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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017 RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017 MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0001 SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COD. SERVIDOR SERVIDOR SERVIDOR SERVIDOR SERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0890 FRANCISCO LUCIANO CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/1987 00000 0001 PADRAO 278-0 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,44 0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0153 EMPRESTIMO CEF 84,82 0119 ANUENIO 30,00 281,10 VANTAGENS..: 1.249,17 DESCONTOS..: 182,26 VALOR LÍQUIDO..: 1.066,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1049 JANE GERLANE CHAVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/2006 00003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 3960-8 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,20 0119 ANUENIO 11,00 103,07 VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20 VALOR LÍQUIDO..: 956,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10751JOSE MARIA DE OLIVEIRA LUCENA 0095 PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/2017 00003PADRAO 0001 PADRAO 18079-3 0102 SUBSIDIO 18.500,00 0051 INSS 11 608,44 0052 IRRF 27,5 3.527,22 VANTAGENS..: 18.500,00 DESCONTOS..: 4.135,66 VALOR LÍQUIDO..: 14.364,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0819 JOSUE CASTRO MAIA DE FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/1998 00003PADRAO 0001 PADRAO 0023336-6 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.621,08 0051 INSS 9 173,61 0119 ANUENIO 19,00 308,00 VANTAGENS..: 1.929,08 DESCONTOS..: 173,61 VALOR LÍQUIDO..: 1.755,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0872 KEILA MARIA SANTIAGO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/2006 00000 0001 PADRAO 0023375-7 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,20 0119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37 VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57 VALOR LÍQUIDO..: 947,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4438 LUCIA DE FATIMA GADELHA FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/1987 00000 0001 PADRAO 7368-7 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 129,93 0005 1/3 FÉRIAS 1/3 406,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37 0119 ANUENIO 30,00 281,10 VANTAGENS..: 1.624,13 DESCONTOS..: 139,30 VALOR LÍQUIDO..: 1.484,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0001SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0890 FRANCISCO LUCIANO CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198700000 0001 PADRAO 278-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0153 EMPRESTIMO CEF 84,820119 ANUENIO 30,00 281,10

VANTAGENS..: 1.249,17 DESCONTOS..: 182,26VALOR LÍQUIDO..: 1.066,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1049 JANE GERLANE CHAVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 3960-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10751JOSE MARIA DE OLIVEIRA LUCENA 0095 PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18079-3

0102 SUBSIDIO 18.500,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 3.527,22

VANTAGENS..: 18.500,00 DESCONTOS..: 4.135,66VALOR LÍQUIDO..: 14.364,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0819 JOSUE CASTRO MAIA DE FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023336-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.621,08 0051 INSS 9 173,610119 ANUENIO 19,00 308,00

VANTAGENS..: 1.929,08 DESCONTOS..: 173,61VALOR LÍQUIDO..: 1.755,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0872 KEILA MARIA SANTIAGO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0001 PADRAO 0023375-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4438 LUCIA DE FATIMA GADELHA FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198700000 0001 PADRAO 7368-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 129,930005 1/3 FÉRIAS 1/3 406,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 30,00 281,10

VANTAGENS..: 1.624,13 DESCONTOS..: 139,30VALOR LÍQUIDO..: 1.484,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0002SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0738 MARIA DAS GRACAS SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198000000 0054 FORUM 0023640-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.425,08 0051 INSS 9 174,420119 ANUENIO 36,00 513,02

VANTAGENS..: 1.938,10 DESCONTOS..: 174,42VALOR LÍQUIDO..: 1.763,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0782 VALDENIR CHAVES LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024441-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0003RESUMO DO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 7.731,16 0051 INSS 0008 1.439,440002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0001 3.527,220005 1/3 FÉRIAS O 0001 406,03 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,110102 SUBSIDIO O 0001 18.500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 84,820119 ANUENIO O 0007 1.767,39

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 28.435,65 DESCONTO: 5.079,59ORC.: 28.404,58 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 23.356,06------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 28.404,58TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.436,48

CHEFE DE GABINETE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0004SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000002 GAVICE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10774FRANCISCO DELCIO SILVA MOURA 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18198-6

0145 CARGO COMISSIONADO 2.000,00 0051 INSS 9 180,00VANTAGENS..: 2.000,00 DESCONTOS..: 180,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.820,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10748JOAO DILMAR DA SILVA 0128 VICE-PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700002VICE PREFEITO 0001 PADRAO 18328-8

0102 SUBSIDIO 12.500,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.877,22

VANTAGENS..: 12.500,00 DESCONTOS..: 2.485,66VALOR LÍQUIDO..: 10.014,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0005RESUMO DO SETOR: 000002 GAVICE 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0102 SUBSIDIO O 0001 12.500,00 0051 INSS 0002 788,440145 CARGO COMISSIONADO O 0001 2.000,00 0052 IRRF 0001 1.877,22

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 14.500,00 DESCONTO: 2.665,66ORC.: 14.500,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 11.834,34------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 14.500,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.285,70

CHEFE DE GABINETE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0006SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10760DANIEL DA SILVA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001483-2

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 43,23

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 373,23VALOR LÍQUIDO..: 2.626,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10764FRANCISCO CARLOS MENDES ARAUJO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4133-5

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10876ITALO DIOGENES HOLANDA BEZERRA 0414 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001534-0

0145 CARGO COMISSIONADO 6.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 613,31

VANTAGENS..: 6.000,00 DESCONTOS..: 1.221,75VALOR LÍQUIDO..: 4.778,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10776JOSE EDNART ALMEIDA CARVALHO 0445 CHEFE DO ECARC COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17105-0

0145 CARGO COMISSIONADO 6.000,00 0052 IRRF 27,5 780,64VANTAGENS..: 6.000,00 DESCONTOS..: 780,64

VALOR LÍQUIDO..: 5.219,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10765JOSE EDUARDO DE SOUSA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8426-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10772JULIANA DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17846-2

0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.713,31

VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 2.321,75VALOR LÍQUIDO..: 7.678,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10981MAURICIO VASQUES THEMOTEO JUNIOR 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 35688-3

0145 CARGO COMISSIONADO 2.000,00 0051 INSS 9 180,00VANTAGENS..: 2.000,00 DESCONTOS..: 180,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.820,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0007SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10880OSIAS MAIA DE CASTRO 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18430-6

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10783PEDRO JAYME CONRADO DE CARVALHO 0427 OUVIDOR (A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001508-1

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10777ROGERIO FONTENELE FERNANDES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 13020-6

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0008RESUMO DO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0051 INSS 0009 3.066,880145 CARGO COMISSIONADO O 0009 30.000,00 0052 IRRF 0007 3.444,59

TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 40.000,00 DESCONTO: 6.511,47ORC.: 40.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 33.488,53------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 40.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 9.064,00

CHEFE DE GABINETE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0009RESUMO DA SECRETARIA: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 7.731,16 0051 INSS 0019 5.294,760002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0009 8.849,030005 1/3 FÉRIAS O 0001 406,03 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,110102 SUBSIDIO O 0003 41.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 84,820119 ANUENIO O 0007 1.767,390145 CARGO COMISSIONADO O 0010 32.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 20 VANTAGEM: 82.935,65 DESCONTO: 14.256,72ORC.: 82.904,58 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 68.678,93------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 82.904,58VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 18.786,18

CHEFE DE GABINETE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0010SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10885ALEX LIMA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1008912-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0678 ALICE CAROLINA MAIA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022298-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 999,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1039 ANA CRISTINA BESERRA FRANCA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022329-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0784 EVANIR BATISTA DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022725-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1048 EXPEDITA MARTINS DE FREITAS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022728-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10867FRANCISCA GLAUCIA DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20555-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10931FRANCISCO LINDOMAR DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8362-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0011SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0682 ILKA MARIA ARAUJO DE HOLANDA 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 0023067-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.031,47 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 2,00 88,64 0052 IRRF 27,5 701,580145 CARGO COMISSIONADO 1.800,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 40,310210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 400,85

VANTAGENS..: 6.320,96 DESCONTOS..: 1.350,33VALOR LÍQUIDO..: 4.970,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10995JOELMA MARIA DE ANDRADE NUNES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0701300-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10810JOSE EDSON DE OLIVEIRA PAIVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 574165-3

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10798JOSEFA JACINES CANUTO 0258 SECRETARIO(A) EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0001 PADRAO 23324-2

0145 CARGO COMISSIONADO 900,00 0051 INSS 11 99,000052 IRRF 22,5 180,23

VANTAGENS..: 900,00 DESCONTOS..: 279,23VALOR LÍQUIDO..: 620,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1121 LEONICE DIAS GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198500000 0001 PADRAO 0023407-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 98,940119 ANUENIO 32,00 299,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

0153 EMPRESTIMO CEF 327,86VANTAGENS..: 1.236,84 DESCONTOS..: 436,17

VALOR LÍQUIDO..: 800,67------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0687 MARCOS ROGERIO DA SILVA MAIA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800000 0001 PADRAO 0023523-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,940119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.349,28 DESCONTOS..: 117,31VALOR LÍQUIDO..: 1.231,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0012SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10799MARIA ALESSANDRA SARAIVA IBIAPINA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17888-8

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,780136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 600,00

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 822,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10749MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2215-2

0103 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,44VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 608,44

VALOR LÍQUIDO..: 9.391,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1051 MARIA BERENICE DE SOUZA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0023571-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.009,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10598MARIA DO CARMO COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/197600003PADRAO 0001 PADRAO 21449-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 86,950119 ANUENIO 16,00 149,92

VANTAGENS..: 1.086,92 DESCONTOS..: 86,95VALOR LÍQUIDO..: 999,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10882MARIA ELIANE MOREIRA MAGALHAES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7757-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0310 MARIA JOSE MATOS DE BARROS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0001 PADRAO 12279-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.495,01 0051 INSS 11 455,580119 ANUENIO 36,00 898,200142 POS-GRADUACAO 30 748,50

VANTAGENS..: 4.141,71 DESCONTOS..: 455,58VALOR LÍQUIDO..: 3.686,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0013SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0691 MARIA LUZIRENE SILVA OLIVEIRA 0125 TELEFONISTA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023983-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03 0153 EMPRESTIMO CEF 227,90

VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 326,47VALOR LÍQUIDO..: 819,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0796 MARIA NELICE DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/198300000 0001 PADRAO 0000000249-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 99,690119 ANUENIO 33,00 309,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.246,21 DESCONTOS..: 109,06VALOR LÍQUIDO..: 1.137,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0720 MAURINEIDE HOLANDA CAVALCANTE SILVE 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024111-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.031,47 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 18,00 764,14 0052 IRRF 27,5 588,400145 CARGO COMISSIONADO 900,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 40,310209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 213,78

VANTAGENS..: 5.909,39 DESCONTOS..: 1.237,15VALOR LÍQUIDO..: 4.672,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10803RITA MARIA DA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024313-2

0145 CARGO COMISSIONADO 900,00 0051 INSS 11 63,480052 IRRF 27,5 217,27

VANTAGENS..: 900,00 DESCONTOS..: 280,75VALOR LÍQUIDO..: 619,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10869TEREZA CRISTINA CHAVES ROGERIO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570607-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10932VALDECIR CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18460-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 9 100,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 100,00

VALOR LÍQUIDO..: 900,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0014RESUMO DO SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0013 19.927,95 0051 INSS 0025 4.718,600002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 93,21 0052 IRRF 0006 1.751,710103 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 600,000119 ANUENIO O 0013 3.512,54 0140 DESC. SINTSEM 0011 164,950142 POS-GRADUACAO O 0001 748,50 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 555,760145 CARGO COMISSIONADO O 0013 20.500,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 234,250209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 213,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 400,85

TOTAL DE SERVIDORES: 25 VANTAGEM: 55.631,08 DESCONTO: 7.791,02ORC.: 55.537,87 EXT.: 93,21 LÍQUIDO.: 47.840,06------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 54.937,87TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 12.448,92

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 15: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0015SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1050 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023733-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 91,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07 0153 EMPRESTIMO CEF 132,960123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00

VANTAGENS..: 1.171,14 DESCONTOS..: 233,53VALOR LÍQUIDO..: 937,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2634 RAIMUNDA AZEVEDO MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0024202-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 105,440119 ANUENIO 30,00 281,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00

VANTAGENS..: 1.318,10 DESCONTOS..: 114,81VALOR LÍQUIDO..: 1.203,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1043 RAIMUNDA VANUZIA DE OLIVEIRA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024230-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 91,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00

VANTAGENS..: 1.140,07 DESCONTOS..: 100,57VALOR LÍQUIDO..: 1.039,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1021 ROSIANE PEGADO CORDEIRO 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24352-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 91,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00

VANTAGENS..: 1.140,07 DESCONTOS..: 100,57VALOR LÍQUIDO..: 1.039,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2633 VERONICA ANA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198800003PADRAO 0001 PADRAO 22214-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 104,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00

VANTAGENS..: 1.308,73 DESCONTOS..: 114,06VALOR LÍQUIDO..: 1.194,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0016RESUMO DO SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 4.685,00 0051 INSS 0005 483,730002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0140 DESC. SINTSEM 0005 46,850119 ANUENIO O 0005 862,04 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 132,960123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0005 500,00

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 6.078,11 DESCONTO: 663,54ORC.: 6.047,04 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 5.414,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 6.047,04TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.370,26

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0017SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000090 CADASTRO UNICO - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10990AILA MARIA DIOGENES CHAVES DE OLIVEIRA 0068 RECADASTRADOR TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20026-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00

VANTAGENS..: 1.068,07 DESCONTOS..: 82,96VALOR LÍQUIDO..: 985,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10982ALESSANDRA GADELHA SOMBRA 0068 RECADASTRADOR TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 6035-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 189,450123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,000138 DIF. VENCIMENTO 1.068,07

VANTAGENS..: 2.105,07 DESCONTOS..: 189,45VALOR LÍQUIDO..: 1.915,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10991LUENIA CARLA SANTIAGO FREITAS LIMA 0068 RECADASTRADOR TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0750040-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00

VANTAGENS..: 1.068,07 DESCONTOS..: 82,96VALOR LÍQUIDO..: 985,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10985MARIA EDILARNIA DE FREITAS GADELHA 0068 RECADASTRADOR TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 14172-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 189,450123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,000138 DIF. VENCIMENTO 1.068,07

VANTAGENS..: 2.105,07 DESCONTOS..: 189,45VALOR LÍQUIDO..: 1.915,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10984ROBSON RAFAEL MOURA DA SILVA 0068 RECADASTRADOR TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17907-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 186,660123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,000138 DIF. VENCIMENTO 1.037,00

VANTAGENS..: 2.074,00 DESCONTOS..: 186,66VALOR LÍQUIDO..: 1.887,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10983VANESSA COSTA DE SOUZA 0068 RECADASTRADOR TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17885-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 186,660123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,000138 DIF. VENCIMENTO 1.037,00

VANTAGENS..: 2.074,00 DESCONTOS..: 186,66VALOR LÍQUIDO..: 1.887,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0018RESUMO DO SETOR: 000090 CADASTRO UNICO - TEMPORARIOS 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 5.622,00 0051 INSS 0006 918,140002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 62,140123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0006 600,000138 DIF. VENCIMENTO O 0004 4.210,14

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 10.494,28 DESCONTO: 918,14ORC.: 10.432,14 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 9.576,14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 10.432,14TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.363,92

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0019SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10804CAMILA EDINA DE ALMEIDA GOMES REGIS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17975-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10986CLEIDE MARIA DE ARAUJO 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001366-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 219,210138 DIF. VENCIMENTO 1.264,460173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 2.435,71 DESCONTOS..: 219,21VALOR LÍQUIDO..: 2.216,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10989FRANCINELIA BEZERRA MOURA 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 16463-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 210,820138 DIF. VENCIMENTO 1.171,25 0052 IRRF 7,5 17,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 2.342,50 DESCONTOS..: 227,89VALOR LÍQUIDO..: 2.114,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10987JOCILANE COSTA DO NASCIMENTO 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001473-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 213,620138 DIF. VENCIMENTO 1.202,320173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 2.373,57 DESCONTOS..: 213,62VALOR LÍQUIDO..: 2.159,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10992MARIA HELENA BESSA DE SOUZA 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0757066-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 210,820138 DIF. VENCIMENTO 1.171,25 0052 IRRF 7,5 17,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 2.342,50 DESCONTOS..: 227,89VALOR LÍQUIDO..: 2.114,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10988MARIA JUCIVANDA DA SILVA 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001447-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 216,410138 DIF. VENCIMENTO 1.233,390173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 2.404,64 DESCONTOS..: 216,41VALOR LÍQUIDO..: 2.188,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0020RESUMO DO SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 4.685,00 0051 INSS 0006 1.190,880138 DIF. VENCIMENTO O 0005 6.042,67 0052 IRRF 0002 34,140145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.500,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0005 1.171,25

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 13.398,92 DESCONTO: 1.225,02ORC.: 13.398,92 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 12.173,90------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 13.398,92TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.036,20

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0021SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000093 SEMAS - CRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1047 ERIZANGELA RODRIGUES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022715-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.009,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10956FRANCIANE MARIA NOGUEIRA VIEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18656-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10870MARIA DARCI CARNEIRO MARTINS 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21362-4

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00

VANTAGENS..: 1.031,07 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 951,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10936MARIA LUCIVANIA LINO BEZERRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7493-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10801NOELIA MAIA REGIS BEZERRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18306-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10934VALDECI CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18460-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0022RESUMO DO SETOR: 000093 SEMAS - CRAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,00 0051 INSS 0006 483,200002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 93,21 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370119 ANUENIO O 0001 103,070145 CARGO COMISSIONADO O 0005 5.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 6.133,28 DESCONTO: 492,57ORC.: 6.040,07 EXT.: 93,21 LÍQUIDO.: 5.640,71------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 6.040,07TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.368,68

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0023SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000097 SEMAS - CREAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1040 GARDENIA MARIA MENDES DE ARAUJO 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 11540-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.071,14 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 978,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10813JADER FELIPE SOUSA MAURICIO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0750071-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10933MARCIA RANIELE GADELHA DE LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18343-1

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00

VANTAGENS..: 1.062,14 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 982,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10868VERANEIDE NOGUEIRA GURGEL 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18299-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0024RESUMO DO SETOR: 000097 SEMAS - CREAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,00 0051 INSS 0004 323,200002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 93,21 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370119 ANUENIO O 0001 103,070145 CARGO COMISSIONADO O 0003 3.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 4.133,28 DESCONTO: 332,57ORC.: 4.040,07 EXT.: 93,21 LÍQUIDO.: 3.800,71------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 4.040,07TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 915,48

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0025SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10929ANA CARMEM MAIA CHAVES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20070-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0515 GARDENIA MARIA CHAVES BEZERRA 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022986-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.435,21 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 5,00 221,76 0052 IRRF 27,5 487,920135 ESPECIALIZACAO 20% 887,04

VANTAGENS..: 5.544,01 DESCONTOS..: 1.096,36VALOR LÍQUIDO..: 4.447,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10761GEREMIAS MAIA DE ANDRADE 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001485-9

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10930ISAURINA DE JESUS GOMES LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20822-1

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10770JARBAS BESSA DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023126-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0521 JOANA DARC ALVES BANDEIRA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 14/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 14882-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,300002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,140119 ANUENIO 5,00 46,850186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 220,00

VANTAGENS..: 1.265,99 DESCONTOS..: 96,30VALOR LÍQUIDO..: 1.169,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0026SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10811MARIA DO SOCORRO MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023742-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10769MARIA MACINA COSTA DE ABREU 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023986-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0027RESUMO DO SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 5.372,21 0051 INSS 0008 1.554,740002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 62,14 0052 IRRF 0002 545,370119 ANUENIO O 0002 268,610135 ESPECIALIZACAO O 0001 887,040145 CARGO COMISSIONADO O 0006 9.500,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0001 220,00

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 16.310,00 DESCONTO: 2.100,11ORC.: 16.247,86 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 14.209,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 16.247,86TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.681,77

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0028SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10012ANTONIO GILIARD MENDES MOURA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 14683-8

0005 1/3 FÉRIAS 1/3 525,33 0051 INSS 9 189,110124 SUBSIDIO 1.576,00 0153 EMPRESTIMO CEF 472,52

VANTAGENS..: 2.101,33 DESCONTOS..: 661,63VALOR LÍQUIDO..: 1.439,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10009ANTONIO NEVILDO BESSA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 0022449-9

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,08VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 126,08

VALOR LÍQUIDO..: 1.449,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1055 FRANCISCA GERLIANI NOGUEIRA S. DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022808-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.071,14 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 978,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10010GEAN CARLOS SILVA ESCOCIO 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 0022994-6

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 472,04

VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 598,12VALOR LÍQUIDO..: 977,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10775JAYME ANTONIO CONRADO ALMEIDA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001411-5

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,08VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 126,08

VALOR LÍQUIDO..: 1.449,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10013JOSE EDMAR DOS SANTOS LIMA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 711-0

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 471,43

VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 597,51VALOR LÍQUIDO..: 978,49

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0029SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10011LAURO GARDENIO PINHEIRO MACHADO 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 04/01/201600000 0001 PADRAO 0023390-0

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 469,32

VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 595,40VALOR LÍQUIDO..: 980,60

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0030RESUMO DO SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,00 0051 INSS 0007 902,710002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370005 1/3 FÉRIAS O 0001 525,33 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.885,310119 ANUENIO O 0001 103,070124 SUBSIDIO O 0006 9.456,00

TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 11.052,47 DESCONTO: 2.797,39ORC.: 11.021,40 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 8.255,08------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.021,40TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.497,45

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0031SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000143 SEMAS - CRAM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0529 TANIA DANTAS DE OLIVEIRA BANDEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024413-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 204,060119 ANUENIO 19,00 218,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 900,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 212,11

VANTAGENS..: 2.267,44 DESCONTOS..: 213,43VALOR LÍQUIDO..: 2.054,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0032RESUMO DO SETOR: 000143 SEMAS - CRAM 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,00 0051 INSS 0001 204,060119 ANUENIO O 0001 218,33 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370145 CARGO COMISSIONADO O 0001 900,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 212,11

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 2.267,44 DESCONTO: 213,43ORC.: 2.267,44 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.054,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.267,44TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 513,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0033SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000144 SEMAS - S C F V------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10800FRANCISCA DIVA REGIS E SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0020539-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1052 MARIA LUZIA GADELHA. 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0023977-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 1.640,07 DESCONTOS..: 140,57VALOR LÍQUIDO..: 1.499,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0034RESUMO DO SETOR: 000144 SEMAS - S C F V 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,00 0051 INSS 0002 211,200119 ANUENIO O 0001 103,07 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370145 CARGO COMISSIONADO O 0002 1.600,00

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 2.640,07 DESCONTO: 220,57ORC.: 2.640,07 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.419,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.640,07TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 598,24

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0035SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0087 ANTONIO GLEIDSOM FERNANDES DE AMORIM 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022432-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 36,7% 343,87

VANTAGENS..: 1.330,54 DESCONTOS..: 459,68VALOR LÍQUIDO..: 870,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10690CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0571139-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.118,14 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 1.023,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10692DIEGO DA SILVA BEZERRA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25030-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10693EDILBERTO SANTIAGO FELIX 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0022633-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10689JAILTON GUIMARAES JERONIMO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023106-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 93,770002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560119 ANUENIO 11,00 116,16

VANTAGENS..: 1.203,23 DESCONTOS..: 104,33VALOR LÍQUIDO..: 1.098,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0881 JARDENIA FERREIRA LIMA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 6307-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0036SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10688JESAMAR NOGUEIRA FERNANDES 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023137-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 87,850119 ANUENIO 4,00 42,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.098,24 DESCONTOS..: 98,41VALOR LÍQUIDO..: 999,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10694JOSE CELIO DE ANDRADE 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 17273-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10695JOSE VANILSON DE CASTRO FREITAS 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023314-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10696KELSON LIMA DO NASCIMENTO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001441-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.087,07 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 992,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10697ROBSON ADRIANO GUERREIRO MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 7017-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 37: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0037RESUMO DO SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 11.378,00 0051 INSS 0011 962,620002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 124,28 0140 DESC. SINTSEM 0011 113,780119 ANUENIO O 0004 420,76 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 343,870173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 234,25

TOTAL DE SERVIDORES: 11 VANTAGEM: 12.157,29 DESCONTO: 1.420,27ORC.: 12.033,01 EXT.: 124,28 LÍQUIDO.: 10.737,02------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.689,14TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.648,76

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0038RESUMO DA SECRETARIA: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0047 56.355,16 0051 INSS 0081 11.953,080002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0014 590,33 0052 IRRF 0010 2.331,220005 1/3 FÉRIAS O 0001 525,33 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 600,000103 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0032 372,430119 ANUENIO O 0029 5.694,56 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 2.574,030123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0011 1.100,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 343,870124 SUBSIDIO O 0006 9.456,000135 ESPECIALIZACAO O 0001 887,040138 DIF. VENCIMENTO O 0009 10.252,810142 POS-GRADUACAO O 0001 748,500145 CARGO COMISSIONADO O 0031 42.000,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0007 1.639,750186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0001 220,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 425,890210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 400,85

TOTAL DE SERVIDORES: 81 VANTAGEM: 140.296,22 DESCONTO: 18.174,63ORC.: 139.705,89 EXT.: 590,33 LÍQUIDO.: 122.121,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 138.762,02VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 31.443,47

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0039SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0694 ANTONIO ERISMAR ALVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199800000 0001 PADRAO 0022422-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.047,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0705 ANTONIO LUIZ DE BARROS 0129 VIGIA EFETIVO 08/09/199800000 0001 PADRAO 0022444-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0696 CICERO LIMA NOBRE 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022534-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 118,930005 1/3 FÉRIAS 1/3 371,670119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.486,70 DESCONTOS..: 118,93VALOR LÍQUIDO..: 1.367,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10744EDERSON CLEYTON DA COSTA CASTRO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0006309-6

0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.713,31

VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 2.321,75VALOR LÍQUIDO..: 7.678,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0508 EDNA MARIA DA FONSECA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022654-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 997,52 0051 INSS 8 83,790119 ANUENIO 5,00 49,87 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,97

VANTAGENS..: 1.047,39 DESCONTOS..: 93,76VALOR LÍQUIDO..: 953,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4483 EMANUEL CESAR CHAVES MAIA 0209 TECNICO AGRICOLA EFETIVO 03/05/201000000 0001 PADRAO 22700-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 171,230119 ANUENIO 7,00 65,590145 CARGO COMISSIONADO 900,00

VANTAGENS..: 1.902,59 DESCONTOS..: 171,23VALOR LÍQUIDO..: 1.731,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0040SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0713 JESUS ALVES PINHEIRO 0129 VIGIA EFETIVO 02/08/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023145-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 100,440119 ANUENIO 34,00 318,58

VANTAGENS..: 1.255,58 DESCONTOS..: 100,44VALOR LÍQUIDO..: 1.155,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0698 JOSE DJANIR DOS SANTOS 0052 ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023234-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.767,96 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 19,00 792,07 0052 IRRF 27,5 770,420145 CARGO COMISSIONADO 1.800,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 37,670210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 400,85

VANTAGENS..: 6.760,88 DESCONTOS..: 1.416,53VALOR LÍQUIDO..: 5.344,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0695 JOSE FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS 0129 VIGIA EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023247-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,190119 ANUENIO 35,00 327,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.264,95 DESCONTOS..: 110,56VALOR LÍQUIDO..: 1.154,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 41: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0041RESUMO DO SETOR: 000102 SEMAE - SEDE 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 10.387,48 0051 INSS 0009 1.970,110002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0002 2.483,730005 1/3 FÉRIAS O 0001 371,67 0140 DESC. SINTSEM 0005 75,750102 SUBSIDIO O 0001 10.000,000119 ANUENIO O 0008 2.078,780145 CARGO COMISSIONADO O 0002 2.700,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 400,85

TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 25.969,85 DESCONTO: 4.529,59ORC.: 25.938,78 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 21.440,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 25.938,78TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.877,73

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 42: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0042SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10883JACINTA LUCIA DE FREITAS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5593-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10875JOSE GERMANO MAIA E SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001532-4

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10879KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0572577-1

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10755LUCIANO DE CASTRO CHAVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 11241-0

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 43,23

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 373,23VALOR LÍQUIDO..: 2.626,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10873RAIMUNDO JOSE DA SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18378-4

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0043RESUMO DO SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0005 13.500,00 0051 INSS 0005 1.440,00

0052 IRRF 0004 215,58

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 13.500,00 DESCONTO: 1.655,58ORC.: 13.500,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 11.844,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 13.500,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.059,10

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0044RESUMO DA SECRETARIA: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 10.387,48 0051 INSS 0014 3.410,110002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0006 2.699,310005 1/3 FÉRIAS O 0001 371,67 0140 DESC. SINTSEM 0005 75,750102 SUBSIDIO O 0001 10.000,000119 ANUENIO O 0008 2.078,780145 CARGO COMISSIONADO O 0007 16.200,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 400,85

TOTAL DE SERVIDORES: 14 VANTAGEM: 39.469,85 DESCONTO: 6.185,17ORC.: 39.438,78 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 33.284,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 39.438,78VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 8.936,83

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0045SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0692 ANA CLAUDIA DOS REIS CARVALHO 0044 DESENHISTA EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022326-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 122,000119 ANUENIO 18,00 232,630210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 355,43

VANTAGENS..: 1.525,06 DESCONTOS..: 122,00VALOR LÍQUIDO..: 1.403,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0728 ANTONIO CARLOS ALVES CABO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022416-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 9 245,280119 ANUENIO 4,00 88,25 0052 IRRF 7,5 43,210159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00

VANTAGENS..: 2.725,44 DESCONTOS..: 310,55VALOR LÍQUIDO..: 2.414,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0768 FRANCINILTON NOGUEIRA NUNES 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 11/05/199800000 0001 PADRAO 0022778-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 9 245,280119 ANUENIO 4,00 88,25 0052 IRRF 7,5 28,990159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00

VANTAGENS..: 2.725,44 DESCONTOS..: 296,33VALOR LÍQUIDO..: 2.429,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0839 FRANCISCO ANTONINO DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000022854-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 323,45VALOR LÍQUIDO..: 791,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10745FRANCISCO JUSSIER BALTAZAR COSTA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 02/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18002-5

0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.713,31

VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 2.321,75VALOR LÍQUIDO..: 7.678,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0709 FRANCISCO LAURISTO DE FREITAS JUNIOR 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022939-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.705,07 0051 INSS 9 213,300112 PERICULOSIDADE 20% 341,010119 ANUENIO 19,00 323,96

VANTAGENS..: 2.370,04 DESCONTOS..: 213,30VALOR LÍQUIDO..: 2.156,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0046SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0697 JOSE GUILHERME DA SILVA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023255-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 11 397,230106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0052 IRRF 15 127,290119 ANUENIO 19,00 229,34 0153 EMPRESTIMO CEF 214,840145 CARGO COMISSIONADO 1.800,000211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 270,08

VANTAGENS..: 3.611,22 DESCONTOS..: 739,36VALOR LÍQUIDO..: 2.871,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0699 JOSE LAUREANO MAIA 0053 ENGENHEIRO CIVIL - 40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023269-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.767,96 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 19,00 741,29 0052 IRRF 27,5 735,100145 CARGO COMISSIONADO 1.800,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 37,670205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 133,61

VANTAGENS..: 6.442,86 DESCONTOS..: 1.381,21VALOR LÍQUIDO..: 5.061,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7978 JOSE VALDIR DA SILVA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 01/08/198600003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 23312-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.268,18 0051 INSS 8 105,510119 ANUENIO 4,00 50,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,68

VANTAGENS..: 1.318,90 DESCONTOS..: 118,19VALOR LÍQUIDO..: 1.200,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0714 MAURO CORREIA MAIA 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024112-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.705,07 0051 INSS 9 213,300112 PERICULOSIDADE 20% 341,010119 ANUENIO 19,00 323,96

VANTAGENS..: 2.370,04 DESCONTOS..: 213,30VALOR LÍQUIDO..: 2.156,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1085 RAIMUNDO INALDO RODRIGUES DA SILVA. 0129 VIGIA EFETIVO 02/06/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24249-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 231,680005 1/3 FÉRIAS 1/3 643,56 0052 IRRF 7,5 18,670119 ANUENIO 10,00 93,700145 CARGO COMISSIONADO 900,00

VANTAGENS..: 2.574,26 DESCONTOS..: 250,35VALOR LÍQUIDO..: 2.323,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0047SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0721 REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024285-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 9 245,280119 ANUENIO 4,00 88,25 0052 IRRF 7,5 14,770159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00

VANTAGENS..: 2.725,44 DESCONTOS..: 282,11VALOR LÍQUIDO..: 2.443,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0744 RITA HELENA DE OLIVEIRA GONSALVES 0436 CONTADOR EFETIVO 09/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0024311-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.162,54 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 35,00 2.997,18 0052 IRRF 27,5 2.142,470210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 400,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 81,62

VANTAGENS..: 11.560,57 DESCONTOS..: 2.832,53VALOR LÍQUIDO..: 8.728,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0700 ROGACIANO MARCOS DE SOUSA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024328-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.251,11 0051 INSS 11 342,350119 ANUENIO 4,00 102,87 0052 IRRF 7,5 36,500159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 337,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,510210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 320,680256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00

VANTAGENS..: 3.112,32 DESCONTOS..: 401,36VALOR LÍQUIDO..: 2.710,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1104 ZENARDO FREITAS IVO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024510-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 130,320106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 10,00 93,700208 HORA EXTRA - 50% 35 Hora(s) 223,60

VANTAGENS..: 1.629,10 DESCONTOS..: 139,69VALOR LÍQUIDO..: 1.489,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0048RESUMO DO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0014 30.163,71 0051 INSS 0015 4.406,050005 1/3 FÉRIAS O 0001 643,56 0052 IRRF 0009 4.860,310102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0008 230,030106 INSALUBRIDADE O 0002 749,60 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 214,840112 PERICULOSIDADE O 0002 682,02 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 234,250119 ANUENIO O 0014 5.632,130145 CARGO COMISSIONADO O 0003 4.500,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0004 1.330,450205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 133,610208 HORA EXTRA - 50% O 0001 223,600210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 1.076,960211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 270,080256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0004 400,00

TOTAL DE SERVIDORES: 15 VANTAGEM: 55.805,72 DESCONTO: 9.945,48ORC.: 55.805,72 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 45.860,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 55.571,47TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 12.592,50

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0049SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0631 ANTONIO HAMILTON DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 01/12/198000000 0001 PADRAO 0022435-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 11 380,070005 1/3 FÉRIAS 1/3 635,88 0052 IRRF 15 106,480106 INSALUBRIDADE 40% 561,070119 ANUENIO 36,00 504,960173 ADICIONAL NOTURNO 25% 350,67

VANTAGENS..: 3.455,27 DESCONTOS..: 486,55VALOR LÍQUIDO..: 2.968,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3797 ARI MAIA DE FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 11/11/200000000 0001 PADRAO 1340-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 111,460119 ANUENIO 16,00 192,17

VANTAGENS..: 1.393,29 DESCONTOS..: 111,46VALOR LÍQUIDO..: 1.281,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0767 FRANCISCO VENANCIO DE ALMEIDA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022978-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 11 319,150005 1/3 FÉRIAS 1/3 556,40 0052 IRRF 7,5 50,870106 INSALUBRIDADE 40% 561,070119 ANUENIO 19,00 266,510208 HORA EXTRA - 50% 12 Hora(s) 114,76

VANTAGENS..: 2.901,43 DESCONTOS..: 370,02VALOR LÍQUIDO..: 2.531,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0636 JOAO COSTA DE AMORIM 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023163-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 11 308,590106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 44,450119 ANUENIO 35,00 490,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,020173 ADICIONAL NOTURNO 25% 350,67 0153 EMPRESTIMO CEF 198,19

VANTAGENS..: 2.805,37 DESCONTOS..: 565,25VALOR LÍQUIDO..: 2.240,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0813 JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023211-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 9 230,850106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 32,260119 ANUENIO 19,00 266,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,020208 HORA EXTRA - 50% 35 Hora(s) 334,73

VANTAGENS..: 2.565,00 DESCONTOS..: 277,13VALOR LÍQUIDO..: 2.287,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0050SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0265 JOSE VILAMAR DE OLIVEIRA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 21/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023318-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 132,600106 INSALUBRIDADE 20% 240,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010119 ANUENIO 18,00 216,20

VANTAGENS..: 1.657,54 DESCONTOS..: 144,61VALOR LÍQUIDO..: 1.512,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0638 LUCIANO COLARES DE SOUSA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023450-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 9 198,900106 INSALUBRIDADE 40% 480,44 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010119 ANUENIO 19,00 228,21 0153 EMPRESTIMO CEF 582,820173 ADICIONAL NOTURNO 25% 300,28

VANTAGENS..: 2.210,05 DESCONTOS..: 793,73VALOR LÍQUIDO..: 1.416,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0051RESUMO DO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 9.214,12 0051 INSS 0007 1.681,620005 1/3 FÉRIAS O 0002 1.192,28 0052 IRRF 0004 234,060106 INSALUBRIDADE O 0006 2.964,94 0140 DESC. SINTSEM 0004 52,060119 ANUENIO O 0007 2.165,50 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 781,010173 ADICIONAL NOTURNO O 0003 1.001,620208 HORA EXTRA - 50% O 0002 449,49

TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 16.987,95 DESCONTO: 2.748,75ORC.: 16.987,95 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 14.239,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 16.987,95TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.849,47

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0052SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1037 ANTONIO DIOGENES NEGREIROS. 0043 COVEIRO EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022421-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 113,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.414,87 DESCONTOS..: 113,18VALOR LÍQUIDO..: 1.301,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0811 ANTONIO JOSE DE SOUSA 0061 GARI EFETIVO 01/04/198300000 0001 PADRAO 0022437-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 182,190106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 34,00 318,580173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,250208 HORA EXTRA - 50% 25 Hora(s) 159,71

VANTAGENS..: 2.024,34 DESCONTOS..: 182,19VALOR LÍQUIDO..: 1.842,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0808 BARNABE DE SOUSA LIMA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022482-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 162,060106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,250208 HORA EXTRA - 50% 12 Hora(s) 76,66

VANTAGENS..: 1.800,74 DESCONTOS..: 162,06VALOR LÍQUIDO..: 1.638,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0809 EDMAR NOGUEIRA DA COSTA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022650-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 164,53VALOR LÍQUIDO..: 1.559,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0840 FRANCISCO LUCIANO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022945-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0053SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0805 FRANCISCO TIBURCIO FARIAS 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022973-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 164,53VALOR LÍQUIDO..: 1.559,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0801 JOSE AMILTON DE BRITO 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023208-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.568,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0803 JOSE JURACI DA SILVA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023268-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,940119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.349,28 DESCONTOS..: 107,94VALOR LÍQUIDO..: 1.241,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0797 JOSE NILSON GUIMARAES 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023292-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0793 RAIMUNDO FERNANDO DE OLIVEIRA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000001595-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 178,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,250208 HORA EXTRA - 50% 40 Hora(s) 255,54

VANTAGENS..: 1.979,62 DESCONTOS..: 187,53VALOR LÍQUIDO..: 1.792,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0054RESUMO DO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0010 9.370,00 0051 INSS 0010 1.387,410106 INSALUBRIDADE O 0007 2.623,60 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,110119 ANUENIO O 0010 1.845,890173 ADICIONAL NOTURNO O 0007 1.639,750208 HORA EXTRA - 50% O 0003 491,91

TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 15.971,15 DESCONTO: 1.415,52ORC.: 15.971,15 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 14.555,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 15.971,15TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.619,06

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0055SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10766CIRO LIMA QUEIROZ LINS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18588-4

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10871FRANCISCO JOAQUIM FERREIRA MAIA NETO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18383-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10759FRANCISCO NERY DE HOLANDA MAIA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18172-2

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,00VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 330,00

VALOR LÍQUIDO..: 2.670,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10762JOSE DILSON SALES MOURA 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18214-1

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10773JOSE TORRES DE MOURA NETO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18207-9

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 29,01

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 359,01VALOR LÍQUIDO..: 2.640,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10753LUIZ MENDES DE SOUSA ANDRADE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18244-3

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10894RAFAEL FONSECA MENDES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0573369-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0056RESUMO DO SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0007 18.000,00 0051 INSS 0007 1.890,00

0052 IRRF 0004 201,36

TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 18.000,00 DESCONTO: 2.091,36ORC.: 18.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 15.908,64------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 18.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.078,80

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0057SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10682ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 18049-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 16,32

0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 259,01

VALOR LÍQUIDO..: 2.280,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1190 ANDRE CUNHA DE LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022381-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 40,170159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 295,56VALOR LÍQUIDO..: 2.385,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9397 ANTONIO MARCONDES FREITAS REBOUCAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0022446-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1069 ANTONIO WAGNER DA SILVA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/04/200600003PADRAO 0001 PADRAO 17731-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 238,740119 ANUENIO 8,00 112,88 0052 IRRF 7,5 38,240159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80

VANTAGENS..: 2.652,68 DESCONTOS..: 276,98VALOR LÍQUIDO..: 2.375,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10683ARMANDO RUDSON REGES DE MOISES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17173-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 2,10

0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 244,79

VALOR LÍQUIDO..: 2.295,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9408 BRUNO REGIS DA SILVA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10713-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 58: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0058SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1005 CICERO FRANCISCO SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022533-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9398 CLEIRTON NUNES GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7220-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 237,470119 ANUENIO 7,00 98,77 0052 IRRF 7,5 37,280159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

0153 EMPRESTIMO CEF 216,35VANTAGENS..: 2.638,57 DESCONTOS..: 505,21

VALOR LÍQUIDO..: 2.133,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1721 EDJANE FERNANDES CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022647-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,210119 ANUENIO 10,00 93,70

VANTAGENS..: 1.123,91 DESCONTOS..: 82,45VALOR LÍQUIDO..: 1.041,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1089 EDNARDO DA COSTA REGIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022659-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 40,170159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 295,56VALOR LÍQUIDO..: 2.385,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1155 EUGENIA LUCIA MALVEIRA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0022719-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,190119 ANUENIO 35,00 327,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.264,95 DESCONTOS..: 110,56VALOR LÍQUIDO..: 1.154,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2789 FRANCILEUDA AUGUSTA DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 05/05/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022773-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 81,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 9,00 84,33

VANTAGENS..: 1.052,40 DESCONTOS..: 91,07VALOR LÍQUIDO..: 961,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0059SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1139 FRANCISCO CLEUDON NUNES GUIMARAES. 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 14/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022869-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 25,950159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 281,34VALOR LÍQUIDO..: 2.399,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9409 FRANCISCO EDIZIO DE ANDRADE LEMOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10682-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

0153 EMPRESTIMO CEF 92,33VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 370,02

VALOR LÍQUIDO..: 2.198,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9402 FRANCISCO ELVIS SOMBRA RODRIGUES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10676-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10684FRANCISCO JOSIMAR DE SOUZA VIEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17155-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 242,69VALOR LÍQUIDO..: 2.297,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9396 GERSON LUIZ MARTINS MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0023010-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 233,660119 ANUENIO 4,00 56,44 0052 IRRF 7,5 34,390159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

0153 EMPRESTIMO CEF 104,96VANTAGENS..: 2.596,24 DESCONTOS..: 387,12

VALOR LÍQUIDO..: 2.209,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0060SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0517 GISLENE CLAUDIA PEREIRA MARINHO 0199 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023029-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.038,16 0051 INSS 9 152,100119 ANUENIO 5,00 51,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,380145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 345,64

VANTAGENS..: 1.690,06 DESCONTOS..: 508,12VALOR LÍQUIDO..: 1.181,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10757HILARIO DE ANDRADE MAIA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5061-0

0145 CARGO COMISSIONADO 5.000,00 0051 INSS 11 550,000052 IRRF 22,5 365,12

VANTAGENS..: 5.000,00 DESCONTOS..: 915,12VALOR LÍQUIDO..: 4.084,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9403 ISLAYANY BEATRIZ RODRIGUES MATIAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10680-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

0153 EMPRESTIMO CEF 326,22VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 603,91

VALOR LÍQUIDO..: 1.964,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1187 JOANA DAYANNE SALDANHA MARQUES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023149-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 25,950159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 281,34VALOR LÍQUIDO..: 2.399,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9404 JOSE DANIEL DA COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10732-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0823 JOSE LINDOMAR VITOR ANGELIM 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000023272-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,940119 ANUENIO 19,00 178,03 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 17% 229,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.349,28 DESCONTOS..: 337,31VALOR LÍQUIDO..: 1.011,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 61: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0061SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9406 JOSE RONYELLISON DOS SANTOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7661-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9401 KAYO CESAR FEITOZA SOARES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10677-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9410 LUIZ ALDECI DIOGENES JUNIOR 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10674-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10758MARCEL BELMINO FAHEINA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18147-1

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1192 MARCOS ANTONIO GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023519-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 40,170159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 295,56VALOR LÍQUIDO..: 2.385,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1096 MARIA AURI DE OLIVEIRA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023565-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450119 ANUENIO 10,00 93,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.030,70 DESCONTOS..: 91,82VALOR LÍQUIDO..: 938,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 62: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0062SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10685MILENE NUNES LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 16675-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 30,54

0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 273,23

VALOR LÍQUIDO..: 2.266,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9411 PAULO GERMANO COSTA DE OLIVEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10757-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1189 PAULO HENRIQUE LIMA MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024179-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 11,730159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 267,12VALOR LÍQUIDO..: 2.413,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9405 PAULO SERGIO FREIRE CHAVES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 9643-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 4,020159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 249,25VALOR LÍQUIDO..: 2.318,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10686PEDRO ARTUR PITOMBEIRA DE ASSIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17179-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 30,54

0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 273,23

VALOR LÍQUIDO..: 2.266,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9400 RANGEL AUGUSTO REGIS DA COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0024274-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 233,660119 ANUENIO 4,00 56,44 0052 IRRF 7,5 34,390159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.596,24 DESCONTOS..: 282,16VALOR LÍQUIDO..: 2.314,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 63: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0063SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10687RONALDO MAIA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001432-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 2,10

0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 244,79

VALOR LÍQUIDO..: 2.295,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1191 SEBASTIAO ROQUE DE MATOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024387-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 40,170159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 295,56VALOR LÍQUIDO..: 2.385,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9407 THAFFAREL RODRIGUES COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10656-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

0153 EMPRESTIMO CEF 653,30VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 930,99

VALOR LÍQUIDO..: 1.637,03------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10681WENDELL DE ANDRADE FIDELIX 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0024494-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 238,740119 ANUENIO 8,00 112,88 0052 IRRF 7,5 38,240159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0153 EMPRESTIMO CEF 134,57

VANTAGENS..: 2.652,68 DESCONTOS..: 411,55VALOR LÍQUIDO..: 2.241,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10680WERLEY LUIS DE ALMEIDA CASTRO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0024500-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 233,660119 ANUENIO 4,00 56,44 0052 IRRF 7,5 34,390159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.596,24 DESCONTOS..: 282,16VALOR LÍQUIDO..: 2.314,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0064RESUMO DO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0038 50.401,16 0051 INSS 0040 8.820,840002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 124,28 0052 IRRF 0032 1.306,490119 ANUENIO O 0032 2.752,87 0140 DESC. SINTSEM 0033 447,680145 CARGO COMISSIONADO O 0003 8.600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 1.873,370159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0031 34.992,80 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 229,370173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 234,25

TOTAL DE SERVIDORES: 40 VANTAGEM: 97.105,36 DESCONTO: 12.677,75ORC.: 96.981,08 EXT.: 124,28 LÍQUIDO.: 84.427,61------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 96.751,71TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 21.923,94

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0065SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10721ALEX DE FREITAS NUNES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001430-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 92,920002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560108 ADICIONAL NOTURNO 88 Hora(s) 105,60

VANTAGENS..: 1.192,67 DESCONTOS..: 103,48VALOR LÍQUIDO..: 1.089,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10722ATACIANO CRISOSTOMO DE AMORIM SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001426-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 90,620108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 76,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.132,80 DESCONTOS..: 101,18VALOR LÍQUIDO..: 1.031,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10724CARLOS FELIPE BARBOSA DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 5042-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 90,620108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 76,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.132,80 DESCONTOS..: 101,18VALOR LÍQUIDO..: 1.031,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10723CARLOS JOSE DA COSTA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17147-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 96,000108 ADICIONAL NOTURNO 120 Hora(s 144,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 106,56VALOR LÍQUIDO..: 1.093,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10727DANIEL DE FREITAS DO NASCIMENTO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17152-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10726DENIVAN BARBOSA DE CARVALHO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17167-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 92,160108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 96,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.152,00 DESCONTOS..: 102,72VALOR LÍQUIDO..: 1.049,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0066SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10728DIEGO DACIO DE FREITAS SANTIAGO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0750681-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10730ESPEDITO LUCAS DE LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001435-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 90,620002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 76,80

VANTAGENS..: 1.194,94 DESCONTOS..: 101,18VALOR LÍQUIDO..: 1.093,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10731FRANCISCO FERREIRA GUSMAO NETO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17180-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10733FRANCISCO MARCIANILDO DE MATOS PAZ 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25061-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 90,620108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 76,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.132,80 DESCONTOS..: 101,18VALOR LÍQUIDO..: 1.031,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10700JARISMAR GONCALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17253-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.149,21 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 1.054,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10701JEDAIAS JEFFERSON DE SOUSA FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001434-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 90,620002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 76,80

VANTAGENS..: 1.163,87 DESCONTOS..: 101,18VALOR LÍQUIDO..: 1.062,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0067SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10702JEFFESON ALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25013-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 89,850002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560108 ADICIONAL NOTURNO 56 Hora(s) 67,20

VANTAGENS..: 1.154,27 DESCONTOS..: 100,41VALOR LÍQUIDO..: 1.053,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10703JOHN WESLLEY DE FREITAS OLIVEIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17144-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10704JOSE ARNALDO MAIA MONTEIRO FILHO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001845-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 90,620108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 76,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.132,80 DESCONTOS..: 101,18VALOR LÍQUIDO..: 1.031,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10705JOSE LINDEMBERG DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17247-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 92,160002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 96,00

VANTAGENS..: 1.183,07 DESCONTOS..: 102,72VALOR LÍQUIDO..: 1.080,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10706JOSE OSVALDO BARBOSA LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17166-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 92,160108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 96,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.152,00 DESCONTOS..: 102,72VALOR LÍQUIDO..: 1.049,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10707LEIDIANO JOSE DA SILVA LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17151-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 92,920002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560108 ADICIONAL NOTURNO 88 Hora(s) 105,60

VANTAGENS..: 1.192,67 DESCONTOS..: 103,48VALOR LÍQUIDO..: 1.089,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0068SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10708LEONARDO HENRIQUE NOGUEIRA REGES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17169-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10709LUCIANO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 12534-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 90,620108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 76,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.132,80 DESCONTOS..: 101,18VALOR LÍQUIDO..: 1.031,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10710MARIA ARISTELA NUNES BRITO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 8132-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10711MATHEUS DE SOUSA GOMES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 7885-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10712RAFAEL DA SILVA FERREIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 16647-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 89,850002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560108 ADICIONAL NOTURNO 56 Hora(s) 67,20

VANTAGENS..: 1.185,34 DESCONTOS..: 100,41VALOR LÍQUIDO..: 1.084,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10713RAIMUNDO NONATO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 13429-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 92,160108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 96,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.152,00 DESCONTOS..: 102,72VALOR LÍQUIDO..: 1.049,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0069SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10714SALENCO DA ROCHA PEREIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25039-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 90,620108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 76,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.132,80 DESCONTOS..: 101,18VALOR LÍQUIDO..: 1.031,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10715SUELEM CUSTODIO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17160-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.118,14 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 1.023,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10717THIAGO NUNES LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17153-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 89,850108 ADICIONAL NOTURNO 56 Hora(s) 67,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.123,20 DESCONTOS..: 100,41VALOR LÍQUIDO..: 1.022,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10718TULIO NUNES GUIMARAES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17174-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 90,620108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 76,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.132,80 DESCONTOS..: 101,18VALOR LÍQUIDO..: 1.031,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0070RESUMO DO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0028 29.568,00 0051 INSS 0028 2.495,930002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0009 434,98 0140 DESC. SINTSEM 0028 295,680108 ADICIONAL NOTURNO O 0019 1.632,00

TOTAL DE SERVIDORES: 28 VANTAGEM: 31.634,98 DESCONTO: 2.791,61ORC.: 31.200,00 EXT.: 434,98 LÍQUIDO.: 28.843,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 31.200,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.069,92

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0071SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0830 ANTONIO EUDES VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22423-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.568,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1023 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022429-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1024 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022434-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0153 EMPRESTIMO CEF 234,320119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 366,24VALOR LÍQUIDO..: 1.282,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0093 AURIDENIA VENANCIO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 20223-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.568,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1026 CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022506-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0072SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0834 CICERO CARLOS VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22531-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 12,91% 120,960119 ANUENIO 19,00 178,03 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 36,14% 338,630173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 614,75VALOR LÍQUIDO..: 1.109,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1027 ELSON GLEUSON LEITAO DO NASCIMENTO 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022697-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0836 FERNANDO JOSE MAIA CHAVES 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 11/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022758-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 11 416,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0052 IRRF 15 150,270119 ANUENIO 18,00 209,630145 CARGO COMISSIONADO 1.800,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,250209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 227,63

VANTAGENS..: 3.783,31 DESCONTOS..: 566,43VALOR LÍQUIDO..: 3.216,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0838 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022932-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03 0153 EMPRESTIMO CEF 53,420173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 217,95VALOR LÍQUIDO..: 1.506,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1032 GERARDO JOSE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023002-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0073SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0814 GIME ENDRIGO GIRAO 0074 MEDICO VETERINARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023022-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.767,96 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 40% 1.507,18 0052 IRRF 27,5 765,630119 ANUENIO 19,00 715,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 37,670173 ADICIONAL NOTURNO 25% 941,99

VANTAGENS..: 6.933,04 DESCONTOS..: 1.411,74VALOR LÍQUIDO..: 5.521,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0816 JOAO BATISTA MAIA 0001 ABATEDOR EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 23159-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.568,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1029 JOSE ERIBERTO DE OLIVEIRA MAIA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023242-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0822 JOSE GOMES DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023252-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.568,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0277 MARIA DO CARMO VENANCIO DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023720-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 214,470005 1/3 FÉRIAS 1/3 371,67 0052 IRRF 7,5 19,840106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,030138 DIF. VENCIMENTO 287,300173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 2.383,05 DESCONTOS..: 243,68VALOR LÍQUIDO..: 2.139,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0074SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0360 MARIA ELIZA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023774-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 164,53VALOR LÍQUIDO..: 1.559,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0670 MARIA LEDA VENÂNCIO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023927-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,320106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.714,71 DESCONTOS..: 154,32VALOR LÍQUIDO..: 1.560,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1031 MARIANO RODRIGUES COELHO. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24087-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1033 PAULO NOBRE JUNIOR 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024182-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0831 RAIMUNDO NONATO FERNANDES MENDES 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 24261-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 75: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0075SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0833 RAIMUNDO NONATO SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024264-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.568,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1034 VALMIRO FERREIRA LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024451-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0837 VANDEIR JOSE BATISTA LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024456-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.568,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0076RESUMO DO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0023 24.381,96 0051 INSS 0023 4.066,310005 1/3 FÉRIAS O 0001 371,67 0052 IRRF 0003 935,740106 INSALUBRIDADE O 0022 9.377,98 0140 DESC. SINTSEM 0004 65,780119 ANUENIO O 0023 3.980,16 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 287,740138 DIF. VENCIMENTO O 0001 287,30 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 120,960145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.800,00 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 338,630173 ADICIONAL NOTURNO O 0022 5.861,240209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 227,63

TOTAL DE SERVIDORES: 23 VANTAGEM: 46.287,94 DESCONTO: 5.815,16ORC.: 46.287,94 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 40.472,78------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 45.828,35TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 10.384,70

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 77: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0077SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0832 ANTONIO VERONILSON ALVES CARDOSO 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 7810-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 22% 206,140119 ANUENIO 19,00 178,03 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 14,74% 138,11

VANTAGENS..: 1.177,17 DESCONTOS..: 433,45VALOR LÍQUIDO..: 743,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1028 FERNANDO IZAIAS DA SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022756-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 116,930106 INSALUBRIDADE 20% 187,400119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.461,72 DESCONTOS..: 116,93VALOR LÍQUIDO..: 1.344,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0841 FRANCISCO CICLEUDO MARQUES LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022866-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 103,440106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 234,250119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.293,06 DESCONTOS..: 337,69VALOR LÍQUIDO..: 955,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0843 FRANCISCO JOSE GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022933-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 103,440106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.293,06 DESCONTOS..: 112,81VALOR LÍQUIDO..: 1.180,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1030 JOSE NILCILEUDO DE BRITO SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023290-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 162,750005 1/3 FÉRIAS 1/3 346,690106 INSALUBRIDADE 20% 187,400119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.808,41 DESCONTOS..: 162,75VALOR LÍQUIDO..: 1.645,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0078RESUMO DO SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 4.685,00 0051 INSS 0005 575,760002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 62,14 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370005 1/3 FÉRIAS O 0001 346,69 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 440,390106 INSALUBRIDADE O 0004 749,60 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 138,110119 ANUENIO O 0005 721,490173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 468,50

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 7.033,42 DESCONTO: 1.163,63ORC.: 6.971,28 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 5.869,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 6.392,78TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.448,60

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0079RESUMO DA SECRETARIA: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0125 157.783,95 0051 INSS 0135 25.323,920002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0012 621,40 0052 IRRF 0052 7.537,960005 1/3 FÉRIAS O 0005 2.554,20 0140 DESC. SINTSEM 0081 1.128,710102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0012 3.156,960106 INSALUBRIDADE O 0041 16.465,72 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0005 1.024,970108 ADICIONAL NOTURNO O 0019 1.632,00 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0002 476,740112 PERICULOSIDADE O 0002 682,020119 ANUENIO O 0091 17.098,040138 DIF. VENCIMENTO O 0001 287,300145 CARGO COMISSIONADO O 0014 32.900,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0035 36.323,250173 ADICIONAL NOTURNO O 0035 9.205,360205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 133,610208 HORA EXTRA - 50% O 0006 1.165,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 227,630210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 1.076,960211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 270,080256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0004 400,00

TOTAL DE SERVIDORES: 135 VANTAGEM: 288.826,52 DESCONTO: 38.649,26ORC.: 288.205,12 EXT.: 621,40 LÍQUIDO.: 250.177,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 286.703,41VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 64.966,99

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0080SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0732 ANA ADILIA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200000 0001 PADRAO 0022320-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 11 319,870119 ANUENIO 35,00 442,79 0052 IRRF 7,5 37,080145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 328,12

VANTAGENS..: 2.907,91 DESCONTOS..: 366,32VALOR LÍQUIDO..: 2.541,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2795 ANA CLAUDIA NOGUEIRA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700000 0058 LIGAS DESPORTIVAS 643-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10752ANTONIO JERRIVAN FILHO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001475-1

0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.713,31

VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 2.321,75VALOR LÍQUIDO..: 7.678,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1145 CLEIDIANA DE FREITAS DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/200600000 0001 PADRAO 0022557-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 104,940119 ANUENIO 10,00 93,700208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 281,10

VANTAGENS..: 1.311,80 DESCONTOS..: 104,94VALOR LÍQUIDO..: 1.206,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0788 CLEYDSON BRILHANTE CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800000 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022567-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.056,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2637 ELINEZ LEMOS DO NASCIMENTO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/07/198800000 0001 PADRAO 0022688-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0081SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10729EMANUELLE SOARES DE FRANCA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17090-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0166 EVANE GADELHA DOS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199900000 0001 PADRAO 0022724-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 117,680106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 17,00 159,29

VANTAGENS..: 1.471,09 DESCONTOS..: 127,05VALOR LÍQUIDO..: 1.344,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2681 FLAVIO FERREIRA BRAUNA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198700000 0061 CORREIOS 0022766-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440119 ANUENIO 30,00 281,10

VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 97,44VALOR LÍQUIDO..: 1.120,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0780 FRANCISCA LUCIENE PINHEIRO AVELINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800000 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022824-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 120,430119 ANUENIO 19,00 240,370210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 328,12

VANTAGENS..: 1.505,49 DESCONTOS..: 120,43VALOR LÍQUIDO..: 1.385,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0219 FRANCISCA TECULA NUNES DO NASCIMENTO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198000000 0001 PADRAO 0022844-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 36,00 337,32

VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1144 FRANCISCO DE ASSIS FREIRE JUNIOR 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022883-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,190119 ANUENIO 10,00 93,70 0153 EMPRESTIMO CEF 135,830173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.264,95 DESCONTOS..: 237,02VALOR LÍQUIDO..: 1.027,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0082SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0765 FRANCISCO GLADSON BANDEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/198300000 0001 PADRAO 0022919-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 128,760119 ANUENIO 34,00 408,38 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,01

VANTAGENS..: 1.609,50 DESCONTOS..: 140,77VALOR LÍQUIDO..: 1.468,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0762 FRANCISCO VALTER NOGUEIRA LIMA 0436 CONTADOR EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0022977-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.689,02 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 34,00 2.954,26 0052 IRRF 27,5 3.229,160135 ESPECIALIZACAO 10% 868,900145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00

VANTAGENS..: 15.512,18 DESCONTOS..: 3.837,60VALOR LÍQUIDO..: 11.674,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10996GERLANGER DA SILVA LEITAO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 701498-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1142 HERCULES IVAN SILVA DUARTE 0436 CONTADOR EFETIVO 01/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023053-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.689,02 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 10,00 1.033,73 0052 IRRF 27,5 2.157,710212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 1.648,36 0153 EMPRESTIMO CEF 507,420262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIO 5% 434,45

VANTAGENS..: 11.805,56 DESCONTOS..: 3.273,57VALOR LÍQUIDO..: 8.531,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0769 JOAO AURISIO MACIEL OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/198300003PADRAO 0055 NUCLEO DE ATEND ORIENTADO 0023152-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 128,760119 ANUENIO 34,00 408,38

VANTAGENS..: 1.609,50 DESCONTOS..: 128,76VALOR LÍQUIDO..: 1.480,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0773 JOSE CELIO DE ARRUDA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0023228-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.679,88 0051 INSS 11 451,680106 INSALUBRIDADE 40% 671,95 0052 IRRF 15 164,930119 ANUENIO 33,00 554,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,790145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0153 EMPRESTIMO CEF 164,45

VANTAGENS..: 4.106,19 DESCONTOS..: 797,85VALOR LÍQUIDO..: 3.308,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 83: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0083SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3620 JOSE GLADIS DE LIMA BANDEIRA 0227 AUXILIAR DE TESOURARIA EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 962-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.190,12 0052 IRRF 7,5 61,440119 ANUENIO 33,00 722,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 21,90

VANTAGENS..: 2.912,85 DESCONTOS..: 83,34VALOR LÍQUIDO..: 2.829,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0775 JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA BANDEIRA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023275-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 50% 468,500119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.177,17 DESCONTOS..: 557,70VALOR LÍQUIDO..: 619,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0776 JOSE PEREIRA DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023296-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,940119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.349,28 DESCONTOS..: 107,94VALOR LÍQUIDO..: 1.241,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0522 JULITA NUNES NOGUEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023356-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 119,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.489,83 DESCONTOS..: 119,18VALOR LÍQUIDO..: 1.370,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0755 LOANGELA MARIA NUNES DE SOUSA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023426-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.007,92 0051 INSS 11 369,210119 ANUENIO 19,00 248,51 0052 IRRF 7,5 52,800145 CARGO COMISSIONADO 1.800,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,070210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 300,07 0153 EMPRESTIMO CEF 500,46

VANTAGENS..: 3.356,50 DESCONTOS..: 932,54VALOR LÍQUIDO..: 2.423,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0980 LUCIA MARIA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600000 0001 PADRAO 0023443-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0084SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7930 MARIA APARECIDA DE LIMA MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/199900000 0052 TRIBUNAL REGIONAL DA 5º R 0023552-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29

VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 87,70VALOR LÍQUIDO..: 1.008,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0688 MARIA ARINEIDE FEITOSA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 14/05/199800003PADRAO 0059 PRESIDIO 0023555-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0758 MARIA DANUZIA NOGUEIRA LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 6633-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0230 MARIA DE LOURDES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0057 DETRAN 0023689-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0760 MARIA DE LOURDES DA SILVA CLAUDIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200000 0001 PADRAO 0023691-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 159,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 34,00 355,760205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 109,37

VANTAGENS..: 1.776,93 DESCONTOS..: 169,29VALOR LÍQUIDO..: 1.607,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0208 MARIA DE LOURDES RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800000 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023695-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0085SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1154 MARIA DO CARMO DE FREITAS BARRETO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198700000 0001 PADRAO 0023715-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 127,430106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 30,00 281,10

VANTAGENS..: 1.592,90 DESCONTOS..: 136,80VALOR LÍQUIDO..: 1.456,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1720 MARIA JOSE DE BRITO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700000 0001 PADRAO 0023896-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450119 ANUENIO 10,00 93,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.030,70 DESCONTOS..: 91,82VALOR LÍQUIDO..: 938,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1106 MARIA JOSE GONDIM CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023899-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450119 ANUENIO 10,00 93,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.030,70 DESCONTOS..: 91,82VALOR LÍQUIDO..: 938,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0734 MARIA JOSE LIMA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000000 0001 PADRAO 3070-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 999,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0798 MARIA RAIMUNDA DA SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/200000000 0061 CORREIOS 0024025-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 86,950119 ANUENIO 16,00 149,92

VANTAGENS..: 1.086,92 DESCONTOS..: 86,95VALOR LÍQUIDO..: 999,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0424 MARIA ZELIA SALDANHA CHAVES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 0024078-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.048,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0086SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1138 NISIA LIMA MALVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 4346-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 10,00 93,70

VANTAGENS..: 1.061,77 DESCONTOS..: 82,45VALOR LÍQUIDO..: 979,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0751 PATRICIA FREITAS COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024169-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 11 342,560119 ANUENIO 29,00 430,32 0052 IRRF 7,5 65,070145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 546,88

VANTAGENS..: 3.114,20 DESCONTOS..: 417,00VALOR LÍQUIDO..: 2.697,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0717 RAIMUNDO ARINEUDO ROBERTO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024234-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 132,730119 ANUENIO 19,00 264,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 193,17

VANTAGENS..: 1.659,20 DESCONTOS..: 144,74VALOR LÍQUIDO..: 1.514,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1083 RAIMUNDO BENEDITO DE LIMA. 0436 CONTADOR EFETIVO 03/08/198700003PADRAO 0053 AGENCIA REGIONAL DO MINIS 0024236-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.162,54 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 29,00 2.367,13 0052 IRRF 27,5 1.806,84

0140 DESC. SINTSEM 1% 81,62VANTAGENS..: 10.529,67 DESCONTOS..: 2.496,90

VALOR LÍQUIDO..: 8.032,77------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1053 REJANE FREITAS DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024291-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 113,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.414,87 DESCONTOS..: 122,55VALOR LÍQUIDO..: 1.292,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0835 ROBERTO LUIZ DE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024325-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0087SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0496 SIMONE MARIA MENDES DE ANDRADE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024396-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10716TIAGO OLIVEIRA COSTA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17186-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 109,820208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 316,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.372,80 DESCONTOS..: 120,38VALOR LÍQUIDO..: 1.252,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0739 ZILENE RODRIGUES GUIMARAES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024514-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 228,870119 ANUENIO 19,00 214,44 0052 IRRF 7,5 16,540145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 191,66

VANTAGENS..: 2.543,10 DESCONTOS..: 254,78VALOR LÍQUIDO..: 2.288,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0088RESUMO DO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0043 66.117,86 0051 INSS 0044 7.738,580002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 155,35 0052 IRRF 0010 9.304,880102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0024 325,440106 INSALUBRIDADE O 0007 2.920,75 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.308,160119 ANUENIO O 0041 15.321,70 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 468,500135 ESPECIALIZACAO O 0001 868,900145 CARGO COMISSIONADO O 0007 11.100,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 468,500205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 109,370208 HORA EXTRA - 50% O 0002 597,900209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 384,830210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 956,310212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 2.195,240262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 434,45

TOTAL DE SERVIDORES: 45 VANTAGEM: 111.631,16 DESCONTO: 19.145,56ORC.: 111.475,81 EXT.: 155,35 LÍQUIDO.: 92.485,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 108.094,46TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 24.494,20

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0089SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 FORUM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0746 EDILENE SOUSA DE MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 11/05/199800000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0022634-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,350119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 1.715,03 DESCONTOS..: 163,72VALOR LÍQUIDO..: 1.551,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0742 FRANCISCO LEUDO FURTADO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800000 0054 FORUM 0022940-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0777 FRANCISCO RAIMUNDO GUIMARAES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 13/01/200000003PADRAO 0054 FORUM 0022959-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 121,790119 ANUENIO 17,00 187,17 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,250209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 164,05

VANTAGENS..: 1.522,47 DESCONTOS..: 131,16VALOR LÍQUIDO..: 1.391,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0736 GASPARINA SANTIAGO GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200000 0054 FORUM 0022990-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 100,440119 ANUENIO 34,00 318,58

VANTAGENS..: 1.255,58 DESCONTOS..: 100,44VALOR LÍQUIDO..: 1.155,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1041 JOANA PAULA SALDANHA MARTINS GOMES 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0054 FORUM 0023151-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,140119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 1.019,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0181 JOSE ARNOLDO DOS SANTOS 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800000 0054 FORUM 0023217-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,940119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.349,28 DESCONTOS..: 107,94VALOR LÍQUIDO..: 1.241,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0090SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 FORUM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1077 LUCIANA MARIA MENDES HOLANDA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 02/05/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023447-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.071,14 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 987,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0862 MARIA DE FATIMA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198600000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023655-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 164,470119 ANUENIO 31,00 290,470146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 1.827,47 DESCONTOS..: 164,47VALOR LÍQUIDO..: 1.663,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2679 MARIA DE JESUS NOGUEIRA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198800000 0054 FORUM 0023685-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0305 MARIA JOSENILDA DE CASTRO HOLANDA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0054 FORUM 0023908-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1014 MARIA LUCILENE CAVALCANTE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023960-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1107 MARIA MARLI MENDES DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0054 FORUM 0024000-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 78,700119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 983,85 DESCONTOS..: 78,70VALOR LÍQUIDO..: 905,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0091SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 FORUM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1094 MIRO SHAMIR FAHEINA SARAIVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024128-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 126,700119 ANUENIO 5,00 46,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 1.583,85 DESCONTOS..: 136,07VALOR LÍQUIDO..: 1.447,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2678 REGINA HELENA MAIA CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0054 FORUM 0024283-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1095 SAVEA NAJARA CASTRO NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024378-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 126,700119 ANUENIO 5,00 46,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 1.583,85 DESCONTOS..: 136,07VALOR LÍQUIDO..: 1.447,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0863 VALTENIZA MENDES HOLANDA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024454-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 162,780119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 1.808,73 DESCONTOS..: 172,15VALOR LÍQUIDO..: 1.636,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0092RESUMO DO SETOR: 000119 FORUM 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0016 14.992,00 0051 INSS 0016 1.765,250002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 93,21 0140 DESC. SINTSEM 0009 84,330119 ANUENIO O 0016 2.773,290146 FUNCAO GRATIFICADA O 0005 3.000,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 468,500209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 164,05

TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 21.491,05 DESCONTO: 1.849,58ORC.: 21.397,84 EXT.: 93,21 LÍQUIDO.: 19.641,47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 21.397,84TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.848,75

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 93: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0093SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10863ALUIZIO BATISTA GOMES 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 570636-0

0145 CARGO COMISSIONADO 2.000,00 0051 INSS 9 180,00VANTAGENS..: 2.000,00 DESCONTOS..: 180,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.820,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0676 ANTONIO CONRADO MAIA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 01/11/199900003PADRAO 0001 PADRAO 319-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 383,870119 ANUENIO 4,00 102,140159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 233,980205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 213,780256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 3.489,74 DESCONTOS..: 383,87VALOR LÍQUIDO..: 3.105,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0724 DIMAS CONRADO DOS SANTOS 0357 AUXILIAR ADMINISTRATIVO T EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022626-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.048,05 0051 INSS 11 322,820119 ANUENIO 4,00 81,92 0052 IRRF 7,5 53,090159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 204,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,480256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 2.934,77 DESCONTOS..: 396,39VALOR LÍQUIDO..: 2.538,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0726 EDVALDO ALVES BARBOZA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022663-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 11 379,060119 ANUENIO 4,00 88,25 0052 IRRF 15 105,250135 ESPECIALIZACAO 10% 220,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,930256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 3.446,06 DESCONTOS..: 506,37VALOR LÍQUIDO..: 2.939,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0766 FABIANA HOLANDA DE ANDRADE MALVEIRA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022730-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 476,640119 ANUENIO 4,00 131,73 0052 IRRF 15 195,230159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 213,780256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 4.333,12 DESCONTOS..: 702,66VALOR LÍQUIDO..: 3.630,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0094SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0740 FRANCISCO HELBERT DA SILVA BRAÚNA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 30/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022921-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 342,140119 ANUENIO 1,00 30,79 0052 IRRF 7,5 36,38

0140 DESC. SINTSEM 1% 30,79VANTAGENS..: 3.110,44 DESCONTOS..: 409,31

VALOR LÍQUIDO..: 2.701,13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0761 FRANCISCO REGINALDO ROBERTO AMORIM 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 757271-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 443,890119 ANUENIO 4,00 93,59 0052 IRRF 15 155,480159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 701,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,390256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 900,00

VANTAGENS..: 4.035,38 DESCONTOS..: 622,76VALOR LÍQUIDO..: 3.412,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0786 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/04/197900003PADRAO 0001 PADRAO 0022976-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 480,710119 ANUENIO 4,00 168,08 0052 IRRF 15 200,170210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 1.122,39 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,79

0153 EMPRESTIMO CEF 738,30VANTAGENS..: 4.370,12 DESCONTOS..: 1.449,97

VALOR LÍQUIDO..: 2.920,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10767IVO KARLISON ROCHA DE LIMA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2002-8

0145 CARGO COMISSIONADO 5.000,00 0051 INSS 11 550,000052 IRRF 22,5 365,12

VANTAGENS..: 5.000,00 DESCONTOS..: 915,12VALOR LÍQUIDO..: 4.084,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0757 JOAO BATISTA NOGUEIRA DE MOURA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/02/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023160-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 452,180119 ANUENIO 4,00 123,18 0052 IRRF 15 193,990159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,960256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 4.110,79 DESCONTOS..: 646,17VALOR LÍQUIDO..: 3.464,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0095SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0759 JOSE JUAREZ DE ARAUJO COSTA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023266-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 443,890119 ANUENIO 4,00 93,59 0052 IRRF 15 183,920159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 701,950256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 900,00

VANTAGENS..: 4.035,38 DESCONTOS..: 627,81VALOR LÍQUIDO..: 3.407,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0704 JOSE VALCIRIO DA SILVA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/04/197900003PADRAO 0053 AGENCIA REGIONAL DO MINIS 0023311-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 4,00 147,77 0052 IRRF 27,5 599,570145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,960210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 614,640256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 5.950,02 DESCONTOS..: 1.238,80VALOR LÍQUIDO..: 4.711,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0747 LUCIANA LIMA MELO MENDES 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023445-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 470,520119 ANUENIO 4,00 129,59 0052 IRRF 15 159,370159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 160,33 0153 EMPRESTIMO CEF 197,940256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 4.277,53 DESCONTOS..: 858,62VALOR LÍQUIDO..: 3.418,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0750 MARIA DE LOURDES NOGUEIRA NUNES 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023694-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 359,410119 ANUENIO 4,00 93,590159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 233,980256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 3.267,41 DESCONTOS..: 359,41VALOR LÍQUIDO..: 2.908,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3754 MARIA LENIRA MENDES DE SOUSA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/05/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0023935-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 452,180119 ANUENIO 4,00 123,18 0052 IRRF 15 193,990159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 4.110,79 DESCONTOS..: 676,96VALOR LÍQUIDO..: 3.433,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0096SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0743 PEDRO FELIPE NETO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0054 FORUM 0024187-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 11 337,840119 ANUENIO 3,00 79,81 0052 IRRF 7,5 62,200159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 454,30

VANTAGENS..: 3.071,30 DESCONTOS..: 422,10VALOR LÍQUIDO..: 2.649,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0097RESUMO DO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0014 37.377,48 0051 INSS 0016 6.683,590119 ANUENIO O 0014 1.487,21 0052 IRRF 0013 2.503,760135 ESPECIALIZACAO O 0001 220,62 0140 DESC. SINTSEM 0010 272,730145 CARGO COMISSIONADO O 0003 8.200,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 936,240159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0012 4.278,320205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 213,780209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 374,110210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 1.737,030211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 454,300256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0011 7.200,00

TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 61.542,85 DESCONTO: 10.396,32ORC.: 61.542,85 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 51.146,53------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 61.542,85TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 13.945,61

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0098SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10792ANTONIO DIONISIO TEOTONIO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570570-3

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10937CARLOS ALBERTO HOLANDA CAVALCANTE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18613-9

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10881CICERO DOS REIS GOMES 0365 DIRETOR(A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20279-7

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10771FRANCISCA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18194-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10866HENRIQUE JOSÉ FREITAS DA COSTA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18322-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10784JOAO BATISTA GADELHA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18217-6

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10756MARIA JOSE DA COSTA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18082-3

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0099SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10864PAULO CÉSAR COLARES MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18323-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10884SEBASTIANA RODRIGUES CHAVES 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0024382-5

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10865SEBASTIÃO DA SILVA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 6926-4

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0100RESUMO DO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0010 23.500,00 0051 INSS 0010 2.420,00

0052 IRRF 0006 344,70

TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 23.500,00 DESCONTO: 2.764,70ORC.: 23.500,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 20.735,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 23.500,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.325,10

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0101RESUMO DA SECRETARIA: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0073 118.487,34 0051 INSS 0086 18.607,420002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0006 248,56 0052 IRRF 0029 12.153,340102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0043 682,500106 INSALUBRIDADE O 0007 2.920,75 0153 EMPRESTIMO CEF 0006 2.244,400119 ANUENIO O 0071 19.582,20 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 468,500135 ESPECIALIZACAO O 0002 1.089,520145 CARGO COMISSIONADO O 0020 42.800,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0005 3.000,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0012 4.278,320173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 937,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 323,150208 HORA EXTRA - 50% O 0002 597,900209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 922,990210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 2.693,340211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 454,300212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 2.195,240256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0011 7.200,000262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 434,45

TOTAL DE SERVIDORES: 87 VANTAGEM: 218.165,06 DESCONTO: 34.156,16ORC.: 217.916,50 EXT.: 248,56 LÍQUIDO.: 184.008,90------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 214.535,15VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 48.613,66

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0102SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0741 ABEL FERREIRA LOPES 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/06/199900000 0001 PADRAO 0022253-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.023,76 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 17,00 1.768,05 0052 IRRF 27,5 1.786,020210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 376,57

VANTAGENS..: 12.168,38 DESCONTOS..: 2.394,46VALOR LÍQUIDO..: 9.773,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0723 ANA REGINA CONRADO DE SOUSA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/07/199900000 0001 PADRAO 0022375-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.524,95 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 17,00 1.857,38 0052 IRRF 27,5 2.768,120135 ESPECIALIZACAO 10% 1.052,490210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 400,85

VANTAGENS..: 13.835,67 DESCONTOS..: 3.376,56VALOR LÍQUIDO..: 10.459,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0725 ANTONIO EVILAZIO SOARES 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022425-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.524,95 0051 INSS 11 608,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 5.431,72 0052 IRRF 27,5 4.886,070119 ANUENIO 19,00 2.050,510135 ESPECIALIZACAO 10% 1.052,490145 CARGO COMISSIONADO 2.400,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 267,23

VANTAGENS..: 21.726,90 DESCONTOS..: 5.494,51VALOR LÍQUIDO..: 16.232,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10878ANTONIO FLAVIO SOUSA GUIMARAES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001533-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0099 BERGA NEIDE GOMES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022490-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.038,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0103SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0727 CHARLES DE LIMA LOURENCO 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/10/199800000 0001 PADRAO 0022526-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.524,95 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 18,00 1.894,49 0052 IRRF 27,5 2.563,820135 ESPECIALIZACAO 10% 1.052,49

VANTAGENS..: 13.471,93 DESCONTOS..: 3.172,26VALOR LÍQUIDO..: 10.299,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10782DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS 0096 PROCURADOR GERAL ADJUNTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1000798-4

0145 CARGO COMISSIONADO 6.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 613,31

VANTAGENS..: 6.000,00 DESCONTOS..: 1.221,75VALOR LÍQUIDO..: 4.778,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0729 ERIANO MARCOS ARAUJO COSTA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 8601-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.023,76 0051 INSS 11 608,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 6.204,47 0052 IRRF 27,5 5.788,240119 ANUENIO 23,00 2.608,930146 FUNCAO GRATIFICADA 4.661,290211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 1.319,45

VANTAGENS..: 24.817,90 DESCONTOS..: 6.396,68VALOR LÍQUIDO..: 18.421,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10814ITALO RANMON DE LIMA MOURA 0447 PROCURADOR DE EXECUÇÕES F COMISSIONADO 13/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18088-2

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0104RESUMO DO SETOR: 000126 SEDE 03-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 52.559,37 0051 INSS 0009 4.299,090002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0007 18.584,780005 1/3 FÉRIAS O 0002 11.636,19 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370119 ANUENIO O 0006 10.348,020135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.157,470145 CARGO COMISSIONADO O 0004 13.900,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0001 4.661,290209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 267,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 777,420211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.319,45

TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 98.657,51 DESCONTO: 22.893,24ORC.: 98.626,44 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 75.764,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 98.626,44TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 03 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 22.348,75

PROCURADOR-GERAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0105RESUMO DA SECRETARIA: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 52.559,37 0051 INSS 0009 4.299,090002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0007 18.584,780005 1/3 FÉRIAS O 0002 11.636,19 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370119 ANUENIO O 0006 10.348,020135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.157,470145 CARGO COMISSIONADO O 0004 13.900,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0001 4.661,290209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 267,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 777,420211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.319,45

TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 98.657,51 DESCONTO: 22.893,24ORC.: 98.626,44 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 75.764,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 98.626,44VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 22.348,75

PROCURADOR-GERAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0106SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS, LAZER, JUV. E EMPREENDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10781DAVI ALVES DE LIMA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0571676-4

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 29,01

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 359,01VALOR LÍQUIDO..: 2.640,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10780DENILSON GREGORIO DA ROCHA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 571482-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1120 JACINTA RODRIGUES DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198400003PADRAO 0001 PADRAO 0023097-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 99,690119 ANUENIO 33,00 309,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.246,21 DESCONTOS..: 109,06VALOR LÍQUIDO..: 1.137,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10746JOAO TORRES DE MOURA FILHO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 02/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17901-9

0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.609,04

VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 2.217,48VALOR LÍQUIDO..: 7.782,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1114 LUCIA DE FATIMA CUNHA DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198800000 0001 PADRAO 0023436-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2794 MARIA EVANETE ALVES DA SILVA LIMA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198800000 0001 PADRAO 0023798-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0107SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS, LAZER, JUV. E EMPREENDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2458 MARIA LIDUINA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700000 0001 PADRAO 0023941-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2856 MARIA VERALUCIA SOUSA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 27/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 0024073-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440119 ANUENIO 30,00 281,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 106,81VALOR LÍQUIDO..: 1.111,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0442 RAIMUNDA IZEUDA GUIMARAES DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024216-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0461 RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO JUNIOR 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024241-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2636 RITA DE CASSIA DA COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0024308-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0477 RONALDO FERNANDES DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 216-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 118,930005 1/3 FÉRIAS 1/3 371,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.486,70 DESCONTOS..: 128,30VALOR LÍQUIDO..: 1.358,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0108SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS, LAZER, JUV. E EMPREENDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10779TACIA LUANA CHAVES MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 10622-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10877THIEME DE LIMA FREIRE 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0302670-1

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 109: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0109RESUMO DO SETOR: 000127 SECULDES - SEDE 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 8.433,00 0051 INSS 0014 2.178,160005 1/3 FÉRIAS O 0001 371,67 0052 IRRF 0002 1.638,050102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0008 74,960119 ANUENIO O 0009 2.192,580145 CARGO COMISSIONADO O 0004 7.500,00

TOTAL DE SERVIDORES: 14 VANTAGEM: 28.497,25 DESCONTO: 3.891,17ORC.: 28.497,25 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 24.606,08------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 28.497,25TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.457,48

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 110: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0110SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS, LAZER, JUV. E EMPREENDE SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10807AMANDA OLIVEIRA DA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/05/201100003PADRAO 0001 PADRAO 1001519-7

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 43,23

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 373,23VALOR LÍQUIDO..: 2.626,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10806MARCIA REJANE ESTACIO CHAVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023506-7

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10754RENATO MAIA REMIGIO 0365 DIRETOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 829-0

0145 CARGO COMISSIONADO 6.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 613,31

VANTAGENS..: 6.000,00 DESCONTOS..: 1.221,75VALOR LÍQUIDO..: 4.778,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0111RESUMO DO SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA (IMUC) 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0003 12.000,00 0051 INSS 0003 1.268,44

0052 IRRF 0003 713,99

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 12.000,00 DESCONTO: 1.982,43ORC.: 12.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 10.017,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 12.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.719,20

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0112RESUMO DA SECRETARIA: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS, LAZER, JUV. E EMPREENDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 8.433,00 0051 INSS 0017 3.446,600005 1/3 FÉRIAS O 0001 371,67 0052 IRRF 0005 2.352,040102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0008 74,960119 ANUENIO O 0009 2.192,580145 CARGO COMISSIONADO O 0007 19.500,00

TOTAL DE SERVIDORES: 17 VANTAGEM: 40.497,25 DESCONTO: 5.873,60ORC.: 40.497,25 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 34.623,65------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 40.497,25VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 9.176,68

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0113SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10980CELSO LOURENCO DE ARRUDA NETO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 8541-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10768CLEUTON DA SILVA ARRAIS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022566-5

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 20% 187,400232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 30% 281,10

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 798,50VALOR LÍQUIDO..: 2.201,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0117 DAMIANA COSTA SILVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/07/198100003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022583-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 2.139,79 0052 IRRF 27,5 854,620119 ANUENIO 35,00 1.137,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530145 CARGO COMISSIONADO 1.200,000212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 470,340221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 8.781,44 DESCONTOS..: 1.490,84VALOR LÍQUIDO..: 7.290,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10778DILBERTO CHAVES LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 18211-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10795EPITACIO CONRADO DE SOUSA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022706-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0781 EVERARDO DO NASCIMENTO GOMES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 22726-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 17,00 159,29 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 31,81% 298,050173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.330,54 DESCONTOS..: 404,49VALOR LÍQUIDO..: 926,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0114SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0971 FABIO DE SOUSA ALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022733-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 1.640,07 DESCONTOS..: 140,57VALOR LÍQUIDO..: 1.499,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10747JOSE LIMA MALVEIRA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17878-0

0102 SUBSIDIO 5.000,00 0051 INSS 11 550,000052 IRRF 22,5 365,12

VANTAGENS..: 5.000,00 DESCONTOS..: 915,12VALOR LÍQUIDO..: 4.084,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10797LUIZ GONZAGA DE FREITAS FILHO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 750040-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10763MARIA DE FATIMA HOLANDA DOS SANTOS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 21405-1

0102 SUBSIDIO 5.000,00 0051 INSS 11 608,440145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0052 IRRF 27,5 750,81

VANTAGENS..: 6.500,00 DESCONTOS..: 1.359,25VALOR LÍQUIDO..: 5.140,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10793MONICA GADELHA DOS REIS MALVEIRA 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 11349-2

0145 CARGO COMISSIONADO 2.000,00 0051 INSS 9 180,00VANTAGENS..: 2.000,00 DESCONTOS..: 180,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.820,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10794RENATA GIRLAN NOGUEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 22029-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10993SAMARA CHAVES NUNES 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18853-0

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00

VANTAGENS..: 1.031,07 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 951,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0115SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10796WELLINGTON FERREIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 18124-2

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00

VANTAGENS..: 1.031,07 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 951,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0116RESUMO DO SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 4.652,44 0051 INSS 0014 3.154,520002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 62,14 0052 IRRF 0003 1.970,550005 1/3 FÉRIAS O 0001 2.139,79 0140 DESC. SINTSEM 0002 37,150102 SUBSIDIO O 0002 10.000,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 485,450119 ANUENIO O 0003 1.399,43 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 281,100142 POS-GRADUACAO O 0001 833,530145 CARGO COMISSIONADO O 0012 16.300,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 234,250212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 470,340221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0001 222,27

TOTAL DE SERVIDORES: 14 VANTAGEM: 36.314,19 DESCONTO: 5.928,77ORC.: 36.252,05 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 30.385,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 35.485,50TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 8.041,01

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0117SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0044 ANA CELIA MONTEIRO DE SOUSA CANDIDO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022323-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0171 FATIMA LUCIA SILVA DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022742-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0216 FRANCISCA LUCILA DE SOUSA LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022826-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0218 FRANCISCA PINHEIRO LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022841-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0184 JOELHA MARIA DA SILVA GUIMARAES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023184-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0260 JOSEFA OLIVEIRA GUIMARAES FILHA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023325-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0118SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0241 LENIRA NEO ESTEVAM MOURA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023405-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0157 MARIA ALAIDE DA SILVA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023532-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0072 MARIA CARLOS DE LIMA E SILVA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023576-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

0153 EMPRESTIMO CEF 132,36VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 230,93

VALOR LÍQUIDO..: 884,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0174 MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA SOUSA BRITO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023654-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0229 MARIA DE LOURDES DE JESUS LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023693-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 200,700119 ANUENIO 19,00 178,03 0052 IRRF 7,5 9,400138 DIF. VENCIMENTO 1.115,03

VANTAGENS..: 2.230,06 DESCONTOS..: 210,10VALOR LÍQUIDO..: 2.019,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0197 MARIA DILMA RODRIGUES CHAVES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023708-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.047,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0119SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0343 MARIA EVANDIRA MARCIEL DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023796-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.177,17 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.078,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0363 MARIA INES DA SILVA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023850-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0367 MARIA INEZ SANTIAGO DE OLIVEIRA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023853-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0321 MARIA LIDUINA DE BARROS 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023940-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0105 DESC. APEOC 1% 9,37

0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 107,94

VALOR LÍQUIDO..: 1.007,09------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0302 MARIA LUCIENE ARAUJO LEITAO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023956-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0403 MARIA OSINETE DE FREITAS 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800000 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 4387-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.038,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0120SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0408 MARIA ROZECILDA LOPES NEO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024038-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0444 RAIMUNDA LIMA MENDES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024218-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0482 ROSANGELA PEREIRA RANGEL 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024346-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0121RESUMO DO SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0021 19.677,00 0051 INSS 0021 1.982,450002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 124,28 0052 IRRF 0001 9,400119 ANUENIO O 0021 3.710,52 0105 DESC. APEOC 0001 9,370138 DIF. VENCIMENTO O 0001 1.115,03 0140 DESC. SINTSEM 0019 178,03

0153 EMPRESTIMO CEF 0001 132,36

TOTAL DE SERVIDORES: 21 VANTAGEM: 24.626,83 DESCONTO: 2.311,61ORC.: 24.502,55 EXT.: 124,28 LÍQUIDO.: 22.315,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 24.502,55TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.552,28

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0122SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0071 ANA PATRICIA DE ARAUJO SANTOS SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022366-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 205,800005 1/3 FÉRIAS 1/3 571,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,030145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 2.286,70 DESCONTOS..: 215,17VALOR LÍQUIDO..: 2.071,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0107 CELIA MARIA VIEIRA COSTA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022520-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 128,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.605,66 DESCONTOS..: 137,82VALOR LÍQUIDO..: 1.467,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0034 HELIO DANUBIO DE FREITAS REGIS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023048-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 17,00 159,29

VANTAGENS..: 1.127,36 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 1.030,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0267 JOSE REGINALDO MELO DE SOUSA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023299-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.047,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0239 LIGIA MARIA REGIS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023416-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 127,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.596,29 DESCONTOS..: 137,07VALOR LÍQUIDO..: 1.459,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0163 MARGARIDA MARIA DA SILVA FERREIRA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/197900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023528-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 36,00 337,32 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 111,31VALOR LÍQUIDO..: 1.163,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 123: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0123SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0129 MARIA ALMERINDA DE PAULA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023538-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 127,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.596,29 DESCONTOS..: 137,07VALOR LÍQUIDO..: 1.459,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2448 MARIA FRANCISCA HOLANDA MAIA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023813-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 130,920005 1/3 FÉRIAS 1/3 409,150119 ANUENIO 31,00 290,47

VANTAGENS..: 1.636,62 DESCONTOS..: 130,92VALOR LÍQUIDO..: 1.505,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0489 ROZANA FREIRE DE MEDEIROS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 08/02/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024361-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 128,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.605,66 DESCONTOS..: 137,82VALOR LÍQUIDO..: 1.467,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 124: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0124RESUMO DO SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 8.433,00 0051 INSS 0009 1.127,860002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 62,14 0140 DESC. SINTSEM 0008 74,960005 1/3 FÉRIAS O 0002 980,820119 ANUENIO O 0009 1.799,040145 CARGO COMISSIONADO O 0005 2.600,00

TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 13.875,00 DESCONTO: 1.202,82ORC.: 13.812,86 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 12.672,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 13.812,86TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.129,99

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 125: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0125SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10905ALCIONE MARIA PONTES DA SILVA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 22286-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10906ANA PAULA DA SILVA COSTA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 20115-4

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,21 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00

VANTAGENS..: 1.093,21 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 1.013,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0966 ANTONIA GILBERLANIA GOMES OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0700904-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.133,28 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.040,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0967 ANTONIO ADRIANO GADELHA SOMBRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022414-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0968 CAMILA CARLA NOGUEIRA RIBEIRO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022497-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.009,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0868 CRISTIANE RODRIGUES VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022576-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 110,940002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370005 1/3 FÉRIAS 1/3 346,690119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.417,83 DESCONTOS..: 120,31VALOR LÍQUIDO..: 1.297,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0126SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0973 FRANCISCA LINDVANIA DA SILVA VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0022822-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 184,800005 1/3 FÉRIAS 1/3 513,350119 ANUENIO 11,00 103,070145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 2.053,42 DESCONTOS..: 184,80VALOR LÍQUIDO..: 1.868,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0196 FRANCISCA MARIA MAIA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022830-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 129,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 325,28

VANTAGENS..: 1.615,03 DESCONTOS..: 463,85VALOR LÍQUIDO..: 1.151,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0974 FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0701310-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0870 GENILDO DE SOUSA MARTINS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022997-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 184,800005 1/3 FÉRIAS 1/3 513,35 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,070145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 2.053,42 DESCONTOS..: 194,17VALOR LÍQUIDO..: 1.859,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10907GILZA MARIA NUNES ALVES 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 8238-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0976 JOSE CLAUDECIR DA SILVA GUERREIRO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023229-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 110,940005 1/3 FÉRIAS 1/3 346,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07 0153 EMPRESTIMO CEF 231,08

VANTAGENS..: 1.386,76 DESCONTOS..: 351,39VALOR LÍQUIDO..: 1.035,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0127SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0978 JOSEFA PATRICIA DINIZ SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 21069-2

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.133,28 0051 INSS 8 83,200140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.133,28 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.040,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6021 LAURICE MARIA DE LIMA SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/12/198600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023389-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440119 ANUENIO 30,00 281,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 106,81VALOR LÍQUIDO..: 1.111,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0900 LEIDIANE DE OLIVEIRA GUERREIRO DOS SANTOS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0573060-0

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.133,28 0051 INSS 8 83,20VANTAGENS..: 1.133,28 DESCONTOS..: 83,20

VALOR LÍQUIDO..: 1.050,08------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2605 LOANGELA SOARES FERREIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023427-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 98,190119 ANUENIO 31,00 290,47

VANTAGENS..: 1.227,47 DESCONTOS..: 98,19VALOR LÍQUIDO..: 1.129,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0981 MARIA ALMERINDA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023539-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 123,200119 ANUENIO 11,00 103,070145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.540,07 DESCONTOS..: 123,20VALOR LÍQUIDO..: 1.416,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0879 MARIA AURENI GADELHA CLAUDINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023563-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.071,14 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 978,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0128SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0982 MARIA CLESIA MAIA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023594-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.133,28 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.040,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2455 MARIA DE FATIMA SOUZA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198500003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023684-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 98,940119 ANUENIO 32,00 299,84

VANTAGENS..: 1.236,84 DESCONTOS..: 98,94VALOR LÍQUIDO..: 1.137,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0250 MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 08/06/198700003PADRAO 0008 E.E.E FRANCISCO DE SALES 0023686-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 468,50 0051 INSS 8 48,340119 ANUENIO 29,00 135,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 4,68

VANTAGENS..: 604,36 DESCONTOS..: 53,02VALOR LÍQUIDO..: 551,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0983 MARIA DO CARMO DE CASTRO SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023714-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 123,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.540,07 DESCONTOS..: 132,57VALOR LÍQUIDO..: 1.407,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0984 MARIA ELIANE ALMEIDA NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023763-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0356 MARIA ELIETE DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023767-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 156,310119 ANUENIO 32,00 299,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.736,84 DESCONTOS..: 165,68VALOR LÍQUIDO..: 1.571,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0129SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1170 MARIA ELINEI DE LIMA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023770-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2452 MARIA LEDA VIEIRA COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/12/198300003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023928-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 99,690119 ANUENIO 33,00 309,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.246,21 DESCONTOS..: 109,06VALOR LÍQUIDO..: 1.137,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0934 MARIA LUCIENE OLIVEIRA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023957-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 123,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.540,07 DESCONTOS..: 132,57VALOR LÍQUIDO..: 1.407,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10909MARIA OCINEIDE BATISTA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18133-1

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0433 MARIA ZEUMA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198000003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024081-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 468,50 0051 INSS 8 50,970119 ANUENIO 36,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 4,68

VANTAGENS..: 637,16 DESCONTOS..: 55,65VALOR LÍQUIDO..: 581,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1150 MARINES NOGUEIRA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024092-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0130SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10908MILCE MACIEL DE OLIVEIRA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 24126-1

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2446 NORANEIDE MACIEL DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0024154-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0985 RAFAELA SANTIAGO RODRIGUES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024199-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 123,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.540,07 DESCONTOS..: 132,57VALOR LÍQUIDO..: 1.407,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2450 ROSANGELA RABELO LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/01/198600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024347-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 98,190119 ANUENIO 31,00 290,47

VANTAGENS..: 1.227,47 DESCONTOS..: 98,19VALOR LÍQUIDO..: 1.129,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0910 VERA LUCIA DE CASTRO GOMES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024471-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 131: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0131RESUMO DO SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0028 25.299,00 0051 INSS 0035 3.482,120002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0006 403,91 0140 DESC. SINTSEM 0020 178,020005 1/3 FÉRIAS O 0004 1.720,08 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 556,360006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0002 2.266,560119 ANUENIO O 0028 4.699,050145 CARGO COMISSIONADO O 0013 9.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 35 VANTAGEM: 43.388,60 DESCONTO: 4.216,50ORC.: 40.718,13 EXT.: 2.670,47 LÍQUIDO.: 39.172,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 42.984,69TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 9.740,33

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 132: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0132SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000030 MOTORISTA - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0939 JACINTO LUCIANO DA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023098-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.621,08 0051 INSS 9 173,610119 ANUENIO 19,00 308,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,21

VANTAGENS..: 1.929,08 DESCONTOS..: 189,82VALOR LÍQUIDO..: 1.739,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 133: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0133RESUMO DO SETOR: 000030 MOTORISTA - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 1.621,08 0051 INSS 0001 173,610119 ANUENIO O 0001 308,00 0140 DESC. SINTSEM 0001 16,21

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 1.929,08 DESCONTO: 189,82ORC.: 1.929,08 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 1.739,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.929,08TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 437,13

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0134SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0020 ALANA MARIA MENDES REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022282-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.047,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0080 ANITA TEREZA MENDES COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022391-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03 0153 EMPRESTIMO CEF 161,73

VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 260,30VALOR LÍQUIDO..: 885,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0084 ANTONIA NEIDE DE MATOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022407-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0109 CELMA MARIA SILVA DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 3570-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0112 CLEIDE MARIA DOS SANTOS MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0022556-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 17,00 159,29

VANTAGENS..: 1.127,36 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 1.030,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0158 EMILIA DO CARMO BEZERRA LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 17/03/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022705-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 135: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0135SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0213 FRANCISCA FERNANDES DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 265-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0909 FRANCISCA MARIA DA COSTA SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022827-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1007 FRANCISCA MARIA MAIA NOGUEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022831-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0193 FRANCISCA NACELIA DOS SANTOS SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0022837-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0060 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/198300003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 22881-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 99,690119 ANUENIO 33,00 309,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.246,21 DESCONTOS..: 109,06VALOR LÍQUIDO..: 1.137,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1108 FRANCISCO DEUZIMAR CRISOSTOMO DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 659-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 10,00 93,70 0153 EMPRESTIMO CEF 283,35

VANTAGENS..: 1.092,84 DESCONTOS..: 375,17VALOR LÍQUIDO..: 717,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0136SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0039 INEZ NILCE MOISES DE CASTRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023069-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0273 JOSE ELIAS SILVA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023238-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0274 JOSE FERREIRA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023245-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 100,440119 ANUENIO 34,00 318,58 0105 DESC. APEOC 1% 9,37

0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37VANTAGENS..: 1.255,58 DESCONTOS..: 119,18

VALOR LÍQUIDO..: 1.136,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2449 JUCINEUMA MAIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023344-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0238 LIDUINA COSTA LIMA DO NASCIMENTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023413-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4529 LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/07/198700003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023437-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 137: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0137SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1008 LUCIA DE FATIMA SOMBRA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023440-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0625 LUIZA DE MARILAC SENA RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 05/09/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023471-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 997,52 0051 INSS 8 83,790119 ANUENIO 5,00 49,87

VANTAGENS..: 1.047,39 DESCONTOS..: 83,79VALOR LÍQUIDO..: 963,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1009 MARIA ALZENIR DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023541-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.071,14 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 978,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0772 MARIA CELIA SOUSA MENDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 5847-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1010 MARIA CRISTINA NOBRE XAVIER DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023599-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0148 MARIA DAS GRACAS AMORIM F COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 5264-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 138: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0138SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0153 MARIA DAS GRACAS GOMES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023632-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 999,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0162 MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA DA SILVA NUNES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023638-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0237 MARIA DE FATIMA LOURENCO LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023670-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1011 MARIA DE FATIMA RIBEIRO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023678-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0936 MARIA DO CARMO DE BRITO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023713-2

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.040,07 0051 INSS 8 83,200140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0286 MARIA DO SOCORRO ARAUJO F. RODRIGUE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023726-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 139: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0139SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0646 MARIA DO SOCORRO MENEZES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 17861-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 86,200119 ANUENIO 15,00 140,55

VANTAGENS..: 1.077,55 DESCONTOS..: 86,20VALOR LÍQUIDO..: 991,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0352 MARIA ELCIENE DE BRITO NOBRE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023761-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 118,930005 1/3 FÉRIAS 1/3 371,670119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.486,70 DESCONTOS..: 118,93VALOR LÍQUIDO..: 1.367,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1012 MARIA FRANCIVANIA MAIA DE FREITAS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023815-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.009,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0342 MARIA GORETTI OLIVEIRA GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023833-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0365 MARIA INES DE ARAUJO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023851-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0359 MARIA IRACI DE FREITAS REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023857-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 140: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0140SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0375 MARIA JOSE ALMEIDA GOMES RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023887-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 999,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1013 MARIA JUCENIRA ALVES SILVA FERNANDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023910-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0306 MARIA JUCICLEIDE FERREIRA DE FREITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023911-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0802 MARIA LUIZA MARILAC DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800000 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023972-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0398 MARIA MARLENE DA COSTA SALDANHA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023996-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0397 MARIA MARLUCIA LIMA CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024002-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0141SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1015 MARIA NILDA OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024018-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0416 MARIA SUELI DE OLIVEIRA CASSUNDE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024056-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0452 MARINA RODRIGUES DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024089-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.047,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0929 MARINES FERREIRA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024091-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1016 MARLIENE CLEIA MOISES SILVA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024098-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0456 MARTA BATISTA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024105-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

0153 EMPRESTIMO CEF 237,25VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 334,32

VALOR LÍQUIDO..: 761,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0142SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0422 NILMA GUIMARAES REGES DOS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024150-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0467 RITA DE CASSIA LIMA SOMBRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/198100003PADRAO 0001 PADRAO 0024309-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,190119 ANUENIO 35,00 327,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.264,95 DESCONTOS..: 110,56VALOR LÍQUIDO..: 1.154,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0785 RITA MARIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 5738-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0473 RIVANIA DE SOUSA TEIXEIRA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024317-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1017 ROSIMEIRE LIMA CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024357-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1018 ROZANGELA MARCIA MOURA REGIS SANTIAGO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024362-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0143SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0472 VANIA MARIA DE OLIVEIRA BANDEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0008 E.E.E FRANCISCO DE SALES 0024467-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0153 EMPRESTIMO CEF 275,12

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 364,32VALOR LÍQUIDO..: 750,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0485 VERONICA LUCENA DE ALMEIDA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0024479-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0144RESUMO DO SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0055 51.595,52 0051 INSS 0056 4.966,970002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0007 279,63 0105 DESC. APEOC 0001 9,370005 1/3 FÉRIAS O 0001 371,67 0140 DESC. SINTSEM 0047 440,390006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 1.040,07 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 957,450119 ANUENIO O 0055 9.082,55

TOTAL DE SERVIDORES: 56 VANTAGEM: 62.369,44 DESCONTO: 6.374,18ORC.: 61.049,74 EXT.: 1.319,70 LÍQUIDO.: 55.995,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 62.089,81TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 14.069,55

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0145SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1102 ANTONIO GILBERTO VIEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022430-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,190119 ANUENIO 10,00 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.264,95 DESCONTOS..: 101,19VALOR LÍQUIDO..: 1.163,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0953 ANTONIO NILO LEITE ROBERTO 0129 VIGIA EFETIVO 03/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022452-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 129,680005 1/3 FÉRIAS 1/3 346,690119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.621,01 DESCONTOS..: 129,68VALOR LÍQUIDO..: 1.491,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0954 FRANCISCO ALZENIR FILHO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022852-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.172,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0955 FRANCISCO GILMARIO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0022917-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.172,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0956 FRANCISCO SELMO PEREIRA DA COSTA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022969-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.172,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0146SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0957 GILBERTO DANTAS SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023016-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 111,31VALOR LÍQUIDO..: 1.163,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0958 GIRCELIO DANTAS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 23023-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 20% 187,40

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 298,71VALOR LÍQUIDO..: 975,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0186 JOAO EDITE PEREIRA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023165-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,940119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.349,28 DESCONTOS..: 107,94VALOR LÍQUIDO..: 1.241,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1103 JOAO MARIA NETO 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023176-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,190119 ANUENIO 10,00 93,70 0153 EMPRESTIMO CEF 132,620173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.264,95 DESCONTOS..: 233,81VALOR LÍQUIDO..: 1.031,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1035 JOSE MARLEUDO DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 22/03/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023285-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 30% 382,29

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 493,60VALOR LÍQUIDO..: 780,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0960 JOSE RIBEIRO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023305-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 111,31VALOR LÍQUIDO..: 1.163,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0147SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1097 JOSE SINVALDO MENDES 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023309-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,190119 ANUENIO 10,00 93,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.264,95 DESCONTOS..: 110,56VALOR LÍQUIDO..: 1.154,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0262 JOSE WILSON DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023322-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,940119 ANUENIO 19,00 178,03 0105 DESC. APEOC 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.349,28 DESCONTOS..: 126,68VALOR LÍQUIDO..: 1.222,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0961 LUCAS FLAVIO MAIA DE CASTRO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023433-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 99,360119 ANUENIO 11,00 103,07 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 32,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 131,62VALOR LÍQUIDO..: 1.142,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0224 LUCIANIO DOS SANTOS NOGUEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 01/11/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023448-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,190119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25 0153 EMPRESTIMO CEF 39,78

VANTAGENS..: 1.339,91 DESCONTOS..: 156,34VALOR LÍQUIDO..: 1.183,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0962 NAELIO BRANDAO MARTINS 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024136-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.305,39 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.203,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0148SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2866 ULRICO IBIAPINA GUIMARAES 0129 VIGIA EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024432-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 116,930119 ANUENIO 31,00 290,470173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.461,72 DESCONTOS..: 116,93VALOR LÍQUIDO..: 1.344,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0149RESUMO DO SETOR: 000033 VIGIAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0017 15.929,00 0051 INSS 0017 1.788,130002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0105 DESC. APEOC 0001 9,370005 1/3 FÉRIAS O 0001 346,69 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 32,260119 ANUENIO O 0017 2.126,99 0140 DESC. SINTSEM 0007 65,590173 ADICIONAL NOTURNO O 0017 3.982,25 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 172,40

0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 569,69

TOTAL DE SERVIDORES: 17 VANTAGEM: 22.416,00 DESCONTO: 2.637,44ORC.: 22.384,93 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 19.778,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 21.782,98TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.936,02

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000002 40% PAG.: 0150SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000045 MONITORES - 40% - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9895 MARIA JOELMA FERREIRA DE ASSIS 0254 MONITOR DE ONIBUS LICENCA MATERNIDADE 01/10/201500003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023885-6

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 999,14 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 999,14 DESCONTOS..: 74,96

VALOR LÍQUIDO..: 924,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0151RESUMO DO SETOR: 000045 MONITORES - 40% - TEMPORARIOS 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 999,14 0051 INSS 0001 74,96

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 999,14 DESCONTO: 74,96ORC.: 0,00 EXT.: 999,14 LÍQUIDO.: 924,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 999,14TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 226,41

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0152SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4180 ANA LUCIA OLIVEIRA SILVA SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022354-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 583,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 429,480119 ANUENIO 36,00 1.000,230141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.656,80 DESCONTOS..: 1.013,22VALOR LÍQUIDO..: 4.643,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1118 EDNAIR ALVES MOURA MAGALHAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022657-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 562,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 387,610119 ANUENIO 29,00 805,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0243 EMPRESTIMO CEF II 338,730221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.112,31 DESCONTOS..: 1.316,47VALOR LÍQUIDO..: 3.795,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0135 ELIANA MARQUES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022674-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 190,450119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 667,50VALOR LÍQUIDO..: 3.416,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2460 ELIZETE LEMOS DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/07/198500003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022695-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 568,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 398,730119 ANUENIO 31,00 861,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.167,88 DESCONTOS..: 994,97VALOR LÍQUIDO..: 4.172,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0153SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0014 GERUSCA ANGELA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023011-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 525,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 320,840119 ANUENIO 17,00 472,33 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.778,90 DESCONTOS..: 902,07VALOR LÍQUIDO..: 3.876,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0996 JOANA ANDREIA DA SILVA. 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023146-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 492,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 259,640119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53

VANTAGENS..: 4.473,27 DESCONTOS..: 779,47VALOR LÍQUIDO..: 3.693,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0875 LUCIA DE FATIMA LUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023439-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 568,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 356,080119 ANUENIO 31,00 861,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.167,88 DESCONTOS..: 952,32VALOR LÍQUIDO..: 4.215,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0142 MARIA ALDENIA NOGUEIRA REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023534-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0132 MARIA ALZENIR GADELHA CLAUDINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023542-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 577,630118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 415,880119 ANUENIO 34,00 944,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.251,23 DESCONTOS..: 1.021,29VALOR LÍQUIDO..: 4.229,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0154SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0128 MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO SOMBRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023613-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 919,32VALOR LÍQUIDO..: 3.915,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0176 MARIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023662-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 369,360118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 93,470119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15

VANTAGENS..: 3.357,89 DESCONTOS..: 486,98VALOR LÍQUIDO..: 2.870,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0178 MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023664-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 604,580118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 475,850119 ANUENIO 36,00 1.050,39 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 139,310221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.496,27 DESCONTOS..: 1.108,21VALOR LÍQUIDO..: 4.388,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0269 MARIA DE FATIMA SARAIVA DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198300003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023681-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 479,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 199,100119 ANUENIO 34,00 944,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 83,35

VANTAGENS..: 4.362,13 DESCONTOS..: 678,93VALOR LÍQUIDO..: 3.683,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0200 MARIA DERLIANE ROBERTO TEIXEIRA OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023698-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 382,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 109,600119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.478,67 DESCONTOS..: 516,40VALOR LÍQUIDO..: 2.962,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0155SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1116 MARIA DO SOCORRO FREITAS REBOUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023738-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 562,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 344,950119 ANUENIO 29,00 805,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 200,930221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.112,31 DESCONTOS..: 1.136,01VALOR LÍQUIDO..: 3.976,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0294 MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023748-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 382,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 109,600119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.478,67 DESCONTOS..: 516,40VALOR LÍQUIDO..: 2.962,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2462 MARIA EVANIRA GOMES FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023805-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 559,290118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 339,390119 ANUENIO 28,00 777,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.084,53 DESCONTOS..: 926,46VALOR LÍQUIDO..: 4.158,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0345 MARIA HELENA DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023838-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 542,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 350,940119 ANUENIO 19,00 543,02 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 79,610221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.929,20 DESCONTOS..: 948,71VALOR LÍQUIDO..: 3.980,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2836 MARIA HELENA SANTIAGO LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198400003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023842-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 425,170118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 132,760119 ANUENIO 32,00 773,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0153 EMPRESTIMO CEF 263,88

VANTAGENS..: 3.865,20 DESCONTOS..: 845,96VALOR LÍQUIDO..: 3.019,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0156SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0874 MARIA IRENE MENDES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/09/198400003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023864-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 417,190118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 123,090119 ANUENIO 32,00 773,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.792,72 DESCONTOS..: 564,43VALOR LÍQUIDO..: 3.228,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1149 MARIA IRINEUDA ALVES OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023868-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 414,540118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 148,300119 ANUENIO 31,00 748,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78 0153 EMPRESTIMO CEF 323,24

VANTAGENS..: 3.768,56 DESCONTOS..: 910,23VALOR LÍQUIDO..: 2.858,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0378 MARIA IVONETE DA COSTA MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023872-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 422,510118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 157,970119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 350,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 72,47

VANTAGENS..: 4.191,04 DESCONTOS..: 604,63VALOR LÍQUIDO..: 3.586,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0376 MARIA JOSE ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023888-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 917,40VALOR LÍQUIDO..: 4.000,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0392 MARIA MEDEIROS SALES GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024004-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0157SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0401 MARIA NILA DA COSTA ROBERTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024017-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 90,840119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0153 EMPRESTIMO CEF 153,24

VANTAGENS..: 3.551,15 DESCONTOS..: 658,85VALOR LÍQUIDO..: 2.892,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0426 OSMARINA DA SILVA MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024160-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 119,270119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.551,15 DESCONTOS..: 534,04VALOR LÍQUIDO..: 3.017,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0440 RAIMUNDA ELIETE DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024209-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 190,450119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 667,50VALOR LÍQUIDO..: 3.416,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0445 RAIMUNDA LUNALVA DE SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024219-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 385,310118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 84,380119 ANUENIO 17,00 410,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.502,83 DESCONTOS..: 493,84VALOR LÍQUIDO..: 3.008,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0455 RAIMUNDA REGINA REGES 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024223-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.207,88 0051 INSS 9 150,010118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 241,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,070119 ANUENIO 18,00 217,41

VANTAGENS..: 1.666,86 DESCONTOS..: 162,08VALOR LÍQUIDO..: 1.504,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0158SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0460 RAIMUNDO CELIO SOARES MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0024237-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1152 ROSALIA MARIA DE FREITAS SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024342-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 411,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 145,070119 ANUENIO 30,00 724,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.744,40 DESCONTOS..: 581,10VALOR LÍQUIDO..: 3.163,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0487 ROSELI DE SANTIAGO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024350-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 437,040118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 175,610119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 3.973,15 DESCONTOS..: 640,43VALOR LÍQUIDO..: 3.332,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0495 SOCORRO ZILENIR C. DE SOUSA OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024400-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 119,270119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 350,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.901,15 DESCONTOS..: 534,04VALOR LÍQUIDO..: 3.367,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0483 VERA LUCIA RODRIGUES GADELHA FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024475-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 430,480118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 167,650119 ANUENIO 34,00 821,35 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.913,51 DESCONTOS..: 622,28VALOR LÍQUIDO..: 3.291,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0159SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6154 ZELIA MARIA ALVES NOGUEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/10/198700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024507-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 403,910118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 78,520119 ANUENIO 29,00 700,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 350,00 0153 EMPRESTIMO CEF 173,650221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 72,47

VANTAGENS..: 4.021,93 DESCONTOS..: 680,23VALOR LÍQUIDO..: 3.341,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0160RESUMO DO SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0035 90.597,18 0051 INSS 0035 16.397,840118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0035 18.119,27 0052 IRRF 0034 8.191,330119 ANUENIO O 0035 22.361,66 0105 DESC. APEOC 0003 83,340141 DESLOCAMENTO O 0004 1.400,00 0140 DESC. SINTSEM 0033 850,210142 POS-GRADUACAO O 0016 13.336,48 0153 EMPRESTIMO CEF 0005 1.114,940209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 79,61 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 338,730210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 139,310221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0032 4.742,36

TOTAL DE SERVIDORES: 35 VANTAGEM: 150.775,87 DESCONTO: 26.976,39ORC.: 150.775,87 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 123.799,48------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 149.375,87TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 33.848,57

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0161SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 AIDA MARIA DE FREITAS RIBEIRO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022277-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 119,270119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0153 EMPRESTIMO CEF 143,79

VANTAGENS..: 3.551,15 DESCONTOS..: 677,83VALOR LÍQUIDO..: 2.873,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0064 ANA ISABEL MENDES DE ANDRADE VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022340-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 606,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 479,740119 ANUENIO 19,00 556,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.512,19 DESCONTOS..: 1.113,86VALOR LÍQUIDO..: 4.398,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0086 ANTONIA VERALUCIA OLIVEIRA FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0022411-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 528,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 326,400119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.806,68 DESCONTOS..: 882,91VALOR LÍQUIDO..: 3.923,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0088 ARILEUDA MENDES REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0022464-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 190,450119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 667,50VALOR LÍQUIDO..: 3.416,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0097 AURINEIDE MENDES CHAVES DE OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022479-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 90,840119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.551,15 DESCONTOS..: 505,61VALOR LÍQUIDO..: 3.045,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 162: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0162SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0106 CELANI MACHADO DE FRANCA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022518-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0110 CLAUDIA MARIA GUIMARAES SARAIVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022547-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 397,130118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 127,180119 ANUENIO 19,00 468,440205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 49,740221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.610,34 DESCONTOS..: 524,31VALOR LÍQUIDO..: 3.086,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0111 CLAUDIA REJANE DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022549-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 382,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 109,600119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.478,67 DESCONTOS..: 516,40VALOR LÍQUIDO..: 2.962,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0116 CRIZELILDE ALVES SILVA NEO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022577-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 183,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890119 ANUENIO 19,00 263,950221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 111,13

VANTAGENS..: 2.042,14 DESCONTOS..: 197,68VALOR LÍQUIDO..: 1.844,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0211 FRANCISCA ELEOMAR DE LIMA BEZERRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0022797-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 382,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 109,600119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 500,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.978,67 DESCONTOS..: 516,40VALOR LÍQUIDO..: 3.462,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 163: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0163SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0212 FRANCISCA EVANILSA GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0022803-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 848,88VALOR LÍQUIDO..: 3.985,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2461 FRANCISCA NECILDA DE FREITAS L MALVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022839-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 411,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 116,630119 ANUENIO 30,00 724,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.744,40 DESCONTOS..: 552,66VALOR LÍQUIDO..: 3.191,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0053 JEANE REGIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023132-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 133,570119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 610,62VALOR LÍQUIDO..: 3.473,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0926 MARIA DAILDE LINHARES FERREIRA FREI 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/11/198400003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023619-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 479,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 237,380119 ANUENIO 32,00 889,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.362,14 DESCONTOS..: 744,99VALOR LÍQUIDO..: 3.617,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0140 MARIA DAS BROTAS CASTRO DA SILVA LUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023623-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 874,74VALOR LÍQUIDO..: 4.043,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 164: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0164SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0150 MARIA DAS GRACAS BARROS DA COSTA 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023627-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.207,88 0051 INSS 9 159,800118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 241,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,070119 ANUENIO 19,00 229,490221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 96,63

VANTAGENS..: 1.775,57 DESCONTOS..: 171,87VALOR LÍQUIDO..: 1.603,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0156 MARIA DAS GRACAS GUIMARAES MOREIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023633-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 411,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 145,070119 ANUENIO 35,00 845,51

VANTAGENS..: 3.744,41 DESCONTOS..: 556,95VALOR LÍQUIDO..: 3.187,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0159 MARIA DAS GRACAS MARTINS DIOGENES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023635-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0202 MARIA DIAS DE ALMEIDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023705-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 440,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780119 ANUENIO 19,00 527,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.000,94 DESCONTOS..: 467,88VALOR LÍQUIDO..: 3.533,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0272 MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023712-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 263,340119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 859,86VALOR LÍQUIDO..: 4.057,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 165: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0165SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0357 MARIA ELIZABETE COSTA AGUIAR 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023775-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 525,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 235,530119 ANUENIO 17,00 472,33 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.778,90 DESCONTOS..: 816,76VALOR LÍQUIDO..: 3.962,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0340 MARIA EUNICE MATOS DO NASCIMENTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023791-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 382,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 81,160119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.478,67 DESCONTOS..: 487,96VALOR LÍQUIDO..: 2.990,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0878 MARIA IOLEIDE DE FREITAS CASSUNDE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023855-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 562,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 344,950119 ANUENIO 29,00 805,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.112,31 DESCONTOS..: 935,08VALOR LÍQUIDO..: 4.177,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0330 MARIA JOSE BARRETO DA SILVA 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 23889-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.207,88 0051 INSS 9 156,530118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 241,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,070119 ANUENIO 19,00 229,490221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 60,39

VANTAGENS..: 1.739,33 DESCONTOS..: 168,60VALOR LÍQUIDO..: 1.570,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0313 MARIA JUVANIRA DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023924-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 848,88VALOR LÍQUIDO..: 3.985,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0166SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0303 MARIA LUCILENE ALVES RIBEIRO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023959-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 119,270119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.551,15 DESCONTOS..: 534,04VALOR LÍQUIDO..: 3.017,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0288 MARIA LUCINEIDE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023965-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 525,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 278,180119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 357,580221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 83,35

VANTAGENS..: 4.778,90 DESCONTOS..: 1.189,21VALOR LÍQUIDO..: 3.589,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0404 MARIA RAIMUNDA NOGUEIRA PEREIRA DE SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024027-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 119,270119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.551,15 DESCONTOS..: 534,04VALOR LÍQUIDO..: 3.017,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0409 MARIA ROZIMEIRE SOUSA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0024039-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 874,74VALOR LÍQUIDO..: 4.043,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0418 MARIA VANDA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024062-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 162,010119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 666,84VALOR LÍQUIDO..: 3.417,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0167SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1084 MARIA VANILCE CAETANO FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024069-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 559,290118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 339,390119 ANUENIO 28,00 777,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.084,53 DESCONTOS..: 926,46VALOR LÍQUIDO..: 4.158,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0434 RAIMUNDA BERNARDO SANTIAGO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024203-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 427,820118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 164,420119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.889,35 DESCONTOS..: 616,39VALOR LÍQUIDO..: 3.272,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1151 RAIMUNDA EVANIDE REGIS NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024213-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 489,000118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 254,080119 ANUENIO 32,00 889,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.445,49 DESCONTOS..: 770,86VALOR LÍQUIDO..: 3.674,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0168RESUMO DO SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0033 83.168,59 0051 INSS 0033 14.674,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0033 16.633,55 0052 IRRF 0029 6.401,890119 ANUENIO O 0033 18.069,60 0105 DESC. APEOC 0003 83,340141 DESLOCAMENTO O 0001 500,00 0140 DESC. SINTSEM 0031 783,200142 POS-GRADUACAO O 0012 10.002,36 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 501,370205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 49,740210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 149,250215 PG2 - MESTRADO O 0001 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0032 5.089,06

TOTAL DE SERVIDORES: 33 VANTAGEM: 134.912,44 DESCONTO: 22.443,89ORC.: 134.912,44 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 112.468,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 134.412,44TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 30.457,86

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0169SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0003 ADRIANO MARCOS MAIA REGES 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0031 SINTSEM - SINDICATO DOS S 0022271-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 11 382,540005 1/3 FÉRIAS 1/3 852,05 0052 IRRF 15 109,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890119 ANUENIO 19,00 263,950215 PG2 - MESTRADO 45 625,140221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 3.477,66 DESCONTOS..: 505,89VALOR LÍQUIDO..: 2.971,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0024 ALBERINA MAIA DOS SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022284-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 848,88VALOR LÍQUIDO..: 3.985,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0026 ALBINO RODRIGUES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0022285-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 592,910118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 449,880119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.390,15 DESCONTOS..: 1.070,57VALOR LÍQUIDO..: 4.319,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0036 ALVANI FREIRE SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022311-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0170SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0038 ALZENIR COLARES DE SOUSA GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022313-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 476,770119 ANUENIO 18,00 500,11 0052 IRRF 15 195,390142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.334,35 DESCONTOS..: 699,94VALOR LÍQUIDO..: 3.634,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0911 ANA CLAUDIA NORONHA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022327-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 507,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 175,610119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 401,280221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0243 EMPRESTIMO CEF II 200,25

VANTAGENS..: 4.612,19 DESCONTOS..: 1.312,26VALOR LÍQUIDO..: 3.299,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0057 ANA CRISTINA DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022332-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 525,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 278,180119 ANUENIO 17,00 472,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.778,90 DESCONTOS..: 831,63VALOR LÍQUIDO..: 3.947,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0068 ANA LUCIA BRANDAO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 757269-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 548,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 361,670119 ANUENIO 18,00 526,98 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,00 0153 EMPRESTIMO CEF 980,750142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.332,80 DESCONTOS..: 1.918,30VALOR LÍQUIDO..: 3.414,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0171SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1146 ANA LUCIA NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022352-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 29,00 805,74 0052 IRRF 27,5 494,250142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 1.200,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.756,63 DESCONTOS..: 1.130,47VALOR LÍQUIDO..: 4.626,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0074 ANA PATRICIA LOPES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022367-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 440,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 122,440119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0153 EMPRESTIMO CEF 127,85

0243 EMPRESTIMO CEF II 259,57VANTAGENS..: 4.000,94 DESCONTOS..: 977,74

VALOR LÍQUIDO..: 3.023,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1821 ANA VALERIA GALVAO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 20/06/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022378-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 501,220118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 276,330119 ANUENIO 9,00 250,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.556,62 DESCONTOS..: 805,33VALOR LÍQUIDO..: 3.751,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0077 ANGELA MARIA EDUARDO BEZERRA LINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/10/198300003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 11350-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 2.342,95 0052 IRRF 27,5 1.578,760119 ANUENIO 33,00 916,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530145 CARGO COMISSIONADO 2.500,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 9.510,72 DESCONTOS..: 2.214,98VALOR LÍQUIDO..: 7.295,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0172SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2670 ANTONIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/197800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022400-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 435,800118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 174,100119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.961,83 DESCONTOS..: 634,05VALOR LÍQUIDO..: 3.327,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0885 ANTONIA HOZANA SOUSA DE ASSIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/198700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022404-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 504,280119 ANUENIO 30,00 833,53 0052 IRRF 22,5 281,900142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.584,42 DESCONTOS..: 813,96VALOR LÍQUIDO..: 3.770,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0083 ANTONIA LUZIMAR DOS SANTOS LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022405-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 528,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 283,750119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 686,870221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.806,68 DESCONTOS..: 1.527,13VALOR LÍQUIDO..: 3.279,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0089 ARINETE CICERO DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022465-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 516,510118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 261,490119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 655,48

VANTAGENS..: 4.695,55 DESCONTOS..: 1.461,26VALOR LÍQUIDO..: 3.234,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0095 AURINEIDE DE FREITAS GADELHA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022477-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 1.287,370221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 2.136,25VALOR LÍQUIDO..: 2.698,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0173SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0105 CATARINA DE SENA REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/197800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 7487-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 583,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 7,5 68,630119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.306,80 DESCONTOS..: 680,15VALOR LÍQUIDO..: 4.626,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3721 CLEBER FABIANO COSTA DE FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/06/200900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022553-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 202,540118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890119 ANUENIO 7,00 97,240142 POS-GRADUACAO 30 416,760221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 2.250,52 DESCONTOS..: 216,43VALOR LÍQUIDO..: 2.034,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0113 CLENEIDE MARIA XAVIER DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022560-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 537,900118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 300,440119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.890,03 DESCONTOS..: 866,12VALOR LÍQUIDO..: 4.023,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0121 EDILSON SANTIAGO DE OLIVEIRA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 9003-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 11 498,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 22,5 272,270119 ANUENIO 19,00 679,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 2.189,37 0153 EMPRESTIMO CEF 1.565,62

VANTAGENS..: 4.536,36 DESCONTOS..: 2.350,77VALOR LÍQUIDO..: 2.185,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0137 ELIANE ROBERTO TEIXEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022675-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 440,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 150,880119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.000,94 DESCONTOS..: 618,76VALOR LÍQUIDO..: 3.382,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0174SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0141 ELIETE ALVES DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/07/198200003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0022686-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 445,490118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 185,860119 ANUENIO 34,00 874,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 155,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 4.049,94 DESCONTOS..: 655,50VALOR LÍQUIDO..: 3.394,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0144 ELIETE LUCIA ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022687-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 525,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 235,530119 ANUENIO 17,00 472,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 544,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.778,90 DESCONTOS..: 1.333,02VALOR LÍQUIDO..: 3.445,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0987 ELIZABETE GONSALVES GALDINO DIOGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 3350-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 582,510119 ANUENIO 31,00 861,31 0052 IRRF 27,5 426,720142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 665,260221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.295,55 DESCONTOS..: 1.702,27VALOR LÍQUIDO..: 3.593,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0155 ELSINEIDE MARIA HOLANDA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022696-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.184,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 4.292,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 175: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0175SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0164 EULALIA ELENICE DE LIMA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022722-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 162,010119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 639,06VALOR LÍQUIDO..: 3.445,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0169 FABIANA PAULINA COSTA BENTO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022731-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 573,210119 ANUENIO 18,00 500,11 0052 IRRF 22,5 364,710142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 960,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.211,00 DESCONTOS..: 965,70VALOR LÍQUIDO..: 4.245,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0199 FRANCISCA AILA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022781-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 489,000118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 254,080119 ANUENIO 32,00 889,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.445,49 DESCONTOS..: 770,86VALOR LÍQUIDO..: 3.674,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0203 FRANCISCA CIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022786-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 516,510118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 261,490119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 114,35

VANTAGENS..: 4.695,55 DESCONTOS..: 920,13VALOR LÍQUIDO..: 3.775,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0206 FRANCISCA DAS CHAGAS MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022789-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 589,860118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 395,020119 ANUENIO 35,00 972,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.362,37 DESCONTOS..: 1.012,66VALOR LÍQUIDO..: 4.349,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 176: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0176SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0988 FRANCISCA ELISA DE ANDRADE LEMOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022799-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 507,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 287,460119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.612,19 DESCONTOS..: 822,58VALOR LÍQUIDO..: 3.789,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0214 FRANCISCA GLEIDENE MOURA DE ASSIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022811-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 573,210119 ANUENIO 18,00 500,11 0052 IRRF 22,5 322,050142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0153 EMPRESTIMO CEF 59,970221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.211,00 DESCONTOS..: 983,01VALOR LÍQUIDO..: 4.227,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0215 FRANCISCA JANIERES DE ALMEIDA DE SÁ 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022816-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0894 FRANCISCA SEBASTIANA ALVES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022843-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 556,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 376,480119 ANUENIO 29,00 805,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 83,35

VANTAGENS..: 5.056,74 DESCONTOS..: 960,50VALOR LÍQUIDO..: 4.096,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0220 FRANCISCO DAS CHAGAS DO LIVRAMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0022876-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 433,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 115,030119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 83,35

VANTAGENS..: 3.945,37 DESCONTOS..: 576,80VALOR LÍQUIDO..: 3.368,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0177SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1848 FRANCISCO DE ASSIS MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/200700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022886-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 9,00 250,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 83,35

VANTAGENS..: 4.917,81 DESCONTOS..: 917,39VALOR LÍQUIDO..: 4.000,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0033 GEOVANIA MARIA DE FREITAS REGIS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023001-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 180,040118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890119 ANUENIO 19,00 263,950221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 2.000,47 DESCONTOS..: 193,93VALOR LÍQUIDO..: 1.806,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0009 GERLAINE CRISTINA CAVALCANTE SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 757256-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 19,00 550,58 0052 IRRF 27,5 531,970142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0105 DESC. APEOC 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 119,400221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.704,22 DESCONTOS..: 1.195,97VALOR LÍQUIDO..: 4.508,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1073 GILVERCIA LUZIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 15/05/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023021-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 455,380119 ANUENIO 11,00 305,62 0052 IRRF 15 140,990142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.139,86 DESCONTOS..: 624,15VALOR LÍQUIDO..: 3.515,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 178: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0178SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0017 GISLANE MARIA NUNES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023028-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 570,870118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 403,110119 ANUENIO 19,00 584,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 1.453,940210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 298,540221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.189,73 DESCONTOS..: 2.455,70VALOR LÍQUIDO..: 2.734,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0035 HERMINIA MARIA DE ANDRADE GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023054-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 919,32VALOR LÍQUIDO..: 3.915,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0040 IRACEMA BRAUNA DA SILVA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023070-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 495,140005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.095,14 0052 IRRF 22,5 265,260119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 4.501,34 DESCONTOS..: 784,55VALOR LÍQUIDO..: 3.716,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1147 IRACI DE FREITAS MAIA. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023071-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 414,540118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 148,300119 ANUENIO 28,00 676,41 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.768,57 DESCONTOS..: 586,99VALOR LÍQUIDO..: 3.181,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0041 IRACI GOMES DE LIMA VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 2439-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 7,5 37,100119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 596,67VALOR LÍQUIDO..: 4.237,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0179SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0042 IRANIR CHAVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023073-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 27,5 492,900142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0153 EMPRESTIMO CEF 120,170221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.562,14 DESCONTOS..: 1.249,29VALOR LÍQUIDO..: 4.312,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0043 IRENE RODRIGUES DE PAULA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023075-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.184,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 4.292,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0045 IVONETE DA SILVA LIMA MOURA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 757272-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 439,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 178,040119 ANUENIO 35,00 859,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 39,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.991,37 DESCONTOS..: 641,24VALOR LÍQUIDO..: 3.350,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0046 IZAURA VITORIA GUIMARAES COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023093-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 482,890118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 202,810119 ANUENIO 33,00 916,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.389,92 DESCONTOS..: 713,48VALOR LÍQUIDO..: 3.676,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0180SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0050 JANDIRA AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023116-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 19,00 584,64 0052 IRRF 27,5 449,580142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0105 DESC. APEOC 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 298,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.594,19 DESCONTOS..: 1.113,58VALOR LÍQUIDO..: 4.480,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0051 JANE MARY AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023118-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 902,52VALOR LÍQUIDO..: 4.015,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0185 JOELIA MARA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023185-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 536,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 255,530142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 600,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.878,79 DESCONTOS..: 819,97VALOR LÍQUIDO..: 4.058,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0182 JOELMIR ESTACIO DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023190-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.184,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 4.292,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0181SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0183 JOSE ALCEU NORONHA DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023201-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 556,190118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 376,390119 ANUENIO 17,00 500,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 165,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.056,31 DESCONTOS..: 960,36VALOR LÍQUIDO..: 4.095,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0180 JOSE ARISTIDES LIMA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0031 SINTSEM - SINDICATO DOS S 0023214-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 593,130119 ANUENIO 19,00 622,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780151 5/5 DECISAO JUDICIAL 497,510215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.926,62 DESCONTOS..: 1.229,35VALOR LÍQUIDO..: 4.697,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0179 JOSE AUGUSTO DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023218-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 308,300221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 1.183,04VALOR LÍQUIDO..: 3.734,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0276 JOSE CELIO ANDRADE MARINHO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 7218-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 211,290118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 7,5 17,430119 ANUENIO 19,00 263,950142 POS-GRADUACAO 30 416,76

VANTAGENS..: 2.347,77 DESCONTOS..: 228,72VALOR LÍQUIDO..: 2.119,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0182SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0270 JOSE GUERREIRO MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023254-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.417,82 DESCONTOS..: 874,74VALOR LÍQUIDO..: 4.543,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0989 JOSE LUIS NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023276-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 507,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 244,800119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.612,19 DESCONTOS..: 779,92VALOR LÍQUIDO..: 3.832,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0264 JOSEFA CAROLINA DE JESUS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198100003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 251-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 525,890119 ANUENIO 35,00 1.112,970142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 401,48

VANTAGENS..: 5.682,10 DESCONTOS..: 1.134,33VALOR LÍQUIDO..: 4.547,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0258 JOSEFA JACINES CANUTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 23324-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 470,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 220,690142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.278,79 DESCONTOS..: 746,91VALOR LÍQUIDO..: 3.531,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 183: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0183SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0255 JUDITE DE FARIAS GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023345-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 583,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 429,480119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.306,80 DESCONTOS..: 1.041,00VALOR LÍQUIDO..: 4.265,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0256 JULIA MAIA FARIAS LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023347-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 192,540119 ANUENIO 19,00 263,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890142 POS-GRADUACAO 30 416,760221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 2.139,39 DESCONTOS..: 206,43VALOR LÍQUIDO..: 1.932,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0252 JULIANA SOARES DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023353-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 587,030119 ANUENIO 19,00 553,11 0052 IRRF 27,5 436,790142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 900,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 132,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.336,68 DESCONTOS..: 1.051,60VALOR LÍQUIDO..: 4.285,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0251 JURANETE SILVA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023360-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 492,110119 ANUENIO 19,00 630,310142 POS-GRADUACAO 30 833,530212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 539,020221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.559,25 DESCONTOS..: 1.100,55VALOR LÍQUIDO..: 4.458,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 184: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0184SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0245 KATIA REJANE AUGUSTO PEIXOTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023370-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 593,060118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 450,210119 ANUENIO 19,00 603,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 398,050221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.391,50 DESCONTOS..: 1.071,05VALOR LÍQUIDO..: 4.320,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0247 KELBIA GEISA MOREIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023378-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,900142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 889,62VALOR LÍQUIDO..: 4.028,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0244 LEILA AQUINO MOURA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023402-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 555,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,990119 ANUENIO 19,00 561,930142 POS-GRADUACAO 30 833,530212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 179,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.047,61 DESCONTOS..: 887,22VALOR LÍQUIDO..: 4.160,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0242 LIANIR CHAVES LIMA BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023412-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 185: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0185SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0228 LINDETE MARIA DE LIMA NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023422-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 919,32VALOR LÍQUIDO..: 3.915,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0225 LUCIA MARIA DA SILVA FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023442-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 427,820118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 164,420119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.889,35 DESCONTOS..: 616,39VALOR LÍQUIDO..: 3.272,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0884 LUCIA REGINA LAURENTINO SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 7512-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 507,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 287,460119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.612,19 DESCONTOS..: 822,58VALOR LÍQUIDO..: 3.789,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0223 LUIZA BARBOSA DE SOUSA VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 212-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 560,490118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 384,230119 ANUENIO 19,00 556,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.595,43 DESCONTOS..: 972,50VALOR LÍQUIDO..: 4.622,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 186: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0186SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0188 LUZANIRA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023475-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 848,88VALOR LÍQUIDO..: 3.985,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0165 LUZIENE SOUSA DE AQUINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023482-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 446,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 186,740119 ANUENIO 18,00 500,11 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.056,50 DESCONTOS..: 688,51VALOR LÍQUIDO..: 3.367,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0160 MAMEDE DE FREITAS REGIS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023489-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 411,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 145,070119 ANUENIO 35,00 845,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 350,00

VANTAGENS..: 4.094,41 DESCONTOS..: 581,10VALOR LÍQUIDO..: 3.513,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0154 MARGARIDA MARQUES LINHARES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023529-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 440,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 150,880119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.000,94 DESCONTOS..: 646,54VALOR LÍQUIDO..: 3.354,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0104 MARIA ALZENIRA RODRIGUES MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023545-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 366,710118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 90,250119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15

VANTAGENS..: 3.333,73 DESCONTOS..: 481,11VALOR LÍQUIDO..: 2.852,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0187SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0126 MARIA AMELIA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023546-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0094 MARIA AURINEIDE DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023566-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 528,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 326,400119 ANUENIO 18,00 500,11 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.806,68 DESCONTOS..: 910,69VALOR LÍQUIDO..: 3.895,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0082 MARIA AURINEIDE MENDES MAGALHAES DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023567-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 525,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 320,840119 ANUENIO 17,00 472,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.778,90 DESCONTOS..: 874,29VALOR LÍQUIDO..: 3.904,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0078 MARIA BERENICE FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/03/198100003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023572-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 601,610118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 469,220119 ANUENIO 36,00 1.043,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 1.311,810210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 119,400221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.469,19 DESCONTOS..: 2.410,42VALOR LÍQUIDO..: 3.058,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0188SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0061 MARIA CAROLINA PEREIRA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198500003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023579-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 577,630118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 7,5 64,920119 ANUENIO 31,00 861,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.251,23 DESCONTOS..: 670,33VALOR LÍQUIDO..: 4.580,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0062 MARIA CELIA DE LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023580-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 119,270119 ANUENIO 19,00 458,99 0105 DESC. APEOC 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15

VANTAGENS..: 3.551,15 DESCONTOS..: 558,19VALOR LÍQUIDO..: 2.992,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0059 MARIA CLEIDE LIMA ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023588-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 1.325,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 2.174,45VALOR LÍQUIDO..: 2.660,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0054 MARIA CONCEICAO SOUSA SILVA FREIRE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023596-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 492,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 259,640119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.473,27 DESCONTOS..: 779,47VALOR LÍQUIDO..: 3.693,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0122 MARIA DA CONCEICAO DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023601-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 874,74VALOR LÍQUIDO..: 4.043,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 189: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0189SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0123 MARIA DA CONCEICAO DE ASSIS NUNES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/03/198100003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023602-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 544,950119 ANUENIO 36,00 1.053,96 0052 IRRF 22,5 355,920142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,25 0153 EMPRESTIMO CEF 519,580221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.954,10 DESCONTOS..: 1.448,23VALOR LÍQUIDO..: 3.505,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2667 MARIA DA CONCEICAO MOURA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023606-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 461,490118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 148,410119 ANUENIO 31,00 861,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.195,43 DESCONTOS..: 637,68VALOR LÍQUIDO..: 3.557,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0125 MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023609-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 528,730119 ANUENIO 35,00 972,45 0052 IRRF 22,5 326,410142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.806,69 DESCONTOS..: 882,92VALOR LÍQUIDO..: 3.923,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0127 MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO G. COELHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023610-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 516,510118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 218,830119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53

VANTAGENS..: 4.695,55 DESCONTOS..: 763,12VALOR LÍQUIDO..: 3.932,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0143 MARIA DAS CANDEIAS MOTA PEREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023624-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 501,420119 ANUENIO 36,00 1.053,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 178,460210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.593,13 DESCONTOS..: 1.316,10VALOR LÍQUIDO..: 4.277,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 190: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0190SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0152 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023629-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 159,530119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 756,05VALOR LÍQUIDO..: 4.161,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0167 MARIA DE FATIMA CRISOSTOMO DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/200000003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023646-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 369,360118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 93,470119 ANUENIO 16,00 386,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 72,47 0153 EMPRESTIMO CEF 852,68

VANTAGENS..: 3.357,89 DESCONTOS..: 1.339,66VALOR LÍQUIDO..: 2.018,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0168 MARIA DE FATIMA CUNHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 11/08/197900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023647-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 583,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 429,480119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.306,80 DESCONTOS..: 1.041,00VALOR LÍQUIDO..: 4.265,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0170 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023650-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 945,18VALOR LÍQUIDO..: 3.972,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0172 MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023651-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 874,74VALOR LÍQUIDO..: 4.043,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0191SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0177 MARIA DE FATIMA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023663-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 528,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 283,750119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.156,68 DESCONTOS..: 840,26VALOR LÍQUIDO..: 4.316,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0235 MARIA DE FATIMA LIMA GUIMARAES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/11/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023669-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 411,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 145,070119 ANUENIO 35,00 845,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 350,00

VANTAGENS..: 4.094,41 DESCONTOS..: 581,10VALOR LÍQUIDO..: 3.513,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0246 MARIA DE FATIMA MAIA MOISES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/04/198300003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023672-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 577,630118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 415,880119 ANUENIO 34,00 944,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 1.304,820221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.251,23 DESCONTOS..: 2.326,11VALOR LÍQUIDO..: 2.925,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0248 MARIA DE FATIMA MAIA REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023674-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 537,900118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 343,090119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.890,03 DESCONTOS..: 908,77VALOR LÍQUIDO..: 3.981,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0257 MARIA DE FATIMA MOURA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023675-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 427,820118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 164,420119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.889,35 DESCONTOS..: 616,39VALOR LÍQUIDO..: 3.272,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0192SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0263 MARIA DE FATIMA SANTOS DE MOURA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023679-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 435,800118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 174,100119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.961,83 DESCONTOS..: 634,05VALOR LÍQUIDO..: 3.327,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0227 MARIA DE LOURDES DE FREITAS 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 01/11/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023692-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.207,88 0051 INSS 8 114,020119 ANUENIO 18,00 217,41

VANTAGENS..: 1.425,29 DESCONTOS..: 114,02VALOR LÍQUIDO..: 1.311,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0205 MARIA DELNIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023697-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0192 MARIA DO CARMO DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023711-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 547,670119 ANUENIO 34,00 995,41 0052 IRRF 22,5 318,230142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.978,90 DESCONTOS..: 893,68VALOR LÍQUIDO..: 4.085,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0279 MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES NOGUE 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198100003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023722-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 380,900119 ANUENIO 35,00 897,75 0052 IRRF 15 107,470210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15

VANTAGENS..: 3.462,75 DESCONTOS..: 512,52VALOR LÍQUIDO..: 2.950,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0193SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0280 MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023724-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 133,570119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 610,62VALOR LÍQUIDO..: 3.473,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0292 MARIA DO SOCORRO FREITAS DE ANDRADE SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023736-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 583,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 429,480119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0105 DESC. APEOC 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.656,80 DESCONTOS..: 1.068,78VALOR LÍQUIDO..: 4.588,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0296 MARIA DO SOCORRO MOURA SANTIAGO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023745-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 379,990119 ANUENIO 35,00 845,51 0052 IRRF 15 106,370221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15

VANTAGENS..: 3.454,52 DESCONTOS..: 510,51VALOR LÍQUIDO..: 2.944,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0370 MARIA DO SOCORRO ROBERTO RODRIGUES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023749-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 162,010119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 666,84VALOR LÍQUIDO..: 3.417,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0368 MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ASSIS CASTRO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023750-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 230,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 7,5 31,650119 ANUENIO 19,00 263,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890215 PG2 - MESTRADO 45 625,14

VANTAGENS..: 2.556,15 DESCONTOS..: 275,59VALOR LÍQUIDO..: 2.280,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0194SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1158 MARIA EDILEUZA GONCALVES MAIA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023757-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 571,520118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 404,300119 ANUENIO 29,00 805,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.195,66 DESCONTOS..: 1.003,60VALOR LÍQUIDO..: 4.192,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0876 MARIA ELIEZITA OLIVEIRA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 22/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023769-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 571,520118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 404,300119 ANUENIO 29,00 805,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.195,66 DESCONTOS..: 1.003,60VALOR LÍQUIDO..: 4.192,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1148 MARIA ELMA DA SILVA ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023778-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 568,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 398,730119 ANUENIO 31,00 861,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 209,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.167,88 DESCONTOS..: 1.204,87VALOR LÍQUIDO..: 3.963,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0933 MARIA ESTELINA LUCAS DOS SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023788-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 492,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 216,980119 ANUENIO 11,00 305,620142 POS-GRADUACAO 30 833,53

VANTAGENS..: 4.473,27 DESCONTOS..: 709,03VALOR LÍQUIDO..: 3.764,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0362 MARIA EUNICE COSTA BARBOSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023789-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 537,900118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 300,440119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 204,220221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.890,03 DESCONTOS..: 1.070,34VALOR LÍQUIDO..: 3.819,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 195: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0195SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0364 MARIA EUNICE GUIMARAES SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023790-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0336 MARIA EVANEIDE DA SILVA GOMES NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023797-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 456,810119 ANUENIO 33,00 1.015,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 266,500210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 298,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.620,50 DESCONTOS..: 1.359,53VALOR LÍQUIDO..: 4.260,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0848 MARIA EVANILDA DA SILVA GOMES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/01/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023802-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 379,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 106,370119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.454,51 DESCONTOS..: 510,51VALOR LÍQUIDO..: 2.944,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0337 MARIA FRANCINETE DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023812-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0153 EMPRESTIMO CEF 231,23

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 1.150,55VALOR LÍQUIDO..: 3.683,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 196: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0196SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0339 MARIA FRANCISCA VIEIRA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023814-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 848,88VALOR LÍQUIDO..: 3.985,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0341 MARIA GILMAR RODRIGUES LOURENCO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023826-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 574,570118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 409,860119 ANUENIO 18,00 500,11 0105 DESC. APEOC 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.223,44 DESCONTOS..: 1.039,99VALOR LÍQUIDO..: 4.183,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0344 MARIA HELENA ANDRADE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023834-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 613,680119 ANUENIO 34,00 1.113,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 497,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 6.001,32 DESCONTOS..: 1.249,90VALOR LÍQUIDO..: 4.751,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0346 MARIA HELENA FERREIRA FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023839-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 183,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,840119 ANUENIO 19,00 263,950221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 111,13

VANTAGENS..: 2.042,14 DESCONTOS..: 183,79VALOR LÍQUIDO..: 1.858,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0347 MARIA HELENA NOBRE DE CASTRO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023840-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 173,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,840119 ANUENIO 19,00 263,950141 DESLOCAMENTO 350,00

VANTAGENS..: 2.281,01 DESCONTOS..: 173,79VALOR LÍQUIDO..: 2.107,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 197: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0197SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0361 MARIA IRACILMA MAIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023858-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 583,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 429,470119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.306,79 DESCONTOS..: 1.040,99VALOR LÍQUIDO..: 4.265,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0371 MARIA IRAMAR MOURA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023859-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 525,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 278,180119 ANUENIO 17,00 472,33 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.778,90 DESCONTOS..: 859,41VALOR LÍQUIDO..: 3.919,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0991 MARIA IRANI MENDES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023861-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 553,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 328,260119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.028,95 DESCONTOS..: 909,22VALOR LÍQUIDO..: 4.119,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0384 MARIA IREUDA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023867-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 519,910118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 310,340119 ANUENIO 18,00 509,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 49,74

VANTAGENS..: 4.726,46 DESCONTOS..: 858,03VALOR LÍQUIDO..: 3.868,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 198: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0198SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0382 MARIA ISAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023869-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 592,910118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 449,880119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.390,15 DESCONTOS..: 1.098,35VALOR LÍQUIDO..: 4.291,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0380 MARIA JACIRENE ALVES DA SILVA OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023878-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 580,690118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 422,680119 ANUENIO 35,00 972,45 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.279,02 DESCONTOS..: 1.031,15VALOR LÍQUIDO..: 4.247,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0377 MARIA JAILCE MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023881-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 528,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 241,090119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.806,68 DESCONTOS..: 797,60VALOR LÍQUIDO..: 4.009,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0338 MARIA JOSE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023890-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 446,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 186,740119 ANUENIO 18,00 500,11 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.056,50 DESCONTOS..: 688,51VALOR LÍQUIDO..: 3.367,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2807 MARIA JOSE DE ARRUDA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023894-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 417,190118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 123,090119 ANUENIO 29,00 700,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.792,72 DESCONTOS..: 564,43VALOR LÍQUIDO..: 3.228,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 199: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0199SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0318 MARIA JOSE LOPES XAVIER DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023900-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 433,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 170,870119 ANUENIO 35,00 845,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.937,67 DESCONTOS..: 628,16VALOR LÍQUIDO..: 3.309,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0308 MARIA JUCILEIDE MOURA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023917-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 516,510118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 261,490119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53

VANTAGENS..: 4.695,55 DESCONTOS..: 805,78VALOR LÍQUIDO..: 3.889,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0309 MARIA JULIEIDE NOGUEIRA DA COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023921-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 379,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 77,930119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 263,470221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.954,51 DESCONTOS..: 745,54VALOR LÍQUIDO..: 3.208,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0311 MARIA JUVANE DA SILVA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023923-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 180,040118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890119 ANUENIO 19,00 263,950221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 2.000,47 DESCONTOS..: 193,93VALOR LÍQUIDO..: 1.806,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0314 MARIA LENILCE BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 4966-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 440,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 150,880119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0153 EMPRESTIMO CEF 348,71

VANTAGENS..: 4.000,94 DESCONTOS..: 967,47VALOR LÍQUIDO..: 3.033,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 200: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0200SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0320 MARIA LIDUINA COSTA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023939-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 510,390118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 293,020119 ANUENIO 17,00 472,33 0105 DESC. APEOC 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53

VANTAGENS..: 5.139,98 DESCONTOS..: 858,97VALOR LÍQUIDO..: 4.281,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0328 MARIA LOURINALVA DE LIMA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023943-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 586,800118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 346,800119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.334,58 DESCONTOS..: 961,38VALOR LÍQUIDO..: 4.373,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1115 MARIA LUCIA DE BARROS RIBEIRO. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023945-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 417,190118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 151,520119 ANUENIO 29,00 700,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.792,72 DESCONTOS..: 592,86VALOR LÍQUIDO..: 3.199,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0335 MARIA LUCIA SILVA CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023952-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 577,630118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 415,880119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,29 0153 EMPRESTIMO CEF 318,090221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.251,23 DESCONTOS..: 1.339,38VALOR LÍQUIDO..: 3.911,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0304 MARIA LUCIA SILVA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023953-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 945,18VALOR LÍQUIDO..: 3.972,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0201SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0299 MARIA LUCIRENE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023967-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,900142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 889,62VALOR LÍQUIDO..: 4.028,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0285 MARIA LUENI DE LIMA MACIEL 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198400003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023969-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 559,290118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 339,390119 ANUENIO 33,00 916,88 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 5.084,53 DESCONTOS..: 954,24VALOR LÍQUIDO..: 4.130,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0281 MARIA LUIZA DE ARAUJO SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198100003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023971-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 501,420119 ANUENIO 36,00 1.053,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.593,13 DESCONTOS..: 1.137,64VALOR LÍQUIDO..: 4.455,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0282 MARIA LUSINEIDE GADELHA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023973-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 217,550118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 7,5 22,170119 ANUENIO 19,00 263,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 416,760221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 2.767,23 DESCONTOS..: 253,61VALOR LÍQUIDO..: 2.513,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0202SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0284 MARIA LUZANIRA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023976-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0153 EMPRESTIMO CEF 591,710142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 1.481,33VALOR LÍQUIDO..: 3.436,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0389 MARIA LUZIENE DE ALMEIDA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023979-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 917,40VALOR LÍQUIDO..: 4.000,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0385 MARIA LUZIRENE DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023982-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 917,40VALOR LÍQUIDO..: 4.000,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0383 MARIA MAIA CAMPOS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023987-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 217,550118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 7,5 22,170119 ANUENIO 19,00 263,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890142 POS-GRADUACAO 30 416,760221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 2.417,23 DESCONTOS..: 253,61VALOR LÍQUIDO..: 2.163,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0203SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0391 MARIA MARLEIDE MENDES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023994-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 848,88VALOR LÍQUIDO..: 3.985,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0395 MARIA MARLENE MARTINS GOMES NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023998-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 337,970221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0243 EMPRESTIMO CEF II 228,40

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 1.457,91VALOR LÍQUIDO..: 3.376,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0393 MARIA MIRAMAR SILVA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024005-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 580,690118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 422,680119 ANUENIO 35,00 972,45 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.279,02 DESCONTOS..: 1.058,93VALOR LÍQUIDO..: 4.220,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0883 MARIA NOGUEIRA SOARES FILHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/01/198700003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024020-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 565,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 307,850119 ANUENIO 30,00 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.140,10 DESCONTOS..: 901,04VALOR LÍQUIDO..: 4.239,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0204SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0406 MARIA RISELIA DE OLIVEIRA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024030-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 546,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 358,140119 ANUENIO 19,00 535,46 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 39,790221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.965,17 DESCONTOS..: 932,08VALOR LÍQUIDO..: 4.033,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0407 MARIA RITA DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024034-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 592,300118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 448,510119 ANUENIO 34,00 978,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 99,500221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.384,56 DESCONTOS..: 1.068,59VALOR LÍQUIDO..: 4.315,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0413 MARIA SALETE DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024040-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 583,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 429,480119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.656,80 DESCONTOS..: 1.041,00VALOR LÍQUIDO..: 4.615,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0412 MARIA SANTANA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0050 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU 0001816-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 601,410119 ANUENIO 19,00 704,37 0052 IRRF 15 89,500142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 928,820221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.467,43 DESCONTOS..: 718,69VALOR LÍQUIDO..: 4.748,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0205SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0414 MARIA SOLANGE MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024054-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 917,40VALOR LÍQUIDO..: 4.000,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0992 MARIA SUERDA QUEIROZ MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 159-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 606,820119 ANUENIO 11,00 305,62 0052 IRRF 27,5 428,690145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.516,62 DESCONTOS..: 1.063,29VALOR LÍQUIDO..: 4.453,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0425 MARIA VANIA LUCIA FERNANDES MARTINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024067-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 544,810118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 355,680119 ANUENIO 19,00 546,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 655,040209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 99,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.952,89 DESCONTOS..: 1.583,31VALOR LÍQUIDO..: 3.369,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0428 MARIA VANILCE ANDRADE DAS CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024068-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 917,40VALOR LÍQUIDO..: 4.000,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 206: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0206SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0430 MARIA ZENITA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024079-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 528,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 326,400119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.806,68 DESCONTOS..: 882,91VALOR LÍQUIDO..: 3.923,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0435 MARIA ZILDETE DA SILVA RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198300003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024082-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 495,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 265,200119 ANUENIO 34,00 944,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.501,05 DESCONTOS..: 788,09VALOR LÍQUIDO..: 3.712,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0450 MARILAIDE GONDIM DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024088-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 945,18VALOR LÍQUIDO..: 3.972,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0454 MARIO CELIO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0000006909-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 518,610118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 307,990119 ANUENIO 18,00 507,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 39,79

VANTAGENS..: 5.064,72 DESCONTOS..: 854,38VALOR LÍQUIDO..: 4.210,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0458 MARTA LUCIA DO SACRAMENTO COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024106-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 427,820118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 164,420119 ANUENIO 36,00 869,670221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.889,35 DESCONTOS..: 592,24VALOR LÍQUIDO..: 3.297,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0207SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0423 NORMA GEANE ARRUDA DE OLIVEIRA FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 7791-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0427 PATRICIA SOARES VIEIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024171-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 876,66VALOR LÍQUIDO..: 3.957,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3630 PAULO DRAIGO NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/05/200900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024177-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 498,170118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 270,770119 ANUENIO 8,00 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.028,84 DESCONTOS..: 796,72VALOR LÍQUIDO..: 4.232,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0429 PEDRO ADAUTO DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024184-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 455,380119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 15 197,870142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.139,87 DESCONTOS..: 681,03VALOR LÍQUIDO..: 3.458,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0208SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0439 RAIMUNDA ELIANA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024207-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 300,390142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.334,47 DESCONTOS..: 1.149,27VALOR LÍQUIDO..: 4.185,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0449 RAIMUNDA MENDES DE MOURA CARNEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024221-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 36,00 1.179,35 0052 IRRF 27,5 950,960142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 1.800,000212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 497,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 7.227,79 DESCONTOS..: 1.587,18VALOR LÍQUIDO..: 5.640,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0457 REGIMEIRE SOARES LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024282-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 228,200118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 7,5 16,030119 ANUENIO 19,00 282,85 0105 DESC. APEOC 1% 13,890142 POS-GRADUACAO 30 416,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 99,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 2.535,64 DESCONTOS..: 272,01VALOR LÍQUIDO..: 2.263,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0470 RITA MARIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024313-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 544,960119 ANUENIO 19,00 622,43 0052 IRRF 22,5 355,950142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 497,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.954,22 DESCONTOS..: 928,69VALOR LÍQUIDO..: 4.025,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0209SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0475 ROBERLENE BATISTA PEREIRA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 29/10/200400003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024322-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 510,390118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 293,020119 ANUENIO 12,00 333,41 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 398,400221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.639,98 DESCONTOS..: 1.229,59VALOR LÍQUIDO..: 3.410,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0479 ROSA HELENA MAIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024339-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 246,650119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 806,22VALOR LÍQUIDO..: 4.028,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0484 ROSE ANNE OLIVEIRA ARRUDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024348-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0490 SELMA MARIA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024388-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 945,18VALOR LÍQUIDO..: 3.972,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0210SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0497 SUZANA NEIJLA CAVALCANTE MELO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024409-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 848,88VALOR LÍQUIDO..: 3.985,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0466 TEREZINHA MENDES DE FREITAS SANTOS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024428-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 329,500119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 2.995,52 DESCONTOS..: 353,65VALOR LÍQUIDO..: 2.641,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0469 VALDENORA NEO DA SILVA ALMEIDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024443-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 538,640119 ANUENIO 36,00 1.089,78 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 248,750221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.728,45 DESCONTOS..: 1.174,86VALOR LÍQUIDO..: 4.553,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0471 VANDERLENE OLIVEIRA DE CARVALHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024459-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 551,320118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 367,540119 ANUENIO 19,00 556,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.012,08 DESCONTOS..: 946,64VALOR LÍQUIDO..: 4.065,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0211SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0474 VERA ALICE MAIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024469-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 874,74VALOR LÍQUIDO..: 4.043,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0480 VERA LUCIA NOGUEIRA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024473-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 606,080118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 427,050119 ANUENIO 19,00 622,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 199,330142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0243 EMPRESTIMO CEF II 173,090212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 497,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 6.009,90 DESCONTOS..: 1.433,33VALOR LÍQUIDO..: 4.576,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0481 VERA LUCIA RODRIGUES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024474-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 422,510118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 157,970119 ANUENIO 31,00 748,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.841,04 DESCONTOS..: 604,63VALOR LÍQUIDO..: 3.236,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0486 VERONICA MARIA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024480-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 547,470118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 360,510119 ANUENIO 19,00 537,35 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 49,740221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.977,01 DESCONTOS..: 963,54VALOR LÍQUIDO..: 4.013,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0212SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0488 VILANI NEO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/198200003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024486-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 586,800118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 436,270119 ANUENIO 34,00 944,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.334,58 DESCONTOS..: 1.050,85VALOR LÍQUIDO..: 4.283,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1718 VONIA MARIA DE LIMA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024493-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 513,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 298,580119 ANUENIO 10,00 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 929,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.667,76 DESCONTOS..: 1.768,96VALOR LÍQUIDO..: 2.898,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0491 ZENAIDE MARIA DA SILVA SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024509-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 560,490118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 384,230119 ANUENIO 19,00 556,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.095,43 DESCONTOS..: 972,50VALOR LÍQUIDO..: 4.122,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0213RESUMO DO SETOR: 000037 PROFESSORES - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0193 508.266,63 0051 INSS 0193 97.040,760005 1/3 FÉRIAS O 0003 4.290,14 0052 IRRF 0185 56.108,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0165 86.975,05 0105 DESC. APEOC 0029 788,100119 ANUENIO O 0193 117.319,21 0140 DESC. SINTSEM 0180 4.781,640141 DESLOCAMENTO O 0019 7.700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0034 19.718,280142 POS-GRADUACAO O 0139 113.360,05 0243 EMPRESTIMO CEF II 0004 861,310145 CARGO COMISSIONADO O 0012 13.840,000151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 497,510205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0007 517,380209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0004 1.227,340210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0018 3.930,770212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0007 4.648,900215 PG2 - MESTRADO O 0010 11.252,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0172 28.560,24

TOTAL DE SERVIDORES: 193 VANTAGEM: 902.385,82 DESCONTO: 179.298,94ORC.: 902.385,82 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 723.086,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 894.685,82TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 202.735,81

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0214SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0055 ANA CILEDA MAIA DE ALMEIDA FELIPE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022324-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 567,830119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 397,580142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 800,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.162,14 DESCONTOS..: 993,19VALOR LÍQUIDO..: 4.168,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10901ANA PAULA PITOMBEIRA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 1001541-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1022 BENEDITO ARAUJO FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198400003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022486-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 33,00 916,88 0052 IRRF 27,5 521,950142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 132,310221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.667,77 DESCONTOS..: 1.290,48VALOR LÍQUIDO..: 4.377,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0120 EDILEUZA GONDIM DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022637-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 578,200119 ANUENIO 19,00 556,26 0052 IRRF 22,5 373,800142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 813,170210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.256,40 DESCONTOS..: 1.792,95VALOR LÍQUIDO..: 3.463,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10912FRANCISCA FRANCINEIDE CHAVES GONDIM 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 17876-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0215SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10893FRANCISCO FERNANDO RIBEIRO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 3720-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10898GRACIEL ARAUJO SANTOS 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023035-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10895HELENA ALMEIDA LIMA MALVEIRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700001DIRETORA DE ESCOLA 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 14667-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0030 HELENA LUCIA MANO DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023045-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 536,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 255,530142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 600,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.878,79 DESCONTOS..: 819,97VALOR LÍQUIDO..: 4.058,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10886JOSE GUERREIRO MAIA FILHO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 8627-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.500,00 0051 INSS 9 225,000052 IRRF 7,5 27,82

VANTAGENS..: 2.500,00 DESCONTOS..: 252,82VALOR LÍQUIDO..: 2.247,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10888LUCIA JACINTA DE ASSIS AZEVEDO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0701409-0

0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35

VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0216SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10914LUCIANA MEIRE GOMES REGIS 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0009079-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0189 LUZIA MEDEIROS DE SALES FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023476-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 380,890142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 1.060,980221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.078,79 DESCONTOS..: 2.028,31VALOR LÍQUIDO..: 3.050,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10896MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 23502-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10887MARCIO JOSE LOPES DE LIMA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 18141-2

0145 CARGO COMISSIONADO 2.500,00 0051 INSS 9 225,000052 IRRF 7,5 27,82

VANTAGENS..: 2.500,00 DESCONTOS..: 252,82VALOR LÍQUIDO..: 2.247,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10899MARIA ADRIANA DOS SANTOS SANTIAGO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 21270-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0149 MARIA ALBENES MENDES DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023533-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 587,370119 ANUENIO 19,00 556,26 0052 IRRF 22,5 390,490141 DESLOCAMENTO 500,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530145 CARGO COMISSIONADO 800,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.839,75 DESCONTOS..: 1.005,64VALOR LÍQUIDO..: 4.834,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 217: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0217SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10897MARIA DO CEU MEDEIROS DE FREITAS 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 18459-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10902MARIA GERUSA XAVIER SILVA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 7654-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10889MARIA IRANIZA DE LIMA SILVA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 23863-5

0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35

VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10890MARIA JOSE DE MOURA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 4117-3

0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35

VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0319 MARIA LEUDA RAULINO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023936-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 543,380119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 310,420142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 800,00

VANTAGENS..: 4.939,87 DESCONTOS..: 881,58VALOR LÍQUIDO..: 4.058,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10891MARIA LUIZA MENDES DA COSTA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 5013-0

0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35

VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0218SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0387 MARIA MARCIANA GOMES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023990-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,830119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 314,880142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 600,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.962,14 DESCONTOS..: 888,49VALOR LÍQUIDO..: 4.073,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10900MARIA MARQUISA BESSA MAIA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024003-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10903RAIMUNDA JOCELI CHAVES LOPES 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024217-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10904ROSA LUCIA MAIA SARAIVA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 18128-5

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0494 SILVIA CRISTINA ALVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024394-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 536,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 298,190142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 600,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.878,79 DESCONTOS..: 862,63VALOR LÍQUIDO..: 4.016,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10915TEREZA CRISTINA DE BRITO PINHEIRO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 18140-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 219: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0219SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10892VALDETRUDES GONCALVES GALDINO DE FRANCA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0572794-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35

VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0493 ZUARINA MAIA NUNES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024515-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 400,820119 ANUENIO 18,00 434,83 0052 IRRF 15 103,210145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0105 DESC. APEOC 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15

VANTAGENS..: 3.643,84 DESCONTOS..: 552,33VALOR LÍQUIDO..: 3.091,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 220: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0220RESUMO DO SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0010 27.421,71 0051 INSS 0031 8.919,850119 ANUENIO O 0010 5.631,63 0052 IRRF 0017 3.439,330141 DESLOCAMENTO O 0001 500,00 0105 DESC. APEOC 0001 24,150142 POS-GRADUACAO O 0009 7.501,77 0140 DESC. SINTSEM 0010 274,170145 CARGO COMISSIONADO O 0031 46.800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 2.006,460210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 298,500221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0009 1.554,67

TOTAL DE SERVIDORES: 31 VANTAGEM: 89.708,28 DESCONTO: 14.663,96ORC.: 89.708,28 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 75.044,32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 89.208,28TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 20.214,60

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 221: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000003 60% PAG.: 0221SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000040 PROFESSORES - 60% - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10743DERLANDIA DE ANDRADE SILVA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H TEMPORÁRIO 02/01/201700003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 16392-9

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.067,82 0051 INSS 8 85,42VANTAGENS..: 1.067,82 DESCONTOS..: 85,42

VALOR LÍQUIDO..: 982,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10741RONNEY KELLEY MAIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H TEMPORÁRIO 02/01/201700003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024336-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.135,64 0051 INSS 9 192,200052 IRRF 7,5 2,95

VANTAGENS..: 2.135,64 DESCONTOS..: 195,15VALOR LÍQUIDO..: 1.940,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 222: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0222RESUMO DO SETOR: 000040 PROFESSORES - 60% - TEMPORARIOS 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 2.135,64 0051 INSS 0002 277,620006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 1.067,82 0052 IRRF 0001 2,95

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 3.203,46 DESCONTO: 280,57ORC.: 2.135,64 EXT.: 1.067,82 LÍQUIDO.: 2.922,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.203,46TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 725,90

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 223: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000004 10% PAG.: 0223SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2854 FRANCISCO CARLOS NOBRE 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/08/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022859-1

0163 PENSAO 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0278 JOSE CONRADO DE SOUZA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023230-0

0163 PENSAO 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3781 MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/10/200900000 0001 PADRAO 0023731-0

0163 PENSAO 1.249,33VANTAGENS..: 1.249,33 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.249,33------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0353 MARIA ELIANE LOPES RODRIGUES 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700000 0001 PADRAO 0023764-7

0163 PENSAO 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0436 RAIMUNDA BRAGA RIBEIRO 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024204-7

0163 PENSAO 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10957RAIMUNDO LUZ NETO 0093 PENSIONISTA INATIVO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18645-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0224RESUMO DO SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,000163 PENSAO O 0005 4.997,33

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 5.934,33 DESCONTO: 0,00ORC.: 5.934,33 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 5.934,33------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: P ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 225: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000004 10% PAG.: 0225SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0027 ALICE LEUDA COSTA BARROS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0022299-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0147 ELIZABETE OLIVEIRA DE OLIVEIRA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 7260-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0037 INEZ MARIA DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 7264-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0096 MARIA AUGUSTA DE ARAUJO 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023562-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 9,37

VALOR LÍQUIDO..: 927,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0058 MARIA CEZALINA ANDRADE MAIA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023582-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0130 MARIA DA GLORIA ALVES NOGUEIRA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023614-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0146 MARIA DAS DORES SANTOS DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023626-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370153 EMPRESTIMO CEF 110,60

VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 119,97VALOR LÍQUIDO..: 817,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 226: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000004 10% PAG.: 0226SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0191 MARIA DO CARMO CHAVES FREIRE 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 935-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0350 MARIA DO SOCORRO SOUSA GADELHA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023752-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0354 MARIA DOS IMPOSSIVEIS MOURA DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023753-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 9,37

VALOR LÍQUIDO..: 927,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0373 MARIA IRANDY DA SILVA LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023860-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0300 MARIA LUCIMAR DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 3768-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0394 MARIA MIRINHA DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024006-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0400 MARIA NEUSA NOGUEIRA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024014-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000004 10% PAG.: 0227SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0405 MARIA REBOUCAS DOS SANTOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024028-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0417 MARIA TEREZINHA DE CARVALHO SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 2904-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0421 MARIA ZELIA DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 0024076-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0438 RAIMUNDA DE FREITAS MATOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024205-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0451 RAIMUNDA MENDES DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 4238-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0228RESUMO DO SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0019 17.803,00 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,11

0153 EMPRESTIMO CEF 0001 110,60

TOTAL DE SERVIDORES: 19 VANTAGEM: 17.803,00 DESCONTO: 138,71ORC.: 17.803,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 17.664,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: I ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000004 10% PAG.: 0229SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000044 SEDE - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0679 ANA LUCIA DE FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0029 FORUM 0022349-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 366,710119 ANUENIO 35,00 845,51 0052 IRRF 15 90,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 72,47 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15

VANTAGENS..: 3.333,73 DESCONTOS..: 481,11VALOR LÍQUIDO..: 2.852,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1767 ANA MARIA ALBUQUERQUE MENESES 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/03/200700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022360-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 175,040119 ANUENIO 10,00 138,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890142 POS-GRADUACAO 30 416,76

VANTAGENS..: 1.944,90 DESCONTOS..: 188,93VALOR LÍQUIDO..: 1.755,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0243 LEIDE MARIA DE QUEIROZ MALVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/197500003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023400-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0052 IRRF 22,5 331,970142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0073 MARIA CARMELIA DE OLIVEIRA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023577-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 8 132,250119 ANUENIO 19,00 263,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,89

0153 EMPRESTIMO CEF 85,27VANTAGENS..: 1.653,17 DESCONTOS..: 231,41

VALOR LÍQUIDO..: 1.421,76------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0236 MARIA DE FATIMA LIMA MACHADO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 1152-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 479,830119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 237,380142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.362,14 DESCONTOS..: 717,21VALOR LÍQUIDO..: 3.644,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0230RESUMO DO SETOR: 000044 SEDE - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 10.751,07 0051 INSS 0005 1.685,620119 ANUENIO O 0005 2.776,51 0052 IRRF 0003 659,600142 POS-GRADUACAO O 0003 2.083,82 0140 DESC. SINTSEM 0004 79,710221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0003 517,01 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 85,27

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 16.128,41 DESCONTO: 2.510,20ORC.: 16.128,41 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 13.618,21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 16.128,41TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.654,70

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 231: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0231RESUMO DA SECRETARIA: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0431 868.287,86 0051 INSS 0453 155.746,400002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0021 963,17 0052 IRRF 0273 76.783,900005 1/3 FÉRIAS O 0012 9.849,19 0105 DESC. APEOC 0039 1.007,040006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0005 5.373,59 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 32,260102 SUBSIDIO O 0002 10.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0365 7.787,390118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0233 121.727,87 0153 EMPRESTIMO CEF 0055 25.355,490119 ANUENIO O 0410 189.284,19 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0004 1.055,140138 DIF. VENCIMENTO O 0001 1.115,03 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 281,100141 DESLOCAMENTO O 0025 10.100,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0005 1.200,040142 POS-GRADUACAO O 0180 147.118,010145 CARGO COMISSIONADO O 0073 88.540,000151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 497,510163 PENSAO O 0005 4.997,330173 ADICIONAL NOTURNO O 0018 4.216,500205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 567,120209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 1.306,950210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0022 4.517,830212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 5.119,240215 PG2 - MESTRADO O 0011 12.502,890221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0249 40.685,61

TOTAL DE SERVIDORES: 478 VANTAGEM: 1.526.769,89 DESCONTO: 269.248,76ORC.: 1.520.433,13 EXT.: 6.336,76 LÍQUIDO.: 1.257.521,13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.490.600,89VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 337.770,16

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0232SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0501 ANA GLAUCIA SOMBRA SARAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022339-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.372,84 0052 IRRF 22,5 232,640106 INSALUBRIDADE 20% 474,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,720108 ADICIONAL NOTURNO 24 Hora(s) 64,710119 ANUENIO 5,00 118,640137 MESTRADO 35% 830,49

VANTAGENS..: 3.861,24 DESCONTOS..: 256,36VALOR LÍQUIDO..: 3.604,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0654 ANA LUIZA MARTINS MOURAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/01/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022357-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.660,94 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 932,18 0052 IRRF 27,5 845,160108 ADICIONAL NOTURNO 16 Hora(s) 84,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 46,600119 ANUENIO 5,00 233,040135 ESPECIALIZACAO 20% 932,18

VANTAGENS..: 6.843,08 DESCONTOS..: 1.500,20VALOR LÍQUIDO..: 5.342,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0680 ANA MARCIA DE OLIVEIRA CASTRO 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022358-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 943,530119 ANUENIO 5,00 237,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,450135 ESPECIALIZACAO 20% 949,070252 SOBRE-AVISO II 320,00

VANTAGENS..: 7.200,77 DESCONTOS..: 1.599,42VALOR LÍQUIDO..: 5.601,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1875 ANTONIO CARLOS PESSOA CHAVES 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/09/200700000 0001 PADRAO 0022418-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.977,13 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 2.795,42 0052 IRRF 27,5 4.536,690119 ANUENIO 5,00 698,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 139,770135 ESPECIALIZACAO 20% 2.795,42

VANTAGENS..: 20.266,82 DESCONTOS..: 5.284,90VALOR LÍQUIDO..: 14.981,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0533 CELIO SILVA GUERREIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022522-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0233SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0535 CLECIA MARIA DE SANTIAGO MOURA 0322 FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - EFETIVO 01/06/199800000 0001 PADRAO 0022554-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 734,480119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66

VANTAGENS..: 6.819,80 DESCONTOS..: 1.389,95VALOR LÍQUIDO..: 5.429,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1099 CLEUDIANO OLIVEIRA MAGALHAES 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022564-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 103,920106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370108 ADICIONAL NOTURNO 120 Hora(s 127,770119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.299,02 DESCONTOS..: 113,29VALOR LÍQUIDO..: 1.185,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0537 DELVA MARIA ARAUJO COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/199900000 0001 PADRAO 0022611-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 102,740106 INSALUBRIDADE 20% 205,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,270119 ANUENIO 5,00 51,37

VANTAGENS..: 1.284,31 DESCONTOS..: 113,01VALOR LÍQUIDO..: 1.171,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1850 DILCE HELENA MAIA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/200700000 0001 PADRAO 0022623-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 199,910106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0052 IRRF 7,5 8,800117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.050,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 2.221,25 DESCONTOS..: 218,08VALOR LÍQUIDO..: 2.003,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0539 EDMAR DA SILVA BRANDAO 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022649-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 9 163,420106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,000119 ANUENIO 5,00 51,83

VANTAGENS..: 1.815,85 DESCONTOS..: 173,78VALOR LÍQUIDO..: 1.642,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0234SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1112 ELIANGELA SANTOS DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022677-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 123,700106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 375,000119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.546,25 DESCONTOS..: 133,07VALOR LÍQUIDO..: 1.413,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1100 FRANCELIO JOSE BARROS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022770-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 110,600106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370108 ADICIONAL NOTURNO 128 Hora(s 136,29 0153 EMPRESTIMO CEF 229,050117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,000119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.382,54 DESCONTOS..: 349,02VALOR LÍQUIDO..: 1.033,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0541 FRANCISCA JUCILEUZA SOUSA GADELHA 0025 AUX. DE LABORATORIO DE AN EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 18219-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.171,25 DESCONTOS..: 103,07VALOR LÍQUIDO..: 1.068,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10785FRANCISCO IELANO VASCONCELOS MESQUITA 0414 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 13916-5

0145 CARGO COMISSIONADO 6.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 561,18

VANTAGENS..: 6.000,00 DESCONTOS..: 1.169,62VALOR LÍQUIDO..: 4.830,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10786GRAZIELE GOMES DA SILVA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18183-8

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 122,32

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 562,32VALOR LÍQUIDO..: 3.437,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0235SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0662 JOSIMARY MENDES DE SOUZA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023335-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.351,66 0051 INSS 11 332,750106 INSALUBRIDADE 20% 470,33 0052 IRRF 7,5 59,120108 ADICIONAL NOTURNO 32 Hora(s) 85,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,510119 ANUENIO 5,00 117,58

VANTAGENS..: 3.025,08 DESCONTOS..: 415,38VALOR LÍQUIDO..: 2.609,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1130 KILVIA KELLY GOMES DE VASCONCELOS. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023384-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 703,640119 ANUENIO 5,00 218,220135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.312,08VALOR LÍQUIDO..: 5.016,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0548 LUCIA GOMES DE MENEZES 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 05/05/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023441-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.395,62 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 879,12 0052 IRRF 27,5 716,070119 ANUENIO 5,00 219,78 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,950135 ESPECIALIZACAO 20% 879,12

VANTAGENS..: 6.373,64 DESCONTOS..: 1.368,46VALOR LÍQUIDO..: 5.005,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0550 LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA CHAVES 0334 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023454-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 108,940106 INSALUBRIDADE 20% 207,330108 ADICIONAL NOTURNO 56 Hora(s) 65,970119 ANUENIO 5,00 51,83

VANTAGENS..: 1.361,82 DESCONTOS..: 108,94VALOR LÍQUIDO..: 1.252,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0665 MARCIA MARISA MOREIRA DA SILVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/05/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0023504-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.182,72 0051 INSS 11 352,070106 INSALUBRIDADE 20% 436,54 0052 IRRF 7,5 56,620108 ADICIONAL NOTURNO 32 Hora(s) 79,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 21,820119 ANUENIO 3,00 65,480135 ESPECIALIZACAO 20% 436,54

VANTAGENS..: 3.200,65 DESCONTOS..: 430,51VALOR LÍQUIDO..: 2.770,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0236SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0542 MARIA BANDEIRA SALES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0023569-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 130,62VALOR LÍQUIDO..: 1.502,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2675 MARIA CLEIDE DOS SANTOS SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/198600000 0001 PADRAO 0023587-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.082,96 0051 INSS 8 108,290106 INSALUBRIDADE 20% 216,59 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,820119 ANUENIO 5,00 54,14

VANTAGENS..: 1.353,69 DESCONTOS..: 119,11VALOR LÍQUIDO..: 1.234,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0544 MARIA CREUZA PEREIRA DE ARAUJO NOGUEIRA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023597-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 153,360106 INSALUBRIDADE 20% 261,240108 ADICIONAL NOTURNO 48 Hora(s) 71,240119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.704,02 DESCONTOS..: 153,36VALOR LÍQUIDO..: 1.550,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0546 MARIA DO SOCORRO MOURA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0023746-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0153 EMPRESTIMO CEF 235,210119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 365,83VALOR LÍQUIDO..: 1.266,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0549 MARIA IVONETE RIBEIRO BATISTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023873-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 103,660106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360119 ANUENIO 5,00 51,83

VANTAGENS..: 1.295,85 DESCONTOS..: 114,02VALOR LÍQUIDO..: 1.181,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 237: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0237SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0552 MARIA MOURA GRANJA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024008-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 245,950106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0052 IRRF 7,5 43,710111 SOBRE-AVISO 1.100,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 2.732,78 DESCONTOS..: 302,72VALOR LÍQUIDO..: 2.430,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0554 MARIA RITA CARNEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0024033-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 130,62VALOR LÍQUIDO..: 1.502,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0558 MARIA VANEIDE SANTOS DA COSTA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024066-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0559 OSIAS DE SOUSA LIMA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 1350-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 6.267,71 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 1.253,54 0052 IRRF 27,5 938,970119 ANUENIO 5,00 313,380135 ESPECIALIZACAO 20% 1.253,54

VANTAGENS..: 9.088,17 DESCONTOS..: 1.547,41VALOR LÍQUIDO..: 7.540,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0864 RAIMUNDA ILMA DE CASTRO MENESES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 04/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0024215-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0238SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1124 RICARDO HELIO CHAVES MAIA. 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24303-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.977,13 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 2.795,42 0052 IRRF 27,5 4.432,420119 ANUENIO 5,00 698,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 139,770135 ESPECIALIZACAO 20% 2.795,42

VANTAGENS..: 20.266,82 DESCONTOS..: 5.180,63VALOR LÍQUIDO..: 15.086,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0560 SEBASTIANA LUCIA MOURA REGIS 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024380-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 182,050106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 390,000119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 2.022,78 DESCONTOS..: 195,11VALOR LÍQUIDO..: 1.827,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0561 VANILDA NEO DA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024468-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0675 VIVIAN CARLLA BRILHANTE CHAVES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/01/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024490-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.330,49 0052 IRRF 15 167,960106 INSALUBRIDADE 20% 466,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,300108 ADICIONAL NOTURNO 40 Hora(s) 105,930119 ANUENIO 5,00 116,520135 ESPECIALIZACAO 20% 466,090273 PARCELAMENTO 13º 429,51

VANTAGENS..: 3.914,63 DESCONTOS..: 191,26VALOR LÍQUIDO..: 3.723,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2677 ZILA FREITAS DE ANDRADE MOURA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0001 PADRAO 0024511-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 130,62VALOR LÍQUIDO..: 1.502,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0239RESUMO DO SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0033 90.603,40 0051 INSS 0033 9.445,980106 INSALUBRIDADE O 0033 18.120,53 0052 IRRF 0016 15.103,310108 ADICIONAL NOTURNO O 0009 821,53 0140 DESC. SINTSEM 0025 723,940111 SOBRE-AVISO O 0001 1.100,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 464,260113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0002 910,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0003 1.500,000119 ANUENIO O 0033 4.486,420135 ESPECIALIZACAO O 0010 12.320,930137 MESTRADO O 0001 830,490145 CARGO COMISSIONADO O 0002 10.000,000252 SOBRE-AVISO II O 0001 320,000273 PARCELAMENTO 13º E 0001 429,51

TOTAL DE SERVIDORES: 35 VANTAGEM: 141.442,81 DESCONTO: 25.737,49ORC.: 141.013,30 EXT.: 429,51 LÍQUIDO.: 115.705,32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 141.013,30TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 31.953,61

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0240SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1038 AFONSO CESAR GURGEL COELHO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022273-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.771,91 0051 INSS 9 210,930106 INSALUBRIDADE 20% 354,38 0052 IRRF 7,5 2,940108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 128,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,710119 ANUENIO 5,00 88,59

VANTAGENS..: 2.343,74 DESCONTOS..: 231,58VALOR LÍQUIDO..: 2.112,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0763 FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022864-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 315,710106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 48,780108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 206,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 5,00 94,55

VANTAGENS..: 2.870,17 DESCONTOS..: 383,40VALOR LÍQUIDO..: 2.486,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0764 FRANCISCO EDNISIO DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 19/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022899-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 321,210106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 52,120108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 206,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910111 SOBRE-AVISO 350,000119 ANUENIO 5,00 94,55

VANTAGENS..: 2.920,17 DESCONTOS..: 392,24VALOR LÍQUIDO..: 2.527,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0633 FRANCISCO GILBERTO DA COSTA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022915-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.864,23 0051 INSS 9 228,170106 INSALUBRIDADE 20% 372,84 0052 IRRF 7,5 30,230119 ANUENIO 4,00 74,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,640138 DIF. VENCIMENTO 223,70

VANTAGENS..: 2.535,33 DESCONTOS..: 277,04VALOR LÍQUIDO..: 2.258,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0634 FRANCISCO JEOVA DE LIMA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022925-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 315,710106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 34,560108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 206,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 5,00 94,55

VANTAGENS..: 2.870,17 DESCONTOS..: 369,18VALOR LÍQUIDO..: 2.500,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0241SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0635 FRANCISCO JOSAFA DE FREITAS MENDES 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022926-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.908,15 0051 INSS 9 225,590106 INSALUBRIDADE 20% 381,63 0052 IRRF 7,5 28,270108 ADICIONAL NOTURNO 56 Hora(s) 121,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,080119 ANUENIO 5,00 95,40

VANTAGENS..: 2.506,60 DESCONTOS..: 272,94VALOR LÍQUIDO..: 2.233,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0637 JUCIER JERONIMO DE MOURA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023342-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 9 225,120106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 27,920108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 137,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910119 ANUENIO 5,00 94,55

VANTAGENS..: 2.501,40 DESCONTOS..: 271,95VALOR LÍQUIDO..: 2.229,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0639 LUIS CLAUDIO HOLANDA GARCIA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 830-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.499,37 0051 INSS 11 363,650106 INSALUBRIDADE 20% 499,87 0052 IRRF 15 86,540108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 181,770119 ANUENIO 5,00 124,96

VANTAGENS..: 3.305,97 DESCONTOS..: 450,19VALOR LÍQUIDO..: 2.855,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0821 LUIZ GONZAGA DE SOUZA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023467-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 315,520106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 48,660108 ADICIONAL NOTURNO 104 Hora(s 223,490111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 4,00 75,64

VANTAGENS..: 2.868,45 DESCONTOS..: 364,18VALOR LÍQUIDO..: 2.504,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0826 VICENTE MAIA FREIRE 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024484-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.920,16 0051 INSS 11 321,980106 INSALUBRIDADE 20% 384,03 0052 IRRF 7,5 38,360108 ADICIONAL NOTURNO 104 Hora(s 226,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,200111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 5,00 96,00

VANTAGENS..: 2.927,11 DESCONTOS..: 379,54VALOR LÍQUIDO..: 2.547,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0242SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0641 WENDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024495-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 9 212,740106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910119 ANUENIO 5,00 94,55

VANTAGENS..: 2.363,87 DESCONTOS..: 231,65VALOR LÍQUIDO..: 2.132,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 243: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0243RESUMO DO SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 21.310,42 0051 INSS 0011 3.056,330106 INSALUBRIDADE O 0011 4.262,07 0052 IRRF 0010 398,380108 ADICIONAL NOTURNO O 0009 1.638,89 0140 DESC. SINTSEM 0009 169,180111 SOBRE-AVISO O 0005 1.550,000119 ANUENIO O 0011 1.027,900138 DIF. VENCIMENTO O 0001 223,70

TOTAL DE SERVIDORES: 11 VANTAGEM: 30.012,98 DESCONTO: 3.623,89ORC.: 30.012,98 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 26.389,09------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 30.012,98TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.800,94

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0244SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000067 5 - SUS - HOSPITAL VI - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10291IVINA CARLA DE SOUSA COSTA 0020 ATENDENTE LICENCA MATERNIDADE 01/03/201600003PADRAO 0001 PADRAO 15247-1

0001 VENCIMENTO BASE 20/30 624,66 0051 INSS 8 49,970002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 44,09

VANTAGENS..: 668,75 DESCONTOS..: 49,97VALOR LÍQUIDO..: 618,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0245RESUMO DO SETOR: 000067 5 - SUS - HOSPITAL VI - TEMPORARIOS - ADM II 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 624,66 0051 INSS 0001 49,970002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 44,09

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 668,75 DESCONTO: 49,97ORC.: 624,66 EXT.: 44,09 LÍQUIDO.: 618,78------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 624,66TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 141,55

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0246SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000069 5 - SUS - HOSPITAL I - CONSERV E MANUT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10817ANA MARIA CUNHA FERREIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8086-1

0117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.125,00 0051 INSS 8 90,00VANTAGENS..: 1.125,00 DESCONTOS..: 90,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.035,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10968CLAUDIANA MENDES GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18625-2

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.755,00 0051 INSS 9 157,95VANTAGENS..: 1.755,00 DESCONTOS..: 157,95

VALOR LÍQUIDO..: 1.597,05------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10825EDILEUZA DE OLIVEIRA SILVA 0097 COZINHEIRO (A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20381-5

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0051 INSS 8 75,400113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 942,50

VANTAGENS..: 1.004,64 DESCONTOS..: 75,40VALOR LÍQUIDO..: 929,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10971FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18643-0

0117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 2.025,00 0051 INSS 9 182,25VANTAGENS..: 2.025,00 DESCONTOS..: 182,25

VALOR LÍQUIDO..: 1.842,75------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10920FRANCISCO EDSON DA SILVA 0255 PORTEIRO TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1000633-3

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.170,00 0051 INSS 9 152,550117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 525,00

VANTAGENS..: 1.695,00 DESCONTOS..: 152,55VALOR LÍQUIDO..: 1.542,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10922GABRIEL NICOLAS OLIVEIRA 0255 PORTEIRO TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 500269-9

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.235,00 0051 INSS 9 151,650117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 450,00

VANTAGENS..: 1.685,00 DESCONTOS..: 151,65VALOR LÍQUIDO..: 1.533,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10835JOSE JODERLANIO DE OLIVEIRA SANTOS 0255 PORTEIRO TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8253-8

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.235,00 0051 INSS 9 151,650117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 450,00

VANTAGENS..: 1.685,00 DESCONTOS..: 151,65VALOR LÍQUIDO..: 1.533,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 247: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0247SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000069 5 - SUS - HOSPITAL I - CONSERV E MANUT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10836JOSE VALDEREZ DE ARAUJO COSTA 0255 PORTEIRO TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 11536-3

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.170,00 0051 INSS 8 129,600117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 450,00

VANTAGENS..: 1.620,00 DESCONTOS..: 129,60VALOR LÍQUIDO..: 1.490,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10834JOSELITA PEREIRA DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0701582-8

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.040,00 0051 INSS 8 83,20VANTAGENS..: 1.040,00 DESCONTOS..: 83,20

VALOR LÍQUIDO..: 956,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10841MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA PAIVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7818-2

0117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10843MARIA EDINEIDE DA COSTA 0097 COZINHEIRO (A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 14998-5

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 75,400113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 942,50

VANTAGENS..: 973,57 DESCONTOS..: 75,40VALOR LÍQUIDO..: 898,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10844MARIA ELIENE FERREIRA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21507-4

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 93,600113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.170,00

VANTAGENS..: 1.201,07 DESCONTOS..: 93,60VALOR LÍQUIDO..: 1.107,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10998RAIMUNDO JOSE RAULINO DE LIMA 0255 PORTEIRO TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0012898-8

0117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10852RAIMUNDO NONATO DA SILVA II 0255 PORTEIRO TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17917-5

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.235,00 0051 INSS 9 151,650117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 450,00

VANTAGENS..: 1.685,00 DESCONTOS..: 151,65VALOR LÍQUIDO..: 1.533,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 248: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0248SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000069 5 - SUS - HOSPITAL I - CONSERV E MANUT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10857RITA DE CASSIA DOS SANTOS FREITAS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001472-7

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0051 INSS 8 78,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 975,00

VANTAGENS..: 1.037,14 DESCONTOS..: 78,00VALOR LÍQUIDO..: 959,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10856SOLIENE REBOUCAS RODRIGUES 0097 COZINHEIRO (A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 16550-6

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 942,50 0051 INSS 8 75,40VANTAGENS..: 942,50 DESCONTOS..: 75,40

VALOR LÍQUIDO..: 867,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0249RESUMO DO SETOR: 000069 5 - SUS - HOSPITAL I - CONSERV E MANUTEN - TEMPORA 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 186,42 0051 INSS 0016 1.840,300113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0012 13.812,500117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0009 7.875,00

TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 21.873,92 DESCONTO: 1.840,30ORC.: 21.687,50 EXT.: 186,42 LÍQUIDO.: 20.033,62------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 21.687,50TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.914,39

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0250SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000071 5 - SMS - CEO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0643 ARINILSON MOREIRA CHAVES LIMA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022466-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.476,61 0051 INSS 11 578,600106 INSALUBRIDADE 20% 495,32 0052 IRRF 22,5 331,870119 ANUENIO 5,00 167,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,760210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 881,870267 DOUTORADO 50% 1.238,30

VANTAGENS..: 5.260,02 DESCONTOS..: 935,23VALOR LÍQUIDO..: 4.324,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0655 DEOLINO JUNIOR IBIAPINA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 6841-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.457,81 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 491,56 0052 IRRF 27,5 1.146,530119 ANUENIO 5,00 160,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,570137 MESTRADO 35% 860,230145 CARGO COMISSIONADO 3.600,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 748,26

VANTAGENS..: 8.318,16 DESCONTOS..: 1.779,54VALOR LÍQUIDO..: 6.538,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1781 DILMARA AMARAL SILVA 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/03/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022625-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 1.363,640119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00

VANTAGENS..: 8.728,46 DESCONTOS..: 2.015,72VALOR LÍQUIDO..: 6.712,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0648 JOAO ECKNER EDUARDO 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 02/03/197300003PADRAO 0001 PADRAO 0023164-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.476,61 0051 INSS 11 340,530106 INSALUBRIDADE 20% 495,320119 ANUENIO 5,00 123,83

VANTAGENS..: 3.095,76 DESCONTOS..: 340,53VALOR LÍQUIDO..: 2.755,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1127 MARIA DE FATIMA GURGEL LOBO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 10/07/200600000 0001 PADRAO 0023665-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 703,640119 ANUENIO 5,00 218,220135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.312,08VALOR LÍQUIDO..: 5.016,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0251SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000071 5 - SMS - CEO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0651 PAULO HENRIQUE VIANA CHAVES 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024181-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.351,66 0051 INSS 11 375,080106 INSALUBRIDADE 20% 470,33 0052 IRRF 15 100,420119 ANUENIO 5,00 117,580135 ESPECIALIZACAO 20% 470,33

VANTAGENS..: 3.409,90 DESCONTOS..: 475,50VALOR LÍQUIDO..: 2.934,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 252: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0252RESUMO DO SETOR: 000071 5 - SMS - CEO 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 18.491,61 0051 INSS 0006 3.119,530106 INSALUBRIDADE O 0006 3.698,31 0052 IRRF 0005 3.646,100119 ANUENIO O 0006 1.006,07 0140 DESC. SINTSEM 0003 92,970135 ESPECIALIZACAO O 0003 2.216,110137 MESTRADO O 0001 860,230145 CARGO COMISSIONADO O 0002 6.000,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 748,260210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 881,870267 DOUTORADO O 0001 1.238,30

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 35.140,76 DESCONTO: 6.858,60ORC.: 35.140,76 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 28.282,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 35.140,76TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.962,90

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 253: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0253SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1111 FRANCELIA DE FREITAS SANTOS PINHEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022769-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070106 INSALUBRIDADE 20% 187,400119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.202,32 DESCONTOS..: 93,70VALOR LÍQUIDO..: 1.108,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1140 MARIA DO SOCORRO BRITO NOGUEIRA. 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/198500000 0001 PADRAO 0023728-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.082,96 0051 INSS 8 108,290106 INSALUBRIDADE 20% 216,590119 ANUENIO 5,00 54,14

VANTAGENS..: 1.353,69 DESCONTOS..: 108,29VALOR LÍQUIDO..: 1.245,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0673 SUYANNE SANTIAGO CASIMIRO MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024408-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 855,530119 ANUENIO 5,00 237,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,450135 ESPECIALIZACAO 20% 949,07

VANTAGENS..: 6.880,77 DESCONTOS..: 1.511,42VALOR LÍQUIDO..: 5.369,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 254: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0254RESUMO DO SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 6.765,33 0051 INSS 0003 810,430002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0001 855,530106 INSALUBRIDADE O 0003 1.353,06 0140 DESC. SINTSEM 0001 47,450119 ANUENIO O 0003 338,250135 ESPECIALIZACAO O 0001 949,07

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 9.436,78 DESCONTO: 1.713,41ORC.: 9.405,71 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 7.723,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 9.405,71TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.131,33

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 255: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0255SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10821BENILTON SILVA DO NASCIMENTO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022489-8

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 617,50 0051 INSS 8 91,400117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 525,00

VANTAGENS..: 1.142,50 DESCONTOS..: 91,40VALOR LÍQUIDO..: 1.051,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10916CHRISTIANE MARIA PITOMBEIRA NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20275-4

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 89,600113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 600,00

VANTAGENS..: 1.151,07 DESCONTOS..: 89,60VALOR LÍQUIDO..: 1.061,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10822COSMA ARRUDA VIEIRA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 9200-2

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 325,00 0051 INSS 8 92,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 825,00

VANTAGENS..: 1.150,00 DESCONTOS..: 92,00VALOR LÍQUIDO..: 1.058,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10969ERIZENE DE OLIVEIRA MARTINS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1000802-6

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 747,50 0051 INSS 8 107,800117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 600,00

VANTAGENS..: 1.347,50 DESCONTOS..: 107,80VALOR LÍQUIDO..: 1.239,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10917EUGENIA MARIA MAIA PITOMBEIRA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18374-1

0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 1.532,80 0051 INSS 9 235,630228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 1.085,40 0052 IRRF 7,5 35,89

VANTAGENS..: 2.618,20 DESCONTOS..: 271,52VALOR LÍQUIDO..: 2.346,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10970FLAVIANA ROCHA DE SOUSA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18787-9

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 455,00 0051 INSS 8 90,400117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 675,00

VANTAGENS..: 1.130,00 DESCONTOS..: 90,40VALOR LÍQUIDO..: 1.039,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0256SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10918FRANCISCA ERIVANIA DA SILVA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20547-8

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,00 0051 INSS 8 89,600117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 600,00

VANTAGENS..: 1.120,00 DESCONTOS..: 89,60VALOR LÍQUIDO..: 1.030,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10829FRANCISCA MARIA SARAIVA DE OLIVEIRA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022833-8

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 585,00 0051 INSS 8 94,800117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 600,00

VANTAGENS..: 1.185,00 DESCONTOS..: 94,80VALOR LÍQUIDO..: 1.090,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10973GESSICA MARA DA SILVA LIMA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18583-3

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 455,00 0051 INSS 8 84,400117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 600,00

VANTAGENS..: 1.055,00 DESCONTOS..: 84,40VALOR LÍQUIDO..: 970,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10831GILVANIA PAULA DE MOURA COSTA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0000007763-1

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 975,00 0051 INSS 8 78,00VANTAGENS..: 975,00 DESCONTOS..: 78,00

VALOR LÍQUIDO..: 897,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10974GLAUCIA MARIA CASTRO DE MENESES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18619-8

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 83,600113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 525,00

VANTAGENS..: 1.076,07 DESCONTOS..: 83,60VALOR LÍQUIDO..: 992,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10833ISABELLA STEFANE MAGALHAES MEDEIROS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7753-4

0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 1.532,80 0051 INSS 9 235,630228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 1.085,40 0052 IRRF 7,5 21,67

VANTAGENS..: 2.618,20 DESCONTOS..: 257,30VALOR LÍQUIDO..: 2.360,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0257SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10837JOSE WILLIAMES MENDES SABINO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023321-8

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,00 0051 INSS 8 101,600117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 750,00

VANTAGENS..: 1.270,00 DESCONTOS..: 101,60VALOR LÍQUIDO..: 1.168,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10923JOSIANA MARA LIMA DE ASSIS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7446-2

0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 191,60 0051 INSS 8 50,060228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 434,16

VANTAGENS..: 625,76 DESCONTOS..: 50,06VALOR LÍQUIDO..: 575,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10924KARINY DA SILVA ARRAIS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21106-0

0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 1.341,20 0051 INSS 11 338,560228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 1.736,64 0052 IRRF 7,5 48,42

VANTAGENS..: 3.077,84 DESCONTOS..: 386,98VALOR LÍQUIDO..: 2.690,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10975LUZINETE BEZERRA BARBOSA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18755-0

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 455,00 0051 INSS 8 90,400117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 675,00

VANTAGENS..: 1.130,00 DESCONTOS..: 90,40VALOR LÍQUIDO..: 1.039,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10976MARIA CELIA OLIVEIRA DA COSTA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21321-7

0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 2.778,20 0051 INSS 11 305,600052 IRRF 7,5 28,42

VANTAGENS..: 2.778,20 DESCONTOS..: 334,02VALOR LÍQUIDO..: 2.444,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10840MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023612-8

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 650,00 0051 INSS 8 88,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 450,00

VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 88,00VALOR LÍQUIDO..: 1.012,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0258SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10842MARIA DAS GRACAS MOURA DA SILVA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023637-3

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 780,00 0051 INSS 8 80,400117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 225,00

VANTAGENS..: 1.005,00 DESCONTOS..: 80,40VALOR LÍQUIDO..: 924,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10977MARIA EVILANIA DA SILVA QUEIROZ 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023807-4

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 83,600113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 525,00

VANTAGENS..: 1.076,07 DESCONTOS..: 83,60VALOR LÍQUIDO..: 992,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10845MARIA HELENA CUNHA MAIA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023836-8

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 390,00 0051 INSS 8 91,200117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 750,00

VANTAGENS..: 1.140,00 DESCONTOS..: 91,20VALOR LÍQUIDO..: 1.048,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10925MARIA IVONEIDE CHAGAS SOARES DE SOUSA 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18432-2

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 585,00 0051 INSS 8 94,800117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 600,00

VANTAGENS..: 1.185,00 DESCONTOS..: 94,80VALOR LÍQUIDO..: 1.090,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10846MARIA IVONETE CHAGAS SOARES ALVES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001486-7

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 585,00 0051 INSS 8 112,800117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 825,00

VANTAGENS..: 1.410,00 DESCONTOS..: 112,80VALOR LÍQUIDO..: 1.297,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10858MARIA ROSEMEIRE GUERRA LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7997-9

0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 1.341,20 0051 INSS 9 237,930228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 1.302,48 0052 IRRF 7,5 23,41

VANTAGENS..: 2.643,68 DESCONTOS..: 261,34VALOR LÍQUIDO..: 2.382,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0259SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10862MIRELLA CARLA LEITAO COSTA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4333-8

0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 3.448,80 0051 INSS 11 451,000228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 651,24 0052 IRRF 15 135,67

VANTAGENS..: 4.100,04 DESCONTOS..: 586,67VALOR LÍQUIDO..: 3.513,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10978NARA JEANETE DE CASTRO GOMES 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7643-0

0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 1.341,20 0051 INSS 11 338,560228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 1.736,64 0052 IRRF 7,5 62,64

VANTAGENS..: 3.077,84 DESCONTOS..: 401,20VALOR LÍQUIDO..: 2.676,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10851OZEANA MARIA MAIA DE FARIAS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0024166-0

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 455,00 0051 INSS 8 90,400117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 675,00

VANTAGENS..: 1.130,00 DESCONTOS..: 90,40VALOR LÍQUIDO..: 1.039,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10927PATRICIA GONCALVES MENDES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18368-7

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.202,50 0051 INSS 8 96,20VANTAGENS..: 1.202,50 DESCONTOS..: 96,20

VALOR LÍQUIDO..: 1.106,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10853REGIA DEBORA CARDOSO DA SILVA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7779-8

0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 958,00 0051 INSS 9 242,510228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 1.736,64 0052 IRRF 7,5 26,89

VANTAGENS..: 2.694,64 DESCONTOS..: 269,40VALOR LÍQUIDO..: 2.425,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10854RYANNE RIBEIRO DOS REIS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 16843-2

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,00 0051 INSS 8 89,600117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 600,00

VANTAGENS..: 1.120,00 DESCONTOS..: 89,60VALOR LÍQUIDO..: 1.030,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 260: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0260SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10855SILVANA ALVES DE FREITAS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1312-9

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0051 INSS 8 84,400113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 455,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 600,00

VANTAGENS..: 1.117,14 DESCONTOS..: 84,40VALOR LÍQUIDO..: 1.032,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10979THAIS PEREIRA DA SILVA 0003 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 17/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18674-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 244,800252 SOBRE-AVISO II 320,00 0052 IRRF 7,5 28,62

VANTAGENS..: 2.720,00 DESCONTOS..: 273,42VALOR LÍQUIDO..: 2.446,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 261: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0261RESUMO DO SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC ENFER. E ENFER 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 2.400,00 0051 INSS 0032 4.685,280002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 155,35 0052 IRRF 0009 411,630113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0022 12.837,500117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0020 12.225,000227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0009 14.465,800228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0008 9.768,600252 SOBRE-AVISO II O 0001 320,00

TOTAL DE SERVIDORES: 32 VANTAGEM: 52.172,25 DESCONTO: 5.096,91ORC.: 52.016,90 EXT.: 155,35 LÍQUIDO.: 47.075,34------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 52.016,90TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 11.787,03

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0262SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10815ADALBERTO FARIAS DE OLIVEIRA 0122 TECNICO DE LABORATORIO TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022256-9

0111 SOBRE-AVISO 900,00 0051 INSS 8 72,00VANTAGENS..: 900,00 DESCONTOS..: 72,00

VALOR LÍQUIDO..: 828,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10966ANDREA DE FREITAS RIBEIRO 0024 AUX. DE LABORATORIO DE AN TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18582-5

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 975,00 0051 INSS 8 78,00VANTAGENS..: 975,00 DESCONTOS..: 78,00

VALOR LÍQUIDO..: 897,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10818ANTONIA NEUMA MOURA DE FREITAS 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 10716-6

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 78,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 975,00

VANTAGENS..: 1.006,07 DESCONTOS..: 78,00VALOR LÍQUIDO..: 928,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10967ANTONIO CERESO MENDES RUFINO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18667-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 160,060108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 140,500111 SOBRE-AVISO 350,00

VANTAGENS..: 1.778,50 DESCONTOS..: 160,06VALOR LÍQUIDO..: 1.618,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10820ANTONIO FLAVIO MARTINS 0087 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022428-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.100,00 0051 INSS 8 108,800113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 260,00

VANTAGENS..: 1.360,00 DESCONTOS..: 108,80VALOR LÍQUIDO..: 1.251,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11000DAISLANE COSTA BAIA DO Ó 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0018788-7

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.040,00 0051 INSS 8 83,20VANTAGENS..: 1.040,00 DESCONTOS..: 83,20

VALOR LÍQUIDO..: 956,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10824DAYLZA MARIA MALVEIRA DE LIMA 0266 AUXILIAR DE FARMACIA TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001491-3

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 650,00 0051 INSS 8 118,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 825,00

VANTAGENS..: 1.475,00 DESCONTOS..: 118,00VALOR LÍQUIDO..: 1.357,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 263: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0263SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10919FRANCISCA MAGNA RABELO NETA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 11418-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96

VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10921FRANCISCO JEISSON DE ALMEIDA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2887-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 155,560108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 140,500111 SOBRE-AVISO 300,00

VANTAGENS..: 1.728,50 DESCONTOS..: 155,56VALOR LÍQUIDO..: 1.572,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10972FRANCISCO MARCIELIO BRITO DA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 14523-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 155,560108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 140,500111 SOBRE-AVISO 300,00

VANTAGENS..: 1.728,50 DESCONTOS..: 155,56VALOR LÍQUIDO..: 1.572,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10830GASPARINA GRACI REGIS NOGUEIRA 0266 AUXILIAR DE FARMACIA TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18145-5

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 650,00 0051 INSS 8 112,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 750,00

VANTAGENS..: 1.400,00 DESCONTOS..: 112,00VALOR LÍQUIDO..: 1.288,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10999JOSE OZIAS CARNEIRO DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001546-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 155,560108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 140,500111 SOBRE-AVISO 300,00

VANTAGENS..: 1.728,50 DESCONTOS..: 155,56VALOR LÍQUIDO..: 1.572,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10859LUAN YURI AZEVEDO DE SOUSA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18095-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8 111,040111 SOBRE-AVISO 100,00

VANTAGENS..: 1.388,00 DESCONTOS..: 111,04VALOR LÍQUIDO..: 1.276,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0264SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10839MARCOS AURELIO TERCEIRO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18365-2

0117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.125,00 0051 INSS 8 90,00VANTAGENS..: 1.125,00 DESCONTOS..: 90,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.035,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10848MARIA LUZIVANIA RODRIGUES FLOR 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0573175-5

0117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.125,00 0051 INSS 8 90,00VANTAGENS..: 1.125,00 DESCONTOS..: 90,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.035,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10850NICKSON FRANCISCO SOBREIRA BATISTA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0701947-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8 111,040111 SOBRE-AVISO 100,00

VANTAGENS..: 1.388,00 DESCONTOS..: 111,04VALOR LÍQUIDO..: 1.276,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10928ROSEANE COELHO FARIA 0266 AUXILIAR DE FARMACIA TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18382-2

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 715,00 0051 INSS 8 117,200117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 750,00

VANTAGENS..: 1.465,00 DESCONTOS..: 117,20VALOR LÍQUIDO..: 1.347,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10997THYARA SILVA MENDES DE FREITAS 0054 FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 14403-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 265: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0265RESUMO DO SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ADM I 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 10.965,00 0051 INSS 0018 1.966,980002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,070108 ADICIONAL NOTURNO O 0004 562,000111 SOBRE-AVISO O 0007 2.350,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0007 5.265,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0005 4.575,00

TOTAL DE SERVIDORES: 18 VANTAGEM: 23.748,07 DESCONTO: 1.966,98ORC.: 23.717,00 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 21.781,09------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 23.717,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.374,27

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0266SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6565 ABIGAIL LUCIA NOGUEIRA MAIA FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0022254-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6567 ADELINA SILVA DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022259-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 192,330005 1/3 FÉRIAS 1/3 599,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000119 ANUENIO 5,00 61,500129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.644,10 DESCONTOS..: 214,63VALOR LÍQUIDO..: 2.429,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6479 ADRIANA LIMA DE SOUSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022267-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0563 AFRANIA REGINA REGIS DE MOISES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022275-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6569 ALYNE VIEIRA DE SOUSA PINTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022312-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0267SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6451 ANA CRISTINA SILVA BRITO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022335-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6480 ANA LUIZA DE OLIVEIRA PERGENTINO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022356-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6452 ANA MARIA GRANGEIRO VIEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022365-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10327ANITA LENUAR DE ANDRADE MOURA NOGUEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 15/04/201600000 0001 PADRAO 15823-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 118,080106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 1.983,08 DESCONTOS..: 130,38VALOR LÍQUIDO..: 1.852,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6453 ANTONIA HOLANDA BESERRA NEO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022403-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 268: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0268SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0566 ANTONIA VERANEIDE CHAVES PORTELA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022413-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6454 ARLENE MAIA DE ARAUJO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 7590-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6568 CAROLINE APARECIDA REGIS NOGUEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022517-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 190,860005 1/3 FÉRIAS 1/3 595,42 0052 IRRF 7,5 1,930106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 329,860129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.627,70 DESCONTOS..: 544,95VALOR LÍQUIDO..: 2.082,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0568 CLAUBIA RODRIGUES LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022543-6

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6457 CLEUDENIA MARIA NUNES GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022563-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 190,860005 1/3 FÉRIAS 1/3 595,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000119 ANUENIO 4,00 49,200129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.627,70 DESCONTOS..: 213,16VALOR LÍQUIDO..: 2.414,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 269: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0269SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6455 DANYA GERUCIA DE SOUSA HOLANDA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022598-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6456 DARLENE MARIA LIMA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022599-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 320,210129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 464,53VALOR LÍQUIDO..: 1.567,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0570 DEUZIRAM MAIA SILVA DE OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022615-7

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0572 DIANA QUEIROZ DE FREITAS SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 02/05/200100000 0001 PADRAO 0022618-1

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 507,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0574 EDINEUZA ESTEVAM DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022646-7

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6570 ELAYNE CRISTINA DE LIMA MOREIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022669-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 190,860005 1/3 FÉRIAS 1/3 595,42 0052 IRRF 7,5 1,930106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.627,70 DESCONTOS..: 215,09VALOR LÍQUIDO..: 2.412,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0270SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0575 ELCI BRAUNA DA SILVA ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022671-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0576 ELIAS BANDEIRA GUIMARAES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022678-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6458 ELIENE ALVES DE QUEIROZ MACIEL 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022683-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 214,810129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 359,13VALOR LÍQUIDO..: 1.673,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6572 EXPEDITO SOARES PEREIRA JUNIOR 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0022729-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6574 FATIMA JOSIANE DE OLIVEIRA GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022740-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0579 FRANCISCA DE SOUSA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0022792-7

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 271: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0271SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9394 FRANCISCA ELIETE SANTOS DE MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/12/201400000 0001 PADRAO 10366-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 120,050106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 2,00 24,60 0153 EMPRESTIMO CEF 50,500129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.007,68 DESCONTOS..: 182,85VALOR LÍQUIDO..: 1.824,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6459 FRANCISCA MEYRE CAVALCANTE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022835-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0581 GEIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 26/04/200100000 0001 PADRAO 0022995-4

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0583 GILDETE VIEIRA DE ALMEIDA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023018-9

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0584 HELIO SILVA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0571039-1

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6582 ISABELA GEISA NOGUEIRA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023080-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 272: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0272SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10581ISMALEN GISSELY DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 07/06/201600000 0001 PADRAO 16395-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 118,080106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 1.983,08 DESCONTOS..: 130,38VALOR LÍQUIDO..: 1.852,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6461 JANAINA GUIMARAES COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023114-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6462 JANE LUCIA ESTACIO CHAVES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023117-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6463 JARDENIA DARQUE DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023127-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6583 JESSICA DE FREITAS MELO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023142-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 273: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0273SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6586 JOANA DARC DE FREITAS NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023147-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6491 JOELMA CRISTINA MOURA FEITOSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 17/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023187-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 209,400129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 189,52

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 543,24

VALOR LÍQUIDO..: 1.489,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0586 JOSE EVARISTO DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023244-0

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0587 JOSE MAILSON PEREIRA RODRIGUES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023277-7

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0588 JOVELINA FERREIRA COSTA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0023337-4

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0590 JULIA FRANCILENE DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/06/200300003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0571013-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 274: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0274SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6597 KARINA TAVORA GONDIM DE CASTRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023362-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6592 KEILA MARIA DA SILVA SOUSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023374-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6464 KEILA PATRICIA COSTA DE JESUS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023376-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6482 KELVIA MARIA GUIMARAES MAIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023381-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6465 LEILA TATIANA LIMA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023403-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0275SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0592 LIANE ROCHA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/06/200200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023411-7

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6601 LUANA MARA GOMES REGES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023430-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0594 LUCINEIVA GOMES COSTA VIEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 02/01/200300003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023453-2

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6603 MABELLY INGRYD COSTA LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023485-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6607 MARCELA DE ALMEIDA FELIPE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0023499-0

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 2.032,28 0051 INSS 8 122,020140 DESC. SINTSEM 1% 12,300261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6610 MARCIA REJANE SOUSA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023507-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0276SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0553 MARDONIO MAIA REGIS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023525-3

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0555 MARIA ALICE SOUSA OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023537-7

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6559 MARIA ANA LUCIA FERNANDES MARTINS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023547-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0557 MARIA AURENICE MATOS DUARTE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023564-4

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6466 MARIA AURINEIDE SILVA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023568-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0562 MARIA BATISTA DE FREITAS BARROS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023570-9

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 277: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0277SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0564 MARIA BERNADETE FERNANDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023573-3

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0565 MARIA CLAUDIA LIMA PINHEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0571035-9

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6553 MARIA DA CONCEICAO ALVES FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 757400-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0567 MARIA DA CONCEICAO ANDRADE LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023600-4

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8336 MARIA DA PAZ GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/04/201300000 0001 PADRAO 4870-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 255,200129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 399,52VALOR LÍQUIDO..: 1.632,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0569 MARIA DE FATIMA ANDRADE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 29/06/200000003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023644-6

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0278SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0571 MARIA DE FATIMA FREITAS REBOUCAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 2764-2

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0573 MARIA DE FATIMA MAIA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400000 0001 PADRAO 0023671-3

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0580 MARIA DO CARMO SILVA COSTA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023719-1

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0582 MARIA DO SOCORRO ALVES N. MARTINS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023725-6

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6561 MARIA ELISAMAR DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023772-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0591 MARIA ERONEIDE SILVA N. OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023787-6

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0279SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6467 MARIA IDELZUITE NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023848-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0593 MARIA IRANILDE MUNIZ F. DE CASTRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 570929-6

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0595 MARIA JACILDA MAIA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023877-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0596 MARIA JOECI MENDES GONSALVES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023884-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0597 MARIA JORDENIA DA SILVA MENDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023886-4

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4520 MARIA JOSE NOBRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023903-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0280SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8507 MARIA JOSELIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 03/06/201300003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023905-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 121,030106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,90 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.019,98 DESCONTOS..: 143,33VALOR LÍQUIDO..: 1.876,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0599 MARIA JUCILEIDE GOMES DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023915-1

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0600 MARIA JUCILENE GUIMARAES CHAVES COSTA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023918-6

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6468 MARIA LAURICI PAIVA DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023925-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0601 MARIA LUCIA DOS SANTOS MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023948-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0602 MARIA LUCICREIDE CHAVES MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 19/06/200000003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0023955-0

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0281SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0603 MARIA LUCILENE DE ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023961-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0604 MARIA LUZINEIDE DOS SANTOS LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023980-1

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0605 MARIA MAIA SALDANHA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023988-7

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0606 MARIA NAIR DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0024009-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0607 MARIA NAZAILDE CARNEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0024010-9

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9027 MARIA OZANILDA CARNEIRO DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 06/03/201400003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0572006-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 121,030106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,90 0153 EMPRESTIMO CEF 153,560129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.019,98 DESCONTOS..: 296,89VALOR LÍQUIDO..: 1.723,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0608 MARIA RAIMUNDA DE SENA MACENA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024026-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 282: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0282SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6566 MARIA RIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024036-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0609 MARIA VALFRIDA CASTRO DE OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024060-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9327 MARIA VANDA COSTA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/09/201400003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 573615-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 120,050106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 2,00 24,60 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.007,68 DESCONTOS..: 142,35VALOR LÍQUIDO..: 1.865,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6562 MARIA VENERANDA GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0024071-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0610 MARIA ZEUMA DE MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024081-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0611 MARIA ZIVANIR DOS SANTOS OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0024084-2

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 283: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0283SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6483 MARIANA MAIA DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024086-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6470 NADIA LOPES DE ARAUJO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024133-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6471 NADIA MONIQUE MOURA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 1373-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0614 NILDA MARIA CHAGAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0024147-4

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0615 NOEME JERONIMO DE LIMA SANTIAGO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 03/02/200300003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0024152-0

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0616 OSMARINA CUNHA FERREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024159-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 284: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0284SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0617 PRONUNCIANA LINO BEZERRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024194-6

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0619 RAIMUNDA DE LIMA FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024206-3

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0620 RAIMUNDA NONATA DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024222-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6472 RAQUEL FILGUEIRA CRUZ 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024276-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6473 RIVIA NOGUEIRA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024318-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6474 ROSANA DA SILVA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024343-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 285: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0285SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0624 SEBASTIANA PALHARES DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0570892-3

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0626 TEREZINHA FERREIRA DA COSTA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024425-2

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6475 VALCILENE LEITAO COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024438-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6476 VANDEJANY THAIS MARTINS DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024457-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6477 VANESKA MARA MACIEL DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0024461-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6563 VANIA LUCIA MAIA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0024465-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0286SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0627 VERA LUCIA DE FREITAS MARTINS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0024472-4

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0628 VERA LUCIA VIDAL DE FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024477-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0629 VIRGINIA MARIA XAVIER MOREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0024489-9

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07

VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6564 ZELIA MARIA NOGUEIRA MENDES DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024508-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0287RESUMO DO SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0059 72.574,13 0051 INSS 0060 7.584,230005 1/3 FÉRIAS O 0004 2.385,78 0052 IRRF 0002 3,860006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 2.032,28 0140 DESC. SINTSEM 0060 738,000106 INSALUBRIDADE O 0059 14.514,59 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 1.533,540119 ANUENIO O 0057 2.742,90 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 189,520129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0119 60.333,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0116 1.160,00

0272 DESC. SINTSEM O 0019 96,33

TOTAL DE SERVIDORES: 120 VANTAGEM: 154.582,68 DESCONTO: 11.305,48ORC.: 152.550,40 EXT.: 2.032,28 LÍQUIDO.: 143.277,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 94.249,68TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 21.356,98

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 288: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0288SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0653 ADRIANA DIRLEY COSTA LIMA FREIRE 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022266-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 475,800119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,03

VANTAGENS..: 5.879,14 DESCONTOS..: 1.131,27VALOR LÍQUIDO..: 4.747,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0531 ADRIANA SALGADO DE LIMA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022270-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10994ALINE MAYARA MOURA NOGUEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5256-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0500 ALVARO DE OLIVEIRA ROCHA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 7488-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 15.197,98 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 3.039,59 0052 IRRF 27,5 3.664,020119 ANUENIO 5,00 759,89

VANTAGENS..: 18.997,46 DESCONTOS..: 4.272,46VALOR LÍQUIDO..: 14.725,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0504 ANA MARIA DE OLIVEIRA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022363-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0532 ANTONIO RODRIGUES GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022458-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 103,660106 INSALUBRIDADE 20% 207,330119 ANUENIO 5,00 51,83

VANTAGENS..: 1.295,85 DESCONTOS..: 103,66VALOR LÍQUIDO..: 1.192,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0289SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1129 AURYLEDA GOMES BESSA GIRAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022480-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 651,500119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.303,58VALOR LÍQUIDO..: 5.024,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1131 BETANIA MOREIRA CHAVES LIMA. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022492-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 651,500119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.303,58VALOR LÍQUIDO..: 5.024,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1184 BRENDA DE SOUZA CAPISTRANO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/10/200600003PADRAO 0001 PADRAO 757398-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 651,500119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.303,58VALOR LÍQUIDO..: 5.024,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0656 CLARA MONTEIRO DA SILVA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 0022540-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0505 CRISTIANNE SOARES CHAVES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 4644-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 947,000119 ANUENIO 5,00 237,260137 MESTRADO 35% 1.660,87

VANTAGENS..: 7.592,57 DESCONTOS..: 1.555,44VALOR LÍQUIDO..: 6.037,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0290SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1135 DANIELE DE MOURA REMIGIO GRANJA. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022594-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 703,640119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.355,72VALOR LÍQUIDO..: 4.972,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1109 ELIANA SANTOS LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 1021-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370106 INSALUBRIDADE 20% 187,400119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.202,32 DESCONTOS..: 103,07VALOR LÍQUIDO..: 1.099,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1110 ELISA ALVES BARBOSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022690-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.171,25 DESCONTOS..: 103,07VALOR LÍQUIDO..: 1.068,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1792 EMANUELLE SARAH HOLANDA CRISOSTOMO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022704-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 600,110106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 465,890119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,64

VANTAGENS..: 5.455,57 DESCONTOS..: 1.109,64VALOR LÍQUIDO..: 4.345,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0540 FERNANDA HOLANDA DIOGENES BEZERRA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 10/02/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022749-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.959,71 0052 IRRF 27,5 1.377,680106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030119 ANUENIO 5,00 235,160135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66

VANTAGENS..: 8.779,51 DESCONTOS..: 2.033,15VALOR LÍQUIDO..: 6.746,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0291SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1128 FLAVIA SORAYA MAIA BANDEIRA LIMA GASPAR 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 10/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022760-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 651,500119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.303,58VALOR LÍQUIDO..: 5.024,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0647 FLAVIANE CUNHA VASCONCELOS 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022763-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 838,760119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66

VANTAGENS..: 6.819,80 DESCONTOS..: 1.494,23VALOR LÍQUIDO..: 5.325,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0658 FRANCISCA EDILEUZA MOURA RODRIGUES HOLANDA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/200000000 0001 PADRAO 0022795-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0514 FRANCISCA IVONETE GRANJA PINHEIRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022814-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 838,760119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66

VANTAGENS..: 6.819,80 DESCONTOS..: 1.494,23VALOR LÍQUIDO..: 5.325,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1807 FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA ABREU 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/05/200700003PADRAO 0001 PADRAO 18237-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 471,340119 ANUENIO 1,00 43,64 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA VI 670,140135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.153,88 DESCONTOS..: 1.749,92VALOR LÍQUIDO..: 4.403,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0292SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0659 GERLIANNE MARIA COSTA FREITAS 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 757388-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 475,800119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,03

VANTAGENS..: 5.879,14 DESCONTOS..: 1.131,27VALOR LÍQUIDO..: 4.747,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0660 IZOLDA MARIA MAIA NUNES VIEIRA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023094-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0519 JACINTA MARIA AMORIM ROBERTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023096-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 102,740106 INSALUBRIDADE 20% 205,490119 ANUENIO 5,00 51,37

VANTAGENS..: 1.284,31 DESCONTOS..: 102,74VALOR LÍQUIDO..: 1.181,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0661 JOSELIA MARIA LOPES DE ANDRADE 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023330-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1813 JOSIMARY MENDES DE SOUZA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/05/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0023335-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 275,690106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 1.476,420119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 6.628,46 DESCONTOS..: 1.795,75VALOR LÍQUIDO..: 4.832,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0293SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1134 MARIA DA CONCEICAO MOURA DE OLIVEIRA LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023605-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 840,600119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890138 DIF. VENCIMENTO 687,64

VANTAGENS..: 7.016,10 DESCONTOS..: 1.492,68VALOR LÍQUIDO..: 5.523,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1796 MARIA DALVANI LIMA MAIA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023620-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.977,13 0051 INSS 11 608,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 5.823,80 0052 IRRF 27,5 6.138,230106 INSALUBRIDADE 20% 2.795,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 139,770119 ANUENIO 5,00 698,850135 ESPECIALIZACAO 20% 2.795,42

VANTAGENS..: 26.090,62 DESCONTOS..: 6.886,44VALOR LÍQUIDO..: 19.204,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1168 MARIA DE FATIMA FREITAS BESSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/198800003PADRAO 0001 PADRAO 2369-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.082,96 0051 INSS 8 108,290106 INSALUBRIDADE 20% 216,590119 ANUENIO 5,00 54,14

VANTAGENS..: 1.353,69 DESCONTOS..: 108,29VALOR LÍQUIDO..: 1.245,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0513 MARIA ECIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 0023755-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 170,460106 INSALUBRIDADE 40% 522,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31 0153 EMPRESTIMO CEF 81,040141 DESLOCAMENTO 50,00

VANTAGENS..: 1.944,03 DESCONTOS..: 264,56VALOR LÍQUIDO..: 1.679,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0666 MARIA EDNA DE OLIVEIRA SILVA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023760-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 127,000106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 45,280119 ANUENIO 5,00 65,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,06

0153 EMPRESTIMO CEF 130,92VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 316,26

VALOR LÍQUIDO..: 1.316,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0294SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0668 MARIA EVIRLENE DA SILVA COSTA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023810-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31 0153 EMPRESTIMO CEF 424,63

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 568,31VALOR LÍQUIDO..: 1.064,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2800 MARIA GLAUCIA MOURA GOMES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/10/198600000 0001 PADRAO 0023832-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.957,47 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 991,49 0052 IRRF 27,5 940,100119 ANUENIO 5,00 247,87 0140 DESC. SINTSEM 1% 49,570135 ESPECIALIZACAO 20% 991,49

VANTAGENS..: 7.188,32 DESCONTOS..: 1.598,11VALOR LÍQUIDO..: 5.590,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0669 MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023892-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 102,740106 INSALUBRIDADE 20% 205,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,270119 ANUENIO 5,00 51,37

VANTAGENS..: 1.284,31 DESCONTOS..: 113,01VALOR LÍQUIDO..: 1.171,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0516 MARIA LUCIA MENDES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023951-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0551 MARIA LUCIVANIA FEITOSA PINHEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023968-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31 0153 EMPRESTIMO CEF 230,01

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 373,69VALOR LÍQUIDO..: 1.259,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0295SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0520 MARIA NOELIA DA SILVA LIMA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024019-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0792 MARIA VANDI BARRETO DE MESQUITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024065-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.018,19 0051 INSS 8 101,810106 INSALUBRIDADE 20% 203,630119 ANUENIO 5,00 50,90

VANTAGENS..: 1.272,72 DESCONTOS..: 101,81VALOR LÍQUIDO..: 1.170,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0671 MARLENE FREITAS GADELHA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024097-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1133 MARTHA CAMPOS DE MOURA FÉ 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024108-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 982,700119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640137 MESTRADO 35% 1.527,560138 DIF. VENCIMENTO 549,69

VANTAGENS..: 7.532,82 DESCONTOS..: 1.634,78VALOR LÍQUIDO..: 5.898,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0672 RAIMUNDA SOUZA GUIMARAES JERONIMO 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024228-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0296SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0789 RAIMUNDA VILANEIDE GUIMARAES DE OLI 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 28/03/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0024231-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 102,740106 INSALUBRIDADE 20% 205,490119 ANUENIO 5,00 51,37

VANTAGENS..: 1.284,31 DESCONTOS..: 102,74VALOR LÍQUIDO..: 1.181,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10789RENATA BARROS GADELHA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17958-2

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0527 ROGIANE CASTRO MOURA 0331 TECNICO EM HIGIENE DENTAL EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024332-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.309,23 0051 INSS 8 130,920106 INSALUBRIDADE 20% 261,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,090119 ANUENIO 5,00 65,46

VANTAGENS..: 1.636,53 DESCONTOS..: 144,01VALOR LÍQUIDO..: 1.492,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1793 TEREZA CRISTINA HOLANDA PAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0024422-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 703,640119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 6.628,46 DESCONTOS..: 1.355,72VALOR LÍQUIDO..: 5.272,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1132 TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA ANDRADE. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024424-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 703,640119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 6.628,46 DESCONTOS..: 1.355,72VALOR LÍQUIDO..: 5.272,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0297SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1194 VALNICE MARIA MENDES DE CASTRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024453-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 651,500119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 6.628,46 DESCONTOS..: 1.303,58VALOR LÍQUIDO..: 5.324,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0924 WENIA MARIA OLIVEIRA BELMINO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0024498-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.957,47 0051 INSS 11 608,440078 ABONO DE PERMANENCIA 608,44 0052 IRRF 27,5 887,960106 INSALUBRIDADE 20% 991,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 49,570119 ANUENIO 5,00 247,87 0153 EMPRESTIMO CEF 598,000135 ESPECIALIZACAO 20% 991,49 0243 EMPRESTIMO CEF II 200,97

VANTAGENS..: 7.796,76 DESCONTOS..: 2.344,94VALOR LÍQUIDO..: 5.451,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0530 WISSEANA OLIVEIRA 0332 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024504-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31 0153 EMPRESTIMO CEF 314,68

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 458,36VALOR LÍQUIDO..: 1.174,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0298RESUMO DO SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0047 153.086,87 0051 INSS 0049 17.108,860002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0024 26.368,680005 1/3 FÉRIAS O 0002 7.783,51 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 45,280078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 608,44 0140 DESC. SINTSEM 0039 1.235,740106 INSALUBRIDADE O 0047 30.878,44 0153 EMPRESTIMO CEF 0006 1.779,280119 ANUENIO O 0047 7.479,61 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 670,140135 ESPECIALIZACAO O 0017 17.202,17 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 200,970137 MESTRADO O 0002 3.188,430138 DIF. VENCIMENTO O 0002 1.237,330141 DESLOCAMENTO O 0005 1.250,000145 CARGO COMISSIONADO O 0002 5.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 49 VANTAGEM: 227.745,87 DESCONTO: 47.408,95ORC.: 227.714,80 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 180.336,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 225.140,94TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 51.016,94

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0299SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10940ADRIANA BRAUNA LOPES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022265-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,940002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14

VANTAGENS..: 1.011,50 DESCONTOS..: 75,94VALOR LÍQUIDO..: 935,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11008ANA CRISTINA FEITOSA 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 12161-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,94VANTAGENS..: 949,36 DESCONTOS..: 75,94

VALOR LÍQUIDO..: 873,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10941ANA ELIZABETE DE ASSIS NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022338-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,940002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07

VANTAGENS..: 980,43 DESCONTOS..: 75,94VALOR LÍQUIDO..: 904,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10939ANA LAEUZA RODRIGUES HOLANDA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022343-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,94VANTAGENS..: 949,36 DESCONTOS..: 75,94

VALOR LÍQUIDO..: 873,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10951ANTONIA ERINEIDE MATIAS DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0574074-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14

VANTAGENS..: 999,14 DESCONTOS..: 74,96VALOR LÍQUIDO..: 924,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11009ANTONIO VARELO GOMES NETO 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18902-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.171,25 DESCONTOS..: 93,70VALOR LÍQUIDO..: 1.077,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10950CLARISSE ALVES NEO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 13461-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0300SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10952CREUZA MARIA DE SOUZA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001539-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07

VANTAGENS..: 968,07 DESCONTOS..: 74,96VALOR LÍQUIDO..: 893,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11007DAIANE BARBOSA COSTA FERNANDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0009385-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07

VANTAGENS..: 968,07 DESCONTOS..: 74,96VALOR LÍQUIDO..: 893,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10946EDIGLERDANNY DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 9881-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,94VANTAGENS..: 949,36 DESCONTOS..: 75,94

VALOR LÍQUIDO..: 873,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10949FRANCINEIDE SALES DE SOUSA SANTOS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18631-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10944HELIA PEREIRA DA CRUZ 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023047-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,94VANTAGENS..: 949,36 DESCONTOS..: 75,94

VALOR LÍQUIDO..: 873,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10943JOELMA MARIA BARROS MENDES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023189-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,940002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07

VANTAGENS..: 980,43 DESCONTOS..: 75,94VALOR LÍQUIDO..: 904,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10962JOSIANA MARA LIMA DE ASSIS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7446-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 11 282,770052 IRRF 7,5 59,16

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 341,93VALOR LÍQUIDO..: 2.058,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0301SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10948JUCELY DA SILVA FARIAS 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7932-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.171,25 DESCONTOS..: 93,70VALOR LÍQUIDO..: 1.077,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11010LARISSA GUIMARAES LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4758-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10953MARIA AURILENE BATISTA CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18463-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,21

VANTAGENS..: 1.030,21 DESCONTOS..: 74,96VALOR LÍQUIDO..: 955,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11004MARIA ELENILCE DE SOUSA FREIRE MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0600039-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 168,660138 DIF. VENCIMENTO 937,00

VANTAGENS..: 1.874,00 DESCONTOS..: 168,66VALOR LÍQUIDO..: 1.705,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10959MARIA ERLANIA DE LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18766-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96

VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10963MARIA FATIMA DE SOUSA LIMA MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570625-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10947MARIA JOSIVANIA MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18447-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96

VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0302SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10938MARIA JULIANA DE MOURA NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 23920-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,940002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07

VANTAGENS..: 980,43 DESCONTOS..: 75,94VALOR LÍQUIDO..: 904,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11005MARIA JURACY DA SILVA OLIVEIRA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0021661-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 9 170,880138 DIF. VENCIMENTO 949,36

VANTAGENS..: 1.898,72 DESCONTOS..: 170,88VALOR LÍQUIDO..: 1.727,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10942MARIA LECI MENDES GUERREIRO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023926-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,94VANTAGENS..: 949,36 DESCONTOS..: 75,94

VALOR LÍQUIDO..: 873,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11006NATHALIA LEA OLIVEIRA DUARTE 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18905-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96

VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10964RAIMUNDO EDGAR MOREIRA 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7636-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.171,25 DESCONTOS..: 93,70VALOR LÍQUIDO..: 1.077,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10945SONIA MARIA VIEIRA DE SOUZA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570525-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,94VANTAGENS..: 949,36 DESCONTOS..: 75,94

VALOR LÍQUIDO..: 873,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11011SUYANNE NOGUEIRA GOMES BARRETO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18665-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0303SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11002VIRNA PIERA DOS REIS CARVALHO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 12857-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 11 528,000138 DIF. VENCIMENTO 2.400,00 0052 IRRF 22,5 325,07

VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 853,07VALOR LÍQUIDO..: 3.946,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11003WELIA WESKLEY DE LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0018042-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 168,660138 DIF. VENCIMENTO 937,00

VANTAGENS..: 1.874,00 DESCONTOS..: 168,66VALOR LÍQUIDO..: 1.705,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0304RESUMO DO SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0030 38.486,96 0051 INSS 0030 3.964,190002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0008 372,84 0052 IRRF 0007 475,010138 DIF. VENCIMENTO O 0004 5.223,360173 ADICIONAL NOTURNO O 0003 702,75

TOTAL DE SERVIDORES: 30 VANTAGEM: 44.785,91 DESCONTO: 4.439,20ORC.: 44.413,07 EXT.: 372,84 LÍQUIDO.: 40.346,71------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 44.413,07TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 10.064,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0305SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000079 6 - SMS - NASF - DIVERSOS - TEMPORARIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10742ALINY CAVALCANTE NOGUEIRA 0328 NUTRICIONISTA TEMPORÁRIO 02/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022304-2

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0306RESUMO DO SETOR: 000079 6 - SMS - NASF - DIVERSOS - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 2.400,00 0051 INSS 0001 216,00

0052 IRRF 0001 6,78

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 2.400,00 DESCONTO: 222,78ORC.: 0,00 EXT.: 2.400,00 LÍQUIDO.: 2.177,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.400,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 543,84

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0307SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000164 6 - SMS - NASF------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0523 MARIA ZILNA ARRAIS DANIEL MENDES 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024083-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 855,530119 ANUENIO 5,00 237,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,450135 ESPECIALIZACAO 20% 949,07

VANTAGENS..: 6.880,77 DESCONTOS..: 1.511,42VALOR LÍQUIDO..: 5.369,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0308RESUMO DO SETOR: 000164 6 - SMS - NASF 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 4.745,37 0051 INSS 0001 608,440106 INSALUBRIDADE O 0001 949,07 0052 IRRF 0001 855,530119 ANUENIO O 0001 237,26 0140 DESC. SINTSEM 0001 47,450135 ESPECIALIZACAO O 0001 949,07

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 6.880,77 DESCONTO: 1.511,42ORC.: 6.880,77 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 5.369,35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 6.880,77TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.559,18

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000007 FMS PAG.: 0309SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10809ALLAN CESAR LIMA DIOGENES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18255-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3622 ANA CRISTINE BARROS CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/200900000 0001 PADRAO 0022336-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 78,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.014,92 DESCONTOS..: 88,07VALOR LÍQUIDO..: 926,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10872AURIFRANCIA NUNES DE SOUSA 0427 OUVIDOR (A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001286-4

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11001DIEGO LIMA MENDES 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18836-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0645 JOAO BATISTA DE SOUSA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023157-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.410,03 0051 INSS 11 319,120119 ANUENIO 5,00 138,14 0052 IRRF 7,5 50,850210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 352,95

VANTAGENS..: 2.901,12 DESCONTOS..: 369,97VALOR LÍQUIDO..: 2.531,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0503 LINDEMBERG JOSE MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 11/05/199800000 0001 PADRAO 0023420-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 9 178,960119 ANUENIO 5,00 51,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360145 CARGO COMISSIONADO 900,00

VANTAGENS..: 1.988,52 DESCONTOS..: 189,32VALOR LÍQUIDO..: 1.799,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000007 FMS PAG.: 0310SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3621 LUCIA DE FATIMA LIMA BANDEIRA MAIA 0226 AUXILIAR DE GABINETE EFETIVO 01/02/198300000 0001 PADRAO 0023438-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.255,83 0051 INSS 11 575,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.307,60 0052 IRRF 22,5 411,260119 ANUENIO 34,00 766,98 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,550145 CARGO COMISSIONADO 900,00

VANTAGENS..: 5.230,41 DESCONTOS..: 1.009,15VALOR LÍQUIDO..: 4.221,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10935LUCIA DE FATIMA NOGUEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0012301-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10791MAGDA FERREIRA QUEIROGA 0439 AUDITOR EM SAUDE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001536-7

0145 CARGO COMISSIONADO 5.000,00 0051 INSS 11 550,000052 IRRF 22,5 322,46

VANTAGENS..: 5.000,00 DESCONTOS..: 872,46VALOR LÍQUIDO..: 4.127,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10808MARIA ANECILIA DE OLIVEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023548-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1105 MARIA CLEIDENIRA FREIRE CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0023590-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 78,700119 ANUENIO 5,00 46,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 983,85 DESCONTOS..: 88,07VALOR LÍQUIDO..: 895,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0506 MARIA DE FATIMA ALMEIDA CHAVES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 2555-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 109,720119 ANUENIO 5,00 65,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,06

VANTAGENS..: 1.371,54 DESCONTOS..: 122,78VALOR LÍQUIDO..: 1.248,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000007 FMS PAG.: 0311SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10805MARIA GERLANIA MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21561-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10790MARIA LIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0671600-8

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10954MILENA DE HOLANDA MENDES 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18373-3

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10750SANDRA MARIA LIRA DE OLIVEIRA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700004SECRETARIO MUNICIPAL 0001 PADRAO 18030-0

0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.661,18

VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 2.269,62VALOR LÍQUIDO..: 7.730,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10788THALYTA MARTINS PEROBA 0377 ASSESSOR TECNICO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17978-7

0145 CARGO COMISSIONADO 5.000,00 0051 INSS 11 550,000052 IRRF 22,5 365,12

VANTAGENS..: 5.000,00 DESCONTOS..: 915,12VALOR LÍQUIDO..: 4.084,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0312RESUMO DO SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 8.882,78 0051 INSS 0017 4.738,980002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0008 3.226,720005 1/3 FÉRIAS O 0001 1.307,60 0140 DESC. SINTSEM 0005 64,710102 SUBSIDIO O 0001 10.000,000119 ANUENIO O 0006 1.115,960145 CARGO COMISSIONADO O 0012 28.800,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 352,95

TOTAL DE SERVIDORES: 17 VANTAGEM: 50.490,36 DESCONTO: 8.030,41ORC.: 50.459,29 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 42.459,95------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 50.459,29TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 11.434,08

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000007 FMS PAG.: 0313SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000058 7 - SMS - SEDE - TEMPORARIOS - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10965ADRIANA DE FATIMA SILVA NOGUEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18782-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96

VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10958LAILZA MARIA DE SOUZA LEITE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7360-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96

VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10961MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570058-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 314: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0314RESUMO DO SETOR: 000058 7 - SMS - SEDE - TEMPORARIOS - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 4.274,00 0051 INSS 0003 365,92

0052 IRRF 0001 21,00

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 4.274,00 DESCONTO: 386,92ORC.: 4.274,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 3.887,08------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 4.274,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 968,49

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 315: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000007 FMS PAG.: 0315SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0507 DANIELA CHRISTINA CHAVES LIMA 0327 FONOAUDIOLOGO(A) - 40H EFETIVO 01/06/199800000 0001 PADRAO 0022593-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 838,760119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66

VANTAGENS..: 6.819,80 DESCONTOS..: 1.494,23VALOR LÍQUIDO..: 5.325,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10812LIANA CARLA REBOUCAS NUNES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21151-6

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0316RESUMO DO SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 4.703,32 0051 INSS 0002 1.048,440106 INSALUBRIDADE O 0001 940,66 0052 IRRF 0002 1.017,960119 ANUENIO O 0001 235,16 0140 DESC. SINTSEM 0001 47,030135 ESPECIALIZACAO O 0001 940,660145 CARGO COMISSIONADO O 0001 4.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 10.819,80 DESCONTO: 2.113,43ORC.: 10.819,80 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 8.706,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 10.819,80TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.451,77

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 317: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000008 VISA PAG.: 0317SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6557 ANTONIO EVERALDO LOPES FERREIRA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022424-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 218,850005 1/3 FÉRIAS 1/3 426,42 0052 IRRF 7,5 23,160106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,200218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 120,00

VANTAGENS..: 2.431,70 DESCONTOS..: 254,31VALOR LÍQUIDO..: 2.177,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2867 ANTONIO GOMES DA COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022433-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 177,980106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 440,00

VANTAGENS..: 1.977,58 DESCONTOS..: 190,28VALOR LÍQUIDO..: 1.787,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2868 ARISTILDO SILVA ARAUJO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022469-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 180,680106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00

VANTAGENS..: 2.007,58 DESCONTOS..: 192,98VALOR LÍQUIDO..: 1.814,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9156 AURILENE DE LIMA JERONIMO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400003PADRAO 0001 PADRAO 8203-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 175,760106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,900218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 440,00

VANTAGENS..: 1.952,98 DESCONTOS..: 188,06VALOR LÍQUIDO..: 1.764,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2869 CARLOS CLENILSON NUNES VIDAL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022508-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 178,880106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 30,00

VANTAGENS..: 1.987,58 DESCONTOS..: 191,18VALOR LÍQUIDO..: 1.796,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000008 VISA PAG.: 0318SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2870 DANIEL GERSON DE SOUSA HOLANDA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022589-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 168,080106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 240,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00

VANTAGENS..: 1.867,58 DESCONTOS..: 180,38VALOR LÍQUIDO..: 1.687,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2871 EDMILSON FERREIRA LIMA JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022651-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 181,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 120,00

VANTAGENS..: 2.017,58 DESCONTOS..: 193,88VALOR LÍQUIDO..: 1.823,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2872 FRANCISCO ASSIS MAIA DE CASTRO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022857-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 181,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 120,00

VANTAGENS..: 2.017,58 DESCONTOS..: 193,88VALOR LÍQUIDO..: 1.823,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2873 FRANCISCO EVERARDO BEZERRA SILVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022905-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 177,980106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 440,00

VANTAGENS..: 1.977,58 DESCONTOS..: 190,28VALOR LÍQUIDO..: 1.787,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2874 FRANCISCO FABIO MARTINS DE BRITO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022906-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 180,680106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00

VANTAGENS..: 2.007,58 DESCONTOS..: 192,98VALOR LÍQUIDO..: 1.814,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000008 VISA PAG.: 0319SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6556 FRANCISCO FREIRE MENDES JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022910-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 180,470106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,200218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 120,00

VANTAGENS..: 2.005,28 DESCONTOS..: 192,77VALOR LÍQUIDO..: 1.812,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2875 FRANCISCO VALDERI GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022974-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50

VANTAGENS..: 1.537,58 DESCONTOS..: 135,30VALOR LÍQUIDO..: 1.402,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3951 JAILSON MARCOS GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023105-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 165,080106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0175 FALTAS 1 Dia(s) 63,250218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,00

VANTAGENS..: 1.897,58 DESCONTOS..: 240,63VALOR LÍQUIDO..: 1.656,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2876 JERUSA MARA SALDANHA LIMA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023136-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 166,830106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0175 FALTAS 1 Dia(s) 63,910218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.917,58 DESCONTOS..: 243,04VALOR LÍQUIDO..: 1.674,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2877 JOAO LUIS CRISOSTOMO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023174-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 181,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 120,00

VANTAGENS..: 2.017,58 DESCONTOS..: 193,88VALOR LÍQUIDO..: 1.823,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 320: Relatório da Folha de Pagamento - Limoeiro do Norte DE PAGAMENTO_05... · resumo da secretaria: 001 s m para assuntos do gabinete do prefeito-----cÓd. evento c. qtd. valor cÓd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000008 VISA PAG.: 0320SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2878 JOSE LEIRTON MANO MACIEL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023271-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 180,680106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00

VANTAGENS..: 2.007,58 DESCONTOS..: 192,98VALOR LÍQUIDO..: 1.814,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2879 JOSE MARIA MAIA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023283-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50

VANTAGENS..: 1.537,58 DESCONTOS..: 135,30VALOR LÍQUIDO..: 1.402,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2880 JOSE REGINALDO NOGUEIRA DE SOUSA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023300-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 177,980106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 440,00

VANTAGENS..: 1.977,58 DESCONTOS..: 190,28VALOR LÍQUIDO..: 1.787,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6551 LIVIA MARIA NOGUEIRA FERNANDES PEIXOTO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0023425-7

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.525,28 0051 INSS 8 122,020140 DESC. SINTSEM 1% 12,30

VANTAGENS..: 1.525,28 DESCONTOS..: 134,32VALOR LÍQUIDO..: 1.390,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2881 LOURIVAL LEONARDO COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023428-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 181,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 120,00

VANTAGENS..: 2.017,58 DESCONTOS..: 193,88VALOR LÍQUIDO..: 1.823,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000008 VISA PAG.: 0321SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2882 LUCIO FLAVIO NOGUEIRA MENDES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023456-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 177,980106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0153 EMPRESTIMO CEF 134,920218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 440,00

VANTAGENS..: 1.977,58 DESCONTOS..: 325,20VALOR LÍQUIDO..: 1.652,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2887 LUIZ CARLOS MAIA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023460-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 182,480106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0153 EMPRESTIMO CEF 201,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 340,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 150,00

VANTAGENS..: 2.027,58 DESCONTOS..: 395,78VALOR LÍQUIDO..: 1.631,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9155 LUZIA LEIDIANE MAIA DE FREITAS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400000 0001 PADRAO 8202-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 175,760106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,900218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 440,00

VANTAGENS..: 1.952,98 DESCONTOS..: 188,06VALOR LÍQUIDO..: 1.764,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2883 MARIA VENILCIA DOS SANTOS SANTIAGO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024072-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50

VANTAGENS..: 1.537,58 DESCONTOS..: 135,30VALOR LÍQUIDO..: 1.402,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6555 MARLIO FABIO CASTRO NUNES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024101-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 179,570106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 401,020218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00

VANTAGENS..: 1.995,28 DESCONTOS..: 592,89VALOR LÍQUIDO..: 1.402,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000008 VISA PAG.: 0322SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2884 NUBIA LAFAIETE CASTRO NOGUEIRA 0006 AGENTE ADMINISTRATIVO-REA EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024155-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50

VANTAGENS..: 1.537,58 DESCONTOS..: 135,30VALOR LÍQUIDO..: 1.402,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2885 OTAVIO JOSE FIALES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024163-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 181,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 120,00

VANTAGENS..: 2.017,58 DESCONTOS..: 193,88VALOR LÍQUIDO..: 1.823,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9157 RAFAEL ELSON FREITAS GADELHA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400003PADRAO 0001 PADRAO 8261-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 121,030106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,90

VANTAGENS..: 1.512,98 DESCONTOS..: 133,33VALOR LÍQUIDO..: 1.379,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2886 RAIMUNDO LEVI GOMES DOS SANTOS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024253-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 198,720005 1/3 FÉRIAS 1/3 430,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300106 INSALUBRIDADE 20% 246,010119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 180,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 60,00

VANTAGENS..: 2.208,10 DESCONTOS..: 211,02VALOR LÍQUIDO..: 1.997,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0323RESUMO DO SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0028 34.441,96 0051 INSS 0029 4.887,390005 1/3 FÉRIAS O 0002 856,94 0052 IRRF 0001 23,160006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 1.525,28 0140 DESC. SINTSEM 0029 356,700106 INSALUBRIDADE O 0028 6.888,28 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 736,940119 ANUENIO O 0028 1.611,30 0175 FALTAS 0002 127,160218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0023 8.600,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0015 1.530,00

TOTAL DE SERVIDORES: 29 VANTAGEM: 55.453,76 DESCONTO: 6.131,35ORC.: 53.928,48 EXT.: 1.525,28 LÍQUIDO.: 49.322,41------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 55.326,60TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 12.537,01

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000008 VISA PAG.: 0324SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0640 RAIMUNDA VALCIRA NOGUEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024229-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.401,19 0051 INSS 8 117,690119 ANUENIO 5,00 70,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,01

VANTAGENS..: 1.471,24 DESCONTOS..: 131,70VALOR LÍQUIDO..: 1.339,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0525 RAIMUNDO ROGERIO REGES 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024269-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 132,690005 1/3 FÉRIAS 1/3 362,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360106 INSALUBRIDADE 20% 207,330119 ANUENIO 5,00 51,83

VANTAGENS..: 1.658,69 DESCONTOS..: 143,05VALOR LÍQUIDO..: 1.515,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0528 SEBASTIAO DE ASSIS MANO JUNIOR 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024386-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 103,660106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360119 ANUENIO 5,00 51,83

VANTAGENS..: 1.295,85 DESCONTOS..: 114,02VALOR LÍQUIDO..: 1.181,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10955THALITA SOARES RIMES 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 913-0

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0325RESUMO DO SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 3.474,57 0051 INSS 0004 794,040005 1/3 FÉRIAS O 0001 362,84 0052 IRRF 0001 179,200106 INSALUBRIDADE O 0002 414,66 0140 DESC. SINTSEM 0003 34,730119 ANUENIO O 0003 173,710145 CARGO COMISSIONADO O 0001 4.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 8.425,78 DESCONTO: 1.007,97ORC.: 8.425,78 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 7.417,81------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 8.425,78TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.909,28

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - 000009 CLT PAG.: 0326SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000162 9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8345 BEATRIZ ARAUJO LIMA DE CASTRO 0116 FARMACEUTICO(A) CELETISTA 01/04/201300003PADRAO 0001 PADRAO 0022483-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.641,42 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 514,70

VANTAGENS..: 5.641,42 DESCONTOS..: 1.123,14VALOR LÍQUIDO..: 4.518,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9763 MARIA ROCHELLE SARAIVA NOGUEIRA 0116 FARMACEUTICO(A) CELETISTA 03/08/201500000 0001 PADRAO 0024037-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.641,42 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 462,57

VANTAGENS..: 5.641,42 DESCONTOS..: 1.071,01VALOR LÍQUIDO..: 4.570,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8354 ROGERIA DE CARVALHO HOLANDA 0113 ATENDENTE DE BALCAO CELETISTA 01/04/201300000 0001 PADRAO 0024330-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07

VANTAGENS..: 968,07 DESCONTOS..: 74,96VALOR LÍQUIDO..: 893,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0327RESUMO DO SETOR: 000162 9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 12.219,84 0051 INSS 0003 1.291,840002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0002 977,27

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 12.250,91 DESCONTO: 2.269,11ORC.: 12.219,84 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 9.981,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 12.219,84TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.769,02

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0328RESUMO DA SECRETARIA: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0245 488.050,22 0051 INSS 0319 67.583,130002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0022 914,05 0052 IRRF 0091 53.570,120005 1/3 FÉRIAS O 0010 12.696,67 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 45,280006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0003 5.957,56 0140 DESC. SINTSEM 0176 3.557,900078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 608,44 0153 EMPRESTIMO CEF 0018 4.514,020102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 670,140106 INSALUBRIDADE O 0191 82.019,67 0175 FALTAS 0002 127,160108 ADICIONAL NOTURNO O 0022 3.022,42 0243 EMPRESTIMO CEF II 0002 390,490111 SOBRE-AVISO O 0013 5.000,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0116 1.160,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0043 32.825,00 0272 DESC. SINTSEM 0019 96,330117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0037 26.175,000119 ANUENIO O 0196 20.454,540129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0119 60.333,000135 ESPECIALIZACAO O 0033 34.578,010137 MESTRADO O 0004 4.879,150138 DIF. VENCIMENTO O 0007 6.684,390141 DESLOCAMENTO O 0005 1.250,000145 CARGO COMISSIONADO O 0020 57.800,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0003 702,750209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 748,260210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 1.234,820218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0023 8.600,000227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0009 14.465,800228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0008 9.768,600237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0015 1.530,000252 SOBRE-AVISO II O 0002 640,000267 DOUTORADO O 0001 1.238,30 O0273 PARCELAMENTO 13º E 0001 429,51

TOTAL DE SERVIDORES: 381 VANTAGEM: 892.606,16 DESCONTO: 131.714,57ORC.: 885.305,04 EXT.: 7.301,12 LÍQUIDO.: 760.891,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 828.228,58VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 187.676,60

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0329RESUMO GERAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0951 1.768.075,54 0051 INSS 1133 295.664,510002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0078 3.430,72 0052 IRRF 0482 184.861,700005 1/3 FÉRIAS O 0033 38.410,95 0105 DESC. APEOC 0039 1.007,040006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0008 11.331,15 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0003 677,540078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 608,44 0140 DESC. SINTSEM 0714 13.717,120102 SUBSIDIO O 0010 101.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0099 37.929,720103 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0012 3.562,620106 INSALUBRIDADE O 0239 101.406,14 0175 FALTAS 0002 127,160108 ADICIONAL NOTURNO O 0041 4.654,42 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0003 757,840111 SOBRE-AVISO O 0013 5.000,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0007 1.590,530112 PERICULOSIDADE O 0002 682,02 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0116 1.160,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0043 32.825,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0037 26.175,000118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0233 121.727,870119 ANUENIO O 0827 268.500,300123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0011 1.100,000124 SUBSIDIO O 0006 9.456,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0119 60.333,000135 ESPECIALIZACAO O 0039 39.712,040137 MESTRADO O 0004 4.879,150138 DIF. VENCIMENTO O 0018 18.339,530141 DESLOCAMENTO O 0030 11.350,000142 POS-GRADUACAO O 0181 147.866,510145 CARGO COMISSIONADO O 0186 345.640,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0006 7.661,290151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 497,510159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0047 40.601,570163 PENSAO O 0005 4.997,330173 ADICIONAL NOTURNO O 0067 16.701,360186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0001 220,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0011 1.023,880208 HORA EXTRA - 50% O 0008 1.762,900209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0015 3.898,950210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0036 11.102,070211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 2.043,830212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0010 7.314,480215 PG2 - MESTRADO O 0011 12.502,890218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0023 8.600,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0249 40.685,610227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0009 14.465,800228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0008 9.768,600237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0015 1.530,000252 SOBRE-AVISO II O 0002 640,000256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0015 7.600,000262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 434,45 O0267 DOUTORADO O 0001 1.238,30

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 13/06/2017MAIO - PAG.: 0330RESUMO GERAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0273 PARCELAMENTO 13º E 0001 429,51 0272 DESC. SINTSEM 0019 96,33

TOTAL DE SERVIDORES: 1222 VANTAGEM: 3.328.224,11 DESCONTO: 541.152,11ORC.: 3.313.032,73 EXT.: 15.191,38 LÍQUIDO.: 2.787.072,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.220.297,10VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 729.719,32

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