Saúde
Orçamento 2020
Arrecadação • Os principais impostos da cidade cresceram acima de
10% nos últimos dois anos
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda
Dados de janeiro a agosto, 2016 -2019
10,4% 10,0%
13,1%
5,3%
13,6%12,6%
9,3%
11,2%
17,3%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
2017 2018 2019
IPTU ISS ITBI
Recorde de Ineficiência
A prefeitura já possui R$ 12.9 bilhões em caixa, enquanto
os problemas se acumulam na cidade.
Fonte: RREO/ Secretaria Municipal da Fazenda
Dado referente ao mês de agosto, 2012-2019
7,99,0
8,17,4
8,47,2
10,3
12,9
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dívida da cidade
56,4 60,6
68,9
2018 2019 2020
Receita
Prevista
Receita
Realizada
Receitas Correntes 50.057 50.371 100,6%
Receitas de Capital 4.173 1.900 45,5%Receitas
Intraorçamentárias 2.100 2.067 98,4%
Total 56.331 54.338 96,5%Fonte: SOF
Receitas Consolidadas
2018Taxa de
Arrecadação
Em milhões
Fonte: SOF
50,153,9
60,1
0
10
20
30
40
50
60
70
2018 2019 2020
Bilh
õe
s
Receitas Correntes Receitas de Capital
4,2 4,5
5,6
0
1
2
3
4
5
6
2018 2019 2020
Bilh
ões
Receita Total
7,4%
13,8%
Em bilhões R$ Evolução da receita
2018 2019 % Nominal
Despesas Correntes 47.796 51.806 57.656 11,3% 5.850
Juros e Encargos da Dívida 1.176 1.186 1.283 8,2% 97
Outras Despesas Correntes 23.796 26.036 29.031 11,5% 2.995
Pessoal e Encargos Sociais 22.823 24.584 27.341 11,2% 2.758
Despesas de Capital 4.037 7.549 11.093 46,9% 3.544
Amortização da Dívida 2.122 2.507 3.142 25,3% 635
Inversões financeiras 23 124 93 -25,3% -31
Investimentos 1.892 4.918 7.858 59,8% 2.940
Reserva Contingencia 0 0 220 220
Total 51.833 59.355 68.968 16,2% 9.613
Grupo e Categoria de DespesaOrçado PLOA
2020
Variação 2020/2019
Despesas
Investimentos – valores liquidados
1,11,5
0,5
1,3 1,4
2,11,7
2,0
2,5
3,02,7
3,6
2,92,6
1,4
1,9
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bilh
õe
s
Em bilhões
sem correção inflacionária
OrçadoLiquidad
oOrçado
Liquidado
(até set) % Nominal
Principais órgãos com aumento da despesa de pessoal 7.107 6.960 7.475 5.023 8.097 8,3% 622
Secretaria Municipal de Educação 6.268 6.167 6.636 4.434 7.003 5,5% 367
Secretaria Municipal de Gestão 62 51 60 30 243 308,2% 184
Remuneração dos servidores 62 51 60 30 43 -27,6% -16
Sistema de Remuneração Variável - Programa de Metas 35.a 200 + 100,0% 200
Secretaria Municipal de Segurança Urbana 365 361 386 289 418 8,5% 33
Tribunal de Contas do Município de São Paulo 189 172 171 123 199 16,6% 28
Secretaria Municipal da Fazenda 223 210 223 147 234 4,8% 11
Principais órgãos com corte da despesa de pessoal 2.521 2.144 2.304 1.475 2.191 -4,9% -113
Fundo Municipal de Saúde 1.674 1.361 1.466 924 1.384 -5,6% -82
Autarquia Hospitalar Municipal 501 468 490 332 482 -1,7% -8
Hospital do Servidor Público Municipal 167 161 168 109 165 -2,0% -3
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social85 75 85 53 77 -9,9% -8
Secretaria Municipal de Cultura 85 74 81 53 80 -1,6% -1
10 5 15 3 5 -68,7% -10
Em milhões R$
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana
2018 2019PLOA
2020
Variação 2020/2019
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Saúde
Saúde
Execução Orçamentária
18,64% 18,43%
19,00%
19,46%
22,40% 22,17%
20,75%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Percentual de aplicação de Ações e Serviços Públicos de Saúde
Função Saúde – Pessoal e Encargos Sociais (valores liquidados)
0,65 0,72 0,77
1,12 1,17
1,43 1,45 1,48 1,58
1,74 1,82 1,85
2,30
2,51
2,26 2,13
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bilh
õe
s
Função Saúde – Investimentos (valores liquidados)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % Nominal
Obras e Instalações 24,3 26,1 79,9 130,6 188,1 67,1 114,9 -38,9% -73,2
Equipamentos e material
permanente 31,0 28,5 17,6 15,3 51,1 8,6 19,9 -61,0% -31,2
Aquisição de Imóveis 19,4 58,1 35,9 9,3 1,3 12,0 2,0 48,9% 0,6
Total de Investimentos 130,0 129,8 183,1 187,6 247,0 88,0 148,8 -39,8% -98,2
Fonte: Cubo Orçamentário/Secretaria Municipal da Fazenda
Elaboração: Liderança do PT
AnoInvestimentos
Variação
2018/2016
Em milhões R$
24 34
83
110 107
137
106
75 66
130 130
183 188
247
88
149
-
50
100
150
200
250
300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Milh
õe
s
Orçado Liquidado Orçado Liquidado
Pessoal e Encargos Sociais 2.613,7 2.260,5 86,5% 2.498,6 2.131,3 85,3%
Investimentos 509,1 71,0 13,9% 544,5 123,3 22,6%
Outras Despesas Correntes
Transferências a Instituições
Privadas sem fins Lucrativos 3.740,7 4.934,9 131,9% 3.908,4 4.927,4 126,1%
Aplicações Diretas
Apl.Dir.Dec.Op. entre
Órgãos, Fundos e Ent.Int.
Orç. Fiscal e Seg. Social 3.046,2 2.728,1 89,6% 2.971,4 2.572,0 86,6%
Inversões Financeiras 0,0 0,0
Total 9.909,7 9.994,5 100,9% 9.922,9 9.754,0 98,3%
Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda
Elaboração: Liderança do PT
Taxa de
Execução
Taxa de
Execução
Ano
Em milhões R$
20182017Grupo de Despesa e
Modalidade de Aplicação
Função Saúde – Taxa de Execução
Investimentos
Hospital
Municipal
de Brasilândia
Execução Orçamentária
Construção do
Hospital Municipal
de Brasilândia
Valor de Contrato 216,2
Valor Liquidado 2015 21,3
Valor Liquidado 2016 31,0
Valor Liquidado 2017 21,2
Valor Liquidado 2018 67,6
Valor Liquidado 2019 24,0
Total Executado 165,1
Taxa de Conclusão 76,4%
Valor Restante 51,0
Empenho 2019 14,3
Em milhões
Saúde
Proposta Orçamentária
2016 2017 2018 2019 2020 % Nominal
Pessoal e Encargos Sociais 2.315,4 2.611,7 2.498,6 2.270,4 2.215,4 -4,3% -100,0
Investimentos 580,5 493,2 472,6 586,5 876,7 51,0% 296,2
Outras Despesas Correntes 6.554,6 6.770,1 6.929,4 7.720,4 8.998,1 37% 2.443,5
Transferências a Instituições Privadas
sem fins Lucrativos 3.676,7 3.739,4 3.913,5 4.614,0 6.458,5 75,7% 2.781,8
Transferências a Instituições Privadas
com Fins Lucrativos 5,9 -100,0% -5,9
Aplicações Diretas 2.872,0 3.030,7 3.015,8 3.106,5 2.535,3 -11,7% -336,7
Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos, Fundos
e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg. Social 4,3 4,3
Inversões Financeiras 0,0 0,0 0,0
Total 9.450,5 9.875,0 9.900,5 10.577,3 12.090,2 27,9% 2.639,7
Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda
Elaboração: Liderança do PT
Grupo e Modalidade da DespesaAno Variação 2020/2016
Em milhões
Função Saúde – Proposta orçamentária
Proposta OrçadoLiquidado
(Até set)% Nominal
Autarquia Hospitalar Municipal 1.493,1 1.497,0 1.047,5 70,0% 1.552,5 4,0% 55,5
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social 0,0 265,5 265,5
Fundo Municipal de Saúde 8.756,9 8.782,5 6.392,6 72,8% 9.838,4 12,4% 1.055,9
Hospital do Servidor Público Municipal 327,3 327,4 197,8 60,4% 433,9 32,6% 106,5
Total 10.577,3 10.606,9 7.637,9 72,0% 12.090,2 14,3% 1.483,4
Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda
Elaboração: Liderança do PT
Em milhões R$
Proposta
2020Órgãos
2019
Taxa de
Execução
Variação PLOA
2020/ Orçado 2019
Função Saúde por órgão
Proposta OrçadoLiquidado
(Até set)% Nominal
Pessoal e Encargos Sociais 2.270,4 2.270,4 1.483,5 65,3% 2.215,4 -2,4% -55,0
Investimentos 586,5 600,3 97,1 16,2% 876,7 46,0% 276,4
Outras Despesas Correntes 0,0
Transferências a Instituições Privadas
sem fins Lucrativos 4.614,0 4.622,3 4.028,6 87,2% 6.458,5 39,7% 1.836,2
Aplicações Diretas 3.106,5 3.113,9 2.028,7 65,2% 2.535,3 -18,6% -578,6Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,
Fundos e Ent.Int. Orç. Fiscal e Seg.
Social 0,0 0,0 4,3 4,3
Inversões Financeiras 0,0 0,0
Total 10.577,3 10.606,9 7.637,9 72,0% 12.090,2 14,0% 1.483,4
Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda
Elaboração: Liderança do PT
Em milhões R$
2019Taxa de
Execução
Proposta
2020
Variação PLOA 2020/
Orçado 2019Grupo de Despesa e Modalidade de
Aplicação
Função Saúde – Orçamento 2020
Proposta OrçadoLiquidado
(Até set)% Nominal
Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e
Auditoria do SUS 803,7 803,7 615,7 76,6% 88,9 -89% -714,8
Administração da Unidade 471,1 471,1 289,7 61,5% 397,4 -16% -73,7
Manutenção e Operação de Hospitais 715,7 715,7 498,1 69,6% 699,6 -2% -16,1
Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial 242,2 242,2 105,7 43,6% 231,9 -4% -10,3
Emendas Parlamentares 4,4 0,0 0,0% -100% -4,4
Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e
Comunicação 68,5 68,5 31,7 46,3% 65,8 -4% -2,8
Publicações de Interesse do Município 3,0 3,0 4,2 138,8% 2,0 -33% -1,0
Santa Casa da Misericórdia - Verba de Custeio e Material de
Consumo 0,5 0,0 0,0% -100% -0,5
Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores 5,4 5,4 0,4 7,5% 5,0 -6% -0,3
Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços
Participativos Municipais 0,6 0,6 0,1 18,3% 0,5 -13% -0,1
Manutenção e Operação de Unidades de Pronto Atendimento
(UPA) 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0% 0,0
Manutenção e Operação de Unidades de Pronto Socorro 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0% 0,0
Realização de Conferências Municipais Temáticas 0,3 0,3 0,0 0,0% 0,3 0% 0,0
Manutenção e Operação do Serviço Integrado de Acolhida
Terapêutica - SIAT - Programa de Metas 15.c 0,0 0,0
Parceria Público Privada (PPP) - Geradores Urbanos 0,0 0,0
Em milhões R$
Órgãos
2019Taxa de
Execução
Proposta
2020
Variação PLOA 2020/
Orçado 2019
Função Saúde, Outras Despesas Correntes, Aplicações
Diretas (1 de 2)
Função Saúde, Outras Despesas Correntes, Aplicações
Diretas (2 de 2)
Proposta OrçadoLiquidado
(Até set)% Nominal
Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de
Informação e Comunicação 0,7 0,7 0,2 29,7% 0,8 21% 0,1
Manutenção e Operação de Serviço de Atendimento Médico
de Urgência (SAMU) 90,9 90,9 48,1 52,9% 91,3 0% 0,4
Publicação de Utilidade Pública 0,5 0,5
Publicidade Institucional 0,5 0,5
Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde 101,6 104,1 39,2 37,7% 106,2 2% 2,1
Manutenção e Operação em Instituições de Longa
Permanência do Idoso (ILPI) - Programa de Metas 16.j 2,6 2,6
Manutenção e Operação dos Serviços de DST / AIDS 8,9 8,9 3,3 37,5% 11,8 32% 2,8
Manutenção e Operação da assitência à gestação - Programa 3,5 3,5
Manutenção e Operação para Atendimento Ambulatorial
Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de
Diagnóstico e Terapia 14,4 14,4 14,1 97,4% 18,7 30% 4,3
Manutenção e Operação Programa de Acompanhamento do
Idoso (PAI) - Programa de Metas 16.I 13,2 13,2
Manutenção e Operação da Assistência Farmacêutica 350,3 350,3 253,2 72,3% 390,4 11% 40,1
Manutenção e Operação de Equipamentos de Saúde -
Programa de Metas 22.c 73,9 73,9
Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saúde (UBS) 229,3 229,3 125,0 54,5% 330,6 44% 101,4
Total 3.106,5 3.113,9 2.028,7 65,2% 2.535,3 -19% -578,6
Em milhões R$
Órgãos
2019Taxa de
Execução
Proposta
2020
Variação PLOA 2020/
Orçado 2019
Proposta OrçadoLiquidado
(Até set)% Nominal
Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria
do SUS 914,4 914,4
Manutenção e Operação de Hospitais 1.164,2 1.158,6 1.256,0 108,4% 1.895,2 64% 736,6
Manutenção e Operação para Atendimento Ambulatorial Básico,
de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e
Terapia 3.408,9 3.408,9 2.749,5 80,7% 3.526,0 3% 117,1
Ampliação dos Serviços, Exames e Diagnósticos - Programa de
Metas 26.e 70,0 70,0
Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saúde (UBS) 6,9 6,9
Manutenção e Operação de Hospital Veterinário 11,1 16,1 8,2 51,1% 19,8 23% 3,7
Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores 0,3 0,3 0,0 0,0% 0,7 160% 0,4
Implantação de Hospital Veterinário na Região de M'Boi Mirim 0,0 0,0 0,0% -100% 0,0
Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde 2,0 2,0 1,0 51,3% 1,9 -3% -0,1
Administração da Unidade 6,9 6,9 2,0 28,7% 6,3 -9% -0,6
Manutenção e Operação do Programa Melhor em Casa 14,8 14,8 8,1 55,1% 14,0 -5% -0,8
Reforma, Troca de Mobiliários e Equipamentos da Sala de
Choque/Emergência do Pronto Socorro do Hospital Municipal Dr.
Moisés Deutsch - M'Boi Mirim 1,0 0,0 0,0% -100% -1,0
Manutenção e Operação dos Serviços de DST / AIDS 6,0 6,0 3,6 60,7% 3,3 -45% -2,7
Emendas Parlamentares 3,9 0,1 2,6% -100% -3,9
Ampliação e Reforma da Maternidade e da Área Administrativa do
Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha - Hospital
Municipal do Campo Limpo 4,0 0,0 0,0% -100% -4,0
Total 4.619,9 4.628,7 4.044,1 87,4% 6.467,7 40% 1.839,0
Em milhões R$
Órgãos
2019Taxa de
Execução
Proposta
2020
Variação PLOA
2020/ Orçado 2019
ODC – Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos
Proposta OrçadoLiquidado
(Até set)% Nominal
Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial 6.020 6.020 2.995 49,7% 7.000 16,3% 980
Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores 800 800 0 0,0% 1.000 25,0% 200
Manutenção e Operação da Assistência Farmacêutica 1 1 0 0,0% 100 9900,0% 99
Manutenção e Operação de Hospitais 180.000 +100,0% 180.000
Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saúde (UBS) 102 102 0 0,0% 1.100 978,4% 998
Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde 102 102 0 0,0% 100 -2,0% -2
Manutenção e Operação dos Serviços de DST / AIDS 870 870 0 0,0% 1.000 14,9% 130
15.755 15.755 0 0,0% 100.000 534,7% 84.245
Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS 500 500 0 0,0% 700 40,0% 200
Total 24.150 24.150 2.995 12,4% 291.000 1105,0% 266.850
Manutenção e Operação para Atendimento Ambulatorial Básico, de
Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia
Em mil R$
Órgãos
2019
Taxa de
Execução
Proposta
2020
Variação PLOA
2020/ Orçado
2019
Transferências estaduais por projeto na função saúde
Proposta OrçadoLiquidado
(Até set)% Nominal
Alienação de Bens/Ativos 0,0 0,0 1,4 407,1 +100,0% 407,1
Operações de Crédito 95,0 95,0 0,0 0,0% 139,3 46,6% 44,3
Outras Fontes 0,8 0,8 0,0 0,0% 1,3 63,8% 0,5
Recursos Próprios da Administração Indireta 1,3 1,3 0,1 9,8% 1,8 39,3% 0,5
Tesouro Municipal 256,6 270,4 70,8 26,2% 200,4 -25,9% -70,0
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados 0,4 0,4 0,0 0,0% 1,0 150,0% 0,6
Transferências Estaduais 0,0 0,0 0,0 0,0% 1,1 +100,0% 1,1
Transferências Federais 232,4 232,4 24,8 10,7% 124,8 -46,3% -107,6
Total 586,5 600,3 97,1 16,2% 876,7 46,0% 276,4
Variação PLOA 2020/
Orçado 2019Proposta
2020
Em milhões R$
Órgãos
2019Taxa de
Execução
Função Saúde – Investimentos por fonte
Investimentos Detalhados para 2020
Proposta
236.975.650,00
Ambulatório de Especialidades 751.660,00
3.607.969,00
Hospital 58.850.117,00
Pronto Socorro / Pronto Atendimento 9.771.602,00
Unidade Básica de Saúde 4.948.911,00
Unidade Básicas de Saúde (UBS) 53.595.120,00
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 66.223.253,00
Unidade destinada à atividade de Saúde 39.227.018,00
46.000.000,00 Avança Saúde - Construção de Hospitais - Programa de Metas 23.b e 23.c
Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de
Saúde - Programa de Metas 22.c
Assistência Médica Ambulatorial/Unidade Básica de Saúde (AMA/UBS)
Equipamentos
Proposta
Ambulatório de Especialidades 751.660,00
Subprefeitura Butantã 375.830,00
Subprefeitura Perus/Anhanguera 375.830,00
3.607.969,00
Subprefeitura Butantã 375.830,00
Subprefeitura Cidade Tiradentes 225.498,00
Subprefeitura Ermelino Matarazzo 375.830,00
Subprefeitura Freguesia/Brasilândia 375.830,00
Subprefeitura Itaim Paulista 601.329,00
Subprefeitura Itaquera 150.332,00
Subprefeitura Lapa 375.830,00
Subprefeitura Perus/Anhanguera 375.830,00
Subprefeitura São Mateus 375.830,00
Subprefeitura São Miguel Paulista 150.332,00
Subprefeitura Sé 225.498,00
Assistência Médica Ambulatorial/Unidade Básica de Saúde
(AMA/UBS)
Equipamentos
Investimentos Detalhados para 2020
Proposta
Hospital 58.850.117,00
Subprefeitura Freguesia/Brasilândia 58.850.117,00
Pronto Socorro / Pronto Atendimento 9.771.602,00
Subprefeitura Sé 9.771.602,00
Unidade Básica de Saúde 4.948.911,00
Subprefeitura Jabaquara 1.234.063,00
Subprefeitura M'Boi Mirim 937.528,00
Subprefeitura Pirituba/Jaraguá 1.649.828,00
Subprefeitura Santana/Tucuruvi 1.127.492,00
Equipamentos
Investimentos Detalhados para 2020
Proposta
Unidade Básicas de Saúde (UBS) 53.595.120,00
Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão 1.225.485,00
Subprefeitura Campo Limpo 510.767,00
Subprefeitura Capela do Socorro 8.888.753,00
Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha 2.626.718,00
Subprefeitura Cidade Ademar 543.766,00
Subprefeitura Cidade Tiradentes 581.692,00
Subprefeitura de Guaianases 1.152.776,00
Subprefeitura de Vila Prudente 270.307,00
Subprefeitura Ermelino Matarazzo 3.784.277,00
Subprefeitura Freguesia/Brasilândia 4.147.809,00
Subprefeitura Ipiranga 837.318,00
Subprefeitura Itaim Paulista 1.136.914,00
Subprefeitura Itaquera 4.886.971,00
Subprefeitura Lapa 4.317.957,00
Subprefeitura Mooca 1.127.492,00
Subprefeitura Penha 3.257.034,00
Subprefeitura Perus/Anhanguera 3.754.211,00
Subprefeitura Pinheiros 1.352.991,00
Subprefeitura Santo Amaro 2.846.801,00
Subprefeitura São Miguel Paulista 225.498,00
Subprefeitura Sé 3.791.794,00
Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme 1.158.942,00
Subprefeitura Vila Mariana 1.168.847,00
EquipamentosInvestimentos
Detalhados
para 2020
Proposta
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 66.223.253,00
Subprefeitura Capela do Socorro 1.533.389,00
Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha 3.066.779,00
Subprefeitura Cidade Ademar 14.464.645,00
Subprefeitura Freguesia/Brasilândia 3.833.474,00
Subprefeitura Ipiranga 3.479.383,00
Subprefeitura Itaim Paulista 3.066.779,00
Subprefeitura Perus/Anhanguera 6.133.559,00
Subprefeitura Pinheiros 6.133.559,00
Subprefeitura Santana/Tucuruvi 1.150.042,00
Subprefeitura São Miguel Paulista 3.066.779,00
Subprefeitura Sapopemba 3.066.779,00
Subprefeitura Sé 13.394.612,00
Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme 3.833.474,00
Unidade destinada à atividade de Saúde 39.227.018,00
Equipamentos
Investimentos Detalhados para 2020
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