138
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ เทศบาลตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) · รายรับจริง ปี 2558 1,633,014 .08 605,444 .40 305,985 .10 0.00 34,250.00 0 .00 2,578,693.58

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

เทศบญัญตั ิ

เรือ่ง

งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS)

ของ

เทศบาลต าบลเชงิดอย

อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่

เทศบาลตําบลเชิงดอย

เขต/อําเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

242/1 ซอย- ถนน- แขวง/ตําบล เชิงดอย เขต/อําเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

พืนที 63.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 7,226 คน

ชาย 3,479 คน

หญิง 3,747 คน

ข้อมูล ณ วันที 24 สิงหาคม 2559

ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตําบลเชิงดอย

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชิงดอย

บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลเชิงดอย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลเชิงดอยอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเชิงดอยจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 30,123,228.17 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,040,307.88 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,715,415.09 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 627,477.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที 23 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 23 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 31,432,543.23 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,571,004.91 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 518,837.80 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 234,475.83 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 32,005.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,163,048.69 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 10,913,171.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 12,512,485.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 26,148,014.86 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 1,121,849.41 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,962,137.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,331,738.74 บาท

งบลงทุน จํานวน 774,140.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 1,082,175.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,875,974.71 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 11,900,346.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 507,600.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

รายรบัจรงิ ปี

2558

1,633,014.08

605,444.40

305,985.10

0.00

34,250.00

0.00

2,578,693.58

21,992,309.35

21,992,309.35

12,648,050.00

12,648,050.00

37,219,052.93

รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 13,000,000.00 26,900,000.00

รวม 39,000,000.00 51,600,000.00

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 13,000,000.00 26,900,000.00

หมวดภาษีจดัสรร 23,200,000.00 22,031,000.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 23,200,000.00 22,031,000.00

รวมรายได้จดัเก็บ 2,800,000.00 2,669,000.00

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 53,500.00 46,000.00

หมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 0.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 375,000.00 320,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00

หมวดภาษีอากร 1,670,000.00 1,660,000.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 701,500.00 643,000.00

ประมาณการ ปี

2559

ประมาณการ ปี

2560

รายได้จดัเก็บ

เทศบาลต าบลเชงิดอย

อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 1,446,920.91 1,485,300.00 14,133,160.00

งบบุคลากร 13,671,639.00 16,702,400.00 18,136,640.00

งบดําเนินงาน 11,078,402.40 12,584,700.00 12,891,000.00

งบลงทุน 3,374,210.00 3,783,800.00 5,590,200.00

งบรายจ่ายอืน 680,119.00 995,000.00 45,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,988,145.49 3,448,800.00 804,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 33,239,436.80 39,000,000.00 51,600,000.00

รวม 33,239,436.80 39,000,000.00 51,600,000.00

ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตําบลเชิงดอย

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ของ เทศบาลตําบลเชิงดอย

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 18,088,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,390,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,618,900

แผนงานสาธารณสุข 2,929,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,135,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 805,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,350,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 110,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 14,133,160

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 51,600,000

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,704,640 0 2,258,000 11,962,640

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,080,000 0 2,258,000 9,338,000

งบดําเนินงาน 4,338,000 50,000 466,200 4,854,200

ค่าตอบแทน 640,000 0 190,000 830,000

ค่าใช้สอย 2,158,000 50,000 174,000 2,382,000

ค่าวัสดุ 860,000 0 102,200 962,200

ค่าสาธารณูปโภค 680,000 0 0 680,000

งบลงทุน 1,211,100 0 15,100 1,226,200

ค่าครุภัณฑ์ 1,211,100 0 15,100 1,226,200

งบรายจ่ายอืน 45,000 0 0 45,000

รายจ่ายอืน 45,000 0 0 45,000

รวม 15,298,740 50,000 2,739,300 18,088,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 70,000 130,000 200,000

ค่าใช้สอย 0 130,000 130,000

ค่าวัสดุ 70,000 0 70,000

งบลงทุน 2,190,000 0 2,190,000

ค่าครุภัณฑ์ 2,190,000 0 2,190,000

รวม 2,260,000 130,000 2,390,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายเทศบาลตําบลเชิงดอย

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานการศึกษา

งานงบงานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 1,218,000 1,923,000 0 3,141,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,218,000 1,923,000 0 3,141,000

งบดําเนินงาน 334,700 2,219,600 85,000 2,639,300

ค่าตอบแทน 90,000 100,000 0 190,000

ค่าใช้สอย 143,100 1,389,600 85,000 1,617,700

ค่าวัสดุ 101,600 730,000 0 831,600

งบลงทุน 34,600 0 0 34,600

ค่าครุภัณฑ์ 34,600 0 0 34,600

งบเงินอุดหนุน 0 804,000 0 804,000

เงินอุดหนุน 0 804,000 0 804,000

รวม 1,587,300 4,946,600 85,000 6,618,900

แผนงานสาธารณสุข

งานงบงานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 1,732,000 0 1,732,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,732,000 0 1,732,000

งบดําเนินงาน 669,500 430,000 1,099,500

ค่าตอบแทน 83,500 0 83,500

ค่าใช้สอย 336,000 430,000 766,000

ค่าวัสดุ 250,000 0 250,000

งบลงทุน 97,500 0 97,500

ค่าครุภัณฑ์ 97,500 0 97,500

รวม 2,499,000 430,000 2,929,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000

ค่าใช้สอย 40,000 40,000

รวม 40,000 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,301,000 0 1,301,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,301,000 0 1,301,000

งบดําเนินงาน 993,000 800,000 1,793,000

ค่าตอบแทน 71,000 0 71,000

ค่าใช้สอย 286,000 800,000 1,086,000

ค่าวัสดุ 636,000 0 636,000

งบลงทุน 2,041,900 0 2,041,900

ค่าครุภัณฑ์ 60,900 0 60,900

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,981,000 0 1,981,000

รวม 4,335,900 800,000 5,135,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 805,000 805,000

ค่าใช้สอย 805,000 805,000

รวม 805,000 805,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม

งบดําเนินงาน 300,000 1,050,000 1,350,000

ค่าใช้สอย 270,000 1,050,000 1,320,000

ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

รวม 300,000 1,050,000 1,350,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 90,000 20,000 110,000

ค่าใช้สอย 90,000 20,000 110,000

รวม 90,000 20,000 110,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,133,160 14,133,160

งบกลาง 14,133,160 14,133,160

รวม 14,133,160 14,133,160

รายงานประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลเชิงดอยอําเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและทีดิน 515,878.22 811,790.50 978,380.38 1,000,000 5.00 % 1,050,000

ภาษีบํารุงท้องที 137,894.40 101,675.65 121,539.20 120,000 0.00 % 120,000

ภาษีป้าย 187,667.00 222,397.00 169,794.50 180,000 -33.33 % 120,000

อากรการฆ่าสัตว์ 345,360.00 368,120.00 363,300.00 370,000 0.00 % 370,000

รวมหมวดภาษีอากร 1,186,799.62 1,503,983.15 1,633,014.08 1,670,000 1,660,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 358.90 5,994.60 12,183.20 10,000 20.00 % 12,000

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 14,211.40 10,084.90 11,637.10 13,000 -7.69 % 12,000

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 363,345.00 426,765.00 405,310.00 430,000 -6.98 % 400,000 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 3,850.00 3,850.00 5,000 20.00 % 6,000

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา 950.00 700.00 430.00 1,000 0.00 % 1,000

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 15,000

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 1,580.00 1,030.00 1,070.00 1,500 33.33 % 2,000

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 8,350.00 46,075.00 39,050.00 50,000 -20.00 % 40,000

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 2,000

ค่าปรับการผิดสัญญา 21,572.00 207,528.00 81,877.00 140,000 -28.57 % 100,000 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 22,200.00 29,100.00 35,600.00 40,000 0.00 % 40,000

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

6,500.00 2,500.00 2,800.00 6,500 -7.69 % 6,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:29:36 หน้า : 1/3

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 1,923.00 1,420.00 1,407.10 2,000 0.00 % 2,000

ค่าใบอนุญาตอืนๆ 5,550.00 3,060.00 10,230.00 2,500 100.00 % 5,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 446,540.30 738,107.50 605,444.40 701,500 643,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบีย 394,878.38 364,000.10 305,985.10 350,000 -14.29 % 300,000

รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 25,000 -20.00 % 20,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 394,878.38 364,000.10 305,985.10 375,000 320,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

เงินทีมีผู้อุทิศให้ 14.00 208.00 0.00 500 -100.00 % 0

ค่าขายแบบแปลน 69,400.00 36,600.00 28,300.00 50,000 -20.00 % 40,000

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 91,450.00 1,900.00 5,950.00 3,000 100.00 % 6,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 160,864.00 38,708.00 34,250.00 53,500 46,000

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 58,520.11 836,694.49 840,000 0.00 % 840,000

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,849,381.49 7,421,087.29 7,617,907.76 7,800,000 -1.28 % 7,700,000

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 3,245,571.14 3,463,332.08 3,553,180.40 3,600,000 0.00 % 3,600,000

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 366,652.23 456,611.30 457,278.50 500,000 -20.00 % 400,000

ภาษีสุรา 1,245,429.72 1,364,850.79 1,550,117.44 1,600,000 0.00 % 1,600,000

ภาษีสรรพสามิต 2,722,830.94 1,856,467.58 2,670,589.99 2,600,000 3.85 % 2,700,000

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 49,925.00 112,062.50 1,000.00 100,000 -99.00 % 1,000

ค่าภาคหลวงแร่ 40,017.55 48,214.13 48,786.18 50,000 0.00 % 50,000

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 112,032.86 107,282.90 76,154.59 100,000 -20.00 % 80,000 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน 5,309,563.00 5,977,716.00 5,180,600.00 6,000,000 -15.83 % 5,050,000

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 0.00 0.00 10,000 0.00 % 10,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,941,403.93 20,866,144.68 21,992,309.35 23,200,000 22,031,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:29:36 หน้า : 2/3

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 12,890,921.00 13,496,496.00 12,648,050.00 13,000,000 106.92 % 26,900,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 12,890,921.00 13,496,496.00 12,648,050.00 13,000,000 26,900,000

รวมทุกหมวด 36,021,407.23 37,007,439.43 37,219,052.93 39,000,000 51,600,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:29:36 หน้า : 3/3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เทศบาลตําบลเชิงดอย

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 51,600,000 บาท แยกเป็นรายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 1,660,000 บาทภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,050,000 บาทประมาณการไว้ตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีให้แก่เทศบาลฯ ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 120,000 บาทประมาณการไว้ตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีให้แก่เทศบาลฯ ภาษีป้าย จํานวน 120,000 บาทประมาณการไว้ตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีให้แก่เทศบาลฯ อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 370,000 บาทประมาณการไว้ตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีให้แก่เทศบาลฯ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 643,000 บาทค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 12,000 บาทประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 12,000 บาทประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 400,000 บาทประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะจัดเก็บได้จริงค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะจัดเก็บได้จริงค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 1,000 บาทประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะจัดเก็บได้จริงค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 15,000 บาทประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะจัดเก็บได้จริงค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาทประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะจัดเก็บได้จริงค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 40,000 บาทประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะจัดเก็บได้จริงค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 2,000 บาทประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะจัดเก็บได้จริงค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาทประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะจัดเก็บได้จริงค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 40,000 บาทประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:30:46 หน้า : 1/3

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะจัดเก็บได้จริงค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาทประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 5,000 บาทประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะจัดเก็บได้จริงหมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 320,000 บาทดอกเบีย จํานวน 300,000 บาทประมาณการตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองจากตังตามเกณฑ์ทีได้รับจัดสรรลดลง รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 20,000 บาทประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองจากตังตามเกณฑ์ทีได้รับจัดสรรลดลงหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 46,000 บาทค่าขายแบบแปลน จํานวน 40,000 บาทประมาณการไว้ตามจํานวนทีคาดว่าจะจัดเก็บได้จริงรายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 6,000 บาทประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินหมวดภาษีจัดสรร รวม 22,031,000 บาทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 840,000 บาทประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองจากตังตามเกณฑ์ทีได้รับจัดสรรเพิมขึนภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,700,000 บาทประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองจากตังตามเกณฑ์ทีได้รับจัดสรรเพิมขึนภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,600,000 บาทประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองจากตังตามเกณฑ์ทีได้รับการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 400,000 บาทประมาณการตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองจากตังตามเกณฑ์ทีได้รับจัดสรรลดลงภาษีสุรา จํานวน 1,600,000 บาทประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองจากตังตามเกณฑ์ทีได้รับจัดสรรเพิมขึน ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,700,000 บาทประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองจากตังตามเกณฑ์ทีได้รับจัดสรรเพิมขึน ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 1,000 บาทตังตามเกณฑ์ทีได้รับจัดสรร ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาทตังตามเกณฑ์ทีได้รับการจัดสรร

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:30:46 หน้า : 2/3

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาทประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองจากตังตามเกณฑ์ทีได้รับจัดสรรเพิมขึนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 5,050,000 บาทประมาณการตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองจากตังตามเกณฑ์ทีได้รับจัดสรรลดลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 10,000 บาทตังตามเกณฑ์ทีได้รับการจัดสรร

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินหมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 26,900,000 บาทเงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 26,900,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองจากตังตามเกณฑ์ทีได้รับการจัดสรรเพิมขึน

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:30:46 หน้า : 3/3

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 475,285 695,520 695,520 696,000 -0.07 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 80,650 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 80,650 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 106,880 198,720 198,720 200,000 -0.64 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 328,525 1,487,689 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,071,990 2,621,929 2,624,640 2,626,400 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,267,537 3,177,705 3,484,612 4,369,000 4.14 % 4,550,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 386,287 213,910 131,280 88,000 -3.41 % 85,000

เงินประจําตําแหน่ง 67,200 130,064 121,394 210,000 -11.43 % 186,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 104,460 108,720 154,410 160,000 0 % 160,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 18,000 18,000 22,455 11,500 -21.74 % 9,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,222,080 1,066,184 1,727,160 1,950,000 -7.69 % 1,800,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลเชิงดอยอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:32:59 หน้า : 1/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 595,920 439,486 288,000 290,000 0 % 290,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,661,484 5,154,069 5,929,311 7,078,500 7,080,000

รวมงบบุคลากร 5,733,474 7,775,998 8,553,951 9,704,900 9,704,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,870,000 1,689,694 1,024,390 40,000 400 % 200,000

ค่าเบียประชุม 812 13,432 8,684 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 27,600 0 0 20,000 50 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 141,918 260,400 285,201 350,000 0 % 350,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 41,176.5 47,280 42,482.5 51,000 -1.96 % 50,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 193,379 1,670 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,274,885.5 2,012,476 1,360,757.5 471,000 640,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 739,189.15 1,078,072.63 782,852.38 1,042,500 -4.08 % 1,000,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 31,790 88,637 58,260 80,000 0 % 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 89,200 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันพ่อแห่งชาติ 0 25,000 30,000 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันพ่อแห่งชาติ (บิดาผู้เมตา-บุตรธิดากตัญ ู) 25,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันแม่แห่งชาติ 0 25,000 27,600 30,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:32:59 หน้า : 2/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันแม่แห่งชาติ (มารดาผู้เมตตา-บุตรธิดากตัญ ู)

25,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้

0 115,809.85 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 53,152 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 191,161.59 185,000 -18.92 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน

0 0 10,000 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงาน

9,935 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 1,230,244.56 0 0 0 0 % 0

โครงการเครือข่ายส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิน 0 0 3,600 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนทีเฝ้าระวังจุดเสียงภัยจากภัยธรรมชาติ 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตังและดูแลระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน (ระบบWiFi) 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการติดตังอินเตอร์เน็ตชุนชน (Wi-Fi) ของเทศบาลตําบลเชิงดอย 30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลเชิงดอย

0 0 30,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตําบลเชิงดอย

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเพิมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจํา

0 289,645 305,650 140,500 6.76 % 150,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:32:59 หน้า : 3/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการเพิมศักยภาพผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน 0 150,000 0 0 0 % 0

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการวันแม่แห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมการนํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

0 10,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 61,533.3 106,415.8 154,485.83 200,000 19 % 238,000

รวมค่าใช้สอย 2,295,044.01 1,938,580.28 1,593,609.8 1,718,000 2,158,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 573,930 173,009 200,424.9 200,000 50 % 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 66,326.88 39,954.94 48,271.44 55,000 -9.09 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 900 47,660 44,980 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 868,102 532,430 284,931 380,000 -47.37 % 200,000

วัสดุการเกษตร 22,238.16 37,002.37 67,177.5 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 948 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 117,720 119,512 87,735 190,000 -31.58 % 130,000

วัสดุอืน 7,680 4,946 7,091 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,657,845.04 954,514.31 740,610.84 1,045,000 860,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 317,277.96 349,744.98 393,154.73 430,000 0 % 430,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 75,370.34 149,038.32 164,184.39 170,000 0 % 170,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 24,240 23,691 29,354 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 25,551.6 45,935.1 42,916.1 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 442,439.9 568,409.4 629,609.22 680,000 680,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:32:59 หน้า : 4/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงบดําเนินงาน 6,670,214.45 5,473,979.99 4,324,587.36 3,914,000 4,338,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีบุนวม 0 0 0 0 100 % 90,000

เครืองปรับอากาศ 53,700 0 0 0 0 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง และเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 3 เครือง

0 0 91,000 0 0 % 0

โครงการจัดซือเต็นท์ 0 0 98,000 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีบุนวม 0 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU จํานวน 1 เครือง และขนาด 30,000 BTU จํานวน 1 เครือง

0 0 65,000 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะ 0 0 0 30,000 -100 % 0

จัดซือพัดลมไอเย็นแบบเคลือนที เติมนําไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ขนาด 16 นิว กําลังไฟฟ้า 155 วัตต์ สามารถต่อเข้ากับนําประปาได้โดยตรง มีระบบไอโซนฆ่าเชือโรคในนํา ตังเวลาเปิดปิดอัตโนมัติได้ จํานวน 2 เครือง

0 0 28,000 0 0 % 0

ตู้บานเลือนกระจก 0 0 0 0 100 % 14,000

เต็นท์ 0 0 0 0 100 % 98,000

โต๊ะกลมไม้ 0 0 0 0 100 % 30,000

โต๊ะเหล็ก 0 0 0 0 100 % 133,000

พัดลมโคจร 0 0 0 0 100 % 39,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:32:59 หน้า : 5/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 0 0 0 0 100 % 523,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

Mixer Power Amp สําหรับติดรถ 0 0 0 0 100 % 8,000

เครืองเสียงกลางแจ้ง 0 0 0 0 100 % 155,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 32,800 0 0 0 % 0

เครืองรับภาพ (โทรทัศน์) แอล ซี ดี ขนาด 40 นิว 0 17,000 0 0 0 % 0

เครืองเสียงห้องประชุม 67,800 0 0 0 0 % 0

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 21,900 0 0 0 0 % 0

จัดซือกล้องถ่ายรูป 0 0 9,990 0 0 % 0

จัดซือกล้องวีดีโอ 0 0 0 15,000 -100 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 46 นิว 0 0 24,080 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 0 0 0 0 100 % 19,000

จัดซือเครืองตัดหญ้า 0 0 0 19,000 -100 % 0

พัดลมไอนํา 49,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 2 เครือง 0 50,000 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 0 0 0 0 100 % 16,000

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 0 0 100 % 15,800

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 0 39,000 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:32:59 หน้า : 6/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 0 0 0 100 % 4,300

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 16,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 0 0 0 16,000 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 21,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี 0 0 0 19,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 0 0 15,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เต็นท์ จํานวน 4 หลัง 0 98,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 234,191 0 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 427,091 236,800 331,670 240,000 1,211,100

รวมงบลงทุน 427,091 236,800 331,670 240,000 1,211,100

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 34,040 20,000 1,128,000 -96.01 % 45,000

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง

34,040 0 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 34,040 34,040 20,000 1,128,000 45,000

รวมงบรายจ่ายอืน 34,040 34,040 20,000 1,128,000 45,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 30,000 30,000 30,000 30,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 65,000 40,000 30,000 60,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:32:59 หน้า : 7/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินอุดหนุนเอกชน 0 930,300 930,300 930,300 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 95,000 1,000,300 990,300 1,020,300 0

รวมงบเงินอุดหนุน 95,000 1,000,300 990,300 1,020,300 0

รวมงานบริหารทัวไป 12,959,819.45 14,521,117.99 14,220,508.36 16,007,200 15,298,740

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสภาภูมิปัญญาพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิน 0 9,400 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0 17,975 16,100 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการสภาภูมิปัญญาชาวบ้านและพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิน

0 0 12,800 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสภาภูมิปัญญาพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิน 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 27,375 28,900 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 27,375 28,900 50,000 50,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 27,375 28,900 50,000 50,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:32:59 หน้า : 8/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 765,735 1,032,747 1,315,700 1,500,000 5.73 % 1,586,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 91,128 81,875 7,412 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 31,500 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 221,980 253,760 445,920 620,000 -11.29 % 550,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 84,020 77,430 81,000 85,000 -5.88 % 80,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,162,863 1,477,312 1,892,032 2,247,000 2,258,000

รวมงบบุคลากร 1,162,863 1,477,312 1,892,032 2,247,000 2,258,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,520 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 54,850 58,400 93,103 120,000 0 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,874 4,067 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 38,476 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 97,846 62,274 97,170 140,000 190,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 53,037 77,710 21,770 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงก่รปรับปรุงแผนทีภาษีในเขตเทศบาล 0 50,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 0 0 3,675 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 9/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม 0 39,618 28,139 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 10,434 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 9,950 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการทีเกียวข้องกับพัสดุ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,593 6,260 11,650 20,000 20 % 24,000

รวมค่าใช้สอย 81,014 173,588 65,234 160,000 174,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 98,822 53,669 68,774.05 55,000 -9.09 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 3,180 8,320 10,000 -28 % 7,200

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,761 49,050 47,075 45,000 0 % 45,000

รวมค่าวัสดุ 149,583 105,899 124,169.05 110,000 102,200

รวมงบดําเนินงาน 328,443 341,761 286,573.05 410,000 466,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด มือจับบิด 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 0 0 54,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 5,490 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 10/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่เกิน 18 นิว) 0 14,000 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์สําหรับปฏิบัติงาน 5,400 0 0 0 0 % 0

เครืองสแกนเนอร์ 0 0 0 0 100 % 3,100

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 5,100 3,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 0 0 15,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 26,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,900 24,590 72,900 0 15,100

รวมงบลงทุน 31,900 24,590 72,900 0 15,100

รวมงานบริหารงานคลัง 1,523,206 1,843,663 2,251,505.05 2,657,000 2,739,300

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 14,483,025.45 16,392,155.99 16,500,913.41 18,714,200 18,088,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 19,998 19,950 20,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 19,200 24,500.01 18,600 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 39,198 44,450.01 38,600 40,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 39,198 44,450.01 38,600 40,000 70,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 11/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร 0 0 86,300 0 0 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกนําอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 2,190,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนํา 30,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือครุภัณฑ์หัวฉีดนําดับเพลิงชนิดปรับฝอย 0 16,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

คุรุภัณฑ์ป้องกันภัยทางถนน 0 0 0 92,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,000 16,500 86,300 92,000 2,190,000

รวมงบลงทุน 30,000 16,500 86,300 92,000 2,190,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 69,198 60,950.01 124,900 132,000 2,260,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5,000 2,850 10,000 20,000 0 % 20,000

โครงการตังจุดตรวจบูรณาการช่วงเทศกาล 13,692 0 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. 19,600 0 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. 0 38,000 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 12/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า 0 19,880 20,000 20,000 100 % 40,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 0 15,000 14,850 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 34,650 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิมศักยภาพ อปพร.ตําบลเชิงดอย 0 0 30,000 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอัคคีภัยและซักซ้อมการหนีไฟในโรงเรียน 20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอัคคีภัยและซักซ้อมหนีไฟในโรงเรียน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมประชาชนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 15,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 107,942 75,730 74,850 85,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 107,942 75,730 74,850 85,000 130,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตําบลเชิงดอย 0 0 0 900,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 900,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 900,000 0

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 13/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 310,000 310,000 310,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 310,000 310,000 310,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 310,000 310,000 310,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 107,942 385,730 384,850 1,295,000 130,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 177,140 446,680.01 509,750 1,427,000 2,390,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 224,059 309,789 434,527 620,000 44.52 % 896,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 88,443 51,360 0 40,000 -75 % 10,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 152,280 124,380 228,755 480,000 -50 % 240,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 43,920 10,980 44,725 100,000 -70 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 508,702 496,509 708,007 1,282,000 1,218,000

รวมงบบุคลากร 508,702 496,509 708,007 1,282,000 1,218,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 12,500 21,000 53,220 60,000 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,950 5,040 14,655 25,000 0 % 25,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 3,211 70 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 17,661 26,110 67,875 90,000 90,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 14/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 23,780 12,500 66,460 105,000 -4.76 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้

0 68,196 53,152 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราอาณาจักร 55,630 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,950 1,750 1,550 20,000 -84.5 % 3,100

รวมค่าใช้สอย 83,360 82,446 121,162 175,000 143,100

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,307 32,269 58,720.75 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 5,000 -28 % 3,600

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 8,232.86 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,760 14,490 28,215 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 41,067 46,759 95,168.61 105,000 101,600

รวมงบดําเนินงาน 142,088 155,315 284,205.61 370,000 334,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0 0 0 0 100 % 4,000

โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 4,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 15/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี 0 0 0 38,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 17,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 9,600

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 0 0 0 32,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 0 0 0 7,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 77,300 34,600

รวมงบลงทุน 0 0 0 77,300 34,600

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 650,790 651,824 992,212.61 1,729,300 1,587,300

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 1,036,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 767,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 1,923,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 1,923,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 100,000

ค่าใช้สอย

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 16/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 100,000 100,000 100,000 -100 % 0

โครงการเชิงดอยร่วมใจมีโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,935 18,995 0 20,000 -100 % 0

โครงการเชิงดอยร่วมใจมีโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 0 18,995 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรม การศึกษาท้องถิน

0 0 7,750 40,000 0 % 40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิทองเจริญ

0 0 0 0 100 % 228,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกิวแล

0 0 0 0 100 % 254,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ดอกแดง

0 0 0 0 100 % 294,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดปทุมสราราม

0 0 0 0 100 % 402,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาบ้านกิวแล 0 222,400 200,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาบ้านโพธิทองเจริญ 0 127,200 121,600 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาบ้านแม่ดอกแดง 0 250,400 244,800 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาบ้านหนองบัว 0 336,400 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 17/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกิวแล

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิทองเจริญ

0 0 0 160,800 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง

0 0 0 256,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม

0 0 336,400 342,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิวแล

136,680 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิเจริญ

89,360 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง

129,400 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม

195,920 0 0 0 0 % 0

โครงการสร้างแรงจุงใจใฝ่สัมฤทธิ 9,980 0 0 0 0 % 0

โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ 0 27,760 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 681,275 1,102,150 1,010,550 1,138,800 1,389,600

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 590,275.74 600,537.68 569,798.83 755,400 -3.36 % 730,000

รวมค่าวัสดุ 590,275.74 600,537.68 569,798.83 755,400 730,000

รวมงบดําเนินงาน 1,271,550.74 1,702,687.68 1,580,348.83 1,894,200 2,219,600

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 18/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 5,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 718,100 986,000 939,000 984,000 -18.29 % 804,000

รวมเงินอุดหนุน 723,100 986,000 939,000 984,000 804,000

รวมงบเงินอุดหนุน 723,100 986,000 939,000 984,000 804,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,994,650.74 2,688,687.68 2,519,348.83 2,878,200 4,946,600

งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 50,000 40,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 50,000 40,000 20,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 50,000 40,000 20,000 0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 20,000 50,000 40,000 20,000 0

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 58,400 58,400 53,440 65,000 0 % 65,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 19/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการอบรมเพือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 100,000 บาท เพือใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าจ้างวิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 102 ลําดับที 14 และสอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาส ในสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

0 97,695 0 0 0 % 0

โครงการอบรมปรองดองสมานฉันท์กลุ่มชาติพันธ์ 0 0 11,175 0 0 % 0

โครงการอบรมภาษาเพือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 38,285 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 96,685 156,095 64,615 95,000 85,000

รวมงบดําเนินงาน 96,685 156,095 64,615 95,000 85,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 96,685 156,095 64,615 95,000 85,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 20/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมแผนงานการศึกษา 2,762,125.74 3,546,606.68 3,616,176.44 4,722,500 6,618,900

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 400,080 606,009 623,790 788,700 -6.94 % 734,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 41,040 38,692 14,136 17,300 -7.51 % 16,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 13,883 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 187,440 296,290 718,200 910,000 -8.79 % 830,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 64,560 105,040 100,000 108,000 1.85 % 110,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 693,120 1,046,031 1,470,009 1,866,000 1,732,000

รวมงบบุคลากร 693,120 1,046,031 1,470,009 1,866,000 1,732,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,680 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 42,550 56,850 61,500 70,000 0 % 70,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,404 3,404 1,702 3,500 0 % 3,500

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 9,399 180 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 57,033 60,434 63,202 83,500 83,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 465,802 312,233 120,928.33 940,000 -78.72 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 0 10,146 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 14,725 0 12,960 50,000 0 % 50,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 21/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 5,805 0 0 0 0 % 0

โครงการเพิมศักยภาพ อสม. 0 6,800 139,890 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,459 46,407.87 35,312.47 60,000 43.33 % 86,000

รวมค่าใช้สอย 495,791 375,586.87 309,090.8 1,080,000 336,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,028 24,315 38,202 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,840.01 4,870 7,500 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 35,800 25,000 100 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 74,760 90,110 250,000 -64 % 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,840 9,000 8,100 20,000 -75 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 420 0 1,800 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 4,648 1,275 408 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,047 2,265 25,844 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุดนตรี 0 5,920 0 0 0 % 0

วัสดุอืน 0 0 0 60,000 -91.67 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 38,823.01 122,405 207,764 480,000 250,000

รวมงบดําเนินงาน 591,647.01 558,425.87 580,056.8 1,643,500 669,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 15,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 46,400 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นยา 0 0 0 0 100 % 50,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 22/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เครืองพ่นหมอกควัน 70,000 0 0 0 0 % 0

เครืองพ่นหมอกควัน 0 70,000 0 59,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 7,490 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 0 0 0 17,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่เกิน 18 นิว) 0 14,000 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 0 0 100 % 7,900

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 9,600

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 0 0 0 16,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ เลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network 0 0 16,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 13,600 0 37,450 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 145,000 91,490 53,450 142,000 97,500

รวมงบลงทุน 145,000 91,490 53,450 142,000 97,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 150,000 250,000 178,750 232,500 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 150,000 250,000 178,750 232,500 0

รวมงบเงินอุดหนุน 150,000 250,000 178,750 232,500 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 1,579,767.01 1,945,946.87 2,282,265.8 3,884,000 2,499,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 23/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการข่วงคนเฒ่า 0 9,600 0 0 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะ 0 0 0 45,000 -33.33 % 30,000

โครงการเชิงดอยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ 0 34,400 0 0 0 % 0

โครงการเชิงดอยรักษ์สิงแวดล้อม 6,950 0 15,550 20,000 0 % 20,000

โครงการประชาชนร่วมใจกันป้องกันเอดส์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันไข้เลือดออก 0 58,300 58,414 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 79,996 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 65,000 0 0 0 100 % 40,000

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต (โรงเรียนชราบาล)

0 874,248 865,912 1,000,000 -100 % 0

โครงการเยาวชนร่วมใจกันป้องกันเอดส์ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 19,980 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ทําความสะอาด 14,525 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 53,270 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสัมมนาผู้ประกอบการร้านอาหารและออกตรวจร้านอาหาร 14,669 0 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 0 0 20,750 25,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 260,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 24/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการอบรมสัมนาผู้ประกอบการร้านอาหารและออกตรวจร้านค้า 0 19,715 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการร้านอาหารและออกตรวจร้านอาหาร 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 174,394 1,076,259 960,626 1,170,000 430,000

รวมงบดําเนินงาน 174,394 1,076,259 960,626 1,170,000 430,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 174,394 1,076,259 960,626 1,170,000 430,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,754,161.01 3,022,205.87 3,242,891.8 5,054,000 2,929,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการร้อยรักดวงใจห่วงใยคนพิการ 0 0 0 5,000 300 % 20,000

โครงการสงเคราะห์เพือการยังชีพผู้ด้อยโอกาส 194,000 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพเพือฟืนฟูสมรรถภาพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชน

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 194,000 0 0 5,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 194,000 0 0 5,000 40,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 25/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 20,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 214,000 0 0 5,000 40,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 214,000 0 0 5,000 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 346,043 619,482 581,395 919,000 -28.84 % 654,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 20,520 23,373 24,000 62,000 -3.23 % 60,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 31,500 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 284,634 169,410 342,720 485,000 -1.03 % 480,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 127,333 53,600 59,000 62,000 4.84 % 65,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 778,530 897,365 1,049,115 1,570,000 1,301,000

รวมงบบุคลากร 778,530 897,365 1,049,115 1,570,000 1,301,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 19,950 0 15,200 30,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 33,000 53,600 45,700 61,000 -1.64 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 20 % 6,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 26/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 86,792 535 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 139,742 54,135 60,900 96,000 71,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 2,900 122,390 157,406.33 100,000 50 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้

0 2,274 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 9,146 0 24,208 60,000 -16.67 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 18,650 37,300 76,796.6 50,000 72 % 86,000

รวมค่าใช้สอย 30,696 161,964 258,410.93 210,000 286,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,384 22,803 20,511 25,000 0 % 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 203,761 103,909.2 254,548 170,000 0 % 170,000

วัสดุก่อสร้าง 279,205.7 178,457 286,171 250,000 20 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 35,800 10,000 200 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 50,680 73,745 60,000 43.33 % 86,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,849 16,900 19,082.5 30,000 -16.67 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 526,199.7 372,749.2 689,857.5 545,000 636,000

รวมงบดําเนินงาน 696,637.7 588,848.2 1,009,168.43 851,000 993,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0 0 0 0 100 % 8,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 27/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 46,400 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตบดิน 0 0 0 0 100 % 21,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูป 0 0 8,790 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ พร้อมขาตัง 0 0 0 0 100 % 22,500

จัดซือล้อวัดระยะ 0 0 15,000 0 0 % 0

ไม้สตาฟฟ์ แบบชัก (สไลด์) 0 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษ A3 0 16,000 0 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 6,400

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 0 0 0 16,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี สําหรับสํานักงาน 0 0 0 19,000 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 0 0 0 3,100 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดทําแท่นกล่าวรายงาน 0 50,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 7,000 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 53,400 66,000 23,790 88,100 60,900

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:00 หน้า : 28/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

50,000 0 0 0 0 % 0

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเชิงดอย 99,600 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 จากบ้านนายสํารวย เจริญทรัพย์ ถึงบ้านนางวนิดา เจริญทรัพย์ หมู่ที 7

0 0 0 59,400 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สุสานบ้านแม่ดอกแดง ถึง สถานีตํารวจภูธรดอยสะเก็ด หมู่ที 1

0 0 0 262,400 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางจิดาภา ชัยวุฒิ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสุสานบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์

0 0 0 0 100 % 586,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที 2

0 265,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที 2 บริเวณซอย 5

0 390,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 2 0 212,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนสายหลัก ถึง บ้านนางวรนุช จอมแปง หมู่ ๑๓

0 0 85,000 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:01 หน้า : 29/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนหนองบัวเหนือ ถึง หนองบัวใต้ หมู่ ๑๓

0 0 690,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายบ้านนางบานเย็น ถึงบ้านนายวานิชศักดิ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที 13

0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 11 0 620,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๙ 0 97,300 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างเมรุ พร้อมทางเข้า และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 0 0 0 978,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ 10 0 0 683,400 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตู สุสานบ้านเกาะ หมู่ 5 0 0 425,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที 2 บ้านโพธิทองเจริญ 0 0 0 0 100 % 370,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านนายคําปัน เดชะ หมู่ที 7

0 0 0 128,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝา คสล. หมู่ 11 0 456,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ 0 0 622,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ สายประปาหมู่บ้าน

0 0 156,300 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานจอดรถแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรัวกันและรางระบายนํา บริเวณหลังสํานักงานเทศบาลตําบลเชิงดอย

0 0 0 0 100 % 1,025,000

โครงการก่อสร้างวงเวียน บริเวณต้นดอกแก้ว หมู่ที 7 0 0 0 50,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:01 หน้า : 30/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 0 0 335,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 0 1,060,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝายนําล้นหน้าวัดร้องขีเหล็ก หมู่ที 7

0 0 0 751,600 -100 % 0

โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ป่าไผ่ศรีโขง หมู่ 10 0 0 298,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 89,000 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบอาคารสํานักงาน 0 457,500 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 149,600 3,557,800 3,433,700 2,229,400 1,981,000

รวมงบลงทุน 203,000 3,623,800 3,457,490 2,317,500 2,041,900

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 116,095.49 300,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 116,095.49 300,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 116,095.49 300,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,678,167.7 5,110,013.2 5,631,868.92 5,038,500 4,335,900

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:01 หน้า : 31/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,600 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 9,600 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 9,600 0 0 0 0

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านโพธิทองเจริญ 216,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 9 บ้านป่าสักน้อย 121,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านแม่ดอกแดง (ซอยก่อม่วงงามและซอยบ้านลุงไข่)

290,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 11 บ้านกิวแล 248,700 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา 299,950 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 บ้านสันอุ้ม 294,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย หมู่ 10 บ้านป่าไผ่ศรีโขง 210,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ 7 บ้านร้องขีเหล็ก

379,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5 บ้านเกาะ 345,900 0 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:01 หน้า : 32/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 299,900 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,704,450 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 2,704,450 0 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,714,050 0 0 0 0

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 1,397,218.2 1,443,912.05 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย 1,010,755 0 0 0 100 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 1,010,755 1,397,218.2 1,443,912.05 0 800,000

รวมงบดําเนินงาน 1,010,755 1,397,218.2 1,443,912.05 0 800,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 1,010,755 1,397,218.2 1,443,912.05 0 800,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,402,972.7 6,507,231.4 7,075,780.97 5,038,500 5,135,900

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:01 หน้า : 33/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 9,718 0 0 0 0 % 0

โครงการขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 0 9,993 9,990 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,718 9,993 9,990 10,000 0

รวมงบดําเนินงาน 9,718 9,993 9,990 10,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9,718 9,993 9,990 10,000 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง 0 19,950 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0 60,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดแสดงสินค้า OTOP ในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด 40,000 65,000 53,000 35,000 -14.29 % 30,000

โครงการเทศบาลตําบลเชิงดอยพบประชาชน 90,000 0 56,750 60,000 -8.33 % 55,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 103,248.9 0 0 0 % 0

โครงการธนาคารความดี 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการธนาคารความดี 0 54,835 54,550 15,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:01 หน้า : 34/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการธนาคารความดี เทศตําบลเชิงดอย 9,924 0 0 0 0 % 0

โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขแบบ ABC 14,400 0 0 0 0 % 0

โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข แบบ ABC 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 179,120 38,959 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 178,250 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักภาพแกนนําเด็กและเยาวชน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน 0 0 158,520 495,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน : สถาบันพัฒนานวัตกรรมสตรีศรีเชิงดอย

0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานศูนย์พัฒนาชุมชนชาติพันธุ์เทศบาลตําบลเชิงดอย

4,812 0 0 0 0 % 0

โครงการเพิมพูนประสิทธิภาพแกนนําชุนชนเพือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 0 9,994 10,000 5,000 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลเชิงดอย 42,600 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสตรี (วันสตรีสากล) 0 9,965 10,000 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสิทธิสตรี (วันสตรีสากล) 6,750 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 228,100 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน 0 29,825 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการเสริมพลังพี ส่งพลังน้อง 0 0 0 0 100 % 10,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:01 หน้า : 35/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการเสริมพลังพี ส่งพลังน้อง 0 9,780 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 634,836 541,717.9 381,779 645,000 805,000

รวมงบดําเนินงาน 634,836 541,717.9 381,779 645,000 805,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเตาอบขนม 0 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 15,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 15,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000 25,000 25,000 25,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 110,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 175,000 0 110,000 210,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 200,000 135,000 135,000 235,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 135,000 135,000 235,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 834,836 676,717.9 516,779 895,000 805,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 844,554 686,710.9 526,769 905,000 805,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:01 หน้า : 36/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันวิงมินิมาราธอน 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "เชิงดอยเกมส์" 0 94,190 148,667 160,000 -100 % 0

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬา 0 3,000 9,320 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย 0 85,125 50,000 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 182,315 207,987 270,000 0

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 35,000 34,936 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 35,000 34,936 30,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 217,315 242,923 300,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 15,000 30,000 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 15,000 30,000 30,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 15,000 30,000 30,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 232,315 272,923 330,000 0

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:01 หน้า : 37/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬา "เชิงดอยเกมส์" 259,314 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "เชิงดอยเกมส์" 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 4,800 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 264,114 0 0 0 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 35,000 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 35,000 0 0 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 299,114 0 0 0 300,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 299,114 0 0 0 300,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการถวายตัวเป็นคนดีงดเหล้าเข้าพรรษา 5,224 0 0 0 0 % 0

โครงการธรรมสัญจร 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการประเพณีปีใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวง 0 0 0 0 100 % 200,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:01 หน้า : 38/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการประเพณีปีใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวง 186,500 106,800 366,255.53 270,000 -100 % 0

โครงการประเพณียีเป็งเทศบาลตําบลเชิงดอย 0 0 198,470.49 0 0 % 0

โครงการประเพณียีเป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง 0 0 0 350,000 14.29 % 400,000

โครงการประเพณียีเป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง 246,277.01 0 0 0 0 % 0

โครงการยีเป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง 0 199,675 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 0 9,000 9,000 10,000 -100 % 0

โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 240,000

โครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่นมสดต้นศรีมหาโพธิเนืองในวันวิสาขบูชา 10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่นมสดรดต้นศรีมหาโพธิเนืองในวันวิสาขบูชา 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมงานประเภณีแห่นมสดรดต้นศรีมหาโพธิ 0 30,000 30,000 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา 20,000 29,880 30,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 468,001.01 375,355 633,726.02 710,000 1,050,000

รวมงบดําเนินงาน 468,001.01 375,355 633,726.02 710,000 1,050,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:01 หน้า : 39/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 332,000 272,000 249,000 317,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 362,000 272,000 249,000 317,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 362,000 272,000 249,000 317,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 830,001.01 647,355 882,726.02 1,027,000 1,050,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,129,115.01 879,670 1,155,649.02 1,357,000 1,350,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเกษตรอินทรีย์และพืชสมุนไพร 0 0 51,985 25,000 -20 % 20,000

โครงการจ้างเหมากําจัดวัชพืชลําเหมืองสาธารณะเพือการเกษตร 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเชิงดอย

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําเทศบาลตําบลเชิงดอย

26,254.39 0 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ 0 26,689.73 22,236.25 50,000 -100 % 0

โครงการรณงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก 0 10,000 0 12,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก 10,000 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปือย 0 30,000 0 10,000 0 % 10,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:01 หน้า : 40/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดหอยเชอรี 0 9,000 22,010 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ประจําตําบล 14,400 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 50,654.39 75,689.73 96,231.25 267,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 50,654.39 75,689.73 96,231.25 267,000 90,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกลําเหมือง 202,200 150,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 202,200 150,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 202,200 150,000 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 252,854.39 225,689.73 96,231.25 267,000 90,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปลูกป่าสร้างฝายถวายในหลวง 20,000 20,000 0 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 14,625 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาวิกฤตหมอกควัน 0 15,000 13,000 0 0 % 0

โครงการฟืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํา 2,000 0 3,600 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการเลียงไก่พันธุ์ไข่ 0 25,990 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:01 หน้า : 41/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการเลียงจิงหรีด 0 21,880 0 0 0 % 0

โครงการสืบชาตาป่าไม้และสายนําแม่กวงแม่ลาว 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 66,625 82,870 16,600 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 66,625 82,870 16,600 20,000 20,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 66,625 82,870 16,600 20,000 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 319,479.39 308,559.73 112,831.25 287,000 110,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 259,776 143,546 186,943 250,000 0 % 250,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 10,292,400

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 0 100 % 2,227,200

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 216,000 209,500 202,500 210,000 5.71 % 222,000

สํารองจ่าย 248,300.1 96,280 92,060 227,000 32.16 % 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 542,018.79 543,497.91 499,427.91 250,000 31.88 % 329,700

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 32,770 -45.5 % 17,860

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:02 หน้า : 42/43

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) 376,000 454,000 465,990 520,030 -5.01 % 494,000

รวมงบกลาง 1,642,094.89 1,446,823.91 1,446,920.91 1,489,800 14,133,160

รวมงบกลาง 1,642,094.89 1,446,823.91 1,446,920.91 1,489,800 14,133,160

รวมงบกลาง 1,642,094.89 1,446,823.91 1,446,920.91 1,489,800 14,133,160

รวมแผนงานงบกลาง 1,642,094.89 1,446,823.91 1,446,920.91 1,489,800 14,133,160

รวมทุกแผนงาน 28,728,668.19 33,236,644.49 34,187,682.8 39,000,000 51,600,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:33:02 หน้า : 43/43

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลเชิงดอยอําเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 51,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัวไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัวไปงานบริหารทัวไป รวม 15,298,740 บาทงบบุคลากร รวม 9,704,640 บาทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาทเงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิน ได้แก่1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท จํานวน 1 อัตรา2. รองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 15,180 บาท จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ ได้แก่1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท 2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000 บาท จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร ได้แก่1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท 2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000 บาท จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 1/51

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,660 บาท และทีปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,900 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาทเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ได้แก่1.) ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,180 บาท 2.) ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,420 บาท 3.) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 9,660 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,080,000 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,550,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งนักบริหารท้องถินระดับกลาง ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎมาย ว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่อัตราเดือนละ 7,000 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลสามัญ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไขเพิมเติม) ณ วันที 19 เมษายน 2559 โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รายละเอียดดังต่อไปนี1.) ปลัดเทศบาล ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารท้องถินระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาท 2.) รองปลัดเทศบาล ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารท้องถินส่วนระดับต้น อัตราเดือนละ 3,500 บาท3.) หัวหน้าสํานักปลัด ผู้ดํารงตําแหน่งอํานวยการท้องถินระดับต้น อัตราเดือนละ 3,500 บาท 4.)หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ผู้ดํารงตําแหน่งอํานวยการท้องถินระดับต้น อัตราเดือนละ 1,500 บาท

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 2/51

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 160,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 9,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,800,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง โดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบพนักงานจ้าง 4 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 290,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามวุฒิ หรือเงินเพิมต่าง ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบพนักงานจ้าง 4 ปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 4,338,000 บาทค่าตอบแทน รวม 640,000 บาทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท

1.) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตามทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนปศุสัตว์ ค่าเบียประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ฯลฯ จํานวน 36,000 บาท2.) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง จํานวน 164,000 บาท

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 350,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 หรือระเบียบอืนทีเกียวข้อง

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 3/51

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมจนถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1891 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2557 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 2,158,000 บาทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

1.) เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยการจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่โฆษณาข่าวสารและกิจกรรมของเทศบาลตําบลเชิงดอย การจัดนิทรรศการ ในสือประเภทต่างๆ เช่น การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 2.) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยการจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของทีระลึกต่างๆ ค่าจัดทํานิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ ค่าจ้างเหมาอืนๆทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี3.) เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนที จดทะเบียน (Domain Name) และปรับปรุงเว็บไซต์สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 4.) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบอกรับหนังสือพิมพ์ หรือวารสารสําหรับบริการประชาชนทีมาใช้บริการทีสํานักงานเทศบาล และหนังสือต่าง ๆ สําหรับเผยแพร่แก่ประชาชน5.) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2552 6.)เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าฤชาธรรมเนียม ค่ามัดจํารังวัด ฯลฯ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีเทศบาล7.)เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาทีเกียวข้องกับเทศบาลตําบลเชิงดอย8.)เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 4/51

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) โดยแยกเป็น(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้ ดังนี ในปีงบประมาณ 2558 มียอดรายรับจริง 37,219,052.93 บาท คํานวณได้ดังนี 37,219,052.93 x 1/100 = 372,190.52 บาท ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณทีประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย (2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชือจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสังการดังนีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พิธีทางศาสนา/รัฐพิธี และวันสําคัญต่างๆ พิธีเปิดอาคารต่างๆ ของเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าสือสิงพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนพิธีกร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาลตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 5/51

โครงการติดตังและดูแลระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน (ระบบWiFi) จํานวน 300,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการติดตัง ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าสัญญาณหรือค่าธรรมเนียมบริการ ค่าอุปกรณ์ส่งสัญญาณ และค่าจัดซืออุปกรณ์ในการปรับปรุงและดูแลระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน (WiFi) ให้ครอบคลุมพืนทีในตําบลเชิงดอย และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 139 ยุทธศาสตร์ที 6 ลําดับที 9 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตําบลเชิงดอย

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตําบลเชิงดอย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากระดาษและเครืองเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของขวัญหรือของทีระลึกค่าจ้างเหมาบริการต่างๆฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 149 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 8 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการเพิมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจํา

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานแก่ ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา เช่น อบรมการบริหารองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ฯลฯ เพิมศักยภาพ วิสัยทัศน์การบริหารจัดการองค์กร การบริการสาธารณะ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรองเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์เอกสาร ดอกไม้ วัสดุอุปกรณ์ กระเช้าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 149 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 9 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 6/51

โครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติเนืองในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่ากระดาษและเครืองเขียน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญหรือของทีระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์การจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 136 ยุทธศาสตร์ที 6 ลําดับที 15 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 30,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น อาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์การจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 136 ยุทธศาสตร์ที 6 ลําดับที 14 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 238,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีเทศบาลตําบลเชิงดอยเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 860,000 บาทวัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ เครืองตัดกระดาษ เก้าอีพลาสติก นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ อุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวกับเครืองรับส่งวิทยุสือสาร เครืองขยายเสียง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 7/51

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชําระ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม นํายาล้างจาน ผงซักฟอก ถุงขยะ ฯลฯ สําหรับให้บริการประชาชนและทําความสะอาดสํานักงาน และอาคารสถานทีในความรับผิดชอบของเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 4 แห่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย สี กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ ฯลฯ ให้ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเป็นเกณฑ์ในการจัดซือวัสดุก่อสร้าง สําหรับใช้ในปรับปรุง หรือซ่อมแซมต่างๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี, ยางใน, ยางนอก, หัวเทียน, ฟิลม์กรองแสง นํามันเบรก เพลา น๊อตและสกรู ฯลฯ สําหรับยานพาหนะต่างๆทีใช้ในกิจการของเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง จารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สําหรับยานพาหนะของเทศบาลหรือสําหรับใช้งานต่างๆ ทีเป็นกิจการของเทศบาล ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลน์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําทีต้องการล้าง อัด ฯลฯ เพือใช้ในกิจการของเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 8/51

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 130,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคบิล ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดอืนๆ เช่น มิเตอร์นําไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 680,000 บาทค่าไฟฟ้า จํานวน 430,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงาน/ทีสาธารณะ และอาคารสถานทีอืนทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเชิงดอย หรืออาคารทีเทศบาลตําบลเชิงดอยขอใช้ประโยชน์จากหน่วยงานอืน

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 170,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ ทีใช้ในการติดต่อราชการโดยจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณ หรือค่าธรรมเนียมบริการ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ สําหรับใช้ในราชการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตทีใช้ในการติดต่อราชการโดยจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณ หรือค่าธรรมเนียมบริการ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 1,211,100 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 1,211,100 บาทครุภัณฑ์สํานักงานเก้าอีบุนวม จํานวน 90,000 บาทเพือใช้เป็นค่าจัดซือเก้าอีบุนวม จํานวน 200 ตัว สําหรับให้ประชาชน รายละเอียดคุณลักษณะดังนี- เก้าอีขาเหล็กเงา- พนักพิงและเบาะนังบุฟองนําพืนไม้อัดแข็งหุ้มหนัง PVC- ความสูงจากพืนถึงเบาะนังไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร - ขนาดเบาะนังความกว้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร- ขนาดพนักพิง ความสูงไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร รูปตัวหลังแคบราคาท้องถิน/ตลาดปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 146 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 24 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 9/51

ตู้บานเลือนกระจก จํานวน 14,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 149 เซนติเมตร x ลึก 40 เซนติเมตร x สูง 87.4 เซนติเมตร จํานวน 4 ตู้ ตังจ่ายตามราคาท้องถิน/ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

เต็นท์ จํานวน 98,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์ จํานวน 4 หลัง สําหรับบริการประชาชน โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี - ทรงโค้ง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.40 เมตร- เสาเต็นท์ยาว 2.40 เมตร หลังละ 6 ต้น- คานเต็นท์ยาว 4 เมตร หลังละ 6 ท่อน- จัวริม หลังละ 2 จัว- จัวกลางหลังละ 1 จัว- กลอนเสริมหลังละ 8 อัน- ผ้าใบเต็นท์สําเร็จ ขนาด 4 x 8 เมตรราคาตามท้องถิน/ตลาดปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 145 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 20 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

โต๊ะกลมไม้ จํานวน 30,000 บาทเพือใช้เป็นค่าจัดซือโต๊ะกลมไม้ จํานวน 20 ตัว สําหรับบริการประชาชน รายละเอียดคุณลักษณะดังนี- แผ่นโต๊ะไม้เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร - ขาโต๊ะเหล็กชนิดขาแยกชินกับแผ่นโต๊ะ ความสูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ราคาท้องถิน/ตลาดปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 145 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 23 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

โต๊ะเหล็ก จํานวน 133,000 บาทเพือใช้เป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็ก จํานวน 50 ตัว สําหรับบริการประชาชน รายละเอียดคุณลักษณะดังนี- หน้าแผ่นเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 153 เซนติเมตร - ขาโต๊ะเหล็กชนิดพับได้ ความสูงไม่น้อยกว่า 72 เซนติเมตร ราคาท้องถิน/ตลาดปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 145 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 23 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 10/51

พัดลมโคจร จํานวน 39,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดโคจร จํานวน 30 ตัว สําหรับบริการประชาชน โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี - พัดลมติดเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว - ใบพัดแบบ 3 ใบพัด - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ - สวิตซ์หยุดส่าย ควบคุมทิศทางลมได้ตามต้องการ - มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิงแปลกปลอม - THERMAL FUSE ตัดไฟอัตโนมัติเมือมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน - CURRENT FUSE ตัดไฟอัตโนมัติเมือไฟฟ้าลัดวงจร ราคาตามท้องถิน/ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 145 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 21 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จํานวน 523,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลือน 2 ล้อ แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี (1) มีนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสําเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ คุณลักษณะพืนฐานและราคาปรากฏตามเกณฑ์สํานักงานมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ 2558 ประกาศ ณ มีนาคม 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 141 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 2 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุMixer Power Amp สําหรับติดรถ จํานวน 8,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ Mixer Power Amp สําหรับติดรถประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุด สําหรับบริการประชาชน โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี - ตู้แอมป์ 6 แชนแนล - เปลียนแรงดันไฟขนาด 12 โวล์ท - มีช่องต่อสัญญาณเข้า Input CD 1 ช่อง - มีพัดลมระบายอากาศด้านหลัง 1 ตัว - ช่องต่อลําโพงตู้เป็นแบบ SPEKON 4 ช่อง และขัวต่อ ดําแดงสําหรับลําโพงฮอนด์ 2 ช่องตังจ่ายตามราคาท้องถิน/ตลาดปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 11/51

เครืองเสียงกลางแจ้ง จํานวน 155,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเสียงกลางแจ้ง จํานวน 1 ชุด สําหรับบริการประชาชน โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี - ตู้ลําโพงซับเบสขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 8 ใบ - ตู้ลําโพงกลางแหลมขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิว จํานวน 8 ใบ - เพาเวอร์แอมป์ - มิกเซอร์ - ครอส - อีคิว - ตู้แล็คพร้อมปลัก - ชุดสายลําโพงและสายสัญญาณทังระบบ - ไมค์โคโฟนแบบไร้สาย/ไมค์โคโฟนแบบสาย พร้อมสายไมค์ตังจ่ายตามราคาท้องถิน/ตลาดปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 145 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 22 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครืองตัดหญ้า จํานวน 19,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เครืองละ 9,500 บาท จํานวน 2 เครือง รวมเป็นเงินทังสิน 19,000 บาท ดังต่อไปนี - เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย - เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี - พร้อมใบมีดคุณลักษณะพืนฐานและราคาปรากฏตามเกณฑ์ราคาพืนฐานเครืองตัดหญ้า งบประมาณปี 2558 ของสํานักมาตราฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับประกาศ มีนาคม 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 144 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 16 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 12/51

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 16,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-มีแป้นพิมพ์และเมาส์-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วยคุณลักษณะพืนฐานและราคาปรากฏตามเกณฑ์ราคาพืนฐานคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ฉบับ ณ ประกาศ วันที 11 มีนาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 13/51

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 15,800 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 7,900 บาทโดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี -เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner,และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่นคุณลักษณะพืนฐานและราคาปรากฏตามเกณฑ์ราคาพืนฐานคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ฉบับประกาศ วันที 11 มีนาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 142 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 4,300 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)- มีการเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่นคุณลักษณะพืนฐานและราคาปรากฏตามเกณฑ์ราคาพืนฐานคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ฉบับประกาศ วันที 11 มีนาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 14/51

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 16,000 บาทเพือใช้ในการจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครือง ๆ ละ 3,200 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาทีคุณลักษณะพืนฐานและราคาปรากฏตามเกณฑ์ราคาพืนฐานคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ฉบับประกาศ วันที 11 มีนาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาทเพือจ่ายค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบรายจ่ายอืน รวม 45,000 บาทรายจ่ายอืน รวม 45,000 บาทรายจ่ายอืน จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 50,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 50,000 บาทค่าใช้สอย รวม 50,000 บาทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆโครงการส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 30,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน ของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเชิงดอย คณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะกรรมการติดตาม สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา ผู้นําชุมชนหรือคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ ประชาชนในพืนทีตําบลเชิงดอย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่ากระดาษและเครืองเขียน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญหรือของทีระลึก ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 135 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ลําดับที 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 15/51

โครงการสภาภูมิปัญญาพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิน จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการสภาภูมิปัญญาพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่ากระดาษและเครืองเขียน ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพักค่าของขวัญหรือของทีระลึก ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 134 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ลําดับที 10 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

งานบริหารงานคลัง รวม 2,739,300 บาทงบบุคลากร รวม 2,258,000 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,258,000 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,586,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้พนักงานเทศบาลตําแหน่งผู้บริหาร (ผู้อํานวยการกองคลัง) ตามหลักเกณฑ์กําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่ง และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไขเพิมเติม) ณ วันที 19 เมษายน 2559 ตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 550,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปตามกรอบพนักงานจ้าง 4 ปีพร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิมต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบพนักงานจ้าง 4 ปี โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 466,200 บาทค่าตอบแทน รวม 190,000 บาทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซือหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาลตําบลเชิงดอย โดยเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2553 หรือตามทีกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายตามหนังสือ ที มท0808.4/ว 1502 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 16/51

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซือบ้าน ของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 หรือระเบียบอืนทีเกียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมจนถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1891 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2557 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 174,000 บาทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

1.) เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยการจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่โฆษณาข่าวสารและกิจกรรมของเทศบาลตําบลเชิงดอย การจัดนิทรรศการ ในสือประเภทต่างๆ เช่น การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 2.) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยการจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของทีระลึกต่าง ๆ ค่าจัดทํานิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี3.) เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนที จดทะเบียน (Domain Name) และปรับปรุงเว็บไซต์สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 4.) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบอกรับหนังสือพิมพ์ หรือวารสารสําหรับบริการประชาชนทีมาใช้บริการทีสํานักงานเทศบาล และหนังสือต่าง ๆ สําหรับเผยแพร่แก่ประชาชน5.) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2552 ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาลตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 17/51

โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 40,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 2 หน้า 147 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ การจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 3 หน้า 147 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการทีเกียวข้องกับพัสดุ จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการทีเกียวข้องกับพัสดุ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ การจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 4 หน้า 148 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 24,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีเทศบาลตําบลเชิงดอยเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 102,200 บาทวัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ หมึก แบบพิมพ์ต่างๆ เครืองตัดกระดาษ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 7,200 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง จารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สําหรับยานพาหนะของเทศบาลหรือสําหรับใช้งานต่างๆ ทีเป็นกิจการของเทศบาล ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 18/51

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 45,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคบิล ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 15,100 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 15,100 บาทครุภัณฑ์สํานักงานตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด มือจับบิด จํานวน 12,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด มือจับบิด ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 91.5 เซนติเมตร x ลึก 45.7 เซนติเมตร x สูง 183 เซนติเมตร จํานวน 3 ตู้ ตังจ่ายตามราคาท้องถิน/ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 142 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 10 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครืองสแกนเนอร์ จํานวน 3,100 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐานดังนี- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4- มีช่องเชือมต่อ (Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง คุณลักษณะพืนฐานและราคาปรากฏตามเกณฑ์ราคาพืนฐานคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ฉบับประกาศ วันที 11 มีนาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 142 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 10 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,260,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 70,000 บาทค่าวัสดุ รวม 70,000 บาทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กระจกโค้งมน ,สัญญาณไฟกระพริบ ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน ,ป้ายบอกทาง,ป้ายเครืองหมายสัญลักษณ์ กรวยจราจร ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:54 หน้า : 19/51

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายและอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องสําหรับเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ถุงมือหนัง เสือกักสะท้อนแสง รองเท้าดับเพลิง เสือคลุมดับเพลิง ชุดดับเพลิง เสือชูชีพ หมวกดับเพลิง ฯลฯ(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0307/ว 384 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2536 เรือง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกาย) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 138 ลําดับที 6 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง , ลูกบอลดับเพลิง, ตะกร้าครอบหัวกะโหลกสายดูดนํา, สายส่งนําดับเพลิง, ท่อดูดนํา ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 144 ลําดับที 18 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

งบลงทุน รวม 2,190,000 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 2,190,000 บาทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกนําอเนกประสงค์ จํานวน 2,190,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกนําอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี (1) จุนําได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (2) นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม (3) เครืองสูบนําเป็นแรงเหวียงหนีศูนย์ (4) ปัมสูบนําทําด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า1,800 ลิตรต่อนาที ทีรอบไม่เกิน 1,100 รอบต่อนาที ปัมสูบนําได้รับกําลังขับเคลือนจากเครืองยนต์ของรถ สามารถสูบส่งนําได้ไม่น้อยกว่า1,500 ลิตรต่อนาที ทีรอบไม่เกิน 800 รอบต่อนาที (5) ระบบท่อนํา แท่นปืนฉีดนํา /ชุดหัวฉีดนํา (6) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์คุณลักษณะพืนฐานและราคาปรากฏตามเกณฑ์สํานักงานมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ 2558 ประกาศ ณ มีนาคม 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 142 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 8 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 20/51

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 130,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 130,000 บาทค่าใช้สอย รวม 130,000 บาทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 137 ลําดับที 3 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า จํานวน 40,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของขวัญหรือของทีระลึกค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 102 ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของขวัญหรือของทีระลึกค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 ประกอบกับการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 139 ลําดับที 10 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิมศักยภาพ อปพร.ตําบลเชิงดอย จํานวน 30,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการฝึกอบรมทบทวนและเพิมศักยภาพ อปพร. ตําบลเชิงดอย เช่น สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)หน้า 134 ยุทธศาสตร์ที 6 ลําดับที 8 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 21/51

โครงการฝึกอบรมอัคคีภัยและซักซ้อมหนีไฟในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการฝึกอบรมอัคคีภัยและซักซ้อมหนีไฟในโรงเรียน เช่น สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)หน้า 134 ยุทธศาสตร์ที 6 ลําดับที 9 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

แผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,587,300 บาทงบบุคลากร รวม 1,218,000 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,218,000 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 896,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิมต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้พนักงานเทศบาลตําแหน่งผู้บริหาร (ผู้อํานวยการกองการศึกษา) ตามหลักเกณฑ์กําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่ง และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไขเพิมเติม) ณ วันที 19 เมษายน 2559 ตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบพนักงานจ้าง 3 ปีพร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิมต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบพนักงานจ้าง 3 ปี โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 334,700 บาทค่าตอบแทน รวม 90,000 บาทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว 1502 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบอืนทีเกียวข้อง

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 22/51

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมจนถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1891 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2557 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 143,100 บาทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยการจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่โฆษณาข่าวสารและกิจกรรม ของเทศบาลตําบลเชิงดอย การจัดนิทรรศการ ในสือประเภทต่าง ๆ เช่น การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (2) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยการจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของทีระลึกต่าง ๆ ค่าจัดทํานิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน ค่าจ้างเหมา ทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายใน ประเภทรายจ่ายนี (3) เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนที จดทะเบียน (Domain Name) และปรับปรุงเว็บไซต์สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (4) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบอกรับหนังสือพิมพ์ หรือวารสาร สําหรับบริการประชาชนทีมาใช้บริการทีสํานักงานเทศบาล และหนังสือต่าง ๆ สําหรับเผยแพร่แก่ประชาชน (5) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยบจากรถ พ.ศ. 2535 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2552 ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาลตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 23/51

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 3,100 บาทเพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ซอย ส่วนกรณีทีเทศบาลตําบลเชิงดอยเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 101,600 บาทวัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม ตรายาง หมึก แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ หนังสือเอกสาร วารสาร ฯลฯ) ฯลฯ ทีใช้กิจกรรมของเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 4 แห่ง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ อุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวกับเครืองรับส่งวิทยุสือสาร เครืองขยายเสียง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชําระ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม นํายาล้างจาน ผงซักฟอก ถุงขยะ ฯลฯ สําหรับให้บริการประชาชนและทําความสะอาดสํานักงาน และอาคารสถานทีในความรับผิดชอบของเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 4 แห่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง จารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สําหรับยานพาหนะของเทศบาลหรือสําหรับใช้งานต่างๆ ทีเป็นกิจการของเทศบาล ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลี และผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ นํายาต่างๆ ถุงมือ เวชภัณฑ์ ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 4 แห่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 24/51

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคบิล ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 34,600 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 34,600 บาทครุภัณฑ์สํานักงานเก้าอีทํางาน จํานวน 4,000 บาท เพือใช้เป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานหุ้มหนัง มีล้อ มีโช๊ค ปรับระดับสูงตําได้ จํานวน 2 ตัว ราคาตามท้องถิน/ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 14 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

โต๊ะทํางาน จํานวน 4,000 บาท เพือใช้เป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จํานวน 1 โต๊ะ ราคาตามท้องถิน/ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 14 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน 17,000 บาท เพือใช้ในการจัดซือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี - เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) - ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล - มีระบบแฟลชในตัว - สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือเมือต้องการเปลียน - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้ - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง - ราคาตามท้องถิน/ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 14 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 25/51

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 9,600 บาทเพือใช้ในการจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครือง ๆ ละ 3,200 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาทีคุณลักษณะพืนฐานและราคาปรากฏตามเกณฑ์ราคาพืนฐานคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ฉบับประกาศ วันที 11 มีนาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 14 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,946,600 บาทงบบุคลากร รวม 1,923,000 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,923,000 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,036,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 767,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตามกรอบพนักงานจ้าง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิมต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบพนักงานจ้าง 3 ปี โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 2,219,600 บาทค่าตอบแทน รวม 100,000 บาทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมจนถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1891 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2557 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 26/51

ค่าใช้สอย รวม 1,389,600 บาทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาทเพือใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 122 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการเชิงดอยร่วมใจมีโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาทเพือใช้จ่ายโครงการโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 118 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 14 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จํานวน 20,000 บาทเพือใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 119 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 15 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรม การศึกษาท้องถิน

จํานวน 40,000 บาท

เพือใช้จ่ายโครงการส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิน เช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ฯลฯ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 124 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 27/51

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิทองเจริญ

จํานวน 228,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิทองเจริญ โดยใช้ฐานข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2559 คนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 34 คน เป็นเงิน 166,600 บาท - ค่าพัฒนาการครูผู้ดูแลเด็ก (จํานวน 2 คน ๆ ละ 2,000 บาท) เป็นเงิน 4,000 บาท- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 34 คน เป็นเงิน 57,800 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 6 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกิวแล

จํานวน 254,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกิวแล โดยใช้ฐานข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2559 คนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 38 คน เป็นเงิน 186,200 บาท - ค่าพัฒนาการครูผู้ดูแลเด็ก (จํานวน 2 คน ๆ ละ 2,000 บาท) เป็นเงิน 4,000 บาท- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 38 คน เป็นเงิน 64,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 7 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ดอกแดง

จํานวน 294,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ดอกแดง โดยใช้ฐานข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2559 คนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 44 คน เป็นเงิน 215,600 บาท - ค่าพัฒนาการครูผู้ดูแลเด็ก (จํานวน 2 คน ๆ ละ 2,000 บาท) เป็นเงิน 4,000 บาท- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 44 คน เป็นเงิน 74,800 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 122 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 28/51

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดปทุมสราราม

จํานวน 402,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดปทุมสราราม โดยใช้ฐานข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2559 คนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน เป็นเงิน 294,000 บาท - ค่าพัฒนาการครูผู้ดูแลเด็ก (จํานวน 3 คน ๆ ละ 2,000 บาท) เป็นเงิน 6,000 บาท- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 60 คน เป็นเงิน 102,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 8 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีเทศบาลตําบลเชิงดอยเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 730,000 บาทค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 730,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนทีเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แห่ง จํานวน 176 คน ระยะเวลา 260 วัน และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึนพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 2 แห่ง ระยะเวลา 260 วัน จํานวน 201 คน โดยใช้ฐานข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2559 คนละ 7.37 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 ประกอบด้วย (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิทองเจริญ (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิวแล (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม (5) โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง (6) โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 119 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 16 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 29/51

งบเงินอุดหนุน รวม 804,000 บาทเงินอุดหนุน รวม 804,000 บาทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 804,000 บาท

1.) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตังไว้ 804,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จํานวน 2 แห่ง ตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2548 โดยใช้ฐานข้อมูล วันที 10 มิถุนายน 2559 คนละ 20 บาท/คน จํานวน 200 วัน 1.1) โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง จํานวน 121 คน เป็นเงิน 484,000 บาท 1.2) โรงเรียนบ้านร้องขีเหล็ก จํานวน 80 คน เป็นเงิน 320,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 120 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 22, 23 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 85,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 85,000 บาทค่าใช้สอย รวม 85,000 บาทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 65,000 บาท

เพือใช้จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทางคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าหนังสือพิมพ์เพือชุมชน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายตามโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวิทยากร ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 9 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,499,000 บาทงบบุคลากร รวม 1,732,000 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,732,000 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 734,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 30/51

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 16,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้พนักงานเทศบาลตําแหน่งผู้บริหาร(ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ) ตามหลักเกณฑ์กําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่ง และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไขเพิมเติม) ณ วันที 19 เมษายน 2559 ตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 830,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง โดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบพนักงานจ้าง 4 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 110,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามวุฒิ หรือเงินเพิมต่าง ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบพนักงานจ้าง 4 ปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 669,500 บาทค่าตอบแทน รวม 83,500 บาทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายตามหนังสือ ที มท0808.4/ว 1502 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 หรือระเบียบอืนทีเกียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,500 บาทเพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมจนถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1891 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2557 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 31/51

ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

1.)เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยการจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่โฆษณาข่าวสารและกิจกรรมของเทศบาลตําบลเชิงดอย การจัดนิทรรศการ ในสือประเภทต่างๆ เช่น การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 2.)เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยการจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของทีระลึกต่าง ๆ ค่าจัดทํานิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี3.)เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนที จดทะเบียน (Domain Name) และปรับปรุงเว็บไซต์สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 4.)เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบอกรับหนังสือพิมพ์ หรือวารสารสําหรับบริการประชาชนทีมาใช้บริการทีสํานักงานเทศบาล และหนังสือต่าง ๆ สําหรับเผยแพร่แก่ประชาชน5.)เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2552ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาลตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 86,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีเทศบาลตําบลเชิงดอยเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 32/51

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาทวัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ เครืองตัดกระดาษ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชําระ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม นํายาล้างจาน ผงซักฟอก ถุงขยะ ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี, ยางใน, ยางนอก, หัวเทียน, ฟิลม์กรองแสง นํามันเบรก เพลา น๊อตและสกรู ฯลฯ สําหรับยานพาหนะต่างๆทีใช้ในกิจการของเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง จารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สําหรับยานพาหนะของเทศบาลหรือสําหรับใช้งานต่างๆ ทีเป็นกิจการของเทศบาล ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลี และผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ นํายาต่างๆ ถุงมือ เวชภัณฑ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลน์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําทีต้องการล้าง อัด ฯลฯ เพือใช้ในกิจการของเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครืองแบบ เครืองหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า หมวก เข็มขัด ถุงมือ ผ้าคาดจมูก ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 33/51

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคบิล ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา -ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 97,500 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 97,500 บาทครุภัณฑ์การเกษตรเครืองพ่นยา จํานวน 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า เครืองละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครือง รวมเป็นเงินทังสิน 50,000 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี 1.) ขนาดกําลังเครืองยนต์ไม่ตํากว่า 3.5 แรงม้า 2.) ความเร็วลมไม่ตํากว่า 90 เมตร/วินาที 3.) ความจุถังนํายาไม่ตํากว่า 13 ลิตรคุณลักษณะพืนฐานและราคาปรากฏตามเกณฑ์ราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ของสํานักมาตราฐานงบประมาณ งบประมาณปี 2558 ฉบับประกาศ ณ มีนาคม 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 13 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 34/51

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี -เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner,และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่นคุณลักษณะพืนฐานและราคาปรากฏตามเกณฑ์ราคาพืนฐานคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ฉบับประกาศ วันที 11 มีนาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 13 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 9,600 บาทเพือใช้ในการจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครือง ๆ ละ 3,200 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาทีคุณลักษณะพืนฐานและราคาปรากฏตามเกณฑ์ราคาพืนฐานคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ฉบับประกาศ วันที 11 มีนาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 13 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาทเพือจ่ายค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 35/51

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 430,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 430,000 บาทค่าใช้สอย รวม 430,000 บาทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆโครงการคัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการคัดแยกขยะ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 104 ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 3 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการเชิงดอยรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการเชิงดอยรักษ์สิงแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 102 ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน อุปกรณ์ฉีดวัคซีน ยาคุม ค่าทําหมัน ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 116 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการเยาวชนร่วมใจกันป้องกันเอดส์ จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการเยาวชนร่วมใจกันป้องกันเอดส์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 118 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 12 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 36/51

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าสารเคมีทีใช้ฉีดพ่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเทปโฆษณา กระดาษ เครืองเขียน ฯลฯโดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)หน้า 116 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 260,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 117 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 6 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการร้านอาหารและออกตรวจร้านอาหาร จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการสัมมนาผู้ประกอบการร้านอาหารและออกตรวจร้านอาหาร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ สารเคมีทีใช้ในการทดสอบอาหาร อุปกรณ์ต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเทปโฆษณา กระดาษ เครืองเขียน ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 116 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 4 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

แผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 40,000 บาทค่าใช้สอย รวม 40,000 บาทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆโครงการร้อยรักดวงใจห่วงใยคนพิการ จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการร้อยรักดวงใจห่วงใยคนพิการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยาการ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 151 ยุทธศาสตร์ที 8 ลําดับที 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 37/51

โครงการส่งเสริมสุขภาพเพือฟืนฟูสมรรถภาพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเพือฟืนฟูสมรรถภาพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยาการ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 151 ยุทธศาสตร์ที 8 ลําดับที 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,335,900 บาทงบบุคลากร รวม 1,301,000 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,301,000 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 654,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิมต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้พนักงานเทศบาลตําแหน่งผู้บริหาร (ผู้อํานวยการกองช่าง) ตามหลักเกณฑ์กําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่ง และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไขเพิมเติม) ณ วันที 19 เมษายน 2559 ตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 480,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบพนักงานจ้าง 4 ปีพร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังไว้ ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิมต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบพนักงานจ้าง 4 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตังไว้ ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 993,000 บาทค่าตอบแทน รวม 71,000 บาทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว 1502 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซือบ้าน ของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 หรือระเบียบอืนทีเกียวข้อง

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 38/51

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมจนถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1891 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2557 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 286,000 บาทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

1.) เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยการจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่โฆษณาข่าวสารและกิจกรรมของเทศบาลตําบลเชิงดอย การจัดนิทรรศการ ในสือประเภทต่างๆ เช่น การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 2.) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยการจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของทีระลึกต่างๆ ค่าจัดทํานิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ ค่าจ้างเหมาอืนๆทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี3.) เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนที จดทะเบียน (Domain Name) และปรับปรุงเว็บไซต์สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 4.) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบอกรับหนังสือพิมพ์ หรือวารสารสําหรับบริการประชาชนทีมาใช้บริการทีสํานักงานเทศบาล และหนังสือต่าง ๆ สําหรับเผยแพร่แก่ประชาชน5.) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2552 6.) เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าฤชาธรรมเนียม ค่ามัดจํารังวัด ฯลฯ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของเทศบาลฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาลตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 39/51

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 86,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีเทศบาลตําบลเชิงดอยเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 636,000 บาทวัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ เครืองตัดกระดาษ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 170,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ อุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวกับเครืองรับส่งวิทยุสือสาร เครืองขยายเสียง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย สี กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ ฯลฯ ให้ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเป็นเกณฑ์ในการจัดซือวัสดุก่อสร้าง สําหรับใช้ในปรับปรุง หรือซ่อมแซมต่างๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี, ยางใน, ยางนอก, หัวเทียน, ฟิลม์กรองแสง นํามันเบรก เพลา น๊อตและสกรู ฯลฯ สําหรับยานพาหนะต่างๆทีใช้ในกิจการของเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 86,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง จารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สําหรับยานพาหนะของเทศบาลหรือสําหรับใช้งานต่างๆ ทีเป็นกิจการของเทศบาล ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 40/51

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคบิล ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 2,041,900 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 60,900 บาทครุภัณฑ์สํานักงานตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 8,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด มือจับบิด ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 91.5 เซนติเมตร x ลึก 45.7 เซนติเมตร x สูง 183 เซนติเมตร จํานวน 2 ตู้ ตังจ่ายตามราคาท้องถิน/ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ครุภัณฑ์ก่อสร้างเครืองตบดิน จํานวน 21,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตบดิน จํานวน 1 เครือง เพือใช้สําหรับงานก่อสร้างและซ่อมแซม โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี -ใช้เครืองยนต์เบนซิน-นําหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม-แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน-ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครังต่อนาทีคุณลักษณะพืนฐานและราคาปรากฎตามเกณฑ์สํานักงานมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ 2558 ประกาศ มีนาคม 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 141 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ครุภัณฑ์สํารวจเครืองวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ พร้อมขาตัง จํานวน 22,500 บาทเพือจ่ายเป็นเครืองวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ แบบมือถือ พร้อมขาตัง จํานวน 1 เครือง สามารถวัดระยะทางได้ระหว่าง 0.05 - 80 เมตร มีเซนเซอร์วัดมุมช่องการวัด +- 360 องศา ความแม่นยํา +- 0.2 องศา สามารถวัดระยะทางได้ทังมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน่วยนิว ,ฟุต) เพือเพิมประสิทธิภาพในการทํางานของกองช่าง จํานวน 1 เครือง ราคาตามท้องถิน/ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 41/51

ไม้สตาฟฟ์ แบบชัก (สไลด์) จํานวน 3,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้สตาฟฟ์ แบบชัก (สไลด์) ความยาว 5 เมตร จํานวน 1 อัน เพือเพิมประสิทธิภาพในการทํางานของกองช่าง ตามราคาท้องถิน/ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 6,400 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สําหรับสํานักงาน จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี -มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที คุณลักษณะพืนฐานและราคาปรากฏตามเกณฑ์ราคาพืนฐานคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ฉบับประกาศ วันที 11 มีนาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 143 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,981,000 บาทค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางจิดาภา ชัยวุฒิ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสุสานบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์

จํานวน 586,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางจิดาภา ชัยวุฒิ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสุสานบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 169.20 เมตร หรือรวมพืนทีไม่น้อยกว่า 676.80 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 63 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 109 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที 2 บ้านโพธิทองเจริญ จํานวน 370,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที 2 บ้านโพธิทองเจริญ ขนาดรัวคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 1.70 เมตร ความยาวรวม 106.50 เมตร พร้อมประตูรัวจํานวน 2 จุด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 68 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 7 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 42/51

โครงการก่อสร้างลานจอดรถแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรัวกันและรางระบายนํา บริเวณหลังสํานักงานเทศบาลตําบลเชิงดอย

จํานวน 1,025,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างลานจอดรถแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พืนทีไม่น้อยกว่า 1,009.00 ตารางเมตร พร้อมรัวกัน ยาว 5.60 เมตร และรางระบายนํา ยาว 134 เมตร บริเวณหลังสํานักงานเทศบาลตําบลเชิงดอย ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 33 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 800,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 800,000 บาทค่าใช้สอย รวม 800,000 บาทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆโครงการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 800,000 บาทเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชน ภายในเขตพืนทีเทศบาลตําบลเชิงดอย เช่น ค่าบริการบ่อขยะ ค่าจ้างเก็บขยะฯลฯ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 104 ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 805,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 805,000 บาทค่าใช้สอย รวม 805,000 บาทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆโครงการจัดแสดงสินค้า OTOP ในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด จํานวน 30,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดแสดงสินค้า OTOP ในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด เช่น ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของขวัญหรือของทีระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 129 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลําดับที 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการเทศบาลตําบลเชิงดอยพบประชาชน จํานวน 55,000 บาทเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเทศบาลตําบลเชิงดอยพบประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 99 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิน ลําดับที 6 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 43/51

โครงการธนาคารความดี จํานวน 30,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการธนาคารความดี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 132 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ลําดับที 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักภาพแกนนําเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 127 ลําดับที 19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน : สถาบันพัฒนานวัตกรรมสตรีศรีเชิงดอย

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน : สถาบันพัฒนานวัตกรรมสตรีศรีเชิงดอย เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าตอบแทนค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเดินทาง ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 133 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ลําดับที 4 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 132 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ลําดับที 3 สอดคล้องยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 44/51

โครงการส่งเสริมสิทธิสตรี (วันสตรีสากล) จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสิทธิสตรี (วันสตรีสากล) เช่น ค่าตอบแทนค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 132 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ลําดับที 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 250,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 130 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลําดับที 6 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการเสริมพลังพี ส่งพลังน้อง จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการเสริมพลังพี ส่งพลังน้อง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 133 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ลําดับที 6 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 45/51

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 300,000 บาทค่าใช้สอย รวม 270,000 บาทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆโครงการจัดการแข่งขันกีฬา "เชิงดอยเกมส์" จํานวน 200,000 บาทเพือใช้จ่ายเป็นค่าการจัดการแข่งขันกีฬา "เชิงดอยเกมส์" เช่น ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของรางวัล ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542และตามหนังสือ มท 0808.4 / ว 2589 ลงวันที 3 สิงหาคม 2547 เรือง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 119 ยุทธศาสตรที 5 ลําดับที 17 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมบํารุงกําลัง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 และตามหนังสือ มท 0808.4 / ว 2589 ลงวันที 3 สิงหาคม 2547 เรือง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 118 ยุทธศาสตรที 5 ลําดับที 13 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย จํานวน 50,000 บาทเพือใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย เช่น ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ฯลฯ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้าที 119 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 18 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 46/51

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาทวัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬาสําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาทุกหมู่บ้าน เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ห่วงยาง นาฬิกาจับเวลา นกหวีด นวม ฯลฯ ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลเชิงดอย และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,050,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 1,050,000 บาทค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆโครงการธรรมสัญจร จํานวน 50,000 บาทเพือใช้จ่ายในโครงการธรรมสัญจร เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที 109 ยุทธศาสตร์ที 4 ลําดับที 5 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการประเพณีปีใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวง จํานวน 200,000 บาทเพือใช้จ่ายในโครงการประเพณีปีใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวง เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที 106 ยุทธศาสตร์ที 4 ลําดับที 7 และสอดคล้องยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการประเพณียีเป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง จํานวน 400,000 บาทเพือใช้จ่ายในโครงการประเพณียีเป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้าที 106 ยุทธศาสตร์ที 4 ลําดับที 6 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 47/51

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาทเพือใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที 109 ยุทธศาสตร์ที 4 ลําดับที 6 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ จํานวน 240,000 บาทเพือใช้จ่ายตามโครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ฯลฯ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้าที 115 ยุทธศาสตร์ที 4 ลําดับที 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ จํานวน 50,000 บาทเพือใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ฯลฯ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้าที 107 ยุทธศาสตร์ที 4 ลําดับที 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา จํานวน 100,000 บาทเพือใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามวันสําคัญทางศาสนา อาทิ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันอาสาฬบูชา เป็นต้น หรือกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่ากระดาษและเครืองเขียน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญหรือของทีระลึก ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที 108 ยุทธศาสตร์ที 4 ลําดับที 3 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง และลดความเหลือมลําทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 48/51

แผนงานการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร รวม 90,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 90,000 บาทค่าใช้สอย รวม 90,000 บาทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆโครงการเกษตรอินทรีย์และพืชสมุนไพร จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในโครงการเกษตรอินทรีย์และพืชสมุนไพร เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่ากระดาษและเครืองเขียน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญหรือของทีระลึก ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 100 ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 3สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเชิงดอย

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเชิงดอย เช่น ค่าเลียงรับรอง ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 101 ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการป้องกันโรคไข้หวัดนก เช่น ค่าสารเคมีทีใช้ ฉีดพ่นฆ่าเชือ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเทปโฆษณา กระดาษ เครืองเขียน ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 100 ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปือย จํานวน 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปือย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืมฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 101 ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 6 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 49/51

โครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดหอยเชอรี จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดหอยเชอรี เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 101 ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 8 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 20,000 บาทค่าใช้สอย รวม 20,000 บาทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆโครงการปลูกป่าสร้างฝายถวายในหลวง จํานวน 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าสร้างฝายถวายในหลวง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 98 ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

แผนงานงบกลางงบกลาง รวม 14,133,160 บาทงบกลาง รวม 14,133,160 บาทงบกลาง รวม 14,133,160 บาทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามกฎกระทรวงฉบับที 15 พ.ศ. 2542 และตามความใน พ.ร.บ.ประกันสังคม

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,292,400 บาทเพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้งสูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,227,200 บาทเพือจ่ายเป็นเบียความพิการให้แก่คนพิการ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 222,000 บาทเพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ซึงไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ)หรือกรณีทีมีความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีงบประมาณตังจ่ายไว้ หรือเพือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือ กรณีทีมีหนังสือสังการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 50/51

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 329,700 บาท1.) เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตังไว้ 42,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาตังงบประมาณจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา (จํานวน 24,571,002.93 ) แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของ ประมาณการรายรับดังกล่าวทังนีไม่เกิน 750,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว3889 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที 18 พฤศจิกายน 2542

2.) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนทีเทศบาลตําบลเชิงดอย ตังไว้ 250,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนทีเทศบาลตําบลเชิงดอย ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 (องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่หรือเทศบาลตําบล สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินทีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557

3.) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรตังจ่ายโดยพิจารณา จ่ายจากเงินค่าปรับตามกฏหมายจราจรทางบก เพือสนับสนุนการดําเนินงานของตํารวจจราจรทีได้วางแผนไว้และขอให้ท้องถินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อย เกียวกับการจราจรและเป็นสิงทีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น ทาสี ตีเส้นจราจร ทางข้าม ถนน เส้นขอบทางบนพืน แผงกันจัดทําป้าย สัญญาณไฟจราจร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช้ในกิจการจราจร เป็นต้น สําหรับค่าใช้จ่ายทีประชาชนไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่นรถจักรยานยนต์ เสือสะท้อนแสง เป็นต้น ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนตังงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที 4 ตุลาคม 2539

4.) เงินชดใช้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน กรณีกลุ่มอาชีพไม่ชําระหนีหรือชําระหนีไม่ครบ ตังไว้ 7,700 บาท เพือจ่ายเป็นเงินชดใช้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน กรณีกลุ่มอาชีพไม่ชําระหนีหรือชําระหนีไม่ครบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 17,860 บาทเพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีถึงแต่ความตายระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2554 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ข้อ 72 ลงวันที 20 มิถุนายน 2547

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 494,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) ตามหนังสือที มท 0808.5/ว 56 ลงวันที 23 ธันวาคม 2547 โดยตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 24,700,000 บาท (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท)

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:38:55 หน้า : 51/51

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์จงัหวดัเชียงใหม ่แบง่เป็น 5 ยุทธศาสตร์

1.) ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิอยา่งสมดุลและย ั่งยืนของจงัหวดัเชียงใหม่

2.) ยุทธศาสตร์การสรา้งสงัคมแหง่วฒันธรรม และคุณธรรม ยกระดบัคุณภาพการศกึษา

เพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวติ พฒันาศกัยภาพคนใหพ้รอ้มรบัการเปลี่ยนแปลง และลดความ

เหลือ่มล า้ทางสงัคมของจงัหวดัเชียงใหม ่

3.) ยุทธศาสตร์การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิพลงังานและสิง่แวดลอ้มเพือ่เป็นฐานการ

พฒันาทีย่ ั่งยืนของจงัหวดัเชียงใหม ่

4.) ยุทธศาสตร์การสร้างความม ั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชนของ

จงัหวดัเชียงใหม ่

5.) ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มี

ประสทิธภิาพ โปรง่ใส และเป็นธรรมของจงัหวดัเชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเชิงดอย แบง่เป็น 8 ยุทธศาสตร์

1.) ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและการวางผงัเมอืง

2.) ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่

3.) ยุทธศาสตร์ดา้นบรกิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้มอยา่งย ั่งยืน

4.) ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูสบืสานศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่

5.) ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชน

6.) ยุทธศาสตร์ดา้นการจดัระเบยีบชุมชน สงัคมและรกัษาความสงบเรียบรอ้ย

7.) ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการบรหิารจดัการและการปกครอง

8.) ยุทธศาสตร์ดา้นสงัคมสวสัดกิารถว้นหน้า

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 17,860

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 329,700

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 222,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 250,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,292,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)

494,000

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,227,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 480,000 830,000 1,007,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 60,000 16,000 10,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 65,000 110,000 150,000

เงินเดือนพนักงาน 654,000 734,000 1,932,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 1/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 17,860

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 329,700

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 222,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 250,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,292,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)

494,000

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,227,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,350,000 4,667,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 9,000 9,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 85,000 171,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 370,000 695,000

เงินเดือนพนักงาน 6,136,000 9,456,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 160,000 160,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 2/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,000 3,500 125,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 60,000 70,000 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 10,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 150,000 200,000 165,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

40,000

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย 800,000

โครงการเกษตรอินทรีย์และพืชสมุนไพร

20,000

โครงการคัดแยกขยะ 30,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "เชิงดอยเกมส์"

200,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 3/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 228,000 354,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 194,500

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

250,000 250,000

ค่าเช่าบ้าน 470,000 660,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,000 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,030,000 1,545,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 80,000 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

200,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

40,000

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย 800,000

โครงการเกษตรอินทรีย์และพืชสมุนไพร

20,000

โครงการคัดแยกขยะ 30,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "เชิงดอยเกมส์"

200,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 4/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดแสดงสินค้า OTOP ในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด

30,000

โครงการเชิงดอยร่วมใจมีโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการเชิงดอยรักษ์สิงแวดล้อม 20,000

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการติดตังและดูแลระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน (ระบบWiFi)

โครงการเทศบาลตําบลเชิงดอยพบประชาชน 55,000

โครงการธนาคารความดี 30,000

โครงการธรรมสัญจร 50,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเชิงดอย

30,000

โครงการประเพณีปีใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวง

200,000

โครงการประเพณียีเป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง 400,000

โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการปลูกป่าสร้างฝายถวายในหลวง 20,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000

โครงการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 5/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดแสดงสินค้า OTOP ในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด

30,000

โครงการเชิงดอยร่วมใจมีโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการเชิงดอยรักษ์สิงแวดล้อม 20,000

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

20,000 20,000

โครงการติดตังและดูแลระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน (ระบบWiFi)

300,000 300,000

โครงการเทศบาลตําบลเชิงดอยพบประชาชน 55,000

โครงการธนาคารความดี 30,000

โครงการธรรมสัญจร 50,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเชิงดอย

30,000

โครงการประเพณีปีใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวง

200,000

โครงการประเพณียีเป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง 400,000

โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

40,000 40,000

โครงการปลูกป่าสร้างฝายถวายในหลวง 20,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000

โครงการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า

40,000 40,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 6/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ

โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิมศักยภาพ อปพร.ตําบลเชิงดอย

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตําบลเชิงดอย

โครงการฝึกอบรมอัคคีภัยและซักซ้อมหนีไฟในโรงเรียน

โครงการพัฒนาศักภาพแกนนําเด็กและเยาวชน

10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน : สถาบันพัฒนานวัตกรรมสตรีศรีเชิงดอย

400,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

โครงการเพิมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจํา

โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 10,000

โครงการเยาวชนร่วมใจกันป้องกันเอดส์ 20,000

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 10,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 7/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิมศักยภาพ อปพร.ตําบลเชิงดอย

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตําบลเชิงดอย

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมอัคคีภัยและซักซ้อมหนีไฟในโรงเรียน

20,000 20,000

โครงการพัฒนาศักภาพแกนนําเด็กและเยาวชน

10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน : สถาบันพัฒนานวัตกรรมสตรีศรีเชิงดอย

400,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

10,000 10,000

โครงการเพิมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจํา

150,000 150,000

โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 10,000

โครงการเยาวชนร่วมใจกันป้องกันเอดส์ 20,000

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 10,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 8/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปือย

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดหอยเชอรี

20,000

โครงการร้อยรักดวงใจห่วงใยคนพิการ 20,000

โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 240,000

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

โครงการวันแม่แห่งชาติ

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 20,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 20,000

โครงการส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรม การศึกษาท้องถิน

40,000

โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย 50,000

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์

50,000

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 100,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 9/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปือย

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดหอยเชอรี

20,000

โครงการร้อยรักดวงใจห่วงใยคนพิการ 20,000

โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 240,000

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 200,000 200,000

โครงการวันแม่แห่งชาติ 30,000 30,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 20,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 20,000

โครงการส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรม การศึกษาท้องถิน

40,000

โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน

30,000 30,000

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย 50,000

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์

50,000

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 100,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 10/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสิทธิสตรี (วันสตรีสากล) 10,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพเพือฟืนฟูสมรรถภาพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชน

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 250,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิทองเจริญ

228,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกิวแล

254,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ดอกแดง

294,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดปทุมสราราม

402,000

โครงการสภาภูมิปัญญาพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิน

โครงการเสริมพลังพี ส่งพลังน้อง 10,000

โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ 260,000

โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการร้านอาหารและออกตรวจร้านอาหาร

20,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 11/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสิทธิสตรี (วันสตรีสากล) 10,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพเพือฟืนฟูสมรรถภาพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชน

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 250,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิทองเจริญ

228,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกิวแล

254,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ดอกแดง

294,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดปทุมสราราม

402,000

โครงการสภาภูมิปัญญาพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิน

20,000 20,000

โครงการเสริมพลังพี ส่งพลังน้อง 10,000

โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ 260,000

โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการร้านอาหารและออกตรวจร้านอาหาร

20,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 12/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน

20,000

โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการทีเกียวข้องกับพัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 86,000 86,000 23,100

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 50,000 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 170,000 3,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 86,000 90,000 3,600

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 730,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 25,000 30,000 50,000

วัสดุอืน 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 13/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน

20,000

โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการทีเกียวข้องกับพัสดุ

20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 262,000 457,100

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 50,000 160,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 175,000 275,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 203,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 207,200 386,800

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 65,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 730,000

วัสดุการเกษตร 50,000 50,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000 330,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 350,000 455,000

วัสดุอืน 10,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 50,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 430,000 430,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 170,000 170,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 14/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เก้าอีทํางาน 4,000

เก้าอีบุนวม

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 8,000

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด มือจับบิด

ตู้บานเลือนกระจก

เต็นท์

โต๊ะกลมไม้

โต๊ะทํางาน 4,000

โต๊ะเหล็ก

พัดลมโคจร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

7,900

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

เครืองสแกนเนอร์

เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 6,400

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 9,600

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 9,600

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 15/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เก้าอีทํางาน 4,000

เก้าอีบุนวม 90,000 90,000

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 8,000

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด มือจับบิด 12,000 12,000

ตู้บานเลือนกระจก 14,000 14,000

เต็นท์ 98,000 98,000

โต๊ะกลมไม้ 30,000 30,000

โต๊ะทํางาน 4,000

โต๊ะเหล็ก 133,000 133,000

พัดลมโคจร 39,000 39,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)

16,000 16,000

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

7,900

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

15,800 15,800

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 4,300 4,300

เครืองสแกนเนอร์ 3,100 3,100

เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 6,400

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 9,600

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 16,000 25,600

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 16/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์

เครืองตบดิน 21,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

Mixer Power Amp สําหรับติดรถ

เครืองเสียงกลางแจ้ง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นยา 50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกนําอเนกประสงค์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 17,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ พร้อมขาตัง

22,500

ไม้สตาฟฟ์ แบบชัก (สไลด์) 3,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 17/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานทัวไป รวม

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์

เครืองตบดิน 21,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 19,000 19,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

Mixer Power Amp สําหรับติดรถ 8,000 8,000

เครืองเสียงกลางแจ้ง 155,000 155,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 80,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นยา 50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 523,000 523,000

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกนําอเนกประสงค์

2,190,000 2,190,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 17,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ พร้อมขาตัง

22,500

ไม้สตาฟฟ์ แบบชัก (สไลด์) 3,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 18/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางจิดาภา ชัยวุฒิ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสุสานบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์

586,000

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที 2 บ้านโพธิทองเจริญ

370,000

โครงการก่อสร้างลานจอดรถแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรัวกันและรางระบายนํา บริเวณหลังสํานักงานเทศบาลตําบลเชิงดอย

1,025,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 804,000

รวม 14,133,160 110,000 1,350,000 805,000 5,135,900 40,000 2,929,000 6,618,900

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 19/20

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางจิดาภา ชัยวุฒิ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสุสานบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์

586,000

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที 2 บ้านโพธิทองเจริญ

370,000

โครงการก่อสร้างลานจอดรถแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรัวกันและรางระบายนํา บริเวณหลังสํานักงานเทศบาลตําบลเชิงดอย

1,025,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 45,000 45,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 804,000

รวม 2,390,000 18,088,040 51,600,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559 11:43:36 หน้า : 20/20