PRESTAÇÃO DE CONTAS2º TRIMESTRE de 2006
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Atendendo ao art. 12 da Lei 8.689 de 27/07/1993 e o art 9. Do Decreto Federal n. 1.651 de 28/09/1995.
PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS
Orçamento e Execução Orçamento e Execução FinanceiraFinanceira
PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
110 -Apoio Administrativo 291.000.000,00 153.652.774,99 52,80 153.505.841,39 52,75
120 -Primeira Chance (Estagiários)
- - - - -
502 - Gestão da Tecnol. da Infor. e Comunicação
12.444.697,05 3.246.436,66 26,09 1.756.529,98 14,11
810 - Desemvolvimento de RH - SUS
2.190.000,00 244.003,53 11,14 188.066,08 8,59
820 - Autonomia Gerencial da Rede Assistêncial
15.522.606,00 15.522.606,00 100,00 7.312.800,00 47,11
830 - Fortalecimento da Gestão do SUS
211.130.102,01 174.647.286,77 82,72 79.243.810,23 37,53
835 - Regionalizaçãoda Assistência á Saúde
18.609.253,56 8.209.570,11 44,12 1.445.284,58 7,77
840 - Vigilância em Saúde 28.297.461,38 8.864.512,46 31,33 3.563.234,57 12,59
845 - Adequação Física e Tecnológica da Saúde
41.194.598,33 30.326.276,52 73,62 20.038.605,07 48,64
880 - Assistência Farmacêutica 61.665.511,70 39.216.336,86 63,60 13.733.571,81 22,27
TOTAL 682.054.230,03 433.929.803,90 63,62 280.787.743,71 41,17
PROGRAMASFONTES: 0100 E 3100 - Recurosos do Tesouro Ordinário e Contra- Partida de
Convênios
SÍNTESE DA POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
110 -Apoio Administrativo - - - - -
120 -Primeira Chance (Estagiários)
2.100.590,00 1.734.436,66 82,57 387.697,62 18,46
502 - Gestão da Tecnol. da Infor. e Comunicação
2.084.240,00 - - - -
810 - Desemvolvimento de RH - SUS
19.517.150,00 20.013,66 0,10 17.409,66 0,09
820 - Autonomia Gerencial da Rede Assistêncial
- - - - -
830 - Fortalecimento da Gestão do SUS
406.585.634,44 270.738.341,23 66,59 109.465.518,93 26,92
835 - Regionalizaçãoda Assistência á Saúde
47.175.656,00 2.302.529,39 4,88 1.443.694,72 3,06
840 - Vigilância em Saúde 57.377.890,84 7.263.852,28 12,66 4.581.661,00 7,99
845 - Adequação Física e Tecnológica da Saúde
69.179.085,30 1.711.618,38 2,47 414.661,28 0,60
880 - Assistência Farmacêutica 64.477.088,00 17.470.343,53 27,10 14.659.206,38 22,74
TOTAL 668.497.334,58 301.241.135,13 45,06 130.969.849,59 19,59
PROGRAMAS
OUTRAS FONTES: 223, 228, 240, 260 E 285 Convênios SUS, Transferências Fundo a Fundo, Arrecadação Própria dos Seviços
de Saúde, Aluguéis, Rendimentos de Aplicações Financeiras
SÍNTESE DA POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
110 -Apoio Administrativo 291.000.000,00 153.652.774,99 52,80 153.505.841,39 52,75
120 -Primeira Chance (Estagiários)
2.100.590,00 1.734.436,66 82,57 387.697,62 18,46
502 - Gestão da Tecnol. da Infor. e Comunicação
14.528.937,05 3.246.436,66 22,34 1.756.529,98 12,09
810 - Desemvolvimento de RH - SUS
21.707.150,00 264.017,19 1,22 205.475,74 0,95
820 - Autonomia Gerencial da Rede Assistêncial
15.522.606,00 15.522.606,00 100,00 7.312.800,00 47,11
830 - Fortalecimento da Gestão do SUS
617.715.736,45 445.385.628,00 72,10 188.709.329,16 30,55
835 - Regionalizaçãoda Assistência á Saúde
65.784.909,56 10.512.099,50 15,98 2.888.979,30 4,39
840 - Vigilância em Saúde 85.675.352,22 16.128.364,74 18,82 8.144.895,57 9,51
845 - Adequação Física e Tecnológica da Saúde
110.373.683,63 32.037.894,90 29,03 20.453.266,35 18,53
880 - Assistência Farmacêutica 126.142.599,70 56.686.680,39 44,94 28.392.778,19 22,51
TOTAL 1.350.551.564,61 735.170.939,03 54,43 411.757.593,30 30,49
PROGRAMASTODAS AS FONTES: 0100, 223, 228, 240, 260, 285 E 3100
SÍNTESE DA POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %291.000.000,00 153.652.774,99 52,80 153.505.841,39 52,75 - - - - -
4365 275.000.000,00 147.703.741,79 53,71 147.556.808,19 53,66 - - -
4366 16.000.000,00 5.949.033,20 37,18 5.949.033,20 37,18 - - -
- - - - - 2.100.590,00 1.734.436,66 82,57 387.697,62 18,46
2137 - - - - - 2.100.590,00 1.734.436,66 82,57 387.697,62 18,46
12.444.697,05 3.246.436,66 26,09 1.756.529,98 14,11 2.084.240,00 - - - -
1880 3.128.909,00 - - - - 511.240,00 - - - -
4369 3.840.347,50 3.083.515,79 80,29262 1.674.664,16 43,61 - - - - -
6095 2.063.802,87 155.571,07 7,54 76.714,02 3,72 225.000,00 - - - -
6251 921.854,00 6.749,80 0,73 5.151,80 0,56 1.240.000,00 - - - -
6358 2.489.783,68 600,00 0,02 - - 108.000,00 - - - -
2.190.000,00 244.003,53 11,14 188.066,08 8,59 19.517.150,00 20.013,66 0,10 17.409,66 0,09
126 - - - - - 3.000.000,00 - - - -
534 400.000,00 12.556,90 3,14 1.070,50 0,27 8.387.150,00 1.109,66 0,01 1.109,66 0,01
4114 1.790.000,00 231.446,63 12,93 186.995,58 10,45 8.130.000,00 18.904,00 0,23 16.300,00 0,20
15.522.606,00 15.522.606,00 100,00 7.312.800,00 47,11 - - - - -
477 - - - - - - - - - -
2292 2.692.800,00 2.692.800,00 100,00 1.346.400,00 50,00 - - - - -
2293 3.194.400,00 3.194.400,00 100,00 1.597.200,00 50,00 - - - - -
2294 1.887.600,00 1.887.600,00 100,00 943.800,00 50,00 - - - - -
2297 6.441.006,00 6.441.006,00 100,00 2.772.000,00 43,04 - - - - -
2299 1.306.800,00 1.306.800,00 100,00 653.400,00 50,00 - - - - -
AQUISIÇÃO , MANUT. E DESENV. DE SOFTWARES - SES
CONTR.DE SERV.DE COMUN. P/DADOS/VOZ/INTERNET-SES
CONSTR.E EQUIP.DA ESCOLA DE FORM. EM SAÚDE - EFOS
GESTÃO DA TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CONTR.DE CONS.E SERV.RELAC.A TECN.DA INF.COM.
MANUT. DE SISTEMAS E SERV. CORPORATIVOS - SES
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE - SES
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SUS
AUTONOMIA GERENCIAL DA REDE ASSISTENCIAL-SES
CAPAC. RH AÇÕES PROG. SAÚDE AREA ASSIST. ADM. E SOC.
CONTR.P/MAN.HOSP.TERC-HOSP.STO ANTONIO-SDR BLUM.
CONTR.MAN.HOSP.TERC - HOSP.MARIETA KONDER BOR.
CONTR.MAN.HOSP.TERC - HOSP. REG. L.V. FERREIRA
RECURSO DO TESOURO 0100 e 3100
ENCARGOS COM ESTAGIÁRIOS - SES
MANUTENÇÃO ESCOLA FORMAÇÃO SAÚDE - EFOS
AÇÃO DENOMINAÇÃO DA AÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SES
APOIO ADMINISTRATIVO
PRIMEIRA CHANCE - ESTAGIÁRIOS
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SES
RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 240, 260 E 285
CONTR.P/MAN.HOSP. TERC - HOSP. DEP. AFONSO GHIZO
CONTR P./MAN.HOSP.TERC.HELIO D.ANJOS ORTIZ-CURITIB.
CONTR.MAN.HOSP.TERC - HOSP. SÃO PAULO - XANXERÊ
AUTONOMIA
GERENCIAL
GESTÃO DA
INFOR.
APOIOADMINIST.
R.H.
SÍNTESE POR PROGRAMAS E AÇÕES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
211.130.102,01 174.647.286,77 82,72 79.243.810,23 37,53 406.585.634,44 270.738.341,23 66,59 109.465.518,93 26,92
69 83.500,00 - - - - - - -
74 320.000,00 310.000,00 96,88 310.000,00 96,88 - - - - -
3284 11.903.225,00 10.445.708,04 87,76 5.071.320,22 42,60 259.315.000,00 220.146.104,93 84,90 88.301.917,51 34,05
3496 250.000,00 250.000,00 100,00 133.000,00 53,20 - - - - -
3711 550.000,00 550.000,00 100,00 460.000,00 83,64 - - - - -
5017 659.000,00 659.000,00 100,00 394.000,00 59,79 - - - - -
5049 5.655.089,00 5.315.089,00 93,99 1.895.400,00 33,52 - - - - -
5052 859.000,00 859.000,00 100,00 459.000,00 53,43 - - - - -
5061 547.096,00 547.096,00 100,00 367.096,00 67,10 - - - - -
5062 1.590.200,00 1.390.200,00 87,42 1.270.100,00 79,87 4.595.304,00 - - - -
5063 966.000,00 966.000,00 100,00 718.500,00 74,38 - - - - -
5081 1.425.000,00 225.000,00 15,79 165.000,00 11,58 - - - - -
5082 1.035.000,00 1.035.000,00 100,00 616.500,00 59,57 - - - - -
5086 150.000,00 150.000,00 100,00 150.000,00 100,00 - - - - -
5087 329.000,00 329.000,00 100,00 257.000,00 78,12 - - - - -
5089 715.553,00 305.000,00 42,62 190.000,00 26,55 - - - - -
5279 4.855.914,00 4.855.914,00 100,00 1.698.470,78 34,98 - - - - -
5289 430.000,00 430.000,00 100,00 390.000,00 90,70 - - - - -
5302 260.000,00 260.000,00 100,00 185.000,00 71,15 - - - - -
5303 5.507.120,00 5.017.120,00 91,10 637.120,00 11,57 - - - - -
5304 50.000,00 - - - - - - - - -
5305 516.400,00 486.400,00 94,19 375.000,00 72,62 - - - - -
5306 1.193.000,00 1.063.000,00 89,10 673.000,00 56,41 - - - - -
5307 382.400,00 342.400,00 89,54 262.400,00 68,62 - - - - -
5308 561.250,00 561.250,00 100,00 442.850,00 78,90 - - - - -
5309 835.000,00 835.000,00 100,00 775.000,00 92,81 - - - - -
5323 1.656.195,00 1.415.000,00 85,44 710.000,00 42,87 - - - - -
5331 2.822.000,00 2.822.000,00 100,00 1.512.000,00 53,58 - - - - -
5369 445.000,00 385.000,00 86,52 235.000,00 52,81 - - - - -
5439 1.041.074,00 961.074,00 92,32 650.204,00 62,46 - - - - -
RECURSO DO TESOURO 0100 e 3100 RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 244, 260 E 285AÇÃO DENOMINAÇÃO DA AÇÃO
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV. SUS - CANOINHAS
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-R.DO SUL
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-SÃO JOAQ
ESTRUT.ORG.DAS GEREN.REG. SAÚDE-SDR-DIONISIO CERQ.
AUX.A ENT.MUN.E PRIV.S/FINS LUCR. DE ASSIST.SAÚ.DION.C.
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-CONCÓRD.
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-ITAJAÍ
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-CANOINHAS
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-LAGUNA
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-CRICIÚMA
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-J.DO SUL
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-GR.FPOLIS
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-S.L.OESTE
CUSTEIO UNIDADES ASSIST. CONVENIADAS AO SUS
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-VIDEIRA
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-S.M.O.
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-CAÇADOR
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-XANXERÊ
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-ITUPORAN
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-ARARANG
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-CURITIB.
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-BLUMEN.
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-C.NOVOS
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-TUBARÃO
FORTALECIMENTO DA GESTÃO - SUS
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-PALMITOS
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-MARAVIL.
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-IBIRAMA
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-CHAPECÓ
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-MAFRA
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-LAGES
FORTALECIMENO DA GESTÃO
SÍNTESE POR PROGRAMAS E AÇÕES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
241.591.359,11 162.948.738,94 67,45 66.727.200,99 27,62 331.534.633,28 66.760.849,82 20,14 31.562.503,03 9,52
5454 5.266.000,00 5.016.000,00 95,25 816.000,00 15,50 - - - - -
5455 2.854.852,80 634.852,80 22,24 532.600,00 18,66 - - - - -
7999 315.000,00 315.000,00 100,00 315.000,00 100,00 - - - - -
8947 95.280.621,00 75.800.130,58 79,55 33.980.892,14 35,66 98051749 40939063,44 41,75 14972175,24 15,27
9076 68.280,00 4.170,00 6,11 4.170,00 6,11 - - - - -
9078 145.022,00 6.480,00 4,47 6.480,00 4,47 - - - - -
9079 124.980,00 4.180,00 3,34 4.180,00 3,34 - - - - -
9080 163.840,00 4.900,00 2,99 4.900,00 2,99 - - - - -
9081 119.915,00 2.100,00 1,75 2.100,00 1,75 - - - - -
9082 133.320,00 - - - - - - - - -
9083 11.000,00 2.100,00 2.100,00 - - - - -
9084 38.938,00 - - - - - - - - -
9085 199.980,00 - - - - - - - - -
9086 65.140,00 6.500,00 9,98 6.500,00 9,98 - - - - -
9087 51.564.030,67 47.614.707,92 92,34 21.910.418,35 42,49 21323581,44 7483450 35,09 4503787,12 21,12
9088 4.345.008,52 2.365.902,85 54,45 568.600,96 13,09 21250000 2168214,56 10,2 1686130,76 7,935
9091 760.000,00 - - - - 2050000 1508,3 0,07 1508,3 0,07
9092 250.000,00 65.918,58 26,37 56.750,33 22,70 - - - - -
9094 93.020,00 - - - - - - - - -
9095 72.320,00 200,00 0,28 200,00 0,28 - - - - -
9096 159.036,04 3.910,00 2,46 3.910,00 2,46 - - - - -
9097 137.781,00 3.500,00 2,54 3.500,00 2,54 - - - - -
9098 195.640,00 985,00 0,50 85,00 0,04 - - - - -
9099 138.056,52 3.805,00 2,76 3.805,00 2,76 - - - - -
9100 76.520,00 - - - - - - - - -
9101 22.100,00 2.088,00 9,45 21,75 0,10 - - - - -
9102 82.320,00 - - - - - - - - -
9103 133.320,00 - - - - - - - - -
9104 94.840,00 - - - - - - - - -
9106 21.120,81 2.100,00 9,94 2.100,00 9,94 - - - - -
9107 99.620,00 - - - - - - - - -
FORTALECIMENTO DA GESTÃO - SUS
AÇÃO DENOMINAÇÃO DA AÇÃORECURSO DO TESOURO 0100 e 3100 RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 240, 260 E 285
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - LAGUNA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - GR. FPOLIS
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - SÃO L. OESTE
MANUT. DAS UNIDADES ASSIST. DE SAÚDE PRÓPRIAS DA SES
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - MAFRA
MANUT.DO CONS.ESTAD. DE SAÚ. E AÇÕES DO CONTR.SOC
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CAÇADOR
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - MARAVILHA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - SÃO JOAQUIM
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-JOAÇABA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - XANXERÊ
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - VIDEIRA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - TUBARÃO
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - SÃO M.OESTE
NÚCLEO DE CIÊNCIA E TECN. POLÍTICA, PLANOS E PROJ.SAÚDE
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC.GER.SAÚ. -SDR - CAMPOS NOVOS
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - BLUMENAU
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - IBIRAMA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - ARARANGUÁ
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - ITAJAÍ
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SES
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CURITIBANOS
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - PALMITOS
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - BRUSQUE
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CHAPECÓ
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CANOINHAS
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CRICIÚMA
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CONCÓRDIA
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-JOINVILLE
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-BRUSQUE
FORTALECIMEN
O DA GESTÃO
FORTALECIMENO
DA GESTÃO
SÍNTESE POR PROGRAMAS E AÇÕES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
5454 5.266.000,00 5.016.000,00 95,25 816.000,00 15,50 - - - - -
5455 2.854.852,80 634.852,80 22,24 532.600,00 18,66 - - - - -
7999 315.000,00 315.000,00 100,00 315.000,00 100,00 - - - - -
8947 95.280.621,00 75.800.130,58 79,55 33.980.892,14 35,66 98.051.749,00 40.939.063,44 41,75 14.972.175,24 15,27
9076 68.280,00 4.170,00 6,11 4.170,00 6,11 - - - - -
9078 145.022,00 6.480,00 4,47 6.480,00 4,47 - - - - -
9079 124.980,00 4.180,00 3,34 4.180,00 3,34 - - - - -
9080 163.840,00 4.900,00 2,99 4.900,00 2,99 - - - - -
9081 119.915,00 2.100,00 1,75 2.100,00 1,75 - - - - -
9082 133.320,00 - - - - - - - - -
9083 11.000,00 2.100,00 2.100,00 - - - - -
9084 38.938,00 - - - - - - - - -
9085 199.980,00 - - - - - - - - -
9086 65.140,00 6.500,00 9,98 6.500,00 9,98 - - - - -
9087 51.564.030,67 47.614.707,92 92,34 21.910.418,35 42,49 21.323.581,44 7.483.450,00 35,09 4.503.787,12 21,12
9088 4.345.008,52 2.365.902,85 54,45 568.600,96 13,09 21.250.000,00 2.168.214,56 10,20 1.686.130,76 7,93
9091 760.000,00 - - - - 2.050.000,00 1.508,30 0,07 1.508,30 0,07
9092 250.000,00 65.918,58 26,37 56.750,33 22,70 - - - - -
9094 93.020,00 - - - - - - - - -
9095 72.320,00 200,00 0,28 200,00 0,28 - - - - -
9096 159.036,04 3.910,00 2,46 3.910,00 2,46 - - - - -
9097 137.781,00 3.500,00 2,54 3.500,00 2,54 - - - - -
9098 195.640,00 985,00 0,50 85,00 0,04 - - - - -
9099 138.056,52 3.805,00 2,76 3.805,00 2,76 - - - - -
9100 76.520,00 - - - - - - - - -
9101 22.100,00 2.088,00 9,45 21,75 0,10 - - - - -
9102 82.320,00 - - - - - - - - -
9103 133.320,00 - - - - - - - - -
9104 94.840,00 - - - - - - - - -
9106 21.120,81 2.100,00 9,94 2.100,00 9,94 - - - - -
9107 99.620,00 - - - - - - - - -
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CONCÓRDIA
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-JOINVILLE
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-BRUSQUE
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CHAPECÓ
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CANOINHAS
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CRICIÚMA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CURITIBANOS
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - PALMITOS
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - BRUSQUE
NÚCLEO DE CIÊNCIA E TECN. POLÍTICA, PLANOS E PROJ.SAÚDE
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC.GER.SAÚ. -SDR - CAMPOS NOVOS
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - BLUMENAU
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - IBIRAMA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - ARARANGUÁ
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - ITAJAÍ
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SES
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - SÃO JOAQUIM
AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-JOAÇABA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - XANXERÊ
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - VIDEIRA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - TUBARÃO
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - SÃO M.OESTE
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - SÃO L. OESTE
MANUT. DAS UNIDADES ASSIST. DE SAÚDE PRÓPRIAS DA SES
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - MAFRA
MANUT.DO CONS.ESTAD. DE SAÚ. E AÇÕES DO CONTR.SOC
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CAÇADOR
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - MARAVILHA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - LAGUNA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - GR. FPOLIS
RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 240, 260 E 285AÇÃO DENOMINAÇÃO DA AÇÃO
RECURSO DO TESOURO 0100 e 3100
FORTALECIMENO
DA GESTÃO
FORTALECIMENO
DA GESTÃO
SÍNTESE POR PROGRAMAS E AÇÕES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006
SÍNTESE POR PROGRAMAS E AÇÕES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
9108 59.140,00 3.980,00 6,73 3.010,70 5,09 - - - - -
9109 104.487,65 4.600,00 4,40 4.600,00 4,40 - - - - -
9110 177.210,00 3.490,00 1,97 3.490,00 1,97 - - - - -
9111 65.625,00 1.500,00 2,29 1.500,00 2,29 - - - - -
9112 84.001,00 - - - - - - - - -
9113 15.000,00 3.935,00 26,23 3.935,00 26,23 - - - - -
18.609.253,56 8.209.570,11 44,12 1.445.284,58 7,77 47.175.656,00 2.302.529,39 4,88 1.443.694,72 3,06
327 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -
774 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -
775 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -
1953 300.000,00 - - - - 2000000 - - - -
1955 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -
2027 5.000.000,00 4.000.000,00 80,00 - - 1500000 - - - -
2031 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -
2033 50.000,00 - - - - 1000000 - - - -
2036 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -
2039 - - - - - - - - - -
2043 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -
2313 3.772.854,00 312.274,65 8,28 312.274,65 8,28 17775656 914244,86 5,143 914244,86 5,143241183
2575 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -
3271 8.286.399,56 3.897.295,46 47,03 1.133.009,93 13,67 12900000 1388284,53 10,76 529449,86 4,104262481
3888 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -
3898 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -
4208 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -
4802 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -
RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 240, 260 E 285AÇÃO DENOMINAÇÃO DA AÇÃO
RECURSO DO TESOURO 0100 e 3100
IMPL.E MAN.TRANSP.SIST. ATEND.P.HOSP.M.E INTER.H. SAMU
ESTRUT. C.DE REF. REG.P/ATEND. DIAG.E TERAP. CHAPECÓ
ESTRUT. C.DE REF. REG.P/ATEND. DIAG.E TERAP. S.M.OESTE
ESTRUT. C.DE REF. REG.P/ATEND. DIAG.E TERAP. TUBARÃO
IMPL.O/ADAPT.DE C.DE REF.REG.P/ATEND.DIAG.E TER.BRUSQ.
MOB.EQUIP.P/IMP.H.R.ATEND.URG/EMERG.OUT.ESP. CANOINH.
REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA SAÚDE
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - RIO DO SUL
IMPL.EQ.E MOB.HOSP.REG.ATEND.URG/EMERG.OUT.ESP. BLUM..
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - JOINVILLE
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - LAGES
IMP.HOSP.REG.DE ATEND.EM URG/EMERG.OUTR.ESPEC.S.M.OE.
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - JOAÇABA
IMP.HOSP.REG.DE ATEND.EM URG/EMERG.OUTR.ESPEC.JOAÇ.
IMP.HOSP.REG.DE ATEND.EM URG/EMERG.OUTR.ESPEC.ARAR.
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - ITUPORANGA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - JARAGUÁ DO S.
MOB.EQUIP.P/IMP.H.R.ATEND.URG/EMERG.OUT.ESP. J. DO SUL
IMP.HOSP.REG.DE ATEND.EM URG/EMERG.OUTR.ESPEC.CRICIÚ
MOB.EQUIP.P/IMP.H.R.ATEND.URG/EMERG.OUT.ESP. S.M.OESTE
PROGR.PACT.E INTEGR.DAS AÇÕES E SERV.DE ASSIST. SAÚDE
IMPL.O/ADAPT.DE C.DE REF.REG.P/ATEND.DIAG.E TER.CURITIB
MOB.EQUIP.P/IMP.H.R.ATEND.URG/EMERG.OUT.ESP. CRICIÚMA
IMPL.O/ADAPT.DE C.DE REF.REG.P/ATEND.DIAG.TER.CHAPECÓ
IMPL.O/ADAPT.DE C.DE REF.REG.P/ATEND.DIAG.TER.S.M.OEST
REGIONALIZAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA
FORTALECIMENO
DA GESTÃO
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
28.297.461,38 8.864.512,46 31,33 3.563.234,57 12,59 57.377.890,84 7.263.852,28 12,66 4.581.661,00 7,99
67 591.847,00 - - - - 4.057.100,00 41.086,00 1,012694 41.086,00 1,013
535 FORTALEC.AÇÕES PROG.SAÚDE-DIABET. HIPERT.ARTERIAL - - - - - 1.000.000,00 - - - -
581 2.292.725,60 415.306,66 18,11 415.306,66 18,11 3.200.000,00 - - - -
589 267.400,00 77.220,00 28,88 77.220,00 28,88 558.500,00 - - - -
643 1.320.000,00 594.000,00 45,00 594.000,00 45,00 1.000.000,00 - - - -
4068 - - - - - 12.602.500,00 2.181.549,34 17,31 1.075.397,60 8,53
4077 7.956.332,00 4.701.523,87 59,09 946.021,37 11,89 2.210.000,00 949.281,13 42,95 926.087,61 41,90
4083 50.000,00 - - - - 502.000,00 250,00 0,05 250,00 0,05
4084 10.000,00 - - - - 500.000,00 - - - -
4096 50.000,00 - - - - 500.000,00 - - - -
4130 - - - - - 11.000.000,00 1.127.535,99 10,25 887.029,96 8,06
4132 238.396,78 - - - - 13.025.387,84 2.942.230,82 22,59 1.629.890,83 12,51
4139 10.000,00 - - - - 500.000,00 - - - -
5291 15.400.760,00 3.076.461,93 19,98 1.530.686,54 9,94 4.722.403,00 21.919,00 0,46 21.919,00 0,46
5326 10.000,00 - - - - 500.000,00 - - - -
5363 50.000,00 - - - - 1.000.000,00 - - - -
9473 50.000,00 - - - - 500.000,00 - - - -
41.194.598,33 30.326.276,52 73,62 20.038.605,07 48,64 69.179.085,30 1.711.618,38 2,47 414.661,28 0,60
344 500.000,00 - - - - 500.000,00 - - - -
3709 - - - - - 690.000,00 - - - -
3710 - - - - - 3.500.000,00 - - - -
3755 - - - - - 460.470,24 - - - -
5044 - - - - - 1.010.000,00 - - - -
5055 40.584.598,33 30.326.276,52 74,72 20.038.605,07 49,37 22.368.615,06 1.701.148,38 7,61 407.182,28 1,82
5078 - - - - - 500.000,00 - - - -
5278 - - - - - 50.000,00 10.470,00 - 7.479,00 -
5300 10.000,00 - - - - 38.750.000,00 - - - -
5310 - - - - - 500.000,00 - - - -
5324 100.000,00 - - - - 850.000,00 - - - -
AÇÕES PROGR. EM SÁUDE - LABORAT. DE SAÚDE PÚBLICA
AÇÕES PROGR. SAÚDE - PROGR. EST. DE SAÚDE MENTAL
AÇÕES PROGRAMÁTICAS EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE MEDICAMENTOS
CONSTR. MOBIL. E EQUIP. P/LAB. REGIONAL - JOAÇABA
EQUIP.P/ASSIST. DA SAÚDE-PLANO DIRETOR INVESTIMENT.
AÇÕES PROGR.SAÚDE ESPECIF-P/CONTROLE E COMB. AIDS
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO DE BLUMENAU
CONSTR. MOBIL. E EQUIP. P/ LABORATÓRIO REGI. DE MAFRA
CONSTRUÇÃO DE ÁREA FÍSICA P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE
DESENV.E MANUT.DO SIST. DOS COMPLEXOS REGULADORES
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - COORD. ESTRAT. DA FAMÍLIA
ADEQUAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE
AÇÕES PROGR. DA SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E ADOLESC.
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE NA ÁREA DA SAÚDE DO IDOSO
CONSTRU. MOBIL. E EQUIP. P/ ESCOLA DE SÁUDE PÚBLICA
IMPL. HOSP.REG.ATEND.EM URG/EMERG.OUTR.ESPEC. LAGUNA
CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO REGIONAL DE CRICIÚMA
AMPL. REFOR. EQUIP. AS UNID. ADM. ASSIST. DE SAÚDE
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ O COMPLEXO ONCOLÓGICO
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
AÇÕES PROGR.ASSIST.FARM.DO PROG.DE INCL.SOC.-PROCIS
AÇÕES PROGRAMÁTICAS DE SAÚDE BUCAL
AÇÕES PROGR.ESTRAT.SAÚDE FAMÍLIA PROG.INCLUS.SOC
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR
AÇÃO DENOMINAÇÃO DA AÇÃORECURSO DO TESOURO 0100 e 3100 RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 240, 260 E 285
VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
ADEQUAÇÃO
FÍSICA E TECNOL.
SÍNTESE POR PROGRAMAS E AÇÕES - ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
61.665.511,70 39.216.336,86 63,60 13.733.571,81 22,27 64.477.088,00 17.470.343,53 27,10 14.659.206,38 22,74
62 79.000,00 72.933,48 92,32 72.933,48 92,32 100.000,00 - - - -
64 232.000,00 91.019,73 39,23 91.019,73 39,23 100.000,00 - - - -
65 97.000,00 74.126,63 76,42 74.126,63 76,42 100.000,00 - - - -
66 340.000,00 153.745,32 45,22 153.745,32 45,22 100.000,00 - - - -
71 65.000,00 30.242,00 46,53 30.242,00 46,53 100.000,00 - - - -
75 179.000,00 107.135,52 59,85 107.135,52 59,85 100.000,00 - - - -
83 136.000,00 88.406,08 65,00 88.406,08 65,00 100.000,00 - - - -
84 545.000,00 133.696,32 24,53 133.696,32 24,53 100.000,00 - - - -
123 100.000,00 42.823,50 42,82 42.823,50 42,82 100.000,00 - - - -
124 482.000,00 167.785,60 34,81 167.785,60 34,81 100.000,00 - - - -
125 120.000,00 68.054,98 56,71 68.054,98 56,71 100.000,00 - - - -
127 80.000,00 41.407,43 51,76 41.407,43 51,76 100.000,00 - - - -
129 173.000,00 90.639,48 52,39 90.639,48 52,39 100.000,00 - - - -
131 681.000,00 257.334,60 37,79 257.334,60 37,79 100.000,00 - - - -
133 242.000,00 114.176,75 47,18 114.176,75 47,18 100.000,00 - - - -
134 73.000,00 54.833,48 75,11 54.833,48 75,11 100.000,00 - - - -
2305 285.819,40 149.645,17 52,36 57.255,44 20,03 8.885.000,00 23.658,36 0,27 23.658,36 0,27
3377 1.060.000,00 251.485,75 23,73 251.485,75 23,73 100.000,00 - - - -
5340 86.000,00 25.649,32 29,82 25.649,32 29,82 100.000,00 - - - -
8948 56.609.692,30 37.201.195,72 65,72 11.810.820,40 20,86 53.792.088,00 17.446.685,17 32,43 14.635.548,02 27,21
682.054.230,03 433.929.803,90 63,62 280.787.743,71 41,17 668.497.334,58 301.241.135,13 45,06 130.969.849,59 19,59
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-CAÇADOR
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-CHAPECÓ
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-CONCÓRDIA
MEDICAMENTOS BÁSICOS EXCEPCIONAIS
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-CANOINHAS
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-JARAG.DO S.
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-BRUSQUE
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-RIO DO SUL
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-CRICIÚMA
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-VIDEIRA
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-JOINVILLE
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-LAGES
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-ARARANGUÁ
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-GR.FPOLIS
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-LAGUNA
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-MAFRA
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-TUBARÃO
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-ITAJAÍ
AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-BLUMENAU
TOTAL GERAL
RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 240, 260 E 285AÇÃO DENOMINAÇÃO DA AÇÃO
RECURSO DO TESOURO 0100 e 3100
ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
SÍNTESE POR PROGRAMAS E AÇÕES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006
PROJETOS AÇÕES MONTANTE INVESTIDO
Renovação/manutenção de Equipamentos
• Manutenção corretiva / preventiva de equipamentos médico hospitalares
R$ 351.111,20
Obras e Benfeitorias• Reformas, Recuperação e Reparos de hospitais próprios
R$ 19.617.843,96
Feesc (Informática)• mplantação de um sistema integrado de informações/Telemedicina/PPI
R$ 317.695,05
Material Permanente• Material permanente adquirido pela SES no trimestre
R$ 2.115.515,56
TOTAL GERAL * R$ 22.402.165,77
Retroativo ao 1º Trimestre
* Valor referente aos serviços prestados nas unidades hospitalares da SES.
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
PROJETOS AÇÕES MONTANTE INVESTIDO
Renovação/
manutenção de
Equipamentos
Manutenção corretiva / preventiva de equipamentos médico hospitalares R$ 414.814,22
Obras e Benfeitorias Reformas, Recuperação e Reparos de hospitais próprios R$ 678.807,02
Feesc (Informática) Implantação de um sistema integrado de Informações, Telemedicina e PPI
R$ 317.695,00
Material Permanente Material permanente adquirido pela SES no trimestre R$ 2.335.714,06)
TOTAL GERAL * R$ 3.333.444,30
2º Trimestre
* Valor referente aos serviços prestados nas unidades hospitalares da SES.
TEMA AÇÕES
Processos de Auditoria em Saúde
Concluídos e arquivados 72 processos de auditoria em prestadores diversos e SMS.
Ressarcimento ao SUS através de glosas em prestadores privados
Emissão de Glosas descontadas no Processamento SIH/SUS no valor de R$ 7.978,00 mês de abril. Nos meses subseqüentes não houve glosas em virtude da mudança na forma de desconto para Processamento Descentralizado
Auditoria/Visitas Técnicas e
Monitoramentos na Gestão Municipal
Auditoria operativas: 4; Visita Técnica: 4;Monitoramento: 2;Vistorias: 11.
Abertura de Processos de Auditoria de Origens
DiversasAbertos 47 processos: 09 são referentes às vistorias para credenciamento dos Serviços de Oncologia.
Incentivo Hospitalar – Eixo 2
Adesão de mais 18 Unidades Hospitalares ao Incentivo Hospitalar ( R$ 2.096.954,30 - abril a dezembro)
REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
TEMA AÇÕES
Cirurgias Eletivas
Aprovação e implantação da Política de Cirurgias Eletivas contemplando 80 procedimentos e distribuídos 10.586 AIHS e 5.127 APACS para os 293 municípios
(R$ 6.599.889,00)
Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos.
Elaboração e aprovação da minuta de contratualização e o Plano Operativo
Seminários de Cirurgias Eletivas e Hospitais
Filantrópicos.
Em 08 macrorregiões com os 293 municípios para divulgar o Política de Cirurgias Eletivas e o programa dos Hospitais Filantrópicos.
REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
TEMA AÇÕES
Termos de Compromisso de garantia de acesso em
Alta Complexidade Cardiovascular.
• Pactuação e publicação dos serviços de Alta Complexidade em Cardiovascular(R$ 7.610.615,33 ano). • Criação de AIH específica (342/mês)
Modernização Gerencial e Desenvolvimento
Institucional
Implantação da descentralização do processamento do SIH (Sistema de Informação Hospitalar), pelo Ministério da Saúde.
Capacitação do SIHD pela SES
Capacitação de 02 técnicos dos municípios habilitados em Gestão Plena, para realizar o processamento descentralizado.
REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA:
• Em recursos financeiros aos 293 municípios com R$ 1.570.716,48
• Saúde Mental: R$ 1.094.390,67 p/ 83 municípios que fazem parte
do Programa de Saúde Mental
• Medicamentos Estratégicos para os programas : R$ 118.026,15
O LAFESC produziu no trimestre 2.811.000 comprimidos de hidroclorotiazida 25 mg
DEMANDAS JUDICIAIS: Custo do atendimento no trimestre R$ 6.666.770,68
Novos pacientes incluídos no trimestre 453
Total de Pacientes atendidos ao final do Trimestre 1.874
MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS (ALTO CUSTO): Valores transferidos MS no trimestre R$ 13.536.174,96 Custo do atendimento no trimestre R$ 17.217.090,10 Número de novos pacientes incluídos no trimestre 2.209 Total de Pacientes atendidos ao final do trimestre 24.021
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.128.027,82 10,2 3.519.204,34 14,6 5.647.232,16 12,4
16.922.451,62 81,4 15.565.332,47 65,2 32.487.784,09 72,719.050.479,44 91,6 19.084.536,81 80,4 38.135.016,25 85,3
- 3.565.277,39 14,9 3.565.277,39 8,01.748.587,83 8,4 1.237.511,01 5,2 2.986.098,83 6,7
20.799.067,27 100,0 23.887.325,20 100,0 44.686.392,47 100,0
PAB FIXO ePAB AMPLIADO
TOTALGESTÃO PLENA
MUNICIPAL-GPSM% TOTAL GESTÃO
ESTADUAL-GPSE
TOTAL GERAL
%DESCRIÇÃO
Medicamentos Excepcionais
TOTAL GERALDO ESTADO
MACSubtotal SIA/SIH - SUS
%
TRS - Terapia Renal Substitutiva
TETO FINANCEIRO MENSAL DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Medicamentos Excepcionais e Terapia Renal Substitutiva
Abril a Junho de 2006
PRODUÇÃO AMBULATORIAL NO PRODUÇÃO AMBULATORIAL NO ESTADOESTADOAbril a Junho de 2006
Tipo de Gestao Qtd.Apresentada Qtd.Aprovada Vl.Apresentado Vl.Aprovado
Gestao Piso de Atenção Basica Municipal 77.378 65.656 212.144,91 179.566,18 Gestao Plena do Sistema Municipal 2.643.198 2.578.331 19.073.797,80 18.676.365,01 Gestao Estadual Plena 3.651.838 3.121.321 26.344.449,00 23.727.841,04
Total 6.372.414 5.765.308 45.630.391,71 42.583.772,23
Tipo Prestador Qtd.Apresentada Qtd.Aprovada Vl.Apresentado Vl.AprovadoPRIVADO COM FINS LUCRATIVOS 1.877.941 1.821.256 9.575.525,95 9.269.613,31 PRIVADO OPTANTE PELO SIMPLES 327.327 321.215 1.888.434,07 1.859.491,19 PUBLICO FEDERAL 243.881 240.199 1.584.656,60 1.570.184,88 PUBLICO ESTADUAL 774.039 758.154 7.617.260,78 7.563.043,95 PUBLICO MUNICIPAL 2.230.944 1.762.766 11.352.105,24 9.146.939,15 PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS 199.567 185.392 2.676.670,16 2.574.920,27 FILANTROPICO COM CNAS VALIDO 710.236 668.654 10.910.713,34 10.577.317,75 SINDICATO 8.479 7.672 25.025,57 22.261,73
Total 6.372.414 5.765.308 45.630.391,71 42.583.772,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO ESTADOESTADOAbril a Junho de 2006
Tipo de Gestao Internações Valor TotalGestao Plena do Sistema Municipal 39.093 28.372.846,03 Gestao Estadual Plena 56.822 34.549.212,39
Total 95.915 62.922.058,42
Tipo Prestador Internações Valor Total
Contratado 6.992 3.981.326,17 Contratado optante SIMPLES 647 208.166,56 Federal 2.022 1.521.537,89 Estadual 20.473 16.887.913,89 Municipal 5.717 4.250.799,18 Filantrópico 15.246 8.350.208,49 Filantrópico isento tributos e contr.sociais 44.818 27.722.106,24
Total 95.915 62.922.058,42
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
AÇÕES RESULTADOS CUSTOSCapacitação para implantação do SINASC_WEB nas Gersas de Joaçaba, Videira, Concórdia, Lages, Rio do Sul, São Miguel, Xanxerê e Chapecó.
94 Municipios109 técnicos participantes R$ 53.125,00
Capacitação para Análise de Banco de Dados dos sistemas de informação na Gersa de Itajaí.
09 Municipios10 técnicos
participantes R$ 4.856,00
Elaboração do Plano de Contingência para o Enfrentamento da Pandemia de Influência.
Plano elaborado -
SUBTOTAL 57.981,00
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS NO 2º TRIMESTRE:R$ 787.624,37
IMUNOPREVENIVEIS E IMUNIZAÇÃOAÇÕES RESULTADOS CUSTOS
Realização da Campanha de Vacinação Contra Gripe para população de 60 anos e mais
Doses aplicadas = 406.049 / Cobertura= 85,58 %
Municípios que alcançaram cobertura mínima de 75%= 97,61 % / (286 municípios)
-
Realização da 1ª Etapa da Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite.
Doses aplicadas = 460.320 / Cobertura= 93,26%
Municípios que alcançaram cobertura mínima de 95%= 57,00 % / (167 municípios)
-
Capacitações em Sala de Vacina 60 participantes R$ 30.000,00
Confecção e distribuição de material informativo da campanha de vacinação contra gripe para as SDR´s e municípios.
Cartazes = 80.000 Apostilas = 1.300
R$ 117.565,20
Confecção e distribuição de material informativo da 1ª etapa da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite.
Cartazes 60.000 Adesivos 1.000Camisetas 6.000
R$ 242.873,26
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
IMUNOPREVENIVEIS E IMUNIZAÇÃO0AÇÕES RESULTADOS CUSTOS
Assessoria e acompanhamento do mês Americano de Vacinação da População Indígena
Produção de 24 faixas de divulgação 3.209 doses aplicadas
R$ 3.600,00
Realização da Campanha de prevenção às Hepatites Virais
10 Gerências de Saúde distribuição de: 40.000 folder, 1.800 camisetas, 200 cartazes
R$ 9.120,66
Realização de supervisão e assessoria às doenças imunopreveníveis (hepatites virais)
03 municípios -
Realização de supervisão e assessoria às doenças imunopreveníveis (doenças exantemáticas)
07 municípios -
Sensibilização na vigilância das doenças exantemáticas
77 treinandos R$ 3.448,63
Ação informativa na vigilância das doenças exantemáticas frente ao risco da importação de casos de sarampo provenientes da Alemanha em decorrência da Copa do Mundo
Informes para todas as Gersas. CCIH dos Hospitais e Núcleos de Vigilância
Epidemiológica.Distribuição de 20.000 panfletos
R$ 900,00
Capacitação para médicos na assistência às hepatites virais
46 treinandos R$ 5.683,28
Distribuição de imunobiológicos e insumos Todas as SDR´s e municípios R$ 10.000,00SUBTOTAL R$ 423.191,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
VIGILÂNCIA DE AGRAVOSAÇÕES RESULTADOS CUSTOS
Capacitação de técnicos dos Núcleos de Vigilância Hospitalar
24 técnicos dos NVH capacitados para realizar ações de Vigilância no âmbito hospitalar R$ 7.990,00
Realização de busca ativa de tracoma, em Balneário Camboriú
5.457 escolares examinados, 216 casos detectados e tratados. R$ 550,00
Realização de busca ativa de tracoma, em São José
288 escolares e funcionários examinados / 8 casos detectados e tratados. -
Distribuição de hipoclorito de sódio aos municípios
Disponibilização de insumo para tratamento da água de consumo humano R$ 15.691,53
Supervisão MDDA nos municípios de Itapema e Porto Belo
Avaliação da operacionalização da MDDA dos municípios Itapema e Porto Belo; Orientação aos
técnicos envolvidos com atividades da MDDA-
Supervisão de Hanseníase Gersas de: Lages, Blumenau, Rio do Sul R$ 1.280,00
Capacitação em Hanseníase Gersas de: Lages, Itajaí e Concórdia R$ 5.485,10Capacitação em Hanseníase e Tuberculose
Reciclagem de 42 bioquímicos e técnicos de laboratório paca coleta de baciloscopia R$ 14.338,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
VIGILÂNCIA DE AGRAVOS
AÇÕES RESULTADOS CUSTOS
Material Educativo - Tuberculose
Reprodução e distribuição de material para treinamentos
4.277,00
Reunião Técnica p/ II Inquérito de Tuberculose
Discussão, orientação e encaminhamento conforme pauta.
3.250,00
Capacitação em TuberculoseRegião Oeste e Meio Oeste e Gersas de
Tubarão e Laguna21.394,00
Treinamento e supervisão em Meningites
Gersas Itajaí, Tubarão, Criciúma e Joinville
2.435,00
Capacitação para Implantação do Programa Nacional de Suplementação de Ferro
48 municípios do PROCIS13 municípios prioritários17 Gerências de Saúde85 técnicos capacitados
7.980,00
Oficinas em Vigilância Alimentar e Nutricional
220 técnicos capacitados em 4 oficinas abrangendo 196 municípios de 12 Gersas.
37612,00
SUBTOTAL R$ 122.282,63
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
DST/HIV/AIDSAÇÕES RESULTADOS CUSTOS
Capacitação para profissionais de saúde da Rede de Atenção Básica em Manejo Clínico em DST e Abordagem Sindrômica.
34 municípios49 técnicos participantes
20.813,77
Realização do ¨Curso Básico de Vigilância Epidemiológica” (CBVE/AIDS)
40 municípios60 técnicos participantes
32.268,69
Realização de reuniões técnicas nas Gersas de Itajaí e Fpolis com os municipios pertencentes a regional.
02 Regionais13 municipios
550,00
Supervisão no programa de DST/HIV/Aids do município de São José.
Discussão com os técnicos municipais
-
Realização de monitoramento técnico/financeiro no município de Mafra.
Discussão com os técnicos municipais da saúde e das finanças
600,00
Distribuição de medicamentos: Antiretrovirais (AR)Infecções oportunistas (IO),Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)
3.881.372 unidades69.942 unidades19.188 unidades
-62.913,4911.113,80
Distribuição de preservativos:Masculino e Feminino 1.934.928 unidades9.500 unidades
-
SUBTOTAL 128.259,75
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CONTROLE DE ZOONOSESAÇÕES RESULTADOS CUSTOS
Realização de trabalho de LI+T nos focos de Aedes aegypti no município de Dionísio Cerqueira
Realizado levantamento de índice e tratamento químico nos focos do
município e capacitação em serviço.
R$ 3.000,00
Supervisão ao Programa de Controle da Dengue em municípios da GERSA de Chapecó, Mafra, Canoinhas e Videira.
Supervisionados 43 municípios: Chapecó = 23; Mafra = 7;
Canoinhas = 3; Videira = 10
R$ 3.000,00
Realização da última etapa da carta anofélica no município de Blumenau
Realizada coleta de anophelinos R$ 1.785,00
Capacitação dos municípios e técnicos da GERSA de Rio do Sul; Itajaí; Mafra e Canoinhas no Atendimento Anti-Rábico Humano.
48 técnicos participantes R$ 5.313,45
Deslocamento de profissionais do CCZ de Foz do Iguaçu para a campanha de vacinação anti-rábica animal em Itajaí.
21 profissionais R$ 27.461,51
Capacitação sobre Hantavirose e Leptospirose para as Gersas Tubarão, Laguna e São José.
51 técnicos participantes R$ 3.350,00
Captura de roedores no município de Jaborá (parceria FIOCRUZ)
Pesquisa de hantavírus circulante R$ 2.000,00
SUBTOTAL R$ 55.909,96
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1- SERVIÇOS DE SAÚDE:
1.1- Inspeção em Serviços Hospitalares e demais unidades com internação oucirur gias
267 46
1.2- Inspeção em Serviços de Hemoterapia e Banco de Células e Tecidos 186 31
1.3- Inspeção em Serviços de Apoio Diagnóatico e Terpêutico (Hemodiálise,Quimioterapia, Radiodiagóstico, Medico Odontológico, Medicina Nuclear,Radioterapia, Laboratório Clínico, Intra e Extra-hospitalar.
820 97
2- PRODUÇÃO E CONSUMO DE ALIMENTOS2.1- Inspeção em Indústrias de Alimentos. 1.077 132.2- Monitoramento de Alimentos. 150 amostras 563- MEDICAMENTOS E DEMAIS PRODUTOS3.1- Inspeção em Empresas Produtoras de Medicamentos 21 2
3.2- Inspeção em Comércio Farmacêutico (Farmácias de Manipulação,Distribuidora e Importadora de Medicamentos e Insumos
102 47
3.3- Inspeção em Empresas Fabricantes de Saneantes 76 133.4- Inspeção em Empresas Fabricantes Cosméticos 44 34- TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE4.1- Inspeção em Empresas Produtoras de 16 2Produtos Médicos.4.2- Inspeção em Empresas Distribuidora de Produtos Médicos 3 15- ESTABEL. E SERVIÇOS DE NTERESSE DA SAÚDE:5.1- Inspeção em Asilos, Serviços de Nutrição, Clínica Médica, Ambulância, Sistema 80 Comunidades 44
Prisional, Consultório Médico e Odontológico, Atenção Psicosocial, ComunidadeTerapêutica e outros. 75 Comunidades
6- FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:6.1- Verificação da aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos deServiços da Saúde. 188 hospitais 62
6.2- Implantação do Plano Estadual de Vigilância da Qualidade da Água paraConsumo Humano - SISÁGUA. 100 municípios 41 *
OBJETO DA INSPEÇÃONº DE ESTABEL. CADASTRADOS
Nº DE ESTABEL. INSPECIONADOS
* Inspeções realizadas também em municípios não cadastrados.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
28 32 **2- ANÁLISE DE PROCESSOS:2.1- Licenciamento Federal junto a ANVISA. 13 47 **2.2- Notificação e/ou Registro de Produtos. 57 84 **
2.3- Análise Técnica Processos Administrativos. --- 11
2.4- Mandado de Segurança. 09 09
2.5- Processos encaminhados para Dívida Ativa. --- ---
2.6- Julgamento Processos Administrativos - 1ª instância. --- 38
3- AUTOS EXPEDIDOS:3.1- Intimação. --- 953.2- Infração. --- 463.3- Imposição de Penalidades. --- 49
C- DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS Nº participantes Horas/aula1- Curso de Capacitação em Ações Básicas de Vigilância Sanitária. --- ---2- Treinamento em Serviço. 09 168
1- ANÁLISE DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE:
Nº DE PROCESSOS PROTOCOLADOS
Nº DE PROCESSOS ANALISADOSB- OBJETO DA ATIVIDADE
* Inspeções realizadas também em municípios não cadastrados.
** Processos remanescentes dos trimestres anteriores.
D- ARRECADAÇÃO FAZENDÁRIA1- Multas.2- Alvará Sanitário.
3- Autorização Federal de Funcionamento.4- Registros de Produtos.E- RECURSOS FINANCEIROS TERMO DE AJUSTE E METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE / 2006 2º TRIMESTRE / 2006
1- Recebidos a partir de Nov / 2000.Fontes: ANVISA: R$ 100.250,13 mensal FNS: R$ 53.357,59 mensal2- Resultados de Aplicações Financeiras. 1455749 390303- Aplicado / Liquidado* Diárias* Manutenção* Equipamentos e Material Permanente* Material de Consumo* Serviços de Terceiros4- Empenhado.5- Comprovadamente Comprometido.6- Saldo Disponível.
R$ 10.369.808,37 R$ 307.215,44
R$ 10.239.538,18 R$ 488.062,69
VALORR$ 47.736,21
R$ 26.851,98
R$ 52.014,80
R$ 1.391,70R$ 2.660,30
R$ 991.003,84R$ 543.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LACENDescrição da ação/ atividades %Executando e/ou
Produzido no trimestreValores aplicados em R$
Compra de kits e Reagentes 97,09 R$ 2.322.152,65Aquisição deVidrarias 0,73 R$ 17.354,66Aquisição de materiais específica de laboratório
1,02 R$ 24.480,96
Aquisição de materiais de consumo
0,29 R$ 7.117,27
Impressos 0,23 R$ 5.295,33Aquisição de Materiais de escritório
0,22 R$ 5.162,63
Equipamentos 0,34 R$ 7.976,00Combustível 0,08 R$ 2.138,59
TOTAL 100,00 R$ 2.391.678,09
LABORATÓRIO CENTRAL
Mecanismo de participação e comunicação com a população e gestores para identificar necessidades e acompanhar a oferta e produção de serviços na saúde.
Possibilidade de identificação e avaliação do grau de satisfação da população em relação aos serviços de saúde prestados;
CANAL DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE