DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS - BA
Quarta-feira – 19 de Dezembro de 2018 – Ano II – Edição n° 196 – Caderno 02
Prefeitura Municipal de Entre Rios publica:
LEI Nº 182/2018 (LOA-2019)
Tv. Sen. Eduardo Veloso, Entre Rios - BA Tel.: (75) 3420-3331 | Gestor (a): Elizio Fernandes Rodrigues Simões www.pmentrerios.diariooficialba.com.br
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PROJETO DELEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA2018
LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL – LOA
2019Lei nº 182/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2019
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019
TEXTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXOS:
ANEXO I - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS(ANEXO 1 DA LEI 4.320/1964)
ANEXO III – RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 2 DA LEI 4.320/1964)
ANEXO IV – DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 2 DA LEI 4.320/1964);
ANEXO V – PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 6 DA LEI 4.320/1964);
ANEXO VI – PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO – DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS. (ANEXO 7DA LEI 4.320/1964)
ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMASCONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8 DA LEI 4.320/1964);
ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES (ANEXO 9 DA LEI 4.320/1964);
ANEXO IX – RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSOS
ANEXO X – DESPESA POR FONTE DE RECURSOS
ANEXO XI – RECEITA E DESPESA PREVISTA POR FONTE DE RECURSOS
ANEXO XII – QUADRO DE METAS E RECURSOS DO ORÇAMENTO POR PROGRAMA DO PLANOPLURIANUAL
ANEXO XIII – DESPESAS FIXADAS COM MDE
ANEXO XIV – DESPESAS FIXADAS COM FUNDEB
ANEXO XV – DESPESAS FIXADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE.
ANEXO XVI – DESPESAS FIXADAS COM PESSOAL E ENCARGOS X RCL 2019
ANEXO XVII – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA NOS ÚLTIMOS TRÊSANOS E SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES AQUELE A QUE SE REFERE
ANEXO XVIII – DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA LOA E DO ANEXODE METAS FISCAIS LDO 2019
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019
LEI Nº 182 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018
"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município deEntre Rios para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providencias”
O PREFEITO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EUSANCIONO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO ISeção I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Entre Rios para oexercício financeiro de 2019, no montante deR$97.611.361,00 (Noventa e Sete Milhões e Seiscentos e Onze Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais ) e fixa a despesaem igual valor, compreendendo:
I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R$76.191.064,00(Setenta e Seis Milhões e Cento e Noventa e Um Mil e Sessenta e Quatro Reais ).
II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejamrelativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R$ 21.420.297,00 (Vinte e Um Milhões e Quatrocentos eVinte Mil e Duzentos e Noventa e Sete Reais ).
CAPÍTULO IIDOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção IDa Estimativa da Receita
Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 97.611.361,00 (Noventa eSete Milhões e Seiscentos e Onze Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais ), discriminada na forma a seguir, decorrerá daarrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntáriase outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.
QUADRO I
Descrição Fontes do Tesouro Outras Fontes ValorReceitas Correntes 103.500.435,00 0,00 103.500.435,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 12.285.662,00 0,00 12.285.662,00
Receita Patrimonial 106.467,00 0,00 106.467,00
Receita de Serviços 700.000,00 0,00 700.000,00
Transferências Correntes 90.052.319,00 0,00 90.052.319,00
Outras Receitas Correntes 355.987,00 0,00 355.987,00
Receitas de Capital 1.966.156,00 0,00 1.966.156,00
Transferências de Capital 1.966.156,00 0,00 1.966.156,00
DEDUÇÃO DA RECEITA - 7.855.230,00 0,00 - 7.855.230,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 7.855.230,00 0,00 - 7.855.230,00
TOTAL 97.611.361,00 0,00 97.611.361,00
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MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$ 97.611.361,00 (Noventa e SeteMilhões e Seiscentos e Onze Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais ), distribuída entre os órgãos orçamentários,porfunções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:
I – Por Órgãos
QUADRO II
Órgãos Fiscal Seguridade TotalSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 8.329.484,00 0,00 8.329.484,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 37.605.546,00 0,00 37.605.546,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER 2.856.826,00 0,00 2.856.826,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 1.658.930,00 0,00 1.658.930,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.406.600,00 0,00 1.406.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 18.371.832,00 18.371.832,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.938.450,00 0,00 6.938.450,00
SEC. MUN.DE OBRAS.E.SER.PUB,ASS URB E HABITAÇÃO 9.555.359,00 0,00 9.555.359,00
GABINETE DO PREFEITO 2.865.669,00 0,00 2.865.669,00
CAMARA MINICIPAL 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 69.500,00 3.048.465,00 3.117.965,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IND E COMÉRCIO 640.100,00 0,00 640.100,00
SEC. MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER 314.600,00 0,00 314.600,00
TOTAL 76.191.064,00 21.420.297,00 97.611.361,00
II – Por Funções de Governo
QUADRO III
Função Fiscal Seguridade TotalLegislativa 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00
Administração 12.478.849,00 0,00 12.478.849,00
Segurança Pública 15.000,00 0,00 15.000,00
Assistência Social 0,00 3.048.465,00 3.048.465,00
Saúde 0,00 18.364.632,00 18.364.632,00
Educação 37.598.346,00 0,00 37.598.346,00
Cultura 2.729.059,00 0,00 2.729.059,00
Urbanismo 5.349.238,00 0,00 5.349.238,00
Habitação 107.700,00 0,00 107.700,00
Saneamento 4.167.921,00 0,00 4.167.921,00
Gestão Ambiental 1.459.200,00 0,00 1.459.200,00
Agricultura 616.100,00 0,00 616.100,00
Indústria 24.000,00 0,00 24.000,00
Comércio e Serviços 62.600,00 0,00 62.600,00
Transporte 1.406.600,00 0,00 1.406.600,00
Desporto e Lazer 127.767,00 0,00 127.767,00
Encargos Especiais 4.898.684,00 7.200,00 4.905.884,00
Reserva 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
TOTAL 76.191.064,00 21.420.297,00 97.611.361,00
III – Por Grupo de Natureza da Despesa
QUADRO IV
Categoria Econômica Fiscal Seguridade TotalDESPESAS CORRENTES 68.809.209,00 20.352.955,00 89.162.164,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.484.829,00 12.956.400,00 54.441.229,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 83.000,00 3.000,00 86.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.241.380,00 7.393.555,00 34.634.935,00
DESPESAS DE CAPITAL 6.181.855,00 1.067.342,00 7.249.197,00
INVESTIMENTOS 3.669.855,00 1.065.342,00 4.735.197,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.512.000,00 2.000,00 2.514.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
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MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019TOTAL 76.191.064,00 21.420.297,00 97.611.361,00
Seção IIIDas Autorizações
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrircréditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixoindicados:
I – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2ºda Lei 4.320/64;
II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e§4º da Lei 4.320/64;
III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 70,00% (Setenta Por Cento) das mesmas,conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;
IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43,§1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;
V – decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº.101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.
§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fontede recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares,conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.
§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso,poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditosadicionais suplementares.
§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada emcada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins deabertura de créditosadicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar101/00.
Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito parafinanciamento deprogramas priorizados nesta Lei e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados peloSenado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 –Lei de ResponsabilidadeFiscal.
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MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019Capitulo III
Seção IDas Disposições Finais
Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à LeiComplementar nº 101, de 04 de maiode 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativosconsolidados desta Lei.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Entre Rios, em 17 de dezembro de 2018.
ELÍZIO FERNANDES RODRIGUESSIMÕES
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSI - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo
Exercício: 2019
Fontes da Receita Valor Funções de Governo Valor
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 12.285.662,00 01 - Legislativa 3.950.000,00
13000000 - Receita Patrimonial 106.467,00 04 - Administração 12.478.849,00
16000000 - Receita de Serviços 700.000,00 06 - Segurança Pública 15.000,00
17000000 - Transferências Correntes 90.052.319,00 08 - Assistência Social 3.048.465,00
19000000 - Outras Receitas Correntes 355.987,00 10 - Saúde 18.364.632,00
24000000 - Transferências de Capital 1.966.156,00 12 - Educação 37.598.346,00
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA -7.855.230,00 13 - Cultura 2.729.059,00
15 - Urbanismo 5.349.238,00
16 - Habitação 107.700,00
17 - Saneamento 4.167.921,00
18 - Gestão Ambiental 1.459.200,00
20 - Agricultura 616.100,00
22 - Indústria 24.000,00
23 - Comércio e Serviços 62.600,00
26 - Transporte 1.406.600,00
27 - Desporto e Lazer 127.767,00
28 - Encargos Especiais 4.905.884,00
99 - Reserva 1.200.000,00
Total Receita: 97.611.361,00 Total Despesa: 97.611.361,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSI - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo
Exercício: 2019
Fontes da Receita Valor Funções de Governo Valor
Detalhamento Valor
0100 - CAMARA MINICIPAL
01 - Legislativa 3.950.000,00
Total 3.950.000,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO
06 - Segurança Pública 15.000,00
04 - Administração 2.850.669,00
Total 2.865.669,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - Administração 6.938.450,00
Total 6.938.450,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
99 - Reserva 1.200.000,00
28 - Encargos Especiais 4.891.484,00
04 - Administração 2.238.000,00
Total 8.329.484,00
0500 - SEC. MUN.DE OBRAS.E.SER.PUB,ASS URB E HABITAÇÃO
17 - Saneamento 4.167.921,00
16 - Habitação 38.200,00
15 - Urbanismo 5.349.238,00
Total 9.555.359,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
26 - Transporte 1.406.600,00
Total 1.406.600,00
0700 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IND E COMÉRCIO
22 - Indústria 24.000,00
20 - Agricultura 616.100,00
Total 640.100,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
27 - Desporto e Lazer 127.767,00
13 - Cultura 2.729.059,00
Total 2.856.826,00
0900 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
16 - Habitação 69.500,00
08 - Assistência Social 3.048.465,00
Total 3.117.965,00
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
23 - Comércio e Serviços 62.600,00
18 - Gestão Ambiental 1.459.200,00
04 - Administração 137.130,00
Total 1.658.930,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28 - Encargos Especiais 7.200,00
12 - Educação 37.598.346,00
Total 37.605.546,00
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
28 - Encargos Especiais 7.200,00
10 - Saúde 18.364.632,00
Total 18.371.832,00
1300 - SEC. MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER
04 - Administração 314.600,00
Total 314.600,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSII - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica
Anexo 1 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Receita Valor Valor Despesa Valor Valor
10000000 - Receitas Correntes 103.500.435,00 30000000 - DESPESAS CORRENTES 89.162.164,00
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 12.285.662,00 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.441.229,00
13000000 - Receita Patrimonial 106.467,00 32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 86.000,00
16000000 - Receita de Serviços 700.000,00 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.634.935,00
17000000 - Transferências Correntes 90.052.319,00 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 7.249.197,00
19000000 - Outras Receitas Correntes 355.987,00 44000000 - INVESTIMENTOS 4.735.197,00
20000000 - Receitas de Capital 1.966.156,00 46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.514.000,00
24000000 - Transferências de Capital 1.966.156,00 90000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA -7.855.230,00 99000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00
97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -7.855.230,00
Total 97.611.361,00 Total 97.611.361,00
Resumo
1 - RECEITAS CORRENTES 103.500.435,00 3 - DESPESAS CORRENTES 89.162.164,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL 1.966.156,00 4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.249.197,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS -7.855.230,00
9 - RESERVAS 1.200.000,00
Total da Receita 97.611.361,00 Total da Despesa 97.611.361,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSIII - Receita Segundo a Categoria Econômica
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Item Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
100000000000 Receitas Correntes 103.500.435,00
110000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 12.285.662,00
111000000000 Impostos 10.836.533,00
111300000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.474.251,00
111303000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1.474.251,00
111303100000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 1.224.094,00
111303110000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.224.094,00
111303400000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 250.157,00
111303410000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -Principal
250.157,00
111800000000 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 9.362.282,00
111801000000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 1.106.188,00
111801100000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 725.482,00
111801110000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 513.246,00
111801130000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 212.236,00
111801400000 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de DireitosReais sobre Imóveis
380.706,00
111801410000 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de DireitosReais sobre Imóveis - Principal
380.706,00
111802000000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 8.256.094,00
111802300000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 8.256.094,00
111802310000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 8.256.094,00
112000000000 Taxas 1.449.129,00
112800000000 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.449.129,00
112801000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.449.129,00
112801100000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 9.568,00
112801110000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 9.568,00
112801900000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 1.439.561,00
112801910000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 1.366.314,00
112801910200 Taxas de Licença e Funcionamento 37.722,00
112801910300 Taxa de Licença p/ Execução de Obras 4.958,00
112801910400 Taxa de autorização para Funcionamento de Transporte 28.212,00
112801910700 Taxa de Serviços Administrativos 1.764,00
112801910900 Taxa de controle e Fiscalização Ambiental 86.011,00
112801912000 Taxas de Fiscalização de Funcionamento TFF 1.207.647,00
112801920000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 72.747,00
112801930000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 500,00
130000000000 Receita Patrimonial 106.467,00
132000000000 Valores Mobiliários 106.467,00
132100000000 Juros e Correções Monetárias 106.467,00
132100100000 Remuneração de Depósitos Bancários 106.467,00
132100110000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 106.467,00
132100110100 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO 48.163,00
132100110101 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados a Educação -FUNDEB
10.786,00
132100110102 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados aEducação (25) MDE
100,00
132100110103 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados aEducação- QSE
100,00
132100110104 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados aEducação - Convênio
8.821,00
132100110105 Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculadosa Educação
28.356,00
132100110200 Remuneração de Depósitos de Recursos - Saúde 15.911,00
132100110201 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Saúde 15.503,00
132100110202 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - FMS - Aplicação 15 408,00
132100110300 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social 12.170,00
132100110301 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do FNAS 9.756,00
132100110302 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Tesouro -Assistência
101,00
132100110303 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do FEAS 2.313,00
132100110400 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS 23.434,00
132100110401 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOSUNIÃO
15.267,00
132100110402 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOSESTADO
8.167,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 5
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSIII - Receita Segundo a Categoria Econômica
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Item Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
132100110500 Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃOVINCULADOS
5.246,00
132100110501 Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃOVINCULADOS - PREFEITURA
5.246,00
132100110700 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos VinculadosROYALTIES
1.358,00
132100110800 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados CIDE 119,00
132100110900 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados FCBA 16,00
132100111000 Remuneração de Depósitos Bancários - FIES 50,00
160000000000 Receita de Serviços 700.000,00
161000000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 250.000,00
161001000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 250.000,00
161001100000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 250.000,00
161001110000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 250.000,00
161001110100 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prefeitura 250.000,00
163000000000 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 450.000,00
163001000000 Serviços de Atendimento à Saúde 450.000,00
163001100000 Serviços de Atendimento à Saúde 450.000,00
163001110000 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 450.000,00
170000000000 Transferências Correntes 90.052.319,00
171000000000 Transferências da União e de suas Entidades 56.935.881,00
171800000000 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 56.935.881,00
171801000000 Participação na Receita da União 28.396.006,00
171801200000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 26.049.372,00
171801210000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -Principal
26.049.372,00
171801300000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregueno mês de dezembro
1.147.838,00
171801310000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregueno mês de dezembro - Principal
1.147.838,00
171801400000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregueno mês de julho
1.147.838,00
171801410000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregueno mês de julho - Principal
1.147.838,00
171801500000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 50.958,00
171801510000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 50.958,00
171802000000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de RecursosNaturais
12.828.997,00
171802200000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 114,00
171802210000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -Principal
114,00
171802300000 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção dePetróleo – Lei nº 7.990/89
12.504.844,00
171802310000 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção dePetróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal
12.504.844,00
171802600000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 324.039,00
171802610000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 324.039,00
171803000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviç
4.910.192,00
171803100000 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica 3.858.637,00
171803110000 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal 3.858.637,00
171803200000 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e AltaComplexidade Ambulatorial e Hospitalar
517.046,00
171803210000 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e AltaComplexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
517.046,00
171803300000 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 322.080,00
171803310000 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 322.080,00
171803400000 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 200.429,00
171803410000 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica -Principal
200.429,00
171803500000 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS 12.000,00
171803510000 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal 12.000,00
171805000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento daEducação – FNDE
2.399.583,00
171805100000 Transferências do Salário-Educação 1.098.020,00
171805110000 Transferências do Salário-Educação - Principal 1.098.020,00
171805200000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Diretona Escola – PDDE
1.223,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSIII - Receita Segundo a Categoria Econômica
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Item Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
171805210000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Diretona Escola – PDDE - Principal
1.223,00
171805300000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional deAlimentação Escolar – PNAE
850.854,00
171805310000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional deAlimentação Escolar – PNAE - Principal
850.854,00
171805400000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional deApoio ao Transporte do Escolar – PNATE
449.486,00
171805410000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional deApoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi
449.486,00
171806000000 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 38.758,00
171806100000 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 38.758,00
171806110000 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 -Principal
38.758,00
171809000000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo deManutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
7.324.283,00
171809100000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo deManutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
7.324.283,00
171809110000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo deManutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
7.324.283,00
171812000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –FNAS
998.163,00
171812100000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –FNAS
998.163,00
171812110000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –FNAS - Principal
998.163,00
171812110100 Bloco da Proteção Social Básica 550.577,00
171812110200 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade 106.224,00
171812110300 Bloco da Gestão do SUAS 21.473,00
171812110400 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 173.489,00
171812110500 Bloco do Programa 146.400,00
171899000000 Outras Transferências da União 39.899,00
171899100000 Outras Transferências da União 39.899,00
171899110000 Outras Transferências da União - Principal 39.899,00
172000000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 13.399.663,00
172800000000 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 13.399.663,00
172801000000 Participação na Receita dos Estados 13.235.637,00
172801100000 Cota-Parte do ICMS 11.757.097,00
172801110000 Cota-Parte do ICMS - Principal 11.757.097,00
172801200000 Cota-Parte do IPVA 1.266.065,00
172801210000 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.266.065,00
172801300000 Cota-Parte do IPI - Municípios 113.868,00
172801310000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 113.868,00
172801400000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 80.232,00
172801410000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -Principal
80.232,00
172801500000 Outras Participações na Receita dos Estados 18.375,00
172801510000 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal 18.375,00
172801510100 FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 12.343,00
172801510200 REN - Fundo de Rendimentos ICMS (7) 6.032,00
172803000000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –Repasse Fundo a Fundo
110.826,00
172803100000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –Repasse Fundo a Fundo
110.826,00
172803110000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –Repasse Fundo a Fundo - Principal
110.826,00
172803110100 PSF - Estado 107.225,00
172803110200 SAMU - Estado 3.601,00
172807000000 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 53.200,00
172807100000 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 53.200,00
172807110000 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 53.200,00
172807110200 Cofinanciamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade 43.200,00
172807110300 Concessão de Beneficios Eventuais 10.000,00
175000000000 Transferências de Outras Instituições Públicas 19.716.775,00
175800000000 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DFe Municípios
19.716.775,00
175801000000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimentoda Educação Básica e de Valorização dos Profiss
19.716.775,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 5
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSIII - Receita Segundo a Categoria Econômica
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Item Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
175801100000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimentoda Educação Básica e de Valorização dos Profis
19.716.775,00
175801110000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção eDesenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi
19.716.775,00
190000000000 Outras Receitas Correntes 355.987,00
191000000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 2.000,00
191007000000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 2.000,00
191007100000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 2.000,00
191007110000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 2.000,00
191007110100 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA 2.000,00
192000000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 208,00
192200000000 Restituições 208,00
192299000000 Outras Restituições 208,00
192299100000 Outras Restituições 208,00
192299110000 Outras Restituições - Principal 208,00
192299110700 Outras Restituições - Principal - Outras Restituições 208,00
199000000000 Demais Receitas Correntes 353.779,00
199099000000 Outras Receitas 353.779,00
199099100000 Outras Receitas - Primárias 353.779,00
199099110000 Outras Receitas - Primárias - Principal 353.779,00
199099110100 Outras Receitas - Primárias -Principal - Prefeitura 353.779,00
200000000000 Receitas de Capital 1.966.156,00
240000000000 Transferências de Capital 1.966.156,00
241000000000 Transferências da União e de suas Entidades 1.966.156,00
241800000000 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.966.156,00
241803000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - BlocoCusteio na Rede de Serviços Públicos de Saúde
350.000,00
241803100000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUSdestinados à Atenção Básica
350.000,00
241803110000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUSdestinados à Atenção Básica - Principal
350.000,00
241803110100 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde 350.000,00
241805000000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 1.188.156,00
241805100000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 1.188.156,00
241805110000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação -Principal
1.188.156,00
241805110100 PAR - CONVENIO 702347 - Proinfância - Construção de uma Escola 511.972,00
241805110200 PAR - CONVENIO 2587 - Creche/Pré Escola - Construção de uma PréEscola
485.000,00
241805110300 PAR - CONVENIO 3352 - Construção de uma Quadra Escolar comCobertura
115.000,00
241805110400 PAR - CONVENIO 4160 - Construção de uma Quadra Escolar comCobertura
76.184,00
241810000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 428.000,00
241810100000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde –SUS
154.000,00
241810110000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde –SUS - Principal
154.000,00
241810110100 Convênio Min. Saúde - Melhorias Sanitarias FUNASA 50.000,00
241810110200 Convênio Min. Saúde - Abastecimento de Água FUNASA 80.000,00
241810110300 Convênio Min. Saúde - Residuos Solidos FUNASA 24.000,00
241810900000 Outras Transferências de Convênios da União 274.000,00
241810910000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 274.000,00
241810910100 Convênio Min. do Turismo - Pavimentação de Ruas 82.000,00
241810910200 Convênio Min. do Turismo - Revitalização Av. Luiz Gonzaga 72.000,00
241810910300 Convênio Min. do Turismo - Revitalização e Urbanização Praça Barãodo Rio Branco
70.000,00
241810910400 Convênio Min. das Cidades - Pavimentação e Drenagem de Ruas 50.000,00
900000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA -7.855.230,00
970000000000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -7.855.230,00
971801210000 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - CotaMensal - Principal
-5.209.880,00
971801510000 Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -Principal
-10.192,00
971806110000 Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96 - Principal
-7.752,00
972801110000 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -2.351.419,00
972801210000 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -253.213,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 4 de 5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSIII - Receita Segundo a Categoria Econômica
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Item Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
972801310000 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -22.774,00
Total da Receita: 97.611.361,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 5 de 5
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSIV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso - Consolidação
Anexo 2 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Classificação EspecificaçãoRecurso
Grupo CategoriaOrdinário Vinculado
30000000 DESPESAS CORRENTES 89.162.164,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.441.229,00
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 7.000,00 5.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 14.533.265,00 39.895.964,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 86.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00 6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.634.935,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS
21.958,00 111.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.200,00 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.779.227,00 23.711.550,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DOQUAL O ENTE PARTICIPE
1.000,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 7.249.197,00
44000000 INVESTIMENTOS 4.735.197,00
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.203.660,00 3.530.537,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.514.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.010.000,00 504.000,00
90000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00
99000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00
99990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00 0,00
97.611.361,00Total Despesa:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Legislativo
0100 - CAMARA MINICIPAL
UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: Legislativa01
031SubFunç.: Ação Legislativa
FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVAPrograma: 0001
1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 3.830.000,00 0,00 3.830.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.276.600,00 0,00 2.276.600,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.276.600,00 0,00 2.276.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.473.400,00 0,00 1.473.400,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.473.400,00 0,00 1.473.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
Soma Programa: 120.000,00 3.830.000,00 0,00 3.950.000,00
Soma SubFunção: 120.000,00 3.830.000,00 0,00 3.950.000,00
Soma Função: 120.000,00 3.830.000,00 0,00 3.950.000,00
Total Unidade: 120.000,00 3.830.000,00 0,00 3.950.000,00
Total Órgão: 120.000,00 3.830.000,00 0,00 3.950.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0200 - GABINETE DO PREFEITO
UO: 0202 - GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração04
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 1.888.000,00 0,00 1.888.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.888.000,00 0,00 1.888.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.888.000,00 0,00 1.888.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.888.000,00 0,00 1.888.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 230.869,00 0,00 230.869,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 230.869,00 0,00 230.869,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 230.869,00 0,00 230.869,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 230.869,00 0,00 230.869,00
Soma Programa: 2.500,00 2.118.869,00 0,00 2.121.369,00
Soma SubFunção: 2.500,00 2.118.869,00 0,00 2.121.369,00
Função: Administração04
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00
Soma Programa: 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00
Soma SubFunção: 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00
Função: Administração04
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Função: 2.500,00 2.135.369,00 0,00 2.137.869,00
Função: Segurança Pública06
181SubFunç.: Policiamento
ENTRE RIOS MAIS SEGURAPrograma: 0002
2005 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Soma Programa: 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Soma SubFunção: 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Soma Função: 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Total Unidade: 2.500,00 2.150.369,00 0,00 2.152.869,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0200 - GABINETE DO PREFEITO
UO: 0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função: Administração04
092SubFunç.: Representação Judicial e Extrajudicial
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 488.000,00 0,00 488.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 488.000,00 0,00 488.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 488.000,00 0,00 488.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 488.000,00 0,00 488.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
Soma Programa: 0,00 504.000,00 0,00 504.000,00
Soma SubFunção: 0,00 504.000,00 0,00 504.000,00
Função: Administração04
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
Soma Programa: 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
Soma SubFunção: 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
Função: Administração04
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Soma Programa: 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Soma SubFunção: 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Soma Função: 0,00 508.800,00 0,00 508.800,00
Total Unidade: 0,00 508.800,00 0,00 508.800,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 4 de 44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0200 - GABINETE DO PREFEITO
UO: 0204 - CONTROLADORIA INTERNA
Função: Administração04
124SubFunç.: Controle Interno
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 164.700,00 0,00 164.700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 164.700,00 0,00 164.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 164.700,00 0,00 164.700,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 164.700,00 0,00 164.700,00
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 21.900,00 0,00 21.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 21.900,00 0,00 21.900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 21.900,00 0,00 21.900,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 21.900,00 0,00 21.900,00
Soma Programa: 0,00 186.600,00 0,00 186.600,00
Soma SubFunção: 0,00 186.600,00 0,00 186.600,00
Função: Administração04
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
Soma Programa: 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
Soma SubFunção: 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
Função: Administração04
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Função: 0,00 191.800,00 0,00 191.800,00
Total Unidade: 0,00 191.800,00 0,00 191.800,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0200 - GABINETE DO PREFEITO
UO: 0219 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COSTA DOS COQUEIROS
Função: Administração04
845SubFunç.: Outras Transferências
OPERAÇÕES ESPECIAISPrograma: 0099
0001 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICO - CONTRATO DERATEIO
0,00 0,00 12.200,00 12.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 12.200,00 12.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00
Soma Programa: 0,00 0,00 12.200,00 12.200,00
Soma SubFunção: 0,00 0,00 12.200,00 12.200,00
Soma Função: 0,00 0,00 12.200,00 12.200,00
Total Unidade: 0,00 0,00 12.200,00 12.200,00
Total Órgão: 2.500,00 2.850.969,00 12.200,00 2.865.669,00
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Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UO: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração04
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
1003 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 2.731.100,00 0,00 2.731.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.731.100,00 0,00 2.731.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.729.100,00 0,00 2.729.100,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.729.100,00 0,00 2.729.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 3.950.350,00 0,00 3.950.350,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.950.350,00 0,00 3.950.350,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.950.350,00 0,00 3.950.350,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.950.350,00 0,00 3.950.350,00
Soma Programa: 50.000,00 6.681.450,00 0,00 6.731.450,00
Soma SubFunção: 50.000,00 6.681.450,00 0,00 6.731.450,00
Função: Administração04
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Soma Programa: 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Soma SubFunção: 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Função: Administração04
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Soma Programa: 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Soma SubFunção: 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Soma Função: 50.000,00 6.888.450,00 0,00 6.938.450,00
Total Unidade: 50.000,00 6.888.450,00 0,00 6.938.450,00
Total Órgão: 50.000,00 6.888.450,00 0,00 6.938.450,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UO: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Função: Administração04
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 826.000,00 0,00 826.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 826.000,00 0,00 826.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 824.000,00 0,00 824.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 824.000,00 0,00 824.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma Programa: 10.000,00 826.000,00 0,00 836.000,00
Soma SubFunção: 10.000,00 826.000,00 0,00 836.000,00
Função: Administração04
123SubFunç.: Administração Financeira
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 1.387.800,00 0,00 1.387.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.387.800,00 0,00 1.387.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.387.800,00 0,00 1.387.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.387.800,00 0,00 1.387.800,00
Soma Programa: 0,00 1.387.800,00 0,00 1.387.800,00
Soma SubFunção: 0,00 1.387.800,00 0,00 1.387.800,00
Função: Administração04
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00
Soma Programa: 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00
Soma SubFunção: 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00
Função: Administração04
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Função: 10.000,00 2.228.000,00 0,00 2.238.000,00
Função: Encargos Especiais28
843SubFunç.: Servico da Divida Interna
OPERAÇÕES ESPECIAISPrograma: 0099
0004 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 0,00 0,00 2.580.000,00 2.580.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 8 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Soma Programa: 0,00 0,00 2.580.000,00 2.580.000,00
Soma SubFunção: 0,00 0,00 2.580.000,00 2.580.000,00
Função: Encargos Especiais28
846SubFunç.: Outros Encargos Especiais
OPERAÇÕES ESPECIAISPrograma: 0099
0002 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 1.260.000,00 1.260.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0003 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 1.049.284,00 1.049.284,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.049.284,00 1.049.284,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.049.284,00 1.049.284,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 1.049.284,00 1.049.284,00
0099 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
Soma Programa: 0,00 0,00 2.311.484,00 2.311.484,00
Soma SubFunção: 0,00 0,00 2.311.484,00 2.311.484,00
Soma Função: 0,00 0,00 4.891.484,00 4.891.484,00
Função: Reserva99
999SubFunç.: Reserva
OPERAÇÕES ESPECIAISPrograma: 0099
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
90000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
99000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
99990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
Soma Programa: 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
Soma SubFunção: 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
Soma Função: 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
Total Unidade: 10.000,00 2.228.000,00 6.091.484,00 8.329.484,00
Total Órgão: 10.000,00 2.228.000,00 6.091.484,00 8.329.484,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 9 de 44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0500 - SEC. MUN.DE OBRAS.E.SER.PUB,ASS URB E HABITAÇÃO
UO: 0505 - SEC. MUN.DE OBRAS SER. PUB ASSU. URB E HABITAÇÃO
Função: Urbanismo15
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 1.214.600,00 0,00 1.214.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.214.600,00 0,00 1.214.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.212.600,00 0,00 1.212.600,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.212.600,00 0,00 1.212.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 1.181.671,00 0,00 1.181.671,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.181.671,00 0,00 1.181.671,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.181.671,00 0,00 1.181.671,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.181.671,00 0,00 1.181.671,00
Soma Programa: 10.000,00 2.396.271,00 0,00 2.406.271,00
Soma SubFunção: 10.000,00 2.396.271,00 0,00 2.406.271,00
Função: Urbanismo15
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
Soma Programa: 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
Soma SubFunção: 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
Função: Urbanismo15
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Função: Urbanismo15
451SubFunç.: Infraestrutura Urbana
VIVER MELHORPrograma: 0006
1008 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
1009 ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARAACESSIBILIDADE
5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00
44000000 INVESTIMENTOS 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 10 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
1010 CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS, RECUPERAÇÃO EABERTURA DE ESTRADAS
61.900,00 0,00 0,00 61.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 54.300,00 0,00 0,00 54.300,00
44000000 INVESTIMENTOS 54.300,00 0,00 0,00 54.300,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 54.300,00 0,00 0,00 54.300,00
1011 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E PISTAS DE CAMINHADA 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
1013 REVITALIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1014 PADRONIZAÇÃO DE QUIOSQUES EM ESPAÇOS PUBLICOS 35.800,00 0,00 0,00 35.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 34.800,00 0,00 0,00 34.800,00
44000000 INVESTIMENTOS 34.800,00 0,00 0,00 34.800,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 34.800,00 0,00 0,00 34.800,00
1015 CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NAS PROXIMADADESESCOLARES
6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
1016 ESTRUTURAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E TRATAMENTOPAISAGÍSTICO DAS AVENIDA
12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
1018 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 148.000,00 0,00 0,00 148.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00
1020 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS 580.817,00 0,00 0,00 580.817,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 12.700,00 0,00 0,00 12.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.700,00 0,00 0,00 12.700,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.700,00 0,00 0,00 11.700,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES COM CONSÓRCIO PÚBLICODO QUAL O ENTE PARTICIPE
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 568.117,00 0,00 0,00 568.117,00
44000000 INVESTIMENTOS 568.117,00 0,00 0,00 568.117,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 568.117,00 0,00 0,00 568.117,00
1077 CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DEEQUIPAMENTOS URBANOS
168.000,00 0,00 0,00 168.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 167.000,00 0,00 0,00 167.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 167.000,00 0,00 0,00 167.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 167.000,00 0,00 0,00 167.000,00
1078 REQUALIFICAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2007 CONSERVAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS E JARDINS 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
2055 CONSERVAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma Programa: 1.059.917,00 381.000,00 0,00 1.440.917,00
Soma SubFunção: 1.059.917,00 381.000,00 0,00 1.440.917,00
Função: Urbanismo15
452SubFunç.: Serviços Urbanos
VIVER MELHORPrograma: 0006
1022 REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA SEDE DO MUNICÍPIO 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
2008 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 978.400,00 0,00 978.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 978.400,00 0,00 978.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 968.400,00 0,00 968.400,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 968.400,00 0,00 968.400,00
Soma Programa: 12.200,00 978.400,00 0,00 990.600,00
Soma SubFunção: 12.200,00 978.400,00 0,00 990.600,00
Função: Urbanismo15
782SubFunç.: Transporte Rodoviário
VIVER MELHORPrograma: 0006
1027 RECUPERAÇÃO DE VIAS VICINAIS E RODOVIÁRIAS 115.850,00 0,00 0,00 115.850,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 83.600,00 0,00 0,00 83.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.600,00 0,00 0,00 83.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 83.600,00 0,00 0,00 83.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 32.250,00 0,00 0,00 32.250,00
44000000 INVESTIMENTOS 32.250,00 0,00 0,00 32.250,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 32.250,00 0,00 0,00 32.250,00
2010 CONSERVAÇÃO DE VIAS VICINAIS E RODOVIÁRIAS 0,00 387.400,00 0,00 387.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 387.400,00 0,00 387.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 387.400,00 0,00 387.400,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 387.400,00 0,00 387.400,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 12 de 44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Soma Programa: 115.850,00 387.400,00 0,00 503.250,00
Soma SubFunção: 115.850,00 387.400,00 0,00 503.250,00
Soma Função: 1.197.967,00 4.151.271,00 0,00 5.349.238,00
Função: Habitação16
482SubFunç.: Habitacao Urbana
VIVER MELHORPrograma: 0006
1019 AMPLIAÇÃO DE MORADIAS NAS LOCALIDADES DE PORTO DESAUÍPE, BELA V
13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
1021 ELABORAÇÃO DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSESOCIAL
12.400,00 0,00 0,00 12.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00
1023 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM HABITAÇÕES POPULARES 12.800,00 0,00 0,00 12.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
44000000 INVESTIMENTOS 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
Soma Programa: 38.200,00 0,00 0,00 38.200,00
Soma SubFunção: 38.200,00 0,00 0,00 38.200,00
Soma Função: 38.200,00 0,00 0,00 38.200,00
Função: Saneamento17
512SubFunç.: Saneamento Basico Urbano
VIVER MELHORPrograma: 0006
1012 AMPLIAÇÃO E TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO 61.500,00 0,00 0,00 61.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 55.500,00 0,00 0,00 55.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 55.500,00 0,00 0,00 55.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.500,00 0,00 0,00 55.500,00
2009 CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 4.088.921,00 0,00 4.088.921,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 4.088.921,00 0,00 4.088.921,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.084.421,00 0,00 4.084.421,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.084.421,00 0,00 4.084.421,00
Soma Programa: 61.500,00 4.088.921,00 0,00 4.150.421,00
Soma SubFunção: 61.500,00 4.088.921,00 0,00 4.150.421,00
Função: Saneamento17
544SubFunç.: Recursos Hídricos
SUSTENTABILIDADE AMBIENTALPrograma: 0015
1006 REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 13 de 44
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Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
Soma Programa: 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
Soma SubFunção: 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
Soma Função: 79.000,00 4.088.921,00 0,00 4.167.921,00
Total Unidade: 1.315.167,00 8.240.192,00 0,00 9.555.359,00
Total Órgão: 1.315.167,00 8.240.192,00 0,00 9.555.359,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 14 de 44
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Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UO: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Função: Transporte26
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 995.000,00 0,00 995.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 995.000,00 0,00 995.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 993.000,00 0,00 993.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 993.000,00 0,00 993.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 293.800,00 0,00 293.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 293.800,00 0,00 293.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 293.800,00 0,00 293.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 293.800,00 0,00 293.800,00
Soma Programa: 0,00 1.288.800,00 0,00 1.288.800,00
Função: Transporte26
122SubFunç.: Administração Geral
TRANSPORTE DE QUALIDADE E COM SEGURANÇAPrograma: 0009
1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma Programa: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma SubFunção: 10.000,00 1.288.800,00 0,00 1.298.800,00
Função: Transporte26
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
Soma Programa: 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
Soma SubFunção: 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
Função: Transporte26
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Soma Programa: 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Soma SubFunção: 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Função: Transporte26
453SubFunç.: Transportes Coletivos Urbanos
VIVER MELHORPrograma: 0006
1024 CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
Soma Programa: 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Função: Transporte26
453SubFunç.: Transportes Coletivos Urbanos
TRANSPORTE DE QUALIDADE E COM SEGURANÇAPrograma: 0009
1025 REVITALIZAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS 32.800,00 0,00 0,00 32.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 31.800,00 0,00 0,00 31.800,00
44000000 INVESTIMENTOS 31.800,00 0,00 0,00 31.800,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.800,00 0,00 0,00 31.800,00
Soma Programa: 32.800,00 0,00 0,00 32.800,00
Soma SubFunção: 55.800,00 0,00 0,00 55.800,00
Soma Função: 65.800,00 1.340.800,00 0,00 1.406.600,00
Total Unidade: 65.800,00 1.340.800,00 0,00 1.406.600,00
Total Órgão: 65.800,00 1.340.800,00 0,00 1.406.600,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0700 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IND E COMÉRCIO
UO: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA IND E COMÉRCIO
Função: Agricultura20
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 462.000,00 0,00 462.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 462.000,00 0,00 462.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 109.000,00 0,00 109.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 109.000,00 0,00 109.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 109.000,00 0,00 109.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 109.000,00 0,00 109.000,00
Soma Programa: 0,00 571.000,00 0,00 571.000,00
Função: Agricultura20
122SubFunç.: Administração Geral
CIDADE EMPREENDEDORAPrograma: 0010
1028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma Programa: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma SubFunção: 10.000,00 571.000,00 0,00 581.000,00
Função: Agricultura20
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma Programa: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma SubFunção: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Função: Agricultura20
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma Programa: 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma SubFunção: 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Função: Agricultura20
605SubFunç.: Abastecimento
CIDADE EMPREENDEDORAPrograma: 0010
1029 CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA COMUNITÁRIA 11.100,00 0,00 0,00 11.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00
Soma Programa: 11.100,00 0,00 0,00 11.100,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Soma SubFunção: 11.100,00 0,00 0,00 11.100,00
Função: Agricultura20
608SubFunç.: Promoção da Produção Agropecuária
CIDADE EMPREENDEDORAPrograma: 0010
2011 APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES GARANTIA SAFRA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma Programa: 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma SubFunção: 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma Função: 21.100,00 595.000,00 0,00 616.100,00
Função: Indústria22
661SubFunç.: Promoção Industrial
CIDADE EMPREENDEDORAPrograma: 0010
1030 CONSTRUÇÃO DO MUNDO EMPRESARIAL ENTRE RIOS 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
Soma Programa: 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
Soma SubFunção: 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
Soma Função: 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
Total Unidade: 45.100,00 595.000,00 0,00 640.100,00
Total Órgão: 45.100,00 595.000,00 0,00 640.100,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
UO: 0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
Função: Cultura13
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 400.800,00 0,00 400.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 400.800,00 0,00 400.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 398.800,00 0,00 398.800,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 398.800,00 0,00 398.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 2.223.359,00 0,00 2.223.359,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.223.359,00 0,00 2.223.359,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.223.359,00 0,00 2.223.359,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.223.359,00 0,00 2.223.359,00
Soma Programa: 0,00 2.624.159,00 0,00 2.624.159,00
Função: Cultura13
122SubFunç.: Administração Geral
MAIS CULTURAPrograma: 0012
1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma Programa: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma SubFunção: 10.000,00 2.624.159,00 0,00 2.634.159,00
Função: Cultura13
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
Soma Programa: 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
Soma SubFunção: 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
Função: Cultura13
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
Soma Programa: 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
Soma SubFunção: 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
Função: Cultura13
392SubFunç.: Difusão Cultural
MAIS CULTURAPrograma: 0012
1031 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DEBIBLIOTECA
31.800,00 0,00 0,00 31.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1032 CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS 12.800,00 0,00 0,00 12.800,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 19 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
44000000 INVESTIMENTOS 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
1034 IMPLANTAÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
2012 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COMASSOCIAÇÕES LOCAIS NA AREA DE CULTURA
0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS
0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma Programa: 55.800,00 20.000,00 0,00 75.800,00
Soma SubFunção: 55.800,00 20.000,00 0,00 75.800,00
Soma Função: 65.800,00 2.663.259,00 0,00 2.729.059,00
Função: Desporto e Lazer27
812SubFunç.: Desporto Comunitário
ESPORTE É VIDAPrograma: 0013
1033 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
1035 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO 55.267,00 0,00 0,00 55.267,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.267,00 0,00 0,00 5.267,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.267,00 0,00 0,00 5.267,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.267,00 0,00 0,00 5.267,00
1080 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2014 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO SEGUNDO TEMPO 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Soma Programa: 92.767,00 15.000,00 0,00 107.767,00
Soma SubFunção: 92.767,00 15.000,00 0,00 107.767,00
Função: Desporto e Lazer27
845SubFunç.: Outras Transferências
ESPORTE É VIDAPrograma: 0013
2013 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COMENTIDADES E ATLETAS
0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 20 de 44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS
0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma Programa: 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Soma SubFunção: 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Soma Função: 92.767,00 35.000,00 0,00 127.767,00
Total Unidade: 158.567,00 2.698.259,00 0,00 2.856.826,00
Total Órgão: 158.567,00 2.698.259,00 0,00 2.856.826,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 21 de 44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0900 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
UO: 0917 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social08
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 672.315,00 0,00 672.315,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 672.315,00 0,00 672.315,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 668.315,00 0,00 668.315,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 668.315,00 0,00 668.315,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 887.029,00 0,00 887.029,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 887.029,00 0,00 887.029,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 887.029,00 0,00 887.029,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 887.029,00 0,00 887.029,00
Soma Programa: 0,00 1.559.344,00 0,00 1.559.344,00
Função: Assistência Social08
122SubFunç.: Administração Geral
PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOSPrograma: 0014
1037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1040 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Soma Programa: 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Soma SubFunção: 15.000,00 1.559.344,00 0,00 1.574.344,00
Função: Assistência Social08
125SubFunç.: Normatização e Fiscalização
PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOSPrograma: 0014
2020 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Soma Programa: 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Soma SubFunção: 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Função: Assistência Social08
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma Programa: 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Soma SubFunção: 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Função: Assistência Social08
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 22 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Função: Assistência Social08
243SubFunç.: Assistência a Crianca e ao Adolescente
PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOSPrograma: 0014
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0,00 96.200,00 0,00 96.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 96.200,00 0,00 96.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00
2054 PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - AEPETI
0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 51.800,00 0,00 51.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 51.800,00 0,00 51.800,00
Soma Programa: 0,00 155.200,00 0,00 155.200,00
Soma SubFunção: 0,00 155.200,00 0,00 155.200,00
Função: Assistência Social08
244SubFunç.: Assistência Comunitária
PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOSPrograma: 0014
1039 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL - CRAS
11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1041 CONSTRUÇÃO DE CREAS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2018 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 453.800,00 0,00 453.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 452.800,00 0,00 452.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 301.900,00 0,00 301.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 301.900,00 0,00 301.900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 150.900,00 0,00 150.900,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 150.900,00 0,00 150.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
2019 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 0,00 523.619,00 0,00 523.619,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 523.619,00 0,00 523.619,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 421.769,00 0,00 421.769,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 421.769,00 0,00 421.769,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 101.850,00 0,00 101.850,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 101.850,00 0,00 101.850,00
2023 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
2024 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 0,00 33.900,00 0,00 33.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 20.400,00 0,00 20.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 20.400,00 0,00 20.400,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 23 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 20.400,00 0,00 20.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00
2025 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 44.713,00 0,00 44.713,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 43.713,00 0,00 43.713,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 43.713,00 0,00 43.713,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 43.713,00 0,00 43.713,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Soma Programa: 22.000,00 1.079.032,00 0,00 1.101.032,00
Soma SubFunção: 22.000,00 1.079.032,00 0,00 1.101.032,00
Função: Assistência Social08
845SubFunç.: Outras Transferências
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2016 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COMENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
0,00 1.958,00 0,00 1.958,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.958,00 0,00 1.958,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.958,00 0,00 1.958,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS
0,00 1.958,00 0,00 1.958,00
Soma Programa: 0,00 1.958,00 0,00 1.958,00
Soma SubFunção: 0,00 1.958,00 0,00 1.958,00
Soma Função: 37.000,00 2.820.534,00 0,00 2.857.534,00
Total Unidade: 37.000,00 2.820.534,00 0,00 2.857.534,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 24 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0900 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
UO: 0918 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social08
122SubFunç.: Administração Geral
PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOSPrograma: 0014
2026 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 200,00 0,00 200,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 200,00 0,00 200,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 200,00 0,00 200,00
Soma Programa: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma SubFunção: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Função: Assistência Social08
125SubFunç.: Normatização e Fiscalização
PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOSPrograma: 0014
2027 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 169.931,00 0,00 169.931,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 168.931,00 0,00 168.931,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 96.600,00 0,00 96.600,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 96.600,00 0,00 96.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 72.331,00 0,00 72.331,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 72.331,00 0,00 72.331,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Soma Programa: 0,00 169.931,00 0,00 169.931,00
Soma SubFunção: 0,00 169.931,00 0,00 169.931,00
Soma Função: 0,00 173.931,00 0,00 173.931,00
Total Unidade: 0,00 173.931,00 0,00 173.931,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 25 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0900 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
UO: 0920 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: Assistência Social08
122SubFunç.: Administração Geral
PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOSPrograma: 0014
1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma Programa: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma SubFunção: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Função: Assistência Social08
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma Programa: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma SubFunção: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Função: Assistência Social08
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Função: 10.000,00 7.000,00 0,00 17.000,00
Função: Habitação16
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 16.200,00 0,00 16.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 16.200,00 0,00 16.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 14.200,00 0,00 14.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 14.200,00 0,00 14.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 28.500,00 0,00 28.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 28.500,00 0,00 28.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 28.500,00 0,00 28.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 28.500,00 0,00 28.500,00
Soma Programa: 0,00 44.700,00 0,00 44.700,00
Soma SubFunção: 0,00 44.700,00 0,00 44.700,00
Função: Habitação16
481SubFunç.: Habitacao Rural
PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOSPrograma: 0014
1044 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDARURAL
11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 26 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma Programa: 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
Soma SubFunção: 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
Função: Habitação16
482SubFunç.: Habitacao Urbana
PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOSPrograma: 0014
1042 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Soma Programa: 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
Soma SubFunção: 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
Soma Função: 24.800,00 44.700,00 0,00 69.500,00
Total Unidade: 34.800,00 51.700,00 0,00 86.500,00
Total Órgão: 71.800,00 3.046.165,00 0,00 3.117.965,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 27 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UO: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental18
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 468.000,00 0,00 468.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 468.000,00 0,00 468.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 466.000,00 0,00 466.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 466.000,00 0,00 466.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 742.000,00 0,00 742.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 742.000,00 0,00 742.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 742.000,00 0,00 742.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 742.000,00 0,00 742.000,00
Soma Programa: 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00
Soma SubFunção: 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00
Função: Gestão Ambiental18
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma Programa: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma SubFunção: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Função: Gestão Ambiental18
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Função: 0,00 1.217.000,00 0,00 1.217.000,00
Total Unidade: 0,00 1.217.000,00 0,00 1.217.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 28 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UO: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função: Administração04
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma Programa: 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
Soma SubFunção: 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
Soma Função: 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
Função: Gestão Ambiental18
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 125.500,00 0,00 125.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 125.500,00 0,00 125.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 125.500,00 0,00 125.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 125.500,00 0,00 125.500,00
Soma Programa: 0,00 125.500,00 0,00 125.500,00
Função: Gestão Ambiental18
122SubFunç.: Administração Geral
SUSTENTABILIDADE AMBIENTALPrograma: 0015
1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma Programa: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma SubFunção: 10.000,00 125.500,00 0,00 135.500,00
Função: Gestão Ambiental18
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma Programa: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma SubFunção: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Função: Gestão Ambiental18
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Função: Gestão Ambiental18
541SubFunç.: Preservação e Conservação Ambiental
SUSTENTABILIDADE AMBIENTALPrograma: 0015
Contabilis - Gestão Pública / / Página 29 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
1047 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DERESÍDUOS SÓLIDOS
12.800,00 0,00 0,00 12.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
44000000 INVESTIMENTOS 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
1048 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPALECOLÓGICO
12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
2028 OPERACIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE DEPOSIÇÃO FINAL DERESÍDUOS SÓLIDOS
0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Soma Programa: 24.800,00 20.000,00 0,00 44.800,00
Soma SubFunção: 24.800,00 20.000,00 0,00 44.800,00
Função: Gestão Ambiental18
542SubFunç.: Controle Ambiental
SUSTENTABILIDADE AMBIENTALPrograma: 0015
1046 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE E APREENSÃODE ANIMAIS SOLTO
13.900,00 0,00 0,00 13.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.900,00 0,00 0,00 12.900,00
44000000 INVESTIMENTOS 12.900,00 0,00 0,00 12.900,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.900,00 0,00 0,00 12.900,00
1049 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO URBANASUSTENTÁVEL AMBIENTAL
12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
1050 IMPLANTAÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Soma Programa: 28.900,00 0,00 0,00 28.900,00
Soma SubFunção: 28.900,00 0,00 0,00 28.900,00
Função: Gestão Ambiental18
695SubFunç.: Turismo
SUSTENTABILIDADE AMBIENTALPrograma: 0015
1051 ADEQUAÇÃO DA ZONA COSTEIRA DE ENTRE RIOS - PROJETOORLA
19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 30 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Soma Programa: 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
Soma SubFunção: 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
Soma Função: 82.700,00 152.500,00 0,00 235.200,00
Total Unidade: 82.700,00 190.500,00 0,00 273.200,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 31 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UO: 1015 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Função: Administração04
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 18.050,00 0,00 18.050,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 18.050,00 0,00 18.050,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 16.050,00 0,00 16.050,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 16.050,00 0,00 16.050,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 19.780,00 0,00 19.780,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 19.780,00 0,00 19.780,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 19.780,00 0,00 19.780,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 19.780,00 0,00 19.780,00
Soma Programa: 0,00 37.830,00 0,00 37.830,00
Função: Administração04
122SubFunç.: Administração Geral
AVANÇA TURISMOPrograma: 0007
1056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Soma Programa: 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Soma SubFunção: 20.000,00 37.830,00 0,00 57.830,00
Função: Administração04
695SubFunç.: Turismo
AVANÇA TURISMOPrograma: 0007
1053 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA - SIT 12.800,00 0,00 0,00 12.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
44000000 INVESTIMENTOS 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
1054 CONSTRUÇÃO DA BASE TURÍSTICA 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
1055 CONSTRUÇÃO DE SINALIZAÇÕES TURÍSTICAS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
Soma Programa: 41.300,00 0,00 0,00 41.300,00
Soma SubFunção: 41.300,00 0,00 0,00 41.300,00
Soma Função: 61.300,00 37.830,00 0,00 99.130,00
Função: Gestão Ambiental18
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 32 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma Programa: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma SubFunção: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Função: Gestão Ambiental18
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Função: 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Função: Comércio e Serviços23
695SubFunç.: Turismo
AVANÇA TURISMOPrograma: 0007
1052 CONSTRUÇÃO DE STANDS PARA ARTESÃOS 12.800,00 0,00 0,00 12.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
44000000 INVESTIMENTOS 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
1082 REQUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA TURISTICA 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2029 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO TURÍSTICA 0,00 38.800,00 0,00 38.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 38.800,00 0,00 38.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 17.300,00 0,00 17.300,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 17.300,00 0,00 17.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00
Soma Programa: 23.800,00 38.800,00 0,00 62.600,00
Soma SubFunção: 23.800,00 38.800,00 0,00 62.600,00
Soma Função: 23.800,00 38.800,00 0,00 62.600,00
Total Unidade: 85.100,00 83.630,00 0,00 168.730,00
Total Órgão: 167.800,00 1.491.130,00 0,00 1.658.930,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 33 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UO: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: Educação12
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 3.370.996,00 0,00 3.370.996,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.370.996,00 0,00 3.370.996,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.364.996,00 0,00 3.364.996,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.364.996,00 0,00 3.364.996,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 2.244.130,00 0,00 2.244.130,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.244.130,00 0,00 2.244.130,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.244.130,00 0,00 2.244.130,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.244.130,00 0,00 2.244.130,00
Soma Programa: 0,00 5.615.126,00 0,00 5.615.126,00
Função: Educação12
122SubFunç.: Administração Geral
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPrograma: 0018
1057 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1066 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
2031 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 23.700,00 0,00 23.700,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 23.700,00 0,00 23.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 47.300,00 0,00 47.300,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 47.300,00 0,00 47.300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Soma Programa: 88.000,00 73.000,00 0,00 161.000,00
Soma SubFunção: 88.000,00 5.688.126,00 0,00 5.776.126,00
Função: Educação12
126SubFunç.: Tecnologia da Informação
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPrograma: 0018
1060 CONSTRUÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA NASESCOLAS
19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL EACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS
0,00 53.200,00 0,00 53.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 48.200,00 0,00 48.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 41.200,00 0,00 41.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 41.200,00 0,00 41.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 34 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Soma Programa: 19.000,00 53.200,00 0,00 72.200,00
Soma SubFunção: 19.000,00 53.200,00 0,00 72.200,00
Função: Educação12
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00
Soma Programa: 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00
Soma SubFunção: 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00
Função: Educação12
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma Programa: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Soma SubFunção: 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Função: Educação12
306SubFunç.: Alimentação e Nutrição
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPrograma: 0018
2032 DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS 0,00 1.135.854,00 0,00 1.135.854,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.135.854,00 0,00 1.135.854,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.135.854,00 0,00 1.135.854,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.135.854,00 0,00 1.135.854,00
Soma Programa: 0,00 1.135.854,00 0,00 1.135.854,00
Soma SubFunção: 0,00 1.135.854,00 0,00 1.135.854,00
Função: Educação12
361SubFunç.: Ensino Fundamental
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPrograma: 0018
1083 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 512.972,00 0,00 0,00 512.972,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 511.972,00 0,00 0,00 511.972,00
44000000 INVESTIMENTOS 511.972,00 0,00 0,00 511.972,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 511.972,00 0,00 0,00 511.972,00
2034 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA - ENSINOFUNDAMENTAL
0,00 24.810.746,00 0,00 24.810.746,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 24.798.746,00 0,00 24.798.746,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 22.051.683,00 0,00 22.051.683,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 22.051.683,00 0,00 22.051.683,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.747.063,00 0,00 2.747.063,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.747.063,00 0,00 2.747.063,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Soma Programa: 512.972,00 24.810.746,00 0,00 25.323.718,00
Soma SubFunção: 512.972,00 24.810.746,00 0,00 25.323.718,00
Função: Educação12
363SubFunç.: Ensino Profissional
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPrograma: 0018
1059 CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 35 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00
Soma Programa: 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00
Soma SubFunção: 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00
Função: Educação12
364SubFunç.: Ensino Superior
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPrograma: 0018
2038 AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOSE UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA E SERVIDORESMUNICIPAIS
0,00 78.260,00 0,00 78.260,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 48.100,00 0,00 48.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 45.700,00 0,00 45.700,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 45.700,00 0,00 45.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 30.160,00 0,00 30.160,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 30.160,00 0,00 30.160,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 30.160,00 0,00 30.160,00
Soma Programa: 0,00 78.260,00 0,00 78.260,00
Soma SubFunção: 0,00 78.260,00 0,00 78.260,00
Função: Educação12
365SubFunç.: Educação Infantil
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPrograma: 0018
1064 CONSTRUÇÃO DE CRECHE 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1065 CONSTRUÇÃO DE PRÉ - ESCOLA 531.000,00 0,00 0,00 531.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00
2035 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA - CRECHE 0,00 1.368.783,00 0,00 1.368.783,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.353.783,00 0,00 1.353.783,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.281.700,00 0,00 1.281.700,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.281.700,00 0,00 1.281.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 72.083,00 0,00 72.083,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 72.083,00 0,00 72.083,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
2036 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉESCOLA
0,00 1.827.309,00 0,00 1.827.309,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.823.309,00 0,00 1.823.309,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.332.800,00 0,00 1.332.800,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.332.800,00 0,00 1.332.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 490.509,00 0,00 490.509,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS
0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 420.509,00 0,00 420.509,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 36 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Soma Programa: 572.000,00 3.196.092,00 0,00 3.768.092,00
Soma SubFunção: 572.000,00 3.196.092,00 0,00 3.768.092,00
Função: Educação12
366SubFunç.: Educação de Jovens e Adultos
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPrograma: 0018
2039 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA - ENSINODE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 36.800,00 0,00 36.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 36.800,00 0,00 36.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
Soma SubFunção: 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
Função: Educação12
367SubFunç.: Educação Especial
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPrograma: 0018
2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 98.700,00 0,00 98.700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 95.700,00 0,00 95.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 89.600,00 0,00 89.600,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS
0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 54.600,00 0,00 54.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 98.700,00 0,00 98.700,00
Soma SubFunção: 0,00 98.700,00 0,00 98.700,00
Função: Educação12
368SubFunç.: Educação Básica
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPrograma: 0018
1062 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESCOLAS DE PAIS 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00
44000000 INVESTIMENTOS 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00
1063 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR 212.184,00 0,00 0,00 212.184,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 211.184,00 0,00 0,00 211.184,00
44000000 INVESTIMENTOS 211.184,00 0,00 0,00 211.184,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 211.184,00 0,00 0,00 211.184,00
1067 IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO E DO CAMPO 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1068 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 401.105,00 0,00 0,00 401.105,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 37 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 396.105,00 0,00 0,00 396.105,00
44000000 INVESTIMENTOS 396.105,00 0,00 0,00 396.105,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 396.105,00 0,00 0,00 396.105,00
2037 GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃOBÁSICA
0,00 606.307,00 0,00 606.307,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 606.307,00 0,00 606.307,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 606.307,00 0,00 606.307,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 606.307,00 0,00 606.307,00
Soma Programa: 636.689,00 606.307,00 0,00 1.242.996,00
Soma SubFunção: 636.689,00 606.307,00 0,00 1.242.996,00
Função: Educação12
392SubFunç.: Difusão Cultural
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPrograma: 0018
1058 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
1061 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MÚSICAS NAS ESCOLAS 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
Soma Programa: 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00
Soma SubFunção: 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00
Soma Função: 1.856.461,00 35.741.885,00 0,00 37.598.346,00
Função: Encargos Especiais28
846SubFunç.: Outros Encargos Especiais
OPERAÇÕES ESPECIAISPrograma: 0099
0099 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 4.100,00 4.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
Soma Programa: 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00
Soma SubFunção: 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00
Soma Função: 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00
Total Unidade: 1.856.461,00 35.741.885,00 7.200,00 37.605.546,00
Total Órgão: 1.856.461,00 35.741.885,00 7.200,00 37.605.546,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UO: 1216 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde10
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 2.978.200,00 0,00 2.978.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.978.200,00 0,00 2.978.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.976.200,00 0,00 2.976.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.976.200,00 0,00 2.976.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 1.710.751,00 0,00 1.710.751,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.710.751,00 0,00 1.710.751,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.710.751,00 0,00 1.710.751,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.710.751,00 0,00 1.710.751,00
Soma Programa: 0,00 4.688.951,00 0,00 4.688.951,00
Função: Saúde10
122SubFunç.: Administração Geral
MAIS SAÚDE PARA VOCÊPrograma: 0021
1073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1074 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma Programa: 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Soma SubFunção: 20.000,00 4.688.951,00 0,00 4.708.951,00
Função: Saúde10
125SubFunç.: Normatização e Fiscalização
MAIS SAÚDE PARA VOCÊPrograma: 0021
2049 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAÚDE 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
Soma Programa: 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
Soma SubFunção: 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
Função: Saúde10
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Função: Saúde10
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Soma Programa: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma SubFunção: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Função: Saúde10
301SubFunç.: Atenção Básica
MAIS SAÚDE PARA VOCÊPrograma: 0021
1069 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE 372.532,00 0,00 0,00 372.532,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 367.532,00 0,00 0,00 367.532,00
44000000 INVESTIMENTOS 367.532,00 0,00 0,00 367.532,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 367.532,00 0,00 0,00 367.532,00
2041 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE 0,00 4.806.515,00 0,00 4.806.515,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 4.606.515,00 0,00 4.606.515,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.954.610,00 0,00 3.954.610,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.954.610,00 0,00 3.954.610,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 651.905,00 0,00 651.905,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 651.905,00 0,00 651.905,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Soma Programa: 372.532,00 4.806.515,00 0,00 5.179.047,00
Soma SubFunção: 372.532,00 4.806.515,00 0,00 5.179.047,00
Função: Saúde10
302SubFunç.: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
MAIS SAÚDE PARA VOCÊPrograma: 0021
1070 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE
6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2042 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL EHOSPITALAR
0,00 6.296.940,00 0,00 6.296.940,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 6.076.030,00 0,00 6.076.030,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.963.800,00 0,00 2.963.800,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.963.800,00 0,00 2.963.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.112.230,00 0,00 3.112.230,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.112.230,00 0,00 3.112.230,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 220.910,00 0,00 220.910,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 220.910,00 0,00 220.910,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 220.910,00 0,00 220.910,00
2044 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIAMOVEL - SAMU
0,00 558.400,00 0,00 558.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 555.400,00 0,00 555.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 539.500,00 0,00 539.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 539.500,00 0,00 539.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 15.900,00 0,00 15.900,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 15.900,00 0,00 15.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
2047 CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE
0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 40 de 44
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL - CAPS
0,00 255.800,00 0,00 255.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 255.800,00 0,00 255.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 192.600,00 0,00 192.600,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 192.600,00 0,00 192.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 63.200,00 0,00 63.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 63.200,00 0,00 63.200,00
Soma Programa: 6.000,00 7.122.140,00 0,00 7.128.140,00
Soma SubFunção: 6.000,00 7.122.140,00 0,00 7.128.140,00
Função: Saúde10
303SubFunç.: Suporte Profilático e Terapêutico
MAIS SAÚDE PARA VOCÊPrograma: 0021
2040 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 202.800,00 0,00 202.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 201.800,00 0,00 201.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 201.800,00 0,00 201.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 201.800,00 0,00 201.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
2043 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO -TFD
0,00 84.620,00 0,00 84.620,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 83.620,00 0,00 83.620,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 83.620,00 0,00 83.620,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 83.620,00 0,00 83.620,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Soma Programa: 0,00 287.420,00 0,00 287.420,00
Soma SubFunção: 0,00 287.420,00 0,00 287.420,00
Função: Saúde10
304SubFunç.: Vigilância Sanitária
MAIS SAÚDE PARA VOCÊPrograma: 0021
2045 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 97.268,00 0,00 97.268,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 96.268,00 0,00 96.268,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 84.100,00 0,00 84.100,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 84.100,00 0,00 84.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 12.168,00 0,00 12.168,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 12.168,00 0,00 12.168,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Soma Programa: 0,00 97.268,00 0,00 97.268,00
Soma SubFunção: 0,00 97.268,00 0,00 97.268,00
Função: Saúde10
305SubFunç.: Vigilância Epidemiológica
MAIS SAÚDE PARA VOCÊPrograma: 0021
1072 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARACOMBATE A DOENÇAS
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2046 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 744.106,00 0,00 744.106,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 740.006,00 0,00 740.006,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 732.206,00 0,00 732.206,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 732.206,00 0,00 732.206,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00
2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00
Soma Programa: 10.000,00 749.406,00 0,00 759.406,00
Soma SubFunção: 10.000,00 749.406,00 0,00 759.406,00
Função: Saúde10
511SubFunç.: Saneamento Basico Rural
MAIS SAÚDE PARA VOCÊPrograma: 0021
1084 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Soma Programa: 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
Soma SubFunção: 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
Função: Saúde10
512SubFunç.: Saneamento Basico Urbano
VIVER MELHORPrograma: 0006
1079 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS E HABITACIONAISPARA COMBATE A DOENÇA
66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
Soma Programa: 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
Função: Saúde10
512SubFunç.: Saneamento Basico Urbano
MAIS SAÚDE PARA VOCÊPrograma: 0021
1085 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOSSÓLIDOS
29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
Soma Programa: 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
Soma SubFunção: 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
Função: Saúde10
845SubFunç.: Outras Transferências
MAIS SAÚDE PARA VOCÊPrograma: 0021
2048 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COMENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAUDE
0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSV - Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS
0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Soma Programa: 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Soma SubFunção: 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Soma Função: 588.532,00 17.776.100,00 0,00 18.364.632,00
Função: Encargos Especiais28
846SubFunç.: Outros Encargos Especiais
OPERAÇÕES ESPECIAISPrograma: 0099
0099 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 4.100,00 4.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
Soma Programa: 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00
Soma SubFunção: 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00
Soma Função: 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00
Total Unidade: 588.532,00 17.776.100,00 7.200,00 18.371.832,00
Total Órgão: 588.532,00 17.776.100,00 7.200,00 18.371.832,00
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Anexo 6 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
1300 - SEC. MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER
UO: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER
Função: Administração04
122SubFunç.: Administração Geral
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 276.200,00 0,00 276.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 276.200,00 0,00 276.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 275.200,00 0,00 275.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 275.200,00 0,00 275.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 19.600,00 0,00 19.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 19.600,00 0,00 19.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 19.600,00 0,00 19.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 19.600,00 0,00 19.600,00
Soma Programa: 0,00 295.800,00 0,00 295.800,00
Função: Administração04
122SubFunç.: Administração Geral
MULHER NOTA 1000Programa: 0008
1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma Programa: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Soma SubFunção: 10.000,00 295.800,00 0,00 305.800,00
Função: Administração04
128SubFunç.: Formação de Recursos Humanos
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
Soma Programa: 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
Soma SubFunção: 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
Função: Administração04
131SubFunç.: Comunicação Social
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICOPrograma: 0003
2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Soma Programa: 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Soma SubFunção: 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Soma Função: 10.000,00 304.600,00 0,00 314.600,00
Total Unidade: 10.000,00 304.600,00 0,00 314.600,00
Total Órgão: 10.000,00 304.600,00 0,00 314.600,00
Total Despesa: 4.461.727,00 87.031.550,00 6.118.084,00 97.611.361,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSVI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
01 Legislativa 120.000,00 3.830.000,00 0,00 3.950.000,00
01.031 Ação Legislativa 120.000,00 3.830.000,00 0,00 3.950.000,00
01.031.0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA 120.000,00 3.830.000,00 0,00 3.950.000,00
01.031.0001.1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 3.830.000,00 0,00 3.830.000,00
04 Administração 133.800,00 12.332.849,00 12.200,00 12.478.849,00
04.092 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 504.000,00 0,00 504.000,00
04.092.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 504.000,00 0,00 0,00 504.000,00
04.092.0003.2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 488.000,00 0,00 488.000,00
04.092.0003.2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
04.122 Administração Geral 92.500,00 9.997.949,00 0,00 10.090.449,00
04.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 3.376.319,00 6.684.130,00 0,00 10.060.449,00
04.122.0003.1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
04.122.0003.1003 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
04.122.0003.1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
04.122.0003.1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04.122.0003.2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 5.777.350,00 0,00 5.777.350,00
04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 4.220.599,00 0,00 4.220.599,00
04.122.0007 AVANÇA TURISMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
04.122.0007.1056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
04.122.0008 MULHER NOTA 1000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04.122.0008.1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04.123 Administração Financeira 0,00 1.387.800,00 0,00 1.387.800,00
04.123.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 1.387.800,00 0,00 0,00 1.387.800,00
04.123.0003.2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 1.387.800,00 0,00 1.387.800,00
04.124 Controle Interno 0,00 186.600,00 0,00 186.600,00
04.124.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 186.600,00 0,00 0,00 186.600,00
04.124.0003.2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 164.700,00 0,00 164.700,00
04.124.0003.2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 21.900,00 0,00 21.900,00
04.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 41.500,00 0,00 41.500,00
04.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 24.200,00 17.300,00 0,00 41.500,00
04.128.0003.2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 41.500,00 0,00 41.500,00
04.131 Comunicação Social 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00
04.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 212.000,00 3.000,00 0,00 215.000,00
04.131.0003.2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00
04.695 Turismo 41.300,00 0,00 0,00 41.300,00
04.695.0007 AVANÇA TURISMO 41.300,00 0,00 0,00 41.300,00
04.695.0007.1053 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA - SIT 12.800,00 0,00 0,00 12.800,00
04.695.0007.1054 CONSTRUÇÃO DA BASE TURÍSTICA 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00
04.695.0007.1055 CONSTRUÇÃO DE SINALIZAÇÕES TURÍSTICAS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
04.845 Outras Transferências 0,00 0,00 12.200,00 12.200,00
04.845.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 12.200,00 12.200,00
04.845.0099.0001 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICO - CONTRATO DE RATEIO 0,00 0,00 12.200,00 12.200,00
06 Segurança Pública 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
06.181 Policiamento 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
06.181.0002 ENTRE RIOS MAIS SEGURA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
06.181.0002.2005 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
08 Assistência Social 47.000,00 3.001.465,00 0,00 3.048.465,00
08.122 Administração Geral 25.000,00 1.563.344,00 0,00 1.588.344,00
08.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 1.559.344,00 0,00 1.559.344,00
08.122.0003.2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 672.315,00 0,00 672.315,00
08.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 887.029,00 0,00 887.029,00
08.122.0014 PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 25.000,00 4.000,00 0,00 29.000,00
08.122.0014.1037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
08.122.0014.1040 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
08.122.0014.1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
08.122.0014.2026 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
08.125 Normatização e Fiscalização 0,00 181.931,00 0,00 181.931,00
08.125.0014 PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 0,00 181.931,00 0,00 181.931,00
08.125.0014.2020 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
08.125.0014.2027 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 169.931,00 0,00 169.931,00
08.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
08.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSVI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
08.128.0003.2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
08.131 Comunicação Social 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
08.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
08.131.0003.2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
08.243 Assistência a Crianca e ao Adolescente 0,00 155.200,00 0,00 155.200,00
08.243.0014 PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 0,00 155.200,00 0,00 155.200,00
08.243.0014.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0,00 96.200,00 0,00 96.200,00
08.243.0014.2054 PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - AEPETI
0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
08.244 Assistência Comunitária 22.000,00 1.079.032,00 0,00 1.101.032,00
08.244.0014 PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 22.000,00 1.079.032,00 0,00 1.101.032,00
08.244.0014.1039 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL - CRAS
11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
08.244.0014.1041 CONSTRUÇÃO DE CREAS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
08.244.0014.2018 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 453.800,00 0,00 453.800,00
08.244.0014.2019 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 0,00 523.619,00 0,00 523.619,00
08.244.0014.2023 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
08.244.0014.2024 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 0,00 33.900,00 0,00 33.900,00
08.244.0014.2025 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 44.713,00 0,00 44.713,00
08.845 Outras Transferências 0,00 1.958,00 0,00 1.958,00
08.845.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 1.958,00 0,00 1.958,00
08.845.0003.2016 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COMENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
0,00 1.958,00 0,00 1.958,00
10 Saúde 588.532,00 17.776.100,00 0,00 18.364.632,00
10.122 Administração Geral 20.000,00 4.688.951,00 0,00 4.708.951,00
10.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 4.688.951,00 0,00 0,00 4.688.951,00
10.122.0003.2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 2.978.200,00 0,00 2.978.200,00
10.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 1.710.751,00 0,00 1.710.751,00
10.122.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
10.122.0021.1073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.122.0021.1074 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.125 Normatização e Fiscalização 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
10.125.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
10.125.0021.2049 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAÚDE 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
10.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
10.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
10.128.0003.2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
10.131 Comunicação Social 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
10.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
10.131.0003.2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
10.301 Atenção Básica 372.532,00 4.806.515,00 0,00 5.179.047,00
10.301.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 372.532,00 4.806.515,00 0,00 5.179.047,00
10.301.0021.1069 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE 372.532,00 0,00 0,00 372.532,00
10.301.0021.2041 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE 0,00 4.806.515,00 0,00 4.806.515,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.000,00 7.122.140,00 0,00 7.128.140,00
10.302.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 6.000,00 7.122.140,00 0,00 7.128.140,00
10.302.0021.1070 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
10.302.0021.2042 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL EHOSPITALAR
0,00 6.296.940,00 0,00 6.296.940,00
10.302.0021.2044 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL -SAMU
0,00 558.400,00 0,00 558.400,00
10.302.0021.2047 CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE
0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
10.302.0021.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL - CAPS
0,00 255.800,00 0,00 255.800,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 287.420,00 0,00 287.420,00
10.303.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 0,00 287.420,00 0,00 287.420,00
10.303.0021.2040 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 202.800,00 0,00 202.800,00
10.303.0021.2043 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD 0,00 84.620,00 0,00 84.620,00
10.304 Vigilância Sanitária 0,00 97.268,00 0,00 97.268,00
10.304.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 0,00 97.268,00 0,00 97.268,00
10.304.0021.2045 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 97.268,00 0,00 97.268,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 10.000,00 749.406,00 0,00 759.406,00
10.305.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 10.000,00 749.406,00 0,00 759.406,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 7
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSVI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
10.305.0021.1072 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE ADOENÇAS
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.305.0021.2046 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 744.106,00 0,00 744.106,00
10.305.0021.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00
10.511 Saneamento Basico Rural 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
10.511.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
10.511.0021.1084 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
10.512 Saneamento Basico Urbano 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
10.512.0006 VIVER MELHOR 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
10.512.0006.1079 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS E HABITACIONAIS PARACOMBATE A DOENÇA
66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
10.512.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
10.512.0021.1085 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOSSÓLIDOS
29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
10.845 Outras Transferências 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
10.845.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
10.845.0021.2048 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COMENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAUDE
0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
12 Educação 1.856.461,00 35.741.885,00 0,00 37.598.346,00
12.122 Administração Geral 88.000,00 5.688.126,00 0,00 5.776.126,00
12.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 3.370.996,00 2.244.130,00 0,00 5.615.126,00
12.122.0003.2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 3.370.996,00 0,00 3.370.996,00
12.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 2.244.130,00 0,00 2.244.130,00
12.122.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 88.000,00 73.000,00 0,00 161.000,00
12.122.0018.1057 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
12.122.0018.1066 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
12.122.0018.2031 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00
12.126 Tecnologia da Informação 19.000,00 53.200,00 0,00 72.200,00
12.126.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 19.000,00 53.200,00 0,00 72.200,00
12.126.0018.1060 CONSTRUÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
12.126.0018.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL EACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS
0,00 53.200,00 0,00 53.200,00
12.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00
12.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00
12.128.0003.2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00
12.131 Comunicação Social 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
12.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
12.131.0003.2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
12.306 Alimentação e Nutrição 0,00 1.135.854,00 0,00 1.135.854,00
12.306.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 1.135.854,00 0,00 1.135.854,00
12.306.0018.2032 DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS 0,00 1.135.854,00 0,00 1.135.854,00
12.361 Ensino Fundamental 512.972,00 24.810.746,00 0,00 25.323.718,00
12.361.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 512.972,00 24.810.746,00 0,00 25.323.718,00
12.361.0018.1083 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 512.972,00 0,00 0,00 512.972,00
12.361.0018.2034 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA - ENSINOFUNDAMENTAL
0,00 24.810.746,00 0,00 24.810.746,00
12.363 Ensino Profissional 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00
12.363.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00
12.363.0018.1059 CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00
12.364 Ensino Superior 0,00 78.260,00 0,00 78.260,00
12.364.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 78.260,00 0,00 78.260,00
12.364.0018.2038 AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS EUNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA E SERVIDORES MUNICIPAIS
0,00 78.260,00 0,00 78.260,00
12.365 Educação Infantil 572.000,00 3.196.092,00 0,00 3.768.092,00
12.365.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 572.000,00 3.196.092,00 0,00 3.768.092,00
12.365.0018.1064 CONSTRUÇÃO DE CRECHE 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
12.365.0018.1065 CONSTRUÇÃO DE PRÉ - ESCOLA 531.000,00 0,00 0,00 531.000,00
12.365.0018.2035 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA - CRECHE 0,00 1.368.783,00 0,00 1.368.783,00
12.365.0018.2036 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA 0,00 1.827.309,00 0,00 1.827.309,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
12.366.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
12.366.0018.2039 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO DEJOVENS, ADULTOS E IDOSOS
0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
12.367 Educação Especial 0,00 98.700,00 0,00 98.700,00
12.367.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 98.700,00 0,00 98.700,00
12.367.0018.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 98.700,00 0,00 98.700,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 7
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSVI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
12.368 Educação Básica 636.689,00 606.307,00 0,00 1.242.996,00
12.368.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 636.689,00 606.307,00 0,00 1.242.996,00
12.368.0018.1062 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESCOLAS DE PAIS 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00
12.368.0018.1063 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR 212.184,00 0,00 0,00 212.184,00
12.368.0018.1067 IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO E DO CAMPO 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
12.368.0018.1068 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 401.105,00 0,00 0,00 401.105,00
12.368.0018.2037 GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃOBÁSICA
0,00 606.307,00 0,00 606.307,00
12.392 Difusão Cultural 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00
12.392.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00
12.392.0018.1058 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
12.392.0018.1061 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MÚSICAS NAS ESCOLAS 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
13 Cultura 65.800,00 2.663.259,00 0,00 2.729.059,00
13.122 Administração Geral 10.000,00 2.624.159,00 0,00 2.634.159,00
13.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 2.624.159,00 0,00 2.624.159,00
13.122.0003.2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 400.800,00 0,00 400.800,00
13.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 2.223.359,00 0,00 2.223.359,00
13.122.0012 MAIS CULTURA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
13.122.0012.1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
13.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
13.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
13.128.0003.2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
13.131 Comunicação Social 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
13.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
13.131.0003.2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
13.392 Difusão Cultural 55.800,00 20.000,00 0,00 75.800,00
13.392.0012 MAIS CULTURA 55.800,00 20.000,00 0,00 75.800,00
13.392.0012.1031 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DEBIBLIOTECA
31.800,00 0,00 0,00 31.800,00
13.392.0012.1032 CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS 12.800,00 0,00 0,00 12.800,00
13.392.0012.1034 IMPLANTAÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00
13.392.0012.2012 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COMASSOCIAÇÕES LOCAIS NA AREA DE CULTURA
0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15 Urbanismo 1.197.967,00 4.151.271,00 0,00 5.349.238,00
15.122 Administração Geral 10.000,00 2.396.271,00 0,00 2.406.271,00
15.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 1.224.600,00 1.181.671,00 0,00 2.406.271,00
15.122.0003.1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
15.122.0003.2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 1.214.600,00 0,00 1.214.600,00
15.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 1.181.671,00 0,00 1.181.671,00
15.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
15.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00
15.128.0003.2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
15.131 Comunicação Social 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
15.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
15.131.0003.2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
15.451 Infraestrutura Urbana 1.059.917,00 381.000,00 0,00 1.440.917,00
15.451.0006 VIVER MELHOR 1.059.917,00 381.000,00 0,00 1.440.917,00
15.451.0006.1008 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
15.451.0006.1009 ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARAACESSIBILIDADE
5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
15.451.0006.1010 CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS, RECUPERAÇÃO E ABERTURADE ESTRADAS
61.900,00 0,00 0,00 61.900,00
15.451.0006.1011 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E PISTAS DE CAMINHADA 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
15.451.0006.1013 REVITALIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
15.451.0006.1014 PADRONIZAÇÃO DE QUIOSQUES EM ESPAÇOS PUBLICOS 35.800,00 0,00 0,00 35.800,00
15.451.0006.1015 CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NAS PROXIMADADES ESCOLARES 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
15.451.0006.1016 ESTRUTURAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E TRATAMENTO PAISAGÍSTICODAS AVENIDA
12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
15.451.0006.1018 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 148.000,00 0,00 0,00 148.000,00
15.451.0006.1020 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS 580.817,00 0,00 0,00 580.817,00
15.451.0006.1077 CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DEEQUIPAMENTOS URBANOS
168.000,00 0,00 0,00 168.000,00
15.451.0006.1078 REQUALIFICAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
15.451.0006.2007 CONSERVAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS E JARDINS 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
15.451.0006.2055 CONSERVAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 4 de 7
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSVI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
15.452 Serviços Urbanos 12.200,00 978.400,00 0,00 990.600,00
15.452.0006 VIVER MELHOR 12.200,00 978.400,00 0,00 990.600,00
15.452.0006.1022 REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA SEDE DO MUNICÍPIO 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00
15.452.0006.2008 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 978.400,00 0,00 978.400,00
15.782 Transporte Rodoviário 115.850,00 387.400,00 0,00 503.250,00
15.782.0006 VIVER MELHOR 115.850,00 387.400,00 0,00 503.250,00
15.782.0006.1027 RECUPERAÇÃO DE VIAS VICINAIS E RODOVIÁRIAS 115.850,00 0,00 0,00 115.850,00
15.782.0006.2010 CONSERVAÇÃO DE VIAS VICINAIS E RODOVIÁRIAS 0,00 387.400,00 0,00 387.400,00
16 Habitação 63.000,00 44.700,00 0,00 107.700,00
16.122 Administração Geral 0,00 44.700,00 0,00 44.700,00
16.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 44.700,00 0,00 0,00 44.700,00
16.122.0003.2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 16.200,00 0,00 16.200,00
16.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 28.500,00 0,00 28.500,00
16.481 Habitacao Rural 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
16.481.0014 PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
16.481.0014.1044 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
16.482 Habitacao Urbana 51.200,00 0,00 0,00 51.200,00
16.482.0006 VIVER MELHOR 38.200,00 0,00 0,00 38.200,00
16.482.0006.1019 AMPLIAÇÃO DE MORADIAS NAS LOCALIDADES DE PORTO DESAUÍPE, BELA V
13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
16.482.0006.1021 ELABORAÇÃO DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00
16.482.0006.1023 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM HABITAÇÕES POPULARES 12.800,00 0,00 0,00 12.800,00
16.482.0014 PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
16.482.0014.1042 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
17 Saneamento 79.000,00 4.088.921,00 0,00 4.167.921,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 61.500,00 4.088.921,00 0,00 4.150.421,00
17.512.0006 VIVER MELHOR 61.500,00 4.088.921,00 0,00 4.150.421,00
17.512.0006.1012 AMPLIAÇÃO E TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO 61.500,00 0,00 0,00 61.500,00
17.512.0006.2009 CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 4.088.921,00 0,00 4.088.921,00
17.544 Recursos Hídricos 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
17.544.0015 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
17.544.0015.1006 REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
18 Gestão Ambiental 82.700,00 1.376.500,00 0,00 1.459.200,00
18.122 Administração Geral 10.000,00 1.335.500,00 0,00 1.345.500,00
18.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 1.210.000,00 125.500,00 0,00 1.335.500,00
18.122.0003.2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 468.000,00 0,00 468.000,00
18.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 867.500,00 0,00 867.500,00
18.122.0015 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
18.122.0015.1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
18.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
18.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
18.128.0003.2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
18.131 Comunicação Social 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
18.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
18.131.0003.2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 24.800,00 20.000,00 0,00 44.800,00
18.541.0015 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 24.800,00 20.000,00 0,00 44.800,00
18.541.0015.1047 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOSSÓLIDOS
12.800,00 0,00 0,00 12.800,00
18.541.0015.1048 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL ECOLÓGICO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
18.541.0015.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE DEPOSIÇÃO FINAL DERESÍDUOS SÓLIDOS
0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
18.542 Controle Ambiental 28.900,00 0,00 0,00 28.900,00
18.542.0015 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 28.900,00 0,00 0,00 28.900,00
18.542.0015.1046 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE E APREENSÃO DEANIMAIS SOLTO
13.900,00 0,00 0,00 13.900,00
18.542.0015.1049 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO URBANA SUSTENTÁVELAMBIENTAL
12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
18.542.0015.1050 IMPLANTAÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
18.695 Turismo 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
18.695.0015 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
18.695.0015.1051 ADEQUAÇÃO DA ZONA COSTEIRA DE ENTRE RIOS - PROJETO ORLA 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
20 Agricultura 21.100,00 595.000,00 0,00 616.100,00
20.122 Administração Geral 10.000,00 571.000,00 0,00 581.000,00
20.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 462.000,00 109.000,00 0,00 571.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 5 de 7
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSVI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
20.122.0003.2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 462.000,00 0,00 462.000,00
20.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 109.000,00 0,00 109.000,00
20.122.0010 CIDADE EMPREENDEDORA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
20.122.0010.1028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
20.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
20.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
20.128.0003.2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
20.131 Comunicação Social 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
20.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
20.131.0003.2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
20.605 Abastecimento 11.100,00 0,00 0,00 11.100,00
20.605.0010 CIDADE EMPREENDEDORA 11.100,00 0,00 0,00 11.100,00
20.605.0010.1029 CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA COMUNITÁRIA 11.100,00 0,00 0,00 11.100,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
20.608.0010 CIDADE EMPREENDEDORA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
20.608.0010.2011 APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES GARANTIA SAFRA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
22 Indústria 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
22.661 Promoção Industrial 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
22.661.0010 CIDADE EMPREENDEDORA 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
22.661.0010.1030 CONSTRUÇÃO DO MUNDO EMPRESARIAL ENTRE RIOS 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
23 Comércio e Serviços 23.800,00 38.800,00 0,00 62.600,00
23.695 Turismo 23.800,00 38.800,00 0,00 62.600,00
23.695.0007 AVANÇA TURISMO 23.800,00 38.800,00 0,00 62.600,00
23.695.0007.1052 CONSTRUÇÃO DE STANDS PARA ARTESÃOS 12.800,00 0,00 0,00 12.800,00
23.695.0007.1082 REQUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA TURISTICA 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
23.695.0007.2029 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO TURÍSTICA 0,00 38.800,00 0,00 38.800,00
26 Transporte 65.800,00 1.340.800,00 0,00 1.406.600,00
26.122 Administração Geral 10.000,00 1.288.800,00 0,00 1.298.800,00
26.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 1.288.800,00 0,00 1.288.800,00
26.122.0003.2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS 0,00 995.000,00 0,00 995.000,00
26.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS 0,00 293.800,00 0,00 293.800,00
26.122.0009 TRANSPORTE DE QUALIDADE E COM SEGURANÇA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
26.122.0009.1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
26.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
26.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
26.128.0003.2004 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
26.131 Comunicação Social 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
26.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
26.131.0003.2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
26.453 Transportes Coletivos Urbanos 55.800,00 0,00 0,00 55.800,00
26.453.0006 VIVER MELHOR 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
26.453.0006.1024 CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
26.453.0009 TRANSPORTE DE QUALIDADE E COM SEGURANÇA 32.800,00 0,00 0,00 32.800,00
26.453.0009.1025 REVITALIZAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS 32.800,00 0,00 0,00 32.800,00
27 Desporto e Lazer 92.767,00 35.000,00 0,00 127.767,00
27.812 Desporto Comunitário 92.767,00 15.000,00 0,00 107.767,00
27.812.0013 ESPORTE É VIDA 92.767,00 15.000,00 0,00 107.767,00
27.812.0013.1033 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
27.812.0013.1035 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO 55.267,00 0,00 0,00 55.267,00
27.812.0013.1080 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
27.812.0013.2014 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO SEGUNDO TEMPO 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
27.845 Outras Transferências 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
27.845.0013 ESPORTE É VIDA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
27.845.0013.2013 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COMENTIDADES E ATLETAS
0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 4.905.884,00 4.905.884,00
28.843 Servico da Divida Interna 0,00 0,00 2.580.000,00 2.580.000,00
28.843.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 2.580.000,00 2.580.000,00
28.843.0099.0004 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 0,00 0,00 2.580.000,00 2.580.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 2.325.884,00 2.325.884,00
28.846.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 2.325.884,00 2.325.884,00
28.846.0099.0002 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 1.260.000,00 1.260.000,00
28.846.0099.0003 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 1.049.284,00 1.049.284,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSVI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial
Anexo 7 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total
28.846.0099.0099 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 16.600,00 16.600,00
99 Reserva 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
99.999 Reserva 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
99.999.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
99.999.0099.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
Total da Despesa: 4.461.727,00 87.031.550,00 6.118.084,00 97.611.361,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSVII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos
Anexo 8 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Código Especificação Ordinários Vinculado Total
01 Legislativa 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00
01.031 Ação Legislativa 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00
01.031.0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00
04 Administração 10.548.849,00 1.930.000,00 12.478.849,00
04.092 Representação Judicial e Extrajudicial 504.000,00 0,00 504.000,00
04.092.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 504.000,00 0,00 504.000,00
04.122 Administração Geral 8.915.449,00 1.175.000,00 10.090.449,00
04.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 8.885.449,00 1.175.000,00 10.060.449,00
04.122.0007 AVANÇA TURISMO 20.000,00 0,00 20.000,00
04.122.0008 MULHER NOTA 1000 10.000,00 0,00 10.000,00
04.123 Administração Financeira 632.800,00 755.000,00 1.387.800,00
04.123.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 632.800,00 755.000,00 1.387.800,00
04.124 Controle Interno 186.600,00 0,00 186.600,00
04.124.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 186.600,00 0,00 186.600,00
04.128 Formação de Recursos Humanos 41.500,00 0,00 41.500,00
04.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 41.500,00 0,00 41.500,00
04.131 Comunicação Social 215.000,00 0,00 215.000,00
04.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 215.000,00 0,00 215.000,00
04.695 Turismo 41.300,00 0,00 41.300,00
04.695.0007 AVANÇA TURISMO 41.300,00 0,00 41.300,00
04.845 Outras Transferências 12.200,00 0,00 12.200,00
04.845.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 12.200,00 0,00 12.200,00
06 Segurança Pública 15.000,00 0,00 15.000,00
06.181 Policiamento 15.000,00 0,00 15.000,00
06.181.0002 ENTRE RIOS MAIS SEGURA 15.000,00 0,00 15.000,00
08 Assistência Social 1.843.033,00 1.205.432,00 3.048.465,00
08.122 Administração Geral 1.101.844,00 486.500,00 1.588.344,00
08.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 1.072.844,00 486.500,00 1.559.344,00
08.122.0014 PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 29.000,00 0,00 29.000,00
08.125 Normatização e Fiscalização 181.931,00 0,00 181.931,00
08.125.0014 PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 181.931,00 0,00 181.931,00
08.128 Formação de Recursos Humanos 14.000,00 0,00 14.000,00
08.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 14.000,00 0,00 14.000,00
08.131 Comunicação Social 6.000,00 0,00 6.000,00
08.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 6.000,00 0,00 6.000,00
08.243 Assistência a Crianca e ao Adolescente 0,00 155.200,00 155.200,00
08.243.0014 PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 0,00 155.200,00 155.200,00
08.244 Assistência Comunitária 537.300,00 563.732,00 1.101.032,00
08.244.0014 PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 537.300,00 563.732,00 1.101.032,00
08.845 Outras Transferências 1.958,00 0,00 1.958,00
08.845.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 1.958,00 0,00 1.958,00
10 Saúde 35.568,00 18.329.064,00 18.364.632,00
10.122 Administração Geral 0,00 4.708.951,00 4.708.951,00
10.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 4.688.951,00 4.688.951,00
10.122.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 0,00 20.000,00 20.000,00
10.125 Normatização e Fiscalização 0,00 12.400,00 12.400,00
10.125.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 0,00 12.400,00 12.400,00
10.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 3.000,00 3.000,00
10.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 3.000,00 3.000,00
10.131 Comunicação Social 0,00 3.000,00 3.000,00
10.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 3.000,00 3.000,00
10.301 Atenção Básica 0,00 5.179.047,00 5.179.047,00
10.301.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 0,00 5.179.047,00 5.179.047,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 7.128.140,00 7.128.140,00
10.302.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 0,00 7.128.140,00 7.128.140,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 287.420,00 287.420,00
10.303.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 0,00 287.420,00 287.420,00
10.304 Vigilância Sanitária 9.568,00 87.700,00 97.268,00
10.304.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 9.568,00 87.700,00 97.268,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 0,00 759.406,00 759.406,00
10.305.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 0,00 759.406,00 759.406,00
10.511 Saneamento Basico Rural 5.000,00 80.000,00 85.000,00
10.511.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 5.000,00 80.000,00 85.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 4
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSVII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos
Anexo 8 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Código Especificação Ordinários Vinculado Total
10.512 Saneamento Basico Urbano 21.000,00 74.000,00 95.000,00
10.512.0006 VIVER MELHOR 16.000,00 50.000,00 66.000,00
10.512.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 5.000,00 24.000,00 29.000,00
10.845 Outras Transferências 0,00 6.000,00 6.000,00
10.845.0021 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ 0,00 6.000,00 6.000,00
12 Educação 100.660,00 37.497.686,00 37.598.346,00
12.122 Administração Geral 0,00 5.776.126,00 5.776.126,00
12.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 5.615.126,00 5.615.126,00
12.122.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 161.000,00 161.000,00
12.126 Tecnologia da Informação 0,00 72.200,00 72.200,00
12.126.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 72.200,00 72.200,00
12.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 5.600,00 5.600,00
12.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 5.600,00 5.600,00
12.131 Comunicação Social 0,00 4.000,00 4.000,00
12.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 4.000,00 4.000,00
12.306 Alimentação e Nutrição 10.000,00 1.125.854,00 1.135.854,00
12.306.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 10.000,00 1.125.854,00 1.135.854,00
12.361 Ensino Fundamental 0,00 25.323.718,00 25.323.718,00
12.361.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 25.323.718,00 25.323.718,00
12.363 Ensino Profissional 0,00 6.300,00 6.300,00
12.363.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 6.300,00 6.300,00
12.364 Ensino Superior 78.260,00 0,00 78.260,00
12.364.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 78.260,00 0,00 78.260,00
12.365 Educação Infantil 0,00 3.768.092,00 3.768.092,00
12.365.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 3.768.092,00 3.768.092,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 65.000,00 65.000,00
12.366.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 65.000,00 65.000,00
12.367 Educação Especial 0,00 98.700,00 98.700,00
12.367.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 98.700,00 98.700,00
12.368 Educação Básica 12.400,00 1.230.596,00 1.242.996,00
12.368.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 12.400,00 1.230.596,00 1.242.996,00
12.392 Difusão Cultural 0,00 21.500,00 21.500,00
12.392.0018 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 21.500,00 21.500,00
13 Cultura 1.744.700,00 984.359,00 2.729.059,00
13.122 Administração Geral 1.669.800,00 964.359,00 2.634.159,00
13.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 1.659.800,00 964.359,00 2.624.159,00
13.122.0012 MAIS CULTURA 10.000,00 0,00 10.000,00
13.128 Formação de Recursos Humanos 15.500,00 0,00 15.500,00
13.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 15.500,00 0,00 15.500,00
13.131 Comunicação Social 3.600,00 0,00 3.600,00
13.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 3.600,00 0,00 3.600,00
13.392 Difusão Cultural 55.800,00 20.000,00 75.800,00
13.392.0012 MAIS CULTURA 55.800,00 20.000,00 75.800,00
15 Urbanismo 2.982.600,00 2.366.638,00 5.349.238,00
15.122 Administração Geral 1.722.100,00 684.171,00 2.406.271,00
15.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 1.722.100,00 684.171,00 2.406.271,00
15.128 Formação de Recursos Humanos 5.200,00 0,00 5.200,00
15.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 5.200,00 0,00 5.200,00
15.131 Comunicação Social 3.000,00 0,00 3.000,00
15.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 3.000,00 0,00 3.000,00
15.451 Infraestrutura Urbana 621.700,00 819.217,00 1.440.917,00
15.451.0006 VIVER MELHOR 621.700,00 819.217,00 1.440.917,00
15.452 Serviços Urbanos 630.600,00 360.000,00 990.600,00
15.452.0006 VIVER MELHOR 630.600,00 360.000,00 990.600,00
15.782 Transporte Rodoviário 0,00 503.250,00 503.250,00
15.782.0006 VIVER MELHOR 0,00 503.250,00 503.250,00
16 Habitação 107.700,00 0,00 107.700,00
16.122 Administração Geral 44.700,00 0,00 44.700,00
16.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 44.700,00 0,00 44.700,00
16.481 Habitacao Rural 11.800,00 0,00 11.800,00
16.481.0014 PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 11.800,00 0,00 11.800,00
16.482 Habitacao Urbana 51.200,00 0,00 51.200,00
16.482.0006 VIVER MELHOR 38.200,00 0,00 38.200,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 4
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSVII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos
Anexo 8 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Código Especificação Ordinários Vinculado Total
16.482.0014 PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 13.000,00 0,00 13.000,00
17 Saneamento 272.000,00 3.895.921,00 4.167.921,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 267.000,00 3.883.421,00 4.150.421,00
17.512.0006 VIVER MELHOR 267.000,00 3.883.421,00 4.150.421,00
17.544 Recursos Hídricos 5.000,00 12.500,00 17.500,00
17.544.0015 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 5.000,00 12.500,00 17.500,00
18 Gestão Ambiental 749.200,00 710.000,00 1.459.200,00
18.122 Administração Geral 645.500,00 700.000,00 1.345.500,00
18.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 635.500,00 700.000,00 1.335.500,00
18.122.0015 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 10.000,00 0,00 10.000,00
18.128 Formação de Recursos Humanos 12.000,00 0,00 12.000,00
18.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 12.000,00 0,00 12.000,00
18.131 Comunicação Social 9.000,00 0,00 9.000,00
18.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 9.000,00 0,00 9.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 44.800,00 0,00 44.800,00
18.541.0015 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 44.800,00 0,00 44.800,00
18.542 Controle Ambiental 28.900,00 0,00 28.900,00
18.542.0015 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 28.900,00 0,00 28.900,00
18.695 Turismo 9.000,00 10.000,00 19.000,00
18.695.0015 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 9.000,00 10.000,00 19.000,00
20 Agricultura 616.100,00 0,00 616.100,00
20.122 Administração Geral 581.000,00 0,00 581.000,00
20.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 571.000,00 0,00 571.000,00
20.122.0010 CIDADE EMPREENDEDORA 10.000,00 0,00 10.000,00
20.128 Formação de Recursos Humanos 4.000,00 0,00 4.000,00
20.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 4.000,00 0,00 4.000,00
20.131 Comunicação Social 10.000,00 0,00 10.000,00
20.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 10.000,00 0,00 10.000,00
20.605 Abastecimento 11.100,00 0,00 11.100,00
20.605.0010 CIDADE EMPREENDEDORA 11.100,00 0,00 11.100,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 10.000,00 0,00 10.000,00
20.608.0010 CIDADE EMPREENDEDORA 10.000,00 0,00 10.000,00
22 Indústria 14.000,00 10.000,00 24.000,00
22.661 Promoção Industrial 14.000,00 10.000,00 24.000,00
22.661.0010 CIDADE EMPREENDEDORA 14.000,00 10.000,00 24.000,00
23 Comércio e Serviços 60.600,00 2.000,00 62.600,00
23.695 Turismo 60.600,00 2.000,00 62.600,00
23.695.0007 AVANÇA TURISMO 60.600,00 2.000,00 62.600,00
26 Transporte 1.226.600,00 180.000,00 1.406.600,00
26.122 Administração Geral 1.148.800,00 150.000,00 1.298.800,00
26.122.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 1.138.800,00 150.000,00 1.288.800,00
26.122.0009 TRANSPORTE DE QUALIDADE E COM SEGURANÇA 10.000,00 0,00 10.000,00
26.128 Formação de Recursos Humanos 22.000,00 0,00 22.000,00
26.128.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 22.000,00 0,00 22.000,00
26.131 Comunicação Social 30.000,00 0,00 30.000,00
26.131.0003 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO 30.000,00 0,00 30.000,00
26.453 Transportes Coletivos Urbanos 25.800,00 30.000,00 55.800,00
26.453.0006 VIVER MELHOR 13.000,00 10.000,00 23.000,00
26.453.0009 TRANSPORTE DE QUALIDADE E COM SEGURANÇA 12.800,00 20.000,00 32.800,00
27 Desporto e Lazer 112.500,00 15.267,00 127.767,00
27.812 Desporto Comunitário 92.500,00 15.267,00 107.767,00
27.812.0013 ESPORTE É VIDA 92.500,00 15.267,00 107.767,00
27.845 Outras Transferências 20.000,00 0,00 20.000,00
27.845.0013 ESPORTE É VIDA 20.000,00 0,00 20.000,00
28 Encargos Especiais 4.262.200,00 643.684,00 4.905.884,00
28.843 Servico da Divida Interna 2.080.000,00 500.000,00 2.580.000,00
28.843.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.080.000,00 500.000,00 2.580.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 2.182.200,00 143.684,00 2.325.884,00
28.846.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.182.200,00 143.684,00 2.325.884,00
99 Reserva 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
99.999 Reserva 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
99.999.0099 OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 4
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSVII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos
Anexo 8 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Código Especificação Ordinários Vinculado Total
Total da Despesa: 29.841.310,00 67.770.051,00 97.611.361,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 4 de 4
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSVIII - Despesa por Órgão e Função
Anexo 9 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Valor (%)
0100 - CAMARA MINICIPAL
01 - Legislativa 3.950.000,00 100,000
Total do Órgão 100,003.950.000,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO
04 - Administração 2.850.669,00 99,477
06 - Segurança Pública 15.000,00 0,523
Total do Órgão 100,002.865.669,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - Administração 6.938.450,00 100,000
Total do Órgão 100,006.938.450,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 - Administração 2.238.000,00 26,868
28 - Encargos Especiais 4.891.484,00 58,725
99 - Reserva 1.200.000,00 14,407
Total do Órgão 100,008.329.484,00
0500 - SEC. MUN.DE OBRAS.E.SER.PUB,ASS URB E HABITAÇÃO
15 - Urbanismo 5.349.238,00 55,982
16 - Habitação 38.200,00 0,400
17 - Saneamento 4.167.921,00 43,619
Total do Órgão 100,009.555.359,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
26 - Transporte 1.406.600,00 100,000
Total do Órgão 100,001.406.600,00
0700 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IND E COMÉRCIO
20 - Agricultura 616.100,00 96,251
22 - Indústria 24.000,00 3,749
Total do Órgão 100,00640.100,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
13 - Cultura 2.729.059,00 95,528
27 - Desporto e Lazer 127.767,00 4,472
Total do Órgão 100,002.856.826,00
0900 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
08 - Assistência Social 3.048.465,00 97,771
16 - Habitação 69.500,00 2,229
Total do Órgão 100,003.117.965,00
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
04 - Administração 137.130,00 8,266
18 - Gestão Ambiental 1.459.200,00 87,960
23 - Comércio e Serviços 62.600,00 3,774
Total do Órgão 100,001.658.930,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - Educação 37.598.346,00 99,981
28 - Encargos Especiais 7.200,00 0,019
Total do Órgão 100,0037.605.546,00
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - Saúde 18.364.632,00 99,961
28 - Encargos Especiais 7.200,00 0,039
Total do Órgão 100,0018.371.832,00
1300 - SEC. MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER
04 - Administração 314.600,00 100,000
Total do Órgão 100,00314.600,00
Total Geral: 97.611.361,00
Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 2
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSVIII - Despesa por Órgão e Função
Anexo 9 da Lei 4.320/64
Exercício: 2019
Especificação Valor (%)
Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 2
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSIX - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Conta Fonte Valor Fonte Valor Conta
111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.224.094,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 330.505,38
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 257.059,74
0100000 Recursos Ordinários 636.528,88
111303410000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 250.157,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 67.542,39
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 52.532,97
0100000 Recursos Ordinários 130.081,64
111801110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 513.246,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 138.576,42
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 107.781,66
0100000 Recursos Ordinários 266.887,92
111801130000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 212.236,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 57.303,72
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 44.569,56
0100000 Recursos Ordinários 110.362,72
111801410000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 380.706,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 102.790,23
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 79.948,25
0100000 Recursos Ordinários 197.967,52
111802310000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 8.256.094,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 2.229.145,38
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 1.733.779,74
0100000 Recursos Ordinários 4.293.168,88
112801110000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 9.568,00
0100000 Recursos Ordinários 9.568,00
112801910200 - Taxas de Licença e Funcionamento 37.722,00
0100000 Recursos Ordinários 37.722,00
112801910300 - Taxa de Licença p/ Execução de Obras 4.958,00
0100000 Recursos Ordinários 4.958,00
112801910400 - Taxa de autorização para Funcionamento de Transporte 28.212,00
0100000 Recursos Ordinários 28.212,00
112801910700 - Taxa de Serviços Administrativos 1.764,00
0100000 Recursos Ordinários 1.764,00
112801910900 - Taxa de controle e Fiscalização Ambiental 86.011,00
0100000 Recursos Ordinários 86.011,00
112801912000 - Taxas de Fiscalização de Funcionamento TFF 1.207.647,00
0100000 Recursos Ordinários 1.207.647,00
112801920000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 72.747,00
0100000 Recursos Ordinários 72.747,00
112801930000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 500,00
0100000 Recursos Ordinários 500,00
132100110101 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados a Educação - FUNDEB 10.786,00
0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 2.696,50
0118000 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na EducaçãoBásica - 60%)
8.089,50
132100110102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação (25) MDE 100,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:35
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSIX - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Conta Fonte Valor Fonte Valor Conta
0100000 Recursos Ordinários 100,00
132100110103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação- QSE 100,00
0104000 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 100,00
132100110104 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados a Educação - Convênio 8.821,00
8122000 Transferências de Convênios - Educação 8.821,00
132100110105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Outros Recursos Vinculados a Educação 28.356,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 28.356,00
132100110201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Saúde 15.503,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 15.503,00
132100110202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - FMS - Aplicação 15 408,00
0100000 Recursos Ordinários 408,00
132100110301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do FNAS 9.756,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 9.756,00
132100110302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Tesouro - Assistência 101,00
0100000 Recursos Ordinários 101,00
132100110303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do FEAS 2.313,00
0128000 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 2.313,00
132100110401 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS UNIÃO 15.267,00
9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 15.267,00
132100110402 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS ESTADO 8.167,00
8124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 8.167,00
132100110501 - Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS - PREFEITURA 5.246,00
0100000 Recursos Ordinários 5.246,00
132100110700 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados ROYALTIES 1.358,00
0142000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de RecursosMinerais
1.358,00
132100110800 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados CIDE 119,00
0116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 119,00
132100110900 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados FCBA 16,00
0110000 FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 16,00
132100111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FIES 50,00
0130000 Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 50,00
161001110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prefeitura 250.000,00
0100000 Recursos Ordinários 250.000,00
163001110000 - Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 450.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 450.000,00
171801210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 26.049.372,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 7.033.338,54
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 5.470.374,42
0100000 Recursos Ordinários 13.545.659,04
171801310000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -Principal
1.147.838,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 309.916,26
0100000 Recursos Ordinários 837.921,74
171801410000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 1.147.838,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSIX - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Conta Fonte Valor Fonte Valor Conta
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 309.916,26
0100000 Recursos Ordinários 837.921,74
171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 50.958,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 13.758,66
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 10.701,18
0100000 Recursos Ordinários 26.498,16
171802210000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 114,00
0142000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de RecursosMinerais
114,00
171802310000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal 12.504.844,00
0142000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de RecursosMinerais
12.504.844,00
171802610000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 324.039,00
0142000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de RecursosMinerais
324.039,00
171803110000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal 3.858.637,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 3.858.637,00
171803210000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar- Principal
517.046,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 517.046,00
171803310000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 322.080,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 322.080,00
171803410000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 200.429,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 200.429,00
171803510000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal 12.000,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 12.000,00
171805110000 - Transferências do Salário-Educação - Principal 1.098.020,00
0104000 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 1.098.020,00
171805210000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 1.223,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.223,00
171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -Principal
850.854,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 850.854,00
171805410000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –PNATE - Principal
449.486,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 449.486,00
171806110000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 38.758,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 10.464,66
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 8.139,18
0100000 Recursos Ordinários 20.154,16
171809110000 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção eDesenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
7.324.283,00
0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 1.831.070,75
0118000 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na EducaçãoBásica - 60%)
5.493.212,25
171812110100 - Bloco da Proteção Social Básica 550.577,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 550.577,00
171812110200 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade 106.224,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 106.224,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSIX - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Conta Fonte Valor Fonte Valor Conta
171812110300 - Bloco da Gestão do SUAS 21.473,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 21.473,00
171812110400 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 173.489,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 173.489,00
171812110500 - Bloco do Programa 146.400,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 146.400,00
171899110000 - Outras Transferências da União - Principal 39.899,00
0100000 Recursos Ordinários 39.899,00
172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal 11.757.097,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 3.174.416,19
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 2.468.990,37
0100000 Recursos Ordinários 6.113.690,44
172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 1.266.065,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 341.837,55
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 265.873,65
0100000 Recursos Ordinários 658.353,80
172801310000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 113.868,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 30.744,36
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 23.912,28
0100000 Recursos Ordinários 59.211,36
172801410000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 80.232,00
0116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 80.232,00
172801510100 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 12.343,00
0110000 FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 12.343,00
172801510200 - REN - Fundo de Rendimentos ICMS (7) 6.032,00
0100000 Recursos Ordinários 6.032,00
172803110100 - PSF - Estado 107.225,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 107.225,00
172803110200 - SAMU - Estado 3.601,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 3.601,00
172807110200 - Cofinanciamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade 43.200,00
0128000 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 43.200,00
172807110300 - Concessão de Beneficios Eventuais 10.000,00
0128000 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 10.000,00
175801110000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
19.716.775,00
0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 4.929.193,75
0118000 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na EducaçãoBásica - 60%)
14.787.581,25
191007110100 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA 2.000,00
0100000 Recursos Ordinários 2.000,00
192299110700 - Outras Restituições - Principal - Outras Restituições 208,00
0100000 Recursos Ordinários 208,00
199099110100 - Outras Receitas - Primárias -Principal - Prefeitura 353.779,00
0100000 Recursos Ordinários 353.779,00
241803110100 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde 350.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSIX - Receita Prevista por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Conta Fonte Valor Fonte Valor Conta
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 350.000,00
241805110100 - PAR - CONVENIO 702347 - Proinfância - Construção de uma Escola 511.972,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 511.972,00
241805110200 - PAR - CONVENIO 2587 - Creche/Pré Escola - Construção de uma Pré Escola 485.000,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 485.000,00
241805110300 - PAR - CONVENIO 3352 - Construção de uma Quadra Escolar com Cobertura 115.000,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 115.000,00
241805110400 - PAR - CONVENIO 4160 - Construção de uma Quadra Escolar com Cobertura 76.184,00
0115000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 76.184,00
241810110100 - Convênio Min. Saúde - Melhorias Sanitarias FUNASA 50.000,00
9123000 Transferências de Convênios – Saúde 50.000,00
241810110200 - Convênio Min. Saúde - Abastecimento de Água FUNASA 80.000,00
9123000 Transferências de Convênios – Saúde 80.000,00
241810110300 - Convênio Min. Saúde - Residuos Solidos FUNASA 24.000,00
9123000 Transferências de Convênios – Saúde 24.000,00
241810910100 - Convênio Min. do Turismo - Pavimentação de Ruas 82.000,00
9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 82.000,00
241810910200 - Convênio Min. do Turismo - Revitalização Av. Luiz Gonzaga 72.000,00
9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 72.000,00
241810910300 - Convênio Min. do Turismo - Revitalização e Urbanização Praça Barão do Rio Branco 70.000,00
9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 70.000,00
241810910400 - Convênio Min. das Cidades - Pavimentação e Drenagem de Ruas 50.000,00
9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 50.000,00
971801210000 - Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -5.209.880,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% -5.209.880,00
971801510000 - Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -10.192,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% -10.192,00
971806110000 - Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal -7.752,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% -7.752,00
972801110000 - Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -2.351.419,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% -2.351.419,00
972801210000 - Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -253.213,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% -253.213,00
972801310000 - Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -22.774,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% -22.774,00
Total Geral: 97.611.361,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Legislativo
0100 - CAMARA MINICIPAL
UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
0100000 Recursos Ordinários 120.000,00 3.830.000,00 0,00 3.950.000,00
Total da Unidade: 120.000,00 3.830.000,00 0,00 3.950.000,00
Total do Órgão: 120.000,00 3.830.000,00 0,00 3.950.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0200 - GABINETE DO PREFEITO
UO: 0202 - GABINETE DO PREFEITO
0100000 Recursos Ordinários 2.500,00 2.080.369,00 0,00 2.082.869,00
0142000Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração deRecursos Minerais
0,00 70.000,00 0,0070.000,00
Total da Unidade: 2.500,00 2.150.369,00 0,00 2.152.869,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0200 - GABINETE DO PREFEITO
UO: 0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0100000 Recursos Ordinários 0,00 508.800,00 0,00 508.800,00
Total da Unidade: 0,00 508.800,00 0,00 508.800,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0200 - GABINETE DO PREFEITO
UO: 0204 - CONTROLADORIA INTERNA
0100000 Recursos Ordinários 0,00 191.800,00 0,00 191.800,00
Total da Unidade: 0,00 191.800,00 0,00 191.800,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0200 - GABINETE DO PREFEITO
UO: 0219 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COSTA DOS COQUEIROS
0100000 Recursos Ordinários 0,00 0,00 12.200,00 12.200,00
Total da Unidade: 0,00 0,00 12.200,00 12.200,00
Total do Órgão: 2.500,00 2.850.969,00 12.200,00 2.865.669,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UO: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0100000 Recursos Ordinários 25.000,00 5.808.450,00 0,00 5.833.450,00
0142000Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração deRecursos Minerais
25.000,00 1.080.000,00 0,001.105.000,00
Total da Unidade: 50.000,00 6.888.450,00 0,00 6.938.450,00
Total do Órgão: 50.000,00 6.888.450,00 0,00 6.938.450,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UO: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
0100000 Recursos Ordinários 10.000,00 1.473.000,00 5.462.200,00 6.945.200,00
0116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 0,00 0,00 980,00 980,00
0142000Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração deRecursos Minerais
0,00 755.000,00 628.304,001.383.304,00
Total da Unidade: 10.000,00 2.228.000,00 6.091.484,00 8.329.484,00
Total do Órgão: 10.000,00 2.228.000,00 6.091.484,00 8.329.484,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0500 - SEC. MUN.DE OBRAS.E.SER.PUB,ASS URB E HABITAÇÃO
UO: 0505 - SEC. MUN.DE OBRAS SER. PUB ASSU. URB E HABITAÇÃO
0100000 Recursos Ordinários 687.600,00 2.605.200,00 0,00 3.292.800,00
0116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 0,00 79.371,00 0,00 79.371,00
0130000 Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 50,00 0,00 0,00 50,00
0142000Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração deRecursos Minerais
345.350,00 5.555.621,00 0,005.900.971,00
8124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 8.167,00 0,00 0,00 8.167,00
9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 274.000,00 0,00 0,00 274.000,00
Total da Unidade: 1.315.167,00 8.240.192,00 0,00 9.555.359,00
Total do Órgão: 1.315.167,00 8.240.192,00 0,00 9.555.359,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UO: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
0100000 Recursos Ordinários 35.800,00 1.190.800,00 0,00 1.226.600,00
0142000Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração deRecursos Minerais
30.000,00 150.000,00 0,00180.000,00
Total da Unidade: 65.800,00 1.340.800,00 0,00 1.406.600,00
Total do Órgão: 65.800,00 1.340.800,00 0,00 1.406.600,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0700 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IND E COMÉRCIO
UO: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA IND E COMÉRCIO
0100000 Recursos Ordinários 35.100,00 595.000,00 0,00 630.100,00
0142000Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração deRecursos Minerais
10.000,00 0,00 0,0010.000,00
Total da Unidade: 45.100,00 595.000,00 0,00 640.100,00
Total do Órgão: 45.100,00 595.000,00 0,00 640.100,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
UO: 0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
0100000 Recursos Ordinários 133.300,00 1.723.900,00 0,00 1.857.200,00
0110000 FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 0,00 12.359,00 0,00 12.359,00
0142000Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração deRecursos Minerais
20.000,00 952.000,00 0,00972.000,00
9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 5.267,00 10.000,00 0,00 15.267,00
Total da Unidade: 158.567,00 2.698.259,00 0,00 2.856.826,00
Total do Órgão: 158.567,00 2.698.259,00 0,00 2.856.826,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0900 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
UO: 0917 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0100000 Recursos Ordinários 37.000,00 1.615.102,00 0,00 1.652.102,00
0128000 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 0,00 55.513,00 0,00 55.513,00
0129000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 1.007.919,00 0,00 1.007.919,00
0142000Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração deRecursos Minerais
0,00 142.000,00 0,00142.000,00
Total da Unidade: 37.000,00 2.820.534,00 0,00 2.857.534,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0900 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
UO: 0918 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
0100000 Recursos Ordinários 0,00 173.931,00 0,00 173.931,00
Total da Unidade: 0,00 173.931,00 0,00 173.931,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
0900 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
UO: 0920 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
0100000 Recursos Ordinários 34.800,00 51.700,00 0,00 86.500,00
Total da Unidade: 34.800,00 51.700,00 0,00 86.500,00
Total do Órgão: 71.800,00 3.046.165,00 0,00 3.117.965,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UO: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
0100000 Recursos Ordinários 0,00 517.000,00 0,00 517.000,00
0142000Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração deRecursos Minerais
0,00 700.000,00 0,00700.000,00
Total da Unidade: 0,00 1.217.000,00 0,00 1.217.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UO: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
0100000 Recursos Ordinários 72.700,00 190.500,00 0,00 263.200,00
0142000Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração deRecursos Minerais
10.000,00 0,00 0,0010.000,00
Total da Unidade: 82.700,00 190.500,00 0,00 273.200,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UO: 1015 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
0100000 Recursos Ordinários 85.100,00 81.630,00 0,00 166.730,00
0142000Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração deRecursos Minerais
0,00 2.000,00 0,002.000,00
Total da Unidade: 85.100,00 83.630,00 0,00 168.730,00
Total do Órgão: 167.800,00 1.491.130,00 0,00 1.658.930,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UO: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0100000 Recursos Ordinários 12.400,00 88.260,00 0,00 100.660,00
0104000 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 111.026,00 987.094,00 0,00 1.098.120,00
0115000Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -FNDE
1.217.735,00 1.300.340,00 0,002.518.075,00
0118000Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na EducaçãoBásica - 60%)
0,00 20.288.883,00 0,0020.288.883,00
0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 74.500,00 6.688.461,00 0,00 6.762.961,00
0142000Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração deRecursos Minerais
0,00 533.000,00 0,00533.000,00
7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 440.800,00 5.847.026,00 7.200,00 6.295.026,00
8122000 Transferências de Convênios - Educação 0,00 8.821,00 0,00 8.821,00
Total da Unidade: 1.856.461,00 35.741.885,00 7.200,00 37.605.546,00
Total do Órgão: 1.856.461,00 35.741.885,00 7.200,00 37.605.546,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UO: 1216 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0100000 Recursos Ordinários 26.000,00 9.568,00 0,00 35.568,00
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 201.732,00 5.634.789,00 0,00 5.836.521,00
0142000Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração deRecursos Minerais
0,00 1.822.080,00 0,001.822.080,00
6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 206.800,00 10.309.663,00 7.200,00 10.523.663,00
9123000 Transferências de Convênios – Saúde 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00
Total da Unidade: 588.532,00 17.776.100,00 7.200,00 18.371.832,00
Total do Órgão: 588.532,00 17.776.100,00 7.200,00 18.371.832,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSX - Despesa por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Projeto AtividadeOper.
EspecialTotal
Poder:
Órgão:
Poder Executivo
1300 - SEC. MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER
UO: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER
0100000 Recursos Ordinários 10.000,00 304.600,00 0,00 314.600,00
Total da Unidade: 10.000,00 304.600,00 0,00 314.600,00
Total do Órgão: 10.000,00 304.600,00 0,00 314.600,00
Total da Despesa: 4.461.727,00 87.031.550,00 6.118.084,00 97.611.361,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:55:49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSXI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso
Exercício: 2019
Fonte Receita Despesa
0100000 - Recursos Ordinários 29.841.310,00 29.841.310,00
0104000 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 1.098.120,00 1.098.120,00
0110000 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 12.359,00 12.359,00
0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 5.836.521,00 5.836.521,00
0115000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 2.518.075,00 2.518.075,00
0116000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 80.351,00 80.351,00
0118000 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) 20.288.883,00 20.288.883,00
0119000 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 6.762.961,00 6.762.961,00
0128000 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 55.513,00 55.513,00
0129000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.007.919,00 1.007.919,00
0130000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 50,00 50,00
0142000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais 12.830.355,00 12.830.355,00
6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 10.523.663,00 10.523.663,00
7101000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 6.295.026,00 6.295.026,00
8122000 - Transferências de Convênios - Educação 8.821,00 8.821,00
8124000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 8.167,00 8.167,00
9123000 - Transferências de Convênios – Saúde 154.000,00 154.000,00
9124000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 289.267,00 289.267,00
Total Geral: 97.611.361,00 97.611.361,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:56:01
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
ÓRGÃO: 0100 - CAMARA MINICIPAL
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO Equipamento Público Requalificado UNIDADE 1 120.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Serviço Mantido UNIDADE 1 3.830.000,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 2 3.950.000,00
Total do Programa: Quantidade de Ações: 2 3.950.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:56:51
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0002 - ENTRE RIOS MAIS SEGURA
ÓRGÃO: 0200 - GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL Segurança Patrimonial Mantida UNIDADE 1 15.000,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 1 15.000,00
Total do Programa: Quantidade de Ações: 1 15.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:56:51
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0003 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO
ÓRGÃO: 0200 - GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS Unidade Equipada UNIDADE 1 2.500,00
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 1.888.000,00
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 488.000,00
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 164.700,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 1.000,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 3.000,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 3.000,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 13.500,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 2.200,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 3.800,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 21.900,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 16.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 230.869,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 13 2.838.469,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:56:51
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0003 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO
ÓRGÃO: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1003 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA Frota Renovada % 20 15.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS Unidade Equipada UNIDADE 1 35.000,00
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 2.731.100,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 200.000,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 7.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 3.950.350,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 6 6.938.450,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:56:51
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0003 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO
ÓRGÃO: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS Unidade Equipada UNIDADE 1 10.000,00
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 826.000,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 3.000,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 11.200,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 1.387.800,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 5 2.238.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:56:51
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0003 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO
ÓRGÃO: 0500 - SEC. MUN.DE OBRAS.E.SER.PUB,ASS URB E HABITAÇÃO
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS Unidade Equipada UNIDADE 1 10.000,00
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 1.214.600,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 3.000,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 5.200,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 1.181.671,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 5 2.414.471,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:56:51
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0003 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO
ÓRGÃO: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 995.000,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 30.000,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 22.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 293.800,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 4 1.340.800,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0003 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO
ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IND E COMÉRCIO
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 462.000,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 10.000,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 4.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 109.000,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 4 585.000,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0003 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO
ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 400.800,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 3.600,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 15.500,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 2.223.359,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 4 2.643.259,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0003 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO
ÓRGÃO: 0900 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 16.200,00
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 672.315,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 3.000,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 3.000,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 10.000,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 4.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 28.500,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 887.029,00
2016 - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COMENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviço Mantido UNIDADE 1 1.958,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 9 1.626.002,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0003 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO
ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 468.000,00
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 38.000,00
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 18.050,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 3.000,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 3.000,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 3.000,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 4.000,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 4.000,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 4.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 742.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 125.500,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 19.780,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 12 1.432.330,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0003 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO
ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 3.370.996,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 4.000,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 5.600,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 2.244.130,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 4 5.624.726,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0003 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO
ÓRGÃO: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 2.978.200,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 3.000,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 3.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 1.710.751,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 4 4.694.951,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0003 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇO PÚBLICO
ÓRGÃO: 1300 - SEC. MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
2002 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOSGERAIS
Serviço Mantido UNIDADE 1 276.200,00
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL Comunicação Mantida UNIDADE 1 5.000,00
2004 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Servidor Capacitado % 100 3.800,00
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS Serviço Mantido UNIDADE 1 19.600,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 4 304.600,00
Total do Programa: Quantidade de Ações: 74 32.681.058,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0006 - VIVER MELHOR
ÓRGÃO: 0500 - SEC. MUN.DE OBRAS.E.SER.PUB,ASS URB E HABITAÇÃO
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1008 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS Eqipamento Público Contruído/ Ampliado UNIDADE 1 12.500,00
1009 - ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARAACESSIBILIDADE
Acessibilidade Promovida UNIDADE 1 5.400,00
1010 - CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS, RECUPERAÇÃO EABERTURA DE ESTRADAS
Malha Viária Rodoviária Requalificada % 80 61.900,00
1011 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E PISTAS DE CAMINHADA Equipamento Público Construído UNIDADE 1 6.500,00
1012 - AMPLIAÇÃO E TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO Rede de Saneamento Ampliada UNIDADE 1 61.500,00
1013 - REVITALIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES Feira Livre Revitalizada UNIDADE 1 6.500,00
1014 - PADRONIZAÇÃO DE QUIOSQUES EM ESPAÇOS PUBLICOS Equipamento Público Padronizado UNIDADE 1 35.800,00
1015 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NAS PROXIMADADESESCOLARES
Equipamento Público Construido UNIDADE 1 6.500,00
1016 - ESTRUTURAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E TRATAMENTOPAISAGÍSTICO DAS AVENIDA
Serviço Mantido UNIDADE 1 12.000,00
1018 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS Equipamento Público Construído UNIDADE 1 148.000,00
1019 - AMPLIAÇÃO DE MORADIAS NAS LOCALIDADES DE PORTO DESAUÍPE, BELA V
Familia Atendida UNIDADE 10 13.000,00
1020 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS Malha Viária Rodoviária Requalificada % 70 580.817,00
1021 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSESOCIAL
Familia Atendida UNIDADE 1 12.400,00
1022 - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA SEDE DO MUNICÍPIO Equipamento Público Requalificado UNIDADE 1 12.200,00
1023 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM HABITAÇÕES POPULARES Familia Atendida UNIDADE 10 12.800,00
1027 - RECUPERAÇÃO DE VIAS VICINAIS E RODOVIÁRIAS Malha Viária Rodoviária Requalificada % 80 115.850,00
1077 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DEEQUIPAMENTOS URBANOS
Equipamento Público Revitalizado UNIDADE 1 168.000,00
1078 - REQUALIFICAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS Prédio Público Requalificado UNIDADE 1 16.000,00
2007 - CONSERVAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS E JARDINS Equipamento Público Conservado UNIDADE 1 370.000,00
2008 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Serviço Mantido UNIDADE 1 978.400,00
2009 - CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA Serviço Mantido UNIDADE 1 4.088.921,00
2010 - CONSERVAÇÃO DE VIAS VICINAIS E RODOVIÁRIAS Malha Viária Rodoviária Conservada % 80 387.400,00
2055 - CONSERVAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA Infraestrutura Conservada UNIDADE 1 11.000,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 23 7.123.388,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0006 - VIVER MELHOR
ÓRGÃO: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1024 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS Equipamento Público Construído UNIDADE 1 23.000,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 1 23.000,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0006 - VIVER MELHOR
ÓRGÃO: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1079 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS E HABITACIONAISPARA COMBATE A DOENÇA
Controle Epidemiológico Implementado UNIDADE 1 66.000,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 1 66.000,00
Total do Programa: Quantidade de Ações: 25 7.212.388,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:56:51
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0007 - AVANÇA TURISMO
ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1052 - CONSTRUÇÃO DE STANDS PARA ARTESÃOS Equipamento Público Construído UNIDADE 1 12.800,00
1053 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA -SIT
Sistema Implantado UNIDADE 1 12.800,00
1054 - CONSTRUÇÃO DA BASE TURÍSTICA Equipamento Público Construído UNIDADE 1 16.500,00
1055 - CONSTRUÇÃO DE SINALIZAÇÕES TURÍSTICAS Ponto Turístico Sinalizado UNIDADE 1 12.000,00
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS Unidade Equipada UNIDADE 1 20.000,00
1082 - REQUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA TURISTICA Turismo Apoiado UNIDADE 1 11.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃOTURÍSTICA
Serviço Mantido UNIDADE 1 38.800,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 7 123.900,00
Total do Programa: Quantidade de Ações: 7 123.900,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0008 - MULHER NOTA 1000
ÓRGÃO: 1300 - SEC. MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS Unidade Equipada UNIDADE 1 10.000,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 1 10.000,00
Total do Programa: Quantidade de Ações: 1 10.000,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:56:51
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0009 - TRANSPORTE DE QUALIDADE E COM SEGURANÇA
ÓRGÃO: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1025 - REVITALIZAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS Equipamento Público Revitalizado UNIDADE 10 32.800,00
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS Unidade Equipada UNIDADE 1 10.000,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 2 42.800,00
Total do Programa: Quantidade de Ações: 2 42.800,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:56:51
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0010 - CIDADE EMPREENDEDORA
ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IND E COMÉRCIO
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS Unidade Equipada UNIDADE 1 10.000,00
1029 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA COMUNITÁRIA Familia Assistida % 100 11.100,00
1030 - CONSTRUÇÃO DO MUNDO EMPRESARIAL ENTRE RIOS Equipamento Público Construído UNIDADE 1 24.000,00
2011 - APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES GARANTIA SAFRA Agricultor Familiar Atendido % 100 10.000,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 4 55.100,00
Total do Programa: Quantidade de Ações: 4 55.100,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0012 - MAIS CULTURA
ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1031 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DEBIBLIOTECA
Equipamento Público Implantado UNIDADE 1 31.800,00
1032 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS Equipamento Público Construído UNIDADE 1 12.800,00
1034 - IMPLANTAÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL Fanfarra Implantada UNIDADE 1 11.200,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS Unidade Equipada UNIDADE 1 10.000,00
2012 - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COMASSOCIAÇÕES LOCAIS NA AREA DE CULTURA
Serviço Mantido UNIDADE 1 20.000,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 5 85.800,00
Total do Programa: Quantidade de Ações: 5 85.800,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0013 - ESPORTE É VIDA
ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1033 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Equipamento Público Construído UNIDADE 1 11.500,00
1035 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO Equipamento Público Ampliado UNIDADE 1 55.267,00
1080 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS Equipamento Público Construído UNIDADE 1 26.000,00
2013 - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COMENTIDADES E ATLETAS
Serviço Mantido UNIDADE 1 20.000,00
2014 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DO SEGUNDO TEMPO Gestão Mantida UNIDADE 1 15.000,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 5 127.767,00
Total do Programa: Quantidade de Ações: 5 127.767,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0014 - PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
ÓRGÃO: 0900 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS Unidade Equipada UNIDADE 1 10.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Centro de Referência Social Construida UNIDADE 1 11.000,00
1040 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA Frota Renovada % 20 5.000,00
1041 - CONSTRUÇÃO DE CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social Construido UNIDADE 1 11.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES Unidade Habitacional Construída UNIDADE 10 13.000,00
1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS Unidade Equipada UNIDADE 1 10.000,00
1044 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDARURAL
Politica Habitacional Rural Implementada UNIDADE 1 11.800,00
2018 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Coberta % 100 453.800,00
2019 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Coberta % 100 523.619,00
2020 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIASOCIAL
Conselho Mantido UNIDADE 1 12.000,00
2023 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA Gestão Mantida UNIDADE 1 23.000,00
2024 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS Gestão Mantida UNIDADE 1 33.900,00
2025 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Benefício Eventual Mantido % 100 44.713,00
2026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Serviço Mantido UNIDADE 1 4.000,00
2027 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR Conselho Mantido UNIDADE 1 169.931,00
2053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Criança em Situação de Vulnerabilidade Coberta % 100 96.200,00
2054 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL - AEPETI
Ação Mantida UNIDADE 1 59.000,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 17 1.491.963,00
Total do Programa: Quantidade de Ações: 17 1.491.963,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSQuadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual ( CFBR Art. 165, § 2º)
Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0015 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
ÓRGÃO: 0500 - SEC. MUN.DE OBRAS.E.SER.PUB,ASS URB E HABITAÇÃO
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1006 - REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEÁGUA
Rede de Saneamento Requalificado % 70 17.500,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 1 17.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSQuadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual ( CFBR Art. 165, § 2º)
Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0015 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS Unidade Equipada UNIDADE 1 10.000,00
1046 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE E APREENSÃODE ANIMAIS SOLTO
Serviço de Controle e Apreensão de Animal Implementado UNIDADE 1 13.900,00
1047 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DERESÍDUOS SÓLIDOS
Serviço de Coleta Seletiva de Resíduo Sólido Implementado UNIDADE 1 12.800,00
1048 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPALECOLÓGICO
Gestão Ambiental Implementada UNIDADE 1 12.000,00
1049 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO URBANASUSTENTÁVEL AMBIENTAL
Educação Ambiental Implementada UNIDADE 1 12.000,00
1050 - IMPLANTAÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL Educação Ambiental Implementada UNIDADE 1 3.000,00
1051 - ADEQUAÇÃO DA ZONA COSTEIRA DE ENTRE RIOS - PROJETOORLA
Ação Realizada UNIDADE 1 19.000,00
2028 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE DEPOSIÇÃO FINAL DERESÍDUOS SÓLIDOS
Serviço Mantido UNIDADE 1 20.000,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 8 102.700,00
Total do Programa: Quantidade de Ações: 9 120.200,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0018 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1057 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA Frota Renovada % 20 20.000,00
1058 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Equipamento Público Construído/ Ampliado UNIDADE 1 13.000,00
1059 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE Equipamento Público Construído UNIDADE 1 6.300,00
1060 - CONSTRUÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA NASESCOLAS
Rede Municipal de Ensino Equipada UNIDADE 1 19.000,00
1061 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MÚSICAS NAS ESCOLAS Projeto Implementado UNIDADE 1 8.500,00
1062 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESCOLAS DE PAIS Núcleo Implantado UNIDADE 1 12.400,00
1063 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR Equipamento Público Construído UNIDADE 1 212.184,00
1064 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE Equipamento Público Construído UNIDADE 1 41.000,00
1065 - CONSTRUÇÃO DE PRÉ - ESCOLA Equipamento Público Construído UNIDADE 1 531.000,00
1066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS Unidade Equipada UNIDADE 1 68.000,00
1067 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO E DO CAMPO Politica Educação Implementada UNIDADE 1 11.000,00
1068 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Rede Escolar da Educação Básica Requalificada UNIDADE 1 401.105,00
1083 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA Escola Construída UNIDADE 1 512.972,00
2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL EACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS
Serviço Mantido UNIDADE 1 53.200,00
2031 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Serviço Mantido UNIDADE 1 73.000,00
2032 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS Aluno Atendido ALUNO 7909 1.135.854,00
2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Aluno Matriculado ALUNO 82 98.700,00
2034 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA - ENSINOFUNDAMENTAL
Aluno Matriculado ALUNO 5196 24.810.746,00
2035 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA - CRECHE Criança de 0 a 3 Anos Matriculado CRIANÇA 454 1.368.783,00
2036 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉESCOLA
Aluno Matriculado ALUNO 788 1.827.309,00
2037 - GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR -EDUCAÇÃO BÁSICA
Aluno Atendido ALUNO 7909 606.307,00
2038 - AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE CURSOSTÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA E SERVIDORESMUNICIPAIS
Aluno Assistido % 100 78.260,00
2039 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA - ENSINODE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
Aluno Matriculado ALUNO 1389 65.000,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 23 31.973.620,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
Total do Programa: Quantidade de Ações: 23 31.973.620,00
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Anexo XII
Exercício: 2019
PROGRAMA: 0021 - MAIS SAÚDE PARA VOCÊ
ÓRGÃO: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO PRODUTOMETA FÍSICA
META FINANCEIRAUNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE Posto de Saúde Construído/ Ampliado UNIDADE 1 372.532,00
1070 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE
Unidade Media e Alta Complexidade Requalificada UNIDADE 1 6.000,00
1072 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARACOMBATE A DOENÇAS
Controle Epidemiologico e Sanitario Mantido % 100 10.000,00
1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS Unidade Equipada UNIDADE 1 10.000,00
1074 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA Frota Renovada % 20 10.000,00
1084 - MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Rede de Abastecimento Melhorado UNIDADE 1 85.000,00
1085 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DERESÍDUOS SÓLIDOS
Programa Implantado UNIDADE 1 29.000,00
2040 - ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Serviço Mantido UNIDADE 1 202.800,00
2041 - ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EMSAUDE
População Coberta % 100 4.806.515,00
2042 - ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL EHOSPITALAR
População Coberta % 100 6.296.940,00
2043 - ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO- TFD
População Coberta % 100 84.620,00
2044 - ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIAMOVEL - SAMU
População Coberta % 100 558.400,00
2045 - ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA Controle Sanitário Mantido UNIDADE 1 97.268,00
2046 - ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Vigilância em Saúde Mantida % 100 744.106,00
2047 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE
Serviço Mantido UNIDADE 1 11.000,00
2048 - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COMENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAUDE
Serviço Mantido UNIDADE 1 6.000,00
2049 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DESAÚDE
Conselho Mantido UNIDADE 1 12.400,00
2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL - CAPS
Ação Mantida UNIDADE 1 255.800,00
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR Serviço Mantido UNIDADE 1 5.300,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 19 13.603.681,00
Total do Programa: Quantidade de Ações: 19 13.603.681,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSDemonstrativo de Aplicação dos Recursos Resultante de Impostos - MDE
Anexo XIII
Exercício: 2019
CÓDIGO RECEITA 2019
11130300 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1.474.251,00
11180110 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 725.482,00
11180140 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 380.706,00
11180230 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 8.256.094,00
17180120 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 26.049.372,00
17180130 Cota-Parte do Fundo de Participação doS Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro 1.147.838,00
17180140 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 1.147.838,00
17180150 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 50.958,00
17180610 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 38.758,00
17280110 Cota-Parte do ICMS 11.757.097,00
17280120 Cota-Parte do IPVA 1.266.065,00
17280130 Cota-Parte do IPI - Municípios 113.868,00
Total da Receita Resultante de Impostos [A] 52.408.327,00
(+ -) GANHOS E/OU PERDAS FUNDEB (17580110 - 971801210 - 971801510 - 971806110 - 972801110 - 972801210 - 972801310) [B] 11.861.545,00
(-) Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB [C] 7.324.283,00
VALOR MÍNIMO = 25% X [A] 25,00% 13.102.081,75
PERCENTUAL DESTINADO NO ORÇAMENTO [E] = { [DESPESAS COM EDUCAÇÃO] - [B] - [C] - [D] ) / [A] * 100 } 27,00% 14.161.042,00
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO FONTE 33.346.870,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 01 6.295.026,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) 18 20.288.883,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 19 6.762.961,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:57:14
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSDemonstrativo de Aplicação dos Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica
Anexo XIV
Exercício: 2019
CÓDIGO RECEITA 2019
17580110 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 19.716.775,00
17180910 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação– FUNDEB
7.324.283,00
17580120 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação– FUNDEB
0,00
13210010 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Educação FUNDEB 10.786,00
TOTAL FUNDEB [B] 27.051.844,00
Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério (60%) = B * 60% 16.231.106,40
D E S P E S A % 2019
TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 100% 27.051.844,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) 75,00% 20.288.883,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 25,00% 6.762.961,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:57:31
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSDemonstrativo de Aplicação dos Recursos de Resultante de Impostos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Anexo XV
Exercício: 2019
CÓDIGO RECEITA 2019
11130300 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1.474.251,00
11180110 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 725.482,00
11180140 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 380.706,00
11180230 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 8.256.094,00
17180120 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 26.049.372,00
17180150 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 50.958,00
17180610 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 38.758,00
17280110 Cota-Parte do ICMS 11.757.097,00
17280120 Cota-Parte do IPVA 1.266.065,00
17280130 Cota-Parte do IPI - Municípios 113.868,00
Total da Receita Resultante de Impostos [ A ] 50.112.651,00
VALOR MÍNIMO = 15% X [A] 15,00% 7.516.897,65
PERCENTUAL DESTINADO NOS ORÇAMENTOS [B] = { (FONTE SAÚDE) / A * 100 } 21,00% 10.523.663,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE FONTE 10.523.663,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 02 10.523.663,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:57:47
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DESPESA VALOR
R$ 1,00RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
Exercício: 2019
Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais do Município - Consolidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
ESTADO DA BAHIA Anexo XVI
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 54.979.229,00
Pessoal e Encargos Sociais 54.441.229,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 538.000,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 1.107.700,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 4.300,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 1.102.400,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 1.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 53.871.529,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 53.871.529,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (V) 95.645.205,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 56,320%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60.00%> 57.387.123,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57.00%> 54.517.766,85
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 29/08/201814:58:03
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Anexo XVII
ORÇADA
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
78.013.452,10 85.112.048,71 86.627.789,17 90.506.766,00 95.645.205,00 101.957.788,53 108.687.002,57
11.043.872,04 9.580.129,89 11.328.967,37 8.205.525,00 12.285.662,00 13.096.515,69 13.960.885,73
1.497.343,38 366.900,32 341.151,14 420.914,00 106.467,00 113.493,82 120.984,41
875.748,30 911.377,67 861.436,91 645.154,00 700.000,00 746.200,00 795.449,20
62.382.098,64 72.620.740,70 72.640.815,05 81.148.703,00 82.197.089,00 87.622.096,87 93.405.155,27
2.214.389,74 1.632.900,13 1.455.418,70 86.470,00 355.987,00 379.482,14 404.527,96
701.480,00 1.211.600,00 - 450.000,00 1.966.156,00 2.095.922,30 2.234.253,17
- - - - - -
103.200,00 2.800,00 - - - - -
598.280,00 1.208.800,00 - 450.000,00 1.966.156,00 2.095.922,30 2.234.253,17
78.714.932,10 86.323.648,71 86.627.789,17 90.956.766,00 97.611.361,00 104.053.710,83 110.921.255,74
DOTAÇÃO FIXADA
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
78.536.631,70 75.878.208,09 84.779.776,12 84.514.085,42 89.162.164,00 95.046.866,82 101.319.960,03
46.224.690,66 43.975.834,40 55.510.023,37 53.484.166,00 54.441.229,00 58.034.350,11 61.864.617,22
148.000,00 86.000,00 91.676,00 97.726,62
32.311.941,04 31.902.373,69 29.269.752,75 30.881.919,42 34.634.935,00 36.920.840,71 39.357.616,20
3.997.165,21 4.942.673,93 5.067.231,25 5.642.680,58 7.249.197,00 7.727.644,00 8.237.668,51
1.822.115,58 1.292.746,93 854.883,67 3.003.680,58 4.735.197,00 5.047.720,00 5.380.869,52
55.000,00 - - -
2.120.049,63 3.649.927,00 4.212.347,58 2.639.000,00 2.514.000,00 2.679.924,00 2.856.798,98
- - 800.000,00 1.200.000,00 1.279.200,00 1.363.627,20
82.533.796,91 80.820.882,02 89.847.007,37 90.956.766,00 97.611.361,00 104.053.710,83 110.921.255,74
Cenário - Econômico Metodologia e Premissas - - - -
Re = (BaC) * (1 + EfP) * (1 + EfL) * (1+ EQ)
Parâmetros Macroeconômicos Re = Receita Estimada para o período
2019 2020 2021 BaC = Base de Cálculo utilizada (Arrecadação do ano anterior)
2,50% 2,00% 2,00% EFP = Efeito da variação de preços (Inflação projetada)
2,50% 2,50% 2,50% EQ = Efeito do Crescimento Econômico (PIB-BA/PIB-BR)
4,20% 4,00% 4,00% EfL = Efeito da Legislação Aplicada a Receita Projetada
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES ÁQUELE A QUE SE REFERE
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITAS CORRENTES (I)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
Contabilis - Gestão Pública
Parâmetros
PIB/BA - Estadual (crescimento real % a. a.)
PIB/BR - Nacional (crescimento real % a. a.)
IPCA (%)
PREVISÃO
DESPESAS CORRENTES (IV)
FONTES: Bacen (julho/2018) e Relatório SEI
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL DAS RECEITAS III = (I+II)
EXECUTADA
RESERVAS (VI)
INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS
RECEITAS DE CAPITAL (II)
OPERAÇÃO DE CREDITO
TOTAL DAS DESPESAS VII = (IV+V+VI)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
INVERSÃO FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA (XIV)
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL (V)
Ano Base: 2019
ESPECIFICAÇÃOARRECADAÇÃO PREVISÃO
RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Anexo XVIII
Valor Valor Valor Valor
Corrente Constante Corrente Constante
(a) (b)
Receita Total 90.821.132,52 87.244.123,46 97.611.361,00 93.676.929,94
Receitas Primárias (I) 90.431.625,31 86.869.957,07 97.504.894,00 93.574.754,32
Despesa Total 90.821.132,52 87.244.123,46 97.611.361,00 93.676.929,94
Despesas Primárias (II) 89.878.288,46 86.338.413,50 95.011.361,00 91.181.728,41
Resultado Primário (III) = (I – II) 553.336,85 531.543,56 2.493.533,00 2.393.025,91
Resultado Nominal -192.632,63 -185.045,75 -192.632,63 -184.868,17
Dívida Pública Consolidada 69.460.572,69 66.724.853,69 69.460.572,69 66.660.818,32
Dívida Consolidada Líquida 64.403.508,48 61.866.963,00 64.403.508,48 61.807.589,71
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** Relatório do BACEN (junho/2018)
ESPECIFICAÇÃO
LDO 2019 LOA 2019
Ano Base: 2019
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA LOA E DO ANEXO DE METAS FISCAIS LDO 2019
Contabilis - Gestão Pública
CENÁRIO MACROECONOMICO
Inflação - IPCA média anual (%) expectativa de mercado 4,20
VARIÁVEIS 2019**