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RELATÓRIO E CONTAS 2016

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RELATÓRIO E CONTAS

2016

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Relatório e Contas | 2016

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Índice

INTRODUÇÃO .....................................................................................................................................3

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI) .....................................................................4

CENTRO DE DIA (CD) ...........................................................................................................................9

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD) ........................................................................................... 10

CRECHE ............................................................................................................................................. 11

CONTAS ............................................................................................................................................ 13

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ....................................................................................................... 18

ANEXO .............................................................................................................................................. 21

PARECER DO CONSELHO FISCAL ........................................................................................................ 32

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Senhores Associados,

De acordo com as disposições legais e estatutárias vem a Direção do LAR SANTA ISABEL, submeter à vossa apreciação e votação o Relatório de Atividades e Contas referente ao exercício do Ano de 2016.

INTRODUÇÃO

Tal como é do conhecimento geral, esta Direção só é responsável pela gestão da Instituição a partir do mês de Agosto, face ao abandono dos anteriores Corpos Gerentes.

Por tal motivo, seremos obrigados a analisar o ano de 2016, tendo como premissa dois períodos claramente distintos, sabendo-se da situação financeira negativa em que encontramos a Instituição aquando da nossa tomada de posse.

Desde logo, fomos obrigados a tomar decisões drásticas e relevantes, para de alguma forma travarmos o crescimento negativo que se estava a verificar, com graves consequências para a sobrevivência do Lar, medidas não só a curto prazo como outras que só conseguirão resultados a médio e longo prazo.

Salientamos a mudança de gestão na política de internamentos, na revisão de contractos de prestação de serviços, na regularização dos quadros de pessoal, na reestruturação dos serviços, na diminuição e normalização dos custos, na implementação de controlo de gastos e, como não podia deixar de ser, na diminuição de investimento desnecessário.

Tudo isto não seria possível, sem termos uma postura de responsabilidade para com os funcionários, exigindo-lhes colaboração e solidariedade, tendo realizados diversos plenários para lhes transmitir as nossas ideias e ouvir as suas sugestões.

Não deixaremos de falar na nossa Creche, considerada moribunda e foco de despesismo por alguns, mas que, com racionalização de todas as suas capacidades, conseguimos evolução positiva e hoje é uma mais-valia para a vida da Instituição.

O nosso objetivo final será, sempre, o engrandecimento da Instituição, para que possa voltar a ser um exemplo junto da comunidade, no âmbito da solidariedade, fazendo jus aos seus anos de existência, nunca esquecendo que é necessário preocupar-nos com a qualidade dos serviços, manter presente o conforto dos utentes e garantir o equilíbrio económico-financeiro.

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ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI)

Ao nível das respostas sociais da Instituição e em face da assinatura dos novos acordos de cooperação, houve necessidade de restruturação e reafectação dos recursos humanos e que obrigou a algumas mudanças em termos de serviços, de recursos humanos e também de dinâmicas.

Em 2016 deu-se continuidade ao trabalho realizado nesta Resposta Social, mantendo-se a mesma linha de atuação, no que concerne à intervenção em termos de apoio psicossocial, ou seja, privilegiando a proximidade com o utente e/ou familiares. Releva-se o facto de os pedidos para admissão serem maioritariamente do sexo feminino, com idade avançada e de grande dependência.

Comparativamente ao ano anterior, no ano de 2016, o fluxo de entradas e saídas de utentes em ERPI não sofreu grandes oscilações.

Em suma, no que concerne à terceira idade, no ano de 2016 verificou-se que foi na Resposta ERPI que um maior número de utentes deu entrada, imediatamente sucedido pelo Centro de Dia e depois pelo Serviço de Apoio Domiciliário, como evidencia o quadro 1.

Em termos de género, constatou-se que continua a assumir uma maior relevância o sexo feminino, tendo representado o dobro das admissões em relação ao sexo masculino.

42ERPI

19C. Dia

8 SAD

Utentes que ingressaram na Instituição

Caracterização 2015 2016

Utentes que ingressaram 36 (23M;13H) 42 (25M;17H) Utentes que saíram 41 (25M;16H) 35 (19M;16H) Lista de Espera 106 189 Atendimentos/Informações 517 328 Atendimentos (inscrições) 79 83 Apoio Psicossocial (presencial ou telefónico)

2520 2350

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Com a assinatura do novo acordo de cooperação ficou afecta a esta resposta social uma Directora Técnica, em regime de exclusividade.

Processo de Certificação da Qualidade

Em 2016 e dando cumprimento ao planeado no Sistema de Gestão da Qualidade implementado e que abrange todas as respostas sociais da Instituição, realizaram-se duas auditorias, uma externa e outra interna, tendo sido registadas sete oportunidades de melhoria (OM) e vinte e sete oportunidades melhoria (OM), respectivamente.

No que concerne às oportunidades de melhoria (OM) detectadas em auditoria, as mesmas foram analisadas pelos respectivos Departamentos, tendo a Instituição dado o melhor encaminhamento às situações apontadas.

Animação Sociocultural

A animação sociocultural tem vindo a assumir uma relevância significativa na vida institucional, continuando a valorizar os interesses e os gostos dos nossos utentes, reflectindo-se nas actividades internas e externas realizadas.

Atividades Internas Nº de Sessões

Atividades Externas Nº Participantes

Bóccia 48 Parque Lavandeira 7 Jogos Tradicionais 281 Apresentação Bóccia

(Lar Almeida e Costa) 6

Educação Física 118 Apresentação de Bóccia (Lar Salvador Brandão)

6

Expressão Plástica 33 Rastreio de Saúde (Instituto Piaget)

6

Cinema 46 Torneio Inter-Lares (Salvador Brandão)

28

Cantinho da Beleza 45 Confissões Páscoa 6 Cantinho dos avós 33 Torneio Inter-Lares (Finais) 8

20Homens

39Mulheres

Utentes que ingressaram na Instituição

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Baile 13 Passeio a Fátima 43 Reiki 11 Marchas intergeracionais

(Município de V. N. Gaia) 15

Projeto de Intervenção das Enfermarias

20 Festa de Final do Torneio 13

I Torneio de Bóccia Inter-lares (Lar Santa Isabel)

4 Passeio ao Sr. da Pedra 6

Tarde de animação (Bem Fazer da Paz)

1 Passeio ao centro do Porto, Palácio de Cristal e Museu da

Macieirinha

7

Tarde de convívio (Grupo de Ação Católica)

1 Passeio ao Parque Biológico 12

Rastreio Auditivo 1 Visita à Igreja do Carmo e Museu da Numismática e do Azulejo

7

Lanche comemorativo (Festa N. Sr. Da Saúde)

1 Passeio ao Santuário do Bom Jesus e ao Santuário do Sameiro

27

Baile de S. Martinho 1 Baile de Garagem* 7 Festa de Natal 1 Jogos Tradicionais* 5 Tarde de Fados 2 Fabrico da Broa (Parque Biológico)* 7

Workshop de Ervas Aromáticas 1 Atuação da Banda da G.N.R. * 7 Tarde de Bordados 8 Jogos Avós e Netos* 7

Tarde de Pintura 8 Tarde de Fado* 7 Festa de Carnaval 1 Formação de Saúde* 7

Comemoração da Páscoa 1 Trabalho em Barro* 7 Festa dos Santos Populares 1 Atuação de grupo de cantares* 7

Música (estagiários da ESE Porto (Lar e Creche)

12 Roteiro ao Centro Histórico de V. N. Gaia*

15

Teatro (organizado pela Escola EB 2, 3 Soares dos

Reis)

1 Magusto* 7

Tarde de convívio (Grupo de Jovens sem fronteiras)

3 Baile* 9

Lanche de Natal (União de Freguesias Mafamude e V. Paraíso)

9

* integrado nas comemorações alusivas ao mês do Idoso organizado pelo Município de Vila Nova de Gaia e pela PSP.

O ano foi particularmente marcado pela consolidação do trabalho realizado nas diferentes atividades, algumas delas iniciadas em 2015, e que se traduziu numa maior adesão dos utentes às mesmas. As tardes de convívio e animação continuaram a assumir um lugar de destaque nas atividades internas, contando com a colaboração de voluntários, membros da Direção e de algumas coletividades locais, nomeadamente: o Bem Fazer da Paz, o Grupo de Ação Católica, a Associação de Solidariedade Humanitária de Canelas, o Grupo de Jovens Sem Fronteiras, a Escola EB 2,3 de Soares dos Reis e o Grupo de Cavaquinhos do Centro de Convívio da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso.

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Realça-se que em 2016, a atividade Bóccia registou um maior interesse e participação dos utentes e que permitiu, com a colaboração de alguns Técnicos e do APPC – Associação do Porto de Paralisia Cerebral, realizar o I Torneio de Bóccia Interlares, em que o Lar Santa Isabel foi anfitrião e pode contar com a participação de algumas Instituições: Lar Salvador Brandão, Centro Social de Pedroso, Centro Social de S. Felix da Marinha, Lar Tavares Bastos e União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso.

Ao nível das atividades externas enfatiza-se a realização de passeios e visitas não só recreativas, mas também de índole cultural e religioso e que tiveram como principal objetivo aproximar o utente à comunidade através da sua participação e envolvimento.

Também com a assinatura do novo acordo de cooperação ficou afecta a esta resposta social uma Animadora Sóciocultural, em regime de exclusividade.

Ações de Sensibilização/Ações de Formação

De acordo com o Plano de formação planeado para 2016 foram ministradas algumas ações de sensibilização/formação, dirigidas aos diferentes profissionais, tendo para tal contado com o apoio

Jogos Tradicionais

Educação Física

Bóccia

Cinema

Cantinho da Beleza

Expressão Plástica

Cantinho dos Avós

Tardes de convívio e animação

Atividades Internas(Nº de Sessões)

Passeio a Fátima

Marchas Intergeracionais

Passeio ao Santuário Bom Jesus e Sameiro

Atividades integradas no mês do idoso

Torneio Interlares

Atividades Externas(Utentes abrangidos)

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de Técnicos que colaboram com a Instituição e também do Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Assistência Espiritual e Culto

Em 2016, deu-se continuidade à atividade espiritual e de culto com a colaboração do Senhor Padre Fernando Queiróz, através da celebração semanal da Eucaristia e pela recitação do Terço, na Capela do Lar, e que contou com a participação dos nossos utentes, sempre com a premissa do respeito das ideologias religiosas de cada um.

Boas Práticas para as

condições de trabalho

1

Prevenção de maus tratos

18

Obrigações estatutárias

1

A criança com diabetes na

escola7

Ações de Sensibilização(Nº de Funcionários abrangidos)

Software de gestão de

utentes6

Funcionamento do CO2

4

Noções e Normas da Qualidade

20

Prevenção e Cuidados básicos na alimentação

20

As exigências da longevidade

1

Software de Contabilidade

1

Software de Tesouraria e

Salários3

Fiscalidade e Mecenato -

orçamento de estado 2017

1

Ações de Formação(Nº de funcionários abrangidos)

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CENTRO DE DIA (CD)

O ano de 2016 refletiu um aumento de pedidos de admissão nesta Resposta Social, situação que culminou num acréscimo nas admissões de utentes. Constatou-se também que os utentes que frequentam esta Resposta Social são cada vez mais dependentes e com idade mais avançada, razão pela qual solicitam, para além dos habituais serviços que a Instituição disponibiliza, de cuidados de higiene e imagem adaptados às suas necessidades.

Também nesta Resposta Social e fruto da assinatura de novo acordo de cooperação, houve a necessidade de afetação, a tempo parcial, de uma Diretora Técnica e de uma animadora sócio-cultural.

O apoio psicossocial em Centro de Dia continua a assumir um lugar de destaque em termos de intervenção, tendo relevado as necessidades do utente e seus familiares para nortear o acompanhamento de proximidade dado.

Caracterização Centro de Dia 2015 2016

Utentes que ingressaram 14 19 (9M; 10H) Utentes que saíram 13(4H;9M) 15 (9M;6H) Lista de Espera 0 0 Atendimentos (inscrições) 15 24 Apoio Psicossocial (presencial ou telefónico)

108 96

6 Higiene Pessoal

6Tratamento de

Roupas

19 Alimentação

19 Apoio

Psicossocial

19 Animação e Socialização

13 Transporte

Serviços prestados em Centro de Dia

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SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

Nesta Resposta Social ocorreram algumas alterações, que merecem destaque:

# Restruturação dos recursos humanos em função da assinatura do novo acordo de cooperação e que exigiu não só a afetação de uma Diretora Técnica a tempo parcial, mas também o alargamento dos serviços a mais uma equipa de trabalho e que implicou uma mudança substancial ao nível das dinâmicas de trabalho;

# Diminuição acentuada do número de utentes que ingressaram e saíram da Resposta Social, não obstante o número de pedidos de admissão ter sido semelhante ao ano transato;

# Aumento significativo das intervenções ao nível do apoio psicossocial dado aos utentes e seus familiares.

Os serviços que são disponibilizados a todos os utentes desta Resposta Social são o Apoio Psicossocial, a animação e socialização e, também, as consultas e saídas ao exterior. Em termos de serviços efetivos os mais procurados são a alimentação e a higiene pessoal.

9 Higiene Pessoal 1

Tratamento de Roupas

14 Alimentação

21 Animação e Socialização

21 Consultas e

saídas exterior

21 Apoio

Psicossocial

Serviços prestados em S.A.D.

Caracterização S.A.D. 2015 2016

Utentes que ingressaram 21 8 Utentes que saíram 12(6H;6M) 7 (2H;5M) Lista de Espera 0 0 Atendimentos (inscrições) 12 13 Apoio Psicossocial (presencial ou telefónico)

100 196

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CRECHE

A creche é a primeira etapa de Educação Básica, que consiste numa prestação de serviços, cujo princípio visa o desenvolvimento equilibrado das crianças desde os 4 meses até aos 3 anos. É de salientar que este desenvolvimento equilibrado das crianças também é complementado no seio da ação educativa da família que deve estabelecer uma estreita ligação com a creche.

A taxa de ocupação no arranque do ano letivo 2016/2017 é o resultado de uma conjugação de vários fatores, designadamente, a qualidade, o profissionalismo e uma maior divulgação da valência. Além disso, também destacamos o empenho, o carinho e a motivação com que lidamos com as crianças, gerando, assim, nos pais um sentimento de confiança e de segurança nos cuidados que prestamos, potenciado pelo modelo pedagógico implementado.

a) Comemorações

Aniversários das crianças (33); Dia de Reis (1); Dia do Amigo (1); Páscoa (1); Natal (1); Dia Mundial da Criança (1); Festas populares (1); Festa de Encerramento do ano letivo (1)

b) Atividades

Jogos, percursos e atividades no exterior; Dramatizações, histórias e danças de roda; Aulas de música; Projeto: trabalhar as emoções e os objetos; Atividades diversas no exterior das instalações com os pais e com os encarregados de educação; Festas com os pais com músicas, coreografias e lanches partilhados; Plantação de árvores; Exposições temáticas; Observações paisagísticas: visitas as jardins do lar (árvores de fruto e animais); Exploração do “Cantinho dos avós”; Atividades intergeracional com os idosos do lar no Centro de Dia O Projeto Educativo da creche com o título “À descoberta da Biblioteca” contemplou os três projetos de sala, adaptados a cada uma das faixas etárias: Na sala amarela: “O meu Livro”; Na sala azul: “As nossas histórias” Na sala verde: “Histórias que me ajudam a crescer”

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Dados da creche em 2016

10

32

14

Admissões

Admissões SalaAmarela

Admissões Sala Azul

Admissões Sala Verde

Saídas para pré-escolar

4

1

3

Lista de Espera

Sala Amarela

Sala Azul

Sala Verde

Caracterização

Reuniões de pais 4 Atendimentos Psicossociais 123 Contatos telefónicos 59

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CONTAS

Em conformidade com o estabelecido no Estatuto do Lar de Santa Isabel, nos termos da aliena b) do número 1 do artigo 51.º, a Direção apresenta o relatório e contas para apreciação do ano económico de 2016.

Importa salientar que a atual Direção é responsável pela gerência, deste exercício económico, apenas a partir do dia 30 de julho de 2016.

Por conseguinte, a atual Direção deu continuidade a algumas medidas em curso (principalmente, revisão de fornecedores e adequação do quadro de pessoal), e procedeu a uma reestruturação interna profunda em algumas rubricas/setores que só terão maior evidencia em 2017. Destacamos:

1. Resolução da prestação de serviços da empresa de jardinagem; 2. Resolução da prestação de serviços do informático para compra de pacote de horas para

utilização quando necessária; 3. Resolução da prestação de serviços de um médico; 4. Resolução da prestação de serviços da professora de ginástica; 5. Revisão de alguns dos principais fornecedores (lavandaria, padaria, seguros, fraldas,

farmácias); 6. Adequação dos recursos humanos às exigências da Segurança Social (admissão de 3

enfermeiros, 1 técnica superior de animação sociocultural) e outras admissões necessárias a cobrir os serviços mínimos em alguns setores face às baixas médicas;

7. Redução das cargas horárias, como forma de estímulo aos trabalhadores.

Acrescenta-se a devolução de comparticipações à Segurança Social no valor de 50.144,56 €, resultantes de ação de fiscalização; constituição de uma provisão de 12.379,02 € (valores a devolver à Segurança Social) e reconhecimento dos créditos laborais devidos, fruto da ordem judicial de reintegração de uma educadora de infância, despedida pela anterior Direção, alegando motivo para justa causa; e o reconhecimento de património (imóveis) ainda não registados na contabilidade.

De seguida, apresentamos informação facultativa complementar e detalhada ao Anexo, a qual permitirá uma melhor compreensão e análise das contas que ora se apresentam à apreciação, resultante da ação desenvolvida.

RENDIMENTOS

Os rendimentos e réditos obtidos, no período em análise, perfizeram um total de 1.882.391,25 euros,

distribuído pelas grandes rubricas:

RENDIMENTOS 2016 2015 Prestações de serviços 954.239,78 € 939.714,92 € Subsídios à Exploração 679.850,67 € 684.551,49 € Outros rendimentos e ganhos 244.997,80 € 97.984,50 € Juros e outros rendimentos 3.303,00 € 3.066,37 €

TOTAL 1.882.391,25 € 1.725.317,28 €

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>> Detalhe dos Rendimentos

2016 2015

7 RENDIMENTOS 1.882.391,25 € 1.725.317,28 € 72 Prestações de serviços 954.239,78 € 939.714,92 €

721 Quotas dos Utilizadores 947.408,33 € 933.770,29 € 722 Quotizações e Jóias 6.491,86 € 5.561,28 € 725 Serviços Secundários 334,45 € 383,35 € 726 Descontos e Abatimentos 5,14 € 0,00 €

75 Subsídios à exploração 679.850,67 € 684.551,49 € 751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 651.740,30 € 646.370,12 € 752 Subsídios de outras entidades 28.110,37 € 38.175,37 € 754 Legados 0,00 € 6,00 €

78 Outros rendimentos e ganhos 244.997,80 € 97.984,50 € 781 Rendimentos suplementares 2.381,44 € 3.689,11 € 784 Ganhos em inventários/sinistros 1.691,00 € 788,13 € 788 Outros 240.925,36 € 93.507,26 €

79 Rendimentos e ganhos de financiamento 3.303,00 € 3.066,37 € 791 Juros obtidos 3.303,00 € 3.066,37 €

GASTOS

Os gastos e perdas ocorridos no período em análise perfizeram um total de 1.839.930,34 euros,

distribuídos pelas seguintes grandes rubricas:

GASTOS 2016 2015 CMVMC 188.170,18 € 189.006,26 € Fornecimentos e Serviços Externos 390.321,67 € 401.697,46 € Pessoal 1.168.155,62 € 1.003.769,20 € Gastos Depreciação e Amortização 86.742,96 € 122.049,74 € Provisões do Período 12.379,02 € 0,00 €

0,00 €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

Prestações deserviços

Subsídios àExploração

Outrosrendimentos

e ganhos

Juros e outrosrendimentos

2016

2015

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Relatório e Contas | 2016

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Outros Gastos e Perdas 5.755,77 € 4.645,52 € Gastos e Perdas de Financiamento 784,14 € 0,00 € TOTAL 1.852.309,36 € 1.721.168,18 €

>> Detalhe dos Gastos

2016 2015

6 GASTOS 1.852.309,36 € 1.721.168,18 € 61 CMVMC 188.170,18 € 189.006,26 € 61 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 188.170,18 € 189.006,26 € 62 Fornecimentos e serviços externos 390.321,67 € 401.697,46 € 621 Subcontratos 7.708,40 € 42.706,70 € 622 Serviços especializados 124.022,19 € 108.754,54 €

6221 Trabalhos especializados 16.827,93 € 12.882,12 € 6222 Publicidade e propaganda 794,89 € 629,36 € 6223 Vigilância e segurança 541,51 € 837,51 € 6224 Honorários 58.708,25 € 60.413,29 € 6225 Comissões 999,46 € 1.216,64 € 6226 Conservação e reparação 46.150,15 € 32.775,62 € 6228 Outros 0,00 € 0,00 €

623 Materiais 7.775,36 € 9.009,01 € 6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 2.245,03 € 3.575,71 € 6232 Livros e documentação técnica 136,91 € 0,00 € 6233 Material de escritório 3.466,39 € 3.365,03 € 6234 Artigos para oferta 0,00 € 0,00 € 6238 Outros 1.927,03 € 2.068,27 €

624 Energia e fluídos 120.462,47 € 119.773,36 € 6241 Eletricidade 41.149,99 € 47.387,41 € 6242 Combustíveis 61.843,08 € 50.628,37 € 6243 Água 17.109,40 € 18.973,94 € 6244 Despesas Gerais 360,00 € 2.783,64 € 6248 Outros 0,00 € 0,00 €

0,00 €200.000,00 €400.000,00 €600.000,00 €800.000,00 €

1.000.000,00 €1.200.000,00 €1.400.000,00 €

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625 Deslocações, estadas e transportes 2.320,50 € 683,05 € 6251 Deslocações e estadas 2.320,50 € 683,05 € 6258 Outros 0,00 € 0,00 €

626 Serviços diversos 128.032,75 € 120.770,80 € 6261 Rendas e alugueres 59,98 € 0,00 € 6262 Comunicação 11.092,04 € 9.916,15 € 6263 Seguros 10.947,55 € 8.976,28 € 6264 Royalties 0,00 € 0,00 € 6265 Contencioso e notariado 0,00 € 396,00 € 6266 Despesas de representação 0,00 € 0,00 € 6267 Limpeza, higiene e conforto 44.575,87 € 51.444,40 € 6268 Outros serviços 61.357,31 € 50.037,97 €

63 Gastos com pessoal 1.168.155,62 € 1.003.769,20 € 632 Remunerações do pessoal 937.100,22 € 797.906,45 € 635 Encargos sobre remunerações 201.385,27 € 175.970,27 € 636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 16.020,61 € 11.179,06 € 637 Higiene e Segurança no Trabalho 1.882,89 € 1.722,50 € 638 Outros gastos com o pessoal 11.766,63 € 16.990,92 €

64 Gastos de depreciação e amortização 86.742,96 € 122.049,74 € 642 Ativos fixos tangíveis 83.370,03 € 97.779,90 € 643 Ativos intangíveis 3.372,93 € 24.269,84 €

67 Provisões do Período 12.379,02 € 0,00 € 68 Outros gastos e perdas 5.755,77 € 4.645,52 €

681 Impostos 851,18 € 182,49 € 684 Perdas em Inventários 27,78 € 0,00 € 688 Outros 4.876,81 € 4.463,03 €

69 Gastos e perdas de financiamento 784,14 € 0,00 €

Investimentos

Durante o ano de 2016, não se realizaram os investimentos programados uma vez que não se recebeu ainda parecer favorável do Fundo de Socorro Social. Destacamos os investimentos necessários de execução: aquisição de programa de software de gestão (engloba as áreas: contabilidade, social, técnica e saúde), fotocopiadora, camas articuladas, entre outros.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

QUADRO RESUMO 2016 2015 TOTAL DE RENDIMENTOS 1.882.391,25 € 1.725.317,28 € TOTAL DE GASTOS 1.852.309,36 € 1.721.168,18 € EBITDA (Resultados antes depreciações, gastos financimento e impostos) 114.305,99 € 123.132,47 €

EBIT (Resultado operacional) 27.563,03 € 1.082,73 € RESULTADO LIQUIDO 30.081,89 € 4.149,10 €

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Nos termos de tudo que antecede, a Direção propõe à Assembleia Geral o seguinte:

1. Que seja aprovado o relatório e contas do período de 2016;

2. Que seja efetuada a aplicação do resultado líquido 30.081,89 euros para a conta de «Resultados Transitados».

Vila Nova de Gaia, 23 de fevereiro de 2017

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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO DATAS RUBRICAS NOTAS 31 Dez 2016 31 Dez 2015

Ativo Ativo não corrente Ativos fixos tangíveis 5 4.893.300,40 2.517.021,88 Bens do património histórico e cultural 0,00 0,00 Propriedades de investimento 0,00 0,00 Ativos intangíveis 6 5.258,47 0,00 Investimentos financeiros 11.1 1.850,09 916,19 Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros 0,00 0,00 4.900.408,96 2.517.938,07 Ativo corrente Inventários 7 28.166,60 30.930,37 Clientes 11.3 14.791,85 4.431,67 Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos

0.00 14.525,07

Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros 11.2 0,00 0,00 Outras contas a receber 11.4 0.00 113,97 Diferimentos 11.5 0,00 0,00 Outros ativos financeiros 0,00 0,00 Caixa e depósitos bancários 11.6 205.304,76 123.167,12 248.263,21 173.168,20

Total do Ativo 5.148.672,17 2.691.106,27 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos 11.7 -65.189,58 -65.189,58 Excedentes técnicos 0,00 0,00 Reservas 0,00 0,00 Resultados transitados 11.7 1.377.217,97 1.420.552,45 Excedentes de revalorização 0,00 0,00 Outras variações nos fundos patrimoniais 11.7 3.467.910,39 1.064.674,08 Resultado líquido do período 11.7 30.081,89 4.997,63

Total do fundo de capital 4.810.020,67 2.425.034,58 Passivo Passivo não corrente Provisões 11 12.379,02 0,00 Provisões especificas 0,00 0,00 Financiamentos obtidos 0,00 0,00 Outras contas a pagar 0.00 0,00 0.00 0,00 Passivo corrente 12.379,02 0,00 Fornecedores 11.8 67.827,74 69.464,54 Adiantamentos de clientes 0,00 0,00 Estado e outros entes públicos 11.9 38.148,47 24.675,92 Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros 0,00 0,00 Financiamentos obtidos 0,00 0,00 Diferimentos 11.5 0,00 0,00 Outras contas a pagar 11.10 220.296,27 171.931,23 Outros passivos financeiros 0,00 0,00 323.944,14 266.071,69

Total do Passivo 326.272,48 266.071,69 Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 5.148.672,17 2.691.106,27

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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2016 2015

Vendas e serviços prestados 8 954.239,78 939.714,92

Subsídios, doações e legados à exploração 11.11 679.850,67 684.551,49

Variação nos inventários da produção

0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade

0,00 0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 7 -188.170,18 -189.006,26

Fornecimentos e serviços externos 11.12 -390.321,67 -400.848,93

Gastos com o pessoal 9 -1.168.155,62 -1.003.769,20

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0,00 0,00

Provisões (aumentos/reduções) 11 -12.379,02 0,00

Provisões específicas (aumentos/reduções)

0,00 0,00

Outras imparidades (perdas/reversões)

0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo valor

0,00 0,00

Outros rendimentos e ganhos 11.13 244.997,80 97.984,50

Outros gastos e perdas 11.14 -5.755,77 -4.645,52

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

114.305,99 123.981,00

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5/6 -86.742,96 -122.049,74

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

27.563,03 1.931,26

Juros e rendimentos similares obtidos 8/11.15 3.303,00 3.066,37

Juros e gastos similares suportados

-784,14 0,00

Resultados antes de impostos

30.081,89 4.997,63

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Resultado líquido do período 30.081,89 4.997,63

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES PERÍODOS

RUBRICAS NOTAS 2016 2015

Vendas e serviços prestados 954.239,78 939.714,92

Custo das vendas e dos serviços prestados -1.356.325,80 -1.235.482,16

Resultado bruto -402.086,02 -295.767,24

Outros Rendimentos 928.151,47 785.602,36

Gastos de distribuição 0,00 0,00

Gastos administrativos -481.763,03 -480.191,97

Gastos de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00

Outros gastos -5.727,99 -4.645,52

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

30.866,03 4.997,63

Gastos de financiamento -784,14 0,00

Resultados antes de impostos 30.081,89 4.997,63

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Resultado líquido do período 30.081,89 4.997,63

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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DATAS

RUBRICAS NOTAS 2016 2015

Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto

Recebimentos de clientes e utentes 943.879,60 909.420,54

Pagamentos de subsídios 0,00 0,00

Pagamentos de apoios 0,00 0,00

Pagamentos de bolsas 0,00 0,00

Pagamentos a fornecedores -577.591,79 -492.919,02

Pagamentos ao pessoal -914.590,41 -763.373,37

Caixa gerada pelas operações -548.302,60 -346.871,85

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 0,00 0,00

Outros recebimentos/pagamentos 959.254,20 734.118,91

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 410.951,60 387.247,06

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis -5.619,49 -78.059,34

Ativos intangíveis -4.293,80 0,00

Investimentos financeiros 0,00 0,00

Outros ativos 0,00 0,00

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis 0,00 0,00

Ativos intangíveis 0,00 0,00

Investimentos financeiros 0,00 0,00

Outros ativos 0,00 0,00

Subsídios ao investimento 0,00 0,00

Juros e rendimentos similares 0,00 0,00

Dividendos 0,00 0,00

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) -9.913,29 -78.059,34

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 0,00 €

Recebimentos provenientes de: 0,00 €

Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Realização de fundos 0,00 0,00

Cobertura de prejuízos 0,00 0,00

Doações 0,00 0,00

Outras operações de financiamento 0,00 0,00

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Juros e gastos similares 0,00 0,00

Dividendos 0,00 0,00

Redução de fundos 0,00 0,00

Redução de fundos 0,00 0,00

Outras operações de financiamento 0,00 0,00

Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3) 0,00 0,00

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 401.038,31 309.187,72

Efeito das diferenças de câmbio 0,00 0,00

Caixa e seus equivalentes no início de período 123.167,12 135.297,19

Caixa e seus equivalentes no fim de período 205.304,76 123.167,12

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ANEXO

1. Identificação da Entidade O LAR SANTA ISABEL é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de Instituição Particular de Solidariedade Social com estatutos próprios aprovados, com sede na Rua Santa Isabel, 53, Mafamude e Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia. Tem como objetivo a concessão de bens, a prestação de serviços e outras iniciativas de promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, nomeadamente, nos seguintes domínios: a) Apoio à infância através das respostas sociais de Creche; b) Apoio às pessoas idosas com as respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de convívio, Cuidados continuados integrados e outras.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras Em 2016, as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:

• Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);

• Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;

• Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;

• NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março; e

• Normas Interpretativas (NI).

3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1. Bases de Apresentação As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

3.1.1. Continuidade: Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica) Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3. Consistência de Apresentação As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, excepto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4. Materialidade e Agregação

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A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5. Compensação Devido à importância dos ativo e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6. Informação Comparativa A informação comparativa deve ser divulgava, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

a) A natureza da reclassificação; b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e c) Razão para a reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração 3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida. As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais. As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, em duodécimos. As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição Vida útil estimada (anos)

Edifícios e outras construções 50

Equipamento básico 6

Equipamento de transporte 5

Equipamento administrativo 4-6

Outros ativos fixos tangíveis 2-20

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

3.2.2. Ativos Intangíveis Os “Activos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade. As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, em duodécimos. As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição Vida útil estimada (anos)

Programas de computador 1-3

3.2.3. Investimentos financeiros

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Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efectuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas. A Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto criou dois fundos de compensação do trabalho – P FCT (fundo de compensação do trabalho) e o FGCT (fundo de garantia de compensação do trabalho), com o objetivo de assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, determinada nos termos da legislação laboral. Em termos contabilísticos, as comparticipações para o FCT efetuadas pela entidade empregadora podem ser reconhecidas como um ativo no balanço dessa entidade, atendendo às caraterísticas do fundo de capitalização e possibilidade de reembolso desses montantes. De acordo com as características do FCT, a entidade empregadora detém o controlo económico dessas entregas, pois tem o direito legal de ser reembolsada do respetivo montante no momento da cessação do contrato de trabalho, independentemente de pagar ou não uma indeminização ao trabalhador. Esse direito legal de obter dinheiro do FCT determina que as contribuições para esse fundo devam ser reconhecidas como um ativo financeiro, pois resultam de um direito contratual de vir a receber dinheiro. O ativo financeiro referente às comparticipações do FCT deve ser mensurado pelo custo, devido a não cumprir as condições para mensuração ao custo amortizado (não tem maturidade definida nem pode ser pago à vista) ou ao justo valor.

3.2.4. Inventários Os “Inventários” estão registados ao custo de aquisição. A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no activo pela quantia realizável. Clientes e outras contas a Receber Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido. As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objectiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente).Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respectivo valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efectiva inicial, que será nula quando se perspectiva um recebimento num prazo inferior a um ano. Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Activo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Activos não Correntes. Caixa e Depósitos Bancários A rubrica “Caixa e depósitos bancários” incluí caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor. Fornecedores e outras contas a pagar As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.5. Fundos Patrimoniais A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos activos após dedução dos passivos. Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

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• fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;

• fundos acumulados e outros excedentes;

• subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.6. Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC): “As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;”

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5. Ativos Fixos Tangíveis Outros Ativos Fixos Tangíveis A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2015 e de 2016, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

CUSTO Saldo em 01-Jan-2015

Aquisições / Dotações

Abates Transferências Saldo em 31-Dez-

2015

Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edifícios e outras construções 3.117.939,21 96.049,30 0,00 0,00 3.213.988,51

Equipamento básico 509.432,18 11.409,56 0,00 0,00 520.841,74

Equipamento de transporte 94.381,06 0,00 0,00 0,00 94.381,06

Equipamento biológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento administrativo 69.862,67 13.759,17 0,00 0,00 83.621,84

Outros ativos fixos tangíveis 50.159,65 0,00 0,00 155.716,52 205.876,17

Total: 3.841.774,77 121.218,03 0,00 155.716,52 4.118.709,32

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS Saldo em 01-Jan-2015

Aquisições / Dotações

Abates Transferências Saldo em 31-Dez-

2015

Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edifícios e outras construções 856.720,16 66.255,41 0,00 0,00 922.975,57

Equipamento básico 492.156,57 20.271,14 0,00 0,00 512.427,71

Equipamento de transporte 89.331,49 1.881,81 0,00 0,00 91.213,30

Equipamento biológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento administrativo 65.377,13 1.585,71 0,00 0,00 66.962,84

Outros ativos fixos tangíveis 322,19 7.785,83 0,00 0,00 8.108,02

Total: 1.503.907,54 97.779,90 0,00 0,00 1.601.687,44

CUSTO Saldo em 01-Jan-

2016 Aquisições /

Dotações Abates Transferências

Saldo em 31-Dez-2016

Terrenos e recursos naturais 0,00 2.438.693,45 0,00 0,00 2.438.693,45 Edifícios e outras construções 3.213.988,51 11.470,89 0,00 0,00 3.225.459,40 Equipamento básico 520.841,74 3.970,66 0,00 0,00 524.812,40 Equipamento de transporte 94.381,06 0,00 0,00 0,00 94.381,06 Equipamento biológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 83.621,84 3.904,97 0,00 0,00 87.526,81

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Outros ativos fixos tangíveis 205.876,17 1.608,58 0,00 0,00 207.484,75 Total: 4.118.709,32 2.459.648,55 0,00 0,00 6.578.357,87

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS Saldo em 01-Jan-

2016 Aquisições /

Dotações Abates Transferências

Saldo em 31-Dez-2016

Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edifícios e outras construções 922.975,57 66.255.41 0,00 0,00 989.230,98 Equipamento básico 512.427,71 3.657,05 0,00 0,00 516.084,76 Equipamento de transporte 91.213,30 1.881,81 0,00 0,00 93.095,11 Equipamento biológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 66.962,84 3.789,93 0,00 0,00 70.752.77 Outros ativos fixos tangíveis 8.108,02 7.785,83 0,00 0,00 15.893,85 Total: 1.601.687,44 83.370,03 0,00 0,00 1.685.057,47 Em 2016, procedeu-se ao reconhecimento de património (imóveis) ainda não registados na contabilidade.

6. Ativos Intangíveis Outros Ativos Intangíveis A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2015 e de 2016, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

CUSTO Saldo em 01-Jan-

2015 Aquisições /

Dotações Abates Transferências

Saldo em 31-Dez-2015

Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projetos de Desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programas de Computador 2.596,67 0,00 0,00 0,00 2.596,67

Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Ativos Intangíveis 337.322,35 0,00 0,00 0,00 337.322,35

Total: 339.919,02 0,00 0,00 0,00 339.919,02

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS Saldo em 01-Jan-

2015 Aquisições /

Dotações Abates Transferências

Saldo em 31-Dez-2015

Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projetos de Desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programas de Computador 2.596,67 0,00 0,00 0,00 2.596,67

Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Ativos Intangíveis 313.052,51 24.269,84 0,00 0,00 339.322,35

Total: 315.649,18 24.269,84 0,00 0,00 342.919,02

CUSTO Saldo em 01-Jan-

2016 Aquisições /

Dotações Abates Transferências

Saldo em 31-Dez-2016

Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projetos de Desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programas de Computador 2.596,67 8.631,40 0,00 0,00 11.228,07

Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Ativos Intangíveis 337.322,35 0,00 0,00 0,00 337.322,35

Total: 339.919,02 8.631,40 0,00 0,00 348.550,42

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS Saldo em 01-Jan-

2016 Aquisições /

Dotações Abates Transferências

Saldo em 31-Dez-2016

Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projetos de Desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programas de Computador 2.596,67 3.372,93 0,00 0,00 5.969,60

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Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Ativos Intangíveis 337.322,35 0,00 0,00 0,00 337.322,35 Total: 339.919,02 3.372,93 0,00 0,00 343.291,95

7. Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 a rubrica “custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas” apresentava os seguintes valores:

Descrição 2016 2015

CMVMC 188.170,18 189.006,26

Total: 188.170,18 189.006,26

8. Réditos

Para os períodos de 2016 e 2015 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição 2016 2015

Investimento em subsidiárias 0,00 0,00

Prestação de Serviços 954.239,78 939.331,57

Quotas de Utilizadores 947.408,33 933.770,29

Quotas e Joias 6.831,45 5.561,28

Promoções para captação de recursos 0,00 0,00

Rendimentos de patrocinadores e colaborações 0,00 0,00

Juros 3.303,00 3.066,37

11. Provisões Nos períodos de 2015 e 2016, ocorreram as seguintes variações relativas a provisões:

Descrição 2015 Aumentos Diminuições 2016

Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00

Garantias a clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 Processos Judiciais em Curso 0,00 0,00 0,00 0,00 Acidentes de Trabalho e doenças profissionais 0,00 0,00 0,00 0,00 Matérias Ambientais 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratos onerosos 0,00 0,00 0,00 0,00 Reestruturação 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras provisões 0,00 12.379,02 0,00 12.379,02 Total: 0,00 12.379,02 0,00 12.379,02 A constituição da provisão é motivada por ordem judicial, no que concerne à devolução de valores à Segurança Social fruto de processo laboral impugnado.

9. Benefícios dos empregados

O número médio de membros dos Órgãos Sociais, nos períodos de 2016 e 2015, foi de 10 e 9 elementos respetivamente. De acordo com os estatutos e legislação aplicável às IPSS, os Órgãos Sociais não auferiram qualquer remuneração em 2016. O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2015 foi de 89 e em 31/12/2016 foi de 100. Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição 2016 2015

Remunerações aos Órgãos Sociais 0,00 0,00

Remunerações ao Pessoal 937.100,22 797.906,45

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Benefícios Pós-Emprego 0,00 0,00

Indemnizações 0,00 0,00

Encargos sobre as Remunerações 201.385,27 175.970,27

Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 16.020,61 11.179,06

Higiene e Segurança no Trabalho 1.882,89 1.722,50

Outros Gastos com o Pessoal 11.766,63 16.990,92

Total: 1.168.155,62 1.003.769,20

10. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro. Nos termos do artigo 210º do Código Contributivo, publicado pela Lei nº 110/2009, de 16 de setembro, a Direção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

11. Outras Informações De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

11.1. Investimentos Financeiros Nos períodos de 2016 e 2015, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição 2016 2015

Outros Investimentos Financeiros

Fundo Reestruturação Setor Solidário 628,05 628,05

Fundo de Compensação do Trabalho 1.222,04 288,14

Total: 1.850,09 916,19

11.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

A 31 de Dezembro de 2016 e 2015, apresentava os seguintes saldos:

Descrição 2016 2015

Fundadores / Associados / Membros 0,00 0,00

Associados 0,00 0,00

Total: 0,00 0,00

11.3. Clientes e Utentes

Para os períodos de 2016 e 2015 a rubrica “Clientes e Utentes” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição 2016 2015

Clientes e Utentes

Utentes 14.791,85 4.431,67

Total: 14.791,85 4.431,67

11.4. Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a seguinte decomposição:

Descrição 2016 2015

Adiantamentos ao Pessoal 0,00 0,00

Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos 0,00 0,00

Devedores por acréscimos de rendimentos 0,00 0,00

Outros Devedores 0,00 113,97

Perdas por Imparidade 0,00 0,00

Total: 0,00 113,97

11.5. Diferimentos

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Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição 2016 2015

Gastos a reconhecer 0,00 0,00

Outras despesas com gastos diferidos 0,00 0,00

Rendimentos a reconhecer 0,00 0,00

Outros rendimentos a reconhecer 0,00 0,00

Total: 0,00 0,00

11.6. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2016 e 2015, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição 2016 2015

Caixa 951,63 674,67

Depósitos à Ordem 79.597,59 49.892,45

Depósitos a Prazo 124.755,54 72.600,00

Outros 0.00 0,00

Total: 205.304,76 123.167,12

11.7. Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição Saldo em 01-Jan-

2015 Aumentos Diminuições

Saldo em 31-Dez-2015

Fundos -65.189,58 0,00 0,00 -65.189,58

Excedentes técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00

Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultados transitados 1.066.222,43 354.330,02 0,00 1.420.552,45

Excedentes de revalorização 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras variações nos fundos patrimoniais 1.079.384,04 15.747,18 30.457,14 1.064.674,08

Resultado líquido do período 0,00 4.997,63 0,00 4.997,63

Total: 2.080.416,89 375.074,80 30.457,14 2.425.034,58

Descrição Saldo em 01-Jan-

2016 Aumentos Diminuições

Saldo em 31-Dez-2016

Fundos -65.189,58 0,00 0,00 -65.189,58

Excedentes técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00

Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultados transitados 1.420.552,45 0,00 -48.332,11 1.372.220,34

Excedentes de revalorização 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras variações nos fundos patrimoniais 1.064.674,08 2.403.236,31 0,00 3.467.910,39

Resultado líquido do período 4.997,63 30.081,89 0,00 35.079,52

Total: 2.425.034,58 2.433.318,20 -43.334,48 4.810.020,67

Em 2016, a Instituição foi obrigada a devolver comparticipações à Segurança Social no valor total de 50.144,56€, respeitantes aos anos de 2014, 2015 e 2016.

11.8. Fornecedores O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição 2016 2015

Fornecedores c/c 67.827,74 70.313,07

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Total: 67.827,74 70.313,07

11.9. Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Descrição 2016 2015

Ativo 0,00 14.525,07

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) 0,00 760,42

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 0,00 13.764,65

Outros Impostos e Taxas 0,00 0,00

Passivo 38.148,47 24.675,92

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) 0,00 0,00

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 0,00 0,00

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) 5.816,18 4.349,36

Segurança Social 31.913,14 19.474,56

Outros Impostos e Taxas 419,15 852,00

11.10. Outras contas a pagar A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:

2016 2015 Descrição Não Corrente Corrente Não Corrente Corrente

Pessoal Remunerações a pagar

0,00

23.290.66

0,00

894,82 Cauções 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras operações 0,00 0,00 0,00 0,00

Perdas por Imparidade acumuladas 0,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedores de Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Credores por acréscimos de gastos 0,00 144.275,56 0,00 137.786,18 Outros credores 0,00 52.730,05 0,00 33.250,23 Total: 0,00 220.296,27 0,00 171.931,23

11.11. Subsídios, doações e legados à exploração A Entidade reconheceu os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição 2016 2015

Subsídios do Governo

Instituto Segurança Social 651.740,30 646.370,12

Outros 1.076,87 0,00

Apoios do Governo

IEFP 11.466,21 23.147,50

Banco Alimentar 15.567,59 15.027,87

Espólio de utentes 0,00 6,00

Total: 679.850,67 684.551,49

11.12. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” foi a seguinte:

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Descrição 2016 2015

Subcontratos 7.708,40 42.706,70

Serviços especializados 124.022,19 108.754,54

Materiais 7.775,36 9.009,01

Energia e fluidos 120.462,47 119.773,36

Deslocações, estadas e transportes 2.320,50 683,05

Serviços diversos 128.032,75 120.770,80

Total: 390.321,67 401.327,09

11.13. Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição 2016 2015

Rendimentos Suplementares 2.381,44 3.689,11

Imputação de Subsídios ao Investimento 35.457,14 30.457,14

Donativos 199.070,57 50.988,49

Outros rendimentos 8.088,65 12.849,76

Total: 244.997,80 97.984,50

11.14. Outros gastos e perdas

A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição 2016 2015

Impostos 851,18 182,49

Dívidas Incobráveis 0,00 0,00

Perdas em inventários 27,78 0,00

Quotizações 617,50 580,70

Correções períodos anteriores 4.139,31 709,23

Outros não especificados 120,00 3.173,10

Total: 5.755,77 4.645,52

11.15. Resultados Financeiros

Nos períodos de 2016 e 2015 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição 2016 2015

Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00

Juros suportados 0,00 0,00

Diferenças de câmbio desfavoráveis 0,00 0,00

Outros gastos e perdas de financiamento 0,00 0,00

Juros e rendimentos similares obtidos 3.303,00 3.066,37

Juros obtidos 3.303,00 3.066.37

Dividendos obtidos 0,00 0,00

Outros rendimentos similares 0,00 0,00

Total: 3.303,00 3.066,37

11.16. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2016. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

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Vila Nova de Gaia, 23 de fevereiro de 2017

A Direção do Lar de Santa Isabel,

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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Exmos. Srs. Associados,

Nos termos da alínea b), n.º 1 do Artigo 60º dos Estatutos, da legislação aplicável e no âmbito da

ação fiscalizadora que a lei impõe, vem o Conselho Fiscal do Lar de Santa Isabel apresentar o

relatório da sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o Relatório e Contas, proposta pela Direção,

em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

Não coube ao atual Conselho Fiscal o acompanhamento da ação desenvolvida no Lar de Santa Isabel,

até 30 de Julho de 2016. Após a referida data, o Conselho Fiscal acompanhou com regularidade a

atividade desenvolvida pela atual Direção, através da verificação da informação contabilística e

documentos de suporte, e obtendo esclarecimentos adequados às questões formuladas em diversos

momentos, estando, portanto, em condições de produzir as apreciações que a seguir se

apresentarão.

Felicitamos a atual Direção pela gestão rigorosa e com tomada de ações tidas, por si convenientes,

tendo conseguido rebater a tendência de resultados negativos, que se verificava à data da tomada de

posse, para o resultado final positivo de 30.081,89 €.

Verificou-se que as Demonstrações Financeiras foram elaboradas, com o maior rigor e a maior

fiabilidade, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e respetivas disposições

legais estatutárias, que exprimem de forma adequada a situação financeira e patrimonial da

Instituição.

PARECER FINAL:

Face a tudo quanto fica dito, o Conselho Fiscal é de parecer que:

1) Seja aprovado o Relatório e Contas de 2016, bem como o seu Anexo;

2) Seja aprovada a proposta de aplicação do Resultado Líquido de 30.081,89 €, para a conta de

Resultados Transitados.

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Para terminar, propõe-se um voto de louvor à atual Direção, pela atividade exercida durante o

período decorrente entre a tomada de posse e o fim do ano, que culminou com o resultado final

obtido.

Vila Nova de Gaia, 4 de março de 2017