157
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA R$ 1,00 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017 CÓDIGO DESCRIÇÃO RECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA 2012 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2013 EST. ARREC. 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 23.289.383,30 23.837.501,96 27.531.000,00 30.282.000,00 32.996.000,00 35.467.000,00 38.082.000,00 27.431.000,00 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 738.069,16 688.528,28 1.111.000,00 900.000,00 950.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.111.000,00 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 643.684,61 664.074,32 1.050.000,00 830.000,00 880.000,00 930.000,00 980.000,00 1.050.000,00 1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 261.591,27 224.343,00 450.000,00 330.000,00 360.000,00 380.000,00 400.000,00 450.000,00 1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 16.417,45 29.902,82 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.1.1.2.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE 194.481,26 105.964,75 400.000,00 280.000,00 310.000,00 325.000,00 345.000,00 400.000,00 1.1.1.2.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS R 194.481,26 104.704,75 300.000,00 180.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 300.000,00 1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUT 0,00 1.260,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 125.000,00 100.000,00 1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS 50.692,56 88.475,43 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 382.093,34 439.731,32 600.000,00 500.000,00 520.000,00 550.000,00 580.000,00 600.000,00 1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 382.093,34 439.731,32 600.000,00 500.000,00 520.000,00 550.000,00 580.000,00 600.000,00 1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 21.700,77 24.453,96 31.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 31.000,00 1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 11.505,94 12.490,17 14.500,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 14.500,00 1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABE 7.176,42 9.133,93 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 1.1.2.1.25.01.00.00 ALVARA COMERCIAL 6.094,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 4.112,02 3.200,24 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.1.2.1.30.00.00.00 TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRAN 217,50 156,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.1.2.1.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.1.2.1.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC 0,00 0,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 10.194,83 11.963,79 16.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.500,00 1.1.2.2.21.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 9.094,30 11.783,79 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 1.1.2.2.28.00.00.00 TAXA DE CEMITERIOS 230,00 180,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 11,90 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 858,63 0,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 72.683,78 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 0,00 245.812,29 300.000,00 330.000,00 350.000,00 370.000,00 390.000,00 300.000,00 1.2.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 0,00 245.812,29 300.000,00 330.000,00 350.000,00 370.000,00 390.000,00 300.000,00 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 153.664,80 162.539,21 99.500,00 110.000,00 117.000,00 125.000,00 133.000,00 99.500,00 1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.1.01.00.00.00 ALUGUES DE IMOVEIS URBANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 153.664,80 162.539,21 84.500,00 90.000,00 95.000,00 100.000,00 105.000,00 84.500,00 1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 153.664,80 162.539,21 83.000,00 88.000,00 93.000,00 98.000,00 103.000,00 83.000,00 1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCUL 128.917,40 117.342,94 73.000,00 80.000,00 83.000,00 86.000,00 91.000,00 73.000,00 1.3.2.5.01.01.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO 56.914,35 57.049,78 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 14.000,00 10.000,00 1.3.2.5.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO 12.020,77 14.017,39 13.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 16.000,00 13.000,00 1.3.2.5.01.03.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO 5.704,26 20,07 20.000,00 24.000,00 25.000,00 25.000,00 27.000,00 20.000,00 1.3.2.5.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO 19.003,64 25.655,23 25.000,00 25.000,00 25.000,00 28.000,00 28.000,00 25.000,00 1.3.2.5.01.09.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO 77,13 0,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 1.3.2.5.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS B 35.197,25 20.600,47 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VI 24.747,40 45.196,27 10.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 1.3.2.5.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSO 24.747,40 45.196,27 10.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 1.3.2.9.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.3.9.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 15.000,00 20.000,00 22.000,00 25.000,00 28.000,00 15.000,00 Agili Rio Grande do Norte 001 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA

2012 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2013

EST. ARREC.

1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 23.289.383,30 23.837.501,96 27.531.000,00 30.282.000,00 32.996.000,00 35.467.000,00 38.082.000,00 27.431.000,00 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 738.069,16 688.528,28 1.111.000,00 900.000,00 950.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.111.000,00 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 643.684,61 664.074,32 1.050.000,00 830.000,00 880.000,00 930.000,00 980.000,00 1.050.000,00 1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 261.591,27 224.343,00 450.000,00 330.000,00 360.000,00 380.000,00 400.000,00 450.000,00 1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 16.417,45 29.902,82 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.1.1.2.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 194.481,26 105.964,75 400.000,00 280.000,00 310.000,00 325.000,00 345.000,00 400.000,00 1.1.1.2.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 194.481,26 104.704,75 300.000,00 180.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 300.000,00 1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 0,00 1.260,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 125.000,00 100.000,00 1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS 50.692,56 88.475,43 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 382.093,34 439.731,32 600.000,00 500.000,00 520.000,00 550.000,00 580.000,00 600.000,00 1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 382.093,34 439.731,32 600.000,00 500.000,00 520.000,00 550.000,00 580.000,00 600.000,00 1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 21.700,77 24.453,96 31.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 31.000,00 1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 11.505,94 12.490,17 14.500,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 14.500,00 1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND 7.176,42 9.133,93 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 1.1.2.1.25.01.00.00 ALVARA COMERCIAL 6.094,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 4.112,02 3.200,24 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.1.2.1.30.00.00.00 TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 217,50 156,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.1.2.1.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.1.2.1.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 10.194,83 11.963,79 16.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.500,00 1.1.2.2.21.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 9.094,30 11.783,79 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 1.1.2.2.28.00.00.00 TAXA DE CEMITERIOS 230,00 180,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 11,90 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 858,63 0,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 72.683,78 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 0,00 245.812,29 300.000,00 330.000,00 350.000,00 370.000,00 390.000,00 300.000,00 1.2.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PUBLICA 0,00 245.812,29 300.000,00 330.000,00 350.000,00 370.000,00 390.000,00 300.000,00 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 153.664,80 162.539,21 99.500,00 110.000,00 117.000,00 125.000,00 133.000,00 99.500,00 1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.1.01.00.00.00 ALUGUES DE IMOVEIS URBANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 153.664,80 162.539,21 84.500,00 90.000,00 95.000,00 100.000,00 105.000,00 84.500,00 1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 153.664,80 162.539,21 83.000,00 88.000,00 93.000,00 98.000,00 103.000,00 83.000,00 1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 128.917,40 117.342,94 73.000,00 80.000,00 83.000,00 86.000,00 91.000,00 73.000,00 1.3.2.5.01.01.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 56.914,35 57.049,78 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 14.000,00 10.000,00 1.3.2.5.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 12.020,77 14.017,39 13.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 16.000,00 13.000,00 1.3.2.5.01.03.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 5.704,26 20,07 20.000,00 24.000,00 25.000,00 25.000,00 27.000,00 20.000,00 1.3.2.5.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 19.003,64 25.655,23 25.000,00 25.000,00 25.000,00 28.000,00 28.000,00 25.000,00 1.3.2.5.01.09.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 77,13 0,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 1.3.2.5.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCU 35.197,25 20.600,47 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 24.747,40 45.196,27 10.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 1.3.2.5.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 24.747,40 45.196,27 10.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 1.3.2.9.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.3.9.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 15.000,00 20.000,00 22.000,00 25.000,00 28.000,00 15.000,00

Agili Rio Grande do Norte 001 Página:

Page 2: ipanguacu.rn.gov.br...ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA

2012 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2013

EST. ARREC.

1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 8.326,00 5.002,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.500,00 1.6.0.0.05.00.00.00 SERVICOS DE SAUDE 16,40 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.6.0.0.05.10.00.00 SERVICOS AMBULATORIAIS 16,40 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.6.0.0.13.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 8.309,60 5.002,00 4.500,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.500,00 1.6.0.0.13.02.00.00 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS 6.430,00 3.602,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.6.0.0.13.04.00.00 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.6.0.0.13.05.00.00 SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS 1.679,60 1.350,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.6.0.0.13.99.00.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 200,00 50,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 22.180.301,89 22.715.043,87 25.888.500,00 28.790.000,00 31.409.000,00 33.791.000,00 36.321.000,00 25.788.500,00 1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 21.659.966,56 21.130.910,70 24.992.500,00 27.849.000,00 30.418.000,00 32.780.000,00 35.270.000,00 24.892.500,00 1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 12.663.432,76 11.543.592,24 14.436.500,00 15.949.000,00 17.088.000,00 18.300.000,00 19.508.000,00 14.336.500,00 1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 9.751.362,44 10.028.884,15 10.725.000,00 12.025.000,00 13.027.000,00 14.027.000,00 15.027.000,00 10.725.000,00 1.7.2.1.01.02.00.00 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 9.746.652,23 10.021.685,56 10.700.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 10.700.000,00 1.7.2.1.01.05.00.00 COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 4.710,21 7.198,59 25.000,00 25.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 25.000,00 1.7.2.1.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA 132.275,83 264.623,01 250.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 150.000,00 1.7.2.1.22.30.00.00 COTA PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO 94.240,93 240.724,51 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.22.70.00.00 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP 38.034,90 23.898,50 150.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 150.000,00 1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES 1.949.276,47 402.429,37 2.262.500,00 2.454.000,00 2.559.000,00 2.699.000,00 2.845.000,00 2.262.500,00 1.7.2.1.33.01.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO 292.167,31 402.273,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.02.00.00 CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.03.00.00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 77.659,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.04.00.00 VACINACAO POLIEMIELITE 3.360,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.05.00.00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 700.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.06.00.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 316.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.07.00.00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E COMBATE A DENGUE 46.217,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.08.00.00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 157.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.09.00.00 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA 18.149,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.11.00.00 ATENCAO BASICA 165.768,08 0,00 1.912.500,00 2.063.000,00 2.153.000,00 2.278.000,00 2.403.000,00 1.912.500,00 1.7.2.1.33.11.10.00 PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO 0,00 0,00 550.000,00 600.000,00 620.000,00 640.000,00 660.000,00 550.000,00 1.7.2.1.33.11.31.00 SAUDE DA FAMILIA 0,00 0,00 800.000,00 850.000,00 900.000,00 950.000,00 1.000.000,00 800.000,00 1.7.2.1.33.11.32.00 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 0,00 0,00 290.000,00 320.000,00 320.000,00 350.000,00 380.000,00 290.000,00 1.7.2.1.33.11.33.00 SAUDE BUCAL 0,00 0,00 170.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00 170.000,00 1.7.2.1.33.11.39.00 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 1.7.2.1.33.11.99.00 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00 115.000,00 120.000,00 100.000,00 1.7.2.1.33.12.00.00 ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 100.000,00 0,00 97.500,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 114.000,00 97.500,00 1.7.2.1.33.12.11.00 TETO FINANCEIRO 0,00 0,00 95.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 110.000,00 95.000,00 1.7.2.1.33.12.99.00 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 2.500,00 1.7.2.1.33.13.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE 9.400,00 156,00 122.500,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 122.500,00 1.7.2.1.33.13.10.00 VIGILANCIA EPIDMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE 0,00 0,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 60.000,00 1.7.2.1.33.13.20.00 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 156,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 60.000,00 1.7.2.1.33.13.30.00 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 1.7.2.1.33.14.00.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 57.600,00 0,00 80.000,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 80.000,00 1.7.2.1.33.14.10.00 COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 80.000,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 80.000,00 1.7.2.1.33.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 4.355,14 0,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 50.000,00

Agili Rio Grande do Norte 002 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA

2012 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2013

EST. ARREC.

1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 272.844,26 136.244,88 353.000,00 390.000,00 392.000,00 404.000,00 416.000,00 353.000,00 1.7.2.1.34.01.00.00 ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 38.500,00 0,00 120.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 120.000,00 1.7.2.1.34.02.00.00 PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA 230.439,50 136.244,88 40.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 40.000,00 1.7.2.1.34.03.00.00 PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.7.2.1.34.04.00.00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00 10.000,00 1.7.2.1.34.05.00.00 PROGRAMA SENTINELA 0,00 0,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 1.7.2.1.34.99.00.00 OUTROS RECURSOS DO FNAS 3.904,76 0,00 160.000,00 180.000,00 180.000,00 190.000,00 200.000,00 160.000,00 1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE ENS 534.689,10 680.762,57 700.000,00 762.000,00 790.000,00 840.000,00 875.000,00 700.000,00 1.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 184.373,10 220.347,06 190.000,00 205.000,00 205.000,00 210.000,00 215.000,00 190.000,00 1.7.2.1.35.02.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00 120.000,00 120.000,00 100.000,00 1.7.2.1.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM 153.960,00 266.028,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 180.000,00 1.7.2.1.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI 186.253,50 177.500,01 180.000,00 197.000,00 200.000,00 210.000,00 215.000,00 180.000,00 1.7.2.1.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 10.102,50 16.887,50 50.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 50.000,00 1.7.2.1.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N 7.091,20 19.362,06 26.000,00 28.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 26.000,00 1.7.2.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 15.893,46 11.286,20 120.000,00 130.000,00 130.000,00 135.000,00 150.000,00 120.000,00 1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 4.138.076,83 4.262.019,56 5.156.000,00 5.500.000,00 6.330.000,00 6.630.000,00 6.970.000,00 5.156.000,00 1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.006.645,20 4.231.780,85 5.066.000,00 5.400.000,00 6.230.000,00 6.530.000,00 6.865.000,00 5.066.000,00 1.7.2.2.01.01.00.00 COTA PARTE DO ICMS 3.815.844,89 4.065.077,46 4.920.000,00 5.200.000,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 4.920.000,00 1.7.2.2.01.02.00.00 COTA PARTE DO IPVA 129.985,31 122.931,56 100.000,00 170.000,00 200.000,00 200.000,00 220.000,00 100.000,00 1.7.2.2.01.04.00.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 7.706,57 15.919,21 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 1.7.2.2.01.13.00.00 COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 53.108,43 27.852,62 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 1.7.2.2.01.99.00.00 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 0,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 1.7.2.2.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) 131.431,63 30.238,71 90.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 105.000,00 90.000,00 1.7.2.2.22.30.00.00 COTA PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO 131.431,63 30.238,71 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 25.000,00 1.7.2.2.22.90.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.7.2.2.22.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 60.000,00 1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 4.858.456,97 5.325.298,90 5.400.000,00 6.400.000,00 7.000.000,00 7.850.000,00 8.792.000,00 5.400.000,00 1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA 4.858.456,97 5.325.298,90 5.400.000,00 6.400.000,00 7.000.000,00 7.850.000,00 8.792.000,00 5.400.000,00 1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 520.335,33 1.584.133,17 896.000,00 941.000,00 991.000,00 1.011.000,00 1.051.000,00 896.000,00 1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 140.926,50 1.356.021,67 890.000,00 935.000,00 985.000,00 1.005.000,00 1.045.000,00 890.000,00 1.7.6.1.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE S 0,00 0,00 130.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 150.000,00 130.000,00 1.7.6.1.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 0,00 1.299.485,53 150.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 170.000,00 150.000,00 1.7.6.1.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTE 0,00 0,00 250.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 250.000,00 1.7.6.1.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE 0,00 0,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 60.000,00 1.7.6.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 140.926,50 56.536,14 300.000,00 300.000,00 350.000,00 370.000,00 390.000,00 300.000,00 1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 379.408,83 228.111,50 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1.7.6.2.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE 98.608,83 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.7.6.2.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA 280.800,00 228.111,50 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.7.6.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.7.6.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 209.021,45 20.576,31 125.500,00 145.000,00 163.000,00 175.000,00 182.000,00 125.500,00 1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 0,00 15.000,00 20.000,00 24.000,00 26.000,00 26.000,00 15.000,00 1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0,00 0,00 6.000,00 8.000,00 12.000,00 13.000,00 13.000,00 6.000,00 1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00

Agili Rio Grande do Norte 003 Página:

Page 4: ipanguacu.rn.gov.br...ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA

2012 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2013

EST. ARREC.

1.9.1.1.39.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS DE B 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00 1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.9.1.1.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.9.1.3.00.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0,00 0,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 1.500,00 1.9.1.3.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 1.500,00 1.9.1.3.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QU 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.9.1.3.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.9.1.9.50.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.9.1.9.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.839,58 1.484,12 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZACOES 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.9.2.1.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUICOES 3.839,58 1.484,12 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 3.839,58 1.484,12 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 7.500,00 10.000,00 15.000,00 17.000,00 17.000,00 7.500,00 1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 0,00 6.000,00 8.000,00 12.000,00 13.500,00 13.500,00 6.000,00 1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00 1.9.3.1.12.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS DE 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00 1.9.3.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00 1.9.3.1.99.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00 1.9.3.2.99.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00 1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 205.181,87 19.092,19 100.000,00 111.000,00 120.000,00 128.000,00 135.000,00 100.000,00 1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 205.181,87 19.092,19 100.000,00 111.000,00 120.000,00 128.000,00 135.000,00 100.000,00 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.170.192,40 253.591,21 1.006.940,00 1.095.000,00 1.170.000,00 1.250.000,00 1.310.000,00 1.006.940,00 2.1.0.0.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 0,00 102,92 128.440,00 140.000,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00 128.440,00 2.1.1.0.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 102,92 128.440,00 140.000,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00 128.440,00 2.1.1.9.00.00.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 102,92 128.440,00 140.000,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00 128.440,00 2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 105.000,00 115.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 105.000,00 2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 105.000,00 115.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 105.000,00 2.2.1.9.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 105.000,00 115.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 105.000,00 2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 653.633,83 240.946,95 633.500,00 690.000,00 730.000,00 780.000,00 810.000,00 633.500,00 2.4.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 23.180,63 220.000,00 240.000,00 260.000,00 280.000,00 300.000,00 220.000,00 2.4.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 23.180,63 120.000,00 130.000,00 150.000,00 170.000,00 190.000,00 120.000,00 2.4.2.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 23.180,63 120.000,00 130.000,00 150.000,00 170.000,00 190.000,00 120.000,00 2.4.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100.000,00 2.4.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100.000,00 2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 653.633,83 217.766,32 413.500,00 450.000,00 470.000,00 500.000,00 510.000,00 413.500,00 2.4.7.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 653.633,83 217.766,32 280.000,00 305.000,00 315.000,00 338.000,00 338.000,00 280.000,00 2.4.7.1.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE 300.000,00 0,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 160.000,00 120.000,00 2.4.7.1.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO 303.041,19 0,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 70.000,00 70.000,00 60.000,00 2.4.7.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 50.592,64 217.766,32 100.000,00 110.000,00 110.000,00 118.000,00 108.000,00 100.000,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA

2012 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2013

EST. ARREC.

2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA 0,00 0,00 133.500,00 145.000,00 155.000,00 162.000,00 172.000,00 133.500,00 2.4.7.2.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 0,00 12.000,00 13.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 12.000,00 2.4.7.2.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 2.4.7.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 0,00 0,00 120.000,00 130.000,00 133.000,00 140.000,00 150.000,00 120.000,00 2.5.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 516.558,57 12.541,34 140.000,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00 180.000,00 140.000,00 2.5.9.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 516.558,57 12.541,34 140.000,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00 180.000,00 140.000,00

9.1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.659.165,64 2.770.723,94 3.012.940,00 3.487.000,00 3.853.400,00 4.114.400,00 4.381.400,00 3.160.200,00 9.1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.659.165,64 2.770.723,94 3.012.940,00 3.487.000,00 3.853.400,00 4.114.400,00 4.381.400,00 3.160.200,00 9.1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.659.165,64 2.770.723,94 3.012.940,00 3.487.000,00 3.853.400,00 4.114.400,00 4.381.400,00 3.160.200,00 9.1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.874.555,85 1.904.673,53 2.150.000,00 2.411.000,00 2.611.400,00 2.812.400,00 3.012.400,00 2.150.200,00 9.1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 1.867.347,80 1.903.199,64 2.145.000,00 2.405.000,00 2.605.400,00 2.805.400,00 3.005.400,00 2.145.000,00 9.1.7.2.1.01.02.00.00 DEDUCAO DA RECEITA DO FPM FUNDEB 1.866.405,85 1.901.760,02 2.140.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00 2.800.000,00 3.000.000,00 2.140.000,00 9.1.7.2.1.01.05.00.00 DEDUCAO DE RECEITA DO ITR FUNDEB 941,95 1.439,62 5.000,00 5.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.000,00 9.1.7.2.1.36.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS DESONERACAO FUNDEB 7.208,05 1.473,89 5.000,00 6.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 5.200,00 9.1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 784.609,79 858.178,71 862.940,00 1.076.000,00 1.242.000,00 1.302.000,00 1.369.000,00 1.010.000,00 9.1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 784.609,79 858.178,71 862.940,00 1.076.000,00 1.242.000,00 1.302.000,00 1.369.000,00 1.010.000,00 9.1.7.2.2.01.01.00.00 DEDUCAO DE RECEITA ICMS FUNDEB 757.133,95 812.211,30 840.000,00 1.040.000,00 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 984.000,00 9.1.7.2.2.01.02.00.00 DEDUCAO DE RECEITA IPVA FUNDEB 25.934,62 43.801,00 16.940,00 34.000,00 40.000,00 40.000,00 44.000,00 20.000,00 9.1.7.2.2.01.04.00.00 DEDUCAO DE RECEITA IPI FUNDEB 1.541,22 2.166,41 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 9.1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 7.871,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA 0,00 7.871,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.800.410,06 21.320.369,23 25.525.000,00 27.890.000,00 30.312.600,00 32.602.600,00 35.010.600,00 TOTAL GERAL 25.277.740,00

Leonardo da Silva Oliveira Marcos Cezar Cavalcante de Matos Prefeito Economista CORECON/RN 1814

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃODESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA

2012 2011 2013 2014 2015 2016 2017 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.909.351,85 14.440.894,43 22.005.000,00 23.615.000,00 24.309.600,00 27.002.000,00 28.531.000,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.059.802,07 7.604.624,29 9.568.000,00 10.289.500,00 10.043.600,00 10.847.000,00 11.620.000,00 3.1.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 9.059.802,07 7.604.624,29 9.568.000,00 10.289.500,00 10.043.600,00 10.847.000,00 11.620.000,00 3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 337.477,71 12.334,39 139.000,00 100.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - 6.910.067,03 6.575.737,98 7.437.000,00 7.450.000,00 7.016.600,00 7.584.000,00 8.125.000,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 1.733.921,63 1.016.551,92 1.585.000,00 2.302.500,00 2.435.000,00 2.626.000,00 2.808.000,00 3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - 240,00 0,00 185.000,00 235.000,00 250.000,00 265.000,00 285.000,00 3.1.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 78.095,70 0,00 220.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 3.1.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 82.780,72 40.075,65 160.000,00 160.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00 3.2.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 82.780,72 40.075,65 160.000,00 160.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00 3.2.90.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato 82.780,72 40.075,65 160.000,00 160.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.766.769,06 6.796.194,49 12.277.000,00 13.165.500,00 14.086.000,00 15.955.000,00 16.691.000,00 3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 9.766.769,06 6.796.194,49 12.277.000,00 13.165.500,00 14.086.000,00 15.955.000,00 16.691.000,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 105.930,00 28.375,00 126.000,00 127.000,00 139.000,00 162.500,00 174.500,00 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 2.291.113,69 1.625.234,97 2.935.000,00 3.235.000,00 3.524.500,00 4.144.500,00 4.418.500,00 3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 1.035.779,11 716.675,16 1.215.000,00 1.420.000,00 1.575.000,00 1.830.000,00 1.955.000,00 3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 69.289,55 26.672,97 181.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 120.000,00 3.3.90.30.10.00.00 Material Odontologico 30.081,22 0,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 120.000,00 125.000,00 3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 19.343,88 19.595,52 202.500,00 199.000,00 219.500,00 253.000,00 278.500,00 3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 0,00 0,00 18.000,00 35.000,00 42.000,00 49.000,00 56.000,00 3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higienizacao 69.566,01 0,00 82.000,00 63.000,00 64.000,00 70.000,00 71.000,00 3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 55.202,81 70.867,58 60.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 3.3.90.30.35.00.00 Material Laboratorial 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar 102.956,37 0,00 80.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00 3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 122.502,01 95.578,73 160.000,00 160.000,00 170.000,00 185.000,00 200.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 786.392,73 695.845,01 786.500,00 953.000,00 1.029.000,00 1.282.500,00 1.348.000,00 3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras 13.740,04 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 47.000,00 52.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 915.145,92 498.542,00 1.221.000,00 1.805.000,00 2.120.000,00 2.392.000,00 2.447.000,00 3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 1.131,04 0,00 23.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 37.460,00 22.200,00 238.500,00 182.000,00 157.000,00 169.000,00 177.000,00 3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - 3.376.822,39 2.306.004,87 4.029.800,00 4.062.000,00 4.249.000,00 4.673.000,00 4.863.000,00 3.3.90.36.06.00.00 Servicos Tecnicos 0,00 0,00 115.000,00 125.000,00 125.000,00 91.000,00 91.000,00 3.3.90.36.15.00.00 Locacao de Imoveis 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 3.3.90.36.18.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 70,00 0,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 3.3.90.36.21.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 3.3.90.36.30.00.00 Servicos Medicos e Odontologicos 936.769,35 0,00 930.000,00 930.000,00 980.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 3.3.90.36.35.00.00 Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional 9.500,00 17.100,00 23.800,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 2.430.483,04 2.288.904,87 2.906.000,00 2.917.000,00 3.054.000,00 3.425.000,00 3.565.000,00 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - 2.718.285,79 2.052.137,34 3.343.700,00 3.406.500,00 3.538.500,00 4.017.000,00 4.179.000,00 3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 0,00 0,00 10.000,00 40.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 3.3.90.39.11.00.00 Locacao de Softwares 34.094,00 33.081,50 185.000,00 158.000,00 163.000,00 165.000,00 170.000,00 3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquina e Equipamento 6.053,40 0,00 60.000,00 85.000,00 92.000,00 104.000,00 111.000,00 3.3.90.39.19.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 2.493,00 350,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 32.000,00 37.000,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃODESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA

2012 2011 2013 2014 2015 2016 2017 3.3.90.39.41.00.00 Fornecimento de Alimentacao 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Energia Eletrica 506.275,07 691.678,03 613.500,00 570.000,00 600.000,00 650.000,00 685.000,00 3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Agua e Esgoto 17.667,08 10.559,25 24.500,00 21.000,00 21.000,00 23.000,00 23.000,00 3.3.90.39.47.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 63.194,78 51.432,00 103.000,00 75.000,00 75.000,00 92.000,00 92.000,00 3.3.90.39.50.00.00 Servico Medico, Odontologico e Laboratorial 14.898,92 0,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 3.3.90.39.52.00.00 Seguros em Geral 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.3.90.39.64.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Documentos 0,00 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.67.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.72.00.00 Despesas de Teleprocessamento 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 3.3.90.39.81.00.00 Servicos Bancarios 27.848,13 24.837,13 37.000,00 37.000,00 37.000,00 43.000,00 43.000,00 3.3.90.39.95.00.00 Manutencao Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 2.045.761,41 1.240.199,43 2.216.200,00 2.325.000,00 2.420.000,00 2.798.000,00 2.903.000,00 3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 227.176,07 217.369,29 210.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 3.3.90.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 120,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 23.856,00 3.887,15 33.000,00 33.000,00 23.000,00 25.000,00 35.000,00 3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 55.988,12 42.443,87 60.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.473.356,67 1.946.981,32 3.445.000,00 4.225.000,00 5.953.000,00 5.540.600,00 6.409.600,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 961.187,79 1.346.578,55 3.045.000,00 3.805.000,00 5.623.000,00 5.180.600,00 6.009.600,00 4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 961.187,79 1.346.578,55 3.045.000,00 3.805.000,00 5.623.000,00 5.180.600,00 6.009.600,00 4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 649.702,23 506.067,99 1.889.000,00 2.205.000,00 4.295.000,00 3.660.000,00 4.150.000,00 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 303.985,56 840.510,56 1.136.000,00 1.570.000,00 1.308.000,00 1.500.600,00 1.839.600,00 4.4.90.61.00.00.00 Aquisicao de Imoveis 7.500,00 0,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 512.168,88 600.402,77 400.000,00 420.000,00 330.000,00 360.000,00 400.000,00 4.6.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 512.168,88 600.402,77 400.000,00 420.000,00 330.000,00 360.000,00 400.000,00 4.6.90.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 512.168,88 600.402,77 400.000,00 420.000,00 330.000,00 360.000,00 400.000,00 9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 9.9.99.99.00.00.00 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 9.9.99.99.99.00.00 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00

20.382.708,52 16.387.875,75 25.525.000,00 27.890.000,00 30.312.600,00 32.602.600,00 35.010.600,00 TOTAL GERAL

Leonardo da Silva Oliveira Marcos Cezar Cavalcante de Matos Prefeito Economista CORECON/RN 1814

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas 2014/2017

DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕESPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

SUBDESCRIÇÃO

PREVISTA2014 2015 2016 2017 FUNÇÃO

FUNÇÃO

R$ 1,00

01 LEGISLATIVA 1.162.500,00 1.255.100,00 1.321.000,00 1.412.000,00 ACAO LEGISLATIVA 1.162.500,00 1.255.100,00 1.321.000,00 1.412.000,00 031

04 ADMINISTRACAO 5.135.500,00 5.222.500,00 5.816.500,00 6.206.500,00 ADMINISTRACAO GERAL 3.910.500,00 4.149.500,00 4.531.500,00 4.803.500,00 122 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 910.000,00 840.000,00 865.000,00 948.000,00 123 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 80.000,00 78.000,00 50.000,00 50.000,00 125 ORDENAMENTO TERRITORIAL 215.000,00 130.000,00 340.000,00 370.000,00 127 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 128

08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.352.000,00 1.433.000,00 1.764.500,00 1.846.500,00 ADMINISTRACAO GERAL 742.000,00 821.000,00 900.000,00 959.000,00 122 ASSISTENCIA AO IDOSO 52.000,00 52.000,00 60.000,00 60.000,00 241 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 55.000,00 55.000,00 75.000,00 75.000,00 242 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 129.000,00 136.000,00 149.500,00 157.500,00 243 ASSISTENCIA COMUNITARIA 374.000,00 369.000,00 580.000,00 595.000,00 244

10 SAUDE 5.209.000,00 5.269.000,00 6.897.000,00 7.251.000,00 ADMINISTRACAO GERAL 2.612.000,00 2.707.000,00 2.979.000,00 3.169.000,00 122 ATENCAO BASICA 1.520.000,00 1.585.000,00 2.347.000,00 2.447.000,00 301 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 610.000,00 490.000,00 1.040.000,00 1.070.000,00 302 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 467.000,00 487.000,00 531.000,00 565.000,00 305

12 EDUCACAO 9.219.000,00 10.006.000,00 9.289.600,00 10.180.600,00 ENSINO FUNDAMENTAL 8.147.000,00 7.704.000,00 8.039.600,00 8.850.600,00 361 EDUCACAO INFANTIL 1.015.000,00 2.245.000,00 1.195.000,00 1.275.000,00 365 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 57.000,00 57.000,00 55.000,00 55.000,00 366

13 CULTURA 384.000,00 389.000,00 439.000,00 459.000,00 DIFUSAO CULTURAL 384.000,00 389.000,00 439.000,00 459.000,00 392

15 URBANISMO 1.651.000,00 1.801.000,00 2.101.000,00 2.521.000,00 INFRA ESTRUTURA URBANA 670.000,00 810.000,00 1.030.000,00 1.390.000,00 451 SERVICOS URBANOS 981.000,00 991.000,00 1.071.000,00 1.131.000,00 452

16 HABITACAO 800.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 HABITACAO RURAL 250.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 481 HABITACAO URBANA 550.000,00 700.000,00 750.000,00 750.000,00 482

17 SANEAMENTO 140.000,00 180.000,00 435.000,00 435.000,00 SANEAMENTO BASICO RURAL 70.000,00 80.000,00 185.000,00 185.000,00 511 SANEAMENTO BASICO URBANO 70.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 512

18 GESTAO AMBIENTAL 650.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00 CONTROLE AMBIENTAL 650.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00 542

20 AGRICULTURA 920.000,00 915.000,00 800.000,00 845.000,00 EXTENSAO RURAL 920.000,00 915.000,00 800.000,00 845.000,00 606

23 COMERCIO E SERVICOS 110.000,00 615.000,00 222.000,00 227.000,00 TURISMO 110.000,00 615.000,00 222.000,00 227.000,00 695

26 TRANSPORTE 230.000,00 260.000,00 550.000,00 600.000,00 TRANSPORTE RODOVIARIO 230.000,00 260.000,00 550.000,00 600.000,00 782

27 DESPORTO E LAZER 677.000,00 897.000,00 767.000,00 747.000,00 DESPORTO COMUNITARIO 677.000,00 897.000,00 767.000,00 747.000,00 812

28 ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 846

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 999

27.890.000,00 30.312.600,00 32.602.600,00 35.010.600,00 TOTAL GERAL

Leonardo da Silva Oliveira Marcos Cezar Cavalcante de Matos Prefeito Economista CORECON/RN 1814

Agili Rio Grande do Norte 001 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ANEXO I - Objetivos do PPA

Objetivo 0001: Melhorar a qualidade de vida e promover a inclusao social

Programa 0002: Programa de Capacitacao Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Despesas Correntes 20.000,00 90.000,00

Valores Globais 20.000,00 90.000,00

110.000,00

Programa 0013: Assistencia Medica e Sanitaria Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesas Correntes 1.842.000,00 7.102.000,00

Despesas de Capital 415.000,00 2.290.000,00

Valores Globais 2.257.000,00 9.392.000,00

11.649.000,00

Programa 0020: Assistencia Social Geral Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Despesas Correntes 1.180.000,00 4.452.000,00

Despesas de Capital 65.000,00 215.000,00

Valores Globais 1.245.000,00 4.667.000,00

5.912.000,00

Programa 0023: Esporte Amador Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Despesas Correntes 327.000,00 1.141.000,00

Despesas de Capital 350.000,00 1.270.000,00

Valores Globais 677.000,00 2.411.000,00

3.088.000,00

Programa 0041: Educacao Pre-Escolar Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Despesas Correntes 815.000,00 2.855.000,00

Despesas de Capital 200.000,00 1.860.000,00

Valores Globais 1.015.000,00 4.715.000,00

5.730.000,00

Programa 0042: Ensino Fundamental Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Despesas Correntes 7.124.000,00 21.056.000,00

Despesas de Capital 1.070.000,00 3.705.200,00

Valores Globais 8.194.000,00 24.761.200,00

32.955.200,00

Programa 0048: Desenvolvimento das Acoes de Saude Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão: 27/12/2013 12:34:24 Página 1

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ANEXO I - Objetivos do PPA

Despesas Correntes 2.447.000,00 8.345.000,00

Valores Globais 2.447.000,00 8.345.000,00

10.792.000,00

Programa 0051: Agua para Todos Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Despesas de Capital 70.000,00 600.000,00

Valores Globais 70.000,00 600.000,00

670.000,00

Emissão: 27/12/2013 12:34:24 Página 2

Homologado

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ANEXO I - Objetivos do PPA

Objetivo 0002: Dinamizar a base economica ambientalmente sustentavel garantindoampliacao da oferta de emprego.

Programa 0005: Fortalecimento do Turismo Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Despesas Correntes 30.000,00 94.000,00

Despesas de Capital 80.000,00 970.000,00

Valores Globais 110.000,00 1.064.000,00

1.174.000,00

Programa 0016: Eventos e Promocoes Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Despesas Correntes 374.000,00 1.257.000,00

Despesas de Capital 10.000,00 30.000,00

Valores Globais 384.000,00 1.287.000,00

1.671.000,00

Programa 0018: Promocao e Extensao Rural Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Despesas Correntes 690.000,00 2.380.000,00

Despesas de Capital 230.000,00 180.000,00

Valores Globais 920.000,00 2.560.000,00

3.480.000,00

Programa 0019: Preservacao e Conservacao Ambiental Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Despesas Correntes 650.000,00 2.250.000,00

Valores Globais 650.000,00 2.250.000,00

2.900.000,00

Emissão: 27/12/2013 12:34:24 Página 3

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ANEXO I - Objetivos do PPA

Objetivo 0003: Modernizar e tornar mais eficiente a administracao publica municipal

Programa 0003: Melhoria do Servico Municipal Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Despesas Correntes 75.000,00 286.000,00

Despesas de Capital 35.000,00 95.000,00

Valores Globais 110.000,00 381.000,00

491.000,00

Programa 0006: Modernizacao do Poder Legislativo Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: PODER LEGISLATIVO

Despesas de Capital 35.000,00 85.000,00

Valores Globais 35.000,00 85.000,00

120.000,00

Programa 0007: Administracao e Planejamento Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Despesas Correntes 3.895.500,00 13.738.500,00

Despesas de Capital 115.000,00 85.000,00

Valores Globais 4.010.500,00 13.823.500,00

17.834.000,00

Programa 0009: Controle Interno Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO

Despesas Correntes 450.000,00 1.523.000,00

Despesas de Capital 420.000,00 1.090.000,00

Valores Globais 870.000,00 2.613.000,00

3.483.000,00

Programa 0049: Melhoria da Prestacao de Servicos Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesas Correntes 380.000,00 1.290.000,00

Despesas de Capital 125.000,00 390.000,00

Valores Globais 505.000,00 1.680.000,00

2.185.000,00

Programa 0083: Reserva de Contingencia Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO

Reserva de Contingencia 50.000,00 180.000,00

Valores Globais 50.000,00 180.000,00

230.000,00

Emissão: 27/12/2013 12:34:24 Página 4

Homologado

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ANEXO I - Objetivos do PPA

Objetivo 0004: Ampliar e modernizar a infra-estrutura socio-economica do municipio.

Programa 0021: Planejamento Urbano Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Despesas Correntes 1.041.000,00 3.353.000,00

Despesas de Capital 825.000,00 3.910.000,00

Valores Globais 1.866.000,00 7.263.000,00

9.129.000,00

Programa 0022: Erradicacao de Casas de Taipa Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Despesas Correntes 350.000,00 1.600.000,00

Valores Globais 350.000,00 1.600.000,00

1.950.000,00

Programa 0025: Conservacao da Malha Viaria Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Despesas Correntes 150.000,00 760.000,00

Despesas de Capital 80.000,00 650.000,00

Valores Globais 230.000,00 1.410.000,00

1.640.000,00

Programa 0026: Programa de Melhoria Habitacional Valor 2014 (R$) Valor 2015-2017 (R$)

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Despesas Correntes 450.000,00 1.800.000,00

Despesas de Capital 70.000,00 450.000,00

Valores Globais 520.000,00 2.250.000,00

2.770.000,00

Emissão: 27/12/2013 12:34:24 Página 5

Homologado

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Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0001 Melhorar a qualidade de vida e promover a inclusao social -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorPrograma de Capacitacao 0002 02 . ObjetivoDotar o municipio de servidores profissionalmente capacitados e estrutura adequada com vistas a otimizacao das funcoes dos servicos e da dinamica das acoes de governo.

03 . Público AlvoServidores Publicos do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIMX ( ) NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)20.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 001 Página

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Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0001 Melhorar a qualidade de vida e promover a inclusao social -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorAssistencia Social Geral 0020 02 . ObjetivoOrganizar, regular e nortear a execucao da politica municipal de assistencia social, na perspe ctiva do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSEC. MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIMX ( ) NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)20.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 002 Página

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Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0001 Melhorar a qualidade de vida e promover a inclusao social -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorDesenvolvimento das Acoes de Saude 0048 02 . ObjetivoGerenciar e coordenar as atividades ambulatoriais e de referencia, objetivando uma melhor quali dade na assistencia oferecida à populacao.

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIMX ( ) NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)60.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 003 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0001 Melhorar a qualidade de vida e promover a inclusao social -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorAssistencia Medica e Sanitaria 0013 02 . ObjetivoCoordenar, avaliar e executar as acoes de vigilancia à saude; desenvolver acoes de promocao e p rotecao a saude, atraves de atividades preventivas; e, reduzindo a morbi-mortalidade geral e es

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIMX ( ) NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)50.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 004 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0001 Melhorar a qualidade de vida e promover a inclusao social -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorEnsino Fundamental 0042 02 . ObjetivoDesenvolver uma proposta de educacao basica com eixos estruturantes de formacao humana, desenvo lvimento da atitude investigativa e na construcao de capacidades que possibilitem aumento da pr

03 . Público AlvoAlunos da Rede Publica Municipal

04 . Unidade ResponsávelSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIM ( )X NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)40.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 005 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0001 Melhorar a qualidade de vida e promover a inclusao social -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorEducacao Pre-Escolar 0041 02 . ObjetivoConstruir coletivamente acoes voltadas para uma escola publica de qualidade, no tocante ao ensi no de serie inicial.

03 . Público AlvoAlunos da Rede Publica Municipal

04 . Unidade ResponsávelSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIMX ( ) NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)20.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 006 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0001 Melhorar a qualidade de vida e promover a inclusao social -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorEsporte Amador 0023 02 . ObjetivoPromover a integracao social atraves de atividades esportivas e de lazer.

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIMX ( ) NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)20.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 007 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0001 Melhorar a qualidade de vida e promover a inclusao social -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorAgua para Todos 0051 02 . ObjetivoReduzir problemas de saude publica, preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida at raves da oferta de agua.

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIM ( )X NÃO

07 . Quantidade de Indicadores1

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)670.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPANumero de Pessoas sem acesso a cultura pessoa 1.500,00 Dezembro/2006 200,00 Fontes de Pesquisa IBGE

Agili Rio Grande do Norte 008 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0002 Dinamizar a base economica ambientalmente sustentavel garantindo ampliacao da oferta de emprego. -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorEventos e Promocoes 0016 02 . ObjetivoValorizar e estimular a producao artistica, atraves de acoes voltadas para a divulgacao, promoc ao de show e festas culturais.

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIM ( )X NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)8.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 009 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0002 Dinamizar a base economica ambientalmente sustentavel garantindo ampliacao da oferta de emprego. -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorPreservacao e Conservacao Ambiental 0019 02 . ObjetivoDesenvolver a Educacao Ambiental como uma dimensao socio-ambiental a ser incorporada de forma s istematica, continua e permamente em todas as areas de conhecimento, em todas as atividades e n

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIMX ( ) NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)2.900.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 010 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0002 Dinamizar a base economica ambientalmente sustentavel garantindo ampliacao da oferta de emprego. -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorPromocao e Extensao Rural 0018 02 . ObjetivoFortalecer a agricultura familiar, atraves de um conjunto de acoes implementadas em parceria co m entes privados e publicos.

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIM ( )X NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)360.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 011 Página

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C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0002 Dinamizar a base economica ambientalmente sustentavel garantindo ampliacao da oferta de emprego. -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorFortalecimento do Turismo 0005 02 . ObjetivoFomentar o desenvolvimento turistico no municipio, tendo como base o desenvolvimento economico sustentavel e a inclusao social.

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIM ( )X NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)44.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 012 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0003 Modernizar e tornar mais eficiente a administracao publica municipal -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorPrograma de Capacitacao 0002 02 . ObjetivoDotar o municipio de servidores profissionalmente capacitados e estrutura adequada com vistas a otimizacao das funcoes dos servicos e da dinamica das acoes de governo.

03 . Público AlvoServidores Publicos do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIMX ( ) NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações0

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)20.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 013 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0003 Modernizar e tornar mais eficiente a administracao publica municipal -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorModernizacao do Poder Legislativo 0006 02 . ObjetivoAssegurar ao Poder Legislativo condicoes de ampliacao da sua infra-estrutura e tecnologia; bem como garantir a descentralizacao dos trabalhos legislativos.

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelPODER LEGISLATIVO

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIM ( )X NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)25.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 014 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0003 Modernizar e tornar mais eficiente a administracao publica municipal -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorMelhoria do Servico Municipal 0003 02 . ObjetivoModernizar os mecanismos e instrumentos para gestao das politicas para o uso dos recursos munic ipal

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIMX ( ) NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)150.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 015 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0003 Modernizar e tornar mais eficiente a administracao publica municipal -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorAdministracao e Planejamento 0007 02 . ObjetivoOtimizar a gestao publica

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIM ( )X NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)100.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 016 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0003 Modernizar e tornar mais eficiente a administracao publica municipal -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorControle Interno 0009 02 . ObjetivoAssegurar os recursos necessarios à realizacao de seminarios no ambito do Sistema de Controle I nterno do Poder Executivo

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIM ( )X NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)205.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 017 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0003 Modernizar e tornar mais eficiente a administracao publica municipal -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorMelhoria da Prestacao de Servicos 0049 02 . ObjetivoGerenciar e coordenar as atividades, objetivando uma melhor qualidade na prestacao de servicos oferecido a populacao

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIMX ( ) NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)120.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 018 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0003 Modernizar e tornar mais eficiente a administracao publica municipal -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorReserva de Contingencia 0083 02 . ObjetivoAtender ao Passivo Contingente

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIM ( )X NÃO

07 . Quantidade de Indicadores1

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)230.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPANumero de Pessoas sem acesso a cultura pessoa 1.500,00 Dezembro/2006 200,00 Fontes de Pesquisa IBGE

Agili Rio Grande do Norte 019 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0004 Ampliar e modernizar a infra-estrutura socio-economica do municipio. -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorPlanejamento Urbano 0021 02 . ObjetivoEstudar e disciplinar o uso e a ocupação do solo do municipio, projetar o Sistema Viário (geome tria, circulação viária e sinalização), elaborar Projetos Urbanísticos (reurbanização de vias,

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIM ( )X NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)600.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 020 Página

Page 34: ipanguacu.rn.gov.br...ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0004 Ampliar e modernizar a infra-estrutura socio-economica do municipio. -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorErradicacao de Casas de Taipa 0022 02 . ObjetivoReduzir os indices de moradias de taipa no municipio

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSEC. MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIM ( )X NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)1.950.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 021 Página

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

C.N.P.J.: 08.085.318/0001-24

Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0004 Ampliar e modernizar a infra-estrutura socio-economica do municipio. -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorPrograma de Melhoria Habitacional 0026 02 . ObjetivoReduzir os indices de moradias sem condicoes de habitabilidade para a populacao de baixa renda

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSEC. MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIM ( )X NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)800.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 022 Página

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Lei Autorizativa

Programas Validados por Macro Objetivos2014 PLANO PLURIANUAL /2017

Macro Objetivo : 0004 Ampliar e modernizar a infra-estrutura socio-economica do municipio. -

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA01 . Denominação / IdentificadorConservacao da Malha Viaria 0025 02 . ObjetivoConservar a malha viaria basica do municipio

03 . Público AlvoPopulacao do Municipio

04 . Unidade ResponsávelSEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

05 . Horizonte Temporal( X ) ( )Contínuo Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial( ) SIM ( )X NÃO

07 . Quantidade de Indicadores0

08 . Quantidade de Ações1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)730.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição Unidade de MedidaÍNDICES

Mais Recente ApuradoDesejado ao

final PPA

Agili Rio Grande do Norte 023 Página

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0001 Processo Legislativo

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

2001 - Manutencao dos Servicos da Camara 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 01.031 ACAO LEGISLATIVA 2014 23,00 2015 23,00 2016 23,00 2017 23,00 Total 92,00

PODER LEGISLATIVO 977.500,00 1.055.100,00 1.131.000,00 1.207.000,00 4.370.600,00 01.001

2001 - Manutencao dos Servicos da Camara 2 0022 - % Executado Percentual 01.031 ACAO LEGISLATIVA 2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00 Total 4,00

PODER LEGISLATIVO 150.000,00 160.000,00 170.000,00 180.000,00 660.000,00 01.001

2014 24,00 1.127.500,00

2015 24,00 1.215.100,00

2016 24,00 1.301.000,00

2017 24,00 1.387.000,00

Total 96,00 5.030.600,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:001

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0002 Programa de Capacitacao

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

2042 - Capacitacao para Servidor Publico 2 0007 - Servidor Capacitado und 04.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 2014 301,00 2015 301,00 2016 301,00 2017 301,00 Total 1.204,00

SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 110.000,00 02.002

2014 301,00 20.000,00

2015 301,00 25.000,00

2016 301,00 30.000,00

2017 301,00 35.000,00

Total 1.204,00 110.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:002

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0003 Melhoria do Servico Municipal

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1034 - Aquisicao de Veiculo Motocicleta 1 0001 - Equipamento adquirido Und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 1,00 2015 2016 2017 Total 1,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 10.000,00 10.000,00 02.005

1035 - Modernizacao dos Servicos 1 0001 - Equipamento adquirido Und 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 10,00 2015 15,00 2016 20,00 2017 10,00 Total 55,00

SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 20.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,00 110.000,00 02.002

2070 - Manutencao da Junta do Servico Militar 2 0001 - Equipamento adquirido Und 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 5,00 2015 2016 5,00 2017 Total 10,00

SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 5.000,00 5.000,00 10.000,00 02.002

2070 - Manutencao da Junta do Servico Militar 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 2,00 2015 2,00 2016 2,00 2017 2,00 Total 8,00

SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 15.000,00 17.000,00 19.000,00 20.000,00 71.000,00 02.002

2072 - Programa Municipal de Seguranca Social 2 0022 - % Executado Percentual 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 50,00 2015 50,00 2016 50,00 2017 50,00 Total 200,00

SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 60.000,00 70.000,00 75.000,00 85.000,00 290.000,00 02.002

2014 68,00 110.000,00

2015 67,00 117.000,00

2016 77,00 139.000,00

2017 62,00 125.000,00

Total 274,00 491.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:003

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0004 Administracao Tributaria

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1003 - Aquisicao de Veiculos 1 0005 - Veiculo Adiquirido und 04.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 2014 2,00 2015 1,00 2016 2017 Total 3,00

SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO 10.000,00 8.000,00 18.000,00 02.003

1013 - Aquisicao de Equipamentos 1 0001 - Equipamento adquirido Und 04.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 2014 10,00 2015 10,00 2016 2017 Total 20,00

SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO 20.000,00 20.000,00 40.000,00 02.003

1038 - Reestruturacao do Sistema de Arrecadacao Fiscal 1 0004 - Populacao em Geral Pessoa 04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2014 50,00 2015 50,00 2016 2017 Total 100,00

SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO 40.000,00 40.000,00 80.000,00 02.003

2064 - Ipanguacu Cidade Legal 2 0016 - Campanha und 04.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 2014 25,00 2015 25,00 2016 25,00 2017 25,00 Total 100,00

SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 02.003

2014 87,00 120.000,00

2015 86,00 118.000,00

2016 25,00 50.000,00

2017 25,00 50.000,00

Total 223,00 338.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:004

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0005 Fortalecimento do Turismo

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1010 - Apoio a Empreendimentos Turisticos 1 0036 - Unidade Construida und 23.695 TURISMO 2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00 350.000,00 02.006

1016 - Exploracao Turistica da Lagoa de Ponta Grande 1 0036 - Unidade Construida und 23.695 TURISMO 2014 2015 1,00 2016 2017 Total 1,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 200.000,00 200.000,00 02.006

1018 - Exploracao Turistica da Serra da Capivara 1 0036 - Unidade Construida und 23.695 TURISMO 2014 2015 2016 2017 1,00 Total 1,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 100.000,00 100.000,00 02.006

1026 - Exploracao Turistica do Acude de Pataxo 1 0036 - Unidade Construida und 23.695 TURISMO 2014 2015 1,00 2016 2017 Total 1,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 200.000,00 200.000,00 02.006

1027 - Exploracao Turistica Monte da Sagrada Familia 1 0036 - Unidade Construida und 23.695 TURISMO 2014 2015 1,00 2016 1,00 2017 Total 2,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 100.000,00 100.000,00 200.000,00 02.006

2032 - Criacao de Oficina de Artesanato 2 0019 - Oficinas Implantadas und 23.695 TURISMO 2014 30,00 2015 30,00 2016 30,00 2017 30,00 Total 120,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 30.000,00 30.000,00 32.000,00 32.000,00 124.000,00 02.006

2014 31,00 110.000,00

2015 34,00 615.000,00

2016 32,00 222.000,00

2017 32,00 227.000,00

Total 129,00 1.174.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:005

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0006 Modernizacao do Poder Legislativo

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1039 - Implantacao de Centro de Inclusao Digital 1 0001 - Equipamento adquirido Und 01.031 ACAO LEGISLATIVA 2014 10,00 2015 15,00 2016 2017 Total 25,00

PODER LEGISLATIVO 10.000,00 15.000,00 25.000,00 01.001

1050 - Infra-Estrutura Administrativa 1 0001 - Equipamento adquirido Und 01.031 ACAO LEGISLATIVA 2014 15,00 2015 20,00 2016 15,00 2017 20,00 Total 70,00

PODER LEGISLATIVO 25.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 95.000,00 01.001

2014 25,00 35.000,00

2015 35,00 40.000,00

2016 15,00 20.000,00

2017 20,00 25.000,00

Total 95,00 120.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:006

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0007 Administracao e Planejamento

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1003 - Aquisicao de Veiculos 1 0005 - Veiculo Adiquirido und 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 1,00 2015 2016 2017 Total 1,00

GABINETE DO PREFEITO 50.000,00 50.000,00 02.001

1050 - Infra-Estrutura Administrativa 1 0001 - Equipamento adquirido Und 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 73,00 2015 18,00 2016 23,00 2017 8,00 Total 122,00

GABINETE DO PREFEITO 65.000,00 30.000,00 40.000,00 15.000,00 150.000,00 02.001

1050 - Infra-Estrutura Administrativa 1 0022 - % Executado Percentual 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00 Total 4,00

SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO 25.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 115.000,00 02.003

2002 - Manutencao dos Servicos do Gabinete 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 10,00 2015 10,00 2016 10,00 2017 10,00 Total 40,00

GABINETE DO PREFEITO 524.000,00 595.500,00 667.500,00 738.500,00 2.525.500,00 02.001

2003 - Manutencao da Sec de Planejamento e Administracao 2 0039 - Acoes Desenvolvidas und 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 17,00 2015 17,00 2016 17,00 2017 17,00 Total 68,00

SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 2.481.500,00 2.662.000,00 2.880.000,00 3.075.000,00 11.098.500,00 02.002

2041 - Contribuicao ao Pasep 2 0022 - % Executado Percentual 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2014 25,00 2015 25,00 2016 25,00 2017 25,00 Total 100,00

SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 920.000,00 02.002

2067 - Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 3,00 2015 3,00 2016 3,00 2017 3,00 Total 12,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 170.000,00 195.000,00 215.000,00 230.000,00 810.000,00 02.007

2069 - Conservacao e Manutencao da Rede Eletrica 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 3,00 2015 3,00 2016 3,00 2017 3,00 Total 12,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 105.000,00 120.000,00 140.000,00 150.000,00 515.000,00 02.007

2107 - Manutencao da Controladoria Municipal 2 0022 - % Executado Percentual 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 4,00 2015 4,00 2016 4,00 2017 4,00 Total 16,00

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 550.000,00 02.015

2108 - Manutencao da Procuradoria Municipal 2 0022 - % Executado Percentual 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 4,00 2015 4,00 2016 4,00 2017 4,00 Total 16,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 550.000,00 02.014

Agili Rio Grande do Norte Página:007

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0007 Administracao e Planejamento

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

2109 - Manutencao da Secretaria de Articulacao Politica 2 0022 - % Executado Percentual 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 4,00 2015 4,00 2016 4,00 2017 4,00 Total 16,00

SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 550.000,00 02.013

2014 145,00 4.010.500,00

2015 89,00 4.252.500,00

2016 94,00 4.632.500,00

2017 79,00 4.938.500,00

Total 407,00 17.834.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:008

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0009 Controle Interno

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1058 - Servico da Divida Contratada 1 0022 - % Executado Percentual 04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2014 50,00 2015 50,00 2016 50,00 2017 50,00 Total 200,00

SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO 580.000,00 510.000,00 560.000,00 620.000,00 2.270.000,00 02.003

2005 - Manutencao da Secretaria de Financas e Tributacao 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2014 6,00 2015 6,00 2016 6,00 2017 6,00 Total 24,00

SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO 290.000,00 290.000,00 305.000,00 328.000,00 1.213.000,00 02.003

2014 56,00 870.000,00

2015 56,00 800.000,00

2016 56,00 865.000,00

2017 56,00 948.000,00

Total 224,00 3.483.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0013 Assistencia Medica e Sanitaria

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1002 - Construcao de Unidade de Saude 1 0047 - Unid. Sanitaria Construida und 10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2014 1,00 2015 2016 2,00 2017 2,00 Total 5,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 140.000,00 400.000,00 400.000,00 940.000,00 03.001

1041 - Reforma de Unidades de Saude 1 0037 - Unidade Reformada und 10.301 ATENCAO BASICA 2014 2,00 2015 2,00 2016 2,00 2017 2,00 Total 8,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 800.000,00 03.001

1050 - Infra-Estrutura Administrativa 1 0001 - Equipamento adquirido Und 10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2014 20,00 2015 25,00 2016 20,00 2017 25,00 Total 90,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 130.000,00 130.000,00 250.000,00 250.000,00 760.000,00 03.001

2024 - Programa Controle de Endemias 2 0045 - Pessoas Atendidas und 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2014 40.000,00 2015 40.000,00 2016 40.000,00 2017 40.000,00 Total 160.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 202.000,00 202.000,00 216.000,00 230.000,00 850.000,00 03.001

2025 - Programa de Agentes Comunitarios de Saude 2 0045 - Pessoas Atendidas und 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2014 32.000,00 2015 32.000,00 2016 32.000,00 2017 32.000,00 Total 128.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 265.000,00 285.000,00 315.000,00 335.000,00 1.200.000,00 03.001

2027 - Programa de Saude na Familia 2 0001 - Equipamento adquirido Und 10.301 ATENCAO BASICA 2014 20,00 2015 25,00 2016 35,00 2017 10,00 Total 90,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 85.000,00 03.001

2027 - Programa de Saude na Familia 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 10.301 ATENCAO BASICA 2014 4,00 2015 4,00 2016 4,00 2017 4,00 Total 16,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 915.000,00 970.000,00 1.045.000,00 1.125.000,00 4.055.000,00 03.001

2044 - Programa de Vigilancia Sanitaria 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 10.301 ATENCAO BASICA 2014 3,00 2015 3,00 2016 3,00 2017 3,00 Total 12,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 03.001

2045 - Programa de Farmacia Basica 2 0045 - Pessoas Atendidas und 10.301 ATENCAO BASICA 2014 5.000,00 2015 5.000,00 2016 5.000,00 2017 5.000,00 Total 20.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 180.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00 780.000,00 03.001

2046 - Programa de Saude Bucal 2 0045 - Pessoas Atendidas und 10.301 ATENCAO BASICA 2014 7.000,00 2015 7.000,00 2016 7.000,00 2017 7.000,00 Total 28.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 210.000,00 210.000,00 250.000,00 250.000,00 920.000,00 03.001

Agili Rio Grande do Norte Página:010

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0013 Assistencia Medica e Sanitaria

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

2071 - Programa Saude na Escola 2 0022 - % Executado Percentual 10.301 ATENCAO BASICA 2014 4,00 2015 4,00 2016 4,00 2017 4,00 Total 16,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 80.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 335.000,00 03.001

2111 - Rede Ceconha 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 10.301 ATENCAO BASICA 2014 2015 2016 500,00 2017 500,00 Total 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 127.000,00 127.000,00 254.000,00 03.001

2112 - Vigilancia Ambiental em Saude 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 10.301 ATENCAO BASICA 2014 2015 2016 400,00 2017 400,00 Total 800,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 70.000,00 70.000,00 140.000,00 03.001

2113 - Saude do Trabalhador 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 10.301 ATENCAO BASICA 2014 2015 2016 400,00 2017 400,00 Total 800,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 105.000,00 105.000,00 210.000,00 03.001

2114 - Programa Sorriso 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 10.301 ATENCAO BASICA 2014 2015 2016 500,00 2017 500,00 Total 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 120.000,00 120.000,00 240.000,00 03.001

2014 84.054,00 2.257.000,00

2015 84.063,00 2.202.000,00

2016 85.870,00 3.528.000,00

2017 85.850,00 3.662.000,00

Total 339.837,00 11.649.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:011

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0016 Eventos e Promocoes

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1050 - Infra-Estrutura Administrativa 1 0001 - Equipamento adquirido Und 13.392 DIFUSAO CULTURAL 2014 10,00 2015 10,00 2016 10,00 2017 10,00 Total 40,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 02.006

2010 - Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 13.392 DIFUSAO CULTURAL 2014 4,00 2015 4,00 2016 4,00 2017 4,00 Total 16,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 102.000,00 102.000,00 122.000,00 132.000,00 458.000,00 02.006

2050 - Apoio aos Eventos Culturais e Festivos 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 13.392 DIFUSAO CULTURAL 2014 20,00 2015 20,00 2016 20,00 2017 20,00 Total 80,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 250.000,00 255.000,00 285.000,00 295.000,00 1.085.000,00 02.006

2066 - Manutencao do Teatro Municipal 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 13.392 DIFUSAO CULTURAL 2014 8,00 2015 8,00 2016 8,00 2017 8,00 Total 32,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 88.000,00 02.006

2014 42,00 384.000,00

2015 42,00 389.000,00

2016 42,00 439.000,00

2017 42,00 459.000,00

Total 168,00 1.671.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:012

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0018 Promocao e Extensao Rural

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1017 - Aquisicao de Tratores e Implementos Agricolas 1 0001 - Equipamento adquirido Und 20.606 EXTENSAO RURAL 2014 1,00 2015 2016 2017 Total 1,00

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 50.000,00 50.000,00 02.009

1072 - Aquisicao de Maquinas e Veiculos 1 0001 - Equipamento adquirido Und 20.606 EXTENSAO RURAL 2014 1,00 2015 1,00 2016 2017 Total 2,00

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 180.000,00 180.000,00 360.000,00 02.009

2018 - Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 20.606 EXTENSAO RURAL 2014 7,00 2015 7,00 2016 7,00 2017 7,00 Total 28,00

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 580.000,00 615.000,00 660.000,00 695.000,00 2.550.000,00 02.009

2039 - Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor 2 0031 - Familia Benificiada familia 20.606 EXTENSAO RURAL 2014 100,00 2015 100,00 2016 100,00 2017 100,00 Total 400,00

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 110.000,00 120.000,00 140.000,00 150.000,00 520.000,00 02.009

2014 109,00 920.000,00

2015 108,00 915.000,00

2016 107,00 800.000,00

2017 107,00 845.000,00

Total 431,00 3.480.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:013

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0019 Preservacao e Conservacao Ambiental

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

2054 - Limpeza Publica 2 0051 - Lixo Coletado Tonelada 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 2014 25,00 2015 25,00 2016 25,00 2017 25,00 Total 100,00

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 650.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00 2.900.000,00 02.009

2014 25,00 650.000,00

2015 25,00 700.000,00

2016 25,00 750.000,00

2017 25,00 800.000,00

Total 100,00 2.900.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:014

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0020 Assistencia Social Geral

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1049 - Programa de Incentivo a Geracao de Emprego 1 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00 04.001

1050 - Infra-Estrutura Administrativa 1 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 130.000,00 04.001

2022 - Programa Municipal de Suplementacao Alimentar 2 0017 - Cestas Distribuidas und 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2014 2.000,00 2015 2.000,00 2016 2.000,00 2017 2.000,00 Total 8.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 310.000,00 04.001

2029 - Manutencao do Conselho Tutelar 2 0018 - Crianca Atendida und 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2014 6.000,00 2015 6.000,00 2016 6.000,00 2017 6.000,00 Total 24.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 77.000,00 84.000,00 94.500,00 102.500,00 358.000,00 04.001

2037 - Programa de Politicas Publicas para as Mulheres 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2014 3,00 2015 3,00 2016 3,00 2017 3,00 Total 12,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 32.000,00 32.000,00 35.000,00 35.000,00 134.000,00 04.001

2055 - Gestao Descentralizada - IGD 2 0022 - % Executado Percentual 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2014 5,00 2015 5,00 2016 5,00 2017 5,00 Total 20,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 260.000,00 04.001

2074 - Avaliacao e Monitoramento de Politica Assistencia 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2014 3,00 2015 3,00 2016 3,00 2017 3,00 Total 12,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 32.000,00 32.000,00 35.000,00 35.000,00 134.000,00 04.001

2075 - Manutencao do Fundo da Infancia e Adolescencia 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2014 3,00 2015 3,00 2016 3,00 2017 3,00 Total 12,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 32.000,00 32.000,00 35.000,00 35.000,00 134.000,00 04.001

2090 - Atendimento as Gestantes e as Criancas 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2014 2015 2016 3,00 2017 3,00 Total 6,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00 25.000,00 50.000,00 04.001

2091 - Gestao Servicos de Vigilancia Social no SUAS 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2014 2015 2016 3,00 2017 3,00 Total 6,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00 25.000,00 50.000,00 04.001

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0020 Assistencia Social Geral

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

2092 - Prog de Convivencia e Fortalecimento da Familia 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2014 2015 2016 3,00 2017 3,00 Total 6,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00 25.000,00 50.000,00 04.001

2093 - Apoio ao Microempreendedor e o Empreendedorismo 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2014 3,00 2015 3,00 2016 3,00 2017 3,00 Total 12,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 04.001

2094 - Apoio e Capacitacao para os Artesaos 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2014 2015 2016 3,00 2017 3,00 Total 6,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00 25.000,00 50.000,00 04.001

2095 - Programa de Fortalecimento do Associativismo 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2014 2015 2016 3,00 2017 3,00 Total 6,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00 25.000,00 50.000,00 04.001

2097 - Manutencao dos Conselhos de Controle Social 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2014 3,00 2015 3,00 2016 3,00 2017 3,00 Total 12,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 04.001

2098 - Manut do Conselho Municipal de Assistencia Social 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2014 2015 2016 4,00 2017 4,00 Total 8,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 30.000,00 30.000,00 60.000,00 04.001

2099 - Beneficios Eventuais 2 0022 - % Executado Percentual 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2014 4,00 2015 4,00 2016 4,00 2017 4,00 Total 16,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 04.001

2101 - Servico de Protecao as Familias Vulnerabilizada 2 0045 - Pessoas Atendidas und 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2014 2.500,00 2015 2.500,00 2016 2.500,00 2017 2.500,00 Total 10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 70.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 280.000,00 04.001

2110 - Manutencao Fundo Municipal de Assistencia Social 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 17,00 2015 17,00 2016 17,00 2017 17,00 Total 68,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 742.000,00 821.000,00 900.000,00 959.000,00 3.422.000,00 04.001

2014 10.543,00 1.245.000,00

2015 10.543,00 1.326.000,00

2016 10.562,00 1.629.500,00

2017 10.562,00 1.711.500,00

Total 42.210,00 5.912.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:016

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0021 Planejamento Urbano

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1003 - Aquisicao de Veiculos 1 0005 - Veiculo Adiquirido und 15.452 SERVICOS URBANOS 2014 1,00 2015 2016 2017 Total 1,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 30.000,00 30.000,00 02.007

1006 - Construcao de Pracas 1 0049 - Pracas Construidas und 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2014 6,00 2015 5,00 2016 4,00 2017 5,00 Total 20,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 270.000,00 260.000,00 200.000,00 220.000,00 950.000,00 02.007

1007 - Pavimentacao de Ruas 1 0050 - Ruas Pavimentadas und 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2014 15,00 2015 10,00 2016 10,00 2017 15,00 Total 50,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 150.000,00 170.000,00 300.000,00 400.000,00 1.020.000,00 02.007

1030 - Area Coberta para Feira Livre 1 0036 - Unidade Construida und 04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 2014 1,00 2015 2016 1,00 2017 1,00 Total 3,00

SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 50.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 02.002

1031 - Abrigo para Passageiros 1 0010 - Abrigo Construido und 04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 2014 3,00 2015 2,00 2016 2,00 2017 5,00 Total 12,00

SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 30.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 120.000,00 02.002

1033 - Ampliacao e Recuperacao de Cemiterio Publico 1 0012 - Cemiterio Recuperado und 04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 2014 3,00 2015 3,00 2016 3,00 2017 3,00 Total 12,00

SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 45.000,00 60.000,00 165.000,00 165.000,00 435.000,00 02.002

1047 - Conservacao de Pracas Publicas 1 0053 - Praca Conservada und 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2014 5,00 2015 4,00 2016 3,00 2017 4,00 Total 16,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 100.000,00 80.000,00 80.000,00 120.000,00 380.000,00 02.007

1062 - Reforma e Ampliacao de Predios Publicos 1 0003 - Predio reformado e Ampliado Und 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00 Total 4,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 50.000,00 250.000,00 250.000,00 550.000,00 02.007

1066 - Construcao de Pracas de Eventos 1 0049 - Pracas Construidas und 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2014 2015 1,00 2016 2017 1,00 Total 2,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 200.000,00 200.000,00 400.000,00 02.007

1070 - Urbanizacao de Pracas e Vias Publicas 1 0049 - Pracas Construidas und 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00 Total 4,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 02.007

Agili Rio Grande do Norte Página:017

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0021 Planejamento Urbano

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

2015 - Manut. da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 15.452 SERVICOS URBANOS 2014 11,00 2015 11,00 2016 11,00 2017 11,00 Total 44,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 951.000,00 991.000,00 1.071.000,00 1.131.000,00 4.144.000,00 02.007

2043 - Organizacao das Vias Publicas 2 0013 - Vias Organizada und 04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 2014 25,00 2015 10,00 2016 10,00 2017 10,00 Total 55,00

SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 110.000,00 02.002

2065 - Diagnostico para o Controle de Enchentes 2 0039 - Acoes Desenvolvidas und 04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 2014 28,57 2015 21,43 2016 25,00 2017 25,00 Total 100,00

SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 40.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00 02.002

2014 100,57 1.866.000,00

2015 69,43 1.931.000,00

2016 71,00 2.441.000,00

2017 82,00 2.891.000,00

Total 323,00 9.129.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:018

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0022 Erradicacao de Casas de Taipa

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1022 - Construcao de Casas Populares - Zona Urbana 1 0041 - Familias Atendidas und 16.482 HABITACAO URBANA 2014 50,00 2015 50,00 2016 50,00 2017 50,00 Total 200,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 350.000,00 500.000,00 550.000,00 550.000,00 1.950.000,00 02.012

2014 50,00 350.000,00

2015 50,00 500.000,00

2016 50,00 550.000,00

2017 50,00 550.000,00

Total 200,00 1.950.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:019

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0023 Esporte Amador

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1012 - Restauracao do Estadio de Futebol 1 0037 - Unidade Reformada und 27.812 Desporto Comunitario 2014 1,00 2015 1,00 2016 2017 Total 2,00

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 50.000,00 50.000,00 100.000,00 02.008

1014 - Construcao de Ginasio / Quadra de Esporte 1 0036 - Unidade Construida und 27.812 Desporto Comunitario 2014 2,00 2015 2016 2,00 2017 2,00 Total 6,00

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 02.008

1015 - Restauracao de Quadra de Esporte 1 0037 - Unidade Reformada und 27.812 Desporto Comunitario 2014 3,00 2015 2,00 2016 2,00 2017 2,00 Total 9,00

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 02.008

1023 - Recuperacao de Campo de Futebol de Varzea 1 0037 - Unidade Reformada und 27.812 Desporto Comunitario 2014 2,00 2015 5,00 2016 6,00 2017 5,00 Total 18,00

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 50.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 410.000,00 02.008

1024 - Infra-Estrutura Esportiva 1 0001 - Equipamento adquirido Und 27.812 Desporto Comunitario 2014 100,00 2015 2016 120,00 2017 Total 220,00

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 50.000,00 60.000,00 110.000,00 02.008

1025 - Centro de Treinamento Semi-Olimpico 1 0036 - Unidade Construida und 27.812 Desporto Comunitario 2014 2015 1,00 2016 2017 Total 1,00

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 300.000,00 300.000,00 02.008

2016 - Manutencao da Secretaria de Esporte e Lazer 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 27.812 Desporto Comunitario 2014 6,00 2015 6,00 2016 6,00 2017 6,00 Total 24,00

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 292.000,00 302.000,00 342.000,00 372.000,00 1.308.000,00 02.008

2021 - Esporte para Formacao do Cidadao 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 27.812 Desporto Comunitario 2014 3,00 2015 3,00 2016 3,00 2017 3,00 Total 12,00

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 35.000,00 35.000,00 45.000,00 45.000,00 160.000,00 02.008

2014 117,00 677.000,00

2015 18,00 897.000,00

2016 139,00 767.000,00

2017 18,00 747.000,00

Total 292,00 3.088.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:020

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0025 Conservacao da Malha Viaria

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1028 - Programa de Conservacao de Estradas Vicinais 1 0022 - % Executado Percentual 26.782 Transporte Rodoviario 2014 25,00 2015 25,00 2016 25,00 2017 25,00 Total 100,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 150.000,00 160.000,00 300.000,00 300.000,00 910.000,00 02.007

1045 - Recapeamento Asfaltico de Via Publica 1 0052 - Vias Recapeadas und 26.782 Transporte Rodoviario 2014 12,00 2015 10,00 2016 10,00 2017 12,00 Total 44,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 80.000,00 100.000,00 250.000,00 300.000,00 730.000,00 02.007

2014 37,00 230.000,00

2015 35,00 260.000,00

2016 35,00 550.000,00

2017 37,00 600.000,00

Total 144,00 1.640.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:021

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0026 Programa de Melhoria Habitacional

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1008 - Programa de Melhoria Habitacional - Zona Rural 1 0041 - Familias Atendidas und 16.481 HABITACAO RURAL 2014 100,00 2015 100,00 2016 100,00 2017 100,00 Total 400,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 250.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.450.000,00 02.012

1021 - Programa de Melhoria Habitacional - Zona Urbana 1 0037 - Unidade Reformada und 16.482 HABITACAO URBANA 2014 50,00 2015 50,00 2016 50,00 2017 50,00 Total 200,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 02.012

1046 - Construcao de Unidades Sanitarias 1 0047 - Unid. Sanitaria Construida und 17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2014 30,00 2015 50,00 2016 30,00 2017 50,00 Total 160,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 70.000,00 80.000,00 185.000,00 185.000,00 520.000,00 02.004

2014 180,00 520.000,00

2015 200,00 680.000,00

2016 180,00 785.000,00

2017 200,00 785.000,00

Total 760,00 2.770.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:022

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0041 Educacao Pre-Escolar

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1050 - Infra-Estrutura Administrativa 1 0001 - Equipamento adquirido Und 12.365 EDUCACAO INFANTIL 2014 300,00 2015 350,00 2016 400,00 2017 450,00 Total 1.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 920.000,00 02.005

1061 - Construcao de Creche Proinfancia 1 0028 - Escola Construida und 12.365 EDUCACAO INFANTIL 2014 2015 1,00 2016 2017 Total 1,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.140.000,00 1.140.000,00 02.005

2009 - Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% 2 0043 - Alunos Atendidos und 12.365 EDUCACAO INFANTIL 2014 2.000,00 2015 2.000,00 2016 2.000,00 2017 2.000,00 Total 8.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 750.000,00 820.000,00 880.000,00 940.000,00 3.390.000,00 02.005

2038 - Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% 2 0043 - Alunos Atendidos und 12.365 EDUCACAO INFANTIL 2014 4.000,00 2015 4.000,00 2016 4.000,00 2017 4.000,00 Total 16.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 65.000,00 65.000,00 75.000,00 75.000,00 280.000,00 02.005

2014 6.300,00 1.015.000,00

2015 6.351,00 2.245.000,00

2016 6.400,00 1.195.000,00

2017 6.450,00 1.275.000,00

Total 25.501,00 5.730.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:023

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0042 Ensino Fundamental

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1003 - Aquisicao de Veiculos 1 0005 - Veiculo Adiquirido und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 2,00 Total 5,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 220.000,00 220.000,00 220.600,00 649.600,00 1.310.200,00 02.005

1004 - Construcao de Refeitorios nas Unidades Escolares 1 0036 - Unidade Construida und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 2,00 2015 2,00 2016 2,00 2017 3,00 Total 9,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 02.005

1032 - Reforma do Predio Sede da Secretaria de Educacao 1 0037 - Unidade Reformada und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 2015 1,00 2016 2017 Total 1,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 150.000,00 150.000,00 02.005

1050 - Infra-Estrutura Administrativa 1 0001 - Equipamento adquirido Und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 510,00 2015 315,00 2016 220,00 2017 125,00 Total 1.170,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 150.000,00 100.000,00 180.000,00 150.000,00 580.000,00 02.005

1052 - Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar-FUNDEB 40% 1 0028 - Escola Construida und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 3,00 2015 2,00 2016 2,00 2017 2,00 Total 9,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 150.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 700.000,00 02.005

1053 - Equipar e Reequipar Unidade Escolar-FUNDEB 40% 1 0001 - Equipamento adquirido Und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 100,00 2015 100,00 2016 50,00 2017 50,00 Total 300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 100.000,00 120.000,00 150.000,00 180.000,00 550.000,00 02.005

1054 - Construcao de Quadra de Esporte-FUNDEB 40% 1 0036 - Unidade Construida und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 2,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00 Total 5,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00 02.005

1055 - Construcao de Unidade de Ensino 1 0036 - Unidade Construida und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 1,00 2015 1,00 2016 2017 Total 2,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 200.000,00 200.000,00 400.000,00 02.005

2006 - Manutencao da Secretaria de Educacao 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 21,00 2015 21,00 2016 21,00 2017 21,00 Total 84,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.257.000,00 1.302.000,00 1.378.000,00 1.433.000,00 5.370.000,00 02.005

2026 - Programa de Alimentacao Escolar 2 0043 - Alunos Atendidos und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 200.000,00 200.000,00 210.000,00 210.000,00 820.000,00 02.005

Agili Rio Grande do Norte Página:024

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0042 Ensino Fundamental

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

2033 - Manutencao de Transporte Escolar 2 0043 - Alunos Atendidos und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 2.000,00 2015 2.000,00 2016 2.000,00 2017 2.000,00 Total 8.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 250.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00 1.100.000,00 02.005

2052 - Formacao dos Servidores de Educacao 2 0043 - Alunos Atendidos und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 2.000,00 2015 2.000,00 2016 2.000,00 2017 2.000,00 Total 8.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 02.005

2056 - Manutencao Transporte Escolar-FUNDEB 40% 2 0043 - Alunos Atendidos und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 6.000,00 2015 6.000,00 2016 6.000,00 2017 6.000,00 Total 24.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 560.000,00 580.000,00 625.000,00 645.000,00 2.410.000,00 02.005

2057 - Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 4O% 2 0043 - Alunos Atendidos und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 25.500,00 2015 25.500,00 2016 25.500,00 2017 25.500,00 Total 102.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.235.000,00 2.325.000,00 2.507.000,00 2.677.000,00 9.744.000,00 02.005

2058 - Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% 2 0043 - Alunos Atendidos und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 9.000,00 2015 9.000,00 2016 9.000,00 2017 9.000,00 Total 36.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.490.000,00 1.770.000,00 1.920.000,00 2.020.000,00 8.200.000,00 02.005

2068 - Programa Brasil Alfabetizado 2 0043 - Alunos Atendidos und 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2014 1.200,00 2015 1.200,00 2016 1.200,00 2017 1.200,00 Total 4.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 57.000,00 57.000,00 55.000,00 55.000,00 224.000,00 02.005

2104 - Manutencao do Laboratorio de Informatica Escolar 2 0022 - % Executado Percentual 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 4,00 2015 4,00 2016 4,00 2017 4,00 Total 16,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.000,00 32.000,00 34.000,00 36.000,00 132.000,00 02.005

2105 - Educacao Inclusiva e Educacao Digital 2 0022 - % Executado Percentual 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 3,00 2015 3,00 2016 3,00 2017 3,00 Total 12,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 02.005

2112 - Vigilancia Ambiental em Saude 2 0036 - Unidade Construida und 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2014 2,00 2015 2,00 2016 2,00 2017 3,00 Total 9,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 75.000,00 225.000,00 02.005

2014 46.350,00 8.194.000,00

2015 46.154,00 7.761.000,00

2016 46.007,00 8.094.600,00

2017 45.915,00 8.905.600,00

Total 184.426,00 32.955.200,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:025

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0048 Desenvolvimento das Acoes de Saude

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

2007 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude 2 0045 - Pessoas Atendidas und 10.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 220.000,00 2015 220.000,00 2016 220.000,00 2017 220.000,00 Total 880.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.410.000,00 2.545.000,00 2.745.000,00 2.940.000,00 10.640.000,00 03.001

2047 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 10.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 3,00 2015 3,00 2016 3,00 2017 3,00 Total 12,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 37.000,00 37.000,00 39.000,00 39.000,00 152.000,00 03.001

2014 220.003,00 2.447.000,00

2015 220.003,00 2.582.000,00

2016 220.003,00 2.784.000,00

2017 220.003,00 2.979.000,00

Total 880.012,00 10.792.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:026

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0049 Melhoria da Prestacao de Servicos

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1013 - Aquisicao de Equipamentos 1 0001 - Equipamento adquirido Und 10.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 20,00 2015 15,00 2016 20,00 2017 25,00 Total 80,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 30.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 255.000,00 03.001

1050 - Infra-Estrutura Administrativa 1 0001 - Equipamento adquirido Und 10.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 51,00 2015 31,00 2016 31,00 2017 21,00 Total 134,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 95.000,00 60.000,00 55.000,00 50.000,00 260.000,00 03.001

2008 - Manutencao Servico de Saude SIA/SUS/PAB 2 0045 - Pessoas Atendidas und 10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2014 10.000,00 2015 10.000,00 2016 10.000,00 2017 10.000,00 Total 40.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340.000,00 360.000,00 390.000,00 420.000,00 1.510.000,00 03.001

2042 - Capacitacao para Servidor Publico 2 0007 - Servidor Capacitado und 10.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 200,00 2015 200,00 2016 200,00 2017 200,00 Total 800,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 03.001

2051 - Informatizacao dos Servicos 2 0002 - Servicos Informatizado Und 10.122 ADMINISTRACAO GERAL 2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 03.001

2014 10.272,00 505.000,00

2015 10.247,00 485.000,00

2016 10.252,00 585.000,00

2017 10.247,00 610.000,00

Total 41.018,00 2.185.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:027

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0051 Agua para Todos

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1060 - Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento Dagua 1 0037 - Unidade Reformada und 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2014 2,00 2015 2,00 2016 2,00 2017 2,00 Total 8,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 70.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 670.000,00 02.004

2014 2,00 70.000,00

2015 2,00 100.000,00

2016 2,00 250.000,00

2017 2,00 250.000,00

Total 8,00 670.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0057 Programa de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

2030 - Programa Acao Crianca 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 2014 2,00 2015 2,00 2016 2,00 2017 2,00 Total 8,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00 25.000,00 35.000,00 35.000,00 120.000,00 04.001

2034 - Programa Protecao Social Basica a Pessoa Idosa 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 2014 4,00 2015 4,00 2016 4,00 2017 4,00 Total 16,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 52.000,00 52.000,00 60.000,00 60.000,00 224.000,00 04.001

2036 - Assistencia a Pessoa com Deficiencia 2 0004 - Populacao em Geral Pessoa 08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 2014 100,00 2015 100,00 2016 100,00 2017 100,00 Total 400,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 30.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 140.000,00 04.001

2014 106,00 107.000,00

2015 106,00 107.000,00

2016 106,00 135.000,00

2017 106,00 135.000,00

Total 424,00 484.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:029

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Programas/Ações Validadas

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0083 Reserva de Contingencia

AçãoFunção / SubFunçãoOrgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de MedidaMetas FísicasMetas Financeiras

1064 - Reserva de Contingencia 1 0022 - % Executado Percentual 99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2014 100,00 2015 100,00 2016 100,00 2017 100,00 Total 400,00

SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 230.000,00 02.003

2014 100,00 50.000,00

2015 100,00 50.000,00

2016 100,00 60.000,00

2017 100,00 70.000,00

Total 400,00 230.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte Página:030

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO Unidade: 001 PODER LEGISLATIVO

Programa: 0001 Processo Legislativo

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

2001 - MSC Manutencao dos Servicos da Camara 0004 - Populacao em Geral

PODER LEGISLATIVO

Pessoa 23,00 977.500,00 2

2001 - MSC Manutencao dos Servicos da Camara 0022 - % Executado PODER LEGISLATIVO

Percentual 1,00 150.000,00 2

Total por Programa 24,00 1.127.500,00

Programa: 0006 Modernizacao do Poder Legislativo

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1039 - ICID Implantacao de Centro de Inclusao Digital 0001 - Equipamento adquirido

PODER LEGISLATIVO

Und 10,00 10.000,00 1

1050 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0001 - Equipamento adquirido

PODER LEGISLATIVO

Und 15,00 25.000,00 1

Total por Programa 25,00 35.000,00

Total por Órgão/Unidade 49,00 1.162.500,00

Agili Rio Grande do Norte Página 001

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO

Programa: 0007 Administracao e Planejamento

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1003 - AV Aquisicao de Veiculos 0005 - Veiculo Adiquirido SEC. DE MUNICIPAL DE

und 1,00 80.000,00 1

1050 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0001 - Equipamento adquirido

SEC. DE MUNICIPAL DE

Und 10,00 15.000,00 1

2002 - MSG Manutencao dos Servicos do Gabinete 0004 - Populacao em Geral

SEC. DE MUNICIPAL DE

Pessoa 10,00 524.000,00 2

Total por Programa 21,00 619.000,00

Total por Órgão/Unidade 21,00 619.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 002

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 002 SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Programa: 0002 Programa de Capacitacao

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

2042 - CSP Capacitacao para Servidor Publico 0007 - Servidor Capacitado

SEC. DE MUNICIPAL DE

und 301,00 20.000,00 2

Total por Programa 301,00 20.000,00

Programa: 0003 Melhoria do Servico Municipal

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1035 - MS Modernizacao dos Servicos 0001 - Equipamento adquirido

SEC. DE MUNICIPAL DE

Und 10,00 20.000,00 1

2070 - MJSM Manutencao da Junta do Servico Militar 0001 - Equipamento adquirido

SEC. DE MUNICIPAL DE

Und 5,00 5.000,00 2

2070 - MJSM Manutencao da Junta do Servico Militar 0004 - Populacao em Geral

SEC. DE MUNICIPAL DE

Pessoa 2,00 15.000,00 2

2072 - PMSS Programa Municipal de Seguranca Social 0022 - % Executado SEC. DE MUNICIPAL DE

Percentual 2,00 60.000,00 2

Total por Programa 19,00 100.000,00

Programa: 0007 Administracao e Planejamento

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1050 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0001 - Equipamento adquirido

SEC. DE MUNICIPAL DE

Und 60,00 40.000,00 1

2003 - MSA Manutencao da Sec de Planejamento e Administracao 0039 - Acoes Desenvolvidas

SEC. DE MUNICIPAL DE

und 17,00 2.487.000,00 2

2041 - CP Contribuicao ao Pasep 0022 - % Executado SEC. DE MUNICIPAL DE

Percentual 100,00 200.000,00 2

Total por Programa 177,00 2.727.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 003

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0021 Planejamento Urbano

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1030 - ACFL Area Coberta para Feira Livre 0036 - Unidade Construida

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

und 1,00 40.000,00 1

1031 - AP Abrigo para Passageiros 0010 - Abrigo Construido SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

und 3,00 30.000,00 1

1033 - ARCP Ampliacao e Recuperacao de Cemiterio Publico 0012 - Cemiterio Recuperado

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

und 3,00 45.000,00 1

2043 - OVP Organizacao das Vias Publicas 0013 - Vias Organizada SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

und 25,00 50.000,00 2

2065 - DCE Diagnostico para o Controle de Enchentes 0039 - Acoes Desenvolvidas

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

und 3,00 40.000,00 2

Total por Programa 35,00 205.000,00

Total por Órgão/Unidade 532,00 3.052.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 004

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 003 SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO

Programa: 0007 Administracao e Planejamento

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1050 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0001 - Equipamento adquirido

SEC. DE MUNICIPAL DE

Und 3,00 10.000,00 1

1050 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0022 - % Executado SEC. DE MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 25.000,00 1

Total por Programa 4,00 35.000,00

Programa: 0009 Controle Interno

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

2005 - MSFT Manutencao da Secretaria de Financas e Tributacao 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E T

Pessoa 6,00 290.000,00 2

1058 - SDC Servico da Divida Contratada 0022 - % Executado SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E T

Percentual 200,00 580.000,00 1

Total por Programa 206,00 870.000,00

Programa: 0004 Administracao Tributaria

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1003 - AV Aquisicao de Veiculos 0005 - Veiculo Adiquirido SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E T

und 2,00 10.000,00 1

1013 - AE Aquisicao de Equipamentos 0001 - Equipamento adquirido

SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E T

Und 10,00 20.000,00 1

1038 - RSAF Reestruturacao do Sistema de Arrecadacao Fiscal 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E T

Pessoa 1,00 40.000,00 1

2064 - ICL Ipanguacu Cidade Legal 0016 - Campanha SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E T

und 1,00 50.000,00 2

Total por Programa 14,00 120.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 005

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0083 Reserva de Contingencia

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1064 - RC Reserva de Contingencia 0022 - % Executado SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E T

Percentual 100,00 50.000,00 1

Total por Programa 100,00 50.000,00

Total por Órgão/Unidade 324,00 1.075.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 006

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0026 Programa de Melhoria Habitacional

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1046 - CUS Construcao de Unidades Sanitarias 0047 - Unid. Sanitaria Construida

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

und 30,00 70.000,00 1

Total por Programa 30,00 70.000,00

Programa: 0051 Agua para Todos

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1060 - CASAD Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento Dagua 0037 - Unidade Reformada

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 2,00 70.000,00 1

Total por Programa 2,00 70.000,00

Total por Órgão/Unidade 32,00 140.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 007

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Programa: 0003 Melhoria do Servico Municipal

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1034 - AVM Aquisicao de Veiculo Motocicleta 0001 - Equipamento adquirido

SEC. DE MUNICIPAL DE

Und 1,00 10.000,00 1

Total por Programa 1,00 10.000,00

Programa: 0042 Ensino Fundamental

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1003 - AV Aquisicao de Veiculos 0005 - Veiculo Adiquirido SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 1,00 220.000,00 1

1050 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0001 - Equipamento adquirido

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Und 510,00 150.000,00 1

1052 - RAUE Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar-FUNDEB 40% 0028 - Escola Construida SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 3,00 150.000,00 1

1053 - ERUE Equipar e Reequipar Unidade Escolar-FUNDEB 40% 0001 - Equipamento adquirido

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Und 100,00 100.000,00 1

1054 - CQE Construcao de Quadra de Esporte-FUNDEB 40% 0036 - Unidade Construida

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 2,00 100.000,00 1

2006 - MSE Manutencao da Secretaria de Educacao 0004 - Populacao em Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Pessoa 21,00 1.257.000,00 2

2026 - PAE Programa de Alimentacao Escolar 0043 - Alunos Atendidos SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 3.000,00 200.000,00 2

2033 - MTE Manutencao de Transporte Escolar 0043 - Alunos Atendidos SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 2.000,00 250.000,00 2

2052 - FSE Formacao dos Servidores de Educacao 0043 - Alunos Atendidos SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 2.000,00 25.000,00 2

2056 - MTE Manutencao Transporte Escolar-FUNDEB 40% 0043 - Alunos Atendidos SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 6.000,00 560.000,00 2

2057 - MEF Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 4O% 0043 - Alunos Atendidos SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 25.500,00 2.235.000,00 2

2058 - MEF Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% 0043 - Alunos Atendidos SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 9.000,00 2.490.000,00 2

1055 - CUE Construcao de Unidade de Ensino 0036 - Unidade Construida

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 1,00 200.000,00 1

Agili Rio Grande do Norte Página 008

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

2068 - PBA Programa Brasil Alfabetizado 0043 - Alunos Atendidos SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 1.200,00 57.000,00 2

1004 - CRUE Construcao de Refeitorios nas Unidades Escolares 0036 - Unidade Construida

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 2,00 100.000,00 1

1032 - RPSSE Reforma do Predio Sede da Secretaria de Educacao 0037 - Unidade Reformada

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 1

2104 - MPM Manutencao do Laboratorio de Informatica Escolar 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 4,00 30.000,00 2

2105 - EIED Educacao Inclusiva e Educacao Digital 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 3,00 20.000,00 2

2112 - VAS Vigilancia Ambiental em Saude 0036 - Unidade Construida

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 2,00 50.000,00 2

Total por Programa 49.349,00 8.194.000,00

Programa: 0041 Educacao Pre-Escolar

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1050 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0001 - Equipamento adquirido

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Und 300,00 200.000,00 1

2009 - MEI Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% 0043 - Alunos Atendidos SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 2.000,00 750.000,00 2

1061 - CCP Construcao de Creche Proinfancia 0028 - Escola Construida SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 1,00 1

2038 - MEI Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% 0043 - Alunos Atendidos SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 4.000,00 65.000,00 2

Total por Programa 6.301,00 1.015.000,00

Total por Órgão/Unidade 55.651,00 9.219.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 009

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Programa: 0016 Eventos e Promocoes

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1050 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0001 - Equipamento adquirido

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Und 10,00 10.000,00 1

2010 - MSEP Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo 0004 - Populacao em Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Pessoa 4,00 102.000,00 2

2050 - AECF Apoio aos Eventos Culturais e Festivos 0004 - Populacao em Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Pessoa 20,00 250.000,00 2

2066 - MTM Manutencao do Teatro Municipal 0004 - Populacao em Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Pessoa 4,00 22.000,00 2

Total por Programa 38,00 384.000,00

Programa: 0005 Fortalecimento do Turismo

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1010 - AET Apoio a Empreendimentos Turisticos 0036 - Unidade Construida

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 1,00 80.000,00 1

2032 - COA Criacao de Oficina de Artesanato 0019 - Oficinas Implantadas

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 30,00 30.000,00 2

1026 - ETAP Exploracao Turistica do Acude de Pataxo 0036 - Unidade Construida

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 1

1027 - ETMSF Exploracao Turistica Monte da Sagrada Familia 0036 - Unidade Construida

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 1,00 100.000,00 1

1016 - ETLPG Exploracao Turistica da Lagoa de Ponta Grande 0036 - Unidade Construida

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 1

1018 - ETSC Exploracao Turistica da Serra da Capivara 0036 - Unidade Construida

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 1

Total por Programa 32,00 210.000,00

Total por Órgão/Unidade 70,00 594.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 010

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 007 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Programa: 0007 Administracao e Planejamento

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

2067 - MSAD Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua 0004 - Populacao em Geral

SEC. DE MUNICIPAL DE

Pessoa 3,00 170.000,00 2

2069 - CMRE Conservacao e Manutencao da Rede Eletrica 0004 - Populacao em Geral

SEC. DE MUNICIPAL DE

Pessoa 3,00 105.000,00 2

Total por Programa 6,00 275.000,00

Programa: 0021 Planejamento Urbano

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1003 - AV Aquisicao de Veiculos 0005 - Veiculo Adiquirido SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

und 1,00 30.000,00 1

1006 - CP Construcao de Pracas 0049 - Pracas Construidas

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

und 6,00 270.000,00 1

1007 - PR Pavimentacao de Ruas 0050 - Ruas Pavimentadas

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

und 15,00 150.000,00 1

1047 - CPP Conservacao de Pracas Publicas 0053 - Praca Conservada SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

und 5,00 100.000,00 1

2015 - MSOSU Manut. da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Pessoa 11,00 951.000,00 2

1062 - RAPP Reforma e Ampliacao de Predios Publicos 0003 - Predio reformado e Ampliado

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Und 3,00 50.000,00 1

1066 - CPE Construcao de Pracas de Eventos 0049 - Pracas Construidas

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

und 1

1070 - UPVP Urbanizacao de Pracas e Vias Publicas 0049 - Pracas Construidas

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

und 2,00 100.000,00 1

Total por Programa 43,00 1.651.000,00

Programa: 0025 Conservacao da Malha Viaria

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

Agili Rio Grande do Norte Página 011

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

1028 - PCEV Programa de Conservacao de Estradas Vicinais 0022 - % Executado SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Percentual 20,00 150.000,00 1

1045 - RAVP Recapeamento Asfaltico de Via Publica 0052 - Vias Recapeadas SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

und 12,00 80.000,00 1

Total por Programa 32,00 230.000,00

Total por Órgão/Unidade 81,00 2.156.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 012

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 008 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Programa: 0023 Esporte Amador

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1012 - REF Restauracao do Estadio de Futebol 0037 - Unidade Reformada

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ES

und 1,00 50.000,00 1

1014 - CGQE Construcao de Ginasio / Quadra de Esporte 0036 - Unidade Construida

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ES

und 2,00 100.000,00 1

1015 - RQF Restauracao de Quadra de Esporte 0037 - Unidade Reformada

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ES

und 3,00 100.000,00 1

2016 - MSEL Manutencao da Secretaria de Esporte e Lazer 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ES

Pessoa 6,00 292.000,00 2

2021 - EFC Esporte para Formacao do Cidadao 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ES

Pessoa 3,00 35.000,00 2

1023 - RCFV Recuperacao de Campo de Futebol de Varzea 0037 - Unidade Reformada

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ES

und 5,00 55.000,00 1

1024 - IEE Infra-Estrutura Esportiva 0001 - Equipamento adquirido

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ES

Und 100,00 50.000,00 1

1025 - CTSO Centro de Treinamento Semi-Olimpico 0036 - Unidade Construida

SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ES

und 1

Total por Programa 120,00 682.000,00

Total por Órgão/Unidade 120,00 682.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 013

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 009 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programa: 0019 Preservacao e Conservacao Ambiental

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

2054 - LP Limpeza Publica 0051 - Lixo Coletado SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Tonelada 100,00 650.000,00 2

Total por Programa 100,00 650.000,00

Programa: 0018 Promocao e Extensao Rural

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1017 - ATIA Aquisicao de Tratores e Implementos Agricolas 0001 - Equipamento adquirido

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Und 1,00 50.000,00 1

2018 - MSAMA Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Pessoa 7,00 580.000,00 2

2039 - PAPA Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor 0031 - Familia Benificiada SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

familia 100,00 110.000,00 2

1072 - AMV Aquisicao de Maquinas e Veiculos 0001 - Equipamento adquirido

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Und 1,00 180.000,00 1

Total por Programa 109,00 920.000,00

Total por Órgão/Unidade 209,00 1.570.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 014

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 012 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Programa: 0022 Erradicacao de Casas de Taipa

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1022 - CSP Construcao de Casas Populares - Zona Urbana 0041 - Familias Atendidas SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

und 50,00 350.000,00 1

Total por Programa 50,00 350.000,00

Programa: 0026 Programa de Melhoria Habitacional

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1008 - PMH Programa de Melhoria Habitacional - Zona Rural 0041 - Familias Atendidas SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

und 100,00 250.000,00 1

1021 - PMH Programa de Melhoria Habitacional - Zona Urbana 0037 - Unidade Reformada

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

und 50,00 200.000,00 1

Total por Programa 150,00 450.000,00

Total por Órgão/Unidade 200,00 800.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 015

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 013 SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA

Programa: 0007 Administracao e Planejamento

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

2109 - MSAP Manutencao da Secretaria de Articulacao Politica 0022 - % Executado SEC. DE MUNICIPAL DE

Percentual 4,00 130.000,00 2

Total por Programa 4,00 130.000,00

Total por Órgão/Unidade 4,00 130.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 016

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 014 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa: 0007 Administracao e Planejamento

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

2108 - MPM Manutencao da Procuradoria Municipal 0022 - % Executado SEC. DE MUNICIPAL DE

Percentual 4,00 130.000,00 2

Total por Programa 4,00 130.000,00

Total por Órgão/Unidade 4,00 130.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 017

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 015 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa: 0007 Administracao e Planejamento

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

2107 - MCM Manutencao da Controladoria Municipal 0022 - % Executado SEC. DE MUNICIPAL DE

Percentual 4,00 130.000,00 2

Total por Programa 4,00 130.000,00

Total por Órgão/Unidade 4,00 130.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 018

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0048 Desenvolvimento das Acoes de Saude

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

2007 - FMS Manutencao do Fundo Municipal de Saude 0045 - Pessoas Atendidas SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 220.000,00 2.410.000,00 2

2047 - MCMS Manutencao do Conselho Municipal de Saude 0004 - Populacao em Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Pessoa 3,00 37.000,00 2

Total por Programa 220.003,00 2.447.000,00

Programa: 0049 Melhoria da Prestacao de Servicos

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1050 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0001 - Equipamento adquirido

SEC. DE MUNICIPAL DE

Und 51,00 95.000,00 1

1013 - AE Aquisicao de Equipamentos 0001 - Equipamento adquirido

SEC. DE MUNICIPAL DE

Und 10,00 30.000,00 1

2042 - CSP Capacitacao para Servidor Publico 0007 - Servidor Capacitado

SEC. DE MUNICIPAL DE

und 200,00 10.000,00 2

2051 - IS Informatizacao dos Servicos 0002 - Servicos Informatizado

SEC. DE MUNICIPAL DE

Und 1,00 30.000,00 2

2008 - MSS Manutencao Servico de Saude SIA/SUS/PAB 0045 - Pessoas Atendidas SEC. DE MUNICIPAL DE

und 10.000,00 340.000,00 2

Total por Programa 10.262,00 505.000,00

Programa: 0013 Assistencia Medica e Sanitaria

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1050 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0001 - Equipamento adquirido

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Und 20,00 130.000,00 1

2027 - PSF Programa de Saude na Familia 0001 - Equipamento adquirido

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Und 20,00 15.000,00 2

2027 - PSF Programa de Saude na Familia 0004 - Populacao em Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Pessoa 4,00 915.000,00 2

Agili Rio Grande do Norte Página 019

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

2044 - PVS Programa de Vigilancia Sanitaria 0004 - Populacao em Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Pessoa 3,00 20.000,00 2

2045 - PFB Programa de Farmacia Basica 0045 - Pessoas Atendidas SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 5.000,00 180.000,00 2

2046 - PSB Programa de Saude Bucal 0045 - Pessoas Atendidas SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 7.000,00 210.000,00 2

1002 - CUS Construcao de Unidade de Saude 0047 - Unid. Sanitaria Construida

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 1,00 140.000,00 1

1041 - RUS Reforma de Unidades de Saude 0037 - Unidade Reformada

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 2,00 100.000,00 1

2024 - PCE Programa Controle de Endemias 0045 - Pessoas Atendidas SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 40.000,00 202.000,00 2

2025 - PACS Programa de Agentes Comunitarios de Saude 0045 - Pessoas Atendidas SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 32.000,00 265.000,00 2

2071 - PSE Programa Saude na Escola 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 4,00 80.000,00 2

2111 - RC Rede Ceconha 0004 - Populacao em Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Pessoa 2

2112 - VAS Vigilancia Ambiental em Saude 0004 - Populacao em Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Pessoa 2

2113 - ST Saude do Trabalhador 0004 - Populacao em Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Pessoa 2

2114 - PS Programa Sorriso 0004 - Populacao em Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Pessoa 2

Total por Programa 84.054,00 2.257.000,00

Total por Órgão/Unidade 314.319,00 5.209.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 020

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0020 Assistencia Social Geral

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

1050 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Pessoa 1,00 30.000,00 1

2029 - MCT Manutencao do Conselho Tutelar 0018 - Crianca Atendida SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

und 6.000,00 77.000,00 2

1049 - PIGE Programa de Incentivo a Geracao de Emprego 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Pessoa 1,00 25.000,00 1

2022 - PMSA Programa Municipal de Suplementacao Alimentar 0017 - Cestas Distribuidas SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

und 2.000,00 70.000,00 2

2055 - IGD Gestao Descentralizada - IGD 0022 - % Executado SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Percentual 5,00 65.000,00 2

2037 - PPPM Programa de Politicas Publicas para as Mulheres 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Pessoa 3,00 32.000,00 2

2074 - AMPA Avaliacao e Monitoramento de Politica Assistencia 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Pessoa 3,00 32.000,00 2

2075 - MFIA Manutencao do Fundo da Infancia e Adolescencia 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Pessoa 3,00 20.000,00 2

2090 - AGCPV Atendimento as Gestantes e as Criancas 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Pessoa 2

2091 - AGSVSTÃ Gestao Servicos de Vigilancia Social no SUAS 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Pessoa 2

2092 - ASCFVFC Prog de Convivencia e Fortalecimento da Familia 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Pessoa 2

2093 - IAME Apoio ao Microempreendedor e o Empreendedorismo 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Pessoa 3,00 25.000,00 2

2094 - AAC Apoio e Capacitacao para os Artesaos 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Pessoa 2

2095 - DACCPFA Programa de Fortalecimento do Associativismo 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Pessoa 2

2097 - MCCS Manutencao dos Conselhos de Controle Social 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Pessoa 3,00 20.000,00 2

2098 - MCMA Manut do Conselho Municipal de Assistencia Social 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Pessoa 2

2099 - BE Beneficios Eventuais 0022 - % Executado SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Percentual 4,00 25.000,00 2

2101 - SPFSV Servico de Protecao as Familias Vulnerabilizada 0045 - Pessoas Atendidas SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

und 2.500,00 50.000,00 2

Agili Rio Grande do Norte Página 021

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

2110 - MFMAS Manutencao Fundo Municipal de Assistencia Social 0004 - Populacao em Geral

SEC. MUN DO TRABALHO, HABIT

Pessoa 17,00 517.000,00 2

Total por Programa 10.543,00 988.000,00

Programa: 0057 Programa de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos

Código - Sigla Tipo(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto UnidadeResponsável

Unidade Qtde do Anoem Curso

Valor em R$ doAno em Cursode Medida

2036 - APD Assistencia a Pessoa com Deficiencia 0004 - Populacao em Geral

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Pessoa 100,00 30.000,00 2

2034 - PPSBPI Programa Protecao Social Basica a Pessoa Idosa 0004 - Populacao em Geral

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Pessoa 4,00 52.000,00 2

2030 - PAC Programa Acao Crianca 0004 - Populacao em Geral

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Pessoa 2,00 25.000,00 2

Total por Programa 106,00 107.000,00

Total por Órgão/Unidade 10.649,00 1.095.000,00

Agili Rio Grande do Norte Página 022

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2014 / 2017 PLANO PLURIANUAL

Total Geral 382.269,00 27.763.500,00

Agili Rio Grande do Norte Página 023

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R$ 1,00

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA

0001 - Processo Legislativo PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 2001 - Manutencao dos Servicos da Camara Próprios 1.127.500,00 1.215.100,00 1.301.000,00 1.387.000,00

Total do Programa 0001 1.127.500,00 1.215.100,00 1.301.000,00 1.387.000,00 0006 - Modernizacao do Poder Legislativo PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1039 - Implantacao de Centro de Inclusao Digital Próprios 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 1050 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 25.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00

Total do Programa 0006 35.000,00 40.000,00 20.000,00 25.000,00 Total da SubFunção 031 1.162.500,00 1.255.100,00 1.321.000,00 1.412.000,00

Total da Função 01 1.162.500,00 1.255.100,00 1.321.000,00 1.412.000,00 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0003 - Melhoria do Servico Municipal PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1035 - Modernizacao dos Servicos Próprios 20.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,00 2070 - Manutencao da Junta do Servico Militar Próprios 20.000,00 17.000,00 24.000,00 20.000,00 2072 - Programa Municipal de Seguranca Social Próprios 60.000,00 70.000,00 75.000,00 85.000,00

Total do Programa 0003 100.000,00 117.000,00 139.000,00 125.000,00 0007 - Administracao e Planejamento PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1003 - Aquisicao de Veiculos Próprios 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1050 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 90.000,00 55.000,00 70.000,00 50.000,00 2002 - Manutencao dos Servicos do Gabinete Próprios 524.000,00 595.500,00 667.500,00 738.500,00 2003 - Manutencao da Sec de Planejamento e Administracao Próprios 2.481.500,00 2.662.000,00 2.880.000,00 3.075.000,00 2067 - Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua Próprios 170.000,00 195.000,00 215.000,00 230.000,00 2069 - Conservacao e Manutencao da Rede Eletrica Próprios 105.000,00 120.000,00 140.000,00 150.000,00 2107 - Manutencao da Controladoria Municipal Próprios 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 2108 - Manutencao da Procuradoria Municipal Próprios 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 2109 - Manutencao da Secretaria de Articulacao Politica Próprios 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00

Total do Programa 0007 3.810.500,00 4.032.500,00 4.392.500,00 4.678.500,00 Total da SubFunção 122 3.910.500,00 4.149.500,00 4.531.500,00 4.803.500,00

SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0004 - Administracao Tributaria PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1038 - Reestruturacao do Sistema de Arrecadacao Fiscal Próprios 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

Total do Programa 0004 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0009 - Controle Interno PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1058 - Servico da Divida Contratada Próprios 580.000,00 510.000,00 560.000,00 620.000,00 2005 - Manutencao da Secretaria de Financas e Tributacao Próprios 290.000,00 290.000,00 305.000,00 328.000,00

Total do Programa 0009 870.000,00 800.000,00 865.000,00 948.000,00 Total da SubFunção 123 910.000,00 840.000,00 865.000,00 948.000,00

SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0004 - Administracao Tributaria PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1003 - Aquisicao de Veiculos Próprios 10.000,00 8.000,00 0,00 0,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R$ 1,00

1013 - Aquisicao de Equipamentos Próprios 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 2064 - Ipanguacu Cidade Legal Próprios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Total do Programa 0004 80.000,00 78.000,00 50.000,00 50.000,00 Total da SubFunção 125 80.000,00 78.000,00 50.000,00 50.000,00

SUBFUNÇÃO: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL 0021 - Planejamento Urbano PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1030 - Area Coberta para Feira Livre Próprios 50.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 1031 - Abrigo para Passageiros Próprios 30.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 1033 - Ampliacao e Recuperacao de Cemiterio Publico Próprios 45.000,00 60.000,00 165.000,00 165.000,00 2043 - Organizacao das Vias Publicas Próprios 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2065 - Diagnostico para o Controle de Enchentes Próprios 40.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00

Total do Programa 0021 215.000,00 130.000,00 340.000,00 370.000,00 Total da SubFunção 127 215.000,00 130.000,00 340.000,00 370.000,00

SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0002 - Programa de Capacitacao PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 2042 - Capacitacao para Servidor Publico Próprios 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00

Total do Programa 0002 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 Total da SubFunção 128 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00

Total da Função 04 5.135.500,00 5.222.500,00 5.816.500,00 6.206.500,00 FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0020 - Assistencia Social Geral PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 2110 - Manutencao Fundo Municipal de Assistencia Social Próprios 742.000,00 821.000,00 900.000,00 959.000,00

Total do Programa 0020 742.000,00 821.000,00 900.000,00 959.000,00 Total da SubFunção 122 742.000,00 821.000,00 900.000,00 959.000,00

SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO 0057 - Programa de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 2034 - Programa Protecao Social Basica a Pessoa Idosa Próprios 52.000,00 52.000,00 60.000,00 60.000,00

Total do Programa 0057 52.000,00 52.000,00 60.000,00 60.000,00 Total da SubFunção 241 52.000,00 52.000,00 60.000,00 60.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0057 - Programa de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 2030 - Programa Acao Crianca Próprios 25.000,00 25.000,00 35.000,00 35.000,00 2036 - Assistencia a Pessoa com Deficiencia Próprios 30.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00

Total do Programa 0057 55.000,00 55.000,00 75.000,00 75.000,00 Total da SubFunção 242 55.000,00 55.000,00 75.000,00 75.000,00

SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0020 - Assistencia Social Geral PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 2029 - Manutencao do Conselho Tutelar Próprios 77.000,00 84.000,00 94.500,00 102.500,00 2075 - Manutencao do Fundo da Infancia e Adolescencia Próprios 32.000,00 32.000,00 35.000,00 35.000,00 2097 - Manutencao dos Conselhos de Controle Social Próprios 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Total do Programa 0020 129.000,00 136.000,00 149.500,00 157.500,00 Total da SubFunção 243 129.000,00 136.000,00 149.500,00 157.500,00

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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 0020 - Assistencia Social Geral PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1049 - Programa de Incentivo a Geracao de Emprego Próprios 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 1050 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 2022 - Programa Municipal de Suplementacao Alimentar Próprios 70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 2037 - Programa de Politicas Publicas para as Mulheres Próprios 32.000,00 32.000,00 35.000,00 35.000,00 2055 - Gestao Descentralizada - IGD Próprios 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 2074 - Avaliacao e Monitoramento de Politica Assistencia Próprios 32.000,00 32.000,00 35.000,00 35.000,00 2090 - Atendimento as Gestantes e as Criancas Próprios 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 2091 - Gestao Servicos de Vigilancia Social no SUAS Próprios 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 2092 - Prog de Convivencia e Fortalecimento da Familia Próprios 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 2093 - Apoio ao Microempreendedor e o Empreendedorismo Próprios 25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 2094 - Apoio e Capacitacao para os Artesaos Próprios 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 2095 - Programa de Fortalecimento do Associativismo Próprios 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 2098 - Manut do Conselho Municipal de Assistencia Social Próprios 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 2099 - Beneficios Eventuais Próprios 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2101 - Servico de Protecao as Familias Vulnerabilizada Próprios 70.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00

Total do Programa 0020 374.000,00 369.000,00 580.000,00 595.000,00 Total da SubFunção 244 374.000,00 369.000,00 580.000,00 595.000,00

Total da Função 08 1.352.000,00 1.433.000,00 1.764.500,00 1.846.500,00 FUNÇÃO: 10 - SAUDE SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0048 - Desenvolvimento das Acoes de Saude PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 2007 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude Próprios 2.410.000,00 2.545.000,00 2.745.000,00 2.940.000,00 2047 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude Próprios 37.000,00 37.000,00 39.000,00 39.000,00

Total do Programa 0048 2.447.000,00 2.582.000,00 2.784.000,00 2.979.000,00 0049 - Melhoria da Prestacao de Servicos PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1013 - Aquisicao de Equipamentos Próprios 30.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 1050 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 95.000,00 60.000,00 55.000,00 50.000,00 2042 - Capacitacao para Servidor Publico Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2051 - Informatizacao dos Servicos Próprios 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Total do Programa 0049 165.000,00 125.000,00 195.000,00 190.000,00 Total da SubFunção 122 2.612.000,00 2.707.000,00 2.979.000,00 3.169.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA 0013 - Assistencia Medica e Sanitaria PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1041 - Reforma de Unidades de Saude Próprios 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 2027 - Programa de Saude na Familia Próprios 930.000,00 990.000,00 1.070.000,00 1.150.000,00 2044 - Programa de Vigilancia Sanitaria Próprios 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2045 - Programa de Farmacia Basica Próprios 180.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00 2046 - Programa de Saude Bucal Próprios 210.000,00 210.000,00 250.000,00 250.000,00 2071 - Programa Saude na Escola Próprios 80.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 2111 - Rede Ceconha Próprios 0,00 0,00 127.000,00 127.000,00 2112 - Vigilancia Ambiental em Saude Próprios 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 2113 - Saude do Trabalhador Próprios 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 2114 - Programa Sorriso Próprios 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

Total do Programa 0013 1.520.000,00 1.585.000,00 2.347.000,00 2.447.000,00 Agili Rio Grande do Norte

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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R$ 1,00

Total da SubFunção 301 1.520.000,00 1.585.000,00 2.347.000,00 2.447.000,00 SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0013 - Assistencia Medica e Sanitaria PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1002 - Construcao de Unidade de Saude Próprios 140.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 1050 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 130.000,00 130.000,00 250.000,00 250.000,00

Total do Programa 0013 270.000,00 130.000,00 650.000,00 650.000,00 0049 - Melhoria da Prestacao de Servicos PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 2008 - Manutencao Servico de Saude SIA/SUS/PAB Próprios 340.000,00 360.000,00 390.000,00 420.000,00

Total do Programa 0049 340.000,00 360.000,00 390.000,00 420.000,00 Total da SubFunção 302 610.000,00 490.000,00 1.040.000,00 1.070.000,00

SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0013 - Assistencia Medica e Sanitaria PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 2024 - Programa Controle de Endemias Próprios 202.000,00 202.000,00 216.000,00 230.000,00 2025 - Programa de Agentes Comunitarios de Saude Próprios 265.000,00 285.000,00 315.000,00 335.000,00

Total do Programa 0013 467.000,00 487.000,00 531.000,00 565.000,00 Total da SubFunção 305 467.000,00 487.000,00 531.000,00 565.000,00

Total da Função 10 5.209.000,00 5.269.000,00 6.897.000,00 7.251.000,00 FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

0003 - Melhoria do Servico Municipal PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1034 - Aquisicao de Veiculo Motocicleta Próprios 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Total do Programa 0003 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0042 - Ensino Fundamental PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1003 - Aquisicao de Veiculos Próprios 220.000,00 220.000,00 220.600,00 649.600,00 1004 - Construcao de Refeitorios nas Unidades Escolares Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1032 - Reforma do Predio Sede da Secretaria de Educacao Próprios 0,00 150.000,00 0,00 0,00 1050 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 150.000,00 100.000,00 180.000,00 150.000,00 1052 - Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar-FUNDEB 40% Próprios 150.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 1053 - Equipar e Reequipar Unidade Escolar-FUNDEB 40% Próprios 100.000,00 120.000,00 150.000,00 180.000,00 1054 - Construcao de Quadra de Esporte-FUNDEB 40% Próprios 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 1055 - Construcao de Unidade de Ensino Próprios 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2006 - Manutencao da Secretaria de Educacao Próprios 1.257.000,00 1.302.000,00 1.378.000,00 1.433.000,00 2026 - Programa de Alimentacao Escolar Próprios 200.000,00 200.000,00 210.000,00 210.000,00 2033 - Manutencao de Transporte Escolar Próprios 250.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00 2052 - Formacao dos Servidores de Educacao Próprios 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2056 - Manutencao Transporte Escolar-FUNDEB 40% Próprios 560.000,00 580.000,00 625.000,00 645.000,00 2057 - Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 4O% Próprios 2.235.000,00 2.325.000,00 2.507.000,00 2.677.000,00 2058 - Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% Próprios 2.490.000,00 1.770.000,00 1.920.000,00 2.020.000,00 2104 - Manutencao do Laboratorio de Informatica Escolar Próprios 30.000,00 32.000,00 34.000,00 36.000,00 2105 - Educacao Inclusiva e Educacao Digital Próprios 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2112 - Vigilancia Ambiental em Saude Próprios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 75.000,00

Total do Programa 0042 8.137.000,00 7.704.000,00 8.039.600,00 8.850.600,00 Total da SubFunção 361 8.147.000,00 7.704.000,00 8.039.600,00 8.850.600,00

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R$ 1,00

0041 - Educacao Pre-Escolar PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1050 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 1061 - Construcao de Creche Proinfancia Próprios 0,00 1.140.000,00 0,00 0,00 2009 - Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% Próprios 750.000,00 820.000,00 880.000,00 940.000,00 2038 - Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% Próprios 65.000,00 65.000,00 75.000,00 75.000,00

Total do Programa 0041 1.015.000,00 2.245.000,00 1.195.000,00 1.275.000,00 Total da SubFunção 365 1.015.000,00 2.245.000,00 1.195.000,00 1.275.000,00

SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0042 - Ensino Fundamental PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 2068 - Programa Brasil Alfabetizado Próprios 57.000,00 57.000,00 55.000,00 55.000,00

Total do Programa 0042 57.000,00 57.000,00 55.000,00 55.000,00 Total da SubFunção 366 57.000,00 57.000,00 55.000,00 55.000,00

Total da Função 12 9.219.000,00 10.006.000,00 9.289.600,00 10.180.600,00 FUNÇÃO: 13 - CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL

0016 - Eventos e Promocoes PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1050 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2010 - Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo Próprios 102.000,00 102.000,00 122.000,00 132.000,00 2050 - Apoio aos Eventos Culturais e Festivos Próprios 250.000,00 255.000,00 285.000,00 295.000,00 2066 - Manutencao do Teatro Municipal Próprios 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

Total do Programa 0016 384.000,00 389.000,00 439.000,00 459.000,00 Total da SubFunção 392 384.000,00 389.000,00 439.000,00 459.000,00

Total da Função 13 384.000,00 389.000,00 439.000,00 459.000,00 FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

0021 - Planejamento Urbano PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1006 - Construcao de Pracas Próprios 270.000,00 260.000,00 200.000,00 220.000,00 1007 - Pavimentacao de Ruas Próprios 150.000,00 170.000,00 300.000,00 400.000,00 1047 - Conservacao de Pracas Publicas Próprios 100.000,00 80.000,00 80.000,00 120.000,00 1062 - Reforma e Ampliacao de Predios Publicos Próprios 50.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 1066 - Construcao de Pracas de Eventos Próprios 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 1070 - Urbanizacao de Pracas e Vias Publicas Próprios 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00

Total do Programa 0021 670.000,00 810.000,00 1.030.000,00 1.390.000,00 Total da SubFunção 451 670.000,00 810.000,00 1.030.000,00 1.390.000,00

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS 0021 - Planejamento Urbano PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1003 - Aquisicao de Veiculos Próprios 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2015 - Manut. da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos Próprios 951.000,00 991.000,00 1.071.000,00 1.131.000,00

Total do Programa 0021 981.000,00 991.000,00 1.071.000,00 1.131.000,00 Total da SubFunção 452 981.000,00 991.000,00 1.071.000,00 1.131.000,00

Total da Função 15 1.651.000,00 1.801.000,00 2.101.000,00 2.521.000,00 FUNÇÃO: 16 - HABITACAO SUBFUNÇÃO: 481 - HABITACAO RURAL

0026 - Programa de Melhoria Habitacional PROGRAMA:

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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R$ 1,00

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1008 - Programa de Melhoria Habitacional - Zona Rural Próprios 250.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Total do Programa 0026 250.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Total da SubFunção 481 250.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA 0022 - Erradicacao de Casas de Taipa PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1022 - Construcao de Casas Populares - Zona Urbana Próprios 350.000,00 500.000,00 550.000,00 550.000,00

Total do Programa 0022 350.000,00 500.000,00 550.000,00 550.000,00 0026 - Programa de Melhoria Habitacional PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1021 - Programa de Melhoria Habitacional - Zona Urbana Próprios 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Total do Programa 0026 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Total da SubFunção 482 550.000,00 700.000,00 750.000,00 750.000,00

Total da Função 16 800.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

0026 - Programa de Melhoria Habitacional PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1046 - Construcao de Unidades Sanitarias Próprios 70.000,00 80.000,00 185.000,00 185.000,00

Total do Programa 0026 70.000,00 80.000,00 185.000,00 185.000,00 Total da SubFunção 511 70.000,00 80.000,00 185.000,00 185.000,00

SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 0051 - Agua para Todos PROGRAMA:

Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1060 - Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento Dagua Próprios 70.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00

Total do Programa 0051 70.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 Total da SubFunção 512 70.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00

Total da Função 17 140.000,00 180.000,00 435.000,00 435.000,00 FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

0019 - Preservacao e Conservacao Ambiental PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 2054 - Limpeza Publica Próprios 650.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00

Total do Programa 0019 650.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00 Total da SubFunção 542 650.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00

Total da Função 18 650.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00 FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL

0018 - Promocao e Extensao Rural PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1017 - Aquisicao de Tratores e Implementos Agricolas Próprios 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1072 - Aquisicao de Maquinas e Veiculos Próprios 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 2018 - Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente Próprios 580.000,00 615.000,00 660.000,00 695.000,00 2039 - Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor Próprios 110.000,00 120.000,00 140.000,00 150.000,00

Total do Programa 0018 920.000,00 915.000,00 800.000,00 845.000,00 Total da SubFunção 606 920.000,00 915.000,00 800.000,00 845.000,00

Total da Função 20 920.000,00 915.000,00 800.000,00 845.000,00

Agili Rio Grande do Norte 006 Página:

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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R$ 1,00

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO

0005 - Fortalecimento do Turismo PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1010 - Apoio a Empreendimentos Turisticos Próprios 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00 1016 - Exploracao Turistica da Lagoa de Ponta Grande Próprios 0,00 200.000,00 0,00 0,00 1018 - Exploracao Turistica da Serra da Capivara Próprios 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1026 - Exploracao Turistica do Acude de Pataxo Próprios 0,00 200.000,00 0,00 0,00 1027 - Exploracao Turistica Monte da Sagrada Familia Próprios 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 2032 - Criacao de Oficina de Artesanato Próprios 30.000,00 30.000,00 32.000,00 32.000,00

Total do Programa 0005 110.000,00 615.000,00 222.000,00 227.000,00 Total da SubFunção 695 110.000,00 615.000,00 222.000,00 227.000,00

Total da Função 23 110.000,00 615.000,00 222.000,00 227.000,00 FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviario

0025 - Conservacao da Malha Viaria PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1028 - Programa de Conservacao de Estradas Vicinais Próprios 150.000,00 160.000,00 300.000,00 300.000,00 1045 - Recapeamento Asfaltico de Via Publica Próprios 80.000,00 100.000,00 250.000,00 300.000,00

Total do Programa 0025 230.000,00 260.000,00 550.000,00 600.000,00 Total da SubFunção 782 230.000,00 260.000,00 550.000,00 600.000,00

Total da Função 26 230.000,00 260.000,00 550.000,00 600.000,00 FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitario

0023 - Esporte Amador PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 1012 - Restauracao do Estadio de Futebol Próprios 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1014 - Construcao de Ginasio / Quadra de Esporte Próprios 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 1015 - Restauracao de Quadra de Esporte Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1023 - Recuperacao de Campo de Futebol de Varzea Próprios 50.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 1024 - Infra-Estrutura Esportiva Próprios 50.000,00 0,00 60.000,00 0,00 1025 - Centro de Treinamento Semi-Olimpico Próprios 0,00 300.000,00 0,00 0,00 2016 - Manutencao da Secretaria de Esporte e Lazer Próprios 292.000,00 302.000,00 342.000,00 372.000,00 2021 - Esporte para Formacao do Cidadao Próprios 35.000,00 35.000,00 45.000,00 45.000,00

Total do Programa 0023 677.000,00 897.000,00 767.000,00 747.000,00 Total da SubFunção 812 677.000,00 897.000,00 767.000,00 747.000,00

Total da Função 27 677.000,00 897.000,00 767.000,00 747.000,00 FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0007 - Administracao e Planejamento PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017 2041 - Contribuicao ao Pasep Próprios 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00

Total do Programa 0007 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 Total da SubFunção 846 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00

Total da Função 28 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

0083 - Reserva de Contingencia PROGRAMA: Ação Recursos 2014 2015 2016 2017

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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R$ 1,00

1064 - Reserva de Contingencia Próprios 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 Total do Programa 0083 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 Total da SubFunção 999 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00

Total da Função 99 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 TOTAL GERAL 27.890.000,00 30.312.600,00 32.602.600,00 35.010.600,00

Leonardo da Silva Oliveira Marcos Cezar Cavalcante de Matos Prefeito Economista CORECON/RN 1814

Agili Rio Grande do Norte 008

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CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R$ 1,00ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO UNIDADE: 001 - PODER LEGISLATIVO

0001 - Processo Legislativo PROGRAMA: Especificação Recursos ValorAçãoManutencao dos Servicos da Camara Próprios 5.030.600,00 2001

5.030.600,00 Total do Programa 0001 0006 - Modernizacao do Poder Legislativo PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoImplantacao de Centro de Inclusao Digital Próprios 25.000,00 1039 Infra-Estrutura Administrativa Próprios 95.000,00 1050

120.000,00 Total do Programa 0006 5.150.600,00 Total da Unidade 001 5.150.600,00 Total da Órgão 01

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO UNIDADE: 001 - GABINETE DO PREFEITO

0007 - Administracao e Planejamento PROGRAMA: Especificação Recursos ValorAçãoAquisicao de Veiculos Próprios 50.000,00 1003 Infra-Estrutura Administrativa Próprios 53.000,00 1050 Manutencao dos Servicos do Gabinete Próprios 2.525.500,00 2002

2.628.500,00 Total do Programa 0007 2.628.500,00 Total da Unidade 001

UNIDADE: 002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 0002 - Programa de Capacitacao PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoCapacitacao para Servidor Publico Próprios 110.000,00 2042

110.000,00 Total do Programa 0002 0003 - Melhoria do Servico Municipal PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoModernizacao dos Servicos Próprios 110.000,00 1035 Manutencao da Junta do Servico Militar Próprios 81.000,00 2070 Programa Municipal de Seguranca Social Próprios 290.000,00 2072

481.000,00 Total do Programa 0003 0007 - Administracao e Planejamento PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoInfra-Estrutura Administrativa Próprios 67.000,00 1050 Manutencao da Sec de Planejamento e Administracao Próprios 11.098.500,00 2003 Contribuicao ao Pasep Próprios 920.000,00 2041

12.085.500,00 Total do Programa 0007 0021 - Planejamento Urbano PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoArea Coberta para Feira Livre Próprios 250.000,00 1030 Abrigo para Passageiros Próprios 120.000,00 1031 Ampliacao e Recuperacao de Cemiterio Publico Próprios 435.000,00 1033 Organizacao das Vias Publicas Próprios 110.000,00 2043 Diagnostico para o Controle de Enchentes Próprios 140.000,00 2065

1.055.000,00 Total do Programa 0021 13.731.500,00 Total da Unidade 002

UNIDADE: 003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO 0004 - Administracao Tributaria PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAquisicao de Veiculos Próprios 18.000,00 1003 Aquisicao de Equipamentos Próprios 40.000,00 1013 Reestruturacao do Sistema de Arrecadacao Fiscal Próprios 80.000,00 1038 Ipanguacu Cidade Legal Próprios 200.000,00 2064

338.000,00 Total do Programa 0004 0007 - Administracao e Planejamento PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoInfra-Estrutura Administrativa Próprios 145.000,00 1050

145.000,00 Total do Programa 0007 0009 - Controle Interno PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoServico da Divida Contratada Próprios 2.270.000,00 1058 Manutencao da Secretaria de Financas e Tributacao Próprios 1.213.000,00 2005

3.483.000,00 Total do Programa 0009 0083 - Reserva de Contingencia PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoReserva de Contingencia Próprios 230.000,00 1064

Agili Rio Grande do Norte 001 Página:

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CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R$ 1,00230.000,00 Total do Programa 0083

4.196.000,00 Total da Unidade 003 UNIDADE: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0026 - Programa de Melhoria Habitacional PROGRAMA: Especificação Recursos ValorAçãoConstrucao de Unidades Sanitarias Próprios 520.000,00 1046

520.000,00 Total do Programa 0026 0051 - Agua para Todos PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoConst. e Ampl. do Sistema de Abastecimento Dagua Próprios 670.000,00 1060

670.000,00 Total do Programa 0051 1.190.000,00 Total da Unidade 004

UNIDADE: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0003 - Melhoria do Servico Municipal PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAquisicao de Veiculo Motocicleta Próprios 10.000,00 1034

10.000,00 Total do Programa 0003 0041 - Educacao Pre-Escolar PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoInfra-Estrutura Administrativa Próprios 920.000,00 1050 Construcao de Creche Proinfancia Próprios 1.140.000,00 1061 Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% Próprios 3.390.000,00 2009 Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% Próprios 280.000,00 2038

5.730.000,00 Total do Programa 0041 0042 - Ensino Fundamental PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAquisicao de Veiculos Próprios 1.310.200,00 1003 Construcao de Refeitorios nas Unidades Escolares Próprios 400.000,00 1004 Reforma do Predio Sede da Secretaria de Educacao Próprios 150.000,00 1032 Infra-Estrutura Administrativa Próprios 580.000,00 1050 Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar-FUNDEB 40% Próprios 700.000,00 1052 Equipar e Reequipar Unidade Escolar-FUNDEB 40% Próprios 550.000,00 1053 Construcao de Quadra de Esporte-FUNDEB 40% Próprios 460.000,00 1054 Construcao de Unidade de Ensino Próprios 400.000,00 1055 Manutencao da Secretaria de Educacao Próprios 5.370.000,00 2006 Programa de Alimentacao Escolar Próprios 820.000,00 2026 Manutencao de Transporte Escolar Próprios 1.100.000,00 2033 Formacao dos Servidores de Educacao Próprios 100.000,00 2052 Manutencao Transporte Escolar-FUNDEB 40% Próprios 2.410.000,00 2056 Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 4O% Próprios 9.744.000,00 2057 Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% Próprios 8.200.000,00 2058 Programa Brasil Alfabetizado Próprios 224.000,00 2068 Manutencao do Laboratorio de Informatica Escolar Próprios 132.000,00 2104 Educacao Inclusiva e Educacao Digital Próprios 80.000,00 2105 Vigilancia Ambiental em Saude Próprios 225.000,00 2112

32.955.200,00 Total do Programa 0042 38.695.200,00 Total da Unidade 005

UNIDADE: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 0005 - Fortalecimento do Turismo PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoApoio a Empreendimentos Turisticos Próprios 350.000,00 1010 Exploracao Turistica da Lagoa de Ponta Grande Próprios 200.000,00 1016 Exploracao Turistica da Serra da Capivara Próprios 100.000,00 1018 Exploracao Turistica do Acude de Pataxo Próprios 200.000,00 1026 Exploracao Turistica Monte da Sagrada Familia Próprios 200.000,00 1027 Criacao de Oficina de Artesanato Próprios 124.000,00 2032

1.174.000,00 Total do Programa 0005 0016 - Eventos e Promocoes PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoInfra-Estrutura Administrativa Próprios 40.000,00 1050 Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo Próprios 458.000,00 2010 Apoio aos Eventos Culturais e Festivos Próprios 1.085.000,00 2050 Manutencao do Teatro Municipal Próprios 88.000,00 2066

1.671.000,00 Total do Programa 0016 2.845.000,00 Total da Unidade 006

UNIDADE: 007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0007 - Administracao e Planejamento PROGRAMA:

Agili Rio Grande do Norte 002 Página:

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CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R$ 1,00

Especificação Recursos ValorAçãoManutencao do Sistema de Abastecimento Dagua Próprios 810.000,00 2067 Conservacao e Manutencao da Rede Eletrica Próprios 515.000,00 2069

1.325.000,00 Total do Programa 0007 0021 - Planejamento Urbano PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAquisicao de Veiculos Próprios 30.000,00 1003 Construcao de Pracas Próprios 950.000,00 1006 Pavimentacao de Ruas Próprios 1.020.000,00 1007 Conservacao de Pracas Publicas Próprios 380.000,00 1047 Reforma e Ampliacao de Predios Publicos Próprios 550.000,00 1062 Construcao de Pracas de Eventos Próprios 400.000,00 1066 Urbanizacao de Pracas e Vias Publicas Próprios 600.000,00 1070 Manut. da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos Próprios 4.144.000,00 2015

8.074.000,00 Total do Programa 0021 0025 - Conservacao da Malha Viaria PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoPrograma de Conservacao de Estradas Vicinais Próprios 910.000,00 1028 Recapeamento Asfaltico de Via Publica Próprios 730.000,00 1045

1.640.000,00 Total do Programa 0025 11.039.000,00 Total da Unidade 007

UNIDADE: 008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 0023 - Esporte Amador PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoRestauracao do Estadio de Futebol Próprios 100.000,00 1012 Construcao de Ginasio / Quadra de Esporte Próprios 300.000,00 1014 Restauracao de Quadra de Esporte Próprios 400.000,00 1015 Recuperacao de Campo de Futebol de Varzea Próprios 410.000,00 1023 Infra-Estrutura Esportiva Próprios 110.000,00 1024 Centro de Treinamento Semi-Olimpico Próprios 300.000,00 1025 Manutencao da Secretaria de Esporte e Lazer Próprios 1.308.000,00 2016 Esporte para Formacao do Cidadao Próprios 160.000,00 2021

3.088.000,00 Total do Programa 0023 3.088.000,00 Total da Unidade 008

UNIDADE: 009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0018 - Promocao e Extensao Rural PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAquisicao de Tratores e Implementos Agricolas Próprios 50.000,00 1017 Aquisicao de Maquinas e Veiculos Próprios 360.000,00 1072 Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente Próprios 2.550.000,00 2018 Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor Próprios 520.000,00 2039

3.480.000,00 Total do Programa 0018 0019 - Preservacao e Conservacao Ambiental PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoLimpeza Publica Próprios 2.900.000,00 2054

2.900.000,00 Total do Programa 0019 6.380.000,00 Total da Unidade 009

UNIDADE: 012 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 0022 - Erradicacao de Casas de Taipa PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoConstrucao de Casas Populares - Zona Urbana Próprios 1.950.000,00 1022

1.950.000,00 Total do Programa 0022 0026 - Programa de Melhoria Habitacional PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoPrograma de Melhoria Habitacional - Zona Rural Próprios 1.450.000,00 1008 Programa de Melhoria Habitacional - Zona Urbana Próprios 800.000,00 1021

2.250.000,00 Total do Programa 0026 4.200.000,00 Total da Unidade 012

UNIDADE: 013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA 0007 - Administracao e Planejamento PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoManutencao da Secretaria de Articulacao Politica Próprios 550.000,00 2109

550.000,00 Total do Programa 0007 550.000,00 Total da Unidade 013

UNIDADE: 014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0007 - Administracao e Planejamento PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoManutencao da Procuradoria Municipal Próprios 550.000,00 2108

Agili Rio Grande do Norte 003 Página:

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CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R$ 1,00550.000,00 Total do Programa 0007 550.000,00 Total da Unidade 014

UNIDADE: 015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0007 - Administracao e Planejamento PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoManutencao da Controladoria Municipal Próprios 550.000,00 2107

550.000,00 Total do Programa 0007 550.000,00 Total da Unidade 015

89.643.200,00 Total da Órgão 02 ÓRGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0013 - Assistencia Medica e Sanitaria PROGRAMA: Especificação Recursos ValorAçãoConstrucao de Unidade de Saude Próprios 940.000,00 1002 Reforma de Unidades de Saude Próprios 800.000,00 1041 Infra-Estrutura Administrativa Próprios 760.000,00 1050 Programa Controle de Endemias Próprios 850.000,00 2024 Programa de Agentes Comunitarios de Saude Próprios 1.200.000,00 2025 Programa de Saude na Familia Próprios 4.140.000,00 2027 Programa de Vigilancia Sanitaria Próprios 80.000,00 2044 Programa de Farmacia Basica Próprios 780.000,00 2045 Programa de Saude Bucal Próprios 920.000,00 2046 Programa Saude na Escola Próprios 335.000,00 2071 Rede Ceconha Próprios 254.000,00 2111 Vigilancia Ambiental em Saude Próprios 140.000,00 2112 Saude do Trabalhador Próprios 210.000,00 2113 Programa Sorriso Próprios 240.000,00 2114

11.649.000,00 Total do Programa 0013 0048 - Desenvolvimento das Acoes de Saude PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoManutencao do Fundo Municipal de Saude Próprios 10.640.000,00 2007 Manutencao do Conselho Municipal de Saude Próprios 152.000,00 2047

10.792.000,00 Total do Programa 0048 0049 - Melhoria da Prestacao de Servicos PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAquisicao de Equipamentos Próprios 255.000,00 1013 Infra-Estrutura Administrativa Próprios 260.000,00 1050 Manutencao Servico de Saude SIA/SUS/PAB Próprios 1.510.000,00 2008 Capacitacao para Servidor Publico Próprios 40.000,00 2042 Informatizacao dos Servicos Próprios 120.000,00 2051

2.185.000,00 Total do Programa 0049 24.626.000,00 Total da Unidade 001 24.626.000,00 Total da Órgão 03

ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0020 - Assistencia Social Geral PROGRAMA: Especificação Recursos ValorAçãoPrograma de Incentivo a Geracao de Emprego Próprios 110.000,00 1049 Infra-Estrutura Administrativa Próprios 130.000,00 1050 Programa Municipal de Suplementacao Alimentar Próprios 310.000,00 2022 Manutencao do Conselho Tutelar Próprios 358.000,00 2029 Programa de Politicas Publicas para as Mulheres Próprios 134.000,00 2037 Gestao Descentralizada - IGD Próprios 260.000,00 2055 Avaliacao e Monitoramento de Politica Assistencia Próprios 134.000,00 2074 Manutencao do Fundo da Infancia e Adolescencia Próprios 134.000,00 2075 Atendimento as Gestantes e as Criancas Próprios 50.000,00 2090 Gestao Servicos de Vigilancia Social no SUAS Próprios 50.000,00 2091 Prog de Convivencia e Fortalecimento da Familia Próprios 50.000,00 2092 Apoio ao Microempreendedor e o Empreendedorismo Próprios 150.000,00 2093 Apoio e Capacitacao para os Artesaos Próprios 50.000,00 2094 Programa de Fortalecimento do Associativismo Próprios 50.000,00 2095 Manutencao dos Conselhos de Controle Social Próprios 80.000,00 2097 Manut do Conselho Municipal de Assistencia Social Próprios 60.000,00 2098 Beneficios Eventuais Próprios 100.000,00 2099 Servico de Protecao as Familias Vulnerabilizada Próprios 280.000,00 2101 Manutencao Fundo Municipal de Assistencia Social Próprios 3.422.000,00 2110

5.912.000,00 Total do Programa 0020

Agili Rio Grande do Norte 004 Página:

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CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R$ 1,000057 - Programa de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoPrograma Acao Crianca Próprios 120.000,00 2030 Programa Protecao Social Basica a Pessoa Idosa Próprios 224.000,00 2034 Assistencia a Pessoa com Deficiencia Próprios 140.000,00 2036

484.000,00 Total do Programa 0057 6.396.000,00 Total da Unidade 001 6.396.000,00 Total da Órgão 04

125.815.800,00 TOTAL GERAL

Leonardo da Silva Oliveira Marcos Cezar Cavalcante de Matos

Prefeito Economista CORECON/RN 1814

Agili Rio Grande do Norte 005 Página:

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Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Estimadas 2014/2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA

2012 2011 2013 2014 2015 2016 2017 1.0.0.0.00.00.00.00 I - RECEITAS CORRENTES 23.289.383,30 23.837.501,96 27.531.000,00 30.282.000,00 32.996.000,00 35.467.000,00 38.082.000,00 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 738.069,16 688.528,28 1.111.000,00 900.000,00 950.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 643.684,61 664.074,32 1.050.000,00 830.000,00 880.000,00 930.000,00 980.000,00 1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 261.591,27 224.343,00 450.000,00 330.000,00 360.000,00 380.000,00 400.000,00 1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 16.417,45 29.902,82 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.1.1.2.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 194.481,26 105.964,75 400.000,00 280.000,00 310.000,00 325.000,00 345.000,00 1.1.1.2.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 194.481,26 104.704,75 300.000,00 180.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 0,00 1.260,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00 115.000,00 125.000,00 1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS 50.692,56 88.475,43 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 382.093,34 439.731,32 600.000,00 500.000,00 520.000,00 550.000,00 580.000,00 1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 382.093,34 439.731,32 600.000,00 500.000,00 520.000,00 550.000,00 580.000,00 1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 21.700,77 24.453,96 31.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 11.505,94 12.490,17 14.500,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND 7.176,42 9.133,93 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.1.2.1.25.01.00.00 ALVARA COMERCIAL 6.094,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 4.112,02 3.200,24 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.1.2.1.30.00.00.00 TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 217,50 156,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.1.2.1.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.1.2.1.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 10.194,83 11.963,79 16.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 1.1.2.2.21.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 9.094,30 11.783,79 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.1.2.2.28.00.00.00 TAXA DE CEMITERIOS 230,00 180,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 11,90 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 858,63 0,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 72.683,78 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 0,00 245.812,29 300.000,00 330.000,00 350.000,00 370.000,00 390.000,00 1.2.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PUBLICA 0,00 245.812,29 300.000,00 330.000,00 350.000,00 370.000,00 390.000,00 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 153.664,80 162.539,21 99.500,00 110.000,00 117.000,00 125.000,00 133.000,00 1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.1.01.00.00.00 ALUGUES DE IMOVEIS URBANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 153.664,80 162.539,21 84.500,00 90.000,00 95.000,00 100.000,00 105.000,00 1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 153.664,80 162.539,21 83.000,00 88.000,00 93.000,00 98.000,00 103.000,00 1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 128.917,40 117.342,94 73.000,00 80.000,00 83.000,00 86.000,00 91.000,00 1.3.2.5.01.01.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 56.914,35 57.049,78 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 14.000,00 1.3.2.5.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 12.020,77 14.017,39 13.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 16.000,00 1.3.2.5.01.03.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 5.704,26 20,07 20.000,00 24.000,00 25.000,00 25.000,00 27.000,00 1.3.2.5.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 19.003,64 25.655,23 25.000,00 25.000,00 25.000,00 28.000,00 28.000,00 1.3.2.5.01.09.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 77,13 0,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.3.2.5.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCU 35.197,25 20.600,47 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 24.747,40 45.196,27 10.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 1.3.2.5.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 24.747,40 45.196,27 10.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 1.3.2.9.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.3.9.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 15.000,00 20.000,00 22.000,00 25.000,00 28.000,00

Agili Rio Grande do Norte 001 Página:

Page 104: ipanguacu.rn.gov.br...ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Estimadas 2014/2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA

2012 2011 2013 2014 2015 2016 2017 1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 8.326,00 5.002,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 1.6.0.0.05.00.00.00 SERVICOS DE SAUDE 16,40 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.6.0.0.05.10.00.00 SERVICOS AMBULATORIAIS 16,40 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.6.0.0.13.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 8.309,60 5.002,00 4.500,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 1.6.0.0.13.02.00.00 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS 6.430,00 3.602,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.6.0.0.13.04.00.00 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.6.0.0.13.05.00.00 SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS 1.679,60 1.350,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.6.0.0.13.99.00.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 200,00 50,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 22.180.301,89 22.715.043,87 25.888.500,00 28.790.000,00 31.409.000,00 33.791.000,00 36.321.000,00 1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 21.659.966,56 21.130.910,70 24.992.500,00 27.849.000,00 30.418.000,00 32.780.000,00 35.270.000,00 1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 12.663.432,76 11.543.592,24 14.436.500,00 15.949.000,00 17.088.000,00 18.300.000,00 19.508.000,00 1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 9.751.362,44 10.028.884,15 10.725.000,00 12.025.000,00 13.027.000,00 14.027.000,00 15.027.000,00 1.7.2.1.01.02.00.00 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 9.746.652,23 10.021.685,56 10.700.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 1.7.2.1.01.05.00.00 COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 4.710,21 7.198,59 25.000,00 25.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 1.7.2.1.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA 132.275,83 264.623,01 250.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 1.7.2.1.22.30.00.00 COTA PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO 94.240,93 240.724,51 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.22.70.00.00 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP 38.034,90 23.898,50 150.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES 1.949.276,47 402.429,37 2.262.500,00 2.454.000,00 2.559.000,00 2.699.000,00 2.845.000,00 1.7.2.1.33.01.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO 292.167,31 402.273,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.02.00.00 CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.03.00.00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 77.659,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.04.00.00 VACINACAO POLIEMIELITE 3.360,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.05.00.00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 700.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.06.00.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 316.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.07.00.00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E COMBATE A DENGUE 46.217,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.08.00.00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 157.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.09.00.00 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA 18.149,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.11.00.00 ATENCAO BASICA 165.768,08 0,00 1.912.500,00 2.063.000,00 2.153.000,00 2.278.000,00 2.403.000,00 1.7.2.1.33.11.10.00 PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO 0,00 0,00 550.000,00 600.000,00 620.000,00 640.000,00 660.000,00 1.7.2.1.33.11.31.00 SAUDE DA FAMILIA 0,00 0,00 800.000,00 850.000,00 900.000,00 950.000,00 1.000.000,00 1.7.2.1.33.11.32.00 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 0,00 0,00 290.000,00 320.000,00 320.000,00 350.000,00 380.000,00 1.7.2.1.33.11.33.00 SAUDE BUCAL 0,00 0,00 170.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00 1.7.2.1.33.11.39.00 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.7.2.1.33.11.99.00 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00 115.000,00 120.000,00 1.7.2.1.33.12.00.00 ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 100.000,00 0,00 97.500,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 114.000,00 1.7.2.1.33.12.11.00 TETO FINANCEIRO 0,00 0,00 95.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 110.000,00 1.7.2.1.33.12.99.00 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 1.7.2.1.33.13.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE 9.400,00 156,00 122.500,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 1.7.2.1.33.13.10.00 VIGILANCIA EPIDMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE 0,00 0,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 1.7.2.1.33.13.20.00 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 156,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 1.7.2.1.33.13.30.00 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.7.2.1.33.14.00.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 57.600,00 0,00 80.000,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 1.7.2.1.33.14.10.00 COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 80.000,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 1.7.2.1.33.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 4.355,14 0,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Estimadas 2014/2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA

2012 2011 2013 2014 2015 2016 2017 1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 272.844,26 136.244,88 353.000,00 390.000,00 392.000,00 404.000,00 416.000,00 1.7.2.1.34.01.00.00 ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 38.500,00 0,00 120.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 1.7.2.1.34.02.00.00 PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA 230.439,50 136.244,88 40.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 1.7.2.1.34.03.00.00 PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.7.2.1.34.04.00.00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00 1.7.2.1.34.05.00.00 PROGRAMA SENTINELA 0,00 0,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.2.1.34.99.00.00 OUTROS RECURSOS DO FNAS 3.904,76 0,00 160.000,00 180.000,00 180.000,00 190.000,00 200.000,00 1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE ENS 534.689,10 680.762,57 700.000,00 762.000,00 790.000,00 840.000,00 875.000,00 1.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 184.373,10 220.347,06 190.000,00 205.000,00 205.000,00 210.000,00 215.000,00 1.7.2.1.35.02.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00 120.000,00 120.000,00 1.7.2.1.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM 153.960,00 266.028,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 1.7.2.1.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI 186.253,50 177.500,01 180.000,00 197.000,00 200.000,00 210.000,00 215.000,00 1.7.2.1.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 10.102,50 16.887,50 50.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 1.7.2.1.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N7.091,20 19.362,06 26.000,00 28.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 1.7.2.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 15.893,46 11.286,20 120.000,00 130.000,00 130.000,00 135.000,00 150.000,00 1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 4.138.076,83 4.262.019,56 5.156.000,00 5.500.000,00 6.330.000,00 6.630.000,00 6.970.000,00 1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.006.645,20 4.231.780,85 5.066.000,00 5.400.000,00 6.230.000,00 6.530.000,00 6.865.000,00 1.7.2.2.01.01.00.00 COTA PARTE DO ICMS 3.815.844,89 4.065.077,46 4.920.000,00 5.200.000,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 1.7.2.2.01.02.00.00 COTA PARTE DO IPVA 129.985,31 122.931,56 100.000,00 170.000,00 200.000,00 200.000,00 220.000,00 1.7.2.2.01.04.00.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 7.706,57 15.919,21 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.2.2.01.13.00.00 COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 53.108,43 27.852,62 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.2.2.01.99.00.00 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 0,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.2.2.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) 131.431,63 30.238,71 90.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 105.000,00 1.7.2.2.22.30.00.00 COTA PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO 131.431,63 30.238,71 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 1.7.2.2.22.90.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.7.2.2.22.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 4.858.456,97 5.325.298,90 5.400.000,00 6.400.000,00 7.000.000,00 7.850.000,00 8.792.000,00 1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA 4.858.456,97 5.325.298,90 5.400.000,00 6.400.000,00 7.000.000,00 7.850.000,00 8.792.000,00 1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 520.335,33 1.584.133,17 896.000,00 941.000,00 991.000,00 1.011.000,00 1.051.000,00 1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 140.926,50 1.356.021,67 890.000,00 935.000,00 985.000,00 1.005.000,00 1.045.000,00 1.7.6.1.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE S 0,00 0,00 130.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 150.000,00 1.7.6.1.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 0,00 1.299.485,53 150.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 170.000,00 1.7.6.1.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTE 0,00 0,00 250.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 1.7.6.1.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE 0,00 0,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 1.7.6.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 140.926,50 56.536,14 300.000,00 300.000,00 350.000,00 370.000,00 390.000,00 1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 379.408,83 228.111,50 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1.7.6.2.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE 98.608,83 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.7.6.2.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA 280.800,00 228.111,50 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.7.6.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.7.6.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 209.021,45 20.576,31 125.500,00 145.000,00 163.000,00 175.000,00 182.000,00 1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 0,00 15.000,00 20.000,00 24.000,00 26.000,00 26.000,00 1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0,00 0,00 6.000,00 8.000,00 12.000,00 13.000,00 13.000,00 1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00

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PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA

2012 2011 2013 2014 2015 2016 2017 1.9.1.1.39.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS DE B 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.9.1.1.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.9.1.3.00.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0,00 0,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00 1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 1.9.1.3.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 1.9.1.3.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QU 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.9.1.3.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.9.1.9.50.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.9.1.9.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.839,58 1.484,12 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZACOES 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.9.2.1.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUICOES 3.839,58 1.484,12 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 3.839,58 1.484,12 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 7.500,00 10.000,00 15.000,00 17.000,00 17.000,00 1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 0,00 6.000,00 8.000,00 12.000,00 13.500,00 13.500,00 1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 1.9.3.1.12.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS DE 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 1.9.3.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 1.9.3.1.99.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 1.9.3.2.99.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 205.181,87 19.092,19 100.000,00 111.000,00 120.000,00 128.000,00 135.000,00 1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 205.181,87 19.092,19 100.000,00 111.000,00 120.000,00 128.000,00 135.000,00

9.1.0.0.0.00.00.00.00 I - RECEITAS CORRENTES 2.659.165,64 2.770.723,94 3.012.940,00 3.487.000,00 3.853.400,00 4.114.400,00 4.381.400,00 9.1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.659.165,64 2.770.723,94 3.012.940,00 3.487.000,00 3.853.400,00 4.114.400,00 4.381.400,00 9.1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.659.165,64 2.770.723,94 3.012.940,00 3.487.000,00 3.853.400,00 4.114.400,00 4.381.400,00 9.1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.874.555,85 1.904.673,53 2.150.000,00 2.411.000,00 2.611.400,00 2.812.400,00 3.012.400,00 9.1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 1.867.347,80 1.903.199,64 2.145.000,00 2.405.000,00 2.605.400,00 2.805.400,00 3.005.400,00 9.1.7.2.1.01.02.00.00 DEDUCAO DA RECEITA DO FPM FUNDEB 1.866.405,85 1.901.760,02 2.140.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00 2.800.000,00 3.000.000,00 9.1.7.2.1.01.05.00.00 DEDUCAO DE RECEITA DO ITR FUNDEB 941,95 1.439,62 5.000,00 5.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 9.1.7.2.1.36.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS DESONERACAO FUNDEB 7.208,05 1.473,89 5.000,00 6.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 9.1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 784.609,79 858.178,71 862.940,00 1.076.000,00 1.242.000,00 1.302.000,00 1.369.000,00 9.1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 784.609,79 858.178,71 862.940,00 1.076.000,00 1.242.000,00 1.302.000,00 1.369.000,00 9.1.7.2.2.01.01.00.00 DEDUCAO DE RECEITA ICMS FUNDEB 757.133,95 812.211,30 840.000,00 1.040.000,00 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 9.1.7.2.2.01.02.00.00 DEDUCAO DE RECEITA IPVA FUNDEB 25.934,62 43.801,00 16.940,00 34.000,00 40.000,00 40.000,00 44.000,00 9.1.7.2.2.01.04.00.00 DEDUCAO DE RECEITA IPI FUNDEB 1.541,22 2.166,41 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9.1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 7.871,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA 0,00 7.871,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agili Rio Grande do Norte 004 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Estimadas 2014/2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

20.630.217,66 21.066.778,02 24.518.060,00 26.795.000,00 29.142.600,00 31.352.600,00 33.700.600,00 III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)

Leonardo da Silva Oliveira Marcos Cezar Cavalcante de Matos Prefeito Economista CORECON/RN 1814

Agili Rio Grande do Norte 005 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO UNIDADE: 001 - PODER LEGISLATIVO FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA

0001 - PROCESSO LEGISLATIVO PROGRAMA: AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600.000,00 659.600,00 700.000,00 750.000,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 110.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 150.000,00 160.000,00 170.000,00 180.000,00 3.1.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higienizacao 8.000,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.36.06.00.00 Servicos Tecnicos 45.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00 3.3.90.39.11.00.00 Locacao de Softwares 38.000,00 38.000,00 40.000,00 40.000,00 3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Energia Eletrica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Agua e Esgoto 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.3.90.39.47.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 20.000,00 20.000,00 22.000,00 22.000,00 3.3.90.39.52.00.00 Seguros em Geral 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.3.90.39.64.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Documentos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.67.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.72.00.00 Despesas de Teleprocessamento 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00

1.127.500,00 1.215.100,00 1.301.000,00 1.387.000,00 Total da Ação 2001 1.127.500,00 1.215.100,00 1.301.000,00 Total do Programa 0001 1.387.000,00

0006 - MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO PROGRAMA: AÇÃO: 1039 - IMPLANTACAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1039

AÇÃO: 1050 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00

Agili Rio Grande do Norte 001 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

25.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 Total da Ação 1050 35.000,00 40.000,00 20.000,00 Total do Programa 0006 25.000,00

1.162.500,00 1.255.100,00 1.321.000,00 1.412.000,00 Total da SubFunção 031 1.162.500,00 1.255.100,00 1.321.000,00 1.412.000,00 Total da Função 01 1.162.500,00 1.255.100,00 1.321.000,00 1.412.000,00 Total da Unidade 001 1.162.500,00 1.255.100,00 1.321.000,00 1.412.000,00 Total da Órgão 01

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO UNIDADE: 001 - GABINETE DO PREFEITO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0007 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PROGRAMA: AÇÃO: 1003 - AQUISICAO DE VEICULOS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1003

AÇÃO: 1050 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 8.000,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00 8.000,00 20.000,00 10.000,00 Total da Ação 1050

AÇÃO: 2002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 320.000,00 350.000,00 380.000,00 410.000,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 5.000,00 6.000,00 6.500,00 7.000,00 3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.3.90.36.06.00.00 Servicos Tecnicos 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00

524.000,00 595.500,00 667.500,00 738.500,00 Total da Ação 2002 589.000,00 603.500,00 687.500,00 Total do Programa 0007 748.500,00 589.000,00 603.500,00 687.500,00 748.500,00 Total da SubFunção 122 589.000,00 603.500,00 687.500,00 748.500,00 Total da Função 04 589.000,00 603.500,00 687.500,00 748.500,00 Total da Unidade 001

UNIDADE: 002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0003 - MELHORIA DO SERVICO MUNICIPAL PROGRAMA:

Agili Rio Grande do Norte 002 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

AÇÃO: 1035 - MODERNIZACAO DOS SERVICOS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,00 Total da Ação 1035

AÇÃO: 2070 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 12.000,00 14.000,00 15.000,00 3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

20.000,00 17.000,00 24.000,00 20.000,00 Total da Ação 2070 AÇÃO: 2072 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANCA SOCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 30.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00

60.000,00 70.000,00 75.000,00 85.000,00 Total da Ação 2072 100.000,00 117.000,00 139.000,00 Total do Programa 0003 125.000,00

0007 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PROGRAMA: AÇÃO: 1050 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 12.000,00 15.000,00 0,00 40.000,00 12.000,00 15.000,00 0,00 Total da Ação 1050

AÇÃO: 2003 - MANUTENCAO DA SEC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00 380.000,00 410.000,00 440.000,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 994.500,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 3.1.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 150.000,00 180.000,00 210.000,00 240.000,00 3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00

Agili Rio Grande do Norte 003 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

3.3.90.39.11.00.00 Locacao de Softwares 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Energia Eletrica 350.000,00 380.000,00 410.000,00 440.000,00 3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Agua e Esgoto 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.47.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 3.3.90.39.81.00.00 Servicos Bancarios 20.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 100.000,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00 3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00

2.481.500,00 2.662.000,00 2.880.000,00 3.075.000,00 Total da Ação 2003 2.521.500,00 2.674.000,00 2.895.000,00 Total do Programa 0007 3.075.000,00 2.621.500,00 2.791.000,00 3.034.000,00 3.200.000,00 Total da SubFunção 122

SUBFUNÇÃO: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL 0021 - PLANEJAMENTO URBANO PROGRAMA:

AÇÃO: 1030 - AREA COBERTA PARA FEIRA LIVRE

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 50.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 1030

AÇÃO: 1031 - ABRIGO PARA PASSAGEIROS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 30.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 Total da Ação 1031

AÇÃO: 1033 - AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CEMITERIO PUBLICO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 45.000,00 60.000,00 165.000,00 165.000,00 45.000,00 60.000,00 165.000,00 165.000,00 Total da Ação 1033

AÇÃO: 2043 - ORGANIZACAO DAS VIAS PUBLICAS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Total da Ação 2043

AÇÃO: 2065 - DIAGNOSTICO PARA O CONTROLE DE ENCHENTES

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 40.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 Total da Ação 2065

215.000,00 130.000,00 340.000,00 Total do Programa 0021 370.000,00

Agili Rio Grande do Norte 004 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

215.000,00 130.000,00 340.000,00 370.000,00 Total da SubFunção 127 SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

0002 - PROGRAMA DE CAPACITACAO PROGRAMA: AÇÃO: 2042 - CAPACITACAO PARA SERVIDOR PUBLICO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 Total da Ação 2042 20.000,00 25.000,00 30.000,00 Total do Programa 0002 35.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 Total da SubFunção 128

2.856.500,00 2.946.000,00 3.404.000,00 3.605.000,00 Total da Função 04 FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0007 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PROGRAMA: AÇÃO: 2041 - CONTRIBUICAO AO PASEP

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 Total da Ação 2041 200.000,00 220.000,00 240.000,00 Total do Programa 0007 260.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 Total da SubFunção 846 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 Total da Função 28

3.056.500,00 3.166.000,00 3.644.000,00 3.865.000,00 Total da Unidade 002 UNIDADE: 003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0007 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PROGRAMA: AÇÃO: 1050 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 25.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

35.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 Total da Ação 1050 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Total do Programa 0007 40.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 Total da SubFunção 122

SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0004 - ADMINISTRACAO TRIBUTARIA PROGRAMA:

AÇÃO: 1038 - REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO FISCAL

Agili Rio Grande do Norte 005 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.36.06.00.00 Servicos Tecnicos 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1038 40.000,00 40.000,00 0,00 Total do Programa 0004 0,00

0009 - CONTROLE INTERNO PROGRAMA: AÇÃO: 1058 - SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.2.90.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato 160.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00 4.6.90.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 420.000,00 330.000,00 360.000,00 400.000,00

580.000,00 510.000,00 560.000,00 620.000,00 Total da Ação 1058 AÇÃO: 2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTACAO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000,00 160.000,00 170.000,00 180.000,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 20.000,00 20.000,00 22.000,00 22.000,00 3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 30.000,00 30.000,00 32.000,00 35.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 25.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 50.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00

290.000,00 290.000,00 305.000,00 328.000,00 Total da Ação 2005 870.000,00 800.000,00 865.000,00 Total do Programa 0009 948.000,00 910.000,00 840.000,00 865.000,00 948.000,00 Total da SubFunção 123

SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0004 - ADMINISTRACAO TRIBUTARIA PROGRAMA:

AÇÃO: 1003 - AQUISICAO DE VEICULOS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 8.000,00 0,00 0,00 10.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1003

AÇÃO: 1013 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1013

AÇÃO: 2064 - IPANGUACU CIDADE LEGAL

Agili Rio Grande do Norte 006 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total da Ação 2064 80.000,00 78.000,00 50.000,00 Total do Programa 0004 50.000,00 80.000,00 78.000,00 50.000,00 50.000,00 Total da SubFunção 125

1.025.000,00 953.000,00 950.000,00 1.038.000,00 Total da Função 04 FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

0083 - RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA: AÇÃO: 1064 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

9.9.99.99.99.00.00 Reserva de Contingencia 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 Total da Ação 1064 50.000,00 50.000,00 60.000,00 Total do Programa 0083 70.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 Total da SubFunção 999 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 Total da Função 99

1.075.000,00 1.003.000,00 1.010.000,00 1.108.000,00 Total da Unidade 003 UNIDADE: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

0026 - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA: AÇÃO: 1046 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 70.000,00 80.000,00 185.000,00 185.000,00 70.000,00 80.000,00 185.000,00 185.000,00 Total da Ação 1046 70.000,00 80.000,00 185.000,00 Total do Programa 0026 185.000,00 70.000,00 80.000,00 185.000,00 185.000,00 Total da SubFunção 511

SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 0051 - AGUA PARA TODOS PROGRAMA:

AÇÃO: 1060 - CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 70.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 70.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 Total da Ação 1060 70.000,00 100.000,00 250.000,00 Total do Programa 0051 250.000,00 70.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 Total da SubFunção 512

140.000,00 180.000,00 435.000,00 435.000,00 Total da Função 17 140.000,00 180.000,00 435.000,00 435.000,00 Total da Unidade 004

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

UNIDADE: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

0003 - MELHORIA DO SERVICO MUNICIPAL PROGRAMA: AÇÃO: 1034 - AQUISICAO DE VEICULO MOTOCICLETA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1034 10.000,00 0,00 0,00 Total do Programa 0003 0,00

0042 - ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: AÇÃO: 1003 - AQUISICAO DE VEICULOS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 220.000,00 220.000,00 220.600,00 649.600,00 220.000,00 220.000,00 220.600,00 649.600,00 Total da Ação 1003

AÇÃO: 1004 - CONSTRUCAO DE REFEITORIOS NAS UNIDADES ESCOLARES

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 1004

AÇÃO: 1032 - REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1032

AÇÃO: 1050 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 150.000,00 100.000,00 180.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 180.000,00 150.000,00 Total da Ação 1050

AÇÃO: 1052 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-FUNDEB 40%

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 150.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 Total da Ação 1052

Agili Rio Grande do Norte 008 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

AÇÃO: 1053 - EQUIPAR E REEQUIPAR UNIDADE ESCOLAR-FUNDEB 40%

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 120.000,00 150.000,00 180.000,00 100.000,00 120.000,00 150.000,00 180.000,00 Total da Ação 1053

AÇÃO: 1054 - CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE-FUNDEB 40%

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 Total da Ação 1054

AÇÃO: 1055 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ENSINO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1055

AÇÃO: 2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00 310.000,00 320.000,00 330.000,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 80.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 140.000,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00 3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 45.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00 3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 105.000,00 110.000,00 115.000,00 120.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 100.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.36.18.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.36.35.00.00 Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 200.000,00 205.000,00 210.000,00 215.000,00 3.3.90.39.11.00.00 Locacao de Softwares 30.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquina e Equipamento 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Energia Eletrica 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Agua e Esgoto 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.3.90.39.47.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.39.81.00.00 Servicos Bancarios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 100.000,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00 3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.257.000,00 1.302.000,00 1.378.000,00 1.433.000,00 Total da Ação 2006

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

AÇÃO: 2026 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 200.000,00 200.000,00 210.000,00 210.000,00 200.000,00 200.000,00 210.000,00 210.000,00 Total da Ação 2026

AÇÃO: 2033 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 250.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00 Total da Ação 2033

AÇÃO: 2052 - FORMACAO DOS SERVIDORES DE EDUCACAO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 2052

AÇÃO: 2056 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 260.000,00 270.000,00 280.000,00 290.000,00 3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100.000,00 100.000,00 105.000,00 105.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 100.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00

560.000,00 580.000,00 625.000,00 645.000,00 Total da Ação 2056 AÇÃO: 2057 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 4O%

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 980.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 180.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00 3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 140.000,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00 3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 80.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 140.000,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 80.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 400.000,00 410.000,00 420.000,00 430.000,00 3.3.90.39.11.00.00 Locacao de Softwares 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquina e Equipamento 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Energia Eletrica 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Agua e Esgoto 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00

Agili Rio Grande do Norte 010 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

3.3.90.39.81.00.00 Servicos Bancarios 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 80.000,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00

2.235.000,00 2.325.000,00 2.507.000,00 2.677.000,00 Total da Ação 2057 AÇÃO: 2058 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.990.000,00 1.230.000,00 1.350.000,00 1.420.000,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00

2.490.000,00 1.770.000,00 1.920.000,00 2.020.000,00 Total da Ação 2058 AÇÃO: 2104 - MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA ESCOLAR

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.36.18.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.39.95.00.00 Manutencao Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

30.000,00 32.000,00 34.000,00 36.000,00 Total da Ação 2104 AÇÃO: 2105 - EDUCACAO INCLUSIVA E EDUCACAO DIGITAL

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Total da Ação 2105 AÇÃO: 2112 - VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 50.000,00 50.000,00 50.000,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 75.000,00 Total da Ação 2112

8.137.000,00 7.704.000,00 8.039.600,00 Total do Programa 0042 8.850.600,00 8.147.000,00 7.704.000,00 8.039.600,00 8.850.600,00 Total da SubFunção 361

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL 0041 - EDUCACAO PRE-ESCOLAR PROGRAMA:

AÇÃO: 1050 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 Total da Ação 1050

Agili Rio Grande do Norte 011 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

AÇÃO: 1061 - CONSTRUCAO DE CRECHE PROINFANCIA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 0,00 1.140.000,00 0,00 0,00 0,00 1.140.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1061

AÇÃO: 2009 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 650.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00

750.000,00 820.000,00 880.000,00 940.000,00 Total da Ação 2009 AÇÃO: 2038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 40.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

65.000,00 65.000,00 75.000,00 75.000,00 Total da Ação 2038 1.015.000,00 2.245.000,00 1.195.000,00 Total do Programa 0041 1.275.000,00 1.015.000,00 2.245.000,00 1.195.000,00 1.275.000,00 Total da SubFunção 365

SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0042 - ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA:

AÇÃO: 2068 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 12.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.36.06.00.00 Servicos Tecnicos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

57.000,00 57.000,00 55.000,00 55.000,00 Total da Ação 2068 57.000,00 57.000,00 55.000,00 Total do Programa 0042 55.000,00 57.000,00 57.000,00 55.000,00 55.000,00 Total da SubFunção 366

9.219.000,00 10.006.000,00 9.289.600,00 10.180.600,00 Total da Função 12 9.219.000,00 10.006.000,00 9.289.600,00 10.180.600,00 Total da Unidade 005

UNIDADE: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO FUNÇÃO: 13 - CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL

0016 - EVENTOS E PROMOCOES PROGRAMA: AÇÃO: 1050 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Agili Rio Grande do Norte 012 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 1050

AÇÃO: 2010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 20.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00

102.000,00 102.000,00 122.000,00 132.000,00 Total da Ação 2010 AÇÃO: 2050 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 20.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 115.000,00 120.000,00 125.000,00 130.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 100.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00

250.000,00 255.000,00 285.000,00 295.000,00 Total da Ação 2050 AÇÃO: 2066 - MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Energia Eletrica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Agua e Esgoto 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 Total da Ação 2066 384.000,00 389.000,00 439.000,00 Total do Programa 0016 459.000,00 384.000,00 389.000,00 439.000,00 459.000,00 Total da SubFunção 392 384.000,00 389.000,00 439.000,00 459.000,00 Total da Função 13

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO

0005 - FORTALECIMENTO DO TURISMO PROGRAMA: AÇÃO: 1010 - APOIO A EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00 Total da Ação 1010

Agili Rio Grande do Norte 013 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

AÇÃO: 1016 - EXPLORACAO TURISTICA DA LAGOA DE PONTA GRANDE

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1016

AÇÃO: 1018 - EXPLORACAO TURISTICA DA SERRA DA CAPIVARA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Total da Ação 1018

AÇÃO: 1026 - EXPLORACAO TURISTICA DO ACUDE DE PATAXO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1026

AÇÃO: 1027 - EXPLORACAO TURISTICA MONTE DA SAGRADA FAMILIA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Total da Ação 1027

AÇÃO: 2032 - CRIACAO DE OFICINA DE ARTESANATO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00

30.000,00 30.000,00 32.000,00 32.000,00 Total da Ação 2032 110.000,00 615.000,00 222.000,00 Total do Programa 0005 227.000,00 110.000,00 615.000,00 222.000,00 227.000,00 Total da SubFunção 695 110.000,00 615.000,00 222.000,00 227.000,00 Total da Função 23 494.000,00 1.004.000,00 661.000,00 686.000,00 Total da Unidade 006

UNIDADE: 007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0007 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PROGRAMA: AÇÃO: 2067 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA

Agili Rio Grande do Norte 014 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 40.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00

170.000,00 195.000,00 215.000,00 230.000,00 Total da Ação 2067 AÇÃO: 2069 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 15.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00

105.000,00 120.000,00 140.000,00 150.000,00 Total da Ação 2069 275.000,00 315.000,00 355.000,00 Total do Programa 0007 380.000,00 275.000,00 315.000,00 355.000,00 380.000,00 Total da SubFunção 122 275.000,00 315.000,00 355.000,00 380.000,00 Total da Função 04

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

0021 - PLANEJAMENTO URBANO PROGRAMA: AÇÃO: 1006 - CONSTRUCAO DE PRACAS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 240.000,00 240.000,00 180.000,00 200.000,00 4.4.90.61.00.00.00 Aquisicao de Imoveis 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

270.000,00 260.000,00 200.000,00 220.000,00 Total da Ação 1006 AÇÃO: 1007 - PAVIMENTACAO DE RUAS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 150.000,00 170.000,00 300.000,00 400.000,00 150.000,00 170.000,00 300.000,00 400.000,00 Total da Ação 1007

AÇÃO: 1047 - CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100.000,00 80.000,00 80.000,00 120.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 120.000,00 Total da Ação 1047

AÇÃO: 1062 - REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

Agili Rio Grande do Norte 015 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 50.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 50.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 Total da Ação 1062

AÇÃO: 1066 - CONSTRUCAO DE PRACAS DE EVENTOS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Total da Ação 1066

AÇÃO: 1070 - URBANIZACAO DE PRACAS E VIAS PUBLICAS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 Total da Ação 1070 670.000,00 810.000,00 1.030.000,00 Total do Programa 0021 1.390.000,00 670.000,00 810.000,00 1.030.000,00 1.390.000,00 Total da SubFunção 451

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS 0021 - PLANEJAMENTO URBANO PROGRAMA:

AÇÃO: 1003 - AQUISICAO DE VEICULOS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1003

AÇÃO: 2015 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 170.000,00 170.000,00 190.000,00 210.000,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 20.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 60.000,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 3.3.90.36.15.00.00 Locacao de Imoveis 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 3.3.90.36.21.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00 3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquina e Equipamento 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 3.3.90.39.19.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 6.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 275.000,00 280.000,00 285.000,00 290.000,00

951.000,00 991.000,00 1.071.000,00 1.131.000,00 Total da Ação 2015 981.000,00 991.000,00 1.071.000,00 Total do Programa 0021 1.131.000,00 981.000,00 991.000,00 1.071.000,00 1.131.000,00 Total da SubFunção 452

1.651.000,00 1.801.000,00 2.101.000,00 2.521.000,00 Total da Função 15

Agili Rio Grande do Norte 016 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

0025 - CONSERVACAO DA MALHA VIARIA PROGRAMA: AÇÃO: 1028 - PROGRAMA DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 150.000,00 160.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 160.000,00 300.000,00 300.000,00 Total da Ação 1028

AÇÃO: 1045 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIA PUBLICA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 80.000,00 100.000,00 250.000,00 300.000,00 80.000,00 100.000,00 250.000,00 300.000,00 Total da Ação 1045

230.000,00 260.000,00 550.000,00 Total do Programa 0025 600.000,00 230.000,00 260.000,00 550.000,00 600.000,00 Total da SubFunção 782 230.000,00 260.000,00 550.000,00 600.000,00 Total da Função 26

2.156.000,00 2.376.000,00 3.006.000,00 3.501.000,00 Total da Unidade 007 UNIDADE: 008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

0023 - ESPORTE AMADOR PROGRAMA: AÇÃO: 1012 - RESTAURACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1012

AÇÃO: 1014 - CONSTRUCAO DE GINASIO / QUADRA DE ESPORTE

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 1014

AÇÃO: 1015 - RESTAURACAO DE QUADRA DE ESPORTE

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 1015

Agili Rio Grande do Norte 017 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

AÇÃO: 1023 - RECUPERACAO DE CAMPO DE FUTEBOL DE VARZEA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 50.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 50.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 Total da Ação 1023

AÇÃO: 1024 - INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 0,00 60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 60.000,00 0,00 Total da Ação 1024

AÇÃO: 1025 - CENTRO DE TREINAMENTO SEMI-OLIMPICO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1025

AÇÃO: 2016 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 120.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Energia Eletrica 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

292.000,00 302.000,00 342.000,00 372.000,00 Total da Ação 2016 AÇÃO: 2021 - ESPORTE PARA FORMACAO DO CIDADAO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 20.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

35.000,00 35.000,00 45.000,00 45.000,00 Total da Ação 2021 677.000,00 897.000,00 767.000,00 Total do Programa 0023 747.000,00 677.000,00 897.000,00 767.000,00 747.000,00 Total da SubFunção 812 677.000,00 897.000,00 767.000,00 747.000,00 Total da Função 27 677.000,00 897.000,00 767.000,00 747.000,00 Total da Unidade 008

UNIDADE: 009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Agili Rio Grande do Norte 018 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

0019 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PROGRAMA: AÇÃO: 2054 - LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 650.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00 650.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00 Total da Ação 2054 650.000,00 700.000,00 750.000,00 Total do Programa 0019 800.000,00 650.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00 Total da SubFunção 542 650.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00 Total da Função 18

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL

0018 - PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROGRAMA: AÇÃO: 1017 - AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1017

AÇÃO: 1072 - AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1072

AÇÃO: 2018 - MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 115.000,00 120.000,00 125.000,00 130.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 150.000,00 160.000,00 170.000,00 180.000,00 3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Energia Eletrica 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00

580.000,00 615.000,00 660.000,00 695.000,00 Total da Ação 2018 AÇÃO: 2039 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 60.000,00 70.000,00 70.000,00 80.000,00

Agili Rio Grande do Norte 019 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 50.000,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 110.000,00 120.000,00 140.000,00 150.000,00 Total da Ação 2039 920.000,00 915.000,00 800.000,00 Total do Programa 0018 845.000,00 920.000,00 915.000,00 800.000,00 845.000,00 Total da SubFunção 606 920.000,00 915.000,00 800.000,00 845.000,00 Total da Função 20

1.570.000,00 1.615.000,00 1.550.000,00 1.645.000,00 Total da Unidade 009 UNIDADE: 012 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL FUNÇÃO: 16 - HABITACAO SUBFUNÇÃO: 481 - HABITACAO RURAL

0026 - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA: AÇÃO: 1008 - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA RURAL

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 250.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 250.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Total da Ação 1008 250.000,00 400.000,00 400.000,00 Total do Programa 0026 400.000,00 250.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Total da SubFunção 481

SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA 0022 - ERRADICACAO DE CASAS DE TAIPA PROGRAMA:

AÇÃO: 1022 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 350.000,00 500.000,00 550.000,00 550.000,00 350.000,00 500.000,00 550.000,00 550.000,00 Total da Ação 1022 350.000,00 500.000,00 550.000,00 Total do Programa 0022 550.000,00

0026 - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PROGRAMA: AÇÃO: 1021 - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Total da Ação 1021 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Total do Programa 0026 200.000,00 550.000,00 700.000,00 750.000,00 750.000,00 Total da SubFunção 482 800.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Total da Função 16 800.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Total da Unidade 012

UNIDADE: 013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0007 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PROGRAMA: AÇÃO: 2109 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA

Agili Rio Grande do Norte 020 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 Total da Ação 2109 130.000,00 135.000,00 140.000,00 Total do Programa 0007 145.000,00 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 Total da SubFunção 122 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 Total da Função 04 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 Total da Unidade 013

UNIDADE: 014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0007 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PROGRAMA: AÇÃO: 2108 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 Total da Ação 2108 130.000,00 135.000,00 140.000,00 Total do Programa 0007 145.000,00 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 Total da SubFunção 122 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 Total da Função 04 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 Total da Unidade 014

UNIDADE: 015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0007 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PROGRAMA: AÇÃO: 2107 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 Total da Ação 2107 130.000,00 135.000,00 140.000,00 Total do Programa 0007 145.000,00 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 Total da SubFunção 122 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 Total da Função 04 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 Total da Unidade 015

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

20.166.500,00 22.355.500,00 22.620.100,00 24.501.100,00 Total da Órgão 02 ÓRGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO: 10 - SAUDE SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0048 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE PROGRAMA: AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 650.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 180.000,00 180.000,00 210.000,00 240.000,00 3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 55.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 35.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 20.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higienizacao 40.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00 3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 40.000,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 55.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 15.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.36.06.00.00 Servicos Tecnicos 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 700.000,00 750.000,00 800.000,00 850.000,00 3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquina e Equipamento 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.39.19.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 25.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 3.3.90.39.41.00.00 Fornecimento de Alimentacao 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Energia Eletrica 45.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00 3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Agua e Esgoto 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.47.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.39.81.00.00 Servicos Bancarios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00

2.410.000,00 2.545.000,00 2.745.000,00 2.940.000,00 Total da Ação 2007 AÇÃO: 2047 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

37.000,00 37.000,00 39.000,00 39.000,00 Total da Ação 2047 2.447.000,00 2.582.000,00 2.784.000,00 Total do Programa 0048 2.979.000,00

0049 - MELHORIA DA PRESTACAO DE SERVICOS PROGRAMA: AÇÃO: 1013 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 30.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 1013

AÇÃO: 1050 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 95.000,00 60.000,00 55.000,00 50.000,00 95.000,00 60.000,00 55.000,00 50.000,00 Total da Ação 1050

AÇÃO: 2042 - CAPACITACAO PARA SERVIDOR PUBLICO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.36.06.00.00 Servicos Tecnicos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2042 AÇÃO: 2051 - INFORMATIZACAO DOS SERVICOS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.39.11.00.00 Locacao de Softwares 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Total da Ação 2051

165.000,00 125.000,00 195.000,00 Total do Programa 0049 190.000,00 2.612.000,00 2.707.000,00 2.979.000,00 3.169.000,00 Total da SubFunção 122

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA 0013 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA PROGRAMA:

AÇÃO: 1041 - REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 Total da Ação 1041

AÇÃO: 2027 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00 25.000,00 30.000,00 40.000,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 120.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 3.3.90.36.30.00.00 Servicos Medicos e Odontologicos 770.000,00 820.000,00 870.000,00 920.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00

930.000,00 990.000,00 1.070.000,00 1.150.000,00 Total da Ação 2027 AÇÃO: 2044 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

Agili Rio Grande do Norte 023 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Total da Ação 2044 AÇÃO: 2045 - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 180.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00 Total da Ação 2045

AÇÃO: 2046 - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.10.00.00 Material Odontologico 50.000,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 3.3.90.36.30.00.00 Servicos Medicos e Odontologicos 160.000,00 160.000,00 180.000,00 180.000,00

210.000,00 210.000,00 250.000,00 250.000,00 Total da Ação 2046 AÇÃO: 2071 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

80.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 Total da Ação 2071 AÇÃO: 2111 - REDE CECONHA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

0,00 0,00 127.000,00 127.000,00 Total da Ação 2111 AÇÃO: 2112 - VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Agili Rio Grande do Norte 024 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 Total da Ação 2112 AÇÃO: 2113 - SAUDE DO TRABALHADOR

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 Total da Ação 2113 AÇÃO: 2114 - PROGRAMA SORRISO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 Total da Ação 2114 1.520.000,00 1.585.000,00 2.347.000,00 Total do Programa 0013 2.447.000,00 1.520.000,00 1.585.000,00 2.347.000,00 2.447.000,00 Total da SubFunção 301

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0013 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA PROGRAMA:

AÇÃO: 1002 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 140.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 140.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 Total da Ação 1002

AÇÃO: 1050 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 130.000,00 130.000,00 250.000,00 250.000,00 130.000,00 130.000,00 250.000,00 250.000,00 Total da Ação 1050 270.000,00 130.000,00 650.000,00 Total do Programa 0013 650.000,00

0049 - MELHORIA DA PRESTACAO DE SERVICOS PROGRAMA: AÇÃO: 2008 - MANUTENCAO SERVICO DE SAUDE SIA/SUS/PAB

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

Agili Rio Grande do Norte 025 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

3.3.90.30.10.00.00 Material Odontologico 45.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00 3.3.90.30.35.00.00 Material Laboratorial 55.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar 80.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 135.000,00 140.000,00 145.000,00 150.000,00 3.3.90.39.50.00.00 Servico Medico, Odontologico e Laboratorial 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00

340.000,00 360.000,00 390.000,00 420.000,00 Total da Ação 2008 340.000,00 360.000,00 390.000,00 Total do Programa 0049 420.000,00 610.000,00 490.000,00 1.040.000,00 1.070.000,00 Total da SubFunção 302

SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0013 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA PROGRAMA:

AÇÃO: 2024 - PROGRAMA CONTROLE DE ENDEMIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00 120.000,00 120.000,00 130.000,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 22.000,00 22.000,00 26.000,00 30.000,00 3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00

202.000,00 202.000,00 216.000,00 230.000,00 Total da Ação 2024 AÇÃO: 2025 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

265.000,00 285.000,00 315.000,00 335.000,00 Total da Ação 2025 467.000,00 487.000,00 531.000,00 Total do Programa 0013 565.000,00 467.000,00 487.000,00 531.000,00 565.000,00 Total da SubFunção 305

5.209.000,00 5.269.000,00 6.897.000,00 7.251.000,00 Total da Função 10 5.209.000,00 5.269.000,00 6.897.000,00 7.251.000,00 Total da Unidade 001 5.209.000,00 5.269.000,00 6.897.000,00 7.251.000,00 Total da Órgão 03

ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0020 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROGRAMA: AÇÃO: 2110 - MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00 270.000,00 290.000,00 310.000,00

Agili Rio Grande do Norte 026 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 55.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00 3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 100.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higienizacao 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 20.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 3.3.90.39.11.00.00 Locacao de Softwares 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquina e Equipamento 10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00 3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Energia Eletrica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.81.00.00 Servicos Bancarios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00

742.000,00 821.000,00 900.000,00 959.000,00 Total da Ação 2110 742.000,00 821.000,00 900.000,00 Total do Programa 0020 959.000,00 742.000,00 821.000,00 900.000,00 959.000,00 Total da SubFunção 122

SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO 0057 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROGRAMA:

AÇÃO: 2034 - PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 6.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00

52.000,00 52.000,00 60.000,00 60.000,00 Total da Ação 2034 52.000,00 52.000,00 60.000,00 Total do Programa 0057 60.000,00 52.000,00 52.000,00 60.000,00 60.000,00 Total da SubFunção 241

SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0057 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROGRAMA:

AÇÃO: 2030 - PROGRAMA ACAO CRIANCA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00

25.000,00 25.000,00 35.000,00 35.000,00 Total da Ação 2030 AÇÃO: 2036 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 30.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 Total da Ação 2036

Agili Rio Grande do Norte 027 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

55.000,00 55.000,00 75.000,00 Total do Programa 0057 75.000,00 55.000,00 55.000,00 75.000,00 75.000,00 Total da SubFunção 242

SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0020 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROGRAMA:

AÇÃO: 2029 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 11.000,00 13.000,00 15.000,00 18.000,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00

77.000,00 84.000,00 94.500,00 102.500,00 Total da Ação 2029 AÇÃO: 2075 - MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 12.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

32.000,00 32.000,00 35.000,00 35.000,00 Total da Ação 2075 AÇÃO: 2097 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Total da Ação 2097 129.000,00 136.000,00 149.500,00 Total do Programa 0020 157.500,00 129.000,00 136.000,00 149.500,00 157.500,00 Total da SubFunção 243

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 0020 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROGRAMA:

AÇÃO: 1049 - PROGRAMA DE INCENTIVO A GERACAO DE EMPREGO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 Total da Ação 1049

AÇÃO: 1050 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

Agili Rio Grande do Norte 028 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 Total da Ação 1050

AÇÃO: 2022 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 Total da Ação 2022

AÇÃO: 2037 - PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 12.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

32.000,00 32.000,00 35.000,00 35.000,00 Total da Ação 2037 AÇÃO: 2055 - GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Total da Ação 2055 AÇÃO: 2074 - AVALIACAO E MONITORAMENTO DE POLITICA ASSISTENCIA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 12.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

32.000,00 32.000,00 35.000,00 35.000,00 Total da Ação 2074 AÇÃO: 2090 - ATENDIMENTO AS GESTANTES E AS CRIANCAS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 2090

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

AÇÃO: 2091 - GESTAO SERVICOS DE VIGILANCIA SOCIAL NO SUAS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 2091 AÇÃO: 2092 - PROG DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DA FAMILIA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 2092 AÇÃO: 2093 - APOIO AO MICROEMPREENDEDOR E O EMPREENDEDORISMO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00

25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 Total da Ação 2093 AÇÃO: 2094 - APOIO E CAPACITACAO PARA OS ARTESAOS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 2094 AÇÃO: 2095 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 2095 AÇÃO: 2098 - MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

Despesas Previstas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Total da Ação 2098 AÇÃO: 2099 - BENEFICIOS EVENTUAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 2099 AÇÃO: 2101 - SERVICO DE PROTECAO AS FAMILIAS VULNERABILIZADA

CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA

2014 2015 2016 2017

3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 70.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 Total da Ação 2101

374.000,00 369.000,00 580.000,00 Total do Programa 0020 595.000,00 374.000,00 369.000,00 580.000,00 595.000,00 Total da SubFunção 244

1.352.000,00 1.433.000,00 1.764.500,00 1.846.500,00 Total da Função 08 1.352.000,00 1.433.000,00 1.764.500,00 1.846.500,00 Total da Unidade 001 1.352.000,00 1.433.000,00 1.764.500,00 1.846.500,00 Total da Órgão 04

27.890.000,00 30.312.600,00 32.602.600,00 35.010.600,00 TOTAL GERAL

Leonardo da Silva Oliveira Marcos Cezar Cavalcante de Matos Prefeito Economista CORECON/RN 1814

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da Despesa01.001.01.031.0001.2001.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 750.000,00 700.000,00 659.600,00 600.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 750.000,00 700.000,00 659.600,00 600.000,00 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 - Obrigacoes Patronais 140.000,00 130.000,00 120.000,00 110.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 140.000,00 130.000,00 120.000,00 110.000,00 01.001.01.031.0001.2001.319016000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 180.000,00 170.000,00 160.000,00 150.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 180.000,00 170.000,00 160.000,00 150.000,00 01.001.01.031.0001.2001.319092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 - Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339030010000 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339030160000 - Material de Expediente 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339030170000 - Material de Processamento de Dados 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339030220000 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao 11.000,00 10.000,00 9.000,00 8.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 11.000,00 10.000,00 9.000,00 8.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339033000000 - Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339035000000 - Servicos de Consultoria 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339036060000 - Servicos Tecnicos 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 20.000,00 15.000,00 12.000,00 10.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 20.000,00 15.000,00 12.000,00 10.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339039110000 - Locacao de Softwares 40.000,00 40.000,00 38.000,00 38.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 40.000,00 40.000,00 38.000,00 38.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339039430000 - Servicos de Energia Eletrica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339039440000 - Servicos de Agua e Esgoto 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339039470000 - Servicos de Comunicacao em Geral 22.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 22.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339039520000 - Seguros em Geral 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339039640000 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339039670000 - Servicos de Publicidade e Propaganda 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 01.001.01.031.0001.2001.339039720000 - Despesas de Teleprocessamento 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 01.001.01.031.0001.2001.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da Despesa01.001.01.031.0001.2001.339092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 01.001.01.031.0006.1039.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 15.000,00 10.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 0,00 0,00 15.000,00 10.000,00 01.001.01.031.0006.1050.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 25.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 02.001.04.122.0007.1003.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 0,00 0,00 0,00 50.000,00 02.001.04.122.0007.1050.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 20.000,00 8.000,00 15.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 10.000,00 20.000,00 8.000,00 15.000,00 02.001.04.122.0007.2002.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 410.000,00 380.000,00 350.000,00 320.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 410.000,00 380.000,00 350.000,00 320.000,00 02.001.04.122.0007.2002.339014000000 - Diarias - Civil 35.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 35.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 02.001.04.122.0007.2002.339030010000 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 02.001.04.122.0007.2002.339030160000 - Material de Expediente 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 02.001.04.122.0007.2002.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 7.000,00 6.500,00 6.000,00 5.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 7.000,00 6.500,00 6.000,00 5.000,00 02.001.04.122.0007.2002.339031000000 - Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 02.001.04.122.0007.2002.339035000000 - Servicos de Consultoria 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 02.001.04.122.0007.2002.339036060000 - Servicos Tecnicos 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 02.001.04.122.0007.2002.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 65.000,00 60.000,00 55.000,00 50.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 65.000,00 60.000,00 55.000,00 50.000,00 02.001.04.122.0007.2002.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 02.002.04.122.0003.1035.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 20.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 02.002.04.122.0003.2070.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 15.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 02.002.04.122.0003.2070.339030160000 - Material de Expediente 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.002.04.122.0003.2070.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 02.002.04.122.0003.2072.319016000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 40.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 40.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 02.002.04.122.0003.2072.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 45.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 45.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00 02.002.04.122.0007.1050.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 15.000,00 12.000,00 40.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 0,00 15.000,00 12.000,00 40.000,00 02.002.04.122.0007.2003.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 440.000,00 410.000,00 380.000,00 350.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 440.000,00 410.000,00 380.000,00 350.000,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da Despesa02.002.04.122.0007.2003.319013000000 - Obrigacoes Patronais 1.150.000,00 1.100.000,00 1.050.000,00 994.500,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 1.150.000,00 1.100.000,00 1.050.000,00 994.500,00 02.002.04.122.0007.2003.319091000000 - Sentencas Judiciais 260.000,00 240.000,00 220.000,00 200.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 260.000,00 240.000,00 220.000,00 200.000,00 02.002.04.122.0007.2003.339014000000 - Diarias - Civil 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 02.002.04.122.0007.2003.339030010000 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 02.002.04.122.0007.2003.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 240.000,00 210.000,00 180.000,00 150.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 240.000,00 210.000,00 180.000,00 150.000,00 02.002.04.122.0007.2003.339033000000 - Passagens e Despesas com Locomocao 7.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 7.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 02.002.04.122.0007.2003.339035000000 - Servicos de Consultoria 45.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 45.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00 02.002.04.122.0007.2003.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 130.000,00 120.000,00 110.000,00 100.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 130.000,00 120.000,00 110.000,00 100.000,00 02.002.04.122.0007.2003.339039110000 - Locacao de Softwares 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 02.002.04.122.0007.2003.339039430000 - Servicos de Energia Eletrica 440.000,00 410.000,00 380.000,00 350.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 440.000,00 410.000,00 380.000,00 350.000,00 02.002.04.122.0007.2003.339039440000 - Servicos de Agua e Esgoto 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.002.04.122.0007.2003.339039470000 - Servicos de Comunicacao em Geral 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 02.002.04.122.0007.2003.339039810000 - Servicos Bancarios 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 02.002.04.122.0007.2003.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 110.000,00 110.000,00 100.000,00 100.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 110.000,00 110.000,00 100.000,00 100.000,00 02.002.04.122.0007.2003.339092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 02.002.04.122.0007.2003.339093000000 - Indenizacoes e Restituicoes 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 02.002.04.127.0021.1030.449051000000 - Obras e Instalacoes 100.000,00 100.000,00 0,00 50.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

02.002.04.127.0021.1031.449051000000 - Obras e Instalacoes 50.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 50.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00

02.002.04.127.0021.1033.449051000000 - Obras e Instalacoes 165.000,00 165.000,00 60.000,00 45.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 165.000,00 165.000,00 60.000,00 45.000,00

02.002.04.127.0021.2043.339035000000 - Servicos de Consultoria 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00

02.002.04.127.0021.2065.339039050000 - Servicos Tecnicos Profissionais 35.000,00 35.000,00 30.000,00 40.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 35.000,00 35.000,00 30.000,00 40.000,00

02.002.04.128.0002.2042.339030160000 - Material de Expediente 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00

02.002.04.128.0002.2042.339035000000 - Servicos de Consultoria 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

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DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da DespesaFonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.002.04.128.0002.2042.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.002.28.846.0007.2041.339047000000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas 260.000,00 240.000,00 220.000,00 200.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 260.000,00 240.000,00 220.000,00 200.000,00

02.003.04.122.0007.1050.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 35.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 35.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00

02.003.04.122.0007.1050.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

02.003.04.123.0009.2005.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00 170.000,00 160.000,00 160.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 180.000,00 170.000,00 160.000,00 160.000,00

02.003.04.123.0009.2005.339014000000 - Diarias - Civil 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00

02.003.04.123.0009.2005.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 22.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 22.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00

02.003.04.123.0009.2005.339035000000 - Servicos de Consultoria 35.000,00 32.000,00 30.000,00 30.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 35.000,00 32.000,00 30.000,00 30.000,00

02.003.04.123.0009.2005.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

02.003.04.123.0009.2005.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 55.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 55.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

02.003.04.123.0009.1058.329021000000 - Juros sobre a Divida por Contrato 220.000,00 200.000,00 180.000,00 160.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 220.000,00 200.000,00 180.000,00 160.000,00

02.003.04.123.0009.1058.469071000000 - Principal da Divida Contratual Resgatado 400.000,00 360.000,00 330.000,00 420.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 400.000,00 360.000,00 330.000,00 420.000,00

02.003.04.123.0004.1038.339036060000 - Servicos Tecnicos 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

02.003.04.125.0004.1003.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 8.000,00 10.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 0,00 0,00 8.000,00 10.000,00

02.003.04.125.0004.1013.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

02.003.04.125.0004.2064.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

02.003.99.999.0083.1064.999999990000 - Reserva de Contingencia 70.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 70.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00

02.004.17.511.0026.1046.449051000000 - Obras e Instalacoes 185.000,00 185.000,00 80.000,00 70.000,00 Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 185.000,00 185.000,00 80.000,00 70.000,00

02.004.17.512.0051.1060.449051000000 - Obras e Instalacoes 250.000,00 250.000,00 100.000,00 70.000,00 Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 250.000,00 250.000,00 100.000,00 70.000,00

02.005.12.361.0003.1034.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 0,00 0,00 0,00 10.000,00

02.005.12.361.0042.1003.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 649.600,00 220.600,00 220.000,00 220.000,00 Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 649.600,00 220.600,00 220.000,00 220.000,00

02.005.12.361.0042.1050.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 150.000,00 180.000,00 100.000,00 150.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 150.000,00 180.000,00 100.000,00 150.000,00

02.005.12.361.0042.1052.449051000000 - Obras e Instalacoes 200.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da DespesaFonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 200.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00

02.005.12.361.0042.1053.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 180.000,00 150.000,00 120.000,00 100.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 180.000,00 150.000,00 120.000,00 100.000,00

02.005.12.361.0042.1054.449051000000 - Obras e Instalacoes 130.000,00 120.000,00 110.000,00 100.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 130.000,00 120.000,00 110.000,00 100.000,00

02.005.12.361.0042.2006.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 330.000,00 320.000,00 310.000,00 300.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 330.000,00 320.000,00 310.000,00 300.000,00

02.005.12.361.0042.2006.319013000000 - Obrigacoes Patronais 100.000,00 90.000,00 80.000,00 80.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 100.000,00 90.000,00 80.000,00 80.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339014000000 - Diarias - Civil 30.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 30.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339030010000 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 170.000,00 160.000,00 150.000,00 140.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 170.000,00 160.000,00 150.000,00 140.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339030160000 - Material de Expediente 55.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 55.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339030170000 - Material de Processamento de Dados 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 120.000,00 115.000,00 110.000,00 105.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 120.000,00 115.000,00 110.000,00 105.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339033000000 - Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339035000000 - Servicos de Consultoria 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339036180000 - Manutencao e Conservacao de Equipamentos 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339036350000 - Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operaci 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 215.000,00 210.000,00 205.000,00 200.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 215.000,00 210.000,00 205.000,00 200.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339039110000 - Locacao de Softwares 40.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 40.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339039170000 - Manutencao e Conservacao de Maquina e Equipamento 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339039430000 - Servicos de Energia Eletrica 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339039440000 - Servicos de Agua e Esgoto 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339039470000 - Servicos de Comunicacao em Geral 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339039810000 - Servicos Bancarios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 110.000,00 110.000,00 100.000,00 100.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 110.000,00 110.000,00 100.000,00 100.000,00

02.005.12.361.0042.2006.339092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da DespesaFonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02.005.12.361.0042.2026.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 210.000,00 210.000,00 200.000,00 200.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 210.000,00 210.000,00 200.000,00 200.000,00

02.005.12.361.0042.2033.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 300.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 300.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00

02.005.12.361.0042.2052.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

02.005.12.361.0042.2056.339030010000 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 290.000,00 280.000,00 270.000,00 260.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 290.000,00 280.000,00 270.000,00 260.000,00

02.005.12.361.0042.2056.339030390000 - Material para Manutencao de Veiculos 130.000,00 120.000,00 110.000,00 100.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 130.000,00 120.000,00 110.000,00 100.000,00

02.005.12.361.0042.2056.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 105.000,00 105.000,00 100.000,00 100.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 105.000,00 105.000,00 100.000,00 100.000,00

02.005.12.361.0042.2056.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 120.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 120.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00

02.005.12.361.0042.2057.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.200.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 980.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 1.200.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 980.000,00

02.005.12.361.0042.2057.319013000000 - Obrigacoes Patronais 240.000,00 220.000,00 200.000,00 180.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 240.000,00 220.000,00 200.000,00 180.000,00

02.005.12.361.0042.2057.339030010000 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 170.000,00 160.000,00 150.000,00 140.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 170.000,00 160.000,00 150.000,00 140.000,00

02.005.12.361.0042.2057.339030160000 - Material de Expediente 110.000,00 100.000,00 90.000,00 80.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 110.000,00 100.000,00 90.000,00 80.000,00

02.005.12.361.0042.2057.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 170.000,00 160.000,00 150.000,00 140.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 170.000,00 160.000,00 150.000,00 140.000,00

02.005.12.361.0042.2057.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 110.000,00 100.000,00 90.000,00 80.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 110.000,00 100.000,00 90.000,00 80.000,00

02.005.12.361.0042.2057.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 430.000,00 420.000,00 410.000,00 400.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 430.000,00 420.000,00 410.000,00 400.000,00

02.005.12.361.0042.2057.339039110000 - Locacao de Softwares 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

02.005.12.361.0042.2057.339039170000 - Manutencao e Conservacao de Maquina e Equipamento 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

02.005.12.361.0042.2057.339039430000 - Servicos de Energia Eletrica 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

02.005.12.361.0042.2057.339039440000 - Servicos de Agua e Esgoto 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00

02.005.12.361.0042.2057.339039810000 - Servicos Bancarios 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00

02.005.12.361.0042.2057.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 90.000,00 90.000,00 80.000,00 80.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 90.000,00 90.000,00 80.000,00 80.000,00

02.005.12.361.0042.2058.319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado 140.000,00 130.000,00 120.000,00 100.000,00 Fonte: 203 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 60% 140.000,00 130.000,00 120.000,00 100.000,00

02.005.12.361.0042.2058.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.420.000,00 1.350.000,00 1.230.000,00 1.990.000,00 Fonte: 203 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 60% 1.420.000,00 1.350.000,00 1.230.000,00 1.990.000,00

02.005.12.361.0042.2058.319013000000 - Obrigacoes Patronais 460.000,00 440.000,00 420.000,00 400.000,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da DespesaFonte: 203 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 60% 460.000,00 440.000,00 420.000,00 400.000,00

02.005.12.361.0042.1055.449051000000 - Obras e Instalacoes 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

02.005.12.361.0042.1004.449051000000 - Obras e Instalacoes 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

02.005.12.361.0042.1032.449051000000 - Obras e Instalacoes 0,00 0,00 150.000,00 0,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 0,00 0,00 150.000,00 0,00

02.005.12.361.0042.2104.339030170000 - Material de Processamento de Dados 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00

02.005.12.361.0042.2104.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.005.12.361.0042.2104.339036180000 - Manutencao e Conservacao de Equipamentos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02.005.12.361.0042.2104.339039950000 - Manutencao Conservacao de Equipamentos de Processa 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.005.12.361.0042.2105.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.005.12.361.0042.2105.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.005.12.361.0042.2105.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02.005.12.361.0042.2112.449051000000 - Obras e Instalacoes 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

02.005.12.365.0041.1050.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 260.000,00 240.000,00 220.000,00 200.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 260.000,00 240.000,00 220.000,00 200.000,00

02.005.12.365.0041.2009.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 800.000,00 750.000,00 700.000,00 650.000,00 Fonte: 203 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 60% 800.000,00 750.000,00 700.000,00 650.000,00

02.005.12.365.0041.2009.319013000000 - Obrigacoes Patronais 140.000,00 130.000,00 120.000,00 100.000,00 Fonte: 203 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 60% 140.000,00 130.000,00 120.000,00 100.000,00

02.005.12.365.0041.1061.449051000000 - Obras e Instalacoes 0,00 0,00 1.140.000,00 0,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 0,00 0,00 1.140.000,00 0,00

02.005.12.365.0041.2038.339030160000 - Material de Expediente 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00

02.005.12.365.0041.2038.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.005.12.365.0041.2038.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 45.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 45.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00

02.005.12.365.0041.2038.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.005.12.366.0042.2068.339030070000 - Generos de Alimentacao 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00

02.005.12.366.0042.2068.339030160000 - Material de Expediente 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00

02.005.12.366.0042.2068.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02.005.12.366.0042.2068.339036060000 - Servicos Tecnicos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da DespesaFonte: 201 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Educacao 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.006.13.392.0016.1050.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02.006.13.392.0016.2010.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00 80.000,00 70.000,00 70.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 90.000,00 80.000,00 70.000,00 70.000,00

02.006.13.392.0016.2010.339014000000 - Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

02.006.13.392.0016.2010.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

02.006.13.392.0016.2010.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00

02.006.13.392.0016.2050.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00

02.006.13.392.0016.2050.339031000000 - Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

02.006.13.392.0016.2050.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 130.000,00 125.000,00 120.000,00 115.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 130.000,00 125.000,00 120.000,00 115.000,00

02.006.13.392.0016.2050.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 120.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 120.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00

02.006.13.392.0016.2066.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.006.13.392.0016.2066.339031000000 - Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02.006.13.392.0016.2066.339039430000 - Servicos de Energia Eletrica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.006.13.392.0016.2066.339039440000 - Servicos de Agua e Esgoto 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

02.006.23.695.0005.1010.449051000000 - Obras e Instalacoes 95.000,00 90.000,00 85.000,00 80.000,00 Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 95.000,00 90.000,00 85.000,00 80.000,00

02.006.23.695.0005.2032.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02.006.23.695.0005.2032.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02.006.23.695.0005.2032.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00

02.006.23.695.0005.1026.449051000000 - Obras e Instalacoes 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 0,00 0,00 200.000,00 0,00

02.006.23.695.0005.1027.449051000000 - Obras e Instalacoes 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

02.006.23.695.0005.1016.449051000000 - Obras e Instalacoes 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 0,00 0,00 200.000,00 0,00

02.006.23.695.0005.1018.449051000000 - Obras e Instalacoes 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 100.000,00 0,00 0,00 0,00

02.007.04.122.0007.2067.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 140.000,00 130.000,00 120.000,00 100.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 140.000,00 130.000,00 120.000,00 100.000,00

02.007.04.122.0007.2067.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 45.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da DespesaFonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 45.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00

02.007.04.122.0007.2067.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 45.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 45.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00

02.007.04.122.0007.2069.339030260000 - Material Eletrico e Eletronico 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00

02.007.04.122.0007.2069.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 25.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 25.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00

02.007.04.122.0007.2069.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00

02.007.15.451.0021.1006.449051000000 - Obras e Instalacoes 200.000,00 180.000,00 240.000,00 240.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 200.000,00 180.000,00 240.000,00 240.000,00

02.007.15.451.0021.1006.449061000000 - Aquisicao de Imoveis 20.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 20.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00

02.007.15.451.0021.1007.449051000000 - Obras e Instalacoes 400.000,00 300.000,00 170.000,00 150.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 400.000,00 300.000,00 170.000,00 150.000,00

02.007.15.451.0021.1047.449051000000 - Obras e Instalacoes 120.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 120.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00

02.007.15.451.0021.1062.449051000000 - Obras e Instalacoes 250.000,00 250.000,00 0,00 50.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 250.000,00 250.000,00 0,00 50.000,00

02.007.15.451.0021.1066.449051000000 - Obras e Instalacoes 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

02.007.15.451.0021.1070.449051000000 - Obras e Instalacoes 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00

02.007.15.452.0021.1003.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 0,00 0,00 0,00 30.000,00

02.007.15.452.0021.2015.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00 190.000,00 170.000,00 170.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 210.000,00 190.000,00 170.000,00 170.000,00

02.007.15.452.0021.2015.339014000000 - Diarias - Civil 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00

02.007.15.452.0021.2015.339030010000 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 160.000,00 140.000,00 120.000,00 100.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 160.000,00 140.000,00 120.000,00 100.000,00

02.007.15.452.0021.2015.339030390000 - Material para Manutencao de Veiculos 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00

02.007.15.452.0021.2015.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 65.000,00 65.000,00 60.000,00 60.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 65.000,00 65.000,00 60.000,00 60.000,00

02.007.15.452.0021.2015.339036150000 - Locacao de Imoveis 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00

02.007.15.452.0021.2015.339036210000 - Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00

02.007.15.452.0021.2015.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 280.000,00 270.000,00 260.000,00 250.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 280.000,00 270.000,00 260.000,00 250.000,00

02.007.15.452.0021.2015.339039170000 - Manutencao e Conservacao de Maquina e Equipamento 35.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 35.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00

02.007.15.452.0021.2015.339039190000 - Manutencao e Conservacao de Veiculos 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00

02.007.15.452.0021.2015.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 290.000,00 285.000,00 280.000,00 275.000,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da DespesaFonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 290.000,00 285.000,00 280.000,00 275.000,00

02.007.26.782.0025.1028.339030010000 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 300.000,00 300.000,00 160.000,00 150.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 300.000,00 300.000,00 160.000,00 150.000,00

02.007.26.782.0025.1045.449051000000 - Obras e Instalacoes 300.000,00 250.000,00 100.000,00 80.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 300.000,00 250.000,00 100.000,00 80.000,00

02.008.27.812.0023.1012.449051000000 - Obras e Instalacoes 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

02.008.27.812.0023.1014.449051000000 - Obras e Instalacoes 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

02.008.27.812.0023.1015.449051000000 - Obras e Instalacoes 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 0,00 0,00 100.000,00 0,00

02.008.27.812.0023.2016.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000,00 140.000,00 120.000,00 120.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 160.000,00 140.000,00 120.000,00 120.000,00

02.008.27.812.0023.2016.339014000000 - Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

02.008.27.812.0023.2016.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00

02.008.27.812.0023.2016.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 150.000,00 140.000,00 130.000,00 120.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 150.000,00 140.000,00 130.000,00 120.000,00

02.008.27.812.0023.2016.339039430000 - Servicos de Energia Eletrica 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00

02.008.27.812.0023.2016.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02.008.27.812.0023.2021.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

02.008.27.812.0023.2021.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00

02.008.27.812.0023.2021.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.008.27.812.0023.1023.449051000000 - Obras e Instalacoes 130.000,00 120.000,00 110.000,00 50.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 130.000,00 120.000,00 110.000,00 50.000,00

02.008.27.812.0023.1024.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 60.000,00 0,00 50.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 0,00 60.000,00 0,00 50.000,00

02.008.27.812.0023.1025.449051000000 - Obras e Instalacoes 0,00 0,00 300.000,00 0,00 Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 0,00 0,00 300.000,00 0,00

02.009.18.542.0019.2054.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 800.000,00 750.000,00 700.000,00 650.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 800.000,00 750.000,00 700.000,00 650.000,00

02.009.20.606.0018.1017.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 0,00 0,00 0,00 50.000,00

02.009.20.606.0018.2018.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 230.000,00 220.000,00 210.000,00 200.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 230.000,00 220.000,00 210.000,00 200.000,00

02.009.20.606.0018.2018.339014000000 - Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.009.20.606.0018.2018.339030010000 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 130.000,00 125.000,00 120.000,00 115.000,00 Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 130.000,00 125.000,00 120.000,00 115.000,00

Agili Rio Grande do Norte 010 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da Despesa02.009.20.606.0018.2018.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 40.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 40.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 02.009.20.606.0018.2018.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 180.000,00 170.000,00 160.000,00 150.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 180.000,00 170.000,00 160.000,00 150.000,00 02.009.20.606.0018.2018.339039430000 - Servicos de Energia Eletrica 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 02.009.20.606.0018.2018.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 02.009.20.606.0018.2039.339030010000 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 80.000,00 70.000,00 70.000,00 60.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 80.000,00 70.000,00 70.000,00 60.000,00 02.009.20.606.0018.2039.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 70.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 70.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 02.009.20.606.0018.1072.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 02.012.16.481.0026.1008.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 400.000,00 400.000,00 400.000,00 250.000,00

Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 400.000,00 400.000,00 400.000,00 250.000,00 02.012.16.482.0022.1022.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 550.000,00 550.000,00 500.000,00 350.000,00

Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 550.000,00 550.000,00 500.000,00 350.000,00 02.012.16.482.0026.1021.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Fonte: 101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 02.013.04.122.0007.2109.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 95.000,00 90.000,00 85.000,00 80.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 95.000,00 90.000,00 85.000,00 80.000,00 02.013.04.122.0007.2109.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 02.013.04.122.0007.2109.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 02.013.04.122.0007.2109.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 02.014.04.122.0007.2108.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 95.000,00 90.000,00 85.000,00 80.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 95.000,00 90.000,00 85.000,00 80.000,00 02.014.04.122.0007.2108.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 02.014.04.122.0007.2108.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 02.014.04.122.0007.2108.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 02.015.04.122.0007.2107.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 95.000,00 90.000,00 85.000,00 80.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 95.000,00 90.000,00 85.000,00 80.000,00 02.015.04.122.0007.2107.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 02.015.04.122.0007.2107.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 02.015.04.122.0007.2107.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Fonte: 100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 03.001.10.122.0048.2007.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 800.000,00 750.000,00 700.000,00 650.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 800.000,00 750.000,00 700.000,00 650.000,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da Despesa03.001.10.122.0048.2007.319013000000 - Obrigacoes Patronais 240.000,00 210.000,00 180.000,00 180.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 240.000,00 210.000,00 180.000,00 180.000,00 03.001.10.122.0048.2007.319016000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 65.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 65.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339014000000 - Diarias - Civil 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339030010000 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 260.000,00 240.000,00 220.000,00 200.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 260.000,00 240.000,00 220.000,00 200.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339030070000 - Generos de Alimentacao 40.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 40.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339030160000 - Material de Expediente 30.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 30.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339030220000 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao 45.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 45.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339030390000 - Material para Manutencao de Veiculos 45.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 45.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 65.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 65.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 25.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 25.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339035000000 - Servicos de Consultoria 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339036060000 - Servicos Tecnicos 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 850.000,00 800.000,00 750.000,00 700.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 850.000,00 800.000,00 750.000,00 700.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339039170000 - Manutencao e Conservacao de Maquina e Equipamento 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339039190000 - Manutencao e Conservacao de Veiculos 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339039410000 - Fornecimento de Alimentacao 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339039430000 - Servicos de Energia Eletrica 55.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 55.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339039440000 - Servicos de Agua e Esgoto 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339039470000 - Servicos de Comunicacao em Geral 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339039810000 - Servicos Bancarios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 03.001.10.122.0048.2007.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 230.000,00 220.000,00 210.000,00 200.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 230.000,00 220.000,00 210.000,00 200.000,00 03.001.10.122.0048.2047.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 03.001.10.122.0048.2047.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da Despesa03.001.10.122.0048.2047.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 03.001.10.122.0049.1050.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 25.000,00 30.000,00 65.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 20.000,00 25.000,00 30.000,00 65.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

03.001.10.122.0049.1013.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 25.000,00 30.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 100.000,00 100.000,00 25.000,00 30.000,00

03.001.10.122.0049.2042.339035000000 - Servicos de Consultoria 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

03.001.10.122.0049.2042.339036060000 - Servicos Tecnicos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

03.001.10.122.0049.2051.339039110000 - Locacao de Softwares 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

03.001.10.301.0013.2027.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 0,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00

03.001.10.301.0013.2027.319013000000 - Obrigacoes Patronais 160.000,00 140.000,00 120.000,00 120.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 160.000,00 140.000,00 120.000,00 120.000,00

03.001.10.301.0013.2027.339036300000 - Servicos Medicos e Odontologicos 920.000,00 870.000,00 820.000,00 770.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 920.000,00 870.000,00 820.000,00 770.000,00

03.001.10.301.0013.2027.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

03.001.10.301.0013.2027.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 25.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00

03.001.10.301.0013.2044.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

03.001.10.301.0013.2044.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

03.001.10.301.0013.2044.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

03.001.10.301.0013.2045.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 220.000,00 200.000,00 180.000,00 180.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 220.000,00 200.000,00 180.000,00 180.000,00

03.001.10.301.0013.2046.339030100000 - Material Odontologico 70.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 70.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00

03.001.10.301.0013.2046.339036300000 - Servicos Medicos e Odontologicos 180.000,00 180.000,00 160.000,00 160.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 180.000,00 180.000,00 160.000,00 160.000,00

03.001.10.301.0013.1041.449051000000 - Obras e Instalacoes 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00

03.001.10.301.0013.2071.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00

03.001.10.301.0013.2071.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

03.001.10.301.0013.2071.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

03.001.10.301.0013.2071.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

03.001.10.301.0013.2111.339014000000 - Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da DespesaFonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2111.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2111.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2111.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2111.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2112.339014000000 - Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2112.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2112.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2112.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2113.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2113.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2113.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2113.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2114.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2114.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2114.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

03.001.10.301.0013.2114.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

03.001.10.302.0049.2008.339030100000 - Material Odontologico 55.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 55.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00

03.001.10.302.0049.2008.339030350000 - Material Laboratorial 65.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 65.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00

03.001.10.302.0049.2008.339030360000 - Material Hospitalar 110.000,00 100.000,00 90.000,00 80.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 110.000,00 100.000,00 90.000,00 80.000,00

03.001.10.302.0049.2008.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 150.000,00 145.000,00 140.000,00 135.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 150.000,00 145.000,00 140.000,00 135.000,00

03.001.10.302.0049.2008.339039500000 - Servico Medico, Odontologico e Laboratorial 40.000,00 35.000,00 30.000,00 25.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 40.000,00 35.000,00 30.000,00 25.000,00

03.001.10.302.0013.1050.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 250.000,00 250.000,00 130.000,00 130.000,00 Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 250.000,00 250.000,00 130.000,00 130.000,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da Despesa03.001.10.302.0013.1002.449051000000 - Obras e Instalacoes 400.000,00 400.000,00 0,00 140.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 400.000,00 400.000,00 0,00 140.000,00 03.001.10.305.0013.2024.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 130.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 03.001.10.305.0013.2024.319013000000 - Obrigacoes Patronais 30.000,00 26.000,00 22.000,00 22.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 30.000,00 26.000,00 22.000,00 22.000,00 03.001.10.305.0013.2024.339030010000 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 03.001.10.305.0013.2024.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 03.001.10.305.0013.2024.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 03.001.10.305.0013.2025.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 260.000,00 240.000,00 220.000,00 200.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 260.000,00 240.000,00 220.000,00 200.000,00 03.001.10.305.0013.2025.319013000000 - Obrigacoes Patronais 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 03.001.10.305.0013.2025.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 03.001.10.305.0013.2025.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 04.001.08.122.0020.2110.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 310.000,00 290.000,00 270.000,00 250.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 310.000,00 290.000,00 270.000,00 250.000,00 04.001.08.122.0020.2110.319013000000 - Obrigacoes Patronais 70.000,00 65.000,00 60.000,00 55.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 70.000,00 65.000,00 60.000,00 55.000,00 04.001.08.122.0020.2110.339014000000 - Diarias - Civil 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 04.001.08.122.0020.2110.339030010000 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 150.000,00 140.000,00 130.000,00 100.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 150.000,00 140.000,00 130.000,00 100.000,00 04.001.08.122.0020.2110.339030070000 - Generos de Alimentacao 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 04.001.08.122.0020.2110.339030220000 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 04.001.08.122.0020.2110.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 04.001.08.122.0020.2110.339031000000 - Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 04.001.08.122.0020.2110.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 04.001.08.122.0020.2110.339033000000 - Passagens e Despesas com Locomocao 8.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 8.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 04.001.08.122.0020.2110.339035000000 - Servicos de Consultoria 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 04.001.08.122.0020.2110.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 130.000,00 120.000,00 110.000,00 100.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 130.000,00 120.000,00 110.000,00 100.000,00 04.001.08.122.0020.2110.339039110000 - Locacao de Softwares 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da Despesa04.001.08.122.0020.2110.339039170000 - Manutencao e Conservacao de Maquina e Equipamento 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 04.001.08.122.0020.2110.339039430000 - Servicos de Energia Eletrica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 04.001.08.122.0020.2110.339039810000 - Servicos Bancarios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 04.001.08.122.0020.2110.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 130.000,00 120.000,00 110.000,00 100.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 130.000,00 120.000,00 110.000,00 100.000,00 04.001.08.241.0057.2034.339030070000 - Generos de Alimentacao 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 04.001.08.241.0057.2034.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 04.001.08.241.0057.2034.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 04.001.08.241.0057.2034.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 04.001.08.242.0057.2036.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 04.001.08.242.0057.2030.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 04.001.08.242.0057.2030.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 04.001.08.243.0020.2029.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.000,00 60.000,00 55.000,00 50.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 65.000,00 60.000,00 55.000,00 50.000,00 04.001.08.243.0020.2029.319013000000 - Obrigacoes Patronais 18.000,00 15.000,00 13.000,00 11.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 18.000,00 15.000,00 13.000,00 11.000,00 04.001.08.243.0020.2029.339014000000 - Diarias - Civil 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 04.001.08.243.0020.2029.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 04.001.08.243.0020.2029.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 04.001.08.243.0020.2029.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 04.001.08.243.0020.2075.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 04.001.08.243.0020.2075.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 04.001.08.243.0020.2075.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 04.001.08.243.0020.2097.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 04.001.08.243.0020.2097.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 04.001.08.243.0020.2097.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Agili Rio Grande do Norte 016 Página:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da Despesa04.001.08.244.0020.1050.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 04.001.08.244.0020.1049.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 04.001.08.244.0020.2022.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 85.000,00 80.000,00 75.000,00 70.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 85.000,00 80.000,00 75.000,00 70.000,00 04.001.08.244.0020.2055.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 04.001.08.244.0020.2055.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 04.001.08.244.0020.2055.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 04.001.08.244.0020.2055.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 04.001.08.244.0020.2055.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 04.001.08.244.0020.2037.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 04.001.08.244.0020.2037.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 04.001.08.244.0020.2037.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 04.001.08.244.0020.2074.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 04.001.08.244.0020.2074.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 04.001.08.244.0020.2074.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 04.001.08.244.0020.2090.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2090.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2090.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2091.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2091.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2091.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2092.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2092.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2092.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Agili Rio Grande do Norte 017 Página:

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DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

2014 2015 2016 2017

R$ 1,00

Código da Despesa04.001.08.244.0020.2093.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 04.001.08.244.0020.2093.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 04.001.08.244.0020.2093.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 04.001.08.244.0020.2094.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2094.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2094.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2095.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2095.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2095.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2098.339014000000 - Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2098.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2098.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2098.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 04.001.08.244.0020.2099.339030990000 - Outros Materiais de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 04.001.08.244.0020.2099.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 04.001.08.244.0020.2099.339036990000 - Outros Servicos de Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 04.001.08.244.0020.2099.339039990000 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 04.001.08.244.0020.2101.339032000000 - Material de Distribuicao Gratuita 80.000,00 70.000,00 60.000,00 70.000,00

Fonte: 204 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social 80.000,00 70.000,00 60.000,00 70.000,00

27.890.000,00 30.312.600,00 32.602.600,00 34.970.600,00 Total:

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPANGUACU - RN

DESPESAS PREVISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSOPLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R$ 1,00

Leonardo da Silva Oliveira Marcos Cezar Cavalcante de Matos Prefeito Economista CORECON/RN 1814

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