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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E QUALIDADE DO GASTO SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO SOCIAL 2016 BALANÇO SOCIAL Belo Horizonte 2017

BALANÇO SOCIAL - Secretaria de Planejamento e Gestão · Sociais e a execução dos programas, projetos e ações constantes no Orçamento ... programas, projetos e ações que assegurem

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SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ...................................................................................................................... 5

ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO ........................................................................................ 7

MEDIDAS CORRETIVAS A SEREM INCORPORADAS À LDO ...................................... 8

ANÁLISE CONSOLIDADA DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS .................. 8

EXECUÇÃO GLOBAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ANO DE 2016 ... 8

DESEMPENHO CONSOLIDADO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS

SOCIAIS............................................................................................................ 13

TERRITORIALIZAÇÃO DOS VALORES APORTADOS NOS PROGRAMAS

SOCIAIS............................................................................................................ 15

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS PELO PROGRAMAS SOCIAIS ............ 19

EIXO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E

TECNOLÓGICO ............................................................................................... 19

EIXO EDUCAÇÃO E CULTURA ................................................................... 21

EIXO GOVERNO ............................................................................................. 22

EIXO INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA .................................................... 23

EIXO SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL .......................................................... 24

EIXO SEGURANÇA PÚBLICA ...................................................................... 27

DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHO FÍSICO-ORÇAMENTÁRIO DOS

PROGRAMAS SOCIAIS ......................................................................................................... 31

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APRESENTAÇÃO

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ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO

Nos termos da Lei n. º 15.011, de 15 de janeiro de 2004, o Balanço Social integra, na forma de anexo específico e didático, a Prestação de Contas Anual do Governador. Nesse contexto, o relatório contém a prestação de contas dos resultados sociais alcançados no exercício anterior, com base na comparação entre as metas estabelecidas nos Anexos Sociais e a execução dos programas, projetos e ações constantes no Orçamento para alcançá-las. Ainda, consiste em um dos instrumentos de planejamento e avaliação social da gestão pública mineira, assim como o Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), o Mapa da Inclusão Social, o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

De acordo com o art. 1º do referido diploma legal, “A responsabilidade social na gestão pública estadual, nos termos desta lei, consiste na implementação, pelo Estado, de políticas públicas, planos, programas, projetos e ações que assegurem o acesso da população a assistência social, educação, serviços de saúde, emprego, alimentação de qualidade, segurança pública, habitação, saneamento, transporte e lazer, com equidade de gênero, etnia, orientação sexual, idade e condição de deficiência”.

Tendo por base o dispositivo supracitado, o relatório apresenta, no respectivo anexo, o desempenho físico e orçamentário dos programas que apresentaram mais de 50% dos respectivos recursos alocados (tomando como parâmetro o estabelecido na lei orçamentária) nas seguintes funções:

Agricultura (20); Assistência social (08); Cultura (13); Desporto e lazer (27); Direitos da cidadania (14); Educação (12); Habitação (16); Organização agrária (21) Previdência Social (09) Saneamento (17); Saúde (10); Segurança pública (06); Trabalho (11); Transporte (26); Urbanismo (15).

De outro modo, cabe afirmar que o demonstrativo de execução física e orçamentária dos programas sociais origina-se das informações do módulo de monitoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

Por fim, é importante dizer que, de forma geral, as despesas com pessoal estão apropriadas em ação padronizada específica denominada “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417), vinculada ao Programa Apoio à Administração Pública

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(701). Assim sendo, a execução dos programas sociais, tal como detalhada no anexo deste relatório, não inclui a totalidade dos dispêndios.

MEDIDAS CORRETIVAS A SEREM INCORPORADAS À LDO

Conforme dispunha o § 1º do art. 8º da Lei n. º 15.011, de 15 de janeiro de 2004, “caso não tenham sido atingidas as metas dos Anexos Sociais, o Poder Executivo proporá, no Balanço Social do Estado, medidas corretivas a serem incorporadas à LDO”. No entanto, o dispositivo foi revogado pelo inciso LXXVI do art. 195 da Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016.

Em que pese a supressão legal, foram mantidos em nossa rotina a elaboração dos demonstrativos dos Programas Sociais, parte integrante dos Relatórios Institucionais de Monitoramento, conforme disposição da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É importante dizer que a manutenção do acompanhamento bimestral do desempenho dos programas sociais viabiliza maior transparência e controle social das políticas sociais incumbidas ao Estado, além de constituir-se em mecanismo indispensável à maior efetividade dessas políticas.

Nesse sentido, os demonstrativos dos programas sociais foram publicados ao longo de 2016 e evidenciaram dados consolidados acerca da distribuição dos valores programados e executados, do desempenho consolidado das ações dos programas sociais até o bimestre monitorado, além do detalhamento regionalizado dos dispêndios globais segundo os Territórios de Desenvolvimento.

ANÁLISE CONSOLIDADA DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

SOCIAIS

EXECUÇÃO GLOBAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ANO DE 2016

Nesta seção, a execução orçamentária, com base em diversos ângulos ou perspectivas de análise, é avaliada em confronto com os valores programados (LOA) e os créditos autorizados (LOA + Crédito).

Vale ressaltar que durante o exercício de 2016 foram sancionadas diversas leis específicas que alteraram a estrutura orgânica da administração direta e indireta do Poder Executivo, conforme quadro resumo disponibilizado no Relatório Institucional de Monitoramento 5º bimestre (endereço eletrônico: http://www.planejamento.mg.gov.br/images/documentos/ppag/2016-2019/Monitoramento/Relat%C3%B3rio_Institucional_de_Monitoramento_Geral_5%C2%BA_bimestre_2016.pdf). As normas trataram de criações, extinções, cisões, repartições

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de competência, modificações de vinculação e de denominação de órgãos e entidades governamentais.

Importante frisar também que as referidas leis estabeleceram artigos específicos acerca da possibilidade de compatibilização do planejamento e do orçamento, através dos procedimentos de transposição, remanejamento e transferência, conforme texto padrão a seguir:

O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, programas, ações, metas e indicadores, bem como as dotações orçamentárias, a fim de viabilizar a compatibilização do planejamento e do orçamento com as alterações previstas nesta lei, observadas as normas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.

Diante das autorizações legislativas dadas acima, foram publicados 18 decretos de transposição que alteraram as Unidades Orçamentárias responsáveis por determinadas ações inseridas no PPAG.

A principal consequência operacional da publicação dos decretos de transposição no Módulo de Monitoramento do SIGPLAN foi a duplicação das ações transpostas, sendo que uma delas estaria vinculada à Unidade Orçamentária de origem e outra associada à Unidade Orçamentária de destino. Com a duplicação, as Unidades de Destino a ser responsáveis por realizar o monitoramento das mesmas. Destaca-se que se optou por zerar a coluna LOA das ações duplicadas e transferir o valor programado da coluna LOA+créditos para a Unidade Orçamentária de destino.

Dessa forma, até o final do ano não houve metas físicas e orçamentárias programadas (colunas LOA) nas ações duplicadas. Houve apenas o registro da reprogramação e da execução, o que consequentemente tornou o conjunto de ações duplicados inválido para fins de análise de desempenho.

De outro modo, as ações orçamentárias que integram os programas sociais são executadas mediante recursos consignados no orçamento fiscal e no orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado. A Tabela 1 demonstra os valores globais aportados e realizados nesses programas por tipo de orçamento para o ano de 2016:

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Neste contexto, cabe mencionar a preponderância do orçamento fiscal no

financiamento dos programas sociais (98,40%) comparativamente ao orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado (1,60%). Igualmente, houve uma maior execução das ações do orçamento fiscal, em relação ao crédito inicial (100,88%) e ao crédito autorizado (88,86%), comparativamente às ações do orçamento de investimento, as quais evidenciaram, 64,60% para ambas as proporções.

De outra forma, a execução global dos programas sociais pode ser analisada a partir do tipo de acompanhamento que é dado a cada uma das ações do plano.

Atualmente, as ações podem ser de dois tipos: ações de acompanhamento geral e ações de acompanhamento intensivo. Entende-se por ações de Acompanhamento Intensivo aquelas que representam as ações estratégicas de cada Eixo e das quais se espera os maiores impactos da atuação estatal. Tais ações compõem a linha fundamental de atuação do governo e possuem um acompanhamento diferenciado. Já as ações de Acompanhamento Geral são aquelas que contemplam as prioridades setoriais e não estão diretamente vinculadas à linha fundamental de atuação governamental. Englobam também as ações com foco central na manutenção e melhoria da própria máquina pública.

Nesse sentido, a Tabela 2 apresenta a programação e a execução dos programas sociais por tipo de acompanhamento:

A partir da análise dos dados depreende-se que as ações de acompanhamento geral

apresentaram a maior fatia dos recursos executados nos programas sociais (78,72%), ao passo que as ações de acompanhamento intensivo evidenciaram 21,28%. Nota-se,

TIPO DE ORÇAMENTO Programado

PPAG 2016 (A)

LOA + Créditos

2016 (B)

Realizado 2016

(C)

Análise

Vertical (D)(C/A) (C/B)

ORÇAMENTO FISCAL 23.335.484.507 26.491.940.551 23.539.851.194 98,40% 100,88% 88,86%

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS

EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO591.140.195 591.140.195 381.869.725 1,60% 64,60% 64,60%

Total geral 23.926.624.702 27.083.080.746 23.921.720.919 100,00% 99,98% 88,33%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG)

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Tabela 1

Programação e execução dos programas sociais por tipo de orçamento - Minas Gerais - 2016

Tipo de Acompanhamento de Ação Programado

PPAG 2016 (A)

LOA + Créditos

2016 (B)

Realizado 2016

(C)

Análise

Vertical (D) (C/A) (C/B)

Ações de Acompanhamento Geral 17.731.732.600 20.283.262.379 18.830.615.151 78,72% 106,20% 92,84%

Ações de Acompanhamento Intensivo 6.194.892.102 6.799.818.367 5.091.105.768 21,28% 82,18% 74,87%

Total geral 23.926.624.702 27.083.080.746 23.921.720.919 100,00% 99,98% 88,33%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG)

Tabela 2

Programação e execução dos programas sociais por tipo de acompanhamento de ação - Minas Gerais - 2016

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portanto, que não há uma relação direta entre o tipo de acompanhamento e o volume de recursos, ou seja, não necessariamente as ações consideradas de acompanhamento intensivo terão prioridade na alocação dos recursos. Além disso, verifica-se que ambos os tipos de acompanhamento apresentaram execução satisfatória, acima de 70% e abaixo de 130%, em relação aos créditos iniciais e autorizados.

A execução global pode ser igualmente aferida a partir da programação e execução dos programas sociais em relação aos Eixos consignados no PMDI, consoante demonstra a Tabela 3:

Considerando apenas o valor alocado nos Eixos, aqueles com maior participação

na execução dos programas sociais do PPAG no ano de 2016 foram: Educação e Cultura (39,96%), Saúde e Proteção Social (29,76%) e Segurança Pública (19,81%), os quais representaram juntos 89,53% do valor realizado.

Por outro lado, os Eixos com maior execução nos programas sociais comparativamente aos recursos programados em 2016 foram: Governo (122,67%), Educação e Cultura (105,91%), Saúde e Proteção Social (105,70%) e Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico (105,36%). Já os Eixos com maior execução em relação ao crédito autorizado foram: Governo (99,14%); Educação e Cultura (95,39%) e Segurança Pública (91,13%).

Releva dizer que os programas padronizados, tais como Apoio à Administração Pública (701), Obrigações Especiais (702) e Reserva de Contingência (999), em que se destacam as despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas; as obrigações decorrentes da dívida pública fundada; o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor e

Eixo Programado

PPAG 2016 (A)

LOA + Créditos

2016 (B)

Realizado 2016

(C)

Análise

Vertical (D) (C/A) (C/B)

Desenvolvimento Produtivo, Científico

e Tecnológico269.533.714 421.676.870 283.993.596 1,19% 105,36% 67,35%

Educação e Cultura 8.987.277.013 9.978.328.148 9.518.457.533 39,79% 105,91% 95,39%

Governo 605.401.235 749.064.946 742.631.841 3,10% 122,67% 99,14%

Infraestrutura e Logística 2.419.372.773 2.550.852.463 1.467.005.828 6,13% 60,64% 57,51%

Saúde e Proteção Social 6.706.516.271 8.039.243.789 7.089.052.164 29,63% 105,70% 88,18%

Segurança Pública 4.786.177.671 5.177.414.869 4.718.141.910 19,72% 98,58% 91,13%

Total alocado nos Eixos 23.774.278.677 26.916.581.084 23.819.282.872 99,57% 100,19% 88,49%

Especial 152.346.025 166.499.662 102.438.047 0,43% 67,24% 61,52%

Total geral 23.926.624.702 27.083.080.746 23.921.720.919 100,00% 99,98% 88,33%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

Tabela 3

Programação e execução dos programas sociais por Eixo - Minas Gerais - 2016

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as transferências constitucionais a municípios; bem como os programas desenvolvidos pelos Outros Poderes e os programas que apresentam como foco central a manutenção e a melhoria da máquina pública não possuem eixo finalístico específico, sendo denominados especiais. Tais programas representam grande parte das despesas estaduais de caráter obrigatório e de maior impacto sob as contas públicas.

A fim de demonstrar a alocação orçamentária dos programas sociais, a Tabela 4 apresenta a distribuição funcional dos valores programados e realizados no exercício de 2016:

As funções com maior participação relativa na execução dos programas sociais do

PPAG em 2016 foram: Educação (40,43%); Saúde (34,32%), Segurança Pública (11,50%) e Previdência Social (6,02%), as quais representaram juntas 92,26% do total executado em 2016.

Função Programado PPAG

2016 (A)

LOA + Créditos

2016 (B)

Realizado 2016

( C )

Análise

Vertical (D)(C/A) (C/B)

ADMINISTRAÇÃO 21.118.680 28.358.517 20.369.840 0,09% 96,45% 71,83%

AGRICULTURA 172.990.591 214.513.486 110.497.245 0,46% 63,87% 51,51%

ASSISTÊNCIA SOCIAL 116.401.695 123.091.323 82.153.430 0,34% 70,58% 66,74%

COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.000.000 4.013.836 1.337.681 0,01% 33,44% 33,33%

CULTURA 66.112.962 86.459.152 65.879.336 0,28% 99,65% 76,20%

DESPORTO E LAZER 35.510.697 42.997.725 31.228.006 0,13% 87,94% 72,63%

DIREITOS DA CIDADANIA 25.406.379 38.282.548 14.826.307 0,06% 58,36% 38,73%

EDUCAÇÃO 9.107.903.165 10.148.011.835 9.671.796.890 40,43% 106,19% 95,31%

GESTÃO AMBIENTAL 743.400 4.145.857 1.135.641 0,00% 152,76% 27,39%

HABITAÇÃO 279.519.500 279.173.285 40.349.563 0,17% 14,44% 14,45%

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 5.127.075 11.770.362 2.507.807 0,01% 48,91% 21,31%

PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.506.477.716 1.526.301.353 1.438.912.423 6,02% 95,52% 94,27%

RELAÇÕES EXTERIORES 1.000 1.000 - 0,00% 0,00% 0,00%

SANEAMENTO 766.408.182 850.043.593 444.931.486 1,86% 58,05% 52,34%

SAÚDE 7.824.728.788 9.105.213.199 8.209.775.462 34,32% 104,92% 90,17%

SEGURANÇA PÚBLICA 2.670.225.336 3.055.700.427 2.750.765.012 11,50% 103,02% 90,02%

TRABALHO 27.778.193 41.109.860 12.321.454 0,05% 44,36% 29,97%

TRANSPORTE 1.167.310.811 1.212.013.361 835.550.535 3,49% 71,58% 68,94%

URBANISMO 128.860.532 311.880.027 187.382.799 0,78% 145,42% 60,08%

Total geral 23.926.624.702 27.083.080.746 23.921.720.919 100,00% 99,98% 88,33%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

Tabela 4

Programação e execução dos programas sociais por função - Minas Gerais - 2016

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Por sua vez, as funções com maior execução nos programas sociais comparativamente aos recursos programados foram: Gestão Ambiental (152,76%), Urbanismo (145,42%), Educação (106,19%), Saúde (104,92%) e Segurança Pública (103,02%).

Já as funções com maior execução em relação aos créditos autorizados foram: Educação (95,31%); Previdência Social (94,27%); Saúde (90,17%) e Segurança Pública (90,02%).

DESEMPENHO CONSOLIDADO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS

Nesta seção, o foco será a análise da execução das metas físicas e orçamentárias das ações, tendo como base o desdobramento das referidas metas fixadas no PPAG durante o exercício corrente.

A definição das metas físicas e orçamentárias é realizada sempre no segundo semestre do ano anterior, durante a fase de elaboração do PPAG e suas revisões, bem como da Lei Orçamentária Anual. Já a programação das metas é realizada durante o primeiro bimestre do ano corrente. Esse detalhamento é realizado pelos gestores responsáveis e registrado no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é “sem meta estabelecida”, “crítico”, “satisfatório” ou “subestimado”, conforme os seguintes parâmetros:

Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado;

Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado;

Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado;

Status sem meta estabelecida: a ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão física ou orçamentária.

O desempenho físico e orçamentário consolidado das ações dos programas sociais em 2016, frente às metas detalhadas até o período, é demonstrado a partir da Tabela 5:

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Necessário esclarecer que se entende por ações com desempenho físico inválido

(1) aquelas que não possuem programação física anual ou (2) aquelas que foram transpostas para outras unidades orçamentárias, não existindo na unidade orçamentária de origem realização física anual. Nota-se que para ambos os casos não é possível avaliar o desempenho físico, uma vez que não existe base de comparação para tal (programado físico x realização física).

Já para o cálculo do desempenho orçamentário foram consideradas inválidas as ações transpostas e as denominadas "não orçamentárias". Essas últimas possuem apenas metas físicas, não cabendo análise do desempenho orçamentário. As ações transpostas, por sua vez, não permitem a comparação entre programação e execução por não possuírem meta orçamentária programada.

Por fim, da análise da Tabela 5, verifica-se que 46,03% das ações apresentaram desempenho físico satisfatório, em contraposição à dimensão orçamentária, a qual obteve 36,25% das ações posicionadas no intervalo crítico.

Por sua vez, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações válidas dos programas sociais no exercício de 2016, em relação às metas detalhadas e o tipo de acompanhamento destinado a cada uma das ações, são demonstrados na Tabela 6:

Qtd. de

ações

válidas*

%

Qtd. de

ações

válidas**

%

Sem programação para o períodoSem meta

estabelecida0 0,00% 0 0,00%

0% Sem execução 120 23,81% 99 19,72%

> 0% e < 70% Crítico 83 16,47% 182 36,25%

≥ 70% e ≤ 130% Satisfatório 232 46,03% 140 27,89%

> 130% Subestimado 69 13,69% 81 16,14%

TOTAL 504 502

* Para o cálculo do desempenho físico, do total de 584 ações apenas 504 foram consideradas válidas.

** Para o cálculo do desempenho orçamentário, do total de 584 ações apenas 502 foram consideradas

válidas.

Tabela 5

Ações válidas de programas sociais do PPAG segundo intervalos de desempenho físico e

orçamentário - Minas Gerais - 2016

Intervalos de desempenho Status

Físico Orçamentário

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO).

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No que tange às ações com metas detalhadas, constatou-se a preponderância, para

ambos os tipos de acompanhamento, do desempenho satisfatório para a dimensão física e do desempenho crítico para a dimensão orçamentária. Deste modo, 51,07% das ações de acompanhamento geral dos programas sociais apresentaram desempenho físico satisfatório e 31,54% das ações de acompanhamento intensivo evidenciaram desempenho físico satisfatório. Em relação ao desempenho orçamentário, a maioria das ações de acompanhamento geral e das ações de acompanhamento intensivo apresentou desempenho crítico, de 34,14% e 42,31%, respectivamente.

TERRITORIALIZAÇÃO DOS VALORES APORTADOS NOS PROGRAMAS

SOCIAIS

O ano de 2016 marca a entrada em vigor de um novo ciclo de planejamento

governamental, que trouxe como principal inovação ao processo sua construção participativa através dos Fóruns Regionais. A instalação desses Fóruns levou em consideração as diferentes realidades e desafios de cada localidade do Estado.

Qtd. de

ações

válidas*

%

Qtd. de

ações

válidas

**

%

Qtd. de

ações

válidas*

%

Qtd. de

ações

válidas

**

%

Sem execução 83 22,19% 79 21,24% 37 28,46% 20 15,38%

Crítico 57 15,24% 127 34,14% 26 20,00% 55 42,31%

Satisfatório 191 51,07% 109 29,30% 41 31,54% 31 23,85%

Subestimado 43 11,50% 57 15,32% 26 20,00% 24 18,46%

Sem meta estabelecida 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total Geral 374 100% 372 100% 130 100% 130 100%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO).

* Para o cálculo do desempenho físico, do total de 584 ações apenas 504 foram consideradas válidas.

** Para o cálculo do desempenho orçamentário, do total de 584 ações apenas 502 foram consideradas válidas.

Tabela 6

Ações válidas de programas sociais do PPAG segundo intervalos de desempenho e tipo de

acompanhamento de ação - Minas Gerais - 2016

Intervalos de

desempenho

Ações de acompanhamento geralAções de acompanhamento

intensivo

Físico Orçamentário Físico Orçamentário

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Nesse sentido, o governo de Minas Gerais criou o conceito de Território de Desenvolvimento, o qual dividiu o Estado em 17 territórios. Dessa forma, procurou-se criar um elo entre a população e o governo em prol da construção de políticas públicas territoriais aderentes às características e especificidades de cada território.

Os 17 territórios foram regulamentados pelo art. 9º do Decreto de nº 46.774, de 09/06/2015, a saber:

Art. 9º Para efeito deste Decreto serão considerados os seguintes territórios de desenvolvimento, onde serão criados os Fóruns Regionais de Governo: I) Alto Jequitinhonha; II) Caparaó; III) Central; IV) Mata; V) Médio e Baixo Jequitinhonha; VI) Metropolitano; VII) Mucuri; VIII) Noroeste; IX) Norte; X) Oeste; XI) Sudoeste; XII) Sul; XIII) Triângulo Norte; XIV) Triângulo Sul; XV) Vale do Aço; XVI) Vale do Rio Doce; XVII) Vertentes. Parágrafo único. Os territórios de desenvolvimento acima referenciados estão divididos em microterritórios, nos termos de regulamento, de acordo com a realidade de cada um, respeitando-se critérios de proximidade e realidade socioeconômica.

É a partir deste contexto que surge o termo territorialização, que deve ser entendido como a distribuição da programação e execução das metas físicas e orçamentárias contidas nos programas e ações governamentais entre os 17 territórios.

Ressalta-se que é possível a existência de programas governamentais cuja entrega/valor/benefício gerado contemplará, de forma indivisível, todo o território ou o estado de Minas Gerais. Para tais casos não há que se falar em municipalização das metas.

Sendo assim, a alocação espacial da programação e execução das metas físicas e orçamentárias contidas no PPAG ocorrerá de 3 maneiras distintas:

Municipalizada;

Territorializada;

Multiterritorializada.

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Dentre elas, a seção que se segue irá abordar a territorialização dos valores programados e executados no exercício de 2016, de modo a evidenciar o desempenho territorializado dos programas sociais.

Nesse sentido, a Tabela 7 apresenta os dados consolidados sobre a programação e a execução dos programas sociais por território no exercício de 2016:

Conforme a Tabela acima, os territórios que apresentaram maior participação na

execução dos programas sociais foram: Metropolitano (42,90%), Norte (8,81%), Sul (7,29%) e Mata (6,52%). Considerando, por outro lado, a correlação entre os dispêndios

Território Programado PPAG

2016 (A) Executado 2016 (B) B/A

Análise

vertical (C)

Alto Jequitinhonha 575.976.959,88 502.275.090,00 87,20% 2,10%

Caparaó 928.347.326,34 612.177.728,05 65,94% 2,56%

Central 298.156.264,26 232.459.302,39 77,97% 0,97%

Mata 1.677.669.485,34 1.560.161.427,35 93,00% 6,52%

Médio e Baixo Jequitinhonha 580.524.070,90 451.804.618,88 77,83% 1,89%

Metropolitano 8.409.153.210,25 10.263.121.799,86 122,05% 42,90%

Mucuri 607.204.496,46 585.187.750,97 96,37% 2,45%

Noroeste 730.206.081,50 595.654.724,90 81,57% 2,49%

Norte 1.971.439.024,71 2.106.743.004,60 106,86% 8,81%

Oeste 1.032.729.534,59 1.039.592.303,34 100,66% 4,35%

Sudoeste 662.432.670,12 527.316.604,08 79,60% 2,20%

Sul 2.130.801.103,50 1.743.039.571,27 81,80% 7,29%

Triângulo Norte 1.020.050.097,92 958.073.757,81 93,92% 4,01%

Triângulo Sul 771.941.759,95 577.327.905,72 74,79% 2,41%

Vale do Aço 770.914.107,19 705.224.851,82 91,48% 2,95%

Vale do Rio Doce 904.190.306,86 740.461.357,11 81,89% 3,10%

Vertentes 854.888.202,21 721.099.120,85 84,35% 3,01%

Total geral 23.926.624.702 23.921.720.919 99,98% 100,00%

Tabela 7

Valor global programado e executado nos programas sociais por território - Minas Gerais - 2016

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

* Os valores programados ou executados apropriados no localizador "Diversos municipios - Multiterritorial" foram

incorporados aos vários territórios proporcionalmente às respectivas populações.

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programados e executados, os territórios que apresentaram maiores taxas foram: Metropolitano (122,05%), Norte (106,86%) e Oeste (100,66%).

De outra forma, a Tabela 8 demonstra a distribuição per capita dos valores programados e executados por território:

Território Programado PPAG

2016 (A)

Executado 2016

(B) B/A

Análise

Vertical ( C )

Alto Jequitinhonha 1.854,27 1.573,90 84,88% 137,31%

Caparaó 1.311,68 864,96 65,94% 75,46%

Central 1.162,04 905,99 77,97% 79,04%

Mata 1.013,46 942,47 93,00% 82,22%

Médio e Baixo

Jequitinhonha1.181,77 990,74 83,84% 86,43%

Metropolitano 1.312,26 1.629,37 124,17% 142,14%

Mucuri 1.357,72 1.308,49 96,37% 114,15%

Noroeste 1.086,06 885,94 81,57% 77,29%

Norte 1.180,31 1.261,32 106,86% 110,04%

Oeste 965,56 807,51 83,63% 70,45%

Sudoeste 1.086,41 885,75 81,53% 77,27%

Sul 985,56 800,87 81,26% 69,87%

Triângulo Norte 787,83 739,96 93,92% 64,55%

Triângulo Sul 1.014,30 758,59 74,79% 66,18%

Vale do Aço 933,63 849,65 91,01% 74,12%

Vale do Rio Doce 1.189,35 1.098,39 92,35% 95,82%

Vertentes 1.115,42 940,86 84,35% 82,08%

Total 1.146,51 1.146,27 99,98% 100,00%

Tabela 8

Gasto per capita programado e executado nos programas sociais por território - Minas

Gerais - 2016

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

* Os valores programados ou executados apropriados no localizador "Diversos municipios -

Multiterritorial" foram incorporados aos vários territórios proporcionalmente às respectivas

populações.

** Para cálculo dos gastos per capita, foram utilizadas as projeções de população realizadas pelo

IBGE.

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Constatou-se que os territórios que apresentaram maior gasto per capita nos programas sociais em 2016 foram: Metropolitano (R$1.629,37), Alto Jequitinhonha (R$1.573,90), Mucuri (R$1.308,49) e Norte (R$1.261,32). De outro modo, a correlação entre os dispêndios programados e executados demonstrou as maiores taxas nos seguintes territórios: Metropolitano (124,17%), Norte (106,86%), Mucuri (96,37%) e Triângulo Norte (93,92%).

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS PELO PROGRAMAS

SOCIAIS

A seguir os principais resultados alcançados durante o exercício de 2016, por Eixo de Desenvolvimento e Unidade Orçamentária responsável pelos programas sociais.

EIXO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais

388.140 agricultores familiares atendidos com orientações técnicas voltadas para o desenvolvimento de atividades produtivas – agropecuárias e não agropecuárias, segurança hídrica e sustentabilidade ambiental, produção de alimentos em bases agroecológicas, comercialização e gestão, sucessão na agricultura familiar, inclusão produtiva e erradicação da pobreza rural, segurança alimentar, infraestruturas básicas de produção, beneficiamento e de logística;

45.768 agricultores familiares atendidos com orientações técnicas voltadas para o desenvolvimento da bovinocultura de leite;

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Geração de novas tecnologias voltadas para promover o aumento da produtividade e o desenvolvimento sustentável do agronegócio e da agricultura familiar, com destaque para os seguintes projeto: “Uso do tratamento do leite por radiação ultravioleta em comparação à pasteurização”, “Melhoramento genético cafeeiro visando a obtenção de cultivares resistentes a nematoides do cafeeiro por meio de técnicas convencionais e moleculares" e atualização do atlas "Zoneamento Agroclimático de Minas Gerais", para as culturas: abacaxi, algodão, amendoim, arroz, banana, batata, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, espécies para reflorestamento, feijão, fruteiras de clima temperado, mamona, mandioca, milho, oliveira, seringueira, soja, sorgo e trigo";

155.145 mudas qualificadas transferidas (café, citrus e palma forrageira) para produtores rurais e agentes do setor público e privado contribuindo com o desenvolvimento do agronegócio.

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Fundação Helena Antipoff

1.417 alunos atendidos no ensino fundamental da escola Sandoval Soares de Azevedo/FHA;

1.008 alunos atendidos no ensino médio da escola Sandoval Soares de Azevedo/FHA.

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais

258 municípios assistidos na área de abrangência do IDENE por meio formalização de parcerias, doação de insumos e articulações para a formação e fortalecimento de cooperativas. Destaca-se o apoio concedido às cadeias produtivas de frutos do cerrado e agroindustrialização e aos convênios de Reforma e ampliação de agroindústria Frutivale (Datas). Construção de uma barragem de regularização sem captação de agua do Rio Pouquim (Itambacuri), Apoio ao Festival Nacional da Mandioca (Padre Carvalho) e Aquisição de Caixas de água para distribuição pelo Plano de Urgência para Enfrentamento da Seca. Aquisição de tubos hidráulicos e caixas d'água para municípios que decretaram situação de emergência;

Instituto Mineiro de Agropecuária

41.151 fiscalizações realizadas em relação à sanidade dos estabelecimentos rurais de aves, suídeos e bovinos;

20.875 fiscalizações realizadas nas propriedades rurais com exploração agrícola das culturas de importância econômica sujeitas a pragas quarentenárias e não quarentenárias; nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço responsáveis pela aplicação de agrotóxicos fiscalizados; e nos estabelecimentos comerciais de sementes.

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

598 produtores beneficiados com ações de estímulo/apoio ao desenvolvimento das atividades produtivas agropecuárias, tais como: realização de eventos, workshops e capacitações, distribuição de materiais, doação de insumos, publicações e divulgação materiais técnicos e periódicos;

Realização da 56ª Exposição Agropecuária, no período de 29/05 a 05/06/2016.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário

Atendimento à 43.776 agricultores em situação de insegurança alimentar e nutricional devido à perda de produção agrícola por intempérie. Foram disponibilizados R$102,00 por família, totalizando R$4.465.152,00 distribuídos entre os beneficiários que vivem em 106 municípios sob a área de cobertura da Sudene;

3.851 processos administrativos de alienação ou concessão de terras devolutas rurais finalizados. Destaca-se o Recadastramento de 2.248 posseiros de terras

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devolutas (de um universo de 4.971 processos paralisados desde 2011) e emissão de 777 títulos de legitimação;

245 Termos de Doação de “Kit´s Feira Livre” publicados, beneficiando 125 municípios mineiros.

Universidade do Estadual de Montes Claros

457.765 atendimentos à saúde prestados pelo Hospital Universitário Clemente Faria – HUCF. Entende-se por atendimentos a realização de consultas médicas de urgência/emergência, consultas especializadas, atendimentos com observação, internações clínicas, realização de pequenas cirurgias e cirurgias de média complexidade, realização de exames de apoio ao diagnóstico, partos e transfusões;

8.492 alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da Universidade Estadual de Montes Claros;

EIXO EDUCAÇÃO E CULTURA

Fundação Educacional Caio Martins

1.100 adolescentes e jovens atendidos com as atividades em tempo integral;

Secretaria de Estado de Cultura

304 projetos de criação e produção artística, de preservação do patrimônio cultural e de infraestrutura aprovados;

Lançamento do edital de premiação das Festas Tradicionais das Comunidades Indígenas ou Grupos Tribais. Lançado em junho de 2016, foram definidos no edital 13 prêmios, no valor de R$ 15 mil cada, totalizando o valor de R$ 195 mil, no sentido de preservar as festas tradicionais das comunidades indígenas ou grupos tribais;

Revitalização e reabertura do Museu Casa Alphonsus de Guimaraens, em Mariana. Foram restaurados pisos, paredes e forro, num procedimento que conserva as características arquitetônicas do imóvel.

Secretaria de Estado de Educação

Nomeação de cerca de 22.000 novos profissionais concursados; Atendimento de aproximadamente 148.000 estudantes com Educação Integral; 218.557 alunos beneficiados com o transporte escolar, possibilitando sua

frequência às aulas; 2.114.124 alunos atendidos com o fornecimento de gêneros alimentícios

industrializados, hortifrutigranjeiros e produtos oriundos da agricultura família, que compõe a alimentação escolar;

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22 escolas famílias agrícolas beneficiadas com o repasse de recurso necessário ao desenvolvimento de ações educacionais especializadas nas localidades isoladas no meio rural;

264.021 jovens e adultos beneficiados com as ações de educação voltadas para conclusão do ensino fundamental e médio;

17.615 alunos atendidos com vagas para educação profissionalizante; 5.297 escolas beneficiadas com ações de campanha de afroconsciência;

EIXO GOVERNO

Fundação João Pinheiro

314 alunos matriculados no curso de administração pública, de nível superior, com duração de quatro anos, carga horária total de 3.525 (três mil quinhentos e vinte cinco) horas/aula, em regime de dedicação exclusiva;

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

9.532.042 procedimentos ambulatoriais realizados, incluindo consultas médicas, exames e outros procedimentos de diagnóstico e tratamento, realizados por médicos, consultórios, clínicas e laboratórios credenciados;

3.031.669 procedimentos médicos hospitalares realizados, incluindo consultas, exames, internações, cirurgias e tratamentos intensivos e outros procedimentos de diagnósticos e tratamento, realizados em hospital credenciado;

1.337.215 procedimentos médicos hospitalares realizados na rede assistencial própria da capital, incluindo atendimentos realizados no serviço médico de urgência; internações clínicas e intensivas; exames complementares em patologia clínica, laboratório anátomo patológico, diagnóstico por imagem e métodos gráficos; hemodinâmica; procedimentos endoscópicos; hemodiálise; quimioterapia; hemoterapia; cirurgias realizadas no bloco cirúrgico e centro obstétrico; atendimentos de psicologia hospitalar, serviço social e fisioterapia; interconsultas realizadas; e procedimentos para atenção domiciliar do programa de desospitalização;

358.504 procedimentos ambulatoriais realizados na rede assistencial própria da capital, incluindo a realização de consultas médicas eletivas; atendimentos na sala de curativos; atendimentos na clínica da mulher e da criança/adolescente; controle de diabetes; controle de hipertensão arterial; imunizações e vacinas; procedimentos da clínica oftalmológica ambulatorial; realização de exames complementares; realização de procedimentos ambulatoriais cirúrgicos e não cirúrgicos; atendimentos de psiquiatria; atendimentos de fisioterapia e terapia ocupacional; atendimentos no ambulatório de egressos do programa de desospitalização; atendimentos no ambulatório de beneficiários em uso de anticoagulante.

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EIXO INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas

36 convênios realizados e R$ 35.394.856,23 gastos para viabilizar intervenções em vias urbanas e rurais, bem como equipamentos públicos municipais, tais com construção de praças, quadras poliesportivas, prédios públicos, dentre outros;

537 materiais adquiridos e distribuídos para fornecer suporte ao desenvolvimento da infraestrutura municipal através do fornecimento de elementos estruturais, contribuindo para a melhoria da mobilidade de pessoas, bens e serviços nos diversos municípios do estado e nas suas áreas rurais;

3 projetos/obras realizados com o gasto de R$ 14.635.562,74 visando construir, reformar, ampliar, manter e melhorar a infraestrutura de transporte coletivo rodoviário de passageiros, objetivando a manutenção do bom estado de conservação do patrimônio implantado e a regularidade dos serviços no estado;

2 aeroportos construídos/melhorados com o gasto de R$ 25.557.515,31.

Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais

191 documentos emitidos com a finalidade de regular, fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, quanto aos aspectos técnicos e operacionais.

Agência De Desenvolvimento Da Região Metropolitana Do Vale Do Aço

65 parcelamentos de solo analisados para garantir o cumprimento das normas e diretrizes relacionadas ao parcelamento do solo metropolitano e seu colar.

Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado

12 relatórios de acompanhamento elaborados visando fiscalizar as obras e serviços realizados pela concessionária e monitorar os parâmetros do quadro de indicadores de desempenho estabelecidos pelo contrato de concessão, inicialmente somente para a concessão da MG050, podendo abranger novas concessões.

103 quilômetros pavimentados ou adequados com o gasto de R$ 314.687.103,42, nas rodovias sob jurisdição do departamento de estradas de rodagem do estado de minas gerais - DER/MG;

27.075 quilômetros de malha conservada com o custo de R$ 380.512.329,57.

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Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes

128.550 pessoas orientadas/capacitadas dentro das diretrizes da política nacional de trânsito, para atuar com comportamento seguro no trânsito;

132 pontos de radares monitorados.

Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional

14 sistemas implantados visando a execução de investimentos em construção ou melhoria de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

179 municípios/consórcios Beneficiados: Fornecer apoio técnico, administrativo e financeiro para estruturação e fomento a arranjos de gestão compartilhada, tais como consórcios públicos e associações microrregionais, visando a redução dos custos de prestação e administração de serviços públicos.

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

122.230 economias residenciais atendidas com abastecimento de água: na área de concessão a COPASA, contribui para a universalização do atendimento da população urbana com abastecimento de água, com coleta e tratamento de esgoto, e atua também com manejo de resíduos sólidos, melhorando as condições da vida da população e preservando os recursos hídricos.

EIXO SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

Realização de exames sorológicos e Teste de Ácido Nucléico (NAT); Realização de diagnóstico clinico e laboratorial; Acompanhamento e tratamentos de pacientes portadores de coagulopatias hereditárias e hemoglobinopatias e que necessitam de transfusão de sangue ou sangria terapêutica; Diagnóstico e suporte terapêutico nas reações adversas do ato transfusional; programa de hemovigilância; orientação e encaminhamento do doador inapto clínico e sorológico para os centros de referência; Realização de serviços especializados de hematologia, ortopedia, fisioterapia, odontologia, apoio psicossocial e pedagógico para os pacientes dos ambulatórios das unidades da Fundação Hemominas;

Destacam-se a continuidade de programas como: Programa Doador do Futuro: estimular nesses cidadãos a consciência e responsabilidade quanto ao ato de doar sangue; realização de Coletas externas: doação de sangue através do deslocamento de uma equipe multidisciplinar até um local que ofereça todas as condições necessárias para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade;

764.733 bolsas de hemocomponentes produzidas: concentrado de hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitados.

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais

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534 alunos de nível médio formados, para atuação nas diversas áreas do mercado de trabalho.

Fundação Ezequiel Dias

10.298.984 medicamentos, vacinas ou soros desenvolvidos, produzidos e entregues ao Ministério da Saúde, que, por sua vez, realiza a distribuição para todo país;

3.274.560 medicamentos antirretrovirais desenvolvidos, produzidos e entregues ao Ministério da Saúde, em atendimento ao Programa Nacional de Hepatites Virais e DST/AIDS;

383.513 análises laboratoriais realizadas, conforme demandas espontâneas e pactuadas com a vigilância em saúde, da ocorrência ou não das doenças e agravos.

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

381.576 pacientes atendidos nas clínicas médica, cirúrgica, ortopédica, obstétrica e pediátrica das unidades hospitalares da FHEMIG;

381.215 pacientes em situações de urgência e emergência atendidos; 214.710 pacientes com doenças infecto-contagiosas (tuberculose, vírus influenza

a outra doença causada por um agente patogênico como vírus, bactéria e parasita), câncer ou materno-infantil de alto risco atendidos;

110.480 portadores de transtornos mentais ou usuários de álcool e outras drogas atendidos;

Atendimento de 105.354 pacientes portadores de hanseníase, idosos e outros que necessitaram de cuidados prolongados à saúde, bem como reabilitação.

Fundo Estadual de Assistência Social

852 municípios cofinanciados com o piso mineiro fixo da assistência social; 103 municípios cofinanciados com o piso mineiro variável da assistência social,

conforme critérios pactuados e deliberados nas instâncias de negociação e controle social do SUAS (Sistema Único da Assistência Social);

49 unidades cofinanciadas pelo Estado para oferta indireta de serviço de acolhimento institucional e de habilitação casa lar e serviço de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência.

Fundo Estadual de Saúde

5.182 equipes do Programa de Saúde da Família mantidas; 48 unidades de componentes da rede de urgência e emergência mantidas, ou seja,

implantação e/ou manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), das portas de entrada hospitalar e unidades de pronto atendimento 24 horas;

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28 farmácias de Unidade Regional de Saúde abastecidas de medicamentos especializados padronizados pelo SUS/MG;

827 municípios abastecidos de medicamentos básicos padronizados pelo SUS/MG.

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais

14.506.567 litros de leite adquiridos junto aos produtores beneficiários do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) e posteriormente beneficiados, distribuídos e entregues para os voluntários do programa Leite Pela Vida (crianças entre 02 a 07 anos, idosos, nutrizes, gestantes e entidades sócio assistenciais - que residem/atuam na área de abrangência do IDENE), a fim de combater a fome e a desnutrição.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas

Gerais

700 cisternas instaladas para famílias em situação de extrema pobreza residentes em comunidades que se encontram dispersas nas áreas de abrangência do semiárido mineiro e seu entorno, promovendo o acesso à água para consumo humano.

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania

43 pessoas atendidas / protegidas pelo Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM;

59 pessoas atendidas / protegidas pelo Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas – Provita.

Secretaria de Estado de Esportes

75 espaços esportivos reformados, estruturados ou construídos com o objetivo de estimular a prática de atividade física e de esportes na população mineira;

39.913 alunos atendidos nas atividades de esporte educacional, as quais consistem na realização do JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais), bem como no apoio técnico e/ou financeiro ao aprimoramento do esporte educacional nas escolas, focando nas equipes escolares que obtiveram posição de destaque nos Jogos Escolares de Minas Gerais.

Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social

1.955.310 atendimentos a trabalhadores realizados pelo SINE; 51 Empreendimentos Econômicos Solidários de Comunidades Tradicionais

apoiados, por meio do recebimento de assessoria para sua formação e sustentabilidade, bem como identificação de expertises de produção e canais de

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comercialização. A ação atendeu por volta de 967 pessoas de comunidades tradicionais.

EIXO SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Militar de Minas Gerais

Realizados 4.825.319 atendimentos médicos aos segurados do Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM), de acordo com o art. 3º da lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990, e seus pensionistas, observados os requisitos estabelecidos na lei nº 17.949, de 22 de dezembro de 2008 e no decreto nº 45.078, de 02 de abril de 2009;

3.927 auxílios concedidos em relação aos benefícios auxílios natalidade, funeral e pecúlio;

1.586 policiais capacitados por meio da filosofia de polícia comunitária, direitos humanos e prevenção às drogas, com o envolvimento da comunidade para resolver os problemas locais de segurança pública;

116.562 operações realizadas: patrulhamentos urbanos e rurais, visando a prevenir e coibir a degradação ambiental decorrente das atividades humanas, desencadeando ações e operações que combatam os crimes e infrações ambientais, bem como desenvolver a educação ambiental;

966.748 operações realizadas atuando preventiva e repreensivamente na restauração da ordem pública, adotando medidas de proteção e socorro comunitários ou atuando em apoio aos órgãos da administração pública, no exercício do poder de polícia;

194.099 operações realizadas fiscalizando o trânsito e prevenindo acidentes, bem como desenvolvendo operações de prevenção e repressão que busquem os objetivos propostos, atuando na redução e prevenção ao crime em geral;

1.406.956 atendimentos médicos/psicológicos realizados para promover as condições básicas de saúde por meio da assistência médica e psicológica que visem valorizar o militar e a sua família;

364.200 atendimentos odontológicos realizados para promover as condições básicas de saúde, por meio da assistência odontológica, que visem valorizar o militar e a sua família.

Polícia Civil de Minas Gerais

Realização de 404.954 de perícias Médico-Legal ou Técnico-científica realizadas; 403.804 procedimentos concluídos pela polícia judiciária instaurados no âmbito

das unidades finalísticas da polícia civil; 242 novas viaturas para a realização das atividades da Polícia Civil;

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386 servidores capacitados para realização do atendimento humanizado das vítimas de violência sexual dos agentes de segurança pública e dos atores do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente;

2.320 servidores capacitados proporcionando o desenvolvimento e aprimoramento profissional e técnico-científico necessários ao adequado desempenho de suas atribuições;

857 atendimentos prestados de assistência psicossocial aos servidores da polícia civil e seus dependentes, por meio da realização de sessões psicoterápicas e atendimentos emergenciais internos e externos;

46.140 atendimentos prestados aos servidores da polícia civil e seus dependentes para assegurar a assistência médico-hospitalar nos termos do art. 48, XI, da Lei Complementar 129/2013;

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais

331.301 ocorrências de bombeiro realizadas; 249 militares capacitados visando assegurar ao bombeiro militar a necessária

habilitação para a execução das diversas atividades de prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento, perícia de incêndio e atividades de defesa civil;

48.227 atendimentos realizados visando prover assistência médico-psicológica, odontológica e fisioterápica aos bombeiros militares e seus dependentes;

Secretaria de Estado de Administração Prisional

1.208 pessoas atendidas: integrar as ações de assistência aos usuários e dependentes químicos em suas necessidades, fortalecendo a rede de atenção psicossocial, e executar estratégias de promoção de saúde, qualidade de vida, prevenção seletiva e indicada do uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas;

41.470 ações de prevenção realizadas: contribuir com a efetiva diminuição da criminalidade e da violência por meio de ações, programas e projetos de prevenção social à criminalidade, com foco em grupos de pessoas mais vulneráveis a processos de criminalização e em territórios com maior concentração de homicídios dolosos entre jovens no estado de minas gerais;

3.038 vagas atendidas: garantir a manutenção das vagas disponibilizadas pelas APACs e fomentar a criação de novos centros de reintegração social no estado de Minas Gerais.

Secretaria de Estado de Segurança Pública

971 pessoas atendidas: integrar as ações de assistência aos usuários e dependentes químicos em suas necessidades, fortalecendo a rede de atenção psicossocial, e executar estratégias de promoção de saúde, qualidade de vida, prevenção seletiva e indicada do uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas;

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54.237 ações de prevenção realizadas: contribuir com a efetiva diminuição da criminalidade e da violência por meio de ações, programas e projetos de prevenção social à criminalidade, com foco em grupos de pessoas mais vulneráveis a processos de criminalização e em territórios com maior concentração de homicídios dolosos entre jovens no estado de minas gerais;

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DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHO FÍSICO-

ORÇAMENTÁRIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS

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SUMÁRIO

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 37

0012 - ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO 39

0025 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA 40

0033 - SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA GOVERNAMENTAL 43

0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 44

0046 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ACESSO A TERRA 46

0053 - ALÉM DA PORTEIRA 51

0055 - CERTIFICA MINAS CAFÉ 53

0057 - MINAS PECUÁRIA - COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA 55

0058 - CIDADANIA NO CAMPO:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 58

0059 - APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, AGREGAÇÃO DE VALOR E COMERCIALIZAÇÃO - DO CAMPO À MESA 62

0061 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS 67

0062 - INFRAESTRUTURA RURAL 70

0063 - PROJETO JAÍBA 74

0064 - BARRAGENS DE MINAS 76

0068 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS 78

0073 - MINAS SEM FOME 85

0096 - FINANCIAMENTO RURAL E FLORESTAL 90

0097 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 91

0102 - DEFESA SANITÁRIA 92

0104 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS 96

0106 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG 99

0112 - ESPORTE PARA TODOS 103

0118 - MEMÓRIA VIVA: DIFUSÃO CULTURAL PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL 104

0142 - 3 A - ALIMENTO, ÁGUA E AMBIENTE 106

0144 - ESCOLA INTEGRAL NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF 107

0150 - TECNOCAMPO 108

0152 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE 110

0193 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSONAL E TECNOLÓGICA 112

0200 - EXCELÊNCIA EM SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 112

0218 - APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ 113

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 115

0016 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL 117

0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL 121

0038 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINAS GERAIS 125

0056 - GESTÃO METROPOLITANA DO NÚCLEO E COLAR DO VALE DO AÇO 126

0065 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS 128

0066 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 128

0067 - PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 130

0079 - ESTRADAS DE MINAS: INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 132

0084 - OPERAÇÃO E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE 135

0145 - SANEAMENTO É VIDA 140

0146 - MINAS INTEGRADA 143

0147 - NOSSA CIDADE MELHOR 148

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL 153

0018 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA 155

0022 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 157

0030 - VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA 160

0036 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 161

0041 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA 168

0043 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS 170

0047 - MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG 172

0049 - RESIDÊNCIA MÉDICA 173

0075 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). 173

0091 - QUALIFICA SUAS 175

0103 - EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 176

0114 - OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL 179

0115 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL E À GESTÃO COMPARTILHADA DO SUAS 183

0122 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA 184

0125 - CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 187

0126 - POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 190

0127 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 192

0129 - LEITE PELA VIDA 197

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0131 - INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 199

0141 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 201

0151 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 203

0154 - MINAS 2016 205

0167 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO 210

0173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 212

0174 - POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR 217

0175 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 219

0176 - LOGÍSTICA E APOIO ÀS REDES 223

0178 - MINAS ESPORTIVA 224

0179 - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 230

0180 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 235

0183 - REGULAÇÃO 239

0189 - INCENTIVO AO ESPORTE 241

0192 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 244

0220 - INTEGRAÇÃO, COORDENAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS E AÇÕES PARA A JUVENTUDE 247

SEGURANÇA PÚBLICA 249

0001 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES 251

0002 - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO 253

0003 - FUNÇÕES E SERVIÇOS FINALÍSTICOS DA POLÍCIA CIVIL 255

0004 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL 261

0006 - ACADEMIA DE POLICIA CIVIL 264

0007 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 265

0008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS 266

0009 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA POLÍCIA CIVIL 269

0080 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL 271

0087 - PROGRAMA DE APOIO A AMPLIAÇÃO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIEDUCATIVO 274

0110 - POLICIA OSTENSIVA 275

0123 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 282

0133 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR 284

0137 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM 286

0162 - INVESTIGAÇÃO MODELO 287

0194 - POLÍTICAS SOBRE DROGAS 288

0203 - PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE 295

0204 - ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO 297

0205 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL 306

0208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL 315

EDUCAÇÃO E CULTURA 321

0010 - DIVERSIDADE E INCLUSÃO 323

0019 - PROMOÇÃO SOCIAL DE JOVENS NO CAMPO E PERIFERIAS URBANAS 329

0099 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 331

0107 - SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 334

0109 - QUALIFICAÇÃO DO USO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL 336

0130 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 337

0132 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL 340

0135 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA 342

0138 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL 345

0139 - BRASIL ALFABETIZADO 349

0140 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA 350

0210 - COOPERAÇÃO ESTADO MUNICÍPIO NA ÀREA EDUCACIONAL 358

0211 - INFRAESTRUTURA, CUSTEIO E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 360

0212 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 365

0213 - CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA 374

0214 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 378

GOVERNO 389

0021 - DIREITOS DO CIDADÃO 391

0023 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS 392

0031 - AUXÍLIO FINANCEIRO AO SEGURADO 394

0042 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 395

0051 - PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE 396

0071 - SERVIÇOS PRESTADOS PELO IPSEMG NA REDE PRÓPRIA 400

0128 - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL 403

0156 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA 405

ESPECIAL 409

0032 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 411

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0764 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR 412

0765 - APOIO HABITACIONAL 412

0766 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 413

0767 - RESERVA DE BENEFÍCIOS 414

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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E QUALIDADE DO GASTO SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 012 - ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CAPACITAR TÉCNICA E GERENCIALMENTE PESSOAS PARA ATUAREM NA AGROINDÚSTRIA DO LEITE E NO SETOR COOPERATIVISTA DAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO, COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E DA RENDA DAS ATIVIDADES.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Mata 130.000,00 145.530,23 111,95

Oeste 70.000,00 3.703,82 5,29

Total 200.000,00 149.234,05 74,62

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4014 - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO FORMADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TÉCNICO PROFISSIONAL EM: LATICÍNIOS; AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS INTERESSADAS EM CURSAR O ENSINO MÉDIO TÉCNICO E/OU CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM FOCO NO AGRONEGÓCIO

FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS DOS SEGMENTOS LATICINISTA, AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISTA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 49 46 93,88 130.000,00 145.530,23 111,95

Oeste 33 36 109,09 70.000,00 3.703,82 5,29

Total 82 82 100,00 200.000,00 149.234,05 74,62

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 025 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : GERAR, ADAPTAR E TRANSFERIR CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA PROMOVER O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 5.000,00 60.417,59 1.208,35

Caparaó 225.000,00 528.121,57 234,72

Central 20.000,00 718.467,26 3.592,34

Mata 374.000,00 482.744,38 129,08

Médio e Baixo Jequitinhonha 0,00 0,00 -

Metropolitano 2.519.630,00 1.908.064,62 75,73

Mucuri 0,00 0,00 -

Multiterritorial 1.105.000,00 0,00 0,00

Noroeste 5.000,00 408.948,28 8.178,97

Norte 255.000,00 421.870,33 165,44

Oeste 10.000,00 160.872,51 1.608,73

Sudoeste 40.000,00 210.712,37 526,78

Sul 1.105.000,00 2.058.194,30 186,26

Triângulo Norte 65.000,00 346.690,90 533,37

Triângulo Sul 1.010.000,00 876.167,23 86,75

Vale do Aço 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 10.000,00 0,00 0,00

Vertentes 10.000,00 124.893,83 1.248,94

Total 6.758.630,00 8.306.165,17 122,90

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4046 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUDAS COM QUALIDADE GENÉTICA E SANITÁRIA.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO PELA UTILIZAÇÃO DE MUDAS DE QUALIDADE SUPERIOR, COM VISTAS A MELHORIA DA PRODUTIVIDADE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 0,00 376,51 -

Caparaó 0 0 - 0,00 2.291,72 -

Central 0 0 - 0,00 4.640,76 -

Mata 0 6.326 - 0,00 47.396,91 -

Metropolitano 0 7.423 - 0,00 15.930,79 -

Multiterritorial 0 28.035 - 0,00 0,00 -

Noroeste 0 5 - 0,00 4.469,47 -

Norte 3.000 1.575 52,50 20.000,00 14.271,68 71,36

Oeste 0 1.197 - 0,00 4.045,90 -

Sudoeste 0 1.000 - 0,00 6.179,15 -

Sul 109.000 107.638 98,75 330.000,00 162.093,15 49,12

Triângulo Norte 0 704 - 0,00 46.880,50 -

Triângulo Sul 0 150 - 0,00 6.037,90 -

Vertentes 0 1.092 - 0,00 3.480,04 -

Total 112.000 155.145 138,52 350.000,00 318.094,48 90,88

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4056 - DIFUSÃO E TRANSFÊRENCIA DE TECNOLOGIA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : AÇÃO DE DIFUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO DE DIFUSÃO E TRANSFÊRENCIA DE TECNOLOGIA E DE CONHECIMENTOS POR MEIO DE: DIAS DE CAMPO,CONGRESSOS,SEMINÁRIOS,PALESTRAS, VISITAS E REUNIÕES TÉCNICAS, CURSOS E TREINAMENTOS.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL, SETOR PÚBLICO E PRIVADO E ESTUDANTES

FINALIDADE: PROMOVER E FACILITAR A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS GERADAS E ADAPTADAS PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 10 44 440,00 5.000,00 481,62 9,63

Caparaó 141 44 31,21 15.000,00 1.193,95 7,96

Central 0 4 - 0,00 0,00 -

Mata 118 63 53,39 54.000,00 2.933,85 5,43

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 5 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 227 213 93,83 1.011.000,00 448.986,25 44,41

Mucuri 0 5 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 189 65 34,39 5.000,00 0,00 0,00

Noroeste 42 22 52,38 5.000,00 0,00 0,00

Norte 56 137 244,64 15.000,00 1.819,61 12,13

Oeste 30 16 53,33 10.000,00 0,00 0,00

Sudoeste 65 90 138,46 5.000,00 0,00 0,00

Sul 273 439 160,81 55.000,00 471.049,77 856,45

Triângulo Norte 69 26 37,68 5.000,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 267 402 150,56 10.000,00 0,00 0,00

Vale do Aço 0 1 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 3 - 0,00 0,00 -

Vertentes 20 33 165,00 5.000,00 0,00 0,00

Total 1.507 1.612 106,97 1.200.000,00 926.465,05 77,21

AÇÃO : 4057 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : TECNOLOGIA GERADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TECNOLOGIA GERADA E OFERTADA PARA ATENDER OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PESQUISADORES, ESTUDANTES, SETOR PÚBLICO E PRIVADO E SOCIEDADE

FINALIDADE: GERAR CONHECIMENTO E TECNOLOGIA PARA PROMOVER O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 0,00 58.591,40 -

Caparaó 13 63 484,62 150.000,00 504.640,22 336,43

Central 0 0 - 0,00 701.806,56 -

Mata 2 17 850,00 300.000,00 401.454,68 133,82

Metropolitano 15 31 206,67 1.353.630,00 1.383.262,45 102,19

Multiterritorial 0 0 - 1.100.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 0 - 0,00 196.369,03 -

Norte 20 3 15,00 210.000,00 353.726,42 168,44

Oeste 0 0 - 0,00 154.853,61 -

Sudoeste 0 0 - 0,00 97.523,07 -

Sul 30 23 76,67 400.000,00 1.380.859,27 345,21

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 104.631,54 -

Triângulo Sul 20 8 40,00 300.000,00 257.887,31 85,96

Vertentes 0 0 - 0,00 90.690,07 -

Total 100 145 145,00 3.813.630,00 5.686.295,63 149,10

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4058 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO Unidade de Medida : CABEÇA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ANIMAIS COM RECONHECIDO MÉRITO GENÉTICO TRANSFERIDO PARA OS PRODUTORES.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO

FINALIDADE: DISPONIBILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE QUALIDADE GENÉTICA SUPERIOR PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO, COM VISTAS A MELHORAMENTO DO REBANHO DOS PRODUTORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 0 - 0,00 13.044,36 -

Mata 0 0 - 0,00 8.966,30 -

Metropolitano 0 1 - 10.000,00 2.827,70 28,28

Multiterritorial 0 2 - 0,00 0,00 -

Noroeste 0 0 - 0,00 91.044,84 -

Sudoeste 0 0 - 0,00 62.319,60 -

Sul 0 0 - 10.000,00 18.853,27 188,53

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 80.120,65 -

Triângulo Sul 70 9 12,86 695.000,00 549.864,86 79,12

Vale do Aço 0 1 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 7 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 1 - 0,00 3.529,42 -

Total 70 21 30,00 715.000,00 830.571,00 116,16

AÇÃO : 4059 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SEMENTE TRANSFERIDA Unidade de Medida : QUILO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SEMENTES GENETICAMENTE SELECIONADAS E MELHORADAS TRANSFERIDAS AOS PRODUTORES.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO

FINALIDADE: DISPONIBILIZAÇÃO DE SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A MELHORAR A PRODUTIVIDADE DOS AGRICULTORES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 13 - 0,00 968,06 -

Caparaó 6.000 628 10,47 55.000,00 6.951,32 12,64

Mata 0 926 - 0,00 1.208,16 -

Metropolitano 0 5 - 0,00 0,00 -

Mucuri 0 10 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 0 2.372 - 0,00 0,00 -

Noroeste 0 332 - 0,00 10.979,09 -

Norte 0 680 - 0,00 47.579,12 -

Oeste 0 440 - 0,00 1.703,25 -

Sudoeste 1.600 3.272 204,50 35.000,00 44.690,55 127,69

Sul 9.314 3.974 42,67 300.000,00 25.338,84 8,45

Triângulo Norte 5.000 694 13,88 60.000,00 115.058,21 191,76

Triângulo Sul 0 36 - 0,00 62.377,16 -

Vale do Aço 0 9 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 100 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 435 - 0,00 2.201,30 -

Total 21.914 13.926 63,55 450.000,00 319.055,06 70,90

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4061 - DIFUSÃO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PUBLICAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : PUBLICAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PUBLICAÇÕES SOBRE INFORMAÇÕES TECNOLOGICAS.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL, SETOR PÚBLICO E PRIVADO E ESTUDANTES

FINALIDADE: DIFUNDIR INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A AMPLIAR A PRODUTIVIDADE E A OFERTA DE ALIMENTOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 6 2 33,33 5.000,00 0,00 0,00

Mata 10 6 60,00 20.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 11 6 54,55 145.000,00 54.370,00 37,50

Norte 7 4 57,14 10.000,00 4.473,50 44,74

Sul 19 26 136,84 10.000,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 3 1 33,33 5.000,00 0,00 0,00

Vertentes 4 0 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Total 60 45 75,00 200.000,00 58.843,50 29,42

AÇÃO : 4062 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PROJETOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PARCERIA FORMALIZADA Unidade de Medida : PARCERIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PARCERIAS FORMALIZADAS COM AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO

FINALIDADE: FORTALECER A INTEGRAÇÃO DA EPAMIG COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 2 0 0,00 20.000,00 12.019,94 60,10

Mata 0 0 - 0,00 20.784,48 -

Metropolitano 0 0 - 0,00 2.687,43 -

Noroeste 0 1 - 0,00 106.085,85 -

Oeste 0 0 - 0,00 269,75 -

Vale do Rio Doce 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Vertentes 0 0 - 0,00 24.993,00 -

Total 3 1 33,33 30.000,00 166.840,45 556,13

PROGRAMA : 033 - SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA GOVERNAMENTAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR A SEGURANÇA GOVERNAMENTAL POR MEIO DA ARTICULAÇÃO OPERACIONAL TRANSVERSAL COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TRANSNACIONAL, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, COM PLENA CAPILARIDADE TERRITORIAL NO ESTADO E PRONTA RESPOSTA, A FIM DE SALVAGUARDAR O GOVERNO, AS AUTORIDADES ESTADUAIS E AUTORIDADES DE OUTROS ENTES FEDERADOS OU DE OUTRAS NAÇÕES EM VISITAS AO ESTADO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0,00 8.283.105,90 -

Multiterritorial 7.887.944,00 0,00 0,00

Total 7.887.944,00 8.283.105,90 105,01

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2021 - SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA GOVERNAMENTAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SERVIÇO DE PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES REALIZADO Unidade de Medida : SERVIÇO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DIÁRIA, EM TODOS OS DIAS DO ANO, DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ÀS AUTORIDADES MÁXIMAS DO EXECUTIVO DE MINAS GERAIS, SEUS FAMILIARES E AUTORIDADES EM VISITAS AO ESTADO. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÁEREO E TERRESTRE DO GOVERNADOR, VICE GOVERNADOR, AUTORIDADES ESTADUAIS, AUTORIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

PÚBLICO ALVO: GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, SEUS FAMILIARES E AUTORIDADES, QUANDO EM VISITA AO ESTADO

FINALIDADE: GARANTIR A EFETIVA PRESENÇA DAS AUTORIDADES A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER PONTO NACIONAL OU INTERNACIONAL; O DESDOBRAMENTO DE ORDENS DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR EM SITUAÇÕES DE CRISE, ESTADOS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA; ALÉM DA GARANTIA DE ATIVIDADES DIPLOMÁTICAS DO GOVERNO EM RAZÃO DE VISITAS DE OUTRAS AUTORIDADES

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 365 - 0,00 8.283.105,90 -

Multiterritorial 365 0 0,00 7.887.944,00 0,00 0,00

Total 365 365 100,00 7.887.944,00 8.283.105,90 105,01

PROGRAMA : 037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO, PARTINDO DE UMA VISÃO SISTÊMICA DO ENSINO SUPERIOR, EM QUE SE CONSOLIDE A MELHORIA NOS INDICADORES DOS CURSOS, BEM COMO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ECONÔMICAS REGIONAIS E A INTERVENÇÃO SOCIAL, BUSCANDO O ENFRENTAMENTO DOS PROBLEMAS SÓCIO-ECONÔMICOS DA SOCIEDADE E ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO PARA OS MESMOS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Central 27.528,00 4.464.972,48 16.219,75

Médio e Baixo Jequitinhonha 150.611,00 4.296.052,02 2.852,42

Metropolitano 0,00 6.996.846,01 -

Noroeste 269.890,00 1.959.183,92 725,92

Norte 10.428.149,00 34.947.556,15 335,13

Total 10.876.178,00 52.664.610,58 484,22

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AÇÃO : 4214 - ATIVIDADES INTEGRADAS DE GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO MATRICULADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO REGULARMENTE MATRICULADO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIMONTES.

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE

FINALIDADE: PROPICIAR A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM PADRÕES DE EXCELÊNCIA NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA CIENTÍFICA E DE EXTENSÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 32 66 206,25 21.088,00 4.462.409,72 21.160,90

Médio e Baixo Jequitinhonha 209 209 100,00 137.731,00 4.270.445,01 3.100,57

Metropolitano 0 0 - 0,00 6.996.846,01 -

Noroeste 390 352 90,26 257.010,00 1.933.199,30 752,19

Norte 7.130 7.865 110,31 4.619.553,00 27.824.153,37 602,31

Total 7.761 8.492 109,42 5.035.382,00 45.487.053,41 903,35

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4215 - FORTALECIMENTO DA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO MATRICULADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADO NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIMONTES

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: EXPANDIR E CONSOLIDAR OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, BUSCANDO O AVANÇO NA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA PERMANENTE DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA À PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Norte 512 514 100,39 250.000,00 930.773,56 372,31

Total 512 514 100,39 250.000,00 930.773,56 372,31

AÇÃO : 4216 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO BENEFICIADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS CONTEMPLADOS NOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA QUE CONTRIBUAM PARA PERMANÊNCIA NOS CURSOS OFERECIDOS PELA UNIVERSIDADE.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO E PERMANÊNCIA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO E MELHORAR O DESEMPENHO ACADÊMICO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 0 1 - 0,00 2.562,76 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 16 - 0,00 25.607,01 -

Noroeste 0 15 - 0,00 25.984,62 -

Norte 3.000 3.946 131,53 5.306.671,00 6.047.910,86 113,97

Total 3.000 3.978 132,60 5.306.671,00 6.102.065,25 114,99

AÇÃO : 4219 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : TÍTULO ADQUIRIDO Unidade de Medida : TÍTULO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES DE OUTRAS MÍDIAS DE NATUREZA TÉCNICA E CIENTÍFICA.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE, PROFESSORES, SERVIDORES UNIVERSITÁRIOS, ALUNOS, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG E UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

FINALIDADE: FINANCIAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS, VISANDO A ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACERVO DE BIBLIOTECAS PARA OFERECER SUPORTE ADEQUADO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 40 40 100,00 6.440,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 80 0 0,00 12.880,00 0,00 0,00

Noroeste 80 2 2,50 12.880,00 0,00 0,00

Norte 1.570 515 32,80 251.925,00 144.718,36 57,45

Total 1.770 557 31,47 284.125,00 144.718,36 50,93

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 046 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ACESSO A TERRA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

OBJETIVO DO PROGRAMA : REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ACESSO AO CRÉDITO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 2.069.207,00 15.961,23 0,77

Caparaó 0,00 9.430,39 -

Central 0,00 0,00 -

Mata 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 136.800,00 14.262,98 10,43

Metropolitano 400.000,00 2.447.280,03 611,82

Mucuri 811.541,00 13.023,60 1,60

Multiterritorial 1.437.877,00 39.394,18 2,74

Noroeste 0,00 7.873,08 -

Norte 1.666.214,00 103.719,92 6,22

Oeste 0,00 1.260,00 -

Sudoeste 0,00 2.632,05 -

Sul 0,00 4.027,50 -

Triângulo Norte 0,00 2.925,05 -

Triângulo Sul 0,00 1.800,00 -

Vale do Aço 0,00 7.708,24 -

Vale do Rio Doce 0,00 293,41 -

Vertentes 224.913,00 0,00 0,00

Total 6.746.552,00 2.671.591,66 39,60

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

AÇÃO : 2115 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS URBANOS E RURAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO DE APOIO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SUPORTE TÉCNICO, LOGÍSTICO E OPERACIONAL PRESTADO POR MEIO DA SEDRU OU INTERMÉDIO DA COHAB

PÚBLICO ALVO: OCUPANTES DE ÁREAS URBANAS E RURAIS IRREGULARES

FINALIDADE: PROMOVER A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE POR MEIO DE APOIO LOGÍSTICO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES DECORRENTES DAS PROPOSIÇÕES DA MESA DE DIÁLOGO E NEGOCIAÇÃO PERMANENTE COM OCUPAÇÕES URBANAS E RURAIS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 400.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 400.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4549 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA PLENA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : IMÓVEL DESTINADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TERRENO OCUPADO POR POSSEIRO OU SOLICITADO POR DETERMINADO ENTE PARA ATENDIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE DESTINADO

PÚBLICO ALVO: OCUPANTES, PREFERENCIALMENTE DE BAIXA RENDA, DE ÁREAS URBANAS IRREGULARES

FINALIDADE: PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE, PREFERENCIALMENTE EM ASSENTAMENTOS EM ÁREAS URBANAS HABITADOS POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 0,00 489,37 -

Caparaó 0 0 - 0,00 345,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 0 - 0,00 181,87 -

Metropolitano 0 0 - 0,00 117.656,44 -

Multiterritorial 150 0 0,00 1.190.977,00 0,00 0,00

Noroeste 0 0 - 0,00 457,50 -

Norte 0 0 - 0,00 29.787,21 -

Oeste 0 0 - 0,00 112,50 -

Sul 0 0 - 0,00 652,50 -

Triângulo Sul 0 0 - 0,00 615,00 -

Vale do Aço 0 0 - 0,00 3.360,49 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 181,87 -

Total 150 0 0,00 1.190.977,00 153.839,75 12,92

1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

AÇÃO : 4106 - DESTINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS DEVOLUTOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROCESSO FINALIZADO Unidade de Medida : PROCESSO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ALIENAÇÃO OU CONCESSÃO DE TERRAS DEVOLUTAS RURAIS FINALIZADOS.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E A DIMINUIÇÃO DO ÊXODO RURAL, EFETIVANDO A POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL POR MEIO DA ALIENAÇÃO OU CONCESSÃO DE TERRAS DEVOLUTAS, GARANTINDO A PROPRIEDADE AOS BENEFICIÁRIOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.039 490 47,16 2.069.207,00 6.314,85 0,31

Caparaó 0 0 - 0,00 4.027,50 -

Central 0 555 - 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 272 - 0,00 4.255,96 -

Metropolitano 0 100 - 0,00 2.277.927,88 -

Mucuri 333 912 273,87 674.741,00 11.686,10 1,73

Noroeste 0 725 - 0,00 0,00 -

Norte 766 626 81,72 1.529.414,00 6.526,02 0,43

Vale do Aço 0 171 - 0,00 3.347,75 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 111,54 -

Vertentes 111 0 0,00 224.913,00 0,00 0,00

Total 2.249 3.851 171,23 4.498.275,00 2.314.197,60 51,45

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4107 - DISCRIMINAÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS.

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROCESSO INICIADO Unidade de Medida : PROCESSO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROCESSOS DISCRIMINATÓRIOS INSTAURADOS POR MEIO DE RESOLUÇÃO PUBLICADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: PROPORCIONAR À SOCIEDADE UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA TERRA, FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, POR MEIO DA ARRECADAÇÃO DE TERRAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 2 - 0,00 4.532,30 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 0 - 0,00 2.895,43 -

Multiterritorial 50 0 0,00 165.400,00 38.839,18 23,48

Norte 0 0 - 0,00 33.025,12 -

Oeste 0 0 - 0,00 555,00 -

Sul 0 0 - 0,00 3.105,00 -

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 1.432,50 -

Total 50 2 4,00 165.400,00 84.384,53 51,02

AÇÃO : 4108 - GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : IMÓVEL GEORREFERENCIADO Unidade de Medida : IMÓVEL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: IMÓVEL RURAL COM ATÉ 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS GEORREFERENCIADO, COM PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: EXECUTAR O GEORREFERENCIAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS COM ATÉ 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS DE FORMA GRATUITA AO CIDADÃO, CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL 10.267/01, A FIM DE QUE SE OBTENHA A LOCALIZAÇÃO, OS LIMITES E AS CONFRONTAÇÕES DOS IMÓVEIS RURAIS, CONTENDO AS COORDENADAS DOS VÉRTICES DEFINIDORES DOS LIMITES DOS MESMOS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 725 - 0,00 4.417,50 -

Caparaó 0 110 - 0,00 3.602,89 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 240 235 97,92 136.800,00 2.034,72 1,49

Metropolitano 0 231 - 0,00 51.545,71 -

Mucuri 240 423 176,25 136.800,00 1.337,50 0,98

Norte 240 4.391 1.829,58 136.800,00 32.921,57 24,07

Oeste 0 0 - 0,00 592,50 -

Sudoeste 0 0 - 0,00 307,50 -

Total 720 6.115 849,31 410.400,00 96.759,89 23,58

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4109 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS RURAIS COLETIVOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ACORDO CELEBRADO Unidade de Medida : ACORDO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ACORDOS CELEBRADOS PARA DESOCUPAÇÃO OU MANUTENÇÃO DA OCUPAÇÃO, POR MEIO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS VISANDO PACIFICAÇÃO NO MEIO RURAL.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS E CIVIS E UM AMBIENTE PACÍFICO NO CAMPO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 4 - 0,00 207,21 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 7 - 0,00 4.895,00 -

Metropolitano 0 3 - 0,00 150,00 -

Multiterritorial 36 0 0,00 26.500,00 555,00 2,09

Noroeste 0 2 - 0,00 172,50 -

Norte 0 10 - 0,00 1.460,00 -

Oeste 0 4 - 0,00 0,00 -

Sul 0 1 - 0,00 270,00 -

Triângulo Norte 0 6 - 0,00 1.050,05 -

Triângulo Sul 0 2 - 0,00 1.185,00 -

Vale do Rio Doce 0 1 - 0,00 0,00 -

Total 36 40 111,11 26.500,00 9.944,76 37,53

AÇÃO : 4110 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO RURAL DO ESTADO.

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ÁREA GEORREFERENCIADA LANÇADA NO BANCO DE DADOS Unidade de Medida : ÁREA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO CONSIDERADOS COMO PRODUTOS FINAIS DA AÇÃO AS ÁREAS TITULADAS GEORREFERENCIADAS OU PASSÍVEIS DE GEORREFERENCIAMENTO NO MOMENTO DO LANÇAMENTO NO BANCO DE DADOS.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: CRIAR E MANTER O CADASTRO GERAL DE TERRAS DEVOLUTAS ARRECADADAS E TITULADAS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, GERANDO MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES À SOCIEDADE E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 854 - 0,00 0,00 -

Caparaó 0 110 - 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 204 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 0 231 - 0,00 0,00 -

Mucuri 0 439 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 720 0 0,00 26.500,00 0,00 0,00

Norte 0 4.379 - 0,00 0,00 -

Total 720 6.217 863,47 26.500,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4112 - CRÉDITO FUNDIÁRIO RURAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROPOSTA APROVADA Unidade de Medida : PROPOSTA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FAMÍLIA COM PROPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO RURAL APROVADA NO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (CEDRAF).

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS, FILHOS DE AGRICULTORES FAMILIARES OU ESTUDANTE DE ESCOLAS AGROTÉCNICAS, COM RENDA FAMILIAR ANUAL DE ATÉ R$ 15 MIL, PATRIMÔNIO DE ATÉ R$ 30 MIL E MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA RURAL NOS ÚLTIMOS 15 ANOS

FINALIDADE: TRABALHADORES RURAIS, FILHOS DE AGRICULTORES FAMILIARES OU ESTUDANTE DE ESCOLAS AGROTÉCNICAS E DE ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA, COM RENDA FAMILIAR ANUAL DE ATÉ R$ 15 MIL, PATRIMÔNIO DE ATÉ R$ 30 MIL E MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA RURAL NOS ÚLTIMOS 15 ANOS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 5 - 0,00 1.455,00 -

Mata 0 13 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 500 0 0,00 26.500,00 0,00 0,00

Noroeste 0 0 - 0,00 7.243,08 -

Sudoeste 0 0 - 0,00 2.324,55 -

Sul 0 3 - 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 0 4 - 0,00 442,50 -

Vale do Aço 0 0 - 0,00 1.000,00 -

Total 500 25 5,00 26.500,00 12.465,13 47,04

AÇÃO : 4560 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E FUNDIARIOS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : AÇÃO DE APOIO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÕES DE APOIO TÉCNICO, LOGÍSTICO E OPERACIONAL COM VISTAS À MEDIAÇÃO, PREVENÇÃO E PROPOSTA DE SOLUÇÃO JUSTA E PACÍFICA DOS CONFLITOS SOCIAIS E FUNDIÁRIOS APRESENTADOS À MESA DE DIÁLOGO E NEGOCIAÇÃO PERMANENTE COM OCUPAÇÕES URBANAS E RURAIS E OUTROS GRUPOS ENVOLVIDOS EM CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E FUNDIÁRIOS (MESA DE DIÁLOGO).

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

FINALIDADE: PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS E CIVIS, ACOMPANHANDO A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS E DEMAIS CASOS DE IMINENTE CONFLITO SOCIOAMBIENTAL FUNDIÁRIO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

50

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

AÇÃO : 4560 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E FUNDIARIOS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : AÇÃO DE APOIO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÕES DE APOIO TÉCNICO, LOGÍSTICO E OPERACIONAL COM VISTAS À MEDIAÇÃO, PREVENÇÃO E PROPOSTA DE SOLUÇÃO JUSTA E PACÍFICA DOS CONFLITOS SOCIAIS E FUNDIÁRIOS APRESENTADOS À MESA DE DIÁLOGO E NEGOCIAÇÃO PERMANENTE COM OCUPAÇÕES URBANAS E RURAIS E OUTROS GRUPOS ENVOLVIDOS EM CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E FUNDIÁRIOS (MESA DE DIÁLOGO).

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

FINALIDADE: PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS E CIVIS, ACOMPANHANDO A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS E DEMAIS CASOS DE IMINENTE CONFLITO SOCIOAMBIENTAL FUNDIÁRIO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

PROGRAMA : 053 - ALÉM DA PORTEIRA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA NOS MERCADOS, ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS, DA VERTICALIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS E DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS PRODUTOS MINEIROS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 47.231,00 787,00 1,67

Caparaó 7.526,00 405,30 5,39

Central 7.526,00 0,00 0,00

Mata 76.776,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 7.526,00 0,00 0,00

Metropolitano 130.290,00 1.573.126,75 1.207,40

Mucuri 7.526,00 278,75 3,70

Multiterritorial 7.697.000,00 0,00 0,00

Noroeste 7.526,00 13.217,96 175,63

Norte 142.340,00 2.696,55 1,89

Oeste 7.526,00 50.000,00 664,36

Sudoeste 7.526,00 0,00 0,00

Sul 7.526,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 74.933,00 1.383,26 1,85

Triângulo Sul 65.699,00 13.852,80 21,09

Vale do Aço 7.526,00 382,00 5,08

Vale do Rio Doce 7.526,00 278,75 3,70

Vertentes 7.526,00 2.249,80 29,89

Total 8.317.055,00 1.658.658,92 19,94

51

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 4118 - INTELIGÊNCIA COMPETITIVA DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PUBLICAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : PUBLICAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RELATÓRIOS A RESPEITO DO CENÁRIO DO AGRONEGÓCIO ESTADUAL, NACIONAL E MUNDIAL. ESSES DOCUMENTOS SÃO DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DA PLATAFORMA WEB, DA MAILING LIST DA SEAPA E PUBLICAÇÕES IMPRESSAS.

PÚBLICO ALVO: FEDERAÇÕES, ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS VINCULADAS AO SETOR AGRICULTURA, UNIVERSIDADES, ESTUDANTES, PRODUTORES E ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR DADOS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO, CONTRIBUINDO PARA A TOMADA DE DECISÕES DOS AGENTES DA CADEIA PRODUTIVA

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 400 - 0,00 127.146,29 -

Multiterritorial 400 0 0,00 151.000,00 0,00 0,00

Norte 0 0 - 0,00 1.632,05 -

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 1.383,26 -

Total 400 400 100,00 151.000,00 130.161,60 86,20

AÇÃO : 4119 - FORTALECIMENTO DO SETOR AGROINDUSTRIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : INICIATIVA REALIZADA Unidade de Medida : INICIATIVA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INICIATIVAS REALIZADAS PARA: CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES E PRODUTORES DAS AGROINDÚSTRIAS EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU SEGURANÇA ALIMENTAR; IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS FORMALIZADAS; GESTÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE AGROINDÚSTRIAS; PROMOÇÃO DO CONSUMO CONSCIENTE; ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO.

PÚBLICO ALVO: EMPRESÁRIOS, PRODUTORES E TRABALHADORES DO SETOR AGROINDUSTRIAL MINEIRO

FINALIDADE: FORTALECER E AMPLIAR O PARQUE AGROINDUSTRIAL MINEIRO, GERANDO VANTAGENS PARA OS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA ESTADUAL, EMPREGO E RENDA; INVESTIR NA QUALIDADE DO ALIMENTO, NO ABASTECIMENTO E NA SEGURANÇA DO ALIMENTO; INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DAS CADEIAS AGROPECUÁRIAS, NA PRODUÇÃO E NO PROCESSAMENTO DE INSUMOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 15 2 13,33 47.231,00 787,00 1,67

Caparaó 2 1 50,00 7.526,00 405,30 5,39

Central 2 0 0,00 7.526,00 0,00 0,00

Mata 5 0 0,00 76.776,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 3 0 0,00 7.526,00 0,00 0,00

Metropolitano 23 8 34,78 130.290,00 65.980,46 50,64

Mucuri 3 0 0,00 7.526,00 278,75 3,70

Multiterritorial 0 0 - 5.915.000,00 0,00 0,00

Noroeste 2 2 100,00 7.526,00 13.217,96 175,63

Norte 56 2 3,57 142.340,00 1.064,50 0,75

Oeste 2 0 0,00 7.526,00 0,00 0,00

Sudoeste 2 0 0,00 7.526,00 0,00 0,00

Sul 2 0 0,00 7.526,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 29 0 0,00 74.933,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 24 2 8,33 65.699,00 13.852,80 21,09

Vale do Aço 2 0 0,00 7.526,00 382,00 5,08

Vale do Rio Doce 2 0 0,00 7.526,00 278,75 3,70

Vertentes 2 3 150,00 7.526,00 2.249,80 29,89

Total 176 20 11,36 6.535.055,00 98.497,32 1,51

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4120 - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EVENTO ANUAL, EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA ESTADUAL, PROMOVIDO PELA SEAPA E SEUS PARCEIROS. DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA NAS FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES, VISANDO A PROMOÇÃO DOS PRODUTOS, MARCAS E SERVIÇOS DO AGRONEGÓCIO.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, SUAS ORGANIZAÇÕES E DEMAIS AGENTES INTEGRANTES DO AGRONEGÓCIO MINEIRO E SUAS ENTIDADES

FINALIDADE: INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES E EVENTOS QUE DIVULGUEM, PROMOVAM E ABRAM OPORTUNIDADES PARA OS PRODUTOS DO SEGMENTO AGROPECUÁRIO MINEIRO

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 1 - 0,00 1.380.000,00 -

Multiterritorial 1 0 0,00 1.631.000,00 0,00 0,00

Oeste 0 0 - 0,00 50.000,00 -

Total 1 1 100,00 1.631.000,00 1.430.000,00 87,68

PROGRAMA : 055 - CERTIFICA MINAS CAFÉ

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA DA PRODUÇÃO MINEIRA DE CAFÉ NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 4.652,00 273,94 5,89

Caparaó 87.975,00 9.635,87 10,95

Mata 58.802,00 9.710,07 16,51

Metropolitano 0,00 3.432,18 -

Mucuri 1,00 0,00 0,00

Multiterritorial 201.000,00 0,00 0,00

Noroeste 84.628,00 8.177,27 9,66

Norte 4.251,00 1.781,11 41,90

Oeste 75,00 7.345,82 9.794,43

Sudoeste 193.491,00 28.503,58 14,73

Sul 364.247,00 56.191,78 15,43

Triângulo Norte 16.723,00 4.286,28 25,63

Triângulo Sul 17.880,00 2.853,66 15,96

Vale do Aço 18.260,00 1.222,93 6,70

Vale do Rio Doce 2,00 0,00 0,00

Vertentes 13,00 198,00 1.523,08

Total 1.052.000,00 133.612,49 12,70

53

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 4121 - COORDENAÇÃO, EXPANSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DO CERTIFICA MINAS CAFÉ - CMC

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROGRAMA COORDENADO Unidade de Medida : PROGRAMA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CMC; ARTICULAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA MARCA CMC NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO.

PÚBLICO ALVO: CAFEICULTORES

FINALIDADE: COORDENAR O CERTIFICA MINAS CAFÉ (CMC), AUMENTAR O ALCANCE QUANTITATIVO (NÚMERO DE PROPRIEDADES CERTIFICADAS) E ABRIR MERCADOS, NO BRASIL E NO EXTERIOR, PARA O PRODUTO CERTIFICADO SOB ESSE SELO COM APOIO À CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ NAS REGIÕES CAFEEIRAS DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 0 - 0,00 4.499,50 -

Mata 0 0 - 0,00 6.263,00 -

Metropolitano 0 1 - 0,00 3.432,18 -

Multiterritorial 1 0 0,00 201.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 0 - 0,00 3.200,70 -

Norte 0 0 - 0,00 1.530,00 -

Oeste 0 0 - 0,00 7.345,82 -

Sudoeste 0 0 - 0,00 17.157,91 -

Sul 0 0 - 0,00 37.769,33 -

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 3.304,66 -

Triângulo Sul 0 0 - 0,00 1.826,39 -

Vale do Aço 0 0 - 0,00 150,00 -

Vertentes 0 0 - 0,00 198,00 -

Total 1 1 100,00 201.000,00 86.677,49 43,12

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

AÇÃO : 4677 - CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA CERTIFICA MINAS CAFÉ

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROPRIEDADE CERTIFICADA Unidade de Medida : PROPRIEDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROPRIEDADE PRODUTORA DE CAFÉ CERTIFICADA

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR A INSERÇÃO DOS PRODUTORES DE CAFÉ DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE PRODUTOS CERTIFICADOS E RASTREADOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 6 0 0,00 4,00 0,00 0,00

Caparaó 99 143 144,44 62,00 0,00 0,00

Mata 143 44 30,77 89,00 0,00 0,00

Mucuri 1 0 0,00 1,00 0,00 0,00

Noroeste 56 99 176,79 35,00 0,00 0,00

Norte 10 7 70,00 6,00 0,00 0,00

Oeste 120 216 180,00 75,00 0,00 0,00

Sudoeste 350 369 105,43 219,00 0,00 0,00

Sul 632 259 40,98 394,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 96 103 107,29 60,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 48 6 12,50 30,00 0,00 0,00

Vale do Aço 16 0 0,00 10,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 3 30 1.000,00 2,00 0,00 0,00

Vertentes 20 0 0,00 13,00 0,00 0,00

Total 1.600 1.276 79,75 1.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4180 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER-MG

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROPRIEDADE DE CAFÉ ASSISTIDA Unidade de Medida : PROPRIEDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EVENTOS DE ORIENTAÇÃO DOS PRODUTORES NO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PROPRIEDADES DE ACORDO COM CRITÉRIOS EXIGIDOS.

PÚBLICO ALVO: CAFEICULTORES

FINALIDADE: IDENTIFICAR AS PROPRIEDADES PRODUTORAS DE CAFÉ, INCLUSIVE ORGANICO, VISANDO A RASTREABILIDADE, MANUTENÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE COMO INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO DOS CAFÉS MINEIROS; MANUTENÇÃO E CONQUISTA DE NOVOS MERCADOS POR MEIO DA QUALIDADE E AMPLIAÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS E APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS APPS, RESERVAS LEGAIS E MANEJO ADEQUADO DO SOLO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 9 8 88,89 4.648,00 273,94 5,89

Caparaó 181 141 77,90 87.913,00 5.136,37 5,84

Mata 117 95 81,20 58.713,00 3.447,07 5,87

Noroeste 169 137 81,07 84.593,00 4.976,57 5,88

Norte 8 8 100,00 4.245,00 251,11 5,92

Sudoeste 385 313 81,30 193.272,00 11.345,67 5,87

Sul 627 513 81,82 363.853,00 18.422,45 5,06

Triângulo Norte 33 27 81,82 16.663,00 981,62 5,89

Triângulo Sul 35 28 80,00 17.850,00 1.027,27 5,76

Vale do Aço 36 30 83,33 18.250,00 1.072,93 5,88

Total 1.600 1.300 81,25 850.000,00 46.935,00 5,52

PROGRAMA : 057 - MINAS PECUÁRIA - COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROPORCIONAR AOS PRODUTORES MEIOS E CONDIÇÕES PARA APROPRIAR-SE DE TECNOLOGIAS E DE ESTRATÉGIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO, PARA QUE POSSAM ESTABELECER UM SISTEMA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO, CONTRIBUINDO PARA A AMPLIAÇÃO DA RENDA DO PRODUTOR E, CONSEQUENTEMENTE PARA A QUALIDADE DE VIDA DA SUA FAMÍLIA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 36.862,00 4.905,00 13,31

Caparaó 61.590,00 0,00 0,00

Central 18.633,00 7.170,82 38,48

Mata 55.099,00 8.667,36 15,73

Médio e Baixo Jequitinhonha 18.607,00 0,00 0,00

Metropolitano 54.889,00 277.348,67 505,29

Mucuri 18.634,00 4.873,64 26,15

Multiterritorial 51.000,00 0,00 0,00

Noroeste 36.852,00 2.092,00 5,68

Norte 100.131,00 8.728,82 8,72

Oeste 18.575,00 517,50 2,79

Sudoeste 36.770,00 20.096,12 54,65

Sul 61.481,00 3.872,60 6,30

Triângulo Norte 24.300,00 3.480,15 14,32

Triângulo Sul 18.403,00 4.639,49 25,21

Vale do Aço 18.309,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 18.321,00 12.252,38 66,88

Vertentes 18.544,00 1.717,00 9,26

Total 667.000,00 360.361,55 54,03

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 4124 - DESENVOLVIMENTO DA COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : TÉCNICO CAPACITADO Unidade de Medida : TÉCNICO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTENDE-SE POR EXTENSIONISTA CAPACITADO OS TÉCNICOS DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO QUE PARTICIPAREM DOS TREINAMENTOS ORGANIZADOS PELA SEAPA, TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO E O APRIMORAMENTO DO CONHECIMENTO TÉCNICO.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL, SETOR PÚBLICO E PRIVADO E ESTUDANTES

FINALIDADE: FOMENTAR A AMPLIAÇÃO DA COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA BOVINA, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DE EXTENCIONISTAS RURAIS, NA PERSPECTIVA DE APRIMORAMENTO DO CONHECIMENTO TÉCNICO APLICADO NAS PROPRIEDADES RURAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 6 0 0,00 36.000,00 4.905,00 13,63

Caparaó 10 0 0,00 60.000,00 0,00 0,00

Central 3 23 766,67 18.000,00 7.170,82 39,84

Mata 9 45 500,00 54.000,00 8.667,36 16,05

Médio e Baixo Jequitinhonha 3 0 0,00 18.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 9 0 0,00 54.000,00 177.348,67 328,42

Mucuri 3 0 0,00 18.000,00 4.873,64 27,08

Multiterritorial 0 0 - 51.000,00 0,00 0,00

Noroeste 6 44 733,33 36.000,00 2.092,00 5,81

Norte 16 25 156,25 96.000,00 8.728,82 9,09

Oeste 3 0 0,00 18.000,00 517,50 2,88

Sudoeste 6 35 583,33 36.000,00 20.096,12 55,82

Sul 10 31 310,00 60.000,00 3.872,60 6,45

Triângulo Norte 4 26 650,00 24.000,00 3.480,15 14,50

Triângulo Sul 3 34 1.133,33 18.000,00 4.639,49 25,77

Vale do Aço 3 0 0,00 18.000,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 3 0 0,00 18.000,00 12.252,38 68,07

Vertentes 3 0 0,00 18.000,00 1.717,00 9,54

Total 100 263 263,00 651.000,00 260.361,55 39,99

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4182 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA MINAS PECUÁRIA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROPRIEDADE RURAL ASSISTIDA Unidade de Medida : PROPRIEDADE RURAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SÃO CONSIDERADAS PROPRIEDADES ASSISTIDAS AQUELAS QUE ADOTAM AS TECNOLOGIAS RECOMENDADAS PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E PESQUISA ESTADUAL E QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO PROGRAMA MINAS PECUÁRIA PARA SERVIREM COMO UNIDADES DE REFERÊNCIA.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA MINAS PECUÁRIA, COM FOCO NO INCREMENTO DA RENDA PROVENIENTE DA MELHORIA DA QUALIDADE DA PRODUÇÃO DE LEITE E BEZERROS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 30 14 46,67 762,00 0,00 0,00

Caparaó 60 21 35,00 1.490,00 0,00 0,00

Central 13 32 246,15 333,00 0,00 0,00

Mata 40 83 207,50 999,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 24 16 66,67 607,00 0,00 0,00

Metropolitano 31 72 232,26 789,00 100.000,00 12.674,27

Mucuri 25 8 32,00 634,00 0,00 0,00

Noroeste 34 34 100,00 852,00 0,00 0,00

Norte 166 41 24,70 4.131,00 0,00 0,00

Oeste 19 48 252,63 475,00 0,00 0,00

Sudoeste 31 18 58,06 770,00 0,00 0,00

Sul 56 71 126,79 1.381,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 12 37 308,33 300,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 12 30 250,00 303,00 0,00 0,00

Vale do Aço 12 22 183,33 309,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 13 32 246,15 321,00 0,00 0,00

Vertentes 22 51 231,82 544,00 0,00 0,00

Total 600 630 105,00 15.000,00 100.000,00 666,67

3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4226 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E DE TRANSFÊRENCIA DE TECNOLOGIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : INFRAESTRUTURA MODERNIZADA E MELHORADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

PÚBLICO ALVO: PESQUISADORES DA EPAMIG E DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS PÚBLICAS E PRIVADAS E TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

FINALIDADE: MELHORAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS E PARA TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 0 0,00 100,00 0,00 0,00

Caparaó 1 0 0,00 100,00 0,00 0,00

Central 1 0 0,00 300,00 0,00 0,00

Mata 1 0 0,00 100,00 0,00 0,00

Metropolitano 1 0 0,00 100,00 0,00 0,00

Oeste 1 0 0,00 100,00 0,00 0,00

Sul 1 0 0,00 100,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 1 0 0,00 100,00 0,00 0,00

Total 8 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 058 - CIDADANIA NO CAMPO:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

OBJETIVO DO PROGRAMA : DIMINUIR A POBREZA RURAL E GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DE AÇÕES DE FOMENTO INTERSETORIAIS, ATUANDO COM FOCO NOS MUNICÍPIOS DE MENOR IDH-M.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.450.400,00 130.053,15 8,97

Central 0,00 2.767,50 -

Mata 1.428.000,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 1.450.400,00 510.659,91 35,21

Metropolitano 65.300,00 82.491,24 126,33

Mucuri 1.603.900,00 31.751,92 1,98

Multiterritorial 1.446.100,00 522.518,75 36,13

Noroeste 0,00 7.956,00 -

Norte 1.470.200,00 3.819.597,17 259,80

Oeste 0,00 1.254,95 -

Vale do Rio Doce 11.200,00 384,15 3,43

Vertentes 11.200,00 0,00 0,00

Total 8.936.700,00 5.109.434,74 57,17

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

AÇÃO : 1058 - APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA E AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES DO CAMPO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO APOIADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RELATÓRIO COM O PERFIL DA MULHER TRABALHADORA RURAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS. O PRODUTO ENGLOBA A EXECUÇÃO E ENTREGA DO DIAGNÓSTICO DA MULHER CAMPONESA.

PÚBLICO ALVO: COLETIVOS DE MULHERES RELACIONADAS À AGRICULTURA FAMILIAR, POVOS TRADICIONAIS E ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A EMANCIPAÇÃO PRODUTIVA E ECONÔMICA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES DO CAMPO, CONSIDERANDO OS PROBLEMAS HISTÓRICOS RELACIONADOS À QUESTÃO DE GÊNERO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 3 1 33,33 200.000,00 38.853,94 19,43

Total 3 1 33,33 200.000,00 38.853,94 19,43

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4127 - GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REALIZADA Unidade de Medida : TRANSFERÊNCIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: COMO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTENDE-SE O RECURSO REPASSADO OU DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DO BENEFICIÁRIO.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS MINEIRAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRINCIPALMENTE NO MEIO RURAL

FINALIDADE: APOIAR A INCLUSÃO PRODUTIVA E A GARANTIA DE RENDA MÍNIMA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E A FAMÍLIAS VULNERÁVEIS A INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DEVIDO À PERDA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA POR INTEMPÉRIES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 14.000 1.805 12,89 1.428.000,00 130.053,15 9,11

Central 0 0 - 0,00 2.767,50 -

Mata 14.000 0 0,00 1.428.000,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 14.000 5.846 41,76 1.428.000,00 507.960,00 35,57

Mucuri 14.000 274 1,96 1.428.000,00 31.751,92 2,22

Multiterritorial 0 3.010 - 0,00 46.157,93 -

Noroeste 0 171 - 0,00 7.956,00 -

Norte 14.000 45.825 327,32 1.428.000,00 3.798.786,00 266,02

Total 70.000 56.931 81,33 7.140.000,00 4.525.432,50 63,38

AÇÃO : 4129 - INCLUSÃO PELA CIDADANIA E PELA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL - ALIMENTANDO A CIDADANIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OS EVENTOS DESSA AÇÃO COMPREENDEM: (A) EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO EM SANS, SISAN E/OU DIREITOS E AQUISIÇÕES SOCIAIS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, GRUPOS E/OU ASSOCIAÇÕES DE ATORES SOCIAIS; (B) EVENTOS DE AÇÃO MULTISSETORIAL PARA PROVIMENTO DE INFORMAÇÕES E AQUISIÇÕES SOCIAIS, COMO REGISTRO GERAL DE IDENTIFICAÇÃO – RG, CERTIFICADO DE PESSOA FÍSICA – CPF, CERTIFICADO DE RESERVISTA, CARTEIRA DO IDOSO, FOTOGRAFIAS PARA DOCUMENTOS OFICIAIS.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS MINEIRAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRINCIPALMENTE NO MEIO RURAL

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO, POR MEIO DO APOIO À PROMOÇÃO DE AQUISIÇÕES SOCIAIS E MATERIAIS ÀS FAMÍLIAS; AMPLIAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS, POTENCIALIZANDO O SEU PROTAGONISMO E AUTONOMIA; APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSETORIAIS NOS MUNICÍPIOS; PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CIDADANIA E DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 4 0 0,00 22.400,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 4 0 0,00 22.400,00 0,00 0,00

Metropolitano 1 0 0,00 5.600,00 0,00 0,00

Mucuri 3 0 0,00 16.800,00 0,00 0,00

Norte 4 0 0,00 22.400,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 2 0 0,00 11.200,00 0,00 0,00

Vertentes 2 0 0,00 11.200,00 0,00 0,00

Total 20 0 0,00 112.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4132 - ACESSO À TERRA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADOS Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO CONSIDERADOS BENEFICIADOS PELA AÇÃO, AQUELES CIDADÃOS PERTENCENTES A POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUE SEJAM CONTEMPLADOS POR UMA OU MAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AQUISIÇÃO DE TERRAS; FOMENTO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, AGREGAÇÃO DE VALOR E COMERCIALIZAÇÃO; E VALORIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS, CONFORME ESPECIFICADO NA DESCRIÇÃO DESTA AÇÃO.

PÚBLICO ALVO: POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: APOIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS (PCTS) COM O OBJETIVO DE SUPERAR A POBREZA NO MEIO RURAL E URBANO DESSES GRUPOS, CONTRIBUINDO, POR MEIO DO INCENTIVO À UTILIZAÇÃO DE INICIATIVAS COLETIVAS, PARA O ACESSO À TERRA, A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, A AGREGAÇÃO DE VALOR E A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DOS PCTS E A VALORIZAÇÃO IDENTITÁRIA E CULTURAL DESTES POVOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 6 - 0,00 2.699,91 -

Metropolitano 0 1 - 0,00 61.965,96 -

Mucuri 0 3 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 10 0 0,00 265.200,00 7.556,00 2,85

Norte 0 7 - 0,00 1.360,08 -

Oeste 0 2 - 0,00 1.254,95 -

Vale do Rio Doce 0 1 - 0,00 384,15 -

Total 10 20 200,00 265.200,00 75.221,05 28,36

AÇÃO : 4135 - ÁGUA PARA PLANTIO, DESSEDENTAÇÃO ANIMAL E CONSUMO HUMANO - ÁGUA PARA A VIDA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO APOIADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS, COM INSTRUMENTO CELEBRADO, PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR SISTEMAS PRODUTIVOS, DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS E DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO E PRODUÇÃO

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: PROMOVER O USO CONSCIENTE, A PRODUÇÃO E O ACESSO À ÁGUA, ALIANDO O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR À RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS SUSTENTÁVEIS, QUE PERMITAM O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES, A AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO, O AUMENTO DA AGROBIODIVERSIDADE E A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES E DOS SOLOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 13 0 0,00 730.900,00 300.000,00 41,05

Total 13 0 0,00 730.900,00 300.000,00 41,05

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4136 - APOIO À PERMANÊNCIA DO JOVEM NO CAMPO E À CONTINUIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR - SUCESSÃO RURAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : JOVEM ATENDIDO Unidade de Medida : JOVEM

DETALHAMENTO DO PRODUTO: JOVEM BENEFICIADO POR PELO MENOS UMA DAS SEGUINTES ATIVIDADES: CONCESSÃO DE BOLSAS, CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO ÂMBITO DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL PROMOVIDA POR ESTA AÇÃO.

PÚBLICO ALVO: JOVENS EGRESSOS DE CURSOS TÉCNICOS AGROPECUÁRIOS OFERTADOS POR ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLA (EFAs) E/OU INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (IFETs)

FINALIDADE: PROMOVER CONDIÇÕES PARA A PERMANÊNCIA DO JOVEM NO MEIO RURAL E PARA A VALORIZAÇÃO DE PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS POR MEIO DO AUMENTO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR, PROPICIANDO O AUMENTO DA OFERTA DE POSTOS DE TRABALHO PARA JOVENS NO CAMPO, A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS LIGADOS À AGROECOLOGIA E À TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA NA PRODUÇÃO FAMILIAR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mucuri 40 0 0,00 159.100,00 0,00 0,00

Multiterritorial 60 0 0,00 250.000,00 129.950,88 51,98

Total 100 0 0,00 409.100,00 129.950,88 31,77

AÇÃO : 4140 - CONTROLE, GESTÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATIVIDADE DESENVOLVIDA Unidade de Medida : ATIVIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE “ATIVIDADE REALIZADA”: 1. AS REUNIÕES DO CEDRAF, DO CONSELHO PRÓ-PEQUI, E DA COMISSÃO ESTADUAL DE PCTS; 2. AS OFICINAS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, E MEMBROS DA CEPCTS; 3. A CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL; 4. OS SEMINÁRIOS REGIONAIS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; 5. O ENCONTRO ESTADUAL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; 6. CARAVANAS EM TERRITÓRIOS TRADICIONAIS.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, POR MEIO DA VIABILIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS LIGADOS À SECRETARIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 15 13 86,67 59.700,00 20.525,28 34,38

Norte 5 7 140,00 19.800,00 19.451,09 98,24

Total 20 20 100,00 79.500,00 39.976,37 50,28

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 059 - APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, AGREGAÇÃO DE VALOR E COMERCIALIZAÇÃO - DO CAMPO À MESA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

OBJETIVO DO PROGRAMA : FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIA, POR MEIO DO APOIO À TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA, DA AGREGAÇÃO DE VALOR, DA PROMOÇÃO DA AGROINDÚSTRIA E DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, DO ASSOCIATIVISMO E DO ACESSO AOS MERCADOS, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CHEGUEM À MESA DOS MINEIROS E MINEIRAS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 65.400,00 270,00 0,41

Caparaó 0,00 1.214,07 -

Central 0,00 480,00 -

Mata 65.400,00 214.519,30 328,01

Médio e Baixo Jequitinhonha 0,00 122.924,74 -

Metropolitano 602.500,00 845.741,80 140,37

Mucuri 0,00 168.960,60 -

Multiterritorial 1.324.300,00 5.333.853,63 402,77

Noroeste 0,00 108.108,10 -

Norte 131.600,00 455.532,29 346,15

Oeste 0,00 338,33 -

Sudoeste 0,00 9.131,13 -

Sul 0,00 2.113,49 -

Triângulo Norte 0,00 139.240,65 -

Triângulo Sul 0,00 108.108,10 -

Vale do Aço 0,00 540,00 -

Vale do Rio Doce 0,00 164.193,10 -

Vertentes 65.400,00 109.065,50 166,77

Total 2.254.600,00 7.784.334,83 345,26

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

AÇÃO : 2034 - APOIO À ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROINDÚSTRIA Unidade de Medida : NÚMERO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGROINDÚSTRIAS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE DIAGNÓSTICO, ATENDIDAS PELAS CAPACITAÇÕES E A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MONTADAS E/OU BENEFICIADAS PELA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: FOMENTAR AS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES, COMO MEIO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, AMPLIANDO A PARCELA DA CADEIA APROPRIADA PELO PEQUENO PRODUTOR E REDUZINDO A DISTÂNCIA E OS INTERMEDIADORES ENTRE O AGRICULTOR FAMILIAR E OS SEUS CONSUMIDORES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 0 - 0,00 6.032,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 0 - 0,00 12.799,44 -

Metropolitano 0 0 - 0,00 126.513,26 -

Multiterritorial 5 0 0,00 465.400,00 397.350,47 85,38

Norte 0 0 - 0,00 290.553,69 -

Sudoeste 0 0 - 0,00 8.792,80 -

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 14.314,40 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 55.680,00 -

Vertentes 0 0 - 0,00 124,90 -

Total 5 0 0,00 465.400,00 912.160,96 196,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4131 - APOIO A FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR - "AQUI TEM FEIRA!"

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO APOIADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERAM-SE PROJETOS APOIADOS AS SOLICITAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES, PREFEITURAS E SINDICATOS ATENDIDAS COM UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO OU MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES, A PARTIR DA ENTREGA DOS “KITS FEIRA LIVRE”.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: APOIAR A IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR E URBANA, DE MANEIRA A VIABILIZAR OS CIRCUITOS CURTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, DINAMIZAR A ECONOMIA LOCAL DOS MUNICÍPIOS, GERAR TRABALHO E RENDA PARA OS AGRICULTORES POR MEIO DO ESCOAMENTO RÁPIDO DE SUA PRODUÇÃO E PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL POR MEIO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A PRODUTOS FRESCOS, DE QUALIDADE E COM PREÇOS MAIS ACESSÍVEIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 5 8 160,00 65.400,00 0,00 0,00

Caparaó 0 12 - 0,00 0,00 -

Central 0 2 - 0,00 0,00 -

Mata 5 13 260,00 65.400,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 45 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 0 33 - 3.800,00 0,00 0,00

Mucuri 0 5 - 0,00 457,50 -

Multiterritorial 20 0 0,00 134.600,00 1.324.832,51 984,27

Noroeste 0 6 - 0,00 0,00 -

Norte 5 12 240,00 65.400,00 55.370,00 84,66

Oeste 0 5 - 0,00 0,00 -

Sudoeste 0 3 - 0,00 0,00 -

Sul 0 15 - 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 0 33 - 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 0 22 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 8 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 5 - 0,00 0,00 -

Vertentes 5 18 360,00 65.400,00 0,00 0,00

Total 40 245 612,50 400.000,00 1.380.660,01 345,17

63

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4141 - APOIO AO COOPERATIVISMO E ACESSO A MERCADOS INSTITUCIONAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO CONSIDERADOS EVENTOS TÉCNICOS REALIZADOS: - OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE COOPERATIVISMO; - REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERRITORIAIS, LOCAIS, FÓRUNS E REUNIÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA PARA AGRICULTORES FAMILIARES E GESTORES PÚBLICOS; - FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS OFICINAS NO ÂMBITO DA DESCRIÇÃO DESTA AÇÃO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG)

FINALIDADE: APOIAR A ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS SOCIAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA PARA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES OU COLETIVOS EM GERAL, VISANDO REDUZIR SEUS CUSTOS DE PRODUÇÃO E AMPLIAR SUA PARTICIPAÇÃO NO MERCADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 1 - 0,00 108.487,30 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 1 - 0,00 109.975,30 -

Metropolitano 0 1 - 0,00 108.471,60 -

Mucuri 0 0 - 0,00 108.108,10 -

Multiterritorial 9 1 11,11 100.000,00 2.870.376,04 2.870,38

Noroeste 0 0 - 0,00 108.108,10 -

Norte 0 1 - 0,00 109.216,60 -

Sul 0 2 - 0,00 1.509,50 -

Triângulo Norte 0 1 - 0,00 109.813,60 -

Triângulo Sul 0 0 - 0,00 108.108,10 -

Vale do Aço 0 0 - 0,00 540,00 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 108.513,10 -

Vertentes 0 1 - 0,00 108.768,10 -

Total 9 9 100,00 100.000,00 3.959.995,44 3.960,00

AÇÃO : 4143 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO CONSIDERADOS COMO PRODUTO OS EVENTOS REALIZADOS, CONSIDERANDO, MONTAGEM DE ESTANDES, ELABORAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO E PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS DE APOIO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, AGREGAÇÃO DE VALOR E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE MINAS GERAIS E PRODUZIR CONTEÚDO INFORMATIVO SOBRE O SETOR, GARANTINDO ACESSO À INFORMAÇÃO ATUALIZADA E DE QUALIDADE SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 1 - 0,00 0,00 -

Central 0 3 - 0,00 307,50 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 2 - 0,00 150,00 -

Metropolitano 6 20 333,33 198.700,00 209.565,11 105,47

Mucuri 0 1 - 0,00 200,00 -

Multiterritorial 3 0 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 3 - 0,00 0,00 -

Norte 2 3 150,00 66.200,00 92,00 0,14

Triângulo Norte 0 2 - 0,00 15.112,65 -

Vale do Rio Doce 0 1 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 2 - 0,00 172,50 -

Total 11 38 345,45 364.900,00 225.599,76 61,83

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4144 - APOIO À INFRAESTRUTURA RURAL, LOGÍSTICA E ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO CAMPO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES BENEFICIADOS DIRETAMENTE PELAS AÇÕES DE DIAGNÓSTICO, PROJETOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA OU PELA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DAS PESQUISAS FINANCIADAS.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: PROPORCIONAR O AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA E DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO A PARTIR DO APOIO À LOGÍSTICA NA ZONA RURAL, DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 0 - 0,00 921,83 -

Mucuri 0 0 - 0,00 60.000,00 -

Multiterritorial 50 0 0,00 53.000,00 520.545,52 982,16

Norte 0 0 - 0,00 300,00 -

Oeste 0 0 - 0,00 338,33 -

Sudoeste 0 0 - 0,00 338,33 -

Sul 0 0 - 0,00 603,99 -

Total 50 0 0,00 53.000,00 583.048,00 1.100,09

AÇÃO : 4172 - CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA REDUÇÃO DO USO DE AGROTÓXICO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 247 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, EXTRATIVISTAS, TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, ATINGIDOS POR BARRAGENS E POR GRANDES EMPREENDIMENTOS

FINALIDADE: PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS EFEITOS NOCIVOS ADVINDOS DO USO DE AGROTÓXICOS PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES E À SOCIEDADE EM GERAL, PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DA CONTAMINAÇÃO DOS ALIMENTOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 2 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 17 0 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Norte 0 2 - 0,00 0,00 -

Sul 0 2 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 2 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 1 - 0,00 0,00 -

Total 17 9 52,94 200.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4201 - FEIRA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FEIRA REALIZADA Unidade de Medida : FEIRA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 248 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, EXTRATIVISTAS, TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, ATINGIDOS POR BARRAGENS E POR GRANDES EMPREENDIMENTOS, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES

FINALIDADE: REALIZAR UMA FEIRA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, TENDO COMO OBJETIVO FORTALECER A COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS E EXPANDIR O ACESSO AOS MERCADOS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 400.000,00 400.000,00 100,00

Total 1 1 100,00 400.000,00 400.000,00 100,00

AÇÃO : 4242 - FOMENTO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA, CRIAÇÃO ANIMAL, EXTRATIVISMO E PESCA FAMILIAR - TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PRODUTOR BENEFICIADO Unidade de Medida : PRODUTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES, AQUICULTORES, E PESCADORES FAMILIARES CONTEMPLADOS POR PELO MENOS UMA DAS ATIVIDADES DA AÇÃO, A SABER: CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA; SUPORTE À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AQUÍCOLA E PESQUEIRA; FOMENTO À PRODUÇÃO AGROEXTRATIVISTA; CONSERVAÇÃO DA AGROBIODIVERSIDADE; E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE PRODUTORES E CONSUMIDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO APOIO À TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA, ENTENDIDA COMO UM PROCESSO GRADUAL DE MUDANÇA DOS MÉTODOS PRODUTIVOS, E DE SUBSTITUIÇÃO DAS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO NÃO SUSTENTÁVEIS E NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 0,00 270,00 -

Caparaó 0 0 - 0,00 1.214,07 -

Central 0 0 - 0,00 172,50 -

Mata 0 0 - 0,00 100.000,00 -

Metropolitano 0 0 - 0,00 270,00 -

Mucuri 0 0 - 0,00 195,00 -

Multiterritorial 300 0 0,00 271.300,00 220.749,09 81,37

Total 300 0 0,00 271.300,00 322.870,66 119,01

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 061 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : RECUPERAR, READEQUAR, CONSERVAR E PRESERVAR AS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRANSPORTES DAS PESSOAS, DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, DOS INSUMOS E OUTRAS MERCADORIAS; MELHORAR A INTEGRAÇAO ITER-REGIONAL E INTRA-REGIONAL; DIMINUIR OS CUSTOS DO TRANSPORTE; DESPERTAR A CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E A NOÇAO DE RESPONSABILIDADE DA COMUNIDADE NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS QUE LHE SERVEM ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DAS PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS E CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS E MEMBROS DA SOCIEDADE ORGANIZADA NA TECNOLOGIA DA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 53.038,00 0,00 0,00

Caparaó 81.926,00 20.745,27 25,32

Central 71.038,00 0,00 0,00

Mata 227.778,00 33.730,00 14,81

Médio e Baixo Jequitinhonha 53.038,00 0,00 0,00

Metropolitano 79.038,00 12.887,75 16,31

Mucuri 106.074,00 0,00 0,00

Noroeste 112.222,00 0,00 0,00

Norte 124.222,00 81.469,87 65,58

Oeste 79.038,00 0,00 0,00

Sudoeste 39.112,00 0,00 0,00

Sul 98.666,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 11.886,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 11.886,00 0,00 0,00

Vale do Aço 53.038,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 106.074,00 0,00 0,00

Vertentes 81.926,00 6.175,32 7,54

Total 1.390.000,00 155.008,21 11,15

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 2047 - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : QUILÔMETRO MELHORADO AMPLIADO Unidade de Medida : METRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTRADAS VICINAIS READEQUADAS COM ENFOQUE AMBIENTAL

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

FINALIDADE: READEQUAR E CONSERVAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL, TRANSFERINDO ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS A TECNOLOGIA NECESSÁRIA PARA QUE MANTENHAM AS ESTRADAS EM BOAS CONDIÇÕES E, AO MESMO TEMPO, ELIMINEM AS CAUSAS DA EROSÃO E OUTROS DANOS AMBIENTAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 10 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 6 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Noroeste 6 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Norte 48 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Oeste 25 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 95 0 0,00 5.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4148 - CONSERVACÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA Unidade de Medida : QUILÔMETRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSERVAR E READEQUAR ESTRADAS VICINAIS, VISANDO TRAFEGABILIDADE.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CONSERVAR E MELHORAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS, PROPORCIONANDO TRAFEGABILIDADE E VIABILIZANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL AOS CENTROS URBANOS E SEUS SERVIÇOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS PARA SE EVITAR DANOS AMBIENTAIS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 179 0 0,00 26.519,00 0,00 0,00

Caparaó 344 0 0,00 40.963,00 0,00 0,00

Central 260 0 0,00 35.519,00 0,00 0,00

Mata 1.032 0 0,00 112.889,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 179 0 0,00 26.519,00 0,00 0,00

Metropolitano 260 0 0,00 38.519,00 0,00 0,00

Mucuri 358 0 0,00 53.037,00 0,00 0,00

Noroeste 507 0 0,00 55.111,00 0,00 0,00

Norte 480 0 0,00 61.111,00 0,00 0,00

Oeste 260 0 0,00 38.519,00 0,00 0,00

Sudoeste 132 0 0,00 19.556,00 0,00 0,00

Sul 468 0 0,00 49.333,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 30 0 0,00 5.943,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 30 0 0,00 5.943,00 0,00 0,00

Vale do Aço 179 0 0,00 26.519,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 358 0 0,00 53.037,00 0,00 0,00

Vertentes 344 0 0,00 40.963,00 0,00 0,00

Total 5.400 0 0,00 690.000,00 0,00 0,00

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

AÇÃO : 2047 - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : QUILÔMETRO MELHORADO AMPLIADO Unidade de Medida : METRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTRADAS VICINAIS READEQUADAS COM ENFOQUE AMBIENTAL

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

FINALIDADE: READEQUAR E CONSERVAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL, TRANSFERINDO ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS A TECNOLOGIA NECESSÁRIA PARA QUE MANTENHAM AS ESTRADAS EM BOAS CONDIÇÕES E, AO MESMO TEMPO, ELIMINEM AS CAUSAS DA EROSÃO E OUTROS DANOS AMBIENTAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 10 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 6 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Noroeste 6 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Norte 48 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Oeste 25 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 95 0 0,00 5.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4148 - CONSERVACÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA Unidade de Medida : QUILÔMETRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSERVAR E READEQUAR ESTRADAS VICINAIS, VISANDO TRAFEGABILIDADE.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CONSERVAR E MELHORAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS, PROPORCIONANDO TRAFEGABILIDADE E VIABILIZANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL AOS CENTROS URBANOS E SEUS SERVIÇOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS PARA SE EVITAR DANOS AMBIENTAIS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 179 0 0,00 26.519,00 0,00 0,00

Caparaó 344 276 80,23 40.963,00 20.745,27 50,64

Central 260 0 0,00 35.519,00 0,00 0,00

Mata 1.032 561 54,36 112.889,00 33.730,00 29,88

Médio e Baixo Jequitinhonha 179 0 0,00 26.519,00 0,00 0,00

Metropolitano 260 173 66,54 38.519,00 12.887,75 33,46

Mucuri 358 0 0,00 53.037,00 0,00 0,00

Noroeste 507 0 0,00 55.111,00 0,00 0,00

Norte 480 746 155,42 61.111,00 81.469,87 133,31

Oeste 260 10 3,85 38.519,00 0,00 0,00

Sudoeste 132 0 0,00 19.556,00 0,00 0,00

Sul 468 0 0,00 49.333,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 30 0 0,00 5.943,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 30 0 0,00 5.943,00 0,00 0,00

Vale do Aço 179 0 0,00 26.519,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 358 0 0,00 53.037,00 0,00 0,00

Vertentes 344 127 36,92 40.963,00 6.175,32 15,08

Total 5.400 1.893 35,06 690.000,00 155.008,21 22,46

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 062 - INFRAESTRUTURA RURAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL E O MEIO AMBIENTE, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO LOCAL E REGIONAL

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 132.400,00 44.341,32 33,49

Caparaó 105.200,00 0,00 0,00

Central 92.800,00 0,00 0,00

Mata 330.000,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 123.400,00 162.282,47 131,51

Metropolitano 82.600,00 3.038,71 3,68

Mucuri 154.000,00 11.008,43 7,15

Noroeste 177.200,00 0,00 0,00

Norte 216.800,00 797.888,85 368,03

Oeste 94.800,00 141.797,98 149,58

Sudoeste 58.600,00 0,00 0,00

Sul 151.400,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 11.800,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 10.400,00 0,00 0,00

Vale do Aço 65.200,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 108.000,00 0,00 0,00

Vertentes 110.400,00 0,00 0,00

Total 2.025.000,00 1.160.357,76 57,30

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 4149 - CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE SUB BACIAS HIDROGRÁFICAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SUB BACIAS HIDROGRAFICAS REVITALIZADAS COM BACIAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL, TERRACEAMENTO EM CURVA DE NÍVEL E CERCAMENTO DE NASCENTE E DE MATAS CILIARES E DE TOPO.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES USUÁRIOS DA SUB-BACIA SELECIONADA

FINALIDADE: RECUPERAR, PRESERVAR E CONSERVAR A SUB BACIA HIDROGRÁFICA, POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS E PERMANENTES, QUE PROMOVAM A MELHORIA DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA, EM QUANTIDADE E QUALIDADE, E DAS CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Central 2 0 0,00 500,00 0,00 0,00

Mata 5 0 0,00 500,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 2 0 0,00 500,00 0,00 0,00

Noroeste 2 0 0,00 500,00 0,00 0,00

Norte 11 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Oeste 5 0 0,00 500,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 1 0 0,00 500,00 0,00 0,00

Vertentes 1 0 0,00 500,00 0,00 0,00

Total 31 0 0,00 6.500,00 0,00 0,00

70

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4151 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇAO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : SERVIÇOS OPERACIONAIS DISPONIBILIZADOS Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE DRENAGEM, PREPARO DE SOLO, DESASSOREAMENTO DE CURSOS DE ÁGUA, SANEAMENTO BASICO E TERRAPLENAGEM.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

FINALIDADE: DAR SUPORTE AOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO, VOLTADOS PARA A RECUPERAÇÃO, DRAGAGEM, DESASSORIAMENTO DE CURSO D ÁGUA, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO , PREPARO DE SOLO, IRRIGAÇÃO E, IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 222 0 0,00 39.200,00 0,00 0,00

Caparaó 355 0 0,00 52.600,00 0,00 0,00

Central 260 0 0,00 45.900,00 0,00 0,00

Mata 1.046 0 0,00 164.500,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 197 0 0,00 34.700,00 0,00 0,00

Metropolitano 288 0 0,00 40.800,00 0,00 0,00

Mucuri 346 0 0,00 51.000,00 0,00 0,00

Noroeste 556 0 0,00 88.100,00 0,00 0,00

Norte 490 0 0,00 76.400,00 0,00 0,00

Oeste 266 0 0,00 46.900,00 0,00 0,00

Sudoeste 166 0 0,00 29.300,00 0,00 0,00

Sul 486 0 0,00 75.700,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 31 0 0,00 5.400,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 30 0 0,00 5.200,00 0,00 0,00

Vale do Aço 185 0 0,00 32.600,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 363 0 0,00 54.000,00 0,00 0,00

Vertentes 384 0 0,00 54.700,00 0,00 0,00

Total 5.671 0 0,00 897.000,00 0,00 0,00

1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

AÇÃO : 4202 - FOMENTO À APICULTURA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FAMÍLIA BENEFICIADA Unidade de Medida : FAMÍLIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 253 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

PÚBLICO ALVO: PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL

FINALIDADE: IMPLANTAR E CONSOLIDAR ESTRUTURAS DE PRODUÇÃO DE MEL E DERIVADOS, PROPORCIONANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, SEGURANÇA ALIMENTAR E FIXAÇÃO DO PRODUTOR NO MEIO RURAL

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 50 0 0,00 25.000,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 50 0 0,00 25.000,00 0,00 0,00

Mucuri 50 0 0,00 25.000,00 0,00 0,00

Norte 60 0 0,00 30.000,00 0,00 0,00

Total 210 0 0,00 105.000,00 0,00 0,00

71

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4672 - FOMENTO À PISCICULTURA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : TANQUE IMPLANTADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VIVEIRO REVESTIDO PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA E CRIAÇÃO DE PEIXES.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

FINALIDADE: IMPLANTAR E CONSOLIDAR ESTRUTURAS DE CRIAÇÃO DE PEIXES EM CATIVEIRO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Mucuri 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Norte 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 4 0 0,00 4.000,00 0,00 0,00

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

AÇÃO : 4149 - CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE SUB BACIAS HIDROGRÁFICAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SUB BACIAS HIDROGRAFICAS REVITALIZADAS COM BACIAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL, TERRACEAMENTO EM CURVA DE NÍVEL E CERCAMENTO DE NASCENTE E DE MATAS CILIARES E DE TOPO.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES USUÁRIOS DA SUB-BACIA SELECIONADA

FINALIDADE: RECUPERAR, PRESERVAR E CONSERVAR A SUB BACIA HIDROGRÁFICA, POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS E PERMANENTES, QUE PROMOVAM A MELHORIA DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA, EM QUANTIDADE E QUALIDADE, E DAS CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Central 2 0 0,00 500,00 0,00 0,00

Mata 5 0 0,00 500,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 2 0 0,00 500,00 3.038,71 607,74

Noroeste 2 0 0,00 500,00 0,00 0,00

Norte 11 11 100,00 1.000,00 690.994,75 69.099,48

Oeste 5 1 20,00 500,00 141.607,14 28.321,43

Triângulo Norte 1 0 0,00 500,00 0,00 0,00

Vertentes 1 0 0,00 500,00 0,00 0,00

Total 31 12 38,71 6.500,00 835.640,60 12.856,01

72

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4151 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇAO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : SERVIÇOS OPERACIONAIS DISPONIBILIZADOS Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE DRENAGEM, PREPARO DE SOLO, DESASSOREAMENTO DE CURSOS DE ÁGUA, SANEAMENTO BASICO E TERRAPLENAGEM.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

FINALIDADE: DAR SUPORTE AOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO, VOLTADOS PARA A RECUPERAÇÃO, DRAGAGEM, DESASSORIAMENTO DE CURSO D ÁGUA, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO , PREPARO DE SOLO, IRRIGAÇÃO E, IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 222 653 294,14 39.200,00 44.341,32 113,12

Caparaó 355 0 0,00 52.600,00 0,00 0,00

Central 260 0 0,00 45.900,00 0,00 0,00

Mata 1.046 0 0,00 164.500,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 197 966 490,36 34.700,00 162.282,47 467,67

Metropolitano 288 0 0,00 40.800,00 0,00 0,00

Mucuri 346 192 55,49 51.000,00 11.008,43 21,59

Noroeste 556 0 0,00 88.100,00 0,00 0,00

Norte 490 732 149,39 76.400,00 106.894,10 139,91

Oeste 266 14 5,26 46.900,00 190,84 0,41

Sudoeste 166 0 0,00 29.300,00 0,00 0,00

Sul 486 0 0,00 75.700,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 31 0 0,00 5.400,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 30 0 0,00 5.200,00 0,00 0,00

Vale do Aço 185 0 0,00 32.600,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 363 0 0,00 54.000,00 0,00 0,00

Vertentes 384 0 0,00 54.700,00 0,00 0,00

Total 5.671 2.557 45,09 897.000,00 324.717,16 36,20

AÇÃO : 4202 - FOMENTO À APICULTURA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FAMÍLIA BENEFICIADA Unidade de Medida : FAMÍLIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 253 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

PÚBLICO ALVO: PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL

FINALIDADE: IMPLANTAR E CONSOLIDAR ESTRUTURAS DE PRODUÇÃO DE MEL E DERIVADOS, PROPORCIONANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, SEGURANÇA ALIMENTAR E FIXAÇÃO DO PRODUTOR NO MEIO RURAL

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 50 0 0,00 25.000,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 50 0 0,00 25.000,00 0,00 0,00

Mucuri 50 0 0,00 25.000,00 0,00 0,00

Norte 60 0 0,00 30.000,00 0,00 0,00

Total 210 0 0,00 105.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4672 - FOMENTO À PISCICULTURA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : TANQUE IMPLANTADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VIVEIRO REVESTIDO PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA E CRIAÇÃO DE PEIXES.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

FINALIDADE: IMPLANTAR E CONSOLIDAR ESTRUTURAS DE CRIAÇÃO DE PEIXES EM CATIVEIRO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Mucuri 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Norte 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 4 0 0,00 4.000,00 0,00 0,00

PROGRAMA : 063 - PROJETO JAÍBA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA : ARTICULAR AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO ESTADUAL, MEDIANTE MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO RELATIVAS AO PROJETO JAÍBA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0,00 4.880,92 -

Norte 672.777,00 649.049,62 96,47

Total 672.777,00 653.930,54 97,20

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 4153 - COORDENAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROPOSTA APROVADA Unidade de Medida : PROPOSTA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DOCUMENTO ELABORADO E IMPRESSO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS IRRIGANTES DO PROJETO JAÍBA. ESSE DOCUMENTO ORIENTARÁ OS TÉCNICOS E PRODUTORES SOBRE OS PROCESSOS DE IMPLANTAÇÃO, AUDITAGEM E CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS QUE PRODUZEM FRUTAS.

PÚBLICO ALVO: IRRIGANTES DO PROJETO JAÍBA

FINALIDADE: O GOVERNO INSTITUIU UMA COMISSÃO COORDENADORA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (DECRETO Nº 43982 2005 DE 04/03/2005) COM O OBJETIVO DE ARTICULAR AS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA. O PROJETO CONSTITUI UMA IMPORTANTE POLÍTICA PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA REGIÃO NORTE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 1 - 0,00 4.880,92 -

Norte 1 0 0,00 101.000,00 2.751,00 2,72

Total 1 1 100,00 101.000,00 7.631,92 7,56

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4155 - OPERAÇAO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO Unidade de Medida : SISTEMA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETO DE IRRIGAÇÃO JAÍBA ETAPA II FUNCIONANDO REGULARMENTE COM AS QUESTÕES FUNDIÁRIAS E AMBIENTAIS REGULARIZADAS.

PÚBLICO ALVO: IRRIGANTES DO PROJETO JAÍBA

FINALIDADE: OPERAR, MANTER ,CONSERVAR, FISCALIZAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO COMPLEXO DO PROJETO JAÍBA, ALIENAR LOTES DE PROPRIEDADE DA RURALMINAS E ATENDER AS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PROJETO VISANDO CRIAR CONDIÇÕES E MEIOS PARA MELHORAR A SITUAÇÃO DE VIDA DAS PESSOAS INSERIDAS NA REGIÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Norte 1 0 0,00 95.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 95.000,00 0,00 0,00

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

AÇÃO : 4155 - OPERAÇAO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO Unidade de Medida : SISTEMA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETO DE IRRIGAÇÃO JAÍBA ETAPA II FUNCIONANDO REGULARMENTE COM AS QUESTÕES FUNDIÁRIAS E AMBIENTAIS REGULARIZADAS.

PÚBLICO ALVO: IRRIGANTES DO PROJETO JAÍBA

FINALIDADE: OPERAR, MANTER ,CONSERVAR, FISCALIZAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO COMPLEXO DO PROJETO JAÍBA, ALIENAR LOTES DE PROPRIEDADE DA RURALMINAS E ATENDER AS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PROJETO VISANDO CRIAR CONDIÇÕES E MEIOS PARA MELHORAR A SITUAÇÃO DE VIDA DAS PESSOAS INSERIDAS NA REGIÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Norte 1 1 100,00 95.000,00 624.467,16 657,33

Total 1 1 100,00 95.000,00 624.467,16 657,33

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4181 - ATIVIDADE DE EXTENSÃO RURAL NO PROJETO JAIBA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTOR FAMILIAR PARTICIPANTE DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAIBA

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: CONSTRUIR JUNTO ÁS FAMILIAS DOS PEQUENOS IRRIGANTES, ALTERNATIVAS QUE CONSOLIDEM O DESENVOLVIMENTO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Norte 1.816 1.996 109,91 381.777,00 21.831,46 5,72

Total 1.816 1.996 109,91 381.777,00 21.831,46 5,72

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 064 - BARRAGENS DE MINAS

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA, POR MEIO DA CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA, PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DO AUMENTO DA DISPONIBLIDIDADE DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS, TAIS COMO ABASTECIMENTO HUMANO, IRRIGAÇÃO, CONTROLE DE CHEIAS, PESCA, AQUICULTURA E PERENIZAÇÃO DOS RIOS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 153.340,00 0,00 0,00

Central 4.000,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 352.684,00 51.228,38 14,53

Norte 77.441.136,00 249.716,46 0,32

Total 77.951.160,00 300.944,84 0,39

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 1032 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE PEQUENO PORTE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: BARRAGEM DE TERRA COMPACTADA E ESCAVADA PARA ACUMULAÇÃO DE ÁGUA, BACIAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL E CONTROLE DE PROCESSO EROSIVO (LIMITADO À BACIA DE CAPTAÇÃO) FINALIZADOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

FINALIDADE: ARMAZENAR E DISTRIBUIR VOLUMES DE ÁGUA AUMENTANDO A DISPONIBILIDADE PARA O CONSUMO HUMANO E ANIMAL, PARA HORTAS E PEQUENAS IRRIGAÇÕES, VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 1 0 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Norte 1 0 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Total 2 0 0,00 4.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 2051 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : INTERVENÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AS INTERVENÇÕES SE SUBDIVIDEM EM TRÊS GRANDES GRUPOS - ESTUDO, PROJETO E OBRA - E SUAS SUB-TAREFAS: (1) ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTOS DE BARRAGENS; (2) ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS SOCIOECONÔMICOS, JURÍDICOS E FUNDIÁRIOS; (3) ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PAS; (4) ELABORAÇÃO DE PLANOS DE NEGOCIAÇÃO COM POPULAÇÕES ATINGIDAS POR BARRAGENS; (5) ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA – PGAI; (6) ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REMANEJAMENTO E REASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES ATINGIDAS POR BARRAGENS; (7) REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PROPRIEDADES ATINGIDAS POR BARRAGENS; (8) INVENTÁRIO FLORESTAL DE ÁREAS A SEREM OCUPADAS POR BARRAGENS E PARA RESERVA LEGAL DE BARRAGENS; (9) AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS PARA AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS; (10) DEMARCAÇÃO DA LINHA GRAVIMÉTRICA DE OPERAÇÃO E DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP PARA RESERVATÓRIOS DE BARRAGENS; (11) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS ÁREAS REMANESCENTES AOS RESERVATÓRIOS DE BARRAGENS; (12) ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA PARCERIAS NA CONSTRUÇÃO E/OU UTILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE BARRAGENS. (13) CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: AUMENTAR A DISPONIBLIDADE DE ÁGUA DESTINADA A USOS MÚLTIPLOS E REGULARIZAR OS CURSOS D AGUA PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA NO ÂMBITO DA BACIA HIDROGRÁFICA COMTEMPLADA PELA BARRAGEM.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Norte 3 0 0,00 38.524.096,00 0,00 0,00

Total 3 0 0,00 38.524.096,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 2052 - REGULARIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : OPERAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : OPERAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: BARRAGEM EM FUNCIONAMENTO ADEQUADO: ESTRUTURA FÍSICA CONSERVADA E VAZÃO REGULARIZADA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO COM DIFICULDADE DE ACESSO A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA A PRODUÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

FINALIDADE: MANTER AS BARRAGENS EM CONDIÇÕES DE FUNCIONALIDADE ADEQUADA GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 0 0,00 76.670,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 2 0 0,00 176.342,00 0,00 0,00

Norte 2 0 0,00 194.472,00 0,00 0,00

Total 5 0 0,00 447.484,00 0,00 0,00

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

AÇÃO : 1032 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE PEQUENO PORTE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: BARRAGEM DE TERRA COMPACTADA E ESCAVADA PARA ACUMULAÇÃO DE ÁGUA, BACIAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL E CONTROLE DE PROCESSO EROSIVO (LIMITADO À BACIA DE CAPTAÇÃO) FINALIZADOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

FINALIDADE: ARMAZENAR E DISTRIBUIR VOLUMES DE ÁGUA AUMENTANDO A DISPONIBILIDADE PARA O CONSUMO HUMANO E ANIMAL, PARA HORTAS E PEQUENAS IRRIGAÇÕES, VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 1 0 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Norte 1 0 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Total 2 0 0,00 4.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 2051 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : INTERVENÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AS INTERVENÇÕES SE SUBDIVIDEM EM TRÊS GRANDES GRUPOS - ESTUDO, PROJETO E OBRA - E SUAS SUB-TAREFAS: (1) ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTOS DE BARRAGENS; (2) ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS SOCIOECONÔMICOS, JURÍDICOS E FUNDIÁRIOS; (3) ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PAS; (4) ELABORAÇÃO DE PLANOS DE NEGOCIAÇÃO COM POPULAÇÕES ATINGIDAS POR BARRAGENS; (5) ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA – PGAI; (6) ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REMANEJAMENTO E REASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES ATINGIDAS POR BARRAGENS; (7) REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PROPRIEDADES ATINGIDAS POR BARRAGENS; (8) INVENTÁRIO FLORESTAL DE ÁREAS A SEREM OCUPADAS POR BARRAGENS E PARA RESERVA LEGAL DE BARRAGENS; (9) AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS PARA AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS; (10) DEMARCAÇÃO DA LINHA GRAVIMÉTRICA DE OPERAÇÃO E DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP PARA RESERVATÓRIOS DE BARRAGENS; (11) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS ÁREAS REMANESCENTES AOS RESERVATÓRIOS DE BARRAGENS; (12) ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA PARCERIAS NA CONSTRUÇÃO E/OU UTILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE BARRAGENS. (13) CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: AUMENTAR A DISPONIBLIDADE DE ÁGUA DESTINADA A USOS MÚLTIPLOS E REGULARIZAR OS CURSOS D AGUA PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA NO ÂMBITO DA BACIA HIDROGRÁFICA COMTEMPLADA PELA BARRAGEM.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Norte 3 3 100,00 38.524.096,00 232.640,32 0,60

Total 3 3 100,00 38.524.096,00 232.640,32 0,60

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 2052 - REGULARIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : OPERAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : OPERAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: BARRAGEM EM FUNCIONAMENTO ADEQUADO: ESTRUTURA FÍSICA CONSERVADA E VAZÃO REGULARIZADA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO COM DIFICULDADE DE ACESSO A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA A PRODUÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

FINALIDADE: MANTER AS BARRAGENS EM CONDIÇÕES DE FUNCIONALIDADE ADEQUADA GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 0 0,00 76.670,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 2 3 150,00 176.342,00 51.228,38 29,05

Norte 2 1 50,00 194.472,00 17.076,14 8,78

Total 5 4 80,00 447.484,00 68.304,52 15,26

PROGRAMA : 068 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NO ESTADO, ESTIMULANDO A GERAÇÃO DE RENDA E POTENCIALIZANDO ATIVIDADES PRODUTIVAS AGRÍCOLAS VOLTADAS À OFERTA DE ALIMENTOS SADIOS E DE MATÉRIAS PRIMAS, APOIANDO AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO NOS MERCADOS LOCAIS, REGIONAIS E INTERNACIONAIS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.794.272,00 1.120.608,05 62,45

Caparaó 3.509.486,00 2.513.830,60 71,63

Central 785.274,00 547.692,94 69,75

Mata 2.353.861,00 3.077.349,83 130,74

Médio e Baixo Jequitinhonha 1.429.532,00 1.897.491,78 132,74

Metropolitano 1.859.595,00 1.438.571,83 77,36

Mucuri 1.495.228,00 1.695.084,56 113,37

Noroeste 2.007.435,00 1.789.521,45 89,14

Norte 9.736.828,00 8.040.468,10 82,58

Oeste 1.118.617,00 1.678.880,31 150,09

Sudoeste 1.813.525,00 1.657.393,84 91,39

Sul 3.260.359,00 4.137.140,72 126,89

Triângulo Norte 708.178,00 1.050.336,38 148,32

Triângulo Sul 712.944,00 812.649,78 113,99

Vale do Aço 728.830,00 719.014,38 98,65

Vale do Rio Doce 755.557,00 1.160.375,12 153,58

Vertentes 1.282.158,00 1.270.309,23 99,08

Total 35.351.679,00 34.606.718,90 97,89

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4156 - ASSISTENCIA TÉCNICA PARA A CAFEICULTURA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES FAMILIARES ORIENTADOS PARA QUALIFICAREM OS SISTEMAS PRODUTIVOS DE CAFÉ E A GESTÃO DA ATIVIDADE, INCORPORANDO TECNOLOGIAS E PRÁTICAS AGRÍCOLAS E DE MERCADO, COM MELHORIAS NA RENDA E QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL NA CAFEICULTURA, COM ÊNFASE NOS PROCESSOS DE GESTÃO, TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO E DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PROPORCIONANDO POSSIBILIDADES DE ATINGIR O EQUILÍBRIO ENTRE O IDEAL DE PRODUÇÃO E RENDA

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 132 296 224,24 20.302,00 2.350,47 11,58

Caparaó 258 6.485 2.513,57 39.709,00 52.346,01 131,82

Central 58 1 1,72 8.885,00 7,11 0,08

Mata 173 4.199 2.427,17 26.633,00 37.734,24 141,68

Médio e Baixo Jequitinhonha 105 149 141,90 16.175,00 604,13 3,73

Metropolitano 137 68 49,64 21.041,00 426,44 2,03

Mucuri 110 205 186,36 16.918,00 845,79 5,00

Noroeste 148 592 400,00 22.713,00 31.388,66 138,20

Norte 716 27 3,77 110.171,00 1.527,37 1,39

Oeste 82 1.608 1.960,98 12.657,00 6.951,08 54,92

Sudoeste 133 4.627 3.478,95 20.520,00 84.620,82 412,38

Sul 240 11.673 4.863,75 36.893,00 149.832,47 406,13

Triângulo Norte 52 845 1.625,00 8.013,00 8.768,99 109,43

Triângulo Sul 52 313 601,92 8.067,00 7.287,92 90,34

Vale do Aço 54 903 1.672,22 8.247,00 9.637,76 116,86

Vale do Rio Doce 56 857 1.530,36 8.549,00 4.051,23 47,39

Vertentes 94 101 107,45 14.507,00 454,89 3,14

Total 2.600 32.949 1.267,27 400.000,00 398.835,38 99,71

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4158 - ASSISTENCIA TÉCNICA NA AGROECOLOGIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES FAMILIARES ORIENTADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS, UTILIZANDO TECNOLOGIAS AGROECOLÓGICAS E SUSTENTÁVEIS DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROMOVER A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM SISTEMAS DE BASE ECOLÓGICA, COM ÊNFASE NA TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO, COM AÇÕES VOLTADAS PARA A SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR, EQUIDADE E CIDADANIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 61 172 281,97 12.688,00 4.838,52 38,13

Caparaó 119 809 679,83 24.819,00 18.835,10 75,89

Central 27 22 81,48 5.553,00 392,73 7,07

Mata 80 734 917,50 16.646,00 22.397,88 134,55

Médio e Baixo Jequitinhonha 49 149 304,08 10.109,00 3.665,70 36,26

Metropolitano 64 1.372 2.143,75 13.150,00 29.162,12 221,77

Mucuri 51 159 311,76 10.574,00 3.573,68 33,80

Noroeste 68 387 569,12 14.196,00 15.739,57 110,87

Norte 331 1.596 482,18 68.856,00 27.779,47 40,34

Oeste 38 432 1.136,84 7.911,00 5.226,90 66,07

Sudoeste 62 427 688,71 12.825,00 27.458,45 214,10

Sul 107 1.759 1.643,93 23.059,00 62.671,37 271,79

Triângulo Norte 24 300 1.250,00 5.008,00 5.760,77 115,03

Triângulo Sul 24 184 766,67 5.042,00 3.935,64 78,06

Vale do Aço 25 261 1.044,00 5.154,00 5.270,54 102,26

Vale do Rio Doce 26 256 984,62 5.343,00 5.752,89 107,67

Vertentes 44 1.059 2.406,82 9.067,00 6.880,77 75,89

Total 1.200 10.078 839,83 250.000,00 249.342,10 99,74

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4159 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES FAMILIARES ORIENTADOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS E DE GESTÃO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA E NÃO AGROPECUÁRIA, INCORPORANDO TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO, PROCESSAMENTO, AGREGAÇÃO DE VALOR E COMERCIALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROPORCIONAR AOS AGRICULTORES FAMILIARES, SUAS COMUNIDADES E REPRESENTAÇÕES, INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE POSSIBILITEM A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTOS, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO, ACESSO AO MERCADO, PROMOÇÃO DE MELHORIAS NO SANEAMENTO DOMICILIAR E COMUNITÁRIO, PRESERVANDO E RECUPERANDO, DE MANEIRA RACIONAL, OS RECURSOS NATURAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 19.135 12.477 65,21 1.626.782,00 1.084.863,02 66,69

Caparaó 37.427 24.861 66,43 3.181.884,00 2.229.452,82 70,07

Central 8.374 5.183 61,89 711.971,00 532.978,74 74,86

Mata 25.102 32.095 127,86 2.134.135,00 2.815.291,33 131,92

Médio e Baixo Jequitinhonha 15.244 24.024 157,60 1.296.088,00 1.845.863,53 142,42

Metropolitano 19.831 16.469 83,05 1.686.007,00 1.336.576,03 79,27

Mucuri 15.946 18.404 115,41 1.355.652,00 1.654.789,64 122,07

Noroeste 21.408 17.414 81,34 1.820.047,00 1.518.894,79 83,45

Norte 103.836 104.488 100,63 8.827.920,00 7.716.649,23 87,41

Oeste 11.929 18.081 151,57 1.014.197,00 1.590.940,84 156,87

Sudoeste 19.340 14.544 75,20 1.644.236,00 1.123.640,38 68,34

Sul 34.771 42.599 122,51 2.956.001,00 3.188.777,02 107,87

Triângulo Norte 7.552 12.063 159,73 642.071,00 957.196,37 149,08

Triângulo Sul 7.603 9.090 119,56 646.392,00 742.635,58 114,89

Vale do Aço 7.772 8.028 103,29 660.796,00 645.430,33 97,67

Vale do Rio Doce 8.057 13.007 161,44 685.028,00 1.119.177,38 163,38

Vertentes 13.673 15.313 111,99 1.162.472,00 1.207.287,32 103,86

Total 377.000 388.140 102,95 32.051.679,00 31.310.444,35 97,69

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4160 - INCLUSÃO PRODUTIVA DE FAMÍLIAS RURAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES FAMILIARES ORIENTADOS PARA O PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS NA UNIDADE DE PRODUÇÃO FAMILIAR E IMPLEMENTANDO PROJETOS PRODUTIVOS COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS UTILIZANDO, PRINCIPALMENTE, RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE PROGRAMAS DE FOMENTO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, COM VISTAS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA FAMÍLIA E COMERCIALIZAÇÃO DO EXCEDENTE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 498 2.042 410,04 17.764,00 6.603,68 37,17

Caparaó 972 1.591 163,68 34.745,00 19.616,92 56,46

Central 218 190 87,16 7.775,00 224,36 2,89

Mata 652 998 153,07 23.305,00 13.242,54 56,82

Médio e Baixo Jequitinhonha 396 4.530 1.143,94 14.153,00 16.853,41 119,08

Metropolitano 515 610 118,45 18.411,00 682,56 3,71

Mucuri 414 1.670 403,38 14.804,00 2.186,12 14,77

Noroeste 557 1.341 240,75 19.875,00 19.566,93 98,45

Norte 2.700 23.711 878,19 96.399,00 147.321,29 152,82

Oeste 310 872 281,29 11.075,00 1.121,80 10,13

Sudoeste 503 1.051 208,95 17.955,00 41.122,09 229,03

Sul 905 2.242 247,73 32.279,00 67.615,58 209,47

Triângulo Norte 196 810 413,27 7.011,00 4.300,79 61,34

Triângulo Sul 198 533 269,19 7.059,00 4.126,25 58,45

Vale do Aço 202 489 242,08 7.216,00 4.274,04 59,23

Vale do Rio Doce 209 660 315,79 7.480,00 477,16 6,38

Vertentes 355 436 122,82 12.694,00 319,16 2,51

Total 9.800 43.776 446,69 350.000,00 349.654,68 99,90

82

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4161 - MERCADOS INSTITUCIONAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES FAMILIARES ORIENTADOS PARA A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA, INCORPORANDO TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO, AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA DE BENEFICIAMENTO E PROCESSAMENTO BEM COMO A QUALIFICAÇÃO DAS FORMAS ORGANIZATIVAS E ASSOCIATIVAS QUE PROPICIEM O ACESSO AO MERCADO.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROPORCIONAR AOS AGRICULTORES FAMILIARES, SUAS COMUNIDADES E REPRESENTAÇÕES, INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE POSSIBILITEM A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTOS, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO, ACESSO AO MERCADO INSTITUCIONAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 660 1.245 188,64 22.840,00 8.719,80 38,18

Caparaó 1.290 2.342 181,55 44.673,00 30.955,48 69,29

Central 289 873 302,08 9.996,00 7.652,18 76,55

Mata 866 2.655 306,58 29.962,00 30.061,34 100,33

Médio e Baixo Jequitinhonha 526 2.058 391,25 18.197,00 18.106,49 99,50

Metropolitano 684 3.346 489,18 23.671,00 28.686,14 121,19

Mucuri 550 2.881 523,82 19.033,00 20.245,25 106,37

Noroeste 738 2.149 291,19 25.553,00 28.501,05 111,54

Norte 3.580 9.483 264,89 123.942,00 72.541,39 58,53

Oeste 411 2.178 529,93 14.239,00 16.450,62 115,53

Sudoeste 667 1.199 179,76 23.085,00 40.385,80 174,94

Sul 1.200 3.966 330,50 41.503,00 78.275,70 188,60

Triângulo Norte 260 1.695 651,92 9.015,00 17.275,44 191,63

Triângulo Sul 262 1.198 457,25 9.075,00 8.724,85 96,14

Vale do Aço 268 1.595 595,15 9.277,00 16.964,82 182,87

Vale do Rio Doce 278 1.957 703,96 9.618,00 14.945,70 155,39

Vertentes 471 1.593 338,22 16.321,00 11.328,07 69,41

Total 13.000 42.413 326,25 450.000,00 449.820,12 99,96

83

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4162 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A BOVINOCULTURA DO LEITE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES FAMILIARES ORIENTADOS PARA A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ATIVIDADE LEITEIRA, INCORPORANDO TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO, AGREGAÇÃO DE VALOR AO PRODUTO E COMERCIALIZAÇÃO, CAPAZES DE PROMOVER A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DA ATIVIDADE.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES E DE SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO DA ATIVIDADE LEITEIRA EM SEUS SISTEMAS DE PRODUÇÃO, PROPICIANDO SUA INTEGRAÇÃO NOS SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS VINCULADOS À ATIVIDADE, COM FOCO NO INCREMENTO DA RENDA PROVENIENTE DOS PRODUTOS DA BOVINOCULTURA - VENDA DE LEITE, DERIVADOS E DE ANIMAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 309 607 196,44 86.283,00 10.152,15 11,77

Caparaó 605 1.776 293,55 168.765,00 153.361,09 90,87

Central 136 773 568,38 37.762,00 5.202,77 13,78

Mata 406 7.455 1.836,21 113.193,00 149.643,09 132,20

Médio e Baixo Jequitinhonha 247 1.003 406,07 68.744,00 8.763,62 12,75

Metropolitano 322 1.852 575,16 89.425,00 7.901,18 8,84

Mucuri 258 1.231 477,13 71.903,00 10.575,96 14,71

Noroeste 347 2.826 814,41 96.534,00 168.490,79 174,54

Norte 1.681 4.884 290,54 468.227,00 58.246,95 12,44

Oeste 193 4.437 2.298,96 53.792,00 52.615,25 97,81

Sudoeste 313 2.062 658,79 87.209,00 326.850,25 374,79

Sul 561 6.038 1.076,29 156.786,00 564.028,00 359,74

Triângulo Norte 122 2.313 1.895,90 34.055,00 53.153,23 156,08

Triângulo Sul 123 2.450 1.991,87 34.284,00 44.188,36 128,89

Vale do Aço 126 563 446,83 35.048,00 35.094,92 100,13

Vale do Rio Doce 130 1.630 1.253,85 36.333,00 11.834,86 32,57

Vertentes 221 3.868 1.750,23 61.657,00 38.536,33 62,50

Total 6.100 45.768 750,30 1.700.000,00 1.698.638,80 99,92

84

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4163 - SEGURANÇA HÍDRICA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES FAMILIARES ORIENTADOS PARA A INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO QUE PROPICIEM A CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS, AGREGANDO RETORNO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROMOVER E ARTICULAR AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES - AGRICULTORES, EXTENSIONISTAS E ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS, COM VISTAS À CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÕES PARA A CRESCENTE CRISE DA ÁGUA NO ESTADO E A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE ALIMENTOS, INCORPORANDO ESTRATÉGIAS E TECNOLOGIAS PROMOTORAS DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, COM ÊNFASE NA UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 101 5.938 5.879,21 7.613,00 3.080,41 40,46

Caparaó 199 10.295 5.173,37 14.891,00 9.263,18 62,21

Central 44 2.590 5.886,36 3.332,00 1.235,05 37,07

Mata 133 15.018 11.291,73 9.987,00 8.979,41 89,91

Médio e Baixo Jequitinhonha 81 8.161 10.075,31 6.066,00 3.634,90 59,92

Metropolitano 105 14.604 13.908,57 7.890,00 35.137,36 445,34

Mucuri 85 7.462 8.778,82 6.344,00 2.868,12 45,21

Noroeste 113 4.824 4.269,03 8.517,00 6.939,66 81,48

Norte 551 39.278 7.128,49 41.313,00 16.402,40 39,70

Oeste 63 12.457 19.773,02 4.746,00 5.573,82 117,44

Sudoeste 103 5.204 5.052,43 7.695,00 13.316,05 173,05

Sul 185 19.311 10.438,38 13.838,00 25.940,58 187,46

Triângulo Norte 40 6.341 15.852,50 3.005,00 3.880,79 129,14

Triângulo Sul 40 3.657 9.142,50 3.025,00 1.751,18 57,89

Vale do Aço 41 3.467 8.456,10 3.092,00 2.341,97 75,74

Vale do Rio Doce 43 7.284 16.939,53 3.206,00 4.135,90 129,00

Vertentes 73 11.812 16.180,82 5.440,00 5.502,69 101,15

Total 2.000 177.703 8.885,15 150.000,00 149.983,47 99,99

PROGRAMA : 073 - MINAS SEM FOME

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE NO PROCESSO PRODUTIVO, ABRANGENDO AÇÕES VOLTADAS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E GERAÇÃO DE RENDA, VISANDO A MELHORIA DE SUAS CONDIÇÕES SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 105.015,00 0,00 0,00

Caparaó 0,00 95.171,60 -

Mata 0,00 95.171,60 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 88.550,00 47.585,80 53,74

Metropolitano 50.778,00 223.812,00 440,77

Mucuri 91.739,00 47.585,80 51,87

Noroeste 48.700,00 47.585,80 97,71

Norte 571.115,00 149.757,40 26,22

Oeste 0,00 95.171,60 -

Sudoeste 0,00 95.563,92 -

Sul 0,00 47.585,80 -

Vale do Rio Doce 46.103,00 0,00 0,00

Vertentes 0,00 47.585,80 -

Total 1.002.000,00 992.577,12 99,06

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4168 - GESTÃO DO PROGRAMA MINAS SEM FOME

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO ATENDIDO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINAS SEM FOME

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CUSTEIO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS AÇÕES DO PROGRAMA MINAS SEM FOME.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 16 0 0,00 10.771,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 13 0 0,00 8.484,00 0,00 0,00

Metropolitano 7 0 0,00 4.838,00 0,00 0,00

Mucuri 13 0 0,00 8.873,00 0,00 0,00

Noroeste 7 0 0,00 4.768,00 0,00 0,00

Norte 87 0 0,00 57.782,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 7 0 0,00 4.484,00 0,00 0,00

Total 150 0 0,00 100.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4169 - APOIO Á INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FAMÍLIA DE AGRICULTOR FAMILIAR BENEFICIADA COM O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, TAIS COMO: BARRACA, BALANÇA, JALECO E CAIXAS PLÁTICAS PARA PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, MUNICIPAIS E REGIONAIS

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: APOIAR OS MUNICÍPIOS E OS AGRICULTORES FAMILIARES NA REALIZAÇÃO DE VENDA DIRETA DE SEUS PRODUTOS AOS CONSUMIDORES URBANOS, ASSEGURANDO PADRÃO DE CONFORTO E HIGIENE NA COMERCIALIZAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 53 0 0,00 25.023,00 0,00 0,00

Caparaó 0 208 - 0,00 81.171,60 -

Mata 0 207 - 0,00 81.171,60 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 44 104 236,36 19.935,00 40.585,80 203,59

Metropolitano 24 519 2.162,50 11.370,00 202.929,00 1.784,78

Mucuri 44 104 236,36 20.852,00 40.585,80 194,64

Noroeste 24 104 433,33 11.495,00 40.585,80 353,07

Norte 289 311 107,61 135.788,00 121.757,40 89,67

Oeste 0 208 - 0,00 81.171,60 -

Sudoeste 0 127 - 0,00 81.563,92 -

Sul 0 104 - 0,00 40.585,80 -

Vale do Rio Doce 22 0 0,00 10.537,00 0,00 0,00

Vertentes 0 104 - 0,00 40.585,80 -

Total 500 2.100 420,00 235.000,00 852.694,12 362,85

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4170 - CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA MINAS SEM FOME

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROMOVER A CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO ADEQUADA À REALIDADE DA POPULAÇÃO, NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO PRODUTIVA, ECONÔMICA E SOCIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 107 0 0,00 7.454,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 84 0 0,00 5.939,00 0,00 0,00

Metropolitano 48 0 0,00 3.387,00 0,00 0,00

Mucuri 89 0 0,00 6.211,00 0,00 0,00

Noroeste 49 0 0,00 3.424,00 0,00 0,00

Norte 578 0 0,00 40.446,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 45 0 0,00 3.139,00 0,00 0,00

Total 1.000 0 0,00 70.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4171 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : JOVEM QUALIFICADO Unidade de Medida : JOVEM

DETALHAMENTO DO PRODUTO: JOVENS RURAIS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINAS SEM FOME QUALIFICADOS.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROMOVER A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS RURAIS, HABILITANDO-OS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS COM GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO E RENDA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 80 0 0,00 9.583,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 61 0 0,00 7.636,00 0,00 0,00

Metropolitano 36 0 0,00 4.354,00 0,00 0,00

Mucuri 67 0 0,00 7.986,00 0,00 0,00

Noroeste 37 0 0,00 4.291,00 0,00 0,00

Norte 435 0 0,00 52.115,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 34 0 0,00 4.035,00 0,00 0,00

Total 750 0 0,00 90.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4174 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS COMUNITÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADAS COM SISTEMA COMUNITÁRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: O QUE SE PROPÕE COM ESTA AÇÃO É DISPONIBILIZAR, PRINCIPALMENTE NO SEMIÁRIDO MINEIRO, REDES DE ABASTECIMENTO QUE LEVEM A ÁGUA ATÉ AS FAMÍLIAS, FACILITANDO O ACESSO , MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE SAÚDE E HIGIENE, PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA E RESGATE DA CIDADANIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 85 0 0,00 21.296,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 67 0 0,00 16.966,00 0,00 0,00

Metropolitano 39 0 0,00 9.676,00 0,00 0,00

Mucuri 72 0 0,00 17.993,00 0,00 0,00

Noroeste 38 0 0,00 9.537,00 0,00 0,00

Norte 463 0 0,00 115.564,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 36 0 0,00 8.968,00 0,00 0,00

Total 800 0 0,00 200.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4175 - APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FAMILIAS CONTEMPLADAS COM SEMENTES E INSUMOS, RECEBENDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: INCENTIVAR FORMAÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS E COMUNITÁRIAS, POSSIBILITANDO ÀS FAMÍLIAS O ACESSO AO CONSUMO COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE QUALIDADE E COMERCIALIZAÇÃO DOS EXCEDENTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 5.324 0 0,00 6.388,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 4.241 0 0,00 5.090,00 0,00 0,00

Metropolitano 2.419 0 0,00 2.903,00 0,00 0,00

Mucuri 4.437 0 0,00 5.324,00 0,00 0,00

Noroeste 2.384 0 0,00 2.935,00 0,00 0,00

Norte 28.953 0 0,00 34.670,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 2.242 0 0,00 2.690,00 0,00 0,00

Total 50.000 0 0,00 60.000,00 0,00 0,00

88

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4176 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE FÍSICA INSTALADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE ENTREGUE E INSTALADO

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: FACILITAR A COMERCIALIZAÇÃO DO LEITE DE GRUPO DE PRODUTORES FAMILIARES ASSOCIADOS, PERMITINDO MELHORES OPÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E PREÇO, OFERTANDO LEITE DE MELHOR QUALIDADE, ATENDENDO A NORMATIVOS LEGAIS E PROMOVENDO A INCLUSÃO PRODUTIVA, ECONÔMICA E SOCIAL DE AGRICULTORES FAMILIARES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 2 0 0,00 24.500,00 0,00 0,00

Caparaó 0 2 - 0,00 14.000,00 -

Mata 0 2 - 0,00 14.000,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 2 1 50,00 24.500,00 7.000,00 28,57

Metropolitano 1 2 200,00 12.250,00 20.883,00 170,47

Mucuri 2 1 50,00 24.500,00 7.000,00 28,57

Noroeste 1 1 100,00 12.250,00 7.000,00 57,14

Norte 11 3 27,27 134.750,00 28.000,00 20,78

Oeste 0 2 - 0,00 14.000,00 -

Sudoeste 0 1 - 0,00 14.000,00 -

Sul 0 1 - 0,00 7.000,00 -

Vale do Rio Doce 1 0 0,00 12.250,00 0,00 0,00

Vertentes 0 1 - 0,00 7.000,00 -

Total 20 17 85,00 245.000,00 139.883,00 57,10

AÇÃO : 4189 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FAMILIA ATENDIDA Unidade de Medida : FAMÍLIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADAS POR TEREM RECEBIDOS INSUMOS PARA SEU PROCESSO PRODUTIVO, EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E TAMBÉM PARA AGREGAÇÃO DE VALOR EM SEUS PRODUTOS E AINDA POR SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: IMPLANTAR PEQUENOS PROJETOS DE APOIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA MINAS SEM FOME, DISPONIBILIZAR INSUMOS PARA FAMÍLIAS RURAIS VISANDO A SEGURANÇA ALIMENTAR EM ESCOLAS, ASILOS E CONGÊNERES, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 2.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 096 - FINANCIAMENTO RURAL E FLORESTAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA

OBJETIVO DO PROGRAMA : DAR SUPORTE FINANCEIRO A PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE REGIÕES RURAIS MENOS FAVORECIDAS, AOS PRODUTORES RURAIS, E A EMPRESAS QUE REALIZAM O REFLORESTAMENTO PARA CONSEGUIR INSUMOS PARA SUAS ATIVIDADES, QUE DEMANDAM ALTO CONSUMO DE MADEIRA. FINANCIAR PRODUTORES RURAIS - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DO SEGMENTO AGRO-INDUSTRIAL SITUADOS NA ÁREA ABRANGÊNCIA DO PROJETO JAÍBA. CONCEDER FINANCIAMENTOS À PROJETOS DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO. PROMOVER A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, INCLUSIVE SUAS ASSOCIAÇÕES E GRUPOS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 2.000,00 0,00 0,00

Norte 1.000,00 0,00 0,00

Total 3.000,00 0,00 0,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA

AÇÃO : 4228 - FUNDO JAÍBA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO Unidade de Medida : R$ MIL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO A PRODUTORES RURAIS DA ÁREA IRRIGADA DO PROJETO JAÍBA.

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DO PROJETO JAÍBA

FINALIDADE: FINANCIAR PRODUTORES RURAIS - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DO SEGMENTO AGRO-INDUSTRIAL SITUADOS NA ÁREA ABRANGÊNCIA DO PROJETO JAÍBA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Norte 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

4061 - FUNDO PRÓ-FLORESTA

AÇÃO : 1047 - FUNDO PRÓ-FLORESTA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO Unidade de Medida : R$ MIL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E SUAS ASSOCIAÇÕES, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, BEM COMO PARA EMPRESAS PRIVADAS QUE TENHAM INVESTIMENTO NO SETOR FLORESTAL PARA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: EMPRESAS DO SETOR PRIVADO

FINALIDADE: LIBERAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E SUAS ASSOCIAÇÕES, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÃO : 1046 - FUNDERUR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO Unidade de Medida : R$ MIL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VALOR DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.

PÚBLICO ALVO: PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

FINALIDADE: LIBERAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E SUAS ASSOCIAÇÕES, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

PROGRAMA : 097 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

OBJETIVO DO PROGRAMA : MELHORAR A PROFICIÊNCIA DE ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA OFERECIDO PELA ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO DA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF CONFORME OS NIVEIS RECOMENDÁVEIS NA REDE PUBLICA ESTADUAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 5.246.251,00 6.334.996,12 120,75

Total 5.246.251,00 6.334.996,12 120,75

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

AÇÃO : 4230 - ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO/FHA.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: PROMOVER UM SISTEMA DE ENSINO EFICIENTE, CAPAZ DE FORMAR ALUNOS COM CAPACIDADE CRÍTICA, CRIATIVA E INOVADORA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1.300 1.417 109,00 2.289.285,00 2.463.076,18 107,59

Total 1.300 1.417 109,00 2.289.285,00 2.463.076,18 107,59

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4231 - ATENDIMENTO NO ENSINO MÉDIO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO ATENDIDO NO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO/FHA.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: PROMOVER UM SISTEMA DE ENSINO EFICIENTE, CAPAZ DE FORMAR ALUNOS COM CAPACIDADE CRÍTICA, CRIATIVA E INOVADORA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1.000 1.008 100,80 2.956.966,00 3.871.919,94 130,94

Total 1.000 1.008 100,80 2.956.966,00 3.871.919,94 130,94

PROGRAMA : 102 - DEFESA SANITÁRIA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

OBJETIVO DO PROGRAMA : PRESERVAR A SANIDADE DOS ANIMAIS E DOS VEGETAIS POR MEIO DO CONTROLE E A ERRADICAÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS, O CONTROLE DO COMÉRCIO E DO USO DE AGROTÓXICOS E AFINS, O COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS E DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO VISANDO AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, PRESERVAR A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 188.764,00 0,00 0,00

Caparaó 188.764,00 83.899,82 44,45

Central 188.774,00 99.790,71 52,86

Mata 188.764,00 178.284,33 94,45

Médio e Baixo Jequitinhonha 188.764,00 108.191,54 57,32

Metropolitano 189.764,00 2.997.918,78 1.579,81

Mucuri 188.764,00 154.085,83 81,63

Noroeste 188.764,00 192.853,05 102,17

Norte 188.764,00 268.047,29 142,00

Oeste 188.764,00 264.832,91 140,30

Sudoeste 188.764,00 104.080,62 55,14

Sul 188.764,00 168.068,44 89,04

Triângulo Norte 188.764,00 193.093,90 102,29

Triângulo Sul 188.764,00 204.592,68 108,39

Vale do Aço 188.764,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 188.764,00 204.145,03 108,15

Vertentes 188.778,00 0,00 0,00

Total 3.210.012,00 5.221.884,93 162,67

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

AÇÃO : 2060 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA SANITÁRIA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAR OPERAÇÕES NAS COORDENADORIAS REGIONAIS, ESCRITÓRIOS SECCIONAIS, BARREIRAS SANITÁRIAS E LABORATÓRIOS CONFORME COMPETÊNCIAS LEGAIS DE ATUAÇÃO DO IMA.

PÚBLICO ALVO: PRODUTOR RURAL, AGROINDUSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

FINALIDADE: PROVER AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IMA COM A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA SANITÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS E CONFORME DEMANDA DO PÚBLICO-ALVO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 0 0,00 84.308,00 0,00 0,00

Caparaó 1 1 100,00 84.308,00 49.753,05 59,01

Central 1 1 100,00 84.318,00 58.817,23 69,76

Mata 1 1 100,00 84.308,00 85.377,98 101,27

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 1 100,00 84.308,00 65.674,83 77,90

Metropolitano 1 1 100,00 84.308,00 61.030,48 72,39

Mucuri 1 1 100,00 84.308,00 116.084,91 137,69

Noroeste 1 2 200,00 84.308,00 129.542,36 153,65

Norte 1 2 200,00 84.308,00 175.580,46 208,26

Oeste 1 2 200,00 84.308,00 177.202,93 210,19

Sudoeste 1 1 100,00 84.308,00 65.361,47 77,53

Sul 1 2 200,00 84.308,00 104.158,59 123,55

Triângulo Norte 1 2 200,00 84.308,00 141.141,38 167,41

Triângulo Sul 1 1 100,00 84.308,00 150.191,45 178,15

Vale do Aço 1 0 0,00 84.308,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 1 2 200,00 84.308,00 130.419,95 154,69

Vertentes 1 0 0,00 84.308,00 0,00 0,00

Total 17 20 117,65 1.433.246,00 1.510.337,07 105,38

AÇÃO : 2061 - MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DEFESA SANITÁRIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ESTUDO ELABORADO Unidade de Medida : ESTUDO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTUDO CONTENDO OS EIXOS PRIORITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O IMA EM CONSONÂNCIA COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO SISTEMA AGRICULTURA.

PÚBLICO ALVO: PRODUTOR RURAL, AGROINDUSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

FINALIDADE: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E A RACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DEFESA SANITÁRIA DE MODO A OTIMIZAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS NAS ÁREAS DE DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO DE PRODUTOS, CERTIFICAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E PROMOÇÃO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4247 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : FISCALIZAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTABELECIMENTOS RURAIS DE AVES, SUÍDEOS E BOVINOS FISCALIZADOS EM RELAÇÃO À SANIDADE E ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS VETERINÁRIOS FISCALIZADOS.

PÚBLICO ALVO: PRODUTOR RURAL, AGROINDUSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

FINALIDADE: PRESERVAR A SAÚDE DOS ANIMAIS VISANDO DIMINUIR A TAXA DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE E AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE DA PECUÁRIA MINEIRA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 2.350 0 0,00 70.339,00 0,00 0,00

Caparaó 2.350 2.313 98,43 70.339,00 24.879,09 35,37

Central 2.350 1.457 62,00 70.339,00 32.970,98 46,87

Mata 2.350 3.531 150,26 70.339,00 68.579,80 97,50

Médio e Baixo Jequitinhonha 2.350 1.758 74,81 70.339,00 34.484,61 49,03

Metropolitano 2.400 3.099 129,13 70.339,00 2.557.910,72 3.636,55

Mucuri 2.350 1.518 64,60 70.339,00 33.892,30 48,18

Noroeste 2.350 3.549 151,02 70.339,00 41.406,19 58,87

Norte 2.350 3.576 152,17 70.339,00 65.937,37 93,74

Oeste 2.350 4.907 208,81 70.339,00 71.666,00 101,89

Sudoeste 2.350 2.275 96,81 70.339,00 30.006,65 42,66

Sul 2.350 3.803 161,83 70.339,00 43.318,79 61,59

Triângulo Norte 2.350 3.903 166,09 70.339,00 42.697,75 60,70

Triângulo Sul 2.350 1.942 82,64 70.339,00 41.476,49 58,97

Vale do Aço 2.350 0 0,00 70.339,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 2.350 3.520 149,79 70.339,00 58.246,83 82,81

Vertentes 2.350 0 0,00 70.342,00 0,00 0,00

Total 40.000 41.151 102,88 1.195.766,00 3.147.473,57 263,22

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4250 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : FISCALIZAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROPRIEDADE COM EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA DAS CULTURAS DE IMPORTÂNCIA ECONÔMICA SUJEITAS A PRAGAS QUARENTENÁRIAS E NÃO QUARENTENÁRIAS REGULAMENTADAS FISCALIZADA; ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇO RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS FISCALIZADOS; ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE SEMENTES E FISCALIZADOS.

PÚBLICO ALVO: PRODUTOR RURAL, AGROINDUSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

FINALIDADE: PRESERVAR A SANIDADE DOS VEGETAIS E O MEIO AMBIENTE, PROMOVENDO O CONTROLE E A ERRADICAÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS, A GARANTIA DA PRODUTIVIDADE DAS LAVOURAS E O ACESSO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA MINEIRA AOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.686 0 0,00 34.117,00 0,00 0,00

Caparaó 1.686 1.271 75,39 34.117,00 9.267,68 27,16

Central 1.686 651 38,61 34.117,00 8.002,50 23,46

Mata 1.686 1.717 101,84 34.117,00 24.326,55 71,30

Médio e Baixo Jequitinhonha 1.686 577 34,22 34.117,00 8.032,10 23,54

Metropolitano 1.696 1.662 98,00 34.117,00 378.977,58 1.110,82

Mucuri 1.686 574 34,05 34.117,00 4.108,62 12,04

Noroeste 1.686 1.587 94,13 34.117,00 21.904,50 64,20

Norte 1.686 2.007 119,04 34.117,00 26.529,46 77,76

Oeste 1.686 2.245 133,16 34.117,00 15.963,98 46,79

Sudoeste 1.686 1.340 79,48 34.117,00 8.712,50 25,54

Sul 1.686 2.791 165,54 34.117,00 20.591,06 60,35

Triângulo Norte 1.686 1.801 106,82 34.117,00 9.254,77 27,13

Triângulo Sul 1.686 1.347 79,89 34.117,00 12.924,74 37,88

Vale do Aço 1.686 0 0,00 34.117,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 1.686 1.305 77,40 34.117,00 15.478,25 45,37

Vertentes 1.686 0 0,00 34.128,00 0,00 0,00

Total 28.672 20.875 72,81 580.000,00 564.074,29 97,25

95

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 104 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR A OFERTA DE ALIMENTOS SEGUROS REALIZANDO A INSPEÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE E DA ORIGEM DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 46.586,00 0,00 0,00

Caparaó 46.586,00 8.528,55 18,31

Central 46.586,00 14.688,98 31,53

Mata 46.587,00 22.686,70 48,70

Médio e Baixo Jequitinhonha 46.587,00 1.510,00 3,24

Metropolitano 47.587,00 548.689,28 1.153,02

Mucuri 46.587,00 7.067,00 15,17

Multiterritorial 0,00 3.822,70 -

Noroeste 46.587,00 19.360,60 41,56

Norte 46.587,00 23.051,23 49,48

Oeste 46.587,00 44.856,03 96,28

Sudoeste 46.589,00 13.180,04 28,29

Sul 46.589,00 10.577,05 22,70

Triângulo Norte 46.589,00 11.534,06 24,76

Triângulo Sul 46.589,00 7.986,89 17,14

Vale do Aço 46.589,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 46.589,00 32.911,09 70,64

Vertentes 46.599,00 0,00 0,00

Total 793.000,00 770.450,20 97,16

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

AÇÃO : 4252 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : INSPEÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : INSPEÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTABELECIMENTO AGROINDUSTRIAL INSPECIONADO ATRAVÉS DE MAPA NOSOGRÁFICO E TERMO DE VISTORIA.

PÚBLICO ALVO: PRODUTOR RURAL, AGROINDUSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

FINALIDADE: VERIFICAR A GARANTIA, POR PARTE DA INDÚSTRIA, PARA O CONSUMIDOR QUANTO A OFERTA DE ALIMENTOS SEGUROS EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE VIGENTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 241 0 0,00 30.588,00 0,00 0,00

Caparaó 241 140 58,09 30.588,00 5.103,50 16,68

Central 241 149 61,83 30.588,00 13.061,48 42,70

Mata 241 349 144,81 30.588,00 16.753,15 54,77

Médio e Baixo Jequitinhonha 241 35 14,52 30.588,00 1.322,50 4,32

Metropolitano 244 345 141,39 30.588,00 194.416,24 635,60

Mucuri 241 55 22,82 30.588,00 5.897,00 19,28

Noroeste 241 142 58,92 30.588,00 12.244,10 40,03

Norte 241 174 72,20 30.588,00 12.004,23 39,24

Oeste 241 848 351,87 30.588,00 40.940,98 133,85

Sudoeste 241 226 93,78 30.588,00 11.102,54 36,30

Sul 241 273 113,28 30.588,00 8.517,55 27,85

Triângulo Norte 241 167 69,29 30.588,00 3.192,00 10,44

Triângulo Sul 241 124 51,45 30.588,00 5.220,89 17,07

Vale do Aço 241 0 0,00 30.588,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 241 172 71,37 30.588,00 24.907,70 81,43

Vertentes 241 0 0,00 30.592,00 0,00 0,00

Total 4.100 3.199 78,02 520.000,00 354.683,86 68,21

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4254 - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROPRIEDADE AUDITADA Unidade de Medida : PROPRIEDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROPRIEDADE SELECIONADA E AUDITADA/VISTORIADA

PÚBLICO ALVO: PRODUTOR RURAL, AGROINDUSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

FINALIDADE: VIABILIZAR A INSERÇÃO DOS PRODUTORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE PRODUTOS CERTIFICADOS E RASTREADOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 42 0 0,00 15.882,00 0,00 0,00

Caparaó 42 3 7,14 15.882,00 1.535,05 9,67

Central 42 9 21,43 15.882,00 0,00 0,00

Mata 42 11 26,19 15.882,00 4.045,05 25,47

Médio e Baixo Jequitinhonha 42 0 0,00 15.882,00 0,00 0,00

Metropolitano 42 28 66,67 15.882,00 73.880,43 465,18

Mucuri 42 3 7,14 15.882,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 0 - 0,00 985,00 -

Noroeste 42 5 11,90 15.882,00 4.713,50 29,68

Norte 42 41 97,62 15.882,00 6.827,50 42,99

Oeste 42 8 19,05 15.882,00 2.220,05 13,98

Sudoeste 42 58 138,10 15.882,00 750,00 4,72

Sul 42 2 4,76 15.882,00 222,00 1,40

Triângulo Norte 42 60 142,86 15.882,00 5.913,56 37,23

Triângulo Sul 42 14 33,33 15.882,00 2.766,00 17,42

Vale do Aço 42 0 0,00 15.882,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 40 32 80,00 15.882,00 5.271,11 33,19

Vertentes 40 0 0,00 15.888,00 0,00 0,00

Total 710 274 38,59 270.000,00 109.129,25 40,42

AÇÃO : 4258 - ANÁLISE LABORATORIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ANÁLISE FISCAL REALIZADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AMOSTRAS FISCAIS COLETADAS EM PROPRIEDADES RURAIS E ESTABELECIMETOS COMERCIAIS SOB A SUPERVISÃO DO IMA.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES RURAIS E SUAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS

FINALIDADE: ANALISAR AS AMOSTRAS FISCAIS MONITORANDO A SANIDADE ANIMAL, A SANIDADE VEGETAL E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS GARANTINDO A SAÚDE DA POPULAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 24.000 27.587 114,95 1.000,00 279.300,61 27.930,06

Multiterritorial 0 0 - 0,00 2.837,70 -

Total 24.000 27.587 114,95 1.000,00 282.138,31 28.213,83

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4420 - FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS DE PEQUENO PORTE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL VISTORIADAS COM VISTAS À HABILITAÇÃO SANITÁRIA.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: ORGANIZAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR PARA A COMERCIALIZAÇÃO E A INSERÇÃO ECONÔMICA EM MERCADOS INSTITUCIONAIS (PAA E PNAE), DIFERENCIADOS E CONVENCIONAIS (INTERNO E EXTERNO) E NAS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 70 0 0,00 58,00 0,00 0,00

Caparaó 71 42 59,15 58,00 1.890,00 3.258,62

Central 70 19 27,14 58,00 1.627,50 2.806,03

Mata 71 44 61,97 58,00 1.888,50 3.256,03

Médio e Baixo Jequitinhonha 70 5 7,14 58,00 187,50 323,28

Metropolitano 71 15 21,13 58,00 1.092,00 1.882,76

Mucuri 70 32 45,71 58,00 1.170,00 2.017,24

Noroeste 70 34 48,57 58,00 2.403,00 4.143,10

Norte 70 56 80,00 58,00 4.219,50 7.275,00

Oeste 71 27 38,03 58,00 1.695,00 2.922,41

Sudoeste 71 58 81,69 60,00 1.327,50 2.212,50

Sul 71 53 74,65 60,00 1.837,50 3.062,50

Triângulo Norte 71 47 66,20 60,00 2.428,50 4.047,50

Triângulo Sul 71 12 16,90 60,00 0,00 0,00

Vale do Aço 71 0 0,00 60,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 70 56 80,00 60,00 2.732,28 4.553,80

Vertentes 71 0 0,00 60,00 0,00 0,00

Total 1.200 500 41,67 1.000,00 24.498,78 2.449,88

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4436 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : INSPEÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : INSPEÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTABELECIMENTO AGROINDUSTRIAL INSPECIONADO.

PÚBLICO ALVO: PRODUTOR RURAL, AGROINDUSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

FINALIDADE: GARANTIR A SEGURANÇA HIGIÊNICO-SANITÁRIA E TECNOLÓGICA DOS ALIMENTOS, BEBIDAS E DEMAIS PRODUTOS, SUBPRODUTOS E DERIVADOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 88 0 0,00 58,00 0,00 0,00

Caparaó 88 0 0,00 58,00 0,00 0,00

Central 88 0 0,00 58,00 0,00 0,00

Mata 88 0 0,00 59,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 88 0 0,00 59,00 0,00 0,00

Metropolitano 88 0 0,00 59,00 0,00 0,00

Mucuri 88 0 0,00 59,00 0,00 0,00

Noroeste 88 0 0,00 59,00 0,00 0,00

Norte 88 0 0,00 59,00 0,00 0,00

Oeste 88 0 0,00 59,00 0,00 0,00

Sudoeste 88 0 0,00 59,00 0,00 0,00

Sul 88 0 0,00 59,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 88 0 0,00 59,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 92 0 0,00 59,00 0,00 0,00

Vale do Aço 88 0 0,00 59,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 88 0 0,00 59,00 0,00 0,00

Vertentes 88 0 0,00 59,00 0,00 0,00

Total 1.500 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

PROGRAMA : 106 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, CIENTÍFICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, PRIORITARIAMENTE, NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO ONDE A UEMG POSSUI UNIDADES ACADÊMICAS, POR MEIO DA OFERTA DE FORMAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE BEM COMO DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE INTERESSE SOCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.536.608,00 1.896.511,76 123,42

Central 792.447,00 79.631,82 10,05

Mata 5.804.789,00 3.174.159,90 54,68

Metropolitano 21.143.183,00 11.034.616,94 52,19

Multiterritorial 234.785,00 6.935.288,56 2.953,89

Oeste 12.493.896,00 7.136.922,50 57,12

Sudoeste 14.774.751,00 11.299.847,30 76,48

Sul 1.196.153,00 1.192.650,43 99,71

Triângulo Norte 6.631.886,00 6.978.717,48 105,23

Triângulo Sul 4.341.387,00 3.590.098,85 82,69

Vertentes 1.322.015,00 351.516,14 26,59

Total 70.271.900,00 53.669.961,68 76,37

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPI DA UEMG

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE ATENDIDA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO SERÁ MENSURADO CONFORME A EXECUÇÃO DE CADA UMA DAS OBRAS CONTRATADAS, SENDO A FORMA DE COMPROVAÇÃO AS MEDIÇÕES EMITIDAS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS COM FORMAÇÃO NECESSÁRIA INTERESSADOS EM INGRESSAR E CONCLUIR O ENSINO SUPERIOR

FINALIDADE: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS CAMPI DA UEMG PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DA CAPITAL MINEIRA E DO INTERIOR DO ESTADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 0 1 - 0,00 1.791.221,06 -

Total 1 1 100,00 100.000,00 1.791.221,06 1.791,22

AÇÃO : 4264 - ENSINO DE GRADUAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : CURSO OFERTADO COM QUALIDADE Unidade de Medida : CURSO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: QUANTIDADE DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM FUNCIONAMENTO NA UEMG COM QUALIDADE AFERIDA POR AVALIAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS (CEE/MG) E/OU DO EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDADES (ENADE). PARA EFEITO DE CÁLCULO SERÁ CONSIDERADO O TOTAL DE CURSOS QUE TENHAM OBTIDO NOTA ACIMA DE 70% NA AVALIAÇÃO DO CEE/MG E/OU NOTA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) NO ENADE, DEVENDO SEMPRE SER CONSIDERADA A ÚLTIMA AVALIAÇÃO DO CURSO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS COM FORMAÇÃO NECESSÁRIA INTERESSADOS EM INGRESSAR E CONCLUIR O ENSINO SUPERIOR

FINALIDADE: OFERTAR CURSOS DE GRADUAÇÃO PÚBLICOS E DE QUALIDADE NOS DIFERENTES TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO VISANDO A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO CULTURAL, CIENTIFICO E TECNOLÓGICO DO ESTADO E DA NAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 1 100,00 50.420,00 2.210,45 4,38

Central 3 3 100,00 151.260,00 352,50 0,23

Mata 7 14 200,00 705.880,00 116.729,70 16,54

Metropolitano 19 24 126,32 1.109.240,00 875.406,48 78,92

Multiterritorial 0 0 - 0,00 174.450,34 -

Oeste 15 21 140,00 1.058.820,00 884.653,45 83,55

Sudoeste 17 27 158,82 1.361.340,00 47.853,90 3,52

Sul 4 4 100,00 201.680,00 8.712,15 4,32

Triângulo Norte 5 13 260,00 655.460,00 6.787,05 1,04

Triângulo Sul 7 8 114,29 403.360,00 82.056,60 20,34

Vertentes 2 2 100,00 100.840,00 7.127,85 7,07

Total 80 117 146,25 5.798.300,00 2.206.340,47 38,05

100

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4265 - CURSOS E ATIVIDADES DE PÓS-GRADUAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETOS DE PESQUISA, TESES E DISSERTAÇÕES APOIADOS Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS DE PESQUISA REALIZADOS PELOS DOCENTES E DISCENTES, E TESES/DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS PELOS DISCENTES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UEMG.

PÚBLICO ALVO: PROFESSORES E ALUNOS DA UEMG

FINALIDADE: FOMENTAR A PÓS-GRADUAÇÃO NA UEMG, BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO EM PESQUISA E A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO CAMPO ARTÍSTICO, CULTURAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 54 13 24,07 845.220,00 17.237,74 2,04

Multiterritorial 15 2 13,33 234.785,00 22.139,16 9,43

Oeste 7 2 28,57 109.565,00 351,50 0,32

Sudoeste 7 3 42,86 109.565,00 788,55 0,72

Triângulo Sul 7 1 14,29 109.565,00 420,00 0,38

Vertentes 0 0 - 0,00 410,75 -

Total 90 21 23,33 1.408.700,00 41.347,70 2,94

AÇÃO : 4266 - ATIVIDADES DE PESQUISA CIENTÍFICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATIVIDADE, PROJETO OU PESQUISA REALIZADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: BOLSAS, AUXÍLIOS, PROGRAMAS, PROJETOS, PRÊMIOS, EVENTOS, PUBLICAÇÕES E PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SELECIONADAS PARA EXECUÇÃO E/OU FINANCIAMENTO.

PÚBLICO ALVO: PROFESSORES E ALUNOS DA UEMG

FINALIDADE: PROMOVER E APOIAR A PRODUÇÃO CIENTÍFICA E A INOVAÇÃO NA UEMG, E SUA DIVULGAÇÃO, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO E/OU DO FINANCIAMENTO DE BOLSAS, AUXÍLIOS, PROGRAMAS, PROJETOS, PRÊMIOS, EVENTOS, PUBLICAÇÕES E PRODUÇÕES CIENTÍFICAS, SERVIÇOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS, POSSIBILITANDO AUMENTO DA PRODUÇÃO EM PESQUISA E VISANDO MELHORIA NA SUA FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ALUNOS E DOCENTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 11 42 381,82 95.262,00 33.770,20 35,45

Mata 38 213 560,53 329.086,00 133.255,05 40,49

Metropolitano 121 624 515,70 1.047.875,00 482.826,39 46,08

Multiterritorial 0 0 - 0,00 23.537,90 -

Oeste 35 283 808,57 303.105,00 180.751,30 59,63

Sudoeste 35 314 897,14 303.105,00 228.586,55 75,41

Sul 4 21 525,00 34.640,00 10.575,00 30,53

Triângulo Norte 29 178 613,79 251.143,00 156.508,00 62,32

Triângulo Sul 22 104 472,73 190.522,00 84.675,00 44,44

Vertentes 11 53 481,82 95.262,00 40.023,00 42,01

Total 306 1.832 598,69 2.650.000,00 1.374.508,39 51,87

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4268 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATIVIDADE REALIZADA Unidade de Medida : ATIVIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROGRAMAS, PROJETOS, CURSOS, EVENTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PUBLICAÇÕES E PRODUÇÕES TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL SELECIONADAS PARA EXECUÇÃO E/OU FINANCIAMENTO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS, ALUNOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

FINALIDADE: PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO E A COMUNIDADE MEDIANTE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 6 19 316,67 32.728,00 60.082,17 183,58

Central 6 0 0,00 32.727,00 0,00 0,00

Mata 55 51 92,73 300.000,00 188.512,21 62,84

Metropolitano 172 188 109,30 938.180,00 1.290.467,43 137,55

Multiterritorial 0 0 - 0,00 78.683,76 -

Oeste 142 120 84,51 774.544,00 263.147,83 33,97

Sudoeste 56 58 103,57 305.456,00 187.161,02 61,27

Sul 11 18 163,64 60.000,00 44.145,20 73,58

Triângulo Norte 40 44 110,00 218.182,00 129.554,80 59,38

Triângulo Sul 50 45 90,00 272.727,00 116.325,03 42,65

Vertentes 12 7 58,33 65.456,00 47.633,00 72,77

Total 550 550 100,00 3.000.000,00 2.405.712,45 80,19

AÇÃO : 4269 - POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTUDANTES CONTEMPLADOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS COM FORMAÇÃO NECESSÁRIA INTERESSADOS EM INGRESSAR E CONCLUIR O ENSINO SUPERIOR

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA O ACESSO, PERMANÊNCIA E DIPLOMAÇÃO DO ESTUDANTE DA UEMG.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 4 400,00 13.793,00 14.500,80 105,13

Central 0 3 - 0,00 5.634,27 -

Mata 18 31 172,22 248.276,00 98.131,20 39,53

Metropolitano 68 110 161,76 937.931,00 398.551,28 42,49

Oeste 13 23 176,92 179.310,00 88.615,80 49,42

Sudoeste 31 54 174,19 427.587,00 171.260,80 40,05

Sul 6 10 166,67 82.760,00 27.385,22 33,09

Triângulo Norte 18 32 177,78 248.275,00 92.006,40 37,06

Triângulo Sul 19 33 173,68 262.068,00 124.632,00 47,56

Vertentes 0 3 - 0,00 12.125,60 -

Total 174 303 174,14 2.400.000,00 1.032.843,37 43,04

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4270 - MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE ATENDIDA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REITORIA, ÓRGÃOS DE COLEGIADOS DE DELIBERAÇÃO SUPERIOR E UNIDADES ACADÊMICAS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E ALUNOS DA UEMG E CIDADÃOS

FINALIDADE: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO, A MANUTENÇÃO E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES DE ENSINO E GESTÃO, BUSCANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO INSTITUCIONAL, A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES, METODOLOGIAS E INVESTIMENTOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 1 100,00 1.344.405,00 1.785.948,14 132,84

Central 1 1 100,00 608.460,00 73.645,05 12,10

Mata 3 3 100,00 4.221.547,00 2.637.531,74 62,48

Metropolitano 7 7 100,00 16.164.737,00 7.970.127,62 49,31

Multiterritorial 0 1 - 0,00 6.636.477,40 -

Oeste 2 2 100,00 10.068.552,00 5.719.402,62 56,80

Sudoeste 1 1 100,00 12.267.698,00 10.664.196,48 86,93

Sul 2 2 100,00 817.073,00 1.101.832,86 134,85

Triângulo Norte 1 1 100,00 5.258.826,00 6.593.861,23 125,39

Triângulo Sul 1 1 100,00 3.103.145,00 1.390.769,16 44,82

Vertentes 1 1 100,00 1.060.457,00 244.195,94 23,03

Total 20 21 105,00 54.914.900,00 44.817.988,24 81,61

PROGRAMA : 112 - ESPORTE PARA TODOS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

OBJETIVO DO PROGRAMA : FOMENTAR A PRÁTICA DE ESPORTE, VISANDO À MELHORIA DA SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA, CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA COMUNIDADE.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 5.000,00 4.814,15 96,28

Total 5.000,00 4.814,15 96,28

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

AÇÃO : 4261 - DISPONIBILIZAR ESPAÇOS ESPORTIVOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO REALIZADO Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DISPONIBILIZAR AOS FINAIS DE SEMANA O COMPLEXO ESPORTIVO QUE COMPREENDE: ESTÁDIO DE FUTEBOL, QUADRAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO E PISCINA SEMIOLÍMPICA.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: DEMOCRATIZAR O ACESSO DA COMUNIDADE AO ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, A INTERAÇÃO SOCIAL, PROMOÇÃO DO BEM ESTAR, SAÚDE E A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS POR MEIO DO ACESSO A PRÁTICAS ESPORTIVAS E INCLUSIVAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 864 1.231 142,48 3.000,00 2.997,50 99,92

Total 864 1.231 142,48 3.000,00 2.997,50 99,92

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4262 - FESTIVAL DE INTEGRAÇÃO ESPORTIVA HELENA ANTIPOFF

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAR EVENTOS OU FESTIVAIS TEMÁTICOS NA ÁREA DO ESPORTE UTILIZANDO O COMPLEXO ESPORTIVO DA FHA.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: FOMENTAR, REALIZAR E APOIAR FESTIVAIS TEMÁTICOS NA ÁREA DO ESPORTE TORNANDO-OS ACESSÍVEL AO CIDADÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 2.000,00 1.816,65 90,83

Total 1 1 100,00 2.000,00 1.816,65 90,83

PROGRAMA : 118 - MEMÓRIA VIVA: DIFUSÃO CULTURAL PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

OBJETIVO DO PROGRAMA : MANTER VIVA A MEMORIA DE HELENA ANTIPOFF, ATRAVÉS DE PROGRAMAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, PESQUISA, PALESTRA, SEMINÁRIOS, TORNANDO A MEMORIA ACESSÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E INTERNACIONAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 20.000,00 2.972,25 14,86

Total 20.000,00 2.972,25 14,86

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

AÇÃO : 4279 - MEMORIAL HELENA ANTIPOFF ITINERANTE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO REALIZADO Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAR PALESTRAS SOBRE VIDA E OBRA DE HELENA ANTIPOFF.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: DIVULGAR VIDA E OBRA DE HELENA ANTIPOFF ATRAVÉS DE VISITAS ITINERANTES A ESCOLAS DA REGIÃO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A CULTURA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 10 10 100,00 5.000,00 1.816,25 36,33

Total 10 10 100,00 5.000,00 1.816,25 36,33

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4282 - MEMORIAL ABERTO À VISITAÇÃO E PESQUISA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PÚBLICO VISITANTE Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RECEBER VISITANTES, PESQUISADORES, COMUNIDADE ACADÊMICA E COMUNIDADE ESCOLAR.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: PROMOVER A COMUNIDADE ACADÊMICA, ESCOLAR E O VISITANTE O CONHECIMENTO SOBRE A VIDA E OBRA DE HELENA ANTIPOFF, ATRAVÉS DE VISITAS AO MEMORIAL HELENA ANTIPOFF.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1.000 1.704 170,40 5.000,00 0,00 0,00

Total 1.000 1.704 170,40 5.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4284 - VIVER HELENA ANTIPOFF

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PALESTRAS, RODAS DE CONVERSA, DEBATES E OUTRAS ATIVIDADES COM O CIDADÃO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: DIVULGAR VIDA E OBRA DE HELENA ANTIPOFF, POR MEIO DE PROGRAMAÇÕES EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO E AGOSTO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 2 2 100,00 5.000,00 0,00 0,00

Total 2 2 100,00 5.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4285 - FEIRA LIVRE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROMOVER OU SUBSIDIAR FEIRA LIVRE TÍPICAS DA REGIÃO LOCAL COM ÊNFASE NA REGIÃO LOCAL

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: REALIZAR ATIVIDADES DE ENCONTRO DE ARTESÃOS, AGRICULTORES FAMILIARES, ARTISTAS E PUBLICO EM GERAL PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 10 8 80,00 5.000,00 1.156,00 23,12

Total 10 8 80,00 5.000,00 1.156,00 23,12

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 142 - 3 A - ALIMENTO, ÁGUA E AMBIENTE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA : DOTAR O MEIO RURAL DE INFRAESTRUTURA CAPAZ DE PROPORCIONAR O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO E DA SOCIEDADE.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 33.290,00 935,00 2,81

Caparaó 33.290,00 0,00 0,00

Central 44.387,00 0,00 0,00

Mata 44.387,00 288,95 0,65

Médio e Baixo Jequitinhonha 33.290,00 0,00 0,00

Metropolitano 46.384,00 7.565.333,62 16.310,22

Mucuri 33.290,00 0,00 0,00

Noroeste 44.387,00 920,02 2,07

Norte 33.290,00 4.439,26 13,34

Oeste 44.387,00 228,50 0,51

Sudoeste 33.290,00 0,00 0,00

Sul 33.290,00 615,00 1,85

Triângulo Norte 33.290,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 44.387,00 0,00 0,00

Vale do Aço 44.387,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 44.387,00 0,00 0,00

Vertentes 44.387,00 0,00 0,00

Total 667.800,00 7.572.760,35 1.133,99

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 4323 - ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROPRIEDADE INCENTIVADA Unidade de Medida : PROPRIEDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROPRIEDADES EM PROCESSO DE ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL COM APLICAÇÃO DA METODOLOGIA ISA.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: ORIENTAR AGRICULTORES ATRAVÉS DE PLANO DE ADEQUAÇÃO DAS PROPRIEDADES, ELABORADO A PARTIR DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE. FOMENTAR E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E PROTEÇÃO AMBIENTAL, INTEGRANDO TECNOLOGIA ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ATRAVÉS DE UMA VISÃO SISTÊMICA DA PROPRIEDADE RURAL. APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL CAR E A IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS ADEQUAÇÕES PELO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 15 4 26,67 33.290,00 935,00 2,81

Caparaó 15 10 66,67 33.290,00 0,00 0,00

Central 20 2 10,00 44.387,00 0,00 0,00

Mata 20 16 80,00 44.387,00 288,95 0,65

Médio e Baixo Jequitinhonha 15 9 60,00 33.290,00 0,00 0,00

Metropolitano 20 16 80,00 44.384,00 175.183,05 394,70

Mucuri 15 7 46,67 33.290,00 0,00 0,00

Noroeste 20 10 50,00 44.387,00 920,02 2,07

Norte 15 19 126,67 33.290,00 3.586,26 10,77

Oeste 20 6 30,00 44.387,00 228,50 0,51

Sudoeste 15 4 26,67 33.290,00 0,00 0,00

Sul 15 19 126,67 33.290,00 615,00 1,85

Triângulo Norte 15 5 33,33 33.290,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 20 5 25,00 44.387,00 0,00 0,00

Vale do Aço 20 5 25,00 44.387,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 20 5 25,00 44.387,00 0,00 0,00

Vertentes 20 8 40,00 44.387,00 0,00 0,00

Total 300 150 50,00 665.800,00 181.756,78 27,30

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4330 - IRRIGA MINAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PRODUTOR BENEFICIADO Unidade de Medida : PRODUTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PRODUTORES BENEFICIADOS COM KITS DE IRRIGAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SUA CORRETA UTILIZAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: FOMENTAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA DE ACORDO COM O PLANO DIRETOR DE AGRICULTURA IRRIGADA-PAI, BEM COMO RESPEITAR AS CONDIÇÕES TERRITORIAIS, CLIMÁTICAS E SOCIOAMBIENTAIS PROMOVENDO O USO ADEQUADO DAS ÁGUAS PARA SUAS DIVERSAS FINALIDADES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4331 - MANEJO INTEGRADO DE SUB BACIAS HIDROGRÁFICAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS, BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, CERCAMENTO DE NASCENTES, MATAS CILIARES E DE TOPO DE MORRO ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE FORMA SUSTENTÁVEL EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS SELECIONADAS, COM A GESTÃO COLETIVA DO EMPREENDIMENTO POR UMA ORGANIZAÇÃO DE AGRICULTORES.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES USUÁRIOS DA SUB-BACIA SELECIONADA

FINALIDADE: AUMENTAR A QUANTIDADE E QUALIDADE DE ÁGUA E A CONSERVAÇÃO DO SOLO POR MEIO DE INFRAESTRUTURAS COM FOCO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REVITALIZANDO AS SUB-BACIAS E PERMITINDO O ABASTECIMENTO E USO RACIONAL DESSES RECURSOS (ÁGUA E SOLO) PELOS AGRICULTORES E USUÁRIOS DA REGIÃO, COM A DIFUSÃO TECNOLÓGICA DA PRÁTICA DE AGRICULTURA MAIS SUSTENTÁVEL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 7.390.150,57 739.015,06

Norte 0 0 - 0,00 853,00 -

Total 1 0 0,00 1.000,00 7.391.003,57 739.100,36

PROGRAMA : 144 - ESCOLA INTEGRAL NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO À FORMAÇÃO DE NOVAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS PELA EXPANSÃO DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA DOS ALUNOS NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ESCOLA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 100.000,00 4.982.678,95 4.982,68

Total 100.000,00 4.982.678,95 4.982,68

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

AÇÃO : 4333 - OFICINAS PARA ESCOLA INTEGRAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OFERTAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ COM BASE NAS DIRETRIZES CURRICULARES DA SECRETARIA ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: PROMOVER O AOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA INTEGRAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIDADANIA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E TECNOLOGIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1.000 1.000 100,00 100.000,00 4.982.678,95 4.982,68

Total 1.000 1.000 100,00 100.000,00 4.982.678,95 4.982,68

PROGRAMA : 150 - TECNOCAMPO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA : FORMULAR, IMPLEMENTAR E COORDENAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL, VIABILIZANDO O ACESSO A INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SOCIAL, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NOVOS MERCADOS E INFRAESTRUTURA E ASSIM PROPRICIANDO O AUMENTO DA QUALIDADE E DA PRODUTIVIDADE NA AGROPECUÁRIA, A GERAÇÃO DE RENDA E A INCLUSÃO SOCIAL BEM COMO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E A PERMANÊNCIA DA POPULAÇÃO NO CAMPO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 86.709,00 30.652,50 35,35

Caparaó 69.590,00 1.048,25 1,51

Central 122.979,00 467,50 0,38

Mata 105.186,00 157.436,38 149,67

Médio e Baixo Jequitinhonha 79.590,00 0,00 0,00

Metropolitano 59.590,00 400.281,78 671,73

Mucuri 59.590,00 880,50 1,48

Multiterritorial 510.000,00 0,00 0,00

Noroeste 69.590,00 130.000,00 186,81

Norte 96.268,00 79.539,14 82,62

Oeste 59.590,00 101.787,50 170,81

Sudoeste 95.183,00 87.078,50 91,49

Sul 39.590,00 256.984,70 649,12

Triângulo Norte 73.827,00 340.147,20 460,74

Triângulo Sul 53.829,00 50.931,00 94,62

Vale do Aço 64.590,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 76.709,00 153.915,25 200,65

Vertentes 39.590,00 126.811,99 320,31

Total 1.762.000,00 1.917.962,19 108,85

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 4351 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO NOS TERRITÓRIOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PRODUTOR BENEFICIADO Unidade de Medida : PRODUTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OS PRODUTORES BENEFICIADOS ATUAM NO SETOR PRODUTIVO NAS DIVERSAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, DA REPRODUÇÃO, PRODUÇÃO ATÉ A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS PRIMÁRIOS, E SERÃO BENEFICIADOS POR MEIO DO FORNECIMENTO DE: EVENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, APOIO A PESQUISAS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, CAMPANHAS DE MARKETING E PROMOÇÃO E DO FORTALECIMENTO DAS CÂMARAS TÉCNICAS.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTOR RURAL E DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, COM FOCO LOCAL E TERRITORIAL, PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO PARA PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 17 0 0,00 46.709,00 30.652,50 65,62

Caparaó 15 0 0,00 39.590,00 262,00 0,66

Central 33 209 633,33 92.979,00 467,50 0,50

Mata 27 0 0,00 75.186,00 157.436,38 209,40

Médio e Baixo Jequitinhonha 15 0 0,00 39.590,00 0,00 0,00

Metropolitano 15 273 1.820,00 39.590,00 360.673,74 911,02

Mucuri 15 0 0,00 39.590,00 0,00 0,00

Multiterritorial 1 0 0,00 510.000,00 0,00 0,00

Noroeste 15 0 0,00 39.590,00 130.000,00 328,37

Norte 18 116 644,44 50.268,00 78.493,64 156,15

Oeste 15 0 0,00 39.590,00 101.787,50 257,10

Sudoeste 27 0 0,00 75.183,00 87.078,50 115,82

Sul 15 0 0,00 39.590,00 256.070,20 646,81

Triângulo Norte 20 0 0,00 53.827,00 340.147,20 631,93

Triângulo Sul 19 0 0,00 53.829,00 49.813,50 92,54

Vale do Aço 15 0 0,00 39.590,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 17 0 0,00 46.709,00 153.164,00 327,91

Vertentes 15 0 0,00 39.590,00 126.647,49 319,90

Total 314 598 190,45 1.361.000,00 1.872.694,15 137,60

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4354 - GERAÇÕES NO CAMPO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : JOVEM ATENDIDO Unidade de Medida : JOVEM

DETALHAMENTO DO PRODUTO: JOVENS DE ORIGEM RURAL, PARTICIPANDO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VIABILIZEM O SEU EMPREENDEDORISMO;

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES PARA FORMAÇÃO DE JOVENS EMPREENDEDORES E PARA CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO EMPREENDEDORISMO POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E DO FORNECIMENTO DE INSUMOS E SERVIÇOS QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO RURAL COM DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 35 0 0,00 40.000,00 0,00 0,00

Caparaó 15 21 140,00 30.000,00 786,25 2,62

Central 20 0 0,00 30.000,00 0,00 0,00

Mata 20 0 0,00 30.000,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 30 0 0,00 40.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 20 29 145,00 20.000,00 39.608,04 198,04

Mucuri 15 22 146,67 20.000,00 880,50 4,40

Noroeste 20 0 0,00 30.000,00 0,00 0,00

Norte 35 50 142,86 46.000,00 1.045,50 2,27

Oeste 20 0 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Sudoeste 15 0 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Sul 0 26 - 0,00 914,50 -

Triângulo Norte 15 0 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 0 21 - 0,00 1.117,50 -

Vale do Aço 20 0 0,00 25.000,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 20 21 105,00 30.000,00 751,25 2,50

Vertentes 0 0 - 0,00 164,50 -

Total 300 190 63,33 401.000,00 45.268,04 11,29

PROGRAMA : 152 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CONTRIBUIR COM AÇÕES DE APOIO À GERAÇÃO DE RENDA, NA PERSPECTIVA DA PROMOÇÃO DE TRABALHO, RENDA E REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO POBRE DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS, A PARTIR DE AÇÕES QUE LEVEM À DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA DA REGIÃO E AO FORTALECIMENTO DA BASE SOCIAL, ORGANIZANDO A SOCIEDADE CIVIL, PROMOVENDO A COORDENAÇÃO E A COOPERAÇÃO ENTRE OS ATORES LOCAIS, E BUSCANDO ALTERNATIVAS DE ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE FORMA A EVITAR A MIGRAÇÃO LABORAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.900.573,00 695.228,11 36,58

Caparaó 363.075,00 0,00 0,00

Central 830.890,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 2.534.801,00 600.000,00 23,67

Metropolitano 881.854,00 9.078.377,88 1.029,46

Mucuri 2.514.021,00 1.001.861,99 39,85

Noroeste 250.440,00 0,00 0,00

Norte 5.404.939,00 1.465.914,99 27,12

Vale do Aço 653.535,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 3.657.522,00 0,00 0,00

Total 18.991.650,00 12.841.382,97 67,62

110

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4367 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR NO NORTE E NORDESTE

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO ASSISTIDO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNÍCIPIO QUE TEVE AGRICULTOR FAMILIAR OU COOPERATIVA INCENTIVADA E/OU QUALIFICADA PELA AÇÃO

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES QUE ATUAM NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

FINALIDADE: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DE INCENTIVO Á FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, DE QUALIFICAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR, IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS E SUBSÍDIOS À INSUMOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 23 23 100,00 1.650.378,00 695.228,11 42,13

Caparaó 5 5 100,00 315.280,00 0,00 0,00

Central 10 10 100,00 721.510,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 31 34 109,68 2.201.115,00 500.000,00 22,72

Metropolitano 12 3 25,00 765.767,00 9.021.649,64 1.178,12

Mucuri 29 29 100,00 2.183.071,00 1.001.861,99 45,89

Noroeste 4 5 125,00 217.472,00 0,00 0,00

Norte 86 84 97,67 4.693.431,00 289.935,00 6,18

Vale do Aço 9 10 111,11 567.504,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 49 55 112,24 3.176.122,00 0,00 0,00

Total 258 258 100,00 16.491.650,00 11.508.674,74 69,78

AÇÃO : 4368 - POTENCIALIZAÇÃO DAS VOCAÇÕES REGIONAIS DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO BENEFICIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNÍCIPIO QUE TIVERAM EMPRESÁRIOS OU EMPREENDEDORES (INCLUI-SE ARTESÃOS, COMERCIANTES DE PEQUENO PORTE), INCENTIVADOS, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO OU NÃO, POR EVENTOS PROMOCIONAIS E À PROJETOS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, OU QUE TIVERAM INTERVENÇÃO ESTADUAL PARA A AMPLIAÇÃO DE SUA INFRAESTRUTURA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCES A REGIÃO DE ATUAÇÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

FINALIDADE: PROMOVER INTERVENÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCALIZADA NAS ÁREAS DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 23 23 100,00 250.195,00 0,00 0,00

Caparaó 5 5 100,00 47.795,00 0,00 0,00

Central 10 10 100,00 109.380,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 31 34 109,68 333.686,00 100.000,00 29,97

Metropolitano 12 3 25,00 116.087,00 56.728,24 48,87

Mucuri 29 29 100,00 330.950,00 0,00 0,00

Noroeste 4 5 125,00 32.968,00 0,00 0,00

Norte 86 84 97,67 711.508,00 1.175.979,99 165,28

Vale do Aço 9 10 111,11 86.031,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 49 55 112,24 481.400,00 0,00 0,00

Total 258 258 100,00 2.500.000,00 1.332.708,23 53,31

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 193 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSONAL E TECNOLÓGICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TENDO EM VISTA A QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS ECONÔMICAS REGIONAIS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Central 7.647,00 65.202,24 852,65

Metropolitano 17.204,00 31.444,11 182,77

Mucuri 3.824,00 0,00 0,00

Norte 61.181,00 3.582.933,84 5.856,29

Total 89.856,00 3.679.580,19 4.094,97

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AÇÃO : 4533 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO FORMADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS TÉCNICOS E TECNÓLOGOS

PÚBLICO ALVO: EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: PROPICIAR A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA OU QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 240 54 22,50 7.647,00 65.202,24 852,65

Metropolitano 540 547 101,30 17.204,00 31.444,11 182,77

Mucuri 120 0 0,00 3.824,00 0,00 0,00

Norte 1.920 1.317 68,59 61.181,00 3.582.933,84 5.856,29

Total 2.820 1.918 68,01 89.856,00 3.679.580,19 4.094,97

PROGRAMA : 200 - EXCELÊNCIA EM SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A FORMAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO NA ÁREA DE SAÚDE, EM NÍVEL TÉCNICO, DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, CONCOMITANTEMENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À POPULAÇÃO LOCAL E REGIONAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Norte 37.062.000,00 62.003.504,36 167,30

Total 37.062.000,00 62.003.504,36 167,30

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AÇÃO : 4574 - GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSULTAS MÉDICAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATENDIMENTOS COM OBSERVAÇÃO, INTERNAÇÕES CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO AO DIAGNÓSTICO, PARTOS E TRANSFUSÕES.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO - NORTE

FINALIDADE: ADMINISTRAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COM ATENDIMENTO LOCAL E REGIONAL, OPORTUNIZANDO A FORMAÇÃO PRÁTICA DOS CURSOS TÉCNICOS, DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE E O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E DA EXTENSÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Norte 474.626 457.765 96,45 37.062.000,00 62.003.504,36 167,30

Total 474.626 457.765 96,45 37.062.000,00 62.003.504,36 167,30

PROGRAMA : 218 - APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4581 - FUNDO ESTADUAL DO CAFE

OBJETIVO DO PROGRAMA : VIABILIZAR FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES RELACIONADOS À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1.050,00 0,00 0,00

Total 1.050,00 0,00 0,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4581 - FUNDO ESTADUAL DO CAFE

AÇÃO : 4673 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DA CADEIA PRODUTIVA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO Unidade de Medida : R$ MIL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MONTANTE DE RECURSO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTES DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ POR MEIO DE FINANCIAMENTO.

PÚBLICO ALVO: EMPRESAS E ENTIDADES DO SETOR CAFEEIRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: FINANCIAR CAFEICULTORES - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DA CADEIA PRODUTIVA -, BEM COMO REALIZAR O DIAGNÓSTICO DA PRODUÇÃO CAFEEIRA NO ESTADO, ENTRE OUTROS OBJETIVOS DO FUNDO ESTADUAL DO CAFÉ - FECAFÉ.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.050,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.050,00 0,00 0,00

113

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

114

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

115

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

116

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA : 016 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROVER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MINEIRA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE, ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0,00 54.376,68 -

Caparaó 7.538.364,00 0,00 0,00

Mata 34.892.088,00 0,00 0,00

Metropolitano 26.000,00 6.809.117,24 26.188,91

Norte 26.566.608,00 14.750.950,37 55,52

Oeste 27.365.460,00 697.035,74 2,55

Sul 69.374.978,00 1.384.711,02 2,00

Triângulo Norte 38.345.654,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 25.603.128,00 0,00 0,00

Vale do Aço 20.000,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 0,00 407.854,65 -

Vertentes 33.822.630,00 0,00 0,00

Total 263.554.910,00 24.104.045,70 9,15

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1096 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : % DE SEDE IMPLANTADA Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS CONVENIADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

FINALIDADE: ENTREGAR À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE UMA EDIFICAÇÃO COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE COMO TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 80 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 80 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE EDIFICAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: PROVER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE QUALIDADE E CAPAZES DE VIABILIZAR PRESTAÇÃO ADEQUADA DE SERVIÇOS PUBLICOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 0,00 54.376,68 -

Metropolitano 3 9 300,00 11.000,00 6.201.206,06 56.374,60

Triângulo Norte 0 0 - 10.000,00 0,00 0,00

Total 3 9 300,00 21.000,00 6.255.582,74 29.788,49

117

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4024 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FISICA CONSTRUIDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS POR MEIO DE PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4025 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FISICA CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 1 0 0,00 17.446.044,00 0,00 0,00

Metropolitano 0 0 - 0,00 81.201,16 -

Norte 1 1 100,00 13.283.304,00 13.623.824,12 102,56

Oeste 1 0 0,00 13.682.730,00 0,00 0,00

Sul 2 1 50,00 30.919.307,00 194.767,25 0,63

Triângulo Norte 1 0 0,00 19.162.827,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 1 0 0,00 12.801.564,00 0,00 0,00

Vale do Aço 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Vertentes 1 0 0,00 13.143.132,00 0,00 0,00

Total 9 2 22,22 120.448.908,00 13.899.792,53 11,54

AÇÃO : 4026 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES DE SAÚDE POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 1 0 0,00 3.769.182,00 0,00 0,00

Metropolitano 0 0 - 0,00 470.646,14 -

Sul 1 0 0,00 3.768.182,00 0,00 0,00

Vertentes 1 0 0,00 3.768.183,00 0,00 0,00

Total 3 0 0,00 11.305.547,00 470.646,14 4,16

118

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AÇÃO : 1096 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : % DE SEDE IMPLANTADA Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS CONVENIADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

FINALIDADE: ENTREGAR À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE UMA EDIFICAÇÃO COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE COMO TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 80 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 80 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE EDIFICAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: PROVER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE QUALIDADE E CAPAZES DE VIABILIZAR PRESTAÇÃO ADEQUADA DE SERVIÇOS PUBLICOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 3 0 0,00 11.000,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 0 0 - 10.000,00 0,00 0,00

Total 3 0 0,00 21.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4024 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FISICA CONSTRUIDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS POR MEIO DE PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

119

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4025 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FISICA CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 1 0 0,00 17.446.044,00 0,00 0,00

Norte 1 0 0,00 13.283.304,00 1.127.126,25 8,49

Oeste 1 0 0,00 13.682.730,00 697.035,74 5,09

Sul 2 0 0,00 30.919.307,00 1.189.943,77 3,85

Triângulo Norte 1 0 0,00 19.162.827,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 1 0 0,00 12.801.564,00 0,00 0,00

Vale do Aço 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 407.854,65 -

Vertentes 1 0 0,00 13.143.132,00 0,00 0,00

Total 9 0 0,00 120.448.908,00 3.421.960,41 2,84

AÇÃO : 4026 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES DE SAÚDE POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 1 0 0,00 3.769.182,00 0,00 0,00

Metropolitano 0 0 - 0,00 56.063,88 -

Sul 1 0 0,00 3.768.182,00 0,00 0,00

Vertentes 1 0 0,00 3.768.183,00 0,00 0,00

Total 3 0 0,00 11.305.547,00 56.063,88 0,50

120

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA : 026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CONTRIBUIR PARA O DINAMISMO ESTADUAL ATRAVÉS DE AÇÕES DIRECIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 35.081.620,00 330.000,00 0,94

Caparaó 0,00 153.011,34 -

Central 100.000,00 0,00 0,00

Mata 550.000,00 3.124.474,30 568,09

Médio e Baixo Jequitinhonha 0,00 0,00 -

Metropolitano 39.109.000,00 138.387.004,50 353,85

Mucuri 0,00 6.552.187,26 -

Multiterritorial 23.900.000,00 700.000,00 2,93

Noroeste 0,00 2.600.000,00 -

Norte 115.000,00 115.000,00 100,00

Oeste 0,00 1.509.560,57 -

Sudoeste 0,00 629.000,00 -

Sul 0,00 430.000,00 -

Triângulo Norte 0,00 300.000,00 -

Triângulo Sul 870.000,00 1.070.000,00 122,99

Vale do Aço 0,00 1.301.000,00 -

Vale do Rio Doce 0,00 7.269.160,81 -

Vertentes 10.000,00 2.900.758,84 29.007,59

Total 99.735.620,00 167.371.157,62 167,81

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

AÇÃO : 1004 - APOIO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL COM FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MATERIAL ADQUIRIDO E DISTRIBUÍDO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO COM O MATERIAL DOADO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: FORNECER SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE DE PESSOAS, BENS E SERVIÇOS NO DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO E NAS SUAS ÁREAS RURAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 61 - 0,00 0,00 -

Caparaó 0 35 - 0,00 0,00 -

Mata 0 50 - 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 3 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 1 36 3.600,00 1.000,00 0,00 0,00

Mucuri 0 72 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 0 0 - 500.000,00 0,00 0,00

Norte 0 11 - 0,00 0,00 -

Oeste 0 28 - 0,00 0,00 -

Sul 0 91 - 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 0 1 - 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 0 3 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 28 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 36 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 82 - 0,00 0,00 -

Total 1 537 53.700,00 501.000,00 0,00 0,00

121

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 1005 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E REGIÕES EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONVÊNIO REALIZADO Unidade de Medida : CONVÊNIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INTERVENÇÕES EM INFRAESTRUTURA VIÁRIA OU CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 2 200,00 35.081.620,00 330.000,00 0,94

Caparaó 0 1 - 0,00 100.000,00 -

Central 0 0 - 100.000,00 0,00 0,00

Mata 0 6 - 50.000,00 800.000,00 1.600,00

Metropolitano 0 1 - 0,00 9.634.283,41 -

Mucuri 0 1 - 0,00 6.552.187,26 -

Multiterritorial 0 0 - 22.900.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 1 - 0,00 2.600.000,00 -

Norte 0 0 - 115.000,00 115.000,00 100,00

Oeste 0 4 - 0,00 1.509.560,57 -

Sudoeste 0 5 - 0,00 629.000,00 -

Sul 0 1 - 0,00 430.000,00 -

Triângulo Norte 0 2 - 0,00 300.000,00 -

Triângulo Sul 0 3 - 870.000,00 1.070.000,00 122,99

Vale do Aço 0 3 - 0,00 1.201.000,00 -

Vale do Rio Doce 0 1 - 0,00 7.223.066,15 -

Vertentes 1 5 500,00 10.000,00 2.900.758,84 29.007,59

Total 2 36 1.800,00 59.126.620,00 35.394.856,23 59,86

AÇÃO : 1016 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA - PAC ARRUDAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA EXECUTADA Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: % DO CRONOGRAMA TOTAL DO EMPREENDIMENTO DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TRECHOS DO RIBEIRÃO ARRUDAS EXECUTADO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER A URBANIZAÇÃO DE FAVELAS, A MELHORIA SANITÁRIA E A QUALIDADE AMBIENTAL NO TRECHO MONTANTE DO RIBEIRÃO ARRUDAS, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E CONTAGEM ELEVANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS METROPOLITANOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 31 24 77,42 1.000.000,00 4.353.354,65 435,34

Total 31 24 77,42 1.000.000,00 4.353.354,65 435,34

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 1017 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CALHA DO RIO BETIM EM BETIM - PAC BETIM

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA EXECUTADA Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OBRAS QUE INTEGRAM O CRONOGRAMA DO PROJETO CONCLUÍDAS

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO RIO BETIM COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 75 51 68,00 500.000,00 81.296.612,47 16.259,32

Total 75 51 68,00 500.000,00 81.296.612,47 16.259,32

AÇÃO : 1018 - REQUALIFICAÇAO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA EXECUTADA Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: % DO CRONOGRAMA TOTAL DO EMPREENDIMENTO EXECUTADO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 46 10 21,74 36.000.000,00 18.927.290,40 52,58

Total 46 10 21,74 36.000.000,00 18.927.290,40 52,58

AÇÃO : 1019 - CONTROLE DE CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO EM MURIAÉ - PAC MURIAÉ

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA EXECUTADA Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OBRAS QUE INTEGRAM O CRONOGRAMA DO PROJETO CONCLUÍDAS

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO COM OBJETIVO DE EVITAR DANOS CAUSADOS POR ENCHENTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 40 2 5,00 500.000,00 114.863,22 22,97

Total 40 2 5,00 500.000,00 114.863,22 22,97

123

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 1020 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA EXECUTADA Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: % DO CRONOGRAMA TOTAL DO EMPREENDIMENTO EXECUTADO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 66 7 10,61 500.000,00 21.463.687,40 4.292,74

Total 66 7 10,61 500.000,00 21.463.687,40 4.292,74

AÇÃO : 1021 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA EXECUTADA Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A INTERVENÇÃO REALIZADA SE REFERE À ENTREGA DE OBRA DE ESTABILIZAÇÃO DE PROCESSOS DE MOVIMENTOS DE MASSAS, PODENDO CONTEMPLAR RETALUDAMENTOS, ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO, DRENAGEM PROFUNDA, DRENAGEM SUPERFICIAL E OBRAS CORRELATAS, ALÉM DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, QUANDO NECESSÁRIO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PREVENIR DESLIZAMENTOS DE TERRA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 0 - 0,00 53.011,34 -

Mata 0 22 - 0,00 2.209.611,08 -

Metropolitano 0 4 - 0,00 1.275.631,32 -

Multiterritorial 91 22 24,18 500.000,00 700.000,00 140,00

Vale do Aço 0 0 - 0,00 100.000,00 -

Vale do Rio Doce 0 3 - 0,00 46.094,66 -

Total 91 51 56,04 500.000,00 4.384.348,40 876,87

AÇÃO : 1022 - DESAPROPRIAÇÃO E REMOÇÃO DE FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FAMÍLIA BENEFICIADA Unidade de Medida : FAMÍLIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO CONSIDERADAS DESAPROPRIADAS AS FAMÍLIAS QUE TENHAM RECEBIDO UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA OU TENHAM SIDO DEVIDAMENTE INDENIZADAS PARA REASSENTAMENTO AUTÔNOMO.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DESAPROPRIADAS E REMOVIDAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA

FINALIDADE: PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA DA COPASA MG, SE FAZ NECESSÁRIA A REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DAS 342 FAMÍLIAS QUE RESIDEM NAS ÁREAS QUE SERÃO ATINGIDAS PELAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, A SEREM REALIZADAS PELA COPASA MG, COMPREENDENDO TODAS AS OBRAS DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 60 2 3,33 1.108.000,00 1.436.144,85 129,62

Total 60 2 3,33 1.108.000,00 1.436.144,85 129,62

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA : 038 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINAS GERAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : REGULAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO, DO PONTO DE VISTA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ECONÔMICO-FINANCEIRO

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 31.744,00 21.362,41 67,30

Caparaó 0,00 1.090,20 -

Central 253.961,00 3.663,12 1,44

Mata 70.504,00 1.377,87 1,95

Médio e Baixo Jequitinhonha 0,00 14.521,82 -

Metropolitano 732.554,00 155.413,05 21,22

Mucuri 70.504,00 10.478,39 14,86

Noroeste 95.236,00 0,00 0,00

Norte 95.236,00 34.669,33 36,40

Oeste 126.981,00 7.037,53 5,54

Sudoeste 38.759,00 0,00 0,00

Sul 126.981,00 50.379,97 39,68

Triângulo Norte 70.504,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 31.745,00 0,00 0,00

Vale do Aço 0,00 3.501,89 -

Vale do Rio Doce 95.236,00 1.282,23 1,35

Vertentes 0,00 6.288,22 -

Total 1.839.945,00 311.066,03 16,91

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4076 - REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : DOCUMENTO EMITIDO Unidade de Medida : DOCUMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RELATÓRIOS, NOTAS TÉCNICAS E PARECERES TÉCNICOS DISPONDO DAS AVERIGUAÇÕES FEITAS ACERCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO QUANTO O DESEMPENHO TÉCNICO-OPERACIONAL, A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E A QUALIDADE DOS CITADOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM CONSONÂNCIA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTARES NA ÁREA URBANA DOS MUNICÍPIOS E / OU NOS SEUS DISTRITOS. ALÉM DE VERIFICAR O CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO E DE PROGRAMA PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AS FISCALIZAÇÕES PODEM SER DE CARÁTER PROGRAMADO OU DE CARÁTER EMERGENCIAL, NO ENTANTO AS MENCIONADAS VISTORIAS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES, TENDO EM VISTA AS DEMANDAS ORIUNDAS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS, MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS USUÁRIOS DOS SUPRACITADOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

PÚBLICO ALVO: PODERES CONCEDENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

FINALIDADE: REGULAR, FISCALIZAR E ORIENTAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, QUANTO AOS ASPECTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 5 30 600,00 31.744,00 21.362,41 67,30

Caparaó 0 2 - 0,00 1.090,20 -

Central 40 3 7,50 253.961,00 3.663,12 1,44

Mata 5 4 80,00 31.745,00 1.377,87 4,34

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 10 - 0,00 14.521,82 -

Metropolitano 0 63 - 0,00 75.288,48 -

Mucuri 5 4 80,00 31.745,00 3.544,39 11,17

Noroeste 15 0 0,00 95.236,00 0,00 0,00

Norte 15 30 200,00 95.236,00 34.669,33 36,40

Oeste 20 5 25,00 126.981,00 7.037,53 5,54

Sul 20 22 110,00 126.981,00 50.379,97 39,68

Triângulo Norte 5 0 0,00 31.745,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 5 0 0,00 31.745,00 0,00 0,00

Vale do Aço 0 7 - 0,00 3.501,89 -

Vale do Rio Doce 15 3 20,00 95.236,00 1.282,23 1,35

Vertentes 0 8 - 0,00 6.288,22 -

Total 150 191 127,33 952.355,00 224.007,46 23,52

125

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4077 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : DOCUMENTO EMITIDO Unidade de Medida : DOCUMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NOTAS TÉCNICAS, RELATÓRIOS TÉCNICOS, PARECERES TÉCNICOS E ESTUDOS ECONÔMICOS PRODUZIDOS PELA COORDENADORIA TÉCNICA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

PÚBLICO ALVO: PODERES CONCEDENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

FINALIDADE: DEFINIR O REAJUSTE E A REVISÃO DE TARIFAS E A HOMOLOGAÇÃO DOS PREÇOS NÃO TARIFADOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PROPOR AS DIRETRIZES DA RESPECTIVA POLÍTICA TARIFÁRIA, AUDITAR E CERTIFICAR OS INVESTIMENTOS REALIZADOS, BEM COMO MONITORAR CUSTOS E INDICADORES DE DESEMPENHO E EXERCER A FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS ENTIDADES REGULADAS, ALÉM DE DESENVOLVER ESTUDOS ECONÔMICOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 2 9 450,00 38.759,00 0,00 0,00

Metropolitano 12 11 91,67 732.554,00 80.124,57 10,94

Mucuri 2 2 100,00 38.759,00 6.934,00 17,89

Sudoeste 2 0 0,00 38.759,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 2 0 0,00 38.759,00 0,00 0,00

Total 20 22 110,00 887.590,00 87.058,57 9,81

PROGRAMA : 056 - GESTÃO METROPOLITANA DO NÚCLEO E COLAR DO VALE DO AÇO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E SEU COLAR, POR MEIO DA ORGANIZAÇÃO, DO PLANEJAMENTO E DA EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Vale do Aço 518.135,00 537.866,04 103,81

Total 518.135,00 537.866,04 103,81

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

AÇÃO : 4133 - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÕES PREVISTAS NO PDDI SERÃO PRIORIZADAS E EXECUTADAS

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

FINALIDADE: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, COM BASE NAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PROPOSTAS NO PDDI

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Vale do Aço 1 1 100,00 150.000,00 448.592,32 299,06

Total 1 1 100,00 150.000,00 448.592,32 299,06

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4146 - DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RELATÓRIO ELABORADO Unidade de Medida : RELATÓRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA AGÊNCIA RMVA DEVERÁ CONTER OS PRINCIPAIS NÚMEROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO, BEM COMO INFORMAR SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PROPOSTAS PARA A REGIÃO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO - VALE DO AÇO

FINALIDADE: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS ATORES METROPOLITANOS DO NÚCLEO E COLAR, FORTALECER A IDENTIDADE REGIONAL E PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLITICAS PROPOSTAS NO PDDI

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Vale do Aço 1 1 100,00 40.000,00 0,00 0,00

Total 1 1 100,00 40.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4152 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMVA E SEU COLAR PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : ATIVIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CAPACITAÇÕES SOBRE OS TEMAS PROPOSTOS DESTINADAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS PREFEITURAS E DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES, BEM COMO ATORES RESPONSÁVEIS PELO PARCELAMENTO DO SOLO

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

FINALIDADE: CAPACITAR OS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E DE SEU COLAR NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇAO URBANÍSTICA

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Vale do Aço 4 4 100,00 172.383,00 696,00 0,40

Total 4 4 100,00 172.383,00 696,00 0,40

AÇÃO : 4154 - REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E SEU COLAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SÃO CONSIDERADOS PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO: DIRETRIZES METROPOLITANAS EMITIDAS; ANUÊNCIAS PRÉVIAS CONCEDIDAS; FISCALIZAÇÕES REALIZADAS; E, COMPROMISSOS DE ANUÊNCIA CORRETIVA ASSINADOS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO - VALE DO AÇO

FINALIDADE: GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO PARCELAMENTO DO SOLO METROPOLITANO E SEU COLAR

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Vale do Aço 60 65 108,33 155.752,00 88.577,72 56,87

Total 60 65 108,33 155.752,00 88.577,72 56,87

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA : 065 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL E REGIONAL, DESENVOLVENDO ESTUDOS E PROJETOS DEMANDADOS PELOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE OBRAS PÚBLICAS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1.000,00 0,00 0,00

Total 1.000,00 0,00 0,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

AÇÃO : 1033 - DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DE OBRAS PÚBLICAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO Unidade de Medida : ESTUDO / PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETO TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA E DE EDIFICAÇÃO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DE EDIFICAÇÃO POR PARTE DAS PREFEITURAS, ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, FORNECENDO ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE QUALIDADE QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA PROBABILIDADE DE OBTENÇÃO DE RECURSOS DE FINANCIAMENTO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

PROGRAMA : 066 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : DESENVOLVER E INTEGRAR O TRANSPORTE AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REDUZIR AS DESECONOMIAS DA CIRCULAÇÃO, OFERTAR UM TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE E DE QUALIDADE, E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0,00 1.938.642,24 -

Mata 2.637.703,00 7.905.154,35 299,70

Metropolitano 14.006.269,00 23.625.389,71 168,68

Mucuri 10.000,00 0,00 0,00

Multiterritorial 710.000,00 0,00 0,00

Oeste 10.000,00 0,00 0,00

Sul 35.000.000,00 8.729.895,55 24,94

Triângulo Norte 10.000,00 2.560.783,50 25.607,84

Vale do Aço 0,00 1.366.161,60 -

Total 52.383.972,00 46.126.026,95 88,05

128

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

AÇÃO : 1034 - REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO RODOVIÁRIO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO/OBRA REALIZADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE MINAS GERAIS

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL QUE DEMANDAM INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E MELHORAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA

FINALIDADE: CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, MANTER E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMPLANTADO E A REGULARIDADE DOS SERVIÇOS NO ESTADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 2 3 150,00 14.005.269,00 14.635.562,74 104,50

Total 2 3 150,00 14.005.269,00 14.635.562,74 104,50

AÇÃO : 1035 - DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : AEROPORTO CONSTRUÍDO/MELHORADO Unidade de Medida : AEROPORTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E CONCESSÃO DOS AEROPORTOS DOS MUNICÍPIOS CANDIDATOS QUE FOREM ELENCADOS COMO PRIORITÁRIOS.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO

FINALIDADE: CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, MANTER E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE AEROPORTOS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AEROPORTUÁRIO IMPLANTADO E A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES AÉREAS NO ESTADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 1 - 0,00 1.938.642,24 -

Mata 0 0 - 2.637.703,00 7.905.154,35 299,70

Metropolitano 0 0 - 0,00 3.056.878,07 -

Mucuri 0 0 - 10.000,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 0 - 710.000,00 0,00 0,00

Oeste 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Sul 1 1 100,00 35.000.000,00 8.729.895,55 24,94

Triângulo Norte 0 0 - 10.000,00 2.560.783,50 25.607,84

Vale do Aço 0 0 - 0,00 1.366.161,60 -

Total 2 2 100,00 38.377.703,00 25.557.515,31 66,59

129

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 1038 - REDE DE METRÔ

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : MALHA METROVIÁRIA GERENCIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO CONSISTE NA GESTÃO DA MALHA METROVIÁRIA DA RMBH PELA EMPRESA TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A. – METROMINAS. ESTA GESTÃO SE CARACTERIZA PELA AMPLIAÇÃO, MELHORIA E OPERAÇÃO DA REDE

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH), COM O AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA MODALIDADE METROVIÁRIA, AUMENTANDO A OFERTA DO SERVIÇO, O CONFORTO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 5.932.948,90 593.294,89

Total 1 0 0,00 1.000,00 5.932.948,90 593.294,89

PROGRAMA : 067 - PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : GERIR E APOIAR A PROGRAMAÇÃO, COORDENAÇÃO, REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DA EXECUÇÃO E DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DO SETOR DE TRANSPORTES POR MEIO DE ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS QUE PERMITAM DEMONSTRAR A VIABILIDADE DE PROJETOS APRESENTADOS E O ACOMPANHAMENTO DAQUELES APROVADOS, BEM COMO NA IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 5.464.178,00 10.087.402,02 184,61

Oeste 1.066.084,00 1.882.202,50 176,55

Total 6.530.262,00 11.969.604,52 183,29

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

AÇÃO : 1003 - TRANSPORTE METROPOLITANO INTEGRADO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PLANO ELABORADO Unidade de Medida : PLANO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 236 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA RMBH

FINALIDADE: ELABORAR PLANO DE MOBILIDADE DA RMBH CONSIDERANDO AS DIVERSAS MODALIDADES, EM ESPECIAL O TRANSPORTE FERROVIÁRIO (TRENS DE PASSAGEIROS)

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

130

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 1036 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO Unidade de Medida : CONTRATO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÕES DE APOIO À GESTÃO E REGULAÇÃO DOS CONTRATOS, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES VIGENTES, TAIS COMO SISTEMA DE INFORMAÇÕES, PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, VERIFICADORES INDEPENDENTES PARA OS CONTRATOS DE CONCESSÃO, OUVIDORIAS INDEPENDENTES, APOIO À FISCALIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À OPERAÇÃO RODOVIÁRIA (POLÍCIA MILITAR, BOMBEIROS, ACOLHIMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS), BEM COMO A CELEBRAÇÃO DE NOVAS CONCESSÕES.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL QUE DEMANDAM INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E MELHORAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA

FINALIDADE: APOIAR A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES COMUNS, PATROCINADAS OU ADMINISTRATIVAS, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR A ESTRUTURA DE REGULAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 2 200,00 2.463.178,00 5.036.550,86 204,47

Total 1 2 200,00 2.463.178,00 5.036.550,86 204,47

AÇÃO : 1037 - DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO Unidade de Medida : ESTUDO / PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DADOS, INFORMAÇÕES, ESTUDOS, ANÁLISES DE VIABILIDADE, PROJETOS, PLANOS, E DEMAIS FERRAMENTAS PARA O PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES, BEM COMO O MONITORAMENTO REALIZADO APÓS A ENTREGA DA OBRA PELA CONSTRUTORA.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL QUE DEMANDAM INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E MELHORAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA

FINALIDADE: PROVER POLÍTICAS PÚBLICAS COM MELHOR QUALIDADE TÉCNICA E METODOLOGIA IDENTIFICANDO E PROPONDO ALTERNATIVAS DE MELHOR RELAÇÃO ENTRE CUSTO E BENEFICIO SOCIAL DOS INVESTIMENTOS EM TRANSPORTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 5.050.851,16 505.085,12

Total 1 0 0,00 1.000,00 5.050.851,16 505.085,12

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AÇÃO : 4197 - FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO Unidade de Medida : RELATÓRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RELATÓRIO MENSAL DE MONITORAMENTO CONTENDO O CÁLCULO DA NOTA PONDERADA DO QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO – QID, CONTENDO A METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS, NOTIFICAÇÕES DE OCORRÊNCIAS DE NÃO CONFORMIDADE E A COMPROVAÇÃO FOTOGRÁFICA DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS OU NÃO PELA CONCESSIONÁRIA DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS EM CONTRATO PARA CADA INDICADOR DE DESEMPENHO. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA CONTENDO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS INTERVENÇÕES, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO ANALISADO PREVIAMENTE E NÃO OBJETADO, PARA FINS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA. RELATÓRIO DO ACOMPANHAMENTO FÍSICO DAS INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO CONTRATO, BEM COMO DAS OBRAS NOVAS AUTORIZADAS PELA SETOP.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS

FINALIDADE: FISCALIZAR AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA E MONITORAR OS PARÂMETROS DO QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO CONTRATO DE CONCESSÃO, INICIALMENTE SOMENTE PARA A CONCESSÃO DA MG050, PODENDO ABRANGER NOVAS CONCESSÕES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Oeste 12 12 100,00 1.066.084,00 1.882.202,50 176,55

Total 12 12 100,00 1.066.084,00 1.882.202,50 176,55

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA : 079 - ESTRADAS DE MINAS: INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

OBJETIVO DO PROGRAMA : DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DE TRANSPORTES PARA PESSOAS E BENS NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA E CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, TANTO POR INICIATIVA INDEPENDENTE OU EM PARCERIA. COM ISSO, OBJETIVA-SE REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS E BENS COM SEGURANÇA; AMPLIAR E DIVERSIFICAR A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO; E AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.279.586,00 48.214.350,87 3.767,96

Caparaó 15.399.261,00 11.479.067,42 74,54

Central 62.718.294,00 31.145.506,21 49,66

Mata 55.521.904,00 46.407.497,40 83,58

Médio e Baixo Jequitinhonha 30.607.130,00 26.196.944,29 85,59

Metropolitano 166.215.346,00 199.315.676,82 119,91

Mucuri 5.737.889,00 34.143.540,27 595,05

Multiterritorial 14.407.360,00 0,00 0,00

Noroeste 34.071.861,00 30.655.986,51 89,97

Norte 27.866.812,00 45.478.196,49 163,20

Oeste 146.633.508,00 23.734.931,69 16,19

Sudoeste 24.339.098,00 9.721.398,92 39,94

Sul 106.290.193,00 48.279.243,09 45,42

Triângulo Norte 89.957.537,00 44.321.541,69 49,27

Triângulo Sul 89.071.704,00 36.957.204,83 41,49

Vale do Aço 57.057.753,00 10.663.279,11 18,69

Vale do Rio Doce 25.027.201,00 23.477.995,89 93,81

Vertentes 41.551.647,00 42.791.794,00 102,98

Total 993.754.084,00 712.984.155,50 71,75

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AÇÃO : 4184 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : QUILÔMETRO PAVIMENTADO OU ADEQUADO Unidade de Medida : QUILÔMETRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: QUILÔMETRO DE RODOVIA PAVIMENTADO OU COM ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO

FINALIDADE: AUMENTAR A COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA DO ESTADO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DE RODOVIAS, SUPERANDO OS PRINCIPAIS GARGALOS DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 12 - 0,00 38.969.516,97 -

Central 32 17 53,13 42.195.000,00 23.006.043,74 54,52

Mata 15 12 80,00 22.205.039,00 34.517.527,86 155,45

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 0 - 10.000,00 5.578.726,71 55.787,27

Metropolitano 58 19 32,76 86.684.010,00 95.011.609,22 109,61

Multiterritorial 3 0 0,00 4.798.157,00 0,00 0,00

Noroeste 12 0 0,00 18.739.137,00 20.226.191,43 107,94

Norte 0 2 - 0,00 15.936.050,62 -

Oeste 0 0 - 10.000,00 7.882.760,63 78.827,61

Sul 2 8 400,00 2.273.656,00 8.262.475,92 363,40

Triângulo Norte 17 6 35,29 26.010.492,00 26.851.963,68 103,24

Triângulo Sul 0 0 - 20.000,00 1.327.150,35 6.635,75

Vale do Aço 33 0 0,00 49.188.102,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 16 13 81,25 24.631.541,00 3.514.823,06 14,27

Vertentes 24 14 58,33 35.498.890,00 33.602.263,23 94,66

Total 212 103 48,58 312.264.024,00 314.687.103,42 100,78

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4185 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA CONCLUÍDO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADE DE PROJETO DE ENGENHARIA CONTRATADO, ANALISADO E APROVADO

PÚBLICO ALVO: DIRETORIA DE OPERAÇÕES E DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DO DER

FINALIDADE: GARANTIR PROJETOS DE QUALIDADE DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONFORME DEMANDA DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER/MG

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 3 0 0,00 335.302,00 0,00 0,00

Caparaó 4 0 0,00 433.736,00 0,00 0,00

Central 2 0 0,00 216.868,00 0,00 0,00

Mata 5 0 0,00 542.170,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 3 0 0,00 335.280,00 0,00 0,00

Metropolitano 13 0 0,00 1.409.642,00 8.002.798,21 567,72

Mucuri 2 0 0,00 216.868,00 0,00 0,00

Multiterritorial 1 0 0,00 9.609.203,00 0,00 0,00

Noroeste 3 0 0,00 325.302,00 0,00 0,00

Norte 5 0 0,00 542.170,00 0,00 0,00

Oeste 5 0 0,00 542.170,00 0,00 0,00

Sudoeste 9 0 0,00 975.906,00 0,00 0,00

Sul 14 0 0,00 1.518.075,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 2 0 0,00 216.868,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 1 0 0,00 108.434,00 0,00 0,00

Vale do Aço 3 0 0,00 325.302,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 3 0 0,00 325.302,00 0,00 0,00

Vertentes 6 0 0,00 650.604,00 0,00 0,00

Total 84 0 0,00 18.629.202,00 8.002.798,21 42,96

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4186 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : EXTENSÃO DE RODOVIA CONSERVADA Unidade de Medida : QUILÔMETRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: QUILÔMETRO DE RODOVIA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO PERMANENTE

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO ESTADO

FINALIDADE: PLANEJAR, REALIZAR E AVALIAR AS AÇÕES DE INTERVENÇÃO NA MALHA RODOVIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE MODO A MANTÊ-LA EM CONDIÇÕES BOAS E SEGURAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.290 1.290 100,00 943.284,00 9.244.833,90 980,07

Caparaó 1.415 1.415 100,00 14.965.525,00 11.479.067,42 76,70

Central 1.513 1.513 100,00 20.306.426,00 8.139.462,47 40,08

Mata 1.069 1.069 100,00 32.774.695,00 11.889.969,54 36,28

Médio e Baixo Jequitinhonha 2.261 2.261 100,00 26.124.602,00 13.414.112,85 51,35

Metropolitano 2.525 1.280 50,69 78.121.694,00 96.301.269,39 123,27

Mucuri 691 691 100,00 5.521.021,00 34.143.540,27 618,43

Noroeste 2.884 2.884 100,00 15.007.422,00 10.429.795,08 69,50

Norte 3.506 4.224 120,48 27.324.642,00 29.542.145,87 108,12

Oeste 1.912 1.912 100,00 146.081.338,00 15.852.171,06 10,85

Sudoeste 674 674 100,00 23.363.192,00 9.721.398,92 41,61

Sul 1.812 1.812 100,00 102.498.462,00 40.016.767,17 39,04

Triângulo Norte 2.043 2.043 100,00 63.730.177,00 17.469.578,01 27,41

Triângulo Sul 1.341 1.341 100,00 88.943.270,00 34.807.226,22 39,13

Vale do Aço 551 551 100,00 7.544.349,00 10.663.279,11 141,34

Vale do Rio Doce 780 1.307 167,56 70.358,00 19.963.172,83 28.373,71

Vertentes 808 808 100,00 5.402.153,00 7.434.539,46 137,62

Total 27.075 27.075 100,00 658.722.610,00 380.512.329,57 57,77

AÇÃO : 4187 - OBRAS RODOVIÁRIAS EM PARCERIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : QUILÔMETRO PAVIMENTADO/MELHORADO Unidade de Medida : QUILÔMETRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: QUILÔMETRO DE RODOVIA MELHORADO/PAVIMENTADO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PARCERIAS

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DAS RODOVIAS

FINALIDADE: VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS EM PARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS OU PRIVADOS, A FIM DE ATENDER FINALIDADES ESPECÍFICAS E COMPARTILHAR RESPONSABILIDADES E CUSTOS. EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, CONTRIBUIR PARA MAIOR AGILIDADE, ECONOMIA E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE PESSOAS E BENS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 2 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 3 0 0,00 0,00 0,00 -

Norte 4 0 0,00 0,00 0,00 -

Oeste 5 0 0,00 0,00 0,00 -

Sul 2 0 0,00 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 3 0 0,00 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 1 0 0,00 0,00 822.828,26 -

Total 20 0 0,00 1.000,00 822.828,26 82.282,83

134

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4191 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : OBRA DE ARTE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU ALARGADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADE DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS E PASSAGENS DE NÍVEL CONSTRUÍDA, REFORMADA OU ALARGADA)

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO ESTADO

FINALIDADE: PLANEJAR, REALIZAR E AVALIAR AS AÇÕES DE INTERVENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NAS RODOVIAS SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE MODO A MANTÊ-LAS EM BOAS CONDIÇÕES, SEGURAS E ADEQUADAS AO VOLUME DE TRÁFEGO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 0 0,00 4.137.248,00 7.204.104,73 174,13

Vertentes 0 1 - 0,00 1.754.991,31 -

Total 1 1 100,00 4.137.248,00 8.959.096,04 216,55

PROGRAMA : 084 - OPERAÇÃO E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

OBJETIVO DO PROGRAMA : AUMENTAR A SEGURANÇA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E BENS E REALIZAR A OPERAÇÃO DAS RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA SOB JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DE MINAS GERAIS – DER/MG

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 81.184,00 2.350.487,27 2.895,26

Caparaó 567.538,00 2.242.810,38 395,18

Central 114.603,00 676.273,11 590,10

Mata 2.904.719,00 5.896.701,14 203,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 47.605,00 0,00 0,00

Metropolitano 2.321.075,00 10.966.549,85 472,48

Mucuri 61.130,00 1.862.816,44 3.047,30

Multiterritorial 73.280.287,00 0,00 0,00

Noroeste 195.076,00 2.635.798,56 1.351,16

Norte 15.470.511,00 0,00 0,00

Oeste 489.201,00 9.997.279,71 2.043,59

Sudoeste 98.023,00 3.578.260,80 3.650,43

Sul 17.483.182,00 5.790.045,74 33,12

Triângulo Norte 327.543,00 11.197.429,97 3.418,61

Triângulo Sul 191.862,00 3.021.910,49 1.575,04

Vale do Aço 61.130,00 1.033.766,54 1.691,10

Vale do Rio Doce 32.605,00 1.111.057,67 3.407,63

Vertentes 225.219,00 1.954.552,31 867,85

Total 113.952.493,00 64.315.739,98 56,44

135

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

AÇÃO : 4192 - DIAGNÓSTICO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PLANO OPERACIONAL REALIZADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS CORREDORES MINEIROS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA SOB JURISDIÇÃO DO DER/MG

FINALIDADE: MELHORAR A SEGURANÇA NAS RODOVIAS POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, VEÍCULOS FRETADOS E TRÂNSITO NAS RODOVIAS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/MG.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 1.640.198,00 0,00 0,00

Total 1 1 100,00 1.640.198,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4193 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO USUÁRIO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : RODOVIA COM COBERTURA DE ATENDIMENTO INTEGRADO Unidade de Medida : QUILÔMETRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TRECHOS DE RODOVIA COM COBERTURA DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS; COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE RESGATE; AUXÍLIO OU REMOÇÃO DE VEÍCULOS COM PROBLEMAS; SINALIZAÇÃO OU REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS NA PISTA.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIO DA MALHA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO USUÁRIO

FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS COM FOCO NA SEGURANÇA E NA COMODIDADE DO USUÁRIO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 230 0 0,00 352.280,00 0,00 0,00

Mata 647 0 0,00 2.635.830,00 0,00 0,00

Metropolitano 104 95 91,35 158.385,00 4.695.284,94 2.964,48

Sul 103 0 0,00 1.654.465,00 0,00 0,00

Vertentes 94 0 0,00 143.168,00 0,00 0,00

Total 1.178 95 8,06 4.944.128,00 4.695.284,94 94,97

136

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4194 - CONTROLE DE PESAGEM DE CARGAS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PRAÇA DE PESAGEM Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MANTER AS PRAÇAS DE PESAGEM EM OPERAÇÃO PERMANENTE E OU DIUTURNAMENTE.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA SOB JURISDIÇÃO DO DER/MG

FINALIDADE: CONTROLAR O PESO DE CARGAS CONFORME OS LIMITES LEGAIS DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN COMPATÍVEIS COM AS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/MG.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 2 3 150,00 28.526,00 2.350.487,27 8.239,81

Caparaó 7 2 28,57 99.838,00 1.788.265,38 1.791,17

Central 5 1 20,00 70.313,00 676.273,11 961,80

Mata 9 7 77,78 128.363,00 4.351.248,14 3.389,80

Metropolitano 11 3 27,27 156.889,00 3.667.366,22 2.337,55

Mucuri 2 2 100,00 28.525,00 1.862.816,44 6.530,47

Multiterritorial 13 0 0,00 30.511.482,00 0,00 0,00

Noroeste 6 2 33,33 85.576,00 2.453.980,56 2.867,60

Norte 14 0 0,00 15.354.379,00 0,00 0,00

Oeste 12 11 91,67 228.202,00 9.270.007,71 4.062,19

Sudoeste 4 5 125,00 57.050,00 3.578.260,80 6.272,15

Sul 22 2 9,09 15.567.718,00 2.062.776,74 13,25

Triângulo Norte 9 7 77,78 171.153,00 9.651.976,97 5.639,39

Triângulo Sul 6 2 33,33 114.100,00 2.476.456,49 2.170,43

Vale do Aço 2 1 50,00 28.525,00 1.033.766,54 3.624,07

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 1.111.057,67 -

Vertentes 2 2 100,00 28.525,00 1.227.280,31 4.302,47

Total 126 50 39,68 62.659.164,00 47.562.020,35 75,91

137

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4195 - CONTROLE DE VELOCIDADE

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PONTO DE RADAR MONITORADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE VELOCIDADE INSTALADOS E EM OPERAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA SOB JURISDIÇÃO DO DER/MG

FINALIDADE: FISCALIZAR E CONTROLAR A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO DOS VEÍCULOS CONFORME OS LIMITES DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS E SINALIZADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 9 0 0,00 37.658,00 0,00 0,00

Caparaó 24 5 20,83 100.420,00 454.545,00 452,64

Central 7 0 0,00 29.290,00 0,00 0,00

Mata 30 17 56,67 125.526,00 1.545.453,00 1.231,18

Médio e Baixo Jequitinhonha 6 0 0,00 25.105,00 0,00 0,00

Metropolitano 82 28 34,15 343.103,00 2.545.464,00 741,89

Mucuri 6 0 0,00 25.105,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 0 - 42.768.805,00 0,00 0,00

Noroeste 19 2 10,53 79.500,00 181.818,00 228,70

Norte 17 0 0,00 71.132,00 0,00 0,00

Oeste 57 8 14,04 238.499,00 727.272,00 304,94

Sudoeste 8 0 0,00 33.473,00 0,00 0,00

Sul 57 41 71,93 238.499,00 3.727.269,00 1.562,80

Triângulo Norte 32 17 53,13 133.890,00 1.545.453,00 1.154,27

Triângulo Sul 15 6 40,00 62.762,00 545.454,00 869,08

Vale do Aço 6 0 0,00 25.105,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 6 0 0,00 25.105,00 0,00 0,00

Vertentes 11 8 72,73 46.026,00 727.272,00 1.580,13

Total 392 132 33,67 44.409.003,00 12.000.000,00 27,02

138

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4196 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PESSOAS ORIENTADAS E OU CAPACITADAS POR MEIO DE BLITZEN, CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CAMPANHAS, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA SOB JURISDIÇÃO DO DER/MG

FINALIDADE: ORIENTAR, EDUCAR, CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO, PARA ATUAR COM COMPORTAMENTO SEGURO NO TRÂNSITO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 6.000 3.136 52,27 15.000,00 0,00 0,00

Caparaó 6.000 13.454 224,23 15.000,00 0,00 0,00

Central 6.000 1.776 29,60 15.000,00 0,00 0,00

Mata 6.000 11.053 184,22 15.000,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 9.000 11.568 128,53 22.500,00 0,00 0,00

Metropolitano 9.000 20.003 222,26 22.500,00 58.434,69 259,71

Mucuri 3.000 0 0,00 7.500,00 0,00 0,00

Noroeste 12.000 5.282 44,02 30.000,00 0,00 0,00

Norte 18.000 17.847 99,15 45.000,00 0,00 0,00

Oeste 9.000 7.617 84,63 22.500,00 0,00 0,00

Sudoeste 3.000 3.400 113,33 7.500,00 0,00 0,00

Sul 9.000 9.888 109,87 22.500,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 9.000 9.741 108,23 22.500,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 6.000 9.893 164,88 15.000,00 0,00 0,00

Vale do Aço 3.000 0 0,00 7.500,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 3.000 1.367 45,57 7.500,00 0,00 0,00

Vertentes 3.000 2.525 84,17 7.500,00 0,00 0,00

Total 120.000 128.550 107,13 300.000,00 58.434,69 19,48

139

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA : 145 - SANEAMENTO É VIDA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROVER ACESSO ADEQUADO E UNIVERSAL AO SANEAMENTO BÁSICO PARA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL, MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE E DO MEIO-AMBIENTE, BEM COMO PREVENÇÃO A DESASTRES NATURAIS CAUSADOS PELA CHUVA OU DIFICULDADES CAUSADAS PELA ESCASSEZ HÍDRICA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 44.791.796,00 24.976.784,50 55,76

Caparaó 213.329,00 2.014.690,25 944,41

Central 1.097.785,00 3.144.214,82 286,41

Mata 31.982.234,00 8.694.937,16 27,19

Médio e Baixo Jequitinhonha 27.262.789,00 1.255.906,14 4,61

Metropolitano 241.664.684,00 91.501.186,85 37,86

Mucuri 20.749.484,00 11.811.078,99 56,92

Multiterritorial 243.774.079,00 136.128.325,41 55,84

Noroeste 16.088.837,00 8.459.146,77 52,58

Norte 49.090.471,00 39.077.854,32 79,60

Oeste 5.224.813,00 4.506.467,21 86,25

Sudoeste 15.284.781,00 4.556.538,47 29,81

Sul 22.079.408,00 2.726.521,95 12,35

Triângulo Norte 1.367.219,00 186.205,80 13,62

Triângulo Sul 131.293,00 0,00 0,00

Vale do Aço 10.691.350,00 38.246.527,10 357,73

Vale do Rio Doce 3.851.352,00 202,00 0,01

Vertentes 11.082.533,00 10.924.422,22 98,57

Total 746.428.237,00 388.211.009,96 52,01

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

AÇÃO : 1112 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : SISTEMA IMPLANTADO Unidade de Medida : SISTEMA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DEMANDANTE DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO POR MEIO DA ARTICULAÇÃO COM AS PREFEITURAS

FINALIDADE: PROVER INFRAESTRUTURA SUFICIENTE E ADEQUADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VISANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 2.415.000,00 85.000,00 3,52

Caparaó 0 1 - 0,00 80.000,00 -

Mata 0 1 - 0,00 245.000,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 1 - 1.260.000,00 217.500,00 17,26

Metropolitano 0 4 - 10.800,00 530.970,51 4.916,39

Mucuri 0 1 - 2.940.000,00 577,50 0,02

Multiterritorial 0 0 - 5.585.000,00 4.222.995,30 75,61

Noroeste 0 0 - 0,00 60.000,00 -

Norte 1 0 0,00 3.956.023,00 467.500,00 11,82

Oeste 2 1 50,00 3.512.173,00 1.455,00 0,04

Sudoeste 3 1 33,33 10.286.198,00 0,00 0,00

Sul 2 3 150,00 3.959.644,00 87.635,00 2,21

Triângulo Norte 0 1 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 0 - 0,00 124.000,00 -

Vertentes 0 0 - 0,00 167.860,81 -

Total 8 14 175,00 33.924.838,00 6.290.494,12 18,54

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 1113 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : OBRA CONCLUÍDA.. Unidade de Medida : % DE OBRA REALIZADA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DEMANDANTE DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO POR MEIO DA ARTICULAÇÃO COM AS PREFEITURAS

FINALIDADE: PROVER INFRAESTRUTURA SUFICIENTE E ADEQUADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VISANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO, DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 0 - 10.800,00 0,00 0,00

Sudoeste 0 0 - 0,00 50.791,26 -

Sul 1 0 0,00 10.836.504,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 10.847.304,00 50.791,26 0,47

AÇÃO : 2107 - COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : PLANO ELABORADO E IMPLANTADO Unidade de Medida : PLANO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DIAGNÓSTICO DETALHADO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS QUATRO COMPONENTES DO SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM -, PROGNÓSTICOS, DEFINIÇÃO DE PROGRAMAS/ PROJETOS E AÇÕES PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS E METAS QUE PROPICIEM A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS MUNICÍPIOS E AS EMPRESAS, EM QUE TAIS ENTES FEDERADOS POSSUAM PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA NO CAPITAL SOCIAL

FINALIDADE: ESTABELECER DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES PARA QUE OS INVESTIMENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO ESTADO NA ÁREA DE SANEAMENTO OCORRAM DE FORMA INTEGRADA E SISTÊMICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 510.900,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 510.900,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4534 - REDE ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO SANITÁRIA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : REDE IMPLANTADA/MANTIDA Unidade de Medida : REDE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSTITUIR UMA REDE A PARTIR DOS SERVIÇOS E PASTAS COM INTERFACE, COMO SAÚDE, MEIO AMBIENTE, EMATER, RURALMINAS, FUNASA, SEDRU E OUTRAS, PARA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS GESTORES E OPERADORES MUNICIPAIS DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS. FORMAÇÃO DE COMISSÕES LOCAIS E REGIONAIS PARA SANEAMENTO, AMPLIANDO A DISCUSSÃO SOBRE O ASSUNTO E O ALCANCE/ EFICÁCIA DE AÇÕES SANITÁRIAS.

PÚBLICO ALVO: AGENTES LOCAIS DE SANEAMENTO

FINALIDADE: PROPICIAR FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO SANEAMENTO NOS MUNICÍPIOS E ENVOLVER A POPULAÇÃO MINEIRA COM A QUESTÃO DO SANEAMENTO

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 5.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 1170 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPANOR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : SISTEMA IMPLEMENTADO Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE SISTEMA IMPLANTADO QUANDO A LOCALIDADE TEVE PELO MENOS UMA CONTA OU FATURA MENSAL RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EMITIDA PARA OS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE. SERÃO IMPLANTADOS POR LOCALIDADE, DOIS SISTEMAS: UM DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E O OUTRO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO ATRAVÉS DE SISTEMAS ESTÁTICO OU DINÂMICO. CONSIDERA-SE LOCALIDADE: MUNICÍPIO, DISTRITO, VILA OU POVOADO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPANOR

FINALIDADE: ATENDER ÀS REGIÕES DE PLANEJAMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS JEQUITINHONHA, MUCURI, SÃO MATEUS, BURANHÉM, ITANHÉM E JUCURUÇU COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, COM TARIFAS SUBSIDIADAS, E COM MÓDULOS SANITÁRIOS NAS CASAS DESPROVIDAS DESSAS INSTALAÇÕES

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 12 1 8,33 35.569.023,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 10 1 10,00 25.703.704,00 0,00 0,00

Mucuri 7 0 0,00 9.851.852,00 0,00 0,00

Norte 5 6 120,00 35.676.768,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 0 0 - 3.198.653,00 0,00 0,00

Total 34 8 23,53 110.000.000,00 0,00 0,00

5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 3024 - CONTRIBUIR PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ECONOMIA RESIDENCIAL ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA Unidade de Medida : ECONOMIA RESIDENCIAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ECONOMIAS RESIDENCIAIS CONECTADAS ÀS REDES DA COPASA MG, DECORRENTES DA EXPANSÃO DO ATENDIMENTO E DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ONDE TEM A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA UNIVERSALIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.843 2.572 139,56 6.807.773,00 24.891.784,50 365,64

Caparaó 1.950 2.061 105,69 213.329,00 1.934.690,25 906,90

Central 2.050 2.666 130,05 1.097.785,00 3.144.214,82 286,41

Mata 7.306 6.623 90,65 31.982.234,00 8.449.937,16 26,42

Médio e Baixo Jequitinhonha 1.461 2.586 177,00 299.085,00 1.038.406,14 347,19

Metropolitano 61.349 39.163 63,84 241.127.184,00 90.970.216,34 37,73

Mucuri 1.356 2.030 149,71 7.957.632,00 11.810.501,49 148,42

Multiterritorial 0 0 - 238.189.079,00 131.905.330,11 55,38

Noroeste 6.277 6.192 98,65 16.088.837,00 8.399.146,77 52,20

Norte 12.291 13.114 106,70 9.457.680,00 38.610.354,32 408,24

Oeste 8.424 8.046 95,51 1.712.640,00 4.505.012,21 263,04

Sudoeste 2.934 3.864 131,70 4.998.583,00 4.505.747,21 90,14

Sul 10.854 13.361 123,10 7.283.260,00 2.638.886,95 36,23

Triângulo Norte 1.181 2.095 177,39 1.367.219,00 186.205,80 13,62

Triângulo Sul 3.792 4.442 117,14 131.293,00 0,00 0,00

Vale do Aço 5.994 7.052 117,65 10.691.350,00 38.122.527,10 356,57

Vale do Rio Doce 2.767 1.812 65,49 652.699,00 202,00 0,03

Vertentes 4.541 4.551 100,22 11.082.533,00 10.756.561,41 97,06

Total 136.370 122.230 89,63 591.140.195,00 381.869.724,58 64,60

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA : 146 - MINAS INTEGRADA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER O PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO E A GESTÃO COMPARTILHADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS COMO FORMA DE REDUZIR AS DESIGUALDADES REGIONAIS, INDUZIR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E OTIMIZAR CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.000,00 0,00 0,00

Caparaó 0,00 0,00 -

Central 0,00 201,53 -

Mata 1.000,00 514,60 51,46

Metropolitano 9.570.570,00 1.372.591,74 14,34

Mucuri 0,00 0,00 -

Multiterritorial 7.800,00 647,19 8,30

Noroeste 1.000,00 0,00 0,00

Norte 1.000,00 0,00 0,00

Oeste 1.000,00 0,00 0,00

Sudoeste 0,00 0,00 -

Sul 1.000,00 1.714,02 171,40

Triângulo Norte 1.000,00 0,00 0,00

Vale do Aço 500.000,00 172,50 0,03

Vale do Rio Doce 1.000,00 0,00 0,00

Vertentes 0,00 0,00 -

Total 10.086.370,00 1.375.841,58 13,64

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

AÇÃO : 2112 - APOIO LOGÍSTICO ÀS UNIDADES REPRESENTATIVAS E COLEGIADAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : APOIO CONCEDIDO Unidade de Medida : APOIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONFERÊNCIAS, REUNIÕES, OFICINAS, CICLO DE ESTUDOS, SEMINÁRIOS E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: VIABILIZAR A REPRESENTAÇÃO DA SECRETARIA NAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS OU DE PARTICIPAÇÃO NAS QUAIS TENHA ASSENTO, BEM COMO DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E MANTER ATIVIDADES E AÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO E LOGÍSTICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA -CONEDRU, REALIZADAS PELO NÚCLEO EXECUTIVO DO CONSELHO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Mata 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 2 5 250,00 2.000,00 5.626,15 281,31

Noroeste 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Norte 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Oeste 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Sul 1 2 200,00 1.000,00 1.369,02 136,90

Triângulo Norte 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 10 7 70,00 10.000,00 6.995,17 69,95

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4477 - PLANEJAMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RELATÓRIO ELABORADO Unidade de Medida : RELATÓRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RELATÓRIO ANUAL DE PLANEJAMENTO DOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO, CONTENDO O RESULTADO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO PARA CADA UM DOS 17 TERRITÓRIOS.

PÚBLICO ALVO: INTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

FINALIDADE: DOTAR OS 17 TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO, QUE SERÃO BASE PARA AS INTERVENÇÕES E INVESTIMENTOS DE GOVERNO NO MÉDIO E LONGO PRAZO, VISANDO A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 15.800,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 15.800,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4479 - APOIO À COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO/CONSÓRCIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO CONSIDERADOS APOIADOS OS MUNICÍPIOS OU INSTITUIÇÕES PARA OS QUAIS SE REALIZE AO MENOS UMA DAS MODALIDADES LISTADAS: EVENTOS DE CAPACITAÇÃO, OFICINAS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, CURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA, VISITAS TÉCNICAS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E FINANCEIRO À FORMATAÇÃO DE ARRANJOS DE GESTÃO COMPARTILHADA.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS, SUAS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

FINALIDADE: FORNECER APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA ESTRUTURAÇÃO E FOMENTO A ARRANJOS DE GESTÃO COMPARTILHADA, TAIS COMO CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS, VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE PRESTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 7 - 0,00 0,00 -

Caparaó 0 17 - 0,00 0,00 -

Central 0 25 - 0,00 201,53 -

Mata 0 10 - 0,00 514,60 -

Metropolitano 0 6 - 0,00 3.622,64 -

Mucuri 0 1 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 1 0 0,00 7.800,00 647,19 8,30

Norte 0 31 - 0,00 0,00 -

Oeste 0 30 - 0,00 0,00 -

Sudoeste 0 5 - 0,00 0,00 -

Sul 0 18 - 0,00 345,00 -

Vale do Aço 0 0 - 0,00 172,50 -

Vale do Rio Doce 0 15 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 14 - 0,00 0,00 -

Total 1 179 17.900,00 7.800,00 5.503,46 70,56

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AÇÃO : 4440 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO Unidade de Medida : CONTRATO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE E MONITORAMENTO DE CONTRATO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

FINALIDADE: APOIAR A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR A ESTRUTURA DE REGULAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NOS MUNICÍPIOS CONVENENTES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E COLAR METROPOLITANO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4460 - INCORPORAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ESTUDO REALIZADO Unidade de Medida : ESTUDO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTUDOS ESPECÍFICOS PARA EMBASAMENTO DE PROJETOS METROPOLITANOS; PUBLICAÇÕES DE BOAS PRÁTICAS DE POLÍTICAS METROPOLITANAS; CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PLATAFORMA ONLINE PARA COMPARTILHAMENTO E DIVULGAÇÃO DE ESTUDOS; ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO, PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E CAPTAÇÃO DE PARCERIAS.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

FINALIDADE: DESENVOLVER E PROMOVER O MODELO DE GOVERNANÇA METROPOLITANA DA RMBH A PARTIR DA CRIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ONLINE PARA O OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS METROPOLITANAS; DA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CARTILHAS, E PUBLICAÇÕES; DO ESTÍMULO E SUPORTE À ARTICULAÇÃO COM ENTIDADES AFINS, UNIVERSIDADES, EMPREENDEDORES, GESTORES E DEMAIS ATORES DE EXPERIÊNCIA PARA O INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO E PRÁTICAS PARA A GESTÃO METROPOLITANA; DA CAPTAÇÃO DE PARCERIAS; E PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS, OFICINAS E EVENTOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 15.881,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 15.881,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4461 - REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS, SUBMETIDO À REGULAÇÃO URBANA POR MEIO DE: (1) EMISSÃO DE DIRETRIZES METROPOLITANAS, (2) CONCESSÃO DE ANUÊNCIA PRÉVIA, (3) FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

FINALIDADE: GARANTIR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO E À EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM COM IMPACTO NO ORDENAMENTO TERRITORIAL METROPOLITANO, EM ESPECIAL, DAS NORMAS DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 180 343 190,56 20.000,00 4.612,50 23,06

Oeste 0 8 - 0,00 0,00 -

Total 180 351 195,00 20.000,00 4.612,50 23,06

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4463 - GESTÃO INTEGRADA DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO REALIZADO Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: APOIO À ELABORAÇÃO/REVISÃO DE PLANOS DIRETORES, DE EXPANSÃO URBANA E DE RISCO; ADEQUAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ARRANJO INSTITUCIONAL DA RMBH AO ESTATUTO DA METRÓPOLE; SUPORTE À ELABORAÇÃO/EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS METROPOLITANAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL; DESENHO DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE GESTÃO METROPOLITANA.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

FINALIDADE: APOIO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO EM ASSUNTOS RELATIVOS A FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM NA RMBH, ATUANDO NA ADEQUAÇÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL DOS MUNICÍPIOS AO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO; NAS DIRETRIZES DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS; NA LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO METROPOLITANA; DENTRE OUTRAS DEMANDAS/PRIORIDADES METROPOLITANAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 5 5 100,00 15.889,00 466.968,93 2.938,94

Total 5 5 100,00 15.889,00 466.968,93 2.938,94

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

AÇÃO : 4474 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO Unidade de Medida : SISTEMA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: IMPLEMENTAÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SIM.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

FINALIDADE: AMPLIAR A INTERSETORIALIDADE DAS AÇÕES PÚBLICAS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UMA BASE PRÓPRIA DE DADOS, INTEGRADA E COMPARTILHADA, CAPTANDO, CONSOLIDANDO E DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES JUNTO AOS ENTES FEDERADOS. ADEMAIS, POTENCIALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE METROPOLITANA, AUMENTANDO A TRANSPARÊNCIA, DANDO CELERIDADE AOS PROCESSOS, REDUZINDO CUSTOS E PRAZOS E SUBSIDIANDO A IMPLEMENTACÃO DE POLITICAS PÚBLICAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 2.000.000,00 736.761,52 36,84

Total 1 1 100,00 2.000.000,00 736.761,52 36,84

AÇÃO : 4475 - NOVA METRÓPOLE

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ESTUDO E PROJETO ELABORADO Unidade de Medida : ESTUDO / PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA E ORDENAMENTO TERRITORIAL. AÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CENTRALIDADES URBANAS.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CENTRALIDADES URBANAS NA RMBH A PARTIR DE POLÍTICAS METROPOLITANAS DE MOBILIDADE E ORDENAMENTO TERRITORIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 2.750.000,00 155.000,00 5,64

Total 1 0 0,00 2.750.000,00 155.000,00 5,64

146

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4476 - APOIO E SUPORTE AOS PROJETOS METROPOLITANOS NA RMBH

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO APOIADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS E ATIVIDADES DELIBERADAS PELO CONSELHO DELIBERATIVO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA RMBH

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

FINALIDADE: FINANCIAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, DEFINIDOS PELO CONSELHO DELIBERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA RMBH.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 4 1 25,00 4.750.000,00 0,00 0,00

Total 4 1 25,00 4.750.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4668 - APOIO E SUPORTE AOS PROJETOS METROPOLITANOS DO VALE DO AÇO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO APOIADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OS PLANOS, ESTUDOS, PROGRAMAS E PROJETOS APOIADOS

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

FINALIDADE: FINANCIAR PLANOS, ESTUDOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO PREVISTOS NO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Vale do Aço 4 0 0,00 500.000,00 0,00 0,00

Total 4 0 0,00 500.000,00 0,00 0,00

147

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA : 147 - NOSSA CIDADE MELHOR

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ORDENADO E SUSTENTÁVEL DAS CIDADES POR MEIO DO APOIO E FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO, MELHORAR A OFERTA E QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA E DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL QUANTITATIVO E QUALITATIVO, E VIABILIZAR O ACESSO À HABITAÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA MELHORANDO OS NÍVEIS DE POBREZA E AS CONDIÇÕES DE VIDA DESTA FAIXA DE POPULAÇÃO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 12.729.288,00 275.577,50 2,16

Caparaó 10.607.740,00 1.378.000,00 12,99

Central 16.972.384,00 320.000,00 1,89

Mata 12.729.228,00 906.122,36 7,12

Médio e Baixo Jequitinhonha 14.850.836,00 503.155,01 3,39

Metropolitano 16.980.444,00 1.318.198,40 7,76

Mucuri 10.607.740,00 401.000,00 3,78

Multiterritorial 48.892.400,00 37.609.221,69 76,92

Noroeste 10.607.740,00 151.282,50 1,43

Norte 19.143.932,00 2.932.597,75 15,32

Oeste 10.607.740,00 191.612,50 1,81

Sudoeste 10.607.740,00 0,00 0,00

Sul 10.607.740,00 1.814.392,45 17,10

Triângulo Norte 10.607.740,00 50.691,13 0,48

Triângulo Sul 12.739.288,00 50.000,00 0,39

Vale do Aço 10.607.740,00 766.000,00 7,22

Vale do Rio Doce 11.857.740,00 332.000,00 2,80

Vertentes 10.607.740,00 699.463,19 6,59

Total 262.365.200,00 49.699.314,48 18,94

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

AÇÃO : 4480 - APOIO À INFRAESTRUTURA DAS CIDADES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONVÊNIO CELEBRADO Unidade de Medida : CONVÊNIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONVÊNIOS DE SAÍDA PARA REPASSE DE RECURSOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO, DOAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS E PUBLICADOS.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO MUNICIPAL E REGIONAL ATRAVÉS DE AÇÕES DE APOIO PARA A MELHORIA DA OFERTA E QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA E DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 3 - 0,00 275.577,50 -

Caparaó 0 7 - 0,00 1.378.000,00 -

Central 0 3 - 0,00 320.000,00 -

Mata 0 14 - 0,00 906.122,36 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 4 - 0,00 503.155,01 -

Metropolitano 0 9 - 0,00 1.318.000,00 -

Mucuri 0 5 - 0,00 401.000,00 -

Multiterritorial 1 0 0,00 16.523.600,00 70.000,00 0,42

Noroeste 0 1 - 0,00 151.282,50 -

Norte 0 17 - 50.000,00 2.929.580,62 5.859,16

Oeste 0 4 - 0,00 191.612,50 -

Sul 0 18 - 0,00 1.814.392,45 -

Triângulo Norte 0 1 - 0,00 50.691,13 -

Triângulo Sul 0 1 - 10.000,00 50.000,00 500,00

Vale do Aço 0 4 - 0,00 766.000,00 -

Vale do Rio Doce 0 2 - 1.250.000,00 332.000,00 26,56

Vertentes 0 10 - 0,00 699.463,19 -

Total 1 103 10.300,00 17.833.600,00 12.156.877,26 68,17

148

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4481 - DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DAS CIDADES

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO Unidade de Medida : SISTEMA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PORTAL EM PLATAFORMA ONLINE, COM ATRIBUTOS DE INTERATIVIDADE PARA O USUÁRIO, ONDE PODERÃO SER PRODUZIDOS MAPAS TEMÁTICOS, COM SOBREPOSIÇÃO DE CAMADAS E PRONTOS PARA DOWNLOAD; TABELAS COM INFORMAÇÕES; E VARIADOS TIPOS DE ACESSO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

FINALIDADE: PROVER AS CIDADES COM INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS EM PLATAFORMA VIRTUAL INTERATIVA COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 2.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4483 - CAPACITAÇÃO E APOIO AO PLANEJAMENTO DAS CIDADES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO BENEFICIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO CONSIDERADOS APOIADOS OS MUNICÍPIOS NOS QUAIS SE REALIZE AO MENOS UMA DAS MODALIDADES LISTADAS: EVENTOS DE CAPACITAÇÃO, OFICINAS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, CURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA, VISITAS TÉCNICAS, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E FINANCEIRO À ELABORAÇÃO DE PLANOS E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: DOTAR OS MUNICÍPIOS MINEIROS DE CAPACIDADE TÉCNICA, FINANCEIRA E INSTITUCIONAL PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 0 - 0,00 81,40 -

Multiterritorial 4 0 0,00 7.800,00 0,00 0,00

Norte 0 5 - 0,00 3.017,13 -

Total 4 5 125,00 7.800,00 3.098,53 39,72

AÇÃO : 4541 - INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA CONCLUÍDA. Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OBRA CIVIL REALIZADA, SENDO CONSIDERADA CONCLUÍDA AQUELA COM PELO MENOS TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO MUNICIPAL E REGIONAL ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS E INTERVENÇÕES EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 10.800,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 10.800,00 0,00 0,00

149

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4543 - REGULAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCESSO FINALIZADO Unidade de Medida : PROCESSO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LOTEAMENTO OU DESMEMBRAMENTO DO SOLO QUE FOI ANUÍDO OU FISCALIZADO PELA SEDRU.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO

FINALIDADE: GARANTIR QUE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO SE DÊ EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM CONSEQUENTE EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E INSERÇÃO DO DESMEMBRAMENTO OU LOTEAMENTO À CIDADE, A PARTIR DAS PERSPECTIVAS URBANÍSTICAS, AMBIENTAIS, SOCIAIS E JURÍDICAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 1 - 0,00 117,00 -

Multiterritorial 1 0 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Total 1 1 100,00 5.000,00 117,00 2,34

AÇÃO : 4554 - COORDENAÇÃO E APOIO À POLÍTICA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : AÇÃO DE COORDENAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO DE COORDENAÇÃO, ARTICULAÇÃO OU APOIO REALIZADA

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO COM RENDA DE ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS E MUNICÍPIOS MINEIROS

FINALIDADE: ESTABELECER DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES PARA QUE OS INVESTIMENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO ESTADO NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL OCORRAM DE FORMA INTEGRADA E SISTÊMICA, BEM COMO FORNECER SUPORTE ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À SUA EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 5.000,00 0,00 0,00

Total 1 1 100,00 5.000,00 0,00 0,00

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

AÇÃO : 4414 - SEGURANÇA PÚBLICA - PROVIMENTO DE HABITAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONTRATO DE FINANCIAMENTO DEVIDAMENTE REGISTRADO PARA LIBERAÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO HABITACIONAL

FINALIDADE: VIABILIZAR O FINANCIAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS ÀS FAMILIAS DE POLICIAIS CIVIS E AGENTES PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS, EM CONDIÇÕES FLEXÍVEIS E COMPATÍVEIS COM A REALIDADE E NECESSIDADE DOS SERVIDORES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 756.000,00 756.000,00 100,00

Total 1 0 0,00 756.000,00 756.000,00 100,00

150

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4418 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE Unidade de Medida : UNIDADE HABITACIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADE HABITACIONAL DE NO MÍNIMO 40 M2, COMPOSTA DE 2 QUARTOS, UMA SALA, COZINHA, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO EXTERNA, COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, ACESSIBILIDADE, DOTADA DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (ÁGUA, ENERGIA E ESGOTO), ALÉM DE VIAS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO COM RENDA MENSAL ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS

FINALIDADE: VIABILIZAR O ACESSO À HABITAÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA MELHORANDO OS NÍVEIS DE POBREZA E A CONDIÇÃO DE VIDA DESTA FAIXA DE POPULAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 228 50 21,93 12.729.288,00 0,00 0,00

Caparaó 190 50 26,32 10.607.740,00 0,00 0,00

Central 304 0 0,00 16.972.384,00 0,00 0,00

Mata 228 50 21,93 12.729.228,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 266 146 54,89 14.850.836,00 0,00 0,00

Metropolitano 304 0 0,00 16.972.444,00 0,00 0,00

Mucuri 190 70 36,84 10.607.740,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 0 - 31.589.200,00 36.783.221,69 116,44

Noroeste 190 89 46,84 10.607.740,00 0,00 0,00

Norte 342 56 16,37 19.093.932,00 0,00 0,00

Oeste 190 0 0,00 10.607.740,00 0,00 0,00

Sudoeste 190 0 0,00 10.607.740,00 0,00 0,00

Sul 190 0 0,00 10.607.740,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 190 0 0,00 10.607.740,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 228 0 0,00 12.729.288,00 0,00 0,00

Vale do Aço 190 0 0,00 10.607.740,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 190 120 63,16 10.607.740,00 0,00 0,00

Vertentes 190 40 21,05 10.607.740,00 0,00 0,00

Total 3.800 671 17,66 243.744.000,00 36.783.221,69 15,09

AÇÃO : 4443 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TEMPORÁRIO PARA AUXÍLIO HABITACIONAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AUXÍLIO CONCEDIDO Unidade de Medida : AUXÍLIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AUXÍLIO MENSAL CONCEDIDO À FAMÍLIA, POR TEMPO DETERMINADO, NO VALOR DEFINIDO PELA COHAB COM OU SEM CONTRAPARTIDA PELA FAMÍLIA. FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

FINALIDADE: CONCEDER, EM CARATER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO, DE AUXÍLIO HABITACIONAL EVENTUAL, ATRAVÉS DE PROVISÃO SUPLEMENTAR E PROVISÓRIA ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

151

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

152

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

153

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

154

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 018 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : A FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (HEMOMINAS) É A EXECUTORA DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE EM RELAÇÃO À HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, SENDO, PORTANTO, A RESPONSÁVEL POR OFERTAR E COORDENAR A DISTRIBUIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS A REDE PÚBLICA E HOSPITAIS CONTRATANTES; REALIZAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM EQUIPE MULTIDICIPLINAR A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS; FORNECER BOLSAS DE PLASMA PARA PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS; REALIZAR TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E EQUIPES DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DOS HOSPITAIS CONVENIADOS VISANDO MELHORIA CONTÍNUA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 951.589,00 1.208.159,38 126,96

Caparaó 4.823.888,00 4.531.734,26 93,94

Mata 9.293.669,00 12.330.339,09 132,67

Metropolitano 36.728.074,00 37.669.595,22 102,56

Mucuri 0,00 2.071,95 -

Multiterritorial 0,00 122.027,36 -

Noroeste 2.009.731,00 2.706.351,05 134,66

Norte 6.469.503,00 5.712.680,47 88,30

Oeste 6.408.159,00 7.044.232,78 109,93

Sudoeste 3.830.656,00 3.710.459,87 96,86

Sul 9.292.175,00 10.100.364,89 108,70

Triângulo Norte 9.005.137,00 9.249.525,18 102,71

Triângulo Sul 5.227.538,00 5.292.773,93 101,25

Vale do Aço 0,00 2.071,95 -

Vale do Rio Doce 3.406.994,00 3.239.707,91 95,09

Vertentes 2.423.595,00 2.279.210,36 94,04

Total 99.870.708,00 105.201.305,65 105,34

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2123 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE ADEQUADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS BENEFICIADA COM REFORMA, CONSTRUÇÃO, NOVOS EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E DE INFORMÁTICA E COM NOVOS MOBILIÁRIOS PADRONIZADOS, TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES, DOARDORES, PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NOS AMBULATÓRIOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS

FINALIDADE: PROPORCIONAR AOS SERVIDORES AMBIENTES ADEQUADOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DOADORES E DOS PACIENTES MINEIROS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 1 100,00 75.464,00 52.857,20 70,04

Caparaó 2 2 100,00 799.762,00 65.310,44 8,17

Mata 2 2 100,00 67.012,00 46.059,92 68,73

Metropolitano 3 4 133,33 1.587.531,00 3.630.932,24 228,72

Mucuri 0 1 - 0,00 2.071,95 -

Multiterritorial 0 0 - 0,00 122.027,36 -

Noroeste 1 1 100,00 20.706,00 660,00 3,19

Norte 1 1 100,00 613.194,00 38.670,00 6,31

Oeste 1 1 100,00 20.706,00 107.325,84 518,33

Sudoeste 1 1 100,00 613.194,00 4.401,02 0,72

Sul 3 4 133,33 1.137.578,00 78.353,28 6,89

Triângulo Norte 2 2 100,00 192.341,00 175.777,96 91,39

Triângulo Sul 2 1 50,00 41.412,00 84.337,41 203,65

Vale do Aço 0 1 - 0,00 2.071,95 -

Vale do Rio Doce 1 1 100,00 20.706,00 97.582,13 471,27

Vertentes 1 2 200,00 268.653,00 10.701,01 3,98

Total 21 25 119,05 5.458.259,00 4.519.139,71 82,79

155

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4037 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO Unidade de Medida : BOLSA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: HEMOCOMPONENTES: BOLSAS DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS, PLAQUETAS, PLASMA E CRIOPRECIPITADOS.

PÚBLICO ALVO: AGÊNCIAS, ASSISTÊNCIAS TRANSFUSIONAIS, HOSPITAIS CONTRATANTES, REDE PÚBLICA, AMBULATÓRIO PRÓPRIO E PACIENTES PORTADORES DE HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS

FINALIDADE: ATENDER AS DIRETRIZES DO GOVERNO DO ESTADO, GARANTINDO A EXECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA, OFERTANDO HEMOCOMPONTES E HEMODERIVADOS DE QUALIDADE DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EXIGIDOS, ADEQUANDO À DEMANDA DA REDE PÚBLICA E CONTRATANTES. É FINALIDADE TAMBÉM, REALIZAR ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIOS PRÓPRIOS E HOSPITALARES A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS, PROPORCIONANDO AO MESMO MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 7.961 9.178 115,29 876.125,00 1.155.302,18 131,86

Caparaó 36.564 34.707 94,92 4.024.126,00 4.466.423,82 110,99

Mata 83.835 94.084 112,23 9.226.657,00 12.284.279,17 133,14

Metropolitano 301.431 249.016 82,61 33.176.011,00 31.971.028,22 96,37

Noroeste 18.073 21.133 116,93 1.989.025,00 2.705.691,05 136,03

Norte 53.211 43.700 82,13 5.856.309,00 5.674.010,47 96,89

Oeste 58.037 54.770 94,37 6.387.453,00 6.936.906,94 108,60

Sudoeste 29.234 29.147 99,70 3.217.462,00 3.706.058,85 115,19

Sul 74.094 75.169 101,45 8.154.597,00 10.022.011,61 122,90

Triângulo Norte 80.074 70.730 88,33 8.812.796,00 9.073.747,22 102,96

Triângulo Sul 47.122 39.713 84,28 5.186.126,00 5.208.436,52 100,43

Vale do Rio Doce 30.768 25.864 84,06 3.386.288,00 3.142.125,78 92,79

Vertentes 19.580 17.522 89,49 2.154.942,00 2.268.509,35 105,27

Total 839.984 764.733 91,04 92.447.917,00 98.614.531,18 106,67

AÇÃO : 4612 - CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PRODUTO MÉDICO DE ORIGEM HUMANA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: BOLSAS DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS, UNIDADES DE PELE, MEMBRANA AMNIÓTICA, TECIDOS MUSCULOESQUELÉTICOS E TECIDOS CARDIOVASCULARES.

PÚBLICO ALVO: HOSPITAIS CREDENCIADOS DO SUS, ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE CONVENIADOS À FUNDAÇÃO HEMOMINAS E PACIENTES

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR PRODUTOS MÉDICOS DE ORIGEM HUMANA - CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS, PELE, MEMBRANA AMNIÓTICA, TECIDOS MUSCULO ESQUELÉTICOS E CARDIOVASCULARES - PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPLANTES, IMPLANTES E PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DISPONIBILIZADOS PARA UTILIZAÇÃO TERAPÊUTICA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES: HEMATOLOGIA, CIRURGIA PLÁSTICA, OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR E NA ÁREA DE ODONTOLOGIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 200 311 155,50 1.964.532,00 2.067.634,76 105,25

Total 200 311 155,50 1.964.532,00 2.067.634,76 105,25

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 022 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, POR MEIO DA PREVENÇÃO E REPARAÇÃO A VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE A VÍTIMAS, TESTEMUNHAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS AMEAÇADOS DE MORTE OU EM GRAVE COAÇÃO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A VÍTIMAS DE PRÁTICAS DE TORTURA COMETIDAS POR AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DA DITADURA MILITAR.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 200.000,00 276.069,38 138,03

Multiterritorial 5.402.359,00 7.567.359,46 140,08

Sul 0,00 30.000,00 -

Triângulo Norte 0,00 14.897,33 -

Triângulo Sul 0,00 30.000,00 -

Vale do Rio Doce 0,00 30.000,00 -

Total 5.602.359,00 7.948.326,17 141,87

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

AÇÃO : 4020 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA JUVENTUDE NEGRA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 217 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

PÚBLICO ALVO: JOVEM NEGRO AMEAÇADO (18 A 29 ANOS)

FINALIDADE: PROTEGER OS JOVENS DE 15 A 29 ANOS AMEAÇADOS DE MORTE E/OU COM SEUS DIREITOS VIOLADOS, INCLUSIVE POR VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL, GARANTINDO-SE SUA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA POR MEIO DE AÇÕES ESPECÍFICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA LETAL CONTRA A JUVENTUDE NEGRA ACOMPANHADA OU NÃO DE SEU NÚCLEO FAMILIAR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 100 0 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Total 100 0 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4043 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIANÇA OU ADOLESCENTE ATÉ 18 ANOS, OU ATÉ 21 SE EGRESSO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO ACOMPANHADO OU NÃO DE SEU NÚCLEO FAMILIAR

PÚBLICO ALVO: PESSOAS AMEAÇADAS

FINALIDADE: PROTEGER CRIANÇA OU ADOLESCENTE AMEAÇADOS DE MORTE, OU ATÉ 21 SE EGRESSO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, ACOMPANHADOS OU NÃO DE SEU NÚCLEO FAMILIAR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 0 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 120 43 35,83 1.500.000,00 3.594.004,04 239,60

Total 120 43 35,83 1.500.000,00 3.594.004,04 239,60

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4044 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TESTEMUNHAS, VÍTIMAS E RÉU COLABORADOR E SEU NÚCLEO FAMILIAR AMEAÇADO EM FUNÇÃO DE COLABORAÇÃO COM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU PROCESSO PENAL

PÚBLICO ALVO: PESSOAS AMEAÇADAS

FINALIDADE: PROTEGER TESTEMUNHA, VÍTIMA OU RÉU COLABORADOR E SEUS NÚCLEOS FAMILIARES EM FUNÇÃO DE EXPOSIÇÃO À COAÇÃO OU GRAVE AMEAÇA CAUSADAS PELA COLABORAÇÃO COM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU PROCESSO PENAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 90 59 65,56 1.500.000,00 2.948.063,72 196,54

Total 90 59 65,56 1.500.000,00 2.948.063,72 196,54

AÇÃO : 4045 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DEFENSOR DE DIREITOS HUMANOS AMEAÇADO EM FUNÇÃO DE SUA ATUAÇÃO EM DEFESA DE DIREITOS HUMANOS

PÚBLICO ALVO: PESSOAS AMEAÇADAS

FINALIDADE: PROMOVER A PROTEÇÃO A DEFENSOR OU DEFENSORA DE DIREITOS HUMANOS AMEAÇADO EM FUNÇÃO DE SUA ATUAÇÃO EM DEFESA DE DIREITOS HUMANOS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 0 - 0,00 66.069,38 -

Multiterritorial 52 59 113,46 301.359,00 1.025.291,70 340,22

Total 52 59 113,46 301.359,00 1.091.361,08 362,15

AÇÃO : 4047 - INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA BENEFICIADA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PESSOA BENEFICIADA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A PARTIR DO DEFERIMENTO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS.

PÚBLICO ALVO: VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: REALIZAR REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, POR MEIO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, ÀS VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, COMO TORTURA PRATICADA POR AGENTES DO ESTADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 7 - 0,00 210.000,00 -

Multiterritorial 10 0 0,00 300.000,00 0,00 0,00

Sul 0 1 - 0,00 30.000,00 -

Triângulo Sul 0 1 - 0,00 30.000,00 -

Vale do Rio Doce 0 1 - 0,00 30.000,00 -

Total 10 10 100,00 300.000,00 300.000,00 100,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4049 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 218 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

PÚBLICO ALVO: MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES DO CAMPO E DA CIDADE

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 200 0 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 14.897,33 -

Total 200 0 0,00 100.000,00 14.897,33 14,90

AÇÃO : 4060 - ATENÇÃO AO IMIGRANTE E ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E TRABALHO ESCRAVO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO EXECUTADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO DE ATENÇÃO AO MIGRANTE E ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E TRABALHO ESCRAVO REALIZADA

PÚBLICO ALVO: VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: FOMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO AO PÚBLICO VIOLADO EM DECORRÊNCIA DE FLUXOS MIGRATÓRIOS, BEM COMO DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E TRABALHO ESCRAVO, INCLUSIVE O INFANTIL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E DO COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS .

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 700.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 700.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4070 - MECANISMO DE PREVENÇÃO À TORTURA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RELATÓRIO ELABORADO Unidade de Medida : RELATÓRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RELATÓRIO TÉCNICO DO MECANISCMO DE PREVENÇÃO À TORTURA

PÚBLICO ALVO: VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: IMPLEMENTAR O MECANISMO DE PREVENÇÃO À TORTURA E DEMAIS CRIMES

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

AÇÃO : 4147 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONSELHO APOIADO Unidade de Medida : CONSELHO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA DE N° 42.

PÚBLICO ALVO: CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 0 A 18 ANOS

FINALIDADE: GARANTIR A MANUTENÇÃO E FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM VISTAS A FORTALECER A SUA ATUAÇÃO OBJETIVANDO A EFETIVAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 200.000,00 0,00 0,00

PROGRAMA : 030 - VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA COM BASE NA ANÁLISE PERMANENTE DOS CENÁRIOS EPIDEMIOLÓGICO, AMBIENTAL, SANITÁRIO E DA SAÚDE DO TRABALHADOR, VISANDO AÇÕES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E CONTROLE DE RISCOS E DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, O QUE INCLUI TANTO A ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Mata 12.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 11.352.271,00 7.884.344,94 69,45

Mucuri 12.000,00 0,00 0,00

Norte 12.000,00 0,00 0,00

Sul 12.000,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 12.000,00 0,00 0,00

Total 11.412.271,00 7.884.344,94 69,09

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AÇÃO : 4054 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RESULTADOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EXPRESSOS COM EXATIDÃO, CLAREZA, OBJETIVIDADE, OBTIDOS A PARTIR DE METODOLOGIAS ANALÍTICAS ESPECIFICAS E APROPRIADAS ATENDENDO AOS REQUISITOS DE GARANTIA DA QUALIDADE DOS RESULTADOS. OS RESULTADOS DAS ANÁLISES EVIDENCIAM AS CONDIÇÕES DA AMOSTRA E DA SAÚDE DO PACIENTE, POSSUEM TODA A INFORMAÇÃO SOLICITADA PELAS VIGILÂNCIAS, NECESSÁRIAS À INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS E A MELHOR TOMADA DE DECISÃO, DENTRO DAS NORMAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE. A QUANTIDADE DE ANÁLISES REALIZADAS PODE VARIAR EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS COM A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DA OCORRÊNCIA OU NÃO DAS DOENÇAS E AGRAVOS.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: SUBSIDIAR AS TOMADAS DE DECISÕES NA PREVENÇÃO, TRATAMENTO E CONTROLE DE RISCOS E DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS INFORMAÇÕES GERADAS PELAS ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA, O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS SUJEITOS AO CONTROLE SANITÁRIO, QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E DA SAÚDE DO TRABALHADOR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 450.000 383.513 85,23 11.352.271,00 7.880.195,34 69,42

Total 450.000 383.513 85,23 11.352.271,00 7.880.195,34 69,42

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4352 - FORTALECIMENTO DA REDE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATIVIDADE DESENVOLVIDA Unidade de Medida : ATIVIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO ESTÁ RELACIONADO COM O NÚMERO DE CAPACITAÇÕES E SUPERVISÕES PREVISTAS PARA SEREM DESENVOLVIDAS NOS LABORATÓRIOS DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA..

PÚBLICO ALVO: LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA

FINALIDADE: FORTALECER OS LABORATÓRIOS DE COMPÕEM A REDE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA (RELSP) PARA PROPICIAR A DESCENTRALIZAÇÃO COM QUALIDADE E SEGURANÇA DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 2 0 0,00 12.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 0 16 - 0,00 4.149,60 -

Mucuri 2 0 0,00 12.000,00 0,00 0,00

Norte 2 0 0,00 12.000,00 0,00 0,00

Sul 2 0 0,00 12.000,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 2 0 0,00 12.000,00 0,00 0,00

Total 10 16 160,00 60.000,00 4.149,60 6,92

PROGRAMA : 036 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

OBJETIVO DO PROGRAMA : MOBILIZAR, PROMOVER E ARTICULAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, PROPICIANDO AOS CIDADÃOS O ACESSO AOS SEUS DIREITOS E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 3.125,00 1.815,34 58,09

Caparaó 3.125,00 0,00 0,00

Central 25.000,00 0,00 0,00

Mata 644.625,00 1.168.916,21 181,33

Médio e Baixo Jequitinhonha 3.125,00 41.578,89 1.330,52

Metropolitano 2.194.478,00 3.098.413,55 141,19

Mucuri 3.125,00 750,00 24,00

Multiterritorial 12.691.168,00 1.179.304,26 9,29

Noroeste 3.125,00 1.357,50 43,44

Norte 503.125,00 6.737,81 1,34

Oeste 3.125,00 75.150,00 2.404,80

Sudoeste 3.125,00 0,00 0,00

Sul 3.125,00 2.405,03 76,96

Triângulo Norte 644.625,00 142.354,61 22,08

Triângulo Sul 3.125,00 970,67 31,06

Vale do Aço 3.125,00 35.000,00 1.120,00

Vale do Rio Doce 503.125,00 1.425,45 0,28

Vertentes 3.125,00 0,00 0,00

Total 17.240.521,00 5.756.179,32 33,39

161

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO : 4145 - APOIO À ATIVIDADE DOS CONSELHOS TUTELARES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONSELHOS TUTELARES APOIADOS Unidade de Medida : BEM MÓVEL/IMÓVEL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO CRIADA PELA EMENDA DE N° 34 DA COMISSÃO FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – CFFO.

PÚBLICO ALVO: CONSELHOS E INSTITUIÇÕES LOCAIS/MUNICIPAIS

FINALIDADE: DESTINAR EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROPICIAR MAIOR EFETIVIDADE NO CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES REGIMENTAIS DESSES CONSELHOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

AÇÃO : 2146 - PROMOÇÃO DO DIREITO DO CONSUMIDOR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO Unidade de Medida : RELATÓRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO EDUCACIONAL, SENDO QUE SERÁ CONSIDERADA AÇÃO EDUCACIONAL: CURSOS, PALESTRAS, EVENTOS DE DIVULGAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS. ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO CONTENDO O DETALHAMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS, DEMONSTRANDO O DESENVOLVIMENTO AO LONGO DO ANO.

PÚBLICO ALVO: CONSUMIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: FORTALECER AÇÕES DE EDUCAÇÃO QUE VISEM CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

AÇÃO : 4113 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA LGBT - MINAS SEM HOMOFOBIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROGRAMA IMPLEMENTADO Unidade de Medida : PROGRAMA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA DE N° 180 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR – CPP

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA LGBT, PROMOVENDO O COMBATE À DISCRIMINAÇÃO DA POPULAÇÃO LGBT.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 500.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 500.000,00 0,00 0,00

162

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4125 - PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DAS MULHERES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA ATENDIDA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA DE N° 181 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR – CPP

PÚBLICO ALVO: MULHERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: DESENVOLVER AÇÕES QUE GARANTAM A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A AUTONOMIA DAS MULHERES DO CAMPO E DA CIDADE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 100 0 0,00 300.000,00 0,00 0,00

Total 100 0 0,00 300.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4540 - PREVENÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONFLITO INTERMEDIADO Unidade de Medida : CONFLITO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONFLITOS RESOLVIDOS PACIFICAMENTE, SEM NECESSIDADE DE EMPREGO DA FORÇA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

FINALIDADE: GARANTIR QUE OS DIREITOS HUMANOS SEJAM DEFENDIDOS E PRESERVADOS POR MEIO DA PRESENÇA ATIVA DO ESTADO NOS CONFLITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, DE GÊNERO, RAÇA E GERAÇÃO PROTAGONIZADOS POR ENTES PÚBLICOS OU SOCIEDADE CIVIL, SEJAM ESTES NO MEIO URBANO OU RURAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 5 500,00 3.125,00 1.815,34 58,09

Caparaó 1 0 0,00 3.125,00 0,00 0,00

Central 8 0 0,00 25.000,00 0,00 0,00

Mata 1 3 300,00 3.125,00 3.480,83 111,39

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 6 600,00 3.125,00 5.123,89 163,96

Metropolitano 1 3 300,00 3.125,00 405,00 12,96

Mucuri 1 1 100,00 3.125,00 750,00 24,00

Multiterritorial 0 0 - 0,00 18.538,57 -

Noroeste 1 3 300,00 3.125,00 1.357,50 43,44

Norte 1 5 500,00 3.125,00 1.924,60 61,59

Oeste 1 0 0,00 3.125,00 0,00 0,00

Sudoeste 1 0 0,00 3.125,00 0,00 0,00

Sul 1 2 200,00 3.125,00 2.210,03 70,72

Triângulo Norte 1 3 300,00 3.125,00 2.634,68 84,31

Triângulo Sul 1 1 100,00 3.125,00 970,67 31,06

Vale do Aço 1 0 0,00 3.125,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 1 3 300,00 3.125,00 865,00 27,68

Vertentes 1 0 0,00 3.125,00 0,00 0,00

Total 24 35 145,83 75.000,00 40.076,11 53,43

163

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4544 - OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE DIREITOS HUMANOS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE IMPLANTADA/MANTIDA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A CASA DE DIREITOS HUMANOS É UM ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDESE) QUE TEM COMO OBJETIVO INTEGRAR DIVERSOS ÓRGÃOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: HUMANOS, COM VISTAS A POSSIBILITAR O ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E JURÍDICO A PESSOAS COM DIREITOS VIOLADOS, BEM COMO AS ATIVIDADES DE CONSELHOS DE DIREITOS E DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 1.792.728,00 1.092.149,61 60,92

Total 1 1 100,00 1.792.728,00 1.092.149,61 60,92

AÇÃO : 4545 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ATENDIMENTO REALIZADO Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO AOS SURDOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA POR MEIO DE SERVIÇOS DE TRADUAÇÃO E INTERPRETAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS OU INCAPACIDADES

FINALIDADE: GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DOS SURDOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA POR MEIO DAS CENTRAIS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 1 1 100,00 141.500,00 68.570,03 48,46

Metropolitano 2 1 50,00 247.625,00 143.751,72 58,05

Multiterritorial 0 0 - 0,00 115.717,42 -

Triângulo Norte 1 1 100,00 141.500,00 139.719,93 98,74

Total 4 3 75,00 530.625,00 467.759,10 88,15

AÇÃO : 4546 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO APOIADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO APOIADA POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO NAS CONFERÊNCIAS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: GARANTIR A PARTICIPAÇÃO NAS CONFERÊNCIAS DE DIREITOS HUMANOS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 5 6 120,00 100.000,00 65.632,76 65,63

Total 5 6 120,00 100.000,00 65.632,76 65,63

164

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4547 - IMPLEMENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO/MANTIDO Unidade de Medida : CENTRO DE REFERÊNCIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO CONSISTE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS IMPLANTADOS E PRESTANDO OS SERVIÇOS PREVISTOS EM SEU ESCOPO, QUAIS SEJAM: INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS E SERVIÇOS; ATENDIMENTO JURÍDICO, SOCIAL E PSICOLÓGICO; CAPACITAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS; PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO; MEDIAÇÃO DE CONFLITOS; ARTICULAÇÃO DOS DIVERSOS ATORES PÚBLICOS E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO DE UMA REDE QUE PERMITIRÁ TROCAS DE EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: IMPLEMENTAR E MANTER EM FUNCIONAMENTO CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 1 1 100,00 500.000,00 1.016.111,50 203,22

Metropolitano 1 0 0,00 0,00 0,00 -

Multiterritorial 0 0 - 500.000,00 0,00 0,00

Norte 1 0 0,00 500.000,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 1 0 0,00 500.000,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 1 0 0,00 500.000,00 0,00 0,00

Total 5 1 20,00 2.500.000,00 1.016.111,50 40,64

AÇÃO : 4548 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EVENTOS, SEMINÁRIOS, CAMPANHAS, CAPACITAÇÃO E OUTROS PROJETOS DE PROMOÇÃO REALIZADOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, PROMOVENDO O ACESSO AOS DIREITOS E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 4 - 0,00 80.753,85 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 1 - 0,00 36.455,00 -

Metropolitano 0 22 - 0,00 544.617,16 -

Multiterritorial 12 5 41,67 2.915.000,00 303.662,21 10,42

Norte 0 1 - 0,00 4.813,21 -

Oeste 0 3 - 0,00 75.150,00 -

Sul 0 1 - 0,00 195,00 -

Vale do Aço 0 1 - 0,00 35.000,00 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 560,45 -

Total 12 38 316,67 2.915.000,00 1.081.206,88 37,09

165

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4624 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE DIREITOS HUMANOS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : CONSELHO APOIADO Unidade de Medida : CONSELHO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSELHO ESTADUAL APOIADO COMO INSTÂNCIA DE FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CONTROLE SOCIAL

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: GARANTIR A MANUTENÇÃO E FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, COM VISTAS A FORTALECER SUA ATUAÇÃO E POSSIBILITAR O APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 9 5 55,56 320.000,00 96.388,83 30,12

Total 9 5 55,56 320.000,00 96.388,83 30,12

AÇÃO : 4663 - PROMOÇÃO DO DIREITO À MEMÓRIA, À VERDADE E À JUSTIÇA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO ELABORADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONTRATAÇÃO DE PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO E ELÉTRICO PARA IMPLANTAÇÃO DO 'MEMORIAL DE DIREITOS HUMANOS'

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER O DIREITO À MEMÓRIA, À VERDADE E À JUSTIÇA, APOIANDO A COMISSÃO DA VERDADE EM MINAS GERAIS, GARANTINDO A SUA ESTRUTURAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, BEM COMO IMPLANTANDO E MANTENDO UM CENTRO DE MEMÓRIA NO PRÉDIO DO ANTIGO DOPS-MG.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 100.000,00 3.326,50 3,33

Multiterritorial 1 0 0,00 900.000,00 579.364,47 64,37

Total 2 0 0,00 1.000.000,00 582.690,97 58,27

4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

AÇÃO : 4073 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO APOIADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAR APOIADAS POR MEIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ADEQUADOS, COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, APÓS APRESENTAÇÃO DE PROJETO E SUA APROVAÇÃO PELO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MEDIANTE EDITAL PUBLICADO.

PÚBLICO ALVO: CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 0 A 18 ANOS

FINALIDADE: APOIAR OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SOCIAIS NOS PROJETOS DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ADEQUADOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 1 - 50.000,00 1.314.163,56 2.628,33

Multiterritorial 20 0 0,00 5.137.061,00 0,00 0,00

Total 20 1 5,00 5.187.061,00 1.314.163,56 25,34

166

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4139 - IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DOS PLANOS TEMÁTICOS DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PLANO IMPLANTADO Unidade de Medida : PLANO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA DE N° 178 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR – CPP

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROSSEGUIR O PROCESSO DE REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS ESTADUAIS; EXPANDIR E ACOMPANHAR O PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS E REFERENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL - PAIR -, POR MEIO DE PROCESSOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SUAS AÇÕES; E DESENVOLVER AÇÕES DE PROTAGONISMO JUVENIL NO ESTADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 4 0 0,00 600.000,00 0,00 0,00

Total 4 0 0,00 600.000,00 0,00 0,00

4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

AÇÃO : 4032 - APOIO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES AMBIENTAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA DE N° 56 DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – CFFO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

FINALIDADE: PROMOVER A REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS ÀS PESSOAS POR DESASTRES AMBIENTAIS ATRAVÉS DE APOIO PSICOLÓGICO E FINANCEIRO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4071 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS DE RECUPERAÇÃO DE DANOS AOS DIREITOS DIFUSOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ENTIDADE APOIADA Unidade de Medida : ENTIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS APOIADAS POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, CUJOS PROJETOS APROVADOS VISEM A RECUPERAÇÃO DE DANOS EM DETERMINADA REGIÃO, MEDIANTE CUMPRIMENTO DE EDITAL OU AFIM.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (OS)

FINALIDADE: PROMOVER A REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE NATURAL, CULTURAL E URBANÍSTICO, A BENS E DIREITOS DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO E A OUTROS BENS OU INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, POR MEIO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 10 0 0,00 1.349.107,00 0,00 0,00

Total 10 0 0,00 1.349.107,00 0,00 0,00

167

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

AÇÃO : 4072 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO APOIADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAR APOIADAS POR MEIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ADEQUADOS, COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, APÓS APRESENTAÇÃO DE PROJETO E SUA APROVAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS IDOSAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CAPTAR RECURSOS E FINANCIAR POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A PESSOA IDOSA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

PROGRAMA : 041 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG PRESTA ATENDIMENTO EXCLUSIVO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DE COMPLEXIDADE SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA, COM ELEVADO PADRÃO DE QUALIDADE, SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO. OFERECE À POPULAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE, ALINHADA À ESTRATÉGIA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS E AOS PROPÓSITOS DO SUS. ALÉM DE REALIZAR PESQUISAS E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARTICIPAR DA FORMULAÇÃO E CONDUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO E QUALIFICAÇÃO HOSPITALAR PARA O SUS E INCORPORAR E DIFUNDIR MODERNAS TÉCNICAS DE GESTÃO. A FUNDAÇÃO BUSCA A EXCELÊNCIA DO ATENDIMENTO PRESTADO, TORNANDO-SE REFERÊNCIA NACIONAL NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES, NO ATENDIMENTO À ONCOLOGIA, SAÚDE E ATENÇÃO DO IDOSO, NAS DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS, NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL INCLUINDO DOENÇAS RARAS E SAÚDE MENTAL E NO ATENDIMENTO A EPIDEMIAS. OS INVESTIMENTOS NA QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, MELHORIA DAS ESTRUTURAS, INCORPORAÇÕES TECNOLÓGICAS E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO CONTRIBUEM PARA A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA, OTIMIZANDO OS RECURSOS UTILIZADOS. A ASSISTÊNCIA PRIORIZA LEITOS DESTINADOS AOS PACIENTES CRÍTICOS E A LINHA DE CUIDADOS PARA DETERMINADAS PATOLOGIAS, A PROPEDÊUTICA E INSUMOS NECESSÁRIOS A ESSES PACIENTES, DESDE A ABORDAGEM AMBULATORIAL ATÉ A REABILITAÇÃO. A LEI ORGÂNICA DO SUS DE Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, ESTABELECE QUE A SAÚDE É UM DIREITO FUNDAMENTAL DO SER HUMANO, DEVENDO O ESTADO (UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS) PROVER AS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS AO SEU PLENO EXERCÍCIO. DESTA FORMA, O ATENDIMENTO PELO SUS ACONTECE EM TRÊS NÍVEIS DE ATENÇÃO: NO PRIMEIRO, ESTÃO AS UNIDADES BÁSICAS OU POSTOS DE SAÚDE, A “PORTA DE ENTRADA” AO SUS, ONDE SÃO MARCADAS CONSULTAS E EXAMES E REALIZADOS PROCEDIMENTOS MENOS COMPLEXOS, COMO VACINAÇÃO E CURATIVOS; NO SEGUNDO, ENTENDIDO COMO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, ESTÃO AS CLÍNICAS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAIS ESCOLAS, QUE DÃO CONTA DE ALGUNS PROCEDIMENTOS DE INTERVENÇÃO, BEM COMO TRATAMENTOS A CASOS CRÔNICOS E AGUDOS DE DOENÇAS; E NO TERCEIRO, DE ALTA COMPLEXIDADE, ESTÃO OS HOSPITAIS DE GRANDE PORTE, ONDE SÃO REALIZADAS MANOBRAS MAIS INVASIVAS E DE MAIOR RISCO À VIDA. OS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SÃO REALIZADOS PELA FHEMIG POR MEIO DE CINCO COMPLEXOS: SAÚDE MENTAL, REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ESPECIALIDADES E HOSPITAIS GERAIS. AS UNIDADES QUE COMPÕEM ESSES COMPLEXOS ESTÃO LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ, BARBACENA, BELO HORIZONTE, BETIM, JUIZ DE FORA, PATOS DE MINAS, SABARÁ; TRÊS CORAÇÕES E UBÁ.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Mata 23.123.278,00 26.783.561,45 115,83

Metropolitano 142.111.447,00 181.778.737,49 127,91

Noroeste 14.256.255,00 18.903.673,75 132,60

Norte 0,00 0,00 -

Oeste 4.073.801,00 4.560.956,59 111,96

Sul 3.933.419,00 4.332.856,70 110,15

Triângulo Norte 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0,00 0,00 -

Vertentes 16.540.800,00 23.602.056,41 142,69

Total 204.039.000,00 259.961.842,39 127,41

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4089 - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PACIENTE ATENDIDO Unidade de Medida : PACIENTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SOMATÓRIO DAS CONSULTAS ELETIVAS (AGENDADAS), CONSULTAS DE URGÊNCIA E NÚMERO DE DIAS DE ASSISTÊNCIA PRESTADA A CADA 24 HORAS POR PACIENTE INTERNADO.

PÚBLICO ALVO: PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS, USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL DOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E USUÁRIOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 110.400 97.057 87,91 15.774.082,00 21.308.448,21 135,09

Vertentes 15.000 13.423 89,49 6.950.636,00 11.680.251,64 168,05

Total 125.400 110.480 88,10 22.724.718,00 32.988.699,85 145,17

168

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4096 - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AOS PACIENTES, COM ÊNFASE NO IDOSO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PACIENTE ATENDIDO Unidade de Medida : PACIENTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SOMATÓRIO DAS CONSULTAS ELETIVAS (AGENDADAS), CONSULTAS DE URGÊNCIA E NÚMERO DE DIAS DE ASSISTÊNCIA PRESTADA A CADA 24 HORAS POR PACIENTE INTERNADO.

PÚBLICO ALVO: PACIENTES QUE DEMANDEM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS CLÍNICAS MÉDICA E REABILITAÇÃO FÍSICA, COM ÊNFASE NO IDOSO

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DOMICILIAR AOS PACIENTES QUE FORAM ASILADOS COMPULSORIAMENTE NO PASSADO DEVIDO À HANSENÍASE E PROMOVER A ASSISTÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA E REABILITAÇÃO FÍSICA AOS PACIENTES DEMANDANTES, COM ÊNFASE AO IDOSO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 20.000 22.701 113,51 5.187.228,00 7.049.268,47 135,90

Metropolitano 49.000 43.154 88,07 6.082.281,00 7.493.137,82 123,20

Oeste 5.500 7.205 131,00 4.073.801,00 4.560.956,59 111,96

Sul 27.000 32.294 119,61 3.933.419,00 4.332.856,70 110,15

Total 101.500 105.354 103,80 19.276.729,00 23.436.219,58 121,58

AÇÃO : 4097 - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PACIENTE ATENDIDO Unidade de Medida : PACIENTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SOMATÓRIO DAS CONSULTAS ELETIVAS (AGENDADAS),CONSULTAS DE URGÊNCIA E NÚMERO DE DIAS DE ASSISTÊNCIA PRESTADA A CADA 24 HORAS POR PACIENTE INTERNADO.

PÚBLICO ALVO: PACIENTES QUE DEMANDEM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA, DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E MATERNO-INFANTIL

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR INTEGRAL AOS PACIENTES COM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS (TUBERCULOSE, VÍRUS INFLUENZA A OU QUALQUER OUTRA DOENÇA CAUSADA POR UM AGENTE PATOGÊNICO COMO VÍRUS, BACTÉRIA E PARASITA), CÂNCER, MATERNO-INFANTIL DE ALTO RISCO, VISANDO À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE E REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DESSAS DOENÇAS PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 214.000 214.710 100,33 36.459.503,00 44.990.600,77 123,40

Total 214.000 214.710 100,33 36.459.503,00 44.990.600,77 123,40

AÇÃO : 4098 - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PACIENTE ATENDIDO Unidade de Medida : PACIENTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SOMATÓRIO DAS CONSULTAS ELETIVAS (AGENDADAS),CONSULTAS DE URGÊNCIA E NÚMERO DE DIAS DE ASSISTÊNCIA PRESTADA A CADA 24 HORAS POR PACIENTE INTERNADO.

PÚBLICO ALVO: PACIENTES EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E VÍTIMAS DE GRANDES TRAUMAS E AGRAVOS

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, VISANDO À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE E REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 390.400 381.215 97,65 60.715.437,00 77.594.823,48 127,80

Total 390.400 381.215 97,65 60.715.437,00 77.594.823,48 127,80

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4099 - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PACIENTE ATENDIDO Unidade de Medida : PACIENTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SOMATÓRIO DAS CONSULTAS ELETIVAS (AGENDADAS), CONSULTAS DE URGÊNCIA E NÚMERO DE DIAS DE ASSISTÊNCIA PRESTADA A CADA 24 HORAS POR PACIENTE INTERNADO.

PÚBLICO ALVO: PACIENTES QUE DEMANDEM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS CLÍNICAS MÉDICAS, CIRÚRGICA, GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E PEDIÁTRICA

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, ORTOPÉDICA, OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE E REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 92.000 76.081 82,70 17.936.050,00 19.734.292,98 110,03

Metropolitano 175.000 168.424 96,24 21.813.275,00 29.251.597,29 134,10

Noroeste 92.000 81.239 88,30 14.256.255,00 18.903.673,75 132,60

Vertentes 44.000 55.832 126,89 9.590.164,00 11.921.804,77 124,31

Total 403.000 381.576 94,68 63.595.744,00 79.811.368,79 125,50

AÇÃO : 4648 - COMPLEXO MG TRANSPLANTES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO Unidade de Medida : CAPTAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ORGÃO OU TECIDO CAPTADO COM POSSIBILIDADE DE SER TRANSPLANTADO.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: INCENTIVAR A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS POR MEIO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INFORMATIVAS À POPULAÇÃO EM GERAL; ACOLHER E ESCLARECER AS DÚVIDAS DOS FAMILIARES E RESPONSÁVEIS PELO POSSÍVEL DOADOR; CAPTAR OS ÓRGÃOS DO DOADOR E TRANSPORTÁ-LOS DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS ATÉ AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPLANTE AOS POSSÍVEIS RECEPTORES, VISANDO À DIMINUIÇÃO DA FILA DE ESPERA, DE MANEIRA A AUMENTAR A SOBREVIDA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 293 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 2.434 1.279 52,55 1.266.869,00 1.140.129,92 90,00

Norte 0 249 - 0,00 0,00 -

Sul 0 202 - 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 0 280 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 270 - 0,00 0,00 -

Total 2.434 2.573 105,71 1.266.869,00 1.140.129,92 90,00

PROGRAMA : 043 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR, MODERNIZAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS PARA GARANTIR A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS, A EFETIVAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, A ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E AS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 45.192.940,00 13.819.637,29 30,58

Total 45.192.940,00 13.819.637,29 30,58

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AÇÃO : 1015 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO/OBRA REALIZADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA FINALIZADOS COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA. OBRA CONCLUÍDA EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EXECUTIVOS E BOAS PRÁTICAS DE ENGENHARIA.

PÚBLICO ALVO: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

FINALIDADE: GARANTIR A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS, ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 6 0 0,00 22.100.000,00 226.697,29 1,03

Total 6 0 0,00 22.100.000,00 226.697,29 1,03

AÇÃO : 1090 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIASED/TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO/OBRA REALIZADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA FINALIZADOS COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA E OBRA CONCLUÍDA EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EXECUTIVOS E BOAS PRÁTICAS DE ENGENHARIA REFERENTES AO NOVO ALMOXARIFADO INDUSTRIAL, AMPLIAÇÃO DO DIVISÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE E NOVA PLANTA DE VACINAS.

PÚBLICO ALVO: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

FINALIDADE: PLANEJAR, PROJETAR, REFORMAR, CONSTRUIR UNIDADES FÍSICAS NA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE MEDICAMENTOS, SOROS E BIOFÁRMACOS ESTABELECIDOS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO ,PDP,PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 2035 - DISPONIBILIZAÇÃO OPERACIONAL DO PARQUE TECNOLÓGICO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MANUTENÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : SERVIÇO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CALIBRAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SISTEMAS ATUAIS DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS E DA REDE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME PROGRAMAÇÃO PRÉ-DEFINIDA E A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME DEMANDA.

PÚBLICO ALVO: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

FINALIDADE: GARANTIR E DISPONIBILIZAR QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E COM AS NORMAS DA QUALIDADE, A INFRAESTRUTURA TÉCNICA E TECNOLÓGICA (TECNOLOGIAS APLICADAS, INSUMOS TÉCNICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SISTEMAS) PARA A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS E A REDE ESTADUAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 12.039 12.039 100,00 18.592.940,00 13.592.940,00 73,11

Total 12.039 12.039 100,00 18.592.940,00 13.592.940,00 73,11

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 047 - MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : FOMENTAR A CONSTRUÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS À MELHORIA ASSISTENCIAL, TECNOLÓGICA, AMBIÊNCIA, INFRAESTRUTURA E DE GESTÃO VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E CONSEQUENTEMENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Mata 3.497.650,00 0,00 0,00

Metropolitano 25.041.082,00 69.086,04 0,28

Oeste 676.529,00 0,00 0,00

Sul 784.739,00 0,00 0,00

Total 30.000.000,00 69.086,04 0,23

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1024 - INCORPORAÇÕES TECNOLÓGICAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : INTERVENÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETO IMPLEMENTADO DE ESTRUTURAÇÃO DA ENGENHARIA CLÍNICA COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A INCORPORAÇÃO DE TECNOLÓGICA.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO POR MEIO DA INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA PROPICIANDO TRATAMENTO CÉLERE, EFICAZ E SEGURO PARA O PACIENTE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 2 0 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Total 2 0 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 1025 - OBRA E REFORMA NAS UNIDADES PREDIAIS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : INTERVENÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ADEQUAÇÕES OU MELHORIA NOS ESPAÇOS FÍSICOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE OPERACIONAL E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE DEMANDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA

FINALIDADE: MANTER ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA À OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO AO PACIENTE EM ALINHAMENTO COM AS ESTRATÉGIAS DO PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE (PSP).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 2 0 0,00 3.497.650,00 0,00 0,00

Metropolitano 9 0 0,00 15.041.082,00 69.086,04 0,46

Oeste 1 0 0,00 676.529,00 0,00 0,00

Sul 1 0 0,00 784.739,00 0,00 0,00

Total 13 0 0,00 20.000.000,00 69.086,04 0,35

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 049 - RESIDÊNCIA MÉDICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : O PRINCIPAL OBJETIVO DESSE PROGRAMA É PROMOVER E INTEGRAR AS ATIVIDADES DE ENSINO POR MEIO DA FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS QUALIFICADOS, VISANDO À EXPANSÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO CIENTÍIFICO COM APLICABILIDADE NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA, AUMENTANDO A EFETIVADAE NOS ATENDIMENTOS OFERECIDOS AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 15.982.349,00 20.373.542,58 127,48

Total 15.982.349,00 20.373.542,58 127,48

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4100 - FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA Unidade de Medida : RESIDÊNCIA MÉDICA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA, CREDENCIADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA, QUE SERÃO OFERTADAS AOS MÉDICOS GRADUADOS NO BRASIL OU EXTERIOR, POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO, SENDO QUE OS PROGRAMAS SERÃO REALIZADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM ELEVADA QUALIDADE E PROFISSIONALISMO.

PÚBLICO ALVO: MÉDICOS GRADUADOS NO BRASIL OU NO EXTERIOR, QUE ESTEJAM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO DA MEDICINA NO BRASIL

FINALIDADE: FORMAR MÉDICOS ESPECIALISTAS NAS ÁREAS MÉDICAS E UNIDADES HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FHEMIG), VISANDO À RENOVAÇÃO CONSTANTE DE CORPO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (CNRM-MEC).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 444 467 105,18 15.982.349,00 20.373.542,58 127,48

Total 444 467 105,18 15.982.349,00 20.373.542,58 127,48

PROGRAMA : 075 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : DESENVOLVER, PRODUZIR E ENTREGAR MEDICAMENTOS E PRODUTOS BIOLÓGICOS (VACINAS, SOROS ANTIPEÇONHENTOS E BIOFÁRMACOS) PARA O SUS, CUMPRINDO DESTA FORMA, AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PRINCIPALMENTE NO ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DE TRATAMENTO DE AGRAVOS E DOENÇAS DA POPULAÇÃO BRASILEIRA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 274.799.000,00 249.378.320,90 90,75

Total 274.799.000,00 249.378.320,90 90,75

173

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AÇÃO : 2095 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MEDICAMENTO PRODUZIDO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MEDICAMENTOS PRODUZIDOS E ENTREGUES AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAIS COMO: TENOFOVIR, NEVIRAPINA, ENTECARVIR, TENOFOVIR+LAMIVUDINA (2 EM 1), TENOFOVIR+LAMIVUDINA+EFAVIRENZ (3 EM 1), DENTRE OUTROS.

PÚBLICO ALVO: MINISTÉRIO DA SAÚDE

FINALIDADE: ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE HEPATITES VIRAIS E DST/AIDS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PROGRAMA EM QUESTÃO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL AOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRAIS E, COM ISSO, MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM DST, HIV, AIDS E HEPATITES VIRAIS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 47.090.000 3.274.560 6,95 23.872.500,00 4.830.175,19 20,23

Total 47.090.000 3.274.560 6,95 23.872.500,00 4.830.175,19 20,23

AÇÃO : 4173 - PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E BIOFÁRMACOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : MEDICAMENTO, VACINA OU SORO PRODUZIDO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DOSES DA VACINA MENIGOCÓCICA C CONJUGADA, UNIDADES FARMACÊUTICAS DE BIOFARMACOS E AMPOLAS DE SOROS HETERÓLOGOS HIPERHIMUNES (ANTIBOTROPICO, ANTICROTÁLICO, ANTIBOTRÓPICO-CROTÁLICO, ANTIBOTRÓPICO-LAQUÉTICO, ANTIELAPÍDICO, ANTIESCORPIÔNICO ANTITETÂNICO E ANTI-RÁBICO) ENTREGUES AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: MINISTÉRIO DA SAÚDE

FINALIDADE: ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE É DESTINADO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS POR MEIO DE VACINAÇÃO E AO TRATAMENTO TERAPÊUTICO DE ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS E OUTRAS DOENÇAS COMO RAIVA E TÉTANO, E AO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, QUE É UMA ESTRATÉGIA DE ACESSO A MEDICAMENTOS NO ÂMBITO DO SUS, EM NÍVEL AMBULATORIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 15.351.000 10.298.984 67,09 250.646.500,00 244.489.451,39 97,54

Total 15.351.000 10.298.984 67,09 250.646.500,00 244.489.451,39 97,54

AÇÃO : 4430 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MEDICAMENTO PRODUZIDO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MEDICAMENTOS NA FORMA FARMACÊUTICA LÍQUIDOS ORAIS (SOLUÇÕES E SUSPENSÕES) E SÓLIDOS ORAIS (COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS) DE DIVERSAS CLASSES TERAPÊUTICAS (ANALGÉSICOS, CARDIOVASCULARES, ANTIINFLAMATÓRIOS, ANTIDIABÉTICOS, ANTIPARASITÁRIOS, ANTIBIÓTICOS, ANTI-HIPERTENSIVOS, ANTIRRETROVIRAIS, ANTIALÉRGICOS, ANSIOLÍTICOS, ANTIFÚNGICOS, ANTIESPAMÓDICOS, NEUROLÉPICOS, DENTRE OUTRAS) ENTREGUES AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU SECRETARIAS DE SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

FINALIDADE: FORNECER MEDICAMENTOS PARA OS COMPONENTES BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E OS QUE AS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS NÃO TEM INTERESSE EM PRODUZIR. O COMPONENTE BÁSICO ESTÁ RELACIONADO AOS MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE E O COMPONENTE ESTRATÉGICO ESTÁ RELACIONADO COM MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA O TRATAMENTO DE AGRAVOS ESPECÍFICOS, QUE POSSUAM PERFIL ENDÊMICO E TENHAM IMPACTO SOCIOECONÔMICO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 168.702.288 1.083.840 0,64 280.000,00 58.694,32 20,96

Total 168.702.288 1.083.840 0,64 280.000,00 58.694,32 20,96

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 091 - QUALIFICA SUAS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : APOIAR TECNICAMENTE OS MUNICÍPIOS MINEIROS PARA PROMOVER: ALCANCE DAS PRIORIDADES E METAS DE APRIMORAMENTO DO SUAS;MELHORIA DOS INDICADORES DE SERVIÇOS, DA GESTÃO E DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS; ADEQUAÇÃO DA GESTÃO E DO PROVIMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS ÀS NORMATIVAS DO SUAS; MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL EM MINAS GERAIS. INSTITUCIONALIZAR AÇÕES E MECANISMOS DE APOIO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO E QUALIFICAÇÃO CONTINUADOS E SISTEMÁTICOS PARA AS EQUIPES E GESTORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DA OFERTA DE SERVIÇOS (PELA REDE PÚBLICA E PRIVADA) E PARA A GARANTIA DE DIREITOS SOCIAIS À POPULAÇÃO MINEIRA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0,00 93.771,28 -

Caparaó 0,00 284.915,16 -

Central 0,00 123.005,15 -

Mata 0,00 612.564,86 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0,00 73.924,21 -

Metropolitano 0,00 970.176,79 -

Mucuri 0,00 262.197,28 -

Multiterritorial 6.191.968,00 826.784,47 13,35

Noroeste 0,00 89.195,85 -

Norte 0,00 411.951,37 -

Oeste 0,00 210.946,76 -

Sudoeste 0,00 67.741,77 -

Sul 0,00 153.171,63 -

Triângulo Norte 0,00 134.581,35 -

Triângulo Sul 0,00 189.935,73 -

Vale do Aço 0,00 225.073,28 -

Vale do Rio Doce 0,00 501.214,91 -

Vertentes 0,00 137.730,86 -

Total 6.191.968,00 5.368.882,71 86,71

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO : 4444 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO SUAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PARTICIPANTE CAPACITADO Unidade de Medida : PARTICIPANTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: GESTORES, TÉCNICOS E CONSELHEIROS DO SUAS PARTICIPANTES DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO OU APOIADOS TECNICAMENTE.

PÚBLICO ALVO: GESTORES, TÉCNICOS E CONSELHEIROS DO SUAS

FINALIDADE: FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 355 - 0,00 93.771,28 -

Caparaó 0 363 - 0,00 284.915,16 -

Central 0 202 - 0,00 123.005,15 -

Mata 0 1.021 - 0,00 612.564,86 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 410 - 0,00 73.924,21 -

Metropolitano 0 2.225 - 0,00 970.176,79 -

Mucuri 0 330 - 0,00 262.197,28 -

Multiterritorial 12.000 0 0,00 5.288.968,00 0,00 0,00

Noroeste 0 444 - 0,00 89.195,85 -

Norte 0 986 - 0,00 411.951,37 -

Oeste 0 890 - 0,00 210.946,76 -

Sudoeste 0 371 - 0,00 67.741,77 -

Sul 0 1.108 - 0,00 153.171,63 -

Triângulo Norte 0 222 - 0,00 134.581,35 -

Triângulo Sul 0 252 - 0,00 189.935,73 -

Vale do Aço 0 457 - 0,00 225.073,28 -

Vale do Rio Doce 0 429 - 0,00 501.214,91 -

Vertentes 0 288 - 0,00 137.730,86 -

Total 12.000 10.353 86,28 5.288.968,00 4.542.098,24 85,88

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4446 - VIGILÂNCIA E APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS NO APRIMORAMENTO DO SUAS

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO APOIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO POR MEIO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PÚBLICO ALVO: EQUIPE MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINALIDADE: FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS; APRIMORAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSITENCIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 24 23 95,83 0,00 0,00 -

Caparaó 55 44 80,00 0,00 0,00 -

Central 17 17 100,00 0,00 0,00 -

Mata 93 87 93,55 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 31 33 106,45 0,00 0,00 -

Metropolitano 90 72 80,00 0,00 0,00 -

Mucuri 29 29 100,00 0,00 0,00 -

Multiterritorial 0 0 - 903.000,00 826.784,47 91,56

Noroeste 30 28 93,33 0,00 0,00 -

Norte 86 82 95,35 0,00 0,00 -

Oeste 56 48 85,71 0,00 0,00 -

Sudoeste 34 33 97,06 0,00 0,00 -

Sul 119 106 89,08 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 30 29 96,67 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 27 25 92,59 0,00 0,00 -

Vale do Aço 33 27 81,82 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 49 47 95,92 0,00 0,00 -

Vertentes 50 41 82,00 0,00 0,00 -

Total 853 771 90,39 903.000,00 826.784,47 91,56

PROGRAMA : 103 - EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : APRIMORAR AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1.758.875.413,00 1.821.508.063,03 103,56

Multiterritorial 2.001.000,00 144.326.300,33 7.212,71

Norte 35.262.000,00 47.575.668,51 134,92

Total 1.796.138.413,00 2.013.410.031,87 112,10

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 4245 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA Unidade de Medida : ENTIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: PROPORCIONAR À FHEMIG CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 1.172.263.839,00 1.238.980.596,00 105,69

Total 1 1 100,00 1.172.263.839,00 1.238.980.596,00 105,69

AÇÃO : 4272 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA Unidade de Medida : ENTIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: PROPORCIONAR AO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 94.739.177,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 1 - 2.000.000,00 144.326.300,33 7.216,32

Total 1 1 100,00 96.739.177,00 144.326.300,33 149,19

AÇÃO : 4277 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA DA UNIMONTES

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA Unidade de Medida : ENTIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: PROPORCIONAR O HOSPITAL CLEMENTE FARIA CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Norte 1 1 100,00 35.262.000,00 47.575.668,51 134,92

Total 1 1 100,00 35.262.000,00 47.575.668,51 134,92

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4283 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA Unidade de Medida : ENTIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: PROPORCIONAR À FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 233.618.408,00 349.275.807,70 149,51

Total 1 1 100,00 233.618.408,00 349.275.807,70 149,51

AÇÃO : 4301 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA Unidade de Medida : ENTIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: PROPORCIONAR À HEMOMINAS CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 206.887.967,00 220.991.956,67 106,82

Total 1 1 100,00 206.887.967,00 220.991.956,67 106,82

AÇÃO : 4304 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA Unidade de Medida : ENTIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: PROPORCIONAR À ESP-MG CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 51.366.022,00 12.203.638,78 23,76

Total 1 1 100,00 51.366.022,00 12.203.638,78 23,76

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4637 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA Unidade de Medida : ENTIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROPORCIONAR AO DEOP CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 1 - 0,00 56.063,88 -

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 1 100,00 1.000,00 56.063,88 5.606,39

PROGRAMA : 114 - OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : FORTALECER O SUAS EM MINAS GERAIS E CONSOLIDAR O PAPEL DO ENTE ESTADUAL NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AMPLIANDO E QUALIFICANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO MINEIRA E PREVENINDO SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.496.864,00 1.406.126,40 93,94

Caparaó 2.719.437,00 2.563.821,32 94,28

Central 1.023.162,00 1.322.600,18 129,27

Mata 5.116.373,00 4.656.724,80 91,02

Médio e Baixo Jequitinhonha 2.703.875,00 3.024.914,78 111,87

Metropolitano 20.414.193,00 19.298.953,94 94,54

Mucuri 2.276.396,00 2.540.496,87 111,60

Multiterritorial 19.189.471,00 172.481,34 0,90

Noroeste 2.696.074,00 2.566.132,80 95,18

Norte 8.366.312,00 7.793.698,08 93,16

Oeste 4.407.046,00 4.248.119,12 96,39

Sudoeste 1.557.831,00 1.445.117,88 92,76

Sul 6.325.495,00 5.799.840,00 91,69

Triângulo Norte 3.555.690,00 3.225.486,50 90,71

Triângulo Sul 2.691.022,00 2.454.824,28 91,22

Vale do Aço 2.904.824,00 2.721.205,08 93,68

Vale do Rio Doce 3.099.271,00 3.201.555,48 103,30

Vertentes 3.297.157,00 3.180.550,68 96,46

Total 93.840.493,00 71.622.649,53 76,32

179

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO : 4311 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FIXO

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO ATENDIDO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO COFINANCIADO COM O PISO MINEIRO FIXO.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

FINALIDADE: FORTALECER O SUAS NOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA TRANSFERÊNCIA REGULAR E AUTOMÁTICA DO PISO MINEIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 24 24 100,00 1.496.864,00 1.406.126,40 93,94

Caparaó 55 55 100,00 2.623.728,00 2.463.712,80 93,90

Central 17 17 100,00 892.210,00 827.673,60 92,77

Mata 93 93 100,00 4.672.973,00 4.213.324,80 90,16

Médio e Baixo Jequitinhonha 31 35 112,90 2.365.475,00 2.345.040,60 99,14

Metropolitano 90 79 87,78 12.379.134,00 11.510.498,40 92,98

Mucuri 29 29 100,00 2.072.225,00 1.991.071,20 96,08

Noroeste 30 30 100,00 2.174.794,00 2.044.852,80 94,03

Norte 86 86 100,00 7.346.981,00 6.774.366,60 92,21

Oeste 56 56 100,00 3.065.137,00 2.892.160,80 94,36

Sudoeste 34 35 102,94 1.519.260,00 1.406.546,40 92,58

Sul 119 117 98,32 5.490.655,00 4.965.000,00 90,43

Triângulo Norte 30 30 100,00 2.924.697,00 2.498.805,60 85,44

Triângulo Sul 27 27 100,00 1.737.715,00 1.501.516,80 86,41

Vale do Aço 33 34 103,03 2.455.373,00 2.271.753,60 92,52

Vale do Rio Doce 49 55 112,24 2.646.100,00 2.737.104,00 103,44

Vertentes 50 50 100,00 2.288.746,00 2.172.139,20 94,91

Total 853 852 99,88 58.152.067,00 54.021.693,60 92,90

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4312 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VARIÁVEL

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICIPIO COFINANCIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO COFINANCIADO COM O PISO MINEIRO VARIÁVEL.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

FINALIDADE: AMPLIAR OS RECURSOS DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AMPLIANDO E QUALIFICANDO A OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. ESSA AMPLIAÇÃO OCORRERÁ COM FOCO NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE BUSCAM REDUZIR DESIGUALDADES REGIONAIS E PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DE POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL (POPULAÇÃO RURAL, POPULAÇÕES TRADICIONAIS, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 6 6 100,00 95.709,00 95.708,52 100,00

Central 2 2 100,00 130.952,00 130.952,40 100,00

Mata 16 11 68,75 443.400,00 443.400,00 100,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 8 7 87,50 338.400,00 338.400,00 100,00

Metropolitano 62 18 29,03 5.553.786,00 5.302.506,96 95,48

Mucuri 3 1 33,33 204.171,00 204.171,48 100,00

Multiterritorial 51 0 0,00 3.720.000,00 0,00 0,00

Noroeste 4 3 75,00 125.280,00 125.280,00 100,00

Norte 22 16 72,73 839.331,00 839.331,48 100,00

Oeste 9 6 66,67 279.909,00 279.908,52 100,00

Sudoeste 1 1 100,00 38.571,00 38.571,48 100,00

Sul 17 14 82,35 366.840,00 366.840,00 100,00

Triângulo Norte 6 4 66,67 234.993,00 234.994,44 100,00

Triângulo Sul 2 1 50,00 86.571,00 86.571,48 100,00

Vale do Aço 10 4 40,00 449.451,00 449.451,48 100,00

Vale do Rio Doce 7 5 71,43 273.171,00 284.451,48 104,13

Vertentes 4 4 100,00 72.411,00 72.411,48 100,00

Total 230 103 44,78 13.252.946,00 9.292.951,20 70,12

AÇÃO : 4313 - OFERTA DIRETA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NÃO REGIONAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE CO-FINANCIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADE COFINANCIADA PELO ESTADO PARA OFERTA INDIRETA DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E DE HABILITAÇÃO CASA LAR E SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

FINALIDADE: GARANTIR E OFERTAR SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ORIUNDAS DA EXTINTA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR -FEBEM.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 17 17 100,00 2.481.273,00 2.481.272,76 100,00

Multiterritorial 0 0 - 360.000,00 0,00 0,00

Noroeste 3 3 100,00 396.000,00 396.000,00 100,00

Norte 2 2 100,00 180.000,00 180.000,00 100,00

Oeste 8 8 100,00 1.062.000,00 1.062.000,00 100,00

Sul 4 4 100,00 468.000,00 468.000,00 100,00

Triângulo Norte 3 3 100,00 396.000,00 396.000,00 100,00

Triângulo Sul 4 4 100,00 866.736,00 866.736,00 100,00

Vale do Rio Doce 1 1 100,00 180.000,00 180.000,00 100,00

Vertentes 7 7 100,00 936.000,00 936.000,00 100,00

Total 49 49 100,00 7.326.009,00 6.966.008,76 95,09

181

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4447 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS REGIONAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO Unidade de Medida : SERVIÇO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIÇOS REGIONAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE IMPLANTADOS E COFINANCIADOS.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

FINALIDADE: EXPANDIR E REGIONALIZAR A OFERTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 0 - 0,00 4.400,00 -

Central 0 2 - 0,00 363.974,18 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 2 - 0,00 341.474,18 -

Metropolitano 0 0 - 0,00 4.675,82 -

Mucuri 0 1 - 0,00 345.254,19 -

Multiterritorial 20 0 0,00 6.566.112,00 172.481,34 2,63

Oeste 0 0 - 0,00 14.049,80 -

Triângulo Norte 0 2 - 0,00 95.686,46 -

Total 20 7 35,00 6.566.112,00 1.341.995,97 20,44

AÇÃO : 4585 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA E PÚBLICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA ATENDIDA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PESSOA ATENDIDA NAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS CONTEMPLADAS COM REPASSE DE RECURSOS.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

FINALIDADE: FORTALECER E ESTRUTURAR A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICA E PRIVADA, COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, COMO FOCO NAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE PRIVADA E NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DE POPULAÇÃO RURAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 2.900 0 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Total 2.900 0 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4586 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : FAMÍLIA BENEFICIADA Unidade de Medida : FAMÍLIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL BENEFICIADA PELA TRANSFERÊNCIA DE RENDA.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

FINALIDADE: COMBATER A POBREZA E EXTREMA POBREZA EM MINAS GERAIS, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DE DESIGUALDADES REGIONAIS, E PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL DAS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 9.403 0 0,00 6.043.359,00 0,00 0,00

Total 9.403 0 0,00 6.043.359,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 115 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL E À GESTÃO COMPARTILHADA DO SUAS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : FORTALECER O CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 287.280,00 97.795,26 34,04

Multiterritorial 50.000,00 79.782,71 159,57

Total 337.280,00 177.577,97 52,65

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO : 4319 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO COMPARTILHADA E PARTICIPATIVA DO SUAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : INSTÂNCIA REGIONAL DE GESTÃO COMPARTILHADA CRIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INSTÂNCIA REGIONAL DE GESTÃO COMPARTILHADA DO SUAS CRIADA.

PÚBLICO ALVO: GESTORES, USUÁRIOS, TRABALHADORES E REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

FINALIDADE: FORTALECER A GESTÃO COMPARTILHADA DO SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 17 0 0,00 50.000,00 25.000,00 50,00

Total 17 0 0,00 50.000,00 25.000,00 50,00

AÇÃO : 4320 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : CONSELHO APOIADO Unidade de Medida : CONSELHO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APOIADO.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINALIDADE: FORTALECER O CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 287.280,00 97.795,26 34,04

Multiterritorial 0 0 - 0,00 54.782,71 -

Total 1 1 100,00 287.280,00 152.577,97 53,11

183

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 122 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E MINIMIZAR OS EFEITOS DA BAIXA PRECIPITAÇÃO COM ALTO EVAPOTRANSPIRAÇÃO ADEQUANDO AS FORMAS DE ABASTECIMENTO EXISTENTES AO CONTEXTO CLIMÁTICO DA REGIÃO

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 5.584.487,00 909.580,00 16,29

Caparaó 0,00 0,00 -

Central 0,00 14.416,90 -

Mata 0,00 442,50 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 19.500.865,00 3.769.388,95 19,33

Metropolitano 104.982,00 1.027.261,84 978,51

Mucuri 3.415.470,00 14.901.784,40 436,30

Noroeste 524.911,00 62.568,00 11,92

Norte 99.009.285,00 29.824.620,00 30,12

Vale do Rio Doce 0,00 5.899.347,85 -

Vertentes 0,00 0,00 -

Total 128.140.000,00 56.409.410,44 44,02

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1056 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAGINHAS OU PEQUENA BARRAGEM

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PEQUENA BARRAGEM OU BARRAGINHA INSTALADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÁ CONSIDERADA PEQUENA "BARRAGEM / BARRAGINHA INSTALADA" A CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE CAPTAÇÃO E INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA, COMPOSTO POR BARRAGINHAS, CACIMBA E TANQUE LONADO.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS RESIDENTES NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE DA ZONA RURAL QUE POSSUEM ACESSO À ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, INSCRITAS NO CADÚNICO, COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) MENSAIS E NÃO BENEFICIADAS POR OUTRO PROGRAMA COM A MESMA FINALIDADE DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, NA MESMA TECNOLOGIA APOIADA

FINALIDADE: PROMOVER A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA RESIDENTE EM COMUNIDADES QUE NÃO SE ENCONTRAM DISPERSAS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO O ACESSO A ÁGUA PARA PRODUÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 42 0 0,00 400.000,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 63 0 0,00 600.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 0 0 - 0,00 37,50 -

Norte 525 78 14,86 5.000.000,00 619.882,46 12,40

Total 630 78 12,38 6.000.000,00 619.919,96 10,33

184

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 1057 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : BARRAMENTO CONSTRUÍDO Unidade de Medida : BARRAMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PEQUENAS CONTENÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA QUE VISAM ATENDER À CARÊNCIA DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DESSEDENTAÇÃO ANIMAL; O BARRAMENTO CORRESPONDE A UM RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA QUE ESCOA NA SUPERFÍCIE DE UMA ÁREA PRÉ-ESTABELECIDA; ATENDE A 5 FAMÍLIAS E TEM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 3.500/7.000 METROS CÚBICOS. SERÁ CONSIDERADO BARRAMENTO INSTALADO, AQUELE CONSTRUÍDO E ENTREGUE.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADES NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE DA ÁREA RURAL QUE POSSUEM ACESSO À ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E COM ATENDIMENTO PRECÁRIO POR OUTRA FONTE HÍDRICA QUE COMPROMETA A QUANTIDADE E A QUALIDADE NECESSÁRIAS DE ÁGUA PARA DESSEDENTAÇÃO ANIMAL, COM AO MENOS, 5 (CINCO) FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADÚNICO COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) MENSAIS

FINALIDADE: PROMOVER A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA RESIDENTE EM COMUNIDADES QUE SE ENCONTRAM DISPERSAS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO O ACESSO A ÁGUA PARA PRODUÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 29 0 0,00 3.044.487,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 62 0 0,00 6.362.090,00 0,00 0,00

Metropolitano 1 0 0,00 104.982,00 0,00 0,00

Mucuri 33 0 0,00 3.415.470,00 0,00 0,00

Noroeste 5 0 0,00 524.911,00 0,00 0,00

Norte 110 0 0,00 11.548.060,00 1.338,10 0,01

Total 240 0 0,00 25.000.000,00 1.338,10 0,01

AÇÃO : 1059 - IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA DE CONSUMO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : CISTERNA INSTALADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A CISTERNA DE PLACA DE CONSUMO CORRESPONDE À ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16 MIL LITROS DE ÁGUA E PARA ATENDER UMA FAMÍLIA DE 5 PESSOAS. SERÁ CONSIDERADA REALIZADA A CISTERNA DE PLACAS DE CONSUMO CONSTRUÍDA E ENTREGUE NA MORADIA DA RESPECTIVA FAMÍLIA, COM O DEVIDO REGISTRO E VALIDAÇÃO NO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL. PARA RECEBÊ-LA, OS BENEFICIÁRIOS DEVEM ESTAR INSCRITOS NO CADÚNICO; SER ELEGÍVEIS NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEVEM TER A DIFICULDADE DE ACESSO À ÁGUA CARACTERIZADA. A CISTERNA DE POLIETILENO CORRESPONDE À ESTRUTURA QUE CAPTA A ÁGUA DA CHUVA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16 MIL LITROS DE ÁGUA, FAZENDO ESCOAR POR CALHAS E CANOS INSTALADOS NO TELHADO DA CASA DA FAMÍLIA ATENDIDA E DIRECIONADA PARA A CISTERNA QUE A ARMAZENA. SERÁ CONSIDERADA CISTERNA DE POLIETILENO REALIZADA AQUELA ENTREGUE E INSTALADA NA MORADIA DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA, COM O DEVIDO REGISTRO E VALIDAÇÃO NO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL. PARA RECEBÊ-LA, OS BENEFICIÁRIOS DEVEM ESTAR INSCRITOS NO CADÚNICO; SER ELEGÍVEIS NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEVEM TER A DIFICULDADE DE ACESSO À ÁGUA CARACTERIZADA.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS RESIDENTES NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE DA ZONA RURAL QUE POSSUEM ATENDIMENTO PRECÁRIO POR OUTRA FONTE HÍDRICA, INSCRITAS NO CADÚNICO, COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) MENSAIS E NÃO BENEFICIADAS POR OUTRO PROGRAMA COM A MESMA FINALIDADE DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, NA MESMA TECNOLOGIA APOIADA, QUE RESIDAM EM LOCAL COBERTO COM TELHADO ADEQUADO

FINALIDADE: PROMOVER A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA RESIDENTE EM COMUNIDADES QUE SE ENCONTRAM DISPERSAS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO O ACESSO A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.000 0 0,00 340.000,00 834.996,00 245,59

Caparaó 0 18 - 0,00 0,00 -

Central 0 36 - 0,00 14.416,90 -

Mata 0 42 - 0,00 442,50 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 864 2 0,23 2.938.775,00 2.866.745,20 97,55

Metropolitano 0 0 - 0,00 37,50 -

Mucuri 0 393 - 0,00 14.338.672,40 -

Norte 606 57 9,41 2.061.225,00 567.703,86 27,54

Vale do Rio Doce 0 151 - 0,00 5.711.643,85 -

Vertentes 0 1 - 0,00 0,00 -

Total 2.470 700 28,34 5.340.000,00 24.334.658,21 455,71

185

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 1060 - IMPALANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INSTALADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO CONSISTE EM SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA PEQUENAS LOCALIDADES (30 DOMICÍLIOS) EM MEIO RURAL DISPERSO. SERÁ CONSIDERADO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INSTALADO AQUELE CONSTRUÍDO E ENTREGUE.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADES NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE DA ÁREA RURAL COM CONCENTRAÇÃO DE, APROXIMADAMENTE, 40 (QUARENTA) FAMÍLIAS, QUE POSSUEM CONDIÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS PARA A INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS E NÃO BENEFICIADAS POR OUTRO PROGRAMA COM A MESMA FINALIDADE DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, NA MESMA TECNOLOGIA APOIADA

FINALIDADE: PROMOVER A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA RESIDENTE EM COMUNIDADES QUE NÃO SE ENCONTRAM DISPERSAS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO O ACESSO A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 12 0 0,00 1.800.000,00 74.584,00 4,14

Médio e Baixo Jequitinhonha 64 0 0,00 9.600.000,00 902.643,75 9,40

Metropolitano 0 0 - 0,00 1.027.186,84 -

Mucuri 0 0 - 0,00 563.112,00 -

Noroeste 0 0 - 0,00 62.568,00 -

Norte 124 0 0,00 18.600.000,00 8.086.494,95 43,48

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 187.704,00 -

Total 200 0 0,00 30.000.000,00 10.904.293,54 36,35

AÇÃO : 1061 - COMPLEMENTAÇÃO DA BARRAGEM EM MATO VERDE

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA NA IMPLANTAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE REGULARIZAÇÃO NO RIO VIAMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM COM 30 M DE ALTURA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE MATO VERDE E CATUTI

FINALIDADE: PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA POR MEIO DE AÇÕES DE INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA, DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO À ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS COM A ELIMINAÇÃO DO DESABASTECIMENTO DOS MUNICÍPIOS DE MATO VERDE E CATUTI EM PERÍODOS DE ESTIAGEM, BENEFICIANDO APROXIMADAMENTE 14.925 HABITANTES, QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 4.389 FAMÍLIAS E IRÁ GERAR 7.728 EMPREGOS ENTRE DIRETOS, INDIRETOS E INDUZIDOS (EFEITO RENDA).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Norte 70 0 0,00 24.000.000,00 5.000.000,00 20,83

Total 70 0 0,00 24.000.000,00 5.000.000,00 20,83

AÇÃO : 1062 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MONTES CLAROS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO SAA DA SEDE MONTES CLAROS, BARRAGEM PACUI, ETA, ADUTORA, RESERVATÓRIOS, REDE DE DISTRIBUIÇÃO, ELEVATÓRIAS E LIGAÇÕES DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE MONTES CLAROS

FINALIDADE: ADAPTAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MONTES CLAROS, DE FORMA A MINIMIZAR OS EFEITOS DA BAIXA PRECIPITAÇÃO ADEQUANDO AS FORMAS DE ABASTECIMENTO EXISTENTES AO CONTEXTO CLIMÁTICO NO MUNICÍPIO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Norte 80 0 0,00 37.800.000,00 15.549.200,63 41,14

Total 80 0 0,00 37.800.000,00 15.549.200,63 41,14

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 125 - CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS POSSIBILITANDO CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO ADEQUADAS COM O MERCADO, SUSTENTÁVEIS E JUSTAS, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DOS PRODUTOS E CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO, BEM COMO A PROMOÇÃO E AUTOSUFICIÊNCIA DOS ATORES ENVOLVIDOS, CONTRIBUINDO PARA A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE POBREZA DE MUITAS FAMÍLIAS E A CONSOLIDAÇÃO DE UMA FORMA DE PRODUÇÃO AUTÔNOMA COLETIVA CUJOS CONCEITOS SE BASEIAM NA FRATERNIDADE E SUSTENTABILIDADE.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 39.998,00 26.000,00 65,00

Caparaó 39.998,00 0,00 0,00

Mata 239.986,00 20.900,00 8,71

Médio e Baixo Jequitinhonha 639.965,00 0,00 0,00

Metropolitano 1.800.078,00 3.897.883,88 216,54

Mucuri 0,00 29.399,48 -

Multiterritorial 4.374.255,00 1.912.370,33 43,72

Noroeste 0,00 26.340,00 -

Norte 279.986,00 28.130,00 10,05

Oeste 199.989,00 0,00 0,00

Sul 0,00 26.000,00 -

Triângulo Norte 0,00 30.999,99 -

Vale do Rio Doce 0,00 24.600,00 -

Vertentes 0,00 39.790,00 -

Total 7.614.255,00 6.062.413,68 79,62

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO : 4038 - FINANCIAMENTO, CRÉDITO E FINANÇAS SOLIDÁRIAS.

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : APORTES FINANCEIROS REALIZADOS Unidade de Medida : APORTES FINANCEIROS

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO CRIADA PELA EMENDA DE N° 169 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR – CPP

PÚBLICO ALVO: FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO E BANCOS COMUNITÁRIOS.

FINALIDADE: FINANCIAR EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS UTILIZANDO AS METODOLOGIAS FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO E BANCOS COMUNITÁRIOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 18 0 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Total 18 0 0,00 100.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4562 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS / DE SERVIÇOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EMPREENDIMENTO ECONÔMICO SOLIDÁRIO APOIADO (EQUIPAMENTOS E INSUMOS FORNECIDOS) Unidade de Medida : EMPREENDIMENTO ECONÔMICO SOLIDÁRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: KITS QUE CONTENHAM EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE ECONÔMICA DE CADA EMPREENDIMENTO, A DEPENDER DO EIXO PRODUTIVO EM QUE SE ENCONTRA E GRAU DE MATURIDADE DA PRODUÇÃO.

PÚBLICO ALVO: EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS

FINALIDADE: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA PROVISÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 31 0 0,00 630.393,00 0,00 0,00

Total 31 0 0,00 630.393,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4563 - FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EMPREENDEDOR CAPACITADO Unidade de Medida : EMPREENDEDOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO REALIZADAS CAPACITAÇÕES DE APROXIMANDAMENTE 50 HORAS/AULA PARA EMPREENDEDORES VINCULADOS AOS EMPREENDIMENTOS DE ECOSOL E APOIADOS NAS DEMAIS AÇÕES PREVISTAS NO PROGRAMA. AS CAPACITAÇÕES INCLUEM ORIENTAÇÕES PARA FORMAÇÃO COMPORTAMENTAL E DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS.

PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)

FINALIDADE: CAPACITAR EMPREENDEDORES VINCULADOS AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICO SOLIDÁRIOS, VISANDO A MELHOR GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 560 0 0,00 283.593,00 0,00 0,00

Total 560 0 0,00 283.593,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4564 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO IMPLANTADO Unidade de Medida : ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ARTICULAÇÃO COM PODER PÚBLICO LOCAL E DEMAIS PARCEIROS PARA A ABERTURA E ESTRUTURAÇÃO DOS PONTOS FIXOS DE COMERCIALIZAÇÃO E APORTE DE 1 KIT PARA ESTRUTURAÇÃO DO PONTO FIXO CONTENDO EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS, COMO TENDAS, BARRACAS, BALANÇA E CAIXAS ELETRONICOS.

PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)

FINALIDADE: IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR ESPAÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 1 - 0,00 0,00 -

Mata 0 2 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 0 5 - 0,00 128,31 -

Mucuri 0 1 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 36 0 0,00 1.229.680,00 737.511,18 59,98

Noroeste 0 2 - 0,00 0,00 -

Norte 0 1 - 0,00 0,00 -

Sul 0 2 - 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 0 2 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 1 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 3 - 0,00 0,00 -

Total 36 20 55,56 1.229.680,00 737.639,49 59,99

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4566 - INCLUSÃO PRODUTIVA DOS CATADADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NAS COLETAS SELETIVAS SOLIDÁRIAS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : CATADOR DAS COLETAS SELETIVAS SOLIDÁRIAS INCLUÍDO Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: IMPLEMENTAÇÃO OU EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA, A PARTIR DA MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL E DA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DOS CATADORES, SEJA FORTALECENDO ORGANIZAÇÕES JÁ EXISTENTES E/OU INCORPORANDO/ARTICULANDO ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE RUA OU LIXÃO EM EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS.

PÚBLICO ALVO: CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER A INCLUSÃO SÓCIO PRODUTIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NÃO ORGANIZADOS E FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS E AS REDES DE COOPERAÇÃO ATUANTES COM RESÍDUOS SÓLIDOS, FORTALECENDO OS PROCESSOS DE COLETA SELETIVA NOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO, OPORTUNIZANDO A MELHORIA DE CONDIÇÕES DE VIDA, TRABALHO, RENDA E ACESSO A POLÍTICAS PÚBLICAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 6 0 0,00 39.998,00 0,00 0,00

Caparaó 6 0 0,00 39.998,00 0,00 0,00

Mata 36 0 0,00 239.986,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 96 0 0,00 639.965,00 0,00 0,00

Metropolitano 284 0 0,00 1.800.078,00 167.329,60 9,30

Multiterritorial 0 0 - 0,00 1.172.800,00 -

Norte 42 0 0,00 279.986,00 0,00 0,00

Oeste 30 0 0,00 199.989,00 0,00 0,00

Total 500 0 0,00 3.240.000,00 1.340.129,60 41,36

AÇÃO : 4567 - FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICO SOLIDÁRIOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : EMPREENDIMENTO APOIADO Unidade de Medida : EMPREENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OS EMPREENDIMENTOS RECEBERÃO ASSESSORIA DURANTE O ANO PARA SE FORMAREM E SUSTENTAREM, IDENTIFICAREM SUAS EXPERTISES DE PRODUÇÃO E CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADES TRADICIONAIS COM EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS

FINALIDADE: ASSESSORAR OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICO SOLIDÁRIOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS VISANDO A MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS, PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E GESTÃO DE FORMA A TORNÁ-LOS AUTOSUSTENTÁVEIS E PROTEGER SUAS PARTICULARIDADES E SINGULARIDADES CULTURAIS E ÉTNICAS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 13 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 0 0 - 0,00 3.471.506,65 -

Mucuri 0 25 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 65 0 0,00 1.194.523,00 0,00 0,00

Norte 0 13 - 0,00 0,00 -

Total 65 51 78,46 1.194.523,00 3.471.506,65 290,62

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4639 - ASSESSORIA TÉCNICA À EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EMPREENDIMENTO APOIADO Unidade de Medida : EMPREENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OS EMPREENDIMENTOS RECEBERÃO EM TORNO DE 16 HORAS DE ASSESSORIA POR MÊS DURANTE O ANO. O EMPREENDIMENTO SERÁ ASSESSORADO POR UM CONSULTOR E APOIADO POR UM TÉCNICO EM ECONOMIA SOLIDÁRIA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA PARA O TRABALHO DA SEDESE.

PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)

FINALIDADE: ASSESSORAR OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICO SOLIDÁRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VISANDO A MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO DOS SEUS NEGÓCIOS, POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DE FORMA A TORNÁ-LOS AUTOSUSTENTÁVEIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 0,00 26.000,00 -

Mata 0 0 - 0,00 20.900,00 -

Metropolitano 0 0 - 0,00 258.919,32 -

Mucuri 0 0 - 0,00 29.399,48 -

Multiterritorial 100 0 0,00 936.066,00 2.059,15 0,22

Noroeste 0 0 - 0,00 26.340,00 -

Norte 0 0 - 0,00 28.130,00 -

Sul 0 0 - 0,00 26.000,00 -

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 30.999,99 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 24.600,00 -

Vertentes 0 0 - 0,00 39.790,00 -

Total 100 0 0,00 936.066,00 513.137,94 54,82

PROGRAMA : 126 - POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : POTENCIALIZAR A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE SUA QUALIFICAÇÃO EM COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS, COMPETÊNCIAS BÁSICAS E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE ACORDO COM AS DEMANDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS APRESENTADAS POR EMPRESAS OU SEGMENTOS ECONÔMICOS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Mata 327.401,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 61.545,00 0,00 0,00

Metropolitano 929.257,00 402.236,60 43,29

Mucuri 50.000,00 0,00 0,00

Multiterritorial 718.858,00 330,58 0,05

Norte 369.270,00 0,00 0,00

Sudoeste 61.545,00 0,00 0,00

Sul 123.090,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 61.545,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 123.090,00 0,00 0,00

Vale do Aço 120.622,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 50.000,00 0,00 0,00

Total 2.996.223,00 402.567,18 13,44

190

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO : 4538 - QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : TRABALHADOR QUALIFICADO/REQUALIFICADO Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TRABALHADOR QUALIFICADO EM COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A UMA OCUPAÇÃO

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS A PARTIR DE 14 ANOS EM BUSCA DE EMPREGO OU RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

FINALIDADE: POTENCIALIZAR A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE SUA QUALIFICAÇÃO EM COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ACORDO COM AS DEMANDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS APRESENTADAS POR EMPRESAS OU SEGMENTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 165 0 0,00 327.401,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 33 0 0,00 61.545,00 0,00 0,00

Metropolitano 470 0 0,00 929.257,00 400.000,00 43,05

Mucuri 25 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 0 - 0,00 330,58 -

Norte 198 0 0,00 369.270,00 0,00 0,00

Sudoeste 33 0 0,00 61.545,00 0,00 0,00

Sul 66 0 0,00 123.090,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 33 0 0,00 61.545,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 66 0 0,00 123.090,00 0,00 0,00

Vale do Aço 66 0 0,00 120.622,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 25 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Total 1.180 0 0,00 2.277.365,00 400.330,58 17,58

AÇÃO : 4678 - GESTÃO DO PRONATEC EM MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNOS PRÉ-MATRICULADOS EM CURSOS DO PRONATEC Unidade de Medida : ALUNO PRÉ-MATRICULADO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CIDADÃOS PRÉ-MATRICULADOS EM CURSOS DO PRONATEC NAS MODALIDADES PRONATEC TRABALHADOR, BRASIL SEM MISÉRIA, BRASIL MAIOR E PRONATEC CAMPO

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS A PARTIR DE 14 ANOS EM BUSCA DE EMPREGO OU RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

FINALIDADE: PRÉ MATRICULAR ALUNOS PARA VAGAS PACTUADAS NO PRONATEC EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS, ACOMPANHAR OS CURSOS E ENCAMINHAR OS EGRESSOS PARA OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 0 - 0,00 2.236,60 -

Multiterritorial 22.000 0 0,00 344.160,00 0,00 0,00

Total 22.000 0 0,00 344.160,00 2.236,60 0,65

191

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4679 - JOVEM APRENDIZ MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : JOVEM CONTRATADO NA MODALIDADE DE APRENDIZAGEM Unidade de Medida : JOVEM CONTRATADO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: JOVEM CONTRATADO NA MODALIDADE APRENDIZAGEM EM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA

PÚBLICO ALVO: JOVENS A PARTIR DOS 14 ANOS EM BUSCA DE PRIMEIRO EMPREGO

FINALIDADE: CONTRIBUIR COM A QUALIFICAÇÃO E EMPREGABILIDADE DO JOVEM MINEIRO ATRAVÉS DE SUA FORMAÇÃO COMO APRENDIZ E SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA ESTRUTURA EMPRESARIAL E DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 180 0 0,00 374.698,00 0,00 0,00

Total 180 0 0,00 374.698,00 0,00 0,00

PROGRAMA : 127 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO PRESTADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATENDENDO EMPREGADORES E TRABALHADORES NA MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES - SEJA ELE NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL OU INFORMAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 346.744,00 305,60 0,09

Caparaó 121.436,00 10,79 0,01

Central 234.090,00 0,00 0,00

Mata 459.398,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 234.089,00 0,00 0,00

Metropolitano 5.257.987,00 4.474.229,96 85,09

Mucuri 121.436,00 0,00 0,00

Multiterritorial 3.094.871,00 1.295.919,31 41,87

Noroeste 346.743,00 181,43 0,05

Norte 1.698.589,00 57.694,63 3,40

Oeste 1.698.589,00 833,80 0,05

Sudoeste 346.744,00 222,20 0,06

Sul 1.022.666,00 20,14 0,00

Triângulo Norte 684.705,00 26.673,05 3,90

Triângulo Sul 572.051,00 236,15 0,04

Vale do Aço 346.744,00 77,73 0,02

Vale do Rio Doce 121.436,00 58,26 0,05

Vertentes 459.397,00 10,05 0,00

Total 17.167.715,00 5.856.473,10 34,11

192

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO : 4568 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DO TRABALHO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO/MANTIDO Unidade de Medida : CENTRO DE REFERÊNCIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O APARELHO PÚBLICO DO CRT PARTE DA PREMISSA DE OTIMIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE ATENDIMENTO JÁ EXISTENTE OU, PELO MENOS, DE PEQUENAS ADEQUAÇÕES DE ESTRUTURAS DISPONÍVEIS COMO UAIS, SINES, DIRETORIAS REGIONAIS DA SEDESE OU ALGUM OUTRO ESPAÇO COMPARTILHADO DO GOVERNO DE MINAS GERAIS –INDEPENDENTEMENTE DE QUEM SEJAM ESSES PARCEIROS. NESSE SENTIDO, É POSSÍVEL, POR EXEMPLO, VISLUMBRAR A OTIMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS DIRETORIAS REGIONAIS DA SEDESE, DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI, DENTRE OUTRAS. ESSA PREMISSA É FUNDAMENTAL PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES, NO SENTIDO DE GARANTIR A MELHOR ALOCAÇÃO DO RECURSO PÚBLICO E EVITAR SOBREPOSIÇÕES. SOBRETUDO NO CASO DAS UAIS, A OTIMIZAÇÃO SERIA REALMENTE PRODUTIVA, POIS A UNIDADE DO TIPO CRT REPRESENTA UM ACRÉSCIMO AOS SERVIÇOS, ESTRUTURA E QUADRO DE PESSOAL JÁ EXISTENTE NESSE APARELHO. DO PONTO DE VISTA DE SERVIÇOS, TEM-SE A SEGUINTE CARTEIRA, COM DESTAQUE PARA O FATO DE QUE A CARTEIRA DO NÚCLEO EMPREGO JÁ SE ENCONTRA PARCIALMENTE EM EXECUÇÃO NAS UAIS: 1) NÚCLEO EMPREENDEDOR: CENTRAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E COLETIVO, SERVIÇOS DE ACESSO AO MICROCRÉDITO. 2) NÚCLEO EMPREGO: CENTRAL DE VAGAS, SERVIÇOS DE IMO, SD, CTPS. A. EM AMBOS OS NÚCLEOS EXISTIRÃO OS SERVIÇOS DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS PARA O TRABALHO, ENCAMINHAMENTO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRONATEC E OUTROS) E SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS. 3) SISTEMA DE INFORMAÇÃO: MAIS EMPREGO, SISTEMA DE GESTÃO DO ATENDIMENTO (SGA) E SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTÃO DO ATENDIMENTO (SIGA), SISTEC/PRONATEC, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIOS PARA A DEVIDA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES. 4) EQUIPE (COMPLEMENTAR A UMA VIRTUAL ESTRUTURA JÁ EXISTENTE): A. 9 ATENDENTES, COM ATUAÇÃO NOS GUICHÊS DE ATENDIMENTO E NOS SERVIÇOS DAS CENTRAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE VAGA. B. 4 ATENDENTES PARA ATUAÇÃO NO NÚCLEO EMPREENDEDOR EM ATIVIDADES ESPECÍFICAS (APOIO E FORMALIZAÇÃO AO MEI E ASSESSORAMENTO A EMPREENDIMENTOS) C. 2 RECEPCIONISTAS D. 1 COORDENADOR E. 2 SEGURANÇAS F. 2 FUNCIONÁRIO DE LIMPEZA 5) ESPAÇO FÍSICO (COMPLEMENTAR A UMA VIRTUAL ESTRUTURA JÁ EXISTENTE; METRAGEM E CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO A DEFINIR) A. 1 SALA PARA SERVIÇOS DA CENTRAL DE VAGAS B. 1 SALA PARA SERVIÇOS DA CENTRAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C. 1 SALA/ÁREA PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES

FINALIDADE: PROVER UM APARELHO PÚBLICO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR NO QUAL SE AGREGAM TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA FACILITAR A INSERÇÃO OU RE-INSERÇÃO NA ATIVIDADE SOCIOECONÔMICA. A ATUAÇÃO SERÁ VOLTADA, TANTO PARA OS TRABALHADORES COM EXPERIÊNCIA NO EMPREGO FORMAL, COMO PARA TRABALHADORES COM DIFICULDADES DE INSERÇÃO PRODUTIVA. PARA ISTO, PREVE-SE UMA CARTEIRA DE SERVIÇOS QUE CONTEMPLA TABALHADORES, EMPREGADORES, EMPREENDIMENTOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 3 0 0,00 2.373.512,00 0,00 0,00

Total 3 0 0,00 2.373.512,00 0,00 0,00

193

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4570 - IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SINE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO REALIZADO Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TRABALHADOR ATENDIDO PELO SINE COM ACESSO AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA UNIDADE

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES

FINALIDADE: GARANTIR A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, DE FORMA REGIONALIZADA PELO ESTADO, QUE POSSAM PROMOVER O ACESSO DOS TRABALHADORES ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 15.345 9.746 63,51 337.962,00 305,60 0,09

Caparaó 9.563 23.568 246,45 112.654,00 10,79 0,01

Central 15.145 20.278 133,89 225.308,00 0,00 0,00

Mata 44.305 71.537 161,46 450.616,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 11.127 10.123 90,98 225.307,00 0,00 0,00

Metropolitano 1.028.526 815.201 79,26 3.154.306,00 4.467.230,46 141,62

Mucuri 7.457 6.693 89,75 112.654,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 0 - 0,00 1.154.674,63 -

Noroeste 21.838 54.190 248,15 337.961,00 181,43 0,05

Norte 197.770 72.702 36,76 1.689.807,00 57.694,63 3,41

Oeste 181.385 190.423 104,98 1.689.807,00 833,80 0,05

Sudoeste 62.986 62.035 98,49 337.962,00 222,20 0,07

Sul 121.169 205.802 169,85 1.013.884,00 20,14 0,00

Triângulo Norte 250.476 174.703 69,75 675.923,00 26.673,05 3,95

Triângulo Sul 75.000 58.116 77,49 563.269,00 236,15 0,04

Vale do Aço 39.509 54.071 136,86 337.962,00 77,73 0,02

Vale do Rio Doce 7.457 24.528 328,93 112.654,00 58,26 0,05

Vertentes 112.706 101.594 90,14 450.615,00 10,05 0,00

Total 2.201.764 1.955.310 88,81 11.828.651,00 5.708.228,92 48,26

AÇÃO : 4571 - OBSERVATÓRIO DO MERCADO DE TRABALHO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : DOMICÍLIO VISITADO Unidade de Medida : DOMICÍLIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PARA A PRODUÇÃO DOS BOLETINS MENSAIS SERÃO: (I) PESQUISADOS CERCA DE 2.528 DOMICÍLIOS PESQUISADOS/MÊS (PED); (II) 12 BOLETINS MENSAIS EMITIDOS ANALISANDO A DINÂMICA DO MERCADO DE TRABALHO PELA PED E 2 CADERNOS ESPECIAIS PUBLICADOS; (III) 1 SEMINÁRIO REALIZADO/ANO; (IV) 1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLEMENTADO PARA PUBLICIZAÇÃO DE DADOS E DE CONHECIMENTO PRODUZIDO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS, GOVERNO, PESQUISADORES, JORNALISTAS, POLÍTICOS E MUNICÍPIOS

FINALIDADE: PRODUZIR CONHECIMENTO DO MERCADO DE TRABALHO E SOBRE O PÚBLICO USUÁRIO DAS AÇÕES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA FINS DE MELHORIA DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 30.336 0 0,00 1.869.496,00 0,00 0,00

Total 30.336 0 0,00 1.869.496,00 0,00 0,00

194

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4680 - APOIO À FORMALIZAÇÃO DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL APOIADO Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MICROEMPREENDEDOR ASSESSORADO, FORMALIZADO E COM ACESSO AO CRÉDITO

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES EM GERAL, JOVENS EM BUSCA DE PRIMEIRO EMPREGO, EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, EMPREENDIMENTOS COLETIVOS SOLIDÁRIOS, EMPREGADORES

FINALIDADE: ORIENTAR, CAPACITAR E ASSESSORAR O TRABALHADOR QUE EXERCE SUAS FUNÇÕES NO MERCADO AUTÔNOMO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, OU QUE TENHA INTERESSE EM GERAR RENDA NO MERCADO AUTÔNOMO, VISANDO SUA INCLUSÃO PRODUTIVA E SOCIAL NO MERCADO DE TRABALHO E MELHORES CONDIÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 4.896 0 0,00 467.696,00 0,00 0,00

Total 4.896 0 0,00 467.696,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4681 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONSELHOS REGIONAIS CRIADOS E EM FUNCIONAMENTO Unidade de Medida : CONSELHO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RECURSOS CUSTEAR AS DESPESAS DOS CONSELHEIROS QUE RESIDEM NO INTERIOR, CONSELHEIROS CAPACITADOS, REUNIÕES REALIZADAS PERIODICAMENTE E REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS.

PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS, EMPREENDEDORES SOLIDÁRIOS, TRABALHADORES E EMPREGADORES

FINALIDADE: AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL POR MEIO DO FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA E DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 0 - 0,00 6.999,50 -

Multiterritorial 3 0 0,00 253.663,00 141.244,68 55,68

Total 3 0 0,00 253.663,00 148.244,18 58,44

195

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4682 - INCLUSÃO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) QUALIFICADA E COLOCADA NO MERCADO DE TRABALHO Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TRABALHADOR PCD FORMADO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE 200 HORAS AULA, ENCAMINHADO E CONTRATADO PELA EMPRESA DEMANDANTE DO CURSO, COM INTERMEDIAÇÃO OCORRENDO PELA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DO SINE.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES EM GERAL, JOVENS EM BUSCA DE PRIMEIRO EMPREGO, EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, EMPREENDIMENTOS COLETIVOS SOLIDÁRIOS, EMPREGADORES

FINALIDADE: PROMOVER O CUMPRIMENTO DA LEI DE COTAS E A MELHORIA DA INSERÇÃO DO PÚBLICO PCD NO MERCADO DE TRABALHO, POR MEIO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES E O ENCAMINHAMENTO ÀS EMPRESAS QUE JÁ TRABALHAM JUNTO AO SINE E DEMAIS EMPREGADORES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Caparaó 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Central 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Mata 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Metropolitano 70 0 0,00 140.511,00 0,00 0,00

Mucuri 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Noroeste 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Norte 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Oeste 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Sudoeste 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Sul 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Vale do Aço 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Vertentes 5 0 0,00 8.782,00 0,00 0,00

Total 150 0 0,00 281.023,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4683 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA DO TRABALHO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO DE CENTRO DE MEMÓRIA DO TRABALHO Unidade de Medida : CENTRO DE MEMÓRIA (APARELHO PÚBLICO)

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MONTAGEM DE UM PROJETO DE CENTRO DE MEMÓRIA DOS TRABALHO. APÓS O DESENHO DO PROJETO, SERÃO PRODUZIDOS OU PROVIDENCIADOS OS ARTEFADOS DE MEMÓRIAS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO.

PÚBLICO ALVO: PÚBLICO EM GERAL

FINALIDADE: PROMOVER O RESGATE HISTÓRICO DO TRABALHO, BEM COMO SEU PAPEL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA NO SENTIDO DE EVIDENCIAR AS DISCUSSÕES POLÍTICAS E O CENÁRIO DE DISPUTA DE HEGEMONIAS EM CURSO. NESSE SENTIDO, PRETENDE SE REMEMORAR E ATUALIZAR O VALOR DO TRABALHO DECENTE COMO COMPONENTE ESSENCIAL DA PROMOÇÃO DE UMA CIVILIZAÇÃO JUSTA E IGUALITÁRIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 93.674,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 93.674,00 0,00 0,00

196

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 129 - LEITE PELA VIDA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE , POR MEIO DA GERAÇÃO DE RENDA E DA GARANTIA DE PREÇO DO LEITE PRODUZIDO PELO AGRICULTOR FAMILIAR, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A DIMINUIÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL COM O COMBATE À FOME E À DESNUTRIÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO IDENE.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 5.411.249,00 4.083.536,67 75,46

Central 2.137.885,00 24.967,12 1,17

Médio e Baixo Jequitinhonha 6.402.534,00 67.039,43 1,05

Metropolitano 730.061,00 1.059.172,77 145,08

Mucuri 6.769.564,00 5.177.781,05 76,49

Noroeste 544.568,00 1.139.870,79 209,32

Norte 26.490.947,00 13.782.452,78 52,03

Oeste 0,00 1.305,83 -

Triângulo Norte 0,00 2.698,30 -

Vale do Aço 0,00 3.868,49 -

Vale do Rio Doce 1.020.350,00 69.799,62 6,84

Total 49.507.158,00 25.412.492,85 51,33

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2069 - AQUISIÇÃO DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : LITRO DE LEITE ADQUIRIDO/DISTRIBUIDO Unidade de Medida : LITRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LEITE ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF),

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

FINALIDADE: FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE, POR MEIO DA GERAÇÃO DE RENDA E DA GARANTIA DE PREÇO DO LEITE PRODUZIDO PELO AGRICULTOR FAMILIAR

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 2.992.050 2.709.917 90,57 2.974.847,00 2.445.172,58 82,19

Central 1.170.102 52.031 4,45 1.163.373,00 24.967,12 2,15

Médio e Baixo Jequitinhonha 3.494.568 53.222 1,52 3.474.474,00 58.147,88 1,67

Metropolitano 385.032 146.552 38,06 382.818,00 31.665,85 8,27

Mucuri 3.729.540 2.675.929 71,75 3.708.093,00 2.955.027,19 79,69

Noroeste 293.898 531.724 180,92 292.207,00 641.207,87 219,44

Norte 14.846.790 8.275.221 55,74 14.761.419,00 7.874.495,76 53,35

Oeste 0 1.388 - 0,00 1.305,83 -

Triângulo Norte 0 2.728 - 0,00 2.698,30 -

Vale do Aço 0 4.285 - 0,00 3.868,49 -

Vale do Rio Doce 538.020 53.570 9,96 534.927,00 63.702,67 11,91

Total 27.450.000 14.506.567 52,85 27.292.158,00 14.102.259,54 51,67

197

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4315 - BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE ADQUIRIDO JUNTO À AGRICULTURA FAMILIAR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : LEITE DISTRIBUÍDO Unidade de Medida : LITRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LEITE PASTEURIZADO TIPO C BENEFICIADO A PARTIR DO LEITE IN NATURA ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E DISTRIBUÍDO PARA OS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA NOS PONTOS DE ENTREGA PREVIAMENTE ESTABELECIDOS.

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – MODALIDADE INCENTIVO À PRODUÇÃO E CONSUMO DO LEITE – PAA-LEITE NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

FINALIDADE: BENEFICIAR O LEITE ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF), VISANDO O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA, E DISTRIBUIR PARA OS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA UM LEITE PELA VIDA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 2.992.050 2.798.126 93,52 2.094.434,00 1.623.272,82 77,50

Central 1.170.102 0 0,00 819.072,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 3.494.568 0 0,00 2.446.196,00 0,00 0,00

Metropolitano 385.032 230.971 59,99 269.523,00 64.715,09 24,01

Mucuri 3.729.540 2.580.303 69,19 2.610.687,00 2.203.814,67 84,42

Noroeste 293.898 639.228 217,50 205.729,00 498.662,92 242,39

Norte 14.846.790 8.257.939 55,62 10.392.744,00 5.898.866,83 56,76

Vale do Rio Doce 538.020 0 0,00 376.615,00 0,00 0,00

Total 27.450.000 14.506.567 52,85 19.215.000,00 10.289.332,33 53,55

AÇÃO : 4316 - ENTREGA DE LEITE BENEFICIADO ADQUIRIDO JUNTO À AGRICULTURA FAMILIAR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : LEITE ENTREGUE Unidade de Medida : LITRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LEITE ENTREGUE A FAMÍLIAS ATENDIDAS COM CRIANÇAS ENTRE 02 E 07 ANOS, IDOSOS, NUTRIZES E GESTANTES QUE RESIDEM NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO IDENE E/OU ENTIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS.

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – MODALIDADE INCENTIVO À PRODUÇÃO E CONSUMO DO LEITE – PAA-LEITE NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

FINALIDADE: ENTREGAR LEITE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA - CRIANÇAS ENTRE 02 A 07 ANOS, IDOSOS, NUTRIZES, GESTANTES E ENTIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS - QUE RESIDEM/ATUAM NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO IDENE, DE MANEIRA A COMBATER A FOME E A DESNUTRIÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 2.992.050 1.808.843 60,45 341.968,00 15.091,27 4,41

Central 1.170.102 103.126 8,81 155.440,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 3.494.568 1.408.923 40,32 481.864,00 8.891,55 1,85

Metropolitano 385.032 0 0,00 77.720,00 962.791,83 1.238,80

Mucuri 3.729.540 2.091.137 56,07 450.784,00 18.939,19 4,20

Noroeste 293.898 300.032 102,09 46.632,00 0,00 0,00

Norte 14.846.790 8.794.506 59,24 1.336.784,00 9.090,19 0,68

Vale do Rio Doce 538.020 0 0,00 108.808,00 6.096,95 5,60

Total 27.450.000 14.506.567 52,85 3.000.000,00 1.020.900,98 34,03

198

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 131 - INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO INOVADORES, VISANDO A APLICAÇÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS EM PARCERIAS PARA: TRANSFERIR TECNOLOGIAS, DESENVOLVER PROTÓTIPOS, LOTES PILOTO PARA REGISTRO E /OU ENSAIOS CLÍNICOS VOLTADOS À SAÚDE PÚBLICA. O PROGRAMA OBJETIVA TAMBÉM DESCENTRALIZAR AS ATIVIDADES DE DIFUSÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES EM MUNICÍPIOS MINEIROS, COM FOCO NO PÚBLICO ESTUDANTIL E AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A MELHORIA DO ENSINO DA CIÊNCIA E DIFUNDINDO A CULTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0,00 2.000,00 -

Mata 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0,00 0,00 -

Metropolitano 5.575.950,00 1.677.480,31 30,08

Multiterritorial 200.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0,00 5.836,71 -

Norte 0,00 18.285,02 -

Oeste 0,00 3.367,73 -

Sudoeste 0,00 1.562,50 -

Sul 0,00 9.862,26 -

Triângulo Norte 0,00 0,00 -

Total 5.775.950,00 1.718.394,53 29,75

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AÇÃO : 4317 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO Unidade de Medida : PROJETO / PESQUISA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS DE PESQUISA BÁSICA E OU APLICADA FINANCIADOS EM DESENVOLVIMENTO.

PÚBLICO ALVO: PESQUISADORES

FINALIDADE: GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO VOLTADO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE BIOPRODUTOS E PROCESSOS, VOLTADOS AO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 30 30 100,00 5.575.950,00 1.648.435,23 29,56

Multiterritorial 0 0 - 20.000,00 0,00 0,00

Total 30 30 100,00 5.595.950,00 1.648.435,23 29,46

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4467 - CIÊNCIA EM MOVIMENTO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EXPOSIÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : EXPOSIÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EXPOSIÇÕES ITINERANTES REALIZADAS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS MINEIROS.

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE

FINALIDADE: DIFUNDIR E DISSEMINAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM FOCO NO PÚBLICO ESTUDANTIL E NOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A MELHORIA DO ENSINO DA CIÊNCIA E DIFUNDINDO A CULTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 1 - 0,00 2.000,00 -

Mata 0 1 - 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 2 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 0 10 - 0,00 29.045,08 -

Multiterritorial 20 0 0,00 180.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 1 - 0,00 5.836,71 -

Norte 0 2 - 0,00 18.285,02 -

Oeste 0 1 - 0,00 3.367,73 -

Sudoeste 0 1 - 0,00 1.562,50 -

Sul 0 2 - 0,00 9.862,26 -

Triângulo Norte 0 1 - 0,00 0,00 -

Total 20 22 110,00 180.000,00 69.959,30 38,87

AÇÃO : 5007 - CONSOLIDAÇÃO DA FUNED COMO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : TERMO DE PARCERIA CELEBRADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TERMO DE PARCERIA COM INSTITUIÇÕES - PÚBLICO OU PRIVADAS - DAS ÁREAS DE PESQUISA E/OU SETOR FARMACÊUTICO COM AS SEGUINTES FINALIDADES: 1) TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ; 2) CO-DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA E 3) COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS.

PÚBLICO ALVO: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

FINALIDADE: DESENVOLVER E CONSOLIDAR O PAPEL DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS COMO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, A PARTIR DO ALINHAMENTO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL DE INOVAÇÃO, PARA CRIAR UM AMBIENTE PROPÍCIO E FACILITADOR AO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, DE FORMA A AMPLIAR O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 4 6 150,00 0,00 0,00 -

Total 4 6 150,00 0,00 0,00 -

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 141 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM MINAS GERAIS, BEM COMO DE AGENTES SOCIAIS ATUANTES EM SEU DESENVOLVIMENTO, COMO CONSELHEIROS DE SAÚDE, POR MEIO DA OFERTA DE PROCESSOS EDUCATIVOS, BASEADOS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, E DA CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS GERADOS A PARTIR DA INTEGRAÇÃO ENSINO, PESQUISA E SERVIÇO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0,00 0,00 -

Caparaó 0,00 0,00 -

Central 0,00 0,00 -

Mata 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0,00 0,00 -

Metropolitano 30.000,00 223.980,85 746,60

Mucuri 0,00 0,00 -

Multiterritorial 35.550.845,00 348.903,06 0,98

Noroeste 0,00 0,00 -

Norte 0,00 0,00 -

Oeste 0,00 0,00 -

Sudoeste 0,00 0,00 -

Sul 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0,00 0,00 -

Vertentes 0,00 0,00 -

Total 35.580.845,00 572.883,91 1,61

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2077 - AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO Unidade de Medida : PARTICIPANTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OS PROFISSIONAIS QUE SÃO HABILITADOS/APTOS PARA A PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO SÃO: - PROFISSIONAIS DA SAÚDE INTEGRANTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATUANTES NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL - GESTORES DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE; -PROFISSIONAIS DE OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO QUE ATUAM DE MANEIRA VINCULADA À SAÚDE – GESTÃO DE SERVIÇOS, DIREITO, COMUNICAÇÃO ETC.

PÚBLICO ALVO: GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS RELATIVAS À FORMAÇÃO, AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E À EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS ATUANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 21 - 0,00 0,00 -

Caparaó 0 71 - 0,00 0,00 -

Central 0 3 - 0,00 0,00 -

Mata 0 35 - 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 39 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 0 740 - 0,00 189.950,37 -

Mucuri 0 11 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 12.500 0 0,00 16.502.946,00 348.903,06 2,11

Noroeste 0 11 - 0,00 0,00 -

Norte 0 19 - 0,00 0,00 -

Oeste 0 37 - 0,00 0,00 -

Sudoeste 0 11 - 0,00 0,00 -

Sul 0 44 - 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 0 14 - 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 0 6 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 200 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 128 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 21 - 0,00 0,00 -

Total 12.500 1.411 11,29 16.502.946,00 538.853,43 3,27

201

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4324 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PRODUÇÃO CIENTÍFICA Unidade de Medida : ARTIGO/TRABALHO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: - PROJETOS DE PESQUISA ELABORADOS - PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO OU CONCLUÍDAS - ARTIGO ELABORADO E SUBMETIDO PARA PUBLICAÇÃO -ARTIGO ACEITO E/OU PUBLICADO - CAPÍTULO DE LIVRO E/OU LIVRO PUBLICADO - RELATÓRIOS DAS PESQUISAS DESENVOLVIDAS OU DE OUTRAS AÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS; - TRABALHO ACEITO PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO CIENTÍFICO - TRABALHO APRESENTADO EM EVENTO CIENTÍFICO - MATERIAIS EDUCATIVOS/FERRAMENTAS FÍSICAS, DIGITAIS E/OU VIRTUAIS PARA AÇÕES EDUCACIONAIS, DE DIVULGAÇÃO, COLETA E ANÁLISE DE DADOS PRODUZIDOS - AÇÕES DE PESQUISA DE CAMPO RELACIONADAS ÀS TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS - AÇÕES DE PESQUISA RELACIONADAS À ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS -CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO PLANEJADOS, EM EXECUÇÃO E/OU COORDENAÇÃO NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ATIVIDADE DE DOCÊNCIA EM CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E CO-ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC), DISSERTAÇÃO E TESE - PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC), DISSERTAÇÃO E PROCESSOS SELETIVOS - ATIVIDADES EXTERNAS À ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (REUNIÕES, PESQUISA DE CAMPO, BANCAS, EVENTOS CIENTÍFICOS).

PÚBLICO ALVO: GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: PRODUZIR CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA SAÚDE A PARTIR DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E COLOCÁ-LO À DISPOSIÇÃO DOS GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS VISANDO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 26 28 107,69 30.000,00 14.942,64 49,81

Total 26 28 107,69 30.000,00 14.942,64 49,81

AÇÃO : 4628 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA MANTIDO Unidade de Medida : GRUPO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL REUNINDO O CONJUNTO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, EM ESPECIAL MÉDICOS, DE DETERMINADA REGIÃO DE SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

FINALIDADE: PROMOVER A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, EM ESPECIAL DOS MÉDICOS DA FAMÍLIA, COM ÊNFASE NO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS CLÍNICAS E APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 0 - 0,00 19.087,84 -

Multiterritorial 261 0 0,00 19.047.899,00 0,00 0,00

Total 261 0 0,00 19.047.899,00 19.087,84 0,10

202

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 151 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : APOIAR MATERIAL E FINANCEIRAMENTE POLÍTICAS, PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS VOLTADAS À INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO PARA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0,00 34.670,00 -

Caparaó 1.204.053,00 52.000,00 4,32

Central 401.350,00 65.000,00 16,20

Mata 802.703,00 60.000,00 7,47

Médio e Baixo Jequitinhonha 100.337,00 45.000,00 44,85

Metropolitano 1.512.364,00 696.124,16 46,03

Mucuri 0,00 60.000,00 -

Multiterritorial 300.000,00 17.641,90 5,88

Noroeste 100.337,00 0,00 0,00

Norte 702.364,00 35.000,00 4,98

Oeste 0,00 75.425,00 -

Sudoeste 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 0,00 0,00 -

Vale do Aço 501.690,00 90.000,00 17,94

Vale do Rio Doce 1.103.716,00 150.000,00 13,59

Vertentes 903.040,00 0,00 0,00

Total 7.631.954,00 1.380.861,06 18,09

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO : 4450 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ENTIDADE APOIADA Unidade de Medida : ENTIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS SEM FINS LUCRATIVOS APOIADAS COM RECURSOS FINANCEIROS E/OU MATERIAIS.

PÚBLICO ALVO: ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS

FINALIDADE: PROMOVER AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE TRABALHO E EMPREGO, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO E MATERIAL A ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM SUAS UNIDADES E ATIVIDADES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

203

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4580 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL A MUNICÍPIOS NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO APOIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO COM RECURSOS FINANCEIROS E/OU MATERIAIS.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

FINALIDADE: APOIAR OS MUNICÍPIOS NO FOMENTO À INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA, À GERAÇÃO DE RENDA E AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, POR MEIO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, INTERVENÇÕES EM DOMICÍLIOS, REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ATIVIDADES DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM VISTAS A MINIMIZAR VUNERABILIDADES SOCIAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 3 0 0,00 0,00 34.670,00 -

Caparaó 15 0 0,00 1.204.053,00 52.000,00 4,32

Central 5 0 0,00 401.350,00 65.000,00 16,20

Mata 8 0 0,00 802.703,00 60.000,00 7,47

Médio e Baixo Jequitinhonha 4 0 0,00 100.337,00 45.000,00 44,85

Metropolitano 15 0 0,00 1.512.364,00 696.124,16 46,03

Mucuri 2 0 0,00 0,00 60.000,00 -

Multiterritorial 0 0 - 250.000,00 17.641,90 7,06

Noroeste 5 0 0,00 100.337,00 0,00 0,00

Norte 24 0 0,00 702.364,00 35.000,00 4,98

Oeste 1 0 0,00 0,00 75.425,00 -

Sudoeste 1 0 0,00 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 3 0 0,00 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 1 0 0,00 0,00 0,00 -

Vale do Aço 6 0 0,00 501.690,00 90.000,00 17,94

Vale do Rio Doce 17 0 0,00 1.103.716,00 150.000,00 13,59

Vertentes 9 0 0,00 903.040,00 0,00 0,00

Total 119 0 0,00 7.581.954,00 1.380.861,06 18,21

204

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 154 - MINAS 2016

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

OBJETIVO DO PROGRAMA : ASSEGURAR A BEM SUCEDIDA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ASSOCIADOS AOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016 EM MINAS GERAIS, APROXIMANDO TERRITÓRIOS, DESENVOLVENDO SOCIAL, ESPORTIVA E CULTURALMENTE O ESTADO DE MINAS GERAIS E CONTRIBUINDO PARA A INSERÇÃO DO PAÍS NO CENÁRIO ESPORTIVO GLOBAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 44.604,00 0,00 0,00

Caparaó 261.242,00 0,00 0,00

Central 98.054,00 3.712,50 3,79

Mata 298.766,00 8.697,50 2,91

Médio e Baixo Jequitinhonha 46.374,00 0,00 0,00

Metropolitano 10.428.547,00 150.552,50 1,44

Mucuri 47.436,00 0,00 0,00

Multiterritorial 1.827.000,00 592.436,43 32,43

Noroeste 129.560,00 712,50 0,55

Norte 247.088,00 10.712,50 4,34

Oeste 77.172,00 0,00 0,00

Sudoeste 233.276,00 0,00 0,00

Sul 521.068,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 269.384,00 199.712,50 74,14

Triângulo Sul 37.878,00 22.000,00 58,08

Vale do Aço 55.932,00 4.000,00 7,15

Vale do Rio Doce 258.764,00 7.712,50 2,98

Vertentes 249.914,00 1.000,00 0,40

Total 15.132.059,00 1.001.248,93 6,62

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

AÇÃO : 1123 - MINAS NAS OLIMPÍADAS 2016

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PORTFÓLIO DE PRODUTOS MINEIROS ELABORADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PORTFÓLIO DE PRODUTOS MINEIROS QUE SEJAM REPRESENTATIVOS DOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E QUE POSSUAM POTENCIAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO E/OU EXPORTAÇÃO A SER ENTREGUE AOS ATLETAS, DELEGAÇÕES E COMITÊS DAS OLIMPÍADAS, ALÉM DE EMPRESÁRIOS ESTRANGEIROS QUE ESTIVEREM EM MG. A ENTREGA TERÁ INTUITO DE FAZER A PROMOÇÃO DA IMAGEM “MADE IN MINAS” NO EXTERIOR, COMO FORMA DE DIVULGAR MINAS PARA O MUNDO, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A DIVERSIFICAÇÃO DA PAUTA EXPORTADORA E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO.

PÚBLICO ALVO: RECEPTIVO DE COMITÊS E DELEGAÇÕES ESTRANGEIRAS, TURISTAS, EMPRESÁRIOS ESTRANGEIROS E ATLETAS MINEIROS

FINALIDADE: CRIAR OPORTUNIDADES PARA AUMENTAR E DIVERSIFICAR O COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO NO ÂMBITO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016 QUE SERÃO REALIZADOS EM MINAS GERAIS, A PARTIR DA IDENTIFICAÇÃO DO POTENCIAL EXPORTADOR DOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO E SUA PROMOÇÃO. A AÇÃO TEM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA COMPETITIVIDADE MINEIRA NO MERCADO GLOBAL E PARA SEU DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

205

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AÇÃO : 4633 - PROGRAMA TRANSFORMA MG

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA ATENDIDA Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLAS BENEFICIADAS COM 8 PROVAS ESPORTIVAS NA VIRADA EDUCAÇÃO E 17 FESTIVAIS NOS TERRITÓRIOS.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: DESENVOLVER O PROGRAMA TRANSFORMA COMO LEGADO ESPORTIVO EDUCACIONAL DAS OLIMPÍADAS E PARAOLIMPÍADAS NAS ESCOLAS; CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSORES TUTORES, ESPECILISTAS, ANALISTAS DAS SRE E AGENTES JOVENS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 126 64 50,79 44.604,00 0,00 0,00

Caparaó 173 129 74,57 61.242,00 0,00 0,00

Central 51 29 56,86 18.054,00 3.000,00 16,62

Mata 279 194 69,53 98.766,00 8.000,00 8,10

Médio e Baixo Jequitinhonha 131 124 94,66 46.374,00 0,00 0,00

Metropolitano 741 363 48,99 263.488,00 45.000,00 17,08

Mucuri 134 41 30,60 47.436,00 0,00 0,00

Noroeste 140 95 67,86 49.560,00 0,00 0,00

Norte 472 261 55,30 167.088,00 10.000,00 5,98

Oeste 218 125 57,34 77.172,00 0,00 0,00

Sudoeste 94 64 68,09 33.276,00 0,00 0,00

Sul 342 206 60,23 121.068,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 196 107 54,59 69.384,00 22.000,00 31,71

Triângulo Sul 107 54 50,47 37.878,00 22.000,00 58,08

Vale do Aço 158 126 79,75 55.932,00 4.000,00 7,15

Vale do Rio Doce 166 103 62,05 58.764,00 7.000,00 11,91

Vertentes 141 77 54,61 49.914,00 1.000,00 2,00

Total 3.669 2.162 58,93 1.300.000,00 122.000,00 9,38

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

AÇÃO : 1158 - MINAS RECEPTIVA 2016

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : AÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: QUALIFICAÇÕES, PRODUÇÃO DO GUIA TURÍSTICO DAS OLIMPÍADAS, CAMPANHAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE BELO HORIZONTE E CIDADES ENVOLVIDAS PARA AS OLIMPÍADAS 2016. META 12: 8 CAMPANHAS + 1 ELABORAÇÃO DO GUIA TURÍSTICO + 3 QUALIFICAÇÕES

PÚBLICO ALVO: TURISTAS

FINALIDADE: AUMENTAR DO FLUXO TURÍSTICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PRINCIPALMENTE NO TERRITÓRIO ATENDIDO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS EM 2016.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 0 0 - 0,00 712,50 -

Mata 0 0 - 0,00 697,50 -

Metropolitano 0 1 - 0,00 712,50 -

Multiterritorial 5 2 40,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 0 - 0,00 712,50 -

Norte 0 0 - 0,00 712,50 -

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 712,50 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 712,50 -

Total 5 3 60,00 1.500.000,00 4.972,50 0,33

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

AÇÃO : 1162 - SEGURANÇA NAS OLÍMPIADAS

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : SEGURANÇA NAS OLÍMPIADAS REALIZADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTENDE-SE POR “SEGURANÇA NAS OLÍMPIADAS” TODAS AS ETAPAS REALIZADAS PARA ADQUIRIR E MANTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA RELACIONADOS AOS JOGOS OLÍMPICOS DE 2016, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA E INVESTIMENTOS TECNOLÓGICOS PARA O MESMO FIM

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: PROVER INFRAESTRUTURA E INFORMAÇÃO PARA PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE OS JOGOS OLÍMPICOS DE 2016, POR MEIO DA COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE INTEGRADOS DAS AÇÕES RELATIVAS AOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, TAIS COMO AS POLÍCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS, CORPO DE BOMBEIROS MILITARES, GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, RECEITA FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE DEFESA CIVIL, SAÚDE, TRANSPORTE, TURISMO E ESPORTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 1 100,00 1.000,00 509.948,21 50.994,82

Total 1 1 100,00 1.000,00 509.948,21 50.994,82

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

AÇÃO : 1123 - MINAS NAS OLIMPÍADAS 2016

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PORTFÓLIO DE PRODUTOS MINEIROS ELABORADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PORTFÓLIO DE PRODUTOS MINEIROS QUE SEJAM REPRESENTATIVOS DOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E QUE POSSUAM POTENCIAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO E/OU EXPORTAÇÃO A SER ENTREGUE AOS ATLETAS, DELEGAÇÕES E COMITÊS DAS OLIMPÍADAS, ALÉM DE EMPRESÁRIOS ESTRANGEIROS QUE ESTIVEREM EM MG. A ENTREGA TERÁ INTUITO DE FAZER A PROMOÇÃO DA IMAGEM “MADE IN MINAS” NO EXTERIOR, COMO FORMA DE DIVULGAR MINAS PARA O MUNDO, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A DIVERSIFICAÇÃO DA PAUTA EXPORTADORA E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO.

PÚBLICO ALVO: RECEPTIVO DE COMITÊS E DELEGAÇÕES ESTRANGEIRAS, TURISTAS, EMPRESÁRIOS ESTRANGEIROS E ATLETAS MINEIROS

FINALIDADE: CRIAR OPORTUNIDADES PARA AUMENTAR E DIVERSIFICAR O COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO NO ÂMBITO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016 QUE SERÃO REALIZADOS EM MINAS GERAIS, A PARTIR DA IDENTIFICAÇÃO DO POTENCIAL EXPORTADOR DOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO E SUA PROMOÇÃO. A AÇÃO TEM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA COMPETITIVIDADE MINEIRA NO MERCADO GLOBAL E PARA SEU DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 1 100,00 1.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

AÇÃO : 4448 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : EQUIPAMENTO INSTALADO Unidade de Medida : EQUIPAMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (OVERLAY) IMPLANTADAS PARA ATENDER CAMPOS DE TREINAMENTO E ESTÁDIO DE JOGO NAS CONDIÇÕES ACORDADAS COM O COMITÊ RIO 2016.

PÚBLICO ALVO: TORCEDORES

FINALIDADE: ATENDER AO COMPROMISSO PACTUADO JÁ ACORDADO COM O COMITÊ RIO 2016 DE SEDIAR O TORNEIO OLÍMPICO DE FUTEBOL COM AS PARTIDAS OFICIAIS NA CIDADE SEDE DE BELO HORIZONTE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 1.000,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 0 - 325.000,00 0,00 0,00

Total 1 1 100,00 326.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4452 - RECEPTIVIDADE NOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : EVENTO REALIZADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EVENTO QUE PROMOVA UM INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO TÉCNICO, ENVOLVENDO ATLETAS E/OU TÉCNICOS BRITÂNICOS

PÚBLICO ALVO: TORCEDORES

FINALIDADE: GARANTIR A SATISFAÇÃO DO TORCEDOR E ATRAIR SELEÇÕES PARA UTILIZAREM CIDADES MINEIRAS COMO CENTRO DE TREINAMENTO, PROMOVER MINAS GERAIS E SEUS PRODUTOS E ROTEIROS TURÍSTICOS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 2 200,00 1.000,00 4.840,00 484,00

Total 1 2 200,00 1.000,00 4.840,00 484,00

1691 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 1162 - SEGURANÇA NAS OLÍMPIADAS

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : SEGURANÇA NAS OLÍMPIADAS REALIZADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTENDE-SE POR “SEGURANÇA NAS OLÍMPIADAS” TODAS AS ETAPAS REALIZADAS PARA ADQUIRIR E MANTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA RELACIONADOS AOS JOGOS OLÍMPICOS DE 2016, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA E INVESTIMENTOS TECNOLÓGICOS PARA O MESMO FIM

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: PROVER INFRAESTRUTURA E INFORMAÇÃO PARA PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE OS JOGOS OLÍMPICOS DE 2016, POR MEIO DA COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE INTEGRADOS DAS AÇÕES RELATIVAS AOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, TAIS COMO AS POLÍCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS, CORPO DE BOMBEIROS MILITARES, GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, RECEITA FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE DEFESA CIVIL, SAÚDE, TRANSPORTE, TURISMO E ESPORTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 1094 - SAÚDE NOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PLANO DE CONTINGÊNCIA IMPLANTADO Unidade de Medida : PLANO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE PLANO DE CONTIGÊNCIA IMPLANTADO A EXECUÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PRECONIZADAS PELA "MATRIZ RIO 2016" E AÇÕES ESPECÍFICAS DEFINIDAS EM CADA UMA DAS 13 CIDADES SEDES DOS EVENTOS RELACIONADOS A OLÍMPIADA E PARALÍMPIADA 2016.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ENVOLVIDA DURANTE OS EVENTOS RELACIONADOS AOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS 2016

FINALIDADE: DEFINIR AS DIRETRIZES ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE EM EVENTOS DE MASSA (EM), VISANDO CONTROLE DOS RISCOS ASSOCIADOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, QUE TENDEM A AUMENTAR EM EVENTOS DESSA MAGNITUDE. EVENTO DE MASSA É ATIVIDADE COLETIVA DE VÁRIAS NATUREZAS, TEMPO PRÉ-DETERMINADO E COM FLUXO EXCEPCIONAL DE PESSOAS, QUE EXIJEM A ATUAÇÃO COORDENADA DE ÓRGÃOS DE GESTÃO E REQUEREM SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 4 - 0,00 0,00 -

Caparaó 1 0 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Central 1 1 100,00 80.000,00 0,00 0,00

Mata 1 4 400,00 200.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 2 5 250,00 10.161.059,00 100.000,00 0,98

Multiterritorial 0 0 - 0,00 82.488,22 -

Noroeste 1 2 200,00 80.000,00 0,00 0,00

Norte 1 3 300,00 80.000,00 0,00 0,00

Sudoeste 1 0 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Sul 2 0 0,00 400.000,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 1 4 400,00 200.000,00 177.000,00 88,50

Triângulo Sul 0 2 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 2 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 1 2 200,00 200.000,00 0,00 0,00

Vertentes 1 3 300,00 200.000,00 0,00 0,00

Total 13 32 246,15 12.001.059,00 359.488,22 3,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 167 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : FORMAR E QUALIFICAR PROFISSIONAIS EM CURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA, PROMOVER A EDUCAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO, DIMINUIR A DESIGUALDADE SOCIAL, ATENDER O MERCADO DE TRABALHO, MELHORAR OS RECURSOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS ATRAVÉS DA OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO,CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO .

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0,00 0,00 -

Caparaó 0,00 1.075,12 -

Central 0,00 66.049,53 -

Mata 0,00 6.191,38 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0,00 253.989,85 -

Metropolitano 0,00 4.880.698,99 -

Mucuri 0,00 424.143,29 -

Multiterritorial 4.619.063,00 2.547,77 0,06

Noroeste 0,00 67.340,65 -

Norte 0,00 213.964,34 -

Oeste 0,00 10.065,88 -

Sudoeste 0,00 6.803,87 -

Sul 0,00 3.054,13 -

Triângulo Norte 0,00 1.338.371,35 -

Triângulo Sul 0,00 1.029,90 -

Vale do Aço 0,00 26.300,14 -

Vertentes 0,00 2.371,49 -

Total 4.619.063,00 7.303.997,68 158,13

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4429 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO FORMADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROFISSIONAIS QUALIFICADOS NOS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO OFERTADOS NA MODALIDADE EAD.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

FINALIDADE: EXPANDIR O ATENDIMENTO DA UTRAMIG NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) A FIM DE QUALIFICAR PROFISSIONAIS; EXECUTAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL; INCORPORAR INOVAÇÕES E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E INSERÇÃO SOCIAL DO TRABALHADOR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 2 - 0,00 0,00 -

Caparaó 0 9 - 0,00 1.075,12 -

Central 0 6 - 0,00 537,56 -

Mata 0 52 - 0,00 6.191,38 -

Metropolitano 0 602 - 0,00 110.175,44 -

Multiterritorial 1.500 22 1,47 334.857,00 2.547,77 0,76

Noroeste 0 2 - 0,00 225,65 -

Norte 0 16 - 0,00 1.080,15 -

Oeste 0 53 - 0,00 6.218,86 -

Sudoeste 0 50 - 0,00 6.803,87 -

Sul 0 27 - 0,00 3.054,13 -

Triângulo Norte 0 33 - 0,00 2.994,15 -

Triângulo Sul 0 11 - 0,00 1.029,90 -

Vale do Aço 0 6 - 0,00 671,95 -

Vertentes 0 20 - 0,00 2.371,49 -

Total 1.500 911 60,73 334.857,00 144.977,42 43,30

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4431 - FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO FORMADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO FORMADO PARA ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS NO MERCADO DE TRABALHO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

FINALIDADE: EXPANDIR O ATENDIMENTO DA UTRAMIG NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) A FIM DE FORMAR TÉCNICOS EM DIVERSAS ÁREAS PARA O MERCADO DE TRABALHO; INCORPORAR INOVAÇÕES E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E INSERÇÃO SOCIAL DO TRABALHADOR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 120 0 0,00 361.476,00 0,00 0,00

Total 120 0 0,00 361.476,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4434 - FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO QUALIFICADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, FORMADO PARA ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DO MERCADO DE TRABALHO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

FINALIDADE: EXECUTAR O PRONATEC (PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO) NAS MODALIDADES CONCOMITANTE E SUBSEQUENTE; FORMAR TÉCNICOS EM DIVERSAS ÁREAS PARA O MERCADO DE TRABALHO; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E INSERÇÃO SOCIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 496 - 0,00 4.519.325,78 -

Multiterritorial 10.000 0 0,00 3.542.623,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 0 38 - 0,00 161.808,27 -

Total 10.000 534 5,34 3.542.623,00 4.681.134,05 132,14

AÇÃO : 4441 - LICENCIATURA E POS GRADUAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO FORMADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO DE NÍVEL SUPERIOR , FORMADO PARA ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DO MERCADO DE TRABALHO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

FINALIDADE: CAPACITAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, LICENCIATURA E MBA PARA ATENDER O MERCADO DE TRABALHO; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE E EMPREENDEDORISMO; INCORPORAR INOVAÇÕES; PUBLICAR ARTIGOS CIENTÍFICOS E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 64 - 0,00 1.440,00 -

Multiterritorial 60 0 0,00 139.396,00 0,00 0,00

Vale do Aço 0 1 - 0,00 0,00 -

Total 60 65 108,33 139.396,00 1.440,00 1,03

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4449 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA CAPACITADA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PESSOA CAPACITADA E CERTIFICADA, PARA ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DO MERCADO DE TRABALHO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

FINALIDADE: PROMOVER A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA ARTICULADA Á ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE, VISANDO À INCLUSÃO SOCIIAL E À INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO DE JOVENS E ADULTOS, ESPECIALMENTE, AQUELES EM CONDIÇÕES DE ELEVADA VULNERABILIDADE SOCIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 0 87 - 0,00 65.511,97 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 308 - 0,00 253.989,85 -

Metropolitano 0 376 - 0,00 249.757,77 -

Mucuri 0 522 - 0,00 424.143,29 -

Multiterritorial 1.500 0 0,00 240.711,00 0,00 0,00

Noroeste 0 84 - 0,00 67.115,00 -

Norte 0 262 - 0,00 212.884,19 -

Oeste 0 22 - 0,00 3.847,02 -

Triângulo Norte 0 2.692 - 0,00 1.173.568,93 -

Vale do Aço 0 52 - 0,00 25.628,19 -

Total 1.500 4.405 293,67 240.711,00 2.476.446,21 1.028,80

PROGRAMA : 173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : DESENVOLVER A ANÁLISE PERMANENTE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, ARTICULANDO-SE EM UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE VISAM O CONTROLE DE DETERMINANTES, RISCOS E DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO, O QUE INCLUI TANTO A ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 438.587,00 1.053.906,05 240,30

Caparaó 949.159,00 2.161.018,01 227,68

Central 255.241,00 862.300,36 337,84

Mata 4.110.888,00 5.938.334,60 144,45

Médio e Baixo Jequitinhonha 648.854,00 1.426.401,07 219,83

Metropolitano 6.136.458,00 30.517.698,48 497,32

Mucuri 739.585,00 1.730.421,11 233,97

Multiterritorial 91.243.366,00 73.085.571,03 80,10

Noroeste 677.958,00 1.972.129,27 290,89

Norte 4.096.572,00 5.608.453,03 136,91

Oeste 1.186.209,00 3.996.927,61 336,95

Sudoeste 529.072,00 1.753.186,57 331,37

Sul 3.305.591,00 6.011.092,07 181,85

Triângulo Norte 1.210.285,00 4.931.592,57 407,47

Triângulo Sul 672.816,00 2.534.038,71 376,63

Vale do Aço 909.482,00 2.301.186,29 253,02

Vale do Rio Doce 1.036.698,00 2.735.679,53 263,88

Vertentes 869.637,00 2.261.261,46 260,02

Total 119.016.458,00 150.881.197,82 126,77

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 4464 - EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE ESTRUTURADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE REGIONAIS ESTRUTURADAS AS QUE REALIZAM AS SEGUINTES AÇÕES: A) REGIONAIS CAPACITADAS PARA AS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA; B) PROTOCOLO DE EMERGÊNCIAS ELABORADO E IMPLANTADO NAS REGIONAIS; C) SALA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIAS IMPLEMENTADA CONFORME NECESSIDADE.

PÚBLICO ALVO: UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE

FINALIDADE: ESTRUTURAR A RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA QUE ENGLOBA TODO O PROCESSO DE DETECÇÃO RÁPIDA, NOTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RESPOSTA E MONITORAMENTO DAS EMERGÊNCIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 1 0 0,00 0,00 0,00 -

Metropolitano 1 0 0,00 0,00 0,00 -

Multiterritorial 0 0 - 22.391.290,00 56.897.100,84 254,10

Sudoeste 0 0 - 0,00 1.028,00 -

Sul 2 0 0,00 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 1 0 0,00 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 1 0 0,00 0,00 0,00 -

Vertentes 1 0 0,00 0,00 0,00 -

Total 7 0 0,00 22.391.290,00 56.898.128,84 254,11

AÇÃO : 4469 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO APOIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO QUE CUMPRIU NO MÍNIMO 70% DAS AÇÕES PACTUADAS

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CONSOLIDAR O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS À SAÚDE E FOMENTAR A ARTICULAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO DA SAÚDE EM ESPECIAL COM A ORDENADORA DAS REDES DE ATENÇÃO, A ATENÇÃO BÁSICA NOS TERRITÓRIOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 19 - 438.587,00 445.812,68 101,65

Caparaó 0 35 - 949.159,00 880.286,39 92,74

Central 0 11 - 255.241,00 228.426,50 89,49

Mata 0 54 - 1.850.888,00 1.744.767,28 94,27

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 28 - 648.854,00 637.861,81 98,31

Metropolitano 0 41 - 4.156.467,00 3.856.152,34 92,77

Mucuri 0 21 - 739.585,00 716.526,72 96,88

Multiterritorial 640 0 0,00 0,00 40.680,87 -

Noroeste 0 29 - 677.958,00 657.971,26 97,05

Norte 0 60 - 2.216.572,00 2.120.224,40 95,65

Oeste 0 36 - 1.186.209,00 1.103.733,45 93,05

Sudoeste 0 24 - 529.072,00 507.036,05 95,83

Sul 0 98 - 2.175.591,00 2.095.735,02 96,33

Triângulo Norte 0 28 - 1.210.285,00 1.137.507,65 93,99

Triângulo Sul 0 17 - 672.816,00 644.862,39 95,85

Vale do Aço 0 24 - 909.482,00 858.953,99 94,44

Vale do Rio Doce 0 44 - 1.036.698,00 1.060.704,50 102,32

Vertentes 0 41 - 869.637,00 805.364,87 92,61

Total 640 610 95,31 20.523.101,00 19.542.608,17 95,22

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4470 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO APOIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERAM-SE MUNICÍPIOS APOIADOS, AQUELES QUE: A) IMPLANTARAM A COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR (CIST) NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FORMALIZAR NO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. B) NOTIFICARAM 10% A MAIS NO ANO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À MÉDIA DOS CINCO ANOS ANTERIORES AS DOENÇAS E OS AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO. C) REALIZARAM A VIGILÂNCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE PERMEIEM A PROMOÇÃO À SAÚDE, A VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR, A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR E A EDUCAÇÃO PERMANENTE VISANDO PREVENÇÃO E A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE DA POPULAÇÃO TRABALHADORA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 1 100,00 0,00 0,00 -

Caparaó 2 1 50,00 0,00 0,00 -

Mata 3 0 0,00 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 0 0,00 0,00 0,00 -

Metropolitano 5 2 40,00 0,00 0,00 -

Mucuri 1 0 0,00 0,00 0,00 -

Multiterritorial 0 0 - 1.225.665,00 47.269,39 3,86

Noroeste 2 0 0,00 0,00 1.789,65 -

Norte 3 0 0,00 0,00 0,00 -

Oeste 1 0 0,00 0,00 0,00 -

Sudoeste 1 0 0,00 0,00 0,00 -

Sul 5 0 0,00 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 2 1 50,00 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 2 1 50,00 0,00 0,00 -

Vale do Aço 2 0 0,00 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 1 0 0,00 0,00 0,00 -

Vertentes 2 1 50,00 0,00 0,00 -

Total 34 7 20,59 1.225.665,00 49.059,04 4,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4471 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE ESTRUTURADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE GERÊNCIA E SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL ESTRUTURADA: A) INTEGRAÇÃO DAS EQUIPES DOS NÚCLEOS REGIONAIS NA COMPOSIÇÃO DOS COMITÊ DE INVESTIGAÇÃO DO ÓBITO FETAL, MATERNO E INFANTIL NAS REGIONAIS DE SAÚDE; B) INVESTIGA OPORTUNAMENTE 100% DOS ÓBITOS MATERNOS, E 90% DOS ÓBITOS FETAIS E INFANTIS, CONFORME INSTRUTIVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR; C) MONITORA O SINAN E AMPLIA EM 10% A COMPLETITUDE DAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DOS AGRAVOS PRIORITÁRIOS, CONSIDERANDO A LINHA DE BASE O ANO ANTERIOR, CONFORME INSTRUTIVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR.

PÚBLICO ALVO: UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE

FINALIDADE: QUALIFICAR OS NUCLEOS REGIONAIS DE VIGILÂNCIA PARA FORMAÇÃO DE UMA AMPLA REDE DE UNIDADES GERADORAS DE DADOS QUE PERMITAM A ORGANIZAÇÃO E ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO SOBRE DANOS, RISCOS E FATORES DETERMINANTES DOS PROBLEMAS DE SAÚDE; ASSIM COMO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO E CONTROLE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 0,00 557.658,75 -

Caparaó 1 1 100,00 0,00 1.225.468,99 -

Central 0 0 - 0,00 625.223,69 -

Mata 1 1 100,00 2.260.000,00 4.016.853,00 177,74

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 0 - 0,00 776.508,31 -

Metropolitano 1 3 300,00 750.000,00 19.036.149,97 2.538,15

Mucuri 0 1 - 0,00 927.803,23 -

Multiterritorial 0 0 - 53.945.557,00 16.056.238,47 29,76

Noroeste 0 1 - 0,00 1.264.444,16 -

Norte 1 1 100,00 1.880.000,00 3.375.039,46 179,52

Oeste 0 1 - 0,00 2.846.156,25 -

Sudoeste 0 0 - 0,00 1.211.822,70 -

Sul 1 2 200,00 1.130.000,00 3.771.493,54 333,76

Triângulo Norte 0 1 - 0,00 3.741.603,45 -

Triângulo Sul 0 1 - 0,00 1.820.929,84 -

Vale do Aço 0 0 - 0,00 1.422.016,46 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 1.646.818,84 -

Vertentes 0 1 - 0,00 1.418.767,80 -

Total 5 14 280,00 59.965.557,00 65.740.996,91 109,63

215

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4472 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : INSPEÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : INSPEÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS REALIZADAS PELOS NÚCLEOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DAS SUPERINTENDÊNCIAS/GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E DE INTERESSE DA SAÚDE, DE MAIOR COMPLEXIDADE E EM CARÁTER COMPLEMENTAR/SUPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO INTERESSE DA SAÚDE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 75 100 133,33 0,00 50.434,62 -

Caparaó 200 148 74,00 0,00 55.262,63 -

Central 67 23 34,33 0,00 8.650,17 -

Mata 343 469 136,73 0,00 176.714,32 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 60 81 135,00 0,00 12.030,95 -

Metropolitano 462 492 106,49 1.229.991,00 7.625.396,17 619,96

Mucuri 98 130 132,65 0,00 86.091,16 -

Multiterritorial 0 0 - 13.680.854,00 44.281,46 0,32

Noroeste 65 86 132,31 0,00 47.924,20 -

Norte 298 151 50,67 0,00 113.189,17 -

Oeste 108 104 96,30 0,00 47.037,91 -

Sudoeste 257 90 35,02 0,00 33.299,82 -

Sul 375 740 197,33 0,00 143.863,51 -

Triângulo Norte 158 160 101,27 0,00 52.481,47 -

Triângulo Sul 97 126 129,90 0,00 68.246,48 -

Vale do Aço 131 91 69,47 0,00 20.215,84 -

Vale do Rio Doce 96 212 220,83 0,00 28.156,19 -

Vertentes 110 154 140,00 0,00 37.128,79 -

Total 3.000 3.357 111,90 14.910.845,00 8.650.404,86 58,01

216

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 174 - POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, FORTALECER A REGIONALIZAÇÃO, REDUZIR VAZIOS ASSISTENCIAIS E FORTALECER AS REDES PRIORITÁRIAS DE ATENÇÃO À SAÚDE, EM CONSONÂNCIA COM A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS E DA ORÇAMENTAÇÃO GLOBAL DOS HOSPITAIS REGIONAIS E DE REFERÊNCIA INTEGRANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), NAS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 6.268.835,00 3.892.179,28 62,09

Caparaó 3.731.061,00 9.538.220,03 255,64

Central 11.295.530,00 2.607.999,32 23,09

Mata 16.351.293,00 31.891.914,92 195,04

Médio e Baixo Jequitinhonha 8.244.707,00 3.422.009,18 41,51

Metropolitano 119.572.556,00 175.375.656,98 146,67

Mucuri 38.342.484,00 16.962.584,05 44,24

Multiterritorial 63.142.514,00 0,00 0,00

Noroeste 7.218.914,00 5.249.624,12 72,72

Norte 35.916.127,00 23.021.860,00 64,10

Oeste 25.512.403,00 13.419.052,80 52,60

Sudoeste 62.449.359,00 9.411.229,10 15,07

Sul 25.576.102,00 29.685.834,03 116,07

Triângulo Norte 27.694.735,00 40.714.015,87 147,01

Triângulo Sul 27.429.269,00 15.384.779,05 56,09

Vale do Aço 19.039.990,00 43.613.726,03 229,06

Vale do Rio Doce 20.108.405,00 26.813.422,33 133,34

Vertentes 8.510.591,00 21.328.172,65 250,61

Total 526.404.875,00 472.332.279,74 89,73

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 1151 - IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : HOSPITAL IMPLANTADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OBRA DO HOSPITAL REGIONAL CONCLUÍDA, EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, MODELO DE GESTÃO DEFINIDO E PERFIL ASSISTÊNCIAL DEFINIDO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CONSTRUIR E IMPLANTAR HOSPITAIS PÚBLICOS REGIONAIS A FIM DE SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO, PRESTANDO PAPEL DE REFERÊNCIA HOSPITALAR SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA PARA A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS PRÉ-DEFINIDOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 0 - 13.589.765,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 0 - 2.000.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 0 0 - 9.488.187,00 0,00 0,00

Mucuri 0 0 - 18.250.000,00 12.018.268,50 65,85

Multiterritorial 0 0 - 63.142.514,00 0,00 0,00

Norte 0 0 - 15.000.000,00 0,00 0,00

Oeste 1 0 0,00 10.729.430,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 1 0 0,00 0,00 2.860.313,42 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 15.800.104,00 7.634.343,84 48,32

Vertentes 0 0 - 2.000.000,00 0,00 0,00

Total 2 0 0,00 150.000.000,00 22.512.925,76 15,01

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4623 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : HOSPITAL CONTRATUALIZADO Unidade de Medida : HOSPITAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: HOSPITAIS REGIONAIS OU DE REFERÊNCIA CONTRATUALIZADOS POR MEIO DE UM INSTRUMENTO QUE LHES GARANTA O REPASSE DA PARCELA ESTADUAL DE SUA ORÇAMENTAÇÃO GLOBAL. HÁ PREVISÃO DE REPASSES FINANCEIROS CONDICIONADOS AO CUMPRIMENTO DE METAS ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS PACTUADAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, FORTALECER A REGIONALIZAÇÃO, REDUZIR VAZIOS ASSISTENCIAIS E FORTALECER AS REDES PRIORITÁRIAS DE ATENÇÃO À SAÚDE, POR MEIO DA ORÇAMENTAÇÃO GLOBAL DOS HOSPITAIS REGIONAIS E DE REFERÊNCIA INTEGRANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NAS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 5 6 120,00 6.268.835,00 3.892.179,28 62,09

Caparaó 3 9 300,00 3.731.061,00 9.538.220,03 255,64

Central 8 3 37,50 11.295.530,00 2.607.999,32 23,09

Mata 3 17 566,67 2.761.528,00 31.891.914,92 1.154,86

Médio e Baixo Jequitinhonha 5 5 100,00 6.244.707,00 3.422.009,18 54,80

Metropolitano 5 25 500,00 110.084.369,00 175.375.656,98 159,31

Mucuri 13 7 53,85 20.092.484,00 4.944.315,55 24,61

Noroeste 6 6 100,00 7.218.914,00 5.249.624,12 72,72

Norte 14 18 128,57 20.916.127,00 23.021.860,00 110,07

Oeste 5 10 200,00 14.782.973,00 13.419.052,80 90,77

Sudoeste 39 7 17,95 62.449.359,00 9.411.229,10 15,07

Sul 17 18 105,88 25.576.102,00 29.685.834,03 116,07

Triângulo Norte 8 5 62,50 27.694.735,00 40.714.015,87 147,01

Triângulo Sul 7 7 100,00 27.429.269,00 12.524.465,63 45,66

Vale do Aço 13 5 38,46 19.039.990,00 43.613.726,03 229,06

Vale do Rio Doce 4 7 175,00 4.308.301,00 19.179.078,49 445,17

Vertentes 5 9 180,00 6.510.591,00 21.328.172,65 327,59

Total 160 164 102,50 376.404.875,00 449.819.353,98 119,50

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 175 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : REGULARIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO À REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS. PARA ISSO, PREVÊ-SE A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE FARMÁCIAS; APOIO AO CUIDADO FARMACÊUTICO POR MEIO DE INCENTIVO DE CUSTEIO PARA FIXAÇÃO DE FARMACÊUTICOS E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS; FORTALECIMENTO DA INFORMAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PROMOVENDO DA EFETIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (SIGAF).

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 6.348.932,00 255.657,31 4,03

Caparaó 14.428.812,00 873.354,09 6,05

Central 2.345.241,00 964.139,78 41,11

Mata 31.644.953,00 1.819.301,72 5,75

Médio e Baixo Jequitinhonha 7.633.184,00 452.540,65 5,93

Metropolitano 94.676.833,00 31.772.738,83 33,56

Mucuri 6.111.948,00 549.717,80 8,99

Multiterritorial 90.822.698,00 583.236.735,98 642,17

Noroeste 10.408.546,00 559.891,14 5,38

Norte 29.464.985,00 1.352.666,80 4,59

Oeste 21.919.505,00 1.076.500,04 4,91

Sudoeste 9.912.921,00 723.728,28 7,30

Sul 41.847.380,00 2.373.280,02 5,67

Triângulo Norte 23.800.393,00 1.552.356,42 6,52

Triângulo Sul 13.185.526,00 882.753,58 6,69

Vale do Aço 11.947.000,00 969.177,38 8,11

Vale do Rio Doce 10.281.645,00 1.247.585,86 12,13

Vertentes 15.614.135,00 876.459,43 5,61

Total 442.394.637,00 631.538.585,11 142,75

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 4484 - ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO ABASTECIDO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE MUNICÍPIO ABASTECIDO AQUELE QUE OBTIVER 85% DOS SEUS ITENS ATENDIDOS EM NO MÍNIMO 80% DO PROGRAMADO, EM RELAÇÃO AO TOTAL DE ITENS PROGRAMADOS, CONFORME INDICADOR ESPECÍFICO. A PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO É TRIMESTRAL, ASSIM COMO O CÁLCULO DO INDICADOR.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: GARANTIR O ABASTECIMENTO REGULAR E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PADRONIZADOS PELO SUS/MG NOS MUNICÍPIOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 24 24 100,00 3.166.493,00 8.934,76 0,28

Caparaó 55 53 96,36 5.329.661,00 242.753,70 4,55

Central 17 17 100,00 1.919.369,00 181.668,28 9,47

Mata 93 91 97,85 11.965.408,00 538.204,32 4,50

Médio e Baixo Jequitinhonha 31 34 109,68 4.480.090,00 46.702,24 1,04

Metropolitano 90 74 82,22 25.724.693,00 5.215.241,80 20,27

Mucuri 29 29 100,00 3.253.653,00 144.445,84 4,44

Multiterritorial 0 0 - 11.641.379,00 239.742.608,22 2.059,40

Noroeste 30 29 96,67 3.722.765,00 229.577,12 6,17

Norte 86 84 97,67 11.583.415,00 173.170,59 1,49

Oeste 56 55 98,21 9.855.349,00 464.200,34 4,71

Sudoeste 34 34 100,00 5.179.083,00 241.508,62 4,66

Sul 119 115 96,64 17.329.189,00 1.193.335,34 6,89

Triângulo Norte 30 27 90,00 6.591.701,00 1.161.113,54 17,61

Triângulo Sul 27 26 96,30 3.619.329,00 488.154,77 13,49

Vale do Aço 33 31 93,94 5.566.946,00 659.294,76 11,84

Vale do Rio Doce 49 55 112,24 4.936.319,00 377.079,56 7,64

Vertentes 50 49 98,00 4.252.579,00 309.137,01 7,27

Total 853 827 96,95 140.117.421,00 251.417.130,81 179,43

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4515 - FORTALECIMENTO DA INFORMAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SISTEMA ATUALIZADO Unidade de Medida : SISTEMA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO REFERE-SE A UMA NOVA VERSÃO DO SISTEMA MAIS ROBUSTA E FUNCIONAL. SERÁ CONSIDERADO PRODUTO CUMPRIDO QUANDO FOR REALIZADA A HOMOLOGAÇÃO DA NOVA VERSÃO.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SIGAF

FINALIDADE: FORTALECIMENTO DA INFORMAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, POR MEIO DA CONSOLIDAÇÃO DE BASE ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 0 1 - 0,00 569.707,51 -

Multiterritorial 1 0 0,00 3.750.000,00 30.292,49 0,81

Total 1 1 100,00 3.750.000,00 600.000,00 16,00

AÇÃO : 4537 - ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS.

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : FARMÁCIA DA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE ABASTECIDA Unidade de Medida : FARMÁCIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE FARMÁCIAS DAS SRS/GRS ABASTECIDAS AQUELAS QUE ATINGIRAM UM ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOSESPECIALIZADOS IGUAL OU SUPERIOR A 85% CONFORME INDICADOR ESPECÍFICO. PARA O CÁLCULO DO INDICADOR, É REALIZADO UMA CRÍTICA SOBRE OS ITENS PROGRAMADOS PELA UNIDADE, CONSIDERANDO A DEMANDA HISTÓRICA, A FIM DE EVITAR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ACIMA DAS QUANTITADADES REAIS, UMA VEZ QUE ESSE MEDICAMENTO É FORNECIDO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO POR PACIENTE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO QUE NECESSITA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS

FINALIDADE: GARANTIR O ABASTECIMENTO REGULAR E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PADRONIZADOS PELO SUS/MG NAS FARMÁCIAS DAS UNIDAES REGIONAIS DE SAÚDE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 1 100,00 1.897.367,00 0,00 0,00

Caparaó 2 2 100,00 6.640.791,00 0,00 0,00

Mata 3 3 100,00 15.178.937,00 226.682,03 1,49

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 1 100,00 1.897.367,00 0,00 0,00

Metropolitano 3 3 100,00 66.407.852,00 25.498.864,94 38,40

Mucuri 1 1 100,00 1.897.367,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 0 - 72.341.319,00 343.386.629,58 474,68

Noroeste 2 2 100,00 5.692.101,00 1.000,00 0,02

Norte 3 3 100,00 13.281.570,00 89.082,40 0,67

Oeste 1 1 100,00 9.486.836,00 8.378,58 0,09

Sudoeste 1 1 100,00 3.794.734,00 0,00 0,00

Sul 3 3 100,00 20.871.039,00 3.102,37 0,01

Triângulo Norte 2 2 100,00 16.127.621,00 231,00 0,00

Triângulo Sul 1 1 100,00 7.589.469,00 0,00 0,00

Vale do Aço 1 1 100,00 5.692.102,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 1 1 100,00 3.794.734,00 20.188,76 0,53

Vertentes 2 2 100,00 9.486.836,00 0,00 0,00

Total 28 28 100,00 262.078.042,00 369.234.159,66 140,89

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4621 - ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : FARMÁCIA IMPLANTADA Unidade de Medida : FARMÁCIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE FARMÁCIA IMPLANTADA AQUELA INAUGURADA OU EM FUNCIONAMENTO QUE FORAM CONSTRUÍDAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO E EQUIPADAS COM MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELO ESTADO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: ESTRUTURAR FISICAMENTE AS FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS PÚBLICAS E EQUIPÁ-LAS COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, A FIM DE TORNÁ-LAS REFERÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS QUALIFICADOS E ATENDIMENTO HUMANIZADO AO CIDADÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 1 100,00 804.592,00 185,40 0,02

Caparaó 5 4 80,00 1.147.960,00 309,00 0,03

Central 1 2 200,00 54.592,00 0,00 0,00

Mata 9 3 33,33 2.491.328,00 710,70 0,03

Médio e Baixo Jequitinhonha 9 2 22,22 491.327,00 0,00 0,00

Metropolitano 9 4 44,44 491.328,00 189.833,42 38,64

Mucuri 4 3 75,00 218.368,00 61,80 0,03

Multiterritorial 0 0 - 3.000.000,00 45.166,82 1,51

Noroeste 5 1 20,00 272.960,00 315,40 0,12

Norte 15 6 40,00 2.568.880,00 154,50 0,01

Oeste 5 1 20,00 1.397.960,00 278,10 0,02

Sudoeste 2 3 150,00 109.184,00 185,40 0,17

Sul 16 10 62,50 873.472,00 1.668,60 0,19

Triângulo Norte 3 2 66,67 163.791,00 20.559,00 12,55

Triângulo Sul 4 3 75,00 1.343.368,00 30.901,30 2,30

Vale do Aço 1 1 100,00 54.592,00 339,90 0,62

Vale do Rio Doce 6 4 66,67 327.552,00 216,30 0,07

Vertentes 5 1 20,00 1.022.960,00 339,90 0,03

Total 100 51 51,00 16.834.214,00 291.225,54 1,73

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4622 - APOIO AO CUIDADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO CONTEMPLADO COM RECURSO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PARA O CÁLCULO DO REPASSE DE RECURSO SERÁ CONSIDERADA A AVALIAÇÃO DE INDICADOR(ES) DE SERVIÇO(S) FARMACÊUTICO(S). A PRIMEIRA VARIÁVEL DO INDICADOR SERÁ A COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DO(S) PROFISSIONAL(IS) FARMACÊUTICO(S) NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS HABILITADAS, POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E A SEGUNDA VARIÁVEL CONSIDERA A EXECUÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) FARMACÊUTICO(S), NO QUAL É IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA DESTE PROFISSIONAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: IMPLANTAR E QUALIFICAR OS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS VOLTADOS PARA O CUIDADO AO USUÁRIO, APOIANDO A FIXAÇÃO DO(S) PROFISSIONAL(IS) FARMACÊUTICO(S) NAS FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS HABILITADOS, POR MEIO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL E/OU CUSTEIO DA ASSSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DE MANEIRA A PROMOVER MAIOR INTEGRAÇÃO DO FARMACÊUTICO COM A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 22 18 81,82 480.480,00 246.537,15 51,31

Caparaó 57 41 71,93 1.310.400,00 630.291,39 48,10

Central 17 14 82,35 371.280,00 212.763,99 57,31

Mata 90 71 78,89 2.009.280,00 1.053.704,67 52,44

Médio e Baixo Jequitinhonha 32 29 90,63 764.400,00 405.838,41 53,09

Metropolitano 89 57 64,04 2.052.960,00 868.798,67 42,32

Mucuri 34 25 73,53 742.560,00 405.210,16 54,57

Multiterritorial 0 0 - 90.000,00 32.038,87 35,60

Noroeste 32 21 65,63 720.720,00 328.998,62 45,65

Norte 91 75 82,42 2.031.120,00 1.090.259,31 53,68

Oeste 53 42 79,25 1.179.360,00 603.643,02 51,18

Sudoeste 37 31 83,78 829.920,00 482.034,26 58,08

Sul 121 81 66,94 2.773.680,00 1.175.173,71 42,37

Triângulo Norte 41 25 60,98 917.280,00 370.452,88 40,39

Triângulo Sul 29 24 82,76 633.360,00 363.697,51 57,42

Vale do Aço 29 23 79,31 633.360,00 309.542,72 48,87

Vale do Rio Doce 56 59 105,36 1.223.040,00 850.101,24 69,51

Vertentes 39 38 97,44 851.760,00 566.982,52 66,57

Total 869 674 77,56 19.614.960,00 9.996.069,10 50,96

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 176 - LOGÍSTICA E APOIO ÀS REDES

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM SERVIÇOS LOGÍSTICOS EFICIENTES E COM INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GARANTINDO QUALIDADE E ECONOMIA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.079.224,00 0,00 0,00

Caparaó 5.067.042,00 0,00 0,00

Central 4.277.997,00 0,00 0,00

Mata 6.088.079,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 3.948.581,00 0,00 0,00

Metropolitano 12.603.173,00 2.347.290,72 18,62

Mucuri 3.841.708,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0,00 49.785.892,17 -

Noroeste 4.341.919,00 0,00 0,00

Norte 3.587.134,00 0,00 0,00

Oeste 6.278.061,00 0,00 0,00

Sudoeste 1.585.745,00 0,00 0,00

Sul 23.306.153,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 5.063.974,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 1.123.343,00 0,00 0,00

Vale do Aço 3.207.734,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 2.012.376,00 0,00 0,00

Vertentes 2.148.012,00 0,00 0,00

Total 89.560.255,00 52.133.182,89 58,21

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 1152 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO BENEFICIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICIPIOS EQUIPADOS COM COMPUTADOR COM ACESSO A INTERNET PARA REALIZAÇÃO DE TELECONSULTORIA E EMISSÃO DE LAUDO A DISTÂNCIA EM AO MENOS UM PONTO DE ATENÇÃO A SAÚDE E/OU MUNICIPIOS QUE COMPARTILHAM DA BASE INTEGRADA DE INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS VIA SOLUÇÃO PRÓPRIA OU A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS, GESTORES E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: IMPLANTAR E MANTER SERVIÇO DE INFORMAÇÃO ELETRÔNICA EM SAÚDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO FORTALECER AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO, DE APOIO À DECISÃO E DE CONTINUIDADE DO CUIDADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 24 3 12,50 1.079.224,00 0,00 0,00

Caparaó 50 51 102,00 2.222.666,00 0,00 0,00

Central 15 12 80,00 657.881,00 0,00 0,00

Mata 85 86 101,18 4.019.442,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 31 25 80,65 1.362.784,00 0,00 0,00

Metropolitano 69 41 59,42 3.811.463,00 2.347.290,72 61,59

Mucuri 28 21 75,00 1.255.911,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 1 - 0,00 6.100.220,17 -

Noroeste 24 23 95,83 1.238.963,00 0,00 0,00

Norte 85 71 83,53 3.587.134,00 0,00 0,00

Oeste 48 47 97,92 2.399.366,00 0,00 0,00

Sudoeste 29 30 103,45 1.585.745,00 0,00 0,00

Sul 107 99 92,52 5.464.155,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 26 30 115,38 1.443.859,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 22 24 109,09 1.123.343,00 0,00 0,00

Vale do Aço 27 28 103,70 1.397.676,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 46 50 108,70 2.012.376,00 0,00 0,00

Vertentes 46 35 76,09 2.148.012,00 0,00 0,00

Total 762 677 88,85 36.810.000,00 8.447.510,89 22,95

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4584 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : VEÍCULO DISTRIBUÍDO Unidade de Medida : VEÍCULO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VEÍCULOS DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE ENTREGUES AOS BENEFICIARIOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: INTEGRAR OS MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES AOS DIVERSOS PONTOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS DO SUS VISANDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICÍLIO, GERANDO ECONOMIA DE ESCALA E RACIONALIDADE ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO GARANTIR A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DESSE SERVIÇO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 11 0 0,00 2.844.376,00 0,00 0,00

Central 14 0 0,00 3.620.116,00 0,00 0,00

Mata 8 0 0,00 2.068.637,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 10 0 0,00 2.585.797,00 0,00 0,00

Metropolitano 34 0 0,00 8.791.710,00 0,00 0,00

Mucuri 10 0 0,00 2.585.797,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 0 - 0,00 43.685.672,00 -

Noroeste 12 0 0,00 3.102.956,00 0,00 0,00

Oeste 15 0 0,00 3.878.695,00 0,00 0,00

Sul 69 0 0,00 17.841.998,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 14 0 0,00 3.620.115,00 0,00 0,00

Vale do Aço 7 0 0,00 1.810.058,00 0,00 0,00

Total 204 0 0,00 52.750.255,00 43.685.672,00 82,82

PROGRAMA : 178 - MINAS ESPORTIVA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO E ESPORTE DE RENDIMENTO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0,00 36.546,19 -

Caparaó 0,00 216.765,61 -

Central 10.000,00 73.092,38 730,92

Mata 0,00 669.362,82 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0,00 175.999,08 -

Metropolitano 1.002.000,00 4.541.949,65 453,29

Mucuri 0,00 36.546,19 -

Multiterritorial 13.604.697,00 411.945,00 3,03

Noroeste 0,00 109.638,58 -

Norte 0,00 532.098,07 -

Oeste 0,00 452.085,69 -

Sudoeste 0,00 94.512,38 -

Sul 0,00 1.932.946,27 -

Triângulo Norte 10.000,00 290.499,08 2.904,99

Triângulo Sul 0,00 403.935,19 -

Vale do Aço 0,00 103.942,38 -

Vale do Rio Doce 0,00 73.092,38 -

Vertentes 0,00 74.592,38 -

Total 14.626.697,00 10.229.549,32 69,94

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

AÇÃO : 4482 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO EXECUTADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MÓDULO, SISTEMA DE INFORMAÇÃO E SÍTIO ELETRÔNICO MANTIDO E INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PARA A ORGANIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO ESPORTIVO.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO ESPORTIVO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 1 - 0,00 197.277,62 -

Multiterritorial 1 0 0,00 267.697,00 0,00 0,00

Total 1 1 100,00 267.697,00 197.277,62 73,69

AÇÃO : 4499 - GESTÃO DE LEIS DE INCENTIVO AO ESPORTE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO APOIADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETO ESPORTIVO APROVADO COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E/OU DESCONTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA EM VIGOR.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE

FINALIDADE: FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL, A FORMAÇÃO DE VALORES, O APERFEIÇOAMENTO DE ATLETAS E O FOMENTO A PESQUISAS, POR MEIO DO ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, COM APOIO FINANCEIRO ADVINDO DA CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E/OU DESCONTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 0 - 0,00 55.892,72 -

Multiterritorial 20 0 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00

Total 20 0 0,00 2.400.000,00 55.892,72 2,33

AÇÃO : 4504 - GERENCIAMENTO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : EQUIPAMENTO MANTIDO Unidade de Medida : EQUIPAMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSERVAR E MANTER OS ESTÁDIOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO: MINEIRÃO, MINEIRINHO E INDEPENDÊNCIA.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: GESTÃO DO ESTÁDIO FELIPE DRUMONT, MINEIRINHO; GESTÃO E REGULAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO E DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADA (PPP DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 3 3 100,00 1.002.000,00 2.543.176,50 253,81

Total 3 3 100,00 1.002.000,00 2.543.176,50 253,81

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4551 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO ATENDIDO NAS ATIVIDADES DE ESPORTE EDUCACIONAL.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROPORCIONAR, ATRAVÉS DA PRÁTICA ESPORTIVA, O APERFEIÇOAMENTO DE CAPACIDADES E HABILIDADES INDISPENSÁVEIS AO PROCESSO DE FORMAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS ESTUDANTES

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 767 - 0,00 36.546,19 -

Caparaó 0 2.006 - 0,00 73.092,38 -

Central 0 951 - 0,00 73.092,38 -

Mata 0 4.180 - 0,00 590.502,31 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 1.700 - 0,00 109.638,57 -

Metropolitano 0 4.893 - 0,00 1.217.419,91 -

Mucuri 0 1.052 - 0,00 36.546,19 -

Multiterritorial 55.500 0 0,00 4.850.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 1.793 - 0,00 109.638,58 -

Norte 0 3.638 - 0,00 444.317,56 -

Oeste 0 2.198 - 0,00 371.225,18 -

Sudoeste 0 1.736 - 0,00 73.092,38 -

Sul 0 6.367 - 0,00 1.533.423,70 -

Triângulo Norte 0 1.919 - 0,00 109.638,57 -

Triângulo Sul 0 1.060 - 0,00 371.225,19 -

Vale do Aço 0 1.375 - 0,00 73.092,38 -

Vale do Rio Doce 0 2.288 - 0,00 73.092,38 -

Vertentes 0 1.990 - 0,00 73.092,38 -

Total 55.500 39.913 71,92 4.850.000,00 5.368.676,23 110,69

AÇÃO : 4555 - BOLSA-ATLETA E BOLSA TÉCNICO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATLETA OU TÉCNICO QUE RECEBE O BENEFÌCIO, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

PÚBLICO ALVO: ATLETAS E TÉCNICOS DO DESPORTO DE RENDIMENTO

FINALIDADE: APOIAR FINANCEIRAMENTE ATLETAS PRATICANTES E TÉCNICOS DE ATLETAS PRATICANTES DO DESPORTO DE RENDIMENTO PRIORITARIAMENTE EM MODALIDADES OLÍMPICAS, PARALÍMPICAS E SUBSIDIARIAMENTE NÃO OLÍMPICAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 0 0 - 10.000,00 0,00 0,00

Mata 0 6 - 0,00 12.500,00 -

Metropolitano 0 71 - 0,00 511.250,00 -

Multiterritorial 109 0 0,00 400.000,00 15.190,00 3,80

Oeste 0 6 - 0,00 14.500,00 -

Sul 0 11 - 0,00 55.000,00 -

Triângulo Norte 0 11 - 10.000,00 114.500,00 1.145,00

Triângulo Sul 0 2 - 0,00 22.000,00 -

Vale do Aço 0 1 - 0,00 13.000,00 -

Vertentes 0 1 - 0,00 1.500,00 -

Total 109 109 100,00 420.000,00 759.440,00 180,82

226

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4556 - COMPETE MINAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATLETA APOIADO Unidade de Medida : ATLETA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATLETAS QUE PARTICIPEM UTILIZEM APOIO ESTADUAL PARA O PAGAMENTO DO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA COMPETIÇÕES.

PÚBLICO ALVO: ATLETAS COM VOCAÇÃO PARA MODALIDADES ORIENTADAS AO RENDIMENTO ESPORTIVO

FINALIDADE: POSSIBILITAR QUE ATLETAS MINEIROS PARTICIPEM DAS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE ESPORTE DE RENDIMENTO EM TODAS AS CATEGORIAS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 430 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 430 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4557 - GERAÇÃO ESPORTE, INICIAÇÃO ESPORTIVA NO CONTRATURNO ESCOLAR.

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO PARTICIPANTE DE ATIVIDADE NO CONTRATURNO ESCOLAR

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROMOVER A INICIAÇÃO ESPORTIVA COM FOCO NA AQUISIÇÃO DAS HABILIDADES MOTORAS PARA EDUCANDOS DE 07 A 17 ANOS, COM OU SEM DEFICIÊNCIA, DE AMBOS OS SEXOS, PRIORITARIAMENTE PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 0 - 0,00 21.420,00 -

Multiterritorial 10.800 0 0,00 3.850.000,00 396.755,00 10,31

Norte 0 0 - 0,00 21.420,00 -

Sudoeste 0 0 - 0,00 21.420,00 -

Triângulo Sul 0 0 - 0,00 10.710,00 -

Vale do Aço 0 0 - 0,00 17.850,00 -

Total 10.800 0 0,00 3.850.000,00 489.575,00 12,72

227

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4558 - JOGOS DE MINAS GERAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ATLETA PARTICIPANTE Unidade de Medida : ATLETA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATLETAS QUE PARTICIPEM DOS JOGOS DE MINAS GERAIS.

PÚBLICO ALVO: ATLETAS COM VOCAÇÃO PARA MODALIDADES ORIENTADAS AO RENDIMENTO ESPORTIVO

FINALIDADE: POTENCIALIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO EM MINAS GERAIS, EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS OLÍMPICAS, NÃO OLÍMPICAS E PARALÍMPICAS, VISANDO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, TÁTICA E FÍSICA DOS ATLETAS E EQUIPES, POSSIBILITANDO, ASSIM, O SURGIMENTO DE NOVOS TALENTOS PARA O DESPORTO ESTADUAL E NACIONAL

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 61 - 0,00 0,00 -

Caparaó 0 289 - 0,00 66.360,51 -

Central 0 194 - 0,00 0,00 -

Mata 0 316 - 0,00 66.360,51 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 335 - 0,00 66.360,51 -

Metropolitano 0 1.257 - 0,00 72.825,62 -

Mucuri 0 100 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 7.500 0 0,00 1.635.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 73 - 0,00 0,00 -

Norte 0 667 - 0,00 66.360,51 -

Oeste 0 319 - 0,00 66.360,51 -

Sudoeste 0 189 - 0,00 0,00 -

Sul 0 415 - 0,00 344.522,57 -

Triângulo Norte 0 46 - 0,00 66.360,51 -

Triângulo Sul 0 181 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 184 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 126 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 173 - 0,00 0,00 -

Total 7.500 4.925 65,67 1.635.000,00 815.511,25 49,88

AÇÃO : 4559 - PROMOÇÃO DA SAÚDE POR MEIO DA ATIVIDADE FÍSICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PARCERIA FORMALIZADA Unidade de Medida : PARCERIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FIRMAR PARCERIAS VOLTADAS À PROMOÇÃO DA SAÚDE

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E ADOÇÃO DE UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 201.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 201.000,00 0,00 0,00

228

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 5009 - GESTÃO DO ICMS ESPORTIVO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO ATENDIDO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO IDENTIFICADO NO RELATÓRIO FINAL DE PONTUAÇÃO DO ICMS ESPORTIVO, DECORRENTE DA COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA REALIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO OU COM A SUA PARTICIPAÇÃO, CONFORME O ANO BASE DE APURAÇÃO DO ICMS ESPORTIVO.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTES NOS MUNICÍPIOS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 16 - 0,00 0,00 -

Caparaó 0 10 - 0,00 0,00 -

Central 0 7 - 0,00 0,00 -

Mata 0 36 - 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 10 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 0 15 - 0,00 0,00 -

Mucuri 0 17 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 380 0 0,00 0,00 0,00 -

Noroeste 0 7 - 0,00 0,00 -

Norte 0 25 - 0,00 0,00 -

Oeste 0 20 - 0,00 0,00 -

Sudoeste 0 12 - 0,00 0,00 -

Sul 0 38 - 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 0 8 - 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 0 5 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 7 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 20 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 21 - 0,00 0,00 -

Total 380 274 72,11 0,00 0,00 -

229

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 179 - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AÇÕES DE ATENCAO À SAÚDE A TODA POPULAÇÃO NECESSITADA DA REGIÃO DE SAÚDE CONFORME OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, POR MEIO DA ADEQUAÇÃO DA OFERTA E DA QUALIDADE DE CUIDADOS SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS, OBSERVADA AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS E A ESTRUTURAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 6.723.882,00 10.962.075,84 163,03

Caparaó 5.717.688,00 6.817.245,34 119,23

Central 5.449.420,00 7.987.132,24 146,57

Mata 52.351.069,00 79.070.552,86 151,04

Médio e Baixo Jequitinhonha 8.043.634,00 18.113.232,65 225,19

Metropolitano 73.245.992,00 112.372.063,24 153,42

Mucuri 23.071.945,00 30.462.657,54 132,03

Multiterritorial 437.350.948,00 65.051.309,24 14,87

Noroeste 6.278.606,00 8.827.947,86 140,60

Norte 27.268.990,00 48.061.853,09 176,25

Oeste 32.749.532,00 67.093.027,63 204,87

Sudoeste 19.385.560,00 25.936.071,60 133,79

Sul 65.058.074,00 127.690.199,30 196,27

Triângulo Norte 14.675.167,00 13.814.720,85 94,14

Triângulo Sul 8.639.722,00 10.191.771,93 117,96

Vale do Aço 19.644.876,00 27.184.283,54 138,38

Vale do Rio Doce 21.923.993,00 28.287.231,12 129,02

Vertentes 28.016.637,00 36.911.698,53 131,75

Total 855.595.735,00 724.835.074,40 84,72

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 4485 - APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO BENEFICIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO COM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES SERVIÇOS: REABILITAÇÃO FÍSICA, VISUAL, AUDITIVA, INTELECTUAL; OSTOMIA; PIPA (PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA) E/OU TAN (TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL).

PÚBLICO ALVO: PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS OU INCAPACIDADES

FINALIDADE: PROMOVER ATENDIMENTO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA SEJA ELA FÍSICA, AUDITIVA, VISUAL, INTELECTUAL, TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, ESTOMIZADOS, INCAPACIDADES OU MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 2 2 100,00 660.118,00 100.350,04 15,20

Caparaó 7 6 85,71 1.190.234,00 445.088,24 37,40

Central 3 3 100,00 362.852,00 92.128,49 25,39

Mata 16 16 100,00 2.747.711,00 1.349.212,28 49,10

Médio e Baixo Jequitinhonha 2 1 50,00 347.822,00 158.849,36 45,67

Metropolitano 12 10 83,33 2.980.529,00 6.024.137,47 202,12

Mucuri 3 2 66,67 693.750,00 283.372,92 40,85

Multiterritorial 0 1 - 8.561.996,00 9.787.867,03 114,32

Noroeste 8 7 87,50 1.344.985,00 374.654,56 27,86

Norte 5 3 60,00 1.243.249,00 413.084,04 33,23

Oeste 10 9 90,00 2.412.387,00 720.566,26 29,87

Sudoeste 8 8 100,00 1.361.910,00 576.412,41 42,32

Sul 42 39 92,86 6.729.270,00 2.744.597,85 40,79

Triângulo Norte 13 13 100,00 2.151.249,00 1.070.278,30 49,75

Triângulo Sul 6 5 83,33 1.173.310,00 503.483,39 42,91

Vale do Aço 5 5 100,00 982.133,00 413.117,85 42,06

Vale do Rio Doce 2 2 100,00 661.796,00 247.915,28 37,46

Vertentes 6 6 100,00 1.504.207,00 870.253,45 57,85

Total 150 138 92,00 37.109.508,00 26.175.369,22 70,54

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4490 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : REGIÃO COM ATENÇÃO ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA Unidade de Medida : REGIÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMO REGIÃO COM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AQUELA COM DUAS OU MAIS ESPECIALIDADES MÉDICAS IMPLEMENTADAS, CONFORME NECESSIDADE LOCORREGIONAL, RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO CEM.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS E CUIDADO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL DE FORMA A ESTRUTURAR OS PONTOS DE ATENÇÃO DESTE NÍVEL NA REDE ATENÇÃO À SAÚDE COMO REFERÊNCIA PARA AS PORTAS DE ENTRADA DO SISTEMA DE SAÚDE, EM ESPECIAL PARA A ATENÇÃO BÁSICA, APOIANDO NA RESOLUÇÃO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO E CONTRIBUINDO PARA A GARANTIA DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 0,00 552.029,38 -

Mata 0 0 - 0,00 7.467.546,08 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 0 - 0,00 4.105.076,22 -

Metropolitano 0 0 - 0,00 5.434.989,59 -

Mucuri 0 0 - 0,00 3.106.253,45 -

Multiterritorial 27 0 0,00 142.976.664,00 4.963,60 0,00

Norte 0 2 - 0,00 8.444.017,66 -

Oeste 0 0 - 0,00 3.833.626,32 -

Sul 0 0 - 0,00 1.563.652,08 -

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 2.159.176,08 -

Triângulo Sul 0 0 - 0,00 500.178,00 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 983.895,04 -

Vertentes 0 0 - 0,00 846.322,56 -

Total 27 2 7,41 142.976.664,00 39.001.726,06 27,28

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4491 - APOIO E FORTALECIMENTO À REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : COMPONENTE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MANTIDO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMPONENTES MANTIDOS DA RUE - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), DAS PORTAS DE ENTRADA HOSPITALAR E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: IMPLANTAR A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, VISANDO O ATENDIMENTO EM TEMPO E LOCAL OPORTUNO, COM REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NA REGIÃO AMPLIADA DE SAÚDE (RAS), GARANTINDO O ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO PONTO DE ATENÇÃO MAIS ADEQUADO E SEU EFETIVO ATENDIMENTO, REDUZINDO O NÚMERO DE MORTES E SEQUELAS POR CAUSAS EVITÁVEIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 5.043.029,00 9.160.000,00 181,64

Caparaó 1 1 100,00 2.110.399,00 2.500.000,00 118,46

Central 0 0 - 4.823.768,00 7.340.000,00 152,16

Mata 3 4 133,33 45.129.313,00 59.527.642,63 131,90

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 0 - 7.454.912,00 10.616.000,00 142,40

Metropolitano 24 24 100,00 44.216.823,00 60.963.249,36 137,87

Mucuri 1 2 200,00 20.929.315,00 24.373.001,82 116,45

Multiterritorial 13 0 0,00 152.471.164,00 27.595.699,82 18,10

Noroeste 1 2 200,00 3.515.596,00 5.148.350,00 146,44

Norte 0 1 - 20.391.381,00 29.680.822,02 145,56

Oeste 3 3 100,00 28.760.345,00 53.754.000,00 186,90

Sudoeste 1 1 100,00 16.115.770,00 21.807.475,44 135,32

Sul 2 3 150,00 50.674.169,00 113.684.738,97 224,34

Triângulo Norte 1 1 100,00 8.414.188,00 4.935.370,24 58,66

Triângulo Sul 2 2 100,00 4.820.892,00 6.321.850,00 131,13

Vale do Aço 1 1 100,00 17.268.353,00 23.575.261,89 136,52

Vale do Rio Doce 1 1 100,00 19.374.417,00 24.690.112,50 127,44

Vertentes 1 2 200,00 24.274.250,00 31.082.109,12 128,05

Total 55 48 87,27 475.788.084,00 516.755.683,81 108,61

232

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4494 - APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE CEGONHA

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMO PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO: INSTITUIÇÕES CONTEMPLADAS PELA REDE CEGONHA (UTI NEONATAL, DE UCI CONVENCIONAL, UCI CANGURU, LEITOS DE ALTO RISCO OBSTÉTRICO) COM CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE 20% DO CUSTEIO TOTAL E INSTITUIÇÕES AINDA NÃO HABILITADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A REDE CEGONHA MAS SOCIALMENTE NECESSÁRIAS, CUSTEADAS INTEGRALMENTE PELO ESTADO NAS SEGUINTES MODALIDADES UTI NEONATAL, DE UCI CONVENCIONAL, UCI CANGURU, LEITOS DE ALTO RISCO OBSTÉTRICO, CENTRO DE PARTO NORMAL E CASAS DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA - CGBP.

PÚBLICO ALVO: MULHERES E CRIANÇAS DE ATÉ 2 ANOS DO ESTADO MINAS GERAIS

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS,PELO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DE PONTOS DE ATENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO E INFANTIL,ASSEGURANDO O DIREITO AO PLANEJAMENTO REPRODUTIVO E A ATENÇÃO HUMANIZADA À GRAVIDEZ,AO PARTO E AO PUERPÉRIO,BEM COMO ASSEGURAR O DIREITO AO NASCIMENTO SEGURO E AO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEIS,COM FOCO NAQUELAS ESTRATIFICADAS COMO DE RISCO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,A FIM DE REDUZIR A MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 2 2 100,00 1.020.735,00 506.522,67 49,62

Caparaó 2 2 100,00 2.417.055,00 1.448.221,06 59,92

Central 0 0 - 262.800,00 0,00 0,00

Mata 6 2 33,33 4.474.045,00 792.636,50 17,72

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 1 100,00 240.900,00 95.622,62 39,69

Metropolitano 14 16 114,29 26.048.640,00 23.244.933,72 89,24

Mucuri 2 2 100,00 1.448.880,00 1.301.917,50 89,86

Multiterritorial 0 0 - 49.090.000,00 22.792.986,64 46,43

Noroeste 2 1 50,00 1.418.025,00 1.414,92 0,10

Norte 7 6 85,71 5.634.360,00 3.820.814,47 67,81

Oeste 1 0 0,00 1.576.800,00 285.095,00 18,08

Sudoeste 4 2 50,00 1.907.880,00 756.487,50 39,65

Sul 4 3 75,00 7.654.635,00 1.959.666,96 25,60

Triângulo Norte 1 0 0,00 4.109.730,00 188.442,60 4,59

Triângulo Sul 0 0 - 2.645.520,00 208.589,73 7,88

Vale do Aço 3 1 33,33 1.394.390,00 837.148,95 60,04

Vale do Rio Doce 1 1 100,00 1.887.780,00 131.400,00 6,96

Vertentes 1 1 100,00 2.238.180,00 340.426,55 15,21

Total 51 40 78,43 115.470.355,00 58.712.327,39 50,85

233

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4578 - APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PONTO DE ATENÇÃO IMPLANTADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMO PONTO DE ATENÇÃO IMPLANTADO AQUELE QUE RECEBEU REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A IMPLANTAÇÃO DE PELO MENOS UM DOS COMPONENTES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS): CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, II, III, I, AD E ADIII, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTO-JUVENIL, SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO I, II, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E CULTURA E LEITOS DE SAÚDE MENTAL EM HOSPITAL GERA (SENDO QUE ESTE ITEM TERÁ APENAS SUA IMPLANTAÇÃO ACOMPANHADA, UMA VEZ QUE NÃO IMPLICA EM REPASSE DE RECURSOS ESTADUAIS, APENAS FEDERAIS).

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: IMPLANTAR E CONSOLIDAR A REFORMA PSIQUIÁTRICA ANTIMANICOMIAL DO ESTADO, ORGANIZANDO EM MINAS GERAIS O MODELO DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL: USUÁRIO CENTRADO, MULTIPROFISSIONAL, DE BASE TERRITORIAL DEFINIDA, RESOLUTIVA E DE QUALIDADE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 0,00 643.173,75 -

Caparaó 0 0 - 0,00 2.423.936,04 -

Central 0 0 - 0,00 555.003,75 -

Mata 0 0 - 0,00 9.933.515,37 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 0 - 0,00 3.137.684,45 -

Metropolitano 0 0 - 0,00 16.704.753,10 -

Mucuri 0 0 - 0,00 1.398.111,85 -

Multiterritorial 256 0 0,00 84.251.124,00 4.869.792,15 5,78

Noroeste 0 0 - 0,00 3.303.528,38 -

Norte 0 0 - 0,00 5.703.114,90 -

Oeste 0 0 - 0,00 8.499.740,05 -

Sudoeste 0 0 - 0,00 2.795.696,25 -

Sul 0 0 - 0,00 7.737.543,44 -

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 5.461.453,63 -

Triângulo Sul 0 0 - 0,00 2.657.670,81 -

Vale do Aço 0 0 - 0,00 2.358.754,85 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 2.233.908,30 -

Vertentes 0 0 - 0,00 3.772.586,85 -

Total 256 0 0,00 84.251.124,00 84.189.967,92 99,93

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 180 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : APERFEIÇOAR A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR, FORTALECIMENTO DA GESTÃO REGIONAL, PROMOÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (PARTICIPAÇÃO POPULAR, CONTROLE SOCIAL E ARTICULAÇÃO INTERGESTORES) VISANDO A MAIOR EFICIÊNCIA ALOCATIVA E OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 568.070,00 6.954.493,22 1.224,23

Caparaó 1.089.878,00 9.122.451,44 837,02

Central 0,00 7.797.673,17 -

Mata 1.862.333,00 27.549.880,58 1.479,32

Médio e Baixo Jequitinhonha 680.326,00 2.783.860,71 409,20

Metropolitano 3.884.729,00 122.266.627,30 3.147,37

Mucuri 1.277.864,00 3.745.862,95 293,13

Multiterritorial 105.400.554,00 10.286.706,58 9,76

Noroeste 1.204.983,00 1.368.272,63 113,55

Norte 2.922.409,00 5.901.826,10 201,95

Oeste 1.037.408,00 5.956.175,95 574,14

Sudoeste 812.318,00 1.307.370,97 160,94

Sul 1.910.499,00 16.681.759,90 873,16

Triângulo Norte 890.462,00 2.325.925,64 261,20

Triângulo Sul 893.759,00 1.331.612,98 148,99

Vale do Aço 1.294.277,00 4.207.440,03 325,08

Vale do Rio Doce 986.485,00 4.793.154,50 485,88

Vertentes 649.200,00 5.029.333,92 774,70

Total 127.365.554,00 239.410.428,57 187,97

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 4486 - APOIO E FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE REGIONAL APOIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CUSTEIO DAS AÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DE PESSOAL; AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS VISANDO A MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DAS URS.

PÚBLICO ALVO: UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE

FINALIDADE: FORTALECER A GESTÃO REGIONAL, CUSTEAR E REVITALIZAR AS UNIDADES REGIONAIS VISANDO O FORTALECIMENTO E O CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS E AÇÕES DE SAÚDE EM TODO TERITÓRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 1 100,00 568.070,00 37.754,45 6,65

Caparaó 2 2 100,00 1.089.878,00 306.049,89 28,08

Central 0 0 - 0,00 37,50 -

Mata 3 3 100,00 1.862.333,00 535.138,88 28,73

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 1 100,00 680.326,00 78.716,83 11,57

Metropolitano 3 3 100,00 3.884.729,00 56.170.607,10 1.445,93

Mucuri 1 1 100,00 1.267.864,00 88.926,32 7,01

Multiterritorial 0 0 - 48.700.000,00 3.880.792,91 7,97

Noroeste 2 2 100,00 1.204.983,00 450.858,17 37,42

Norte 3 3 100,00 2.922.409,00 336.330,17 11,51

Oeste 1 1 100,00 1.037.408,00 71.185,95 6,86

Sudoeste 1 1 100,00 812.318,00 61.935,47 7,62

Sul 3 3 100,00 1.900.499,00 122.662,77 6,45

Triângulo Norte 2 2 100,00 880.462,00 170.256,64 19,34

Triângulo Sul 1 1 100,00 768.759,00 97.371,26 12,67

Vale do Aço 1 1 100,00 1.294.277,00 65.990,60 5,10

Vale do Rio Doce 1 1 100,00 986.485,00 257.885,23 26,14

Vertentes 2 2 100,00 639.200,00 46.561,50 7,28

Total 28 28 100,00 70.500.000,00 62.779.061,64 89,05

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4497 - FORTALECIMENTO DA ARTICULAÇÃO INTERGESTORES DE SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : REUNIÃO REALIZADA Unidade de Medida : REUNIÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÁ CONSIDERADO CIB IMPLEMENTADA, A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES MENSAIS QUE ENVOLVEM A PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES E DOS TÉCNICOS DA SES/MG NO PROCESSO DE ARTICULAÇÃO INTERGESTORES; CUSTEIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES INTERGESTORES; GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES E DOS TÉCNICOS DA SES/MG NO PROCESSO DE ARTICULAÇÃO INTERGESTORES; APRIMORAMENTO DOS FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO DAS COMISÕES INTERGESTORES;

PÚBLICO ALVO: MEMBROS DAS COMISSÕES INTERGESTORES

FINALIDADE: FOMENTAR A ARTICULAÇÃO INTERGESTORES COM O OBJETIVO DE REGULAMENTAR OS ASPECTOS OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG); DIRIGIR A ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS INERENTES AO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE NA PERPECTIVA DE CONSTRUÇÃO DO SUS; BUSCAR A ASSISTÊNCIA INTEGRAL, UNIVERSALIZADA, EQUÂNIME, REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA, TENDO COMO EIXO A PRÁTICA DO PLANEJAMENTO INTEGRADO E ARTICULAR-SE COM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO SUS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 11 9 81,82 0,00 0,00 -

Multiterritorial 0 0 - 6.310.300,00 1.952.468,49 30,94

Total 11 9 81,82 6.310.300,00 1.952.468,49 30,94

AÇÃO : 4503 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : CONSELHO APOIADO Unidade de Medida : CONSELHO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÁ CONSIDERADO CONSELHOS APOIADOS AQUELES QUE RECEBEREM RECURSOS PARA FUNCIONAMENTO, PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS E EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA CONSELHEIROS, CONSIDERANDO OS 853 CONSELHOS MUNICIPAIS E 1 CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS DE SAÚDE

FINALIDADE: PROMOVER O CONTROLE SOCIAL NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DO SUS GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRESTADORES DE SERVIÇO E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, VISANDO O CONTROLE DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE COM APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 23 - 0,00 99.000,00 -

Caparaó 0 47 - 0,00 214.000,00 -

Central 0 13 - 0,00 54.000,00 -

Mata 0 84 - 0,00 380.000,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 33 - 0,00 146.000,00 -

Metropolitano 0 70 - 0,00 469.000,00 -

Mucuri 0 24 - 0,00 115.000,00 -

Multiterritorial 854 1 0,12 3.300.000,00 320.856,20 9,72

Noroeste 0 18 - 0,00 104.000,00 -

Norte 0 80 - 0,00 383.000,00 -

Oeste 0 48 - 0,00 212.000,00 -

Sudoeste 0 32 - 0,00 140.000,00 -

Sul 0 92 - 0,00 422.000,00 -

Triângulo Norte 0 26 - 0,00 133.000,00 -

Triângulo Sul 0 23 - 0,00 105.000,00 -

Vale do Aço 0 31 - 0,00 169.000,00 -

Vale do Rio Doce 0 55 - 0,00 227.000,00 -

Vertentes 0 41 - 0,00 180.000,00 -

Total 854 741 86,77 3.300.000,00 3.872.856,20 117,36

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4506 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : REUNIÃO REALIZADA Unidade de Medida : REUNIÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÁ CONSIDERADA REUNIÃO DA COMISSÂO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO (CIES ESTADUAL) REALIZADA. A CIES É UMA INSTÂNCIA PROPOSITIVA, INTERINSTITUCIONAL E TEM COMO FINALIDADE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: FOMENTAR/IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE; VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR; ESTÁGIOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS VISANDO TRANSFORMAR AS PRÁTICAS E QUALIFICAR O CUIDADO À SAÚDE OFERTADO À POPULAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 0,00 1.766,88 -

Caparaó 0 0 - 0,00 2.417,55 -

Mata 0 0 - 0,00 4.328,75 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 0 - 0,00 21.143,88 -

Metropolitano 10 9 90,00 0,00 8.342.811,34 -

Mucuri 0 0 - 0,00 259,70 -

Multiterritorial 0 0 - 12.430.254,00 4.132.588,98 33,25

Noroeste 0 0 - 0,00 214,46 -

Norte 0 0 - 0,00 40.091,62 -

Oeste 0 0 - 0,00 190,00 -

Sudoeste 0 0 - 0,00 35,50 -

Sul 0 0 - 0,00 15.870,64 -

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 7.669,00 -

Vale do Aço 0 0 - 0,00 14.783,75 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 52,50 -

Vertentes 0 0 - 0,00 1.990,40 -

Total 10 9 90,00 12.430.254,00 12.586.214,95 101,25

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4573 - DESENVOLVIMENTO E APOIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO BENEFICIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: É O MUNICÍPIO BENEFICIADO POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO FORMAL PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS OU POR AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS VISANDO A AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE QUALIDADE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 8 - 0,00 6.815.971,89 -

Caparaó 0 16 - 0,00 8.599.984,00 -

Central 0 7 - 0,00 7.743.635,67 -

Mata 0 25 - 0,00 26.630.412,95 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 14 - 0,00 2.538.000,00 -

Metropolitano 0 46 - 0,00 57.284.208,86 -

Mucuri 0 17 - 10.000,00 3.541.676,93 35.416,77

Multiterritorial 100 0 0,00 34.660.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 4 - 0,00 813.200,00 -

Norte 0 22 - 0,00 5.142.404,31 -

Oeste 0 22 - 0,00 5.672.800,00 -

Sudoeste 0 7 - 0,00 1.105.400,00 -

Sul 0 25 - 10.000,00 16.121.226,49 161.212,26

Triângulo Norte 0 13 - 10.000,00 2.015.000,00 20.150,00

Triângulo Sul 0 4 - 125.000,00 1.129.241,72 903,39

Vale do Aço 0 13 - 0,00 3.957.665,68 -

Vale do Rio Doce 0 20 - 0,00 4.308.216,77 -

Vertentes 0 13 - 10.000,00 4.800.782,02 48.007,82

Total 100 276 276,00 34.825.000,00 158.219.827,29 454,33

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 183 - REGULAÇÃO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A REGULAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, EM CO-GESTÃO COM MUNICÍPIOS PÓLOS. AVANÇAR EM MODELO DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL ATRAVÉS DO PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO (PDR), DA FORMALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS CONTRATOS E DA QUALIFICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ASSISTENCIAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 55.428.339,00 47.475.152,51 85,65

Caparaó 19.663.790,00 20.124.715,79 102,34

Central 6.171.202,00 6.799.601,90 110,18

Mata 216.858.128,00 187.787.713,52 86,59

Médio e Baixo Jequitinhonha 22.502.916,00 21.708.656,16 96,47

Metropolitano 119.365.754,00 269.934.609,72 226,14

Mucuri 28.719.950,00 24.063.620,03 83,79

Multiterritorial 91.536.593,00 62.873.166,13 68,69

Noroeste 14.942.959,00 11.628.007,15 77,82

Norte 61.382.345,00 188.210.057,65 306,62

Oeste 48.554.315,00 60.333.292,64 124,26

Sudoeste 83.283.561,00 100.015.697,95 120,09

Sul 148.817.691,00 154.454.591,38 103,79

Triângulo Norte 11.167.220,00 16.226.447,02 145,30

Triângulo Sul 24.463.358,00 17.885.976,22 73,11

Vale do Aço 36.684.521,00 28.021.109,83 76,38

Vale do Rio Doce 31.484.752,00 37.028.290,64 117,61

Vertentes 29.972.719,00 27.528.442,86 91,84

Total 1.051.000.113,00 1.282.099.149,10 121,99

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 4487 - GESTÃO DAS CENTRAIS E DOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CENTRAL DE REGULAÇÃO CONSTITUÍDA COM SERVIDORES DA SES E DOS MUNICÍPIO-SEDE DE PÓLO-MACRO (INCLUINDO OS MÉDICOS REGULADORES E OS GESTORES DE CONTRATO), COMPARTILHANDO PROTOCOLOS E FLUXOS DE REGULAÇÃO, ALÉM DA NEGOCIAÇÃO DIRETA E GESTÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: REGULAR O ACESSO DA POPULAÇÃO REFERENCIADA GARANTINDO AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG), COM DEMOCRATIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO QUE SIGNIFICA O SUS FÁCIL ENQUANTO SISTEMA DISPONIBILIZADO NO ESTADO, E APROXIMANDO O CIDADÃO NA ATENÇÃO MAIS PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA, ASSEGURANDO OS PRINCÍPIOS DE EQUIDADE E INTEGRALIDADE NA ASSISTÊNCIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 0,00 252.219,55 -

Caparaó 1 1 100,00 3.865.255,00 281.538,01 7,28

Central 0 0 - 0,00 62.330,32 -

Mata 1 1 100,00 3.865.255,00 967.812,31 25,04

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 0 - 0,00 289.048,31 -

Metropolitano 1 1 100,00 3.865.255,00 15.096.729,10 390,58

Mucuri 1 1 100,00 3.865.255,00 511.174,95 13,22

Multiterritorial 0 0 - 0,00 201.638,20 -

Noroeste 1 1 100,00 3.865.255,00 379.275,99 9,81

Norte 1 1 100,00 3.865.255,00 865.304,17 22,39

Oeste 1 1 100,00 3.865.255,00 2.943.071,37 76,14

Sudoeste 0 0 - 0,00 304.930,27 -

Sul 1 1 100,00 3.865.255,00 2.190.223,45 56,66

Triângulo Norte 1 1 100,00 3.865.258,00 1.373.916,59 35,55

Triângulo Sul 1 1 100,00 3.865.255,00 2.139.203,09 55,34

Vale do Aço 1 1 100,00 3.865.255,00 282.883,76 7,32

Vale do Rio Doce 1 1 100,00 3.865.255,00 382.606,68 9,90

Vertentes 1 1 100,00 3.865.255,00 461.424,33 11,94

Total 13 13 100,00 50.248.318,00 28.985.330,45 57,68

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4492 - GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOS INSTRUMENTOS DE MACRO REGULAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE PAGO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO CONSIDERADOS MUNICÍPIOS E PRESTADORES PAGOS PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SUS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER O ACESSO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG) AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES POR MEIO DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES CONVENIADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 38 45 118,42 55.428.339,00 47.222.932,96 85,20

Caparaó 64 82 128,13 15.798.535,00 19.843.177,78 125,60

Central 23 30 130,43 6.171.202,00 6.737.271,58 109,17

Mata 170 219 128,82 212.992.873,00 186.819.901,21 87,71

Médio e Baixo Jequitinhonha 39 57 146,15 22.502.916,00 21.419.607,85 95,19

Metropolitano 112 183 163,39 115.500.499,00 254.837.880,62 220,64

Mucuri 29 39 134,48 24.854.695,00 23.552.445,08 94,76

Multiterritorial 104 246 236,54 91.536.593,00 62.671.527,93 68,47

Noroeste 31 45 145,16 11.077.704,00 11.248.731,16 101,54

Norte 91 125 137,36 57.517.090,00 187.344.753,48 325,72

Oeste 79 102 129,11 44.689.060,00 57.390.221,27 128,42

Sudoeste 62 72 116,13 83.283.561,00 99.710.767,68 119,72

Sul 216 277 128,24 144.952.436,00 152.264.367,93 105,04

Triângulo Norte 41 67 163,41 7.301.962,00 14.852.530,43 203,40

Triângulo Sul 27 49 181,48 20.598.103,00 15.746.773,13 76,45

Vale do Aço 44 58 131,82 32.819.266,00 27.738.226,07 84,52

Vale do Rio Doce 42 68 161,90 27.619.497,00 36.645.683,96 132,68

Vertentes 59 70 118,64 26.107.464,00 27.067.018,53 103,68

Total 1.271 1.834 144,30 1.000.751.795,00 1.253.113.818,65 125,22

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 189 - INCENTIVO AO ESPORTE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

OBJETIVO DO PROGRAMA : ESTIMULAR O ESPORTE MINEIRO E A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E DE LAZER QUE CONTRIBUAM PARA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS E PARA O FORTALECIMENTO DA IMAGEM DE MINAS NO CENÁRIO ESPORTIVO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0,00 89.875,77 -

Caparaó 0,00 613.095,54 -

Central 0,00 170.299,79 -

Mata 150.000,00 1.868.741,17 1.245,83

Médio e Baixo Jequitinhonha 0,00 1.006.170,24 -

Metropolitano 0,00 678.631,58 -

Mucuri 0,00 261.312,71 -

Multiterritorial 20.413.000,00 11.549.727,90 56,58

Noroeste 0,00 315.410,10 -

Norte 110.000,00 1.141.266,18 1.037,51

Oeste 0,00 1.058.911,54 -

Sudoeste 0,00 161.829,91 -

Sul 0,00 612.169,77 -

Triângulo Norte 0,00 73.760,91 -

Triângulo Sul 80.000,00 430.983,51 538,73

Vale do Aço 0,00 346.176,79 -

Vale do Rio Doce 0,00 479.715,74 -

Vertentes 0,00 130.723,76 -

Total 20.753.000,00 20.988.802,91 101,14

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

AÇÃO : 4138 - PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO APOIADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 206 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR.

PÚBLICO ALVO: INDÍGENA PARTICIPANTE DOS JOGOS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROPICIAR CONDIÇÕES PARA A PRÁTICA ESPORTIVA DAS COMUNIDADES INDÍGENAS, INCLUSIVE DOS ESPORTES QUE FAZEM PARTE DA CULTURA INDÍGENA, E REALIZAR OS JOGOS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Sul 0 1 - 0,00 200.000,00 -

Total 1 1 100,00 200.000,00 200.000,00 100,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4507 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ESPAÇO REESTRUTURADO/CONSTRUÍDO Unidade de Medida : ESPAÇO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE

FINALIDADE: MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, BUSCANDO PRIORIZAR AQUELES QUE ATENDAM MAIS DE UMA MODALIDADE ESPORTIVA, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E DE ESPORTES, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REFORMA, ESTRUTURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER, ASSIM COMO APOIO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UTILIZAÇÃO DESTES ESPAÇOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 1 - 0,00 49.888,25 -

Caparaó 0 4 - 0,00 602.328,90 -

Central 0 2 - 0,00 130.000,00 -

Mata 0 15 - 150.000,00 1.794.439,55 1.196,29

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 6 - 0,00 908.224,61 -

Metropolitano 0 6 - 0,00 510.000,00 -

Mucuri 0 2 - 0,00 220.000,00 -

Multiterritorial 59 0 0,00 13.060.000,00 8.793.994,90 67,34

Noroeste 0 2 - 0,00 250.000,00 -

Norte 0 9 - 110.000,00 791.866,47 719,88

Oeste 0 11 - 0,00 1.026.000,00 -

Sudoeste 0 2 - 0,00 80.000,00 -

Sul 0 2 - 0,00 110.000,00 -

Triângulo Norte 0 1 - 0,00 39.603,87 -

Triângulo Sul 0 4 - 80.000,00 400.000,00 500,00

Vale do Aço 0 2 - 0,00 294.889,36 -

Vale do Rio Doce 0 4 - 0,00 465.000,00 -

Vertentes 0 2 - 0,00 110.000,00 -

Total 59 75 127,12 13.400.000,00 16.576.235,91 123,70

AÇÃO : 4508 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO PROMOVIDO/APOIADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EVENTO REALIZADO OU APOIADO PELA SEESP POR MEIO DE AJUDA DE CUSTO À SUA REALIZAÇÃO, AUXILIANDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, MEDALHAS, TROFÉUS, INFRAESTRUTURA, DIVULGAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E DEMAIS NECESSIDADES RELACIONADAS À EXECUÇÃO DO EVENTO.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE

FINALIDADE: PROMOVER E INCENTIVAR EVENTOS ESPORTIVOS A FIM DE FOMENTAR A PRÁTICA DO ESPORTE E DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DESPORTIVA E A ADOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS POR PARTE DO CIDADÃO E CRIANDO OPORTUNIDADES DE COMPETIÇÃO PARA ATLETAS DE RENDIMENTO

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 7.151.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 7.151.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4509 - APOIO AO ATLETA E AO PROFISSIONAL DO ESPORTE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS OU EQUIPES EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, POR MEIO DE AJUDA NO CUSTO DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO OU OUTRAS DESPESAS ASSOCIADAS À ATIVIDADE ESPORTIVA.

PÚBLICO ALVO: ATLETAS COM VOCAÇÃO PARA MODALIDADES ORIENTADAS AO RENDIMENTO ESPORTIVO

FINALIDADE: APOIAR ATLETAS E PROFISSIONAIS DO ESPORTE, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A CONTINUIDADE E O DESENVOLVIMENTO DA SUA CARREIRA ESPORTIVA

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 0,00 39.987,52 -

Caparaó 0 0 - 0,00 10.766,64 -

Central 0 0 - 0,00 40.299,79 -

Mata 0 1 - 0,00 74.301,62 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 0 - 0,00 97.945,63 -

Metropolitano 0 0 - 0,00 168.631,58 -

Mucuri 0 0 - 0,00 41.312,71 -

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 2.755.733,00 275.573,30

Noroeste 0 0 - 0,00 65.410,10 -

Norte 0 0 - 0,00 349.399,71 -

Oeste 0 0 - 0,00 32.911,54 -

Sudoeste 0 0 - 0,00 81.829,91 -

Sul 0 0 - 0,00 302.169,77 -

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 34.157,04 -

Triângulo Sul 0 0 - 0,00 30.983,51 -

Vale do Aço 0 0 - 0,00 51.287,43 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 14.715,74 -

Vertentes 0 0 - 0,00 20.723,76 -

Total 1 1 100,00 1.000,00 4.212.567,00 421.256,70

AÇÃO : 4510 - FOMENTO AO FUTEBOL AMADOR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PARCERIA FORMALIZADA Unidade de Medida : PARCERIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PARCERIA FORMALIZADA COM INSTITUIÇÃO PARA APOIAR A PRÁTICA DO FUTEBOL AMADOR.

PÚBLICO ALVO: ATLETAS E DEMAIS PRATICANTES DE ESPORTE

FINALIDADE: APOIAR A PRÁTICA DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM ÊNFASE NA REFORMA, ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE VÁRZEA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 192 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : A ATENÇÃO BÁSICA SE REFERE A UM CONJUNTO DE AÇÕES, DE CARÁTER INDIVIDUAL E COLETIVO, SITUADAS NO PRIMEIRO NÍVEL DE ATENÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO (POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, 2006). DESTA FORMA, PRETENDE-SE INVESTIR PRIORITARIAMENTE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, DE FORMA A CONSOLIDAR ESSE NÍVEL DE ATENÇÃO COMO COORDENADOR DAS REDES DE SAÚDE, UNIVERSALIZANDO A COBERTURA DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E AMPLIANDO A SUA RESOLUTIVIDADE, A QUALIDADE DO CUIDADO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 11.044.085,00 15.661.032,48 141,80

Caparaó 25.699.975,00 31.688.012,09 123,30

Central 7.433.450,00 8.409.038,78 113,12

Mata 43.408.109,00 48.786.338,93 112,39

Médio e Baixo Jequitinhonha 18.017.127,00 27.930.848,55 155,02

Metropolitano 143.575.868,00 133.372.132,62 92,89

Mucuri 19.776.421,00 20.096.172,88 101,62

Multiterritorial 21.204.085,00 25.958.730,90 122,42

Noroeste 18.290.197,00 18.274.551,69 99,91

Norte 63.063.315,00 86.321.953,88 136,88

Oeste 34.048.367,00 35.262.069,32 103,56

Sudoeste 19.893.833,00 17.345.095,35 87,19

Sul 55.073.960,00 51.261.844,07 93,08

Triângulo Norte 21.796.260,00 22.874.312,75 104,95

Triângulo Sul 15.345.559,00 14.537.515,21 94,73

Vale do Aço 22.633.817,00 23.401.049,28 103,39

Vale do Rio Doce 18.721.322,00 32.874.099,48 175,60

Vertentes 21.462.673,00 21.774.087,09 101,45

Total 580.488.423,00 635.828.885,35 109,53

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 4015 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO COM COMUNIDADE QUILOMBOLA BENEFICIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 210 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

PÚBLICO ALVO: População indígena e quilombola

FINALIDADE: ORGANIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO INDÍGENA ÀS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DE MORBIMORTALIDADE DESSE GRUPO POPULACIONAL E DESENVOLVER AÇÕES ESPECÍFICAS PARA O POVO QUILOMBOLA A PARTIR DO DESENHO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 11 10 90,91 1.000,00 0,00 0,00

Caparaó 4 5 125,00 1.000,00 0,00 0,00

Central 1 1 100,00 1.000,00 0,00 0,00

Mata 6 7 116,67 1.000,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 9 10 111,11 1.000,00 181.698,11 18.169,81

Metropolitano 20 17 85,00 1.000,00 243.141,65 24.314,17

Mucuri 11 8 72,73 1.000,00 1.090.188,69 109.018,87

Noroeste 6 7 116,67 1.000,00 0,00 0,00

Norte 24 26 108,33 1.000,00 726.792,46 72.679,25

Oeste 6 3 50,00 1.000,00 181.698,11 18.169,81

Sudoeste 1 1 100,00 1.000,00 0,00 0,00

Sul 1 0 0,00 1.000,00 181.698,11 18.169,81

Triângulo Norte 1 2 200,00 1.000,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 0 1 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 2 1 50,00 1.000,00 181.698,11 18.169,81

Vale do Rio Doce 3 4 133,33 1.000,00 423.962,26 42.396,23

Vertentes 7 7 100,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 113 110 97,35 16.000,00 3.210.877,50 20.067,98

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4527 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANTIDA Unidade de Medida : EQUIPE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EQUIPE MÍNIMA DE PSF EM FUNCIONAMENTO BENEFICIADAS COM O NOVO VALOR DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NO TERRITÓRIO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA QUE ELA CUMPRA SEU PAPEL DE COORDENADORA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 102 109 106,86 10.525.885,00 13.721.522,16 130,36

Caparaó 229 232 101,31 23.627.651,00 28.081.489,35 118,85

Central 69 73 105,80 7.120.450,00 7.307.214,88 102,62

Mata 386 417 108,03 39.833.261,00 38.571.194,47 96,83

Médio e Baixo Jequitinhonha 157 175 111,46 16.201.603,00 24.750.813,15 152,77

Metropolitano 1.299 1.339 103,08 134.046.240,00 106.540.900,48 79,48

Mucuri 131 136 103,82 13.518.539,00 16.414.702,74 121,42

Multiterritorial 1 0 0,00 10.000,00 25.939.443,60 259.394,44

Noroeste 157 170 108,28 16.201.611,00 15.620.289,08 96,41

Norte 546 599 109,71 56.335.819,00 75.450.677,25 133,93

Oeste 308 324 105,19 31.784.043,00 29.720.244,09 93,51

Sudoeste 143 151 105,59 14.756.875,00 14.806.018,35 100,33

Sul 461 483 104,77 47.572.878,00 42.279.628,21 88,87

Triângulo Norte 199 207 104,02 20.535.798,00 18.732.848,90 91,22

Triângulo Sul 139 138 99,28 14.344.097,00 11.763.791,72 82,01

Vale do Aço 206 206 100,00 21.258.155,00 19.830.135,67 93,28

Vale do Rio Doce 173 224 129,48 17.852.722,00 27.978.238,77 156,72

Vertentes 195 199 102,05 20.123.011,00 18.502.713,01 91,95

Total 4.901 5.182 105,73 505.648.638,00 536.011.865,88 106,00

245

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4531 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA INTEGRAL E RESOLUTIVA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO BENEFICIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM AO MENOS UM DOS SEGUINTES ITENS: IMPLANTAÇÃO DE PAL GARD (LINHA DO CUIDADO DAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS); RECURSO PARA PRÁTICAS INTEGRATIVAS; CUSTEIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA; AÇÕES DE SAÚDE DO IDOSO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: POSSIBILITAR O ACESSO UNIVERSAL E CONTÍNUO DA POPULAÇÃO À UMA ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, CARACTERIZADOS COMO A PORTA DE ENTRADA ABERTA E PREFERENCIAL DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 1 - 0,00 223.182,22 -

Caparaó 2 0 0,00 1.018.924,00 155.200,00 15,23

Mata 2 3 150,00 2.037.848,00 4.164.616,80 204,36

Médio e Baixo Jequitinhonha 2 0 0,00 1.018.924,00 22.000,00 2,16

Metropolitano 8 10 125,00 5.094.628,00 6.801.140,27 133,50

Mucuri 11 2 18,18 5.604.082,00 273.278,58 4,88

Multiterritorial 0 0 - 19.650.000,00 442,50 0,00

Noroeste 3 1 33,33 1.528.386,00 114.400,00 7,49

Norte 6 9 150,00 4.075.696,00 915.822,57 22,47

Oeste 2 7 350,00 1.018.924,00 691.155,89 67,83

Sudoeste 9 3 33,33 4.585.158,00 323.146,66 7,05

Sul 11 9 81,82 5.604.082,00 1.731.939,98 30,90

Triângulo Norte 1 4 400,00 509.462,00 476.457,01 93,52

Triângulo Sul 1 3 300,00 509.462,00 544.015,00 106,78

Vale do Aço 1 2 200,00 509.462,00 282.973,86 55,54

Vale do Rio Doce 0 2 - 0,00 357.555,56 -

Vertentes 1 2 200,00 509.462,00 294.078,67 57,72

Total 60 58 96,67 53.274.500,00 17.371.405,57 32,61

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4532 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO BENEFICIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM RECURSOS DE PELO MENOS UMA AÇÃO DE PROMOÇÃO À SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ESTADO VISANDO PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E REDUZIR AS VULNERABILIDADES E RISCOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 23 24 104,35 517.200,00 1.716.328,10 331,85

Caparaó 55 55 100,00 1.052.400,00 3.451.322,74 327,95

Central 17 17 100,00 312.000,00 1.101.823,90 353,15

Mata 92 93 101,09 1.536.000,00 6.050.527,66 393,91

Médio e Baixo Jequitinhonha 31 35 112,90 795.600,00 2.976.337,29 374,10

Metropolitano 89 79 88,76 4.434.000,00 19.786.950,22 446,26

Mucuri 29 29 100,00 652.800,00 2.318.002,87 355,09

Multiterritorial 1 0 0,00 1.544.085,00 18.844,80 1,22

Noroeste 28 30 107,14 559.200,00 2.539.862,61 454,20

Norte 86 86 100,00 2.650.800,00 9.228.661,60 348,15

Oeste 54 56 103,70 1.244.400,00 4.668.971,23 375,20

Sudoeste 33 35 106,06 550.800,00 2.215.930,34 402,31

Sul 117 118 100,85 1.896.000,00 7.068.577,77 372,82

Triângulo Norte 30 30 100,00 750.000,00 3.665.006,84 488,67

Triângulo Sul 27 27 100,00 492.000,00 2.229.708,49 453,19

Vale do Aço 33 34 103,03 865.200,00 3.106.241,64 359,02

Vale do Rio Doce 49 55 112,24 867.600,00 4.114.342,89 474,22

Vertentes 50 50 100,00 829.200,00 2.977.295,41 359,06

Total 844 853 101,07 21.549.285,00 79.234.736,40 367,69

PROGRAMA : 220 - INTEGRAÇÃO, COORDENAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS E AÇÕES PARA A JUVENTUDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : CONTRIBUIR PARA A EMANCIPAÇÃO, A AUTONOMIA E A INCLUSÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 4.050.000,00 1.592.166,67 39,31

Multiterritorial 0,00 90.391,40 -

Noroeste 450.000,00 0,00 0,00

Total 4.500.000,00 1.682.558,07 37,39

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO : 4684 - FOMENTO E PROVISÃO DE SERVIÇOS E PROJETOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : MUNICÍPIO ATENDIDO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO DE MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DE JOVENS DE CADA TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ATENDIDO E COM AÇÃO EMPREENDIDA.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DE JOVENS DE CADA TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ATENDIDO

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DO INCENTIVO E DA PROVISÃO SERVIÇOS E PROJETOS PARA A JUVENTUDE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 0 - 0,00 100.000,00 -

Noroeste 1 0 0,00 450.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 450.000,00 100.000,00 22,22

AÇÃO : 4685 - APOIO A INICIATIVAS E OFERTA DE AÇÕES PARA A JUVENTUDE EM TERRITÓRIOS URBANOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : TERRITÓRIO INTRAURBANO ATENDIDO Unidade de Medida : TERRITÓRIO INTRAURBANO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TERRITÓRIO INTRA-URBANO DIAGNOSTICADO COM CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DE ADOLESCENTES E JOVENS E COM AÇÃO EMPREENDIDA.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM TERRITÓRIOS URBANOS COM CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DE JOVENS

FINALIDADE: PROMOVER O ACESSO DE ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ÀS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÀS OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, LAZER E CULTURA, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTERSETORIAIS QUE RESPEITEM ÀS ESPECIFICIDADES DOS TERRITÓRIOS INTRAMUNICIPAIS ONDE HÁ CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DE JOVENS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 7 0 0,00 4.050.000,00 1.492.166,67 36,84

Multiterritorial 0 0 - 0,00 90.391,40 -

Total 7 0 0,00 4.050.000,00 1.582.558,07 39,08

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 001 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : DESENVOLVER E APRIMORAR A GESTÃO DA ÁREA DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO IPSM, POR MEIO DE INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E AÇÕES CONTÍNUAS E INOVADORAS QUE POSSIBILITEM OFERTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DEFINIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 3.608.405,00 2.781.284,47 77,08

Caparaó 7.552.369,00 5.437.437,90 72,00

Central 3.095.224,00 2.605.101,33 84,17

Mata 60.490.141,00 40.537.747,58 67,02

Médio e Baixo Jequitinhonha 831.822,00 609.574,72 73,28

Metropolitano 362.171.421,00 226.657.463,12 62,58

Mucuri 7.708.362,00 5.702.366,67 73,98

Noroeste 13.545.596,00 9.771.579,57 72,14

Norte 31.608.568,00 20.604.297,59 65,19

Oeste 23.420.731,00 17.343.120,30 74,05

Sudoeste 7.923.169,00 6.344.288,35 80,07

Sul 38.149.929,00 25.589.281,53 67,08

Triângulo Norte 30.090.652,00 22.662.305,26 75,31

Triângulo Sul 25.514.896,00 14.602.398,50 57,23

Vale do Aço 17.833.898,00 13.012.935,53 72,97

Vale do Rio Doce 24.433.019,00 16.719.339,52 68,43

Vertentes 22.069.365,00 15.017.098,89 68,04

Total 680.047.567,00 445.997.620,83 65,58

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2024 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIÇO DISPONIBILIZADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: COMPREENDE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AFETOS À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

FINALIDADE: PROPORCIONAR SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO LIGADOS ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, COM A FINALIDADE DE MANTER A QUALIDADE DA OFERTA DE SERVIÇOS QUE SÃO PRESTADOS AOS SEGURADOS E AOS SEUS DEPENDENTES, À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU A TERCEIROS INTERESSADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 13.000.000,00 7.912.503,02 60,87

Total 1 1 100,00 13.000.000,00 7.912.503,02 60,87

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4001 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR É PRESTADA AOS BENEFICIÁRIOS NA REDE ORGÂNICA OU NAS REDES CONTRATADAS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS OU CREDENCIAMENTOS.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, FARMACÊUTICA, PSICOLÓGICA, FISIOTERÁPICA, LABORATORIAL, ENTRE OUTRAS VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 40.024 41.734 104,27 3.208.649,00 2.319.889,24 72,30

Caparaó 63.805 74.595 116,91 6.837.506,00 4.721.436,64 69,05

Central 35.509 39.853 112,23 2.780.253,00 2.218.995,43 79,81

Mata 428.542 435.733 101,68 57.341.373,00 37.116.011,07 64,73

Médio e Baixo Jequitinhonha 14.116 14.426 102,20 720.359,00 500.820,51 69,52

Metropolitano 2.340.617 2.302.075 98,35 319.254.092,00 198.341.032,32 62,13

Mucuri 73.120 83.472 114,16 6.721.467,00 4.566.609,14 67,94

Noroeste 111.363 121.833 109,40 12.410.111,00 8.628.531,99 69,53

Norte 263.015 255.510 97,15 29.651.104,00 18.573.577,41 62,64

Oeste 210.489 220.413 104,71 21.392.791,00 15.400.989,66 71,99

Sudoeste 70.380 75.959 107,93 7.261.729,00 5.622.679,11 77,43

Sul 312.713 304.818 97,48 35.488.899,00 22.844.238,71 64,37

Triângulo Norte 213.865 212.470 99,35 27.978.605,00 20.079.693,15 71,77

Triângulo Sul 157.170 151.544 96,42 23.926.896,00 12.909.482,78 53,95

Vale do Aço 119.280 121.480 101,84 16.396.168,00 11.455.073,82 69,86

Vale do Rio Doce 201.018 197.841 98,42 22.150.945,00 14.415.608,04 65,08

Vertentes 170.293 171.563 100,75 20.526.620,00 13.092.015,38 63,78

Total 4.825.319 4.825.319 100,00 614.047.567,00 392.806.684,40 63,97

252

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4008 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRESTADA AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 6.863 6.692 97,51 399.756,00 461.395,23 115,42

Caparaó 13.631 13.943 102,29 714.863,00 716.001,26 100,16

Central 5.739 6.569 114,46 314.971,00 386.105,90 122,58

Mata 43.156 41.928 97,15 3.148.768,00 3.421.736,51 108,67

Médio e Baixo Jequitinhonha 1.755 1.515 86,32 111.463,00 108.754,21 97,57

Metropolitano 346.850 349.902 100,88 29.917.329,00 20.403.927,78 68,20

Mucuri 13.821 12.813 92,71 986.895,00 1.135.757,53 115,08

Noroeste 16.742 16.091 96,11 1.135.485,00 1.143.047,58 100,67

Norte 30.413 28.675 94,29 1.957.464,00 2.030.720,18 103,74

Oeste 31.153 27.352 87,80 2.027.940,00 1.942.130,64 95,77

Sudoeste 9.792 8.787 89,74 661.440,00 721.609,24 109,10

Sul 39.345 36.689 93,25 2.661.030,00 2.745.042,82 103,16

Triângulo Norte 28.907 47.081 162,87 2.112.047,00 2.582.612,11 122,28

Triângulo Sul 21.458 21.113 98,39 1.588.000,00 1.692.915,72 106,61

Vale do Aço 28.818 30.575 106,10 1.437.730,00 1.557.861,71 108,36

Vale do Rio Doce 34.751 30.493 87,75 2.282.074,00 2.303.731,48 100,95

Vertentes 21.828 35.517 162,71 1.542.745,00 1.925.083,51 124,78

Total 695.022 715.735 102,98 53.000.000,00 45.278.433,41 85,43

PROGRAMA : 002 - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : ASSEGURAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E DISPONIBILIZAR AOS DEMAIS INTERESSADOS O ACESSO A UMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 43.000,00 14.995,00 34,87

Total 43.000,00 14.995,00 34,87

253

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4078 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO CURSANDO O ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO.

PÚBLICO ALVO: DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS DEPENDENTES DE SERVIDORES DA POLICIA CIVIL E DEMAIS INTERESSADOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 540 496 91,85 42.000,00 14.995,00 35,70

Total 540 496 91,85 42.000,00 14.995,00 35,70

AÇÃO : 4080 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO CURSANDO O ENSINO MÉDIO NA ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

PÚBLICO ALVO: DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MÉDIO PARA OS DEPENDENTES DE SERVIDORES DA POLICIA CIVIL E DEMAIS INTERESSADOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 560 644 115,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 560 644 115,00 1.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 003 - FUNÇÕES E SERVIÇOS FINALÍSTICOS DA POLÍCIA CIVIL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : INTEGRAR A GESTÃO COLETIVA DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL, POR MEIO DO EXERCÍCIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E ATIVIDADES DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, FORMAÇÃO E CONTROLE DE CONDUTORES, COMO FORMA DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.519.707,00 2.902.753,19 191,01

Caparaó 4.078.337,00 6.657.959,48 163,25

Central 1.503.773,00 2.500.094,83 166,25

Mata 10.823.843,00 16.146.817,43 149,18

Médio e Baixo Jequitinhonha 1.365.556,00 2.363.998,72 173,12

Metropolitano 57.905.833,00 79.919.029,51 138,02

Mucuri 1.685.731,00 3.287.580,80 195,02

Multiterritorial 2.516.253,00 84.239,28 3,35

Noroeste 4.683.202,00 7.554.292,93 161,31

Norte 5.252.730,00 12.627.306,85 240,40

Oeste 9.245.150,00 15.860.432,88 171,55

Sudoeste 3.946.327,00 8.043.152,08 203,81

Sul 16.027.733,00 23.966.746,44 149,53

Triângulo Norte 10.754.180,00 17.489.507,31 162,63

Triângulo Sul 6.417.621,00 9.809.888,09 152,86

Vale do Aço 5.716.027,00 8.363.156,38 146,31

Vale do Rio Doce 3.790.806,00 6.956.524,92 183,51

Vertentes 5.368.232,00 7.190.449,46 133,94

Total 152.601.041,00 231.723.930,58 151,85

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4003 - PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PERÍCIA MÉDICO-LEGAL OU TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PERÍCIAS REALIZADAS NAS SEGUINTES ÁREAS: MÉDICO-LEGAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO, AUDITORIA FORENSE, BALÍSTICA FORENSE, DOCUMENTOSCOPIA, ENGENHARIA LEGAL, PERÍCIAS ESPECIAIS, FONÉTICA FORENSE, IDENTIFICAÇÃO VEICULAR, INFORMÁTICA, LOCAL DE CRIME CONTRA A PESSOA, LOCAL DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, MEIO AMBIENTE, MULTIMÍDIA, DENTRE OUTRAS. SERÁ COMPUTADA A PERÍCIA REALIZADA DIRETA OU INDIRETAMENTE, DEMANDADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, OU PELO PERITO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: ENCONTRAR OU PROPORCIONAR A CHAMADA PROVA TÉCNICA, OU PROVA PERICIAL, MEDIANTE A ANÁLISE CIENTÍFICA DE VESTÍGIOS PRODUZIDOS E DEIXADOS NA PRÁTICA DE DELITOS, VISANDO INSTRUIR/AUXILIAR OS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 4.875 5.250 107,69 63.806,00 44.986,46 70,51

Caparaó 8.677 10.884 125,44 113.560,00 100.800,61 88,76

Central 1.769 2.616 147,88 23.150,00 24.138,70 104,27

Mata 21.802 23.456 107,59 285.342,00 204.267,36 71,59

Médio e Baixo Jequitinhonha 3.188 4.557 142,94 41.721,00 44.679,77 107,09

Metropolitano 181.489 163.573 90,13 2.375.302,00 1.372.252,81 57,77

Mucuri 5.236 6.639 126,80 68.528,00 63.313,31 92,39

Noroeste 15.941 15.612 97,94 208.637,00 136.371,58 65,36

Norte 21.277 21.681 101,90 278.459,00 176.922,37 63,54

Oeste 18.500 24.591 132,92 242.122,00 205.372,09 84,82

Sudoeste 8.325 8.064 96,86 108.954,00 75.516,59 69,31

Sul 32.032 34.540 107,83 419.230,00 318.705,85 76,02

Triângulo Norte 20.443 24.825 121,44 267.547,00 210.990,67 78,86

Triângulo Sul 17.690 17.769 100,45 231.527,00 163.660,48 70,69

Vale do Aço 14.067 13.497 95,95 184.104,00 123.717,56 67,20

Vale do Rio Doce 7.726 10.652 137,87 101.122,00 97.036,84 95,96

Vertentes 15.044 16.748 111,33 196.889,00 155.144,31 78,80

Total 398.081 404.954 101,73 5.210.000,00 3.517.877,36 67,52

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4004 - ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E CORREIÇÃO DE CONDUTA FUNCIONAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO CONCLUÍDO Unidade de Medida : PROCEDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA, SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, BEM COMO O INQUÉRITO POLICIAL E TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA DECORRENTES DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, AMBOS CONCLUÍDOS NO ÂMBITO DA CORREGEDORIA GERAL DE POLÍCIA. CONSIDERA-SE COMO CONCLUÍDO, AS SINDICÂNCIAS INVESTIGATIVAS OU ADMINISTRATIVAS COM RELATÓRIOS CONCLUSIVOS; OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM DECISÕES PROFERIDAS; OS INQUÉRITOS POLICIAIS E TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA RELATADOS E ENCAMINHADOS À JUSTIÇA.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: ORIENTAR, INIBIR, COIBIR, APURAR E PUNIR OS DESVIOS DE CONDUTA PRÁTICADOS POR SERVIDORES DA POLICIA CIVIL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 396 - 0,00 2.255,34 -

Caparaó 0 623 - 0,00 3.833,61 -

Central 0 198 - 0,00 4.234,99 -

Mata 0 2.600 - 0,00 6.144,66 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 149 - 0,00 7.745,24 -

Metropolitano 0 8.481 - 0,00 120.939,01 -

Mucuri 0 328 - 0,00 10.707,06 -

Multiterritorial 8.052 758 9,41 400.000,00 7.627,54 1,91

Noroeste 0 691 - 0,00 7.282,31 -

Norte 0 792 - 0,00 20.118,99 -

Oeste 0 775 - 0,00 8.127,15 -

Sudoeste 0 269 - 0,00 3.709,42 -

Sul 0 2.295 - 0,00 13.664,31 -

Triângulo Norte 0 1.423 - 0,00 8.895,07 -

Triângulo Sul 0 947 - 0,00 5.348,18 -

Vale do Aço 0 1.014 - 0,00 5.317,03 -

Vale do Rio Doce 0 529 - 0,00 3.679,54 -

Vertentes 0 702 - 0,00 3.311,83 -

Total 8.052 22.970 285,27 400.000,00 242.941,28 60,74

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4005 - EXERCÍCIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO CONCLUÍDO Unidade de Medida : PROCEDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INQUÉRITO POR AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO (APFD); INQUÉRITO POLICIAL POR PORTARIA (IP); PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL (PAAI); AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL (AAFAI); AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL COMBINADO COM AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO (AAFAI/APFD); TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO); EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS (EAMP); BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO (BOC); PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE TRÂNSITO NAS SEGUINTES MODALIDADES: INFRAÇÃO, PONTUAÇÃO, EXECUÇÃO JUDICIAL, ACIDENTE E REVISÃO DECISÓRIA. SOMENTE SERÃO CONTABILIZADOS OS PROCEDIMENTOS SUPRACITADOS, QUANDO CONCLUÍDOS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: PROCESSAR DE FORMA EFICAZ E EFICIENTE OS PROCEDIMENTOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA INSTAURADOS NO ÂMBITO DAS UNIDADES FINALÍSTICAS DA POLÍCIA CIVIL, COMO FORMA DE RESPONDER ÀS DEMANDAS APRESENTADAS PELA SOCIEDADE E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, MELHORAR OS INDICADORES FINALÍSTICOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 5.761 5.066 87,94 95.223,00 110.249,31 115,78

Caparaó 16.318 10.694 65,53 269.725,00 220.271,60 81,67

Central 5.428 2.805 51,68 89.736,00 57.692,96 64,29

Mata 30.034 35.176 117,12 506.495,00 821.889,97 162,27

Médio e Baixo Jequitinhonha 8.357 2.573 30,79 138.159,00 45.835,86 33,18

Metropolitano 109.104 157.299 144,17 1.823.550,00 3.261.019,59 178,83

Mucuri 7.503 4.579 61,03 124.019,00 92.521,64 74,60

Noroeste 12.844 11.697 91,07 219.792,00 237.311,09 107,97

Norte 21.699 12.425 57,26 358.707,00 244.775,93 68,24

Oeste 31.279 25.718 82,22 517.079,00 534.819,84 103,43

Sudoeste 20.650 11.882 57,54 341.345,00 240.211,05 70,37

Sul 46.626 44.194 94,78 780.750,00 921.653,26 118,05

Triângulo Norte 17.689 20.251 114,48 292.372,00 468.460,67 160,23

Triângulo Sul 19.657 13.690 69,64 324.959,00 296.718,55 91,31

Vale do Aço 21.628 17.486 80,85 367.529,00 362.458,37 98,62

Vale do Rio Doce 13.971 9.824 70,32 230.986,00 198.435,94 85,91

Vertentes 18.130 18.445 101,74 299.696,00 351.194,35 117,18

Total 406.678 403.804 99,29 6.780.122,00 8.465.519,98 124,86

257

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4006 - IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL / CRIMINAL EMITIDO Unidade de Medida : DOCUMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, LAUDOS, PARECERES, MANDADOS DE PRISÃO, ALVARÁS DE SOLTURA, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS REGISTRADOS NO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO (AFIS).

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 9.030 15.326 169,72 9.419,00 13.483,77 143,16

Caparaó 28.872 36.891 127,77 30.117,00 36.354,15 120,71

Central 13.810 18.053 130,72 14.406,00 20.186,07 140,12

Mata 68.374 84.230 123,19 71.325,00 100.960,34 141,55

Médio e Baixo Jequitinhonha 14.986 23.432 156,36 15.632,00 27.255,13 174,35

Metropolitano 432.380 471.117 108,96 451.048,00 653.559,23 144,90

Mucuri 18.968 18.907 99,68 19.787,00 19.158,40 96,82

Multiterritorial 2.028.660 597.923 29,47 2.116.253,00 76.611,74 3,62

Noroeste 30.412 41.278 135,73 31.724,00 46.427,48 146,35

Norte 76.468 87.228 114,07 79.768,00 92.619,24 116,11

Oeste 53.016 66.032 124,55 55.303,00 70.967,25 128,32

Sudoeste 18.712 24.658 131,78 19.518,00 26.450,71 135,52

Sul 84.508 110.410 130,65 88.155,00 128.513,03 145,78

Triângulo Norte 68.936 81.991 118,94 71.929,00 106.236,01 147,70

Triângulo Sul 31.196 50.296 161,23 32.542,00 50.859,06 156,29

Vale do Aço 42.060 53.700 127,67 43.875,00 58.458,60 133,24

Vale do Rio Doce 49.044 64.954 132,44 51.163,00 77.117,19 150,73

Vertentes 32.628 39.192 120,12 34.036,00 43.130,50 126,72

Total 3.102.060 1.885.618 60,79 3.236.000,00 1.648.347,90 50,94

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4010 - RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : VEÍCULO APREENDIDO Unidade de Medida : VEÍCULO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VEICULO RECOLHIDO E ARMAZENADO EM LOCAL APROPRIADO ATÉ A REGULARIZAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO, OU LEILÃO.

PÚBLICO ALVO: DETENTORES DE CERTIFICADOS DE REGISTROS DE VEÍCULOS

FINALIDADE: APREENDER OS VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO IRREGULAR FRENTE À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS LEIS DE TRÂNSITO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 397 409 103,02 132.274,00 1.079.319,69 815,97

Caparaó 563 1.036 184,01 187.584,00 1.787.685,98 953,01

Central 293 508 173,38 97.624,00 876.941,30 898,28

Mata 1.498 2.326 155,27 499.123,00 3.830.194,03 767,38

Médio e Baixo Jequitinhonha 604 366 60,60 201.246,00 759.762,45 377,53

Metropolitano 5.284 6.474 122,52 1.760.567,00 13.778.192,99 782,60

Mucuri 284 522 183,80 94.625,00 978.156,46 1.033,72

Noroeste 749 1.296 173,03 249.557,00 1.928.091,75 772,61

Norte 1.705 1.884 110,50 568.086,00 4.090.362,20 720,03

Oeste 1.641 2.163 131,81 546.763,00 4.339.192,45 793,61

Sudoeste 724 1.231 170,03 241.229,00 2.387.699,25 989,81

Sul 2.162 3.018 139,59 720.355,00 5.860.120,76 813,50

Triângulo Norte 1.413 2.156 152,58 470.794,00 4.203.179,80 892,79

Triângulo Sul 1.312 1.475 112,42 437.144,00 3.202.019,22 732,49

Vale do Aço 2.672 1.292 48,35 890.282,00 2.147.585,86 241,23

Vale do Rio Doce 1.171 898 76,69 390.164,00 1.964.470,03 503,50

Vertentes 1.121 734 65,48 373.504,00 1.597.375,14 427,67

Total 23.593 27.788 117,78 7.860.921,00 54.810.349,36 697,25

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4011 - EMISSÃO, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES E DOCUMENTOS DE TRÂNSITO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : DOCUMENTO EMITIDO Unidade de Medida : DOCUMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DOCUMENTOS DE REGISTRO DE VEÍCULOS E DE HABILITAÇÃO SE SUBDIVIDEM EM CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULOS - CRV; CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - CRLV; PERMISSÃO PARA DIRIGIR - PPD; CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH; PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR - PID; AUTORIZAÇÃO PARA CONDUZIR CICLOMOTOR - ACC; LICENÇA DE APRENDIZAGEM PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - LADV; CARTEIRA DE DIRETOR GERAL, DIRETOR DE ENSINO E INSTRUTOR DE TRÂNSITO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR - CFC; AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

PÚBLICO ALVO: DETENTORES DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO

FINALIDADE: PROCEDER O REGISTRO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOBRE A FROTA DE VEÍCULOS E EXECUÇÃO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO E CONTROLE DO CONDUTOR NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ANÁLISE E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À APURAÇÃO DAS TRANGRESSÕES DECORRENTES DA NÃO OBSERVÂNCIA A LESGILAÇÃO DE TRÂNSITO E DE CUMPRIMENTO ÀS ORDENS JUDICIAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 245.196 195.388 79,69 1.218.985,00 1.652.458,62 135,56

Caparaó 639.118 558.177 87,34 3.477.351,00 4.509.013,53 129,67

Central 257.240 188.656 73,34 1.278.857,00 1.516.900,81 118,61

Mata 1.661.800 1.370.561 82,47 9.461.558,00 11.183.361,07 118,20

Médio e Baixo Jequitinhonha 194.872 171.669 88,09 968.798,00 1.478.720,27 152,63

Metropolitano 9.533.502 7.223.613 75,77 51.395.366,00 60.723.133,69 118,15

Mucuri 277.338 248.536 89,61 1.378.772,00 2.123.723,93 154,03

Noroeste 799.262 621.976 77,82 3.973.492,00 5.198.808,72 130,84

Norte 798.098 941.502 117,97 3.967.710,00 8.002.508,12 201,69

Oeste 1.565.716 1.304.645 83,33 7.883.883,00 10.701.954,10 135,74

Sudoeste 650.772 644.991 99,11 3.235.281,00 5.309.565,06 164,11

Sul 2.819.946 2.023.348 71,75 14.019.243,00 16.724.089,23 119,29

Triângulo Norte 1.740.242 1.449.518 83,29 9.651.538,00 12.491.745,09 129,43

Triângulo Sul 963.792 733.850 76,14 5.391.449,00 6.091.282,60 112,98

Vale do Aço 850.906 674.975 79,32 4.230.237,00 5.665.618,96 133,93

Vale do Rio Doce 606.940 558.400 92,00 3.017.371,00 4.615.785,38 152,97

Vertentes 817.488 625.457 76,51 4.464.107,00 5.040.293,33 112,91

Total 24.422.228 19.535.262 79,99 129.013.998,00 163.028.962,51 126,37

AÇÃO : 4013 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VISTORIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES DE TRÂNSITO; DE CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES DE TRÂNSITO E DIRETORES DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES; DE TREINAMENTO PARA EXAMINADORES; DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS SERVIDORES DO DETRAN; DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E EVENTOS RELATIVOS A MOTORISTA E MOTOCICLISTA PADRÃO; REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO; REALIZAÇÃO DE HOMENAGENS ÀS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E CAMPANHA INSTITUCIONAL DO PORTAL WEB DO DETRAN - MG

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS SUJEITOS À APLICAÇÃO DAS LEIS DE TRÂNSITO EM VIGOR

FINALIDADE: REDUZIR A QUANTIDADE E A GRAVIDADE DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO DENTRO DO TERRITÓRIO DE MINAS GERAIS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 10 24 240,00 100.000,00 9.932,19 9,93

Total 10 24 240,00 100.000,00 9.932,19 9,93

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 004 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL, POR MEIO DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ORGANIZACIONAL, COM DESTAQUE PARA A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MELHORIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES POLICIAIS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 531.386,00 0,00 0,00

Caparaó 393.920,00 0,00 0,00

Central 233.688,00 489.993,58 209,68

Mata 1.493.269,00 6.514.633,36 436,27

Médio e Baixo Jequitinhonha 164.550,00 0,00 0,00

Metropolitano 8.487.563,00 10.824.075,86 127,53

Mucuri 217.206,00 283.272,72 130,42

Multiterritorial 47.461.437,00 43.822.309,07 92,33

Noroeste 411.375,00 469.512,97 114,13

Norte 1.288.603,00 539.898,71 41,90

Oeste 848.766,00 523.405,20 61,67

Sudoeste 631.904,00 0,00 0,00

Sul 2.443.860,00 1.437.369,24 58,82

Triângulo Norte 750.349,00 553.531,01 73,77

Triângulo Sul 543.016,00 619.290,27 114,05

Vale do Aço 348.846,00 689.302,35 197,60

Vale do Rio Doce 338.974,00 539.494,07 159,16

Vertentes 421.248,00 467.553,88 110,99

Total 67.009.960,00 67.773.642,29 101,14

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2003 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA CONCLUÍDA Unidade de Medida : OBRA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADES PREDIAIS DA POLÍCIA CIVIL REFORMADAS, AMPLIADAS OU CONSTRUÍDAS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL, COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO À SOCIEDADE E A EFETIVIDADE DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE, ASSEGURANDO TAMBÉM A CRIAÇÃO DE ESTRUTURA ESPECÍFICA VOLTADA PARA O ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, COM INSTALAÇÃO PREDIAL E POSTO PERICIAL PARA CADA TERRITÓRIO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 0 0,00 380.000,00 0,00 0,00

Mata 2 0 0,00 614.571,00 0,00 0,00

Metropolitano 5 7 140,00 1.154.429,00 3.752.424,48 325,05

Multiterritorial 2 0 0,00 520.000,00 0,00 0,00

Norte 3 0 0,00 558.000,00 0,00 0,00

Oeste 2 2 100,00 105.000,00 0,00 0,00

Sudoeste 2 1 50,00 158.000,00 0,00 0,00

Sul 3 2 66,67 930.000,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 0 0 - 0,00 101.195,87 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 139.937,31 -

Total 20 12 60,00 4.420.000,00 3.993.557,66 90,35

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 2004 - MANUTENÇÃO DA FROTA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : VEÍCULO MANTIDO Unidade de Medida : VEÍCULO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SÃO CONSIDERADOS VEÍCULOS MANTIDOS, OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PCMG QUE REGISTRARAM ABASTECIMENTO NOS ÚLTIMOS 30 DIAS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: MANTER A FROTA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FORMA A POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES E O EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DE MANEIRA EFICIENTE, RESULTANDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO A SOCIEDADE

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 46 0 0,00 151.386,00 0,00 0,00

Caparaó 120 0 0,00 393.920,00 0,00 0,00

Central 71 98 138,03 233.688,00 489.993,58 209,68

Mata 267 140 52,43 878.698,00 704.902,85 80,22

Médio e Baixo Jequitinhonha 50 0 0,00 164.550,00 0,00 0,00

Metropolitano 2.076 1.439 69,32 7.332.134,00 6.929.662,70 94,51

Mucuri 66 52 78,79 217.206,00 283.272,72 130,42

Multiterritorial 46 0 0,00 151.387,00 534.150,76 352,84

Noroeste 125 89 71,20 411.375,00 457.680,58 111,26

Norte 222 115 51,80 730.603,00 539.898,71 73,90

Oeste 226 109 48,23 743.766,00 523.405,20 70,37

Sudoeste 144 0 0,00 473.904,00 0,00 0,00

Sul 460 264 57,39 1.513.860,00 1.437.369,24 94,95

Triângulo Norte 228 102 44,74 750.349,00 553.531,01 73,77

Triângulo Sul 165 91 55,15 543.016,00 518.094,40 95,41

Vale do Aço 106 129 121,70 348.846,00 689.302,35 197,60

Vale do Rio Doce 103 78 75,73 338.974,00 399.556,76 117,87

Vertentes 128 79 61,72 421.248,00 394.193,06 93,58

Total 4.649 2.785 59,91 15.798.910,00 14.455.013,92 91,49

AÇÃO : 2005 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIÇO DISPONIBILIZADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATUALMENTE SÃO 9 OS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA PCMG: 1- SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO( TELEFONIA FIXA, CELULAR E INTERNET); 2 - PRODEMGE; 3 - GUARDIÃO (ESCUTA TELEFÔNICA); 4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EX: IMPRESSORAS 5 - FORNECIMENTO DO SUPRIMENTOS EX: TONNER E CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS 6 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EX: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ESPECÍFICAS 7 -LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ( PARQUES GRÁFICOS EX: ACADEPOL); 8 - REDE IP MULTISSERVIÇO DO GOVERNO; 9 - DELEGACIA VIRTUAL; 10 - SERVIÇO DE REDE LÓGICA. EXISTE A POSSIBILIDADE, MEDIANTE EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, DE EXPANDIR A QUANTIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS EX: SERVIDOR STORAGE

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES E SERVIÇOS SOB A RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL QUE NECESSITAM DE INSUMOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 0 - 0,00 5.809.730,51 -

Multiterritorial 10 10 100,00 46.779.050,00 42.928.373,31 91,77

Total 10 10 100,00 46.779.050,00 48.738.103,82 104,19

262

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 2011 - RENOVAÇÃO DA FROTA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : VEÍCULO DISTRIBUÍDO Unidade de Medida : VEÍCULO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VIATURA CARACTERIZADA, VIATURA DESCARACTERIZADA OU VIATURA PRÓPRIA PARA O TRANSPORTE DE PRESOS ADQUIRIDA.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO TRABALHO OPERACIONAL E INVESTIGATIVO DA INSTITUIÇÃO E, TENDO EM VISTA AS DEMANDAS TERRITORIAIS E TÉCNICAS ORIUNDAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 1 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 46 240 521,74 1.000,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 0 - 0,00 359.785,00 -

Oeste 0 1 - 0,00 0,00 -

Total 46 242 526,09 1.000,00 359.785,00 35.978,50

AÇÃO : 2084 - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MATERIAL ADQUIRIDO E DISTRIBUÍDO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE USO ADMINISTRATIVO, ETC. BENS CLASSIFICADOS COMO PATRIMONIÁVEIS, CUJA NATUREZA DE DESPESA SEJA DE MATERIAL PERMANENTE.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE TRABALHO ADEQUADAS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL, NO QUE TANGE ÀS CONDIÇÕES DE USO DAS MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE USO ADMINISTRATIVO, COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO À SOCIEDADE E A EFETIVIDADE DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE, EM ESPECIAL INSTRUMENTOS DE TECNOLOGIA RELACIONADOS À MEDICINA LEGAL E À SEXOLOGIA FORENSE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 18 - 0,00 0,00 -

Central 0 1 - 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 20 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 0 227 - 0,00 141.988,68 -

Mucuri 0 15 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 1.213 716 59,03 11.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 15 - 0,00 11.832,39 -

Norte 0 12 - 0,00 0,00 -

Oeste 0 138 - 0,00 0,00 -

Sul 0 2 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 20 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 34 - 0,00 73.360,82 -

Total 1.213 1.218 100,41 11.000,00 227.181,89 2.065,29

263

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 006 - ACADEMIA DE POLICIA CIVIL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL, PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E TÉCNICO-CIENTÍFICO NECESSÁRIOS AO ADEQUADO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0,00 1.914,36 -

Caparaó 0,00 7.653,65 -

Central 0,00 916,81 -

Mata 0,00 7.687,28 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0,00 2.314,06 -

Metropolitano 0,00 282.069,54 -

Mucuri 0,00 2.077,91 -

Multiterritorial 1.048.000,00 105.957,66 10,11

Noroeste 0,00 4.835,53 -

Norte 0,00 5.434,72 -

Oeste 0,00 6.216,19 -

Sudoeste 0,00 7.776,27 -

Sul 0,00 15.020,74 -

Triângulo Norte 0,00 5.941,54 -

Triângulo Sul 0,00 2.183,11 -

Vale do Aço 0,00 1.977,88 -

Vale do Rio Doce 0,00 1.437,30 -

Vertentes 0,00 5.308,74 -

Total 1.048.000,00 466.723,29 44,53

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2006 - PROTOCOLO DE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SERVIDOR CAPACITADO Unidade de Medida : SERVIDOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 220 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: IMPLEMENTAR O PROTOCOLO DE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL POR MEIO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DOS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA O ATENDIMENTO HUMANIZADO DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 11 - 0,00 1.694,48 -

Caparaó 0 25 - 0,00 3.851,18 -

Central 0 5 - 0,00 770,22 -

Mata 0 11 - 0,00 1.694,47 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 9 - 0,00 1.386,38 -

Metropolitano 0 160 - 0,00 24.647,05 -

Mucuri 0 4 - 0,00 616,17 -

Multiterritorial 500 0 0,00 150.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 9 - 0,00 1.386,40 -

Norte 0 26 - 0,00 4.005,14 -

Oeste 0 17 - 0,00 2.618,74 -

Sudoeste 0 14 - 0,00 2.156,62 -

Sul 0 41 - 0,00 6.315,94 -

Triângulo Norte 0 17 - 0,00 2.618,75 -

Triângulo Sul 0 11 - 0,00 1.694,49 -

Vale do Aço 0 8 - 0,00 1.232,34 -

Vale do Rio Doce 0 6 - 0,00 924,25 -

Vertentes 0 12 - 0,00 1.848,52 -

Total 500 386 77,20 150.000,00 59.461,14 39,64

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 2022 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E TÉCNICO-CIENTÍFICO DE SERVIDORES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SERVIDOR CAPACITADO Unidade de Medida : SERVIDOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIDORES CAPACITADOS EM: 1 - CURSOS DE FORMAÇÃO; 2 - CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO; 3 - CURSOS DE CHEFIA; 4 - DEMAIS CURSOS PROMOVIDOS OU GERENCIADOS PELA ACADEPOL; 5 - CURSOS PROMOVIDOS POR ENTIDADES CONVENIADAS E/OU PARCEIRAS, DE INTERESSE DA POLÍCIA CIVIL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL, PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E TÉCNICO-CIENTÍFICO NECESSÁRIOS AO ADEQUADO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 9 - 0,00 219,88 -

Caparaó 0 39 - 0,00 3.802,47 -

Central 0 6 - 0,00 146,59 -

Mata 0 37 - 0,00 5.992,81 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 13 - 0,00 927,68 -

Metropolitano 0 1.863 - 0,00 257.422,49 -

Mucuri 0 14 - 0,00 1.461,74 -

Multiterritorial 2.380 0 0,00 898.000,00 105.957,66 11,80

Noroeste 0 32 - 0,00 3.449,13 -

Norte 0 41 - 0,00 1.429,58 -

Oeste 0 44 - 0,00 3.597,45 -

Sudoeste 0 31 - 0,00 5.619,65 -

Sul 0 79 - 0,00 8.704,80 -

Triângulo Norte 0 33 - 0,00 3.322,79 -

Triângulo Sul 0 20 - 0,00 488,62 -

Vale do Aço 0 13 - 0,00 745,54 -

Vale do Rio Doce 0 21 - 0,00 513,05 -

Vertentes 0 25 - 0,00 3.460,22 -

Total 2.380 2.320 97,48 898.000,00 407.262,15 45,35

PROGRAMA : 007 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROPORCIONAR AOS MILITARES E SUAS FAMÍLIAS POSSIBILIDADES CONCRETAS DE RESIDIR EM LOCAIS QUE MINIMIZEM SITUAÇÕES DE RISCOS INERENTES À SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 31.513.500,00 236.430,00 0,75

Total 31.513.500,00 236.430,00 0,75

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4009 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO. Unidade de Medida : FINANCIAMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FINANCIAMENTO PARA ASSISTÊNCIA À HABITAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

FINALIDADE: CONCEDER FINANCIAMENTO PARA ASSISTÊNCIA À HABITAÇÃO AOS SERVIDORES MILITARES, PROPICIANDO CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 144 2 1,39 31.513.500,00 236.430,00 0,75

Total 144 2 1,39 31.513.500,00 236.430,00 0,75

PROGRAMA : 008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CUSTEAR A PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM GERAL (PENSÃO, AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERAL, RECLUSÃO E PECÚLIO) E CONSTITUIR RESERVA TÉCNICA PARA GARANTIR AO SEGURADO E A SEUS DEPENDENTES O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS A SEREM CONCEDIDOS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 19.802.741,00 19.009.281,94 95,99

Caparaó 33.533.827,00 21.385.747,71 63,77

Central 9.682.426,00 7.792.895,47 80,48

Mata 95.638.829,00 94.048.867,35 98,34

Médio e Baixo Jequitinhonha 6.083.555,00 6.218.749,34 102,22

Metropolitano 709.527.730,00 730.540.723,04 102,96

Mucuri 11.614.451,00 10.959.769,32 94,36

Multiterritorial 55.625.541,00 44.795.247,30 80,53

Noroeste 13.390.346,00 14.256.274,09 106,47

Norte 47.005.364,00 46.900.597,32 99,78

Oeste 70.874.457,00 71.619.552,51 101,05

Sudoeste 20.948.207,00 19.945.427,18 95,21

Sul 78.853.455,00 74.146.497,11 94,03

Triângulo Norte 29.594.316,00 29.277.929,91 98,93

Triângulo Sul 44.629.110,00 46.776.735,28 104,81

Vale do Aço 24.136.011,00 21.695.346,43 89,89

Vale do Rio Doce 54.246.226,00 50.582.703,80 93,25

Vertentes 63.945.099,00 60.762.069,93 95,02

Total 1.389.131.691,00 1.370.714.415,03 98,67

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4016 - ENCARGOS COM PENSIONISTAS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PENSÃO PAGA Unidade de Medida : PENSÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO A SEU DEPENDENTE REGULARMENTE INSCRITO.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ADQUIRIDO PELOS PENSIONISTAS APÓS A MORTE DO SEGURADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 168 163 97,02 19.631.181,00 18.769.385,75 95,61

Caparaó 284 208 73,24 33.186.041,00 20.995.726,89 63,27

Central 82 77 93,90 9.581.866,00 7.570.482,45 79,01

Mata 808 822 101,73 94.416.653,00 92.517.657,08 97,99

Médio e Baixo Jequitinhonha 51 59 115,69 5.959.405,00 6.186.399,53 103,81

Metropolitano 5.678 5.226 92,04 700.856.476,00 717.111.317,67 102,32

Mucuri 97 113 116,49 11.334.635,00 10.569.058,86 93,25

Multiterritorial 476 409 85,92 55.621.851,00 44.673.584,24 80,32

Noroeste 108 126 116,67 12.620.021,00 13.818.145,78 109,49

Norte 394 437 110,91 46.039.765,00 45.986.418,47 99,88

Oeste 600 603 100,50 70.111.384,00 70.558.891,00 100,64

Sudoeste 177 177 100,00 20.682.839,00 19.603.432,91 94,78

Sul 664 660 99,40 77.589.783,00 73.054.303,39 94,15

Triângulo Norte 246 273 110,98 28.745.621,00 28.668.801,66 99,73

Triângulo Sul 377 378 100,27 44.053.363,00 46.234.219,17 104,95

Vale do Aço 202 205 101,49 23.604.146,00 21.314.205,63 90,30

Vale do Rio Doce 459 488 106,32 53.635.231,00 49.666.792,33 92,60

Vertentes 542 530 97,79 63.333.966,00 60.107.598,39 94,91

Total 11.413 10.954 95,98 1.371.004.227,00 1.347.406.421,20 98,28

AÇÃO : 4017 - RESERVA DE BENEFÍCIOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RESERVA TÉCNICA CONSTITUÍDA Unidade de Medida : R$ MIL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSTITUIÇÃO DE UMA RESERVA TÉCNICA, ATRAVÉS DE PLANO ATUARIAL, PARA GARANTIR OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS A SEREM CONCEDIDOS.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

FINALIDADE: CONSTITUIR RESERVA TÉCNICA PARA GARANTIR OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS A SEREM CONSTITUÍDOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1.127 393 34,87 1.127.464,00 508.502,99 45,10

Total 1.127 393 34,87 1.127.464,00 508.502,99 45,10

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4067 - AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS AOS SEGURADOS MILITARES E AOS SEUS DEPENDENTES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AUXÍLIO CONCEDIDO Unidade de Medida : AUXÍLIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL E PECÚLIO AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

FINALIDADE: GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERAL E PECÚLIO AOS SEGURADOS DO IPSM E SEUS DEPENDENTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 58 58 100,00 171.560,00 239.896,19 139,83

Caparaó 105 88 83,81 310.490,00 352.541,73 113,54

Central 34 35 102,94 100.560,00 222.413,02 221,17

Mata 365 283 77,53 1.079.758,00 1.399.603,52 129,62

Médio e Baixo Jequitinhonha 42 35 83,33 124.150,00 32.349,81 26,06

Metropolitano 2.118 1.705 80,50 6.270.952,00 11.813.322,96 188,38

Mucuri 82 90 109,76 242.520,00 316.785,55 130,62

Multiterritorial 0 12 - 0,00 120.706,58 -

Noroeste 172 97 56,40 508.840,00 265.358,87 52,15

Norte 299 249 83,28 884.450,00 893.140,77 100,98

Oeste 232 212 91,38 686.240,00 1.014.907,36 147,89

Sudoeste 85 72 84,71 251.340,00 341.994,27 136,07

Sul 354 251 70,90 1.046.980,00 957.616,73 91,46

Triângulo Norte 273 185 67,77 807.670,00 587.037,79 72,68

Triângulo Sul 181 123 67,96 535.460,00 542.516,11 101,32

Vale do Aço 137 101 73,72 405.250,00 329.416,57 81,29

Vale do Rio Doce 171 173 101,17 505.810,00 915.911,47 181,08

Vertentes 192 158 82,29 567.970,00 654.471,54 115,23

Total 4.900 3.927 80,14 14.500.000,00 20.999.990,84 144,83

268

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4069 - AUXÍLIO-RECLUSÃO CONCEDIDO AOS DEPENDENTES DO SEGURADO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : AUXÍLIO CONCEDIDO Unidade de Medida : AUXÍLIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AUXÍLIOS-RECLUSÃO PAGOS AOS DEPENDENTES DO SEGURADO.

PÚBLICO ALVO: DEPENDENTES DOS SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES

FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ADQUIRIDO PELOS DEPENDENTES DO SEGURADO, DETENTO OU RECLUSO, NÃO ALBERGADO E RECOLHIDO À PRISÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 1 1 100,00 37.296,00 37.479,09 100,49

Mata 3 3 100,00 142.418,00 131.606,75 92,41

Metropolitano 25 22 88,00 1.272.838,00 1.107.579,42 87,02

Mucuri 1 2 200,00 37.296,00 73.924,91 198,21

Multiterritorial 1 0 0,00 3.690,00 956,48 25,92

Noroeste 6 4 66,67 261.485,00 172.769,44 66,07

Norte 2 1 50,00 81.149,00 21.038,08 25,93

Oeste 2 2 100,00 76.833,00 45.754,15 59,55

Sudoeste 0 0 - 14.028,00 0,00 0,00

Sul 5 3 60,00 216.692,00 134.576,99 62,11

Triângulo Norte 1 1 100,00 41.025,00 22.090,46 53,85

Triângulo Sul 1 0 0,00 40.287,00 0,00 0,00

Vale do Aço 3 1 33,33 126.615,00 51.724,23 40,85

Vale do Rio Doce 2 0 0,00 105.185,00 0,00 0,00

Vertentes 1 0 0,00 43.163,00 0,00 0,00

Total 54 40 74,07 2.500.000,00 1.799.500,00 71,98

PROGRAMA : 009 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA POLÍCIA CIVIL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL AOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 912.000,00 837.152,49 91,79

Multiterritorial 1.000.000,00 0,00 0,00

Norte 0,00 9.099,96 -

Total 1.912.000,00 846.252,45 44,26

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4081 - HOSPITAL DA POLÍCIA CIVIL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO PRESTADO Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS COMO: CARDIOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, GINECOLOGIA, DERMATOLOGIA, ORTOPEDIA, PSIQUIATRIA, UROLOGIA, PROCTOLOGIA, ANGIOLOGIA, PEDIATRIA, NEUROLOGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, ETC.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES

FINALIDADE: ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES, NOS TERMOS DO ART. 48, XI, DA LEI COMPLEMENTAR 129/2013.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 42.264 46.140 109,17 911.000,00 777.083,26 85,30

Multiterritorial 0 0 - 1.000.000,00 0,00 0,00

Total 42.264 46.140 109,17 1.911.000,00 777.083,26 40,66

AÇÃO : 4321 - ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ATENDIMENTO PRESTADO Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA BREVE; ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DE URGÊNCIA; ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DAS DEMANDAS REFERENTES À ASSISTÊNCIA SOCIAL; DENTRE OUTROS ATENDIMENTOS DE ORDEM PSICOSSOCIAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES

FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, BEM COMO MANTER/REESTABELECER A SAÚDE PSICOLÓGICA DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 527 857 162,62 1.000,00 60.069,23 6.006,92

Norte 0 0 - 0,00 9.099,96 -

Total 527 857 162,62 1.000,00 69.169,19 6.916,92

270

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 080 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E O ATENDIMENTO DO BEM COMUM ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, PREVENÇÃO, COMBATE E PERÍCIA DE INCÊNDIOS, SOCORRO, BUSCA E SALVAMENTO, EM CUMPRIMENTO À SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 78.471,00 8.167,50 10,41

Caparaó 287.188,00 0,00 0,00

Central 102.757,00 5.093,52 4,96

Mata 3.645.033,00 1.407.546,40 38,62

Médio e Baixo Jequitinhonha 32.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 25.108.817,00 31.627.058,22 125,96

Mucuri 200.301,00 2.270,34 1,13

Multiterritorial 2.021.000,00 11.635,00 0,58

Noroeste 317.443,00 22.320,44 7,03

Norte 3.017.983,00 1.381.780,20 45,78

Oeste 2.875.532,00 1.096.967,85 38,15

Sudoeste 496.240,00 0,00 0,00

Sul 3.615.075,00 1.753.580,94 48,51

Triângulo Norte 3.447.364,00 1.780.619,22 51,65

Triângulo Sul 3.122.272,00 1.259.886,81 40,35

Vale do Aço 1.190.480,00 65.337,52 5,49

Vale do Rio Doce 2.602.785,00 1.071.072,19 41,15

Vertentes 682.198,00 82.637,76 12,11

Total 52.842.939,00 41.575.973,91 78,68

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2092 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLOGICA, PSICOLÓGICA E FISIOTERÁPICA AOS BOMBEIROS MILITARES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO REALIZADO Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS A MILITARES E SEUS DEPENDENTES

PÚBLICO ALVO: BOMBEIROS MILITARES DE MINAS GERAIS E DEPENDENTES

FINALIDADE: PROVER ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICA E FISIOTERÁPICA AOS BOMBEIROS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 4.990 4.347 87,11 0,00 8.224,19 -

Metropolitano 24.687 19.626 79,50 93.239,00 408.740,06 438,38

Norte 4.223 3.476 82,31 0,00 5.390,59 -

Oeste 5.156 4.499 87,26 0,00 684,10 -

Sul 3.554 2.738 77,04 0,00 36.685,29 -

Triângulo Norte 5.690 4.597 80,79 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 4.849 4.747 97,90 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 0 - 0,00 398,60 -

Vale do Rio Doce 2.922 4.197 143,63 0,00 0,00 -

Vertentes 0 0 - 0,00 2.774,20 -

Total 56.071 48.227 86,01 93.239,00 462.897,03 496,46

271

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 2093 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG AMPLIADAS, REFORMADAS E MANTIDAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: AMPLIAR, MANTER E ADEQUAR OS ESPAÇOS FÍSICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DO CBMMG.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 0 - 340.556,00 41.837,82 12,29

Metropolitano 3 4 133,33 3.942.858,00 1.708.787,20 43,34

Multiterritorial 0 0 - 11.000,00 0,00 0,00

Norte 0 0 - 355.556,00 6.367,36 1,79

Oeste 0 0 - 255.556,00 41.562,30 16,26

Sudoeste 1 0 0,00 150.000,00 0,00 0,00

Sul 0 0 - 255.556,00 17.944,02 7,02

Triângulo Norte 0 0 - 255.556,00 12.794,05 5,01

Triângulo Sul 0 0 - 255.556,00 13.443,55 5,26

Vale do Rio Doce 0 0 - 355.556,00 42.436,01 11,94

Total 4 4 100,00 6.177.750,00 1.885.172,31 30,52

AÇÃO : 4329 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO Unidade de Medida : SERVIÇO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIÇO DE LINK DE DADOS E PROVIMENTO DE DADOS, TELEFONIA FIXA E MÓVEL, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TIC.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: DOTAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE SERÃO NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO CBMMG E OTIMIZAÇÃO DE SUAS AÇÕES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 16.000,00 5.436,85 33,98

Central 0 0 - 0,00 1.826,17 -

Mata 0 0 - 978.008,00 5.005,85 0,51

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 0 - 32.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 1 1 100,00 7.906.670,00 7.483.356,87 94,65

Mucuri 0 0 - 16.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 0 - 16.000,00 0,00 0,00

Norte 0 0 - 654.725,00 10.670,20 1,63

Oeste 0 0 - 634.725,00 722,34 0,11

Sul 0 0 - 682.725,00 6.099,00 0,89

Triângulo Norte 0 0 - 638.725,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 0 0 - 958.008,00 9.995,77 1,04

Vale do Aço 0 0 - 339.283,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 0 0 - 622.725,00 0,00 0,00

Vertentes 0 0 - 16.000,00 0,00 0,00

Total 1 1 100,00 13.511.594,00 7.523.113,05 55,68

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4396 - RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MILITAR CAPACITADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE BOMBEIROS MILITARES FORMADOS, TREINADOS E RECICLADOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: ASSEGURAR AO BOMBEIRO MILITAR A NECESSÁRIA HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, BUSCA E SALVAMENTO, PERÍCIA DE INCÊNDIO E ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, VISANDO LEVAR À SOCIEDADE MINEIRA TRANQUILIDADE E SEGURANÇA, BEM COMO MINIMIZAR A PERDA DE VIDAS E BENS MATERIAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 23 1 4,35 197.239,00 169.920,45 86,15

Metropolitano 90 218 242,22 1.565.293,00 4.550.667,58 290,72

Noroeste 0 0 - 0,00 469,64 -

Norte 13 1 7,69 197.239,00 182.614,67 92,59

Oeste 11 1 9,09 187.215,00 128.354,15 68,56

Sul 21 6 28,57 281.077,00 228.852,36 81,42

Triângulo Norte 24 9 37,50 281.077,00 116.688,58 41,51

Triângulo Sul 15 5 33,33 212.427,00 116.727,25 54,95

Vale do Aço 0 1 - 0,00 17.365,72 -

Vale do Rio Doce 13 7 53,85 197.239,00 113.277,42 57,43

Vertentes 0 0 - 0,00 26.130,12 -

Total 210 249 118,57 3.118.806,00 5.651.067,94 181,19

AÇÃO : 4473 - COMBATE A SINISTROS, PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA Unidade de Medida : OCORRÊNCIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE OCORRÊNCIAS BOMBEIRO REALIZADAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES DE DEFESA CIVIL, PREVENÇÃO, COMBATE E PERÍCIA DE INCÊNDIOS, SOCORRO, BUSCA E SALVAMENTO, EM CUMPRIMENTO À SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL, CUJA META É A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E O ATENDIMENTO DO BEM COMUM.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 4.884 5.208 106,63 62.471,00 2.730,65 4,37

Caparaó 5.728 9.673 168,87 287.188,00 0,00 0,00

Central 4.317 4.964 114,99 102.757,00 3.267,35 3,18

Mata 19.046 18.696 98,16 2.129.230,00 1.182.558,09 55,54

Médio e Baixo Jequitinhonha 372 241 64,78 0,00 0,00 -

Metropolitano 76.296 54.308 71,18 11.600.757,00 17.475.506,51 150,64

Mucuri 4.099 3.247 79,21 184.301,00 2.270,34 1,23

Multiterritorial 0 0 - 2.010.000,00 11.635,00 0,58

Noroeste 10.120 16.269 160,76 301.443,00 21.850,80 7,25

Norte 31.594 23.319 73,81 1.810.463,00 1.176.737,38 65,00

Oeste 32.318 23.989 74,23 1.798.036,00 925.644,96 51,48

Sudoeste 10.505 9.157 87,17 346.240,00 0,00 0,00

Sul 66.963 57.273 85,53 2.395.717,00 1.464.000,27 61,11

Triângulo Norte 56.165 43.343 77,17 2.272.006,00 1.651.136,59 72,67

Triângulo Sul 20.477 22.359 109,19 1.696.281,00 1.119.720,24 66,01

Vale do Aço 6.844 8.880 129,75 851.197,00 47.573,20 5,59

Vale do Rio Doce 10.218 7.076 69,25 1.427.265,00 915.358,76 64,13

Vertentes 17.449 23.299 133,53 666.198,00 53.733,44 8,07

Total 377.395 331.301 87,79 29.941.550,00 26.053.723,58 87,02

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 087 - PROGRAMA DE APOIO A AMPLIAÇÃO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIEDUCATIVO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : COLABORAR COM A PRESERVAÇÃO E REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS E TAMBÉM APOIAR A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 40.154,00 0,00 0,00

Central 80.310,00 0,00 0,00

Mata 80.310,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 40.154,00 0,00 0,00

Metropolitano 200.782,00 1.442.026,54 718,21

Mucuri 40.154,00 0,00 0,00

Noroeste 40.154,00 0,00 0,00

Norte 40.154,00 0,00 0,00

Oeste 40.154,00 0,00 0,00

Sudoeste 40.154,00 0,00 0,00

Sul 40.154,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 40.154,00 7.261,98 18,09

Triângulo Sul 40.154,00 0,00 0,00

Vale do Aço 40.154,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 40.154,00 47.989,85 119,51

Total 843.250,00 1.497.278,37 177,56

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

AÇÃO : 1097 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIEDUCATIVAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE ATENDIDA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADE PRISIONAL OU SOCIOEDUCATIVA ATENDIDA COM REFORMAS OU REPAROS EM SUAS ESTRUTURAS FÍSICAS, ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, BEM COMO EQUIPADAS COM BENS PERMANENTES NECESSÁRIOS À CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DOS PRIVADOS DE LIBERDADE.

PÚBLICO ALVO: PRESOS SOB CUSTÓDIA DA SEDS

FINALIDADE: FINANCIAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO, A CONSTRUÇÃO, A MANUTENÇÃO, A REFORMA E A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIEDUCATIVAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 0 0,00 40.154,00 0,00 0,00

Central 2 0 0,00 80.310,00 0,00 0,00

Mata 2 0 0,00 80.310,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 0 0,00 40.154,00 0,00 0,00

Metropolitano 5 4 80,00 200.782,00 1.442.026,54 718,21

Mucuri 1 0 0,00 40.154,00 0,00 0,00

Noroeste 1 0 0,00 40.154,00 0,00 0,00

Norte 1 0 0,00 40.154,00 0,00 0,00

Oeste 1 0 0,00 40.154,00 0,00 0,00

Sudoeste 1 0 0,00 40.154,00 0,00 0,00

Sul 1 0 0,00 40.154,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 1 0 0,00 40.154,00 7.261,98 18,09

Triângulo Sul 1 0 0,00 40.154,00 0,00 0,00

Vale do Aço 1 0 0,00 40.154,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 1 0 0,00 40.154,00 47.989,85 119,51

Total 21 4 19,05 843.250,00 1.497.278,37 177,56

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 110 - POLICIA OSTENSIVA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PLANEJAR, CONTROLAR E EXECUTAR TODAS AS ATIVIDADES DE POLÍCIA OSTENSIVA, ASSEGURANDO A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, SEGURANÇA DO TRÂNSITO RODOVIÁRIO, PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, INCOLUMIDADE DO CIDADÃO E DO PATRIMÔNIO, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E COM AS DIRETRIZES DE INTEGRAÇÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA ESTABELECIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.808.521,00 1.552.993,96 85,87

Caparaó 4.631.496,00 3.633.980,06 78,46

Central 2.259.745,00 2.145.718,08 94,95

Mata 8.571.650,00 6.658.159,21 77,68

Médio e Baixo Jequitinhonha 2.326.087,00 2.369.753,60 101,88

Metropolitano 170.763.476,00 137.728.479,17 80,65

Mucuri 1.939.013,00 1.484.334,36 76,55

Multiterritorial 1.954.692,00 6.392.738,71 327,05

Noroeste 4.496.747,00 5.590.486,24 124,32

Norte 6.504.580,00 5.199.274,53 79,93

Oeste 8.040.592,00 10.287.619,27 127,95

Sudoeste 6.400.381,00 6.523.675,80 101,93

Sul 14.547.910,00 16.446.526,72 113,05

Triângulo Norte 6.699.985,00 6.657.236,03 99,36

Triângulo Sul 3.901.577,00 5.476.055,72 140,35

Vale do Aço 4.234.655,00 4.038.063,22 95,36

Vale do Rio Doce 4.287.852,00 3.023.392,69 70,51

Vertentes 5.979.197,00 5.312.087,36 88,84

Total 259.348.156,00 230.520.574,73 88,88

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1063 - FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OPERAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : OPERAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: BLITZ COMPROVADA ATRAVÉS DE RELATÓRIO DE BLITZ REALIZADA, EMITIDO PELA PMMG. É CONSIDERADO O SOMATÓRIO DAS BLITZ MÓVEIS E EM BARREIRAS FIXAS REALIZADAS

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: APOIAR A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL, SEUS PRODUTOS E SUBPRODUTOS, AGROTÓXICOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS REALIZADA PELO IMA, QUE VISA A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS SANITÁRIOS OBRIGATÓRIOS NO SENTIDO DE COIBIR AS FRAUDES, AS FALSIFICAÇÕES E ADULTERAÇÕES NOS DOCUMENTOS SANITÁRIOS E EVITAR O COMÉRCIO DOS PRODUTOS CLANDESTINOS E DE MÁ QUALIDADE. CONTRIBUINDO COM ISSO, PARA A MELHORIA DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL DO ESTADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 26 32 123,08 325.000,00 140.712,00 43,30

Mata 26 28 107,69 325.000,00 0,00 0,00

Mucuri 0 4 - 0,00 140.712,00 -

Norte 0 4 - 0,00 140.712,00 -

Triângulo Norte 28 28 100,00 350.000,00 0,00 0,00

Total 80 96 120,00 1.000.000,00 422.136,00 42,21

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 1067 - POLÍCIA PARA CIDADANIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : POLICIAL CAPACITADO Unidade de Medida : POLICIAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CAPACITAR OS POLICIAIS MILITARES E LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS, BEM COMO ESTRTURAR OS BATALHÕES E COMPANHIAS INDEPENDENTES DA PMMG PARA DESENVOLVER OS SERVIÇOS: BASE COMUNITÁRIA E BASE COMUNITÁRIA MÓVEL, PATRULHA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIAS ÀS DROGAS; POLICIAMENTO ESCOLAR / JOVENS CONSTRUINDO CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: ESTRUTURAR O PROJETO POLÍCIA PARA A CIDADANIA, POR MEIO DA FILOSOFIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E PREVENÇÃO ÀS DROGAS, COM O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE PARA RESOLVER OS PROBLEMAS LOCAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 20 0 0,00 13,00 0,00 0,00

Caparaó 18 0 0,00 12,00 0,00 0,00

Central 12 0 0,00 8,00 0,00 0,00

Mata 59 0 0,00 38,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 14 0 0,00 9,00 0,00 0,00

Metropolitano 943 1.586 168,19 99.588,00 99.975,26 100,39

Mucuri 10 0 0,00 7,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 0 - 30.000,00 0,00 0,00

Noroeste 30 0 0,00 19,00 0,00 0,00

Norte 94 0 0,00 60,00 0,00 0,00

Oeste 59 0 0,00 38,00 0,00 0,00

Sudoeste 12 0 0,00 8,00 0,00 0,00

Sul 54 0 0,00 36,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 68 0 0,00 42,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 42 0 0,00 26,00 0,00 0,00

Vale do Aço 24 0 0,00 16,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 105 0 0,00 66,00 0,00 0,00

Vertentes 22 0 0,00 14,00 0,00 0,00

Total 1.586 1.586 100,00 130.000,00 99.975,26 76,90

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 1069 - DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LINKS DE INTERNET POR MUNICÍPIO COM LINHAS INSTALADAS, EQUIPAMENTOS RECEBIDOS, USUÁRIOS DO SISTEMA TREINADOS E AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: MANTER E CUSTEAR OS ACESSOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PELAS UNIDADES OPERACIONAIS DA PMMG, COM VISTAS À MELHORIA E AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 23 11 47,83 405.604,00 267.575,11 65,97

Caparaó 37 25 67,57 652.493,00 495.452,80 75,93

Central 14 6 42,86 246.888,00 281.157,00 113,88

Mata 83 57 68,67 1.463.687,00 1.255.398,95 85,77

Médio e Baixo Jequitinhonha 23 12 52,17 405.603,00 291.900,12 71,97

Metropolitano 100 54 54,00 1.763.259,00 1.643.430,60 93,20

Mucuri 20 12 60,00 352.698,00 273.307,78 77,49

Noroeste 33 31 93,94 581.949,00 612.899,62 105,32

Norte 71 53 74,65 1.252.076,00 861.070,22 68,77

Oeste 46 30 65,22 811.203,00 694.147,08 85,57

Sudoeste 30 16 53,33 529.047,00 331.853,18 62,73

Sul 109 97 88,99 1.922.201,00 1.740.090,69 90,53

Triângulo Norte 57 39 68,42 1.005.178,00 1.128.966,54 112,32

Triângulo Sul 36 35 97,22 634.853,00 783.771,88 123,46

Vale do Aço 27 17 62,96 476.142,00 368.456,19 77,38

Vale do Rio Doce 54 48 88,89 952.279,00 1.020.115,54 107,12

Vertentes 41 22 53,66 723.030,00 488.776,12 67,60

Total 804 565 70,27 14.178.190,00 12.538.369,42 88,43

AÇÃO : 2076 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO Unidade de Medida : SERVIÇO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO ENVOLVENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: - DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO AO 190 ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO/REMANEJAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS PARA ESTE FIM, ALÉM DA OTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS LINHAS JÁ EXISTENTES; -DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO/REMANEJAMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ESTE FIM, ALÉM DA OTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS LINHAS JÁ EXISTENTES; - DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTES SERVIÇOS; - IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE REDES DE TELEFONIA, RÁDIO E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, ASSEGURANDO O SUPORTE NECESSÁRIO À OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS CITADOS E À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO; - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE TELECOMUNICAÇÕES, VISANDO DAR SUPORTE À INFRAESTRUTURA EXISTENTE E A SER DISPONIBILIZADA AOS MUNICÍPIOS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: MANTER, AMPLIAR E MODERNIZAR OS SISTEMAS E A INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E DE INFORMÁTICA, PROMOVENDO O ACESSO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, COM VISTAS À MELHORIA E AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS, BEM COMO PERMITIR A FLUIDEZ DAS COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS CAPAZES DE GARANTIR A NECESSÁRIA E OPORTUNA RESPOSTA AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE POR SEGURANÇA PÚBLICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 0 - 0,00 4.269,00 -

Metropolitano 1 1 100,00 20.321.810,00 51.029.825,44 251,11

Noroeste 0 0 - 0,00 294.999,00 -

Oeste 0 0 - 0,00 382.004,00 -

Total 1 1 100,00 20.321.810,00 51.711.097,44 254,46

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 2110 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO, CULTURA E CONHECIMENTO NA PMMG

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : DOCUMENTOS CONSOLIDADOS Unidade de Medida : DOCUMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DOCUMENTO RECEBIDO E TRATADO PELO CENTRO DE GESTÃO DOCUMENTAL.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: ASSEGURAR A RACIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO, TRAMITAÇÃO, ARQUIVAMENTO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO PODER PÚBLICO ESTADUAL, PRODUZIDOS E RECEBIDOS, EM RAZÃO DE SEUS VALORES PRIMÁRIOS E DE POSSÍVEIS VALORES SECUNDÁRIOS, GARANTINDO ASSIM O ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA À SOCIEDADE, POR INTERMÉDIO DA PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS DOCUMENTAIS, INFORMATIVOS E CULTURAIS PRODUZIDOS E RECEBIDOS PELA INSTITUIÇÃO, CUJA FINALIDADE É PROMOVER A DEMOCRATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO AO CIDADÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 64.000 64.000 100,00 100.000,00 100.000,00 100,00

Total 64.000 64.000 100,00 100.000,00 100.000,00 100,00

AÇÃO : 4246 - LOCAÇÃO DE VIATURAS

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : VEÍCULO MANTIDO/ADQUIRIDO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LOCAÇÃO DE 2.350 (DUAS MIL, TREZENTAS E CINQUENTA) VIATURAS, SENDO 1.661 (UM MIL, SEISCENTAS E SESSENTA E UMA) VIATURAS BÁSICAS COM CELA (MODELO STATION WAGON), 495 (QUATROCENTAS E NOVENTA E CINCO) VIATURAS TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, 4X2, COM CELA, 50 (CINQUENTA) VIATURAS TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, 4X4 E/OU 4X4 REDUZIDA E 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) VIATURAS DESCARACTERIZADAS PARA USO DAS UNIDADES OPERACIONAIS, NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM RÁDIOS MÓVEIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 2.350 850 36,17 99.970.940,00 25.588.329,90 25,60

Total 2.350 850 36,17 99.970.940,00 25.588.329,90 25,60

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4253 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OPERAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : OPERAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REGISTRO DAS OPERAÇÕES OU INTERVENÇÕES COM O OBJETIVO DE PREVINIR OU REPRIMIR INFRAÇÕES CONTRA O MEIO AMBIENTE.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: REALIZAR PATRULHAMENTOS URBANOS E RURAIS, VISANDO A PREVINIR E COIBIR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DAS ATIVIDADES HUMANAS, DESENCADEANDO AÇÕES E OPERAÇÕES QUE COMBATAM OS CRIMES E INFRAÇÕES AMBIENTAIS, BEM COMO DESENVOLVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 3.325 2.468 74,23 168.750,00 66.082,22 39,16

Caparaó 6.655 5.868 88,17 337.755,00 172.156,82 50,97

Central 2.478 3.742 151,01 125.763,00 101.743,16 80,90

Mata 11.432 7.138 62,44 580.197,00 201.004,72 34,64

Médio e Baixo Jequitinhonha 3.992 4.280 107,21 202.602,00 121.668,83 60,05

Metropolitano 12.027 11.774 97,90 610.231,00 562.236,54 92,14

Mucuri 3.930 3.067 78,04 199.455,00 86.395,67 43,32

Multiterritorial 242 0 0,00 12.282,00 0,00 0,00

Noroeste 4.230 7.888 186,48 214.680,00 193.601,08 90,18

Norte 11.006 9.010 81,86 558.576,00 296.798,56 53,13

Oeste 7.197 10.763 149,55 365.262,00 305.878,99 83,74

Sudoeste 4.114 5.699 138,53 208.794,00 157.843,90 75,60

Sul 14.935 14.398 96,40 757.980,00 400.554,42 52,84

Triângulo Norte 4.167 7.523 180,54 211.482,00 199.066,10 94,13

Triângulo Sul 3.446 5.523 160,27 174.891,00 137.836,67 78,81

Vale do Aço 4.413 4.830 109,45 223.968,00 121.939,82 54,45

Vale do Rio Doce 6.529 6.229 95,41 331.359,00 165.251,65 49,87

Vertentes 6.229 6.362 102,14 315.973,00 190.471,68 60,28

Total 110.347 116.562 105,63 5.600.000,00 3.480.530,83 62,15

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4255 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OPERAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : OPERAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REGISTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, COM O FITO DE MELHORAR A SEGURANÇA VIÁRIA, ENVOLVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO; INTERVENÇÕES DIRETAS JUNTO AO PÚBLICO USUÁRIO DAS VIAS PÚBLICAS, DE CARÁTER PREVENTIVO E/OU REPRESSIVO, DESTINADAS A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: PATRULHAR AS RODOVIAS ESTADUAIS, FEDERAIS DELEGADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, FISCALIZANDO O TRÂNSITO E PREVENINDO ACIDENTES, BEM COMO DESENVOLVENDO OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO QUE BUSQUEM OS OBJETIVOS PROPOSTOS, ATUANDO NA REDUÇÃO E PREVENÇÃO AO CRIME EM GERAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 6.420 3.033 47,24 486.178,00 226.784,81 46,65

Caparaó 13.578 5.851 43,09 1.028.243,00 428.133,59 41,64

Central 4.691 3.328 70,94 355.243,00 256.243,34 72,13

Mata 23.230 11.431 49,21 1.759.174,00 875.773,23 49,78

Médio e Baixo Jequitinhonha 8.201 5.001 60,98 621.050,00 434.320,17 69,93

Metropolitano 23.046 42.135 182,83 11.745.240,00 9.694.905,18 82,54

Mucuri 7.707 3.842 49,85 583.640,00 269.135,25 46,11

Multiterritorial 494 0 0,00 37.410,00 0,00 0,00

Noroeste 8.114 13.662 168,38 614.460,00 842.521,25 137,12

Norte 21.948 9.314 42,44 1.662.092,00 824.031,08 49,58

Oeste 14.747 16.246 110,16 1.116.766,00 1.197.121,09 107,20

Sudoeste 8.395 14.245 169,68 635.742,00 876.208,60 137,82

Sul 29.651 26.499 89,37 2.245.428,00 1.917.316,18 85,39

Triângulo Norte 7.619 11.579 151,98 576.974,00 663.963,86 115,08

Triângulo Sul 6.880 8.348 121,34 521.011,00 499.917,26 95,95

Vale do Aço 8.749 5.721 65,39 662.549,00 376.430,86 56,82

Vale do Rio Doce 12.806 4.845 37,83 969.779,00 391.121,32 40,33

Vertentes 12.400 9.019 72,73 938.975,00 628.008,92 66,88

Total 218.676 194.099 88,76 26.559.954,00 20.401.935,99 76,81

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4271 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OPERAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : OPERAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OPERAÇÕES POLICIAIS CARACTERIZADAS PELA PRESENÇA OSTENSIVA DA POLICIA MILITAR.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA, COM A FINALIDADE DE PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTI-SOCIAIS, INCLUSIVE POR MEIO DO MONITORAMENTO DE PONTOS ESTRATÉGICOS E DE GRANDE INCIDÊNCIA CRIMINAL, ATUANDO PREVENTIVA E REPREENSIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, ADOTANDO MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SOCORRO COMUNITÁRIOS OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUE LHES COUBER NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 13.135 8.986 68,41 747.976,00 992.551,82 132,70

Caparaó 45.886 25.027 54,54 2.612.993,00 2.533.967,85 96,98

Central 21.193 13.229 62,42 1.206.843,00 1.365.862,58 113,18

Mata 78.032 42.385 54,32 4.443.554,00 4.325.982,31 97,35

Médio e Baixo Jequitinhonha 19.261 15.119 78,50 1.096.823,00 1.521.864,48 138,75

Metropolitano 480.997 360.971 75,05 31.178.029,00 49.009.776,25 157,19

Mucuri 14.105 7.818 55,43 803.213,00 714.783,66 88,99

Multiterritorial 0 0 - 1.875.000,00 0,00 0,00

Noroeste 54.186 38.403 70,87 3.085.639,00 3.646.465,29 118,18

Norte 53.240 29.933 56,22 3.031.776,00 3.076.662,67 101,48

Oeste 100.927 74.680 73,99 5.747.323,00 7.708.468,11 134,12

Sudoeste 88.274 52.962 60,00 5.026.790,00 5.157.770,12 102,61

Sul 168.974 122.665 72,59 9.622.265,00 12.388.565,43 128,75

Triângulo Norte 80.012 45.011 56,26 4.556.309,00 4.665.239,53 102,39

Triângulo Sul 45.145 41.900 92,81 2.570.796,00 4.054.529,91 157,71

Vale do Aço 50.434 34.698 68,80 2.871.980,00 3.171.236,35 110,42

Vale do Rio Doce 35.725 14.523 40,65 2.034.369,00 1.446.904,18 71,12

Vertentes 70.264 38.438 54,71 4.001.205,00 4.004.830,64 100,09

Total 1.419.790 966.748 68,09 86.512.883,00 109.785.461,18 126,90

AÇÃO : 4314 - COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING ELABORADO E IMPLANTADO Unidade de Medida : PORCETAGEM

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CADA MATÉRIA VEICULADA E DIVULGADA AMPLAMENTE JUNTO AOS VEÍCULOS DE IMPRENSA, SEJA VIA PRODUÇÃO DIRETA DA PMMG OU INDIRETA VIA FOMENTO ÀS AGÊNCIAS DE DIFUSÃO, NOS QUAIS O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS SEJAM DE INTERESSE DA POLÍTICA ESTADUAL DE PREVENÇÃO CRIMINAL, CORRESPONDE A UM PRODUTO OFERTADO PELA PRESENTE AÇÃO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: GERIR OPERAÇÕES POLICIAIS MILITARES DE PROPAGANDA E CONTRAPROPAGANDA PARA PREVENIR CONTRAVENÇÕES PENAIS E O MEDO DO CRIME, GARANTIR O ACESSO AMPLO DA SOCIEDADE ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS, ALÉM DE COORDENAR PROCESSOS PARA OTIMIZAR A COMUNICAÇÃO INTERNA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 1 - 0,00 94.930,08 -

Total 1 1 100,00 100.000,00 94.930,08 94,93

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4552 - POLICIAMENTO DE RADIOPATRULHAMENTO AÉREO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MISSÃO REALIZADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REGISTRO DE INTERVENÇÕES POLICIAIS, CARACTERIZADAS PELA EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES NO CAMPO DE POLÍCIA OSTENSIVA, DE DEFESA CIVIL OU DE MEIO AMBIENTE.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: POTENCIALIZAR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA, POR MEIO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE AÉREA, AO OFERECER PRONTA RESPOSTA FRENTE ÀS AÇÕES CRIMINOSAS, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO AR X SOLO, COM O INTUITO DE PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTI-SOCIAIS. ATUA NAS AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E RECUPERATIVAS NO CAMPO DA DEFESA CIVIL E SOCORROS DE URGÊNCIA. ADOTA MEDIDAS PARA O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E PARA O COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 2.600 0 0,00 4.874.379,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 2.597 - 0,00 6.297.808,63 -

Total 2.600 2.597 99,88 4.874.379,00 6.297.808,63 129,20

PROGRAMA : 123 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CAPACITAR O POLICAL MILITAR E MANTÊ-LO DEVIDAMENTE ATUALIZADO, TREINADO E PREPARADO PARA MELHOR SERVIR A SOCIEDADE EM TODA SUA DEIVERSIDADE E ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 21.727,00 31.670,19 145,76

Caparaó 59.183,00 14.883,37 25,15

Central 25.062,00 20.942,32 83,56

Mata 121.838,00 105.373,37 86,49

Médio e Baixo Jequitinhonha 36.791,00 16.468,12 44,76

Metropolitano 909.827,00 858.620,85 94,37

Mucuri 35.192,00 27.358,09 77,74

Multiterritorial 533,00 0,00 0,00

Noroeste 51.725,00 157.873,89 305,22

Norte 100.774,00 161.352,67 160,11

Oeste 93.849,00 190.788,20 203,29

Sudoeste 17.056,00 48.481,89 284,25

Sul 139.700,00 215.399,60 154,19

Triângulo Norte 83.192,00 147.137,21 176,86

Triângulo Sul 52.391,00 149.390,53 285,15

Vale do Aço 49.056,00 38.442,19 78,36

Vale do Rio Doce 130.119,00 133.704,94 102,76

Vertentes 71.985,00 147.976,05 205,57

Total 2.000.000,00 2.465.863,48 123,29

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2065 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MILITAR CAPACITADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FORMAÇÃO INICIAL, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TREINAMENTO POLICIAL BÁSICO, COMPLEMENTARES, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, GRUPOS DE ESTUDO, PALESTRAS, TREINAMENTO PRÁTICO.

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CAPACITAR, FORMAR, QUALIFICAR, ATUALIZAR, APERFEIÇOAR E REFORÇAR OS CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS AO MILITAR, ASSEGURANDO A SUA HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 163 160 98,16 21.727,00 31.670,19 145,76

Caparaó 444 206 46,40 59.183,00 14.883,37 25,15

Central 188 166 88,30 25.062,00 20.942,32 83,56

Mata 914 974 106,56 121.838,00 105.373,37 86,49

Médio e Baixo Jequitinhonha 276 60 21,74 36.791,00 16.468,12 44,76

Metropolitano 6.822 7.084 103,84 909.827,00 858.620,85 94,37

Mucuri 264 150 56,82 35.192,00 27.358,09 77,74

Multiterritorial 4 0 0,00 533,00 0,00 0,00

Noroeste 388 742 191,24 51.725,00 157.873,89 305,22

Norte 756 1.193 157,80 100.774,00 161.352,67 160,11

Oeste 704 1.053 149,57 93.849,00 190.788,20 203,29

Sudoeste 128 443 346,09 17.056,00 48.481,89 284,25

Sul 1.048 1.167 111,35 139.700,00 215.399,60 154,19

Triângulo Norte 624 1.304 208,97 83.192,00 147.137,21 176,86

Triângulo Sul 393 687 174,81 52.391,00 149.390,53 285,15

Vale do Aço 368 393 106,79 49.056,00 38.442,19 78,36

Vale do Rio Doce 976 864 88,52 130.119,00 133.704,94 102,76

Vertentes 540 913 169,07 71.985,00 147.976,05 205,57

Total 15.000 17.559 117,06 2.000.000,00 2.465.863,48 123,29

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 133 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PLANEJAR, PROMOVER E DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL, HABITACIONAL, DE LAZER, DESPORTIVA, DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DE PROTEÇÃO AO MILITAR E SEUS FAMILIARES, BEM COMO PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, PSICOLÓGICA E ODONTOLÓGICA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.145,00 131.335,91 11.470,39

Caparaó 6.947,00 95.445,53 1.373,91

Central 697,00 118.881,01 17.056,10

Mata 4.082,00 857.031,00 20.995,37

Médio e Baixo Jequitinhonha 533,00 25.678,25 4.817,68

Metropolitano 76.806,00 40.332.924,06 52.512,73

Mucuri 1.899,00 123.631,11 6.510,33

Noroeste 3.047,00 247.505,17 8.122,91

Norte 3.322,00 1.288.792,27 38.795,67

Oeste 4.236,00 636.717,80 15.031,11

Sudoeste 2.380,00 164.396,31 6.907,41

Sul 10.099,00 699.614,56 6.927,56

Triângulo Norte 7.242,00 575.690,34 7.949,33

Triângulo Sul 3.074,00 358.283,13 11.655,27

Vale do Aço 1.828,00 293.651,33 16.064,08

Vale do Rio Doce 1.836,00 444.317,85 24.200,32

Vertentes 3.827,00 475.136,28 12.415,37

Total 133.000,00 46.869.031,91 35.239,87

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2071 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VISA ATENDER TODOS OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA PMMG (MILITARES, DEPENDENTES E PENSIONISTAS DO IPSM), ATRAVÉS DE SUA REDE ORGÂNICA DE FORMA UNIVERSAL, TANTO NA ÁREA DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO E FARMACOLÓGICO

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

FINALIDADE: PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE POR MEIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA QUE VISEM VALORIZAR O MILITAR E A SUA FAMÍLIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 3.804 3.610 94,90 5,00 113.014,77 2.260.295,40

Caparaó 260 1.781 685,00 0,00 60.193,47 -

Central 4.215 3.108 73,74 6,00 106.513,81 1.775.230,17

Mata 35.875 25.517 71,13 52,00 743.560,67 1.429.924,37

Médio e Baixo Jequitinhonha 1.197 786 65,66 2,00 25.365,03 1.268.251,50

Metropolitano 1.185.458 1.223.332 103,19 1.708,00 39.142.009,82 2.291.686,76

Mucuri 4.826 3.337 69,15 7,00 102.425,76 1.463.225,14

Noroeste 4.198 7.303 173,96 7,00 223.325,48 3.190.364,00

Norte 34.165 34.479 100,92 49,00 1.124.618,58 2.295.139,96

Oeste 19.547 18.522 94,76 28,00 572.768,79 2.045.602,82

Sudoeste 4.676 4.284 91,62 7,00 151.055,71 2.157.938,71

Sul 20.896 18.756 89,76 30,00 610.893,99 2.036.313,30

Triângulo Norte 15.681 16.241 103,57 23,00 512.577,94 2.228.599,74

Triângulo Sul 8.554 9.442 110,38 12,00 301.644,49 2.513.704,08

Vale do Aço 8.292 8.553 103,15 12,00 263.516,31 2.195.969,25

Vale do Rio Doce 20.364 14.601 71,70 29,00 403.565,02 1.391.603,52

Vertentes 16.422 13.304 81,01 23,00 421.210,08 1.831.348,17

Total 1.388.430 1.406.956 101,33 2.000,00 44.878.259,72 2.243.912,99

284

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 2072 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO É COMPOSTO PELO QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS CENTRO ODONTOLÓGICO DA POLÍCIA MILITAR E NOS NÚCLEOS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE (NAIS).

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

FINALIDADE: PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, QUE VISEM VALORIZAR O MILITAR E A SUA FAMÍLIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 3.301 2.919 88,43 9,00 17.520,54 194.672,67

Caparaó 6.131 7.825 127,63 17,00 33.952,37 199.719,82

Central 2.445 2.081 85,11 7,00 11.689,56 166.993,71

Mata 24.311 21.566 88,71 67,00 110.800,10 165.373,28

Metropolitano 191.175 209.929 109,81 521,00 1.144.928,64 219.755,98

Mucuri 2.467 4.528 183,54 7,00 20.255,77 289.368,14

Noroeste 5.827 5.242 89,96 16,00 23.401,01 146.256,31

Norte 30.904 32.990 106,75 84,00 161.839,86 192.666,50

Oeste 12.146 10.902 89,76 33,00 60.875,66 184.471,70

Sudoeste 5.917 2.837 47,95 16,00 12.085,83 75.536,44

Sul 15.629 15.449 98,85 42,00 84.459,90 201.095,00

Triângulo Norte 18.041 13.009 72,11 49,00 61.824,92 126.173,31

Triângulo Sul 14.061 10.691 76,03 42,00 55.215,78 131.466,14

Vale do Aço 7.817 5.498 70,33 21,00 28.127,18 133.938,95

Vale do Rio Doce 10.677 8.024 75,15 29,00 38.895,50 134.122,41

Vertentes 14.490 10.710 73,91 40,00 51.924,04 129.810,10

Total 365.339 364.200 99,69 1.000,00 1.917.796,66 191.779,67

AÇÃO : 2073 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MILITAR ASSISTIDO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TOTAL DE MILITARES ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DA INSTITUIÇÃO PARA FINS DE ORIENTAÇÃO, ENCAMINHAMENTOS, ANÁLISES E SOLUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS SOCIAIS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO POLICIAL MILITAR E SUA FAMÍLIA PROPICIANDO A SUA MOTIVAÇÃO, INCENTIVO E PROTEÇÃO, FACE A SUA MISSÃO INSTITUCIONAL DE ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE CRESCENTE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 205 212 103,41 1.131,00 800,60 70,79

Caparaó 1.258 349 27,74 6.930,00 1.299,69 18,75

Central 124 165 133,06 684,00 677,64 99,07

Mata 719 644 89,57 3.963,00 2.670,23 67,38

Médio e Baixo Jequitinhonha 96 90 93,75 531,00 313,22 58,99

Metropolitano 13.560 12.036 88,76 74.577,00 45.985,60 61,66

Mucuri 342 223 65,20 1.885,00 949,58 50,38

Noroeste 549 181 32,97 3.024,00 778,68 25,75

Norte 578 536 92,73 3.189,00 2.333,83 73,18

Oeste 757 771 101,85 4.175,00 3.073,35 73,61

Sudoeste 428 287 67,06 2.357,00 1.254,77 53,24

Sul 1.819 1.018 55,96 10.027,00 4.260,67 42,49

Triângulo Norte 1.302 291 22,35 7.170,00 1.287,48 17,96

Triângulo Sul 548 314 57,30 3.020,00 1.422,86 47,11

Vale do Aço 325 505 155,38 1.795,00 2.007,84 111,86

Vale do Rio Doce 322 398 123,60 1.778,00 1.857,33 104,46

Vertentes 683 508 74,38 3.764,00 2.002,16 53,19

Total 23.615 18.528 78,46 130.000,00 72.975,53 56,14

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 137 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : - DESENVOLVER AÇÕES COM VISTAS A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ACESSÍVEL AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR E SEUS DEPENDENTES.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 2.654.046,00 2.460.201,14 92,70

Caparaó 3.224.619,00 3.031.080,18 94,00

Mata 5.089.415,00 4.437.957,08 87,20

Metropolitano 35.994.013,00 39.179.918,39 108,85

Mucuri 3.088.902,00 2.776.492,72 89,89

Multiterritorial 120.000,00 0,00 0,00

Noroeste 2.702.388,00 2.514.190,91 93,04

Norte 4.979.669,00 4.739.932,95 95,19

Oeste 3.820.261,00 3.611.263,40 94,53

Sudoeste 3.014.743,00 3.039.560,21 100,82

Sul 4.733.373,00 4.428.764,61 93,56

Triângulo Norte 1.470.161,00 1.600.245,75 108,85

Triângulo Sul 4.328.726,00 4.103.708,94 94,80

Vale do Aço 4.881.516,00 4.617.161,33 94,58

Vale do Rio Doce 4.489.471,00 4.135.012,67 92,10

Vertentes 4.637.656,00 4.108.167,65 88,58

Total 89.228.959,00 88.783.657,93 99,50

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2074 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTA, NAS DIVERSAS UNIDADES DE COLÉGIO TIRADENTES, AO FINAL DO ANO LETIVO.

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES E DEPENDENTES, CIVIS EFETIVO/EFETIVADOS, NETOS DE MILITARES, E EXCEPCIONAMENTE CIVIS

FINALIDADE: OFERECER O ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES DE COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR, AOS SERVIDORES DA CORPORAÇÃO, SEUS DEPENDENTES LEGAIS E, EXCEPCIONALMENTE, CIVIS, SEGUNDO O QUE ESTABELECEREM OS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES, COM QUALIDADE E ACESSIBILIDADE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 282 281 99,65 1.033.879,00 931.454,73 90,09

Caparaó 452 497 109,96 1.657.140,00 1.650.607,13 99,61

Mata 781 778 99,62 2.863.332,00 2.630.282,54 91,86

Metropolitano 6.053 6.781 112,03 20.381.153,00 22.606.877,19 110,92

Mucuri 406 429 105,67 1.488.493,00 1.391.646,96 93,49

Multiterritorial 0 0 - 120.000,00 0,00 0,00

Noroeste 288 283 98,26 1.055.877,00 945.583,23 89,55

Norte 584 572 97,95 2.141.083,00 1.933.667,33 90,31

Oeste 548 681 124,27 2.009.098,00 2.252.206,34 112,10

Sudoeste 472 518 109,75 1.730.464,00 1.691.834,12 97,77

Sul 727 767 105,50 2.665.355,00 2.542.435,41 95,39

Triângulo Norte 401 482 120,20 1.470.161,00 1.600.245,75 108,85

Triângulo Sul 631 630 99,84 2.313.396,00 2.062.462,81 89,15

Vale do Aço 771 747 96,89 2.826.670,00 2.512.862,44 88,90

Vale do Rio Doce 797 793 99,50 2.921.992,00 2.645.282,36 90,53

Vertentes 647 663 102,47 2.372.056,00 2.201.457,24 92,81

Total 13.840 14.902 107,67 49.050.149,00 49.598.905,58 101,12

286

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 2075 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO NAS DIVERSAS UNIDADES DE COLÉGIO TIRADENTES, AO FINAL DO ANO LETIVO.

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES E DEPENDENTES, CIVIS EFETIVO/EFETIVADOS, NETOS DE MILITARES, E EXCEPCIONAMENTE CIVIS

FINALIDADE: OFERECER O ENSINO MÉDIO NAS UNIDADES DE COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR, AOS SERVIDORES DA CORPORAÇÃO, SEUS DEPENDENTES LEGAIS E, EXCEPCIONALMENTE, CIVIS, SEGUNDO O QUE ESTABELECEREM OS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES, COM QUALIDADE E ACESSIBILIDADE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 246 234 95,12 1.620.167,00 1.528.746,41 94,36

Caparaó 238 228 95,80 1.567.479,00 1.380.473,05 88,07

Mata 338 288 85,21 2.226.083,00 1.807.674,54 81,20

Metropolitano 2.501 2.610 104,36 15.612.860,00 16.573.041,20 106,15

Mucuri 243 214 88,07 1.600.409,00 1.384.845,76 86,53

Noroeste 250 239 95,60 1.646.511,00 1.568.607,68 95,27

Norte 431 425 98,61 2.838.586,00 2.806.265,62 98,86

Oeste 275 208 75,64 1.811.163,00 1.359.057,06 75,04

Sudoeste 195 190 97,44 1.284.279,00 1.347.726,09 104,94

Sul 314 302 96,18 2.068.018,00 1.886.329,20 91,21

Triângulo Sul 306 322 105,23 2.015.330,00 2.041.246,13 101,29

Vale do Aço 312 323 103,53 2.054.846,00 2.104.298,89 102,41

Vale do Rio Doce 238 233 97,90 1.567.479,00 1.489.730,31 95,04

Vertentes 344 316 91,86 2.265.600,00 1.906.710,41 84,16

Total 6.231 6.132 98,41 40.178.810,00 39.184.752,35 97,53

PROGRAMA : 162 - INVESTIGAÇÃO MODELO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : APRIMORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA CIVIL, COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES E NA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E DISPONIBILIDADE DO ATENDIMENTO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 2.000,00 0,00 0,00

Total 2.000,00 0,00 0,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1093 - PROJETO RAÍZES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : METODOLOGIA IMPLANTADA. Unidade de Medida : METODOLOGIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROTOCOLO DE ATUAÇÃO CONJUNTA, COM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS, IMPLEMENTADA NA UNIDADE TERRITORIAL DA REGIÃO NOROESTE, DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: APRIMORAR O PROCESSO INVESTIGATIVO, COM ÊNFASE NA ATUAÇÃO TERRITORIAL E COMUNITÁRIA DA POLÍCIA CIVIL, BEM COMO FACILITAR A ATUAÇÃO CONJUNTA E ARTICULADA DA INVESTIGAÇÃO DE CRIMES DE HOMICÍDIOS E TRÁFICO DE DROGAS, LEVANDO A CONSEQUENTE MELHORIA DA QUALIDADE NA ELUCIDAÇÃO DE CRIMES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 1098 - PROJETO DELEGACIAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : METODOLOGIA DESENVOLVIDA Unidade de Medida : METODOLOGIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: METODOLOGIA QUE CONTEMPLE: - CATEGORIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (POR CARREIRA, LOCALIDADE, SERVIÇO A SER REALIZADO) - CRIAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE PARA AFERIMENTO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: ADEQUAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA CIVIL E GARANTIR O ATENDIMENTO IMEDIATO E INTEGRAL AO CIDADÃO, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E DISPONIBILIDADE DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES POLICIAIS TERRITORIAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

PROGRAMA : 194 - POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : ESTRUTURAR AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO, ATENÇÃO E SUPORTE SOCIAL DOS USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E SEUS FAMILIARES, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS, COM FOCO PRIORITÁRIO NA DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS, INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS DE MAIOR VULNERABILIDADE E REINSERÇÃO SOCIAL E OCUPACIONAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 269.734,00 0,00 0,00

Caparaó 293.356,00 0,00 0,00

Central 293.356,00 0,00 0,00

Mata 1.630.528,00 413.339,96 25,35

Médio e Baixo Jequitinhonha 271.734,00 0,00 0,00

Metropolitano 11.079.688,00 6.702.083,25 60,49

Mucuri 269.734,00 0,00 0,00

Multiterritorial 10.000,00 0,00 0,00

Noroeste 269.734,00 0,00 0,00

Norte 938.320,00 528.431,55 56,32

Oeste 1.630.528,00 677.555,85 41,55

Sudoeste 269.734,00 0,00 0,00

Sul 985.566,00 131.101,34 13,30

Triângulo Norte 1.630.528,00 223.686,26 13,72

Triângulo Sul 2.967.694,00 447.372,52 15,07

Vale do Aço 961.942,00 528.431,56 54,93

Vale do Rio Doce 961.942,00 340.399,55 35,39

Vertentes 961.942,00 338.777,88 35,22

Total 25.696.060,00 10.331.179,72 40,21

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

AÇÃO : 4599 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : PESSOA ATENDIDA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS MENSALMENTE PELO SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, POR ENCAMINHAMENTO DA REDE DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEMANDAS ESPONTÂNEAS E DE OUTRAS ÁREAS QUE ATUEM NA TEMÁTICA DE DROGAS. MUITO EMBORA A ASSISTÊNCIA POSSUA CARÁTER AMPLO, PARA FINS DE AFERIÇÃO DO PRODUTO CONSIDERA-SE ATENDIMENTO AS AÇÕES DE ACOLHIMENTO EM ABRIGAMENTO TEMPORÁRIO.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E POPULAÇÃO GERAL

FINALIDADE: INTEGRAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS E DEPENDENTES QUÍMICOS EM SUAS NECESSIDADES, FORTALECENDO A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E EXECUTAR ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA, PREVENÇÃO SELETIVA E INDICADA DO USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 250 59 23,60 668.586,00 338.777,88 50,67

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 1.150 643 55,91 4.344.323,00 2.861.127,45 65,86

Norte 100 25 25,00 334.293,00 528.431,55 158,07

Oeste 200 43 21,50 668.586,00 677.555,85 101,34

Sul 100 166 166,00 334.293,00 131.101,34 39,22

Triângulo Norte 200 27 13,50 668.586,00 223.686,26 33,46

Triângulo Sul 300 40 13,33 1.337.169,00 447.372,52 33,46

Vale do Aço 100 25 25,00 334.293,00 528.431,56 158,07

Vale do Rio Doce 200 152 76,00 334.293,00 340.399,55 101,83

Vertentes 100 28 28,00 334.293,00 338.777,88 101,34

Total 2.701 1.208 44,72 9.359.715,00 6.415.661,84 68,55

289

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4602 - MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO APOIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMO MUNICÍPIO APOIADO ÀQUELE NO QUAL TENHAM SIDO FOMENTADOS OS INSTRUMENTOS E ESTRUTURAS MUNICIPAIS, COM VISTAS A PROMOVER A DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS, POR MEIO DA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LÓGICA DE SERVIÇOS PROMOVIDOS PELA SUPOD (TAIS COMO PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS REGIONAIS, CAPACITAÇÕES, PALESTRAS E ETC.).

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS E AGENTES QUE ATUAM NAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O TEMA E COMUNIDADES ALCANÇADAS PELO FENÔMENO DO USO, ABUSO, DEPENDÊNCIA DE DROGAS E SUAS CORRELAÇÕES

FINALIDADE: COLABORAR E FOMENTAR PARA A ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DOS PROJETOS DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS, EM ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E COM AS REDES LOCAIS DE ATENÇÃO E CUIDADO AO DEPENDENTE QUÍMICO, BEM COMO PROVER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES FIM DA SUPOD.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 8 0 0,00 94.491,00 0,00 0,00

Caparaó 9 0 0,00 106.302,00 0,00 0,00

Central 9 0 0,00 106.302,00 0,00 0,00

Mata 9 0 0,00 106.302,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 8 0 0,00 94.491,00 0,00 0,00

Metropolitano 12 0 0,00 1.154.620,00 3.118.745,17 270,11

Mucuri 8 0 0,00 94.491,00 0,00 0,00

Noroeste 8 0 0,00 94.491,00 0,00 0,00

Norte 8 0 0,00 94.491,00 0,00 0,00

Oeste 9 0 0,00 106.302,00 0,00 0,00

Sudoeste 8 0 0,00 94.491,00 0,00 0,00

Sul 10 0 0,00 118.114,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 9 0 0,00 106.302,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 9 0 0,00 106.302,00 0,00 0,00

Vale do Aço 9 0 0,00 106.302,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 9 0 0,00 106.302,00 0,00 0,00

Vertentes 9 0 0,00 106.302,00 0,00 0,00

Total 151 0 0,00 2.796.398,00 3.118.745,17 111,53

290

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4606 - PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA, É TODA A MACRO ATIVIDADE COM CARÁTER UNIVERSAL QUE TENHA COMO FOCO A PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, POR MEIO DA SENSIBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PARA OS IMPACTOS DO USO ABUSIVO DE DROGAS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: DESENVOLVER E FOMENTAR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DE HABILIDADES PESSOAIS E SOCIAIS COM VISTAS A MAXIMIZAR OS FATORES DE PROTEÇÃO PARA O USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, COM FOCO EM INTERVENÇÕES UNIVERSAIS, SELETIVAS E QUATERNÁRIAS. AÇÕES DE INCLUSÃO E REINSERÇÃO SOCIAL, A FIM DE AMPLIAR A AUTONOMIA E FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES, PROFISSIONAIS, CULTURAIS E SOCIAIS, ATENTANDO PARA AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Caparaó 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Central 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Mata 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Metropolitano 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Mucuri 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Noroeste 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Norte 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Oeste 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Sudoeste 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Sul 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Vale do Aço 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Vertentes 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Total 102 0 0,00 686.392,00 0,00 0,00

291

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

1691 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4599 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : PESSOA ATENDIDA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS MENSALMENTE PELO SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, POR ENCAMINHAMENTO DA REDE DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEMANDAS ESPONTÂNEAS E DE OUTRAS ÁREAS QUE ATUEM NA TEMÁTICA DE DROGAS. MUITO EMBORA A ASSISTÊNCIA POSSUA CARÁTER AMPLO, PARA FINS DE AFERIÇÃO DO PRODUTO CONSIDERA-SE ATENDIMENTO AS AÇÕES DE ACOLHIMENTO EM ABRIGAMENTO TEMPORÁRIO.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E POPULAÇÃO GERAL

FINALIDADE: INTEGRAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS E DEPENDENTES QUÍMICOS EM SUAS NECESSIDADES, FORTALECENDO A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E EXECUTAR ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA, PREVENÇÃO SELETIVA E INDICADA DO USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 250 37 14,80 668.586,00 74.562,08 11,15

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 1.150 402 34,96 4.344.323,00 186.421,34 4,29

Norte 100 21 21,00 334.293,00 0,00 0,00

Oeste 200 37 18,50 668.586,00 0,00 0,00

Sul 100 179 179,00 334.293,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 200 23 11,50 668.586,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 300 41 13,67 1.337.169,00 0,00 0,00

Vale do Aço 100 31 31,00 334.293,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 200 163 81,50 334.293,00 0,00 0,00

Vertentes 100 37 37,00 334.293,00 0,00 0,00

Total 2.701 971 35,95 9.359.715,00 260.983,42 2,79

292

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4602 - MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO APOIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMO MUNICÍPIO APOIADO ÀQUELE NO QUAL TENHAM SIDO FOMENTADOS OS INSTRUMENTOS E ESTRUTURAS MUNICIPAIS, COM VISTAS A PROMOVER A DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS, POR MEIO DA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LÓGICA DE SERVIÇOS PROMOVIDOS PELA SUPOD (TAIS COMO PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS REGIONAIS, CAPACITAÇÕES, PALESTRAS E ETC.).

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS E AGENTES QUE ATUAM NAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O TEMA E COMUNIDADES ALCANÇADAS PELO FENÔMENO DO USO, ABUSO, DEPENDÊNCIA DE DROGAS E SUAS CORRELAÇÕES

FINALIDADE: COLABORAR E FOMENTAR PARA A ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DOS PROJETOS DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS, EM ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E COM AS REDES LOCAIS DE ATENÇÃO E CUIDADO AO DEPENDENTE QUÍMICO, BEM COMO PROVER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES FIM DA SUPOD.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 8 2 25,00 94.491,00 0,00 0,00

Caparaó 9 2 22,22 106.302,00 0,00 0,00

Central 9 2 22,22 106.302,00 0,00 0,00

Mata 9 3 33,33 106.302,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 8 11 137,50 94.491,00 0,00 0,00

Metropolitano 12 35 291,67 1.154.620,00 535.789,29 46,40

Mucuri 8 2 25,00 94.491,00 0,00 0,00

Noroeste 8 0 0,00 94.491,00 0,00 0,00

Norte 8 0 0,00 94.491,00 0,00 0,00

Oeste 9 21 233,33 106.302,00 0,00 0,00

Sudoeste 8 1 12,50 94.491,00 0,00 0,00

Sul 10 3 30,00 118.114,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 9 1 11,11 106.302,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 9 3 33,33 106.302,00 0,00 0,00

Vale do Aço 9 0 0,00 106.302,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 9 1 11,11 106.302,00 0,00 0,00

Vertentes 9 11 122,22 106.302,00 0,00 0,00

Total 151 98 64,90 2.796.398,00 535.789,29 19,16

293

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4606 - PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA, É TODA A MACRO ATIVIDADE COM CARÁTER UNIVERSAL QUE TENHA COMO FOCO A PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, POR MEIO DA SENSIBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PARA OS IMPACTOS DO USO ABUSIVO DE DROGAS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: DESENVOLVER E FOMENTAR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DE HABILIDADES PESSOAIS E SOCIAIS COM VISTAS A MAXIMIZAR OS FATORES DE PROTEÇÃO PARA O USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, COM FOCO EM INTERVENÇÕES UNIVERSAIS, SELETIVAS E QUATERNÁRIAS. AÇÕES DE INCLUSÃO E REINSERÇÃO SOCIAL, A FIM DE AMPLIAR A AUTONOMIA E FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES, PROFISSIONAIS, CULTURAIS E SOCIAIS, ATENTANDO PARA AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Caparaó 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Central 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Mata 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Metropolitano 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Mucuri 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Noroeste 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Norte 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Oeste 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Sudoeste 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Sul 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Vale do Aço 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Vertentes 6 0 0,00 40.376,00 0,00 0,00

Total 102 0 0,00 686.392,00 0,00 0,00

4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

AÇÃO : 4535 - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO APOIADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DO USO DE ENTORPECENTES; DESENVOLVIMENTO EM CONJUNTO COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, DE PROJETOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES, BEM COMO PARA A REPRESSÃO E O CONTROLE DE USO OU TRÁFEGO DE DROGAS; INCENTIVO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS E AOS SEUS FAMILIARES; ELABORAÇÃO DE TEXTOS EDUCATIVOS PARA DIVULGAÇÃO JUNTO A GRUPOS DE RISCO, COM INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE USO DE ENTORPECENTES

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

FINALIDADE: POSSIBILITAR A OBTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE VISEM A MINIMIZAÇÃO DO USO DE DROGAS E SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DA REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES (FUNPREN).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.050,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 0 - 10.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 11.050,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 203 - PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : CONTRIBUIR COM A PREVENÇÃO E EFETIVA DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA POR MEIO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, COM FOCO EM GRUPOS DE PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO E EM TERRITÓRIOS DE MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS, NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 24 ANOS, BEM COMO CONSOLIDAR A FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ, VIABILIZANDO MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE, O SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL E O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Mata 1.466.858,00 771.862,31 52,62

Metropolitano 45.376.578,00 24.027.488,54 52,95

Multiterritorial 2.176.366,00 0,00 0,00

Norte 4.400.572,00 2.315.586,91 52,62

Triângulo Norte 5.867.428,00 3.087.449,19 52,62

Triângulo Sul 1.466.858,00 771.862,31 52,62

Vale do Aço 2.933.714,00 1.543.724,61 52,62

Vale do Rio Doce 4.400.572,00 2.315.586,91 52,62

Total 68.088.946,00 34.833.560,78 51,16

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1140 - GRUPOS ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO GEPAR

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : GEPAR - GRUPO ESPECIALIZADO EM POLICIAMENTO EM ÁREA DE RISCO ESTRUTURADO Unidade de Medida : GRUPO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA REDUZIR A INCIDÊNCIA DE HOMICÍDIOS EM ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO DOS GRUPOS, BEM COMO A QUALIFICAÇÃO DO EFETIVO EMPREGADO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: REDUZIR A INCIDÊNCIA DE HOMICÍDIOS EM ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO E DA CAPACITAÇÃO DOS GRUPOS ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO - GEPAR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 1 - 0,00 99.757,00 -

Multiterritorial 1 0 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Total 1 1 100,00 100.000,00 99.757,00 99,76

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

AÇÃO : 1124 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO REALIZADA EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO E PARA ATENDIMENTO A GRUPO DE PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS AOS PROCESSOS DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO: JOVENS DE 12 A 24 ANOS E DEMAIS MORADORES DE TERRITÓRIOS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS; PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE ALTERNATIVAS PENAIS À PRISÃO; PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL CONFORME DEFINIDO PELA LEI DE EXECUÇÃO PENAL INCLUINDO AQUELES EM REGIME ABERTO E EM PRISÃO DOMICILIAR

FINALIDADE: AMPLIAR PARA NOVAS ÁREAS E MUNICÍPIOS A ATUAÇÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (CENTROS DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, CENTRAIS DE ALTERNATIVAS PENAIS E CENTRAIS DE INCLUSÃO SOCIAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4579 - PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE AÇÕES REALIZADAS NOS CENTROS DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE PELO PROGRAMA FICA VIVO! E PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, NAS CENTRAIS DE ACOMPANHAMENTO DE ALTERNATIVAS PENAIS E NAS CENTRAIS DE INCLUSÃO SOCIAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL. O PRODUTO CONSISTE NO SOMATÓRIO DAS SEGUINTES AÇÕES: MÉDIA DE PARTICIPAÇÃO MENSAL DE JOVENS NO PROGRAMA FICA VIVO! , NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, NÚMERO DE ALTERNATIVAS PENAIS MONITORADAS (PROGRAMA CEAPA) E NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA PRESP.

PÚBLICO ALVO: JOVENS DE 12 A 24 ANOS E DEMAIS MORADORES DE TERRITÓRIOS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS; PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE ALTERNATIVAS PENAIS À PRISÃO; PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL CONFORME DEFINIDO PELA LEI DE EXECUÇÃO PENAL INCLUINDO AQUELES EM REGIME ABERTO E EM PRISÃO DOMICILIAR

FINALIDADE: CONTRIBUIR COM A EFETIVA DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE E DA VIOLÊNCIA POR MEIO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, COM FOCO EM GRUPOS DE PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO E EM TERRITÓRIOS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS ENTRE JOVENS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 3.938 3.061 77,73 733.429,00 495.275,54 67,53

Metropolitano 45.381 24.507 54,00 22.688.289,00 15.353.541,60 67,67

Multiterritorial 0 0 - 988.183,00 0,00 0,00

Norte 5.327 2.811 52,77 2.200.286,00 1.485.826,60 67,53

Triângulo Norte 5.865 3.709 63,24 2.933.714,00 1.981.102,08 67,53

Triângulo Sul 2.609 2.339 89,65 733.429,00 495.275,54 67,53

Vale do Aço 3.881 2.973 76,60 1.466.857,00 990.551,07 67,53

Vale do Rio Doce 4.279 2.070 48,38 2.200.286,00 1.485.826,60 67,53

Total 71.280 41.470 58,18 33.944.473,00 22.287.399,03 65,66

1691 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 1124 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO REALIZADA EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO E PARA ATENDIMENTO A GRUPO DE PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS AOS PROCESSOS DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO: JOVENS DE 12 A 24 ANOS E DEMAIS MORADORES DE TERRITÓRIOS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS; PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE ALTERNATIVAS PENAIS À PRISÃO; PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL CONFORME DEFINIDO PELA LEI DE EXECUÇÃO PENAL INCLUINDO AQUELES EM REGIME ABERTO E EM PRISÃO DOMICILIAR

FINALIDADE: AMPLIAR PARA NOVAS ÁREAS E MUNICÍPIOS A ATUAÇÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (CENTROS DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, CENTRAIS DE ALTERNATIVAS PENAIS E CENTRAIS DE INCLUSÃO SOCIAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

296

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4579 - PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE AÇÕES REALIZADAS NOS CENTROS DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE PELO PROGRAMA FICA VIVO! E PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, NAS CENTRAIS DE ACOMPANHAMENTO DE ALTERNATIVAS PENAIS E NAS CENTRAIS DE INCLUSÃO SOCIAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL. O PRODUTO CONSISTE NO SOMATÓRIO DAS SEGUINTES AÇÕES: MÉDIA DE PARTICIPAÇÃO MENSAL DE JOVENS NO PROGRAMA FICA VIVO! , NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, NÚMERO DE ALTERNATIVAS PENAIS MONITORADAS (PROGRAMA CEAPA) E NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA PRESP.

PÚBLICO ALVO: JOVENS DE 12 A 24 ANOS E DEMAIS MORADORES DE TERRITÓRIOS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS; PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE ALTERNATIVAS PENAIS À PRISÃO; PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL CONFORME DEFINIDO PELA LEI DE EXECUÇÃO PENAL INCLUINDO AQUELES EM REGIME ABERTO E EM PRISÃO DOMICILIAR

FINALIDADE: CONTRIBUIR COM A EFETIVA DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE E DA VIOLÊNCIA POR MEIO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, COM FOCO EM GRUPOS DE PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO E EM TERRITÓRIOS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS ENTRE JOVENS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 3.938 4.098 104,06 733.429,00 276.586,77 37,71

Metropolitano 45.381 31.954 70,41 22.688.289,00 8.574.189,94 37,79

Multiterritorial 0 0 - 988.183,00 0,00 0,00

Norte 5.327 3.612 67,81 2.200.286,00 829.760,31 37,71

Triângulo Norte 5.865 4.925 83,97 2.933.714,00 1.106.347,11 37,71

Triângulo Sul 2.609 3.050 116,90 733.429,00 276.586,77 37,71

Vale do Aço 3.881 3.846 99,10 1.466.857,00 553.173,54 37,71

Vale do Rio Doce 4.279 2.752 64,31 2.200.286,00 829.760,31 37,71

Total 71.280 54.237 76,09 33.944.473,00 12.446.404,75 36,67

PROGRAMA : 204 - ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI DURANTE A TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, COM VISTAS À REINSERÇÃO SOCIAL DOS MESMOS. PROVER OS RECURSOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO ESTADO, OBJETIVANDO O ROMPIMENTO DA PRÁTICA INFRACIONAL E A CONSEQUENTE REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA RELACIONADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Caparaó 66.822,00 0,00 0,00

Central 76.146,00 0,00 0,00

Mata 27.724.046,00 17.137.682,73 61,82

Médio e Baixo Jequitinhonha 66.822,00 0,00 0,00

Metropolitano 189.105.964,00 125.726.957,68 66,48

Mucuri 12.323.780,00 5.572.962,25 45,22

Multiterritorial 100.000,00 1.056.196,77 1.056,20

Noroeste 33.436.978,00 14.600.927,97 43,67

Norte 47.441.810,00 22.662.569,71 47,77

Oeste 21.418.944,00 9.043.136,47 42,22

Sudoeste 8.679.498,00 7.101,62 0,08

Sul 108.780,00 34.011,91 31,27

Triângulo Norte 55.910.152,00 19.843.476,50 35,49

Triângulo Sul 21.813.422,00 9.969.010,92 45,70

Vale do Aço 10.187.324,00 7.035.471,94 69,06

Vale do Rio Doce 34.206.774,00 16.302.803,53 47,66

Vertentes 94.794,00 0,00 0,00

Total 462.762.056,00 248.992.310,00 53,81

297

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

AÇÃO : 1127 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : MUNICÍPIO ATENDIDO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERAM-SE MUNICÍPIOS ATENDIDOS AQUELES QUE FOREM BENEFICIADOS POR UMA DAS SEGUINTES AÇÕES: 1) CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES; 2) ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS EXISTENTES; 3) IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE SEMILIBERDADE POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS; 4) ADEQUAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS; 5) MODERNIZAÇÃO DO SIAME; 3) INSTALAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR; 6) AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, VEÍCULOS, MATERIAL DE SEGURANÇA, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL PARA OFICINAS.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL

FINALIDADE: CAPILARIZAR, REGIONALIZAR E APERFEIÇOAR O SERVIÇO E A INFRAESTRUTURA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO PARA PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A TRAJETÓRIA NO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 0 - 10.000,00 0,00 0,00

Multiterritorial 1 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 60.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4052 - ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DESLIGADOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ADOLESCENTE ATENDIDO Unidade de Medida : ADOLESCENTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA DE N° 176 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR – CPP

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES DESLIGADOS DAS MEDIDAS DE INTERNAÇÃO OU SEMILIBERDADE

FINALIDADE: AMPLIAR O ACOMPANHAMENTO A TODOS OS ADOLESCENTES DESLIGADOS JUDICIALMENTE DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE PRIVAÇÃO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE VINCULADAS À SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS -- SUASE --, AUXILIANDO NO SEU PROCESSO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, FAMILIARES E SOCIAIS, OBJETIVANDO-SE, ENTRE OUTROS, GARANTIR A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 30 22 73,33 92.562,00 121.166,28 130,90

Metropolitano 110 153 139,09 376.156,00 719.772,42 191,35

Mucuri 20 0 0,00 72.868,00 0,00 0,00

Noroeste 35 0 0,00 145.736,00 0,00 0,00

Norte 37 37 100,00 112.256,00 175.009,20 155,90

Oeste 20 0 0,00 70.899,00 0,00 0,00

Sudoeste 0 0 - 72.868,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 38 23 60,53 218.604,00 115.458,23 52,82

Triângulo Sul 20 30 150,00 72.868,00 129.141,76 177,23

Vale do Aço 20 0 0,00 70.899,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 20 25 125,00 72.868,00 117.452,11 161,18

Total 350 290 82,86 1.378.584,00 1.378.000,00 99,96

298

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4581 - ATENDIMENTO A SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ADOLESCENTE ATENDIDO Unidade de Medida : ADOLESCENTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO-SANÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL

FINALIDADE: PROVER ASSISTÊNCIA ADEQUADA DE SAÚDE BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO-SANÇÃO DURANTE SUA TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO-SE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA CONFORME PRECONIZADO NO SINASE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 88 165 187,50 57.154,00 4.253,48 7,44

Metropolitano 1.006 1.466 145,73 653.372,00 59.920,34 9,17

Mucuri 52 60 115,38 33.773,00 2.490,09 7,37

Noroeste 142 170 119,72 92.226,00 5.570,01 6,04

Norte 184 267 145,11 119.504,00 9.861,08 8,25

Oeste 92 110 119,57 59.752,00 3.689,16 6,17

Sudoeste 40 0 0,00 25.979,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 152 227 149,34 98.721,00 8.124,55 8,23

Triângulo Sul 61 119 195,08 39.618,00 4.304,22 10,86

Vale do Aço 43 83 193,02 27.927,00 2.849,88 10,20

Vale do Rio Doce 140 129 92,14 90.927,00 5.997,77 6,60

Total 2.000 2.796 139,80 1.298.953,00 107.060,58 8,24

AÇÃO : 4582 - EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA EXECUÇÃO DOS EIXOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS PELO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO -- SINASE

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : % SERVIÇOS OFERTADOS Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERAM-SE SERVIÇOS OFERTADOS: 1) VAGA EM CURSO PROFISSIONALIZANTE OFERTADA POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO/EMPRESA CONTRATADA PELA SEDS PARA ESTA FINALIDADE; 2) OFERTA DE TRANSPORTE PARA A FAMÍLIA DE ADOLESCENTES COM RESIDÊNCIA DOMICILIAR DIFERENTE DA COMARCA EM QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA OU INTERNAÇÃO-SANÇÃO, PARA QUE REALIZE PELO MENOS UMA VISITA POR MÊS AO ADOLESCENTE; 3) OFERTA DE VISITA AO ADOLESCENTE COM RESIDÊNCIA DOMICILIAR DIFERENTE DA COMARCA EM QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA OU INTERNAÇÃO-SANÇÃO, NO LOCAL DE RESIDÊNCIA FAMILIAR, ACOMPANHADO OU NÃO POR SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO; 4) OFERTA DE VAGAS PARA ESPORTE, CULTURA E LAZER POR MEIO DE PARCERIA FIRMADA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; 5) ATENDIMENTO REALIZADO AO ADOLESCENTE DESLIGADO JUDICIALMENTE DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO/SEMILIBERDADE QUE ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO PROGRAMA DE EGRESSOS ATÉ UM ANO APÓS SEU DESLIGAMENTO.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO-SANÇÃO

FINALIDADE: GARANTIR A EXECUÇÃO COM QUALIDADE DOS EIXOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS PELO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO -- SINASE -- (FAMÍLIA, ESPORTE, CULTURA, LAZER E EDUCAÇÃO).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 4 0 0,00 111.318,00 0,00 0,00

Metropolitano 47 0 0,00 1.447.129,00 0,00 0,00

Mucuri 4 0 0,00 111.318,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 13 - 0,00 635.002,31 -

Noroeste 7 0 0,00 222.636,00 0,00 0,00

Norte 7 0 0,00 222.636,00 0,00 0,00

Oeste 4 0 0,00 111.318,00 0,00 0,00

Sudoeste 4 0 0,00 111.318,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 11 0 0,00 333.953,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 4 0 0,00 111.318,00 0,00 0,00

Vale do Aço 4 0 0,00 111.318,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 4 0 0,00 111.318,00 0,00 0,00

Total 100 13 13,00 3.005.580,00 635.002,31 21,13

299

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4583 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ADOLESCENTE ATENDIDO Unidade de Medida : ADOLESCENTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO DE FORMA QUALIFICADA NAS CASAS DE SEMILIBERDADE A FIM DE PROPICIAR A EFETIVA RESPONSABILIZAÇÃO E A CONSEQUENTE REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIAS E DA SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE GARANTINDO ACESSO AOS EIXOS DA MEDIDA, QUAIS SEJAM, ESCOLARIZAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, ATENDIMENTO TÉCNICO, ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, POR MEIO DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ADEQUADAS, VISANDO A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 52 60 115,38 1.817.374,00 5.844.946,02 321,61

Metropolitano 151 189 125,17 18.070.447,00 15.007.872,27 83,05

Vale do Rio Doce 20 20 100,00 1.773.893,00 2.159.423,82 121,73

Total 223 269 120,63 21.661.714,00 23.012.242,11 106,23

AÇÃO : 4595 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ADOLESCENTE ATENDIDO Unidade de Medida : ADOLESCENTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO DE FORMA QUALIFICADA NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO SANÇÃO, NOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO SINASE.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, ESPECIFICAMENTE NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, CENTRO DE INTERNAÇÃO SANÇÃO E NO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL DE BELO HORIZONTE (CIA-BH), GARANTINDO O ACESSO AOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE ADEQUADAS, E RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS E BEM DIMENSIONADOS PARA O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO FECHADO, SEGUINDO, NO MÍNIMO, OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 119/2006 DO CONANDA, QUE DISPÕE SOBRE O SINASE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 99 117 118,18 11.647.445,00 9.095.313,66 78,09

Metropolitano 1.137 1.298 114,16 73.125.050,00 98.481.359,37 134,68

Mucuri 50 60 120,00 5.882.548,00 5.092.896,14 86,58

Noroeste 146 170 116,44 16.163.097,00 13.575.177,83 83,99

Norte 205 267 130,24 23.104.504,00 20.796.283,76 90,01

Oeste 88 110 125,00 10.353.284,00 8.369.585,19 80,84

Sudoeste 0 0 - 4.055.769,00 864,25 0,02

Triângulo Norte 200 227 113,50 27.119.649,00 18.240.739,87 67,26

Triângulo Sul 98 119 121,43 10.515.852,00 9.090.025,58 86,44

Vale do Aço 41 83 202,44 4.823.689,00 6.531.260,66 135,40

Vale do Rio Doce 136 152 111,76 14.986.588,00 12.521.002,94 83,55

Total 2.200 2.603 118,32 201.777.475,00 201.794.509,25 100,01

300

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4596 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS EM MEIO ABERTO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : VAGA FOMENTADA Unidade de Medida : VAGA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FOMENTO DE VAGAS PARA MEDIDAS EM MEIO ABERTO POR MEIO DE CONVÊNIOS E CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS, DO JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL

FINALIDADE: QUALIFICAR A POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO QUE POSSUEM APLICAÇÃO PRIORITÁRIA POR FORÇA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 30 30 100,00 33.411,00 0,00 0,00

Central 40 40 100,00 38.073,00 0,00 0,00

Mata 150 60 40,00 136.170,00 40.378,82 29,65

Médio e Baixo Jequitinhonha 30 30 100,00 33.411,00 0,00 0,00

Metropolitano 1.200 830 69,17 870.828,00 110.316,72 12,67

Mucuri 60 60 100,00 61.383,00 46.471,69 75,71

Noroeste 80 80 100,00 94.794,00 46.107,24 48,64

Norte 130 0 0,00 162.005,00 0,00 0,00

Oeste 120 120 100,00 114.219,00 11.753,70 10,29

Sudoeste 60 60 100,00 73.815,00 6.237,37 8,45

Sul 50 50 100,00 54.390,00 8.770,83 16,13

Triângulo Norte 180 180 100,00 184.149,00 60.422,05 32,81

Triângulo Sul 200 180 90,00 167.055,00 10.089,03 6,04

Vale do Aço 30 30 100,00 59.829,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 60 0 0,00 67.793,00 0,00 0,00

Vertentes 30 30 100,00 47.397,00 0,00 0,00

Total 2.450 1.780 72,65 2.198.722,00 340.547,45 15,49

1691 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 1127 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : MUNICÍPIO ATENDIDO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERAM-SE MUNICÍPIOS ATENDIDOS AQUELES QUE FOREM BENEFICIADOS POR UMA DAS SEGUINTES AÇÕES: 1) CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES; 2) ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS EXISTENTES; 3) IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE SEMILIBERDADE POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS; 4) ADEQUAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS; 5) MODERNIZAÇÃO DO SIAME; 3) INSTALAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR; 6) AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, VEÍCULOS, MATERIAL DE SEGURANÇA, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL PARA OFICINAS.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL

FINALIDADE: CAPILARIZAR, REGIONALIZAR E APERFEIÇOAR O SERVIÇO E A INFRAESTRUTURA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO PARA PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A TRAJETÓRIA NO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 0 - 10.000,00 0,00 0,00

Multiterritorial 1 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Sul 0 0 - 0,00 25.241,08 -

Total 1 0 0,00 60.000,00 25.241,08 42,07

301

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4052 - ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DESLIGADOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ADOLESCENTE ATENDIDO Unidade de Medida : ADOLESCENTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA DE N° 176 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR – CPP

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES DESLIGADOS DAS MEDIDAS DE INTERNAÇÃO OU SEMILIBERDADE

FINALIDADE: AMPLIAR O ACOMPANHAMENTO A TODOS OS ADOLESCENTES DESLIGADOS JUDICIALMENTE DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE PRIVAÇÃO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE VINCULADAS À SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS -- SUASE --, AUXILIANDO NO SEU PROCESSO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, FAMILIARES E SOCIAIS, OBJETIVANDO-SE, ENTRE OUTROS, GARANTIR A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 30 22 73,33 92.562,00 0,00 0,00

Metropolitano 110 157 142,73 376.156,00 0,00 0,00

Mucuri 20 0 0,00 72.868,00 0,00 0,00

Noroeste 35 0 0,00 145.736,00 0,00 0,00

Norte 37 37 100,00 112.256,00 0,00 0,00

Oeste 20 0 0,00 70.899,00 0,00 0,00

Sudoeste 0 0 - 72.868,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 38 23 60,53 218.604,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 20 28 140,00 72.868,00 0,00 0,00

Vale do Aço 20 0 0,00 70.899,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 20 26 130,00 72.868,00 0,00 0,00

Total 350 293 83,71 1.378.584,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4581 - ATENDIMENTO A SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ADOLESCENTE ATENDIDO Unidade de Medida : ADOLESCENTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO-SANÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL

FINALIDADE: PROVER ASSISTÊNCIA ADEQUADA DE SAÚDE BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO-SANÇÃO DURANTE SUA TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO-SE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA CONFORME PRECONIZADO NO SINASE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 88 177 201,14 57.154,00 25.400,78 44,44

Metropolitano 1.006 1.381 137,28 653.372,00 209.596,41 32,08

Mucuri 52 63 121,15 33.773,00 10.383,97 30,75

Noroeste 142 145 102,11 92.226,00 23.164,24 25,12

Norte 184 236 128,26 119.504,00 41.535,87 34,76

Oeste 92 101 109,78 59.752,00 15.016,81 25,13

Sudoeste 40 0 0,00 25.979,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 152 211 138,82 98.721,00 33.707,96 34,14

Triângulo Sul 61 103 168,85 39.618,00 17.892,38 45,16

Vale do Aço 43 76 176,74 27.927,00 11.821,75 42,33

Vale do Rio Doce 140 176 125,71 90.927,00 20.927,69 23,02

Total 2.000 2.669 133,45 1.298.953,00 409.447,86 31,52

302

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4582 - EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA EXECUÇÃO DOS EIXOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS PELO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO -- SINASE

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : % SERVIÇOS OFERTADOS Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERAM-SE SERVIÇOS OFERTADOS: 1) VAGA EM CURSO PROFISSIONALIZANTE OFERTADA POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO/EMPRESA CONTRATADA PELA SEDS PARA ESTA FINALIDADE; 2) OFERTA DE TRANSPORTE PARA A FAMÍLIA DE ADOLESCENTES COM RESIDÊNCIA DOMICILIAR DIFERENTE DA COMARCA EM QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA OU INTERNAÇÃO-SANÇÃO, PARA QUE REALIZE PELO MENOS UMA VISITA POR MÊS AO ADOLESCENTE; 3) OFERTA DE VISITA AO ADOLESCENTE COM RESIDÊNCIA DOMICILIAR DIFERENTE DA COMARCA EM QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA OU INTERNAÇÃO-SANÇÃO, NO LOCAL DE RESIDÊNCIA FAMILIAR, ACOMPANHADO OU NÃO POR SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO; 4) OFERTA DE VAGAS PARA ESPORTE, CULTURA E LAZER POR MEIO DE PARCERIA FIRMADA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; 5) ATENDIMENTO REALIZADO AO ADOLESCENTE DESLIGADO JUDICIALMENTE DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO/SEMILIBERDADE QUE ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO PROGRAMA DE EGRESSOS ATÉ UM ANO APÓS SEU DESLIGAMENTO.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO-SANÇÃO

FINALIDADE: GARANTIR A EXECUÇÃO COM QUALIDADE DOS EIXOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS PELO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO -- SINASE -- (FAMÍLIA, ESPORTE, CULTURA, LAZER E EDUCAÇÃO).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 4 0 0,00 111.318,00 0,00 0,00

Metropolitano 47 0 0,00 1.447.129,00 0,00 0,00

Mucuri 4 0 0,00 111.318,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 8 - 0,00 421.194,46 -

Noroeste 7 0 0,00 222.636,00 0,00 0,00

Norte 7 0 0,00 222.636,00 0,00 0,00

Oeste 4 0 0,00 111.318,00 0,00 0,00

Sudoeste 4 0 0,00 111.318,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 11 0 0,00 333.953,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 4 0 0,00 111.318,00 0,00 0,00

Vale do Aço 4 0 0,00 111.318,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 4 0 0,00 111.318,00 0,00 0,00

Total 100 8 8,00 3.005.580,00 421.194,46 14,01

AÇÃO : 4583 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ADOLESCENTE ATENDIDO Unidade de Medida : ADOLESCENTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO DE FORMA QUALIFICADA NAS CASAS DE SEMILIBERDADE A FIM DE PROPICIAR A EFETIVA RESPONSABILIZAÇÃO E A CONSEQUENTE REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIAS E DA SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE GARANTINDO ACESSO AOS EIXOS DA MEDIDA, QUAIS SEJAM, ESCOLARIZAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, ATENDIMENTO TÉCNICO, ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, POR MEIO DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ADEQUADAS, VISANDO A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 52 62 119,23 1.817.374,00 1.294.533,81 71,23

Metropolitano 151 176 116,56 18.070.447,00 3.584.119,48 19,83

Vale do Rio Doce 20 23 115,00 1.773.893,00 463.597,68 26,13

Total 223 261 117,04 21.661.714,00 5.342.250,97 24,66

303

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4595 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ADOLESCENTE ATENDIDO Unidade de Medida : ADOLESCENTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO DE FORMA QUALIFICADA NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO SANÇÃO, NOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO SINASE.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, ESPECIFICAMENTE NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, CENTRO DE INTERNAÇÃO SANÇÃO E NO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL DE BELO HORIZONTE (CIA-BH), GARANTINDO O ACESSO AOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE ADEQUADAS, E RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS E BEM DIMENSIONADOS PARA O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO FECHADO, SEGUINDO, NO MÍNIMO, OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 119/2006 DO CONANDA, QUE DISPÕE SOBRE O SINASE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 99 119 120,20 11.647.445,00 711.689,88 6,11

Metropolitano 1.137 1.200 105,54 73.125.050,00 7.554.000,67 10,33

Mucuri 50 63 126,00 5.882.548,00 420.720,36 7,15

Noroeste 146 145 99,32 16.163.097,00 950.908,65 5,88

Norte 205 236 115,12 23.104.504,00 1.639.879,80 7,10

Oeste 88 101 114,77 10.353.284,00 643.091,61 6,21

Sudoeste 0 0 - 4.055.769,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 200 211 105,50 27.119.649,00 1.385.023,84 5,11

Triângulo Sul 98 103 105,10 10.515.852,00 717.557,95 6,82

Vale do Aço 41 76 185,37 4.823.689,00 489.539,65 10,15

Vale do Rio Doce 136 158 116,18 14.986.588,00 1.014.401,52 6,77

Total 2.200 2.412 109,64 201.777.475,00 15.526.813,93 7,70

304

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO : 4596 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS EM MEIO ABERTO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : VAGA FOMENTADA Unidade de Medida : VAGA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FOMENTO DE VAGAS PARA MEDIDAS EM MEIO ABERTO POR MEIO DE CONVÊNIOS E CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS, DO JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL

FINALIDADE: QUALIFICAR A POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO QUE POSSUEM APLICAÇÃO PRIORITÁRIA POR FORÇA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 30 0 0,00 33.411,00 0,00 0,00

Central 40 40 100,00 38.073,00 0,00 0,00

Mata 150 60 40,00 136.170,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 30 30 100,00 33.411,00 0,00 0,00

Metropolitano 1.200 790 65,83 870.828,00 0,00 0,00

Mucuri 60 60 100,00 61.383,00 0,00 0,00

Noroeste 80 80 100,00 94.794,00 0,00 0,00

Norte 130 0 0,00 162.005,00 0,00 0,00

Oeste 120 120 100,00 114.219,00 0,00 0,00

Sudoeste 60 60 100,00 73.815,00 0,00 0,00

Sul 50 50 100,00 54.390,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 180 180 100,00 184.149,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 200 180 90,00 167.055,00 0,00 0,00

Vale do Aço 30 30 100,00 59.829,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 60 0 0,00 67.793,00 0,00 0,00

Vertentes 30 30 100,00 47.397,00 0,00 0,00

Total 2.450 1.710 69,80 2.198.722,00 0,00 0,00

305

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 205 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A QUALIDADE DA ATUAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE E AUMENTO DA PROTEÇÃO PÚBLICA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0,00 1.286,91 -

Central 9.642,00 15.750,00 163,35

Mata 566.318,00 571.123,06 100,85

Médio e Baixo Jequitinhonha 75.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 84.447.764,00 46.065.372,13 54,55

Mucuri 9.642,00 286,20 2,97

Multiterritorial 177.000,00 19.214.826,37 10.855,83

Noroeste 19.284,00 26.319,00 136,48

Norte 1.937.440,00 322.016,61 16,62

Oeste 9.642,00 144.206,08 1.495,60

Sudoeste 0,00 405,00 -

Sul 305.880,00 249.605,19 81,60

Triângulo Norte 1.169.940,00 336.128,36 28,73

Triângulo Sul 1.198.046,00 289.494,24 24,16

Vale do Aço 32.582,00 19.949,00 61,23

Vale do Rio Doce 932.674,00 140.291,69 15,04

Vertentes 19.640,00 0,00 0,00

Total 90.910.494,00 67.397.059,84 74,14

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1145 - PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO VIVO)

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : MUNICÍPIO ATENDIDO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO COM A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TECNOLOGIA INTEGRADO. PROJETOS COMO OLHO VIVO, REDE WIRELESS, VIDEOCONFERÊNCIA, ETC.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: CONSISTE NA PRESENÇA REAL E POTENCIAL DA PMMG NOS LOCAIS PÚBLICOS, POR MEIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO INSTALADAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE GRANDE INCIDÊNCIA CRIMINAL OU DE INTERESSE PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. FUNCIONA POR INTERMÉDIO DE OBSERVAÇÃO PERMANENTE DE FORMA A AUMENTAR A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO POLICIAMENTO PREVENTIVO. POSSIBILITA O AUMENTO DA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA E A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE, EM ESPECIAL CONTRA O PATRIMÔNIO

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 0 - 0,00 1.234.093,92 -

Multiterritorial 1 0 0,00 120.000,00 0,00 0,00

Oeste 0 1 - 0,00 144.206,08 -

Vale do Aço 0 0 - 10.000,00 0,00 0,00

Vertentes 0 0 - 10.000,00 0,00 0,00

Total 1 1 100,00 140.000,00 1.378.300,00 984,50

306

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1146 - EXPANSÃO DO SERVIÇO OPERACIONAL DE BOMBEIROS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ATENDIDA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE BUSCA, SALVAMENTO, SOCORRO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS POR MEIO DA INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE BOMBEIROS EM MUNICÍPIOS MINEIROS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: EXPANSÃO DA PRESENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS NO ESTADO, POR MEIO DA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE BM, REDUZINDO O RAIO DE DESLOCAMENTO DURANTE O ATENDIMENTO OPERACIONAL E PROPORCIONANDO CELERIDADE E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO À POPULAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 0 0,00 75.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 0 0 - 10.000,00 0,00 0,00

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 1 - 0,00 0,00 -

Sul 0 1 - 0,00 0,00 -

Total 2 2 100,00 86.000,00 0,00 0,00

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

AÇÃO : 1141 - OBSERVATÓRIO INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : RELATÓRIO ELABORADO Unidade de Medida : RELATÓRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RELATÓRIO DE ATIVIDADES É UM DOCUMENTO QUE CONTENHA OS AVANÇOS ANUAIS PARA A TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL DO CINDS NUM OBSERVATÓRIO.

PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO, ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, IMPRENSA, UNIVERSIDADES, CENTROS DE PESQUISA E SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: A AÇÃO VISA ELEVAR O PATAMAR DA PRODUÇÃO DE DADOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO DE DEFESA SOCIAL E DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO, INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A CONCEPÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. A VISÃO DE FUTURO É TORNAR O CINDS UM LEGÍTIMO OBSERVATÓRIO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO E UM OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO, REFERÊNCIA COMO CENTRO DE MONITORAMENTO DA INCIDÊNCIA E TENDÊNCIA DE EVENTOS DE DEFESA SOCIAL E ASSESSORAMENTO AO GOVERNO, CARACTERIZADO PELA TRANSPARÊNCIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

307

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 1147 - IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC)

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ETAPA CONCLUÍDA Unidade de Medida : ETAPA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMO ETAPAS IMPLEMENTADAS, DENTRE OUTRAS, AS SEGUINTES: - DEFINIÇÃO DE REGULAMENTO INTERNO DO CICC -DEFINIÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO -DEFINIÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO ENTRE AS UNIDADES QUE COMPÕE O CICC; - IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SALA COFRE E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O CICC TAIS COMO COMPUTADORES, VÍDEO WALL ETC... -CONCLUSÃO DO PROJETO SOLUÇÃO INTEGRADORA; -CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE AVALIAÇÃO EM FACE DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LINKS DE FIBRA ÓPTICA -INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA; -LOTAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRADAS NO MESMO ESPAÇO FÍSICO (PARTE 1: CIAD). -LOTAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRADAS NO MESMO ESPAÇO FÍSICO (PARTE 2: ATSIDS). -LOTAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRADAS NO MESMO ESPAÇO FÍSICO. (PARTE 3: CINDS) - LOTAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRADAS NO MESMO ESPAÇO FÍSICO. (PARTE 4: DDU)

PÚBLICO ALVO: CORPORAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: POTENCIALIZAR AS AÇÕES DIÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL POR MEIO DA COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE INTEGRADOS DAS AÇÕES RELATIVAS AOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA SEGURANÇA PÚBLICA OU PRIVADA, DAS ESFERAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS OU FEDERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 2 0 0,00 6.000,00 8.774,84 146,25

Total 2 0 0,00 6.000,00 8.774,84 146,25

AÇÃO : 1156 - MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA RADIOCOMUNICAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : SISTEMA IMPLANTADO Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONTENDO, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS, RÁDIOS MÓVEIS, PORTÁTEIS, FIXOS, REPETIDORAS, MULTIACOPLADORES E CONSOLES DE DESPACHO. O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL CONTA, TAMBÉM, COM RASTREAMENTO DOS RÁDIOS E GRAVAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES REALIZADAS NOS CONSOLES.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: O PROJETO VISA RACIONALIZAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA APRIMORAR A CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DO SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL, POR MEIO DA MIGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS ANALÓGICAS PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, PROCESSO OBRIGATÓRIO PREVISTO PELA RESPECTIVA AGÊNCIA REGULATÓRIA, ANATEL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4605 - MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE HABITACIONAL DESOCUPADA Unidade de Medida : UNIDADE HABITACIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS QUE NÃO SE ENCONTRAM CEDIDAS AOS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL EM CARÁTER PROVISÓRIO.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CONCEDER O USO DE MORADIA FUNCIONAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, POR TEMPO DETERMINADO, AOS SERVIDORES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE COMPOEM O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME PREVÊ O DECRETO 46.109, 14/12/2012.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 137 87 63,50 300.000,00 173.340,71 57,78

Total 137 87 63,50 300.000,00 173.340,71 57,78

308

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4610 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO REFERE-SE AO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA OU CANDIDATO APROVADO EM ETAPAS DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NAS CARREIRAS DE AGENTE PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO QUE FOI CAPACITADO, APERFEIÇOADO, TREINADO OU FORMADO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E/OU À DISTÂNCIA.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CONSOLIDAR O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA DOS AGENTES DE DEFESA SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DOS SISTEMAS SOCIOEDUCATIVO E PRISIONAL, ALÉM DE PROMOVER AO AGENTE PÚBLICO DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO, O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS QUE O HABILITE PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 960 226 23,54 4.821,00 0,00 0,00

Mata 900 504 56,00 4.821,00 9.829,10 203,88

Metropolitano 5.500 2.343 42,60 1.363.000,00 80.515,70 5,91

Mucuri 960 0 0,00 4.821,00 286,20 5,94

Multiterritorial 0 16.403 - 0,00 19.214.826,37 -

Noroeste 1.920 201 10,47 9.642,00 15.304,50 158,73

Norte 960 53 5,52 4.821,00 18.506,88 383,88

Oeste 960 469 48,85 4.821,00 0,00 0,00

Sul 2.880 835 28,99 14.463,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 956 43 4,50 4.821,00 8.601,03 178,41

Triângulo Sul 956 36 3,77 4.821,00 6.003,46 124,53

Vale do Aço 960 0 0,00 4.821,00 16.646,00 345,28

Vale do Rio Doce 960 33 3,44 4.821,00 12.886,50 267,30

Vertentes 960 213 22,19 4.820,00 0,00 0,00

Total 19.832 21.359 107,70 1.435.314,00 19.383.405,74 1.350,46

AÇÃO : 4615 - PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RELATÓRIO ELABORADO Unidade de Medida : RELATÓRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PRODUÇÃO DE RELATÓRIO MENSAL ACERCA DA CRIMINALIDADE EM MINAS GERAIS, COM DIVULGAÇÃO DOS DADOS NO SITE DA SEDS.

PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO, ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, IMPRENSA, UNIVERSIDADES, CENTROS DE PESQUISA E SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: O PROCESSO VISA ASSEGURAR A PRODUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À CRIMINALIDADE E SINISTROS, COM VISTAS A SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E A TOMADA DE DECISÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 0 - 5.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 12 8 66,67 10.570.147,00 5.281.168,63 49,96

Norte 0 0 - 5.000,00 0,00 0,00

Sul 0 0 - 8.000,00 1.304,55 16,31

Triângulo Norte 0 0 - 5.000,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 0 0 - 5.000,00 0,00 0,00

Total 12 8 66,67 10.598.147,00 5.282.473,18 49,84

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4618 - INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE OPERACIONAL DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA Unidade de Medida : REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: IMPLEMENTANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE 05 METODOLOGIAS, SENDO: 01 METODOLOGIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS IMPLANTADA ZONAS QUENTES DE CRIMINALIDADE (ZQCS)- (ATRAVÉS DE ATA DE REUNIÕES E DE RELATÓRIOS DE OPERAÇÕES REALIZADAS) 01 METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO/MONITORAMENTO DE GRANDES EVENTOS IMPLANTADA (ATRAVÉS DE ATAS DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO DA VIOLÊNCIA EM EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS –COMOVEEC) 01 METODOLOGIA DE GESTÃO INTEGRADA DE DENÚNCIAS IMPLANTADA (DDU) (ATRAVÉS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO COM O NÚMERO DE CHAMADAS RECEBIDAS E AS DENÚNCIAS APURADAS) 01 METODOLOGIA DE ATUAÇÃO INTEGRADA EM OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS POLICIAL E DE BOMBEIROS IMPLANTADA (CIAD) (ATRAVÉS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO COM O NÚMERO DE CHAMADAS RECEBIDAS E OS DESPACHOS REALIZADOS) 01 METODOLOGIA DE PROTOCOLOS INTEGRADOS DE ATUAÇÕES DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM OS SISTEMAS DE DEFESA SOCIAL E DE JUSTIÇA CRIMINAL E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA (DIAO) IMPLANTADA (ATRAVÉS DE UM DOCUMENTO – DIAO- INSERIDO NO PORTAL DO SIDS) 01 METODOLOGIA DE INTEGRAÇÃO DE CORREGEDORIA MANTIDA (ATRAVÉS DE REUNIÕES E PLANOS DE AÇÃO REGISTRADOS EM ATA) 01 METODOLOGIA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO IMPLANTADA (ATRAVÉS DE UM DIAGNÓSTICO DA CENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A PROMOVER A REDUÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO EM TODO OS ESTADO DE MINAS GERAIS)

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

FINALIDADE: CRIAR CONDIÇÕES PARA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROJETOS DE RACIONALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO E DA QUALIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS CORREICIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 0 - 0,00 1.238,29 -

Central 0 0 - 0,00 270,00 -

Mata 0 0 - 273.338,00 329.600,84 120,58

Metropolitano 7 0 0,00 29.929.735,00 26.161.113,52 87,41

Noroeste 0 0 - 0,00 10.564,50 -

Norte 0 0 - 958.899,00 301.158,13 31,41

Sudoeste 0 0 - 0,00 405,00 -

Sul 0 0 - 130.477,00 245.042,50 187,81

Triângulo Norte 0 0 - 575.149,00 303.434,02 52,76

Triângulo Sul 0 0 - 594.202,00 276.992,66 46,62

Vale do Aço 0 0 - 6.470,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 0 0 - 456.516,00 112.148,35 24,57

Total 7 0 0,00 32.924.786,00 27.741.967,81 84,26

AÇÃO : 4619 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (SEISP-MG)

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OPERAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : OPERAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSISTE EM OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA REALIZADAS DE FORMA INTEGRADA PELOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE INTELIGÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES QUE COMPÕEM O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, PADRONIZANDO E VIABILIZANDO OS PROCESSOS DE CAPACITAÇÃO E O USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS AVANÇADOS DE MANEIRA COMPARTILHADA, POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE OBTENÇÃO, PROCESSAMENTO, DIFUSÃO E UNIFICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES, COM A FINALIDADE DE ATUAR NO SENTIDO DE PREVER, PREVENIR, NEUTRALIZAR E REPRIMIR ATOS CRIMINOSOS DE QUALQUER NATUREZA ATENTATÓRIOS À ORDEM PÚBLICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 0 0 - 0,00 15.480,00 -

Mata 0 0 - 0,00 2.445,00 -

Metropolitano 0 1 - 0,00 20.174,52 -

Multiterritorial 12 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 1 - 0,00 450,00 -

Sul 0 1 - 0,00 2.835,00 -

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 16.500,00 -

Vale do Aço 0 1 - 0,00 3.303,00 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 2.194,50 -

Total 12 4 33,33 1.000,00 63.382,02 6.338,20

310

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4620 - REESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DA SEDS COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE DEFESA SOCIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO IMPLEMENTADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE PROJETOS IMPLEMENTADOS AÇÕES QUE VISEM À MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO, TAIS COMO IMPLANTAÇÃO DO ENSINO À DISTÂNCIA, REESTRUTURAÇÃO DO CT-SEDS E IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE DEFESA SOCIAL, DENTRE OUTROS.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO E DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL, AMPLIANDO SUA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E GARANTINDO A EFETIVIDADE NAS AÇÕES DE ENSINO E TREINAMENTO DESENVOLVIDAS, COM VISTAS A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 0 - 0,00 41.397,48 -

Multiterritorial 1 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 50.000,00 41.397,48 82,79

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1157 - MODERNIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROCESSO MODERNIZADO Unidade de Medida : PROCESSO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FICHA DATILOSCÓPICA OU CARTÃO ONOMÁSTICO DIGITALIZADO, PARA ALIMENTAR O BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMATIZADA DE IMPRESSÕES DIGITAIS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: MODERNIZAR O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, COM O OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE IDENTIFICAÇÃO, APRIMORAR O PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES, E, PRINCIPALMENTE, OTIMIZAR O TEMPO DE PESQUISA DE FICHAS DATILOSCÓPICAS E CARTÕES ONOMÁSTICOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 2122 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA POLÍCIA CIVIL

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : AÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO SERÃO VIABILIZADAS POR MEIO DE CAPTAÇÕES DE RECURSOS, COM FOCO NA RENOVAÇÃO DA FROTA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES, APARELHAMENTO DE UNIDADES E DEMAIS DESPESAS DE CAPITAIS. AS METAS FÍSICAS PROPOSTAS REFEREM-SE À AÇÃO DE RENOVAÇÃO DA FROTA, APARELHAMENTO DE UNIDADES E CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA CIVIL, POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

1691 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 1141 - OBSERVATÓRIO INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : RELATÓRIO ELABORADO Unidade de Medida : RELATÓRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RELATÓRIO DE ATIVIDADES É UM DOCUMENTO QUE CONTENHA OS AVANÇOS ANUAIS PARA A TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL DO CINDS NUM OBSERVATÓRIO.

PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO, ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, IMPRENSA, UNIVERSIDADES, CENTROS DE PESQUISA E SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: A AÇÃO VISA ELEVAR O PATAMAR DA PRODUÇÃO DE DADOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO DE DEFESA SOCIAL E DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO, INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A CONCEPÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. A VISÃO DE FUTURO É TORNAR O CINDS UM LEGÍTIMO OBSERVATÓRIO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO E UM OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO, REFERÊNCIA COMO CENTRO DE MONITORAMENTO DA INCIDÊNCIA E TENDÊNCIA DE EVENTOS DE DEFESA SOCIAL E ASSESSORAMENTO AO GOVERNO, CARACTERIZADO PELA TRANSPARÊNCIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 50.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 1147 - IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC)

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ETAPA CONCLUÍDA Unidade de Medida : ETAPA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMO ETAPAS IMPLEMENTADAS, DENTRE OUTRAS, AS SEGUINTES: - DEFINIÇÃO DE REGULAMENTO INTERNO DO CICC -DEFINIÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO -DEFINIÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO ENTRE AS UNIDADES QUE COMPÕE O CICC; - IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SALA COFRE E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O CICC TAIS COMO COMPUTADORES, VÍDEO WALL ETC... -CONCLUSÃO DO PROJETO SOLUÇÃO INTEGRADORA; -CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE AVALIAÇÃO EM FACE DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LINKS DE FIBRA ÓPTICA -INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA; -LOTAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRADAS NO MESMO ESPAÇO FÍSICO (PARTE 1: CIAD). -LOTAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRADAS NO MESMO ESPAÇO FÍSICO (PARTE 2: ATSIDS). -LOTAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRADAS NO MESMO ESPAÇO FÍSICO. (PARTE 3: CINDS) - LOTAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRADAS NO MESMO ESPAÇO FÍSICO. (PARTE 4: DDU)

PÚBLICO ALVO: CORPORAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: POTENCIALIZAR AS AÇÕES DIÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL POR MEIO DA COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE INTEGRADOS DAS AÇÕES RELATIVAS AOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA SEGURANÇA PÚBLICA OU PRIVADA, DAS ESFERAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS OU FEDERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 2 0 0,00 6.000,00 2.669,61 44,49

Total 2 0 0,00 6.000,00 2.669,61 44,49

AÇÃO : 1156 - MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA RADIOCOMUNICAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : SISTEMA IMPLANTADO Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONTENDO, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS, RÁDIOS MÓVEIS, PORTÁTEIS, FIXOS, REPETIDORAS, MULTIACOPLADORES E CONSOLES DE DESPACHO. O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL CONTA, TAMBÉM, COM RASTREAMENTO DOS RÁDIOS E GRAVAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES REALIZADAS NOS CONSOLES.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: O PROJETO VISA RACIONALIZAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA APRIMORAR A CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DO SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL, POR MEIO DA MIGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS ANALÓGICAS PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, PROCESSO OBRIGATÓRIO PREVISTO PELA RESPECTIVA AGÊNCIA REGULATÓRIA, ANATEL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

312

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4605 - MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE HABITACIONAL DESOCUPADA Unidade de Medida : UNIDADE HABITACIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS QUE NÃO SE ENCONTRAM CEDIDAS AOS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL EM CARÁTER PROVISÓRIO.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CONCEDER O USO DE MORADIA FUNCIONAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, POR TEMPO DETERMINADO, AOS SERVIDORES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE COMPOEM O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME PREVÊ O DECRETO 46.109, 14/12/2012.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 137 91 66,42 300.000,00 59.424,67 19,81

Total 137 91 66,42 300.000,00 59.424,67 19,81

AÇÃO : 4610 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO REFERE-SE AO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA OU CANDIDATO APROVADO EM ETAPAS DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NAS CARREIRAS DE AGENTE PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO QUE FOI CAPACITADO, APERFEIÇOADO, TREINADO OU FORMADO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E/OU À DISTÂNCIA.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CONSOLIDAR O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA DOS AGENTES DE DEFESA SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DOS SISTEMAS SOCIOEDUCATIVO E PRISIONAL, ALÉM DE PROMOVER AO AGENTE PÚBLICO DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO, O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS QUE O HABILITE PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 960 0 0,00 4.821,00 0,00 0,00

Mata 900 0 0,00 4.821,00 0,00 0,00

Metropolitano 5.500 0 0,00 1.363.000,00 0,00 0,00

Mucuri 960 0 0,00 4.821,00 0,00 0,00

Noroeste 1.920 0 0,00 9.642,00 0,00 0,00

Norte 960 0 0,00 4.821,00 0,00 0,00

Oeste 960 0 0,00 4.821,00 0,00 0,00

Sul 2.880 0 0,00 14.463,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 956 0 0,00 4.821,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 956 0 0,00 4.821,00 0,00 0,00

Vale do Aço 960 0 0,00 4.821,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 960 0 0,00 4.821,00 0,00 0,00

Vertentes 960 0 0,00 4.820,00 0,00 0,00

Total 19.832 0 0,00 1.435.314,00 0,00 0,00

313

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4615 - PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RELATÓRIO ELABORADO Unidade de Medida : RELATÓRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PRODUÇÃO DE RELATÓRIO MENSAL ACERCA DA CRIMINALIDADE EM MINAS GERAIS, COM DIVULGAÇÃO DOS DADOS NO SITE DA SEDS.

PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO, ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, IMPRENSA, UNIVERSIDADES, CENTROS DE PESQUISA E SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: O PROCESSO VISA ASSEGURAR A PRODUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À CRIMINALIDADE E SINISTROS, COM VISTAS A SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E A TOMADA DE DECISÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 0 - 5.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 12 3 25,00 10.570.147,00 2.971.449,84 28,11

Norte 0 0 - 5.000,00 0,00 0,00

Sul 0 0 - 8.000,00 423,14 5,29

Triângulo Norte 0 0 - 5.000,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 0 0 - 5.000,00 0,00 0,00

Total 12 3 25,00 10.598.147,00 2.971.872,98 28,04

AÇÃO : 4618 - INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE OPERACIONAL DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA Unidade de Medida : REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: IMPLEMENTANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE 05 METODOLOGIAS, SENDO: 01 METODOLOGIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS IMPLANTADA ZONAS QUENTES DE CRIMINALIDADE (ZQCS)- (ATRAVÉS DE ATA DE REUNIÕES E DE RELATÓRIOS DE OPERAÇÕES REALIZADAS) 01 METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO/MONITORAMENTO DE GRANDES EVENTOS IMPLANTADA (ATRAVÉS DE ATAS DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO DA VIOLÊNCIA EM EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS –COMOVEEC) 01 METODOLOGIA DE GESTÃO INTEGRADA DE DENÚNCIAS IMPLANTADA (DDU) (ATRAVÉS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO COM O NÚMERO DE CHAMADAS RECEBIDAS E AS DENÚNCIAS APURADAS) 01 METODOLOGIA DE ATUAÇÃO INTEGRADA EM OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS POLICIAL E DE BOMBEIROS IMPLANTADA (CIAD) (ATRAVÉS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO COM O NÚMERO DE CHAMADAS RECEBIDAS E OS DESPACHOS REALIZADOS) 01 METODOLOGIA DE PROTOCOLOS INTEGRADOS DE ATUAÇÕES DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM OS SISTEMAS DE DEFESA SOCIAL E DE JUSTIÇA CRIMINAL E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA (DIAO) IMPLANTADA (ATRAVÉS DE UM DOCUMENTO – DIAO- INSERIDO NO PORTAL DO SIDS) 01 METODOLOGIA DE INTEGRAÇÃO DE CORREGEDORIA MANTIDA (ATRAVÉS DE REUNIÕES E PLANOS DE AÇÃO REGISTRADOS EM ATA) 01 METODOLOGIA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO IMPLANTADA (ATRAVÉS DE UM DIAGNÓSTICO DA CENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A PROMOVER A REDUÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO EM TODO OS ESTADO DE MINAS GERAIS)

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

FINALIDADE: CRIAR CONDIÇÕES PARA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROJETOS DE RACIONALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO E DA QUALIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS CORREICIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 0 - 0,00 48,62 -

Mata 0 0 - 273.338,00 229.248,12 83,87

Metropolitano 7 5 71,43 29.929.735,00 10.031.248,69 33,52

Norte 0 0 - 958.899,00 2.351,60 0,25

Sul 0 0 - 130.477,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 0 0 - 575.149,00 2.002,81 0,35

Triângulo Sul 0 0 - 594.202,00 6.498,12 1,09

Vale do Aço 0 0 - 6.470,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 0 0 - 456.516,00 12.754,84 2,79

Total 7 5 71,43 32.924.786,00 10.284.152,80 31,24

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4619 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (SEISP-MG)

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OPERAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : OPERAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSISTE EM OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA REALIZADAS DE FORMA INTEGRADA PELOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE INTELIGÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES QUE COMPÕEM O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, PADRONIZANDO E VIABILIZANDO OS PROCESSOS DE CAPACITAÇÃO E O USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS AVANÇADOS DE MANEIRA COMPARTILHADA, POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE OBTENÇÃO, PROCESSAMENTO, DIFUSÃO E UNIFICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES, COM A FINALIDADE DE ATUAR NO SENTIDO DE PREVER, PREVENIR, NEUTRALIZAR E REPRIMIR ATOS CRIMINOSOS DE QUALQUER NATUREZA ATENTATÓRIOS À ORDEM PÚBLICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 12 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 5.590,50 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 307,50 -

Total 12 0 0,00 1.000,00 5.898,00 589,80

PROGRAMA : 208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR O CONJUNTO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADEQUADOS PARA O SISTEMA PRISIONAL, DE FORMA A GARANTIR A CUSTÓDIA MAIS HUMANIZADA E CONDIÇÕES DE TRABALHO ADEQUADAS AOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA, DE FORMA A IMPACTAR POSITIVAMENTE NOS ÍNDICES DE RESSOCIALIZAÇÃO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 7.882.375,00 2.310.895,81 29,32

Caparaó 54.145.422,00 7.896.387,19 14,58

Central 18.791.609,00 3.823.816,38 20,35

Mata 128.475.210,00 25.770.370,14 20,06

Médio e Baixo Jequitinhonha 22.843.593,00 5.004.321,18 21,91

Metropolitano 614.734.013,00 1.606.741.912,50 261,37

Mucuri 42.238.681,00 8.066.271,64 19,10

Multiterritorial 1.131.707,00 474.833,00 41,96

Noroeste 72.711.066,00 13.594.525,62 18,70

Norte 75.458.968,00 18.163.763,46 24,07

Oeste 113.763.498,00 22.994.320,86 20,21

Sudoeste 32.435.917,00 7.094.157,43 21,87

Sul 151.738.177,00 30.509.633,90 20,11

Triângulo Norte 145.984.577,00 25.571.230,85 17,52

Triângulo Sul 70.726.834,00 11.695.424,63 16,54

Vale do Aço 78.831.927,00 15.438.270,78 19,58

Vale do Rio Doce 49.597.402,00 13.549.587,32 27,32

Vertentes 53.058.329,00 8.401.687,31 15,83

Total 1.734.549.305,00 1.827.101.410,00 105,34

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

AÇÃO : 1135 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL, IMPLANTAÇÃO DE APAC

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : VAGA ATENDIDA Unidade de Medida : VAGA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VAGA PARA CUSTÓDIA DE PRESO MANTIDA EM APAC

PÚBLICO ALVO: CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL

FINALIDADE: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PELAS APACS E FOMENTAR A CRIAÇÃO DE NOVOS CENTROS DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO UM PERCENTUAL MAIOR DE RECUPERANDOS SENDO ATENDIDOS PELA METODOLOGIA APAC, E, ASSIM, UMA HUMANIZAÇÃO MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA O ESTADO. AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTINDO EM AÇÕES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 25 9 36,00 411.519,00 0,00 0,00

Caparaó 164 155 94,51 1.689.863,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 42 38 90,48 580.033,00 0,00 0,00

Metropolitano 441 412 93,42 5.504.611,00 35.885.497,15 651,92

Mucuri 44 38 86,36 562.810,00 0,00 0,00

Multiterritorial 1 0 0,00 931.707,00 0,00 0,00

Noroeste 183 174 95,08 1.797.259,00 142.959,35 7,95

Norte 200 180 90,00 2.283.259,00 72.060,25 3,16

Oeste 460 463 100,65 5.761.794,00 0,00 0,00

Sudoeste 126 95 75,40 1.387.240,00 0,00 0,00

Sul 350 260 74,29 4.503.170,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 218 184 84,40 2.559.028,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 200 252 126,00 1.957.036,00 134.366,04 6,87

Vale do Aço 190 187 98,42 1.852.201,00 80.320,89 4,34

Vale do Rio Doce 54 83 153,70 727.809,00 0,00 0,00

Vertentes 541 508 93,90 5.755.586,00 131.793,85 2,29

Total 3.239 3.038 93,79 38.264.925,00 36.446.997,53 95,25

AÇÃO : 1136 - MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : VAGA CRIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NOVA VAGA CRIADA NO SISTEMA PRISIONAL DE MINAS GERAIS, PODENDO SER ORIUNDA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DUPLICAÇÃO, OU PPP.

PÚBLICO ALVO: CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL

FINALIDADE: SUPRIR AS UNIDADES PRISIONAIS DE TECNOLOGIAS E EQUIPAMENTOS QUE OTIMIZEM A CUSTÓDIA, OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E CONDIÇÃO DE TRABALHO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES E AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL, DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT EXISTENTE E GARANTIR ASSIM MELHORES CONDIÇÕES DE CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO INDIVÍDUO PRIVADO DE LIBERDADE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 388 0 0,00 0,00 147.804,74 -

Metropolitano 0 0 - 0,00 127.412,73 -

Mucuri 0 0 - 0,00 4.648,27 -

Multiterritorial 1 0 0,00 200.000,00 474.833,00 237,42

Norte 388 0 0,00 0,00 0,00 -

Oeste 407 0 0,00 0,00 0,00 -

Sul 776 0 0,00 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 407 0 0,00 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 388 0 0,00 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 2.192.825,71 -

Vertentes 388 0 0,00 0,00 7.330,41 -

Total 3.143 0 0,00 200.000,00 2.954.854,86 1.477,43

316

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4601 - CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PRESO CUSTODIADO Unidade de Medida : PRESO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PRESO MANTIDO E CUSTODIADO EM UNIDADE PRISIONAL SOB COORDENAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL. CUSTODIAR CONSISTE EM MANTER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO PRESO.

PÚBLICO ALVO: CUSTODIADOS

FINALIDADE: CUSTODIAR O PRESO DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ E HUMANIZADA, A FIM DE GARANTIR SUA RESSOCIALIZAÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 228 470 206,14 5.999.517,00 1.190.806,14 19,85

Caparaó 1.936 1.763 91,06 50.981.677,00 7.693.349,62 15,09

Central 650 818 125,85 17.117.107,00 3.141.067,83 18,35

Mata 4.703 4.703 100,00 123.828.893,00 23.346.831,81 18,85

Médio e Baixo Jequitinhonha 812 961 118,35 21.353.731,00 4.793.173,47 22,45

Metropolitano 22.761 26.005 114,25 599.212.424,00 1.558.099.610,60 260,02

Mucuri 1.551 1.311 84,53 40.830.837,00 7.327.223,96 17,95

Noroeste 2.656 2.579 97,10 69.946.977,00 13.303.965,62 19,02

Norte 2.617 3.177 121,40 68.923.361,00 15.650.516,30 22,71

Oeste 3.970 3.888 97,93 104.522.392,00 20.231.204,03 19,36

Sudoeste 1.113 1.311 117,79 29.286.741,00 5.636.555,69 19,25

Sul 5.444 5.489 100,83 143.334.433,00 28.875.932,25 20,15

Triângulo Norte 5.359 5.174 96,55 141.088.169,00 24.821.662,87 17,59

Triângulo Sul 2.545 2.487 97,72 66.961.435,00 11.044.184,04 16,49

Vale do Aço 2.889 2.398 83,00 76.060.229,00 15.357.949,89 20,19

Vale do Rio Doce 1.780 2.752 154,61 46.887.220,00 9.313.555,01 19,86

Vertentes 1.551 1.495 96,39 40.830.836,00 5.335.033,66 13,07

Total 62.565 66.781 106,74 1.647.165.979,00 1.755.162.622,79 106,56

317

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4603 - UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE PRISIONAL ATENDIDA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: HOSPITAIS E UNIDADES CUJO NÚCLEO DE SAÚDE RECEBE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE SEUS CUSTODIADOS, BEM COMO RECURSOS DESTINADOS A REFORMAS E AMPLIAÇÕES.

PÚBLICO ALVO: CUSTODIADOS

FINALIDADE: PROVER ESTRUTURA PARA A CORRETA E EFICAZ OFERTA DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL E GARANTIR A CUSTÓDIA E A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO INTERNO, OFERECENDO TRATAMENTO E CUIDADOS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE FÍSICA E PSÍQUICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 4 400,00 43.986,00 0,00 0,00

Caparaó 6 5 83,33 373.774,00 0,00 0,00

Central 3 5 166,67 125.495,00 0,00 0,00

Mata 14 18 128,57 2.234.198,00 657.670,71 29,44

Médio e Baixo Jequitinhonha 6 7 116,67 156.559,00 0,00 0,00

Metropolitano 37 41 110,81 7.680.887,00 11.178.420,27 145,54

Mucuri 5 5 100,00 299.354,00 0,00 0,00

Multiterritorial 11 0 0,00 0,00 0,00 -

Noroeste 7 8 114,29 512.823,00 0,00 0,00

Norte 8 13 162,50 505.319,00 0,00 0,00

Oeste 10 14 140,00 766.317,00 0,00 0,00

Sudoeste 4 6 150,00 214.717,00 0,00 0,00

Sul 17 20 117,65 1.050.872,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 9 12 133,33 1.034.399,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 6 7 116,67 490.935,00 0,00 0,00

Vale do Aço 7 7 100,00 557.642,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 4 9 225,00 343.758,00 0,00 0,00

Vertentes 5 6 120,00 5.025.568,00 1.574.597,20 31,33

Total 160 187 116,88 21.416.603,00 13.410.688,18 62,62

318

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

SEGURANÇA PÚBLICA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4604 - GESTÃO DOS PRESOS SOB A GUARDA DA POLICIA CIVIL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PRESO CUSTODIADO Unidade de Medida : PRESO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE PRESOS MANTIDOS COM RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ORIUNDOS DA POLÍCIA CIVIL ATENDIDOS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COMPOSTA POR 03 REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR), E DEMAIS DESPESAS AFINS.

PÚBLICO ALVO: PRESOS SOB A GUARDA PROVISÓRIA DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: GARANTIR O CUSTEIO DE PRESOS QUE ESTÃO SOB CUSTÓDIA DA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 333 357 107,21 1.427.353,00 1.120.089,67 78,47

Caparaó 221 228 103,17 1.100.108,00 203.037,57 18,46

Central 325 342 105,23 1.549.007,00 682.748,55 44,08

Mata 484 528 109,09 2.412.119,00 1.618.062,88 67,08

Médio e Baixo Jequitinhonha 166 201 121,08 753.270,00 211.147,71 28,03

Metropolitano 492 285 57,93 2.336.091,00 1.450.971,75 62,11

Mucuri 115 132 114,78 545.680,00 734.399,41 134,58

Noroeste 69 80 115,94 454.007,00 147.600,65 32,51

Norte 779 590 75,74 3.747.029,00 2.441.186,91 65,15

Oeste 541 586 108,32 2.712.995,00 2.763.116,83 101,85

Sudoeste 321 354 110,28 1.547.219,00 1.457.601,74 94,21

Sul 591 562 95,09 2.849.702,00 1.633.701,65 57,33

Triângulo Norte 300 288 96,00 1.302.981,00 749.567,98 57,53

Triângulo Sul 264 275 104,17 1.317.428,00 516.874,55 39,23

Vale do Aço 81 0 0,00 361.855,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 350 721 206,00 1.638.615,00 2.043.206,60 124,69

Vertentes 307 332 108,14 1.446.339,00 1.352.932,19 93,54

Total 5.739 5.861 102,13 27.501.798,00 19.126.246,64 69,55

319

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

EDUCAÇÃO E CULTURA

321

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 010 - DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM QUALIDADE, EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO JOVEM; REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS ENTRE REGIÕES, ESCOLAS, TURMAS E ESTUDANTES, ELEVANDO A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 15 (QUINZE) ANOS OU MAIS E APERFEIÇOANDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; GARANTIR QUE A ESCOLA SEJA UM ESPAÇO DE DIVERSIDADE E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONSIDERANDO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS, DO CAMPO, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 400.000,00 647.220,24 161,81

Caparaó 2.400.000,00 1.506.072,35 62,75

Central 0,00 4.113,50 -

Mata 400.000,00 404.398,00 101,10

Médio e Baixo Jequitinhonha 2.000.000,00 2.524.356,64 126,22

Metropolitano 0,00 18.499.993,89 -

Mucuri 800.000,00 1.099.900,48 137,49

Multiterritorial 18.400.000,00 0,00 0,00

Noroeste 400.000,00 1.282.181,98 320,55

Norte 800.000,00 2.017.253,63 252,16

Oeste 0,00 31.637,66 -

Sudoeste 0,00 108.814,57 -

Sul 400.000,00 642.156,23 160,54

Triângulo Norte 0,00 143.145,10 -

Triângulo Sul 0,00 110.565,21 -

Vale do Aço 0,00 8.641,27 -

Vale do Rio Doce 0,00 44.240,95 -

Vertentes 400.000,00 227.667,07 56,92

Total 26.400.000,00 29.302.358,77 110,99

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AÇÃO : 2008 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLAS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PROPORCIONANDO-LHES CONDIÇÕES DE FREQUENTAR AS AULAS, PARA QUE POSSAM APRENDER E ALCANÇAR O NÍVEL SATISFATÓRIO DE RENDIMENTO ESCOLAR.

PÚBLICO ALVO: ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

FINALIDADE: REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA CONFORME AS MODALIDADES DE ENSINO PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 1 100,00 400.000,00 542.142,87 135,54

Caparaó 6 6 100,00 2.400.000,00 1.459.427,03 60,81

Mata 1 1 100,00 400.000,00 356.168,34 89,04

Médio e Baixo Jequitinhonha 5 6 120,00 2.000.000,00 2.426.492,39 121,32

Metropolitano 0 1 - 0,00 565.811,73 -

Mucuri 2 2 100,00 800.000,00 1.050.096,56 131,26

Noroeste 1 1 100,00 400.000,00 1.103.446,44 275,86

Norte 2 2 100,00 800.000,00 1.428.619,73 178,58

Sul 1 1 100,00 400.000,00 310.144,80 77,54

Vertentes 1 1 100,00 400.000,00 205.135,15 51,28

Total 20 22 110,00 8.000.000,00 9.447.485,04 118,09

323

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4021 - EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO FUNDAMENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 188 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DE ÁREAS RURAIS

FINALIDADE: IMPLEMENTAR E FORTALECER AS POLÍTICAS E AÇÕES DAS DIRETRIZES OPERACIONAIS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO ESTADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 22 - 0,00 0,00 -

Caparaó 0 20 - 0,00 0,00 -

Central 0 4 - 0,00 0,00 -

Mata 0 39 - 0,00 2.858,20 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 42 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 0 22 - 0,00 4.610.571,68 -

Mucuri 0 15 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 590 0 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 23 - 0,00 0,00 -

Norte 0 126 - 0,00 91.888,00 -

Oeste 0 16 - 0,00 0,00 -

Sudoeste 0 4 - 0,00 34.458,00 -

Sul 0 27 - 0,00 22.972,00 -

Triângulo Norte 0 4 - 0,00 22.972,00 -

Triângulo Sul 0 7 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 21 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 39 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 6 - 0,00 0,00 -

Total 590 437 74,07 4.800.000,00 4.785.719,88 99,70

324

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4051 - EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO MÉDIO

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 188 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DE ÁREAS RURAIS

FINALIDADE: MPLEMENTAR E FORTALECER AS POLÍTICAS E AÇÕES DAS DIRETRIZES OPERACIONAIS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO ESTADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 42 - 0,00 680,00 -

Caparaó 0 43 - 0,00 1.483,35 -

Central 0 3 - 0,00 607,65 -

Mata 0 36 - 0,00 11.154,55 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 44 - 0,00 1.081,50 -

Metropolitano 0 45 - 0,00 2.322.036,99 -

Mucuri 0 37 - 0,00 846,55 -

Multiterritorial 590 0 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 17 - 0,00 1.925,83 -

Norte 0 181 - 0,00 1.763,10 -

Oeste 0 14 - 0,00 2.841,65 -

Sudoeste 0 3 - 0,00 9.083,46 -

Sul 0 32 - 0,00 11.081,56 -

Triângulo Norte 0 12 - 0,00 27.596,79 -

Triângulo Sul 0 6 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 34 - 0,00 1.421,15 -

Vale do Rio Doce 0 49 - 0,00 3.541,15 -

Vertentes 0 24 - 0,00 1.942,35 -

Total 590 622 105,42 2.400.000,00 2.399.087,63 99,96

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4053 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 188 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

FINALIDADE: ESTABELECER E IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 83 - 0,00 101.898,17 -

Caparaó 0 143 - 0,00 40.864,93 -

Central 0 52 - 0,00 1.988,67 -

Mata 0 185 - 0,00 25.330,73 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 138 - 0,00 85.210,68 -

Metropolitano 0 494 - 0,00 7.740.454,54 -

Mucuri 0 139 - 0,00 13.857,80 -

Multiterritorial 3.064 0 0,00 7.510.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 104 - 0,00 171.768,98 -

Norte 0 481 - 0,00 308.021,34 -

Oeste 0 193 - 0,00 15.529,47 -

Sudoeste 0 104 - 0,00 58.199,93 -

Sul 0 287 - 0,00 244.460,85 -

Triângulo Norte 0 118 - 0,00 77.728,24 -

Triângulo Sul 0 43 - 0,00 109.921,92 -

Vale do Aço 0 127 - 0,00 4.209,02 -

Vale do Rio Doce 0 138 - 0,00 15.809,46 -

Vertentes 0 101 - 0,00 19.322,15 -

Total 3.064 2.930 95,63 7.510.000,00 9.034.576,88 120,30

326

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4063 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO MÉDIO

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 188 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

FINALIDADE: ESTABELECER E IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 83 - 0,00 699,20 -

Caparaó 0 143 - 0,00 4.297,04 -

Central 0 52 - 0,00 1.517,18 -

Mata 0 185 - 0,00 8.086,19 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 138 - 0,00 8.572,07 -

Metropolitano 0 494 - 0,00 607.264,80 -

Mucuri 0 139 - 0,00 3.563,31 -

Multiterritorial 186 0 0,00 490.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 104 - 0,00 5.040,73 -

Norte 0 481 - 0,00 165.243,78 -

Oeste 0 193 - 0,00 10.679,93 -

Sudoeste 0 104 - 0,00 7.073,18 -

Sul 0 287 - 0,00 9.877,68 -

Triângulo Norte 0 118 - 0,00 14.848,07 -

Triângulo Sul 0 43 - 0,00 643,29 -

Vale do Aço 0 127 - 0,00 3.011,10 -

Vale do Rio Doce 0 138 - 0,00 9.078,88 -

Vertentes 0 101 - 0,00 1.267,42 -

Total 186 2.930 1.575,27 490.000,00 860.763,85 175,67

AÇÃO : 4066 - EDUCAÇÃO INDÍGENA - ENSINO FUNDAMENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 188 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS INDÍGENAS

FINALIDADE: GARANTIR O ENSINO DIFERENCIADO E ESPECÍFICO PARA OS POVOS INDÍGENAS, CONSIDERANDO CURRÍCULOS E METODOLOGIAS QUE VALORIZEM SUAS ESPECIFICIDADES CULTURAIS E SOCIAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 0 - 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 0 - 0,00 3.000,00 -

Metropolitano 0 1 - 0,00 684.146,15 -

Mucuri 0 4 - 0,00 29.536,26 -

Multiterritorial 18 0 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Norte 0 9 - 0,00 14.827,33 -

Oeste 0 2 - 0,00 2.586,61 -

Sul 0 1 - 0,00 32.619,34 -

Vale do Aço 0 1 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 1 - 0,00 15.811,46 -

Total 18 19 105,56 1.000.000,00 782.527,15 78,25

327

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4075 - EDUCAÇÃO INDÍGENA - ENSINO MÉDIO

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 188 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS INDÍGENAS

FINALIDADE: GARANTIR O ENSINO DIFERENCIADO E ESPECÍFICO PARA OS POVOS INDÍGENAS, CONSIDERANDO CURRÍCULOS E METODOLOGIAS QUE VALORIZEM SUAS ESPECIFICIDADES CULTURAIS E SOCIAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 0,00 0,00 -

Caparaó 0 0 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 0 1 - 0,00 479.846,50 -

Mucuri 0 4 - 0,00 2.000,00 -

Multiterritorial 9 0 0,00 500.000,00 0,00 0,00

Norte 0 9 - 0,00 0,00 -

Oeste 0 2 - 0,00 0,00 -

Sul 0 1 - 0,00 11.000,00 -

Vale do Aço 0 1 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 1 - 0,00 0,00 -

Total 9 19 211,11 500.000,00 492.846,50 98,57

AÇÃO : 4079 - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - ENSINO FUNDAMENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 188 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS QUILOMBOLAS

FINALIDADE: DESENVOLVER O ENSINO DIFERENCIADO E ESPECÍFICO PARA OS POVOS DAS ÁREAS REMANESCENTES DE QUILOMBOS PROPONDO CURRÍCULOS E METODOLOGIAS QUE VALORIZEM SUAS ESPECIFICIDADES CULTURAIS E SOCIAIS, BEM COMO GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO AOS ESTUDANTES; AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NAS DEFINIÇÕES DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO QUILOMBOLA; AVANÇAR NA QUALIDADE DA OFERTA DE EDUCAÇÃO QUILOMBOLA; PROTEÇÃO SOCIAL AOS QUILOMBOLAS AMPLIADA E INTEGRADA À REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 3 - 0,00 1.800,00 -

Central 0 1 - 0,00 0,00 -

Mata 0 0 - 0,00 799,99 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 3 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 0 2 - 0,00 909.861,50 -

Multiterritorial 9 0 0,00 913.043,00 0,00 0,00

Norte 0 12 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 1 - 0,00 0,00 -

Total 9 22 244,44 913.043,00 912.461,49 99,94

328

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4115 - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - ENSINO MÉDIO

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 188 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS QUILOMBOLAS

FINALIDADE: DESENVOLVER O ENSINO DIFERENCIADO E ESPECÍFICO PARA OS POVOS DAS ÁREAS REMANESCENTES DE QUILOMBOS PROPONDO CURRÍCULOS E METODOLOGIAS QUE VALORIZEM SUAS ESPECIFICIDADES CULTURAIS E SOCIAIS, BEM COMO GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO AOS ESTUDANTES; AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NAS DEFINIÇÕES DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO QUILOMBOLA; AVANÇAR NA QUALIDADE DA OFERTA DE EDUCAÇÃO QUILOMBOLA; PROTEÇÃO SOCIAL AOS QUILOMBOLAS AMPLIADA E INTEGRADA À REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 2 - 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 1 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 0 1 - 0,00 580.000,00 -

Multiterritorial 14 0 0,00 586.957,00 0,00 0,00

Norte 0 10 - 0,00 6.890,35 -

Vertentes 0 1 - 0,00 0,00 -

Total 14 15 107,14 586.957,00 586.890,35 99,99

AÇÃO : 4157 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA ATENDIDA Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 188 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR.

PÚBLICO ALVO: ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

FINALIDADE: APOIO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTURA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 19 0 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Total 19 0 0,00 200.000,00 0,00 0,00

PROGRAMA : 019 - PROMOÇÃO SOCIAL DE JOVENS NO CAMPO E PERIFERIAS URBANAS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL DE ADOLESCENTE E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRIORITARIAMENTE DA ZONA RURAL, PARA A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0,00 303.125,17 -

Noroeste 0,00 41.299,65 -

Norte 1.750.100,00 973.843,36 55,65

Total 1.750.100,00 1.318.268,18 75,33

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

AÇÃO : 4031 - ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ADOLESCENTE E JOVEM ATENDIDO Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E JOVENS

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: GARANTIR ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, COM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL EM AMBIENTES ADEQUADOS,REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DA FUNDAÇÃO

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 124 236 190,32 0,00 290.727,33 -

Noroeste 120 0 0,00 0,00 41.299,65 -

Norte 780 864 110,77 1.731.100,00 955.546,03 55,20

Total 1.024 1.100 107,42 1.731.100,00 1.287.573,01 74,38

AÇÃO : 4373 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR E AÇÕES COMUNITARIAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA ATENDIDA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAR AÇOES COMUNITARIAS E OFICINAS VOLTADAS PARA COMUNIDADE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

FINALIDADE: POSSIBILITAR A APROXIMAÇÃO DA COMUNIDADE, BUSCANDO UM MAIOR VINCULO FAMILIAR E O CONVIVIO COMUNITARIO E PROMOVER OFICINAS DE ARTE, CULTURA E CURSOS PROFISSIONALIZANTE

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 736 - 0,00 12.397,84 -

Norte 1.500 864 57,60 19.000,00 18.297,33 96,30

Total 1.500 1.600 106,67 19.000,00 30.695,17 161,55

330

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 099 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR À SOCIEDADE O EXERCÍCIO DO DIREITO À IDENTIDADE CULTURAL, PROMOVENDO A PRESERVAÇÃO DE BENS DE NATUREZA MATERIAL E IMATERIAL E A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DE BENS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO, REPRESENTATIVOS DA CULTURA MINEIRA EM SUAS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES, CONTEXTOS E ÉPOCAS. BEM COMO PROMOVER A MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E DOS ESPAÇOS FÍSICOS DOS BENS TOMBADOS, VISANDO À CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DESTES.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 240.000,00 873.229,12 363,85

Mucuri 10.000,00 0,00 0,00

Multiterritorial 4.000,00 0,00 0,00

Noroeste 10.000,00 0,00 0,00

Norte 10.000,00 383.016,64 3.830,17

Oeste 10.000,00 0,00 0,00

Sudoeste 10.000,00 0,00 0,00

Sul 10.000,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 10.000,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 10.000,00 0,00 0,00

Vertentes 10.000,00 0,00 0,00

Total 334.000,00 1.256.245,76 376,12

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

AÇÃO : 1131 - CURSO TÉCNICO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROFISSIONAIS TÉCNICOS CAPACITADOS PARA ANALISAR, DIAGNOSTICAR E INTERVIR ADEQUADAMENTE EM OBRAS DE ARTE COM O OBJETIVO DE CONSERVAR OU RESTAURAR O BEM.

PÚBLICO ALVO: ADULTOS

FINALIDADE: OFERECER COM EXCELÊNCIA CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS (ACERVOS DE PAPEL, ESCULTURA POLICROMADA E PINTURA DE CAVALETE).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 140 117 83,57 212.000,00 160.905,08 75,90

Total 140 117 83,57 212.000,00 160.905,08 75,90

331

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 1132 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ACERVO PRESERVADO Unidade de Medida : ACERVO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETO E OU ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, POR MEIO DA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACERVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 10 19 190,00 18.000,00 85.297,86 473,88

Mucuri 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Noroeste 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Norte 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Oeste 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Sudoeste 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Sul 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Vertentes 1 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Total 19 19 100,00 108.000,00 85.297,86 78,98

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1049 - AÇÕES EMERGENCIAIS NO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : INTERVENÇÃO EMERGENCIAL CONCLUÍDA Unidade de Medida : INTERVENÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA BENS QUE DEMANDAREM AÇÕES IMEDIATAS DE ESCORAMENTO, PROTEÇÃO DE COBERTURA POR MEIO DE LONA E OUTRAS AÇÕES QUE GARANTAM SUA INTEGRIDADE ATÉ A EXECUÇÃO DE OBRAS DEFINITIVAS.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO CADASTRO DE INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS DE MINAS GERAIS E A POPULAÇÃO PERTENCENTE A ESSES MUNICÍPIOS

FINALIDADE: REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM BENS MÓVEIS, INTEGRADOS E IMÓVEIS TOMBADOS PELO PODER PÚBLICO E QUE ESTÃO COM SUA INTEGRIDADE AMEAÇADA EM FUNÇÃO DE ESTADO EMERGENCIAL OU CALAMITOSO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

332

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 1051 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : INTERVENÇÃO CONCLUÍDA Unidade de Medida : INTERVENÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMO INTERVENÇÃO CONCLUÍDA AS ENTREGAS DEFINITIVAS DE PROJETOS/OBRAS DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ACERVOS CULTURAIS PROTEGIDOS.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS QUE POSSUEM BENS PROTEGIDOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS E SUA POPULAÇÃO

FINALIDADE: GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DE BENS PROTEGIDOS E O VALOR CULTURAL QUE ELES CONTÊM, DESTACANDO SUAS POTENCIALIDADES HISTÓRICA, CULTURAL E SIMBÓLICA E DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO DO ACERVO CULTURAL PROTEGIDO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 1 - 10.000,00 627.026,18 6.270,26

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Norte 0 0 - 0,00 383.016,64 -

Total 1 1 100,00 11.000,00 1.010.042,82 9.182,21

AÇÃO : 4240 - PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : BEM CULTURAL PROTEGIDO Unidade de Medida : BEM CULTURAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: POR BEM CULTURAL PROTEGIDO ENTENDE-SE QUALQUER BEM (ISOLADO OU EM CONJUNTO) QUE TIVER SEU PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PROTEÇÃO (INVENTÁRIO, TOMBAMENTO OU REGISTRO) INSTRUÍDO PELO IEPHA E DELIBERADO PELO CONSELHO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL/CONEP.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO, A DOCUMENTAÇÃO E A PRESERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS MATERIAIS E IMATERIAIS DE MINAS GERAIS, ASSEGURANDO SUA PERMANÊNCIA, USUFRUTO E AQUISIÇÃO DE NOVOS USOS E SIGNIFICADOS POR PARTE DAS GERAÇÕES ATUAIS E FUTURAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Norte 0 1 - 0,00 0,00 -

Total 1 1 100,00 1.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4241 - VISTORIAS TÉCNICAS NO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : VISTORIA REALIZADA Unidade de Medida : VISTORIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VISTORIAS AOS BENS CULTURAIS E NÚCLEOS PROTEGIDOS EM ÂMBITO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS QUE CONTENHAM BENS CULTURAIS E NÚCLEOS HISTÓRICOS PROTEGIDOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VISTORIA SISTEMÁTICA EM BENS MÓVEIS, INTEGRADOS E IMÓVEIS TOMBADOS, BEM COMO NÚCLEOS HISTÓRICOS PROTEGIDOS PELO PODER PÚBLICO ESTADUAL COM O FIM DE AVALIAR AS CONDIÇÕES DE INTEGRIDADE DESTES E ORIENTAR O PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÕES QUE POSSAM SER NECESSÁRIAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 1 100,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 1 100,00 1.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 107 - SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR A EFETIVIDADE E A SUSTENTABILIDADE DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1.502.000,00 563.741,71 37,53

Multiterritorial 1.000,00 0,00 0,00

Total 1.503.000,00 563.741,71 37,51

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1052 - FOMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO APOIADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE PROJETO APOIADO AQUELES EM QUE HÁ A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DO RECURSO FINANCEIRO.

PÚBLICO ALVO: GRUPOS E COMUNIDADES DETENTORAS DOS SABERES E FAZERES DO PATRIMÔNIO IMATERIAL MINEIRO, ARTISTAS E PROFISSIONAIS DE CULTURA

FINALIDADE: SALVAGUARDAR E PROMOVER O PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS INTEGRADAS AO CIRCUITO LIBERDADE, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SOCIAIS E MATERIAIS DE TRANSMISSÃO E PERPETUAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E PARA A PARTICIPAÇÃO E ACESSO AOS BENS CULTURAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 1.000.000,00 449.951,18 45,00

Total 1 1 100,00 1.000.000,00 449.951,18 45,00

AÇÃO : 4243 - AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO EDUCATIVO REALIZADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS E ATIVIDADES EDUCATIVAS EM GERAL, CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, FÓRUNS DE DISCUSSÕES E DEBATES E OFICINAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: IMPLEMENTAR UMA POSTURA EDUCATIVA NAS AÇÕES DO IEPHA; VISANDO O PATRIMÔNIO CULTURAL, BUSCA-SE O DIÁLOGO COM A SOCIEDADE SOBRE POLÍTICAS DE SUA IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, PROTEÇÃO E PROMOÇÃO; FOMENTAR E FAVORECER A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DE SUA GESTÃO, PROTEÇÃO, SALVAGUARDA, VALORIZAÇÃO E USUFRUTO; FORMAR E INSTRUMENTALIZAR MULTIPLICADORES PARA SUA PRESERVAÇÃO; PROMOVER AÇÕES EM REDE E COOPERAÇÃO COM ARQUIVOS, BIBLIOTECAS, MUSEUS E AFINS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 500.000,00 113.790,53 22,76

Total 1 1 100,00 500.000,00 113.790,53 22,76

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4244 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO REALIZADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS E ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM GERAL, CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, FÓRUNS DE DISCUSSÕES E DEBATES E OFICINAS, DESTACADAMENTE OS SEMINÁRIOS DENOMINADOS RODADAS DO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL COM VISTAS A OFERECER ORIENTAÇÃO COM RELAÇÃO AO REFERIDO PROGRAMA.

PÚBLICO ALVO: TÉCNICOS, GESTORES E DEMAIS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

FINALIDADE: REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Multiterritorial 0 12 - 0,00 0,00 -

Total 1 12 1.200,00 1.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4263 - DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PUBLICAÇÕES – LIVROS, LIVRETOS, MANUAIS, CARTILHAS E FOLHETOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER E DIFUNDIR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO, SENSIBILIZANDO AS COMUNIDADES E AGENTES CULTURAIS PARA A IMPORTÂNCIA DE SUA PRESERVAÇÃO E SALVAGUARDA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 1 100,00 1.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4382 - INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : LEGISLAÇÃO E POLÍTICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL MUNICIPAL IMPLANTADA Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO PRESSUPÕE A ADOÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL E A CONSTITUIÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL. NO ÚLTIMO EXERCÍCIO, DE 2016, FORAM IDENTIFICADOS 653 CONSELHOS MUNICIPAIS EM PLENO FUNCIONAMENTO.

PÚBLICO ALVO: GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CULTURA

FINALIDADE: PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL MUNICIPAL E INCENTIVAR A DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 1 100,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 1 100,00 1.000,00 0,00 0,00

335

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 109 - QUALIFICAÇÃO DO USO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR O ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO DA OFERTA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS, GARANTINDO UMA DESTINAÇÃO PÚBLICA E QUALIFICADA PARA AS EDIFICAÇÕES TOMBADAS PELO ESTADO E FORTALECENDO O RECONHECIMENTO E A APROPRIAÇÃO, POR PARTE DA SOCIEDADE, DOS BENS CULTURAIS QUE COMPÕEM SEU PATRIMÔNIO COLETIVO. PARA TANTO, UTILIZA-SE DO ESTABELECIMENTO DE DIFERENTES FORMAS DE PARCERIAS DIRECIONADAS À IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS COM INFRAESTRUTURA E CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO AMPLO, SEJAM TAIS PARCERIAS ESTABELECIDAS ENTRE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS DAS INSTÂNCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E/OU FEDERAL; ENTRE O PODER PÚBLICO E O TERCEIRO SETOR; OU ENTRE O PODER PÚBLICO E A INICIATIVA PRIVADA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 2.000,00 1.323.017,86 66.150,89

Total 2.000,00 1.323.017,86 66.150,89

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4237 - CIRCUITO LIBERDADE

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : EQUIPAMENTO CULTURAL IMPLANTADO NO CIRCUITO LIBERDADE Unidade de Medida : EQUIPAMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EQUIPAMENTOS CULTURAIS IMPLANTADOS NO “CIRCUITO LIBERDADE”, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO AMPLO.

PÚBLICO ALVO: GESTORES PÚBLICOS DA CULTURA, PROFISSIONAIS DA ÁREA DE CULTURA, POPULAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E TURISTAS

FINALIDADE: PROMOVER O ACESSO À CULTURA, À ARTE, À EDUCAÇÃO E AO ENTRETENIMENTO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DO FOMENTO À SUA INTEGRAÇÃO, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4363 - GESTÃO DE PARCERIAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PARCERIA FORMALIZADA Unidade de Medida : PARCERIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PARCERIA FIRMADA PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL CUJO OBJETO COMPREENDE A QUALIFICAÇÃO DO USO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS ABERTOS À POPULAÇÃO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR A MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DO USO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 1.000,00 1.323.017,86 132.301,79

Total 1 1 100,00 1.000,00 1.323.017,86 132.301,79

336

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 130 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA : PRODUZIR, PROMOVER, VEICULAR E DIFUNDIR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS, CONTRIBUINDO PARA A EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PÚBLICO E CONSUMO CULTURAIS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0,00 1.000,00 -

Central 0,00 53.450,97 -

Mata 3.480,00 0,00 0,00

Metropolitano 8.402.740,00 5.854.949,37 69,68

Multiterritorial 970.775,00 243.206,83 25,05

Noroeste 70.130,00 0,00 0,00

Oeste 0,00 0,00 -

Sudoeste 0,00 1.000,00 -

Sul 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0,00 0,00 -

Vertentes 0,00 0,00 -

Total 9.447.125,00 6.153.607,17 65,14

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

AÇÃO : 4325 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO CULTURAL PROMOVIDO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CURSOS, PALESTRAS, HORA DO CONTO E DA LEITURA, EXIBIÇÃO DE FILMES, INCLUSIVE COM AUDIODESCRIÇÃO, APRESENTAÇÕES TEATRAIS E MUSICAIS, OFICINAS, LANÇAMENTOS DE LIVROS, SEMINÁRIOS, FÓRUNS, ENCONTROS, EXPOSIÇÕES, MOSTRAS, VISITAS TÉCNICASE MONITORADAS. EVENTOS ANUAIS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO E AS ATIVIDADES DOS MUSEUS DA SEC-SUMAV.

PÚBLICO ALVO: PESQUISADORES, PROFESSORES, ESTUDANTES, GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS, TURISTAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

FINALIDADE: REALIZAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES QUE INCENTIVEM A FRUIÇÃO DE ACERVOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS E A PRÁTICA DE LEITURA. DIVULGAR O ACERVO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO. ESTIMULANDO A PESQUISA E O ACESSO AO CONHECIMENTO DA GESTÃO E DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO DO ESTADO, DIVULGANDO NOS DIVERSOS TERRITÓRIOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 0 519 - 0,00 27.524,25 -

Mata 2 1 50,00 3.480,00 0,00 0,00

Metropolitano 30 56 186,67 83.995,00 54.875,82 65,33

Noroeste 471 0 0,00 70.130,00 0,00 0,00

Vertentes 0 1 - 0,00 0,00 -

Total 503 577 114,71 157.605,00 82.400,07 52,28

337

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4334 - PRODUÇÃO EDITORIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PUBLICAÇÃO EDITADA Unidade de Medida : EDIÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PUBLICAÇÕES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS E INFORMATIVAS: LIVROS, REVISTAS, MANUAIS, TEXTOS, CADERNOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, FOLDERS, POSTAIS E CONGÊNERES. SUPLEMENTO LITERÁRIO, JORNAL DE 40 PÁGINAS, 6 NÚMEROS/ANO, FORMATO TABLÓIDE, TAMANHO 58CM X 35CM ABERTO, 29CM X 35CM FECHADO; PAPEL JORNAL. CAPA A CORES, 10 PÁGINAS DE MIOLO A CORES. EDIÇÃO ESPECIAL SUPLEMENTO LITERÁRIO, 48 PÁGINAS, 2 NÚMEROS/ANO, FORMATO TABLÓIDE; CAPA: 35CM X 58CM, 4X4 DE CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL COUCHÊ LISO, 170G; MIOLO: 36 PÁGINAS, 29CM X 35CM, 1 COR EM PAPEL OFF-SET BRANCO, 90G; DOBRA E GRAMPO CAVALO.

PÚBLICO ALVO: JORNALISTAS, ESCRITORES, PESQUISADORES, ESTUDANTES, LIVREIROS, EDITORES, POETAS, FOTÓGRAFOS, ARTISTAS, PROFESSORES E LEITORES

FINALIDADE: ELABORAR, EDITAR E DIVULGAR PUBLICAÇÕES TÉCNICAS. DIFUNDINDO CONHECIMENTO, REFLEXÃO E INFORMAÇÃO POR MEIO DO JORNAL BIMESTRAL SUPLEMENTO LITERÁRIO DE MINAS GERAIS E DOIS ESPECIAIS SEMESTRAIS DA MESMA PUBLICAÇÃO, COM TEMÁTICA PRÓPRIA. PUBLICAR E DISTRIBUIR O JORNAL PARA PROMOVER O FOMENTO À LITERATURA E PERMITIR A NOVOS E VETERANOS AUTORES A DIFUSÃO DE SEUS TRABALHOS DE QUALIDADE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 0 7 - 0,00 25.926,72 -

Metropolitano 7 3 42,86 36.794,00 29.645,99 80,57

Multiterritorial 8 2 25,00 120.000,00 4.053,50 3,38

Total 15 12 80,00 156.794,00 59.626,21 38,03

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

AÇÃO : 1133 - SEMINÁRIOS TEMÁTICOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAR 3 SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: ARTE HOJE , PATRIMÔNIO CULTURAL E SABERES E FAZERES

PÚBLICO ALVO: ADULTOS

FINALIDADE: REFLETIR E PROMOVER TROCAS DE CONHECIMENTOS E DISCUSSÕES SOBRE ARTE CULTURA E PATRIMÔNIO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 350 100 28,57 95.000,00 81.868,63 86,18

Total 350 100 28,57 95.000,00 81.868,63 86,18

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

AÇÃO : 4335 - FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATIVIDADE DESENVOLVIDA Unidade de Medida : ATIVIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EXPOSIÇÕES, EXIBIÇÕES, CURSOS, PALESTRAS, DEBATES, SIMPÓSIOS, CONFERENCIAS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÕES, SHOWS, MOSTRAS, FESTIVAIS, FEIRAS, SARAUS, PERFORMANCES, FÓRUNS, SEMINÁRIOS, AULAS EXPERIMENTAIS, LABORATÓRIOS, LANÇAMENTOS, PROJETOS COLABORATIVOS, CIRCULAÇÃO DE ATIVIDADES, EVENTOS TÉCNICOS, ENCONTROS, PRÊMIOS, CONCURSOS, ENSAIOS, OFICINAS, AÇÕES DE INTERIORIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO CULTURAL, AÇÕES EDUCATIVAS, PROJETOS DIDÁTICOS, AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL, MOBILIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E À ARTE, ETC.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: FOMENTAR A CRIAÇÃO, A PRODUÇÃO, A PROMOÇÃO, A DIFUSÃO E A DEMOCRATIZAÇÃO DAS ARTES E DA CULTURA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 1 - 0,00 0,00 -

Central 0 10 - 0,00 0,00 -

Mata 0 4 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 3.500 3.589 102,54 1.772.496,00 1.992.147,99 112,39

Oeste 0 7 - 0,00 0,00 -

Sudoeste 0 3 - 0,00 0,00 -

Sul 0 5 - 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 0 1 - 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 0 11 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 26 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 12 - 0,00 0,00 -

Total 3.500 3.669 104,83 1.772.496,00 1.992.147,99 112,39

AÇÃO : 4337 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATIVIDADE DESENVOLVIDA Unidade de Medida : ATIVIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONCERTOS SINFÔNICOS, CONCERTOS DIDÁTICOS, ÓPERAS, EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS, PESQUISA, ESPETÁCULO DE DANÇA, LABORATÓRIOS, ENSAIOS, PERFORMANCES, AULAS EXPERIMENTAIS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS, ENCONTROS, PRÊMIOS, CONCURSOS, OFICINAS, PARTICIPAÇÕES, APOIOS TÉCNICOS, CIRCULAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERIORIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO, DENTRE OUTROS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CORPOS ARTÍSTICOS DA FCS: ORQUESTRA SINFÔNICA DE MINAS GERAIS, CIA DE DANÇA PALÁCIO DAS ARTES E CORAL LÍRICO DE MINAS GERAIS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR APRESENTAÇÕES DE CONCERTOS SINFÔNICOS E EDUCATIVOS, APRESENTAÇÕES DE ÓPERAS E ESPETÁCULOS DE DANÇA, EVENTOS DE COMPROVADA QUALIDADE TÉCNICA E ARTÍSTICA, QUE PROPORCIONEM LAZER, ENTRETENIMENTO E CULTURA À POPULAÇÃO DE MINAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 1 - 0,00 1.000,00 -

Mata 0 1 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 104 120 115,38 3.403.100,00 3.277.555,19 96,31

Multiterritorial 17 0 0,00 850.775,00 0,00 0,00

Sudoeste 0 1 - 0,00 1.000,00 -

Total 121 123 101,65 4.253.875,00 3.279.555,19 77,10

339

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AÇÃO : 4390 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO TELEVISIVA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONTEÚDO AUDIOVISUAL TRANSMITIDO Unidade de Medida : HORA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A PROGRAMAÇÃO CONTEMPLA PROGRAMAS, JORNAIS E PEÇAS CULTURAIS E EDUCATIVAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA; DE CO-PRODUÇÃO; DE TVS PÚBLICAS COLIGADAS; ATRAVÉS DE CONTRATO OU CONVÊNIO E DE TERCEIROS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: FOMENTAR E DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA DE MINAS GERAIS E DAR ACESSO A INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 8.784 4.368 49,73 2.509.425,00 116.146,87 4,63

Multiterritorial 0 4.416 - 0,00 239.153,33 -

Total 8.784 8.784 100,00 2.509.425,00 355.300,20 14,16

3151 - EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO : 4344 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA,CULTURAL E JORNALÍSTICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROGRAMA RADIOFÔNICO TRANSMITIDO Unidade de Medida : HORA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICO QUE ENGLOBA JORNALISMO CULTURAE ESPORTE PARA TRANSMISSÃO VIA FM,AM E OC

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: VEICULAR MÚSICAS E PROGRAMAS DIVERSOS DE INTERESSE CULTURAL E INFORMATIVOS PARA A SOCIEDADE; MANTER ESPAÇO ABERTO PARA OS NOVOS ARTISTAS DA ARÉA MUSICAL; FOMENTAR A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO SOBRE A CULTURA LOCAL, REGIONAL E NACIONAL,NCLUSIVE VEICULANDO CAMPANHAS EDUCATIVAS EM GERAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 17.520 9.052 51,67 501.930,00 302.708,88 60,31

Total 17.520 9.052 51,67 501.930,00 302.708,88 60,31

PROGRAMA : 132 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS INFORMAÇÕES CULTURAIS, GERIR E PRESERVAR OS ACERVOS DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0,00 5.802,65 -

Central 0,00 68.042,80 -

Mata 1.608,00 287,00 17,85

Metropolitano 147.946,00 103.962,06 70,27

Mucuri 0,00 112,00 -

Noroeste 288.302,00 0,00 0,00

Total 437.856,00 178.206,51 40,70

340

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

AÇÃO : 4336 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS.

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ACERVO PRESERVADO Unidade de Medida : ACERVO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS: LIVROS, REVISTAS, JORNAIS OU QUAISQUER MATERIAIS ESPECIAIS CATALOGADOS, ALTERADOS E INCLUÍDOS NA BASE DE DADOS, DOCUMENTOS RESTAURADOS, ENCADERNADOS, DIGITALIZADOS, TRANSCRITOS EM BRAILLE OU GRAVADOS EM ÁUDIO. ACERVOS ARQUIVÍSTICOS: MANUSCRITOS, DATILOGRAFADOS, IMPRESSOS, PLANTAS, MAPAS, FILMES, FOTOGRAFIAS, GRAVURAS, DESENHOS, LIVROS, REVISTAS E FOLHETOS. ACERVOS MUSEOLÓGICOS: PINTURAS, DESENHOS, OBJETOS, DOCUMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS DENTRE OUTRAS PEÇAS.

PÚBLICO ALVO: INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, PESQUISADORES, ESTUDANTES, PROFESSORES, GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS, TURISTAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

FINALIDADE: ORGANIZAR, PRESERVAR, CONSERVAR E RESTAURAR OS ACERVOS SOB GUARDA PERMANENTE E/OU TEMPORÁRIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E SUPLEMENTO LITERÁRIO, DE MUSEUS E ARTES VISUAIS E DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO VISANDO PERPETUAR E DISSEMINAR ESSE PATRIMÔNIO, TORNANDO-O ACESSÍVEL AOS CIDADÃOS E AO PODER PÚBLICO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 5.444 - 0,00 5.802,65 -

Central 0 12.799 - 0,00 68.042,80 -

Mata 228 60 26,32 1.608,00 287,00 17,85

Metropolitano 631.372 631.957 100,09 117.280,00 102.476,02 87,38

Mucuri 0 10 - 0,00 112,00 -

Noroeste 25.500 0 0,00 288.302,00 0,00 0,00

Total 657.100 650.270 98,96 407.190,00 176.720,47 43,40

AÇÃO : 4338 - GESTÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ASSESSORIA PRESTADA Unidade de Medida : ASSESSORIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA POR MEIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, POR E-MAIL E CONTATO TELEFÔNICO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 404 391 96,78 10.818,00 0,00 0,00

Total 404 391 96,78 10.818,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4339 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SISTEMA IMPLANTADO Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFORMAÇÕES CULTURAIS ON-LINE, EM UMA ÚNICA PLATAFORMA, QUE PERMITIRÁ O CRUZAMENTO DAS INFORMAÇÕES CULTURAIS DE MINAS GERAIS.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: INTEGRAR INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA PARA PROMOVER A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO E AMPLIAR O ACESSO DO PÚBLICO ÀS INFORMAÇÕES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 10 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 10 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

341

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4340 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, GESTÃO E DIVULGAÇÃO DO ACERVO DOS MUSEUS.

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SISTEMA IMPLANTADO Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SISTEMA DE BASE DE DADOS DESTINADO À GESTÃO GLOBAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE INVENTÁRIO, GESTÃO E DOCUMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS NORMAS ELABORADAS PELO “INTERNATIONAL COMMITTEE FOR DOCUMENTATION OF THE INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS (ICOM-CIDOC)”, PELA “NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL DE MUSEOS” (MINISTÉRIO DA CULTURA ESPANHOL), PELO “SPECTRUM: THE UK MUSEUM DOCUMENTATION STANDARD (COLLECTIONS TRUST)” E AS NORMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMÓNIO DA UNESCO.

PÚBLICO ALVO: PESQUISADORES, PROFESSORES, ESTUDANTES, CURADORES, GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS

FINALIDADE: A AÇÃO TEM COMO FINALIDADE PRESERVAR, GERIR, PESQUISAR, DIVULGAR E SOCIALIZAR O ACERVO DOS SETE MUSEUS DA SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS E ARTES VISUAIS, POR MEIO DE SUA DOCUMENTAÇÃO METICULOSA, CATALOGAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO. A AÇÃO VISA DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES EM UM BANCO DE DADOS CENTRALIZADO E ACESSADO PELO PÚBLICO EM TERMINAIS NAS REFERIDAS UNIDADES, EM PONTOS ESTRATÉGICOS E PELA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 25 25 100,00 18.848,00 1.486,04 7,88

Total 25 25 100,00 18.848,00 1.486,04 7,88

PROGRAMA : 135 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA : CRIAR, APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO, ESTRUTURAR E MODERNIZAR ESPAÇOS CULTURAIS, VISANDO À AMPLIAÇÃO DAS REDES E AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO, PROMOVENDO A SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO, A FRUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS E O FORTALECIMENTO DAS IDENTIDADES CULTURAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 28.534,00 0,00 0,00

Caparaó 0,00 979,82 -

Central 28.534,00 11.191,00 39,22

Mata 0,00 992,11 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 28.534,00 94,86 0,33

Metropolitano 168.409,00 135.445,88 80,43

Mucuri 28.534,00 497,84 1,74

Multiterritorial 31.430,00 0,00 0,00

Noroeste 28.534,00 161,02 0,56

Norte 30.169,00 375,97 1,25

Oeste 28.534,00 343,42 1,20

Sudoeste 0,00 380,99 -

Sul 0,00 1.828,12 -

Triângulo Norte 2.295,00 1.006,93 43,87

Triângulo Sul 0,00 201,64 -

Vale do Aço 28.534,00 352,83 1,24

Vale do Rio Doce 28.534,00 468,82 1,64

Vertentes 1.195,00 2.609,32 218,35

Total 461.770,00 156.930,57 33,98

342

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

AÇÃO : 1073 - ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECAS EM MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ETAPA CONCLUÍDA Unidade de Medida : ETAPA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PLANO ESTADUAL DO LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECAS (PELLB) CONSISTE EM UMA POLÍTICA DE ESTADO PARA A ÁREA DE LIVRO E LEITURA, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO PLANO NACIONAL DO LIVRO E LEITURA (PNLL) PROPOSTO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA. O PELLB-MG NORTEARÁ AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA EM ATUAÇÃO CONJUNTA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS AFINS, PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AOS BENS DE LEITURA E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO LIVRO. O PRODUTO FINAL SERÁ A PUBLICAÇÃO DA LEI DO PELLB-MG.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

FINALIDADE: ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO ESTADUAL DO LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECAS DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 0 1 - 0,00 11.191,00 -

Multiterritorial 2 0 0,00 31.430,00 0,00 0,00

Total 2 1 50,00 31.430,00 11.191,00 35,61

AÇÃO : 4342 - CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PRODUTO DISPONIBILIZADO Unidade de Medida : PRODUTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LIVROS LITERÁRIOS, INFORMATIVOS E DE REFERÊNCIA EM DIVERSOS FORMATOS E SUPORTES, MOBILIÁRIO, MESAS, CADEIRAS, ESTANTES, ESTANTES EXPOSITORAS, COMPUTADORES (E SEUS PERIFÉRICOS), IMPRESSORAS, TV’S, APARELHOS DE DVD’S, ENTRE OUTROS, DOADOS PARA AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

FINALIDADE: IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À LEITURA, CULTURA E INFORMAÇÃO, INCENTIVANDO A CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 3.060 575 18,79 22.350,00 0,00 0,00

Caparaó 0 2.681 - 0,00 31,33 -

Central 3.060 0 0,00 22.350,00 0,00 0,00

Mata 0 5.976 - 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 3.060 0 0,00 22.350,00 0,00 0,00

Metropolitano 3.060 3.929 128,40 22.350,00 31,33 0,14

Mucuri 3.060 1.054 34,44 22.350,00 31,33 0,14

Noroeste 3.060 0 0,00 22.350,00 0,00 0,00

Norte 3.060 565 18,46 22.350,00 31,33 0,14

Oeste 3.060 2.202 71,96 22.350,00 0,00 0,00

Sudoeste 0 544 - 0,00 0,00 -

Sul 0 4.135 - 0,00 31,35 -

Triângulo Norte 0 1.034 - 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 0 575 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 3.060 0 0,00 22.350,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 3.060 564 18,43 22.350,00 0,00 0,00

Vertentes 0 3.073 - 0,00 31,33 -

Total 30.600 26.907 87,93 223.500,00 188,00 0,08

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4465 - DISSEMINAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA E ASSESSORIA TÉCNICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ASSESSORIA PRESTADA Unidade de Medida : ASSESSORIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ASSESSORIA PRESTADA POR MEIO DE ATENDIMENTO (PRESENCIAL, EMAIL, OFÍCIO, TELEFONEMA), PALESTRAS, CURSOS, SEMINÁRIOS OU CONGÊNERES ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, AOS GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS DAS ÁREAS PÚBLICA E PRIVADA, AOS ARTISTAS E PESQUISADORES BEM COMO ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

FINALIDADE: REGIONALIZAR E DESCENTRALIZAR A POLÍTICA CULTURAL NO ESTADO CAPACITANDO PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, AMPLIANDO O ALCANCE DAS AÇÕES CULTURAIS, BUSCANDO SUBSIDIAR E ORIENTAR O DESENVOLVIMENTO, O APRIMORAMENTO E O INCREMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS E REGIONAIS E DISSEMINAR A INFORMAÇÃO E ACESSO AOS MECANISMOS DESENVOLVIDOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 32 3 9,38 6.184,00 0,00 0,00

Caparaó 0 13 - 0,00 948,49 -

Central 33 3 9,09 6.184,00 0,00 0,00

Mata 0 35 - 0,00 992,11 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 33 3 9,09 6.184,00 94,86 1,53

Metropolitano 35 109 311,43 36.059,00 49.914,73 138,43

Mucuri 32 8 25,00 6.184,00 466,51 7,54

Noroeste 33 9 27,27 6.184,00 161,02 2,60

Norte 34 11 32,35 7.819,00 344,64 4,41

Oeste 33 23 69,70 6.184,00 343,42 5,55

Sudoeste 0 19 - 0,00 380,99 -

Sul 0 33 - 0,00 1.796,77 -

Triângulo Norte 1 12 1.200,00 2.295,00 1.006,93 43,87

Triângulo Sul 0 8 - 0,00 201,64 -

Vale do Aço 32 4 12,50 6.184,00 352,83 5,71

Vale do Rio Doce 33 10 30,30 6.184,00 468,82 7,58

Vertentes 1 34 3.400,00 1.195,00 2.577,99 215,73

Total 332 337 101,51 96.840,00 60.051,75 62,01

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

AÇÃO : 1089 - DIFUSÃO DAS ARTES E DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : % POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PÚBLICO EM GERAL, CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS COM ACESSO E INFORMAÇÃO SOBRE ARTE, CULTURA E PATRIMÔNIO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: DIVULGAR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO DO ESTADO POR MEIO DA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E DE PROGRAMAÇÕES CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE PÚBLICO E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS CULTURAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 10.000 4.684 46,84 110.000,00 85.499,82 77,73

Total 10.000 4.684 46,84 110.000,00 85.499,82 77,73

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 138 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA : MODERNIZAR ESPAÇOS CULTURAIS MINEIROS PROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. BUSCAR A SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE DE SUAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS. CRIAR, FORTALECER E OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA CULTURAL COM A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS DIVERSAS NECESSIDADES DOS CIDADÃOS. MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE SEUS ESPAÇOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE E VIABILIZAR A VISITAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL AO ACERVO PELO PÚBLICO EM GERAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 11.128,00 400.296,41 3.597,20

Caparaó 22.251,00 1.929,40 8,67

Central 6.605,00 1.131.480,88 17.130,67

Mata 38.206,00 95.574,70 250,16

Médio e Baixo Jequitinhonha 13.213,00 2.389,63 18,09

Metropolitano 34.652.809,00 36.309.003,70 104,78

Mucuri 11.821,00 1.437,20 12,16

Noroeste 9.389,00 1.019,14 10,85

Norte 30.257,00 4.103,47 13,56

Oeste 10.432,00 16.444,28 157,63

Sudoeste 15.294,00 1.894,55 12,39

Sul 40.329,00 106.278,31 263,53

Triângulo Norte 8.347,00 50.688,02 607,26

Triângulo Sul 8.347,00 826,20 9,90

Vale do Aço 12.517,00 1.399,79 11,18

Vale do Rio Doce 323.291,00 3.654,19 1,13

Vertentes 16.000,00 2.626,88 16,42

Total 35.230.236,00 38.131.046,75 108,23

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

AÇÃO : 4345 - REFORMA, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E GRUPOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO CULTURAL APOIADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS E GRUPOS MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA OU CONVÊNIO DE REPASSE DE RECURSOS, EXECUÇÃO DIRETA DE OBRAS E/OU INTERVENÇÃO EM SUA ESTRUTURA FÍSICA, BEM COMO DOAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS

FINALIDADE: REFORMAR, MODERNIZAR, PRESERVAR E MANTER ESPAÇOS E GRUPOS CULTURAIS GERIDOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E MUNICÍPIOS, VISANDO FORTALECER IDENTIDADES CULTURAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 2 - 0,00 398.971,12 -

Central 0 0 - 0,00 669.325,48 -

Mata 0 1 - 0,00 90.000,00 -

Metropolitano 11 1 9,09 20.050.000,00 18.875.342,40 94,14

Oeste 0 0 - 0,00 15.000,00 -

Sul 0 0 - 0,00 100.000,00 -

Triângulo Norte 0 0 - 0,00 50.000,00 -

Vale do Rio Doce 1 0 0,00 300.000,00 0,00 0,00

Total 12 4 33,33 20.350.000,00 20.198.639,00 99,26

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4427 - GESTÃO DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CENTRO CULTURAL IMPLANTADO Unidade de Medida : CENTRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CENTRO DE CULTURA ITAMAR FRANCO APTO A RECEBER A FUNDAÇÃO TV MINAS E A RÁDIO INCONFIDÊNCIA. ESTRUTURA DA GESTÃO COMPARTILHADA DELINEADA.

PÚBLICO ALVO: FUNDAÇÃO TV MINAS, RÁDIO INCONFIDÊNCIA, A ORQUESTRA FILAMÔNICA DE MINAS GERAIS, E POPULAÇÃO

FINALIDADE: DISPOR O CENTRO CULTURAL PARA A FUNDAÇÃO TV MINAS E A RÁDIO INCONFIDÊNCIA. DEFINIR O MODELO DE GESTÃO COMPARTILHADA DO CENTRO DE CULTURA PELAS TRÊS ENTIDADES ABRIGADAS (FUNDAÇÃO TV MINAS, A RÁDIO INCONFIDÊNCIA E A ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS).

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4466 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA.

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PÚBLICO VISITANTE Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO; ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; INTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS; PÚBLICO VISITANTE E USUÁRIOS PRESENCIAIS E VIRTUAIS DOS SERVIÇOS, BENS E PRODUTOS OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS SOB A RESPONSABILIDADE SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E SUPLEMENTO LITERÁRIO.

PÚBLICO ALVO: VISITANTES, PESQUISADORES, PROFESSORES, ESTUDANTES, GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

FINALIDADE: DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE UMA MODERNA E INOVADORA REDE INTEGRADA DE PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL, ESTIMULANDO A UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES FINALÍSTICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA. MODERNIZAR A GESTÃO E DAR SUSTENTABILIDADE AOS ESPAÇOS AMPLIANDO QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE O ACESSO AOS CIDADÃOS, INCLUINDO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Central 0 242.616 - 0,00 459.807,76 -

Mata 700 636 90,86 1.000,00 351,90 35,19

Metropolitano 658.301 420.177 63,83 7.105.260,00 5.640.935,33 79,39

Total 659.001 663.429 100,67 7.106.260,00 6.101.094,99 85,86

2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

AÇÃO : 4343 - REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ESPAÇO CULTURAL REVITALIZADO Unidade de Medida : ESPAÇO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: JARDINS COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO ORIGINAL E GRANDE TEATRO REVITALIZADO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: REVITALIZAR O JARDIM INTERNO DO PALÁCIO DAS ARTES E O JARDIM ATRÁS DO BLOCO B1 DO PALÁCIO DAS ARTES E MODERNIZAR O GRANDE TEATRO DO PALÁCIO DAS ARTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AÇÃO : 4349 - OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : MANUTENÇÃO EFETUADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO TERRESTRE E VIA SATÉLITE DA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA DENTRO DOS PADRÕES DAS OUTORGAS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: ASSEGURAR A ADEQUADA MODERNIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICA DA TV MINAS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 1.205.831,00 479.186,59 39,74

Total 1 1 100,00 1.205.831,00 479.186,59 39,74

AÇÃO : 4357 - MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MANUTENÇÃO EFETUADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MANUTENÇÕES CORRETIVAS REALIZADAS ATENDENDO AO ACIONAMENTO DA EMISSORA OU DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS REPRESENTATIVAS DA POPULAÇÃO E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS REALIZADAS DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO PRÉ-ESTABELECIDO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: MANTER EM FUNCIONAMENTO, COM BOA QUALIDADE, OS SINAIS DA TV MINAS NAS ESTAÇÕES REPETIDORAS E RETRANSMISSORAS NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 32 8 25,00 11.128,00 1.325,29 11,91

Caparaó 64 20 31,25 22.251,00 1.929,40 8,67

Central 19 48 252,63 6.605,00 2.347,64 35,54

Mata 107 49 45,79 37.206,00 5.222,80 14,04

Médio e Baixo Jequitinhonha 38 22 57,89 13.213,00 2.389,63 18,09

Metropolitano 61 20 32,79 38.873,00 2.170,11 5,58

Mucuri 34 13 38,24 11.821,00 1.437,20 12,16

Noroeste 27 11 40,74 9.389,00 1.019,14 10,85

Norte 87 40 45,98 30.257,00 4.103,47 13,56

Oeste 30 11 36,67 10.432,00 1.444,28 13,84

Sudoeste 44 17 38,64 15.294,00 1.894,55 12,39

Sul 116 70 60,34 40.329,00 6.278,31 15,57

Triângulo Norte 24 8 33,33 8.347,00 688,02 8,24

Triângulo Sul 24 9 37,50 8.347,00 826,20 9,90

Vale do Aço 36 11 30,56 12.517,00 1.399,79 11,18

Vale do Rio Doce 67 32 47,76 23.291,00 3.654,19 15,69

Vertentes 46 18 39,13 16.000,00 2.626,88 16,42

Total 856 407 47,55 315.300,00 40.756,90 12,93

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4394 - GESTÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO PELA FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO Unidade de Medida : CENTRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: COMPLEXO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO IMPLANTADO E MANTIDO.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES INSTALADOS NO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, SEUS SERVIDORES, EMPREGADOS PÚBLICOS, ESTAGIÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VISITANTES

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO POR MEIO DE UMA GESTÃO OTIMIZADA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 5.000.000,00 10.468.824,65 209,38

Total 1 1 100,00 5.000.000,00 10.468.824,65 209,38

3151 - EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO : 2080 - MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MANUTENÇÃO EFETUADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MANTER OS EQUIPAMENTOS DA EMISSORA EM FUNCIONAMENTO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CUIDAR DO PARQUE TECNOLOGICO MANTENDO OS EQUIPAMENTOS DA EMISSORA EM FUNCIONAMENTO E VIABILIZANDO A SUA MELHOR EFICÁCIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 1 100,00 1.249.845,00 842.544,62 67,41

Total 1 1 100,00 1.249.845,00 842.544,62 67,41

AÇÃO : 4521 - GESTÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO PELA RADIO INCONFIDENCIA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO Unidade de Medida : CENTRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: COMPLEXO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO IMPLANTADO E MANTIDO

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES INSTALADOS NO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, SEUS SERVIDORES, EMPREGADOS PÚBLICOS, ESTAGIÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VISITANTES

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA RADIO INCONFIDÊNCIA NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO POR MEIO DE UMA GESTÃO OTIMIZADA

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

348

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 139 - BRASIL ALFABETIZADO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : ALFABETIZAR E ENCAMINHAR PARA A CONTINUIDADE DO ENSINO A POPULAÇÃO COM 15 (QUINZE) ANOS OU MAIS QUE RESIDE NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA SEDINOR/IDENE, PROMOVENDO O ACESSO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE TODOS, EM QUALQUER MOMENTO DA VIDA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 222.870,00 1.252,50 0,56

Caparaó 48.450,00 0,00 0,00

Central 96.900,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 300.390,00 1.070,00 0,36

Metropolitano 116.280,00 27.704,85 23,83

Mucuri 281.010,00 0,00 0,00

Noroeste 38.760,00 0,00 0,00

Norte 833.340,00 432,92 0,05

Vale do Aço 87.210,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 474.790,00 0,00 0,00

Total 2.500.000,00 30.460,27 1,22

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1065 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO BENEFICIADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALFABETIZANDO FREQUENTANDO AS TURMAS DOS CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO, QUE DEVERÃO TER NAS ÁREAS RURAIS O MÍNIMO DE SETE E MÁXIMO DE VINTE E CINCO ALFABETIZANDOS E, NAS ÁREAS URBANAS, O MÍNIMO DE CATORZE E MÁXIMO DE VINTE E CINCO ALFABETIZANDOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ANALFABETA COM MAIS DE 15 ANOS QUE RESIDE NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SEDINOR/IDENE

FINALIDADE: PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA, DESDE A MOBILIZAÇÃO SOCIAL DOS POTENCIAIS BENEFICIÁRIOS, INSCRIÇÃO DOS ALFABETIZANDOS, OFERECIMENTO DAS AULAS, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ALFABETIZANDOS E ENCAMINHAMENTO DESSES PARA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS A NÍVEIS MAIS ELEVADOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 6.368 0 0,00 133.722,00 1.252,50 0,94

Caparaó 1.323 0 0,00 29.070,00 0,00 0,00

Central 1.864 0 0,00 58.140,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 12.722 0 0,00 180.234,00 1.070,00 0,59

Metropolitano 2.247 0 0,00 69.768,00 27.704,85 39,71

Mucuri 10.765 0 0,00 168.606,00 0,00 0,00

Noroeste 836 0 0,00 23.256,00 0,00 0,00

Norte 30.673 0 0,00 500.004,00 432,92 0,09

Vale do Aço 1.763 0 0,00 52.326,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 11.439 0 0,00 284.874,00 0,00 0,00

Total 80.000 0 0,00 1.500.000,00 30.460,27 2,03

349

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 1066 - MONITORAMENTO DO ALFABETIZADOR E COORDENADOR-ALFABETIZADOR DE TURMAS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALFABETIZADOR/GESTOR CAPACITADO Unidade de Medida : ALFABETIZADOR/GESTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALFABETIZADORES-COORDENADORES DE TURMAS, ALFABETIZADORES E TRADUTORES INTÉRPRETES DE LIBRAS FREQUENTANDO AS FORMAÇÕES INICIAL E CONTINUADAS, COM RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FREQUÊNCIA NESSAS FORMAÇÕES ENTREGUE NO SISTEMA SEDINOR/IDENE. A PARTICIPAÇÃO NAS FORMAÇÕES INICIAL E CONTINUADAS É UM DOS REQUISITOS PARA PAGAMENTO DE BOLSAS AOS BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA.

PÚBLICO ALVO: ALFABETIZADORES-COORDENADORES DE TURMAS, TRADUTORES INTÉRPRETES DE LIBRAS E ALFABETIZADORES NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

FINALIDADE: REALIZAR SELEÇÃO DE ALFABETIZADORES-COORDENADORES DE TURMAS, ALFABETIZADORES E TRADUTORES-INTÉRPRETES DE LIBRAS POR MEIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, FORMANDO-OS POR MEIO DE FORMAÇÕES EDUCACIONAIS INICIAL (40 HORAS DISTRIBUÍDAS EM 05 DIAS CONSECUTIVOS ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA) E CONTINUADAS (UMA POR MÊS, COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/MÊS, DURANTE OS 08 MESES DE ATIVIDADES EM SALA DE AULA), A SEREM EXECUTADAS POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FORMADORAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 544 0 0,00 89.148,00 0,00 0,00

Caparaó 105 0 0,00 19.380,00 0,00 0,00

Central 136 0 0,00 38.760,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 1.117 0 0,00 120.156,00 0,00 0,00

Metropolitano 188 0 0,00 46.512,00 0,00 0,00

Mucuri 856 0 0,00 112.404,00 0,00 0,00

Noroeste 68 0 0,00 15.504,00 0,00 0,00

Norte 2.432 0 0,00 333.336,00 0,00 0,00

Vale do Aço 141 0 0,00 34.884,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 869 0 0,00 189.916,00 0,00 0,00

Total 6.456 0 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

PROGRAMA : 140 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA : APOIAR, INCENTIVAR, REALIZAR E FORTALECER AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE FOMENTO, INCENTIVO, FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO, VISANDO À AMPLIAÇÃO DAS REDES E DAS AÇÕES, BEM COMO A DISTRIBUIÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA CULTURA E AINDA POR TODAS AS REGIÕES DE MINAS GERAIS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 505.000,00 381.172,60 75,48

Caparaó 0,00 383.500,00 -

Central 614.000,00 160.000,00 26,06

Mata 0,00 946.520,54 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 905.000,00 269.709,56 29,80

Metropolitano 2.016.578,00 8.771.850,68 434,99

Mucuri 505.000,00 291.644,95 57,75

Multiterritorial 9.852.397,00 2.393.500,00 24,29

Noroeste 505.000,00 157.167,55 31,12

Norte 505.000,00 392.563,03 77,74

Oeste 505.000,00 478.990,00 94,85

Sudoeste 0,00 409.960,00 -

Sul 0,00 451.004,50 -

Triângulo Norte 750.000,00 685.249,87 91,37

Triângulo Sul 750.000,00 252.663,50 33,69

Vale do Aço 505.000,00 561.410,00 111,17

Vale do Rio Doce 505.000,00 157.217,27 31,13

Vertentes 0,00 725.216,62 -

Total 18.422.975,00 17.869.340,67 96,99

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

AÇÃO : 4348 - PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO LITERÁRIA BRASILEIRA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PREMIAÇÃO CONCEDIDA Unidade de Medida : PRÊMIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PREMIAÇÃO, EM ESPÉCIE, AOS VENCEDORES DO PRÊMIO GOVERNO DE MINAS GERAIS DE LITERATURA EM 04 CATEGORIAS.

PÚBLICO ALVO: ESCRITORES

FINALIDADE: CONCEDER PRÊMIOS A FIM DE VALORIZAR, PROMOVER E A LITERATURA BRASILEIRA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 4 - 0,00 317.200,00 -

Multiterritorial 4 0 0,00 318.397,00 0,00 0,00

Total 4 4 100,00 318.397,00 317.200,00 99,62

AÇÃO : 4353 - APOIO, ESTÍMULO, DIFUSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DO SETOR AUDIOVISUAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO APOIADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FOMENTO A PROJETOS E AÇÕES DO SETOR AUDIOVISUAL.

PÚBLICO ALVO: ARTISTAS, PRODUTORES, STARTUPS E TECNICOS QUE ATUAM NO SETOR AUDIOVISUAL; MICRO-EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI); GRUPOS INFORMAIS (COLETIVOS); MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; COOPERATIVAS; ÁREAS GESTORAS; AGENTES CULTURAIS, DISTRIBUIDORAS; ASSOCIAÇÕES; ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR; CINE CLUBES E FESTIVAIS

FINALIDADE: FOMENTAR, APOIAR, ESTIMULAR, INTERNACIONALIZAR E DIFUNDIR PROJETOS CULTURAIS, VISANDO FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA DO SETOR AUDIOVISUAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 4 - 0,00 212.000,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 1 - 0,00 16.000,00 -

Metropolitano 60 72 120,00 8.000,00 650.000,00 8.125,00

Multiterritorial 60 0 0,00 8.000,00 0,00 0,00

Sul 0 1 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 3 - 0,00 122.000,00 -

Total 120 81 67,50 16.000,00 1.000.000,00 6.250,00

AÇÃO : 4356 - FOMENTO ÀS ARTES CÊNICAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : BENEFICIO CONCEDIDO Unidade de Medida : BENEFÍCIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: APOIO AS PROPOSTAS APRESENTADAS, POR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, DE NATUREZA ARTÍSTICO-CULTURAL, GRUPOS, COLETIVOS E/OU COMPANHIAS ARTÍSTICAS DE TEATRO, DANÇA E CIRCO.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DE NATUREZA ARTÍSTICO-CULTURAL, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, GRUPOS E COMPANHIAS ARTÍSTICAS DE TEATRO, DANÇA OU CIRCO

FINALIDADE: AS AÇÕES DESSE PROGRAMA VISAM INCENTIVAR AS PRODUÇÕES DE TEATRO, DANÇA E CIRCO, CONTRIBUINDO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA, PESQUISA DE LINGUAGENS, CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS E FORMAÇÃO DE PÚBLICO E O ACESSO AO CONHECIMENTO E ÀS PRODUÇÕES DE QUALIDADE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 2 0 0,00 14.000,00 0,00 0,00

Total 2 0 0,00 14.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4360 - ESTÍMULO E APOIO AS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : APOIO CONCEDIDO Unidade de Medida : APOIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: APOIO AS PROPOSTAS DOS PRÓPRIOS PRATICANTES DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS VOLTADAS PARA O REGISTRO, DOCUMENTAÇÃO, TRANSMISSÃO DE SABERES E VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADES TRADICIONAIS FORMAIS; GRUPOS TRADICIONAIS FORMAIS E INFORMAIS; MESTRE E MESTRA DA CULTURA POPULAR E TRADICIONAL

FINALIDADE: AS AÇÕES DESSE PROGRAMA VISAM A DIVULGAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS EM SUAS COMUNIDADES DE ORIGEM E PARA ALÉM DELAS. PARA TANTO, O PROGRAMA PREVÊ O FOMENTO A FESTAS, ENCONTROS, O INTERCÂMBIO ENTRE SEUS PRATICANTES, E OUTRAS FORMAS QUE PERMITAM AMPLIAR A CIRCULAÇÃO DESSAS CULTURAS, BEM COMO A FRUIÇÃO E CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO MINEIRA SOBRE ESSAS MANIFESTAÇÕES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 1 - 0,00 51.860,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 1 - 0,00 15.000,00 -

Metropolitano 0 5 - 0,00 97.532,00 -

Mucuri 0 4 - 0,00 19.294,95 -

Multiterritorial 20 0 0,00 210.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 1 - 0,00 51.860,05 -

Norte 0 4 - 0,00 60.000,00 -

Oeste 0 1 - 0,00 15.000,00 -

Sudoeste 0 3 - 0,00 155.580,00 -

Sul 0 1 - 0,00 1.500,00 -

Vale do Aço 0 1 - 0,00 15.000,00 -

Vale do Rio Doce 0 1 - 0,00 15.000,00 -

Vertentes 0 1 - 0,00 51.860,00 -

Total 20 24 120,00 210.000,00 549.487,00 261,66

AÇÃO : 4361 - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS DA ECONOMIA CRIATIVA EM MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO REALIZADO Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ASSESSORIAS, CONSULTORIAS, CURSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, OFICINAS E ENCONTROS REALIZADOS NAS LINHAS DE: GERAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTO, FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS CRIATIVOS, FOMENTO A EMPREENDIMENTOS CRIATIVOS E PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS CRIATIVOS.

PÚBLICO ALVO: ARTISTAS, PRODUTORES E TÉCNICOS QUE ATUAM COMO PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS; MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI); GRUPOS INFORMAIS (COLETIVOS); MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; COOPERATIVAS; EMPRESAS POTENCIAIS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS CRIATIVOS; ASSOCIAÇÕES E DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

FINALIDADE: FORTALECER A ECONOMIA CRIATIVA EM MINAS POR MEIO DAS SEGUINTES ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E SUPORTE A PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORES QUE ATUAM NOS SETORES CRIATIVOS: OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE PROJETOS E NEGÓCIOS, COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS CRIATIVOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 50 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 50 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4364 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO CULTURAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : APOIO CONCEDIDO Unidade de Medida : APOIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: APOIOS CONCEDIDOS POR MEIO DE PRÊMIOS, ENCONTROS, EVENTOS, INTERCÂMBIOS, OFICINAS, PALESTRAS, MEDIANTE SOLICITAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATENDIDAS DE ACORDO COM CRITÉRIOS E NORMAS LEGAIS ESTABELECIDAS.

PÚBLICO ALVO: ARTISTAS, PESQUISADORES, TÉCNICOS E AGENTES CULTURAIS, PRODUTORES E GESTORES CULTURAIS, GRUPOS INFORMAIS (COLETIVOS); ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR, MESTRES E MESTRAS DOS SABERES E FAZERES POPULARES

FINALIDADE: INCENTIVAR E APOIAR A PRODUÇÃO, A DIFUSÃO E O INTERCÂMBIO DA CULTURA MINEIRA NOS DIVERSOS SEGMENTOS TAIS COMO: ARTES VISUAIS, CIRCO, DANÇA, TEATRO, AUDIOVISUAL (CINEMA E VÍDEO), NOVAS MÍDIAS, LITERATURA, LIVRO E LEITURA, MEMÓRIA, CULTURA AFRO-BRASILEIRA, CULTURAS INDÍGENAS, PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO, PATRIMÔNIO CULTURAL, DESIGN E MODA, GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL, SERVIÇOS CRIATIVOS, HUMANIDADES, DIVERSIDADE CULTURAL E ARTESANATO, DENTRE OUTRAS, NOS ÂMBITOS REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 1 - 0,00 183.500,00 -

Mata 0 1 - 0,00 95.200,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 0 0,00 400.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 0 66 - 0,00 615.945,10 -

Mucuri 0 7 - 0,00 7.350,00 -

Multiterritorial 40 0 0,00 2.150.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 0 - 0,00 30.000,00 -

Sudoeste 0 0 - 0,00 20.000,00 -

Sul 0 0 - 0,00 100.000,00 -

Triângulo Norte 0 2 - 750.000,00 190.100,39 25,35

Triângulo Sul 0 1 - 750.000,00 5.200,00 0,69

Vale do Aço 0 1 - 0,00 26.780,00 -

Total 41 79 192,68 4.050.000,00 1.274.075,49 31,46

AÇÃO : 4366 - ESTÍMULO E APOIO ÀS CULTURAS URBANAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : APOIO CONCEDIDO Unidade de Medida : APOIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: APOIO CONCEDIDO POR MEIO DE PRÊMIOS, ENCONTROS, EVENTOS, INTERCÂMBIOS, OFICINAS, PALESTRAS A COLETIVOS, INSTITUIÇÕES CULTURAIS OU PESSOAS FÍSICAS PARA INICIATIVAS CULTURAIS URBANAS.

PÚBLICO ALVO: ARTISTAS, PRODUTORES CULTURAIS, GRUPOS INFORMAIS (COLETIVOS) E COMUNIDADES

FINALIDADE: FOMENTAR E APOIAR INICIATIVAS CULTURAIS URBANAS, CONTRIBUINDO PARA SEU RECONHECIMENTO, FORTALECIMENTO, VALORIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ESTÍMULO À PRODUÇÃO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 3 0 0,00 16.000,00 0,00 0,00

Total 3 0 0,00 16.000,00 0,00 0,00

353

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4369 - ANÁLISE TÉCNICA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ARTÍSTICO-CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO ANALISADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ASSESSORIA PRESTADA POR MEIO DE EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS, EMISSÃO DE DIAGNÓSTICOS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS; VERIFICAÇÕES IN LOCO À EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PROVENIENTES DE INCENTIVOS FISCAIS, PRÊMIOS OU FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL, ENTRE OUTROS.

PÚBLICO ALVO: ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, E AGENTES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO ARTÍSTICO -CULTURAL

FINALIDADE: ACOMPANHAR E MONITORAR OS PROJETOS POR MEIO DE AÇÕES COMO: EMISSÃO DE PARECERES, ACOMPANHAMENTO IN LOCO; E RELATORIOS DA APROVAÇÃO DO PROJETO ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM VISTAS À VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE SEU CUMPRIMENTO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 10 10 100,00 1.500,00 0,00 0,00

Caparaó 0 15 - 0,00 0,00 -

Central 10 11 110,00 1.500,00 0,00 0,00

Mata 0 65 - 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 10 10 100,00 1.500,00 0,00 0,00

Metropolitano 10 363 3.630,00 1.500,00 2.196,50 146,43

Mucuri 10 5 50,00 1.500,00 0,00 0,00

Noroeste 10 6 60,00 1.500,00 0,00 0,00

Norte 10 29 290,00 1.500,00 0,00 0,00

Oeste 10 45 450,00 1.500,00 0,00 0,00

Sudoeste 0 10 - 0,00 0,00 -

Sul 0 58 - 0,00 0,00 -

Triângulo Norte 0 70 - 0,00 0,00 -

Triângulo Sul 0 11 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 10 40 400,00 1.500,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 10 14 140,00 1.500,00 0,00 0,00

Vertentes 0 24 - 0,00 0,00 -

Total 100 786 786,00 15.000,00 2.196,50 14,64

354

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4370 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL.

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CURSO MONITORADO Unidade de Medida : CURSO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ASSESSORIA PRESTADA POR MEIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL OU VIRTUAL, CURSOS, OFICINAS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS, WORKSHOPS, ENCONTROS E CONGÊNERES OFERECIDOS EM DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS COMO PLANEJAMENTO E GESTÃO CULTURAL, CINECLUBISMO, AUDIOVISUAL, PERCUSSÃO, PATRIMÔNIO IMATERIAL, MÚSICA E LITERATURA, CULTURA POPULAR, BEM COMO APRESENTAÇÃO, ANÁLISE, INCENTIVO, PATROCÍNIO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PROVENIENTES DE INCENTIVOS FISCAIS, PRÊMIOS OU FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL, ENTRE OUTROS.

PÚBLICO ALVO: ARTISTAS, PESQUISADORES, PRODUTORES CULTURAIS E AGENTES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL

FINALIDADE: CAPACITAR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATUANTES NA PRODUÇÃO CULTURAL E NA ECONOMIA CRIATIVA CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 250 1 0,40 3.500,00 172,60 4,93

Caparaó 0 4 - 0,00 0,00 -

Central 250 1 0,40 3.500,00 0,00 0,00

Mata 0 8 - 0,00 1.010,54 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 250 2 0,80 3.500,00 709,56 20,27

Metropolitano 250 195 78,00 3.500,00 37.783,31 1.079,52

Mucuri 250 0 0,00 3.500,00 0,00 0,00

Multiterritorial 5 1.639 32.780,00 10.000,00 41.400,00 414,00

Noroeste 250 1 0,40 3.500,00 307,50 8,79

Norte 250 5 2,00 3.500,00 1.963,03 56,09

Oeste 250 6 2,40 3.500,00 0,00 0,00

Sudoeste 0 47 - 0,00 480,00 -

Sul 0 24 - 0,00 679,50 -

Triângulo Norte 0 2 - 0,00 1.849,48 -

Triângulo Sul 0 1 - 0,00 463,50 -

Vale do Aço 250 1 0,40 3.500,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 250 5 2,00 3.500,00 1.037,27 29,64

Vertentes 0 6 - 0,00 332,50 -

Total 2.505 1.948 77,76 45.000,00 88.188,79 195,98

AÇÃO : 4468 - FOMENTO E INCENTIVO A MÚSICA EM MINAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : APOIO CONCEDIDO Unidade de Medida : APOIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: APOIO CONCEDIDO POR MEIO DE DOAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS; REALIZAÇÃO OU APOIO A EVENTOS; PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO; REALIZAÇÃO OU APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL; APOIO INSTITUCIONAL; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE INCENTIVO, FOMENTO OU PREMIAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: MÚSICOS, GRUPOS E CORPORAÇÕES MUSICAIS; TÉCNICOS E AGENTES DA MÚSICA; INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E REPRESENTAÇÃO NO SEGMENTO DA MÚSICA EM MINAS GERAIS; INSTITUIÇÕES DO SETOR E AFINS; SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA; CONSULADOS E EMBAIXADAS NO BRASIL E EXTERIOR E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE RECONHECIDA REPUTAÇÃO NO CAMPO DA MÚSICA; PÚBLICOS ESPECIALIZADOS; SOCIEDADE CIVIL E GRUPOS INFORMAIS (COLETIVOS)

FINALIDADE: RECONHECER E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO MUSICAL EM MINAS GERAIS, EM SEUS DIFERENTES ESTILOS, CONTEMPLANDO E FORTALECENDO A REDE PRODUTIVA DA MÚSICA, EM TODO O ESTADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 1 - 0,00 13.500,00 -

Metropolitano 0 143 - 0,00 1.450.421,58 -

Multiterritorial 250 0 0,00 2.125.000,00 0,00 0,00

Oeste 0 2 - 0,00 10.400,00 -

Sul 0 2 - 0,00 9.000,00 -

Triângulo Norte 0 11 - 0,00 32.300,00 -

Vale do Aço 0 2 - 0,00 15.600,00 -

Vertentes 0 1 - 0,00 40.024,12 -

Total 250 162 64,80 2.125.000,00 1.571.245,70 73,94

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

AÇÃO : 1125 - FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : CURSO OFERTADO COM QUALIDADE Unidade de Medida : CURSO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E PROFISSIONAL PELO VIÉS DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO POR MEIO DO ENSINO DA ARTE PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 300 287 95,67 98.300,00 120.313,84 122,39

Total 300 287 95,67 98.300,00 120.313,84 122,39

AÇÃO : 1130 - ARO - FORMAÇÃO EM ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CURSO MODULAR ESTRUTURA EM TRES CICLOS BÁSICOS DE FORMAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES

FINALIDADE: INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES NAS ÁREAS DE ARTE E PATRIMÔNIO, CONTRIBUINDO PARA A PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 90 90 100,00 171.278,00 129.389,76 75,54

Total 90 90 100,00 171.278,00 129.389,76 75,54

2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

AÇÃO : 4327 - ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CEFART - CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO MATRICULADO NO CEFART – CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 550 575 104,55 1.234.000,00 1.561.177,59 126,51

Total 550 575 104,55 1.234.000,00 1.561.177,59 126,51

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

AÇÃO : 4371 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO APOIADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS DE CARÁTER ARTÍSTICO-CULTURAL VOLTADOS, PRIORITARIAMENTE, PARA O INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, INSCRITOS POR MEIO DE EDITAIS PÚBLICOS, ANALISADOS PELAS CÂMARAS SETORIAIS PARITÁRIAS E APOIADOS PELA SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA.

PÚBLICO ALVO: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, ESTABELECIDA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM OBJETIVO E ATUAÇÃO CULTURAL DEFINIDOS NOS ATOS CONSTITUTIVOS E DIRETAMENTE RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO ARTÍSTICO-CULTURAL A SER FINANCIADO

FINALIDADE: APOIAR PROJETOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA, DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DE INFRAESTRUTURA, VISANDO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL E O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DE ARTISTAS, GESTORES E AGENTES CULTURAIS, COM FOCO PRIORITÁRIO NO INTERIOR. O PRINCIPAL OBJETIVO É PROMOVER A INDUÇÃO DE INVESTIMENTOS DE FORMA REGIONALIZADA, POR MEIO DO APOIO A ENTIDADES E/OU MUNICÍPIOS QUE ENCONTREM DIFICULDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NESSA ÁREA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 20 11 55,00 500.000,00 381.000,00 76,20

Caparaó 0 7 - 0,00 200.000,00 -

Central 20 7 35,00 609.000,00 160.000,00 26,27

Mata 0 21 - 0,00 572.950,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 20 8 40,00 500.000,00 238.000,00 47,60

Metropolitano 20 104 520,00 500.000,00 3.789.891,00 757,98

Mucuri 20 7 35,00 500.000,00 265.000,00 53,00

Multiterritorial 0 0 - 5.000.000,00 2.352.100,00 47,04

Noroeste 20 5 25,00 500.000,00 75.000,00 15,00

Norte 20 11 55,00 500.000,00 330.600,00 66,12

Oeste 20 24 120,00 500.000,00 453.590,00 90,72

Sudoeste 0 10 - 0,00 233.900,00 -

Sul 0 15 - 0,00 339.825,00 -

Triângulo Norte 0 16 - 0,00 461.000,00 -

Triângulo Sul 0 7 - 0,00 247.000,00 -

Vale do Aço 20 11 55,00 500.000,00 382.030,00 76,41

Vale do Rio Doce 20 6 30,00 500.000,00 141.180,00 28,24

Vertentes 0 23 - 0,00 633.000,00 -

Total 200 293 146,50 10.109.000,00 11.256.066,00 111,35

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 210 - COOPERAÇÃO ESTADO MUNICÍPIO NA ÀREA EDUCACIONAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, MATERIAIS E FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS, VISANDO À MELHORIA DOS PADRÕES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E CAPACITAR OS GESTORES MUNICIPAIS DE ENSINO, VISANDO À UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 17.170.159,00 9.840.876,56 57,31

Caparaó 24.470.030,00 34.815.608,03 142,28

Central 3.323.841,00 8.573.626,39 257,94

Mata 19.703.508,00 46.663.171,04 236,83

Médio e Baixo Jequitinhonha 16.655.722,00 21.995.900,74 132,06

Metropolitano 28.441.904,00 49.859.822,79 175,30

Mucuri 18.866.513,00 20.065.920,94 106,36

Multiterritorial 68.312.110,00 164.561.994,30 240,90

Noroeste 9.876.181,00 21.402.464,55 216,71

Norte 52.993.777,00 53.203.855,37 100,40

Oeste 11.780.902,00 22.855.951,91 194,01

Sudoeste 10.901.524,00 16.573.370,99 152,03

Sul 38.933.201,00 62.893.220,72 161,54

Triângulo Norte 7.552.005,00 13.748.303,11 182,05

Triângulo Sul 4.363.264,00 11.511.894,07 263,84

Vale do Aço 12.049.305,00 23.527.552,16 195,26

Vale do Rio Doce 16.812.285,00 31.773.842,31 188,99

Vertentes 13.483.145,00 33.721.407,86 250,10

Total 375.689.376,00 647.588.783,84 172,37

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AÇÃO : 4130 - APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL NO CAMPO

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO APOIADO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA DE N° 182 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR – CPP

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, COM VISTAS A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CAMPO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1 42 4.200,00 10.000,00 0,00 0,00

Caparaó 1 43 4.300,00 10.000,00 0,00 0,00

Central 1 3 300,00 10.000,00 0,00 0,00

Mata 1 36 3.600,00 10.000,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 44 4.400,00 10.000,00 0,00 0,00

Metropolitano 1 45 4.500,00 10.000,00 1.696,70 16,97

Mucuri 1 37 3.700,00 10.000,00 0,00 0,00

Noroeste 1 17 1.700,00 10.000,00 0,00 0,00

Norte 1 181 18.100,00 10.000,00 0,00 0,00

Oeste 1 14 1.400,00 10.000,00 0,00 0,00

Sudoeste 1 3 300,00 10.000,00 0,00 0,00

Sul 1 32 3.200,00 10.000,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 1 12 1.200,00 10.000,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 1 6 600,00 10.000,00 0,00 0,00

Vale do Aço 1 34 3.400,00 10.000,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 1 49 4.900,00 10.000,00 0,00 0,00

Vertentes 1 24 2.400,00 10.000,00 0,00 0,00

Total 17 622 3.658,82 170.000,00 1.696,70 1,00

358

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4640 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS MINEIROS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO ATENDIDO Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, MATERIAIS E RECURSOS FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS MINEIROS VISANDO A MELHORIA DOS PADRÕES DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 2 - 0,00 404.920,00 -

Caparaó 0 2 - 0,00 320.000,00 -

Mata 0 2 - 0,00 108.854,17 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 1 - 0,00 245.000,00 -

Metropolitano 0 2 - 0,00 1.281.082,75 -

Multiterritorial 150 0 0,00 68.312.110,00 0,00 0,00

Norte 0 5 - 0,00 621.966,00 -

Oeste 0 1 - 0,00 60.000,00 -

Sudoeste 0 2 - 0,00 160.000,00 -

Sul 0 6 - 0,00 623.960,98 -

Triângulo Norte 0 1 - 0,00 260.000,00 -

Triângulo Sul 0 2 - 80.000,00 244.133,00 305,17

Vale do Aço 0 2 - 0,00 365.418,22 -

Vale do Rio Doce 0 0 - 0,00 363.000,00 -

Vertentes 0 1 - 0,00 10.000,00 -

Total 150 29 19,33 68.392.110,00 5.068.335,12 7,41

AÇÃO : 4642 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO BENEFICIADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO ATENDIDO COM TRANSPORTE ESCOLAR, POSSIBILITANDO SUA FREQUENCIA ÀS AULAS

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, VISANDO À PROMOÇÃO DE ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 14.577 3.983 27,32 17.160.159,00 9.435.956,56 54,99

Caparaó 20.778 16.037 77,18 24.460.030,00 34.495.608,03 141,03

Central 2.815 4.031 143,20 3.313.841,00 8.573.626,39 258,72

Mata 16.729 22.281 133,19 19.693.508,00 46.554.316,87 236,39

Médio e Baixo Jequitinhonha 14.140 9.468 66,96 16.645.722,00 21.750.900,74 130,67

Metropolitano 24.152 23.167 95,92 28.431.904,00 48.577.043,34 170,85

Mucuri 16.018 9.193 57,39 18.856.513,00 20.065.920,94 106,41

Multiterritorial 0 0 - 0,00 164.561.994,30 -

Noroeste 8.381 9.971 118,97 9.866.181,00 21.402.464,55 216,93

Norte 45.008 20.391 45,31 52.983.777,00 52.581.889,37 99,24

Oeste 9.999 10.562 105,63 11.770.902,00 22.795.951,91 193,66

Sudoeste 9.252 7.526 81,34 10.891.524,00 16.413.370,99 150,70

Sul 33.064 28.550 86,35 38.923.201,00 62.269.259,74 159,98

Triângulo Norte 6.406 6.399 99,89 7.542.005,00 13.488.303,11 178,84

Triângulo Sul 3.630 5.470 150,69 4.273.264,00 11.267.761,07 263,68

Vale do Aço 10.227 10.908 106,66 12.039.305,00 23.162.133,94 192,39

Vale do Rio Doce 14.273 14.447 101,22 16.802.285,00 31.410.842,31 186,94

Vertentes 11.445 16.173 141,31 13.473.145,00 33.711.407,86 250,21

Total 260.894 218.557 83,77 307.127.266,00 642.518.752,02 209,20

359

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 211 - INFRAESTRUTURA, CUSTEIO E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CUSTEIO DAS UNIDADES DE ENSINO) E DESENVOLVER AÇÕES DE PLANEJAMENTO DO ATENDIMENTO ESCOLAR.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 39.912.291,00 16.785.450,74 42,06

Caparaó 54.920.471,00 27.118.973,06 49,38

Central 16.185.309,00 7.352.216,84 45,43

Mata 88.125.732,00 51.543.213,17 58,49

Médio e Baixo Jequitinhonha 41.425.267,00 16.528.318,86 39,90

Metropolitano 235.102.333,00 345.906.307,50 147,13

Mucuri 42.435.197,00 22.603.920,86 53,27

Multiterritorial 2.500.000,00 77.721.155,94 3.108,85

Noroeste 44.346.129,00 19.624.926,02 44,25

Norte 149.017.390,00 61.167.232,35 41,05

Oeste 69.100.506,00 31.986.482,22 46,29

Sudoeste 29.793.372,00 13.399.748,11 44,98

Sul 108.570.302,00 55.465.279,92 51,09

Triângulo Norte 62.077.405,00 30.071.486,82 48,44

Triângulo Sul 33.861.789,00 26.307.843,52 77,69

Vale do Aço 50.169.405,00 19.115.710,13 38,10

Vale do Rio Doce 52.659.157,00 33.468.574,92 63,56

Vertentes 44.855.426,00 22.586.630,60 50,35

Total 1.165.057.481,00 878.753.471,58 75,43

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AÇÃO : 2129 - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS PELAS REDES PÚBLICA E PRIVADA

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: COLETAR INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS COM INTUITO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO POR MEIO DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 53.321 1 0,00 106.642,00 1.032,00 0,97

Caparaó 78.658 1 0,00 157.316,00 869,55 0,55

Central 23.250 0 0,00 46.500,00 2.374,20 5,11

Mata 125.292 8 0,01 250.584,00 467.878,29 186,72

Médio e Baixo Jequitinhonha 56.660 1 0,00 113.320,00 2.680,60 2,37

Metropolitano 491.969 16 0,00 1.110.988,00 686.065,67 61,75

Mucuri 61.883 1 0,00 123.766,00 0,00 0,00

Noroeste 75.769 1 0,00 151.538,00 10.715,24 7,07

Norte 214.501 3 0,00 429.002,00 129.085,53 30,09

Oeste 119.269 5 0,00 238.538,00 8.062,34 3,38

Sudoeste 55.037 1 0,00 110.074,00 2.055,95 1,87

Sul 189.506 4 0,00 379.012,00 9.409,55 2,48

Triângulo Norte 115.778 3 0,00 231.556,00 8.331,30 3,60

Triângulo Sul 62.966 1 0,00 125.932,00 0,00 0,00

Vale do Aço 81.391 4 0,00 162.782,00 8.703,14 5,35

Vale do Rio Doce 80.015 5 0,01 160.030,00 7.055,45 4,41

Vertentes 69.210 4 0,01 138.420,00 13.984,65 10,10

Total 1.954.475 59 0,00 4.036.000,00 1.358.303,46 33,65

360

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2130 - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS PELAS REDES PÚBLICA E PRIVADA.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: COLETAR INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS COM INTUITO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO POR MEIO DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 576 0 0,00 19.845,00 0,00 0,00

Central 268 0 0,00 9.233,00 0,00 0,00

Mata 6.025 0 0,00 207.578,00 120,00 0,06

Médio e Baixo Jequitinhonha 2.069 0 0,00 71.283,00 225,30 0,32

Metropolitano 45.177 0 0,00 1.556.470,00 2.262.919,17 145,39

Mucuri 992 0 0,00 34.176,00 1.193,10 3,49

Noroeste 3.121 0 0,00 107.527,00 50,00 0,05

Norte 6.324 0 0,00 217.877,00 339,30 0,16

Oeste 6.903 0 0,00 237.826,00 1.214,75 0,51

Sudoeste 798 0 0,00 27.493,00 0,00 0,00

Sul 4.644 0 0,00 159.998,00 75,00 0,05

Triângulo Norte 3.083 0 0,00 106.220,00 0,00 0,00

Triângulo Sul 2.484 0 0,00 85.580,00 0,00 0,00

Vale do Aço 2.760 0 0,00 95.089,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 816 0 0,00 28.113,00 0,00 0,00

Vertentes 1.036 0 0,00 35.692,00 0,00 0,00

Total 87.076 0 0,00 3.000.000,00 2.266.136,62 75,54

AÇÃO : 4643 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - ENSINO FUNDAMENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ESCOLA ATENDIDA Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, CONECTIVIDADE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; AGENTES DE INFORMATICA CAPACITADOS PARA TRABALHAR NAS ESCOLAS.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL, DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE (OBRAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO)

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 83 108 130,12 13.206.552,00 11.309.432,22 85,64

Caparaó 116 153 131,90 18.457.345,00 19.414.346,32 105,18

Central 34 25 73,53 5.409.912,00 4.741.879,26 87,65

Mata 173 145 83,82 27.526.907,00 36.692.936,63 133,30

Médio e Baixo Jequitinhonha 83 92 110,84 13.206.550,00 10.209.603,91 77,31

Metropolitano 450 379 84,22 71.612.000,00 106.963.016,84 149,36

Mucuri 87 60 68,97 13.843.011,00 15.977.024,82 115,42

Multiterritorial 0 0 - 750.000,00 68.424.570,63 9.123,28

Noroeste 89 104 116,85 14.161.242,00 12.709.489,00 89,75

Norte 294 380 129,25 46.779.834,00 38.736.426,27 82,81

Oeste 138 156 113,04 21.957.880,00 20.812.805,67 94,79

Sudoeste 61 69 113,11 9.706.017,00 8.389.241,21 86,43

Sul 225 172 76,44 35.800.886,00 37.203.307,82 103,92

Triângulo Norte 125 92 73,60 19.889.386,00 18.971.018,29 95,38

Triângulo Sul 67 38 56,72 10.660.709,00 18.313.702,00 171,79

Vale do Aço 104 106 101,92 16.547.968,00 12.030.129,60 72,70

Vale do Rio Doce 110 167 151,82 17.502.746,00 23.418.492,31 133,80

Vertentes 96 68 70,83 15.275.044,00 15.823.711,69 103,59

Total 2.335 2.314 99,10 372.293.989,00 480.141.134,49 128,97

361

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4645 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - ENSINO MÉDIO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ESCOLA ATENDIDA Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, CONECTIVIDADE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; AGENTES DE INFORMÁTICA CAPACITADOS PARA TRABALHAR NAS ESCOLAS.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MÉDIO, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL, DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE (OBRAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO)

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 43 0 0,00 7.827.755,00 1.067.365,91 13,64

Caparaó 57 10 17,54 10.376.332,00 833.676,09 8,03

Central 17 25 147,06 3.094.696,00 513.993,23 16,61

Mata 106 138 130,19 19.296.251,00 1.956.529,44 10,14

Médio e Baixo Jequitinhonha 48 46 95,83 8.737.963,00 670.659,75 7,68

Metropolitano 291 317 108,93 52.975.729,00 95.738.045,20 180,72

Mucuri 47 81 172,34 8.555.920,00 601.475,43 7,03

Multiterritorial 0 0 - 1.750.000,00 988.058,19 56,46

Noroeste 51 37 72,55 9.284.084,00 799.829,66 8,62

Norte 178 96 53,93 32.403.269,00 4.149.608,17 12,81

Oeste 80 53 66,25 14.563.266,00 970.738,63 6,67

Sudoeste 33 31 93,94 6.007.293,00 509.625,31 8,48

Sul 117 179 152,99 21.298.794,00 2.603.213,64 12,22

Triângulo Norte 71 118 166,20 12.924.897,00 1.009.127,98 7,81

Triângulo Sul 40 72 180,00 7.281.635,00 2.636.392,25 36,21

Vale do Aço 54 46 85,19 9.830.206,00 440.464,99 4,48

Vale do Rio Doce 56 25 44,64 10.194.291,00 1.655.661,04 16,24

Vertentes 45 71 157,78 8.191.839,00 741.020,54 9,05

Total 1.334 1.345 100,82 244.594.220,00 117.885.485,45 48,20

362

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4646 - MANUTENÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA ATENDIDA Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO ATENDIDAS PELA AÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROVER ENSINO MÉDIO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 43 40 93,02 4.513.405,00 1.182.353,00 26,20

Caparaó 57 57 100,00 5.982.887,00 1.817.427,70 30,38

Central 17 17 100,00 1.784.370,00 752.703,05 42,18

Mata 106 105 99,06 11.126.071,00 3.829.967,61 34,42

Médio e Baixo Jequitinhonha 48 54 112,50 5.038.217,00 1.582.893,42 31,42

Metropolitano 291 280 96,22 30.543.436,00 20.633.280,60 67,55

Mucuri 47 47 100,00 4.933.259,00 1.519.555,65 30,80

Multiterritorial 0 0 - 0,00 619.866,73 -

Noroeste 51 51 100,00 5.353.108,00 2.007.512,91 37,50

Norte 178 178 100,00 18.683.393,00 5.279.335,00 28,26

Oeste 80 80 100,00 8.397.036,00 3.481.972,60 41,47

Sudoeste 33 34 103,03 3.463.777,00 1.571.292,04 45,36

Sul 117 116 99,15 12.280.595,00 5.566.671,80 45,33

Triângulo Norte 71 72 101,41 7.452.365,00 3.156.031,21 42,35

Triângulo Sul 40 40 100,00 4.198.517,00 1.873.260,96 44,62

Vale do Aço 54 52 96,30 5.667.996,00 2.229.009,43 39,33

Vale do Rio Doce 56 66 117,86 5.877.924,00 2.350.473,30 39,99

Vertentes 45 45 100,00 4.723.332,00 2.031.750,25 43,02

Total 1.334 1.334 100,00 140.019.688,00 61.485.357,26 43,91

363

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4647 - MANUTENÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA ATENDIDA Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDAS PELA AÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROVER ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 83 77 92,77 14.257.937,00 3.225.267,61 22,62

Caparaó 116 116 100,00 19.926.746,00 5.052.653,40 25,36

Central 34 34 100,00 5.840.598,00 1.341.267,10 22,96

Mata 173 173 100,00 29.718.341,00 8.595.781,20 28,92

Médio e Baixo Jequitinhonha 83 95 114,46 14.257.934,00 4.062.255,88 28,49

Metropolitano 450 424 94,22 77.303.710,00 119.622.980,02 154,74

Mucuri 87 87 100,00 14.945.065,00 4.504.671,86 30,14

Multiterritorial 0 0 - 0,00 7.688.660,39 -

Noroeste 89 89 100,00 15.288.630,00 4.097.329,21 26,80

Norte 294 294 100,00 50.504.015,00 12.872.438,08 25,49

Oeste 138 138 100,00 23.705.960,00 6.711.688,23 28,31

Sudoeste 61 63 103,28 10.478.718,00 2.927.533,60 27,94

Sul 225 223 99,11 38.651.017,00 10.082.602,11 26,09

Triângulo Norte 125 125 100,00 21.472.981,00 6.926.978,04 32,26

Triângulo Sul 67 67 100,00 11.509.416,00 3.484.488,31 30,28

Vale do Aço 104 101 97,12 17.865.364,00 4.407.402,97 24,67

Vale do Rio Doce 110 133 120,91 18.896.053,00 6.036.892,82 31,95

Vertentes 96 96 100,00 16.491.099,00 3.976.163,47 24,11

Total 2.335 2.335 100,00 401.113.584,00 215.617.054,30 53,75

364

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 212 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : REMUNERAR OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA ESTABELECIDA PELA LEI Nº 21.710, DE 30/6/2015. QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL, EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, SUPERIOR, MESTRADO E DOUTORADO, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO. CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPOS DE ATUAÇÃO POR MEIO DE PROGRAMAS PRESENCIAIS, SEMIPRESENCIAIS E VIRTUAIS, DE MANEIRA A PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 232.282.832,00 210.176.592,24 90,48

Caparaó 521.113.979,00 301.638.682,53 57,88

Central 84.753.180,00 87.015.920,53 102,67

Mata 462.277.293,00 505.957.748,17 109,45

Médio e Baixo Jequitinhonha 190.859.859,00 262.757.788,76 137,67

Metropolitano 1.247.862.725,00 1.738.646.662,93 139,33

Mucuri 223.728.232,00 261.408.216,64 116,84

Multiterritorial 1.987.426,00 0,00 0,00

Noroeste 305.713.737,00 275.306.425,58 90,05

Norte 614.258.542,00 935.757.001,66 152,34

Oeste 425.330.995,00 420.697.414,48 98,91

Sudoeste 177.874.543,00 192.692.146,41 108,33

Sul 795.408.700,00 684.246.532,82 86,02

Triângulo Norte 270.130.996,00 442.012.252,65 163,63

Triângulo Sul 244.925.281,00 229.356.472,83 93,64

Vale do Aço 267.915.397,00 299.324.903,93 111,72

Vale do Rio Doce 330.530.905,00 360.948.902,10 109,20

Vertentes 325.848.957,00 268.050.863,11 82,26

Total 6.722.803.579,00 7.475.994.527,37 111,20

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AÇÃO : 2131 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: APOIAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 18 2 11,11 577.057,00 39.106,05 6,78

Caparaó 23 10 43,48 737.349,00 210.774,47 28,59

Central 6 2 33,33 192.352,00 28.572,01 14,85

Mata 54 72 133,33 1.731.170,00 888.567,30 51,33

Médio e Baixo Jequitinhonha 12 35 291,67 384.704,00 389.181,78 101,16

Metropolitano 23 181 786,96 737.351,00 3.228.439,12 437,84

Mucuri 164 1 0,61 5.257.621,00 23.916,56 0,45

Noroeste 4 10 250,00 128.236,00 141.132,53 110,06

Norte 11 15 136,36 352.647,00 267.197,86 75,77

Oeste 21 99 471,43 673.232,00 1.551.470,61 230,45

Sudoeste 5 6 120,00 160.294,00 73.027,56 45,56

Sul 58 76 131,03 1.859.390,00 1.086.321,04 58,42

Triângulo Norte 12 8 66,67 384.704,00 123.053,92 31,99

Triângulo Sul 6 7 116,67 192.352,00 162.942,73 84,71

Vale do Aço 4 12 300,00 128.236,00 181.998,74 141,92

Vale do Rio Doce 28 11 39,29 897.643,00 203.362,68 22,66

Vertentes 21 5 23,81 673.231,00 104.142,64 15,47

Total 470 552 117,45 15.067.569,00 8.703.207,60 57,76

365

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2134 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MAGISTERIO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: APOIAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 145 172 118,62 7.351.008,00 5.626.457,96 76,54

Caparaó 146 144 98,63 7.401.707,00 5.110.253,71 69,04

Central 32 58 181,25 1.622.291,00 2.062.352,91 127,13

Mata 353 432 122,38 17.895.899,00 15.057.037,07 84,14

Médio e Baixo Jequitinhonha 86 104 120,93 4.359.906,00 3.515.628,06 80,64

Metropolitano 947 1.036 109,40 48.009.670,00 36.298.026,57 75,61

Mucuri 224 267 119,20 11.356.039,00 8.692.729,97 76,55

Noroeste 230 231 100,43 11.660.217,00 7.541.122,46 64,67

Norte 445 645 144,94 22.559.985,00 21.415.407,66 94,93

Oeste 338 437 129,29 17.135.448,00 14.420.447,13 84,16

Sudoeste 190 210 110,53 9.632.352,00 7.308.937,88 75,88

Sul 815 1.014 124,42 41.317.673,00 33.962.827,20 82,20

Triângulo Norte 388 454 117,01 19.670.272,00 15.968.959,23 81,18

Triângulo Sul 111 151 136,04 5.627.324,00 5.369.736,12 95,42

Vale do Aço 109 167 153,21 5.525.931,00 5.209.034,02 94,27

Vale do Rio Doce 234 447 191,03 11.863.004,00 14.068.340,78 118,59

Vertentes 321 362 112,77 16.273.605,00 12.679.998,76 77,92

Total 5.114 6.331 123,80 259.262.331,00 214.307.297,49 82,66

AÇÃO : 2135 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO SUPLETIVA.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 23 29 126,09 549.232,00 784.638,91 142,86

Caparaó 26 18 69,23 620.872,00 604.145,77 97,31

Central 5 7 140,00 119.399,00 240.375,54 201,32

Mata 44 39 88,64 1.050.707,00 1.140.522,78 108,55

Médio e Baixo Jequitinhonha 11 13 118,18 262.677,00 402.555,19 153,25

Metropolitano 181 125 69,06 4.322.208,00 2.932.928,07 67,86

Mucuri 19 11 57,89 453.712,00 305.183,60 67,26

Noroeste 31 21 67,74 740.267,00 531.405,82 71,79

Norte 65 41 63,08 1.552.146,00 1.287.173,18 82,93

Oeste 60 60 100,00 1.432.779,00 1.680.676,24 117,30

Sudoeste 25 23 92,00 596.991,00 600.563,20 100,60

Sul 54 78 144,44 1.289.502,00 1.978.166,07 153,41

Triângulo Norte 47 38 80,85 1.122.340,00 958.171,02 85,37

Triângulo Sul 9 3 33,33 214.917,00 71.431,66 33,24

Vale do Aço 16 11 68,75 382.074,00 420.082,58 109,95

Vale do Rio Doce 6 14 233,33 143.278,00 498.083,95 347,63

Vertentes 30 17 56,67 716.389,00 448.564,03 62,61

Total 652 548 84,05 15.569.490,00 14.884.667,61 95,60

366

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2136 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 7 5 71,43 178.734,00 108.450,24 60,68

Caparaó 18 20 111,11 459.601,00 754.232,20 164,11

Central 1 9 900,00 25.533,00 54.685,07 214,17

Mata 56 6 10,71 1.429.884,00 356.561,30 24,94

Médio e Baixo Jequitinhonha 1 4 400,00 25.533,00 89.210,08 349,39

Metropolitano 153 61 39,87 3.906.611,00 1.394.500,90 35,70

Mucuri 0 1 - 0,00 78.237,25 -

Noroeste 6 12 200,00 153.201,00 58.963,61 38,49

Norte 12 55 458,33 306.401,00 1.309.506,80 427,38

Oeste 37 17 45,95 944.735,00 306.308,75 32,42

Sudoeste 27 0 0,00 689.403,00 131.242,66 19,04

Sul 116 33 28,45 2.961.876,00 1.074.431,62 36,28

Triângulo Norte 49 38 77,55 1.251.136,00 857.550,40 68,54

Triângulo Sul 24 8 33,33 612.802,00 297.476,35 48,54

Vale do Aço 1 12 1.200,00 25.533,00 153.124,54 599,71

Vale do Rio Doce 19 12 63,16 485.135,00 159.682,89 32,92

Vertentes 48 10 20,83 1.225.603,00 280.377,11 22,88

Total 575 303 52,70 14.681.721,00 7.464.541,77 50,84

AÇÃO : 2137 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.500 1.656 110,40 30.642.156,00 32.438.451,69 105,86

Caparaó 1.874 2.044 109,07 38.282.269,00 40.312.969,12 105,30

Central 534 656 122,85 10.908.609,00 12.771.922,06 117,08

Mata 3.035 3.451 113,71 61.999.297,00 67.418.258,97 108,74

Médio e Baixo Jequitinhonha 1.628 1.934 118,80 33.256.953,00 38.086.746,30 114,52

Metropolitano 11.140 10.885 97,71 227.569.095,00 212.891.778,31 93,55

Mucuri 1.791 1.869 104,36 36.586.738,00 36.122.682,61 98,73

Noroeste 1.819 1.993 109,57 37.158.726,00 38.504.586,95 103,62

Norte 5.737 6.200 108,07 117.196.041,00 122.431.715,00 104,47

Oeste 2.259 2.385 105,58 46.147.088,00 47.491.477,79 102,91

Sudoeste 1.204 1.327 110,22 24.595.440,00 25.941.276,20 105,47

Sul 3.959 4.206 106,24 80.874.892,00 83.369.333,75 103,08

Triângulo Norte 3.072 3.199 104,13 62.755.141,00 63.054.677,42 100,48

Triângulo Sul 1.536 1.558 101,43 31.377.569,00 30.939.726,17 98,60

Vale do Aço 1.880 2.020 107,45 38.404.839,00 39.886.367,85 103,86

Vale do Rio Doce 2.300 2.753 119,70 46.984.643,00 53.672.521,62 114,23

Vertentes 1.583 1.685 106,44 32.337.690,00 33.385.376,56 103,24

Total 46.851 49.821 106,34 957.077.186,00 978.719.868,37 102,26

367

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2138 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAGISTÉRIO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SUPLETIVA.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 191 178 93,19 6.236.826,00 5.308.754,35 85,12

Caparaó 252 226 89,68 8.228.691,00 7.017.361,66 85,28

Central 119 98 82,35 3.885.770,00 3.068.541,34 78,97

Mata 706 576 81,59 23.053.397,00 17.887.747,05 77,59

Médio e Baixo Jequitinhonha 308 236 76,62 10.057.288,00 7.634.067,23 75,91

Metropolitano 1.591 1.301 81,77 51.951.763,00 38.560.059,82 74,22

Mucuri 232 184 79,31 7.575.624,00 5.719.116,52 75,49

Noroeste 435 346 79,54 14.204.284,00 10.318.346,70 72,64

Norte 860 732 85,12 28.082.042,00 22.346.805,62 79,58

Oeste 685 591 86,28 22.367.671,00 18.169.949,87 81,23

Sudoeste 245 203 82,86 8.000.117,00 6.629.177,62 82,86

Sul 1.027 993 96,69 33.535.086,00 30.555.373,29 91,11

Triângulo Norte 604 552 91,39 19.722.734,00 16.691.851,06 84,63

Triângulo Sul 271 162 59,78 8.849.109,00 5.408.386,07 61,12

Vale do Aço 270 192 71,11 8.816.455,00 6.067.379,98 68,82

Vale do Rio Doce 456 505 110,75 14.890.013,00 14.744.290,86 99,02

Vertentes 506 465 91,90 16.522.690,00 14.519.628,01 87,88

Total 8.758 7.540 86,09 285.979.560,00 230.646.837,05 80,65

368

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2139 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIDOR CAPACITADO Unidade de Medida : SERVIDOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIDORES BENEFICIADOS COM FORMAÇÃO

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA ATIVA

FINALIDADE: QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO POR MEIO DE CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL, EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, SUPERIOR, MESTRADO E DOUTORADO, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, DESTACANDO-SE A FORMAÇÃO EM TEMAS RELACIONADOS AOS ESTUDOS DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL, EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL, EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DIVERSIDADE RELIGIOSA, DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO INTEGRAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 92 6 6,52 1.470.013,00 1.075.987,88 73,20

Caparaó 118 4 3,39 1.879.764,00 719.586,60 38,28

Central 35 0 0,00 550.057,00 12.515,79 2,28

Mata 200 16 8,00 3.179.175,00 2.818.752,92 88,66

Médio e Baixo Jequitinhonha 98 2 2,04 1.567.267,00 609.149,63 38,87

Metropolitano 715 26 3,64 11.401.353,00 16.165.847,32 141,79

Mucuri 109 4 3,67 1.744.241,00 824.959,21 47,30

Multiterritorial 0 11.519 - 0,00 0,00 -

Noroeste 114 3 2,63 1.823.963,00 621.490,78 34,07

Norte 374 7 1,87 5.974.109,00 1.476.430,93 24,71

Oeste 169 9 5,33 2.691.302,00 1.759.384,78 65,37

Sudoeste 76 4 5,26 1.218.101,00 723.076,39 59,36

Sul 274 9 3,28 4.362.203,00 1.643.836,49 37,68

Triângulo Norte 184 6 3,26 2.916.131,00 1.095.493,22 37,57

Triângulo Sul 94 1 1,06 1.503.493,00 237.518,62 15,80

Vale do Aço 113 10 8,85 1.798.452,00 1.802.534,90 100,23

Vale do Rio Doce 128 7 5,47 2.039.200,00 1.362.612,80 66,82

Vertentes 107 6 5,61 1.712.355,00 1.145.249,32 66,88

Total 3.000 11.639 387,97 47.831.179,00 34.094.427,58 71,28

369

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2140 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO MÉDIO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 58 153 263,79 1.236.274,00 3.118.426,52 252,24

Caparaó 67 158 235,82 1.428.110,00 3.698.537,09 258,98

Central 37 118 318,92 788.657,00 2.457.705,24 311,63

Mata 310 646 208,39 6.607.754,00 13.850.134,01 209,60

Médio e Baixo Jequitinhonha 58 212 365,52 1.236.271,00 4.311.189,96 348,73

Metropolitano 894 2.383 266,55 19.055.689,00 44.733.591,97 234,75

Mucuri 88 127 144,32 1.875.727,00 2.824.420,79 150,58

Noroeste 124 179 144,35 2.643.071,00 3.608.195,26 136,52

Norte 327 709 216,82 6.970.026,00 14.710.159,57 211,05

Oeste 271 610 225,09 5.776.385,00 11.863.822,10 205,38

Sudoeste 125 281 224,80 2.664.386,00 5.757.397,70 216,09

Sul 411 807 196,35 8.760.495,00 16.859.471,06 192,45

Triângulo Norte 185 444 240,00 3.943.290,00 8.774.035,35 222,51

Triângulo Sul 206 402 195,15 4.390.907,00 8.471.397,54 192,93

Vale do Aço 110 263 239,09 2.344.657,00 5.222.792,80 222,75

Vale do Rio Doce 44 182 413,64 937.862,00 3.905.979,40 416,48

Vertentes 207 406 196,14 4.412.219,00 8.204.179,06 185,94

Total 3.522 8.080 229,42 75.071.780,00 162.371.435,42 216,29

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2142 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: APOIAR AS ESCOLAS DE ENSINO PROFISSIONAL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 54 50 92,59 1.136.731,00 773.701,11 68,06

Caparaó 65 68 104,62 1.368.288,00 1.029.759,66 75,26

Central 1 5 500,00 21.051,00 231.872,15 1.101,48

Mata 101 129 127,72 2.126.066,00 1.959.556,70 92,17

Médio e Baixo Jequitinhonha 24 35 145,83 505.215,00 622.112,76 123,14

Metropolitano 248 394 158,87 5.220.538,00 6.828.930,82 130,81

Mucuri 39 64 164,10 820.973,00 949.259,58 115,63

Noroeste 62 85 137,10 1.305.135,00 1.287.762,51 98,67

Norte 177 191 107,91 3.725.956,00 3.289.624,62 88,29

Oeste 58 122 210,34 1.220.935,00 1.729.019,78 141,61

Sudoeste 47 69 146,81 989.376,00 1.106.564,42 111,84

Sul 188 253 134,57 3.957.508,00 4.151.645,30 104,91

Triângulo Norte 49 106 216,33 1.031.477,00 1.414.325,25 137,12

Triângulo Sul 16 30 187,50 336.809,00 535.585,88 159,02

Vale do Aço 49 87 177,55 1.031.479,00 1.835.820,65 177,98

Vale do Rio Doce 65 83 127,69 1.368.287,00 1.363.215,46 99,63

Vertentes 76 91 119,74 1.599.844,00 1.541.160,81 96,33

Total 1.319 1.862 141,17 27.765.668,00 30.649.917,46 110,39

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2143 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO - MAGISTÉRIO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO MÉDIO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 2.553 1.246 48,81 59.574.681,00 36.738.053,70 61,67

Caparaó 4.155 2.036 49,00 96.957.619,00 59.303.330,11 61,16

Central 895 813 90,84 20.884.974,00 24.029.633,25 115,06

Mata 2.906 3.971 136,65 67.811.989,00 117.991.798,04 174,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 1.656 1.707 103,08 38.643.039,00 50.449.688,05 130,55

Metropolitano 10.689 15.197 142,17 249.429.674,00 471.353.144,38 188,97

Mucuri 2.550 1.599 62,71 59.504.677,00 47.483.560,46 79,80

Multiterritorial 15 0 0,00 350.027,00 0,00 0,00

Noroeste 1.146 2.337 203,93 26.742.100,00 69.947.958,60 261,56

Norte 6.945 6.208 89,39 162.064.322,00 185.247.050,98 114,30

Oeste 3.349 3.631 108,42 78.149.470,00 110.106.803,99 140,89

Sudoeste 2.047 1.495 73,03 47.767.085,00 46.024.062,87 96,35

Sul 5.412 5.204 96,16 126.289.921,00 160.570.803,17 127,14

Triângulo Norte 1.906 2.957 155,14 44.476.825,00 92.359.054,31 207,66

Triângulo Sul 1.345 1.995 148,33 31.385.799,00 60.443.937,04 192,58

Vale do Aço 1.844 2.117 114,80 43.030.044,00 63.683.738,26 148,00

Vale do Rio Doce 1.680 2.291 136,37 39.203.077,00 69.221.293,43 176,57

Vertentes 2.255 2.111 93,61 52.620.801,00 63.037.261,58 119,80

Total 53.348 56.915 106,69 1.244.886.124,00 1.727.991.172,22 138,81

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2144 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: CONTRIBUIR ( NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIENCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIENCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONIVEIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 3.992 3.766 94,34 123.330.120,00 124.164.563,83 100,68

Caparaó 11.774 6.777 57,56 363.749.709,00 182.877.732,14 50,28

Central 1.481 1.077 72,72 45.754.487,00 42.057.745,17 91,92

Mata 8.914 11.198 125,62 275.391.955,00 266.588.812,03 96,80

Médio e Baixo Jequitinhonha 3.255 4.589 140,98 100.561.006,00 156.648.259,72 155,77

Metropolitano 20.271 15.602 76,97 626.258.773,00 904.259.415,65 144,39

Mucuri 3.190 4.711 147,68 98.552.880,00 158.384.150,09 160,71

Multiterritorial 53 0 0,00 1.637.399,00 0,00 0,00

Noroeste 6.770 4.626 68,33 209.154.537,00 142.745.460,36 68,25

Norte 8.593 16.365 190,45 265.474.867,00 561.975.929,44 211,69

Oeste 8.053 6.915 85,87 248.791.950,00 211.618.053,44 85,06

Sudoeste 2.640 4.123 156,17 81.560.998,00 98.396.819,91 120,64

Sul 15.867 12.188 76,81 490.200.154,00 348.994.323,83 71,19

Triângulo Norte 3.653 6.981 191,10 112.856.946,00 240.715.081,47 213,29

Triângulo Sul 5.193 3.456 66,55 160.434.200,00 117.418.334,65 73,19

Vale do Aço 5.387 13.689 254,11 166.427.697,00 174.862.029,61 105,07

Vale do Rio Doce 6.853 7.092 103,49 211.718.763,00 201.749.518,23 95,29

Vertentes 6.401 3.331 52,04 197.754.530,00 132.704.925,23 67,11

Total 122.340 126.486 103,39 3.779.610.971,00 4.066.161.154,80 107,58

373

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 213 - CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER PROJETOS ESPECÍFICOS QUE PROPICIEM A DISCUSSÃO SOBRE A DIVERSIDADE NAS ESCOLAS, DE FORMA A CONSCIENTIZAR A COMUNIDADE ESCOLAR PARA A IMPORTÂNCIA DE SE RECONHECER E RESPEITAR AS PECULIARIDADES – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, SOCIOCULTURAIS, ETÁRIAS, DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL –DE CADA SEGMENTO OU GRUPO ÉTNICO-CULTURAL – INDÍGENAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, MULHERES DO CAMPO, DE FLORESTAS E DAS ÁGUAS. CONTRIBUIR PARA AMPLIAÇÃO DA POSTURA CIDADÃ E PROTAGONISTA DO JOVEM EM MINAS GERAIS, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA SOCIEDADE CIVIL, COM DESTAQUE PARA AS QUE BENEFICIEM A JUVENTUDE NEGRA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 514.264,00 15.842,29 3,08

Caparaó 705.546,00 14.445,46 2,05

Central 208.046,00 4.304,08 2,07

Mata 6.391.618,00 7.676.238,98 120,10

Médio e Baixo Jequitinhonha 535.554,00 36.565,24 6,83

Metropolitano 17.729.756,00 27.077.875,82 152,73

Mucuri 562.256,00 3.357.671,12 597,18

Noroeste 572.268,00 19.366,36 3,38

Norte 61.930.984,00 8.695.735,52 14,04

Oeste 891.260,00 70.671,02 7,93

Sudoeste 383.904,00 9.704,59 2,53

Sul 1.410.936,00 1.825.903,77 129,41

Triângulo Norte 801.068,00 34.621,36 4,32

Triângulo Sul 437.650,00 12.868,61 2,94

Vale do Aço 644.892,00 17.477,55 2,71

Vale do Rio Doce 3.677.348,00 4.725.415,24 128,50

Vertentes 574.650,00 21.789,25 3,79

Total 97.972.000,00 53.616.496,26 54,73

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1167 - SEGURANÇA ESCOLAR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO DESENVOLVIDAS AULAS PADRONIZADAS PARA A ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE DROGAS, SEGUNDO A FILOSOFIA E METODOLOGIA PROERD APLICADA PELA PMMG. ESPERA-SE QUE O PROERD ORIENTE 1.200.000 DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E PAIS/RESPONSÁVEIS DAS REDES PÚBLICAS E PARTICULARES. DE IGUAL MANEIRA, SERÁ ESTRUTURADO O POLICIAMENTO ESCOLAR EM 64 BATALHÕES DA PMMG, DE FORMA A MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO E A MOBILIDADE EM RESPOSTA À PREVENÇÃO CRIMINAL.

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DE 06 A 18 ANOS

FINALIDADE: INCREMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO CRIMINAL NAS COMUNIDADES ESCOLARES DAS REDES PÚBLICAS E PARTICULARES DO ESTADO, POR INTERMÉDIO DA PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO ALICERÇADOS NO PROTAGONISMO INFANTO-JUVENIL, NA PREVENÇÃO AO CONSUMO E TRÁFICO DE DROGAS, NA FILOSOFIA DE DIREITOS HUMANOS, DE FORMA ORIENTADA À SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE SEGURANÇA EM ESCOLAS, NUM ESFORÇO COOPERATIVO ENTRE A POLÍCIA MILITAR, FAMÍLIA E A ESCOLA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 200.000 200.000 100,00 100.000,00 99.999,60 100,00

Total 200.000 200.000 100,00 100.000,00 99.999,60 100,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AÇÃO : 1159 - AFROCONSCIÊNCIA - ENSINO MÉDIO

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLAS BENEFICIADAS COM AÇÕES DE CAMPANHA AFROCONSCIÊNCIA

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO À LEI FEDERAL Nº 10.639/2003.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 43 74 172,09 48.332,00 6.292,34 13,02

Caparaó 57 99 173,68 64.068,00 254,00 0,40

Central 17 34 200,00 19.108,00 0,00 0,00

Mata 106 174 164,15 119.144,00 0,00 0,00

Médio e Baixo Jequitinhonha 48 83 172,92 53.952,00 0,00 0,00

Metropolitano 291 386 132,65 327.668,00 12.024,70 3,67

Mucuri 47 69 146,81 52.828,00 0,00 0,00

Noroeste 51 91 178,43 57.324,00 0,00 0,00

Norte 178 298 167,42 200.072,00 0,00 0,00

Oeste 80 137 171,25 89.920,00 2.120,38 2,36

Sudoeste 33 55 166,67 37.092,00 0,00 0,00

Sul 117 203 173,50 131.508,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 71 90 126,76 79.804,00 52,50 0,07

Triângulo Sul 40 67 167,50 44.960,00 0,00 0,00

Vale do Aço 54 94 174,07 60.696,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 56 135 241,07 62.944,00 6.246,96 9,92

Vertentes 45 102 226,67 50.580,00 4.080,40 8,07

Total 1.334 2.191 164,24 1.500.000,00 31.071,28 2,07

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 1160 - AFROCONSCIÊNCIA - ENSINO FUNDAMENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLAS BENEFICIADAS COM AÇÕES DE CAMPANHA AFROCONSCIÊNCIA

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO À LEI FEDERAL Nº 10.639/2003.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 83 106 127,71 71.048,00 9.549,95 13,44

Caparaó 116 155 133,62 99.296,00 14.191,46 14,29

Central 34 48 141,18 29.104,00 4.304,08 14,79

Mata 173 231 133,53 148.088,00 22.131,58 14,94

Médio e Baixo Jequitinhonha 83 132 159,04 71.048,00 13.524,81 19,04

Metropolitano 450 487 108,22 386.440,00 116.714,15 30,20

Mucuri 87 129 148,28 74.472,00 13.512,91 18,14

Noroeste 89 113 126,97 76.184,00 11.135,29 14,62

Norte 294 425 144,56 251.664,00 41.313,18 16,42

Oeste 138 190 137,68 118.128,00 21.438,52 18,15

Sudoeste 61 84 137,70 52.216,00 9.704,59 18,59

Sul 225 291 129,33 192.600,00 26.735,27 13,88

Triângulo Norte 125 172 137,60 107.000,00 15.818,72 14,78

Triângulo Sul 67 94 140,30 57.352,00 10.138,61 17,68

Vale do Aço 104 139 133,65 89.024,00 12.660,55 14,22

Vale do Rio Doce 110 186 169,09 94.160,00 16.678,28 17,71

Vertentes 96 124 129,17 82.176,00 11.118,85 13,53

Total 2.335 3.106 133,02 2.000.000,00 370.670,80 18,53

AÇÃO : 1161 - EDUCAÇÃO, CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA ATENDIDA Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS COM RODAS DE CONVERSAS INTERSETORIAIS, ENCONTROS DE FORMAÇÃO PROJETOS ESCOLA ABERTA E PROJETOS DE MEDIAÇÃO DE CONFLITO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: CONSTRUIR AÇÕES EDUCATIVAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, ABARCANDO AS TEMÁTICAS DE GÊNERO, ORIENTAÇÃO SEXUAL, ÉTNICO-RACIAL, DIVERSIDADE RELIGIOSA, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIREITOS HUMANOS, FORTALECENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE ESCOLA E COMUNIDADE E A AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE ACESSO A ESPAÇOS DE CIDADANIA E PROMOVER A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS COMO FORMA DE INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 126 0 0,00 394.884,00 0,00 0,00

Caparaó 173 0 0,00 542.182,00 0,00 0,00

Central 51 0 0,00 159.834,00 0,00 0,00

Mata 279 1 0,36 874.386,00 7.790,80 0,89

Médio e Baixo Jequitinhonha 131 0 0,00 410.554,00 23.040,43 5,61

Metropolitano 741 4 0,54 2.323.648,00 107.996,39 4,65

Mucuri 134 1 0,75 419.956,00 180,00 0,04

Noroeste 140 67 47,86 438.760,00 8.231,07 1,88

Norte 472 2 0,42 1.479.248,00 2.422,34 0,16

Oeste 218 1 0,46 683.212,00 47.112,12 6,90

Sudoeste 94 0 0,00 294.596,00 0,00 0,00

Sul 342 0 0,00 1.071.828,00 2.168,50 0,20

Triângulo Norte 196 2 1,02 614.264,00 18.750,14 3,05

Triângulo Sul 107 1 0,93 335.338,00 2.730,00 0,81

Vale do Aço 158 1 0,63 495.172,00 4.817,00 0,97

Vale do Rio Doce 166 1 0,60 520.244,00 7.490,00 1,44

Vertentes 141 0 0,00 441.894,00 6.590,00 1,49

Total 3.669 81 2,21 11.500.000,00 239.318,79 2,08

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4650 - PLUG MINAS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO MATRICULADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL OU EGRESSOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, PRIORITARIAMENTE, NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 E 29 ANOS, MATRICULADOS EM CURSOS DE CURTA E LONGA DURAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: INSERIR DE FORMA AUTÔNOMA OS JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO E DESENVOLVER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, POSSIBILITANDO O APERFEIÇOAMENTO EDUCACIONAL-PROFISSIONAL DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL OU EGRESSOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, PRIORITARIAMENTE, NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 E 29 ANOS, RESIDENTES EM BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 2.230 0 0,00 9.177.000,00 0,00 0,00

Total 2.230 0 0,00 9.177.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4651 - POUPANÇA JOVEM

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO BENEFICIADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO ATENDIDO PELO PROGRAMA

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR POR MEIO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A FORMAÇÃO PESSOAL, EDUCACIONAL, PROFISSIONAL E INCENTIVANDO A CIDADANIA, A AUTONOMIA, O PROTAGONISMO, A RESPONSABILIDADE SOCIAL E O COOPERATIVISMO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 4.258 10.533 247,37 5.250.000,00 7.646.316,60 145,64

Metropolitano 9.064 24.383 269,01 5.415.000,00 26.741.140,98 493,83

Mucuri 1.289 3.218 249,65 15.000,00 3.343.978,21 22.293,19

Norte 3.268 11.230 343,64 60.000.000,00 8.652.000,00 14,42

Sul 961 1.702 177,11 15.000,00 1.797.000,00 11.980,00

Vale do Rio Doce 2.660 6.966 261,88 3.000.000,00 4.695.000,00 156,50

Total 21.500 58.032 269,92 73.695.000,00 52.875.435,79 71,75

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 214 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : AUMENTAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS, INCLUSIVE OS ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA (EDUCAÇÃO INTEGRAL), ATINGIR O NÍVEL RECOMENDADO DE PROFICIÊNCIA POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA), ESTRUTURAR O ENSINO MÉDIO, MAIS PARTICIPATIVO, POSSIBILITANDO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EMANCIPAÇÃO DOS JOVENS (DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO), PROVER O ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE PROFICIÊNCIA (DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL), AVALIAR A QUALIDADE DO ENSINO DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO (SIMAVE) E FORTALECER A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 15.095.757,00 8.578.300,82 56,83

Caparaó 22.541.484,00 13.164.221,45 58,40

Central 5.887.032,00 4.564.909,93 77,54

Mata 36.038.153,00 22.148.169,34 61,46

Médio e Baixo Jequitinhonha 14.288.850,00 11.860.700,58 83,01

Metropolitano 120.716.486,00 107.373.066,44 88,95

Mucuri 17.513.693,00 10.512.599,74 60,03

Multiterritorial 8.361.000,00 2.749.780,00 32,89

Noroeste 20.592.885,00 12.998.315,67 63,12

Norte 66.158.947,00 40.824.303,21 61,71

Oeste 28.531.672,00 19.138.714,93 67,08

Sudoeste 13.533.556,00 9.419.626,26 69,60

Sul 51.013.828,00 31.590.604,68 61,93

Triângulo Norte 30.415.689,00 19.837.123,48 65,22

Triângulo Sul 17.275.302,00 10.888.673,89 63,03

Vale do Aço 19.762.631,00 13.320.003,97 67,40

Vale do Rio Doce 22.226.321,00 15.310.371,87 68,88

Vertentes 19.312.229,00 11.941.543,15 61,83

Total 529.265.515,00 366.221.029,41 69,19

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AÇÃO : 4035 - XADREZ NA ESCOLA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO PARTICIPANTE Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO:

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: DESENVOLVER, POR MEIO DO XADREZ, O AUTOCONTROLE PSICOFÍSICO, A CRIATIVIDADE, A CAPACIDADE DE PENSAR DE MANEIRA LÓGICA E ÁGIL, ESTIMULANDO A TOMADA DE DECISÕES COM AUTONOMIA E MELHORANDO A CAPACIDADE DE APRENDIZADO E DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 2.500 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Total 2.500 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4085 - REDE DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA ASSISTIDA Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 237 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

FINALIDADE: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS DE FORMA INTEGRADA AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 2 0 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Total 2 0 0,00 100.000,00 0,00 0,00

AÇÃO : 4086 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE PRISIONAL OU SOCIOEDUCATIVA BENEFICIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 238 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: GARANTIR A OFERTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ADOLESCENTES EM JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDADE SOCIEDUCATIVA, PRIORIZANDO A ALFABETIZAÇÃO E A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES QUE ATENDEM A ESSE PÚBLICO

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 1.000,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4128 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO BENEFICIADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 189 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROPORCIONAR OPORTUNIDADES DE ESTUDO A JOVENS E ADULTOS, AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO QUE AINDA NÃO CONCLUIU O ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 2.445 - 0,00 0,00 -

Caparaó 0 5.049 - 0,00 0,00 -

Central 0 1.258 - 0,00 17.185,04 -

Mata 0 4.826 - 0,00 14.751,76 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 1.716 - 0,00 18.173,56 -

Metropolitano 0 17.946 - 0,00 2.440.230,43 -

Mucuri 0 1.529 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 58.781 0 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 3.370 - 0,00 51.752,83 -

Norte 0 4.976 - 0,00 0,00 -

Oeste 0 6.869 - 0,00 28.074,08 -

Sudoeste 0 2.630 - 0,00 49.106,62 -

Sul 0 11.338 - 0,00 46.566,92 -

Triângulo Norte 0 6.081 - 0,00 79.176,73 -

Triângulo Sul 0 2.185 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 3.497 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 3.065 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 3.109 - 0,00 0,00 -

Total 58.781 81.889 139,31 2.750.000,00 2.745.017,97 99,82

380

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4134 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO BENEFICIADO Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 190 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROPORCIONAR OPORTUNIDADES DE ESTUDO A JOVENS E ADULTOS, AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO QUE AINDA NÃO CONCLUIU O ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 3.520 - 0,00 0,00 -

Caparaó 0 6.258 - 0,00 0,00 -

Central 0 2.291 - 0,00 0,00 -

Mata 0 10.840 - 0,00 77.484,76 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 3.876 - 0,00 13.687,20 -

Metropolitano 0 60.560 - 0,00 4.824.636,42 -

Mucuri 0 3.590 - 0,00 0,00 -

Multiterritorial 243.063 0 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00

Noroeste 0 5.782 - 0,00 44.757,14 -

Norte 0 12.937 - 0,00 7.346,26 -

Oeste 0 11.114 - 0,00 56.705,72 -

Sudoeste 0 3.649 - 0,00 34.621,01 -

Sul 0 18.253 - 0,00 97.209,54 -

Triângulo Norte 0 12.489 - 0,00 325.337,33 -

Triângulo Sul 0 5.827 - 0,00 0,00 -

Vale do Aço 0 7.470 - 0,00 0,00 -

Vale do Rio Doce 0 7.510 - 0,00 0,00 -

Vertentes 0 6.166 - 0,00 15.519,59 -

Total 243.063 182.132 74,93 5.500.000,00 5.497.304,97 99,95

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4652 - SIMAVE - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO AVALIADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SOMA DOS ALUNOS AVALIADOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE MINAS GERAIS QUE COMPEM O SIMAVE

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: AVALIAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 11.514 15.505 134,66 346.518,00 45.409,04 13,10

Caparaó 21.796 28.078 128,82 655.960,00 82.231,24 12,54

Central 7.755 10.226 131,86 233.390,00 29.948,60 12,83

Mata 36.336 47.785 131,51 1.099.654,00 139.946,54 12,73

Médio e Baixo Jequitinhonha 17.346 24.154 139,25 522.037,00 70.739,13 13,55

Metropolitano 162.035 217.460 134,21 4.870.383,00 11.149.786,66 228,93

Mucuri 16.395 20.713 126,34 493.415,00 60.661,58 12,29

Noroeste 20.712 27.450 132,53 623.333,00 80.392,04 12,90

Norte 56.123 75.404 134,35 1.689.040,00 220.833,57 13,07

Oeste 34.031 47.265 138,89 1.024.174,00 138.423,67 13,52

Sudoeste 15.344 22.762 148,34 461.784,00 66.662,41 14,44

Sul 55.715 76.966 138,14 1.676.763,00 225.408,13 13,44

Triângulo Norte 32.299 44.295 137,14 972.049,00 129.725,50 13,35

Triângulo Sul 19.748 27.017 136,81 594.326,00 79.123,94 13,31

Vale do Aço 23.338 31.600 135,40 702.364,00 92.546,01 13,18

Vale do Rio Doce 21.499 31.798 147,90 647.022,00 93.125,89 14,39

Vertentes 20.129 27.695 137,59 605.788,00 81.109,55 13,39

Total 572.115 776.173 135,67 17.218.000,00 12.786.073,50 74,26

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4653 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS COM VAGAS PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROVER EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO TÉCNICA EM NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE PARA A POPULAÇÃO DO CAMPO, ATENDENDO ÀS DEMANDAS REGIONAIS E MUNICIPAIS, IDENTIFICANDO E DIAGNOSTICANDO TENDÊNCIA DO MERCADO DE TRABALHO E NECESSIDADES DE MÃO DE OBRA E CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 456 260 57,02 1.596.000,00 75.934,10 4,76

Caparaó 469 748 159,49 1.641.500,00 181.786,91 11,07

Central 98 405 413,27 343.000,00 76.152,80 22,20

Mata 576 1.445 250,87 2.016.000,00 462.524,56 22,94

Médio e Baixo Jequitinhonha 174 459 263,79 609.000,00 120.561,68 19,80

Metropolitano 1.360 2.760 202,94 4.760.000,00 1.129.509,15 23,73

Mucuri 315 873 277,14 1.102.500,00 77.629,29 7,04

Noroeste 742 1.426 192,18 2.597.000,00 214.359,80 8,25

Norte 1.343 1.317 98,06 4.700.500,00 412.860,11 8,78

Oeste 146 917 628,08 511.000,00 227.399,77 44,50

Sudoeste 178 814 457,30 623.000,00 116.351,04 18,68

Sul 2.625 2.523 96,11 9.187.500,00 545.990,81 5,94

Triângulo Norte 293 869 296,59 1.025.500,00 253.831,57 24,75

Triângulo Sul 21 546 2.600,00 73.500,00 77.065,77 104,85

Vale do Aço 302 788 260,93 1.057.000,00 120.869,80 11,44

Vale do Rio Doce 424 380 89,62 1.484.000,00 134.186,40 9,04

Vertentes 478 1.085 226,99 1.673.000,00 227.838,39 13,62

Total 10.000 17.615 176,15 35.000.000,00 4.454.851,95 12,73

383

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4654 - SIMAVE - ENSINO MÉDIO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO AVALIADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SOMA DOS ALUNOS AVALIDOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE MINAS GERAIS QUE COMPÕEM O SIMAVE

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: AVALIAR A QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 11.048 3.654 33,07 108.406,00 14.947,67 13,79

Caparaó 15.981 5.477 34,27 156.809,00 22.405,15 14,29

Central 6.847 2.056 30,03 67.184,00 8.410,63 12,52

Mata 33.049 11.264 34,08 324.285,00 46.078,43 14,21

Médio e Baixo Jequitinhonha 12.133 4.835 39,85 119.050,00 19.778,88 16,61

Metropolitano 144.475 50.403 34,89 1.419.206,00 973.766,83 68,61

Mucuri 12.851 4.457 34,68 126.093,00 18.232,59 14,46

Noroeste 17.621 6.260 35,53 172.898,00 25.608,24 14,81

Norte 50.069 17.466 34,88 491.281,00 71.449,38 14,54

Oeste 28.353 10.799 38,09 278.202,00 44.176,26 15,88

Sudoeste 12.908 4.917 38,09 126.653,00 20.114,34 15,88

Sul 46.543 17.811 38,27 456.680,00 72.860,77 15,95

Triângulo Norte 24.388 9.547 39,15 237.701,00 39.054,61 16,43

Triângulo Sul 15.380 6.096 39,64 150.912,00 24.937,33 16,52

Vale do Aço 19.794 7.189 36,32 194.221,00 29.408,56 15,14

Vale do Rio Doce 17.630 7.059 40,04 172.987,00 28.876,75 16,69

Vertentes 18.287 6.173 33,76 179.432,00 25.252,35 14,07

Total 487.357 175.463 36,00 4.782.000,00 1.485.358,77 31,06

384

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4656 - EDUCAÇÃO INTEGRAL

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO BENEFICIADO PELA EXPANSÃO DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA NA ESCOLA, COM MAIOR OFERTA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS, ESPORTIVAS E CUTURAIS.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: AMPLIAR TEMPOS E ESPAÇOS; OPORTUNIZAR ATIVIDADES EDUCATIVAS DIVERSIFICADAS E SIGNIFICATIVAS; ARTICULAR, SENSIBILIZAR, COORDENAR, FORTALECER E CONTRIBUIR NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL; FORTALECER EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO PARTICIPATIVA NA POLÍTICA INDUTORA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL JUNTO ÀS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE ENSINO (SRE) E ÀS ESCOLAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 4.047 3.709 91,65 1.997.010,00 1.076.666,84 53,91

Caparaó 9.222 6.936 75,21 4.550.649,00 1.884.235,25 41,41

Central 1.296 1.477 113,97 639.517,00 546.250,50 85,42

Mata 13.115 9.156 69,81 6.471.652,00 2.542.516,73 39,29

Médio e Baixo Jequitinhonha 2.239 7.407 330,82 1.104.844,00 2.340.741,43 211,86

Metropolitano 50.377 30.837 61,21 24.858.757,00 15.132.874,81 60,88

Mucuri 7.048 5.872 83,31 3.477.867,00 1.885.517,90 54,21

Multiterritorial 0 0 - 0,00 2.749.780,00 -

Noroeste 6.429 6.390 99,39 3.172.419,00 1.921.573,98 60,57

Norte 30.923 20.842 67,40 15.259.090,00 6.900.890,70 45,22

Oeste 9.275 6.336 68,31 4.576.790,00 1.459.502,68 31,89

Sudoeste 5.561 5.152 92,65 2.744.102,00 1.387.175,22 50,55

Sul 11.625 10.600 91,18 5.736.406,00 3.064.882,94 53,43

Triângulo Norte 15.992 8.240 51,53 7.891.324,00 1.977.919,77 25,06

Triângulo Sul 10.672 6.602 61,86 5.266.147,00 1.728.713,20 32,83

Vale do Aço 5.204 6.299 121,04 2.567.937,00 1.872.208,90 72,91

Vale do Rio Doce 9.235 6.638 71,88 4.557.050,00 2.285.190,04 50,15

Vertentes 7.740 5.425 70,09 3.819.338,00 1.514.676,65 39,66

Total 200.000 147.918 73,96 98.690.899,00 52.271.317,54 52,96

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4657 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLAS BENEFICIADAS COM A REVISÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS CURRÍCULOS BÁSICOS COMUM (CBC) DO ENSINO FUNDAMENTAL; ALUNOS ATENDIDOS EM TURMAS AUTORIZADAS DE ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM; PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE ESCOLAS ESTADUAIS EM EVENTOS LITERÁRIOS E CULTURAIS.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL; AUMENTAR A ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO COM IDADE ENTRE 18 E 29 ANOS E DO ADULTO TRABALHADOR; REESTRUTURAR AS BIBLIOTECAS E FOMENTAR A LEITURA E LITERATURA NAS ESCOLAS ESTADUAIS INVESTINDO NA FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO E DO PROFESSOR DE ENSINO NO USO DE BIBLIOTECA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 83 107 128,92 2.882.444,00 97.600,49 3,39

Caparaó 116 157 135,34 4.028.475,00 51.511,49 1,28

Central 34 48 141,18 1.180.759,00 9.279,42 0,79

Mata 173 233 134,68 6.007.981,00 287.168,42 4,78

Médio e Baixo Jequitinhonha 83 132 159,04 2.882.446,00 149.796,58 5,20

Metropolitano 450 607 134,89 15.628.023,00 1.868.748,16 11,96

Mucuri 87 129 148,28 3.021.357,00 150.019,59 4,97

Noroeste 89 116 130,34 3.090.813,00 84.580,14 2,74

Norte 294 437 148,64 10.210.104,00 453.773,67 4,44

Oeste 138 190 137,68 4.792.491,00 298.714,76 6,23

Sudoeste 61 84 137,70 2.118.421,00 176.886,47 8,35

Sul 225 299 132,89 7.813.846,00 888.471,17 11,37

Triângulo Norte 125 173 138,40 4.341.199,00 114.174,60 2,63

Triângulo Sul 67 94 140,30 2.326.791,00 176.405,22 7,58

Vale do Aço 104 147 141,35 3.611.736,00 62.848,75 1,74

Vale do Rio Doce 110 186 169,09 3.820.104,00 246.044,14 6,44

Vertentes 96 124 129,17 3.333.909,00 62.081,22 1,86

Total 2.335 3.263 139,74 81.090.899,00 5.178.104,29 6,39

386

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4658 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Ações de Acompanhamento Intensivo Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLA BENEFICIADA COM RODAS DE CONVERSAS, VIRADA DA EDUCAÇÃO, CURRÍCULO REELABORADO E PROJETOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS INOVADORES.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: POTENCIALIZAR A QUALIDADE EDUCATIVA DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS, ORIENTAR O TRABALHO PEDAGÓGICO PARA O ATENDIMENTO MAIS ADEQUADO À REALIDADE DOS ESTUDANTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 43 75 174,42 3.899.699,00 17.984,04 0,46

Caparaó 57 100 175,44 5.169.371,00 67.522,94 1,31

Central 17 34 200,00 1.541.742,00 1.699,50 0,11

Mata 106 177 166,98 9.613.221,00 82.085,90 0,85

Médio e Baixo Jequitinhonha 48 83 172,92 4.353.153,00 72.335,75 1,66

Metropolitano 291 470 161,51 26.391.598,00 322.285,92 1,22

Mucuri 47 69 146,81 4.262.461,00 164.450,05 3,86

Noroeste 51 94 184,31 4.625.222,00 20.322,55 0,44

Norte 178 305 171,35 16.142.932,00 330.880,50 2,05

Oeste 80 136 170,00 7.255.255,00 125.091,27 1,72

Sudoeste 33 55 166,67 2.992.796,00 76.143,62 2,54

Sul 117 209 178,63 10.610.633,00 96.806,99 0,91

Triângulo Norte 71 91 128,17 6.439.036,00 16.991,33 0,26

Triângulo Sul 40 66 165,00 3.627.626,00 17.628,44 0,49

Vale do Aço 54 98 181,48 4.897.293,00 2.961,65 0,06

Vale do Rio Doce 56 135 241,07 5.078.678,00 101.603,88 2,00

Vertentes 45 102 226,67 4.081.082,00 15.049,95 0,37

Total 1.334 2.299 172,34 120.981.798,00 1.531.844,28 1,27

387

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4661 - ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E AGRICULTUA FAMILIAR.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: SUPRIR PARCIALMENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, A FIM DE GARANTIR O ACESSO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA E CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 53.321 48.596 91,14 4.265.680,00 7.249.758,64 169,96

Caparaó 79.234 84.516 106,67 6.338.720,00 10.874.528,47 171,56

Central 23.518 69.880 297,13 1.881.440,00 3.875.983,44 206,01

Mata 131.317 168.615 128,40 10.505.360,00 18.495.612,24 176,06

Médio e Baixo Jequitinhonha 58.729 60.471 102,97 4.698.320,00 9.054.886,37 192,73

Metropolitano 537.146 390.134 72,63 42.788.519,00 69.531.228,06 162,50

Mucuri 62.875 35.836 57,00 5.030.000,00 8.156.088,74 162,15

Noroeste 78.890 82.158 104,14 6.311.200,00 10.554.968,95 167,24

Norte 220.825 226.045 102,36 17.666.000,00 32.426.269,02 183,55

Oeste 126.172 117.625 93,23 10.093.760,00 16.760.626,72 166,05

Sudoeste 55.835 41.403 74,15 4.466.800,00 7.492.565,53 167,74

Sul 194.150 254.815 131,25 15.532.000,00 26.552.407,41 170,95

Triângulo Norte 118.861 170.404 143,36 9.508.880,00 16.900.912,04 177,74

Triângulo Sul 65.450 55.815 85,28 5.236.000,00 8.784.799,99 167,78

Vale do Aço 84.151 87.504 103,98 6.732.080,00 11.139.160,30 165,46

Vale do Rio Doce 80.831 109.694 135,71 6.466.480,00 12.421.344,77 192,09

Vertentes 70.246 110.613 157,47 5.619.680,00 10.000.015,45 177,95

Total 2.041.551 2.114.124 103,55 163.140.919,00 280.271.156,14 171,80

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

GOVERNO

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

PROGRAMA : 021 - DIREITOS DO CIDADÃO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE CANAIS INSTITUCIONALIZADOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DOS CIDADÃOS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0,00 11.770,02 -

Caparaó 0,00 15.690,69 -

Central 0,00 7.919,12 -

Mata 0,00 48.518,83 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0,00 17.432,19 -

Metropolitano 0,00 398.154,01 -

Mucuri 0,00 21.075,91 -

Multiterritorial 1.180.988,00 0,00 0,00

Noroeste 0,00 19.256,78 -

Norte 0,00 44.688,58 -

Oeste 0,00 37.234,35 -

Sudoeste 0,00 15.243,56 -

Sul 0,00 62.722,18 -

Triângulo Norte 0,00 41.425,88 -

Triângulo Sul 0,00 16.333,14 -

Vale do Aço 0,00 24.783,03 -

Vale do Rio Doce 0,00 22.245,67 -

Vertentes 0,00 59.866,65 -

Total 1.180.988,00 864.360,59 73,19

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4041 - ATENDIMENTO EFICAZ DAS DEMANDAS DO CIDADÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MANIFESTAÇÃO RECEBIDA Unidade de Medida : MANIFESTAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES DO CIDADÃO RELATIVAS A DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES, CRÍTICAS, INFORMAÇÕES E ELOGIOS COM SIGILO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO À CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: RECEBER E REGISTRAR DE FORMA CORRETA E QUALIFICADA AS MANIFESTAÇÕES REFERENTES A PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE AGENTES, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, BEM COMO DE CONCESSIONÁRIO E PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 363 - 0,00 11.770,02 -

Caparaó 0 481 - 0,00 15.690,69 -

Central 0 249 - 0,00 7.919,12 -

Mata 0 1.427 - 0,00 45.704,83 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 490 - 0,00 17.432,19 -

Metropolitano 0 11.271 - 0,00 397.769,21 -

Mucuri 0 619 - 0,00 21.075,91 -

Multiterritorial 21.000 0 0,00 1.142.171,00 0,00 0,00

Noroeste 0 570 - 0,00 19.256,78 -

Norte 0 1.175 - 0,00 37.786,23 -

Oeste 0 1.067 - 0,00 37.234,35 -

Sudoeste 0 460 - 0,00 15.243,56 -

Sul 0 1.827 - 0,00 62.722,18 -

Triângulo Norte 0 1.305 - 0,00 41.425,88 -

Triângulo Sul 0 490 - 0,00 16.333,14 -

Vale do Aço 0 760 - 0,00 24.783,03 -

Vale do Rio Doce 0 678 - 0,00 22.245,67 -

Vertentes 0 1.677 - 0,00 59.866,65 -

Total 21.000 24.909 118,61 1.142.171,00 854.259,44 74,79

391

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

AÇÃO : 4042 - DESCONCENTRAÇÃO DO ATENDIMENTO DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : TERRITÓRIO ATENDIDO Unidade de Medida : TERRITÓRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DE ESTUDO DAS MANIFESTAÇÕES REALIZADAS NA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO PARA PLANEJAMENTO DA ATUAÇÃO DESCONCENTRADA DA OGE, SEGUIDA DE AÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS CIDADÃOS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: DESCONCENTRAR O ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AMPLIAR O CONHECIMENTO PÚBLICO SOBRE O ÓRGÃO, BUSCANDO AUMENTAR A ATUAÇÃO DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO NO TERRITÓRIO MINEIRO DE FORMA REGIONALIZADA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 1 - 0,00 2.814,00 -

Metropolitano 0 0 - 0,00 384,80 -

Multiterritorial 6 0 0,00 38.817,00 0,00 0,00

Norte 0 0 - 0,00 6.902,35 -

Total 6 1 16,67 38.817,00 10.101,15 26,02

PROGRAMA : 023 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER FORMAS DE APERFEIÇOAMENTO E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA ATUAÇÃO PREVENTIVA PAUTADA PELA PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS CIDADÃOS NA GESTÃO PÚBLICA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 1.550,00 0,00 0,00

Mata 5.575,00 2.304,00 41,33

Médio e Baixo Jequitinhonha 0,00 0,00 -

Metropolitano 2.000,00 6.984,60 349,23

Mucuri 0,00 1.703,14 -

Multiterritorial 36.251,00 0,00 0,00

Noroeste 0,00 1.469,51 -

Norte 4.140,00 4.296,32 103,78

Oeste 500,00 345,00 69,00

Sudoeste 1.050,00 0,00 0,00

Sul 1.550,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 7.290,00 0,00 0,00

Vale do Aço 3.900,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 3.955,00 0,00 0,00

Vertentes 0,00 225,00 -

Total 67.761,00 17.327,57 25,57

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1001 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS MOBILIZADORES.

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EVENTOS REALIZADOS, PREVIAMENTE DIVULGADOS EM MEIOS ADEQUADOS AO SEU PÚBLICO ALVO E AMPLAMENTE DOCUMENTADOS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: DISSEMINAÇÃO DE FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO POR MEIO DA DIVERSIFICAÇÃO DO ACESSO E DIVULGAÇÃO DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO, PROMOVENDO TRANSPARÊNCIA, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE DA GESTÃO, DE FORMA A MOBILIZAR E CORRESPONSABILIZAR ESTADO E SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ASSERTIVAS E NA PROMOÇÃO DA CIDADANIA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 0 4 - 0,00 6.984,60 -

Multiterritorial 17 0 0,00 36.251,00 0,00 0,00

Norte 0 1 - 0,00 0,00 -

Total 17 5 29,41 36.251,00 6.984,60 19,27

AÇÃO : 1002 - REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS.

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RELATÓRIO EMITIDO Unidade de Medida : RELATÓRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PARA CADA VISITA REALIZADA SERÁ PRODUZIDO UM RELATÓRIO PELA OUVIDORIA ESPECIALIZADA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À SUA ÁREA TEMÁTICA E RECOMENDAÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS AVALIADOS QUE SERÃO ENCAMINHADOS AO DIRIGENTE MÁXIMO ÓRGÃO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: PRODUZIR, DOCUMENTAR E COMPARTILHAR INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS E QUALIFICADAS SOBRE A PERCEPÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO SUBSIDIANDO A TOMADA DE DECISÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 2 0 0,00 1.550,00 0,00 0,00

Mata 4 2 50,00 5.575,00 2.304,00 41,33

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 1 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 23 2 8,70 2.000,00 0,00 0,00

Mucuri 0 1 - 0,00 1.703,14 -

Noroeste 0 1 - 0,00 1.469,51 -

Norte 3 6 200,00 4.140,00 4.296,32 103,78

Oeste 1 1 100,00 500,00 345,00 69,00

Sudoeste 1 0 0,00 1.050,00 0,00 0,00

Sul 2 0 0,00 1.550,00 0,00 0,00

Triângulo Norte 3 0 0,00 7.290,00 0,00 0,00

Vale do Aço 3 0 0,00 3.900,00 0,00 0,00

Vale do Rio Doce 3 0 0,00 3.955,00 0,00 0,00

Vertentes 0 1 - 0,00 225,00 -

Total 45 15 33,33 31.510,00 10.342,97 32,82

393

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

PROGRAMA : 031 - AUXÍLIO FINANCEIRO AO SEGURADO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER ATENDIMENTO SOCIOECONÔMICO AOS SEGURADOS DO IPSEMG DE BAIXO PODER AQUISITIVO, POR MEIO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 13.580,00 25.602,56 188,53

Caparaó 21.340,00 38.959,10 182,56

Central 9.700,00 5.333,37 54,98

Mata 68.870,00 81.658,83 118,57

Médio e Baixo Jequitinhonha 24.250,00 17.421,60 71,84

Metropolitano 299.570,00 317.476,83 105,98

Mucuri 30.070,00 10.032,77 33,36

Multiterritorial 23.280,00 3.535,30 15,19

Noroeste 27.160,00 37.019,73 136,30

Norte 101.850,00 67.608,94 66,38

Oeste 67.900,00 56.846,87 83,72

Sudoeste 22.310,00 24.536,38 109,98

Sul 57.230,00 67.018,37 117,10

Triângulo Norte 32.980,00 37.658,65 114,19

Triângulo Sul 30.070,00 18.365,31 61,08

Vale do Aço 14.550,00 28.345,88 194,82

Vale do Rio Doce 25.220,00 36.782,93 145,85

Vertentes 30.070,00 25.796,58 85,79

Total 900.000,00 900.000,00 100,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4074 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AUXÍLIO NATALIDADE/FUNERAL PAGOS Unidade de Medida : AUXÍLIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: QUANTIDADE DE AUXÍLIOS NATALIDADE E FUNERAL PAGOS, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 64 DE 25 DE MARÇO DE 2002 E DECRETO Nº 42.897 DE 17 DE SETEMBRO DE 2002 E SUAS ALTERAÇÕES.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RENDA PRÉ-ESTABELECIDOS NO DECRETO 42.897 DE 17 DE SETEMBRO DE 2002 E SUAS ALTERAÇÕES

FINALIDADE: CONCEDER AUXÍLIO NATALIDADE AO SEGURADO DO IPSEMG E AUXÍLIO FUNERAL AO EXECUTOR DA DESPESA POR ÓBITO DO SEGURADO DO IPSEMG, CUJA REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SEJA INFERIOR OU IGUAL A 2,5 VENCIMENTOS MÍNIMOS ESTADUAL, GARANTINDO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 64 DE 25 DE MARÇO DE 2002 E DECRETO 42.897 DE 17 DE SETEMBRO DE 2002 E SUAS ALTERAÇÕES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 14 13 92,86 13.580,00 25.602,56 188,53

Caparaó 22 34 154,55 21.340,00 38.959,10 182,56

Central 10 7 70,00 9.700,00 5.333,37 54,98

Mata 71 52 73,24 68.870,00 81.658,83 118,57

Médio e Baixo Jequitinhonha 25 14 56,00 24.250,00 17.421,60 71,84

Metropolitano 309 143 46,28 299.570,00 317.476,83 105,98

Mucuri 31 8 25,81 30.070,00 10.032,77 33,36

Multiterritorial 24 3 12,50 23.280,00 3.535,30 15,19

Noroeste 28 28 100,00 27.160,00 37.019,73 136,30

Norte 105 60 57,14 101.850,00 67.608,94 66,38

Oeste 70 56 80,00 67.900,00 56.846,87 83,72

Sudoeste 23 18 78,26 22.310,00 24.536,38 109,98

Sul 59 58 98,31 57.230,00 67.018,37 117,10

Triângulo Norte 34 20 58,82 32.980,00 37.658,65 114,19

Triângulo Sul 31 13 41,94 30.070,00 18.365,31 61,08

Vale do Aço 15 23 153,33 14.550,00 28.345,88 194,82

Vale do Rio Doce 26 30 115,38 25.220,00 36.782,93 145,85

Vertentes 31 23 74,19 30.070,00 25.796,58 85,79

Total 928 603 64,98 900.000,00 900.000,00 100,00

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

PROGRAMA : 042 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL AOS TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PRODUZIDOS PELAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE MINAS GERAIS PROMOVENDO SEU RESGATE, REUNIÃO, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO, EM ESPECIAL O ACERVO DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO, PRESERVANDO A MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 154.000,00 144.227,16 93,65

Total 154.000,00 144.227,16 93,65

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

AÇÃO : 4122 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ACERVO ATUALIZADO E AMPLIADO Unidade de Medida : ACERVO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DOCUMENTOS PRESERVADOS E DISPONIBILIZADOS EM ACERVO DA BIBLIOTECA.

PÚBLICO ALVO: PESQUISADORES E TÉCNICOS, DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, SERVIDORES PÚBLICOS E CIDADÃOS

FINALIDADE: GERIR, COORDENAR E MONITORAR A BIBLIOTECA DIGITAL INTERCEDENDO JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES PARA GARANTIR A DISPONIBILIZAÇÃO E ACESSO À MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, EM VERSÃO INTEGRAL E EM MEIO DIGITAL

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 300 245 81,67 154.000,00 144.227,16 93,65

Total 300 245 81,67 154.000,00 144.227,16 93,65

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

PROGRAMA : 051 - PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : ASSEGURAR AO BENEFICIÁRIO DO IPSEMG ACESSO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE, COM FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA GESTÃO DE UMA REDE REGIONALIZADA, REGULADA E QUALIFICADA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 6.455.517,00 5.912.970,68 91,60

Caparaó 13.144.738,00 17.392.804,06 132,32

Central 3.936.310,00 4.961.045,95 126,03

Mata 42.250.480,00 63.244.132,28 149,69

Médio e Baixo Jequitinhonha 6.312.863,00 4.877.258,99 77,26

Metropolitano 101.976.230,00 179.549.322,17 176,07

Mucuri 10.382.637,00 12.284.253,11 118,32

Multiterritorial 21.983.418,00 18.386.948,74 83,64

Noroeste 12.810.330,00 18.857.483,25 147,21

Norte 39.291.920,00 46.774.284,20 119,04

Oeste 27.112.820,00 28.641.562,36 105,64

Sudoeste 8.812.856,00 11.041.441,94 125,29

Sul 38.608.715,00 54.338.299,04 140,74

Triângulo Norte 27.424.564,00 32.783.867,12 119,54

Triângulo Sul 10.139.253,00 13.379.399,38 131,96

Vale do Aço 8.028.829,00 10.300.303,31 128,29

Vale do Rio Doce 15.481.535,00 21.794.416,32 140,78

Vertentes 13.737.138,00 13.419.517,57 97,69

Total 407.890.153,00 557.939.310,47 136,79

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2028 - INFRAESTRUTURA E SUPORTE AO PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO DO PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA, SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO, TECNOLÓGICO, INCLUINDO O SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO E FATURAMENTO ELETRÔNICO E DEMAIS SISTEMAS INTEGRADOS, GESTÃO DE CONTRATOS, FATURAMENTO E PAGAMENTO, QUE GARANTAM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

FINALIDADE: IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, LOGÍSTICOS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO NOS PROCESSOS DE CONTRATUALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA, FATURAMENTO E PAGAMENTO, ASSEGURANDO A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO IPSEMG.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Multiterritorial 1 1 100,00 21.983.418,00 18.386.948,74 83,64

Total 1 1 100,00 21.983.418,00 18.386.948,74 83,64

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

AÇÃO : 4210 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE ODONTOLÓGICA CONTRATADA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO Unidade de Medida : PROCEDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSULTAS ODONTOLÓGICAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, REALIZADOS POR DENTISTAS, CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS ODONTOLÓGICOS CREDENCIADOS, BEM COMO SEUS INSUMOS PARA EXECUÇÃO, MONITORADOS MENSALMENTE POR MEIO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO E FATURAMENTO ELETRÔNICO DO IPSEMG - SAFE.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

FINALIDADE: ADEQUAR O ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS POR MEIO DE REDE CONTRATADA, REGIONALIZADA, HIERARQUIZADA E QUALIFICADA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 8.068 4.967 61,56 369.993,00 208.857,39 56,45

Caparaó 16.426 19.693 119,89 753.380,00 671.972,97 89,19

Central 4.918 3.835 77,98 225.607,00 149.589,25 66,31

Mata 52.802 29.282 55,46 2.421.560,00 1.319.197,65 54,48

Médio e Baixo Jequitinhonha 7.888 10.557 133,84 361.816,00 473.296,53 130,81

Metropolitano 127.660 150.458 117,86 5.854.954,00 5.789.564,08 98,88

Mucuri 12.975 13.447 103,64 595.074,00 680.129,87 114,29

Noroeste 16.010 6.945 43,38 734.216,00 398.253,57 54,24

Norte 49.101 38.130 77,66 2.251.991,00 1.648.484,64 73,20

Oeste 33.882 46.050 135,91 1.553.952,00 2.155.141,46 138,69

Sudoeste 11.013 5.753 52,24 505.102,00 322.316,41 63,81

Sul 48.245 43.021 89,17 2.212.830,00 1.760.350,22 79,55

Triângulo Norte 34.271 49.468 144,34 1.571.819,00 1.877.364,15 119,44

Triângulo Sul 12.671 7.017 55,38 581.125,00 369.149,86 63,52

Vale do Aço 10.032 16.422 163,70 460.168,00 812.631,63 176,59

Vale do Rio Doce 19.347 23.931 123,69 887.315,00 982.025,75 110,67

Vertentes 17.170 12.468 72,62 787.334,00 486.334,43 61,77

Total 482.479 481.444 99,79 22.128.236,00 20.104.659,86 90,86

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

AÇÃO : 4211 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE HOSPITALAR CONTRATADA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO Unidade de Medida : PROCEDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS INTENSIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO, REALIZADOS EM HOSPITAL CREDENCIADO, BEM COMO SEUS INSUMOS PARA SUA EXECUÇÃO, MONITORADOS MENSALMENTE POR MEIO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO E FATURAMENTO ELETRÔNICO DO IPSEMG – SAFE

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

FINALIDADE: ADEQUAR O ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS AOS SERVIÇOS HOSPITALARES POR MEIO DE REDE CONTRATADA REGIONALIZADA, HIERARQUIZADA E QUALIFICADA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 61.155 70.982 116,07 2.804.673,00 2.793.559,82 99,60

Caparaó 124.523 164.979 132,49 5.710.882,00 10.844.867,64 189,90

Central 37.289 70.688 189,57 1.710.175,00 3.507.713,40 205,11

Mata 400.238 347.183 86,74 18.356.209,00 34.264.519,74 186,66

Médio e Baixo Jequitinhonha 59.802 42.947 71,82 2.742.697,00 1.976.829,22 72,08

Metropolitano 967.710 495.134 51,17 41.899.775,00 72.398.600,21 172,79

Mucuri 98.355 118.353 120,33 4.510.857,00 7.436.805,92 164,86

Noroeste 121.352 237.445 195,67 5.565.596,00 14.406.740,97 258,85

Norte 372.207 312.420 83,94 17.070.827,00 21.483.546,30 125,85

Oeste 256.844 232.733 90,61 11.779.479,00 12.197.291,61 103,55

Sudoeste 83.485 111.275 133,29 3.828.848,00 6.269.638,20 163,75

Sul 365.748 343.632 93,95 16.774.003,00 27.813.847,56 165,82

Triângulo Norte 259.791 155.836 59,99 11.914.920,00 9.317.863,13 78,20

Triângulo Sul 96.050 97.277 101,28 4.405.116,00 6.942.148,63 157,59

Vale do Aço 76.056 43.856 57,66 3.488.218,00 3.838.715,48 110,05

Vale do Rio Doce 146.652 123.486 84,20 6.726.130,00 9.530.821,94 141,70

Vertentes 130.139 63.443 48,75 5.968.258,00 3.417.847,99 57,27

Total 3.657.396 3.031.669 82,89 165.256.663,00 248.441.357,76 150,34

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

AÇÃO : 4212 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE AMBULATORIAL CONTRATADA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO Unidade de Medida : PROCEDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, REALIZADOS POR MÉDICOS, CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS CREDENCIADOS, BEM COMO SEUS INSUMOS PARA EXECUÇÃO, MONITORADOS MENSALMENTE POR MEIO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO E FATURAMENTO ELETRÔNICO DO IPSEMG - SAFE.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

FINALIDADE: ADEQUAR O ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS POR MEIO DE REDE CONTRATADA REGIONALIZADA, HIERARQUIZADA E QUALIFICADA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 70.315 132.504 188,44 3.280.851,00 2.910.553,47 88,71

Caparaó 143.180 269.151 187,98 6.680.476,00 5.875.963,45 87,96

Central 42.876 95.095 221,79 2.000.528,00 1.303.743,30 65,17

Mata 460.212 873.036 189,70 21.472.711,00 27.660.414,89 128,82

Médio e Baixo Jequitinhonha 68.759 143.147 208,19 3.208.350,00 2.427.133,24 75,65

Metropolitano 1.112.720 3.291.549 295,81 54.221.501,00 101.361.157,88 186,94

Mucuri 113.093 169.128 149,55 5.276.706,00 4.167.317,32 78,98

Noroeste 139.537 228.539 163,78 6.510.518,00 4.052.488,71 62,25

Norte 427.984 874.295 204,28 19.969.102,00 23.642.253,26 118,39

Oeste 295.328 603.158 204,23 13.779.389,00 14.289.129,29 103,70

Sudoeste 95.992 165.114 172,01 4.478.906,00 4.449.487,33 99,34

Sul 420.549 859.579 204,39 19.621.882,00 24.764.101,26 126,21

Triângulo Norte 298.721 605.564 202,72 13.937.825,00 21.588.639,84 154,89

Triângulo Sul 110.439 206.003 186,53 5.153.012,00 6.068.100,89 117,76

Vale do Aço 87.454 243.802 278,78 4.080.443,00 5.648.956,20 138,44

Vale do Rio Doce 168.635 381.848 226,43 7.868.090,00 11.281.568,63 143,38

Vertentes 149.631 390.533 261,00 6.981.546,00 9.515.335,15 136,29

Total 4.205.425 9.532.045 226,66 198.521.836,00 271.006.344,11 136,51

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

PROGRAMA : 071 - SERVIÇOS PRESTADOS PELO IPSEMG NA REDE PRÓPRIA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PRESTAR SERVIÇOS INTEGRADOS DE ATENÇÃO À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO IPSEMG NA REDE PRÓPRIA DA CAPITAL E DO INTERIOR, ALÉM DE REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES REGIONAIS AOS SERVIDORES, SEGURADOS E/OU PRESTADORES DO INSTITUTO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 237.016,00 205.177,70 86,57

Caparaó 511.624,00 526.294,12 102,87

Central 147.708,00 156.563,15 106,00

Mata 1.365.754,00 1.334.778,13 97,73

Médio e Baixo Jequitinhonha 234.464,00 219.372,45 93,56

Metropolitano 180.192.564,00 171.906.767,88 95,40

Mucuri 504.768,00 408.280,05 80,88

Noroeste 403.069,00 533.344,14 132,32

Norte 1.315.694,00 932.802,32 70,90

Oeste 1.154.006,00 1.122.086,13 97,23

Sudoeste 497.284,00 407.444,80 81,93

Sul 1.081.366,00 1.041.168,14 96,28

Triângulo Norte 693.596,00 796.146,85 114,79

Triângulo Sul 211.836,00 209.369,73 98,84

Vale do Aço 348.807,00 283.125,29 81,17

Vale do Rio Doce 677.056,00 560.378,03 82,77

Vertentes 442.814,00 482.379,99 108,94

Total 190.019.426,00 181.125.478,90 95,32

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4164 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL NA CAPITAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO Unidade de Medida : PROCEDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS; ATENDIMENTOS NA SALA DE CURATIVOS; ATENDIMENTOS NA CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA/ADOLESCENTE; CONTROLE DE DIABETES; CONTROLE DE HIPERTENSÃO ARTERIAL; IMUNIZAÇÕES E VACINAS; PROCEDIMENTOS DA CLÍNICA OFTALMOLÓGICA AMBULATORIAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES; REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS CIRÚRGICOS E NÃO CIRÚRGICOS; ATENDIMENTOS DE PSIQUIATRIA; ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL; ATENDIMENTOS NO AMBULATÓRIO DE EGRESSOS DO PROGRAMA DE DESOSPITALIZAÇÃO; ATENDIMENTOS NO AMBULATÓRIO DE BENEFICIÁRIOS EM USO DE ANTICOAGULANTE.

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL E REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, POR MEIO DA REDE PRÓPRIA NA CAPITAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 426.350 358.504 84,09 10.780.650,00 10.433.328,34 96,78

Total 426.350 358.504 84,09 10.780.650,00 10.433.328,34 96,78

400

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

AÇÃO : 4165 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA CAPITAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO Unidade de Medida : PROCEDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO CLÍNICO, ESPECIALIZADO E CIRÚRGICO, ELETIVO E DE URGÊNCIA, EXAMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS, ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E PROMOÇÃO À SAÚDE BUCAL AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG. A REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA DA CAPITAL MANTÉM EM FUNCIONAMENTO AS SEGUINTES ESPECIALIDADES: DENTÍSTICA, ODONTOPEDIATRIA, PERIODONTIA, CIRURGIA, ENDODONTIA, TRATAMENTO DE DOR E DISFUNÇÃO ARTICULAR, ODONTOLÓGIA HOSPITALAR, PRÓTESE REMOVÍVEL E FIXA.

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, POR MEIO DA REDE PRÓPRIA DA CAPITAL.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 86.100 195.769 227,37 4.546.100,00 4.071.283,61 89,56

Total 86.100 195.769 227,37 4.546.100,00 4.071.283,61 89,56

AÇÃO : 4166 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR NA CAPITAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO Unidade de Medida : PROCEDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTOS REALIZADOS NO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA; INTERNAÇÕES CLÍNICAS E INTENSIVAS; EXAMES COMPLEMENTARES EM PATOLOGIA CLÍNICA, LABORATÓRIO ANATOMO PATOLÓGICO, DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E MÉTODOS GRÁFICOS; HEMODINÂMICA; PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS; HEMODIÁLISE; QUIMIOTERAPIA; HEMOTERAPIA; CIRURGIAS REALIZADAS NO BLOCO CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO; ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA HOSPITALAR, SERVIÇO SOCIAL E FISIOTERAPIA; INTERCONSULTAS REALIZADAS; PROCEDIMENTOS PARA ATENÇÃO DOMICILIAR DO PROGRAMA DE DESOSPITALIZAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, POR MEIO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS NA CAPITAL NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - HGIP.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 1.467.700 1.337.215 91,11 154.560.907,00 156.061.538,18 100,97

Total 1.467.700 1.337.215 91,11 154.560.907,00 156.061.538,18 100,97

AÇÃO : 4234 - PRESERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : METRO QUADRADO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MEDIÇÃO DAS ÁREAS REFORMADAS NAS DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

FINALIDADE: MODERNIZAR E PRESERVAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO, COM O OBJETIVO DE OFERECER AOS BENEFICIÁRIOS E SEUS DEPENDENTES MAIOR CONFORTO, SEGURANÇA, AGILIDADE E HUMANIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 0 - 0,00 37.954,98 -

Metropolitano 2.300 665 28,91 9.000.000,00 192.437,72 2,14

Total 2.300 665 28,91 9.000.000,00 230.392,70 2,56

401

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

AÇÃO : 4235 - ATENDIMENTO PRÓPRIO NAS UNIDADES REGIONAIS DO IPSEMG

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO REALIZADO Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO NAS REGIONAIS SE CARACTERIZA PELO CENTRO, AGÊNCIA OU POSTO DO IPSEMG QUE PRESTA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO POR MEIO DE CONSULTAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS: REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, PRESCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. ALÉM DISSO, CONSIDERA-SE ATENDIMENTO REALIZADO NAS REGIONAIS O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESTADO AOS BENEFICIÁRIOS, SEGURADOS E/OU PRESTADORES COMO AS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS DE CADASTRO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE DEPENDENTES, DE REEMBOLSO, CREDENCIAMENTO, AUXÍLIOS NATALIDADE/FUNERAL, PENSÃO, SEGURO, PECÚLIO E PROCESSOS ESPECIAIS. SUPORTE AOS PRESTADORES NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS REGULADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO; ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS COM RELAÇÃO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE E A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA E PROCESSAMENTO DAS CONTAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS PELOS AUDITORES DAS UNIDADES REGIONAIS. SERÃO CONSIDERADOS OS ATENDIMENTOS EXECUTADOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DOS CENTROS, AGÊNCIAS E POSTOS DO IPSEMG.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEUS DEPENDENTES E PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO ASSISTENCIAL (AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO) E ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES REGIONAIS DO IPSEMG, FACILITANDO A ACESSIBILIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS DEPENDENTES QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DO INSTITUTO, MINIMIZANDO OS DESLOCAMENTOS E A PROCURA POR ESTES SERVIÇOS NA CAPITAL, BEM COMO, FACILITAR O CONTATO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAUDE COM IPSEMG, ATRAVÉS DAS UNIDADES REGIONAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 4.440 2.395 53,94 237.016,00 205.177,70 86,57

Caparaó 45.312 12.516 27,62 511.624,00 526.294,12 102,87

Central 11.088 5.611 50,60 147.708,00 156.563,15 106,00

Mata 79.020 42.889 54,28 1.365.754,00 1.334.778,13 97,73

Médio e Baixo Jequitinhonha 25.668 11.410 44,45 234.464,00 181.417,47 77,38

Metropolitano 61.728 39.501 63,99 1.304.907,00 1.148.180,03 87,99

Mucuri 9.900 8.001 80,82 504.768,00 408.280,05 80,88

Noroeste 39.072 17.839 45,66 403.069,00 533.344,14 132,32

Norte 48.144 22.205 46,12 1.315.694,00 932.802,32 70,90

Oeste 64.500 44.158 68,46 1.154.006,00 1.122.086,13 97,23

Sudoeste 29.040 6.603 22,74 497.284,00 407.444,80 81,93

Sul 71.664 37.081 51,74 1.081.366,00 1.041.168,14 96,28

Triângulo Norte 69.720 35.299 50,63 693.596,00 796.146,85 114,79

Triângulo Sul 15.600 6.919 44,35 211.836,00 209.369,73 98,84

Vale do Aço 5.040 3.931 78,00 348.807,00 283.125,29 81,17

Vale do Rio Doce 40.836 22.041 53,97 677.056,00 560.378,03 82,77

Vertentes 38.952 14.630 37,56 442.814,00 482.379,99 108,94

Total 659.724 333.029 50,48 11.131.769,00 10.328.936,07 92,79

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

PROGRAMA : 128 - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1631 - SECRETARIA-GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROPOR POLÍTICAS, PROGRAMAS E AÇOES QUE CONFIGUREM O DIREITO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO COMO PARTE INTEGRANTE DOS DIREITOS HUMANOS; ARTICULAR E ACOMPANHAR AS AÇOES INTERSETORIAIS DO GOVERNO ESTADUAL, EM CONJUNTO COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, VISANDO IMPLEMENTAR E FORTECELER POLÍTICAS PÚBLICAS PROMOTORAS DO DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0,00 480,00 -

Central 0,00 0,00 -

Mata 0,00 253,50 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0,00 1.091,70 -

Metropolitano 700.000,00 109.246,85 15,61

Mucuri 0,00 2.199,80 -

Noroeste 0,00 756,00 -

Norte 0,00 9.302,40 -

Oeste 0,00 279,10 -

Sudoeste 0,00 539,54 -

Sul 0,00 574,35 -

Vale do Aço 0,00 443,70 -

Vale do Rio Doce 0,00 340,54 -

Vertentes 0,00 612,50 -

Total 700.000,00 126.119,98 18,02

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

AÇÃO : 2094 - FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E SOCIEDADE CIVIL NA ÁREA DE SANS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CURSOS, OFICINAS E SEMINÁRIOS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS E AGENTES DA SOCIEDADE CIVIL, NAS TEMÁTICAS AFETAS A SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL/SANS, PARA COMPREENSÃO DOS CONCEITOS E DESAFIOS INTERSETORIAIS, AGREGANDO CONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, BEM COMO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL DAS PESSOAS E COMUNIDADES ENVOLVIDAS. ALÉM DISSO, GARANTIR MAIOR EFICIÊNCIA NA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PROMOTORAS DO DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA OS CIDADÃOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 17 0 0,00 100.000,00 154,80 0,15

Mucuri 0 1 - 0,00 1.549,80 -

Norte 0 2 - 0,00 1.450,20 -

Total 17 3 17,65 100.000,00 3.154,80 3,15

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

AÇÃO : 2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUTENTÁVEL DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DE PLENÁRIAS ORDINÁRIAS ESTADUAIS, PLENÁRIAS ELETIVAS REGIONAIS/TERRITORIAIS DE PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS REGIONAIS E ESTADUAL DE SANS.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: DELIBERAR, PROPOR E MONITORAR AÇÕES INTEGRADAS E/OU INTERSETORIAIS VOLTADAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL EM MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Mata 0 1 - 0,00 253,50 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 1 - 0,00 0,00 -

Metropolitano 15 31 206,67 200.000,00 25.085,90 12,54

Mucuri 0 1 - 0,00 650,00 -

Norte 0 2 - 0,00 5.290,00 -

Total 15 36 240,00 200.000,00 31.279,40 15,64

AÇÃO : 2120 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN) EM MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EVENTOS DE ARTICULAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL REALIZADOS PARA PROMOVER A INTERSETORIALIDADE DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM MINAS GERAIS. DENTRE OS EVENTOS DE ARTICULAÇÃO CITAM-SE: REUNIÕES, SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS GESTORES E SERVIDORES DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A CAISAN E PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS PARA FORMAR, ORIENTAR, CAPACITAR E DESENVOLVER NAS ETAPAS DE ADESÃO AO SISAN.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS E SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: PROMOVER QUALIDADE DE VIDA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A POPULAÇÃO MINEIRA.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Caparaó 0 1 - 0,00 480,00 -

Central 0 1 - 0,00 0,00 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 3 - 0,00 1.091,70 -

Metropolitano 30 20 66,67 100.000,00 2.346,79 2,35

Mucuri 0 1 - 0,00 0,00 -

Noroeste 0 2 - 0,00 756,00 -

Norte 0 1 - 0,00 2.562,20 -

Oeste 0 1 - 0,00 279,10 -

Sudoeste 0 2 - 0,00 539,54 -

Sul 0 3 - 0,00 574,35 -

Vale do Aço 0 2 - 0,00 443,70 -

Vale do Rio Doce 0 1 - 0,00 340,54 -

Vertentes 0 3 - 0,00 612,50 -

Total 30 41 136,67 100.000,00 10.026,42 10,03

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

1631 - SECRETARIA-GERAL

AÇÃO : 2094 - FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E SOCIEDADE CIVIL NA ÁREA DE SANS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CURSOS, OFICINAS E SEMINÁRIOS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS E AGENTES DA SOCIEDADE CIVIL, NAS TEMÁTICAS AFETAS A SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL/SANS, PARA COMPREENSÃO DOS CONCEITOS E DESAFIOS INTERSETORIAIS, AGREGANDO CONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, BEM COMO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL DAS PESSOAS E COMUNIDADES ENVOLVIDAS. ALÉM DISSO, GARANTIR MAIOR EFICIÊNCIA NA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PROMOTORAS DO DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA OS CIDADÃOS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 17 5 29,41 100.000,00 1.828,28 1,83

Total 17 5 29,41 100.000,00 1.828,28 1,83

AÇÃO : 2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUTENTÁVEL DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DE PLENÁRIAS ORDINÁRIAS ESTADUAIS, PLENÁRIAS ELETIVAS REGIONAIS/TERRITORIAIS DE PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS REGIONAIS E ESTADUAL DE SANS.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: DELIBERAR, PROPOR E MONITORAR AÇÕES INTEGRADAS E/OU INTERSETORIAIS VOLTADAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL EM MINAS GERAIS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 15 27 180,00 200.000,00 79.831,08 39,92

Total 15 27 180,00 200.000,00 79.831,08 39,92

PROGRAMA : 156 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR O ESCOPO E A QUALIDADE DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO NÍVEL DO GOVERNO ESTADUAL; - APOIAR AÇÕES DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO NÍVEL DOS GOVERNOS MUNICIPAIS E FEDERAL, E COM INTERFACE COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL; - APOIAR O PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADES INSTITUCIONAIS DO ESTADO, O PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MAIS EFETIVAS E O PROVIMENTO DE SOLUÇÕES INCLUSIVAS E DEMOCRÁTICAS PARA OS PROBLEMAS SOCIAIS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 4.788.907,00 1.515.016,11 31,64

Total 4.788.907,00 1.515.016,11 31,64

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

AÇÃO : 4393 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO NÍVEL DE PÓS GRADUAÇÃO (LATO SENSU E STRICTO SENSU)

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS MATRICULADOS E EM FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” COM CARGA HORÁRIA DE NO MÍNIMO 360 (TREZENTOS E SESSENTA) HORAS/AULA; EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” (MESTRADO), COM CARGA HORÁRIA DE 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) HORAS/AULA E EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” (DOUTORADO), COM CARGA HORÁRIA DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) HORAS/AULA.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS, PROFISSIONAIS DA INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE

FINALIDADE: PROMOVER ENSINO DE EXCELÊNCIA PARA FORMAR PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ESFERA PÚBLICA ESTADUAL E DEMAIS INTERESSADOS, VISANDO OFERECER SUBSÍDIOS TEÓRICOS, PRÁTICOS E ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE A GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 243 208 85,60 765.112,00 190.947,64 24,96

Total 243 208 85,60 765.112,00 190.947,64 24,96

AÇÃO : 4410 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO NÍVEL DE GRADUAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE NÍVEL SUPERIOR, COM DURAÇÃO DE QUATRO ANOS, CARGA HORÁRIA TOTAL DE 3.525 (TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE CINCO) HORAS/AULA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS, PROFISSIONAIS DA INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE

FINALIDADE: PROMOVER ENSINO DE EXCELÊNCIA VISANDO FORMAR RECURSOS HUMANOS PARA A CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL -EPPGG, QUE INTEGRA O GRUPO DE ATIVIDADES DE GESTÃO, DE PLANEJAMENTO, DE TESOURARIA, DE AUDITORIA E DE ATIVIDADES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 334 314 94,01 3.340.649,00 1.228.343,08 36,77

Total 334 314 94,01 3.340.649,00 1.228.343,08 36,77

AÇÃO : 4412 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA CAPACITADA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PESSOA CAPACITADA EM DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL E A MELHORIA NA EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DESEMPENHADAS NOS ÓRGÃO PÚBLICOS ESTADUAIS OU NAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS, PROFISSIONAIS DA INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE

FINALIDADE: PROMOVER ENSINO DE EXCELÊNCIA VISANDO CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES PÚBLICOS PARA VIABILIZAR UM GOVERNO INTEGRADO, EFETIVO E DEMOCRÁTICO, VISANDO CONTRIBUIR PARA A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 4.800 770 16,04 633.146,00 64.152,05 10,13

Total 4.800 770 16,04 633.146,00 64.152,05 10,13

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

GOVERNO

AÇÃO : 4425 - PARTICIPAÇÃO EM EXTENSÃO ACADÊMICA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO PARTICIPANTE DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO, DE ACORDO COM O PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DE GOVERNO.

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA ESCOLA DE GOVERNO

FINALIDADE: OFERECER ATIVIDADES DE EXTENSÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE GOVERNO, POSSIBILITANDO AO ALUNO AMPLIAR O SEU PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA ALÉM DO ENSINO E DA PESQUISA, CONTRIBUINDO PARA A REFLEXÃO SOBRE A GESTÃO PÚBLICA EM SUAS DIVERSAS DIMENSÕES, POR MEIO DA INTERVENÇÃO PRÁTICA DIRETA SOBRE A SOCIEDADE E O GOVERNO

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 120 193 160,83 50.000,00 31.573,34 63,15

Total 120 193 160,83 50.000,00 31.573,34 63,15

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

ESPECIAL

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

ESPECIAL

ESPECIAL

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

ESPECIAL

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

ESPECIAL

PROGRAMA : 032 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4551 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DE PECÚLIO, SEGURO COLETIVO E SEGURO DO CÔNJUGE AOS SERVIDORES DO ESTADO E SEUS DEPENDENTES, REGULARMENTE INSCRITOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 43.336, DE 20 DE MAIO DE 2003, NOS PLANOS DE PECÚLIO E SEGUROS DO IPSEMG

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0,00 165.062,95 -

Caparaó 0,00 485.360,46 -

Central 0,00 45.565,67 -

Mata 0,00 2.462.154,63 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0,00 256.481,88 -

Metropolitano 0,00 17.048.309,63 -

Mucuri 0,00 321.903,22 -

Multiterritorial 51.403.152,00 36.346.518,34 70,71

Noroeste 0,00 445.749,41 -

Norte 0,00 1.098.668,54 -

Oeste 0,00 1.761.742,04 -

Sudoeste 0,00 171.248,63 -

Sul 0,00 1.533.714,06 -

Triângulo Norte 0,00 1.007.507,61 -

Triângulo Sul 0,00 542.106,55 -

Vale do Aço 0,00 379.060,83 -

Vale do Rio Doce 0,00 890.790,77 -

Vertentes 0,00 581.068,06 -

Total 51.403.152,00 65.543.013,28 127,51

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4551 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4082 - ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SEGURO PAGO Unidade de Medida : SEGURO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PECÚLIO, SEGURO COLETIVO E SEGURO DO CÔNJUGE PAGO AOS SERVIDORES DO ESTADO OU SEUS DEPENDENTES.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO ESTADO REGULARMENTE INSCRITOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 43.336, DE 20 DE MAIO DE 2003, NOS PLANOS DE PECÚLIO E SEGUROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

FINALIDADE: EFETUAR O PAGAMENTO DE PECÚLIO, SEGURO COLETIVO E SEGURO DO CÔNJUGE AOS SERVIDORES DO ESTADO E SEUS DEPENDENTES, REGULARMENTE INSCRITOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 43.336, DE 20 DE MAIO DE 2003, NOS PLANOS DE PECÚLIO E SEGUROS DO IPSEMG

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Alto Jequitinhonha 0 12 - 0,00 165.062,95 -

Caparaó 0 25 - 0,00 485.360,46 -

Central 0 4 - 0,00 45.565,67 -

Mata 0 62 - 0,00 2.462.154,63 -

Médio e Baixo Jequitinhonha 0 22 - 0,00 256.481,88 -

Metropolitano 0 479 - 0,00 17.048.309,63 -

Mucuri 0 13 - 0,00 321.903,22 -

Multiterritorial 1.707 28 1,64 51.403.152,00 36.346.518,34 70,71

Noroeste 0 22 - 0,00 445.749,41 -

Norte 0 57 - 0,00 1.098.668,54 -

Oeste 0 72 - 0,00 1.761.742,04 -

Sudoeste 0 10 - 0,00 171.248,63 -

Sul 0 45 - 0,00 1.533.714,06 -

Triângulo Norte 0 25 - 0,00 1.007.507,61 -

Triângulo Sul 0 11 - 0,00 542.106,55 -

Vale do Aço 0 19 - 0,00 379.060,83 -

Vale do Rio Doce 0 38 - 0,00 890.790,77 -

Vertentes 0 30 - 0,00 581.068,06 -

Total 1.707 974 57,06 51.403.152,00 65.543.013,28 127,51

411

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

ESPECIAL

PROGRAMA : 764 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AOS SEUS DEPENDENTES E PARTICIPANTES DO FUNDO.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 31.500.000,00 31.666.128,37 100,53

Total 31.500.000,00 31.666.128,37 100,53

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4539 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIDOR ATENDIDO Unidade de Medida : SERVIDOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIDORES E DEPENDENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA COMPLEMENTAR

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEUS DEPENDENTES

FINALIDADE: ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 9.980 9.980 100,00 31.500.000,00 31.666.128,37 100,53

Total 9.980 9.980 100,00 31.500.000,00 31.666.128,37 100,53

PROGRAMA : 765 - APOIO HABITACIONAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CONCEDER APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO, PARA AQUISIÇÃO E REFORMA DE MORADIAS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 3.500.000,00 2.573.911,55 73,54

Total 3.500.000,00 2.573.911,55 73,54

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

ESPECIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4084 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO Unidade de Medida : EMPRÉSTIMO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EMPRÉSTIMOS HABITACIONAIS PARA AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER LEGISLATIVO

FINALIDADE: CONCEDER APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO, PARA AQUISIÇÃO E REFORMA DE MORADIAS.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 40 17 42,50 3.500.000,00 2.573.911,55 73,54

Total 40 17 42,50 3.500.000,00 2.573.911,55 73,54

PROGRAMA : 766 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CUSTEAR A PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM GERAL, EXCETO PENSÃO AOS SEGURADOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 4.563.398,00 2.654.994,25 58,18

Total 4.563.398,00 2.654.994,25 58,18

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2113 - PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIAS

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : BENEFICIO CONCEDIDO Unidade de Medida : BENEFÍCIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONCEDER PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTROS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA, NOS TERMOS REGULAMENTARES

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

FINALIDADE: CONCEDER PECÚLIO POR MORTE, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTROS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA, NOS TERMOS REGULAMENTARES.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 65 65 100,00 4.563.398,00 2.654.994,25 58,18

Total 65 65 100,00 4.563.398,00 2.654.994,25 58,18

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RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ

ESPECIAL

PROGRAMA : 767 - RESERVA DE BENEFÍCIOS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR AOS SEGURADOS, DEPENDENTES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER, MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVA TÉCNICA PREVISTA EM LAUDO ATUARIAL.

TerritóriosOrçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 61.379.475,00 0,00 0,00

Total 61.379.475,00 0,00 0,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2114 - RESERVA TÉCNICA

Ação de Acompanhamento Geral Ação com meta física não cumulativa

Produto : RESERVA ASSEGURADA Unidade de Medida : R$ MIL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: APLICAÇÕES E INVERSÕES FINANCEIRAS, NA FORMA REGULAMENTAR.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

FINALIDADE: CONTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO INSTITUTO, VISANDO A MANUTENÇÃO E EQUILIBRIO DA RESERVA TÉCNICA EXIGÍVEL POR MEIO DE INVESTIMENTOS, APLICAÇÕES E INVERSÕES FINANCEIRAS, NA FORMA REGULAMENTAR.

TerritóriosFísico Orçamentário

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Dez % Programado

PPAGExecutadoJan/Dez %

Metropolitano 2.850 2.850 100,00 61.379.475,00 0,00 0,00

Total 2.850 2.850 100,00 61.379.475,00 0,00 0,00

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Fernando Damata Pimentel

Governador do Estado de Minas Gerais

Antônio Eustáquio Andrade Ferreira

Vice-Governador do Estado de Minas Gerais

Helvécio Miranda Magalhães Júnior

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Wieland Silberschneider

Secretário-Adjunto de Estado de Planejamento e Gestão

Ricardo Lopes Martins

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto

Leandro César Pereira

Diretor da Superintendência Central de Planejamento e

Programação Orçamentária

Maria Rita de Carvalho Rocha

Diretora Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Sarah Cristina de Sales Mourão

Diretora Central de Planejamento, Programação e Normas

Felipe Magno Parreira de Sousa

Diretor Central de Monitoramento da Execução Física e

Orçamentária