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SISTEMA DE DIÁRIAS E PASSAGENS – SDP
ROTEIRO DE ACESSO AO SISTEMA
Acessando o SDP1) Acessar o site da UEP Nordeste: www.uep.cnps.embrapa.br;2) Clicar no menu, em área restrita;
Após clicar, será visualizada a tela abaixo. Caso o usuário esteja em um computador fora da UEP, não terá o acesso permitido.
Instruções de preenchimento:Usuário: m(de matrícula) + nº da matrícula do funcionário;Senha: Utilizar a mesma senha do SAAD;
m123123........
CLICAR EM LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA.
O funcionário que não possuir a senha de acesso deverá proceder da seguinte forma:1) Acessar a página da Embrapa: www.embrapa.br
2) Clicar em Área Restrita, conforme abaixo:
Após clicar, será visualizada a seguinte tela:
CLICAR EM INTRANET EMBRAPA
Após clicar em Intranet Embrapa, uma nova tela surgirá:
CLICAR EM: “Aplicação de solicitação de uma nova senha”
Após clicar, preencher dados de matrícula, CPF e Data de Nascimento na tela seguinte.
123123123.123.123-12
01/01/1970
CLICAR EM CONFIRMAR.A senha será encaminhada para o e-mail do funcionário.
Após a digitação do usuário/senha e feito o login, surgirá a tela seguinte:
CLICAR EM DIÁRIAS E PASSAGENS e passar para a próxima tela.
A tela seguinte será:
Novamente preencher com: m+ nº da matrícula,com a mesma senhado SAAD e clicar em OK.
m123123
..........
O SISTEMA FARÁ O RECONHECIMENTO DO USUÁRIO E RESPECTIVA SENHA, E A PARTIR
DAÍ, O USUÁRIO ESTARÁ CONECTADO AO SISTEMA E
PODERÁ CADASTRAR A SOLICITAÇÃO DE VIAGEM (SV) E A
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM (PCV).
SISTEMA DE DIÁRIAS E PASSAGENS – SDP
ROTEIRO PARA CADASTRAMENTO DE UMA VIAGEM
Após o login do SDP, a tela inicial será:
Clicar o mouse em cima de Solicitação de Viagem.
CADASTRANDO UMA VIAGEM
NACIONAL COM ÔNUS
Solicitação de Viagem Cadastrar Nova Viagem CLICAR EM CIMA
Próxima tela:
Escolher opções: Viagem:Nacional / Favorecido: Empregado
Campo: ÔNUS
Escolher a opção: Ônus da Embrapa LEMBRETE: Viagem com ônus é a viagem custeada com recursos da Embrapa, ou seja, com recursos financeiros que estão no SIAFI.
Viagem sem ônus é aquela em que os recursos financeiros estão em fundação, ou quando algum outro órgão custeia as despesas, ou em último caso, o próprio funcionário custeia a viagem (fato pouco comum e que não deve acontecer).
Após escolher a opção Ônus da Embrapa, preencher Unidade Gestora e Matrícula.
Unidade Gestora: sempre será o CNPS.Matrícula: Digitar a matrícula e clicar em Confirmar ou clicar na lupa para pesquisar o número de matrícula e o nome do funcionário.OBS: No caso de usuário comum que tem o perfil pessoal, visualizará apenas ele próprio. No caso de usuário que tem o perfil coletivo, visualizará todos os funcionários do CNPS (esse usuário possui permissão para cadastrar a viagem de qualquer funcionário ou de uma pessoa convidada).
Após a confirmação, surgirá a tela já com os dados do favorecido:
Meio de Transporte: Clicar na seta do lado direito e preencher de acordo com a situação (aéreo, rodoviário, fluvial, veículo da empresa ou veículo próprio).
Informar: Período , roteiro e descrição (objetivo) da viagem.
A continuação da tela anterior, apresenta-se assim:
OBSERVAÇÃO: Repetir o que está escrito no campo DESCRIÇÃO (o motivo para a repetição das informações do campo Descrição é que quando a AV é gerada esse campo irá desaparecer) .
OBJETIVOS DA VIAGEM: clicar na seta do lado direito e escolher a situação na qual a viagem se enquadra. Caso a viagem tenha mais de um objetivo, isso poderá ser informado. Para abrir mais linhas é só clicar no sinal + que fica ao lado de Objetivos da Viagem.
PLANO DE AÇÃO (PA): pesquisar na lupa e escolher o plano de ação do projeto. (Apenas irão constar os planos de ação que estão cadastrados na Embrapa Solos) ;
CENTRO DE CUSTO: Clicar na seta e escolher o Centro de Custo ao qual a despesa será alocada. - Coordenação: CO UEP RECIFE
- Projetos de pesquisa: PESQ. UEP - Administração: NADM UEP.
FONTE DE RECURSO: Clicar no ícone. Abrirá as fontes cadastradas. Escolher a fonte na qual a despesa será realizada e clicar na opção escolhida. Em caso de dúvida, consultar o Setor Financeiro. Exemplo: Fonte 0100.... = Tesouro, Fonte 0281....= Convênios, etc.
DIÁRIAS - Em localidade , clicar na lupa. Abrirá a tela para escolher a cidade de destino. Escrever o nome da cidade (no exemplo, Maceió) e clicar em PESQUISAR .
Aparecerá os nomes de todas as cidades com o mesmo nome. Marcar a cidade de destino e clicar em SELECIONAR.
Período: informar o período de início e fim da viagem.Quantidade de Diárias e Total: Para calcular, clicar no lápis. O preenchimento dos campos será automático pelo sistema.
LÁPIS
Valor base: O sistema informa automaticamente o valor da diária de capital ou de interior, de acordo com a Cidade informada (R$ 80,00 Capital/ R$ 62,00 Interior. Data referência Abril/2010). Fator: O fator poderá ser 1, 2 ou 3. O sistema automaticamente apresenta o fator 3 (nesse fator está embutido o valor das diárias, hospedagem, às vezes táxi, e outras despesas).
Dependendo da situação, como por exemplo, nos casos de hospedagem sem ônus para Embrapa, deverá ser utilizado um fator menor. Nesse caso, após clicar no lápis para calcular a quantidade e o valor total de diárias, basta apenas alterar o fator para 1 ou 2.
Outros Adiantamentos: Campo para informar o valor das despesas não contempladas no item anterior.Natureza: clicar na seta e escolher uma das opções fornecidas: Despesas comprovadas, Passagens, Taxa de inscrição em eventos, etc.)
Valor: digitar o valor do adiantamento.JUSTIFICATIVA: Descrever o motivo da despesa. Exemplo: Taxa de Inscrição no Congresso XXXXXX, táxi não urbano, etc.
PASSAGENS AÉREAS: Se a viagem não for via aérea, não será preciso preencher esse campo.Basta clicar em ENCAMINHAR e o preenchimento da SV estará concluído. Caso contrário, prosseguir em:ORIGEM: Clicar na Lupa e pesquisar a cidade de origem da viagem . Quando aparecer a próxima tela, é possível tanto digitar o local no campo NOME, quanto clicar na seta no campo MUNICÍPIO e procurá-lo. Feito isso, clicar em PESQUISAR. Depois, marcar o AEROPORTO DA cidade e clicar em SELECIONAR.
DESTINO: Procedimento idêntico ao adotado para a busca da ORIGEM.
RECIFE
OU
Data de Embarque: digitar a data de embarque.COMPANHIA: na seta, procurar a companhia do vôo.Vôo: informar o número do vôo.Observação: Destinado para alguma informação relevante que não esteja dentro dos procedimentos rotineiros.Valor estimado: informar o valor estimado da passagem.Após o preenchimento de todos os campos, clicar em ENCAMINHAR.
As próximas etapas são:
1 – Liberação da cota de diárias (efetuada pelo Setor Financeiro);
2 – Aprovação da Solicitação de Viagem (procedimento realizado pelo Coordenador da UEP ou seu substituto. Na ausência de ambos, a SV poderá ser autorizada pelo Chefe Geral ou pelo Chefe de P&D da Embrapa Solos).
Campo: ÔNUS
Clicar na seta e escolher a opção: Sem ônus da Embrapa
CADASTRANDO UMA VIAGEM NACIONAL
SEM ÔNUSO procedimento é semelhante ao do cadastramento de uma viagem com ônus, com algumas pequenas particularidades aqui descritas.
Digitar o nº de matrícula ou pesquisar na lupa e clicar em CONFIRMAR.
Meio de Transporte: Clicar na Seta e escolher o meio de transportePeríodo: Digitar o período da viagemRoteiro: Digitar o roteiro da viagemDescrição: Informar o objetivo da viagem. Exemplo: Coletar amostras de Solos do projeto ZAAL.
Observação: Nesse campo, é necessário informar o órgão ou a empresa que está custeando a despesa. Exemplo: Despesas custeadas pelo CNPq, BNB, IPA, etc.Valor Total de Diárias: Informar o valor das diárias + hospedagem (não pode ser zero)Valor Total de Locomoção: Informar o valor das passagens aéreas, combustível, etc. (não pode ser zero)Valor Total de Outras Despesas: Informar o valor recebido para custear outras despesas que não tenham sido contempladas nos itens anteriores (não pode ser zero)
AVISO: Apesar de a viagem ser custeada por outro órgão, é necessário o preenchimento desses campos, pois só assim o sistema permite encaminhar a solicitação de viagem. O valor informado também servirá para levantar o valor da arrecadação indireta da Unidade.
OBJETIVOS DE VIAGEM:Descrição – Clicar na seta e escolher a opção que se encaixar com objetivo da viagem.
Com todos os campos preenchidos, clicar em ENCAMINHAR. A SV sem ônus terá sido cadastrada.
Próxima etapa:
Aprovação da Solicitação de Viagem
Observação: Nas viagem sem ônus, não é preciso liberação de cotas de diárias pelo Setor Financeiro. Logo, a etapa final será:
Aprovação da Solicitação de Viagem (procedimento realizado pelo Coordenador da UEP ou seu substituto. Na ausência de ambos, poderá ser autorizada pelo Chefe Geral ou pelo Chefe de P&D da Embrapa Solos).
Lembrete: Como a solicitação de viagem sem ônus não passa pelo setor financeiro, é importante que o funcionário solicitante comunique diretamente à Coordenação o cadastramento da SV a fim de que essa providencie a respectiva aprovação.
IMPORTANTE!!!Se o usuário começar a cadastrar uma viagem e por algum motivo precisar, antes de concluir, interromper o cadastramento, ele poderá salvar a Solicitação de Viagem e sair do sistema.
Posteriormente, ao abrir o sistema, poderá concluir o lançamento da seguinte forma:
Solicitação de Viagem Cadastrar Nova viagem
A viagem que estava sendo cadastrada aparecerá na parte inferior da tela. Basta clicar em NÚMERO DA SV que ela abrirá para continuar o cadastramento.
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM PARA CONVIDADOS
Como a solicitação de viagem para convidados envolve tanto a questão de retenção de tributos na fonte (ISS, IR e INSS), quanto o recolhimento do INSS Patronal por parte da Embrapa, o preenchimento de SV para convidados deverá ser feito pelo Setor Administrativo.
Texto e Formatação:
Carlos Augusto de Oliveira Supervisor Administrativo
Ana Virgínia Sales VitalAssistente