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Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de Mairiporã PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ Ano I - Número 57 Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 ARTIGOS DE ARTESANATO: Bordados em Geral Pintura em Madeira Caixas de vários tamanhos e modelos Mesa e Cadeiras para criança Trabalhos em Biscuit Caixas e Sacos para presentes. Confecção de Roupas (camisetas, regatas, pijamas etc...) Artesanatos a preços acessíveis. “FEIRA DE ARTESANATO DE NATAL” Local: Escola “Tia Emilia” De: 06 a 12 de Dezembro, das: 9:00 as 18:00 horas. Escola “Tia Emilia”: Av. Tabelião Passarella, 676 Centro – Mairiporã - Telefone: 4419-1624 A Prefeitura Municipal de Mairi- porã deu início nesta semana às obras de pavimentação da rua Quaresmeiras, no Jardim Suisso. Neste primeiro momento a rua está recebendo guias e sargetas e se- quentemente o asfalto. No mesmo bairro, a rua dos Co- queiros e avenida da Mata também Prefeitura inicia obras de pavimentação no Jardim Suisso serão beneficiadas com a pavimenta- ção ainda este ano. Outra obra que segue a todo va- por é a pavimentação da rua Ja- tuarana, no bairro Lagoa do Barreiro. Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a obra deverá ser entregue a popula- ção no início do próximo ano. Obras de pavimentação na rua Quaresmeiras, no Jardim Suisso, começaram nesta semana No último sábado, dia 24, no Es- paço Viário Mário Covas, a Prefeitura de Mairiporã e a empresa Elektro – Eletricidade S/A promoveram o Cine Elektro com a exibição do filme “Quar- teto Fantástico e o Surfista Prateado”. Montado em um caminhão, com equipamento ao ar livre, o Cine Elektro promove exibições de filmes para pú- Prefeitura e Elektro ofereceram cinema gratuito à população no último final de semana blicos de mais de 15 mil pessoas. O Cine Elektro tem o objetivo de pro- mover a inserção cultural das comuni- dades. Mais de 1,3 milhão de pessoas já assistiram a sessões do Cine Elektro desde 2005. Os maiores públicos fo- ram registrados em Tatuí e Fernan- dópolis, com 19,5 mil e 18 mil espec- tadores em apenas um dia de exibição. Centenas de pessoas assistiram ao filme Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado no último sábado, no Espaço Mário Covas

Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ...2 Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 A Imprensa Oficial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação

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Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de Mairiporã PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ

Ano I - Número 57 Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007

ARTIGOS DE ARTESANATO:Bordados em GeralPintura em Madeira

Caixas de vários tamanhos e modelosMesa e Cadeiras para criança

Trabalhos em BiscuitCaixas e Sacos para presentes.

Confecção de Roupas (camisetas, regatas, pijamas etc...)Artesanatos a preços acessíveis.

“FEIRA DE ARTESANATO DE NATAL”Local: Escola “Tia Emilia”

De: 06 a 12 de Dezembro, das: 9:00 as 18:00 horas.

Escola “Tia Emilia”: Av. Tabelião Passarella, 676Centro – Mairiporã - Telefone: 4419-1624

A Prefeitura Municipal de Mairi-porã deu início nesta semana àsobras de pavimentação da ruaQuaresmeiras, no Jardim Suisso.Neste primeiro momento a rua estárecebendo guias e sargetas e se-quentemente o asfalto.

No mesmo bairro, a rua dos Co-queiros e avenida da Mata também

Prefeitura inicia obras de pavimentação no Jardim Suissoserão beneficiadas com a pavimenta-ção ainda este ano.

Outra obra que segue a todo va-por é a pavimentação da rua Ja-tuarana, no bairro Lagoa do Barreiro.Segundo informações da SecretariaMunicipal de Obras e Serviços, aobra deverá ser entregue a popula-ção no início do próximo ano.

Obras de pavimentação na rua Quaresmeiras,no Jardim Suisso, começaram nesta semana

No último sábado, dia 24, no Es-paço Viário Mário Covas, a Prefeiturade Mairiporã e a empresa Elektro –Eletricidade S/A promoveram o CineElektro com a exibição do filme “Quar-teto Fantástico e o Surfista Prateado”.

Montado em um caminhão, comequipamento ao ar livre, o Cine Elektropromove exibições de filmes para pú-

Prefeitura e Elektro ofereceramcinema gratuito à população

no último final de semana

blicos de mais de 15 mil pessoas. OCine Elektro tem o objetivo de pro-mover a inserção cultural das comuni-dades. Mais de 1,3 milhão de pessoasjá assistiram a sessões do Cine Elektrodesde 2005. Os maiores públicos fo-ram registrados em Tatuí e Fernan-dópolis, com 19,5 mil e 18 mil espec-tadores em apenas um dia de exibição.

Centenas de pessoas assistiram ao filme Quarteto Fantástico e oSurfista Prateado no último sábado, no Espaço Mário Covas

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 20072

A Imprensa Oficial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação da Prefei-tura Municipal de Mairiporã, produzida pela Assessoria de Comunicação e Impren-sa. Circula semanalmente, podendo haver edições extras. Distribuição gratuita edirigida. Os exemplares podem ser encontrados em repartições públicas deâmbito municipal, bancas de jornais, postos autorizados ou serem retirados noPaço Municipal, localizado a Alameda Tibiriçá, 374 - Vila Nova - Mairiporã/SP. Jornalista Responsável: Nilson José Ribeiro - MTB: 17.601

E-mail: [email protected] Telefone: (11) 4419.8065

DECRETO Nº 5.160, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar à dotação do orçamento vigente.O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando desuas atribuições legais, e de conformidade com o disposto nas Leis nºs 2.637, de 08 de dezembrode 2006, alterada pelas Leis nºs 2.689, de 11 de julho de 2007 e 2.692, de 16 de agosto de 2007,DECRETA:Art. 1º Ficam suplementadas nas importâncias abaixo discriminadas, as seguintes verbas do orça-mento vigente:02 – GABINETE DO PREFEITO01 – Gabinete e Dependências31.90.00 – 04.122.7001 - 2238 – ................................................................................ R$ 600,0004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO03 – Departamento de Trânsito31.90.00 – 15.452.8001 - 2265 – ................................................................................ R$ 1.000,0010 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE01 – Departamento de Saúde33.90.00 – 10.302.1003 - 2011 - .................................................................................. R$ 20.000,00TOTAL ............................................................................................................................. R$ 21.600,00Art. 2º Para atender as suplementações que trata o artigo anterior, será anulada parcialmente naimportância abaixo, a seguinte verba do orçamento vigente:08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES01 – Departamento da Educação31.90.00 – 12.365.2002 - 2050 – ................................................................................ R$ 21.600,00TOTAL ............................................................................................................................. R$ 21.600,00Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal de Mairiporã, em 20 de novembro de 2007. ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDAPrefeito Municipal. PEDRO AMBROSIO NETTO - Secretário Municipal de Governo e Administra-ção. WALTER MARCOS GESTERMAYER - Secretário Municipal da Fazenda. Publicado e Registra-do na Divisão de Secretaria desta Prefeitura Municipal, em 20 de novembro de 2007. ROSELIFERNANDES BERTUCCI CANELLA - Diretora Administrativa Substituta.

DECRETO Nº 5.161, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar à dotação do orçamento vigente.O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando desuas atribuições legais, e de conformidade com disposto na Lei nº 2.637, de 08 de dezembro de2006, alterada pelas Leis nºs 2.689, de 11 de julho de 2007 e 2.692, de 16 de agosto de 2007,DECRETA:Art. 1º Fica suplementada na importância abaixo discriminada, a seguinte verba do orçamentovigente:08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES01 – Departamento da Educação31.90.00 – 12.361.2001 - 2041 - ............................................................................... R$ 24.255,00TOTAL ........................................................................................................................... R$ 24.255,00Art. 2º Para atender a suplementação de que trata o artigo anterior, será utilizado o excesso dearrecadação previsto para o corrente exercício oriundo do F.N.D.E. – Ações Educativas Comple-mentares, conforme artigo 43, § 1º, item II, da Lei nº 4.320/64.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal de Mairiporã, em 20 de novembro de 2007. ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDAPrefeito Municipal. PEDRO AMBROSIO NETTO - Secretário Municipal de Governo e Administra-ção. WALTER MARCOS GESTERMAYER - Secretário Municipal da Fazenda. Publicado e Registra-do na Divisão de Secretaria desta Prefeitura Municipal, em 20 de novembro de 2007. ROSELIFERNANDES BERTUCCI CANELLA - Diretora Administrativa Substituta.

DECRETO Nº 5.162, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2.007

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar à dotação do orçamento vigente.O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando desuas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei nº 2.637, de 08 de dezembro de2006, alterada pelas Leis nºs 2.689, de 11 de julho de 2007 e 2.692, de 16 de agosto de 2007,DECRETA:Art. 1º Ficam suplementadas nas importâncias abaixo discriminadas, as seguintes verbas do orça-mento vigente:06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS02 – Departamento de Serviços31.90.00 – 15.451.5003 - 2173 - .................................................................................. R$ 5.000,0007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL01 – Fundo Mun. de Assistência Social44.90.00 – 08.122.4007 - 2152 - .................................................................................. R$ 7.000,0008 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES01 – Departamento da Educação31.90.00 – 12.361.2001 - 2041 - .................................................................................. R$ 10.000,0033.90.00 – 12.361.2001 - 2041 - .................................................................................. R$ 41.000,0010 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SÁUDE01 – Departamento de Saúde31.90.00 - 10.302.1003 - 2017 - ................................................................................... R$ 2.000,00TOTAL .............................................................................................................................. R$ 65.000,00Art. 2º Para atender as suplementações que trata o artigo anterior, serão anuladas parcialmente nasimportâncias abaixo, as seguintes verbas do orçamento vigente:07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL01 – Fundo Mun. de Assistência Social33.90.00 – 08.122.4007 - 2152 - .................................................................................. R$ 7.000,0008 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES01 – Departamento da Educação31.90.00 - 12.365.2002 - 2050 - ................................................................................... R$ 17.000,0033.90.00 - 13.361.2006 - 2076 - ................................................................................... R$ 41.000,00TOTAL .............................................................................................................................. R$ 65.000,00Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal de Mairiporã, em 22 de novembro de 2007. ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDAPrefeito Municipal. PEDRO AMBROSIO NETTO - Secretário Municipal de Governo e Administra-ção. WALTER MARCOS GESTERMAYER - Secretário Municipal da Fazenda. Publicado e Registra-do na Divisão de Secretaria desta Prefeitura Municipal, em 22 de novembro de 2007. ROSELIFERNANDES BERTUCCI CANELLA - Diretora Administrativa Substituta.

DECRETO Nº 5.163, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2007

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar à dotação do orçamento vigente.O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando desuas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei nº 2.637, de 08 de dezembro de2006, alterada pelas Leis nºs 2.689, de 11 de julho de 2007 e 2.692, de 16 de agosto de 2007,DECRETA:Art. 1º Ficam suplementadas nas importâncias abaixo discriminadas, as seguintes verbas do orça-mento vigente:07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL01 – Fundo Mun. de Assistência Social33.90.00 – 08.243.4001 - 2117 - ................................................................................... R$ 1.000,0008 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES01 – Departamento da Educação33.90.00 – 12.361.2001 - 2041 - .................................................................................. R$ 4.000,0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE01 – Depto do Meio Amb. e Desenv. Sustentável44.90.00 – 18.541.6006 - 2224 - .................................................................................. R$ 40.000,0010 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE01 – Departamento de Saúde33.90.00 – 10.301.1001 – 2002 - ................................................................................. R$ 2.000,0011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01 – Deptos de Desenv. Econômico e Turismo44.90.00 – 23.122.6003 - 2157 - .................................................................................. R$ 9.000,00TOTAL .............................................................................................................................. R$ 56.000,00Art. 2º Para atender as suplementações que trata o artigo anterior, serão anuladas parcialmente nasimportâncias abaixo, as seguintes verbas do orçamento vigente:07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL01 – Fundo Mun. de Assistência Social33.90.00 – 08.122.4007 - 2152 - .................................................................................. R$ 1.000,0008 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES01 – Departamento da Educação31.90.00 – 12.365.2002 - 2050 - .................................................................................. R$ 14.000,0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE01 – Depto do Meio Amb. e Desenv. Sustentável33.90.00 – 18.541.6006 - 2228 - .................................................................................. R$ 20.000,0044.90.00 – 18.541.6006 - 2228 - .................................................................................. R$ 10.000,0010 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE01 – Departamento de Saúde33.90.00 – 10.301.1009 – 2039 - ................................................................................. R$ 2.000,0011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01 – Deptos de Desenv. Econômico e Turismo44.90.00 – 23.573.6003 - 1059 - .................................................................................. R$ 9.000,00TOTAL .............................................................................................................................. R$ 56.000,00Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal de Mairiporã, em 23 de novembro de 2007. ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDAPrefeito Municipal. PEDRO AMBROSIO NETTO - Secretário Municipal de Governo e Administra-ção. WALTER MARCOS GESTERMAYER - Secretário Municipal da Fazenda. Publicado e Registra-do na Divisão de Secretaria desta Prefeitura Municipal, em 23 de novembro de 2007. ROSELIFERNANDES BERTUCCI CANELLA - Diretora Administrativa Substituta.

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 3

ATO Nº 133

DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITOMUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, no uso de suasatribuições e,Considerando a necessidade de viabilizar aexecução de despesas do crédito suplementaraberto pelo Decreto nº 5.160, de 20 de no-vembro de 2007,Considerando o contido nas Leis nºs 2.637, de08 de dezembro de 2006 e alterada pelasLeis nºs 2.689, de 11 de julho de 2007 e 2.692,de 16 de agosto de 2007, RESOLVE:Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos desteAto a modalidade de aplicação, na Lei Orça-mentária vigente.Art. 2º Este ato entra em vigor na data de suapublicação.Prefeitura Municipal de Mairiporã, em 20 denovembro de 2007. ANTONIO SHIGUEYUKIAIACYDA - Prefeito Municipal.

ATO Nº 134

DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEI-TO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, com funda-mento no artigo 5º, parágrafo único, da Leinº 2.600 de 24 de julho de 2006, e conside-rando a justificativa constante do Processonº 011183/2007, RESOLVE:Art. 1º Modificar, na forma do Anexo deste Ato,a(s) fonte(s) de recurso(s) indicada(s) na LeiOrçamentária vigente.Art. 2º Este ato entrará em vigor na data desua publicação.Prefeitura Municipal de Mairiporã, em 20 denovembro de 2007. ANTONIO SHIGUEYUKIAIACYDA - Prefeito Municipal.

ATO Nº 135,

DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITOMUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, no uso de suasatribuições e,Considerando a necessidade de viabilizar aexecução de despesas do crédito suplementaraberto pelo Decreto nº 5.161, de 20 de no-vembro de 2007,Considerando o contido nas Leis nºs 2.637, de08 de dezembro de 2006 e alterada pelasLeis nºs 2.689, de 11 de julho de 2007 e 2.692,de 16 de agosto de 2007, RESOLVE:Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos desteAto a modalidade de aplicação, na Lei Orça-mentária vigente.Art. 2º Este ato entra em vigor na data de suapublicação.Prefeitura Municipal de Mairiporã, em 20 denovembro de 2007. ANTONIO SHIGUEYUKIAIACYDA - Prefeito Municipal.

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Mairipora || || MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS || DATA 23/11/2007 Pagina 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ANEXO I || ATO No. 00133/2007 || (ACRESCIMO) ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao | Economica | Funcional | Fonte | Cod.Aplic.| Descricao da Acao | Valor Lancado ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 02.01.00 | 3.1.90.00.00 | 04 122 7001 2238 | 01 | 11000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS | 600,00|| 04.03.00 | 3.1.90.00.00 | 15 452 8001 2265 | 01 | 11000 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO | 1.000,00|| 10.01.00 | 3.3.90.00.00 | 10 302 1003 2011 | 05 | 30003 | INTERNACOES HOSPITALARES NO MUNICIPIO | 20.000,00|| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ANEXO II || ATO No. 00133/2007 || (REDUCAO) ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao | Economica | Funcional | Fonte | Cod.Aplic.| Descricao da Acao | Valor Lancado ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 08.01.00 | 3.1.90.00.00 | 12 365 2002 2050 | 01 | 21000 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA E CRECHES | -21.600,00|| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Mairipora || || MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (ACRESCIMO) || 04 ATO 00134 - 20/11/2007 || DATA 23/11/2007 PAGINA 1 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (ACRESCIMO) ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Despesa Orgao Economica Funcional Programa Acao Fonte Cod.Apl. Valor Lancado ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 00320 08.01.00 3.1.90.00.00 12 361 2001 2041 05 22012 1.000,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL DO ACRESCIMO | 1.000,00 | -------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (ACRESCIMO) ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Despesa Orgao Economica Funcional Programa Acao Fonte Cod.Apl. Valor Lancado ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 00132 08.01.00 3.1.90.00.00 12 361 2001 2041 01 22000 -1.000,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL DA REDUCAO | -1.000,00 | --------------------------

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Mairipora || || MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS || DATA 23/11/2007 Pagina 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ANEXO I || ATO No. 00135/2007 || (ACRESCIMO) ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao | Economica | Funcional | Fonte | Cod.Aplic.| Descricao da Acao | Valor Lancado ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 08.01.00 | 3.1.90.00.00 | 12 361 2001 2041 | 05 | 22012 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 24.255,00|| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 20074

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || Prefeitura Municipal de Mairipora || || MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS || DATA 23/11/2007 Pagina 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ANEXO I || ATO No. 00136/2007 || (ACRESCIMO) ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao | Economica | Funcional | Fonte | Cod.Aplic.| Descricao da Acao | Valor Lancado ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 06.02.00 | 3.1.90.00.00 | 15 451 5003 2173 | 01 | 11000 | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | 5.000,00|| 07.01.00 | 4.4.90.00.00 | 08 122 4007 2152 | 05 | 50010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 7.000,00|| 08.01.00 | 3.1.90.00.00 | 12 361 2001 2041 | 01 | 22000 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00|| 08.01.00 | 3.3.90.00.00 | 12 361 2001 2041 | 05 | 22006 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 41.000,00|| 10.01.00 | 3.1.90.00.00 | 10 302 1003 2017 | 01 | 31000 | MANUTENCAO DAS UNIDADES AMBULATORIAL, EMERGENCIAL | 2.000,00|| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ANEXO II || ATO No. 00136/2007 || (REDUCAO) ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Orgao | Economica | Funcional | Fonte | Cod.Aplic.| Descricao da Acao | Valor Lancado ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 07.01.00 | 3.3.90.00.00 | 08 122 4007 2152 | 01 | 11000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | -7.000,00|| 08.01.00 | 3.3.90.00.00 | 12 361 2006 2076 | 01 | 11000 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO | -41.000,00|| 08.01.00 | 3.1.90.00.00 | 12 365 2002 2050 | 01 | 21000 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA E CRECHES | -17.000,00|| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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ATO Nº 136

DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITOMUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, no uso de suasatribuições e,Considerando a necessidade de viabilizar aexecução de despesas do crédito suplementaraberto pelo Decreto nº 5.162, de 22 de no-vembro de 2007,Considerando o contido nas Leis nºs 2.637, de08 de dezembro de 2006 e alterada pelasLeis nºs 2.689, de 11 de julho de 2007 e 2.692,de 16 de agosto de 2007, RESOLVE:Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos desteAto a modalidade de aplicação, na Lei Orça-mentária vigente.Art. 2º Este ato entra em vigor na data de suapublicação.Prefeitura Municipal de Mairiporã, em 22 denovembro de 2007. ANTONIO SHIGUEYUKIAIACYDA - Prefeito Municipal.

ATO Nº 137

DE 23 DE NOVEMBRO DE 2007

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITOMUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, no uso de suasatribuições e,Considerando a necessidade de viabilizar aexecução de despesas do crédito suplementaraberto pelo Decreto nº 5.163, de 23 de no-vembro de 2007,Considerando o contido nas Leis nºs 2.637, de08 de dezembro de 2006 e alterada pelasLeis nºs 2.689, de 11 de julho de 2007 e 2.692,de 16 de agosto de 2007, RESOLVE:Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos desteAto a modalidade de aplicação, na Lei Orça-mentária vigente.Art. 2º Este ato entra em vigor na data de suapublicação.Prefeitura Municipal de Mairiporã, em 23 denovembro de 2007. ANTONIO SHIGUEYUKIAIACYDA - Prefeito Municipal.

MP paulista investe em ações para defender o meio ambienteA causa do meio ambiente não pre-

ocupa somente os ecologistas. O Mi-nistério Público do Estado de São Pau-lo participa ativamente do combate àsprincipais violações contra o meio am-biente. Queimadas da palha da cana-de-açúcar, desmatamento, tráfico ecomércio ilegal de animais, poluiçãoveicular e desmatamento são alvos doMP paulista. “Este último é gravíssimoem São Paulo, basta verificar os nú-meros. Em todo o Estado resta somen-te 3,5% da mata nativa e 10% da mata

atlântica. Por isso, realizamos cons-tantemente ações com o objetivo dediminuir ou acabar com práticas quedanificam o meio ambiente”, expli-cou Roberto Luís de Oliveira Pi-mentel, promotor-assessor do Cen-tro de Apoio Operacional de Urba-nismo e Meio Ambiente (CAO-UMA), do MP paulista.

Esse órgão trabalha com a causaambiental desde 1985, quando surgiua Lei da Ação Civil Pública. “O go-verno federal já havia lançado a Lei da

Política do Meio Ambiente, em 1981.Em 1988, com a nova Constituição, alegislação ambiental tomou forma etornou-se instrumento importante nocombate ao crime contra a natureza”,informou Carlos Henrique PrestesCamargo, promotor-assessor doCAO-UMA do MP paulista.

DANOS À NATUREZAOs promotores informaram que são

inúmeros casos de crimes contra a na-tureza no Estado. Na capital, os prin-cipais são a poluição veicular e do solo

e a venda ilegal de animais silvestresem feiras na periferia. “O compradordesconhece que está cometendo cri-me ambiental e pode ser punido”, avi-sou Pimentel.

No caso do interior paulista, osprincipais problemas são o desmata-mento e a queima de palha da cana.Hoje, os fazendeiros estão mais cons-cientes e tentam acabar com a prática.No litoral paulista, preocupam a ex-tração do palmito e a construção decondomínios em áreas preservadas.

Page 5: Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ...2 Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 A Imprensa Oficial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação

Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 5

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MUNICÍPIO DE MAIRIPORA5º BIMESTRE DE 2007

RECEITAS Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar

Receitas Correntes (A) 79.220.247,28 80.701.213,86 13.243.819,88 13.540.579,74 67.432.390,10 70.778.005,58 9.923.208,28

Tributárias 20.416.000,00 20.416.000,00 3.402.666,58 2.231.363,65 17.013.332,90 17.986.931,96 2.429.068,04

Impostos 18.040.000,00 18.040.000,00 3.006.666,64 2.054.878,34 15.033.333,20 15.890.336,06 2.149.663,94

IPTU 10.400.000,00 10.400.000,00 1.733.333,32 990.534,06 8.666.666,60 10.003.084,95 396.915,05

ISSQN 5.400.000,00 5.400.000,00 900.000,00 706.374,74 4.500.000,00 4.119.235,34 1.280.764,66

ITBI 740.000,00 740.000,00 123.333,32 108.855,20 616.666,60 545.104,16 194.895,84

IRRF 1.500.000,00 1.500.000,00 250.000,00 249.114,34 1.250.000,00 1.222.911,61 277.088,39

Taxas 2.347.000,00 2.347.000,00 391.166,62 175.161,62 1.955.833,10 2.088.246,21 258.753,79

Contribuição de Melhoria 29.000,00 29.000,00 4.833,32 1.323,69 24.166,60 8.349,69 20.650,31

Contribuições 7.758.807,28 7.805.807,28 1.294.134,48 1.355.807,84 6.466.672,40 6.434.241,23 1.371.566,05

Patrimoniais 2.200.840,00 2.200.840,00 366.806,60 952.650,33 1.834.033,00 2.321.309,97 -120.469,97

Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços 18.000,00 18.000,00 3.000,00 1.214,60 15.000,00 8.966,38 9.033,62

Transferências Correntes 47.419.000,00 49.458.037,31 7.942.355,70 8.485.402,12 41.535.679,89 43.378.336,17 6.079.701,14

(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) (3.747.000,00) (4.352.725,70) (624.500,00) (384.651,30) (3.728.225,70) (3.673.172,59) 679.553,11

Outras Receitas Correntes 5.154.600,00 5.155.254,97 859.356,52 898.792,50 4.295.897,61 4.321.392,46 833.862,51

Receitas de Capital (B) 1.000.000,00 2.570.307,68 350.042,76 297.758,57 2.403.640,98 2.090.481,02 479.826,66

Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 13.052,00 13.052,00 13.052,00 13.052,00 13.052,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 1.000.000,00 2.557.255,68 336.990,76 284.706,57 2.390.588,98 2.077.429,02 479.826,66

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA TOTAL (A+B) 80.220.247,28 83.271.521,54 13.593.862,64 13.838.338,31 69.836.031,08 72.868.486,60 10.403.034,94

DESPESASCategoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar

Despesas Correntes (C) 68.253.700,00 72.564.600,00 4.873.586,21 11.510.946,69 64.594.057,00 53.510.220,68 7.970.543,00

Pessoal/Encargos Sociais 35.551.100,00 37.218.800,00 990.625,71 6.199.959,66 34.847.983,16 29.208.637,25 2.370.816,84

Juros/Encargos da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juros/Encargos Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 32.702.600,00 35.345.800,00 3.882.960,50 5.310.987,03 29.746.073,84 24.301.583,43 5.599.726,16

Despesas de Capital (D) 7.304.267,28 17.852.212,76 388.799,29 905.342,70 8.528.005,63 5.322.422,84 9.324.207,13

Investimentos 5.517.000,00 16.122.945,48 138.837,80 593.070,57 6.926.359,87 3.784.526,78 9.196.585,61

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 1.787.267,28 1.729.267,28 249.961,49 312.272,13 1.601.645,76 1.537.896,06 127.621,52

Amortização do Refin. Dív. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Amortizações 1.787.267,28 1.729.267,28 249.961,49 312.272,13 1.601.645,76 1.537.896,06 127.621,52

Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva de Contingência (E) 4.262.280,00 2.992.280,00

DESPESA TOTAL (C+D) 75.557.967,28 90.416.812,76 5.262.385,50 12.416.289,39 73.122.062,63 58.832.643,52 17.294.750,13

SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D) 4.662.280,00 -7.145.291,22 8.575.952,81 1.422.048,92 -253.576,03 14.035.843,08

AcumuladoDotação Anual 5º BIMESTRE

AcumuladoPrevisão anual 5º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Valores expressos em R$

Antonio Shigueyuki Aiacyda Rosana Aparecida de Almeida Pedro Ambrosio Netto Prefeito Municipal Responsável pelo Controle InternoContab – CRC SP Nº 149.251/0-2

MUNICÍPIO DE MAIRIPORA5º BIMESTRE DE 2007

Bimestre Acumulado (2) Bimestre Acumulado

ADMINISTRAÇÃO DIRETA* 12.528.206,10 66.786.440,09 4.492.750,54 69.749.836,83 12.054.885,91 56.003.171,96 -2.963.396,74 -4,07%

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.310.132,21 6.082.046,51 769.634,96 3.372.225,80 361.403,48 2.829.471,56 2.709.820,71 3,72%

FUNDO DE PREV. SOC.SERV.PU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

INST. DE PREV. DOS SERV. PUB 1.310.132,21 6.082.046,51 769.634,96 3.372.225,80 361.403,48 2.829.471,56 2.709.820,71 3,72%

Empresa Pública Dependente “Z” 0,00 0,00%

TOTAIS: 13.838.338,31 72.868.486,60 5.262.385,50 73.122.062,63 12.416.289,39 58.832.643,52 -253.576,03 -0,35%

*Prefeitura e Câmara

ResultadosDespesasReceitas

Empenhada Liquidada Acumulado (3)=(1-2)

% = (3) / Total (1)

Bimestre Acumulado (1)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

Valores expressos em R$

PODERES/ÓRGÃOS

Antonio Shigueyuki Aiacyda Rosana Aparecida de Almeida Pedro Ambrosio Netto Prefeito Municipal Responsável pelo Controle InternoContabilista – CRC SP Nº 149.251/0-2

AVISOPREGÃO PRESENCIAL N.º 74/2007

OBJETO: aquisição de 1.860 (hum mil oitocentos e sessenta)cestas de Natal.APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E ENVELOPES “PROPOS-TAS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: Até o dia 12 dedezembro de 2007, até às 14 horas.ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 12 de dezembro de 2007,às 14 horas.OBS: Os interessados deverão trazer um CD VIRGEM e osdados pessoais ou da empresa para, à base de troca, retira-rem o Edital completo, que estará à disposição a partir do dia29 de novembro de 2007, no Departamento de Materiais destaPrefeitura Municipal, sito na Alameda Tibiriçá n.º 374, Centro,Mairiporã (SP), no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às16:00 horas, ou através do site da Prefeitura, no endereço ele-trônico www.mairipora.sp.gov.br.Mairiporã, 28 de novembro de 2007. ANTONIO SHIGUEYUKIAIACYDA - Prefeito Municipal.

AVISOPREGÃO PRESENCIAL N.º 75/2007

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis eestocáveis, para utilização da Secretaria Municipal da Educa-ção e Cultura.APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E ENVELOPES “PROPOS-TAS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: Até o dia 14 dedezembro de 2007, até às 09 horas.ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 14 de dezembro de 2007,às 09 horas.OBS: Os interessados deverão trazer um CD VIRGEM e osdados pessoais ou da empresa para, à base de troca, retira-rem o Edital completo, que estará à disposição a partir do dia03 de dezembro de 2007, no Departamento de Materiais destaPrefeitura Municipal, sito na Alameda Tibiriçá n.º 374, Centro,Mairiporã (SP), no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às16:00 horas, ou através do site da Prefeitura, no endereço ele-trônico www.mairipora.sp.gov.br.Mairiporã, 28 de novembro de 2007. ANTONIO SHIGUEYUKIAIACYDA - Prefeito Municipal.

Hospital das Clínicas abreinscrições para estágio

em autismoO Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adoles-

cência (SEPIA) do Instituto de Psiquiatria do Hospi-tal das Clínicas da Faculdade de Medicina da Univer-sidade de São Paulo (USP) está com inscrições aber-tas até sexta-feira, dia 30, para estágio remuneradona área de Transtornos do Espectro Autista.

Os interessados deverão enviar até sexta-feiracurriculum vitae para o e-mail [email protected], o qual deverá conter obrigatoriamentenome do candidato, data de nascimento, endereço,e-mail, telefone e informações sobre seu históricoescolar e universitário.

Até 15 de dezembro, os candidatos seleciona-dos serão convocados para entrevista.

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 20076

AVISOTOMADA DE PREÇOS N.º 05/2007

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEMREGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBALOBJETO: Contratação de empresa especializada em construçãocivil para execução de obras de drenagem e pavimentação, emvias públicas do Município, quais sejam: rua Maria Benedita deOliveira – Jardim Odorico; rua Álvares de Azevedo – Jardim Oli-veira; Travessa Será Morena – Jardim Capri e rua Salvino daFonseca – Jardim Odorico, conforme Projetos, Memoriais Descri-tos, Planilhas orçamentárias e Cronograma de Execução dosServiços, bem como Minuta de Contrato, constantes do Edital.VISITA TÉCNICA: dias 17 e 18 de dezembro de 2007, às 10 horas.APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “PROPOSTAS” E “DOCU-MENTOS DE HABILITAÇÃO”: até o dia 19 de dezembro de2007, até às 09 horas.ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 19 de dezembro de 2007,às 09 horas e 30 minutos.OBS: Os interessados deverão trazer um CD VIRGEM e osdados pessoais ou da empresa para, à base de troca, retira-rem o Edital completo, que estará à disposição a partir do dia30 de novembro de 2007, no Departamento de Materiais destaPrefeitura Municipal, sito na Alameda Tibiriçá n.º 374, Centro,Mairiporã (SP), no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às16:00 horas, ou através do site da Prefeitura, no endereço eletrô-nico www.mairipora.sp.gov.br. Mairiporã (SP), 28 de novembro de2007. ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA - Prefeito Municipal.

Quinta (29/11): Sensação de frio durante a ma-drugada, mas com sol desde cedo na maior partedo Estado. O sol garante a elevação das tempe-raturas e o calor volta à tarde. O leste paulistapermanece com maior quantidade devido aos ven-tos do mar. Há previsão de garoa para o litoral.

Sexta (30/11): O Estado permanece sob a influ-ência da massa de ar seco que mantém o tempoestável. No interior o sol predomina na maior partedo dia e provoca calor à tarde. Apesar da maiorquantidade de nuvens, a faixa leste do Estado ficasem chuva.

Sábado (01/12): Tempo estável, com tempera-turas baixas ao amanhecer e calor no período datarde.

Domingo (02/12): Mais um dia sem chuva noEstado. Predomínio de sol e temperaturas altasno período da tarde.

Confira a previsãodo tempo paraos próximos dias

Massa de ar seco inibe a formação de nuvense deixa o tempo estável em grande parte do Esta-do de São Paulo. O tempo aberto provoca noitese madrugadas mais frias, mas por outro lado opredomínio de sol garante a elevação das tempe-raturas e proporciona tardes de calor.

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 7

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MUNICÍPIO DE MAIRIPORA5º BIMESTRE DE 2007

RESULTADO PRIMÁRIO Valores expressos em R$

Anual Do Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

80.701.213,86 13.243.819,88 67.432.390,10 13.540.579,74 70.778.005,58 57.698.016,65

2.570.307,68 350.042,76 2.403.640,98 297.758,57 2.090.481,02 1.081.936,37

83.271.521,54 13.593.862,64 69.836.031,08 13.838.338,31 72.868.486,60 58.779.953,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.190.000,00 364.999,94 1.824.999,70 951.907,73 2.317.163,09 1.407.086,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.052,00 13.052,00 13.052,00 13.052,00 13.052,00 220.235,58

2.203.052,00 378.051,94 1.838.051,70 964.959,73 2.330.215,09 1.627.322,15

81.068.469,54 13.215.810,70 67.997.979,38 12.873.378,58 70.538.271,51 57.152.630,87

Anual Do Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

72.564.600,00 4.873.586,21 64.594.057,00 11.510.946,69 53.510.220,68 46.003.113,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.564.600,00 4.873.586,21 64.594.057,00 11.510.946,69 53.510.220,68 46.003.113,46

17.852.212,76 388.799,29 8.528.005,63 905.342,70 5.322.422,84 3.493.581,32

1.729.267,28 249.961,49 1.601.645,76 312.272,13 1.537.896,06 268.566,06

1.729.267,28 249.961,49 1.601.645,76 312.272,13 1.537.896,06 268.566,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.122.945,48 138.837,80 6.926.359,87 593.070,57 3.784.526,78 3.225.015,26

2.992.280,00 0,00 0,00 0,00

88.687.545,48 5.012.424,01 71.520.416,87 12.104.017,26 57.294.747,46 49.228.128,72

-4.626.795,94 8.203.386,69 -3.522.437,49 769.361,32 13.243.524,05 7.924.502,15

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃOEm 31/12 Exerc.

Anterior (A) Bimestre Anterior

(B)Bimestre Atual (C)

I. Dívida Consolidada 40.896.166,64 40.652.150,12 39.358.270,58

II. Deduções:(*) 18.346.268,97 27.987.918,71 29.274.153,88

Ativo Disponível 26.988.610,42 36.675.536,40 37.876.277,68

Haveres Financeiros 37.072,28 36.554,39 37.214,40

(-) Restos a Pagar Processados 8.679.413,73 8.724.172,08 8.639.338,20

III. Dívida Consolidada Líquida (I-II) 22.549.897,67 12.664.231,41 10.084.116,70

IV. Receita de Privatizações 0,00 0,00 0,00

V. Passivos Reconhecidos 0,00 0,00 0,00

Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) 22.549.897,67 12.664.231,41 10.084.116,70

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Despesas Correntes(-) Juros e Encargos da Dívida

Rendas de aplicações Financeiras Amortização de Empréstimos

SubtotalI - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS

Receitas de Capital Subtotal:(-) Deduções Receitas de Operações de Crédito

Receitas de alienações de ativos

DESPESAS FISCAIS

RESULTADO NOMINAL

No Bimestre (C-B) Janeiro até o Bimestre (C-A)

Receitas Correntes

Subtotal

III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDASIV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)

Dotação Atualizada Despesas Liquidadas

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Previsão Atualizada RealizaçãoRECEITAS FISCAIS

Período Exercício Anterior

-2.580.114,71

Aquisição de Título de Capital já Integralizado

Período Exerc. Ant.

SubtotalDespesas de Capital(-) Deduções Amortização de Dívida Concessão de Empréstimos

SALDO

II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

-12.465.780,97

Antonio Shigueyuki Aiacyda Rosana Aparecida de Almeida Pedro Ambrosio Netto

Prefeito Municipal Contabilista - CRC SP Nº 149.251/0-2 Responsável pelo Controle Interno

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MUNICÍPIO DE MAIRIPORA

5º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R$

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre

Contribuições Patronais 4.124.567,28 4.124.567,28 730.413,80 3.573.285,64

Contribuições dos Servidores Ativos 1.630.740,00 1.630.740,00 301.162,43 1.409.932,36

Contribuições dos Servidores Inativos 53.000,00 53.000,00 7.751,36 38.905,52

Contribuições dos Pensionistas 500,00 500,00 50,72 4.018,85

Receitas Patrimoniais 1.409.840,00 1.409.840,00 229.659,88 1.091.103,30

Compensações Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienações de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00

outras 171.600,00 218.600,00 41.094,02 185.589,91

Total 7.390.247,28 7.437.247,28 1.310.132,21 6.302.835,58

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

Inativos 2.638.500,00 2.638.500,00 483.993,11 1.993.923,14 195.634,06 1.705.564,09 644.576,86

Pensionistas 652.500,00 652.500,00 125.952,23 498.345,31 50.629,20 423.022,28 154.154,69

Outros Benefícios 704.000,00 704.000,00 142.453,38 644.131,97 81.194,40 508.888,11 59.868,03

Outras Despesas 3.395.247,28 3.395.247,28 17.236,24 235.825,38 33.945,82 191.997,08 3.159.421,90

Total 7.390.247,28 7.390.247,28 769.634,96 3.372.225,80 361.403,48 2.829.471,56 4.018.021,48

III - RESULTADO 0,00 47.000,00 540.497,25 2.930.609,78 948.728,73 3.473.364,02

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

* Relativo ao último bimestre

Dotação Anual Empenhadas Liquidadas

R$

0,00

370.020,51

927.671,71 1.008.813,75 Extra-orçamentárias

11.276.378,00 14.447.810,91

Despesas Orçamentárias pagas

14.077.790,40

0,00

694.640,34

10.581.737,66

Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras

0,00

3.838.285,31

2.829.471,56

7.009.718,22

6.082.046,51

Saldo do exercício anterior

Inscrição Restos a pagar*

Saldo Atual

Orçamentárias Extra-orçamentárias

Total Geral

Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras

Receitas

Previsão Anual Receitas Realizadas

318.736,70

Caixa

18.286.096,22 18.286.096,22

R$

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Saldo a Empenhar

551.281,64

220.807,64

14.094,48

-3.518,85

0,00

33.010,09

0,00

1.134.411,70

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Saldo a Realizar

Antonio Shigueyuki Aiacyda Rosana Aparecida de Almeida Pedro Ambrosio Netto

Prefeito Municipal Contab- CRC SP Nº 149.251/0-2 Responsável pelo Controle Interno

Page 8: Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ...2 Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 A Imprensa Oficial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação

Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 20078

LEI Nº 2.722, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2007

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício de 2008.”O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, faz saber quea Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:CAPITULO IDISPOSIÇÕES PRELIMINARESArt. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2008,compreendendo:I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidadesda Administração Direta e Indireta;II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, daadministração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.Parágrafo único. As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, aonível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática(Programas).CAPITULO IIDOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALSEÇÃO IDA ESTIMATIVA DA RECEITAArt. 2º A Receita Orçamentária é estimada, na forma dos anexos a esta Lei, em R$ 89.668.940,00(oitenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta reais), e se desdobraem:I - R$ 81.000.000,00 (oitenta e um milhões de reais) do Orçamento Fiscal;II - R$ 8.668.940,00 (oito milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta reais) doOrçamento da Seguridade Social.Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante doseguinte desdobramento:

SEÇÃO IIDA FIXAÇÃO DA DESPESAArt. 4º A Despesa do Município é fixada na forma dos anexos a esta Lei, em R$ 89.668.940,00 (oitentae nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta reais), na seguinte conformi-dade:I - R$ 65.430.890,00 (sessenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta mil, oitocentos e noventa reais)do Orçamento Fiscal;II - R$ 24.238.050,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e oito mil, e cinqüenta reais) doOrçamento da Seguridade Social.Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:

Shopping D abre cerca

de 50 vagas temporárias

Após a divulgação das 500 vagastemporárias para este final de ano noShopping D, localizado na Capitalpaulista, o empreendimento estima quecom a inauguração de mais 10 novaslojas deverão surgir cerca de mais 50vagas de emprego temporário.

A maioria das oportunidades é desti-nada ao cargo de Vendedor e/ou Promo-tor de Loja. O critério de seleção dos can-didatos varia conforme o porte e a ativi-dade de cada loja, mas em geral, é preci-so ter alguma experiência no varejo.

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 9

LEI Nº 2.722, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2007

CAPITULO IIIDAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAISArt. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a:I - abrir créditos suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei, até quinze por centoda despesa total fixada no art. 4º;II - abrir créditos suplementares até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, ficando o Chefe do Executivo autorizadoa abrir os créditos:I - decorrentes de vinculações constitucionais, legais e de convênios, até os limites do excesso dearrecadação e das sobras de exercício anterior desses recursos;II - vinculados às operações de crédito, até o limite dos valores a receber dentro do exercício, desdeque não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei, ou já recebidos em ano anterior e nãoutilizados;III - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa“Pessoal e Encargos”, “Juros e Encargos da Dívida” e “Amortização da Dívida”, até o limite dos valoresatribuídos a cada grupo;IV - abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no art. 43, parágrafo 1º, inciso III daLei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de cinqüenta por cento do total dadespesa fixada no art. 4º;V - destinados à cobertura de despesas das entidades da Administração Indireta, até o limite doexcesso de arrecadação das suas receitas, somado ao excesso de transferências financeiras efetuadaspela Administração Direta durante o exercício;VI - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas ao programa de previdên-cia municipal, até o limite equivalente ao valor de cada uma das ações que o compõe.Art. 7º Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações decrédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e nalegislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.Art. 8º As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei,constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas deResultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de2008.Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Mairiporã, em 23 de novembro de 2007. ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDAPrefeito Municipal. PEDRO AMBROSIO NETTO - Secretário Municipal de Governo e Administração.WALTER MARCOS GESTERMAYER - Secretário Municipal da Fazenda. Publicada e Registrada naDivisão de Secretaria desta Prefeitura Municipal, em 23 de novembro de 2007. ROSELI FERNANDESBERTUCCI CANELLA - Diretora Administrativa Substituta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || PROJETO DE LEI || || DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMACAO DO || ORCAMENTO COM AS METAS DE RESULTADOS FISCAIS || (LC No. 101/2000, Art. 5, inciso I) || || Valores expressos em R$ milhares medios/2008 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Valores aprovados na | Valores da Lei || | L D O | Orcamentaria || ESPECIFICACAO |---------------------------------------------------------------------------------|| | Valor Corrente % PIB | Valor Corrente % PIB || | (a) (a/PIBx100) | (b) (a/PIBx100) ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | || Receita Total | 73.432 0,0105 | 89.668 0,0129 || | | || Receitas Nao-Financeiras (I) | 73.431 0,0105 | 86.908 0,0125 || | | || Despesa Total | 70.749 0,0102 | 89.668 0,0129 || | | || Despesas Nao-Financeiras (II) | 70.501 0,0101 | 87.748 0,0126 || | | || Resultado Primario (I - II) | 2.930 0,0004 | -840 -0,0001 || | | || Resultado Nominal | -7.269 -0,0010 | -3.924 -0,0005 || | | || Divida Publica Consolidada | 15.708 0,0022 | 15.791 0,0022 || | | || Divida Consolidada Liquida | 5.494 0,0007 | 4.025 0,0005 || | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

Mantenha a cidade limpa, ela é de todos nós...

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || || QUADRO IX || || ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CODIGO | DISCRIMINACAO | LEGISLACAO ESPECIFICA ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.0.0.0.00.00.00| RECEITAS CORRENTES | || | | ||1.1.0.0.00.00.00| RECEITA TRIBUTARIA | || | | ||1.1.1.0.00.00.00| IMPOSTOS | || | | ||1.1.1.2.00.00.00| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | || | | ||1.1.1.2.02.00.00| IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA| || | | ||1.1.1.2.02.00.01| imposto s/ propr. predial urbano | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.1.1.2.02.00.02| imposto s/ prop.territorial urbano | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.1.1.2.04.00.00| IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA| || | | ||1.1.1.2.04.31.00| retido nas fontes - trabalho | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.1.1.2.04.34.00| retido nas fontes - outros rendimentos | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.1.1.2.08.00.00| imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.| CONSTITUICAO FEDERAL ART 156 E CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.1.1.3.00.00.00| IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | || | | ||1.1.1.3.05.00.00| imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | CONSTITUICAO FEDERAL ART 156 E CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.1.2.0.00.00.00| TAXAS | || | | ||1.1.2.1.00.00.00| TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | || | | ||1.1.2.1.25.00.00| tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.1.2.1.26.00.00| taxa de publicidade comercial | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.1.2.1.28.00.00| taxa de func. de estab. em horario especial | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.1.2.1.29.00.00| taxa de licenca para execucao de obras | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.1.2.1.31.00.00| taxa de utilizacao de area de dominio publico | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.1.2.1.99.00.00| outras taxas pelo exercicio de poder de policia | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.1.2.2.00.00.00| TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | || | | ||1.1.2.2.90.00.00| taxa de limpeza publica | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.1.2.2.99.00.00| outras taxas pela prestacao de servicos | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || || QUADRO IX || || ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CODIGO | DISCRIMINACAO | LEGISLACAO ESPECIFICA ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.1.3.0.00.00.00| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | || | | ||1.1.3.0.04.00.00| contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.2.0.0.00.00.00| RECEITA DE CONTRIBUICOES | || | | ||1.2.2.0.00.00.00| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | || | | ||1.2.2.0.29.00.00| contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.3.0.0.00.00.00| RECEITA PATRIMONIAL | || | | ||1.3.2.0.00.00.00| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | || | | ||1.3.2.5.00.00.00| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | || | | ||1.3.2.5.01.00.00| REMUNERACAO DE RECURSOS VINCULADOS DA SAUDE | || | | ||1.3.2.5.01.00.01| rem.depos.banc.rec.vinc.saude | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.3.2.5.02.00.00| REMUNERACAO DE RECURSOS VINCULADOS DA EDUCACAO | || | | ||1.3.2.5.02.00.01| rem.dep.banc.recursos fundeb | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.3.2.5.02.00.02| rem.depos.banc.rec.fundef | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.3.2.5.04.00.00| REMUNERACAO DOS DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | || | | ||1.3.2.5.04.00.01| rem.depos.banc.vinc.cide | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.3.2.5.04.00.02| rem.dep.banc.rec.vinc.transito | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.3.2.5.05.00.00| REMUNERACAO DOS RECURSOS NAO VINCULADOS | || | | ||1.3.2.5.05.00.01| rem.outros dep.banc.rec.nao vinculados | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.6.0.0.00.00.00| RECEITA DE SERVICOS | || | | ||1.6.0.0.01.00.00| SERVICOS COMERCIAIS | || | | ||1.6.0.0.01.99.00| outros servicos comerciais | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.6.0.0.46.00.00| servicos de cemiterio | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.7.0.0.00.00.00| TRANSFERENCIAS CORRENTES | || | | ||1.7.2.0.00.00.00| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | || | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || || QUADRO IX || || ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CODIGO | DISCRIMINACAO | LEGISLACAO ESPECIFICA ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.7.2.1.00.00.00| TRANSFERENCIAS DA UNIAO | || | | ||1.7.2.1.01.00.00| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | || | | ||1.7.2.1.01.02.00| cota-parte fundo de participacao dos municipios | CONSTITUICAO FEDERAL || | | ||1.7.2.1.01.05.00| cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | CONSTITUICAO FEDERAL || | | ||1.7.2.1.22.00.00| TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS | || | | ||1.7.2.1.22.20.00| cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem| LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.2.1.22.70.00| cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | CONSTITUICAO FEDERAL ART 159 || | | ||1.7.2.1.33.00.00| TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | || | | ||1.7.2.1.33.00.01| f.n.s.-p.nac.comb.tuberculose | NOAS 2002 || | | ||1.7.2.1.33.00.02| f.n.s.-acoes estr.(mac.-faec) | NOAS 2002 || | | ||1.7.2.1.33.00.03| f.n.s.-incent.progr.nac.hiv/aids | NOAS 2002 || | | ||1.7.2.1.33.00.04| f.n.s.-outros progr.fundo a fundo | NOAS 2002 || | | ||1.7.2.1.33.00.05| f.n.s.-piso atencao basico - pab | NOAS 2002 || | | ||1.7.2.1.33.00.06| f.n.s.-progr.agen.comun.saude | NOAS 2002 || | | ||1.7.2.1.33.00.07| f.n.s.-progr.saude da familia | NOAS 2002 || | | ||1.7.2.1.33.00.08| f.n.s.-incent.acoes bas.vig.sanitaria | NOAS 2002 || | | ||1.7.2.1.33.00.09| f.n.s.-med/alta compl.(g.plena) | NOAS 2002 || | | ||1.7.2.1.33.00.10| f.n.s.-epidemiologica controle doencas | NOAS 2002 || | | ||1.7.2.1.33.00.11| f.n.s.-incentivo saude bucal | NOAS 2002 || | | ||1.7.2.1.33.00.12| f.n.s.-serv.esp.saude bucal- ceo | NOAS 2002 || | | ||1.7.2.1.33.00.13| f.n.s.-farmacia popular do brasil | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.2.1.33.00.14| f.n.s.- farmacia basica | NOAS 2002 || | | ||1.7.2.1.33.00.17| f.n.s.- cancer de colo uterino | NOAS 2002 || | | ||1.7.2.1.34.00.00| TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | || | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || || QUADRO IX || || ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CODIGO | DISCRIMINACAO | LEGISLACAO ESPECIFICA ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.7.2.1.34.00.01| f.n.a.s.-piso bas.transicao(creches) | NOB SUAS 2005 || | | ||1.7.2.1.34.00.02| f.n.a.s.-piso alta compl.i (idoso) | NOB SUAS 2005 || | | ||1.7.2.1.34.00.03| f.n.a.s.-piso trans.med.compl.(idoso/apae) | NOB SUAS 2005 || | | ||1.7.2.1.34.00.04| f.n.a.s.-peti bolsa urbana | NOB SUAS 2005 || | | ||1.7.2.1.34.00.05| f.n.a.s.- peti jornada urbana | NOB SUAS 2005 || | | ||1.7.2.1.34.00.06| f.n.a.s.- paif | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.2.1.35.00.00| TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE | || | | ||1.7.2.1.35.01.00| transferencias do salario-educacao | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.2.1.35.03.00| transf.diretas do fnde referentes ao pnae | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.2.1.35.04.00| trans.diretas do fnde referentes ao pnate | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.2.1.35.99.00| OUT. TRANSF. DIRETAS DO FNDE | || | | ||1.7.2.1.35.99.01| f.n.d.e. - p.n.a.e. (creches) | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.2.1.36.00.00| trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.2.1.99.00.00| OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | || | | ||1.7.2.1.99.00.01| c.p.fex-aux.fin.p/exp.lei 11512/07 | LEI FEDERAL N. 11512/2007 || | | ||1.7.2.2.00.00.00| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | || | | ||1.7.2.2.01.00.00| PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | || | | ||1.7.2.2.01.01.00| cota-parte do icms | CONSTITUICAO FEDERAL ART 158 || | | ||1.7.2.2.01.02.00| cota-parte do ipva | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.2.2.01.04.00| cota-parte do ipi sobre exportacao | CONST.FEDERAL ART 159 PARAR 3 E ART 60 PARAR 2 ADCT || | | ||1.7.2.2.01.13.00| cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide| LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.2.4.00.00.00| TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | || | | ||1.7.2.4.01.00.00| transf. de recursos do fundebvpe | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.3.0.00.00.00| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | || | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || || QUADRO IX || || ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CODIGO | DISCRIMINACAO | LEGISLACAO ESPECIFICA ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.7.3.0.00.00.01| donativos ao f.s.s.m.m. | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.3.0.00.00.02| donativos a0 fundo mun.c./adolescente | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.5.0.00.00.00| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | || | | ||1.7.5.0.00.00.01| donativos ao fundo mun.c./adolescente | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.5.0.00.00.02| donativos ao fepac | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.5.0.00.00.03| donativos ao f.s.s.m.m. | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.6.0.00.00.00| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | || | | ||1.7.6.2.00.00.00| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | || | | ||1.7.6.2.01.00.00| TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | || | | ||1.7.6.2.01.00.01| secr.est.saude - cust.c.glicemia | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.6.2.02.00.00| TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO| || | | ||1.7.6.2.02.00.01| fundesp | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.6.2.02.00.02| qese - transporte de alunos | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.6.2.99.00.00| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | || | | ||1.7.6.2.99.00.01| programa de protecao especial | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.6.2.99.00.02| programa de protecao basica | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.7.6.2.99.00.03| benef.pr.continuada-ppd/idoso | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.9.0.0.00.00.00| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | || | | ||1.9.1.0.00.00.00| MULTAS E JUROS DE MORA | || | | ||1.9.1.1.00.00.00| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | || | | ||1.9.1.1.38.00.00| multas e juros de mora do iptu | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.9.1.1.39.00.00| multas e juros de mora do itbi | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.9.1.1.40.00.00| mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.9.1.1.99.00.00| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | || | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM | | PROJETO DE LEI | | QUADRO IX | | ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODIGO | DISCRIMINACAO | LEGISLACAO ESPECIFICA |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|1.9.1.1.99.01.00| multas e juros de mora de outros tributos | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL | | | |1.9.1.3.00.00.00| MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | | | |1.9.1.3.11.00.00| mult.jur.mora da divida ativa do iptu | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL | | | |1.9.1.3.12.00.00| mult.jur.mora da div.ativa do itbi | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL | | | |1.9.1.3.13.00.00| multas e juros de mora da divida ativa do issqn | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL | | | |1.9.1.3.99.00.00| mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL | | | |1.9.1.9.00.00.00| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | |1.9.1.9.15.00.00| multas previstas na legislacao de transito | LEGISLACAO ESPECIFICA | | | |1.9.2.0.00.00.00| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |1.9.2.1.00.00.00| INDENIZACOES | | | | |1.9.2.1.99.00.00| OUTRAS INDENIZACOES | | | | |1.9.2.1.99.00.01| comp.fin.utiliz.rec.hidricos | LEGISLACAO ESPECIFICA | | | |1.9.2.2.00.00.00| RESTITUICOES | | | | |1.9.2.2.99.00.00| outras restituicoes | LEGISLACAO ESPECIFICA | | | |1.9.3.0.00.00.00| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | |1.9.3.1.00.00.00| RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | |1.9.3.1.11.00.00| rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL | | | |1.9.3.1.12.00.00| rec.div.ativa imp.s/trans.inter-vivos de bens imov| CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL | | | |1.9.3.1.13.00.00| rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL | | | |1.9.3.1.99.00.00| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | |1.9.3.1.99.01.00| REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL| | | | |1.9.3.1.99.01.01| rec.div.ativa-taxa lic.func.est.com. | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL | | | |1.9.3.2.00.00.00| RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | | |1.9.3.2.99.00.00| REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || || QUADRO IX || || ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CODIGO | DISCRIMINACAO | LEGISLACAO ESPECIFICA ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.9.3.2.99.01.00| rec.divida ativa nao-tribut.out.rec.principal | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.9.9.0.00.00.00| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | || | | ||1.9.9.0.99.00.00| OUTRAS RECEITAS | || | | ||1.9.9.0.99.00.01| correcao monetaria da divida ativa do iptu | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.9.9.0.99.00.02| correcao monetaria da divida ativa do itbi | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.9.9.0.99.00.03| correcao monetaria da divida ativa do iss | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL || | | ||1.9.9.0.99.00.04| eventuais | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.9.9.0.99.00.05| zona azul | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||1.9.9.0.99.00.06| receita honorarios advogados | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||2.0.0.0.00.00.00| RECEITAS DE CAPITAL | || | | ||2.4.0.0.00.00.00| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | || | | ||2.4.2.0.00.00.00| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | || | | ||2.4.2.2.00.00.00| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | || | | ||2.4.2.2.99.00.00| OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | || | | ||2.4.2.2.99.00.01| fumefi - lei compl. 144/76 | LEGISLACAO ESPECIFICA || | | ||9.0.0.0.00.00.00| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | || | | ||9.7.0.0.00.00.00| DEDUCOES DE RECEITAS DIVERSAS | || | | ||9.7.2.0.00.00.00| DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS | || | | ||9.7.2.1.00.00.00| DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO | || | | ||9.7.2.1.01.00.00| DEDUCAO DE RECEITA-PARTICIP.NA RECEITA DA UNIAO | || | | ||9.7.2.1.01.02.00| ded.de receita do fpm-fundeb e redutor financeiro | PORTARIO STS 325 || | | ||9.7.2.1.01.05.00| deducao de receita para formacao do fundeb - itr | PORTARIA STS 325 || | | ||9.7.2.1.36.00.00| ded.rec.p/a form.fundeb-icms desoneracao lc 87/96 | PORTARIA STN 325 || | | ||9.7.2.2.00.00.00| DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO | || | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || || QUADRO IX || || ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CODIGO | DISCRIMINACAO | LEGISLACAO ESPECIFICA ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||9.7.2.2.01.00.00| DEDUCAO DE RECEITA DE PARTIC.NA RECEITA DO ESTADO | || | | ||9.7.2.2.01.01.00| deducao de receita p/a formacao do fundeb - icms | PORTARIA STN 325 || | | ||9.7.2.2.01.02.00| deducao de receita p/a formacao do fundeb - ipva | PORTARIA STN 325 || | | ||9.7.2.2.01.04.00| deducao de rec.p/a form.do fundeb-ipi exportacao | PORTARIA STN 325 || | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 03 FUNDO DE PREV. SOC.SERV.PUBL. MUNIC. DE MAIRIPORA ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 04 INST. DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.0.0.0.00.00.00| RECEITAS CORRENTES | || | | ||1.2.0.0.00.00.00| RECEITA DE CONTRIBUICOES | || | | ||1.2.1.0.00.00.00| CONTRIBUICOES SOCIAIS | || | | ||1.2.1.0.29.00.00| CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO | || | | ||1.2.1.0.29.07.00| CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | || | | ||1.2.1.0.29.07.01| servidores poder executivo | LEI 2348 DE 02/04/2004 - CRIACAO DO INSTITUTO || | | ÇEI 2513 DE 03/11/2005. || | | ||1.2.1.0.29.07.02| servidores poder legislativo | LEI 2348 SW 02/04/2004 - CRIACAO DO INSTITUTO || | | LEI 2513 DE 03/11/2005. || | | ||1.2.1.0.29.07.03| servidores em auxilio doenca | LEI 2513 DE 03/11/2005 || | | ||1.2.1.0.29.07.04| servidores afastados s/remuneracao | LEI 2513 DE 03/11/2005. || | | ||1.2.1.0.29.09.00| contr.servidor inativo p/o regime prop.previdencia| LEI 2348 DE 02/04/2004 - CRIACAO DO INSTITUTO || | | LEI 2513 DE 03/11/2005. || | | ||1.2.1.0.29.11.00| contrib.pensionistas p/o regime prop.previdencia | LEI 2513 DE 03/11/2005. || | | ||1.3.0.0.00.00.00| RECEITA PATRIMONIAL | || | | ||1.3.1.0.00.00.00| RECEITAS IMOBILIARIAS | || | | ||1.3.1.1.00.00.00| ALUGUEIS | || | | ||1.3.1.1.01.00.00| alugueis de imoveis urbanos | CONCESSAO ONEROSA - CONCORRENCIA PUBLICA 01/2005. || | | ||1.3.2.0.00.00.00| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | || | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 12: Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ...2 Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 A Imprensa Oficial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação

Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200712

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || || QUADRO IX || || ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CODIGO | DISCRIMINACAO | LEGISLACAO ESPECIFICA ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 04 INST. DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.3.2.8.00.00.00| REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | || | | ||1.3.2.8.10.00.00| remuneracao dos investimentos do rpps renda fixa | RESOLUCAO BACEN N. 3244 DE 28/10/2004. || | | ||1.3.2.8.20.00.00| remun.dos investimentos do rpps renda variavel | RESOLUCAO BACEN N. 3244 DE 28/10/2004. || | | ||7.0.0.0.00.00.00| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | || | | ||7.2.0.0.00.00.00| RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O) | || | | ||7.2.1.0.00.00.00| CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O) | || | | ||7.2.1.0.29.00.00| CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I-O) | || | | ||7.2.1.0.29.01.00| CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I-O) | || | | ||7.2.1.0.29.01.01| contrib. patr. poder executivo | LEI 2513 DE 03/11/2005. || | | ||7.2.1.0.29.01.02| contrib. patr. porder legislativo | LEI 2348 DE 02/04/2004 - CRIACAO DO INSTITUTO || | | LEI 2513 DE 03/11/2005. || | | ||7.2.1.0.29.13.00| CONTRIB.PREVIDENC.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL (I-O)| || | | ||7.2.1.0.29.13.01| aporte adicional porder legislativo | LEI 2546 DE 15/03/2006 - FINANCIAMENTO DO DEFICIT ATUARIAL. || | | ||7.2.1.0.29.13.02| aporte adicional poder executivo | LEI 2546 DE 15/03/2006 - FINANCIAMENTO DO DEFICIT ATUARIAL. || | | ||7.2.1.0.29.15.00| contrib.previdenc.em regime de parc.debitos (i-o) | LEI 2319 DE 19/12/2003 - PARCELAMENTO. || | | ||7.9.0.0.00.00.00| OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O) | || | | ||7.9.1.0.00.00.00| MULTAS E JUROS DE MORA (I-O) | || | | ||7.9.1.2.00.00.00| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOS (I-O) | || | | ||7.9.1.2.29.00.00| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS (I-O) | || | | ||7.9.1.2.29.01.00| MULT.JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS-RPPS(I-O)| || | | ||7.9.1.2.29.01.02| juros/multa s/parcela divida-pmm | LEI 2319 DE 19/12/2003 - PARCELAMENTO. || | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || || QUADRO XII || RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT.ECONOMICA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL || ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 85.630.608,00|| | | | | || 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 21.346.000,00| || | | | | || 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 18.940.000,00| | || | | | | || 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 13.740.000,00| | || | | | | || 1.1.1.2.02.00.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 11.500.000,00| | || | | | | || 1.1.1.2.02.00.01 | imposto s/ propr. predial urbano | 7.000.000,00| | || 1.1.1.2.02.00.02 | imposto s/ prop.territorial urbano | 4.500.000,00| | || | | | | || 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.540.000,00| | || | | | | || 1.1.1.2.04.31.00 | retido nas fontes - trabalho | 1.400.000,00| | || 1.1.1.2.04.34.00 | retido nas fontes - outros rendimentos | 140.000,00| | || 1.1.1.2.08.00.00 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 700.000,00| | || | | | | || 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 5.200.000,00| | || | | | | || 1.1.1.3.05.00.00 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 5.200.000,00| | || | | | | || 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 2.394.000,00| | || | | | | || 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 754.000,00| | || | | | | || 1.1.2.1.25.00.00 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 600.000,00| | || 1.1.2.1.26.00.00 | taxa de publicidade comercial | 16.000,00| | || 1.1.2.1.28.00.00 | taxa de func. de estab. em horario especial | 5.000,00| | || 1.1.2.1.29.00.00 | taxa de licenca para execucao de obras | 120.000,00| | || 1.1.2.1.31.00.00 | taxa de utilizacao de area de dominio publico | 12.000,00| | || 1.1.2.1.99.00.00 | outras taxas pelo exercicio de poder de policia | 1.000,00| | || | | | | || 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 1.640.000,00| | || | | | | || 1.1.2.2.90.00.00 | taxa de limpeza publica | 1.500.000,00| | || 1.1.2.2.99.00.00 | outras taxas pela prestacao de servicos | 140.000,00| | || | | | | || 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 12.000,00| | || | | | | || 1.1.3.0.04.00.00 | contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares | 12.000,00| | || | | | | || 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 2.100.000,00| || | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM | | PROJETO DE LEI | | QUADRO XII | RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT.ECONOMICA |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.2.2.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 2.100.000,00| | | | | | | | 1.2.2.0.29.00.00 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 2.100.000,00| | | | | | | | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 960.508,00| | | | | | | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 960.508,00| | | | | | | | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 960.508,00| | | | | | | | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERACAO DE RECURSOS VINCULADOS DA SAUDE | 30.000,00| | | | | | | | 1.3.2.5.01.00.01 | rem.depos.banc.rec.vinc.saude | 30.000,00| | | | | | | | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERACAO DE RECURSOS VINCULADOS DA EDUCACAO | 450.000,00| | | | | | | | 1.3.2.5.02.00.01 | rem.dep.banc.recursos fundeb | 150.000,00| | | 1.3.2.5.02.00.02 | rem.depos.banc.rec.fundef | 300.000,00| | | | | | | | 1.3.2.5.04.00.00 | REMUNERACAO DOS DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | 10.000,00| | | | | | | | 1.3.2.5.04.00.01 | rem.depos.banc.vinc.cide | 5.000,00| | | 1.3.2.5.04.00.02 | rem.dep.banc.rec.vinc.transito | 5.000,00| | | | | | | | 1.3.2.5.05.00.00 | REMUNERACAO DOS RECURSOS NAO VINCULADOS | 470.508,00| | | | | | | | 1.3.2.5.05.00.01 | rem.outros dep.banc.rec.nao vinculados | 470.508,00| | | | | | | | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 19.000,00| | | | | | | 1.6.0.0.01.00.00 | SERVICOS COMERCIAIS | 6.000,00| | | | | | | | 1.6.0.0.01.99.00 | outros servicos comerciais | 6.000,00| | | | | | | | 1.6.0.0.46.00.00 | servicos de cemiterio | 13.000,00| | | | | | | | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 55.918.100,00| | | | | | | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 54.993.100,00| | | | | | | | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 24.273.100,00| | | | | | | | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 15.620.000,00| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM | | PROJETO DE LEI | | QUADRO XII | RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT.ECONOMICA |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.7.2.1.01.02.00 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 15.600.000,00| | | 1.7.2.1.01.05.00 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 20.000,00| | | | | | | | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS | 365.000,00| | | | | | | | 1.7.2.1.22.20.00 | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 170.000,00| | | 1.7.2.1.22.70.00 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 195.000,00| | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 5.178.600,00| | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.01 | f.n.s.-p.nac.comb.tuberculose | 1.000,00| | | 1.7.2.1.33.00.02 | f.n.s.-acoes estr.(mac.-faec) | 1.600,00| | | 1.7.2.1.33.00.03 | f.n.s.-incent.progr.nac.hiv/aids | 218.000,00| | | 1.7.2.1.33.00.04 | f.n.s.-outros progr.fundo a fundo | 25.000,00| | | 1.7.2.1.33.00.05 | f.n.s.-piso atencao basico - pab | 1.120.000,00| | | 1.7.2.1.33.00.06 | f.n.s.-progr.agen.comun.saude | 200.000,00| | | 1.7.2.1.33.00.07 | f.n.s.-progr.saude da familia | 280.000,00| | | 1.7.2.1.33.00.08 | f.n.s.-incent.acoes bas.vig.sanitaria | 2.500,00| | | 1.7.2.1.33.00.09 | f.n.s.-med/alta compl.(g.plena) | 2.800.000,00| | | 1.7.2.1.33.00.10 | f.n.s.-epidemiologica controle doencas | 150.000,00| | | 1.7.2.1.33.00.11 | f.n.s.-incentivo saude bucal | 48.000,00| | | 1.7.2.1.33.00.12 | f.n.s.-serv.esp.saude bucal- ceo | 50.000,00| | | 1.7.2.1.33.00.13 | f.n.s.-farmacia popular do brasil | 120.000,00| | | 1.7.2.1.33.00.14 | f.n.s.- farmacia basica | 160.000,00| | | 1.7.2.1.33.00.17 | f.n.s.- cancer de colo uterino | 2.500,00| | | | | | | | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | 284.500,00| | | | | | | | 1.7.2.1.34.00.01 | f.n.a.s.-piso bas.transicao(creches) | 70.000,00| | | 1.7.2.1.34.00.02 | f.n.a.s.-piso alta compl.i (idoso) | 22.000,00| | | 1.7.2.1.34.00.03 | f.n.a.s.-piso trans.med.compl.(idoso/apae) | 70.000,00| | | 1.7.2.1.34.00.04 | f.n.a.s.-peti bolsa urbana | 2.500,00| | | 1.7.2.1.34.00.05 | f.n.a.s.- peti jornada urbana | 12.000,00| | | 1.7.2.1.34.00.06 | f.n.a.s.- paif | 108.000,00| | | | | | | | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE | 2.703.000,00| | | | | | | | 1.7.2.1.35.01.00 | transferencias do salario-educacao | 2.000.000,00| | | 1.7.2.1.35.03.00 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae | 650.000,00| | | 1.7.2.1.35.04.00 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate | 40.000,00| | | | | | | | 1.7.2.1.35.99.00 | OUT. TRANSF. DIRETAS DO FNDE | 13.000,00| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 13: Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ...2 Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 A Imprensa Oficial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação

Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 13

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM | | PROJETO DE LEI | | QUADRO XII | RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT.ECONOMICA |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.7.2.1.35.99.01 | f.n.d.e. - p.n.a.e. (creches) | 13.000,00| | | 1.7.2.1.36.00.00 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 120.000,00| | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.000,00| | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.01 | c.p.fex-aux.fin.p/exp.lei 11512/07 | 2.000,00| | | | | | | | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 16.220.000,00| | | | | | | | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 16.220.000,00| | | | | | | | 1.7.2.2.01.01.00 | cota-parte do icms | 12.100.000,00| | | 1.7.2.2.01.02.00 | cota-parte do ipva | 3.800.000,00| | | 1.7.2.2.01.04.00 | cota-parte do ipi sobre exportacao | 120.000,00| | | 1.7.2.2.01.13.00 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 200.000,00| | | | | | | | 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 14.500.000,00| | | | | | | | 1.7.2.4.01.00.00 | transf. de recursos do fundebvpe | 14.500.000,00| | | | | | | | 1.7.3.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 2.000,00| | | | | | | | 1.7.3.0.00.00.01 | donativos ao f.s.s.m.m. | 1.000,00| | | 1.7.3.0.00.00.02 | donativos a0 fundo mun.c./adolescente | 1.000,00| | | | | | | | 1.7.5.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 18.000,00| | | | | | | | 1.7.5.0.00.00.01 | donativos ao fundo mun.c./adolescente | 1.000,00| | | 1.7.5.0.00.00.02 | donativos ao fepac | 5.000,00| | | 1.7.5.0.00.00.03 | donativos ao f.s.s.m.m. | 12.000,00| | | | | | | | 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 905.000,00| | | | | | | | 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 905.000,00| | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.00 | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | 50.000,00| | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.01 | secr.est.saude - cust.c.glicemia | 50.000,00| | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO | 780.000,00| | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.01 | fundesp | 180.000,00| | | 1.7.6.2.02.00.02 | qese - transporte de alunos | 600.000,00| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM | | PROJETO DE LEI | | QUADRO XII | RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT.ECONOMICA |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | 75.000,00| | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.01 | programa de protecao especial | 22.000,00| | | 1.7.6.2.99.00.02 | programa de protecao basica | 52.000,00| | | 1.7.6.2.99.00.03 | benef.pr.continuada-ppd/idoso | 1.000,00| | | | | | | | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 5.287.000,00| | | | | | | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.945.000,00| | | | | | | | 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 414.000,00| | | | | | | | 1.9.1.1.38.00.00 | multas e juros de mora do iptu | 75.000,00| | | 1.9.1.1.39.00.00 | multas e juros de mora do itbi | 1.000,00| | | 1.9.1.1.40.00.00 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 38.000,00| | | | | | | | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 300.000,00| | | | | | | | 1.9.1.1.99.01.00 | multas e juros de mora de outros tributos | 300.000,00| | | | | | | | 1.9.1.3.00.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 1.281.000,00| | | | | | | | 1.9.1.3.11.00.00 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 550.000,00| | | 1.9.1.3.12.00.00 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi | 1.000,00| | | 1.9.1.3.13.00.00 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 30.000,00| | | 1.9.1.3.99.00.00 | mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos | 700.000,00| | | | | | | | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 250.000,00| | | | | | | | 1.9.1.9.15.00.00 | multas previstas na legislacao de transito | 250.000,00| | | | | | | | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 16.000,00| | | | | | | | 1.9.2.1.00.00.00 | INDENIZACOES | 1.000,00| | | | | | | | 1.9.2.1.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES | 1.000,00| | | | | | | | 1.9.2.1.99.00.01 | comp.fin.utiliz.rec.hidricos | 1.000,00| | | | | | | | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUICOES | 15.000,00| | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.00 | outras restituicoes | 15.000,00| | | | | | | | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 2.115.750,00| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || || QUADRO XII || RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT.ECONOMICA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL || ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 2.100.750,00| | || | | | | || 1.9.3.1.11.00.00 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 1.650.000,00| | || 1.9.3.1.12.00.00 | rec.div.ativa imp.s/trans.inter-vivos de bens imov | 750,00| | || 1.9.3.1.13.00.00 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 300.000,00| | || | | | | || 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 150.000,00| | || | | | | || 1.9.3.1.99.01.00 | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 150.000,00| | || | | | | || 1.9.3.1.99.01.01 | rec.div.ativa-taxa lic.func.est.com. | 150.000,00| | || | | | | || 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 15.000,00| | || | | | | || 1.9.3.2.99.00.00 | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS | 15.000,00| | || | | | | || 1.9.3.2.99.01.00 | rec.divida ativa nao-tribut.out.rec.principal | 15.000,00| | || | | | | || 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 1.210.250,00| | || | | | | || 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.210.250,00| | || | | | | || 1.9.9.0.99.00.01 | correcao monetaria da divida ativa do iptu | 550.000,00| | || 1.9.9.0.99.00.02 | correcao monetaria da divida ativa do itbi | 250,00| | || 1.9.9.0.99.00.03 | correcao monetaria da divida ativa do iss | 100.000,00| | || 1.9.9.0.99.00.04 | eventuais | 150.000,00| | || 1.9.9.0.99.00.05 | zona azul | 80.000,00| | || 1.9.9.0.99.00.06 | receita honorarios advogados | 330.000,00| | || | | | | || 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.000.000,00|| | | | | || 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.000.000,00| || | | | | || 2.4.2.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00| | || | | | | || 2.4.2.2.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 1.000.000,00| | || | | | | || 2.4.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 1.000.000,00| | || | | | | || 2.4.2.2.99.00.01 | fumefi - lei compl. 144/76 | 1.000.000,00| | || | | | | || 9.0.0.0.00.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | | | -5.630.608,00|| | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM | | PROJETO DE LEI | | QUADRO XII | RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT.ECONOMICA |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 9.7.0.0.00.00.00 | DEDUCOES DE RECEITAS DIVERSAS | | -5.630.608,00| | | | | | | 9.7.2.0.00.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS | -5.630.608,00| | | | | | | | 9.7.2.1.00.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO | -2.884.142,00| | | | | | | | 9.7.2.1.01.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA-PARTICIP.NA RECEITA DA UNIAO | -2.862.146,00| | | | | | | | 9.7.2.1.01.02.00 | ded.de receita do fpm-fundeb e redutor financeiro | -2.859.480,00| | | 9.7.2.1.01.05.00 | deducao de receita para formacao do fundeb - itr | -2.666,00| | | | | | | | 9.7.2.1.36.00.00 | ded.rec.p/a form.fundeb-icms desoneracao lc 87/96 | -21.996,00| | | | | | | | 9.7.2.2.00.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO | -2.746.466,00| | | | | | | | 9.7.2.2.01.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA DE PARTIC.NA RECEITA DO ESTADO | -2.746.466,00| | | | | | | | 9.7.2.2.01.01.00 | deducao de receita p/a formacao do fundeb - icms | -2.217.930,00| | | 9.7.2.2.01.02.00 | deducao de receita p/a formacao do fundeb - ipva | -506.540,00| | | 9.7.2.2.01.04.00 | deducao de rec.p/a form.do fundeb-ipi exportacao | -21.996,00| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

Page 14: Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ...2 Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 A Imprensa Oficial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação

Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200714

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || || QUADRO XII || RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT.ECONOMICA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Entidade 04 INST. DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA || ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 3.655.440,00|| | | | | || 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 1.848.000,00| || | | | | || 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.848.000,00| | || | | | | || 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO | 1.848.000,00| | || | | | | || 1.2.1.0.29.07.00 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | 1.794.000,00| | || | | | | || 1.2.1.0.29.07.01 | servidores poder executivo | 1.670.000,00| | || 1.2.1.0.29.07.02 | servidores poder legislativo | 65.000,00| | || 1.2.1.0.29.07.03 | servidores em auxilio doenca | 57.000,00| | || 1.2.1.0.29.07.04 | servidores afastados s/remuneracao | 2.000,00| | || 1.2.1.0.29.09.00 | contr.servidor inativo p/o regime prop.previdencia | 53.000,00| | || 1.2.1.0.29.11.00 | contrib.pensionistas p/o regime prop.previdencia | 1.000,00| | || | | | | || 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.807.440,00| || | | | | || 1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 7.440,00| | || | | | | || 1.3.1.1.00.00.00 | ALUGUEIS | 7.440,00| | || | | | | || 1.3.1.1.01.00.00 | alugueis de imoveis urbanos | 7.440,00| | || | | | | || 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.800.000,00| | || | | | | || 1.3.2.8.00.00.00 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 1.800.000,00| | || | | | | || 1.3.2.8.10.00.00 | remuneracao dos investimentos do rpps renda fixa | 1.700.000,00| | || 1.3.2.8.20.00.00 | remun.dos investimentos do rpps renda variavel | 100.000,00| | || | | | | || 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | 5.013.500,00|| | | | | || 7.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O) | | 4.803.500,00| || | | | | || 7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O) | 4.803.500,00| | || | | | | || 7.2.1.0.29.00.00 | CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I-O) | 4.803.500,00| | || | | | | || 7.2.1.0.29.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I-O) | 3.006.992,00| | || | | | | || 7.2.1.0.29.01.01 | contrib. patr. poder executivo | 2.896.800,00| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || || QUADRO XII || RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT.ECONOMICA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Entidade 04 INST. DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA || ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 7.2.1.0.29.01.02 | contrib. patr. porder legislativo | 110.192,00| | || | | | | || 7.2.1.0.29.13.00 | CONTRIB.PREVIDENC.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL (I-O) | 506.508,00| | || | | | | || 7.2.1.0.29.13.01 | aporte adicional porder legislativo | 18.028,00| | || 7.2.1.0.29.13.02 | aporte adicional poder executivo | 488.480,00| | || 7.2.1.0.29.15.00 | contrib.previdenc.em regime de parc.debitos (i-o) | 1.290.000,00| | || | | | | || 7.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O) | | 210.000,00| || | | | | || 7.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA (I-O) | 210.000,00| | || | | | | || 7.9.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOS (I-O) | 210.000,00| | || | | | | || 7.9.1.2.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS (I-O) | 210.000,00| | || | | | | || 7.9.1.2.29.01.00 | MULT.JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS-RPPS(I-O) | 210.000,00| | || | | | | || 7.9.1.2.29.01.02 | juros/multa s/parcela divida-pmm | 210.000,00| | || | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || ( Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo ) || || ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| R E C E I T A | D E S P E S A ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | || RECEITAS CORRENTES | FUNCOES DO GOVERNO || ------------------ | ------------------ || | || RECEITA TRIBUTARIA 21.346.000,00 | LEGISLATIVA 3.624.000,00 || RECEITAS DE CONTRIBUICOES 3.948.000,00 | ESSENCIAL A JUSTICA 1.245.000,00 || RECEITA PATRIMONIAL 2.767.948,00 | ADMINISTRACAO 8.125.200,00 || RECEITA DE SERVICOS 19.000,00 | SEGURANCA PUBLICA 975.000,00 || TRANSFERENCIAS CORRENTES 55.918.100,00 | ASSISTENCIA SOCIAL 2.119.200,00 || OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.287.000,00 | PREVIDENCIA SOCIAL 4.738.250,00 || REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENT. 5.013.500,00 | SAUDE 17.380.600,00 || DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES -5.630.608,00 | TRABALHO 40.000,00 || | EDUCACAO 29.443.300,00 || | CULTURA 965.000,00 || | URBANISMO 11.252.700,00 || RECEITAS DE CAPITAL | HABITACAO 11.000,00 || ------------------- | SANEAMENTO 102.000,00 || | GESTAO AMBIENTAL 554.000,00 || TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000,00 | AGRICULTURA 20.000,00 || | COMERCIO E SERVICOS 695.000,00 || | TRANSPORTE 10.000,00 || | DESPORTO E LAZER 491.000,00 || | ENCARGOS ESPECIAIS 2.447.000,00 || | RESERVA DE CONTINGENCIA 5.430.690,00 || | || | || | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L 89.668.940,00 T O T A L 89.668.940,00�

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO X || EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2004 A 2010 || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | REALIZADA | PREVISTA || CODIGO | ESPECIFICACAO |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 58.053.129,78 | 66.668.559,83 | 71.340.000,00 | 75.577.000,00 | 85.630.608,00 | 86.135.000,00 | 0,00 || | ------------------ | | | | | | | || 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 17.829.309,33 | 18.125.794,29 | 18.388.000,00 | 20.416.000,00 | 21.346.000,00 | 24.150.000,00 | 0,00 || | ------------------ | | | | | | | || 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 16.397.309,55 | 16.600.976,62 | 16.828.000,00 | 18.040.000,00 | 18.940.000,00 | 21.850.000,00 | 0,00 || 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS S/ PATRIM. E A RENDA | 11.090.049,76 | 10.948.709,62 | 10.608.000,00 | 12.640.000,00 | 13.740.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 || 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS S/ PROD. E CIRCUL. | 5.307.259,79 | 5.652.267,00 | 6.220.000,00 | 5.400.000,00 | 5.200.000,00 | 7.850.000,00 | 0,00 || 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 1.431.999,78 | 1.518.171,85 | 1.543.000,00 | 2.347.000,00 | 2.394.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 || 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS EXERC. PODER DE POLICIA | 466.739,93 | 561.828,39 | 577.000,00 | 977.000,00 | 754.000,00 | 800.000,00 | 0,00 || 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS | 965.259,85 | 956.343,46 | 966.000,00 | 1.370.000,00 | 1.640.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 || 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0,00 | 6.645,82 | 17.000,00 | 29.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 || | | | | | | | | || 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 377.967,43 | 1.761.384,56 | 1.815.000,00 | 1.950.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 || | ------------------------- | | | | | | | || 1.2.2.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 377.967,43 | 1.761.384,56 | 1.815.000,00 | 1.950.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 || | | | | | | | | || 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.123.051,59 | 1.719.087,93 | 1.578.000,00 | 791.000,00 | 960.508,00 | 3.311.000,00 | 0,00 || | ------------------- | | | | | | | || 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS VALORES MOBILIARIOS | 1.123.051,59 | 1.719.087,93 | 1.000,00 | 791.000,00 | 960.508,00 | 1.000,00 | 0,00 || 1.3.9.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.577.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310.000,00 | 0,00 || | | | | | | | | || 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | 2.960,80 | 9.278,69 | 8.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 11.000,00 | 0,00 || | ------------------- | | | | | | | || | | | | | | | | || 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 33.796.853,94 | 39.571.631,00 | 45.093.000,00 | 47.419.000,00 | 55.918.100,00 | 51.063.000,00 | 0,00 || | ------------------------ | | | | | | | || 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM. | 33.561.934,90 | 38.314.846,94 | 44.490.000,00 | 46.479.700,00 | 54.993.100,00 | 51.060.000,00 | 0,00 || 1.7.3.0.00.00.00 | TRANSFER.INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 10.800,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 || 1.7.5.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 7.512,00 | 18.568,56 | 0,00 | 23.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 || 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 227.407,04 | 1.238.215,50 | 568.000,00 | 905.500,00 | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 || | | | | | | | | || 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.922.986,69 | 5.481.383,36 | 4.458.000,00 | 4.983.000,00 | 5.287.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 || | ------------------------- | | | | | | | || 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.364.033,66 | 1.439.834,65 | 0,00 | 1.534.000,00 | 1.945.000,00 | 0,00 | 0,00 || 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 263.609,55 | 11.243,60 | 0,00 | 11.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 || 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 2.603.209,78 | 2.980.273,34 | 0,00 | 2.708.000,00 | 2.115.750,00 | 0,00 | 0,00 || 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 692.133,70 | 1.050.031,77 | 4.458.000,00 | 730.000,00 | 1.210.250,00 | 5.500.000,00 | 0,00 || | | | | | | | | || 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.170.623,35 | 528.758,85 | 1.588.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.749.000,00 | 0,00 || | ------------------- | | | | | | | || 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 288.161,58 | 0,00 | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 || 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.882.461,77 | 528.758,85 | 1.210.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.748.000,00 | 0,00 || | | | | | | | | || 9.0.0.0.00.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | -2.489.710,87 | -2.982.188,75 | -3.416.000,00 | -3.747.000,00 | -5.630.608,00 | -6.082.000,00 | 0,00 || | ---------------------------- | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || ( Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas ) || ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| R E C E I T A | D E S P E S A ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| RECEITAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES || ------------------ | ------------------ || RECEITA TRIBUTARIA 21.346.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.041.000,00 || RECEITAS DE CONTRIBUICOES 3.948.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 210.000,00 || RECEITA PATRIMONIAL 2.767.948,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.115.250,00 || RECEITA DE SERVICOS 19.000,00 | || TRANSFERENCIAS CORRENTES 55.918.100,00 | || OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.287.000,00 | || REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENT. 5.013.500,00 | || DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES -5.630.608,00 | || | || | SOMA 75.366.250,00 || | ------------------- || | SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE 13.302.690,00 || | || T O T A L 88.668.940,00 | T O T A L 88.668.940,00 || =================== | =================== || | || SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE 13.302.690,00 | || | || RECEITAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL || ------------------- | ------------------- || TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000,00 | INVESTIMENTOS 7.132.000,00 || | INVERSOES FINANCEIRAS 30.000,00 || | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVI 1.710.000,00 || | || | || SOMA 1.000.000,00 | SOMA 8.872.000,00 || ------------------- | ------------------- || | || | RESERVA DE CONTINGENCIA || | ----------------------- || | RESERVA DE CONTINGENCIA 5.430.690,00 || | || | || T O T A L 14.302.690,00 | T O T A L 14.302.690,00 || =================== | =================== | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES 88.668.940,00 DESPESAS CORRENTES 75.366.250,00 RECEITAS DE CAPITAL 1.000.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 8.872.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.430.690,00 T O T A L 89.668.940,00 T O T A L 89.668.940,00

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO X || EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2004 A 2010 || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | REALIZADA | PREVISTA || CODIGO | ESPECIFICACAO |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | || 9.7.0.0.00.00.00 | DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES | -2.489.710,87 | -2.982.188,75 | -3.416.000,00 | -3.747.000,00 | -5.630.608,00 | -6.082.000,00 | 0,00 || | ------------------------------ | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | TOTAL DA RECEITA DA DIRETA | 57.734.042,26 | 64.215.129,93 | 69.512.000,00 | 72.830.000,00 | 81.000.000,00 | 82.802.000,00 | 0,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | RECEITA DAS AUTARQUIAS | 3.460.297,37 | 2.592.263,07 | 3.227.076,43 | 7.390.247,28 | 8.668.940,00 | 8.871.880,00 | 9.511.200,00 || | ---------------------- | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | TOTAL DA RECEITA PROPRIA DAS INDIRETAS | 3.460.297,37 | 2.592.263,07 | 3.227.076,43 | 7.390.247,28 | 8.668.940,00 | 8.871.880,00 | 9.511.200,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | TOTAL GERAL | 61.194.339,63 | 66.807.393,00 | 72.739.076,43 | 80.220.247,28 | 89.668.940,00 | 91.673.880,00 | 9.511.200,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200716

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || ELENCO DE ORGAOS / UNIDADES / SUB-UNIDADES || ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ORGAO | UNIDADE | SUB UNIDADE | DESCRICAO | VALOR ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| 02 | | | GABINETE DO PREFEITO | || | 01 | | GABINETE E DEPENDENCIAS | 975.700,00 || | 02 | | SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA | 485.500,00 || | 03 | | FUNDO SOCIAL SOLIDARIDADE MUN. MAIRIPORA | 26.000,00 || | 04 | | FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 136.200,00 || | | | | || 03 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDIC | || | 01 | | DEPTO DA PROCURADORIA FISCAL | 860.000,00 || | 02 | | DEPTO JURIDICO ADMINISTRATIVO | 1.245.000,00 || | | | | || 04 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI | || | 01 | | DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | 405.000,00 || | 02 | | DEPTO ADMINISTRATIVO | 2.772.000,00 || | 03 | | DEPTO DE TRANSITO | 828.000,00 || | 04 | | DEPTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 975.000,00 || | | | | || 05 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | || | 01 | | DEPTO DE CONTABILIDADE | 193.000,00 || | 02 | | DEPTOS DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 728.000,00 || | 03 | | DEPTO DE RECEITA | 1.651.000,00 || | | | | || 06 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | || | 01 | | DEPTO DE OBRAS | 2.209.000,00 || | 02 | | DEPTO DE SERVICOS | 8.393.700,00 || | | | | || 07 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | || | 01 | | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.997.000,00 || | | | | || 08 | | | SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | || | 01 | | DEPTO DA EDUCACAO | 14.493.300,00 || | 02 | | F.MAN.DESENV.ENS.FUND.VALORIZ.MAGISTERIO | 14.950.000,00 || | 03 | | DEPTO DE CULTURA | 955.000,00 || | 04 | | FUNDO ESP.PROMOCAO ATIV.CULTURAIS- FEPAC | 10.000,00 || | | | | || 09 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | || | 01 | | DEPTO DO MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL | 554.000,00 || | 02 | | DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 20.000,00 || | | | | || 10 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | || | 01 | | DEPTO DE SAUDE | 16.746.600,00 || | 02 | | DEPTOS VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | 634.000,00 || | | | | || 11 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | || | 01 | | DEPTOS DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO | 665.000,00 || | 02 | | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 30.000,00 || | | | | || 12 | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | || | 01 | | RECURSOS SOB SUPERVISAO SECR.DA FAZENDA | 3.947.000,00 || | | | | || 14 | | | SECRETARIA MUN.DE ESPORTES | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || ELENCO DE ORGAOS / UNIDADES / SUB-UNIDADES || ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ORGAO | UNIDADE | SUB UNIDADE | DESCRICAO | VALOR ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 01 | | DEPTO DE ESPORTES | 491.000,00 || | | | | || | | | SUBTOTAL ENTIDADE | 77.376.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 02 CAMARA MUNICIPAL ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | || 01 | | | CAMARA MUNICIPAL | || | 01 | | CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA | 3.624.000,00 || | | | | || | | | SUBTOTAL ENTIDADE | 3.624.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE : 04 INST. DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | || 13 | | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC | || | 01 | | ADMINISTRACAO | 4.321.190,00 || | 02 | | PAGAMENTO DE BENEFICIOS | 4.347.750,00 || | | | | || | | | SUBTOTAL ENTIDADE | 8.668.940,00 || | | | | || | | | TOTAL GERAL | 89.668.940,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || ELENCO DE PROGRAMAS || || ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| CODIGO | DESCRICAO | VALOR ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1001 | ATENCAO BASICA A SAUDE | 1.210.600,00 || 1002 | SAUDE DA FAMILIA | 1.370.000,00 || 1003 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALA | 10.591.000,00 || 1004 | VIGILANCIA SANITARIA | 83.500,00 || 1005 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | 538.500,00 || 1006 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 730.000,00 || 1007 | ALIMENTACAO SAUDAVEL | 12.000,00 || 1008 | HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE | 5.000,00 || 1009 | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | 2.840.000,00 || 2001 | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | 19.452.000,00 || 2002 | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | 7.390.000,00 || 2006 | MERENDA ESCOLAR | 2.371.300,00 || 2007 | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | 230.000,00 || 3002 | DIFUSAO CULTURAL | 700.000,00 || 3004 | BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO | 265.000,00 || 3007 | ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | 491.000,00 || 4001 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 501.200,00 || 4002 | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | 170.000,00 || 4003 | ATENCAO AO TRABALHADOR | 40.000,00 || 4004 | ATENCAO AO IDOSO | 129.000,00 || 4005 | ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 82.000,00 || 4007 | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.211.000,00 || 4008 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 4.738.250,00 || 5001 | LIMPEZA PUBLICA | 2.753.000,00 || 5002 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.903.700,00 || 5003 | MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | 4.365.000,00 || 5004 | TRANSPORTE COLETIVO | 306.000,00 || 5005 | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 11.000,00 || 5006 | COMBATE A ENCHENTES | 100.000,00 || 5007 | SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO | 2.000,00 || 5008 | CEMITERIOS | 421.000,00 || 5010 | GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | 741.000,00 || 6001 | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | 20.000,00 || 6003 | DESENVENVOLVIMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISM | 695.000,00 || 6006 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 554.000,00 || 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 8.096.200,00 || 7003 | ADVOCACIA MUNICIPAL | 1.245.000,00 || 7005 | PROCESSO LEGISLATIVO | 3.624.000,00 || 8001 | TRANSITO | 815.500,00 || 8002 | SEGURANCA DO CIDADAO | 975.000,00 || 9001 | CONTRIBUICOES A UNIAO | 12.500,00 || 9002 | SERVICO DA DIVIDA | 1.920.000,00 || 9004 | PRECATORIOS JUDICIAIS | 527.000,00 || 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.430.690,00 || | | || | | || | TOTAL | 89.668.940,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 17

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO XI || EVOLUCAO DA DESPESA DO MUNICIPIO POR ORGAO - 2004 A 2008 || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | EMPENHADA | PREVISTA || ORGAOS DO MUNICIPIO |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| PODER LEGISLATIVO | | | | | || ----------------- | | | | | || CAMARA MUNICIPAL | 2.647.962,67 | 2.956.600,10 | 0,00 | 3.384.000,00 | 3.624.000,00 || | | | | | || PODER EXECUTIVO | | | | | || --------------- | | | | | || GABINETE DO PREFEITO | 1.438.934,28 | 1.565.584,64 | 1.544.736,37 | 1.495.100,00 | 1.623.400,00 || SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDIC | 1.757.856,29 | 1.679.657,64 | 1.772.794,43 | 1.860.500,00 | 2.105.000,00 || SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI | 4.632.307,80 | 4.128.644,88 | 4.016.396,34 | 4.951.000,00 | 4.980.000,00 || SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 2.017.349,65 | 2.170.500,18 | 2.290.616,97 | 2.502.000,00 | 2.572.000,00 || SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | 8.743.801,46 | 7.463.177,21 | 9.280.350,86 | 10.062.500,00 | 10.602.700,00 || SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 1.209.507,70 | 1.207.472,77 | 1.359.812,94 | 1.846.400,00 | 1.997.000,00 || SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTUR | 21.718.470,80 | 20.328.231,73 | 24.569.485,52 | 26.451.200,00 | 30.408.300,00 || SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 211.139,33 | 467.000,00 | 574.000,00 || SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 12.015.795,58 | 13.285.770,15 | 15.047.793,77 | 14.934.000,00 | 17.380.600,00 || SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 183.192,84 | 386.000,00 | 695.000,00 || ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1.547.335,47 | 1.259.681,94 | 1.116.643,38 | 3.590.300,00 | 3.947.000,00 || SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 || INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC | 2.609.749,78 | 3.894.907,96 | 3.717.754,60 | 4.401.000,00 | 8.668.940,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 60.339.071,48 | 59.940.229,20 | 65.110.717,35 | 76.331.000,00 | 89.668.940,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.461.200,00 | 04 ADMINISTRACAO 1.461.200,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.461.200,00 | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 1.461.200,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | 1.461.200,00| 1.176.200,00| 0,00| 267.000,00| 18.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 04 122 | 7001 2238 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS | | | 1.461.200,00| 1.176.200,00| 0,00| 267.000,00| 18.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 71 | 01 | 31.200,00| 19.200,00| 0,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 1.400.500,00| 1.127.500,00| 0,00| 255.000,00| 18.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 29.500,00| 29.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 1.461.200,00| 1.176.200,00| 0,00| 267.000,00| 18.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 1.461.200,00| 1.176.200,00| 0,00| 267.000,00| 18.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 02.01.00 - GABINETE E DEPENDENCIAS | 975.700,00 | 02.02.00 - SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA | 485.500,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO || 02.01.00 GABINETE E DEPENDENCIAS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 975.700,00 | 04 ADMINISTRACAO 975.700,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 975.700,00 | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 975.700,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | 975.700,00| 893.700,00| 0,00| 72.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 04 122 | 7001 2238 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS | | | 975.700,00| 893.700,00| 0,00| 72.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 71 | 01 | 31.200,00| 19.200,00| 0,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 940.000,00| 870.000,00| 0,00| 60.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 4.500,00| 4.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 975.700,00| 893.700,00| 0,00| 72.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 975.700,00| 893.700,00| 0,00| 72.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200718

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO || 02.02.00 SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 485.500,00 | 04 ADMINISTRACAO 485.500,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 485.500,00 | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 485.500,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | 485.500,00| 282.500,00| 0,00| 195.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 04 122 | 7001 2238 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS | | | 485.500,00| 282.500,00| 0,00| 195.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 460.500,00| 257.500,00| 0,00| 195.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 25.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 485.500,00| 282.500,00| 0,00| 195.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 485.500,00| 282.500,00| 0,00| 195.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDIC || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.105.000,00 | 03 ESSENCIAL A JUSTICA 1.245.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.245.000,00 | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 860.000,00 || | 04 ADMINISTRACAO 860.000,00 | 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 860.000,00 | 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL 1.245.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | 860.000,00| 690.000,00| 0,00| 160.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 04 129 | 7001 2241 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURA | | | 860.000,00| 690.000,00| 0,00| 160.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | DORIA FISCAL | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 797.000,00| 627.000,00| 0,00| 160.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 63.000,00| 63.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 7003 | ADVOCACIA MUNICIPAL | | | 1.245.000,00| 1.180.000,00| 0,00| 50.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------- | | | | | | | | | || 03 122 | 7003 2263 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 1.245.000,00| 1.180.000,00| 0,00| 50.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 1.155.000,00| 1.090.000,00| 0,00| 50.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 90.000,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 2.105.000,00| 1.870.000,00| 0,00| 210.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 2.105.000,00| 1.870.000,00| 0,00| 210.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 03.01.00 - DEPTO DA PROCURADORIA FISCAL | 860.000,00 | 03.02.00 - DEPTO JURIDICO ADMINISTRATIVO | 1.245.000,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 19

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDIC || 03.01.00 DEPTO DA PROCURADORIA FISCAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 860.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 860.000,00 | 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 860.000,00 | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 860.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | 860.000,00| 690.000,00| 0,00| 160.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 04 129 | 7001 2241 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURA | | | 860.000,00| 690.000,00| 0,00| 160.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | DORIA FISCAL | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 797.000,00| 627.000,00| 0,00| 160.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 63.000,00| 63.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 860.000,00| 690.000,00| 0,00| 160.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 860.000,00| 690.000,00| 0,00| 160.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDIC || 03.02.00 DEPTO JURIDICO ADMINISTRATIVO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.245.000,00 | 03 ESSENCIAL A JUSTICA 1.245.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.245.000,00 | 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL 1.245.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7003 | ADVOCACIA MUNICIPAL | | | 1.245.000,00| 1.180.000,00| 0,00| 50.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------- | | | | | | | | | || 03 122 | 7003 2263 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 1.245.000,00| 1.180.000,00| 0,00| 50.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 1.155.000,00| 1.090.000,00| 0,00| 50.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 90.000,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 1.245.000,00| 1.180.000,00| 0,00| 50.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 1.245.000,00| 1.180.000,00| 0,00| 50.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.980.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 3.177.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 4.072.000,00 | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 3.177.000,00 || | 06 SEGURANCA PUBLICA 975.000,00 | 131 COMUNICACAO SOCIAL 60.000,00 | 8001 TRANSITO 815.500,00 || | 15 URBANISMO 828.000,00 | 181 POLICIAMENTO 255.000,00 | 8002 SEGURANCA DO CIDADAO 975.000,00 || | | 452 SERVICOS URBANOS 593.000,00 | 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO 12.500,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | 3.177.000,00| 1.740.000,00| 0,00| 1.287.000,00| 150.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 04 122 | 7001 2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 2.970.000,00| 1.740.000,00| 0,00| 1.180.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 2.847.000,00| 1.617.000,00| 0,00| 1.180.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 123.000,00| 123.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 04 122 | 7001 2235 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | | | 85.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 85.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| 04 122 | 7001 2236 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | 62.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 62.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| 04 131 | 7001 2280 | MAN.DA IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 8001 | TRANSITO | | | 815.500,00| 343.000,00| 0,00| 357.500,00| 115.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------- | | | | | | | | | || 15 452 | 8001 1073 | SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 8001 2265 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO | | | 510.500,00| 201.000,00| 0,00| 269.500,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 493.500,00| 184.000,00| 0,00| 269.500,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 17.000,00| 17.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 15 122 | 8001 2266 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 235.000,00| 142.000,00| 0,00| 88.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 223.000,00| 130.000,00| 0,00| 88.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 12.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 8002 | SEGURANCA DO CIDADAO | | | 975.000,00| 915.000,00| 0,00| 55.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------- | | | | | | | | | || 06 181 | 8002 2267 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | | | 255.000,00| 235.000,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 242.000,00| 222.000,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 91 | 01 | 13.000,00| 13.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 06 122 | 8002 2268 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 720.000,00| 680.000,00| 0,00| 35.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 660.000,00| 620.000,00| 0,00| 35.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 60.000,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 9001 | CONTRIBUICOES A UNIAO | | | 12.500,00| 0,00| 0,00| 12.500,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | --------------------- | | | | | | | | | || 15 452 | 9001 0013 | CONTRIBUICAO AO FUNSET | | | 12.500,00| 0,00| 0,00| 12.500,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 20 | 01 | 12.500,00| 0,00| 0,00| 12.500,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 4.980.000,00| 2.998.000,00| 0,00| 1.712.000,00| 270.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 4.980.000,00| 2.998.000,00| 0,00| 1.712.000,00| 270.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 04.01.00 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | 405.000,00 | 04.02.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO | 2.772.000,00 || 04.03.00 - DEPTO DE TRANSITO | 828.000,00 | 04.04.00 - DEPTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 975.000,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI || 04.01.00 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 405.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 405.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 405.000,00 | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 405.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | 405.000,00| 345.000,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 04 122 | 7001 2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 405.000,00| 345.000,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 380.000,00| 320.000,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 25.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 405.000,00| 345.000,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 405.000,00| 345.000,00| 0,00| 50.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI || 04.02.00 DEPTO ADMINISTRATIVO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.772.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 2.772.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.712.000,00 | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 2.772.000,00 || | | 131 COMUNICACAO SOCIAL 60.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | 2.772.000,00| 1.395.000,00| 0,00| 1.237.000,00| 140.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 04 122 | 7001 2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 2.565.000,00| 1.395.000,00| 0,00| 1.130.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 2.467.000,00| 1.297.000,00| 0,00| 1.130.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 98.000,00| 98.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 04 122 | 7001 2235 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | | | 85.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 85.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| 04 122 | 7001 2236 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | 62.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 62.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| 04 131 | 7001 2280 | MAN.DA IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 2.772.000,00| 1.395.000,00| 0,00| 1.237.000,00| 140.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 2.772.000,00| 1.395.000,00| 0,00| 1.237.000,00| 140.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 21

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI || 04.03.00 DEPTO DE TRANSITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 828.000,00 | 15 URBANISMO 828.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 235.000,00 | 8001 TRANSITO 815.500,00 || | | 452 SERVICOS URBANOS 593.000,00 | 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO 12.500,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 8001 | TRANSITO | | | 815.500,00| 343.000,00| 0,00| 357.500,00| 115.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------- | | | | | | | | | || 15 452 | 8001 1073 | SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 8001 2265 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO | | | 510.500,00| 201.000,00| 0,00| 269.500,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 493.500,00| 184.000,00| 0,00| 269.500,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 17.000,00| 17.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 15 122 | 8001 2266 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 235.000,00| 142.000,00| 0,00| 88.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 223.000,00| 130.000,00| 0,00| 88.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 12.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 9001 | CONTRIBUICOES A UNIAO | | | 12.500,00| 0,00| 0,00| 12.500,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | --------------------- | | | | | | | | | || 15 452 | 9001 0013 | CONTRIBUICAO AO FUNSET | | | 12.500,00| 0,00| 0,00| 12.500,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 20 | 01 | 12.500,00| 0,00| 0,00| 12.500,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 828.000,00| 343.000,00| 0,00| 370.000,00| 115.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 828.000,00| 343.000,00| 0,00| 370.000,00| 115.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI || 04.04.00 DEPTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 975.000,00 | 06 SEGURANCA PUBLICA 975.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 720.000,00 | 8002 SEGURANCA DO CIDADAO 975.000,00 || | | 181 POLICIAMENTO 255.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 8002 | SEGURANCA DO CIDADAO | | | 975.000,00| 915.000,00| 0,00| 55.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------- | | | | | | | | | || 06 181 | 8002 2267 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | | | 255.000,00| 235.000,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 242.000,00| 222.000,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 13.000,00| 13.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 06 122 | 8002 2268 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 720.000,00| 680.000,00| 0,00| 35.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 660.000,00| 620.000,00| 0,00| 35.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 60.000,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 975.000,00| 915.000,00| 0,00| 55.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 975.000,00| 915.000,00| 0,00| 55.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200722

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.572.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 2.572.000,00 | 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.722.000,00 | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 2.572.000,00 || | | 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 850.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | 2.572.000,00| 1.384.000,00| 0,00| 1.152.000,00| 36.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 04 121 | 7001 2240 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZENDA | | | 1.722.000,00| 1.384.000,00| 0,00| 322.000,00| 16.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 1.578.000,00| 1.240.000,00| 0,00| 322.000,00| 16.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 144.000,00| 144.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 04 129 | 7001 2245 | LANCAMENTO E COBRANCA DE TRIBUTOS | | | 230.000,00| 0,00| 0,00| 210.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 230.000,00| 0,00| 0,00| 210.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| 04 129 | 7001 2248 | SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO MUNICIPAL | | | 620.000,00| 0,00| 0,00| 620.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 620.000,00| 0,00| 0,00| 620.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 2.572.000,00| 1.384.000,00| 0,00| 1.152.000,00| 36.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 2.572.000,00| 1.384.000,00| 0,00| 1.152.000,00| 36.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 05.01.00 - DEPTO DE CONTABILIDADE | 193.000,00 | 05.02.00 - DEPTOS DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 728.000,00 || 05.03.00 - DEPTO DE RECEITA | 1.651.000,00 | - | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA || 05.01.00 DEPTO DE CONTABILIDADE | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 193.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 193.000,00 | 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 193.000,00 | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 193.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | 193.000,00| 153.000,00| 0,00| 32.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 04 121 | 7001 2240 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZENDA | | | 193.000,00| 153.000,00| 0,00| 32.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 175.000,00| 135.000,00| 0,00| 32.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 18.000,00| 18.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 193.000,00| 153.000,00| 0,00| 32.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 193.000,00| 153.000,00| 0,00| 32.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA || 05.02.00 DEPTOS DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 728.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 728.000,00 | 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 728.000,00 | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 728.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | 728.000,00| 430.000,00| 0,00| 290.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 04 121 | 7001 2240 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZENDA | | | 728.000,00| 430.000,00| 0,00| 290.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 678.000,00| 380.000,00| 0,00| 290.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 728.000,00| 430.000,00| 0,00| 290.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 728.000,00| 430.000,00| 0,00| 290.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 23

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA || 05.03.00 DEPTO DE RECEITA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.651.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 1.651.000,00 | 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 801.000,00 | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 1.651.000,00 || | | 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 850.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | 1.651.000,00| 801.000,00| 0,00| 830.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 04 121 | 7001 2240 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZENDA | | | 801.000,00| 801.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 725.000,00| 725.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 76.000,00| 76.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 04 129 | 7001 2245 | LANCAMENTO E COBRANCA DE TRIBUTOS | | | 230.000,00| 0,00| 0,00| 210.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 230.000,00| 0,00| 0,00| 210.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| 04 129 | 7001 2248 | SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO MUNICIPAL | | | 620.000,00| 0,00| 0,00| 620.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 620.000,00| 0,00| 0,00| 620.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 1.651.000,00| 801.000,00| 0,00| 830.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 1.651.000,00| 801.000,00| 0,00| 830.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 10.602.700,00 | 04 ADMINISTRACAO 55.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.414.000,00 | 5001 LIMPEZA PUBLICA 2.753.000,00 || | 15 URBANISMO 10.424.700,00 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.597.000,00 | 5002 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.903.700,00 || | 16 HABITACAO 11.000,00 | 452 SERVICOS URBANOS 4.162.700,00 | 5003 MALHA VIARIA DO MUNICIPIO 4.365.000,00 || | 17 SANEAMENTO 102.000,00 | 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 306.000,00 | 5004 TRANSPORTE COLETIVO 306.000,00 || | 26 TRANSPORTE 10.000,00 | 482 HABITACAO URBANA 11.000,00 | 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 11.000,00 || | | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 102.000,00 | 5006 COMBATE A ENCHENTES 100.000,00 || | | 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 10.000,00 | 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO 2.000,00 || | | | 5008 CEMITERIOS 421.000,00 || | | | 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA 741.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 5001 | LIMPEZA PUBLICA | | | 2.753.000,00| 1.018.000,00| 0,00| 1.535.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | --------------- | | | | | | | | | || 15 452 | 5001 2164 | DESTINACAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR | | | 2.065.000,00| 400.000,00| 0,00| 1.465.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: toneladas/dia recolhidas/tone. 50 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 1.895.000,00| 400.000,00| 0,00| 1.465.000,00| 30.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 170.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 170.000,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 5001 2165 | DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: toneladas/dia recolhidas/tone. 90 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 15 122 | 5001 2166 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 618.000,00| 618.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 572.000,00| 572.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 46.000,00| 46.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5002 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | | 1.903.700,00| 0,00| 0,00| 1.646.700,00| 257.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------- | | | | | | | | | || 15 451 | 5002 1034 | EXTENSAO DE REDE | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: rede implantados/unidades 2 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| 15 451 | 5002 1035 | INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 212.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 212.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: iluminarias instaladas/unidade 700 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 212.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 212.000,00| 0,00| 0,00|| 15 451 | 5002 1036 | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200724

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| 15 451 | 5002 1037 | ARBORIZACAO URBANA | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| 04 122 | 5002 2145 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TV | | | 55.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 55.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 5002 2170 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | | 1.496.700,00| 0,00| 0,00| 1.496.700,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 1.301.700,00| 0,00| 0,00| 1.301.700,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 195.000,00| 0,00| 0,00| 195.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 5002 2171 | CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | 90.000,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: km2 de pracas conservadas/km2 1 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 90.000,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 5002 2172 | PINTURA DE GUIAS E SARGETAS | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: kms de guias pintadas/kms 2 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5003 | MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | | | 4.365.000,00| 1.465.000,00| 0,00| 1.445.000,00| 1.455.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------------- | | | | | | | | | || 15 451 | 5003 1038 | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | | | 1.455.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.455.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: kms. pavimentados/kms 6 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 455.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 455.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 02 | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00|| 15 451 | 5003 2173 | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | | | 2.890.000,00| 1.465.000,00| 0,00| 1.425.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: kms. conservados/kms 80 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 2.755.000,00| 1.330.000,00| 0,00| 1.425.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 135.000,00| 135.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 15 451 | 5003 2174 | RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: kms. recapeados/kms 15 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 26 782 | 5003 2175 | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: kms. conservados/kms 40 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5004 | TRANSPORTE COLETIVO | | | 306.000,00| 0,00| 0,00| 130.000,00| 176.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------- | | | | | | | | | || 15 453 | 5004 1039 | CONSTRUCAO DE PONTO DE ONIBUS | | | 75.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 75.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: ponto de onibus 10 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 75.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 75.000,00| 0,00| 0,00|| 15 453 | 5004 1040 | ESTUDOS E PESQUISAS P/OPER. E MELHORIA SIST. TRANS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| | | PORTES COLETIVOS | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| 15 453 | 5004 1041 | CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: rodoviaria construida/unid. 1 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 15 453 | 5004 2177 | MANUTENCAO DE PONTO DE ONIBUS | | | 130.000,00| 0,00| 0,00| 130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: ponto de onibus 50 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 130.000,00| 0,00| 0,00| 130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5005 | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | 11.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 11.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ----------------------------- | | | | | | | | | || 16 482 | 5005 1044 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: habitacoes construidas/unidade 20 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| 16 482 | 5005 1045 | MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: familias beneficiadas unidade 5 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5006 | COMBATE A ENCHENTES | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------- | | | | | | | | | || 17 512 | 5006 2180 | LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: mts.conservados/mts. 600 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5007 | SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO | | | 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 17 512 | 5007 1048 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| | | ESGOTO | | | | | | | | | || | | Produto: ligacoes instaladas/unidade 100 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| 17 512 | 5007 1050 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN- | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| | | TO DE AGUA | | | | | | | | | || | | Produto: ligacoes instaladas/unidade 50 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5008 | CEMITERIOS | | | 421.000,00| 211.000,00| 0,00| 60.000,00| 150.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------- | | | | | | | | | || 15 452 | 5008 1052 | REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: reformas efetuadas/unidade 2 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 5008 1053 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO VELORIO MUNICIPAL | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: reformas efetuadas/unidade 2 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 5008 2182 | ADMINISTRACAO DE CEMITERIO | | | 221.000,00| 211.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 204.000,00| 194.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 17.000,00| 17.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 5008 2184 | CONSERVACAO DO CEMITERIO | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: cemiterio mantido/unidade 2 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 25

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5010 | GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | | | 741.000,00| 683.000,00| 0,00| 18.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------------------------- | | | | | | | | | || 15 122 | 5010 2190 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 741.000,00| 683.000,00| 0,00| 18.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 678.000,00| 620.000,00| 0,00| 18.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 63.000,00| 63.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 9.237.700,00| 3.377.000,00| 0,00| 4.739.700,00| 1.121.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 02 | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 05 | 365.000,00| 0,00| 0,00| 195.000,00| 170.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 10.602.700,00| 3.377.000,00| 0,00| 4.934.700,00| 2.291.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 06.01.00 - DEPTO DE OBRAS | 2.209.000,00 | 06.02.00 - DEPTO DE SERVICOS | 8.393.700,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS || 06.01.00 DEPTO DE OBRAS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.209.000,00 | 15 URBANISMO 2.196.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 741.000,00 | 5003 MALHA VIARIA DO MUNICIPIO 1.455.000,00 || | 16 HABITACAO 11.000,00 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.455.000,00 | 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 11.000,00 || | 17 SANEAMENTO 2.000,00 | 482 HABITACAO URBANA 11.000,00 | 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO 2.000,00 || | | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2.000,00 | 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA 741.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 5003 | MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | | | 1.455.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.455.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------------- | | | | | | | | | || 15 451 | 5003 1038 | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | | | 1.455.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.455.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: kms. pavimentados/kms 6 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 455.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 455.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 02 | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5005 | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | 11.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 11.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ----------------------------- | | | | | | | | | || 16 482 | 5005 1044 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: habitacoes construidas/unidade 20 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| 16 482 | 5005 1045 | MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: familias beneficiadas unidade 5 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5007 | SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO | | | 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 17 512 | 5007 1048 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| | | ESGOTO | | | | | | | | | || | | Produto: ligacoes instaladas/unidade 100 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| 17 512 | 5007 1050 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN- | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| | | TO DE AGUA | | | | | | | | | || | | Produto: ligacoes instaladas/unidade 50 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5010 | GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | | | 741.000,00| 683.000,00| 0,00| 18.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------------------------- | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS || 06.01.00 DEPTO DE OBRAS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 15 122 | 5010 2190 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 741.000,00| 683.000,00| 0,00| 18.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 678.000,00| 620.000,00| 0,00| 18.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 63.000,00| 63.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 1.209.000,00| 683.000,00| 0,00| 18.000,00| 508.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 02 | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 2.209.000,00| 683.000,00| 0,00| 18.000,00| 1.508.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 26: Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ...2 Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 A Imprensa Oficial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação

Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200726

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS || 06.02.00 DEPTO DE SERVICOS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 8.393.700,00 | 04 ADMINISTRACAO 55.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 673.000,00 | 5001 LIMPEZA PUBLICA 2.753.000,00 || | 15 URBANISMO 8.228.700,00 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.142.000,00 | 5002 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.903.700,00 || | 17 SANEAMENTO 100.000,00 | 452 SERVICOS URBANOS 4.162.700,00 | 5003 MALHA VIARIA DO MUNICIPIO 2.910.000,00 || | 26 TRANSPORTE 10.000,00 | 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 306.000,00 | 5004 TRANSPORTE COLETIVO 306.000,00 || | | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 100.000,00 | 5006 COMBATE A ENCHENTES 100.000,00 || | | 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 10.000,00 | 5008 CEMITERIOS 421.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 5001 | LIMPEZA PUBLICA | | | 2.753.000,00| 1.018.000,00| 0,00| 1.535.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | --------------- | | | | | | | | | || 15 452 | 5001 2164 | DESTINACAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR | | | 2.065.000,00| 400.000,00| 0,00| 1.465.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: toneladas/dia recolhidas/tone. 50 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 1.895.000,00| 400.000,00| 0,00| 1.465.000,00| 30.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 170.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 170.000,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 5001 2165 | DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: toneladas/dia recolhidas/tone. 90 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 15 122 | 5001 2166 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 618.000,00| 618.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 572.000,00| 572.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 46.000,00| 46.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5002 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | | 1.903.700,00| 0,00| 0,00| 1.646.700,00| 257.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------- | | | | | | | | | || 15 451 | 5002 1034 | EXTENSAO DE REDE | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: rede implantados/unidades 2 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| 15 451 | 5002 1035 | INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 212.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 212.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: iluminarias instaladas/unidade 700 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 212.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 212.000,00| 0,00| 0,00|| 15 451 | 5002 1036 | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| 15 451 | 5002 1037 | ARBORIZACAO URBANA | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS || 06.02.00 DEPTO DE SERVICOS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 04 122 | 5002 2145 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TV | | | 55.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 55.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 5002 2170 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | | 1.496.700,00| 0,00| 0,00| 1.496.700,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 1.301.700,00| 0,00| 0,00| 1.301.700,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 195.000,00| 0,00| 0,00| 195.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 5002 2171 | CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | 90.000,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: km2 de pracas conservadas/km2 1 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 90.000,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 5002 2172 | PINTURA DE GUIAS E SARGETAS | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: kms de guias pintadas/kms 2 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5003 | MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | | | 2.910.000,00| 1.465.000,00| 0,00| 1.445.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------------- | | | | | | | | | || 15 451 | 5003 2173 | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | | | 2.890.000,00| 1.465.000,00| 0,00| 1.425.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: kms. conservados/kms 80 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 2.755.000,00| 1.330.000,00| 0,00| 1.425.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 135.000,00| 135.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 15 451 | 5003 2174 | RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: kms. recapeados/kms 15 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 26 782 | 5003 2175 | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: kms. conservados/kms 40 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5004 | TRANSPORTE COLETIVO | | | 306.000,00| 0,00| 0,00| 130.000,00| 176.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------- | | | | | | | | | || 15 453 | 5004 1039 | CONSTRUCAO DE PONTO DE ONIBUS | | | 75.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 75.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: ponto de onibus 10 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 75.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 75.000,00| 0,00| 0,00|| 15 453 | 5004 1040 | ESTUDOS E PESQUISAS P/OPER. E MELHORIA SIST. TRANS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| | | PORTES COLETIVOS | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00|| 15 453 | 5004 1041 | CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: rodoviaria construida/unid. 1 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00|| 15 453 | 5004 2177 | MANUTENCAO DE PONTO DE ONIBUS | | | 130.000,00| 0,00| 0,00| 130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: ponto de onibus 50 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 130.000,00| 0,00| 0,00| 130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5006 | COMBATE A ENCHENTES | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------- | | | | | | | | | || 17 512 | 5006 2180 | LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: mts.conservados/mts. 600 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 27

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS || 06.02.00 DEPTO DE SERVICOS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 5008 | CEMITERIOS | | | 421.000,00| 211.000,00| 0,00| 60.000,00| 150.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------- | | | | | | | | | || 15 452 | 5008 1052 | REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: reformas efetuadas/unidade 2 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 5008 1053 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO VELORIO MUNICIPAL | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: reformas efetuadas/unidade 2 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 5008 2182 | ADMINISTRACAO DE CEMITERIO | | | 221.000,00| 211.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 204.000,00| 194.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 17.000,00| 17.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 15 452 | 5008 2184 | CONSERVACAO DO CEMITERIO | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: cemiterio mantido/unidade 2 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 8.028.700,00| 2.694.000,00| 0,00| 4.721.700,00| 613.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 05 | 365.000,00| 0,00| 0,00| 195.000,00| 170.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 8.393.700,00| 2.694.000,00| 0,00| 4.916.700,00| 783.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 40.000,00 | 11 TRABALHO 40.000,00 | 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 10.000,00 | 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR 40.000,00 || | | 333 EMPREGABILIDADE 22.000,00 | || | | 334 FOMENTO AO TRABALHO 8.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 4003 | ATENCAO AO TRABALHADOR | | | 40.000,00| 0,00| 0,00| 32.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------- | | | | | | | | | || 11 334 | 4003 1030 | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA CURSOS SEMIPROFISSIONALI | | | 8.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| | | ZANTES | | | | | | | | | || | | Produto: predio constr./unidade 1 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 8.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| 11 333 | 4003 2132 | QUALIFICACAO DO TRABALHADOR | | | 22.000,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: pessoas 1000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 22.000,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 11 331 | 4003 2135 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AO DESEMPREGO | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 32.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 40.000,00| 0,00| 0,00| 32.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 07.01.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 40.000,00 | - | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI || 07.01.00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 40.000,00 | 11 TRABALHO 40.000,00 | 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 10.000,00 | 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR 40.000,00 || | | 333 EMPREGABILIDADE 22.000,00 | || | | 334 FOMENTO AO TRABALHO 8.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 4003 | ATENCAO AO TRABALHADOR | | | 40.000,00| 0,00| 0,00| 32.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------- | | | | | | | | | || 11 334 | 4003 1030 | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA CURSOS SEMIPROFISSIONALI | | | 8.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| | | ZANTES | | | | | | | | | || | | Produto: predio constr./unidade 1 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 8.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| 11 333 | 4003 2132 | QUALIFICACAO DO TRABALHADOR | | | 22.000,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: pessoas 1000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 22.000,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 11 331 | 4003 2135 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AO DESEMPREGO | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 32.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 40.000,00| 0,00| 0,00| 32.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 30.408.300,00 | 12 EDUCACAO 29.443.300,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 230.000,00 | 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 19.452.000,00 || | 13 CULTURA 965.000,00 | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 831.300,00 | 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE 7.390.000,00 || | | 361 ENSINO FUNDAMENTAL 20.992.000,00 | 2006 MERENDA ESCOLAR 2.371.300,00 || | | 365 EDUCACAO INFANTIL 7.390.000,00 | 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO 230.000,00 || | | 392 DIFUSAO CULTURAL 965.000,00 | 3002 DIFUSAO CULTURAL 700.000,00 || | | | 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO 265.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 2001 | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | 19.452.000,00| 10.449.000,00| 0,00| 5.986.000,00| 3.017.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------- | | | | | | | | | || 12 361 | 2001 1005 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO | | | 2.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| 0,00| 0,00|| | | FUNDAMENTAL | | | | | | | | | || | | Produto: salas de aulas reformadas/unid 38 | | | | | | | | | || | | | 90 | 06 | 2.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| 0,00| 0,00|| 12 361 | 2001 1006 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 970.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 970.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: salas de aula construidas/unid 13 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 06 | 900.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 900.000,00| 0,00| 0,00|| 12 361 | 2001 2041 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 11.624.000,00| 10.449.000,00| 0,00| 1.128.000,00| 47.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: alunos educados/unidades 8000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 3.077.000,00| 2.344.000,00| 0,00| 723.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 405.000,00| 0,00| 0,00| 405.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 06 | 7.017.000,00| 6.980.000,00| 0,00| 0,00| 37.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 275.000,00| 275.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 06 | 850.000,00| 850.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 361 | 2001 2044 | APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 115.000,00| 0,00| 0,00| 115.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: docentes treinados/unidades 250 | | | | | | | | | || | | | 90 | 06 | 115.000,00| 0,00| 0,00| 115.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 361 | 2001 2045 | CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 90.000,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: escolas/unidades 49 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 361 | 2001 2046 | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | | | 4.653.000,00| 0,00| 0,00| 4.653.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: alunos transportados/unidades 6000 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 1.750.000,00| 0,00| 0,00| 1.750.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 02 | 600.000,00| 0,00| 0,00| 600.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 485.000,00| 0,00| 0,00| 485.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 06 | 1.818.000,00| 0,00| 0,00| 1.818.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 2002 | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | | | 7.390.000,00| 5.080.000,00| 0,00| 2.110.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ----------------------------------- | | | | | | | | | || 12 365 | 2002 1007 | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO | | | 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00|| | | INFANTIL | | | | | | | | | || | | Produto: escolas/unidades 11 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00|| 12 365 | 2002 2050 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA E CRECHES | | | 5.540.000,00| 5.080.000,00| 0,00| 350.000,00| 110.000,00| 0,00| 0,00|| | | FUNCIONAMENTO DE CRECHES E PRE- ESCOLAS. | | | | | | | | | || | | Produto: alunos atendidos/unidades 3500 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 3.910.000,00| 3.500.000,00| 0,00| 350.000,00| 60.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 06 | 930.000,00| 880.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 580.000,00| 580.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 06 | 120.000,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 365 | 2002 2052 | APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: docentes treinados/unidades 170 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 06 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 365 | 2002 2053 | CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | | | 170.000,00| 0,00| 0,00| 170.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: escolas/unidades 11 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 06 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 365 | 2002 2054 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL | | | 1.440.000,00| 0,00| 0,00| 1.440.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: alunos transportados/unidades 1500 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 440.000,00| 0,00| 0,00| 440.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 06 | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 2006 | MERENDA ESCOLAR | | | 2.371.300,00| 280.300,00| 0,00| 2.088.000,00| 3.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | --------------- | | | | | | | | | || 12 306 | 2006 2074 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 418.300,00| 280.300,00| 0,00| 135.000,00| 3.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 393.300,00| 255.300,00| 0,00| 135.000,00| 3.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 25.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 306 | 2006 2075 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR | | | 413.000,00| 0,00| 0,00| 413.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: alunos atendidos/dia 8000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 05 | 413.000,00| 0,00| 0,00| 413.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 361 | 2006 2076 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO | | | 1.540.000,00| 0,00| 0,00| 1.540.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | FUNDAMENTAL | | | | | | | | | || | | Produto: alunos atendidos/dia 16000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 02 | 180.000,00| 0,00| 0,00| 180.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 1.350.000,00| 0,00| 0,00| 1.350.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 2007 | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | 230.000,00| 0,00| 0,00| 220.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | --------------------------- | | | | | | | | | || 12 122 | 2007 2077 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 230.000,00| 0,00| 0,00| 220.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 230.000,00| 0,00| 0,00| 220.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 3002 | DIFUSAO CULTURAL | | | 700.000,00| 277.000,00| 0,00| 408.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------- | | | | | | | | | || 13 392 | 3002 2090 | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | | | 577.000,00| 277.000,00| 0,00| 290.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: evento realizado/unidades 9 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 557.000,00| 257.000,00| 0,00| 290.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 20.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 13 392 | 3002 2091 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 123.000,00| 0,00| 0,00| 118.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 123.000,00| 0,00| 0,00| 118.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 3004 | BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO | | | 265.000,00| 185.000,00| 0,00| 70.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------- | | | | | | | | | || 13 392 | 3004 2098 | FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO | | | 265.000,00| 185.000,00| 0,00| 70.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: publico atendido/unidades 6000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 240.000,00| 160.000,00| 0,00| 70.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 25.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 11.975.300,00| 7.441.300,00| 0,00| 4.266.000,00| 268.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 02 | 780.000,00| 0,00| 0,00| 780.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 05 | 2.703.000,00| 0,00| 0,00| 2.703.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 06 | 14.950.000,00| 8.830.000,00| 0,00| 3.133.000,00| 2.987.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 30.408.300,00| 16.271.300,00| 0,00| 10.882.000,00| 3.255.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 08.01.00 - DEPTO DA EDUCACAO | 14.493.300,00 | 08.02.00 - F.MAN.DESENV.ENS.FUND.VALORIZ.MAGISTERIO | 14.950.000,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 30: Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ...2 Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 A Imprensa Oficial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação

Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200730

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 08.03.00 - DEPTO DE CULTURA | 955.000,00 | 08.04.00 - FUNDO ESP.PROMOCAO ATIV.CULTURAIS- FEPAC | 10.000,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA || 08.01.00 DEPTO DA EDUCACAO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 14.493.300,00 | 12 EDUCACAO 14.493.300,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 230.000,00 | 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 6.752.000,00 || | | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 831.300,00 | 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE 5.140.000,00 || | | 361 ENSINO FUNDAMENTAL 8.292.000,00 | 2006 MERENDA ESCOLAR 2.371.300,00 || | | 365 EDUCACAO INFANTIL 5.140.000,00 | 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO 230.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 2001 | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | 6.752.000,00| 2.619.000,00| 0,00| 4.053.000,00| 80.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------- | | | | | | | | | || 12 361 | 2001 1006 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: salas de aula construidas/unid 13 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00|| 12 361 | 2001 2041 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 3.757.000,00| 2.619.000,00| 0,00| 1.128.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: alunos educados/unidades 8000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 3.077.000,00| 2.344.000,00| 0,00| 723.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 405.000,00| 0,00| 0,00| 405.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 275.000,00| 275.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 361 | 2001 2045 | CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 90.000,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: escolas/unidades 49 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 361 | 2001 2046 | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.835.000,00| 0,00| 0,00| 2.835.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: alunos transportados/unidades 6000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 1.750.000,00| 0,00| 0,00| 1.750.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 02 | 600.000,00| 0,00| 0,00| 600.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 485.000,00| 0,00| 0,00| 485.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 2002 | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | | | 5.140.000,00| 4.080.000,00| 0,00| 910.000,00| 150.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ----------------------------------- | | | | | | | | | || 12 365 | 2002 1007 | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO | | | 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00|| | | INFANTIL | | | | | | | | | || | | Produto: escolas/unidades 11 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00|| 12 365 | 2002 2050 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA E CRECHES | | | 4.490.000,00| 4.080.000,00| 0,00| 350.000,00| 60.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: alunos atendidos/unidades 3500 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA || 08.01.00 DEPTO DA EDUCACAO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 3.910.000,00| 3.500.000,00| 0,00| 350.000,00| 60.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 580.000,00| 580.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 365 | 2002 2052 | APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: docentes treinados/unidades 170 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 365 | 2002 2053 | CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: escolas/unidades 11 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 365 | 2002 2054 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL | | | 440.000,00| 0,00| 0,00| 440.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: alunos transportados/unidades 1500 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 440.000,00| 0,00| 0,00| 440.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 2006 | MERENDA ESCOLAR | | | 2.371.300,00| 280.300,00| 0,00| 2.088.000,00| 3.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | --------------- | | | | | | | | | || 12 306 | 2006 2074 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 418.300,00| 280.300,00| 0,00| 135.000,00| 3.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 393.300,00| 255.300,00| 0,00| 135.000,00| 3.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 25.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 306 | 2006 2075 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR | | | 413.000,00| 0,00| 0,00| 413.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: alunos atendidos/dia 8000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 05 | 413.000,00| 0,00| 0,00| 413.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 361 | 2006 2076 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO | | | 1.540.000,00| 0,00| 0,00| 1.540.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | FUNDAMENTAL | | | | | | | | | || | | Produto: alunos atendidos/dia 16000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 02 | 180.000,00| 0,00| 0,00| 180.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 1.350.000,00| 0,00| 0,00| 1.350.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 2007 | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | 230.000,00| 0,00| 0,00| 220.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | --------------------------- | | | | | | | | | || 12 122 | 2007 2077 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 230.000,00| 0,00| 0,00| 220.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 230.000,00| 0,00| 0,00| 220.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 11.010.300,00| 6.979.300,00| 0,00| 3.788.000,00| 243.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 02 | 780.000,00| 0,00| 0,00| 780.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 05 | 2.703.000,00| 0,00| 0,00| 2.703.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 14.493.300,00| 6.979.300,00| 0,00| 7.271.000,00| 243.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 31

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA || 08.02.00 F.MAN.DESENV.ENS.FUND.VALORIZ.MAGISTERIO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 14.950.000,00 | 12 EDUCACAO 14.950.000,00 | 361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.700.000,00 | 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 12.700.000,00 || | | 365 EDUCACAO INFANTIL 2.250.000,00 | 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE 2.250.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 2001 | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | 12.700.000,00| 7.830.000,00| 0,00| 1.933.000,00| 2.937.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------- | | | | | | | | | || 12 361 | 2001 1005 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO | | | 2.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| 0,00| 0,00|| | | FUNDAMENTAL | | | | | | | | | || | | Produto: salas de aulas reformadas/unid 38 | | | | | | | | | || | | | 90 | 06 | 2.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| 0,00| 0,00|| 12 361 | 2001 1006 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 900.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 900.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: salas de aula construidas/unid 13 | | | | | | | | | || | | | 90 | 06 | 900.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 900.000,00| 0,00| 0,00|| 12 361 | 2001 2041 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 7.867.000,00| 7.830.000,00| 0,00| 0,00| 37.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: alunos educados/unidades 8000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 06 | 7.017.000,00| 6.980.000,00| 0,00| 0,00| 37.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 06 | 850.000,00| 850.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 361 | 2001 2044 | APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 115.000,00| 0,00| 0,00| 115.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: docentes treinados/unidades 250 | | | | | | | | | || | | | 90 | 06 | 115.000,00| 0,00| 0,00| 115.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 361 | 2001 2046 | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.818.000,00| 0,00| 0,00| 1.818.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: alunos transportados/unidades 6000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 06 | 1.818.000,00| 0,00| 0,00| 1.818.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 2002 | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | | | 2.250.000,00| 1.000.000,00| 0,00| 1.200.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ----------------------------------- | | | | | | | | | || 12 365 | 2002 2050 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA E CRECHES | | | 1.050.000,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: alunos atendidos/unidades 3500 | | | | | | | | | || | | | 90 | 06 | 930.000,00| 880.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 06 | 120.000,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 365 | 2002 2052 | APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: docentes treinados/unidades 170 | | | | | | | | | || | | | 90 | 06 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA || 08.02.00 F.MAN.DESENV.ENS.FUND.VALORIZ.MAGISTERIO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 12 365 | 2002 2053 | CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: escolas/unidades 11 | | | | | | | | | || | | | 90 | 06 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 12 365 | 2002 2054 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL | | | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: alunos transportados/unidades 1500 | | | | | | | | | || | | | 90 | 06 | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 06 | 14.950.000,00| 8.830.000,00| 0,00| 3.133.000,00| 2.987.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 14.950.000,00| 8.830.000,00| 0,00| 3.133.000,00| 2.987.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA || 08.03.00 DEPTO DE CULTURA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 955.000,00 | 13 CULTURA 955.000,00 | 392 DIFUSAO CULTURAL 955.000,00 | 3002 DIFUSAO CULTURAL 700.000,00 || | | | 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO 255.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 3002 | DIFUSAO CULTURAL | | | 700.000,00| 277.000,00| 0,00| 408.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------- | | | | | | | | | || 13 392 | 3002 2090 | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | | | 577.000,00| 277.000,00| 0,00| 290.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: evento realizado/unidades 9 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 557.000,00| 257.000,00| 0,00| 290.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 20.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 13 392 | 3002 2091 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 123.000,00| 0,00| 0,00| 118.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 123.000,00| 0,00| 0,00| 118.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 3004 | BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO | | | 255.000,00| 185.000,00| 0,00| 60.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------- | | | | | | | | | || 13 392 | 3004 2098 | FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO | | | 255.000,00| 185.000,00| 0,00| 60.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: publico atendido/unidades 6000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 230.000,00| 160.000,00| 0,00| 60.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 25.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 955.000,00| 462.000,00| 0,00| 468.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 955.000,00| 462.000,00| 0,00| 468.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 08.00.00 SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA || 08.04.00 FUNDO ESP.PROMOCAO ATIV.CULTURAIS- FEPAC | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 10.000,00 | 13 CULTURA 10.000,00 | 392 DIFUSAO CULTURAL 10.000,00 | 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO 10.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 3004 | BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------- | | | | | | | | | || 13 392 | 3004 2098 | FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: publico atendido/unidades 6000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 33

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 574.000,00 | 18 GESTAO AMBIENTAL 554.000,00 | 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 554.000,00 | 6001 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA 20.000,00 || | 20 AGRICULTURA 20.000,00 | 606 EXTENSAO RURAL 20.000,00 | 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE 554.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 6001 | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------------ | | | | | | | | | || 20 606 | 6001 2195 | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: kms. conservados/kms 10 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 6006 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | | | 554.000,00| 314.000,00| 0,00| 140.000,00| 70.000,00| 30.000,00| 0,00|| | ---- | --------------------------------- | | | | | | | | | || 18 541 | 6006 1067 | EXPANSAO E CONSOLIDACAO DAS AREAS PROTEGIDAS DO | | | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 30.000,00| 0,00|| | | MUNICIPIO | | | | | | | | | || | | Produto: areas protegidas/m2 12000000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 30.000,00| 0,00|| 18 541 | 6006 2224 | GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | | | 394.000,00| 314.000,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 373.000,00| 293.000,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 21.000,00| 21.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 18 541 | 6006 2225 | DESENV. AMBIENTAL E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: pessoas capacitadas/unid. 106 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 18 541 | 6006 2228 | FOMENTO A PROJETOS DE GESTAO E CONTROLE AMBIENTAL | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: projetos apoiados/unidades 8 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 574.000,00| 314.000,00| 0,00| 160.000,00| 70.000,00| 30.000,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 574.000,00| 314.000,00| 0,00| 160.000,00| 70.000,00| 30.000,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 09.01.00 - DEPTO DO MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL | 554.000,00 | 09.02.00 - DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 20.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE || 09.01.00 DEPTO DO MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 554.000,00 | 18 GESTAO AMBIENTAL 554.000,00 | 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 554.000,00 | 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE 554.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 6006 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | | | 554.000,00| 314.000,00| 0,00| 140.000,00| 70.000,00| 30.000,00| 0,00|| | ---- | --------------------------------- | | | | | | | | | || 18 541 | 6006 1067 | EXPANSAO E CONSOLIDACAO DAS AREAS PROTEGIDAS DO | | | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 30.000,00| 0,00|| | | MUNICIPIO | | | | | | | | | || | | Produto: areas protegidas/m2 12000000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 30.000,00| 0,00|| 18 541 | 6006 2224 | GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | | | 394.000,00| 314.000,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 373.000,00| 293.000,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 21.000,00| 21.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 18 541 | 6006 2225 | DESENV. AMBIENTAL E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: pessoas capacitadas/unid. 106 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 18 541 | 6006 2228 | FOMENTO A PROJETOS DE GESTAO E CONTROLE AMBIENTAL | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: projetos apoiados/unidades 8 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 554.000,00| 314.000,00| 0,00| 140.000,00| 70.000,00| 30.000,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 554.000,00| 314.000,00| 0,00| 140.000,00| 70.000,00| 30.000,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200734

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE || 09.02.00 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 20.000,00 | 20 AGRICULTURA 20.000,00 | 606 EXTENSAO RURAL 20.000,00 | 6001 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA 20.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 6001 | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------------ | | | | | | | | | || 20 606 | 6001 2195 | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: kms. conservados/kms 10 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 695.000,00 | 23 COMERCIO E SERVICOS 695.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 325.000,00 | 6003 DESENVENVOLVIMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISMO 695.000,00 || | | 573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC 40.000,00 | || | | 691 PROMOCAO COMERCIAL 150.000,00 | || | | 695 TURISMO 180.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 6003 | DESENVENVOLVIMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISMO | | | 695.000,00| 225.000,00| 0,00| 420.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------------------- | | | | | | | | | || 23 573 | 6003 1059 | IMPLANTACAO DE INCUBADORAS DE MICRO EMPRESAS-COM. | | | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | E SERVICOS | | | | | | | | | || | | Produto: incubadora 1 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| 23 122 | 6003 2157 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 325.000,00| 225.000,00| 0,00| 90.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 325.000,00| 225.000,00| 0,00| 90.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| 23 691 | 6003 2208 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 23 695 | 6003 2210 | PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL | | | 180.000,00| 0,00| 0,00| 180.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 180.000,00| 0,00| 0,00| 180.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 695.000,00| 225.000,00| 0,00| 420.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 695.000,00| 225.000,00| 0,00| 420.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 11.01.00 - DEPTOS DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO | 665.000,00 | 11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 30.000,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO || 11.01.00 DEPTOS DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 665.000,00 | 23 COMERCIO E SERVICOS 665.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 325.000,00 | 6003 DESENVENVOLVIMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISMO 665.000,00 || | | 573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC 40.000,00 | || | | 691 PROMOCAO COMERCIAL 150.000,00 | || | | 695 TURISMO 150.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 6003 | DESENVENVOLVIMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISMO | | | 665.000,00| 225.000,00| 0,00| 390.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------------------- | | | | | | | | | || 23 573 | 6003 1059 | IMPLANTACAO DE INCUBADORAS DE MICRO EMPRESAS-COM. | | | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| | | E SERVICOS | | | | | | | | | || | | Produto: incubadora 1 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00|| 23 122 | 6003 2157 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 325.000,00| 225.000,00| 0,00| 90.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 325.000,00| 225.000,00| 0,00| 90.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| 23 691 | 6003 2208 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 23 695 | 6003 2210 | PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 665.000,00| 225.000,00| 0,00| 390.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 665.000,00| 225.000,00| 0,00| 390.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 35

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO || 11.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 30.000,00 | 23 COMERCIO E SERVICOS 30.000,00 | 695 TURISMO 30.000,00 | 6003 DESENVENVOLVIMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISMO 30.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 6003 | DESENVENVOLVIMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISMO | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------------------- | | | | | | | | | || 23 695 | 6003 2210 | PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 30.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 12.00.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.947.000,00 | 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.447.000,00 | 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1.920.000,00 | 9002 SERVICO DA DIVIDA 1.920.000,00 || | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.500.000,00 | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 527.000,00 | 9004 PRECATORIOS JUDICIAIS 527.000,00 || | | 999 RESERVA DE CONTINTENCIA 1.500.000,00 | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.500.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 9002 | SERVICO DA DIVIDA | | | 1.920.000,00| 0,00| 210.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.710.000,00|| | ---- | ----------------- | | | | | | | | | || 28 843 | 9002 0006 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | | | 1.920.000,00| 0,00| 210.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.710.000,00|| | | | 90 | 01 | 420.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 420.000,00|| | | | 91 | 01 | 1.500.000,00| 0,00| 210.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.290.000,00|| | | | | | | | | | | | || | 9004 | PRECATORIOS JUDICIAIS | | | 527.000,00| 2.000,00| 0,00| 25.000,00| 500.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | --------------------- | | | | | | | | | || 28 846 | 9004 0014 | PRECATORIOS | | | 502.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 502.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00|| 28 846 | 9004 0016 | PRECATORIOS DE OUTRAS ESPECIES | | | 25.000,00| 0,00| 0,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 25.000,00| 0,00| 0,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 1.500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ----------------------- | | | | | | | | | || 99 999 | 9999 9001 | PARA SUPLEMENTACOES | | | 1.500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 1.500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 3.947.000,00| 2.000,00| 210.000,00| 25.000,00| 500.000,00| 0,00| 1.710.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 3.947.000,00| 2.000,00| 210.000,00| 25.000,00| 500.000,00| 0,00| 1.710.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 12.01.00 - RECURSOS SOB SUPERVISAO SECR.DA FAZENDA | 3.947.000,00 | - | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200736

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 12.00.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO || 12.01.00 RECURSOS SOB SUPERVISAO SECR.DA FAZENDA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.947.000,00 | 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.447.000,00 | 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1.920.000,00 | 9002 SERVICO DA DIVIDA 1.920.000,00 || | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.500.000,00 | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 527.000,00 | 9004 PRECATORIOS JUDICIAIS 527.000,00 || | | 999 RESERVA DE CONTINTENCIA 1.500.000,00 | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.500.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 9002 | SERVICO DA DIVIDA | | | 1.920.000,00| 0,00| 210.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.710.000,00|| | ---- | ----------------- | | | | | | | | | || 28 843 | 9002 0006 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | | | 1.920.000,00| 0,00| 210.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.710.000,00|| | | | 90 | 01 | 420.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 420.000,00|| | | | 91 | 01 | 1.500.000,00| 0,00| 210.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.290.000,00|| | | | | | | | | | | | || | 9004 | PRECATORIOS JUDICIAIS | | | 527.000,00| 2.000,00| 0,00| 25.000,00| 500.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | --------------------- | | | | | | | | | || 28 846 | 9004 0014 | PRECATORIOS | | | 502.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 502.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00|| 28 846 | 9004 0016 | PRECATORIOS DE OUTRAS ESPECIES | | | 25.000,00| 0,00| 0,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 25.000,00| 0,00| 0,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 1.500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ----------------------- | | | | | | | | | || 99 999 | 9999 9001 | PARA SUPLEMENTACOES | | | 1.500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 1.500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 3.947.000,00| 2.000,00| 210.000,00| 25.000,00| 500.000,00| 0,00| 1.710.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 3.947.000,00| 2.000,00| 210.000,00| 25.000,00| 500.000,00| 0,00| 1.710.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 14.00.00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTES || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 491.000,00 | 27 DESPORTO E LAZER 491.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 366.000,00 | 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 491.000,00 || | | 812 DESPORTO COMUNITARIO 125.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 3007 | ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | 491.000,00| 271.000,00| 0,00| 205.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------------------- | | | | | | | | | || 27 812 | 3007 1029 | REFORMA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: espaco esportivo/unidades 1 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| 27 122 | 3007 2108 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 366.000,00| 271.000,00| 0,00| 90.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 351.000,00| 256.000,00| 0,00| 90.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 15.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 27 812 | 3007 2109 | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 110.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: evento realizado/unidades 10 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 110.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 27 812 | 3007 2110 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ESPORTES | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: pessoas capacitadas/unid. 6 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 491.000,00| 271.000,00| 0,00| 205.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 491.000,00| 271.000,00| 0,00| 205.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 14.01.00 - DEPTO DE ESPORTES | 491.000,00 | - | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 37

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 14.00.00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTES || 14.01.00 DEPTO DE ESPORTES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 491.000,00 | 27 DESPORTO E LAZER 491.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 366.000,00 | 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 491.000,00 || | | 812 DESPORTO COMUNITARIO 125.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 3007 | ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | 491.000,00| 271.000,00| 0,00| 205.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------------------- | | | | | | | | | || 27 812 | 3007 1029 | REFORMA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: espaco esportivo/unidades 1 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| 27 122 | 3007 2108 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 366.000,00| 271.000,00| 0,00| 90.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 351.000,00| 256.000,00| 0,00| 90.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 15.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 27 812 | 3007 2109 | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 110.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: evento realizado/unidades 10 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 110.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 27 812 | 3007 2110 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ESPORTES | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: pessoas capacitadas/unid. 6 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 491.000,00| 271.000,00| 0,00| 205.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 491.000,00| 271.000,00| 0,00| 205.000,00| 15.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.624.000,00 | 01 LEGISLATIVA 3.624.000,00 | 031 ACAO LEGISLATIVA 510.000,00 | 7005 PROCESSO LEGISLATIVO 3.624.000,00 || | | 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.865.000,00 | || | | 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 239.000,00 | || | | 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7005 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 3.624.000,00| 2.653.000,00| 0,00| 611.000,00| 360.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------- | | | | | | | | | || 01 122 | 7005 1071 | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: m2. ampliados/reformados/m2 192 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00|| 01 031 | 7005 2257 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | 510.000,00| 510.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 510.000,00| 510.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 01 122 | 7005 2258 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 2.450.000,00| 2.143.000,00| 0,00| 247.000,00| 60.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 2.337.000,00| 2.030.000,00| 0,00| 247.000,00| 60.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 113.000,00| 113.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 01 122 | 7005 2259 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | | | 250.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: km rodados/km 360000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 250.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00|| 01 122 | 7005 2260 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | 15.000,00| 0,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 15.000,00| 0,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 01 126 | 7005 2261 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | | | 239.000,00| 0,00| 0,00| 189.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 239.000,00| 0,00| 0,00| 189.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| 01 128 | 7005 2262 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: quantidade de funcionario/unid 5 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 3.624.000,00| 2.653.000,00| 0,00| 611.000,00| 360.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 3.624.000,00| 2.653.000,00| 0,00| 611.000,00| 360.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA | 3.624.000,00 | - | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200738

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL || 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.624.000,00 | 01 LEGISLATIVA 3.624.000,00 | 031 ACAO LEGISLATIVA 510.000,00 | 7005 PROCESSO LEGISLATIVO 3.624.000,00 || | | 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.865.000,00 | || | | 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 239.000,00 | || | | 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7005 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 3.624.000,00| 2.653.000,00| 0,00| 611.000,00| 360.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------- | | | | | | | | | || 01 122 | 7005 1071 | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: m2. ampliados/reformados/m2 192 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00|| 01 031 | 7005 2257 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | 510.000,00| 510.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 510.000,00| 510.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 01 122 | 7005 2258 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 2.450.000,00| 2.143.000,00| 0,00| 247.000,00| 60.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 2.337.000,00| 2.030.000,00| 0,00| 247.000,00| 60.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 113.000,00| 113.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 01 122 | 7005 2259 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | | | 250.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: km rodados/km 360000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 250.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00|| 01 122 | 7005 2260 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | 15.000,00| 0,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 15.000,00| 0,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 01 126 | 7005 2261 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | | | 239.000,00| 0,00| 0,00| 189.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 239.000,00| 0,00| 0,00| 189.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| 01 128 | 7005 2262 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: quantidade de funcionario/unid 5 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 3.624.000,00| 2.653.000,00| 0,00| 611.000,00| 360.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 3.624.000,00| 2.653.000,00| 0,00| 611.000,00| 360.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 13.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.930.690,00 | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.930.690,00 | 999 RESERVA DE CONTINTENCIA 3.930.690,00 | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.930.690,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 3.930.690,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ----------------------- | | | | | | | | | || 99 999 | 9999 9003 | PARA CAPITALIZACAO DO RPPS | | | 3.930.690,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 04 | 3.930.690,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 04 | 3.930.690,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 3.930.690,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 13.01.00 - ADMINISTRACAO | 3.930.690,00 | - | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 39

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 13.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC || 13.01.00 ADMINISTRACAO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.930.690,00 | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.930.690,00 | 999 RESERVA DE CONTINTENCIA 3.930.690,00 | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.930.690,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 3.930.690,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ----------------------- | | | | | | | | | || 99 999 | 9999 9003 | PARA CAPITALIZACAO DO RPPS | | | 3.930.690,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 04 | 3.930.690,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 04 | 3.930.690,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 3.930.690,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 162.200,00 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL 162.200,00 | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 136.200,00 | 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 136.200,00 || | | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 26.000,00 | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 26.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 4001 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | 136.200,00| 0,00| 0,00| 131.200,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------------------- | | | | | | | | | || 08 243 | 4001 2124 | MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E | | | 136.200,00| 0,00| 0,00| 131.200,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 136.200,00| 0,00| 0,00| 131.200,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | 26.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 08 244 | 7001 2239 | FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO | | | 26.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00|| | | MUNICIPIO DE MAIRIPORA | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 26.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 162.200,00| 0,00| 0,00| 151.200,00| 11.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 162.200,00| 0,00| 0,00| 151.200,00| 11.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 02.03.00 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIDADE MUN. MAIRIPORA | 26.000,00 | 02.04.00 - FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 136.200,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO || 02.03.00 FUNDO SOCIAL SOLIDARIDADE MUN. MAIRIPORA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 26.000,00 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL 26.000,00 | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 26.000,00 | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 26.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | 26.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | || 08 244 | 7001 2239 | FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO | | | 26.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00|| | | MUNICIPIO DE MAIRIPORA | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 26.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 26.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 26.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO || 02.04.00 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA E DO ADOLESCENTE | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 136.200,00 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL 136.200,00 | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 136.200,00 | 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 136.200,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 4001 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | 136.200,00| 0,00| 0,00| 131.200,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------------------- | | | | | | | | | || 08 243 | 4001 2124 | MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E | | | 136.200,00| 0,00| 0,00| 131.200,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 136.200,00| 0,00| 0,00| 131.200,00| 5.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 136.200,00| 0,00| 0,00| 131.200,00| 5.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 136.200,00| 0,00| 0,00| 131.200,00| 5.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.957.000,00 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.957.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.211.000,00 | 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 365.000,00 || | | 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 129.000,00 | 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE 170.000,00 || | | 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 82.000,00 | 4004 ATENCAO AO IDOSO 129.000,00 || | | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 365.000,00 | 4005 ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 82.000,00 || | | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 170.000,00 | 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.211.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 4001 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | 365.000,00| 0,00| 0,00| 360.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------------------- | | | | | | | | | || 08 243 | 4001 1031 | CONSTRUCAO DE CENTRO DA JUVENTUDE | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| 08 243 | 4001 2117 | ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | 180.000,00| 0,00| 0,00| 180.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: adolescente atendido/unidade 1000 | | | | | | | | | || | | | 50 | 01 | 15.000,00| 0,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 50 | 05 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 80.500,00| 0,00| 0,00| 80.500,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 14.500,00| 0,00| 0,00| 14.500,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 08 243 | 4001 2126 | APOIO A FAMILIA | | | 180.000,00| 0,00| 0,00| 180.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 02 | 52.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 108.000,00| 0,00| 0,00| 108.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 4002 | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | | | 170.000,00| 0,00| 0,00| 170.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | || 08 244 | 4002 2127 | ATENDIMENTO A CARENTES | | | 170.000,00| 0,00| 0,00| 170.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: atendimentos efetuados/unidade 35000 | | | | | | | | | || | | | 50 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 120.000,00| 0,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 4004 | ATENCAO AO IDOSO | | | 129.000,00| 0,00| 0,00| 129.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------- | | | | | | | | | || 08 241 | 4004 2136 | ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA | | | 71.000,00| 0,00| 0,00| 71.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: idosos atendidos/unidade 1200 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 41

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 02 | 23.000,00| 0,00| 0,00| 23.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 48.000,00| 0,00| 0,00| 48.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 08 241 | 4004 2139 | APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO | | | 58.000,00| 0,00| 0,00| 58.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 50 | 01 | 36.000,00| 0,00| 0,00| 36.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 50 | 05 | 22.000,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 4005 | ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | 82.000,00| 0,00| 0,00| 82.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------------------- | | | | | | | | | || 08 242 | 4005 2140 | ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: pessoas atendidas/unidade 1000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 08 242 | 4005 2146 | APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTA- | | | 72.000,00| 0,00| 0,00| 72.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | DORA DE DEFICIENCIA | | | | | | | | | || | | | 50 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 50 | 05 | 22.000,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 4007 | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 1.211.000,00| 819.000,00| 0,00| 372.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------------------------- | | | | | | | | | || 08 122 | 4007 2152 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 1.211.000,00| 819.000,00| 0,00| 372.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 1.167.000,00| 775.000,00| 0,00| 372.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 44.000,00| 44.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 1.597.500,00| 819.000,00| 0,00| 753.500,00| 25.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 02 | 75.000,00| 0,00| 0,00| 75.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 05 | 284.500,00| 0,00| 0,00| 284.500,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 1.957.000,00| 819.000,00| 0,00| 1.113.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 07.01.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.957.000,00 | - | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI || 07.01.00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.957.000,00 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.957.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.211.000,00 | 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 365.000,00 || | | 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 129.000,00 | 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE 170.000,00 || | | 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 82.000,00 | 4004 ATENCAO AO IDOSO 129.000,00 || | | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 365.000,00 | 4005 ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 82.000,00 || | | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 170.000,00 | 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.211.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 4001 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | 365.000,00| 0,00| 0,00| 360.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------------------- | | | | | | | | | || 08 243 | 4001 1031 | CONSTRUCAO DE CENTRO DA JUVENTUDE | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|| 08 243 | 4001 2117 | ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | 180.000,00| 0,00| 0,00| 180.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: adolescente atendido/unidade 1000 | | | | | | | | | || | | | 50 | 01 | 15.000,00| 0,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 50 | 05 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 80.500,00| 0,00| 0,00| 80.500,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 14.500,00| 0,00| 0,00| 14.500,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 08 243 | 4001 2126 | APOIO A FAMILIA | | | 180.000,00| 0,00| 0,00| 180.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 02 | 52.000,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 108.000,00| 0,00| 0,00| 108.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 4002 | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | | | 170.000,00| 0,00| 0,00| 170.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | || 08 244 | 4002 2127 | ATENDIMENTO A CARENTES | | | 170.000,00| 0,00| 0,00| 170.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: atendimentos efetuados/unidade 35000 | | | | | | | | | || | | | 50 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 120.000,00| 0,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 4004 | ATENCAO AO IDOSO | | | 129.000,00| 0,00| 0,00| 129.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------- | | | | | | | | | || 08 241 | 4004 2136 | ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA | | | 71.000,00| 0,00| 0,00| 71.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: idosos atendidos/unidade 1200 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200742

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI || 07.01.00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 02 | 23.000,00| 0,00| 0,00| 23.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 48.000,00| 0,00| 0,00| 48.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 08 241 | 4004 2139 | APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO | | | 58.000,00| 0,00| 0,00| 58.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 50 | 01 | 36.000,00| 0,00| 0,00| 36.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 50 | 05 | 22.000,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 4005 | ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | 82.000,00| 0,00| 0,00| 82.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------------------- | | | | | | | | | || 08 242 | 4005 2140 | ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: pessoas atendidas/unidade 1000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 08 242 | 4005 2146 | APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTA- | | | 72.000,00| 0,00| 0,00| 72.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | DORA DE DEFICIENCIA | | | | | | | | | || | | | 50 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 50 | 05 | 22.000,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 4007 | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 1.211.000,00| 819.000,00| 0,00| 372.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------------------------- | | | | | | | | | || 08 122 | 4007 2152 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 1.211.000,00| 819.000,00| 0,00| 372.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 1.167.000,00| 775.000,00| 0,00| 372.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 44.000,00| 44.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 1.597.500,00| 819.000,00| 0,00| 753.500,00| 25.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 02 | 75.000,00| 0,00| 0,00| 75.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 05 | 284.500,00| 0,00| 0,00| 284.500,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 1.957.000,00| 819.000,00| 0,00| 1.113.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 17.380.600,00 | 10 SAUDE 17.380.600,00 | 301 ATENCAO BASICA 5.425.600,00 | 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE 1.210.600,00 || | | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.591.000,00 | 1002 SAUDE DA FAMILIA 1.370.000,00 || | | 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 730.000,00 | 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 10.591.000,00 || | | 304 VIGILANCIA SANITARIA 83.500,00 | 1004 VIGILANCIA SANITARIA 83.500,00 || | | 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 538.500,00 | 1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 538.500,00 || | | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 12.000,00 | 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 730.000,00 || | | | 1007 ALIMENTACAO SAUDAVEL 12.000,00 || | | | 1008 HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE 5.000,00 || | | | 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 2.840.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 1001 | ATENCAO BASICA A SAUDE | | | 1.210.600,00| 891.000,00| 0,00| 299.600,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------- | | | | | | | | | || 10 301 | 1001 1001 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: m2. ampliados/reformados/m2 600 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| 10 301 | 1001 2001 | ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE | | | 561.600,00| 455.000,00| 0,00| 106.600,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | SAUDE | | | | | | | | | || | | Produto: consultas/unidades 14000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 507.000,00| 427.000,00| 0,00| 80.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 26.600,00| 0,00| 0,00| 26.600,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 28.000,00| 28.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 301 | 1001 2002 | ATENDIMENTO BUCAL | | | 619.000,00| 436.000,00| 0,00| 173.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: acoes de saude bucal/unid. 22000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 469.000,00| 384.000,00| 0,00| 85.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 98.000,00| 0,00| 0,00| 88.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 52.000,00| 52.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 301 | 1001 2003 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: capacitacao servid.saude/unid 9 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 301 | 1001 2004 | CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | | | 15.000,00| 0,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: conservacao unid. saude/unid 9 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 15.000,00| 0,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 43

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | || | 1002 | SAUDE DA FAMILIA | | | 1.370.000,00| 122.000,00| 0,00| 1.228.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------- | | | | | | | | | || 10 301 | 1002 2006 | VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS | | | 1.193.000,00| 33.000,00| 0,00| 1.160.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: visitas/unidades 30000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 711.000,00| 31.000,00| 0,00| 680.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 480.000,00| 0,00| 0,00| 480.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 2.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 301 | 1002 2007 | ATENDIMENTO MEDICO | | | 129.000,00| 89.000,00| 0,00| 20.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: consultas/unidades 70000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 117.000,00| 77.000,00| 0,00| 20.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 12.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 301 | 1002 2010 | ATENDIMENTO BUCAL | | | 48.000,00| 0,00| 0,00| 48.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: acoes de saude bucal/unid. 18000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 48.000,00| 0,00| 0,00| 48.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 1003 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | 10.591.000,00| 3.920.000,00| 0,00| 6.571.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------------------- | | | | | | | | | || 10 302 | 1003 1003 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. AMBULATORIAL, | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | || | | Produto: m2. ampliados/reformados/m2 900 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| 10 302 | 1003 2011 | INTERNACOES HOSPITALARES NO MUNICIPIO | | | 1.130.000,00| 0,00| 0,00| 1.130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: internacoes/unidades 5000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 05 | 1.130.000,00| 0,00| 0,00| 1.130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 302 | 1003 2012 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: atendimento/unidades 22000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 302 | 1003 2013 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM HOSPITAL | | | 201.000,00| 0,00| 0,00| 201.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: atendimento/unidades 32000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 31.000,00| 0,00| 0,00| 31.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 170.000,00| 0,00| 0,00| 170.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 302 | 1003 2014 | ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES | | | 170.000,00| 0,00| 0,00| 170.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: atendimento/unidades 70000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 05 | 170.000,00| 0,00| 0,00| 170.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 302 | 1003 2015 | PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 2.450.000,00| 0,00| 0,00| 2.450.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: exames/unidades 300000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 05 | 2.450.000,00| 0,00| 0,00| 2.450.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 302 | 1003 2017 | MANUTENCAO DAS UNIDADES AMBULATORIAL, EMERGENCIAL | | | 4.180.000,00| 3.920.000,00| 0,00| 210.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | E HOSPITALAR | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 3.840.000,00| 3.630.000,00| 0,00| 160.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 02 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 290.000,00| 290.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 10 302 | 1003 2018 | APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS | | | 2.400.000,00| 0,00| 0,00| 2.400.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | ASSISTENCIA HOSPITALAR | | | | | | | | | || | | Produto: entidades apoiadas/unidades 1 | | | | | | | | | || | | | 50 | 01 | 2.400.000,00| 0,00| 0,00| 2.400.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 1004 | VIGILANCIA SANITARIA | | | 83.500,00| 79.000,00| 0,00| 4.500,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------- | | | | | | | | | || 10 304 | 1004 2020 | FISCALIZACAO DE ALIMENTOS, AGUAS E BEBIDAS PARA O | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | CONSUMO | | | | | | | | | || | | Produto: fiscalizacao/unidades 70 | | | | | | | | | || | | | 90 | 05 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 304 | 1004 2021 | CONTROLE SANITARIO EM AMBIENTES SUJEITOS A | | | 80.500,00| 79.000,00| 0,00| 1.500,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | || | | Produto: fiscalizacao/unidades 2800 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 70.000,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 1.500,00| 0,00| 0,00| 1.500,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 9.000,00| 9.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 304 | 1004 2022 | PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIA | | | 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | SANITARIA | | | | | | | | | || | | Produto: divulgacao/unidades 3 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 1005 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | | | 538.500,00| 71.000,00| 0,00| 447.500,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------------------------- | | | | | | | | | || 10 305 | 1005 2023 | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES | | | 439.000,00| 71.000,00| 0,00| 348.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | | | | | | | | | || | | Produto: pessoas cadastradas/unid. 700 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 63.000,00| 63.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 368.000,00| 0,00| 0,00| 348.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 8.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 305 | 1005 2024 | VACINACAO DA POPULACAO | | | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: vacinas aplicadas/unidades 35000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 305 | 1005 2026 | PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER E ASSISTENCIA | | | 4.500,00| 0,00| 0,00| 4.500,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | ONCOLOGICA | | | | | | | | | || | | Produto: pessoas cadastradas/unid. 18000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 2.500,00| 0,00| 0,00| 2.500,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 305 | 1005 2027 | VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT. | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | POR VETORES E ZOONOSES | | | | | | | | | || | | Produto: populacao coberta/milhar 75000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 44: Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ...2 Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 A Imprensa Oficial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação

Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200744

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | || | 1006 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 730.000,00| 68.000,00| 0,00| 662.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------------ | | | | | | | | | || 10 303 | 1006 2028 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | | | 510.000,00| 0,00| 0,00| 510.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: medicamentos adquiridos/unid. 6500000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 350.000,00| 0,00| 0,00| 350.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 160.000,00| 0,00| 0,00| 160.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 303 | 1006 2029 | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS RECEBIDOS | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: medicamentos distribuidos/unid 4500000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 303 | 1006 2279 | MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | | | 120.000,00| 68.000,00| 0,00| 52.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | MEDICAMENTOS VENDIDOS | | | | | | | | | || | | | 90 | 05 | 108.000,00| 56.000,00| 0,00| 52.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 05 | 12.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 1007 | ALIMENTACAO SAUDAVEL | | | 12.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------- | | | | | | | | | || 10 306 | 1007 2033 | FORNECIMENTO DE LEITE | | | 12.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: latas de leites distrib./unid 600 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 12.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 1008 | HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ----------------------------------------- | | | | | | | | | || 10 301 | 1008 2034 | CARTAO NACIONAL SUS | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: cartoes emitidos / unidades 7000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 1009 | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 2.840.000,00| 2.380.000,00| 0,00| 440.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------- | | | | | | | | | || 10 301 | 1009 2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 2.840.000,00| 2.380.000,00| 0,00| 440.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 2.640.000,00| 2.180.000,00| 0,00| 440.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 200.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 12.152.000,00| 7.463.000,00| 0,00| 4.539.000,00| 150.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 02 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 05 | 5.178.600,00| 68.000,00| 0,00| 5.080.600,00| 30.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 17.380.600,00| 7.531.000,00| 0,00| 9.669.600,00| 180.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 10.01.00 - DEPTO DE SAUDE | 16.746.600,00 | 10.02.00 - DEPTOS VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | 634.000,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE || 10.01.00 DEPTO DE SAUDE | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 16.746.600,00 | 10 SAUDE 16.746.600,00 | 301 ATENCAO BASICA 5.425.600,00 | 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE 1.210.600,00 || | | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.591.000,00 | 1002 SAUDE DA FAMILIA 1.370.000,00 || | | 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 730.000,00 | 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 10.591.000,00 || | | | 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 730.000,00 || | | | 1008 HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE 5.000,00 || | | | 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 2.840.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 1001 | ATENCAO BASICA A SAUDE | | | 1.210.600,00| 891.000,00| 0,00| 299.600,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------------- | | | | | | | | | || 10 301 | 1001 1001 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: m2. ampliados/reformados/m2 600 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| 10 301 | 1001 2001 | ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE | | | 561.600,00| 455.000,00| 0,00| 106.600,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | SAUDE | | | | | | | | | || | | Produto: consultas/unidades 14000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 507.000,00| 427.000,00| 0,00| 80.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 26.600,00| 0,00| 0,00| 26.600,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 28.000,00| 28.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 301 | 1001 2002 | ATENDIMENTO BUCAL | | | 619.000,00| 436.000,00| 0,00| 173.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: acoes de saude bucal/unid. 22000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 469.000,00| 384.000,00| 0,00| 85.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 98.000,00| 0,00| 0,00| 88.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 52.000,00| 52.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 301 | 1001 2003 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: capacitacao servid.saude/unid 9 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 301 | 1001 2004 | CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | | | 15.000,00| 0,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: conservacao unid. saude/unid 9 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 15.000,00| 0,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 1002 | SAUDE DA FAMILIA | | | 1.370.000,00| 122.000,00| 0,00| 1.228.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ---------------- | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 45

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE || 10.01.00 DEPTO DE SAUDE | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 10 301 | 1002 2006 | VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS | | | 1.193.000,00| 33.000,00| 0,00| 1.160.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: visitas/unidades 30000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 711.000,00| 31.000,00| 0,00| 680.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 480.000,00| 0,00| 0,00| 480.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 2.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 301 | 1002 2007 | ATENDIMENTO MEDICO | | | 129.000,00| 89.000,00| 0,00| 20.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: consultas/unidades 70000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 117.000,00| 77.000,00| 0,00| 20.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 12.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 301 | 1002 2010 | ATENDIMENTO BUCAL | | | 48.000,00| 0,00| 0,00| 48.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: acoes de saude bucal/unid. 18000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 48.000,00| 0,00| 0,00| 48.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 1003 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | 10.591.000,00| 3.920.000,00| 0,00| 6.571.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------------------------------- | | | | | | | | | || 10 302 | 1003 1003 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. AMBULATORIAL, | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | || | | Produto: m2. ampliados/reformados/m2 900 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| 10 302 | 1003 2011 | INTERNACOES HOSPITALARES NO MUNICIPIO | | | 1.130.000,00| 0,00| 0,00| 1.130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: internacoes/unidades 5000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 05 | 1.130.000,00| 0,00| 0,00| 1.130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 302 | 1003 2012 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: atendimento/unidades 22000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 302 | 1003 2013 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM HOSPITAL | | | 201.000,00| 0,00| 0,00| 201.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: atendimento/unidades 32000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 31.000,00| 0,00| 0,00| 31.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 170.000,00| 0,00| 0,00| 170.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 302 | 1003 2014 | ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES | | | 170.000,00| 0,00| 0,00| 170.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: atendimento/unidades 70000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 05 | 170.000,00| 0,00| 0,00| 170.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 302 | 1003 2015 | PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 2.450.000,00| 0,00| 0,00| 2.450.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: exames/unidades 300000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 05 | 2.450.000,00| 0,00| 0,00| 2.450.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 302 | 1003 2017 | MANUTENCAO DAS UNIDADES AMBULATORIAL, EMERGENCIAL | | | 4.180.000,00| 3.920.000,00| 0,00| 210.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | E HOSPITALAR | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 3.840.000,00| 3.630.000,00| 0,00| 160.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 02 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 290.000,00| 290.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 302 | 1003 2018 | APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS | | | 2.400.000,00| 0,00| 0,00| 2.400.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | ASSISTENCIA HOSPITALAR | | | | | | | | | || | | Produto: entidades apoiadas/unidades 1 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE || 10.01.00 DEPTO DE SAUDE | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 50 | 01 | 2.400.000,00| 0,00| 0,00| 2.400.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 1006 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 730.000,00| 68.000,00| 0,00| 662.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ------------------------ | | | | | | | | | || 10 303 | 1006 2028 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | | | 510.000,00| 0,00| 0,00| 510.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: medicamentos adquiridos/unid. 6500000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 350.000,00| 0,00| 0,00| 350.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 160.000,00| 0,00| 0,00| 160.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 303 | 1006 2029 | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS RECEBIDOS | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: medicamentos distribuidos/unid 4500000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 10 303 | 1006 2279 | MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | | | 120.000,00| 68.000,00| 0,00| 52.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 05 | 108.000,00| 56.000,00| 0,00| 52.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 05 | 12.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 1008 | HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | ----------------------------------------- | | | | | | | | | || 10 301 | 1008 2034 | CARTAO NACIONAL SUS | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: cartoes emitidos / unidades 7000 | | | | | | | | | || | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | | | | | | | | | || | 1009 | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 2.840.000,00| 2.380.000,00| 0,00| 440.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | -------------------------- | | | | | | | | | || 10 301 | 1009 2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 2.840.000,00| 2.380.000,00| 0,00| 440.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 01 | 2.640.000,00| 2.180.000,00| 0,00| 440.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 91 | 01 | 200.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 11.892.000,00| 7.313.000,00| 0,00| 4.429.000,00| 150.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 02 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 05 | 4.804.600,00| 68.000,00| 0,00| 4.726.600,00| 10.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 16.746.600,00| 7.381.000,00| 0,00| 9.205.600,00| 160.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200746

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-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - | Q UA DR O B || 1 0. 00 .0 0 SE CR ET AR IA M UN IC IP AL D A SA UD E || 1 0. 02 .0 0 DE PT OS V IG .S AN IT AR IA E E PI DE MI OL OG IC A | - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - Q UA DR O SI NT ES E - FU NC AO , SU BF UN CA O E PR OG RA MA Va lo re s em R $ 1, 00 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - | TO TA L DA U NI DA DE | F UN CA O TO TA L | SU BF UN CA O TOT A L | PR OG RA MA T OT AL || - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -|| 63 4. 00 0, 00 | 1 0 SA UD E 6 34 .0 00 ,0 0 | 30 4 V IG IL AN CI A SA NI TA RI A 83 .5 00, 0 0 | 10 04 VI GI LA NC IA S AN IT AR IA 8 3. 50 0, 00 || | | 30 5 V IG IL AN CI A EP ID EM IO LO GI CA 5 38 .5 00, 0 0 | 10 05 VI GI LA NC IA E PI DE MI OL OG IC A E AM BI EN TA L 53 8. 50 0, 00 || | | 30 6 A LI ME NT AC AO E N UT RI CA O 12 .0 00, 0 0 | 10 07 AL IM EN TA CA O SA UD AV EL 1 2. 00 0, 00 | - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - D ES PE SA P OR A TI VI DA DE E P RO JE TO S EG UN DO G RU PO S DE D ES PE SA E F ON TE S DE R EC UR SO S Va lo re s em R $ 1, 00 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - | C AT EG OR IA | | | | | P ES SO AL E | J UR OS E | O UT RA S | | | A MO RT IZ AC AO || - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -| P RO GR AM A/ AC AO /D ES CR IT OR /P RO DU TO /M ET A | M | F | TO TA L | E NC AR GO S | E NC ARG O S | D ES PE SA S | IN VE ST IM EN TO S | I NV ER SO ES | D A || F UN CI ON AL |P RO GR AM AT IC A| | | | | S OC IA IS | D A DIV I DA | C OR RE NT ES | | F IN AN CE IR AS | D IV ID A || - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -|| | 10 04 | V IG IL AN CI A SA NI TA RI A | | | 83 .5 00 ,0 0| 7 9. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 4. 50 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | -- -- | - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - | | | | | | | | | || 10 3 04 | 10 04 20 20 | F IS CA LI ZA CA O DE A LI ME NT OS , AG UA S E BE BI DA S PA RA O | | | 1 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 1. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | C ON SU MO | | | | | | | | | || | | P ro du to : fi sc al iz ac ao /u ni da de s 7 0 | | | | | | | | | || | | | 90 | 0 5 | 1 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 1. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| 10 3 04 | 10 04 20 21 | C ON TR OL E SA NI TA RI O EM A MB IE NT ES S UJ EI TO S A | | | 80 .5 00 ,0 0| 7 9. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 1. 50 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | V IG IL AN CI A SA NI TA RI A | | | | | | | | | || | | P ro du to : fi sc al iz ac ao /u ni da de s 2 80 0 | | | | | | | | | || | | | 90 | 0 1 | 70 .0 00 ,0 0| 7 0. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | | 90 | 0 5 | 1 .5 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 1. 50 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | | 91 | 0 1 | 9 .0 00 ,0 0| 9. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| 10 3 04 | 10 04 20 22 | P RO MO CA O E DI VU LG AC AO D A ED UC AC AO E M VI GI LA NC IA | | | 2 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 2. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | S AN IT AR IA | | | | | | | | | || | | P ro du to : di vu lg ac ao /u ni da de s 3 | | | | | | | | | || | | | 90 | 0 1 | 1 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 1. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | | 90 | 0 5 | 1 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 1. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | | | | | | | | | | || | 10 05 | V IG IL AN CI A EP ID EM IO LO GI CA E A MB IE NT AL | | | 5 38 .5 00 ,0 0| 7 1. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 44 7. 50 0, 00 | 20 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | -- -- | - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | | | | | | | | | || 10 3 05 | 10 05 20 23 | P RE VE NC AO , CO NT RO LE E A SS IS TE NC IA A OS P OR TA DO RE S | | | 4 39 .0 00 ,0 0| 7 1. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 34 8. 00 0, 00 | 20 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | D E DO EN CA S TR AN SM IS SI VE IS | | | | | | | | | || | | P ro du to : pe ss oa s ca da st ra da s/ un id . 7 00 | | | | | | | | | || | | | 90 | 0 1 | 63 .0 00 ,0 0| 6 3. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | | 90 | 0 5 | 3 68 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 34 8. 00 0, 00 | 20 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | | 91 | 0 1 | 8 .0 00 ,0 0| 8. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| 10 3 05 | 10 05 20 24 | V AC IN AC AO D A PO PU LA CA O | | | 35 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 3 5. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | P ro du to : va ci na s ap li ca da s/ un id ad es 3 50 00 | | | | | | | | | | - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

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-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - | Q UA DR O B || 1 0. 00 .0 0 SE CR ET AR IA M UN IC IP AL D A SA UD E || 1 0. 02 .0 0 DE PT OS V IG .S AN IT AR IA E E PI DE MI OL OG IC A | - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - | | | | 90 | 0 1 | 35 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 3 5. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| 10 3 05 | 10 05 20 26 | P RE VE NC AO E C ON TR OL E DO C AN CE R E AS SI ST EN CI A | | | 4 .5 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 4. 50 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | O NC OL OG IC A | | | | | | | | | || | | P ro du to : pe ss oa s ca da st ra da s/ un id . 1 80 00 | | | | | | | | | || | | | 90 | 0 1 | 2 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 2. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | | 90 | 0 5 | 2 .5 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 2. 50 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| 10 3 05 | 10 05 20 27 | V IG IL AN CI A, P RE VE NC AO E C ON TR OL E DO EN CA S TR AN SM IT . | | | 60 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 6 0. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | P OR V ET OR ES E Z OO NO SE S | | | | | | | | | || | | P ro du to : po pu la ca o co be rt a/ mi lh ar 7 50 00 | | | | | | | | | || | | | 90 | 0 1 | 60 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 6 0. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | | | | | | | | | | || | 10 07 | A LI ME NT AC AO S AU DA VE L | | | 12 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 1 2. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | -- -- | - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - | | | | | | | | | || 10 3 06 | 10 07 20 33 | F OR NE CI ME NT O DE L EI TE | | | 12 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 1 2. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | P ro du to : la ta s de l ei te s di st ri b. /u ni d 6 00 | | | | | | | | | || | | | 90 | 0 1 | 12 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 1 2. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -|| S UB TO TA IS | 0 1 | 2 60 .0 00 ,0 0| 15 0. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 11 0. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -|| | 0 5 | 3 74 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 35 4. 00 0, 00 | 20 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -|| T OT AL | 6 34 .0 00 ,0 0| 15 0. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 46 4. 00 0, 00 | 20 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -|| FO NT ES ( FT ): 01 - T ES OU RO 0 2 - TR AN SF ER EN CI AS E C ON VE NI OS E ST AD UA IS -V IN CU LA DO S 03 - R EC UR SO S PR OP RI OS D E FU ND OS E SP EC IA IS D E DE SP ES A- VI NC UL AD OS 04 - R EC UR SO S PR OP RI OS D A AD MI NI ST RA CA O IN DI RE TA || 05 - T RA NS FE RE NC IA S E CO NV EN IO S FE DE RA IS - V IN CU LA DO S 06 - O UT RA S FO NT ES D E RE CU RS OS 07 - O PE RA CO ES D E CRE D IT O 9X - F ON TE S DE R EC UR SO S DE E XE RC IC IO S AN TE RI OR ES | - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

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PU BL IC || | - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - Q UA DR O SI NT ES E - FU NC AO , SU BF UN CA O E PR OG RA MA Va lo re s em R $ 1, 00 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - | TO TA L DO O RG AO | F UN CA O TO TA L | SU BF UN CA O TOT A L | PR OG RA MA T OT AL || - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -|| 4. 73 8. 25 0, 00 | 0 9 PR EV ID EN CI A SO CI AL 4 .7 38 .2 50 ,0 0 | 12 2 A DM IN IS TR AC AO G ER AL 3 97 .5 00, 0 0 | 40 08 PR EV ID EN CI A MU NI CI PA L 4. 73 8. 25 0, 00 || | | 27 2 P RE VI DE NC IA D O RE GI ME E ST AT UT AR IO 4 .3 40 .7 50, 0 0 | | - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - D ES PE SA P OR A TI VI DA DE E P RO JE TO S EG UN DO G RU PO S DE D ES PE SA E F ON TE S DE R EC UR SO S Va lo re s em R $ 1, 00 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - | C AT EG OR IA | | | | | P ES SO AL E | J UR OS E | O UT RA S | | | A MO RT IZ AC AO || - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -| P RO GR AM A/ AC AO /D ES CR IT OR /P RO DU TO /M ET A | M | F | TO TA L | E NC AR GO S | E NC ARG O S | D ES PE SA S | IN VE ST IM EN TO S | I NV ER SO ES | D A || F UN CI ON AL |P RO GR AM AT IC A| | | | | S OC IA IS | D A DIV I DA | C OR RE NT ES | | F IN AN CE IR AS | D IV ID A || - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -|| | 40 08 | P RE VI DE NC IA M UN IC IP AL | | | 4 .7 38 .2 50 ,0 0| 14 9. 50 0, 00 | 0 ,0 0| 4. 57 0. 75 0, 00 | 18 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | -- -- | - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | | | | | | | | | || 09 1 22 | 40 08 10 33 | I NV ES TI ME NT OS P AR A OP ER AC IO NA LI ZA CA O AD MI NI ST RA TI - | | | 10 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 10 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | V O DO R PP S | | | | | | | | | || | | | 90 | 0 4 | 10 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 10 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| 09 2 72 | 40 08 21 59 | P AG AM EN TO D E IN AT IV OS | | | 2 .9 01 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 2. 90 1. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | P ro du to : in at iv o be ne fi ci ad o/ un id ad e 1 7 | | | | | | | | | || | | | 90 | 0 4 | 2 .9 01 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 2. 90 1. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| 09 2 72 | 40 08 21 60 | P AG AM EN TO D E PE NS IO NI ST AS | | | 6 69 .7 50 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 66 9. 75 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | P ro du to : pe ns io ni st a be ne fi ci ad o/ un id . 6 | | | | | | | | | || | | | 90 | 0 4 | 6 69 .7 50 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 66 9. 75 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| 09 2 72 | 40 08 21 61 | P AG AM EN TO D E OU TR OS B EN EF IC IO S PR EV ID EN CI AR IO S | | | 7 70 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 77 0. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | P ro du to : se rv id or b en ef ic ia do /u ni da de 6 | | | | | | | | | || | | | 90 | 0 4 | 7 70 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 77 0. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| 09 1 22 | 40 08 21 62 | C US TE IO A DM IN IS TR AT IV O RP PS | | | 3 70 .5 00 ,0 0| 14 9. 50 0, 00 | 0 ,0 0| 21 3. 00 0, 00 | 8 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | | 90 | 0 4 | 3 70 .5 00 ,0 0| 14 9. 50 0, 00 | 0 ,0 0| 21 3. 00 0, 00 | 8 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| 09 1 22 | 40 08 21 63 | C US TE IO D OS I NV ES TI ME NT OS F IN AN CE IR OS D O RP PS | | | 10 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 1 0. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | | 90 | 0 4 | 10 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 1 0. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| 09 1 22 | 40 08 22 31 | P AG AM EN TO D E CO MP EN SA CO ES P RE VI DE NC IA RI AS | | | 7 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 7. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| | | | 20 | 0 4 | 7 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0| 7. 00 0, 00 | 0 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -|| S UB TO TA IS | 0 4 | 4 .7 38 .2 50 ,0 0| 14 9. 50 0, 00 | 0 ,0 0| 4. 57 0. 75 0, 00 | 18 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -|| T OT AL | 4 .7 38 .2 50 ,0 0| 14 9. 50 0, 00 | 0 ,0 0| 4. 57 0. 75 0, 00 | 18 .0 00 ,0 0| 0, 00 | 0 ,0 0|| - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -|| FO NT ES ( FT ): 01 - T ES OU RO 0 2 - TR AN SF ER EN CI AS E C ON VE NI OS E ST AD UA IS -V IN CU LA DO S 03 - R EC UR SO S PR OP RI OS D E FU ND OS E SP EC IA IS D E DE SP ES A- VI NC UL AD OS 04 - R EC UR SO S PR OP RI OS D A AD MI NI ST RA CA O IN DI RE TA || 05 - T RA NS FE RE NC IA S E CO NV EN IO S FE DE RA IS - V IN CU LA DO S 06 - O UT RA S FO NT ES D E RE CU RS OS 07 - O PE RA CO ES D E CRE D IT O 9X - F ON TE S DE R EC UR SO S DE E XE RC IC IO S AN TE RI OR ES | - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - S IN TE SE P OR U NI DA DE O RC AM EN TA RI A V al or es e m R$ 1 ,0 0 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - | UN ID AD E OR CA ME NT AR IA | T OT AL | UN ID AD E OR CA ME NT AR IA | T OT AL || - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -| - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 47

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A || 13.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 13.01.00 - ADMINISTRACAO | 390.500,00 | 13.02.00 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS | 4.347.750,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 13.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC || 13.01.00 ADMINISTRACAO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 390.500,00 | 09 PREVIDENCIA SOCIAL 390.500,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 390.500,00 | 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL 390.500,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 4008 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | 390.500,00| 149.500,00| 0,00| 223.000,00| 18.000,00| 0,00| 0,00|| | ---- | --------------------- | | | | | | | | | || 09 122 | 4008 1033 | INVESTIMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATI- | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| | | VO DO RPPS | | | | | | | | | || | | | 90 | 04 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|| 09 122 | 4008 2162 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS | | | 370.500,00| 149.500,00| 0,00| 213.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 04 | 370.500,00| 149.500,00| 0,00| 213.000,00| 8.000,00| 0,00| 0,00|| 09 122 | 4008 2163 | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 90 | 04 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 04 | 390.500,00| 149.500,00| 0,00| 223.000,00| 18.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 390.500,00| 149.500,00| 0,00| 223.000,00| 18.000,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || MUNICIPIO DE MAIRIPORA || || PROJETO DE LEI || || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - SEGURIDADE || | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B || 13.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC || 13.02.00 PAGAMENTO DE BENEFICIOS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.347.750,00 | 09 PREVIDENCIA SOCIAL 4.347.750,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 7.000,00 | 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL 4.347.750,00 || | | 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 4.340.750,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO ||----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA ||FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 4008 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | 4.347.750,00| 0,00| 0,00| 4.347.750,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | ---- | --------------------- | | | | | | | | | || 09 272 | 4008 2159 | PAGAMENTO DE INATIVOS | | | 2.901.000,00| 0,00| 0,00| 2.901.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: inativo beneficiado/unidade 17 | | | | | | | | | || | | | 90 | 04 | 2.901.000,00| 0,00| 0,00| 2.901.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 09 272 | 4008 2160 | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | | | 669.750,00| 0,00| 0,00| 669.750,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: pensionista beneficiado/unid. 6 | | | | | | | | | || | | | 90 | 04 | 669.750,00| 0,00| 0,00| 669.750,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 09 272 | 4008 2161 | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | | | 770.000,00| 0,00| 0,00| 770.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | Produto: servidor beneficiado/unidade 6 | | | | | | | | | || | | | 90 | 04 | 770.000,00| 0,00| 0,00| 770.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| 09 122 | 4008 2231 | PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS | | | 7.000,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | | | 20 | 04 | 7.000,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 04 | 4.347.750,00| 0,00| 0,00| 4.347.750,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 4.347.750,00| 0,00| 0,00| 4.347.750,00| 0,00| 0,00| 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA || 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO III || SUMARIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA SEGUNDO OS ORCAMENTOS || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | FISCAL | | || DESPESA POR GRUPO | F |------------------------| SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL || | | ADM. DIRETA / INDIRETA | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ADMINISTRACAO DIRETA | | 60.000.200,00 | 19.499.800,00 | 79.500.000,00 || -------------------- | | ----------------- | ----------------- | ----------------- || DESPESAS CORRENTES | | 51.362.200,00 | 19.283.800,00 | 70.646.000,00 || ------------------ | | ----------------- | ----------------- | ----------------- || pessoal e encargos sociais | 01 | 21.711.500,00 | 8.282.000,00 | 29.993.500,00 || | 05 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 || | 06 | 8.830.000,00 | 0,00 | 8.830.000,00 || | | | | || juros e encargos da divida | 01 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 || | | | | || outras despesas correntes | 01 | 13.799.700,00 | 5.443.700,00 | 19.243.400,00 || | 02 | 780.000,00 | 125.000,00 | 905.000,00 || | 05 | 2.898.000,00 | 5.365.100,00 | 8.263.100,00 || | 06 | 3.133.000,00 | 0,00 | 3.133.000,00 || | | | | || DESPESAS DE CAPITAL | | 8.638.000,00 | 216.000,00 | 8.854.000,00 || ------------------- | | ----------------- | ----------------- | ----------------- || investimentos | 01 | 2.741.000,00 | 186.000,00 | 2.927.000,00 || | 02 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 || | 05 | 170.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 || | 06 | 2.987.000,00 | 0,00 | 2.987.000,00 || | | | | || inversoes financeiras | 01 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 || | | | | || amortizacao / refinanciamento da divida | 01 | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 || | | | | || ADMINISTRACAO INDIRETA | | 0,00 | 4.738.250,00 | 4.738.250,00 || ---------------------- | | ----------------- | ----------------- | ----------------- || DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 4.720.250,00 | 4.720.250,00 || ------------------ | | ----------------- | ----------------- | ----------------- || pessoal e encargos sociais | 04 | 0,00 | 149.500,00 | 149.500,00 || | | | | || outras despesas correntes | 04 | 0,00 | 4.570.750,00 | 4.570.750,00 || | | | | || DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 || ------------------- | | ----------------- | ----------------- | ----------------- || investimentos | 04 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 || | | | | || RESERVA DE CONTINGENCIA | 01 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 || | 04 | 3.930.690,00 | 0,00 | 3.930.690,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | 01 | 41.702.200,00 | 13.911.700,00 | 55.613.900,00 || | 02 | 1.780.000,00 | 125.000,00 | 1.905.000,00 || | 04 | 3.930.690,00 | 4.738.250,00 | 8.668.940,00 || | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO III || SUMARIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA SEGUNDO OS ORCAMENTOS || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | FISCAL | | || DESPESA POR GRUPO | F |------------------------| SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL || | | ADM. DIRETA / INDIRETA | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 05 | 3.068.000,00 | 5.463.100,00 | 8.531.100,00 || | 06 | 14.950.000,00 | 0,00 | 14.950.000,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 65.430.890,00 | 24.238.050,00 | 89.668.940,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTES (F) : 01 - TESOURO; 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS; 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS; 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA; 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS; 06 - OUTRAS FONTES; 07 - OPERACOES DE CREDITO; 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO IV || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ORGAOS | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------| TIPO | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ESSENCIAL A | ADMINISTRACAO | DEFESA NACIONAL | SEGURANCA PUBLICA || CODIGO | DENOMINACAO | ORC. | | | JUSTICA | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL | F | 3.624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 02.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461.200,00 | 0,00 | 0,00 || 02.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 03.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDIC | F | 0,00 | 0,00 | 1.245.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 || 04.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.177.000,00 | 0,00 | 975.000,00 || 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.572.000,00 | 0,00 | 0,00 || 06.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 || 07.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 07.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 08.00.00 | SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 09.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 10.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 11.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 12.00.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 13.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 13.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 14.00.00 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTES | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | | 3.624.000,00 | 0,00 | 1.245.000,00 | 8.125.200,00 | 0,00 | 975.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORCAMENTO (TIPO ORC) : F - FISCAL; S - SEGURIDADE SOCIAL

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO IV || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ORGAOS | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------| TIPO | RELACOES | ASSISTENCIA | PREVIDENCIA | SAUDE | TRABALHO | EDUCACAO || CODIGO | DENOMINACAO | ORC. | EXTERIORES | SOCIAL | SOCIAL | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 02.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 02.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | S | 0,00 | 162.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 03.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDIC | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 04.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 06.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 07.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 || 07.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | S | 0,00 | 1.957.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 08.00.00 | SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.443.300,00 || 09.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 10.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.380.600,00 | 0,00 | 0,00 || 11.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 12.00.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 13.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 13.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC | S | 0,00 | 0,00 | 4.738.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 14.00.00 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTES | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | | 0,00 | 2.119.200,00 | 4.738.250,00 | 17.380.600,00 | 40.000,00 | 29.443.300,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORCAMENTO (TIPO ORC) : F - FISCAL; S - SEGURIDADE SOCIAL

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO IV || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ORGAOS | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------| TIPO | CULTURA | DIREITOS DA | URBANISMO | HABITACAO | SANEAMENTO | GESTAO || CODIGO | DENOMINACAO | ORC. | | CIDADANIA | | | | AMBIENTAL ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 02.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 02.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 03.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDIC | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 04.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI | F | 0,00 | 0,00 | 828.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 06.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | F | 0,00 | 0,00 | 10.424.700,00 | 11.000,00 | 102.000,00 | 0,00 || 07.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 07.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 08.00.00 | SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | F | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 09.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 || 10.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 11.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 12.00.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 13.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 13.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 14.00.00 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTES | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | | 965.000,00 | 0,00 | 11.252.700,00 | 11.000,00 | 102.000,00 | 554.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORCAMENTO (TIPO ORC) : F - FISCAL; S - SEGURIDADE SOCIAL

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200750

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO IV || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ORGAOS | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------| TIPO | CIENCIA E | AGRICULTURA | ORGANIZACAO | INDUSTRIA | COMERCIO E | COMUNICACOES || CODIGO | DENOMINACAO | ORC. | TECNOLOGIA | | AGRARIA | | SERVICOS | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 02.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 02.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 03.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDIC | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 04.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 06.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 07.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 07.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 08.00.00 | SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 09.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | F | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 10.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 11.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 | 0,00 || 12.00.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 13.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 13.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || 14.00.00 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTES | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 | 0,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORCAMENTO (TIPO ORC) : F - FISCAL; S - SEGURIDADE SOCIAL

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO IV || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ORGAOS | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------| TIPO | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E | ENCARGOS | RESERVA DE | TOTAL || CODIGO | DENOMINACAO | ORC. | | | LAZER | ESPECIAIS | CONTINGENCIA | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.624.000,00 || 02.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461.200,00 || 02.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.200,00 || 03.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDIC | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105.000,00 || 04.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980.000,00 || 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.572.000,00 || 06.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | F | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.602.700,00 || 07.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 || 07.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.957.000,00 || 08.00.00 | SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.408.300,00 || 09.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.000,00 || 10.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.380.600,00 || 11.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 || 12.00.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447.000,00 | 1.500.000,00 | 3.947.000,00 || 13.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930.690,00 | 3.930.690,00 || 13.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.738.250,00 || 14.00.00 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTES | F | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | | 0,00 | 10.000,00 | 491.000,00 | 2.447.000,00 | 5.430.690,00 | 89.668.940,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORCAMENTO (TIPO ORC) : F - FISCAL; S - SEGURIDADE SOCIAL

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO V || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS | 1.210.600,00 || SERVICOS MEDICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1001 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 600 | 10.00.00 SESA | 10.000,00 || 2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE | CONSULTAS/UNIDADES | 14000 | 10.00.00 SESA | 561.600,00 || SAUDE | | | | || 2002 ATENDIMENTO BUCAL | ACOES DE SAUDE BUCAL/UNID. | 22000 | 10.00.00 SESA | 619.000,00 || 2003 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE | CAPACITACAO SERVID.SAUDE/UNID | 9 | 10.00.00 SESA | 5.000,00 || 2004 CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | CONSERVACAO UNID. SAUDE/UNID | 9 | 10.00.00 SESA | 15.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1002 SAUDE DA FAMILIA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS DE SAUDE, UTILI- | 1.370.000,00 || ZANDO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA COMO EIXO ESTRUTURANTE. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2006 VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS | VISITAS/UNIDADES | 30000 | 10.00.00 SESA | 1.193.000,00 || 2007 ATENDIMENTO MEDICO | CONSULTAS/UNIDADES | 70000 | 10.00.00 SESA | 129.000,00 || 2010 ATENDIMENTO BUCAL | ACOES DE SAUDE BUCAL/UNID. | 18000 | 10.00.00 SESA | 48.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVES DO SUS. | 10.591.000,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1003 AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. AMBULATORIAL, | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 900 | 10.00.00 SESA | 50.000,00 || EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | || 2011 INTERNACOES HOSPITALARES NO MUNICIPIO | INTERNACOES/UNIDADES | 5000 | 10.00.00 SESA | 1.130.000,00 || 2012 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO | ATENDIMENTO/UNIDADES | 22000 | 10.00.00 SESA | 10.000,00 || 2013 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM HOSPITAL | ATENDIMENTO/UNIDADES | 32000 | 10.00.00 SESA | 201.000,00 || 2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES | ATENDIMENTO/UNIDADES | 70000 | 10.00.00 SESA | 170.000,00 || 2015 PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | EXAMES/UNIDADES | 300000 | 10.00.00 SESA | 2.450.000,00 || 2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES AMBULATORIAL, EMERGENCIAL | | 0 | 10.00.00 SESA | 4.180.000,00 || E HOSPITALAR | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 51

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO V || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2018 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 1 | 10.00.00 SESA | 2.400.000,00 || ASSISTENCIA HOSPITALAR | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1004 VIGILANCIA SANITARIA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS SUJEITOS A VIGI | 83.500,00 || LANCIA SANITARIA OFERTADOS A POPULACAO. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2020 FISCALIZACAO DE ALIMENTOS, AGUAS E BEBIDAS PARA O | FISCALIZACAO/UNIDADES | 70 | 10.00.00 SESA | 1.000,00 || CONSUMO | | | | || 2021 CONTROLE SANITARIO EM AMBIENTES SUJEITOS A | FISCALIZACAO/UNIDADES | 2800 | 10.00.00 SESA | 80.500,00 || VIGILANCIA SANITARIA | | | | || 2022 PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIA | DIVULGACAO/UNIDADES | 3 | 10.00.00 SESA | 2.000,00 || SANITARIA | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || AMPLIAR AS ACOES QUE PROPORCIONEM O CONHECIMENTO E A - | 538.500,00 || DETECCAO OU PREVENCAO P/ COMBATER E CONTROLAR SURTOS, EPIDE- | || MIAS E AGRAVOS INUSITADOS. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES | PESSOAS CADASTRADAS/UNID. | 700 | 10.00.00 SESA | 439.000,00 || DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | | | | || 2024 VACINACAO DA POPULACAO | VACINAS APLICADAS/UNIDADES | 35000 | 10.00.00 SESA | 35.000,00 || 2026 PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER E ASSISTENCIA | PESSOAS CADASTRADAS/UNID. | 18000 | 10.00.00 SESA | 4.500,00 || ONCOLOGICA | | | | || 2027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT. | POPULACAO COBERTA/MILHAR | 75000 | 10.00.00 SESA | 60.000,00 || POR VETORES E ZOONOSES | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO AOS MEDICAMENTOS E ELEVAR A | 730.000,00 || DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS GENERICOS. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO V || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNID. | 6500000 | 10.00.00 SESA | 510.000,00 || 2029 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS RECEBIDOS | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/UNID | 4500000 | 10.00.00 SESA | 100.000,00 || 2279 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | | 0 | 10.00.00 SESA | 120.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1007 ALIMENTACAO SAUDAVEL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || ASSEGURAR A AMAMENTACAO DE FILHOS DE MAES AIDETICAS. | 12.000,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2033 FORNECIMENTO DE LEITE | LATAS DE LEITES DISTRIB./UNID | 600 | 10.00.00 SESA | 12.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1008 HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || CONTROLE DE ACESSO AOS SERVICOS DA SAUDE. | 5.000,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2034 CARTAO NACIONAL SUS | CARTOES EMITIDOS / UNIDADES | 7000 | 10.00.00 SESA | 5.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE | 2.840.000,00 || SAUDE DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA C/ OS | || MEIOS ADMINISTRATIVOS P/ COMPLEMENENTACAO DOS PROGRAMAS FINA | || LISTICOS. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 10.00.00 SESA | 2.840.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || ASSEGURAR AS CONDICOES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO ESCO- | 19.452.000,00 || LAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200752

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO V || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO | SALAS DE AULAS REFORMADAS/UNID | 38 | 08.00.00 SECE | 2.000.000,00 || FUNDAMENTAL | | | | || 1006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID | 13 | 08.00.00 SECE | 970.000,00 || 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | 8000 | 08.00.00 SECE | 11.624.000,00 || 2044 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES | 250 | 08.00.00 SECE | 115.000,00 || 2045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ESCOLAS/UNIDADES | 49 | 08.00.00 SECE | 90.000,00 || 2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES | 6000 | 08.00.00 SECE | 4.653.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS EM CRECHES E PRE-ESCOLAS. | 7.390.000,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO | ESCOLAS/UNIDADES | 11 | 08.00.00 SECE | 90.000,00 || INFANTIL | | | | || 2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA E CRECHES | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES | 3500 | 08.00.00 SECE | 5.540.000,00 || 2052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES | 170 | 08.00.00 SECE | 150.000,00 || 2053 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | ESCOLAS/UNIDADES | 11 | 08.00.00 SECE | 170.000,00 || 2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES | 1500 | 08.00.00 SECE | 1.440.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2006 MERENDA ESCOLAR ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PROMOVER OS ORGAOS DO SISTEMA EDUCACIONAL C/ACOES COMPLEMEN- | 2.371.300,00 || TARES P/ EXITO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS DA EDUCACAO. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2074 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 08.00.00 SECE | 418.300,00 || 2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR | ALUNOS ATENDIDOS/DIA | 8000 | 08.00.00 SECE | 413.000,00 || 2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO | ALUNOS ATENDIDOS/DIA | 16000 | 08.00.00 SECE | 1.540.000,00 || FUNDAMENTAL | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO DO SISTEMA DE | 230.000,00 || EDUCACAO DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA C/ | || OS MEIOS ADMINISTRATIVO P/ IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINA | || LISTICOS. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO V || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 08.00.00 SECE | 230.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3002 DIFUSAO CULTURAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL, ASSIM | 700.000,00 || COMO RESGATAR E CONSOLIDAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MUNICI | || PIO. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | EVENTO REALIZADO/UNIDADES | 9 | 08.00.00 SECE | 577.000,00 || 2091 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 08.00.00 SECE | 123.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || ESTIMULAR O HABITO DE LEITURA, FACILITANDO O ACESSO AS BI- | 265.000,00 || BLIOTECAS PUBLICAS. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO | PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES | 6000 | 08.00.00 SECE | 265.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || CONTRIBUIR PARA INSERCAO SOCIAL, MELHORIA DA QUALIDADE DE VI | 491.000,00 || DA E A FORMACAO DA CIDADANIA POR MEIO DA AMPLIACAO DA PRATI- | || CA ESPORTIVA E DO LAZER, DIMINUINDO A SITUACAO DE EXCLUSAO E | || RISCO DA POPULACAO PELA INTENSIFICACAO DA PRATICA ESPORTIVA. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1029 REFORMA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | ESPACO ESPORTIVO/UNIDADES | 1 | 14.01.00 DEPTO/ESP. | 10.000,00 || 2108 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 14.01.00 DEPTO/ESP. | 366.000,00 || 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | EVENTO REALIZADO/UNIDADES | 10 | 14.01.00 DEPTO/ESP. | 110.000,00 || 2110 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ESPORTES | PESSOAS CAPACITADAS/UNID. | 6 | 14.01.00 DEPTO/ESP. | 5.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 53

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO V || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PROPORCIONAR A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO JOVEM DE 0 A 24 | 501.200,00 || ANOS, SEGURANCA, EDUCACAO E SAUDE FAVORECENDO SEU DESENVOLVI | || MENTO FISICO, INTELECTUAL, PSICOSSOCIAL E EDUCACIONAL COMO | || PRECONIZA O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1031 CONSTRUCAO DE CENTRO DA JUVENTUDE | | 0 | 07.00.00 SAS | 5.000,00 || 2117 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ADOLESCENTE ATENDIDO/UNIDADE | 1000 | 07.00.00 SAS | 180.000,00 || 2124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E | | 0 | 02.00.00 GABINETE | 136.200,00 || DO ADOLESCENTE | | | | || 2126 APOIO A FAMILIA | | 0 | 07.00.00 SAS | 180.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE MANEIRA SUSTENTAVEL E INTEGRA- | 170.000,00 || DA. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2127 ATENDIMENTO A CARENTES | ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE | 35000 | 07.00.00 SAS | 170.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PRIORIZAR ACOES DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVENDO - | 40.000,00 || CONSTANTES CAPACITACOES PARA O TRABALHADOR. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1030 CONSTRUCAO DE PREDIO PARA CURSOS SEMIPROFISSIONALI | PREDIO CONSTR./UNIDADE | 1 | 07.00.00 SAS | 8.000,00 || ZANTES | | | | || 2132 QUALIFICACAO DO TRABALHADOR | PESSOAS | 1000 | 07.00.00 SAS | 22.000,00 || 2135 PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AO DESEMPREGO | | 0 | 07.00.00 SAS | 10.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO V || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4004 ATENCAO AO IDOSO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PROPICIAR A PESSOA IDOSA PARTICIPACAO NA SOCIEDADE COM QUALI | 129.000,00 || DADE DE VIDA E GARANTIA DE SEUS DIREITOS. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA | IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE | 1200 | 07.00.00 SAS | 71.000,00 || 2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO | | 0 | 07.00.00 SAS | 58.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4005 ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PRIORIZAR MEDIDAS COMUNITARIAS NO AMBITO MUNICIPAL, QUE VI | 82.000,00 || SEM ASSEGURAR A INCLUSAO E O BEM ESTAR DA PESSOA PORTADORA | || DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VIABILIZANDO O ACESSO AOS EQUIPA- | || MENTOS PUBLICOS. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2140 ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE | 1000 | 07.00.00 SAS | 10.000,00 || 2146 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTA- | | 0 | 07.00.00 SAS | 72.000,00 || DORA DE DEFICIENCIA | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DA | 1.211.000,00 || ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADES COM OS | || MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINA- | || LISTICOS. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 07.00.00 SAS | 1.211.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PAGAMENTO DE PROVENTOS, PENSOES E OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN | 4.738.250,00 || CIARIOS AOS SEGURADOS DO RPPS. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO V || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1033 INVESTIMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATI- | | 0 | 13.00.00 IPREMA | 10.000,00 || VO DO RPPS | | | | || 2159 PAGAMENTO DE INATIVOS | INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE | 17 | 13.00.00 IPREMA | 2.901.000,00 || 2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID. | 6 | 13.00.00 IPREMA | 669.750,00 || 2161 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE | 6 | 13.00.00 IPREMA | 770.000,00 || 2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS | | 0 | 13.00.00 IPREMA | 370.500,00 || 2163 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS | | 0 | 13.00.00 IPREMA | 10.000,00 || 2231 PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS | | 0 | 13.00.00 IPREMA | 7.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5001 LIMPEZA PUBLICA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E DESTINACAO | 2.753.000,00 || DOS RESIDUOS DOMESTICOS E HOSPITALARES. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2164 DESTINACAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR | TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE. | 50 | 06.00.00 SOSU | 2.065.000,00 || 2165 DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR | TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE. | 90 | 06.00.00 SOSU | 70.000,00 || 2166 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 06.00.00 SOSU | 618.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5002 DESENVOLVIMENTO URBANO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS, MANUTENCAO E AM- | 1.903.700,00 || PLIACAO REDE ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA E RETRANSMISSAO DE | || TV. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1034 EXTENSAO DE REDE | REDE IMPLANTADOS/UNIDADES | 2 | 06.00.00 SOSU | 10.000,00 || 1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ILUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE | 700 | 06.00.00 SOSU | 212.000,00 || 1036 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | 0 | 06.00.00 SOSU | 10.000,00 || 1037 ARBORIZACAO URBANA | | 0 | 06.00.00 SOSU | 10.000,00 || 2145 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TV | | 0 | 06.00.00 SOSU | 55.000,00 || 2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | 0 | 06.00.00 SOSU | 1.496.700,00 || 2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2 | 1 | 06.00.00 SOSU | 90.000,00 || 2172 PINTURA DE GUIAS E SARGETAS | KMS DE GUIAS PINTADAS/KMS | 2 | 06.00.00 SOSU | 20.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO V || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5003 MALHA VIARIA DO MUNICIPIO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || MANUTENCAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS. | 4.365.000,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | KMS. PAVIMENTADOS/KMS | 6 | 06.00.00 SOSU | 1.455.000,00 || 2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | KMS. CONSERVADOS/KMS | 80 | 06.00.00 SOSU | 2.890.000,00 || 2174 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS | KMS. RECAPEADOS/KMS | 15 | 06.00.00 SOSU | 10.000,00 || 2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | KMS. CONSERVADOS/KMS | 40 | 06.00.00 SOSU | 10.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5004 TRANSPORTE COLETIVO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E ESTUDOS, PESQUISAS PA | 306.000,00 || RA MELHORIA DO SISTEMA. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1039 CONSTRUCAO DE PONTO DE ONIBUS | PONTO DE ONIBUS | 10 | 06.00.00 SOSU | 75.000,00 || 1040 ESTUDOS E PESQUISAS P/OPER. E MELHORIA SIST. TRANS | | 0 | 06.00.00 SOSU | 1.000,00 || PORTES COLETIVOS | | | | || 1041 CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO | RODOVIARIA CONSTRUIDA/UNID. | 1 | 06.00.00 SOSU | 100.000,00 || 2177 MANUTENCAO DE PONTO DE ONIBUS | PONTO DE ONIBUS | 50 | 06.00.00 SOSU | 130.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL NO MUNICIPIO E MELHORAR A IN- | 11.000,00 || FRA-ESTRUTURA URBANA PARA POPULACAO EM ESTADO DE EXCLUSAO SO | || CIAL. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1044 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE | 20 | 06.00.00 SOSU | 1.000,00 || 1045 MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE | 5 | 06.00.00 SOSU | 10.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5006 COMBATE A ENCHENTES ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || REDUZIR PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES NO MUNICIPIO. | 100.000,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO V || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5006 COMBATE A ENCHENTES ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS | MTS.CONSERVADOS/MTS. | 600 | 06.00.00 SOSU | 100.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATA | 2.000,00 || MENTO DE ESGOTO NO MUNICIPIO. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE | LIGACOES INSTALADAS/UNIDADE | 100 | 06.00.00 SOSU | 1.000,00 || ESGOTO | | | | || 1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN- | LIGACOES INSTALADAS/UNIDADE | 50 | 06.00.00 SOSU | 1.000,00 || TO DE AGUA | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5008 CEMITERIOS ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || ADMINISTRACAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS. | 421.000,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1052 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE | 2 | 06.00.00 SOSU | 100.000,00 || 1053 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO VELORIO MUNICIPAL | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE | 2 | 06.00.00 SOSU | 50.000,00 || 2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO | | 0 | 06.00.00 SOSU | 221.000,00 || 2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO | CEMITERIO MANTIDO/UNIDADE | 2 | 06.00.00 SOSU | 50.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 741.000,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 06.00.00 SOSU | 741.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO V || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6001 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || FORTALECER A EVOLUCAO TECNOLOGICA, A INTEGRACAO DOS SERVICOS | 20.000,00 || DE ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, ORIENTACAO AOS AGRO- | || NEGOCIOS E DEMAIS ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA AGRO- | || PECUARIA. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | KMS. CONSERVADOS/KMS | 10 | 09.00.00 SMA | 20.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6003 DESENVENVOLVIMENTO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISMO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL, - | 695.000,00 || ATUANDO JUNTO AOS SEGUIMENTOS DA SOCIEDADE ORGANIZADA, DE | || FORMA A GERAR EMPREGO E RENDA DURADOURA. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1059 IMPLANTACAO DE INCUBADORAS DE MICRO EMPRESAS-COM. | INCUBADORA | 1 | 11.00.00 SETU | 40.000,00 || E SERVICOS | | | | || 2157 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 11.00.00 SETU | 325.000,00 || 2208 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS | | 0 | 11.00.00 SETU | 150.000,00 || 2210 PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL | | 0 | 11.00.00 SETU | 180.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PRESERVAR E PROMOVER A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, APRIMORAN | 554.000,00 || DO O MONITORAMENTO E O CONTROLE AMBIENTAL. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1067 EXPANSAO E CONSOLIDACAO DAS AREAS PROTEGIDAS DO | AREAS PROTEGIDAS/M2 | 12000000 | 09.00.00 SMA | 40.000,00 || MUNICIPIO | | | | || 2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | | 0 | 09.00.00 SMA | 394.000,00 || 2225 DESENV. AMBIENTAL E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO | PESSOAS CAPACITADAS/UNID. | 106 | 09.00.00 SMA | 70.000,00 || 2228 FOMENTO A PROJETOS DE GESTAO E CONTROLE AMBIENTAL | PROJETOS APOIADOS/UNIDADES | 8 | 09.00.00 SMA | 50.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200756

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO V || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PROVER A ADMINISTRACAO SUPERIOR DO MUNICIPIO, DOS MEIOS NE | 8.096.200,00 || CESSARIOS P/ ATINGIR OS OBJETIVOS PRETENDIDOS PELA ADMINIS | || TRACAO MUNICIPAL. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 04.00.00 SEGOV | 2.970.000,00 || 2235 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | | 0 | 04.00.00 SEGOV | 85.000,00 || 2236 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 0 | 04.00.00 SEGOV | 62.000,00 || 2238 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS | | 0 | 02.00.00 GABINETE | 1.461.200,00 || 2239 FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO | | 0 | 02.00.00 GABINETE | 26.000,00 || MUNICIPIO DE MAIRIPORA | | | | || 2240 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZENDA | | 0 | 05.00.00 SEFAZ | 1.722.000,00 || 2241 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURA | | 0 | 03.00.00 SEJUR | 860.000,00 || DORIA FISCAL | | | | || 2245 LANCAMENTO E COBRANCA DE TRIBUTOS | | 0 | 05.00.00 SEFAZ | 230.000,00 || 2248 SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO MUNICIPAL | | 0 | 05.00.00 SEFAZ | 620.000,00 || 2280 MAN.DA IMPRENSA OFICIAL MUNICIPAL | | 0 | 04.00.00 SEGOV | 60.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, E IN | 1.245.000,00 || TERPRETAR OS ATOS NORMATIVOS UNIFICANDO A JURISPRUDENCIA. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2263 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 03.00.00 SEJUR | 1.245.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7005 PROCESSO LEGISLATIVO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || ELABORAR A LEGISLACAO MUNICIPAL A EXERCER A FISCALIZACAO E O | 3.624.000,00 || CONTROLE EXTERNO DOS ORGAOS E REPRESENTANTES DO PODER PUBLI- | || CO. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1071 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 192 | 01.00.00 CAMARA | 150.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO V || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7005 PROCESSO LEGISLATIVO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 0 | 01.00.00 CAMARA | 510.000,00 || 2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 01.00.00 CAMARA | 2.450.000,00 || 2259 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | KM RODADOS/KM | 360000 | 01.00.00 CAMARA | 250.000,00 || 2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 0 | 01.00.00 CAMARA | 15.000,00 || 2261 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | | 0 | 01.00.00 CAMARA | 239.000,00 || 2262 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID | 5 | 01.00.00 CAMARA | 10.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 8001 TRANSITO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || ADEQUAR O SISTEMA VIARIO PARA DAR MAIOR FLUIDEZ AO TRAFEGO | 815.500,00 || DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO | | 0 | 04.00.00 SEGOV | 70.000,00 || 2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO | | 0 | 04.00.00 SEGOV | 510.500,00 || 2266 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 04.00.00 SEGOV | 235.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 8002 SEGURANCA DO CIDADAO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || SUPLEMENTAR A SEGURANCA DA POPULACAO MEDIANTE ACOES PROPRIAS | 975.000,00 || EM COLABORACAO COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS. | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | | 0 | 04.00.00 SEGOV | 255.000,00 || 2268 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 04.00.00 SEGOV | 720.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO. | 12.500,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET | | 0 | 04.00.00 SEGOV | 12.500,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 57

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO V || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 9002 SERVICO DA DIVIDA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 1.920.000,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | | 0 | 12.00.00 EGERAIS | 1.920.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 9004 PRECATORIOS JUDICIAIS ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS. | 527.000,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 0014 PRECATORIOS | | 0 | 12.00.00 EGERAIS | 502.000,00 || 0016 PRECATORIOS DE OUTRAS ESPECIES | | 0 | 12.00.00 EGERAIS | 25.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Objetivo | Total || | 5.430.690,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 9001 PARA SUPLEMENTACOES | | 0 | | 1.500.000,00 || 9003 PARA CAPITALIZACAO DO RPPS | | 0 | | 3.930.690,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200758

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO VI || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO ECONOMICO || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CODIGO | DENOMINACAO | F | ELEMENTO ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | 01 | 117.000,00 || | | 05 | 20.000,00 || | | | || 34 | OUT.DESP.DE PESSOAL DECOR.DE CONTR.TERCEIRIZACAO | | 400.000,00 || | | | ----------------- || | | 01 | 400.000,00 || | | | || 35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 12.000,00 || | | | ----------------- || | | 04 | 12.000,00 || | | | || 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2.060.400,00 || | | | ----------------- || | | 01 | 1.915.400,00 || | | 04 | 5.000,00 || | | 05 | 120.000,00 || | | 06 | 20.000,00 || | | | || 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 19.430.700,00 || | | | ----------------- || | | 01 | 10.676.200,00 || | | 02 | 631.000,00 || | | 04 | 200.000,00 || | | 05 | 4.923.500,00 || | | 06 | 3.000.000,00 || | | | || 41 | CONTRIBUICOES | | 12.500,00 || | | | ----------------- || | | 01 | 12.500,00 || | | | || 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 2.665.000,00 || | | | ----------------- || | | 01 | 2.551.000,00 || | | 05 | 114.000,00 || | | | || 47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 223.700,00 || | | | ----------------- || | | 01 | 192.700,00 || | | 02 | 1.000,00 || | | 04 | 1.000,00 || | | 05 | 16.000,00 || | | 06 | 13.000,00 || | | | || 51 | OBRAS E INSTALACOES | | 5.679.000,00 || | | | ----------------- || | | 01 | 1.599.000,00 || | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO VI || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO ECONOMICO || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CODIGO | DENOMINACAO | F | ELEMENTO ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | 02 | 1.000.000,00 || | | 04 | 10.000,00 || | | 05 | 170.000,00 || | | 06 | 2.900.000,00 || | | | || 52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 953.000,00 || | | | ----------------- || | | 01 | 828.000,00 || | | 04 | 8.000,00 || | | 05 | 30.000,00 || | | 06 | 87.000,00 || | | | || 61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 30.000,00 || | | | ----------------- || | | 01 | 30.000,00 || | | | || 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 1.710.000,00 || | | | ----------------- || | | 01 | 1.710.000,00 || | | | || 91 | SENTENCAS JUDUCIAIS | | 533.000,00 || | | | ----------------- || | | 01 | 527.000,00 || | | 04 | 6.000,00 || | | | || 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 15.000,00 || | | | ----------------- || | | 04 | 15.000,00 || | | | || 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 800.000,00 || | | | ----------------- || | | 06 | 800.000,00 || | | | || 99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A CLASSIFICAR | | 5.430.690,00 || | | | ----------------- || | | 01 | 1.500.000,00 || | | 04 | 3.930.690,00 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SUBTOTAIS | | 01 | 55.613.900,00 || | | 02 | 1.905.000,00 || | | 04 | 8.668.940,00 || | | 05 | 8.531.100,00 || | | 06 | 14.950.000,00 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | | 89.668.940,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTES (F) : 01 - TESOURO; 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS; 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS; 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA; 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS; 06 - OUTRAS FONTES; 07 - OPERACOES DE CREDITO; 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO VII || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | RECURSOS | || CODIGO | FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA | ORDINARIO | VINCULADO | PROPRIOS | TOTAL ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | || 01 | LEGISLATIVA | 3.624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.624.000,00 || | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- || 01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 || 01.031.7005 | PROCESSO LEGISLATIVO | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 || 01.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.865.000,00 || 01.122.7005 | PROCESSO LEGISLATIVO | 2.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.865.000,00 || 01.126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 239.000,00 | 0,00 | 0,00 | 239.000,00 || 01.126.7005 | PROCESSO LEGISLATIVO | 239.000,00 | 0,00 | 0,00 | 239.000,00 || 01.128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 || 01.128.7005 | PROCESSO LEGISLATIVO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 || | | | | | || 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 1.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.000,00 || | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- || 03.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.000,00 || 03.122.7003 | ADVOCACIA MUNICIPAL | 1.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.000,00 || | | | | | || 04 | ADMINISTRACAO | 8.125.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.125.200,00 || | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- || 04.121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 1.722.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.000,00 || 04.121.7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 1.722.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.000,00 || 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.633.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.633.200,00 || 04.122.5002 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 || 04.122.7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 4.578.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.578.200,00 || 04.129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 || 04.129.7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 || 04.131 | COMUNICACAO SOCIAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 || 04.131.7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 || | | | | | || 06 | SEGURANCA PUBLICA | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 || | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- || 06.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 || 06.122.8002 | SEGURANCA DO CIDADAO | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 || 06.181 | POLICIAMENTO | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 || 06.181.8002 | SEGURANCA DO CIDADAO | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 || | | | | | || 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.759.700,00 | 359.500,00 | 0,00 | 2.119.200,00 || | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- || 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.000,00 || 08.122.4007 | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.000,00 || 08.241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 36.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 129.000,00 || 08.241.4004 | ATENCAO AO IDOSO | 36.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 129.000,00 || 08.242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 60.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 82.000,00 || 08.242.4005 | ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 60.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 82.000,00 || 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 256.700,00 | 244.500,00 | 0,00 | 501.200,00 || | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO VII || DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | RECURSOS | || CODIGO | FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA | ORDINARIO | VINCULADO | PROPRIOS | TOTAL ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 08.243.4001 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 256.700,00 | 244.500,00 | 0,00 | 501.200,00 || 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 || 08.244.4002 | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 || 08.244.7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 || | | | | | || 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.738.250,00 || | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- || 09.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.500,00 || 09.122.4008 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.500,00 || 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340.750,00 || 09.272.4008 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340.750,00 || | | | | | || 10 | SAUDE | 12.152.000,00 | 5.228.600,00 | 0,00 | 17.380.600,00 || | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- || 10.301 | ATENCAO BASICA | 4.821.000,00 | 604.600,00 | 0,00 | 5.425.600,00 || 10.301.1001 | ATENCAO BASICA A SAUDE | 1.086.000,00 | 124.600,00 | 0,00 | 1.210.600,00 || 10.301.1002 | SAUDE DA FAMILIA | 890.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 1.370.000,00 || 10.301.1008 | HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 || 10.301.1009 | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | 2.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840.000,00 || 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 6.621.000,00 | 3.970.000,00 | 0,00 | 10.591.000,00 || 10.302.1003 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 6.621.000,00 | 3.970.000,00 | 0,00 | 10.591.000,00 || 10.303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 450.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 730.000,00 || 10.303.1006 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 450.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 730.000,00 || 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 80.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 83.500,00 || 10.304.1004 | VIGILANCIA SANITARIA | 80.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 83.500,00 || 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 168.000,00 | 370.500,00 | 0,00 | 538.500,00 || 10.305.1005 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | 168.000,00 | 370.500,00 | 0,00 | 538.500,00 || 10.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 || 10.306.1007 | ALIMENTACAO SAUDAVEL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 || | | | | | || 11 | TRABALHO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 || | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- || 11.331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 || 11.331.4003 | ATENCAO AO TRABALHADOR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 || 11.333 | EMPREGABILIDADE | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 || 11.333.4003 | ATENCAO AO TRABALHADOR | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 || 11.334 | FOMENTO AO TRABALHO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 || 11.334.4003 | ATENCAO AO TRABALHADOR | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 || | | | | | || 12 | EDUCACAO | 11.010.300,00 | 18.433.000,00 | 0,00 | 29.443.300,00 || | | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- || 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 || 12.122.2007 | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 || 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 418.300,00 | 413.000,00 | 0,00 | 831.300,00 || 12.306.2006 | MERENDA ESCOLAR | 418.300,00 | 413.000,00 | 0,00 | 831.300,00 || | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 59: Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ...2 Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 A Imprensa Oficial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação

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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - || 1 2 . 3 6 1 | E N S I N O F U N D A M E N T A L | 5 . 2 2 2 . 0 0 0 , 0 0 | 1 5 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 2 0 . 9 9 2 . 0 0 0 , 0 0 || 1 2 . 3 6 1 . 2 0 0 1 | E N S I N O F U N D A M E N T A L C O M Q U A L I D A D E | 5 . 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 | 1 4 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 9 . 4 5 2 . 0 0 0 , 0 0 || 1 2 . 3 6 1 . 2 0 0 6 | M E R E N D A E S C O L A R | 1 0 . 0 0 0 , 0 0 | 1 . 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 . 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 || 1 2 . 3 6 5 | E D U C A C A O I N F A N T I L | 5 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 | 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 7 . 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 || 1 2 . 3 6 5 . 2 0 0 2 | C R E C H E S E P R E - E S C O L A S C O M Q U A L I D A D E | 5 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 | 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 7 . 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 || | | | | | || 1 3 | C U L T U R A | 9 6 5 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 9 6 5 . 0 0 0 , 0 0 || | | - 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E S T R U T U R A | 7 4 1 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 7 4 1 . 0 0 0 , 0 0 || 1 5 . 1 2 2 . 8 0 0 1 | T R A N S I T O | 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 || 1 5 . 4 5 1 | I N F R A - E S T R U T U R A U R B A N A | 3 . 5 9 7 . 0 0 0 , 0 0 | 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 4 . 5 9 7 . 0 0 0 , 0 0 || 1 5 . 4 5 1 . 5 0 0 2 | D E S E N V O L V I M E N T O U R B A N O | 2 4 2 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 2 4 2 . 0 0 0 , 0 0 || 1 5 . 4 5 1 . 5 0 0 3 | M A L H A V I A R I A D O M U N I C I P I O | 3 . 3 5 5 . 0 0 0 , 0 0 | 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 4 . 3 5 5 . 0 0 0 , 0 0 || 1 5 . 4 5 2 | S E R V I C O S U R B A N O S | 4 . 3 9 0 . 7 0 0 , 0 0 | 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 4 . 7 5 5 . 7 0 0 , 0 0 || 1 5 . 4 5 2 . 5 0 0 1 | L I M P E Z A P U B L I C A | 1 . 9 6 5 . 0 0 0 , 0 0 | 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 2 . 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 || 1 5 . 4 5 2 . 5 0 0 2 | D E S E N V O L V I M E N T O U R B A N O | 1 . 4 1 1 . 7 0 0 , 0 0 | 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 . 6 0 6 . 7 0 0 , 0 0 || 1 5 . 4 5 2 . 5 0 0 8 | C E M I T E R I O S | 4 2 1 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 4 2 1 . 0 0 0 , 0 0 || 1 5 . 4 5 2 . 8 0 0 1 | T R A N S I T O | 5 8 0 . 5 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 5 8 0 . 5 0 0 , 0 0 || 1 5 . 4 5 2 . 9 0 0 1 | C O N T R I B U I C O E S A U N I A O | 1 2 . 5 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 2 . 5 0 0 , 0 0 || 1 5 . 4 5 3 | T R A N S P O R T E S C O L E T I V O S U R B A N O S | 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 || 1 5 . 4 5 3 . 5 0 0 4 | T R A N S P O R T E C O L E T I V O | 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 || | | | | | || 1 6 | H A B I T A C A O | 1 1 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 1 . 0 0 0 , 0 0 || | | - 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- - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - || 2 3 . 1 2 2 | A D M I N I S T R A C A O G E R A L | 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 || 2 3 . 1 2 2 . 6 0 0 3 | D E S E N V E N V O L V I M E N T O D O C O M E R C I O , S E R V I C O S E T U R I S M O | 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 || 2 3 . 5 7 3 | D I F U S A O D O C O N H E C I M E N T O C I E N T I F I C O E T E C | 4 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 4 0 . 0 0 0 , 0 0 || 2 3 . 5 7 3 . 6 0 0 3 | D E S E N V E N V O L V I M E N T O D O C O M E R C I O , S E R V I C O S E T U R I S M O | 4 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 4 0 . 0 0 0 , 0 0 || 2 3 . 6 9 1 | P R O M O C A O C O M E R C I A L | 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 || 2 3 . 6 9 1 . 6 0 0 3 | D E S E N V E N V O L V I M E N T O D O C O M E R C I O , S E R V I C O S E T U R I S M O | 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 || 2 3 . 6 9 5 | T U R I S M O | 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 || 2 3 . 6 9 5 . 6 0 0 3 | D E S E N V E N V O L V I M E N T O D O C O M E R C I O , S E R V I C O S E T U R I S M O | 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 || | | | | | || 2 6 | T R A N S P O R T E | 1 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 0 . 0 0 0 , 0 0 || | | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - || 2 6 . 7 8 2 | T R A N S P O R T E R O D O V I A R I O | 1 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 0 . 0 0 0 , 0 0 || 2 6 . 7 8 2 . 5 0 0 3 | M A L H A V I A R I A D O M U N I C I P I O | 1 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 0 . 0 0 0 , 0 0 || | | | | | || 2 7 | D E S P O R T O E L A Z E R | 4 9 1 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 4 9 1 . 0 0 0 , 0 0 || | | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - || 2 7 . 1 2 2 | A D M I N I S T R A C A O G E R A L | 3 6 6 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 3 6 6 . 0 0 0 , 0 0 || 2 7 . 1 2 2 . 3 0 0 7 | E S P O R T E , L A Z E R E Q U A L I D A D E D E V I D A | 3 6 6 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 3 6 6 . 0 0 0 , 0 0 || 2 7 . 8 1 2 | D E S P O R T O C O M U N I T A R I O | 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 || 2 7 . 8 1 2 . 3 0 0 7 | E S P O R T E , L A Z E R E Q U A L I D A D E D E V I D A | 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 || | | | | | || 2 8 | E N C A R G O S E S P E C I A I S | 2 . 4 4 7 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 2 . 4 4 7 . 0 0 0 , 0 0 || | | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - || 2 8 . 8 4 3 | S E R V I C O D A D I V I D A I N T E R N A | 1 . 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 . 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 || 2 8 . 8 4 3 . 9 0 0 2 | S E R V I C O D A D I V I D A | 1 . 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 . 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 || 2 8 . 8 4 6 | O U T R O S E N C A R G O S E S P E C I A I S | 5 2 7 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 5 2 7 . 0 0 0 , 0 0 || 2 8 . 8 4 6 . 9 0 0 4 | P R E C A T O R I O S J U D I C I A I S | 5 2 7 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 5 2 7 . 0 0 0 , 0 0 || | | | | | || 9 9 | R E S E R V A D E C O N T I N G E N C I A | 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 5 . 4 3 0 . 6 9 0 , 0 0 || | | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - || 9 9 . 9 9 9 | R E S E R V A D E C O N T I N T E N C I A | 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 5 . 4 3 0 . 6 9 0 , 0 0 || 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 9 | R E S E R V A D E C O N T I N G E N C I A | 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 5 . 4 3 0 . 6 9 0 , 0 0 || - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - || T O T A L | 7 0 . 5 6 3 . 9 0 0 , 0 0 | 1 0 . 4 3 6 . 1 0 0 , 0 0 | 8 . 6 6 8 . 9 4 0 , 0 0 | 8 9 . 6 6 8 . 9 4 0 , 0 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F O N T E S ( F ) : 0 1 - T E S O U R O ; 0 2 - T R A N S F E R E N C I A S E C O N V E N I O S E S T A D U A I S - V I N C U L A D O S ; 0 3 - R E C U R S O S P R O P R I O S D E F U N D O S E S P E C I A I S D E D E S P E S A - V I N C U L A D O S ; 0 4 - R E C U R S O S P R O P R I O S D A A D M I N I S T R A C A O I N D I R E T A ; 0 5 - T R A N S F E R E N C I A S E C O N V E N I O S F E D E R A I S - V I N C U L A D O S ; 0 6 - O U T R A S F O N T E S ; 0 7 - O P E R A C O E S D E C R E D I T O 9 X - F O N T E S D E R E C U R S O S D E E X E R C I C I O S A N T E R I O R E S

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200760

� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE MAIRIPORA CONAM || || PROJETO DE LEI || QUADRO VIII || DOTACAO GLOBAL DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA SEGUNDO OS ORCAMENTOS || ORCAMENTO PROGRAMA 2008 || || Valores em R$ 1,00 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | FISCAL | || ORGAOS / ENTIDADES | TOTAL |--------------------------| SEGURIDADE SOCIAL || | | ADM. DIRETA / INDIRETA | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| PODER LEGISLATIVO | | | || | | | || CAMARA MUNICIPAL | 3.624.000,00 | 3.624.000,00 | 0,00 || | | | || PODER EXECUTIVO | | | || | | | || GABINETE DO PREFEITO | 1.623.400,00 | 1.461.200,00 | 162.200,00 || | | | || SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDIC | 2.105.000,00 | 2.105.000,00 | 0,00 || | | | || SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINI | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 0,00 || | | | || SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 2.572.000,00 | 2.572.000,00 | 0,00 || | | | || SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | 10.602.700,00 | 10.602.700,00 | 0,00 || | | | || SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 1.997.000,00 | 40.000,00 | 1.957.000,00 || | | | || SECRETARIA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | 30.408.300,00 | 30.408.300,00 | 0,00 || | | | || SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 574.000,00 | 574.000,00 | 0,00 || | | | || SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 17.380.600,00 | 0,00 | 17.380.600,00 || | | | || SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 695.000,00 | 695.000,00 | 0,00 || | | | || ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 3.947.000,00 | 3.947.000,00 | 0,00 || | | | || SECRETARIA MUN.DE ESPORTES | 491.000,00 | 491.000,00 | 0,00 || | | | || INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBLIC | 8.668.940,00 | 3.930.690,00 | 4.738.250,00 || | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 89.668.940,00 | 65.430.890,00 | 24.238.050,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 2.723, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2007

Dispõe sobre a inutilização de bem móvel de propriedade da Câmara Municipal.(Projeto de Lei nº 334/07 – de autoria da Mesa Diretiva)O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, faz saberque a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei:Art. 1º Fica declarado inutilizado, por perda total, constante do patrimônio da Câmara Municipal -chapa 675, em decorrência do sinistro ocorrido no dia 19 de outubro p. passado, o bem móvelabaixo discriminado:I – um veículo da marca General Motors do Brasil, Chevrolet, Corsa Super 1.0, 16 V, quatro portas,a gasolina, direção hidráulica, cor prata, chassi nº 9BGSD19402C115282, ano 2001/2002, PlacasDBA 1692, Código RENAVAM 774658458, categoria oficial, adquirido em 21/12/01 pelo preço deR$ 24.660,00 (Vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta reais).Art. 2º Cópia do documento do veículo, do Boletim de Acidente de Trânsito, das vistorias porimagem, da solicitação de indenização integral, bem como dos demais documentos ficam fazendopartes integrantes da presente Lei.Prefeitura Municipal de Mairiporã, em 28 de novembro de 2007. ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDAPrefeito Municipal. PEDRO AMBROSIO NETTO - Secretário Municipal de Governo e Administra-ção. Publicada e Registrada na Divisão de Secretaria desta Prefeitura Municipal, em 28 de novem-bro de 2007. ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA - Diretora Administrativa Substituta.

Polícia Civil/SP abre inscriçõespara Assistente Social

Os interessados em candidatar-se a uma das 35 vagas ao cargo de Assisten-te Social, abertas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, têm até esta sexta-feira (30) para efetuar a inscrição.

Para disputar uma das vagas, o candidato deve ter concluído o nível superiorem Serviço Social, além de ausência de antecedentes administrativos ou crimi-nais e conduta ilibada na vida pública e na vida privada.

Os aprovados farão jus à remuneração inicial no valor de R$ 716,51.As inscrições serão recebidas até as 12h do dia 30 de novembro, exclusiva-

mente via Internet, no site www.nossacaixa.com.br. Os candidatos que não pos-suem acesso à Internet devem se dirigir a um dos postos do Poupatempo ou doInfocentro, relacionados no Anexo II do edital de abertura. O valor da taxa departicipação é de R$ 46,96.

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 61

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VERBAS ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS,

PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Processo: Prefeitura Municipal de Mairiporã nº 11329/2.007Autorização Governamental: Lei Municipal nº 1725 de 15/12/95Complementada pelas Leis Municipais: nº 1791/97 e nº 1852/98Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃC.N.P.J./M.F.: nº 46.523.163/0001-50Signatário: ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDAC.P.F./M.F.: 172.392.908-59Conveniada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAEC.N.P.J./M.F.: nº 51.258.333/0001-56Signatário: WAGNER GONÇALVESC.P.F./M.F.: 376.739.718-87Município: MairiporãRegistro C.M.A.S.: 005/97Objeto: Reabilitação, Habilitação e Reintegração SocialNúmero de Vagas: 40 (quarenta) vagasSegmento: Pessoa Portadora de DeficiênciaTipologia: Pessoa Portadora de DeficiênciaSexo: AmbosRegime: Um PeríodoFaixa Etária: De 0 a 18 anosAtividade: Reabilitação, Habilitação e Reintegração SocialValor Per Capta: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)Valor Mensal: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)Valor Total: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)Vigência: Referente ao mês de Julho de 2.007Elemento Econômico: 11.01-34.50.43-08.244.0408.2.032Data da Assinatura: 25/10/2.007

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VERBAS ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS,

PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Processo: Prefeitura Municipal de Mairiporã nº 11337/2.007Autorização Governamental: Lei Municipal nº 1725 de 15/12/95Complementada pelas Leis Municipais: nº 1791/97 e nº 1852/98Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃC.N.P.J./M.F.: nº 46.523.163/0001-50Signatário: ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDAC.P.F./M.F.: 172.392.908-59Concedente: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MAIRIPORÃC.N.P.J./M.F.: nº 46.006.433/0001-55Signatário: WILSON DE OLIVEIRA CAMPOSC.P.F./M.F.: 675.718.758-20Município: MairiporãRegistro C.M.A.S.: 004/97Objeto: Abrigo – AsiloNúmero de Vagas: 30 (trinta) vagasSegmento: IdososTipologia: IdososSexo: AmbosRegime: Tempo IntegralFaixa Etária: acima de 60 anosAtividade: Abrigo – AsiloValor Per Capta: R$ 60,85 (sessenta reais e oitenta e cinco centavos)Valor Mensal: R$ 1.825,50 (um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinqüenta centavos)Valor Total: R$ 1.825,50 (um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinqüenta centavos)Vigência: Referente ao mês de Julho de 2.007Elemento Econômico: 11.01-34.50.43-08.244.0408.2.032Data da Assinatura: 25/10/2.007

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VERBAS ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS,

PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Processo: Prefeitura Municipal de Mairiporã nº 11334/2.007Autorização Governamental: Lei Municipal nº 1725 de 15/12/95Complementada pelas Leis Municipais: nº 1791/97 e nº 1852/98Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃC.N.P.J./M.F.: nº 46.523.163/0001-50Signatário: ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDAC.P.F./M.F.: 172.392.908-59Conveniada: OBRAS SOCIAIS DE SÃO JOSÉ – CRECHE TIA LAURAC.N.P.J./M.F.: nº 47.353.859/0001-48Signatário: Pe. JULIO CESAR FORÃO PONTESC.P.F./M.F.: 865.685.748-72Município: MairiporãRegistro C.M.A.S.: 002/97Objeto: Sócio-educativaNúmero de Vagas: 114 (cento e quatorze) vagasSegmento: CriançaTipologia: CrecheSexo: AmbosRegime: Tempo IntegralFaixa Etária: de 3 a 5 anosAtividade: CrecheValor Per Capta: R$ 17,02 (dezessete reais e dois centavos)Valor Mensal: R$ 1.940,28 (um mil, novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos)Valor Total: R$ 1.940,28 (um mil, novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos)Vigência: Referente ao mês de Julho de 2.007Elemento Econômico: 11.01-34.50.43-08.244.0408.2.032Data da Assinatura: 25/10/2.007

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VERBAS ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS,

PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Processo: Prefeitura Municipal de Mairiporã nº 11333/2.007Autorização Governamental: Lei Municipal nº 1725 de 15/12/95Complementada pelas Leis Municipais: nº 1791/97 e nº 1852/98Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃC.N.P.J./M.F.: nº 46.523.163/0001-50Signatário: ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDAC.P.F./M.F.: 172.392.908-59Conveniada: OBRAS SOCIAIS DE SÃO JOSÉ – CRECHE TIA LAURAC.N.P.J./M.F.: nº 47.353.859/0001-48Signatário: Pe. JULIO CESAR FORÃO PONTESC.P.F./M.F.: 865.685.748-72Município: MairiporãRegistro C.M.A.S.: 002/97Objeto: Sócio-educativa de apoio à famíliaNúmero de Vagas: 100 (cem) vagasSegmento: Criança e AdolescenteTipologia: CrecheSexo: AmbosRegime: VariadoFaixa Etária: AdultoAtividade: Sócio-educativa de apoio à famíliaValor Per Capta: R$ 10,00 (dez reais)Valor Mensal: R$ 1.000,00 (Um mil reais)Valor Total: R$ 1.000,00 (Um mil reais)Vigência: Referente ao mês de Julho de 2.007Elemento Econômico: 11.01-34.50.43-08.244.0408.2.032Data da Assinatura: 25/10/2.007

Governo anuncia 7 penitenciárias femininas em SPPor conta do aumento de mulheres presas no Estado - mais que dobrou nos

últimos sete anos -, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulodivulgou esta semana o investimento de R$ 170 milhões para a construção desete penitenciárias femininas para 2008.

Segundo a SAP, serão criadas 3.800 novas vagas. Em 2000 eram 4.999presas, mas hoje o número de detentas é de 10.381 distribuídas em dez unida-des femininas. Atualmente, seis das dez unidades disponíveis para mulheres es-tão superlotadas.

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200762

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VERBAS ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS,

PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Processo: Prefeitura Municipal de Mairiporã nº 11331/2.007Autorização Governamental: Lei Municipal nº 1725 de 15/12/95Complementada pelas Leis Municipais: nº 1791/97 e nº 1852/98Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃC.N.P.J./M.F.: nº 46.523.163/0001-50Signatário: ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDAC.P.F./M.F.: 172.392.908-59Conveniada: OBRAS SOCIAIS DE SÃO JOSÉ – CRECHE TIA LAURAC.N.P.J./M.F.: nº 47.353.859/0001-48Signatário: Pe. JULIO CESAR FORÃO PONTESC.P.F./M.F.: 865.685.748-72Município: MairiporãRegistro C.M.A.S.: 002/97Objeto: Sócio-educativaNúmero de Vagas: 114 (cento e quatorze) vagasSegmento: CriançaTipologia: CrecheSexo: AmbosRegime: Tempo IntegralFaixa Etária: de 3 a 5 anosAtividade: CrecheValor Per Capta: R$ 17,02 (dezessete reais e dois centavos)Valor Mensal: R$ 1.940,28 (um mil, novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos)Valor Total: R$ 1.940,28 (um mil, novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos)Vigência: Referente ao mês de Julho de 2.007Elemento Econômico: 11.01-34.50.43-08.244.0408.2.032Data da Assinatura: 25/10/2.007

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VERBAS ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS,

PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Processo: Prefeitura Municipal de Mairiporã nº 11332/2.007Autorização Governamental: Lei Municipal nº 1725 de 15/12/95Complementada pelas Leis Municipais: nº 1791/97 e nº 1852/98Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃC.N.P.J./M.F.: nº 46.523.163/0001-50Signatário: ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDAC.P.F./M.F.: 172.392.908-59Conveniada: OBRAS SOCIAIS DE SÃO JOSÉ – CRECHE TIA LAURAC.N.P.J./M.F.: nº 47.353.859/0001-48Signatário: Pe. JULIO CESAR FORÃO PONTESC.P.F./M.F.: 865.685.748-72Município: MairiporãRegistro C.M.A.S.: 002/97Objeto: Sócio-educativa de apoio à famíliaNúmero de Vagas: 100 (cem) vagasSegmento: Criança e AdolescenteTipologia: CrecheSexo: AmbosRegime: VariadoFaixa Etária: AdultoAtividade: Sócio-educativa de apoio à famíliaValor Per Capta: R$ 10,00 (dez reais)Valor Mensal: R$ 1.000,00 (Um mil reais)Valor Total: R$ 1.000,00 (Um mil reais)Vigência: Referente ao mês de Julho de 2.007Elemento Econômico: 11.01-34.50.43-08.244.0408.2.032Data da Assinatura: 25/10/2.007

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VERBAS ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS,

PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Processo: Prefeitura Municipal de Mairiporã nº 11336/2.007Autorização Governamental: Lei Municipal nº 1725 de 15/12/95Complementada pelas Leis Municipais: nº 1791/97 e nº 1852/98Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃC.N.P.J./M.F.: nº 46.523.163/0001-50Signatário: ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDAC.P.F./M.F.: 172.392.908-59Concedente: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MAIRIPORÃC.N.P.J./M.F.: nº 46.006.433/0001-55Signatário: WILSON DE OLIVEIRA CAMPOSC.P.F./M.F.: 675.718.758-20Município: MairiporãRegistro C.M.A.S.: 004/97Objeto: Abrigo – AsiloNúmero de Vagas: 30 (trinta) vagasSegmento: IdososTipologia: IdososSexo: AmbosRegime: Tempo IntegralFaixa Etária: acima de 60 anosAtividade: Abrigo – AsiloValor da Contrapartida: R$ 365,10 (trezentos e sessenta e cinco reais e dez centavos)Vigência: Referente ao mês de Junho de 2.007Elemento Econômico: 07.01-3.3.50.43.00-08.242.4005-2146(110)Data da Assinatura: 25/10/2.007

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VERBAS ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS,

PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Processo: Prefeitura Municipal de Mairiporã nº 11328/2.007Autorização Governamental: Lei Municipal nº 1725 de 15/12/95Complementada pelas Leis Municipais: nº 1791/97 e nº 1852/98Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃC.N.P.J./M.F.: nº 46.523.163/0001-50Signatário: ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDAC.P.F./M.F.: 172.392.908-59Conveniada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAEC.N.P.J./M.F.: nº 51.258.333/0001-56Signatário: WAGNER GONÇALVESC.P.F./M.F.: 376.739.718-87Município: MairiporãRegistro C.M.A.S.: 005/97Objeto: Reabilitação, Habilitação e Reintegração SocialNúmero de Vagas: 40 (quarenta) vagasSegmento: Pessoa Portadora de DeficiênciaTipologia: Pessoa Portadora de DeficiênciaSexo: AmbosRegime: Um PeríodoFaixa Etária: De 0 a 18 anosAtividade: Reabilitação, Habilitação e Reintegração SocialValor da Contrapartida: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)Vigência: Referente ao mês de Junho de 2.007Elemento Econômico: 07.01-3.3.50.43.00-08.242.4005-2146(110)Data da Assinatura: 25/10/2.007

Convocação

A Secretaria Municipal de Educação juntamente com o CEMAD, fundamentadopelo Art. 124 – Capítulo I e Art. 125 – Capítulo II – Título IV da Lei Complementarnº. 71/1992, convoca os professores de alunos atendidos pelas Salas Municipaisde Recursos ou Apoio Pedagógico especializado para a 3º reunião de devolutiva,conforme cronograma a seguir:

Centro Municipal de Apoio, Desenvolvimento e Formação Francisco Tasso - “CEMAD TIO CHICO”Data Horário Local Atendimento oferecido

O4 a 7/12/2007 7:30h S.M.E. Sala de Recursos – DM

07/12/2007 13:00h S.M.E. Sala de Recursos - DA

O4 a 7/12/2007 7:30h S.M.E. Sala de Apoio

O4 a 10/12/2007 13:00h S.M.E. Sala de Apoio

O4 a 7/12/2007 7:30h R. XV de novembro, 60 sala 23 Sala de Apoio

07/12/2007 13:00h E.M. Mufarrege S. Chamma Sala de Recursos - DV

Page 63: Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ...2 Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 A Imprensa Oficial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação

Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 2007 63

TELEFONES ÚTEISPolícia Militar 190Pronto Socorro 4604-2390Bombeiros 193Delegacia Mairiporã 4604-2230Energia elétrica 0800-110135UBS 4419-7101Prefeitura 4419-8000Câmara Municipal 4419-0800Conselho Tutelar 4604-2345Fórum 4604-2765/4604-2754

137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO “C.M.A.S.”CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,

REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2.007No sexto dia do mês de novembro de dois mil e sete, às nove horas, na sede do “C.M.A.S.” –Conselho Municipal de Assistência Social, situada na Rua Ipiranga, nº 130, Centro – Mairiporã/SP e com o comparecimento dos seguintes conselheiros e convidados: Leila Khairalla, LucianaS. Lima Barbosa, Wagner Gonçalves, Nilde Marçon Bastos, Edson David, José Ângelo Ortelan,Maria Lucia Mella Naf, Isabel Cristina – Representante da DRADS, Lourdes T. Santos Neves,Elizabete Maria dos Santos Aiacyda e Rita de Cássia Araújo que assinaram o livro de presen-ça. A Presidente Maria Lucia Mella Naf fez a abertura da reunião com a leitura do edital deconvocação, assim redigido: Convocamos Vossa Senhoria para comparecer a 137ª ReuniãoOrdinária do “C.M.A.S.” - Conselho Municipal de Assistência Social, a ser realizada na suasede, sito a Rua Ipiranga, nº 130, Centro – Mairiporã/SP, no dia 06 de novembro de 2.007, às09h00min, com a seguinte ordem do dia: ITEM I – Abertura; ITEM II – Atendimento aos Repre-sentantes de Entidades (se houver); ITEM III – Leitura e Aprovação da Ata anterior; ITEM IV -Aprovação do Relatório Circunstanciado das atividades desenvolvidas no mês de outubro dosProgramas de Proteção Básica e Especial; ITEM V – Aprovação da Prestação de Contas daAssociação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairiporã – APAE, referente ao mês deSetembro/2007 Lei nº. 2.622 de 27/10/2006 e Lei nº. 2.680 de 18/06/2007; VI – Aprovação daPrestação de Contas da Creche Tia Laura – Obras Sociais de São José, referente ao mês deSetembro/2007; ITEM VII – Aprovação da Prestação de Contas da Comunidade TerapêuticaVitória, referente ao mês de Outubro/2007; ITEM VIII – Aprovação da Prestação de Contas doLar São Vicente de Paulo de Mairiporã, referente ao mês de Outubro/2007; ITEM IX – Aprova-ção da Prestação de Contas da Sociedade Beneficente Educativa e Social Filhos de NossaSenhora do Monte Calvário, referente ao mês de Outubro de 2.007; ITEM X – Outros assuntos.Passando para o item II, a Presidente Maria Lucia Mella Naf, passou a palavra para a Secretá-ria Executiva Leila Khairalla, que falou sabre a Entidade Ong Luz na Mata Fria onde foi ressal-tado pelo Conselheiro Wagner Gonçalves que no Estatuto da Entidade deve constar que osbens devem ser utilizados exclusivamente no Município onde está instalada a Entidade. Comrelação a Entidade Abrigo das Velhinhas “Nova Morada” o Conselho aprovou o Estatuto daEntidade, ressaltaram no entanto que a Entidade deverá apresentar um novo Plano de Traba-lho, bem como o Projeto Terapêutico. Passando para o item III, a Presidente Maria Lucia MellaNaf, distribuiu aos Conselheiros, cópia da ata 136ª Reunião Ordinária, realizada no dia 02 deoutubro de 2.007, que após lida foi aprovada por unanimidade. Passando para o item IV aPresidente Maria Lucia Mella Naf, passou para os Conselheiros o Relatório Circunstanciadodas Atividades Desenvolvidas, referente ao mês de Outubro de 2.007, do Programa de Prote-ção Social Básica - Segmentos atendidos: Apoio ao cadastramento das famílias do ProgramaRenda Cidadã, Geração de Renda, Família do Futuro e Programa Espaço Amigo e ProjetoEmpregar bem como, Programa de Proteção Social Especial - Segmento atendido: Idoso Asilar,sendo o referido relatório aprovado por unanimidade. Passando para o item V, a PresidenteMaria Lucia Mella Naf, passou para aprovação a Prestação de Contas da Associação de Paise Amigos dos Excepcionais de Mairiporã - APAE, referente ao mês de Setembro/2007, Lei nº.2.622 de 27/10/2006 e Lei nº. 2.680 de 18/06/2007, o qual após apreciada foi aprovada porunanimidade. Passando para o item VI, a Presidente Maria Lucia Mella Naf, passou paraaprovação a Prestação de Contas da Creche Tia Laura – Obras Sociais de São José, referenteao mês de Setembro de 2.007, o qual após apreciada foi aprovada por unanimidade. Passandopara o item VII, a Presidente Maria Lucia Mella Naf, passou para aprovação a Prestação deContas da Comunidade Terapêutica Vitória, referente ao mês de Outubro de 2.007, o qual apósapreciada foi aprovada por unanimidade. Passando para o item VIII, a Presidente Maria LuciaMella Naf, passou para aprovação a Prestação de Contas do Lar São Vicente de Paulo deMairiporã, referente ao mês Outubro de 2.007, que após apreciação dos Conselheiros a mesmafoi aprovada por unanimidade. Passando para o item IX, a Presidente Maria Lucia Mella Naf,passou para aprovação a Prestação de Contas da Sociedade Beneficente Educativa e SocialFilhos de Nossa Senhora do Monte Calvário, referente ao mês de Outubro de 2.007, o qual foiaprovado por unanimidade. Passando para o item X, os Conselheiros solicitaram que sejaincluída na relação de documentos necessários para inscrição junto ao CMAS, os seguintesdocumentos: Alvará Sanitário, Plano de Trabalho e Projeto Terapêutico. A Conselheira ElizabeteMaria dos Santos Aiacyda informou que soube de uma Entidade de idosos localizada no Bairrodo Parque Petrópolis, a mesma ressaltou que ficou sabendo devido a Entidade ter procurado aSecretaria de Assistência Social para obter a isenção de sepultamento e caixão para idosos daEntidade que faleceram nos últimos finais de semana, sendo assim foi solicitado que seja feitauma visita a Entidade, bem como na Entidade Centro de Resgate Evangélico Shalon, uma vezque não se têm conseguido vagas sociais na referida Entidade. O Conselho solicitou ainda queseja oficiado a Responsável da Vigilância Sanitária solicitando informações sobre a regulari-dade da Sociedade Beneficente Educativa e Social Filhos de Nossa Senhora do Monte Calvário.O Conselho solicitou também que seja elaborado um protocolo de retirada de ficha de inscriçãodo CMAS pelas Entidades. Nada mais havendo a tratar a Presidente Maria Lucia Mella Naf deupor encerrada a reunião da qual lavrei a presente ata, que vai assinada por mim Leila Khairallae pela Presidente. Mairiporã, 06 de novembro de 2007. Maria Lucia Mella Naf - Presidente doCMAS. Leila Khairalla - Secretária Executiva do CMAS.

Saresp avalia 2 milhões de alunosO Governo do Estado avalia nes-

ta quarta e quinta-feiras o rendimen-to de cerca de dois milhões de estu-dantes da rede pública de ensino. Éa volta do Saresp (Sistema de Avali-ação de Rendimento Escolar do Es-tado de São Paulo), que verifica nes-ta quarta-feira, 28, e quinta-feira, 29,o estágio de aprendizado de todosos alunos de escolas estaduais ma-triculados em 1ª, 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séri-es do Ensino Fundamental e na 3ªsérie do Ensino Médio.

O Saresp é a mais importante ava-liação educacional já realizada no Es-tado. Será o ponto crucial para implan-

tar o pagamento por desempenho, quea Secretaria adotará a partir de 2008.Cada escola será comparada a elamesma, com o Saresp de 2007 e oSaresp de 2005 (outros indicadoresainda estão sendo definidos pelo Go-verno do Estado). Ou seja, o Sarespde 2007 mostrará o desempenho dasequipes e alunos em dois anos e, comisso, servirá de ponto de partida paradefinir metas para cada equipe esco-lar. E o cumprimento dessas metas serefletirá na remuneração. As equipesreceberão bônus de até 16 salários mí-nimos de acordo com a evolução daaprendizagem.

CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA AGRICULTURAPARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS PRODUTORES RURAIS

Estão abertas as inscrições para os cursos de Piscultura em tanque rede;Hidroponia; Criação de Abelhas e Produção de Mel; Horta Orgânica e Produçãode Própolis e Geléia Real.Para maiores informações: Rua Cardoso César, 105 – Centro – Mairiporã/SP oupelos telefones: 4604-2321 ou 4604-2545

CURSOS E DATAS

Piscultura em tanque rede 01 e 02/12/07

Hidroponia 08/12/07

Criação de Abelhas e Produção de Mel 08 e 09/12/07

Horta Orgânica 15/12/07

Produção de Própolis e Geléia Real 15/12/07

INSCRIÇÃO: 5kg de alimentos não perecíveis.

Cursos gratuitos da SecretariaMunicipal do Meio Ambiente

e Agricultura

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Mairiporã, quinta-feira, 29 de novembro de 200764

Devido ao grande aumento de veículos nestes últimos anos,o centro da nossa cidade tornou-se pequeno no que dizrespeito a vagas de estacionamento. Assim a ZONA AZUL éuma iniciativa importante para que haja rotatividade deveículos, contribuindo, dessa forma, com nossos cidadãosque desejam estacionar seus veículos para fazer compras, iraos bancos, etc.

A Prefeitura Municipal esclarece que o intuito da ZONA AZULé esse, e não de penalizar (multar). Porém, sabemos que, namaioria das vezes, o cumprimento da lei decorre da aplicaçãode uma sanção.

EVITE MULTAS, USE O TALÃO DEZONA AZUL À VENDA NO COMÉRCIO