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SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL e SISTEMA EMISSOR DE DOCUMENTOS FISCAIS - eDoc SEF II Versão 4 SEF II Conteúdo Introdução ao SEF II; Observações Importantes; Ferramentas do SEF II; Migração SEF 2003 para SEF 2012; Cadastramento de Contribuintes e Participantes; Casos Práticos de Escrituração. 2/140

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SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL e SISTEMA EMISSOR DE

DOCUMENTOS FISCAIS - eDoc

SEF II

Versão 4

SEF IIConteúdo

Introdução ao SEF II; Observações Importantes; Ferramentas do SEF II; Migração SEF 2003 para SEF 2012; Cadastramento de Contribuintes e Participantes; Casos Práticos de Escrituração.

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SEF IIO Projeto

Decreto 34.562/10 e Portaria SF 190/11: Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal –

SEF; e Sistema Emissor de Documentos Fiscais -

eDoc

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SEF IIContribuintes Obrigados

Contribuintes do regime normal; Parte dos contribuintes do Simples Nacional

(definição do porte/atividade dos obrigados e das dispensas em Portaria); e Contribuintes do ISS de Fernando de Noronha.

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SEF 2003 x SEF II

SEF 2003• Contribuintes do regime normal;• Registro de itens de mercadorias na própria escrituração.

SEF II• Contribuintes do regime normal;• Registro de itens de mercadorias pelo eDoc;• Contribuintes do ISS de Noronha;• Simples Nacional;• Acréscimo de dados contábeis, livros, mapas e guias.

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SEF IIObservações Importantes

Prorrogação da Entrega do SEF e e-Doc: Setembro de 2012 a março de 2013 -

15/04/2013; Informações definidas em função do perfil do

contribuinte: ICMS integral (inicialmente todos

contribuintes obrigados ao SEF); ICMS intermediário; ICMS Simples Nacional; ou ISS de Fernando de Noronha;

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SEF IIObservações Importantes

Substituição de SEF - solicitação ou autorização da SEFAZ; Multa pela não transmissão por arquivo:

SEF 2012; Registro de Inventário; Livro de Movimentação de Combustíveis; Registro de Veículos; Registro de Impressão de Documentos Fiscais; eDoc 2012;

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SEF IIObservações Importantes

SEF II mais completo e crítico que o SEF 2003; Lançamentos intempestivos:

Período corrente; Não existe a opção “Documento

Extemporâneo”;

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SEF IIObservações Importantes

Valor Contábil: Até 12/2012 – não inclui ICMS-ST e valor do

serviço sujeito ao ISS; A partir de 01/2013 - inclui ICMS-ST e valor

do serviço sujeito ao ISS; Contribuintes do IPI:

eDoc – transmitir normalmente; SEF 2012 – versão atual com problema;

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SEF IIObservações Importantes

Contribuintes Prodepe: eDoc – transmitir normalmente; SEF 2012:

Usufruindo – versão atual com problema;Não usufruindo – marcador “Operações

com incentivo fiscal” - “GIAF sem dados informados”;

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Para alterar um movimento assinado em versão anterior do SEF 2012 e não transmitido, este deverá ser desbloqueado na nova versão.

SEF IIObservações Importantes

SEF IIEscrituração Fiscal

FORMAS DE ESCRITURAÇÃO: Digitação de dados; Importação de dados; e Validação de dados (ainda não habilitada).

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SEF IIeDoc

Sistema Emissor de Documentos Fiscais – eDoc; Principais funções:

Emitir documentos fiscais (ainda não habilitado);

Capturar dados de documentos fiscais emitidos em outros sistemas (eletrônicos ou manuais) –eDoc Extrato;

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SEF IIeDoc Extrato

Contribuintes obrigados (set/12 a jun/13): Entregavam o SEF 2003 com itens; Substitutos Tributários (solicitar habilitação do

perfil usuário de eDoc); Beneficiários do PRODEPE; e Emitentes de documentos fiscais por

processamento de dados, exceto NFe e ECF;

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SEF IIeDoc Extrato

IMPORTANTE!• Prestadores de serviço de transporte e comunicação estão desobrigados de entregar o eDoc de set/12 a jun/13.

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SEF IIeDoc Extrato

Documentos informados: Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal Eletrônica (as de emissão própria

são facultativas); Nota Fiscal de Produtor Rural (outra UF); Cupom Fiscal (não migra, nem digita); e Nota Fiscal de Venda a Consumidor (não

migra).16/140

SEF IIeDoc

17/140

SEF IIAjuda

Manuais, Informativo e Legislação na Página SEFAZ: http://www.sefaz.pe.gov.br/.

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SEF IIInformativos

19/140

SEF IIInformativos

20/140

SEF IIInformativos

21/140

SEF IIInformativos

22/140

SEF IIManuais

23/140

SEF IIManuais

24/140

SEF IIManuais

25/140

SEF IIFerramentas

IMPORTAR ARQUIVO: Localizada no menu “Iniciar”; Habilitada quando não há escrituração aberta; Necessidade de complementação/alteração das

informações após importação; As informações do período importado se

sobrepõem às já existentes.

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SEF IIFerramentas

IMPORTAÇÃO ADICIONAL: Localizada no menu “Iniciar”; Habilitada quando há uma escrituração aberta; Permite adicionar arquivos txt e documentos

assinados (NF-e, CT-e e eDoc); Mescla registros novos com os existentes; Na adição de um registro duplicado, o último

prevalecerá.27/140

SEF IIFerramentas

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EXPORTAR: Localizada no menu “Complementos”; Habilitada quando há uma escrituração aberta; Equivale a “salvar como”; Transporta dados do SEF (txt) para outro

diretório ou mídia; Possibilidade de complementar a escrituração

centralizada em outra máquina ou sistema.

SEF IIFerramentas

MIGRAÇÃO: Localizada no menu “Utilitários”; Função provisória; Converte informações do SEF 2003 em arquivo

txt no leiaute do SEF 2012 e do eDoc; Relatório de migração (inconsistências); Não gera algumas linhas de totalização:

• “Importar” para o SEF II; e depois• “Exportar” para visualizar linhas não geradas;

SEF IIFerramentas

MIGRAÇÃO: SEF 2003 SEF 2012 – não serão migrados

documentos de saídas referentes a comunicação, telecomunicação, energia e resumo de movimento diário; SEF 2003 eDoc – não serão migrados o

Cupom Fiscal nem a Nota Fiscal de Venda a Consumidor.

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SEF IIMigração – Passo a Passo

Fechar o SEF 2003 e no menu “Utilitários”clicar em “Migração”;

31/140

SEF II Migração – Passo a Passo

Localizar a pasta de backup do SEF 2003, clicar em “Carregar Dados” e selecionar contribuinte e documento;

32/140

SEF IIMigração – Passo a Passo

Salvar Relatório de Migração e resolver as inconsistências;

33/140

No menu “Iniciar” clicar em “Importar arquivo”;

SEF IIMigração – Passo a Passo

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No campo “Arquivo a ser importado” clicar em abrir arquivo;

SEF IIMigração – Passo a Passo

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O sistema carrega na tela as informações de identificação do contribuinte e do arquivo, selecionar a finalidade do arquivo e clicar em “Importar”;

SEF IIMigração – Passo a Passo

O sistema verifica se já existe em sua base os dados cadastrais do contribuinte e oferece a opção de atualizar esses dados (os dados existentes serão substituídos pelos do arquivo importado);

SEF IIMigração – Passo a Passo

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SEF IIMigração – Passo a Passo

O sistema verifica se já existe em sua base o mesmo período a ser importado e oferece a opção de substituir esses dados;

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Para preservar o arquivo existente deve-se fazer uma cópia de segurança antes da importação; Após a importação, exportar o arquivo a fim de

verificar as pendências e complementar as informações previstas para o SEF 2012.

SEF IIMigração – Passo a Passo

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No menu “Iniciar” clicar em “Contribuintes Cadastrados” e “Novo Contribuinte”;

SEF 2012Cadastrar Contribuinte

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Preencher a aba “Dados Cadastrais”;

SEF 2012Cadastrar Contribuinte

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Clicar na aba “Responsáveis” e preencher;

SEF 2012Cadastrar Contribuinte

42/140

Clicar na aba “Contabilistas” e preencher;

SEF 2012Cadastrar Contribuinte

43/140

Clicar na aba “CFOPs Preponderantes” e preencher;

SEF 2012Cadastrar Contribuinte

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Preencher a aba “Perfis e Marcadores” e “Confirmar”;

SEF 2012Cadastrar Contribuinte

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SEF 2012Cadastrar Participante

Com o movimento aberto clicar em “Editar” e “Tabelas do contribuinte”;

Movimento Aberto

46/140

Clicar em “Cadastro do Participante”;

SEF 2012Cadastrar Participante

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Clicar em “Novo”;

SEF 2012Cadastrar Participante

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Inserir os dados do participante e “Confirmar”;

SEF 2012Cadastrar Participante

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Após iniciar novo período, no menu “Editar”clicar em “Atualizar Tabelas”;

SEF 2012Atualizar Tabelas

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Selecionar a(s) tabela(s) e clicar em “Atualizar Tabelas”.

SEF 2012Atualizar Tabelas

51/140

No menu “Iniciar” clicar em “Nova Escrituração”;

SEF 2012Nova Escrituração

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SEF 2012Nova Escrituração

Na aba “Nome Empresarial” selecionar o contribuinte;

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SEF 2012Nova Escrituração

Digitar o período e clicar em “Carregar Perfil”;

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SEF 2012Nova Escrituração

Preencher o campo “Escrituração” e “Confirmar”;

55/140

Clicar em “Abrir”;

SEF 2012Nova Escrituração

56/140

Escolher a opção desejada.

SEF 2012Nova Escrituração

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SEF 2012

Problemas já detectados e que estão sendo corrigidos:

1- Chave duplicada de participantes

2 – Erro na linha E310 - os campos devem ficar em branco......

3 – Erro na linha E310 – interação 1 do registro....

4 – E025 – IND_IMUN – este campo deve ficar vazio..

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CASOS PRÁTICOSDE

ESCRITURAÇÃO

SEF 2012

59/140

Comerciante PE

Comerciante PE

Aquisição interna de mercadoria para comercialização; Produto sujeito à tributação normal; Lançamento no RE.

CASO 01

Comerciante PE

Comerciante PE

60/140

Em “Editar” clicar em “Entradas e Aquisições” e “NF (emissão por terceiros)”;

CASO 01Aquisição para Comercialização

61/140

Clicar em “Novo” preencher os dados da NF e na aba “Valores Parciais” clicar em “Novo”;

CASO 01Aquisição para Comercialização

62/140

Preencher a aba “Valores Parciais” por CFOP e alíquota e “Confirmar”;

CASO 01 Aquisição para Comercialização

CFOP

Alíquota63/140

Preencher a aba “Valores Parciais” por CFOP e alíquota e “Confirmar”;

CASO 01 Aquisição para Comercialização

CFOP

Alíquota64/140

CASO 01 Aquisição para Comercialização

65/140

Aquisição interna de mercadoria a produtor rural não inscrito no CACEPE; Substituição tributária para trás; Emissão de NF de entrada; Lançamento no RE; Recolhimento no 009-4.

CASO 02

Produtor Rural - PEProdutor

Rural - PEComerciante

- PEComerciante

- PESubstituído

Substituto

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CASO 02Aquisição a Não Inscrito

Em “Editar” clicar em “Entradas e Aquisições” e “NF-e (emissão própria)”;

67/140

Clicar em “Novo” preencher os dados da NF e na aba “Valores Parciais” clicar em “Novo”;

CASO 02Aquisição a Não Inscrito

CASO 02 Aquisição a Não Inscrito

Preencher o campo “Valores Parciais” por CFOP e “Confirmar”;

CFOP

69/140

CASO 02 Aquisição a Não Inscrito

O Sistema traz o valor do ICMS-ST informado em “Valores Parciais”

70/140

Em “Editar” clicar em “Ajuste da apuração do ICMS” e “Obrigações do ICMS”;

CASO 02 Aquisição a Não Inscrito

71/140

Clicar em “Alterar” e em “ICMS-ST p/entradas”clicar em “Novo”;

CASO 02 Aquisição a Não Inscrito

Preencher o campo “ICMS-ST p/entradas” e “Confirmar”;

CASO 02 Aquisição a Não Inscrito

73/140

“Ajuste da apuração do ICMS” - “Obrigações do ICMS (tela de consulta);

CASO 02 Aquisição a Não Inscrito

74/140

Em “Editar” clicar em “Apuração do ICMS” e “Obrigações do ICMS”;

CASO 02 Aquisição a Não Inscrito

75/140

“Apuração do ICMS” - “Obrigações do ICMS”(tela de consulta).

CASO 02 Aquisição a Não Inscrito

Aquisição interestadual de mercadoria para comercialização; Produto sujeito à Substituição Tributária; ICMS retido pelo remetente (substituto); Lançamento no RE;

CASO 03

IndústriaSP

IndústriaSP

ComércioPE

ComércioPE

Substituto

Substituído77/140

Em “Editar” clicar em “Entradas e Aquisições” e “NF-e (emissão por terceiros)”;

CASO 03Aquisição com ST Retido

78/140

Clicar em “Novo” preencher os dados da NF e na aba “Valores Parciais” clicar em “Novo”;

CASO 03Aquisição com ST Retido

Preencher o campo “Valores Parciais” por CFOP e “Confirmar”;

CASO 03Aquisição com ST Retido

80/140

CASO 03Aquisição com ST Retido

O Sistema traz o valor do ICMS-ST informado em “Valores Parciais”.

81/140

Aquisição interestadual de mercadoria para comercialização; Produto sujeito à Substituição Tributária; ICMS não retido pelo remetente; Lançamento no RE; Recolhimento no código 058-2.

CASO 04

IndústriaRS

IndústriaRS

ComércioPE

ComércioPE

82/140

Em “Editar” clicar em “Entradas e Aquisições” e “NF-e (emissão por terceiros)”;

CASO 04Aquisição com ST não Retido

83/140

Clicar em “Novo” preencher os dados da NF e na aba “Valores Parciais” clicar em “Novo”;

CASO 04Aquisição com ST não Retido

Preencher o campo “Valores Parciais” por CFOP e “Confirmar”;

CASO 04Aquisição com ST não Retido

Nãopreencher

85/140

CASO 04Aquisição com ST não Retido

Os campos ICMS e ICMS-ST ficam sem valores

86/140

Em “Editar” clicar em “Ajustes da Apuração do ICMS” e “Obrigações do ICMS”;

CASO 04Aquisição com ST não Retido

87/140

Clicar em “Alterar” e na aba “Outras Obrigações”clicar em “Novo”;

CASO 04Aquisição com ST não Retido

88/140

Preencher os dados e clicar em “Editar observação”;

CASO 04Aquisição com ST não Retido

89/140

Clicar em “Novo”, preencher com as informações necessárias e “Confirmar”.

CASO 04Aquisição com ST não Retido

90/140

Venda de mercadoria utilizando ECF; Lançamento no RS; Utilização da Redução Z; Recolhimento no código 005-1.

CASO 05

ComércioPE

ComércioPE

ConsumidorPE

ConsumidorPE

Venda

91/140

Em “Editar”, clicar em “Saídas e Prestações” e “ECF - Redução Z”;

CASO 05Venda com ECF

92/140

Clicar em “Novo” e preencher os dados e na aba “Valores Parciais” clicar em “Novo” ;

CASO 05 Venda com ECF

93/140

Preencher os dados e clicar em “Confirmar”;

CASO 05 Venda com ECF

94/140

CASO 05 Venda com ECF

95/140

CASO 05 Venda com ECF

Para visualizar o movimento do período clicar em “Consultar”;

96/140

Visualização do movimento do período.

CASO 05 Venda com ECF

97/140

Venda de mercadoria com Substituição Tributária; Operação interna; Lançamento no RS; Recolhimento do ICMS-ST no código 011-6.

CASO 06

SubstitutoSubstituto SubstituídoSubstituído

98/140

CASO 06 Venda com ST

Em “Editar” clicar em “Saídas e prestações” e em “NFe”;

99/140

Clicar em “Novo” e preencher os dados e na aba “Valores Parciais” clicar em “Novo”;

CASO 06 Venda com ST

Preencher o campo “Valores Parciais” e “Confirmar”;

CASO 06 Venda com ST

101/140

Visualização do lançamento;

CASO 06 Venda com ST

102/140

Em “Editar” clicar em “Apuração do ICMS” e “Obrigações do ICMS”;

CASO 06 Venda com ST

103/140

“Apuração do ICMS” - “Obrigações do ICMS”(tela de consulta).

CASO 06 Venda com ST

104/140

Aquisição interestadual de mercadoria para comercialização; Operação sujeita à Antecipação Tributária sem

liberação do ICMS (direito a crédito); Contribuinte descredenciado; Lançamento no RE; Recolhimento no código 058-2.

CASO 07

RemetenteOutra UF

RemetenteOutra UF

DestinatárioPE

DestinatárioPE

105/140

Em “Editar” clicar em “Entradas e Aquisições” e “NF-e (emissão por terceiros)”;

CASO 07AT s/Liberação (descredenciado)

106/140

Clicar em “Novo”, preencher os dados da NF e na aba “Valores Parciais” clicar em “Novo”;

Direito a crédito

CASO 07AT s/Liberação (descredenciado)

Preencher “Valores Parciais” por CFOP e alíquota e “Confirmar”;

CASO 07AT s/Liberação (descredenciado)

108/140

Visualização do lançamento;

CASO 07AT s/Liberação (descredenciado)

Em “Editar” clicar em “Ajustes da apuração do ICMS” e “Obrigações do ICMS”;

CASO 07AT s/Liberação (descredenciado)

110/140

Clicar em “Alterar” e na aba “ICMS-AT p/entradas” clicar em “Novo”;

CASO 07AT s/Liberação (descredenciado)

Preencher os campos e “Confirmar”;

CASO 07AT s/Liberação (descredenciado)

112/140

Visualização do registro da obrigação;

CASO 07AT s/Liberação (descredenciado)

113/140

Em “Editar” clicar em “Apuração do ICMS” e “Obrigações do ICMS”;

CASO 07AT s/Liberação (descredenciado)

114/140

“Apuração do ICMS” - “Obrigações do ICMS” –“Créditos” (tela de consulta);

CASO 07AT s/Liberação (descredenciado)

“Apuração do ICMS” - “Obrigações do ICMS” –“Obrigações” (tela de consulta).

CASO 07AT s/Liberação (descredenciado)

Aquisição interestadual de mercadoria para comercialização; Operação sujeita à Antecipação Tributária sem

liberação do ICMS (direito a crédito); Contribuinte credenciado; Lançamento no RE; Recolhimento no código 058-2.

CASO 08

RemetenteOutra UF

RemetenteOutra UF

DestinatárioPE

DestinatárioPE

117/140

Em “Editar” clicar em “Entradas e Aquisições” e “NF-e (emissão por terceiros)”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

118/140

Clicar em “Novo”, preencher os dados da NF e na aba “Valores Parciais” clicar em “Novo”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

Direito a crédito

Preencher “Valores Parciais” por CFOP e alíquota e “Confirmar”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

120/140

Visualização do lançamento;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

Em “Editar” clicar em “Ajustes da apuração do ICMS” e “Obrigações do ICMS”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

122/140

Clicar em “Alterar” e na aba “ICMS-AT p/entradas” clicar em “Novo”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

Preencher os campos e “Confirmar”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

Visualização do registro da obrigação;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

125/140

Em “Editar” clicar em “Ajustes da apuração do ICMS” e “Débitos do ICMS normal”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

126/140

Clicar em “Alterar” e no campo “Estornos de Crédito” clicar em “Novo”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

127/140

Preencher os campos e “Confirmar”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

No campo “Observação” clicar em “Editar Observação”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

Inserir as informações necessárias e “Confirmar”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

130/140

Visualização do estorno de crédito em “Ajustes da apuração do ICMS – Débitos do ICMS normal”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

131/140

Visualização do estorno de crédito em “Apuração do ICMS – Obrigações do ICMS - Créditos”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

Visualização do estorno de crédito em “Apuração do ICMS – Obrigações do ICMS - Débitos”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

133/140

Visualização do estorno de crédito em “Apuração do ICMS – Obrigações do ICMS - Obrigações”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

Lançar crédito: em “Editar”, clicar em “Ajustes da apuração do ICMS” e “Créditos do ICMS normal”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

135/140

Clicar em “Alterar” e na aba “Outros Créditos”clicar em “Novo”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

136/140

Preencher os campos e “Confirmar”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

137/140

Em “Observação”, clicar em “Editar Observação”;

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

Inserir as informações necessárias e “Confirmar”.

CASO 08AT s/Liberação (credenciado)

139/140

FIM

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SEF II