42
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2016 Período de referência: 6º bimestre Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 1 42 RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário Receitas Orçamentárias Estágios da Receita Orçamentária PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c) No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a) Receitas Orçamentárias - - - - - - - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 196.661.000,00 196.661.000,00 43.145.627,46 21,94 213.730.750,48 108,68 -17.069.750,48 RECEITAS CORRENTES 188.398.000,00 188.398.000,00 39.683.906,89 21,06 206.288.076,50 109,50 -17.890.076,50 RECEITA TRIBUTÁRIA 42.163.000,00 42.163.000,00 5.056.287,82 11,99 45.362.677,34 107,59 -3.199.677,34 Impostos 35.715.000,00 35.715.000,00 4.963.319,32 13,90 39.063.777,00 109,38 -3.348.777,00 Taxas 5.944.000,00 5.944.000,00 92.261,87 1,55 3.695.943,51 62,18 2.248.056,49 Contribuição de Melhoria 504.000,00 504.000,00 706,63 0,14 2.602.956,83 516,46 -2.098.956,83 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.399.000,00 7.399.000,00 2.263.593,46 30,59 9.105.053,63 123,06 -1.706.053,63 Contribuições Sociais 4.622.000,00 4.622.000,00 1.740.821,93 37,66 5.975.998,70 129,29 -1.353.998,70 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Iluminação Pública 2.777.000,00 2.777.000,00 522.771,53 18,83 3.129.054,93 112,68 -352.054,93 RECEITA PATRIMONIAL 4.841.000,00 4.841.000,00 381.394,14 7,88 7.857.927,43 162,32 -3.016.927,43 Receitas Imobiliárias 12.000,00 12.000,00 2.000,00 16,67 12.000,00 100,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 4.700.000,00 4.700.000,00 379.394,14 8,07 7.845.927,43 166,93 -3.145.927,43 Receita de Concessões e Permissões 129.000,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 10.573.000,00 10.573.000,00 2.911.744,94 27,54 13.980.673,07 132,23 -3.407.673,07 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 119.072.000,00 119.072.000,00 28.253.884,64 23,73 125.224.188,66 105,17 -6.152.188,66 Transferências Intergovernamentais 117.793.000,00 117.793.000,00 28.072.581,81 23,83 124.477.763,56 105,68 -6.684.763,56 Transferências de Instituições Privadas 152.000,00 152.000,00 60.665,55 39,91 278.495,11 183,22 -126.495,11 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas 57.000,00 57.000,00 10.197,88 17,89 23.055,43 40,45 33.944,57 Transferências de Convênios 1.070.000,00 1.070.000,00 110.439,40 10,32 444.874,56 41,58 625.125,44 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.350.000,00 4.350.000,00 817.001,89 18,78 4.757.556,37 109,37 -407.556,37 Multas e Juros de Mora 820.000,00 820.000,00 204.780,58 24,97 1.463.015,11 178,42 -643.015,11 Indenizações e Restituições 233.000,00 233.000,00 267.585,01 114,84 672.443,07 288,60 -439.443,07 Receita da Dívida Ativa 2.829.000,00 2.829.000,00 253.496,62 8,96 2.249.791,85 79,53 579.208,15 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Correntes Diversas 468.000,00 468.000,00 91.139,68 19,47 372.306,34 79,55 95.693,66

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário · Contribuição de Iluminação Pública 2.777.000,00 2.777.000,00 522.771,53 18,83 3.129.054,93 112,68 -352.054,93

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 1 42

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias

Estágios da Receita Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

Receitas Orçamentárias - - - - - - -

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 196.661.000,00 196.661.000,00 43.145.627,46 21,94 213.730.750,48 108,68 -17.069.750,48

RECEITAS CORRENTES 188.398.000,00 188.398.000,00 39.683.906,89 21,06 206.288.076,50 109,50 -17.890.076,50

RECEITA TRIBUTÁRIA 42.163.000,00 42.163.000,00 5.056.287,82 11,99 45.362.677,34 107,59 -3.199.677,34

Impostos 35.715.000,00 35.715.000,00 4.963.319,32 13,90 39.063.777,00 109,38 -3.348.777,00

Taxas 5.944.000,00 5.944.000,00 92.261,87 1,55 3.695.943,51 62,18 2.248.056,49

Contribuição de Melhoria 504.000,00 504.000,00 706,63 0,14 2.602.956,83 516,46 -2.098.956,83

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.399.000,00 7.399.000,00 2.263.593,46 30,59 9.105.053,63 123,06 -1.706.053,63

Contribuições Sociais 4.622.000,00 4.622.000,00 1.740.821,93 37,66 5.975.998,70 129,29 -1.353.998,70

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Iluminação Pública 2.777.000,00 2.777.000,00 522.771,53 18,83 3.129.054,93 112,68 -352.054,93

RECEITA PATRIMONIAL 4.841.000,00 4.841.000,00 381.394,14 7,88 7.857.927,43 162,32 -3.016.927,43

Receitas Imobiliárias 12.000,00 12.000,00 2.000,00 16,67 12.000,00 100,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 4.700.000,00 4.700.000,00 379.394,14 8,07 7.845.927,43 166,93 -3.145.927,43

Receita de Concessões e Permissões 129.000,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00

Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas deDomínio Público

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 10.573.000,00 10.573.000,00 2.911.744,94 27,54 13.980.673,07 132,23 -3.407.673,07

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 119.072.000,00 119.072.000,00 28.253.884,64 23,73 125.224.188,66 105,17 -6.152.188,66

Transferências Intergovernamentais 117.793.000,00 117.793.000,00 28.072.581,81 23,83 124.477.763,56 105,68 -6.684.763,56

Transferências de Instituições Privadas 152.000,00 152.000,00 60.665,55 39,91 278.495,11 183,22 -126.495,11

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 57.000,00 57.000,00 10.197,88 17,89 23.055,43 40,45 33.944,57

Transferências de Convênios 1.070.000,00 1.070.000,00 110.439,40 10,32 444.874,56 41,58 625.125,44

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.350.000,00 4.350.000,00 817.001,89 18,78 4.757.556,37 109,37 -407.556,37

Multas e Juros de Mora 820.000,00 820.000,00 204.780,58 24,97 1.463.015,11 178,42 -643.015,11

Indenizações e Restituições 233.000,00 233.000,00 267.585,01 114,84 672.443,07 288,60 -439.443,07

Receita da Dívida Ativa 2.829.000,00 2.829.000,00 253.496,62 8,96 2.249.791,85 79,53 579.208,15

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarialdo RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Correntes Diversas 468.000,00 468.000,00 91.139,68 19,47 372.306,34 79,55 95.693,66

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 2 42

Receitas Orçamentárias

Estágios da Receita Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

RECEITAS DE CAPITAL 8.263.000,00 8.263.000,00 3.461.720,57 41,89 7.442.673,98 90,07 820.326,02

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 3.321.000,00 3.321.000,00 3.029.323,02 91,22 5.751.454,52 173,18 -2.430.454,52

Alienação de Bens Móveis 95.000,00 95.000,00 2.563.034,65 2.697,93 3.157.093,85 3.323,26 -3.062.093,85

Alienação de Bens Imóveis 3.226.000,00 3.226.000,00 466.288,37 14,45 2.594.360,67 80,42 631.639,33

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.942.000,00 4.942.000,00 432.397,55 8,75 1.691.219,46 34,22 3.250.780,54

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 4.942.000,00 4.942.000,00 432.397,55 8,75 1.691.219,46 34,22 3.250.780,54

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.589.000,00 6.589.000,00 2.863.830,16 43,46 9.281.656,18 140,87 -2.692.656,18

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 203.250.000,00 203.250.000,00 46.009.457,62 22,64 223.012.406,66 109,72 -19.762.406,66

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 203.250.000,00 203.250.000,00 46.009.457,62 22,64 223.012.406,66 109,72 -19.762.406,66

DÉFICIT (VI) 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) 203.250.000,00 203.250.000,00 46.009.457,62 22,64 223.012.406,66 109,72 -19.762.406,66

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOSADICIONAIS)

7.164.767,97

Superávit Financeiro 7.164.767,97

Reabertura de Créditos Adicionais 0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária

DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (g) = (e-f)DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)

Despesas Orçamentárias - - - - - - - - - -

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 196.536.000,00 220.387.192,61 28.918.062,16 201.348.034,44 19.039.158,17 34.555.557,24 200.245.734,54 20.141.458,07 198.560.132,89 1.102.299,90

DESPESAS CORRENTES 157.473.040,00 175.669.696,63 27.040.150,05 168.516.008,05 7.153.688,58 31.847.650,62 167.849.576,04 7.820.120,59 166.165.874,39 666.432,01

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 82.487.200,00 89.098.983,85 18.564.100,37 85.966.982,56 3.132.001,29 18.576.950,00 85.966.982,56 3.132.001,29 84.577.522,53 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 3 42

Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária

DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (g) = (e-f)DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.985.840,00 86.570.712,78 8.476.049,68 82.549.025,49 4.021.687,29 13.270.700,62 81.882.593,48 4.688.119,30 81.588.351,86 666.432,01

DESPESAS DE CAPITAL 31.233.500,00 37.852.034,98 1.877.912,11 32.832.026,39 5.020.008,59 2.707.906,62 32.396.158,50 5.455.876,48 32.394.258,50 435.867,89

INVESTIMENTOS 26.127.500,00 32.457.391,00 1.877.912,11 27.437.382,41 5.020.008,59 2.707.906,62 27.001.514,52 5.455.876,48 26.999.614,52 435.867,89

INVERSÕES FINANCEIRAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.046.000,00 5.394.643,98 0,00 5.394.643,98 0,00 0,00 5.394.643,98 0,00 5.394.643,98 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00 11.001,00 11.001,00 11.001,00

RESERVA DO RPPS 7.749.460,00 6.854.460,00 6.854.460,00 6.854.460,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 6.714.000,00 9.496.059,58 2.103.709,31 8.961.459,47 534.600,11 2.149.186,74 8.948.324,31 547.735,27 8.933.373,49 13.135,16

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 203.250.000,00 229.883.252,19 31.021.771,47 210.309.493,91 19.573.758,28 36.704.743,98 209.194.058,85 20.689.193,34 207.493.506,38 1.115.435,06

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 203.250.000,00 229.883.252,19 31.021.771,47 210.309.493,91 19.573.758,28 36.704.743,98 209.194.058,85 20.689.193,34 207.493.506,38 1.115.435,06

SUPERÁVIT (XIII) 13.818.347,81

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 203.250.000,00 229.883.252,19 31.021.771,47 210.309.493,91 36.704.743,98 223.012.406,66 207.493.506,38 1.115.435,06

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias

Estágios da Receita Intra-Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

Receitas Intra Orçamentárias - - - - - - -

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.589.000,00 6.589.000,00 2.863.830,16 43,46 9.281.656,18 140,87 -2.692.656,18

RECEITAS CORRENTES 6.589.000,00 6.589.000,00 2.863.830,16 43,46 9.281.656,18 140,87 -2.692.656,18

RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 6.589.000,00 6.589.000,00 2.863.830,16 43,46 9.281.656,18 140,87 -2.692.656,18

Contribuições Sociais 6.589.000,00 6.589.000,00 2.863.830,16 43,46 9.281.656,18 140,87 -2.692.656,18

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas deDomínio Público

0,00 0,00

Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 4 42

Receitas Intra Orçamentárias

Estágios da Receita Intra-Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarialdo RPPS

0,00 0,00

Receitas Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 5 42

Despesas Intra Orçamentárias

Estágios da Despesa Intra-Orçamentária

DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (g) = (e-f)DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)

Despesas Intra Orçamentárias - - - - - - - - - -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 6.714.000,00 9.496.059,58 2.103.709,31 8.961.459,47 534.600,11 2.149.186,74 8.948.324,31 547.735,27 8.933.373,49 13.135,16

DESPESAS CORRENTES 6.656.000,00 9.418.058,58 2.103.709,31 8.883.478,88 534.579,70 2.149.186,74 8.870.343,72 547.714,86 8.855.392,90 13.135,16

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.494.000,00 9.280.811,74 2.103.709,31 8.746.233,04 534.578,70 2.149.186,74 8.733.097,88 547.713,86 8.718.147,06 13.135,16

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 162.000,00 137.246,84 0,00 137.245,84 1,00 0,00 137.245,84 1,00 137.245,84 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 58.000,00 78.001,00 0,00 77.980,59 20,41 0,00 77.980,59 20,41 77.980,59 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 58.000,00 78.001,00 0,00 77.980,59 20,41 0,00 77.980,59 20,41 77.980,59 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 6 42

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas ExplicativasValores

31/12/2016

Notas Explicativas -

Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 7 42

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 196.536.000,00 220.387.192,61 28.918.062,16 201.348.034,44 95,74 19.039.158,17 34.555.557,24 200.245.734,54 95,72 20.141.458,07 1.102.299,90

Legislativa 4.147.000,00 3.827.000,00 565.255,71 3.644.068,89 1,73 182.931,11 692.069,23 3.643.068,89 1,74 183.931,11 1.000,00

Ação Legislativa 4.147.000,00 3.827.000,00 565.255,71 3.644.068,89 1,73 182.931,11 692.069,23 3.643.068,89 1,74 183.931,11 1.000,00

Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração 42.567.040,00 39.694.539,91 4.712.119,22 38.831.160,56 18,46 863.379,35 6.519.489,99 38.626.156,77 18,46 1.068.383,14 205.003,79

Planejamento e Orçamento 179.000,00 17.909,21 0,00 17.909,21 0,01 0,00 0,00 17.909,21 0,01 0,00 0,00

Administração Geral 29.688.849,00 27.862.730,62 3.721.112,91 27.333.668,49 13,00 529.062,13 4.745.573,65 27.171.410,83 12,99 691.319,79 162.257,66

Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Controle Interno 286.000,00 251.160,56 37.166,52 251.160,56 0,12 0,00 37.166,52 251.160,56 0,12 0,00 0,00

Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tecnologia da Informação 1.969.000,00 1.493.076,92 152.921,76 1.493.076,92 0,71 0,00 290.097,86 1.462.684,32 0,70 30.392,60 30.392,60

Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formação de Recursos Humanos 134.000,00 17.180,53 0,00 16.769,53 0,01 411,00 0,00 16.769,53 0,01 411,00 0,00

Administração de Receitas 1.424.651,00 1.280.705,68 188.879,20 1.280.304,93 0,61 400,75 248.633,21 1.279.951,40 0,61 754,28 353,53

Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicação Social 1.224.000,00 770.760,42 46.586,53 770.760,01 0,37 0,41 46.586,53 770.760,01 0,37 0,41 0,00

Demais Subfunções 7.661.540,00 8.001.015,97 565.452,30 7.667.510,91 3,65 333.505,06 1.151.432,22 7.655.510,91 3,66 345.505,06 12.000,00

Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Área 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segurança Pública 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Social 2.052.000,00 1.472.010,76 253.726,36 1.259.194,52 0,60 212.816,24 346.399,93 1.257.139,25 0,60 214.871,51 2.055,27

Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 508.000,00 444.272,75 115.593,72 414.831,29 0,20 29.441,46 118.327,18 414.696,29 0,20 29.576,46 135,00

Assistência Comunitária 663.000,00 434.976,13 83.560,45 282.602,42 0,13 152.373,71 117.120,83 282.602,42 0,14 152.373,71 0,00

Administração Geral 592.761,88 54.572,19 561.760,81 0,27 31.001,07 110.951,92 559.840,54 0,27 32.921,34 1.920,27

Demais Subfunções 881.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Social 4.910.000,00 5.805.000,00 1.196.583,39 5.523.845,97 2,63 281.154,03 1.218.038,53 5.523.845,97 2,64 281.154,03 0,00

Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 4.910.000,00 5.805.000,00 1.196.583,39 5.523.845,97 2,63 281.154,03 1.218.038,53 5.523.845,97 2,64 281.154,03 0,00

Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 8 42

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saúde 41.765.000,00 59.676.218,54 8.879.582,03 54.679.845,65 26,00 4.996.372,89 9.706.018,01 54.488.269,95 26,05 5.187.948,59 191.575,70

Atenção Básica 17.144.000,00 19.813.177,89 4.007.073,16 18.795.287,98 8,94 1.017.889,91 4.139.420,04 18.785.328,94 8,98 1.027.848,95 9.959,04

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 18.306.300,00 30.562.123,34 4.150.073,58 27.649.290,00 13,15 2.912.833,34 4.675.844,55 27.619.530,07 13,20 2.942.593,27 29.759,93

Suporte Profilático e Terapêutico 1.329.000,00 1.078.560,37 61.184,91 898.785,69 0,43 179.774,68 79.669,83 890.130,94 0,43 188.429,43 8.654,75

Vigilância Sanitária 609.000,00 788.558,10 50.332,67 461.724,87 0,22 326.833,23 50.589,17 461.724,87 0,22 326.833,23 0,00

Vigilância Epidemiológica 830.700,00 1.127.465,68 147.220,89 1.047.914,90 0,50 79.550,78 157.857,64 1.047.914,90 0,50 79.550,78 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 5.277.235,57 383.696,82 5.205.745,35 2,48 71.490,22 522.636,78 5.062.543,37 2,42 214.692,20 143.201,98

Demais Subfunções 3.546.000,00 1.029.097,59 80.000,00 621.096,86 0,30 408.000,73 80.000,00 621.096,86 0,30 408.000,73 0,00

Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação 43.279.500,00 53.662.665,97 9.574.556,21 52.310.009,43 24,87 1.352.656,54 10.670.857,58 52.285.720,51 24,99 1.376.945,46 24.288,92

Ensino Fundamental 24.593.500,00 30.651.866,09 5.371.048,32 29.834.741,26 14,19 817.124,83 5.938.036,96 29.813.056,40 14,25 838.809,69 21.684,86

Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Superior 53.000,00 63.562,28 -8.404,41 63.562,28 0,03 0,00 9.397,43 63.562,28 0,03 0,00 0,00

Educação Infantil 13.067.000,00 16.049.565,33 3.140.873,65 15.614.724,95 7,42 434.840,38 3.329.078,36 15.614.563,49 7,46 435.001,84 161,46

Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Especial 937.000,00 854.375,76 0,00 853.580,96 0,41 794,80 134.000,00 853.580,96 0,41 794,80 0,00

Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 6.043.296,51 1.071.038,65 5.943.399,98 2,83 99.896,53 1.260.344,83 5.940.957,38 2,84 102.339,13 2.442,60

Demais Subfunções 4.629.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cultura 2.021.000,00 709.743,43 -25.522,99 709.428,25 0,34 315,18 22.879,58 709.428,25 0,34 315,18 0,00

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão Cultural 521.000,00 2.067,50 0,00 2.067,50 0,00 0,00 0,00 2.067,50 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 707.675,93 -25.522,99 707.360,75 0,34 315,18 22.879,58 707.360,75 0,34 315,18 0,00

Demais Subfunções 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos da Cidadania 109.000,00 90.961,28 -5.000,00 43.961,28 0,02 47.000,00 5.050,00 42.211,28 0,02 48.750,00 1.750,00

Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 109.000,00 90.961,28 -5.000,00 43.961,28 0,02 47.000,00 5.050,00 42.211,28 0,02 48.750,00 1.750,00

Urbanismo 19.782.500,00 19.339.444,65 1.477.890,01 18.260.648,59 8,68 1.078.796,06 2.435.096,52 18.222.768,79 8,71 1.116.675,86 37.879,80

Infra-Estrutura Urbana 3.882.500,00 3.223.057,34 35.595,43 2.388.544,99 1,14 834.512,35 58.754,15 2.388.544,99 1,14 834.512,35 0,00

Serviços Urbanos 6.490.000,00 8.317.237,73 739.279,21 8.072.954,08 3,84 244.283,65 1.445.433,00 8.072.954,08 3,86 244.283,65 0,00

Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 7.799.149,58 703.015,37 7.799.149,52 3,71 0,06 930.909,37 7.761.269,72 3,71 37.879,86 37.879,80

Demais Subfunções 9.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação 538.000,00 1.517.824,22 32.713,87 1.517.824,22 0,72 0,00 32.713,87 1.517.824,22 0,73 0,00 0,00

Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Urbana 538.000,00 1.517.824,22 32.713,87 1.517.824,22 0,72 0,00 32.713,87 1.517.824,22 0,73 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento 9.539.000,00 13.346.140,94 1.466.866,15 12.157.954,96 5,78 1.188.185,98 1.858.574,77 11.698.275,77 5,59 1.647.865,17 459.679,19

Saneamento Básico Rural 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Urbano 9.420.000,00 13.346.140,94 1.466.866,15 12.157.954,96 5,78 1.188.185,98 1.858.574,77 11.698.275,77 5,59 1.647.865,17 459.679,19

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestão Ambiental 1.865.000,00 1.156.932,53 179.329,49 1.149.569,16 0,55 7.363,37 212.862,36 1.149.569,16 0,55 7.363,37 0,00

Preservação e Conservação Ambiental 787.000,00 156.049,23 -3.229,00 152.185,12 0,07 3.864,11 6.647,55 152.185,12 0,07 3.864,11 0,00

Controle Ambiental 175.000,00 57.785,71 4.215,68 57.785,71 0,03 0,00 6.989,29 57.785,71 0,03 0,00 0,00

Recuperação de Áreas Degradadas 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 943.097,59 178.342,81 939.598,33 0,45 3.499,26 199.225,52 939.598,33 0,45 3.499,26 0,00

Demais Subfunções 878.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 9 42

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)

Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricultura 3.257.000,00 2.274.084,66 -23.936,22 1.003.151,43 0,48 1.270.933,23 96.033,88 1.003.151,43 0,48 1.270.933,23 0,00

Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Extensão Rural 1.897.000,00 1.268.000,00 0,00 0,00 0,00 1.268.000,00 0,00 0,00 0,00 1.268.000,00 0,00

Irrigação 42.000,00 3.143,00 -95.804,67 3.143,00 0,00 0,00 3.143,00 3.143,00 0,00 0,00 0,00

Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 903.183,98 64.525,42 901.250,75 0,43 1.933,23 85.547,85 901.250,75 0,43 1.933,23 0,00

Demais Subfunções 1.318.000,00 99.757,68 7.343,03 98.757,68 0,05 1.000,00 7.343,03 98.757,68 0,05 1.000,00 0,00

Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indústria 383.000,00 78.983,00 0,00 78.982,49 0,04 0,51 0,00 78.982,49 0,04 0,51 0,00

Promoção Industrial 383.000,00 78.983,00 0,00 78.982,49 0,04 0,51 0,00 78.982,49 0,04 0,51 0,00

Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio e Serviços 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Comercial 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte 4.882.500,00 3.677.539,95 568.621,07 2.985.920,09 1,42 691.619,86 585.342,27 2.810.398,60 1,34 867.141,35 175.521,49

Transporte Áreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Rodoviário 1.050.000,00 1.774.018,45 568.621,07 1.130.398,60 0,54 643.619,85 585.342,27 1.130.398,60 0,54 643.619,85 0,00

Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 3.832.500,00 1.903.521,50 0,00 1.855.521,49 0,88 48.000,01 0,00 1.680.000,00 0,80 223.521,50 175.521,49

Desporto e Lazer 2.494.000,00 1.797.997,79 65.277,86 1.797.824,97 0,85 172,82 154.130,72 1.794.279,23 0,86 3.718,56 3.545,74

Desporto de Rendimento 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desporto Comunitário 2.377.000,00 1.797.997,79 65.277,86 1.797.824,97 0,85 172,82 154.130,72 1.794.279,23 0,86 3.718,56 3.545,74

Lazer 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos Especiais 5.041.000,00 5.394.643,98 0,00 5.394.643,98 2,57 0,00 0,00 5.394.643,98 2,58 0,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 10 42

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)

Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Interna 5.041.000,00 5.394.643,98 0,00 5.394.643,98 2,57 0,00 0,00 5.394.643,98 2,58 0,00 0,00

Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva de Contingência 80.000,00 11.001,00 11.001,00 11.001,00

Reserva do RPPS 7.749.460,00 6.854.460,00 6.854.460,00 6.854.460,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.714.000,00 9.496.059,58 2.103.709,31 8.961.459,47 4,26 534.600,11 2.149.186,74 8.948.324,31 4,28 547.735,27 13.135,16

TOTAL (III) = (I + II) 203.250.000,00 229.883.252,19 31.021.771,47 210.309.493,91 100,00 19.573.758,28 36.704.743,98 209.194.058,85 100,00 20.689.193,34 1.115.435,06

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra

Execução da Despesa - Intra

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.714.000,00 9.496.059,58 2.103.709,31 8.961.459,47 100,00 534.600,11 2.149.186,74 8.948.324,31 100,00 547.735,27 13.135,16

Legislativa 30.000,00 50.000,00 17.416,03 47.415,91 0,53 2.584,09 17.416,03 47.415,91 0,53 2.584,09 0,00

Ação Legislativa 30.000,00 50.000,00 17.416,03 47.415,91 0,53 2.584,09 17.416,03 47.415,91 0,53 2.584,09

Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00

Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração 878.000,00 1.285.962,39 276.196,38 1.236.169,82 13,79 49.792,57 301.533,80 1.236.169,82 13,81 49.792,57 0,00

Planejamento e Orçamento 21.000,00 2.232,33 0,00 2.232,33 0,02 0,00 0,00 2.232,33 0,02 0,00

Administração Geral 543.000,00 872.620,67 209.108,18 850.485,17 9,49 22.135,50 225.028,07 850.485,17 9,50 22.135,50

Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

Controle Interno 14.000,00 16.482,15 4.363,20 16.402,17 0,18 79,98 4.443,18 16.402,17 0,18 79,98

Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00

Tecnologia da Informação 9.000,00 7.140,94 1.753,96 7.113,74 0,08 27,20 1.781,16 7.113,74 0,08 27,20

Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00

Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Receitas 75.000,00 71.245,41 16.514,21 70.494,23 0,79 751,18 16.788,17 70.494,23 0,79 751,18

Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicação Social 1.000,00 1.432,00 0,00 0,00 0,00 1.432,00 0,00 0,00 0,00 1.432,00

Demais Subfunções 215.000,00 314.808,89 44.456,83 289.442,18 3,23 25.366,71 53.493,22 289.442,18 3,23 25.366,71

Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Área 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 11 42

Função/Subfunção - Intra

Execução da Despesa - Intra

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)

Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Social 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Comunitária 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Saúde 1.865.000,00 2.398.549,08 492.243,07 2.030.426,59 22,66 368.122,49 500.833,08 2.030.426,59 22,69 368.122,49 0,00

Atenção Básica 894.000,00 1.424.937,18 395.132,36 1.337.848,25 14,93 87.088,93 399.833,43 1.337.848,25 14,95 87.088,93

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 601.000,00 684.088,55 59.905,59 449.084,45 5,01 235.004,10 62.160,26 449.084,45 5,02 235.004,10

Suporte Profilático e Terapêutico 25.000,00 26.642,51 7.994,09 23.216,92 0,26 3.425,59 8.036,16 23.216,92 0,26 3.425,59

Vigilância Sanitária 100.000,00 64.000,00 6.706,04 42.838,90 0,48 21.161,10 6.879,65 42.838,90 0,48 21.161,10

Vigilância Epidemiológica 205.000,00 109.982,10 14.860,82 89.895,16 1,00 20.086,94 15.947,45 89.895,16 1,00 20.086,94

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 88.898,74 7.644,17 87.542,91 0,98 1.355,83 7.976,13 87.542,91 0,98 1.355,83

Demais Subfunções 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00

Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação 3.308.000,00 4.877.362,62 1.193.218,29 4.782.643,14 53,37 94.719,48 1.202.878,31 4.769.507,98 53,30 107.854,64 13.135,16

Ensino Fundamental 2.253.000,00 2.894.808,45 702.776,61 2.850.225,52 31,81 44.582,93 703.627,65 2.838.423,97 31,72 56.384,48 11.801,55

Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Infantil 909.000,00 1.677.031,04 413.834,29 1.658.399,48 18,51 18.631,56 421.823,51 1.657.065,87 18,52 19.965,17 1.333,61

Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Especial 42.000,00 5.601,29 196,37 5.373,58 0,06 227,71 264,49 5.373,58 0,06 227,71

Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 299.921,84 76.411,02 268.644,56 3,00 31.277,28 77.162,66 268.644,56 3,00 31.277,28

Demais Subfunções 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cultura 20.000,00 6.603,22 -750,91 5.852,31 0,07 750,91 -663,10 5.852,31 0,07 750,91 0,00

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 6.603,22 -750,91 5.852,31 0,07 750,91 -663,10 5.852,31 0,07 750,91

Demais Subfunções 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Urbanismo 196.000,00 433.663,40 72.305,11 431.496,14 4,82 2.167,26 73.838,78 431.496,14 4,82 2.167,26 0,00

Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 433.663,40 72.305,11 431.496,14 4,82 2.167,26 73.838,78 431.496,14 4,82 2.167,26

Demais Subfunções 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação 3.000,00 9.409,21 4.025,40 9.409,21 0,10 0,00 4.025,40 9.409,21 0,11 0,00 0,00

Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 12 42

Função/Subfunção - Intra

Execução da Despesa - Intra

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)

Habitação Urbana 3.000,00 9.409,21 4.025,40 9.409,21 0,10 0,00 4.025,40 9.409,21 0,11 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento 147.000,00 141.000,00 32.039,43 124.826,60 1,39 16.173,40 32.039,43 124.826,60 1,39 16.173,40 0,00

Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Urbano 147.000,00 141.000,00 32.039,43 124.826,60 1,39 16.173,40 32.039,43 124.826,60 1,39 16.173,40

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestão Ambiental 28.000,00 44.989,49 10.993,43 44.819,68 0,50 169,81 11.163,24 44.819,68 0,50 169,81 0,00

Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00

Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00

Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00

Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 44.989,49 10.993,43 44.819,68 0,50 169,81 11.163,24 44.819,68 0,50 169,81

Demais Subfunções 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricultura 17.000,00 33.272,33 6.023,08 33.173,64 0,37 98,69 6.121,77 33.173,64 0,37 98,69 0,00

Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00

Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00

Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 33.272,33 6.023,08 33.173,64 0,37 98,69 6.121,77 33.173,64 0,37 98,69

Demais Subfunções 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00

Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00

Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00

Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00

Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00

Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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Função/Subfunção - Intra

Execução da Despesa - Intra

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)

Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Áreo 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Desporto e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00

Desporto Comunitário 0,00 0,00 0,00 0,00

Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos Especiais 220.000,00 215.247,84 0,00 215.226,43 2,40 21,41 0,00 215.226,43 2,41 21,41 0,00

Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Interna 220.000,00 215.247,84 0,00 215.226,43 2,40 21,41 0,00 215.226,43 2,41 21,41

Serviço da Dívida Externa

Transferências

Outros Encargos Especiais

Transferências para a Educação Básica

Demais Subfunções

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas ExplicativasValores

31/12/2016

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação

Evolução da Receita Corrente Líquida

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESTOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2016

<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR>

Especificação - - - - - - - - - - - - - -

RECEITAS CORRENTES (I) 18.796.031,23 15.084.333,89 16.967.944,25 18.234.382,87 29.049.181,71 18.668.677,36 17.326.034,04 16.049.109,11 14.576.726,30 15.777.772,59 19.630.636,69 23.724.074,09 223.884.904,13 206.208.000,00

Receita Tributária 2.235.463,53 2.419.332,37 3.823.559,82 4.398.214,39 12.387.094,01 3.610.240,26 3.922.805,41 2.277.578,31 2.308.850,42 2.923.251,00 2.307.328,92 2.748.958,90 45.362.677,34 42.163.000,00

IPTU 0,00 180,01 1.657,67 1.236.238,55 9.416.570,16 575.673,22 1.537.085,63 191.974,94 146.185,78 124.800,78 189.704,94 225.170,44 13.645.242,12 10.151.000,00

ISS 1.089.651,26 1.049.893,90 1.210.261,67 1.285.135,31 1.226.669,37 1.333.245,34 1.421.182,91 1.300.873,24 1.314.757,40 1.409.370,28 1.325.604,60 1.245.083,42 15.211.728,70 13.636.000,00

ITBI 157.481,10 348.437,17 345.219,47 409.263,35 401.053,45 634.469,85 444.190,50 237.022,77 308.647,13 362.918,05 305.431,16 400.832,46 4.354.966,46 6.353.000,00

IRRF 557.449,47 376.203,98 401.754,82 411.756,77 489.352,89 485.307,47 465.860,72 470.309,23 468.928,73 453.423,34 430.754,43 840.737,87 5.851.839,72 5.575.000,00

Outras Receitas Tributárias 430.881,70 644.617,31 1.864.666,19 1.055.820,41 853.448,14 581.544,38 54.485,65 77.398,13 70.331,38 572.738,55 55.833,79 37.134,71 6.298.900,34 6.448.000,00

Receita de Contribuições 646.181,88 619.164,44 833.622,04 597.074,05 713.813,60 719.609,50 704.687,44 679.400,22 658.620,42 669.286,58 709.081,60 1.554.511,86 9.105.053,63 7.399.000,00

Receita Patrimonial 775.835,74 877.744,90 858.627,10 112.534,79 2.071.321,83 174.100,92 138.364,39 1.827.350,05 538.302,55 102.351,02 107.750,99 273.643,15 7.857.927,43 4.841.000,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 745.467,57 1.038.208,61 1.082.241,04 873.063,18 1.023.079,20 1.237.574,14 1.152.885,00 1.426.046,03 1.308.009,08 1.182.354,28 1.192.083,75 1.719.661,19 13.980.673,07 10.573.000,00

Transferências Correntes 14.033.795,51 9.780.579,79 9.929.140,51 11.727.400,48 12.444.088,51 12.570.951,52 11.120.526,62 9.273.725,65 9.346.481,07 10.669.638,10 14.913.358,65 17.011.329,88 142.821.016,29 136.882.000,00

Cota-Parte do FPM 1.818.350,42 2.275.342,21 1.380.710,14 1.641.367,84 2.182.623,04 1.803.200,10 1.999.509,60 1.621.284,44 1.318.428,15 1.600.433,36 2.919.968,14 4.564.619,10 25.125.836,54 23.377.000,00

Cota-Parte do ICMS 6.983.362,87 3.237.013,54 3.870.153,38 4.176.949,08 4.043.112,33 4.766.121,63 4.365.033,36 3.405.703,23 4.006.147,75 3.526.973,68 6.484.326,53 4.648.895,49 53.513.792,87 55.378.000,00

Cota-Parte do IPVA 375.925,77 820.804,40 1.113.967,08 1.061.328,27 1.342.393,48 1.002.284,57 780.185,99 558.060,84 349.204,25 239.887,42 213.670,91 239.023,85 8.096.736,83 7.359.000,00

Cota-Parte do ITR 19.240,32 27.154,53 44.595,06 54.542,64 15.661,23 11.296,53 48.384,40 11.680,19 233.492,10 1.999.213,11 122.603,91 156.981,81 2.744.845,83 2.134.000,00

Transferências da LC nº 87/1996 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 229.428,24 301.000,00

Transferências da LC nº 61/1989 39.963,40 24.929,27 23.849,86 22.618,39 28.160,40 16.901,43 21.118,77 23.383,23 18.342,02 24.667,99 34.116,01 26.925,87 304.976,64 502.000,00

Transferências do FUNDEB 3.305.493,47 2.228.493,28 2.286.139,54 2.315.573,90 2.773.313,53 2.013.243,90 2.488.624,31 2.341.527,98 2.133.257,13 1.851.895,69 3.701.525,09 3.445.575,82 30.884.663,64 27.000.000,00

Outras Transferências Correntes 1.472.340,24 1.147.723,54 1.190.606,43 2.435.901,34 2.039.705,48 2.938.784,34 1.398.551,17 1.292.966,72 1.268.490,65 1.407.447,83 1.418.029,04 3.910.188,92 21.920.735,70 20.831.000,00

Outras Receitas Correntes 359.287,00 349.303,78 440.753,74 526.095,98 409.784,56 356.201,02 286.765,18 565.008,85 416.462,76 230.891,61 401.032,78 415.969,11 4.757.556,37 4.350.000,00

DEDUÇÕES (II) 2.270.679,70 1.664.493,86 1.665.245,09 1.790.076,53 1.927.700,48 1.975.857,77 1.755.051,86 1.585.224,27 1.647.605,95 1.925.059,57 2.401.707,27 3.020.665,91 23.629.368,26 22.462.000,00

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 423.586,11 384.349,86 375.278,90 395.160,00 403.534,32 455.455,64 451.039,08 449.282,78 449.555,72 447.934,36 448.281,19 1.292.540,74 5.975.998,70 4.622.000,00

Compensações Financ. entre Regimes Previdência 3.894,02 4.257,35 4.257,35 4.257,35 3.584,40 0,00 0,00 12.772,05 12.772,05 0,00 1.488,44 9.258,92 56.541,93 30.000,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.843.199,57 1.275.886,65 1.285.708,84 1.390.659,18 1.520.581,76 1.520.402,13 1.304.012,78 1.123.169,44 1.185.278,18 1.477.125,21 1.951.937,64 1.718.866,25 17.596.827,63 17.810.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 16.525.351,53 13.419.840,03 15.302.699,16 16.444.306,34 27.121.481,23 16.692.819,59 15.570.982,18 14.463.884,84 12.929.120,35 13.852.713,02 17.228.929,42 20.703.408,18 200.255.535,87 183.746.000,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 16 42

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas ExplicativasValores

31/12/2016

Notas Explicativas -

Fonte - Anexo 3 - Tabela 3.0 - RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 17 42

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Receitas

Execução da Receita

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015

Receitas - - - -

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 7.424.000,00 7.424.000,00 12.732.976,16 10.458.452,01

RECEITAS CORRENTES 7.424.000,00 7.424.000,00 12.732.976,16 10.458.452,01

Receita de Contribuições dos Segurados 4.622.000,00 4.622.000,00 5.975.998,70 5.036.013,80

Pessoal Civil 4.622.000,00 4.622.000,00 5.975.998,70 5.036.013,80

Ativo 4.610.000,00 4.610.000,00 5.953.960,56 5.022.873,59

Inativo 6.000,00 6.000,00 22.038,14 13.083,65

Pensionista 6.000,00 6.000,00 0,00 56,56

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 2.763.000,00 2.763.000,00 6.618.187,54 5.421.038,21

Receitas Imobiliárias 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Receitas de Valores Mobiliários 2.751.000,00 2.751.000,00 6.606.187,54 5.409.038,21

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 39.000,00 39.000,00 138.789,92 1.400,00

Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS 30.000,00 30.000,00 56.541,93 0,00

Demais Receitas Correntes 9.000,00 9.000,00 82.247,99 1.400,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.589.000,00 6.589.000,00 9.281.656,18 7.009.968,44

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 14.013.000,00 14.013.000,00 22.014.632,34 17.468.420,45

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Despesas

Execução da Despesa

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015

Despesas - - - - - - - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 6.240.540,00 7.125.540,00 6.603.747,84 5.490.072,47 6.603.747,84 5.490.072,47 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 1.330.540,00 1.320.540,00 1.079.901,87 982.624,84 1.079.901,87 982.624,84 0,00 0,00

Despesas Correntes 1.260.540,00 1.313.995,35 1.073.357,22 970.328,09 1.073.357,22 970.328,09 0,00 0,00

Despesas de Capital 70.000,00 6.544,65 6.544,65 12.296,75 6.544,65 12.296,75 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA 4.910.000,00 5.805.000,00 5.523.845,97 4.507.447,63 5.523.845,97 4.507.447,63 0,00 0,00

Pessoal Civil 4.910.000,00 5.725.000,00 5.513.068,45 4.507.447,63 5.513.068,45 4.507.447,63 0,00 0,00

Aposentadorias 2.650.000,00 3.450.000,00 3.389.331,93 2.482.891,68 3.389.331,93 2.482.891,68 0,00 0,00

Pensões 350.000,00 365.000,00 361.688,36 313.359,67 361.688,36 313.359,67 0,00 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 18 42

Despesas

Execução da Despesa

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015

Outros Benefícios Previdenciários 1.910.000,00 1.910.000,00 1.762.048,16 1.711.196,28 1.762.048,16 1.711.196,28 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 80.000,00 10.777,52 0,00 10.777,52 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 80.000,00 10.777,52 0,00 10.777,52 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 23.000,00 33.000,00 19.066,06 15.394,81 19.066,06 15.394,81

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 6.263.540,00 7.158.540,00 6.622.813,90 5.505.467,28 6.622.813,90 5.505.467,28 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 7.749.460,00 6.854.460,00 15.391.818,44 11.962.953,17 15.391.818,44 11.962.953,17

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 19 42

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do ServidorAportes de Recursos

Aportes Realizados

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00

Plano Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Plano Previdenciário

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

Outros Aportes para o RPPS

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Reserva Orçamentária do RPPSPrevisão Orçamentária

Previsão Orçamentária

Reserva Orçamentária do RPPS -

VALOR 7.749.460,00

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Bens e Direitos do RPPS

Período de Referência

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2016 2015

Bens e Direitos do RPPS - -

CAIXA 0,00 0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.225.321,55 44.455,94

INVESTIMENTOS 95.675.701,02 75.357.325,63

OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 20 42

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS

Execução da Receita Intra

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - -

RECEITAS CORRENTES (VIII) 6.589.000,00 6.589.000,00 9.281.656,18 7.009.968,44

Receita de Contribuições 6.589.000,00 6.589.000,00 9.144.410,34 6.837.891,26

Patronal 5.428.000,00 5.428.000,00 8.594.255,98 5.949.019,03

Pessoal Civil 5.266.000,00 5.266.000,00 8.594.255,98 5.949.019,03

Ativo 5.266.000,00 5.266.000,00 8.594.255,98 5.949.019,03

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00

Ativo 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial 1.066.000,00 1.066.000,00 472.173,77 784.898,11

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 95.000,00 95.000,00 77.980,59 103.974,12

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 172.077,18

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 137.245,84 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 6.589.000,00 6.589.000,00 9.281.656,18 7.009.968,44

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS

Execução da Despesa Intra

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - - - - - -

ADMINISTRAÇÃO (XI) 23.000,00 33.000,00 19.066,06 15.394,81 19.066,06 15.394,81 0,00 0,00

Despesas Correntes 23.000,00 33.000,00 19.066,06 15.394,81 19.066,06 15.394,81 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 23.000,00 33.000,00 19.066,06 15.394,81 19.066,06 15.394,81 0,00 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 21 42

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Notas ExplicativasValores

31/12/2016

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 22 42

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Receitas

Execução da Receita

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015

Receitas - - - -

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Outras Receitas de Contribuições

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Despesas

Execução da Despesa

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015

Despesas - - - - - - - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias

Pensões

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 23 42

Despesas

Execução da Despesa

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015

Outros Benefícios Previdenciários

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do ServidorAportes de Recursos

Aportes Realizados

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00

Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS

Plano Previdenciário 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

Outros Aportes para o Regime Previdenciário

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Reserva Orçamentária do RPPSPrevisão Orçamentária

Previsão Orçamentária

Reserva Orçamentária do RPPS -

VALOR

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Bens e Direitos do RPPS

Período de Referência

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2016 2015

Bens e Direitos do RPPS - -

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

INVESTIMENTOS

OUTROS BENS E DIREITOS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS

Execução da Receita Intra

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - -

RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Para Cobertura de Déficit Atuarial

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS

Execução da Despesa Intra

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - - - - - -

ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 26 42

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Notas ExplicativasValores

31/12/2016

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Dívida Fiscal Líquida

Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária

Saldo

Em 31/Dez/2015 (a) No Bimestre Anterior (b) No Bimestre (c)

Dívida Fiscal Líquida - - -

Dívida Consolidada (I) 15.563.615,60 -1.323.447,01 10.090.991,03

DEDUÇÕES (II) 15.619.331,89 11.954.853,72 7.714.612,79

Disponibilidade de Caixa Bruta 15.665.749,20 12.047.491,10 7.752.487,70

Demais Haveres Financeiros 0,00 12.078,51 0,00

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 46.417,31 104.715,89 37.874,91

Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II) -55.716,29 -13.278.300,73 2.376.378,24

Receita de Privatizações (IV) 0,00 0,00 0,00

Passivos Reconhecidos (V) 0,00 0,00 0,00

Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) -55.716,29 -13.278.300,73 2.376.378,24

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Resultado Nominal

Período de Referência

Período de Referência

No Bimestre (VIc - VIb) Até o Bimestre (VIc - VIa)

Resultado Nominal - -

VALOR 15.654.678,97 2.432.094,53

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Discriminação da Meta FiscalValor Realizado no Período

Valor Corrente

Discriminação da Meta Fiscal -

Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência 1.000.000,00

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária

Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária

Saldo

Em 31/Dez/2015 (a) No Bimestre Anterior (b) No Bimestre (c)

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária - - -

Dívida Consolidada Previdenciária (VII) 63.083.142,79 63.083.142,79 63.083.142,79

Passivo Atuarial 63.083.142,79 63.083.142,79 63.083.142,79

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (VIII) 75.401.781,57 91.957.768,28 96.901.022,57

Disponibilidade de Caixa Bruta 44.455,94 167.579,81 1.225.321,55

Investimentos 75.357.325,63 91.790.188,47 95.675.701,02

Demais Haveres Financeiros Previdenciários 0,00 0,00 0,00

(-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00

Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII) -12.318.638,78 -28.874.625,49 -33.817.879,78

Passivos Reconhecidos (X) 0,00 0,00 0,00

Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X) -12.318.638,78 -28.874.625,49 -33.817.879,78

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Notas ExplicativasValores

31/12/2016

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Receitas Primárias

Receitas Realizadas

PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015

Receitas Primárias - - -

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 190.287.000,00 207.723.805,25 184.409.840,86

Receitas Tributárias 42.163.000,00 45.362.677,34 41.099.291,03

IPTU 10.151.000,00 13.645.242,12 10.951.826,59

ISS 13.636.000,00 15.211.728,70 14.174.575,71

ITBI 6.353.000,00 4.354.966,46 5.882.816,41

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 27 42

Receitas Primárias

Receitas Realizadas

PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015

IRRF 5.575.000,00 5.851.839,72 5.593.721,90

Outras Receitas Tributárias 6.448.000,00 6.298.900,34 4.496.350,42

Receitas de Contribuições 13.988.000,00 18.249.463,97 14.480.380,06

Receitas Previdenciárias 11.211.000,00 15.120.409,04 12.045.982,24

Outras Receitas de Contribuições 2.777.000,00 3.129.054,93 2.434.397,82

Receita Patrimonial Líquida 141.000,00 12.000,00 66.528,24

Receita Patrimonial 4.841.000,00 7.857.927,43 6.966.222,51

(-) Aplicações Financeiras 4.700.000,00 7.845.927,43 6.899.694,27

Transferências Correntes 119.072.000,00 125.224.188,66 112.763.545,64

Cota-Parte do FPM 18.702.000,00 20.445.964,64 17.622.398,57

Cota-Parte do ICMS 44.302.000,00 42.811.034,50 40.694.576,09

Cota-Parte do IPVA 5.887.000,00 6.477.394,08 6.057.766,26

Convênios Corrente 1.070.000,00 444.874,56 1.955.503,28

Outras Transferências Correntes 49.111.000,00 55.044.920,88 46.433.301,44

Demais Receitas Correntes 14.923.000,00 18.875.475,28 16.000.095,89

Dívida Ativa 2.829.000,00 2.249.791,85 2.322.129,73

Diversas Receitas Correntes 12.094.000,00 16.625.683,43 13.677.966,16

RECEITAS DE CAPITAL (II) 8.263.000,00 7.442.673,98 8.106.726,56

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens (V) 3.321.000,00 5.751.454,52 4.012.326,57

Transferências de Capital 4.942.000,00 1.691.219,46 4.094.399,99

Convênios Capital 4.942.000,00 1.691.219,46 4.094.399,99

Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 4.942.000,00 1.691.219,46 4.094.399,99

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 195.229.000,00 209.415.024,71 188.504.240,85

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Despesas Primárias

Execução da Despesa

DOTAÇÃO ATUALIZADADespesas Empenhadas DESPESAS LIQUIDADAS Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015

Despesas Primárias - - - - - - -

DESPESAS CORRENTES (VIII) 185.087.755,21 177.399.486,93 161.662.662,92 176.719.919,76 160.327.869,88 679.567,17 1.334.793,04

Pessoal e Encargos Sociais 98.379.795,59 94.713.215,60 88.264.881,13 94.700.080,44 88.264.881,13 13.135,16 0,00

Juros e Encargos da Dívida (IX) 137.246,84 137.245,84 172.077,18 137.245,84 172.077,18 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 86.570.712,78 82.549.025,49 73.225.704,61 81.882.593,48 71.890.911,57 666.432,01 1.334.793,04

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 184.950.508,37 177.262.241,09 161.490.585,74 176.582.673,92 160.155.792,70 679.567,17 1.334.793,04

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 37.930.035,98 32.910.006,98 25.672.337,32 32.474.139,09 22.891.084,89 435.867,89 2.781.252,43

Investimentos 32.457.391,00 27.437.382,41 19.889.496,75 27.001.514,52 17.108.244,32 435.867,89 2.781.252,43

Inversões Financeiras 0,00 0,00 427.976,45 0,00 427.976,45 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 427.976,45 0,00 427.976,45 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 5.472.644,98 5.472.624,57 5.354.864,12 5.472.624,57 5.354.864,12 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 32.457.391,00 27.437.382,41 20.317.473,20 27.001.514,52 17.536.220,77 435.867,89 2.781.252,43

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 11.001,00

RESERVA DO RPPS (XVII) 6.854.460,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 224.273.360,37 204.699.623,50 181.808.058,94 203.584.188,44 177.692.013,47 1.115.435,06 4.116.045,47

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -29.044.360,37 4.715.401,21 6.696.181,91 5.830.836,27 10.812.227,38

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.164.767,97 0,00 7.164.767,97 0,00 0,00 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 29 42

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Discriminação da Meta FiscalValor Realizado no Período

Valor Corrente

Discriminação da Meta Fiscal -

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 4.994.460,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Notas ExplicativasValores

31/12/2016

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 30 42

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão

Poder/Órgão

Poder/Órgão

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total (a+b)InscritosPagos Cancelados Saldo (a)

InscritosLiquidados Pagos Cancelados Saldo (b)

Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015 Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 46.416,59 1.524.170,06 1.516.587,06 16.124,68 37.874,91 108.406,70 4.114.860,56 3.381.188,60 3.381.068,00 784.168,32 58.030,94 95.905,85

PODER EXECUTIVO 46.416,59 1.524.170,06 1.516.587,06 16.124,68 37.874,91 108.406,70 4.095.360,56 3.377.438,60 3.377.318,00 768.418,32 58.030,94 95.905,85

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 3.750,00 3.750,00 15.750,00 0,00 0,00

Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 3.750,00 3.750,00 15.750,00 0,00 0,00

Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 262.477,99 262.477,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 46.416,59 1.786.648,05 1.779.065,05 16.124,68 37.874,91 108.406,70 4.114.860,56 3.381.188,60 3.381.068,00 784.168,32 58.030,94 95.905,85

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra

Poder/Órgão - Intra

Poder/Órgão Intra

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total (a+b)InscritosPagos Cancelados Saldo (a)

InscritosLiquidados Pagos Cancelados Saldo (b)

Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015 Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 262.477,99 262.477,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PODER EXECUTIVO 0,00 262.477,99 262.477,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Câmara Municipal

Tribunal de Contas do Município

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 31 42

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas ExplicativasValores

31/12/2016

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ReceitasReceitas de Operações de Crédito

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)

Receitas - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00

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Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

DespesasDespesas de Capital

DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

DESPESASEMPENHADAS (e)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

SALDO NÃO EXECUTADO (f)= (d - e)

Despesas - - - - -

DESPESAS DE CAPITAL 37.930.035,98 32.910.006,98 32.474.139,09 435.867,89 5.020.029,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 37.930.035,98 32.910.006,98 32.474.139,09 435.867,89 5.020.029,00

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Período de referência: 6º bimestre

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RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de OuroResultado para Apuração da Regra de Ouro

(a - d) (b - e) (c - f)

Resultado para Apuração da Regra de Ouro - - -

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -37.930.035,98 -32.910.006,98 -5.020.029,00

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas ExplicativasValores

31/12/2016

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

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Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RECEITASPREVIDENCIÁRIAS (a)

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS (b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) =(a - b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercícioAnterior) + (c)

2015 16.146.834,96 4.344.280,89 11.802.554,07 74.394.419,14

2016 9.625.270,63 3.757.142,38 5.868.128,25 81.269.909,82

2017 12.209.193,65 3.374.180,23 8.835.013,42 90.104.923,24

2018 11.566.099,18 3.339.265,48 8.226.833,70 98.331.756,94

2019 10.987.640,86 3.586.029,00 7.401.611,86 105.733.368,80

2020 10.361.848,19 3.856.192,58 6.505.655,61 112.239.024,41

2021 9.753.888,70 4.108.759,49 5.645.129,21 117.884.153,62

2022 9.206.196,07 4.596.746,48 4.609.449,59 122.493.603,21

2023 8.630.230,50 5.191.221,95 3.439.008,55 125.932.611,76

2024 8.026.316,00 5.623.017,72 2.403.298,28 128.335.910,04

2025 7.473.021,50 5.926.478,05 1.546.543,45 129.882.453,49

2026 7.020.928,55 6.585.008,60 435.919,95 130.318.373,44

2027 6.468.417,91 7.081.532,92 -613.115,01 129.705.258,43

2028 5.957.778,49 7.404.284,38 -1.446.505,89 128.258.752,54

2029 5.503.791,93 7.647.308,95 -2.143.517,02 126.115.235,52

2030 5.093.160,25 7.919.275,01 -2.826.114,76 123.289.120,76

2031 4.718.814,45 8.411.637,46 -3.692.823,01 119.596.297,75

2032 4.271.730,80 8.695.056,07 -4.423.325,27 115.172.972,48

2033 3.894.519,91 8.947.555,06 -5.053.035,15 110.119.937,33

2034 3.538.719,47 9.185.181,71 -5.646.462,24 104.473.475,09

2035 3.181.384,07 9.266.432,73 -6.085.048,66 98.388.426,43

2036 2.869.576,01 9.250.714,20 -6.381.138,19 92.007.288,24

2037 2.597.087,08 9.224.181,10 -6.627.094,02 85.380.194,22

2038 2.342.150,74 9.211.132,14 -6.868.981,40 78.511.212,82

2039 2.086.770,15 9.127.588,86 -7.040.818,71 71.470.394,11

2040 1.845.186,79 8.900.017,41 -7.054.830,62 64.415.563,49

2041 1.652.548,61 8.644.368,17 -6.991.819,56 57.423.743,93

2042 1.487.646,73 8.454.803,36 -6.967.156,63 50.456.587,30

2043 1.314.956,87 8.267.938,55 -6.952.981,68 43.503.605,62

2044 1.130.077,81 7.909.230,34 -6.779.152,53 36.724.453,09

2045 1.015.096,79 7.632.854,38 -6.617.757,59 30.106.695,50

2046 866.043,89 7.196.227,77 -6.330.183,88 23.776.511,62

2047 767.381,33 6.716.963,02 -5.949.581,69 17.826.929,93

2048 699.138,05 6.302.474,93 -5.603.336,88 12.223.593,05

2049 624.276,28 5.925.340,20 -5.301.063,92 6.922.529,13

2050 543.937,18 5.513.201,27 -4.969.264,09 1.953.265,04

2051 481.499,42 5.095.235,39 -4.613.735,97 -2.660.470,93

2052 430.098,57 4.689.552,19 -4.259.453,62 -6.919.924,55

2053 385.139,92 4.305.844,61 -3.920.704,69 -10.840.629,24

2054 345.501,75 3.952.302,07 -3.606.800,32 -14.447.429,56

2055 305.794,29 3.615.619,92 -3.309.825,63 -17.757.255,19

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RECEITASPREVIDENCIÁRIAS (a)

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS (b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) =(a - b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercícioAnterior) + (c)

2056 270.760,86 3.299.681,91 -3.028.921,05 -20.786.176,24

2057 238.140,33 2.999.438,97 -2.761.298,64 -23.547.474,88

2058 208.365,52 2.718.086,44 -2.509.720,92 -26.057.195,80

2059 182.120,75 2.456.453,86 -2.274.333,11 -28.331.528,91

2060 158.067,55 2.209.047,72 -2.050.980,17 -30.382.509,08

2061 136.086,69 1.983.355,54 -1.847.268,85 -32.229.777,93

2062 116.063,24 1.771.773,17 -1.655.709,93 -33.885.487,86

2063 97.883,00 1.578.969,55 -1.481.086,55 -35.366.574,41

2064 81.434,18 1.401.799,03 -1.320.364,85 -36.686.939,26

2065 66.605,82 1.239.418,26 -1.172.812,44 -37.859.751,70

2066 53.289,14 1.092.481,71 -1.039.192,57 -38.898.944,27

2067 41.378,63 957.584,40 -916.205,77 -39.815.150,04

2068 30.771,58 835.024,38 -804.252,80 -40.619.402,84

2069 21.368,55 725.214,44 -703.845,89 -41.323.248,73

2070 13.073,05 625.559,26 -612.486,21 -41.935.734,94

2071 5.791,77 536.128,99 -530.337,22 -42.466.072,16

2072 -565,04 456.044,31 -456.609,35 -42.922.681,51

2073 -6.083,26 385.493,33 -391.576,59 -43.314.258,10

2074 -10.844,67 324.088,16 -334.932,83 -43.649.190,93

2075 -14.926,83 270.334,23 -285.261,06 -43.934.451,99

2076 -18.402,66 223.270,21 -241.672,87 -44.176.124,86

2077 -21.340,31 183.058,94 -204.399,25 -44.380.524,11

2078 -23.803,39 147.633,52 -171.436,91 -44.551.961,02

2079 -25.850,84 118.201,99 -144.052,83 -44.696.013,85

2080 -27.536,95 93.515,12 -121.052,07 -44.817.065,92

2081 -28.911,47 73.143,75 -102.055,22 -44.919.121,14

2082 -30.019,56 56.165,49 -86.185,05 -45.005.306,19

2083 -30.902,15 42.969,30 -73.871,45 -45.079.177,64

2084 -31.596,26 31.681,04 -63.277,30 -45.142.454,94

2085 -32.134,98 23.505,34 -55.640,32 -45.198.095,26

2086 -32.547,34 17.661,19 -50.208,53 -45.248.303,79

2087 -32.858,36 13.243,53 -46.101,89 -45.294.405,68

2088 -33.089,39 9.663,07 -42.752,46 -45.337.158,14

2089 -33.258,21 7.076,24 -40.334,45 -45.377.492,59

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas ExplicativasValores

31/12/2016

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

ReceitasExecução da Receita

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)

Receitas - - -

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 3.321.000,00 5.751.454,52 -2.430.454,52

Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis 95.000,00 3.157.093,85 -3.062.093,85

Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis 3.226.000,00 2.594.360,67 631.639,33

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Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

DespesasExecução da Despesa

DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

DESPESASEMPENHADAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS(e)

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (f)

SALDO A PAGAR (g) =(d-e)

Despesas - - - - - - -

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DEATIVOS (II)

5.735.904,63 5.590.018,68 5.339.940,86 5.339.940,86 250.077,82 737.370,23 395.963,77

DESPESAS DE CAPITAL 5.735.904,63 5.590.018,68 5.339.940,86 5.339.940,86 250.077,82 737.370,23 395.963,77

Investimentos 3.170.904,63 3.025.018,68 2.774.940,86 2.774.940,86 250.077,82 737.370,23 395.963,77

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 2.565.000,00 2.565.000,00 2.565.000,00 2.565.000,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DEPREVIDÊNCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência dos ServidoresPúblicos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Exercício: 2016

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RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a AplicarSaldo Financeiro a Aplicar

2015 (h) 2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf)) SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)

Saldo Financeiro a Aplicar - - -

VALOR (III) 931.170,21 -325.856,57 605.313,64

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas ExplicativasValores

31/12/2016

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 39 42

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Especificação de PPP

Especificação de PPP

Saldo Exercício / 2015 (a)REGISTROS EFETUADOS EM 2016

SALDO TOTAL (c) = (a + b)No Bimestre Até o Bimestre (b)

Especificação de PPP - - - -

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativos Contabilizados na SPE 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrapartida para Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE PASSIVOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrapartida para Ativos da SPE 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Contraprestações Futuras 0,00 0,00 0,00 0,00

Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00

ATIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Ativos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado (IV)

Despesas de PPP do Ente FederadoDespesas de PPP

EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentesDespesas de PPP

EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPPDespesas de PPP

EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

Total das Despesas de PPP - - - - - - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) 178.927.172,66 200.255.535,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 40 42

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas ExplicativasValores

31/12/2016

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço OrçamentárioPeríodo

Até o Bimestre

Balanço Orçamentário -

RECEITAS

Previsão Inicial 203.250.000,00

Previsão Atualizada 203.250.000,00

Receitas Realizadas 223.012.406,66

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 7.164.767,97

DESPESAS

Dotação Inicial 203.250.000,00

Créditos Adicionais 26.633.252,19

Dotação Atualizada 229.883.252,19

Despesas Empenhadas 210.309.493,91

Despesas Liquidadas 209.194.058,85

Despesas Pagas 207.493.506,38

Superávit Orçamentário 13.818.347,81

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função/SubfunçãoPeríodo

Até o Bimestre

Despesas por Função/Subfunção -

Despesas Empenhadas 210.309.493,91

Despesas Liquidadas 209.194.058,85

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receita Corrente Líquida - RCLValores

31/12/2016

Receita Corrente Líquida - RCL -

Receita Corrente Líquida 200.255.535,87

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receitas e Despesas dos Regimes de PrevidênciaPeríodo

Até o Bimestre

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência -

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00

Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 22.014.632,34

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 6.622.813,90

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 15.391.818,44

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Resultados Nominal e PrimárioVerificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais daLDO (a)

Resultado Apurado até oBimestre (b)

% em Relação à Meta(b/a)

Resultados Nominal e Primário - - -

Resultado Nominal 1.000.000,00 2.432.094,53 243,21

Resultado Primário 4.994.460,00 5.830.836,27 116,75

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público - - - -

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.833.064,64 16.124,68 1.779.065,05 37.874,91

Poder Executivo 1.833.064,64 16.124,68 1.779.065,05 37.874,91

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 41 42

Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 4.223.267,26 784.168,32 3.381.068,00 58.030,94

Poder Executivo 4.203.767,26 768.418,32 3.377.318,00 58.030,94

Poder Legislativo 19.500,00 15.750,00 3.750,00 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 6.056.331,90 800.293,00 5.160.133,05 95.905,85

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas com Ações Típicas de MDE

Apuração das Despesas com Ensino

Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Ações Típicas de MDE - - -

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção eDesenvolvimento do Ensino

39.877.003,14 25,00 30,40

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e Médio

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EducaçãoInfantil e Ensino Fundamental

30.835.989,02 60,00 99,84

Complementação da União ao FUNDEB

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalApuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital - -

Receitas de Operações de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida 32.474.139,09 5.020.029,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Projeção Atuarial dos Regimes de PrevidênciaExercício de Apuração

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência - - - -

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias (IV) 9.625.270,63 7.020.928,55 2.869.576,01 481.499,42

Despesas Previdenciárias (V) 3.757.142,38 6.585.008,60 9.250.714,20 5.095.235,39

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 5.868.128,25 435.919,95 -6.381.138,19 -4.613.735,97

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosApuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - -

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 5.751.454,52 -2.430.454,52

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 5.339.940,86 605.313,64

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Apuração das Despesas com Saúde

Valor Apurado Até o BimestreLimite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - - -

Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos deImpostos

44.744.259,12 15,00 34,11

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPPValor Realizado no Período

Valor Apurado no Exercício Corrente

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP -

Total das Despesas/RCL (%) 0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 42 42

Notas ExplicativasValores

31/12/2016

Notas Explicativas -

Notas Explicativas