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ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Elísio Medrado Gabinete do Prefeito DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. Aprova para o Exercício de 2018, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS, para a execução dos Projetos e Atividades e dos Recursos Financeiros disponíveis. O PREFEITO MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, e considerando o que estabelece o art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. DECRETA: Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício de 2018, o Quadro de Programação Financeira dos Gastos Públicos, do Município de Elísio Medrado, contendo o Desdobramento das Receitas e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, que passa a fazer parte integrante deste Decreto, correspondentes aos programas de trabalhos constantes da Lei Orçamentária Anual. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2018. Robson Epaminondas Santana de Souza Prefeito Municipal

DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

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ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Elísio Medrado Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018.

Aprova para o Exercício de 2018, a

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS

GASTOS PÚBLICOS, para a execução dos

Projetos e Atividades e dos Recursos

Financeiros disponíveis.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, Estado

da Bahia, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

considerando o que estabelece o art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de

Responsabilidade Fiscal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício de 2018, o Quadro de Programação Financeira

dos Gastos Públicos, do Município de Elísio Medrado, contendo o Desdobramento

das Receitas e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, que passa a fazer

parte integrante deste Decreto, correspondentes aos programas de trabalhos constantes

da Lei Orçamentária Anual.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2018.

Robson Epaminondas Santana de Souza

Prefeito Municipal

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADOPRACA SALVADOR ANDRADE, S/N - CENTRO

CNPJ: 13.693.379/0001-04 - CEP: 45305000 - ELISIO MEDRADO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA Fonte ATUALIZADA 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTREJANEIRO FEVEREIRO

ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

SECRETARIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.001 - CAMARA MUNICIPAL UNIDADE:

15.752,88 39.668,62 55.421,50 32.937,84 40.862,02 73.799,86 129.221,36477.360,000 129.221,363.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.692,80 6.780,96 9.473,76 5.630,40 6.984,96 12.615,36 22.089,1281.600,000 22.089,123.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.779,72 12.036,21 16.815,93 9.993,96 12.398,31 22.392,27 39.208,20144.840,000 39.208,204.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 23.225,40 58.485,79 81.711,19 48.562,20 60.245,29 108.807,49 190.518,68703.800,00 190.518,68

TOTAL DA SECRETARIA 23.225,40 58.485,79 81.711,19 48.562,20 60.245,29 108.807,49 190.518,68703.800,00 190.518,68

TOTAL DO ÓRGÃO 23.225,40 58.485,79 81.711,19 48.562,20 60.245,29 108.807,49 190.518,68703.800,00 190.518,68

ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO

SECRETARIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.001 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE:

11.949,30 30.090,51 42.039,81 24.984,90 30.995,76 55.980,66 98.020,47362.100,000 98.020,473.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

14.726,25 37.083,38 51.809,63 30.791,25 38.199,00 68.990,25 120.799,88446.250,000 120.799,883.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

504,90 1.271,44 1.776,34 1.055,70 1.309,68 2.365,38 4.141,7215.300,000 4.141,724.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 27.180,45 68.445,33 95.625,78 56.831,85 70.504,44 127.336,29 222.962,07823.650,00 222.962,07

TOTAL DA SECRETARIA 27.180,45 68.445,33 95.625,78 56.831,85 70.504,44 127.336,29 222.962,07823.650,00 222.962,07

SECRETARIA: 0202 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS

02.02.001 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS UNIDADE:

18.513,00 46.619,10 65.132,10 38.709,00 48.021,60 86.730,60 151.862,70561.000,000 151.862,703.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50765.000,000 207.085,503.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

168,30 423,81 592,11 351,90 436,56 788,46 1.380,575.100,000 1.380,574.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 43.926,30 110.614,41 154.540,71 91.845,90 113.942,16 205.788,06 360.328,771.331.100,00 360.328,77

TOTAL DA SECRETARIA 43.926,30 110.614,41 154.540,71 91.845,90 113.942,16 205.788,06 360.328,771.331.100,00 360.328,77

SECRETARIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

02.03.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE:

11.749,87 29.588,29 41.338,16 24.567,89 30.478,44 55.046,33 96.384,49356.056,501 96.384,493.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

33,66 84,76 118,42 70,38 87,31 157,69 276,111.020,0015 276,113.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

94.248,00 237.333,60 331.581,60 197.064,00 244.473,60 441.537,60 773.119,202.856.000,0018 773.119,203.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

26.254,80 66.114,36 92.369,16 54.896,40 68.103,36 122.999,76 215.368,92795.600,0019 215.368,923.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

780,07 1.964,37 2.744,44 1.631,06 2.023,46 3.654,52 6.398,9623.638,504 6.398,963.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

20.861,63 52.533,38 73.395,01 43.619,77 54.113,82 97.733,59 171.128,60632.170,501 171.128,603.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.880,79 39.990,72 55.871,51 33.205,28 41.193,81 74.399,09 130.270,60481.236,0015 130.270,603.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

27.239,36 68.593,65 95.833,01 56.955,02 70.657,24 127.612,26 223.445,27825.435,0019 223.445,273.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

738,01 1.858,40 2.596,41 1.543,09 1.914,32 3.457,41 6.053,8222.363,504 6.053,823.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.069,74 15.284,71 21.354,45 12.691,27 15.744,53 28.435,80 49.790,25183.931,501 49.790,254.4 - INVESTIMENTOS

Página: 1 de 2103/01/2018 - 16:50:34 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADOPRACA SALVADOR ANDRADE, S/N - CENTRO

CNPJ: 13.693.379/0001-04 - CEP: 45305000 - ELISIO MEDRADO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA Fonte ATUALIZADA 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTREJANEIRO FEVEREIRO

28.611,00 72.047,70 100.658,70 59.823,00 74.215,20 134.038,20 234.696,90867.000,0015 234.696,904.4 - INVESTIMENTOS

3.727,85 9.387,39 13.115,24 7.794,59 9.669,80 17.464,39 30.579,63112.965,0019 30.579,634.4 - INVESTIMENTOS

98,46 247,93 346,39 205,86 255,39 461,25 807,642.983,504 807,644.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 236.293,24 595.029,26 831.322,50 494.067,61 612.930,28 1.106.997,89 1.938.320,397.160.400,00 1.938.320,39

TOTAL DA SECRETARIA 236.293,24 595.029,26 831.322,50 494.067,61 612.930,28 1.106.997,89 1.938.320,397.160.400,00 1.938.320,39

SECRETARIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE:

5.789,52 14.579,06 20.368,58 12.105,36 15.017,66 27.123,02 47.491,60175.440,000 47.491,603.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.197,70 8.052,39 11.250,09 6.686,10 8.294,64 14.980,74 26.230,8396.900,000 26.230,833.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

168,30 423,81 592,11 351,90 436,56 788,46 1.380,575.100,000 1.380,574.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 9.155,52 23.055,26 32.210,78 19.143,36 23.748,86 42.892,22 75.103,00277.440,00 75.103,00

02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE:

3.700,68 9.318,99 13.019,67 7.737,81 9.599,36 17.337,17 30.356,84112.142,000 30.356,843.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0028 0,003.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.110,32 7.832,35 10.942,67 6.503,38 8.067,96 14.571,34 25.514,0194.252,0029 25.514,013.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.671,56 9.245,65 12.917,21 7.676,99 9.523,86 17.200,85 30.118,06111.260,000 30.118,063.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

134,64 339,04 473,68 281,52 349,24 630,76 1.104,444.080,0028 1.104,443.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.504,03 8.823,73 12.327,76 7.326,51 9.089,13 16.415,64 28.743,40106.182,0029 28.743,403.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.322,11 3.329,31 4.651,42 2.764,43 3.429,48 6.193,91 10.845,3340.064,000 10.845,334.4 - INVESTIMENTOS

5.049,00 12.714,30 17.763,30 10.557,00 13.096,80 23.653,80 41.417,10153.000,0024 41.417,104.4 - INVESTIMENTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0028 0,004.4 - INVESTIMENTOS

2.541,20 6.399,20 8.940,40 5.313,40 6.591,71 11.905,11 20.845,5177.006,0029 20.845,514.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 23.033,54 58.002,57 81.036,11 48.161,04 59.747,54 107.908,58 188.944,69697.986,00 188.944,69

02.05.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE UNIDADE:

841,50 2.119,05 2.960,55 1.759,50 2.182,80 3.942,30 6.902,8525.500,000 6.902,853.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

168,30 423,81 592,11 351,90 436,56 788,46 1.380,575.100,000 1.380,574.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 1.009,80 2.542,86 3.552,66 2.111,40 2.619,36 4.730,76 8.283,4230.600,00 8.283,42

TOTAL DA SECRETARIA 33.198,86 83.600,69 116.799,55 69.415,80 86.115,76 155.531,56 272.331,111.006.026,00 272.331,11

SECRETARIA: 0206 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS PUBLICO

02.06.001 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS PUBLICO UNIDADE:

28.779,30 72.471,51 101.250,81 60.174,90 74.651,76 134.826,66 236.077,47872.100,000 236.077,473.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

28.070,76 70.687,25 98.758,01 58.693,40 72.813,83 131.507,23 230.265,24850.629,000 230.265,243.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0016 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.399,66 8.560,96 11.960,62 7.108,38 8.818,51 15.926,89 27.887,51103.020,0042 27.887,513.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10.400,94 26.191,45 36.592,39 21.747,42 26.979,40 48.726,82 85.319,21315.180,000 85.319,214.4 - INVESTIMENTOS

11.444,40 28.819,08 40.263,48 23.929,20 29.686,08 53.615,28 93.878,76346.800,0024 93.878,764.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 82.095,06 206.730,25 288.825,31 171.653,30 212.949,58 384.602,88 673.428,192.487.729,00 673.428,19

Página: 2 de 2103/01/2018 - 16:50:34 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Page 4: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADOPRACA SALVADOR ANDRADE, S/N - CENTRO

CNPJ: 13.693.379/0001-04 - CEP: 45305000 - ELISIO MEDRADO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA Fonte ATUALIZADA 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTREJANEIRO FEVEREIRO

TOTAL DA SECRETARIA 82.095,06 206.730,25 288.825,31 171.653,30 212.949,58 384.602,88 673.428,192.487.729,00 673.428,19

SECRETARIA: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

02.07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT UNIDADE:

10.333,62 26.021,93 36.355,55 21.606,66 26.804,78 48.411,44 84.766,99313.140,000 84.766,993.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.591,82 6.526,67 9.118,49 5.419,26 6.723,02 12.142,28 21.260,7778.540,000 21.260,774.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 12.925,44 32.548,60 45.474,04 27.025,92 33.527,80 60.553,72 106.027,76391.680,00 106.027,76

TOTAL DA SECRETARIA 12.925,44 32.548,60 45.474,04 27.025,92 33.527,80 60.553,72 106.027,76391.680,00 106.027,76

SECRETARIA: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

02.08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER UNIDADE:

1.346,40 3.390,48 4.736,88 2.815,20 3.492,48 6.307,68 11.044,5640.800,000 11.044,563.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

21.912,66 55.180,05 77.092,71 45.817,38 56.840,10 102.657,48 179.750,19664.020,000 179.750,193.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.189,18 23.140,01 32.329,19 19.213,74 23.836,16 43.049,90 75.379,09278.460,000 75.379,094.4 - INVESTIMENTOS

3.366,00 8.476,20 11.842,20 7.038,00 8.731,20 15.769,20 27.611,40102.000,0024 27.611,404.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 35.814,24 90.186,74 126.000,98 74.884,32 92.899,94 167.784,26 293.785,241.085.280,00 293.785,24

TOTAL DA SECRETARIA 35.814,24 90.186,74 126.000,98 74.884,32 92.899,94 167.784,26 293.785,241.085.280,00 293.785,24

SECRETARIA: 8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

88.00.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO UNIDADE:

1.346,40 3.390,48 4.736,88 2.815,20 3.492,48 6.307,68 11.044,5640.800,000 11.044,563.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.692,80 6.780,96 9.473,76 5.630,40 6.984,96 12.615,36 22.089,1281.600,000 22.089,123.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

5.722,20 14.409,54 20.131,74 11.964,60 14.843,04 26.807,64 46.939,38173.400,000 46.939,383.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0015 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0016 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

67,32 169,52 236,84 140,76 174,62 315,38 552,222.040,0042 552,223.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10.098,00 25.428,60 35.526,60 21.114,00 26.193,60 47.307,60 82.834,20306.000,000 82.834,204.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA

TOTAL DA UNIDADE 19.926,72 50.179,10 70.105,82 41.664,96 51.688,70 93.353,66 163.459,48603.840,00 163.459,48

TOTAL DA SECRETARIA 19.926,72 50.179,10 70.105,82 41.664,96 51.688,70 93.353,66 163.459,48603.840,00 163.459,48

SECRETARIA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99.99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA UNIDADE:

1.683,00 4.238,10 5.921,10 3.519,00 4.365,60 7.884,60 13.805,7051.000,000 13.805,709.9 - t

TOTAL DA UNIDADE 1.683,00 4.238,10 5.921,10 3.519,00 4.365,60 7.884,60 13.805,7051.000,00 13.805,70

TOTAL DA SECRETARIA 1.683,00 4.238,10 5.921,10 3.519,00 4.365,60 7.884,60 13.805,7051.000,00 13.805,70

TOTAL DO ÓRGÃO 493.043,31 1.241.572,48 1.734.615,79 1.030.908,66 1.278.924,26 2.309.832,92 4.044.448,7114.940.705,00 4.044.448,71

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELISIO MEDRADO

SECRETARIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02.04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE:

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Page 5: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA Fonte ATUALIZADA 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTREJANEIRO FEVEREIRO

29.940,58 75.395,80 105.336,38 62.603,02 77.664,02 140.267,04 245.603,42907.290,0014 245.603,423.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

20.591,51 51.853,15 72.444,66 43.054,97 53.413,11 96.468,08 168.912,74623.985,002 168.912,743.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

30.622,20 77.112,24 107.734,44 64.028,22 79.432,11 143.460,33 251.194,77927.945,0014 251.194,773.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

56.675,03 142.718,03 199.393,06 118.502,33 147.011,59 265.513,92 464.906,981.717.425,002 464.906,983.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

14.162,45 35.663,62 49.826,07 29.612,39 36.736,52 66.348,91 116.174,98429.165,0014 116.174,984.4 - INVESTIMENTOS

4.939,61 12.438,84 17.378,45 10.328,27 12.813,04 23.141,31 40.519,76149.685,002 40.519,764.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 156.931,38 395.181,68 552.113,06 328.129,20 407.070,39 735.199,59 1.287.312,654.755.495,00 1.287.312,65

TOTAL DA SECRETARIA 156.931,38 395.181,68 552.113,06 328.129,20 407.070,39 735.199,59 1.287.312,654.755.495,00 1.287.312,65

TOTAL DO ÓRGÃO 156.931,38 395.181,68 552.113,06 328.129,20 407.070,39 735.199,59 1.287.312,654.755.495,00 1.287.312,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 673.200,09 1.695.239,95 2.368.440,04 1.407.600,06 1.746.239,94 3.153.840,00 5.522.280,0420.400.000,00 5.522.280,04

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Page 6: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

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RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA ATUALIZADA 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTREJANEIRO FEVEREIRO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 273.886,29 689.695,43 963.581,72 572.671,31 710.444,38 1.283.115,69 2.246.697,418.299.584,00 2.246.697,41

3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 2.692,80 6.780,96 9.473,76 5.630,40 6.984,96 12.615,36 22.089,1281.600,00 22.089,12

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 275.536,72 693.851,37 969.388,09 576.122,16 714.725,40 1.290.847,56 2.260.235,658.349.596,00 2.260.235,65

4.4 - INVESTIMENTOS 109.303,28 275.245,49 384.548,77 228.543,19 283.526,00 512.069,19 896.617,963.312.220,00 896.617,96

4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 10.098,00 25.428,60 35.526,60 21.114,00 26.193,60 47.307,60 82.834,20306.000,00 82.834,20

9.9 - t 1.683,00 4.238,10 5.921,10 3.519,00 4.365,60 7.884,60 13.805,7051.000,00 13.805,70

TOTAL GERAL DA DESPESA 673.200,09 1.695.239,95 2.368.440,04 1.407.600,06 1.746.239,94 3.153.840,00 5.522.280,0420.400.000,00 5.522.280,04

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Page 7: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

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PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA Fonte ATUALIZADA 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTREJANEIRO FEVEREIRO

ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO

SECRETARIA: 0202 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS

02.02.001 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS UNIDADE:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SECRETARIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE:

5.049,00 12.714,30 17.763,30 10.557,00 13.096,80 23.653,80 41.417,10153.000,0024 41.417,104.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 5.049,00 12.714,30 17.763,30 10.557,00 13.096,80 23.653,80 41.417,10153.000,00 41.417,10

TOTAL DA SECRETARIA 5.049,00 12.714,30 17.763,30 10.557,00 13.096,80 23.653,80 41.417,10153.000,00 41.417,10

SECRETARIA: 0206 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS PUBLICO

02.06.001 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS PUBLICO UNIDADE:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.444,40 28.819,08 40.263,48 23.929,20 29.686,08 53.615,28 93.878,76346.800,0024 93.878,764.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 11.444,40 28.819,08 40.263,48 23.929,20 29.686,08 53.615,28 93.878,76346.800,00 93.878,76

TOTAL DA SECRETARIA 11.444,40 28.819,08 40.263,48 23.929,20 29.686,08 53.615,28 93.878,76346.800,00 93.878,76

SECRETARIA: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

02.08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER UNIDADE:

3.366,00 8.476,20 11.842,20 7.038,00 8.731,20 15.769,20 27.611,40102.000,0024 27.611,404.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 3.366,00 8.476,20 11.842,20 7.038,00 8.731,20 15.769,20 27.611,40102.000,00 27.611,40

TOTAL DA SECRETARIA 3.366,00 8.476,20 11.842,20 7.038,00 8.731,20 15.769,20 27.611,40102.000,00 27.611,40

SECRETARIA: 8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

88.00.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO UNIDADE:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DO ÓRGÃO 19.859,40 50.009,58 69.868,98 41.524,20 51.514,08 93.038,28 162.907,26601.800,00 162.907,26

TOTAL GERAL DA DESPESA 19.859,40 50.009,58 69.868,98 41.524,20 51.514,08 93.038,28 162.907,26601.800,00 162.907,26

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Page 8: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA Fonte ATUALIZADA 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTREMAIO JUNHO

ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

SECRETARIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.001 - CAMARA MUNICIPAL UNIDADE:

42.150,89 43.057,87 85.208,76 33.510,67 35.372,38 68.883,05 283.313,17477.360,000 154.091,813.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.205,28 7.360,32 14.565,60 5.728,32 6.046,56 11.774,88 48.429,6081.600,000 26.340,483.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

12.789,37 13.064,57 25.853,94 10.167,77 10.732,65 20.900,42 85.962,56144.840,000 46.754,364.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 62.145,54 63.482,76 125.628,30 49.406,76 52.151,59 101.558,35 417.705,33703.800,00 227.186,65

TOTAL DA SECRETARIA 62.145,54 63.482,76 125.628,30 49.406,76 52.151,59 101.558,35 417.705,33703.800,00 227.186,65

TOTAL DO ÓRGÃO 62.145,54 63.482,76 125.628,30 49.406,76 52.151,59 101.558,35 417.705,33703.800,00 227.186,65

ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO

SECRETARIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.001 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE:

31.973,43 32.661,42 64.634,85 25.419,42 26.831,61 52.251,03 214.906,35362.100,000 116.885,883.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

39.403,88 40.251,75 79.655,63 31.326,75 33.067,13 64.393,88 264.849,39446.250,000 144.049,513.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.351,00 1.380,06 2.731,06 1.074,06 1.133,74 2.207,80 9.080,5815.300,000 4.938,864.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 72.728,31 74.293,23 147.021,54 57.820,23 61.032,48 118.852,71 488.836,32823.650,00 265.874,25

TOTAL DA SECRETARIA 72.728,31 74.293,23 147.021,54 57.820,23 61.032,48 118.852,71 488.836,32823.650,00 265.874,25

SECRETARIA: 0202 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS

02.02.001 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS UNIDADE:

49.536,30 50.602,20 100.138,50 39.382,20 41.570,10 80.952,30 332.953,50561.000,000 181.090,803.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

67.549,50 69.003,00 136.552,50 53.703,00 56.686,50 110.389,50 454.027,50765.000,000 246.942,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

450,33 460,02 910,35 358,02 377,91 735,93 3.026,855.100,000 1.646,284.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 117.536,13 120.065,22 237.601,35 93.443,22 98.634,51 192.077,73 790.007,851.331.100,00 429.679,08

TOTAL DA SECRETARIA 117.536,13 120.065,22 237.601,35 93.443,22 98.634,51 192.077,73 790.007,851.331.100,00 429.679,08

SECRETARIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

02.03.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE:

31.439,79 32.116,30 63.556,09 24.995,17 26.383,79 51.378,96 211.319,54356.056,501 114.935,053.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

90,07 92,00 182,07 71,60 75,58 147,18 605,361.020,0015 329,253.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

252.184,80 257.611,20 509.796,00 200.491,20 211.629,60 412.120,80 1.695.036,002.856.000,0018 921.916,803.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

70.251,48 71.763,12 142.014,60 55.851,12 58.953,96 114.805,08 472.188,60795.600,0019 256.819,683.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.087,28 2.132,19 4.219,47 1.659,42 1.751,62 3.411,04 14.029,4723.638,504 7.630,513.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

55.820,66 57.021,77 112.842,43 44.378,36 46.843,84 91.222,20 375.193,23632.170,501 204.064,633.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

42.493,13 43.407,50 85.900,63 33.782,78 35.659,59 69.442,37 285.613,60481.236,0015 155.343,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

72.885,91 74.454,24 147.340,15 57.945,54 61.164,73 119.110,27 489.895,69825.435,0019 266.450,423.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.974,69 2.017,18 3.991,87 1.569,91 1.657,14 3.227,05 13.272,7422.363,504 7.218,923.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

16.241,16 16.590,62 32.831,78 12.911,99 13.629,33 26.541,32 109.163,35183.931,501 59.373,104.4 - INVESTIMENTOS

Página: 7 de 2103/01/2018 - 16:50:34 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Page 9: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADOPRACA SALVADOR ANDRADE, S/N - CENTRO

CNPJ: 13.693.379/0001-04 - CEP: 45305000 - ELISIO MEDRADO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA Fonte ATUALIZADA 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTREMAIO JUNHO

76.556,10 78.203,40 154.759,50 60.863,40 64.244,70 125.108,10 514.564,50867.000,0015 279.867,604.4 - INVESTIMENTOS

9.974,81 10.189,44 20.164,25 7.930,14 8.370,70 16.300,84 67.044,72112.965,0019 36.465,094.4 - INVESTIMENTOS

263,44 269,11 532,55 209,44 221,08 430,52 1.770,712.983,504 963,074.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 632.263,32 645.868,07 1.278.131,39 502.660,07 530.585,66 1.033.245,73 4.249.697,517.160.400,00 2.311.377,12

TOTAL DA SECRETARIA 632.263,32 645.868,07 1.278.131,39 502.660,07 530.585,66 1.033.245,73 4.249.697,517.160.400,00 2.311.377,12

SECRETARIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE:

15.491,35 15.824,69 31.316,04 12.315,89 13.000,10 25.315,99 104.123,63175.440,000 56.632,033.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

8.556,27 8.740,38 17.296,65 6.802,38 7.180,29 13.982,67 57.510,1596.900,000 31.279,323.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

450,33 460,02 910,35 358,02 377,91 735,93 3.026,855.100,000 1.646,284.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 24.497,95 25.025,09 49.523,04 19.476,29 20.558,30 40.034,59 164.660,63277.440,00 89.557,63

02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE:

9.902,15 10.115,20 20.017,35 7.872,36 8.309,73 16.182,09 66.556,28112.142,000 36.199,443.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0028 0,003.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

8.322,46 8.501,53 16.823,99 6.616,49 6.984,06 13.600,55 55.938,5594.252,0029 30.424,543.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

9.824,30 10.035,61 19.859,91 7.810,41 8.244,39 16.054,80 66.032,77111.260,000 35.914,713.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

360,26 368,02 728,28 286,42 302,32 588,74 2.421,464.080,0028 1.317,023.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.375,89 9.577,59 18.953,48 7.453,95 7.868,01 15.321,96 63.018,84106.182,0029 34.275,443.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.537,66 3.613,77 7.151,43 2.812,49 2.968,74 5.781,23 23.777,9940.064,000 12.932,664.4 - INVESTIMENTOS

13.509,90 13.800,60 27.310,50 10.740,60 11.337,30 22.077,90 90.805,50153.000,0024 49.388,404.4 - INVESTIMENTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0028 0,004.4 - INVESTIMENTOS

6.799,64 6.945,95 13.745,59 5.405,83 5.706,15 11.111,98 45.703,0877.006,0029 24.857,574.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 61.632,26 62.958,27 124.590,53 48.998,55 51.720,70 100.719,25 414.254,47697.986,00 225.309,78

02.05.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE UNIDADE:

2.251,65 2.300,10 4.551,75 1.790,10 1.889,55 3.679,65 15.134,2525.500,000 8.231,403.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

450,33 460,02 910,35 358,02 377,91 735,93 3.026,855.100,000 1.646,284.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 2.701,98 2.760,12 5.462,10 2.148,12 2.267,46 4.415,58 18.161,1030.600,00 9.877,68

TOTAL DA SECRETARIA 88.832,19 90.743,48 179.575,67 70.622,96 74.546,46 145.169,42 597.076,201.006.026,00 324.745,09

SECRETARIA: 0206 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS PUBLICO

02.06.001 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS PUBLICO UNIDADE:

77.006,43 78.663,42 155.669,85 61.221,42 64.622,61 125.844,03 517.591,35872.100,000 281.513,883.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

75.110,54 76.726,74 151.837,28 59.714,16 63.031,58 122.745,74 504.848,26850.629,000 274.583,023.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0016 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.096,67 9.292,40 18.389,07 7.232,00 7.633,78 14.865,78 61.142,36103.020,0042 33.254,853.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

27.830,40 28.429,23 56.259,63 22.125,63 23.354,83 45.480,46 187.059,30315.180,000 101.740,094.4 - INVESTIMENTOS

30.622,44 31.281,36 61.903,80 24.345,36 25.697,88 50.043,24 205.825,80346.800,0024 111.947,044.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 219.666,48 224.393,15 444.059,63 174.638,57 184.340,68 358.979,25 1.476.467,072.487.729,00 803.038,88

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADOPRACA SALVADOR ANDRADE, S/N - CENTRO

CNPJ: 13.693.379/0001-04 - CEP: 45305000 - ELISIO MEDRADO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA Fonte ATUALIZADA 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTREMAIO JUNHO

TOTAL DA SECRETARIA 219.666,48 224.393,15 444.059,63 174.638,57 184.340,68 358.979,25 1.476.467,072.487.729,00 803.038,88

SECRETARIA: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

02.07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT UNIDADE:

27.650,27 28.245,22 55.895,49 21.982,42 23.203,67 45.186,09 185.848,57313.140,000 101.081,583.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.935,09 7.084,30 14.019,39 5.513,50 5.819,81 11.333,31 46.613,4778.540,000 25.352,704.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 34.585,36 35.329,52 69.914,88 27.495,92 29.023,48 56.519,40 232.462,04391.680,00 126.434,28

TOTAL DA SECRETARIA 34.585,36 35.329,52 69.914,88 27.495,92 29.023,48 56.519,40 232.462,04391.680,00 126.434,28

SECRETARIA: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

02.08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER UNIDADE:

3.602,64 3.680,16 7.282,80 2.864,16 3.023,28 5.887,44 24.214,8040.800,000 13.170,243.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

58.632,98 59.894,59 118.527,57 46.614,19 49.203,87 95.818,06 394.095,82664.020,000 214.345,633.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

24.588,04 25.117,07 49.705,11 19.547,87 20.633,87 40.181,74 165.265,94278.460,000 89.886,854.4 - INVESTIMENTOS

9.006,60 9.200,40 18.207,00 7.160,40 7.558,20 14.718,60 60.537,00102.000,0024 32.925,604.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 95.830,26 97.892,22 193.722,48 76.186,62 80.419,22 156.605,84 644.113,561.085.280,00 350.328,32

TOTAL DA SECRETARIA 95.830,26 97.892,22 193.722,48 76.186,62 80.419,22 156.605,84 644.113,561.085.280,00 350.328,32

SECRETARIA: 8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

88.00.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO UNIDADE:

3.602,64 3.680,16 7.282,80 2.864,16 3.023,28 5.887,44 24.214,8040.800,000 13.170,243.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.205,28 7.360,32 14.565,60 5.728,32 6.046,56 11.774,88 48.429,6081.600,000 26.340,483.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

15.311,22 15.640,68 30.951,90 12.172,68 12.848,94 25.021,62 102.912,90173.400,000 55.973,523.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0015 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0016 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

180,13 184,01 364,14 143,21 151,16 294,37 1.210,732.040,0042 658,513.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

27.019,80 27.601,20 54.621,00 21.481,20 22.674,60 44.155,80 181.611,00306.000,000 98.776,804.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA

TOTAL DA UNIDADE 53.319,07 54.466,37 107.785,44 42.389,57 44.744,54 87.134,11 358.379,03603.840,00 194.919,55

TOTAL DA SECRETARIA 53.319,07 54.466,37 107.785,44 42.389,57 44.744,54 87.134,11 358.379,03603.840,00 194.919,55

SECRETARIA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99.99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA UNIDADE:

4.503,30 4.600,20 9.103,50 3.580,20 3.779,10 7.359,30 30.268,5051.000,000 16.462,809.9 - t

TOTAL DA UNIDADE 4.503,30 4.600,20 9.103,50 3.580,20 3.779,10 7.359,30 30.268,5051.000,00 16.462,80

TOTAL DA SECRETARIA 4.503,30 4.600,20 9.103,50 3.580,20 3.779,10 7.359,30 30.268,5051.000,00 16.462,80

TOTAL DO ÓRGÃO 1.319.264,42 1.347.651,46 2.666.915,88 1.048.837,36 1.107.106,13 2.155.943,49 8.867.308,0814.940.705,00 4.822.859,37

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELISIO MEDRADO

SECRETARIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02.04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE:

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Page 11: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA Fonte ATUALIZADA 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTREMAIO JUNHO

80.113,74 81.837,56 161.951,30 63.691,76 67.230,20 130.921,96 538.476,68907.290,0014 292.873,263.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

55.097,90 56.283,45 111.381,35 43.803,75 46.237,29 90.041,04 370.335,13623.985,002 201.422,393.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

81.937,56 83.700,64 165.638,20 65.141,74 68.760,73 133.902,47 550.735,44927.945,0014 299.540,673.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

151.648,65 154.911,73 306.560,38 120.563,23 127.261,20 247.824,43 1.019.291,791.717.425,002 554.384,813.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

37.895,28 38.710,68 76.605,96 30.127,38 31.801,14 61.928,52 254.709,46429.165,0014 138.534,484.4 - INVESTIMENTOS

13.217,20 13.501,59 26.718,79 10.507,89 11.091,68 21.599,57 88.838,12149.685,002 48.318,364.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 419.910,33 428.945,65 848.855,98 333.835,75 352.382,24 686.217,99 2.822.386,624.755.495,00 1.535.073,97

TOTAL DA SECRETARIA 419.910,33 428.945,65 848.855,98 333.835,75 352.382,24 686.217,99 2.822.386,624.755.495,00 1.535.073,97

TOTAL DO ÓRGÃO 419.910,33 428.945,65 848.855,98 333.835,75 352.382,24 686.217,99 2.822.386,624.755.495,00 1.535.073,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.801.320,29 1.840.079,87 3.641.400,16 1.432.079,87 1.511.639,96 2.943.719,83 12.107.400,0320.400.000,00 6.585.119,99

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RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA ATUALIZADA 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTREMAIO JUNHO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 732.853,35 748.622,47 1.481.475,82 582.630,79 614.999,19 1.197.629,98 4.925.803,218.299.584,00 2.679.105,80

3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 7.205,28 7.360,32 14.565,60 5.728,32 6.046,56 11.774,88 48.429,6081.600,00 26.340,48

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 737.269,44 753.133,47 1.490.402,91 586.141,55 618.704,98 1.204.846,53 4.955.485,098.349.596,00 2.695.249,44

4.4 - INVESTIMENTOS 292.469,12 298.762,21 591.231,33 232.517,81 245.435,53 477.953,34 1.965.802,633.312.220,00 1.069.184,67

4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 27.019,80 27.601,20 54.621,00 21.481,20 22.674,60 44.155,80 181.611,00306.000,00 98.776,80

9.9 - t 4.503,30 4.600,20 9.103,50 3.580,20 3.779,10 7.359,30 30.268,5051.000,00 16.462,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.801.320,29 1.840.079,87 3.641.400,16 1.432.079,87 1.511.639,96 1.498.629,95 12.107.400,0320.400.000,00 6.585.119,99

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Page 13: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

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PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA Fonte ATUALIZADA 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTREMAIO JUNHO

ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO

SECRETARIA: 0202 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS

02.02.001 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS UNIDADE:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SECRETARIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE:

13.509,90 13.800,60 27.310,50 10.740,60 11.337,30 22.077,90 90.805,50153.000,0024 49.388,404.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 13.509,90 13.800,60 27.310,50 10.740,60 11.337,30 22.077,90 90.805,50153.000,00 49.388,40

TOTAL DA SECRETARIA 13.509,90 13.800,60 27.310,50 10.740,60 11.337,30 22.077,90 90.805,50153.000,00 49.388,40

SECRETARIA: 0206 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS PUBLICO

02.06.001 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS PUBLICO UNIDADE:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

30.622,44 31.281,36 61.903,80 24.345,36 25.697,88 50.043,24 205.825,80346.800,0024 111.947,044.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 30.622,44 31.281,36 61.903,80 24.345,36 25.697,88 50.043,24 205.825,80346.800,00 111.947,04

TOTAL DA SECRETARIA 30.622,44 31.281,36 61.903,80 24.345,36 25.697,88 50.043,24 205.825,80346.800,00 111.947,04

SECRETARIA: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

02.08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER UNIDADE:

9.006,60 9.200,40 18.207,00 7.160,40 7.558,20 14.718,60 60.537,00102.000,0024 32.925,604.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 9.006,60 9.200,40 18.207,00 7.160,40 7.558,20 14.718,60 60.537,00102.000,00 32.925,60

TOTAL DA SECRETARIA 9.006,60 9.200,40 18.207,00 7.160,40 7.558,20 14.718,60 60.537,00102.000,00 32.925,60

SECRETARIA: 8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

88.00.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO UNIDADE:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DO ÓRGÃO 53.138,94 54.282,36 107.421,30 42.246,36 44.593,38 86.839,74 357.168,30601.800,00 194.261,04

TOTAL GERAL DA DESPESA 53.138,94 54.282,36 107.421,30 42.246,36 44.593,38 86.839,74 357.168,30601.800,00 194.261,04

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Page 14: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA Fonte ATUALIZADA 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRESETEMBRO OUTUBRO

ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

SECRETARIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.001 - CAMARA MUNICIPAL UNIDADE:

36.422,57 34.465,39 70.887,96 40.384,66 82.774,22 123.158,88 477.360,01477.360,000 194.046,843.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.226,08 5.891,52 12.117,60 6.903,36 14.149,44 21.052,80 81.600,0081.600,000 33.170,403.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11.051,29 10.457,45 21.508,74 12.253,47 25.115,25 37.368,72 144.840,02144.840,000 58.877,464.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 53.699,94 50.814,36 104.514,30 59.541,49 122.038,91 181.580,40 703.800,03703.800,00 286.094,70

TOTAL DA SECRETARIA 53.699,94 50.814,36 104.514,30 59.541,49 122.038,91 181.580,40 703.800,03703.800,00 286.094,70

TOTAL DO ÓRGÃO 53.699,94 50.814,36 104.514,30 59.541,49 122.038,91 181.580,40 703.800,03703.800,00 286.094,70

ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO

SECRETARIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.001 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE:

27.628,23 26.143,62 53.771,85 30.633,66 62.788,14 93.421,80 362.100,00362.100,000 147.193,653.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

34.048,88 32.219,25 66.268,13 37.752,75 77.379,75 115.132,50 446.250,02446.250,000 181.400,633.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.167,40 1.104,66 2.272,06 1.294,38 2.653,02 3.947,40 15.300,0415.300,000 6.219,464.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 62.844,51 59.467,53 122.312,04 69.680,79 142.820,91 212.501,70 823.650,06823.650,00 334.813,74

TOTAL DA SECRETARIA 62.844,51 59.467,53 122.312,04 69.680,79 142.820,91 212.501,70 823.650,06823.650,00 334.813,74

SECRETARIA: 0202 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS

02.02.001 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS UNIDADE:

42.804,30 40.504,20 83.308,50 47.460,60 97.277,40 144.738,00 561.000,00561.000,000 228.046,503.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

58.369,50 55.233,00 113.602,50 64.719,00 132.651,00 197.370,00 765.000,00765.000,000 310.972,503.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

389,13 368,22 757,35 431,46 884,34 1.315,80 5.100,005.100,000 2.073,154.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 101.562,93 96.105,42 197.668,35 112.611,06 230.812,74 343.423,80 1.331.100,001.331.100,00 541.092,15

TOTAL DA SECRETARIA 101.562,93 96.105,42 197.668,35 112.611,06 230.812,74 343.423,80 1.331.100,001.331.100,00 541.092,15

SECRETARIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

02.03.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE:

27.167,11 25.707,28 52.874,39 30.122,38 61.740,20 91.862,58 356.056,51356.056,501 144.736,973.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

77,83 73,64 151,47 86,29 176,87 263,16 1.019,991.020,0015 414,633.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

217.912,80 206.203,20 424.116,00 241.617,60 495.230,40 736.848,00 2.856.000,002.856.000,0018 1.160.964,003.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

60.704,28 57.442,32 118.146,60 67.307,76 137.957,04 205.264,80 795.600,00795.600,0019 323.411,403.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.803,62 1.706,70 3.510,32 1.999,82 4.098,91 6.098,73 23.638,5223.638,504 9.609,053.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

48.234,62 45.642,71 93.877,33 53.481,64 109.618,35 163.099,99 632.170,55632.170,501 256.977,323.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

36.718,30 34.745,25 71.463,55 40.712,57 83.446,32 124.158,89 481.236,04481.236,0015 195.622,443.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

62.980,69 59.596,41 122.577,10 69.831,80 143.130,43 212.962,23 825.435,02825.435,0019 335.539,333.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.706,33 1.614,65 3.320,98 1.891,96 3.877,82 5.769,78 22.363,5022.363,504 9.090,763.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

14.033,98 13.279,85 27.313,83 15.560,60 31.893,72 47.454,32 183.931,50183.931,501 74.768,154.4 - INVESTIMENTOS

Página: 13 de 2103/01/2018 - 16:50:34 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Page 15: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADOPRACA SALVADOR ANDRADE, S/N - CENTRO

CNPJ: 13.693.379/0001-04 - CEP: 45305000 - ELISIO MEDRADO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA Fonte ATUALIZADA 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRESETEMBRO OUTUBRO

66.152,10 62.597,40 128.749,50 73.348,20 150.337,80 223.686,00 867.000,00867.000,0015 352.435,504.4 - INVESTIMENTOS

8.619,23 8.156,07 16.775,30 9.556,84 19.588,13 29.144,97 112.964,99112.965,0019 45.920,274.4 - INVESTIMENTOS

227,64 215,41 443,05 252,40 517,34 769,74 2.983,502.983,504 1.212,794.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 546.338,53 516.980,89 1.063.319,42 605.769,86 1.241.613,33 1.847.383,19 7.160.400,127.160.400,00 2.910.702,61

TOTAL DA SECRETARIA 546.338,53 516.980,89 1.063.319,42 605.769,86 1.241.613,33 1.847.383,19 7.160.400,127.160.400,00 2.910.702,61

SECRETARIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE:

13.386,07 12.666,77 26.052,84 14.842,22 30.421,30 45.263,52 175.439,99175.440,000 71.316,363.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.393,47 6.996,18 14.389,65 8.197,74 16.802,46 25.000,20 96.900,0096.900,000 39.389,853.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

389,13 368,22 757,35 431,46 884,34 1.315,80 5.100,005.100,000 2.073,154.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 21.168,67 20.031,17 41.199,84 23.471,42 48.108,10 71.579,52 277.439,99277.440,00 112.779,36

02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE:

8.556,44 8.096,65 16.653,09 9.487,19 19.445,43 28.932,62 112.141,99112.142,000 45.585,713.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0028 0,003.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.191,43 6.804,99 13.996,42 7.973,71 16.343,30 24.317,01 94.251,9894.252,0029 38.313,433.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

8.489,15 8.032,94 16.522,09 9.412,53 19.292,53 28.705,06 111.259,92111.260,000 45.227,153.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

311,30 294,58 605,88 345,16 707,48 1.052,64 4.079,984.080,0028 1.658,523.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.101,73 7.666,30 15.768,03 8.983,05 18.411,93 27.394,98 106.181,85106.182,0029 43.163,013.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.056,89 2.892,62 5.949,51 3.389,41 6.947,10 10.336,51 40.064,0140.064,000 16.286,024.4 - INVESTIMENTOS

11.673,90 11.046,60 22.720,50 12.943,80 26.530,20 39.474,00 153.000,00153.000,0024 62.194,504.4 - INVESTIMENTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0028 0,004.4 - INVESTIMENTOS

5.875,56 5.559,83 11.435,39 6.514,71 13.352,84 19.867,55 77.006,0277.006,0029 31.302,944.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 53.256,40 50.394,51 103.650,91 59.049,56 121.030,81 180.080,37 697.985,75697.986,00 283.731,28

02.05.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE UNIDADE:

1.945,65 1.841,10 3.786,75 2.157,30 4.421,70 6.579,00 25.500,0025.500,000 10.365,753.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

389,13 368,22 757,35 431,46 884,34 1.315,80 5.100,005.100,000 2.073,154.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 2.334,78 2.209,32 4.544,10 2.588,76 5.306,04 7.894,80 30.600,0030.600,00 12.438,90

TOTAL DA SECRETARIA 76.759,85 72.635,00 149.394,85 85.109,74 174.444,95 259.554,69 1.006.025,741.006.026,00 408.949,54

SECRETARIA: 0206 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS PUBLICO

02.06.001 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS PUBLICO UNIDADE:

66.541,23 62.965,62 129.506,85 73.779,66 151.222,14 225.001,80 872.100,00872.100,000 354.508,653.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

64.902,99 61.415,42 126.318,41 71.963,20 147.499,08 219.462,28 850.628,95850.629,000 345.780,693.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0016 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

7.860,43 7.438,04 15.298,47 8.715,49 17.863,67 26.579,16 103.019,99103.020,0042 41.877,633.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

24.048,24 22.755,99 46.804,23 26.664,22 54.652,22 81.316,44 315.179,97315.180,000 128.120,674.4 - INVESTIMENTOS

26.460,84 25.038,96 51.499,80 29.339,28 60.135,12 89.474,40 346.800,00346.800,0024 140.974,204.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 189.813,73 179.614,03 369.427,76 210.461,85 431.372,23 641.834,08 2.487.728,912.487.729,00 1.011.261,84

Página: 14 de 2103/01/2018 - 16:50:34 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Page 16: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

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CNPJ: 13.693.379/0001-04 - CEP: 45305000 - ELISIO MEDRADO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA Fonte ATUALIZADA 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRESETEMBRO OUTUBRO

TOTAL DA SECRETARIA 189.813,73 179.614,03 369.427,76 210.461,85 431.372,23 641.834,08 2.487.728,912.487.729,00 1.011.261,84

SECRETARIA: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

02.07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT UNIDADE:

23.892,59 22.608,70 46.501,29 26.491,64 54.298,48 80.790,12 313.139,98313.140,000 127.291,413.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.992,61 5.670,58 11.663,19 6.644,48 13.618,84 20.263,32 78.539,9878.540,000 31.926,514.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 29.885,20 28.279,28 58.164,48 33.136,12 67.917,32 101.053,44 391.679,96391.680,00 159.217,92

TOTAL DA SECRETARIA 29.885,20 28.279,28 58.164,48 33.136,12 67.917,32 101.053,44 391.679,96391.680,00 159.217,92

SECRETARIA: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

02.08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER UNIDADE:

3.113,04 2.945,76 6.058,80 3.451,68 7.074,72 10.526,40 40.800,0040.800,000 16.585,203.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

50.664,74 47.942,23 98.606,97 56.176,08 115.141,08 171.317,16 664.019,95664.020,000 269.924,133.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

21.246,52 20.104,79 41.351,31 23.557,70 48.284,98 71.842,68 278.459,93278.460,000 113.193,994.4 - INVESTIMENTOS

7.782,60 7.364,40 15.147,00 8.629,20 17.686,80 26.316,00 102.000,00102.000,0024 41.463,004.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 82.806,90 78.357,18 161.164,08 91.814,66 188.187,58 280.002,24 1.085.279,881.085.280,00 441.166,32

TOTAL DA SECRETARIA 82.806,90 78.357,18 161.164,08 91.814,66 188.187,58 280.002,24 1.085.279,881.085.280,00 441.166,32

SECRETARIA: 8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

88.00.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO UNIDADE:

3.113,04 2.945,76 6.058,80 3.451,68 7.074,72 10.526,40 40.800,0040.800,000 16.585,203.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.226,08 5.891,52 12.117,60 6.903,36 14.149,44 21.052,80 81.600,0081.600,000 33.170,403.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

13.230,42 12.519,48 25.749,90 14.669,64 30.067,56 44.737,20 173.400,00173.400,000 70.487,103.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0015 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0016 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

155,65 147,29 302,94 172,58 353,74 526,32 2.039,992.040,0042 829,263.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

23.347,80 22.093,20 45.441,00 25.887,60 53.060,40 78.948,00 306.000,00306.000,000 124.389,004.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA

TOTAL DA UNIDADE 46.072,99 43.597,25 89.670,24 51.084,86 104.705,86 155.790,72 603.839,99603.840,00 245.460,96

TOTAL DA SECRETARIA 46.072,99 43.597,25 89.670,24 51.084,86 104.705,86 155.790,72 603.839,99603.840,00 245.460,96

SECRETARIA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99.99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA UNIDADE:

3.891,30 3.682,20 7.573,50 4.314,60 8.843,40 13.158,00 51.000,0051.000,000 20.731,509.9 - t

TOTAL DA UNIDADE 3.891,30 3.682,20 7.573,50 4.314,60 8.843,40 13.158,00 51.000,0051.000,00 20.731,50

TOTAL DA SECRETARIA 3.891,30 3.682,20 7.573,50 4.314,60 8.843,40 13.158,00 51.000,0051.000,00 20.731,50

TOTAL DO ÓRGÃO 1.139.975,94 1.078.718,78 2.218.694,72 1.263.983,54 2.590.718,32 3.854.701,86 14.940.704,6614.940.705,00 6.073.396,58

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELISIO MEDRADO

SECRETARIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02.04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE:

Página: 15 de 2103/01/2018 - 16:50:34 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Page 17: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADOPRACA SALVADOR ANDRADE, S/N - CENTRO

CNPJ: 13.693.379/0001-04 - CEP: 45305000 - ELISIO MEDRADO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA Fonte ATUALIZADA 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRESETEMBRO OUTUBRO

69.226,26 65.506,34 134.732,60 76.756,74 157.324,09 234.080,83 907.290,11907.290,0014 368.813,433.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

47.610,08 45.051,72 92.661,80 52.789,13 108.199,01 160.988,14 623.985,07623.985,002 253.649,943.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

70.802,22 66.997,63 137.799,85 78.504,16 160.905,66 239.409,82 927.945,11927.945,0014 377.209,673.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

131.039,55 123.998,08 255.037,63 145.294,17 297.801,49 443.095,66 1.717.425,081.717.425,002 698.133,293.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

32.745,30 30.985,71 63.731,01 36.307,36 74.417,21 110.724,57 429.165,04429.165,0014 174.455,584.4 - INVESTIMENTOS

11.420,98 10.807,26 22.228,24 12.663,36 25.955,38 38.618,74 149.685,10149.685,002 60.846,984.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 362.844,39 343.346,74 706.191,13 402.314,92 824.602,84 1.226.917,76 4.755.495,514.755.495,00 1.933.108,89

TOTAL DA SECRETARIA 362.844,39 343.346,74 706.191,13 402.314,92 824.602,84 1.226.917,76 4.755.495,514.755.495,00 1.933.108,89

TOTAL DO ÓRGÃO 362.844,39 343.346,74 706.191,13 402.314,92 824.602,84 1.226.917,76 4.755.495,514.755.495,00 1.933.108,89

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.556.520,27 1.472.879,88 3.029.400,15 1.725.839,95 3.537.360,07 5.263.200,02 20.400.000,2020.400.000,00 8.292.600,17

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RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA ATUALIZADA 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRESETEMBRO OUTUBRO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 633.258,33 599.229,96 1.232.488,29 702.144,78 1.439.147,89 2.141.292,67 8.299.584,178.299.584,00 3.373.780,96

3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 6.226,08 5.891,52 12.117,60 6.903,36 14.149,44 21.052,80 81.600,0081.600,00 33.170,40

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 637.074,29 602.840,76 1.239.915,05 706.375,82 1.447.819,97 2.154.195,79 8.349.595,938.349.596,00 3.394.110,84

4.4 - INVESTIMENTOS 252.722,47 239.142,24 491.864,71 280.213,79 574.338,97 854.552,76 3.312.220,103.312.220,00 1.346.417,47

4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 23.347,80 22.093,20 45.441,00 25.887,60 53.060,40 78.948,00 306.000,00306.000,00 124.389,00

9.9 - t 3.891,30 3.682,20 7.573,50 4.314,60 8.843,40 13.158,00 51.000,0051.000,00 20.731,50

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.556.520,27 1.472.879,88 3.029.400,15 1.725.839,95 3.537.360,07 1.881.572,23 20.400.000,2020.400.000,00 8.292.600,17

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PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2017

DESPESA Fonte ATUALIZADA 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRESETEMBRO OUTUBRO

ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO

SECRETARIA: 0202 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS

02.02.001 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS UNIDADE:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SECRETARIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE:

11.673,90 11.046,60 22.720,50 12.943,80 26.530,20 39.474,00 153.000,00153.000,0024 62.194,504.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 11.673,90 11.046,60 22.720,50 12.943,80 26.530,20 39.474,00 153.000,00153.000,00 62.194,50

TOTAL DA SECRETARIA 11.673,90 11.046,60 22.720,50 12.943,80 26.530,20 39.474,00 153.000,00153.000,00 62.194,50

SECRETARIA: 0206 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS PUBLICO

02.06.001 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS PUBLICO UNIDADE:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

26.460,84 25.038,96 51.499,80 29.339,28 60.135,12 89.474,40 346.800,00346.800,0024 140.974,204.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 26.460,84 25.038,96 51.499,80 29.339,28 60.135,12 89.474,40 346.800,00346.800,00 140.974,20

TOTAL DA SECRETARIA 26.460,84 25.038,96 51.499,80 29.339,28 60.135,12 89.474,40 346.800,00346.800,00 140.974,20

SECRETARIA: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

02.08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER UNIDADE:

7.782,60 7.364,40 15.147,00 8.629,20 17.686,80 26.316,00 102.000,00102.000,0024 41.463,004.4 - INVESTIMENTOS

TOTAL DA UNIDADE 7.782,60 7.364,40 15.147,00 8.629,20 17.686,80 26.316,00 102.000,00102.000,00 41.463,00

TOTAL DA SECRETARIA 7.782,60 7.364,40 15.147,00 8.629,20 17.686,80 26.316,00 102.000,00102.000,00 41.463,00

SECRETARIA: 8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

88.00.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO UNIDADE:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0024 0,003.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DO ÓRGÃO 45.917,34 43.449,96 89.367,30 50.912,28 104.352,12 155.264,40 601.800,00601.800,00 244.631,70

TOTAL GERAL DA DESPESA 45.917,34 43.449,96 89.367,30 50.912,28 104.352,12 155.264,40 601.800,00601.800,00 244.631,70

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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA Resumo por Fonte de Recurso / 2017

(Código / Descrição) 1º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE TOTAL

0 - Recursos Ordinarios 2.029.092,65 2.419.619,93 3.047.012,18 7.495.725,00

1 - Educacao 25% 317.303,34 378.372,78 476.482,44 1.172.158,50

2 - Saude 15% 674.339,48 804.125,56 1.012.630,21 2.491.095,00

4 - Salario Educacao QSE 13.260,42 15.812,50 19.912,60 48.985,50

14 - Transf. de Recursos do SUS 612.973,17 730.948,41 920.478,68 2.264.400,00

15 - Transf. de Recursos do FNDE 365.243,61 435.539,85 548.472,57 1.349.256,00

16 - Contri de Intervencao do Dominio Economico ?CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00

18 - FUNDEB 60 773.119,20 921.916,80 1.160.964,00 2.856.000,00

19 - FUNDEB 40 469.393,82 559.735,19 704.871,00 1.734.000,00

24 - Outros Convenios 162.907,26 194.261,04 244.631,70 601.800,00

28 - Transferencias de Recurso do Estado - FEAS 1.104,44 1.317,02 1.658,52 4.080,00

29 - Transf. de Recursos do FNAS 75.102,92 89.557,55 112.779,38 277.440,00

42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo 28.439,73 33.913,36 42.706,89 105.060,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.522.280,04 6.585.119,99 8.292.600,17 20.400.000,00

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Page 21: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA Resumo por Fonte de Recurso / 2017

(Código / Descrição) 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE TOTAL4º BIMESTRE 5º BIMESTRE 6º BIMESTRE

0 - Recursos Ordinarios 870.253,53 1.158.839,12 1.337.986,94 7.495.725,001.081.632,99 1.113.115,17 1.933.897,01

1 - Educacao 25% 136.087,62 181.215,72 209.230,30 1.172.158,50169.142,48 174.065,55 302.416,89

2 - Saude 15% 289.216,17 385.123,31 444.660,52 2.491.095,00359.465,04 369.927,67 642.702,54

4 - Salario Educacao QSE 5.687,24 7.573,18 8.743,89 48.985,507.068,61 7.274,35 12.638,25

14 - Transf. de Recursos do SUS 262.896,89 350.076,28 404.195,46 2.264.400,00326.752,95 336.263,46 584.215,22

15 - Transf. de Recursos do FNDE 156.648,63 208.594,98 240.842,20 1.349.256,00194.697,65 200.364,52 348.108,05

16 - Contri de Intervencao do Dominio Economico ?CIDE 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

18 - FUNDEB 60 331.581,60 441.537,60 509.796,00 2.856.000,00412.120,80 424.116,00 736.848,00

19 - FUNDEB 40 201.317,41 268.076,41 309.519,00 1.734.000,00250.216,19 257.499,00 447.372,00

24 - Outros Convenios 69.868,98 93.038,28 107.421,30 601.800,0086.839,74 89.367,30 155.264,40

28 - Transferencias de Recurso do Estado - FEAS 473,68 630,76 728,28 4.080,00588,74 605,88 1.052,64

29 - Transf. de Recursos do FNAS 32.210,83 42.892,09 49.523,06 277.440,0040.034,49 41.199,84 71.579,54

42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo 12.197,46 16.242,27 18.753,21 105.060,0015.160,15 15.601,41 27.105,48

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.368.440,04 3.153.840,00 3.641.400,16 20.400.000,002.943.719,83 3.029.400,15 5.263.200,02

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Page 22: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2017

(Código / Descrição) Janeiro Fevereiro Maio Junho Julho Agosto Setembro OutubroMarço Abril Novembro Dezembro Total

517.205,10 641.634,02 661.872,65 676.114,29 526.199,79 555.433,20 541.191,26622.894,63247358,9 571.923,910 - Recursos Ordinarios 634.138,19 1.299.758,82 7.495.725,00

80.878,93 100.336,79 103.501,61 105.728,69 82.285,52 86.856,96 84.629,8497.406,3838681,24 89.435,711 - Educacao 25% 99.164,62 203.252,27 1.172.158,50

171.885,57 213.237,74 219.963,75 224.696,77 174.874,87 184.590,17 179.857,06207.010,0282206,15 190.070,612 - Saude 15% 210.746,66 431.955,88 2.491.095,00

3.380,01 4.193,17 4.325,41 4.418,48 3.438,77 3.629,84 3.536,764.070,701616,54 3.737,594 - Salario Educacao QSE 4.144,18 8.494,07 48.985,50

156.243,63 193.832,65 199.946,58 204.248,88 158.960,88 167.792,07 163.489,68188.171,6674725,23 172.773,7814 - Transf. de Recursos do SUS 191.568,26 392.646,96 2.264.400,00

93.098,66 115.496,32 119.139,30 121.702,90 94.717,78 99.979,87 97.416,29112.123,1844525,45 102.948,2315 - Transf. de Recursos do FNDE 114.147,06 233.960,99 1.349.256,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000 0,0016 - Contri de Intervencao do Dominio Economico ?CIDE 0,00 0,00 0,00

197.064,00 244.473,60 252.184,80 257.611,20 200.491,20 211.629,60 206.203,20237.333,6094248 217.912,8018 - FUNDEB 60 241.617,60 495.230,40 2.856.000,00

119.646,01 148.430,40 153.112,20 156.406,80 121.726,80 128.489,39 125.194,80144.095,4057222,01 132.304,2019 - FUNDEB 40 146.696,40 300.675,60 1.734.000,00

41.524,20 51.514,08 53.138,94 54.282,36 42.246,36 44.593,38 43.449,9650.009,5819859,4 45.917,3424 - Outros Convenios 50.912,28 104.352,12 601.800,00

281,52 349,24 360,26 368,02 286,42 302,32 294,58339,04134,64 311,3028 - Transferencias de Recurso do Estado - FEAS 345,16 707,48 4.080,00

19.143,29 23.748,80 24.497,99 25.025,07 19.476,27 20.558,22 20.031,1223.055,289155,55 21.168,7229 - Transf. de Recursos do FNAS 23.471,47 48.108,07 277.440,00

7.249,14 8.993,13 9.276,80 9.476,41 7.375,21 7.784,94 7.585,338.730,483466,98 8.016,0842 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo 8.888,07 18.217,41 105.060,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

ROBSON EPAMINONDAS SANTANA DE SOUZAPrefeito Municipal

CPF : 707.529.070-34

RAFAEL ANTONIO MORAES NUNESTesoureiro

CPF : 010.788.575-12

POLLYANNA SILVEIRA AMORIM Contador(a)

Reg. Prof.: 026.588/O-0

1 de janeiro de 2017ELISIO MEDRADO - BA,

1.695.239,95 1.407.600,06 1.746.239,94 1.801.320,29 1.840.079,87 1.432.079,87 1.556.520,27673.200,09 1.511.639,96 1.472.879,88 1.725.839,95 20.400.000,003.537.360,07

Página: 21 de 2103/01/2018 - 16:50:34 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Page 23: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADOPRACA SALVADOR ANDRADE, S/N - CENTRO

CNPJ: 13.693.379/0001-04 - CEP: 45305000 - ELISIO MEDRADO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I DESPESA - MENSAL / 2017

(Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTALMARÇO ABRIL

ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

SECRETARIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.001 CAMARA MUNICIPAL 58.485,79 48.562,20 63.482,76 49.406,76 52.151,59 53.699,94 50.814,36 59.541,49 703.800,0060.245,29 62.145,5423.225,40 122.038,91

TOTAL DA SECRETARIA 58.485,79 48.562,20 63.482,76 49.406,76 52.151,59 53.699,94 50.814,36 59.541,49 703.800,0060.245,29 62.145,5423.225,40 122.038,91

TOTAL DO ÓRGÃO 58.485,79 48.562,20 63.482,76 49.406,76 52.151,59 53.699,94 50.814,36 59.541,49 703.800,0060.245,29 62.145,5423.225,40 122.038,91

ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO

SECRETARIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.001 GABINETE DO PREFEITO 68.445,33 56.831,85 74.293,23 57.820,23 61.032,48 62.844,51 59.467,53 69.680,79 823.650,0070.504,44 72.728,3127.180,45 142.820,91

TOTAL DA SECRETARIA 68.445,33 56.831,85 74.293,23 57.820,23 61.032,48 62.844,51 59.467,53 69.680,79 823.650,0070.504,44 72.728,3127.180,45 142.820,91

SECRETARIA: 0202 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS

02.02.001 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS 110.614,41 91.845,90 120.065,22 93.443,22 98.634,51 101.562,93 96.105,42 112.611,06 1.331.100,00113.942,16 117.536,1343.926,30 230.812,74

TOTAL DA SECRETARIA 110.614,41 91.845,90 120.065,22 93.443,22 98.634,51 101.562,93 96.105,42 112.611,06 1.331.100,00113.942,16 117.536,1343.926,30 230.812,74

SECRETARIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

02.03.002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 595.029,26 494.067,61 645.868,07 502.660,07 530.585,66 546.338,53 516.980,89 605.769,86 7.160.400,00612.930,28 632.263,32236.293,24 1.241.613,33

TOTAL DA SECRETARIA 595.029,26 494.067,61 645.868,07 502.660,07 530.585,66 546.338,53 516.980,89 605.769,86 7.160.400,00612.930,28 632.263,32236.293,24 1.241.613,33

SECRETARIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 23.055,26 19.143,36 25.025,09 19.476,29 20.558,30 21.168,67 20.031,17 23.471,42 277.440,0023.748,86 24.497,959.155,52 48.108,10

02.05.002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 58.002,57 48.161,04 62.958,27 48.998,55 51.720,70 53.256,40 50.394,51 59.049,56 697.986,0059.747,54 61.632,2623.033,54 121.030,81

02.05.003 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE 2.542,86 2.111,40 2.760,12 2.148,12 2.267,46 2.334,78 2.209,32 2.588,76 30.600,002.619,36 2.701,981.009,80 5.306,04

TOTAL DA SECRETARIA 83.600,69 69.415,80 90.743,48 70.622,96 74.546,46 76.759,85 72.635,00 85.109,74 1.006.026,0086.115,76 88.832,1933.198,86 174.444,95

SECRETARIA: 0206 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS PUBLICO

02.06.001 SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO, SERVICOS PUBLICO 206.730,25 171.653,30 224.393,15 174.638,57 184.340,68 189.813,73 179.614,03 210.461,85 2.487.729,00212.949,58 219.666,4882.095,06 431.372,23

TOTAL DA SECRETARIA 206.730,25 171.653,30 224.393,15 174.638,57 184.340,68 189.813,73 179.614,03 210.461,85 2.487.729,00212.949,58 219.666,4882.095,06 431.372,23

SECRETARIA: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

02.07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 32.548,60 27.025,92 35.329,52 27.495,92 29.023,48 29.885,20 28.279,28 33.136,12 391.680,0033.527,80 34.585,3612.925,44 67.917,32

TOTAL DA SECRETARIA 32.548,60 27.025,92 35.329,52 27.495,92 29.023,48 29.885,20 28.279,28 33.136,12 391.680,0033.527,80 34.585,3612.925,44 67.917,32

SECRETARIA: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

02.08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 90.186,74 74.884,32 97.892,22 76.186,62 80.419,22 82.806,90 78.357,18 91.814,66 1.085.280,0092.899,94 95.830,2635.814,24 188.187,58

TOTAL DA SECRETARIA 90.186,74 74.884,32 97.892,22 76.186,62 80.419,22 82.806,90 78.357,18 91.814,66 1.085.280,0092.899,94 95.830,2635.814,24 188.187,58

SECRETARIA: 8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

88.00.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 50.179,10 41.664,96 54.466,37 42.389,57 44.744,54 46.072,99 43.597,25 51.084,86 603.840,0051.688,70 53.319,0719.926,72 104.705,86

TOTAL DA SECRETARIA 50.179,10 41.664,96 54.466,37 42.389,57 44.744,54 46.072,99 43.597,25 51.084,86 603.840,0051.688,70 53.319,0719.926,72 104.705,86

SECRETARIA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99.99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.238,10 3.519,00 4.600,20 3.580,20 3.779,10 3.891,30 3.682,20 4.314,60 51.000,004.365,60 4.503,301.683,00 8.843,40

TOTAL DA SECRETARIA 4.238,10 3.519,00 4.600,20 3.580,20 3.779,10 3.891,30 3.682,20 4.314,60 51.000,004.365,60 4.503,301.683,00 8.843,40

TOTAL DO ÓRGÃO 1.241.572,48 1.030.908,66 1.347.651,46 1.048.837,36 1.107.106,13 1.139.975,94 1.078.718,78 1.263.983,54 14.940.705,001.278.924,26 1.319.264,42493.043,31 2.590.718,32

Página: 1 de 203/01/2018 - 16:50:18 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Page 24: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADOPRACA SALVADOR ANDRADE, S/N - CENTRO

CNPJ: 13.693.379/0001-04 - CEP: 45305000 - ELISIO MEDRADO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I DESPESA - MENSAL / 2017

(Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTALMARÇO ABRIL

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELISIO MEDRADO

SECRETARIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02.04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 395.181,68 328.129,20 428.945,65 333.835,75 352.382,24 362.844,39 343.346,74 402.314,92 4.755.495,00407.070,39 419.910,33156.931,38 824.602,84

TOTAL DA SECRETARIA 395.181,68 328.129,20 428.945,65 333.835,75 352.382,24 362.844,39 343.346,74 402.314,92 4.755.495,00407.070,39 419.910,33156.931,38 824.602,84

TOTAL DO ÓRGÃO 395.181,68 328.129,20 428.945,65 333.835,75 352.382,24 362.844,39 343.346,74 402.314,92 4.755.495,00407.070,39 419.910,33156.931,38 824.602,84

TOTAL GERAL DA DESPESA

ROBSON EPAMINONDAS SANTANA DE SOUZAPrefeito Municipal

CPF : 707.529.070-34

RAFAEL ANTONIO MORAES NUNESTesoureiro

CPF : 010.788.575-12

POLLYANNA SILVEIRA AMORIM Contador(a)

Reg. Prof.: 026.588/O-0

1.695.239,95 1.407.600,06 1.840.079,87 1.432.079,87 1.511.639,96 1.556.520,27 1.472.879,88 1.725.839,95 20.400.000,001.746.239,94 1.801.320,29673.200,09 3.537.360,07

1 de janeiro de 2017ELISIO MEDRADO - BA,

Página: 2 de 203/01/2018 - 16:50:18 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Page 25: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADOPRACA SALVADOR ANDRADE, S/N - CENTRO

CNPJ: 13.693.379/0001-04 - CEP: 45305000 - ELISIO MEDRADO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I RECEITA - MENSAL / 2017

(Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTALMARÇO ABRIL

1.0.0.0.00.00.00. RECEITAS CORRENTES 1.474.350,20 1.224.189,72 1.600.317,51 1.245.479,91 1.314.673,28 1.353.705,51 1.280.963,67 1.500.963,02 17.741.880,001.518.704,90 1.566.608,07585.482,04 3.076.442,02

1.1.0.0.00.00.00. RECEITA TRIBUTARIA NOVO 21.614,30 17.946,90 23.460,98 18.258,98 19.273,40 19.845,67 18.779,18 22.004,45 260.100,0022.264,55 22.966,878.583,30 45.101,35

1.1.1.0.00.00.00. Impostos 19.071,45 15.835,50 20.700,90 16.110,90 17.005,95 17.510,85 16.569,90 19.415,70 229.500,0019.645,20 20.264,857.573,50 39.795,30

1.1.1.2.00.00.00. Imp. s/o Patrimonio e a Renda 12.290,49 10.205,10 13.340,58 10.382,58 10.959,39 11.284,77 10.678,38 12.512,34 147.900,0012.660,24 13.059,574.880,70 25.645,86

1.1.1.2.02.00.00. Imp. Predial e Territorial Urbano 2.881,91 2.392,92 3.128,14 2.434,54 2.569,79 2.646,08 2.503,90 2.933,93 34.680,002.968,61 3.062,241.144,44 6.013,51

1.1.1.2.04.00.00. Imp.s/Renda e Proventos Qualq.Natureza 6.780,96 5.630,40 7.360,32 5.728,32 6.046,56 6.226,08 5.891,52 6.903,36 81.600,006.984,96 7.205,282.692,80 14.149,44

1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/Rend. do Trabalho 6.780,96 5.630,40 7.360,32 5.728,32 6.046,56 6.226,08 5.891,52 6.903,36 81.600,006.984,96 7.205,282.692,80 14.149,44

1.1.1.2.08.00.00. Imp. s/Transmissao de Inter Vivos 2.627,62 2.181,78 2.852,12 2.219,72 2.343,04 2.412,61 2.282,96 2.675,05 31.620,002.706,67 2.792,051.043,46 5.482,91

1.1.1.3.00.00.00. Imp. s/a Producao e a Circulacao 6.780,96 5.630,40 7.360,32 5.728,32 6.046,56 6.226,08 5.891,52 6.903,36 81.600,006.984,96 7.205,282.692,80 14.149,44

1.1.1.3.05.00.00.00 Imp.s/Servico de Qualquer Natureza 6.780,96 5.630,40 7.360,32 5.728,32 6.046,56 6.226,08 5.891,52 6.903,36 81.600,006.984,96 7.205,282.692,80 14.149,44

1.1.2.0.00.00.00. Taxas 2.458,09 2.041,02 2.668,08 2.076,48 2.191,87 2.256,99 2.135,64 2.502,46 29.580,002.532,04 2.611,95976,14 5.129,18

1.1.2.1.00.00.00. Taxas p/Exercicio Poder de Policia 2.119,04 1.759,50 2.300,07 1.790,07 1.889,54 1.945,68 1.841,07 2.157,29 25.500,002.182,79 2.251,68841,50 4.421,71

1.1.2.1.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de vigilancia Sanitaria 84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.1.2.1.25.00.00. Taxa de Licenca p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Servico 1.525,72 1.266,84 1.656,07 1.288,87 1.360,48 1.400,87 1.325,59 1.553,26 18.360,001.571,62 1.621,19605,88 3.183,62

1.1.2.1.27.00.00. Taxa de apreensao e deposito 84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.1.2.1.29.00.00. Taxa de Licenca p/ Execucao Obras 84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.1.2.1.30.00.00. Taxa de Autorizacao de funcionamento de Transportes 84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.1.2.1.31.00.00. Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico 84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.1.2.1.36.00.00. Taxa de Apreensao e Deposito ou Liberacao de Animais 84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.1.2.1.99.00.00. Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia 84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.1.2.2.00.00.00. Taxas p/Prestacao de Servicos 339,05 281,52 368,01 286,41 302,33 311,31 294,57 345,17 4.080,00349,25 360,27134,64 707,47

1.1.2.2.28.00.00. Taxa de Cemiterio 254,29 211,14 276,01 214,81 226,75 233,48 220,93 258,88 3.060,00261,94 270,20100,98 530,60

1.1.2.2.99.00.00. Outras taxas pela Prestacao de Servicos 84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.1.3.0.00.00.00. Contribuicao de Melhoria 84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.1.3.0.99.00.00. Outras Contribuicoes de Melhoria 84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.3.0.0.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL 5.933,33 4.926,60 6.440,25 5.012,25 5.290,73 5.447,85 5.155,05 6.040,43 71.400,006.111,83 6.304,652.356,20 12.380,77

1.3.2.0.00.00.00. Receitas de Valores Mobiliarios 5.933,33 4.926,60 6.440,25 5.012,25 5.290,73 5.447,85 5.155,05 6.040,43 71.400,006.111,83 6.304,652.356,20 12.380,77

1.3.2.5.00.00.00. Remuneracao de Depositos Bancarios 5.509,52 4.574,70 5.980,23 4.654,23 4.912,82 5.058,72 4.786,83 5.608,97 66.300,005.675,27 5.854,322.187,90 11.496,43

1.3.2.5.01.00.00. Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados 4.238,09 3.519,00 4.600,17 3.580,17 3.779,09 3.891,33 3.682,17 4.314,59 51.000,004.365,59 4.503,331.683,00 8.843,41

1.3.2.5.01.01.00.00 Receita de Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - Royalties84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.3.2.5.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - FUNDEB84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.3.2.5.01.03.00.00 Receita de Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - FMS254,29 211,14 276,01 214,81 226,75 233,48 220,93 258,88 3.060,00261,94 270,20100,98 530,60

1.3.2.5.01.04.00.00 Remuneracao de dep. Bancarios de Rec vinculados-FUNDEB 40 254,29 211,14 276,01 214,81 226,75 233,48 220,93 258,88 3.060,00261,94 270,20100,98 530,60

1.3.2.5.01.05.00.00 Receita de Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - MDE169,52 140,76 184,01 143,21 151,16 155,65 147,29 172,58 2.040,00174,62 180,1367,32 353,74

1.3.2.5.01.06.00.00 Receita de Rem.Dep Bancario de Rec.Vincul.-Acoes e Serv.P.Saude339,05 281,52 368,02 286,42 302,33 311,30 294,58 345,17 4.080,00349,25 360,26134,64 707,47

1.3.2.5.01.07.00.00 Remuneracao de dep. Bancarios de Rec vinculados-FNDE 84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.3.2.5.01.08.00.00 Receita de Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - CIDE84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.3.2.5.01.09.00.00 Remuneracao de dep. Bancarios de Rec vinc.conv.Educacao 84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.3.2.5.01.10.00.00 Receita de Rem.Dep Bancario de Rec.Vincul.-Conv..Saude 84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

Página: 1 de 503/01/2018 - 16:52:43 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Page 26: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADOPRACA SALVADOR ANDRADE, S/N - CENTRO

CNPJ: 13.693.379/0001-04 - CEP: 45305000 - ELISIO MEDRADO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I RECEITA - MENSAL / 2017

(Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTALMARÇO ABRIL

1.3.2.5.01.11.00.00 Remuneracao de dep. Bancarios de Rec vinculados-FNAS 84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.3.2.5.01.12.00.00 Remuneracao de dep. Bancarios de Rec vinculados-FIES 84,76 70,38 92,00 71,60 75,58 77,83 73,64 86,29 1.020,0087,31 90,0733,66 176,87

1.3.2.5.01.13.00.00 Remuneracao de dep. Bancarios de Rec vinculados-QSE 2.203,81 1.829,88 2.392,10 1.861,70 1.965,13 2.023,48 1.914,74 2.243,59 26.520,002.270,11 2.341,72875,16 4.598,57

1.3.2.5.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Dep.Bancario de Rec.Vinculados -339,05 281,52 368,02 286,42 302,33 311,30 294,58 345,17 4.080,00349,25 360,26134,64 707,47

1.3.2.5.02.00.00. Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados 1.271,43 1.055,70 1.380,06 1.074,06 1.133,73 1.167,39 1.104,66 1.294,38 15.300,001.309,68 1.350,99504,90 2.653,02

1.3.2.5.02.99.00.00 Remuneracao de Outros Dep.Bancario de Rec. Nao Vinculados 1.271,43 1.055,70 1.380,06 1.074,06 1.133,73 1.167,39 1.104,66 1.294,38 15.300,001.309,68 1.350,99504,90 2.653,02

1.3.2.9.01.00.00. Outras Receitas de valores Mobiliarios 423,81 351,90 460,02 358,02 377,91 389,13 368,22 431,46 5.100,00436,56 450,33168,30 884,34

1.6.0.0.00.00.00. RECEITAS DE SERVICOS 678,10 563,04 736,03 572,83 604,66 622,61 589,15 690,34 8.160,00698,50 720,53269,28 1.414,94

1.6.0.0.13.03.00. Servicos de vendas de editais 678,10 563,04 736,03 572,83 604,66 622,61 589,15 690,34 8.160,00698,50 720,53269,28 1.414,94

1.7.0.0.00.00.00. TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.438.495,89 1.194.418,98 1.561.399,89 1.215.191,49 1.282.702,11 1.320.785,04 1.249.812,33 1.464.461,52 17.310.420,001.481.771,94 1.528.510,08571.243,86 3.001.626,84

1.7.2.0.00.00.00. Transferencias Intergovernamentais 1.436.800,65 1.193.011,38 1.559.559,81 1.213.759,41 1.281.190,47 1.319.228,52 1.248.339,45 1.462.735,68 17.290.020,001.480.025,70 1.526.708,76570.570,66 2.998.089,48

1.7.2.1.00.00.00. Transferencias da Uniao 897.375,29 745.113,06 974.046,35 758.071,55 800.186,63 823.943,86 779.669,03 913.573,40 10.798.740,00924.372,14 953.528,74356.358,42 1.872.501,52

1.7.2.1.01.00.00. Participacao na Receita da Uniao 678.265,52 563.180,76 736.216,01 572.975,21 604.807,16 622.763,65 589.299,29 690.508,58 8.162.040,00698.670,62 720.708,13269.347,32 1.415.297,74

1.7.2.1.01.02.00.01 Cota-Parte do FPM 678.096,00 563.040,00 736.032,00 572.832,00 604.656,00 622.608,00 589.152,00 690.336,00 8.160.000,00698.496,00 720.528,00269.280,00 1.414.944,00

1.7.2.1.01.05.00.01 Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural 169,52 140,76 184,01 143,21 151,16 155,65 147,29 172,58 2.040,00174,62 180,1367,32 353,74

1.7.2.1.22.00.00. Transf.Compens.Financ.Expl.Recursos naturais 10.510,49 8.727,12 11.408,50 8.878,90 9.372,17 9.650,42 9.131,86 10.700,21 126.480,0010.826,69 11.168,184.173,84 21.931,63

1.7.2.1.22.50.00. cota-parte royalties p Partic Esp. lei n 9.478/97 2.034,29 1.689,12 2.208,10 1.718,50 1.813,97 1.867,82 1.767,46 2.071,01 24.480,002.095,49 2.161,58807,84 4.244,83

1.7.2.1.22.70.00. Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP 8.476,20 7.038,00 9.200,40 7.160,40 7.558,20 7.782,60 7.364,40 8.629,20 102.000,008.731,20 9.006,603.366,00 17.686,80

1.7.2.1.33.00.00. Fundo Municipal de Saude 118.666,80 98.532,00 128.805,60 100.245,60 105.814,80 108.956,40 103.101,60 120.808,80 1.428.000,00122.236,80 126.092,4047.124,00 247.615,20

1.7.2.1.33.02.00. Programa de Agentes Comunitarios -PACS 16.952,40 14.076,00 18.400,80 14.320,80 15.116,40 15.565,20 14.728,80 17.258,40 204.000,0017.462,40 18.013,206.732,00 35.373,60

1.7.2.1.33.03.00.00 Vigilancia Sanitaria 3.390,48 2.815,20 3.680,16 2.864,16 3.023,28 3.113,04 2.945,76 3.451,68 40.800,003.492,48 3.602,641.346,40 7.074,72

1.7.2.1.33.04.00.00 Transferencia do PAB Fixo 20.342,88 16.891,20 22.080,96 17.184,96 18.139,68 18.678,24 17.674,56 20.710,08 244.800,0020.954,88 21.615,848.078,40 42.448,32

1.7.2.1.33.05.00.00 Programa Saude da Familia - PSF 41.533,38 34.486,20 45.081,96 35.085,96 37.035,18 38.134,74 36.085,56 42.283,08 499.800,0042.782,88 44.132,3416.493,40 86.665,32

1.7.2.1.33.06.00.00 Farmacia Basica 1.271,43 1.055,70 1.380,06 1.074,06 1.133,73 1.167,39 1.104,66 1.294,38 15.300,001.309,68 1.350,99504,90 2.653,02

1.7.2.1.33.07.00. Teto Financeiro Epidemiologia - TFECD-ECD 2.542,86 2.111,40 2.760,12 2.148,12 2.267,46 2.334,78 2.209,32 2.588,76 30.600,002.619,36 2.701,981.009,80 5.306,04

1.7.2.1.33.08.00.00 Programa de Saude Bucal 10.171,44 8.445,60 11.040,48 8.592,48 9.069,84 9.339,12 8.837,28 10.355,04 122.400,0010.477,44 10.807,924.039,20 21.224,16

1.7.2.1.33.09.00.00 Transferencia para Programa do CEO 847,62 703,80 920,04 716,04 755,82 778,26 736,44 862,92 10.200,00873,12 900,66336,60 1.768,68

1.7.2.1.33.15.00. Transferencia para Programa de Vacinacao 847,62 703,80 920,04 716,04 755,82 778,26 736,44 862,92 10.200,00873,12 900,66336,60 1.768,68

1.7.2.1.33.16.00.00 Transferencia para Cadastro Nac. de Usuarios do SUS. 423,81 351,90 460,02 358,02 377,91 389,13 368,22 431,46 5.100,00436,56 450,33168,30 884,34

1.7.2.1.33.17.00. Transferencia para tratamento Fora do Domicilio -TFD 423,81 351,90 460,02 358,02 377,91 389,13 368,22 431,46 5.100,00436,56 450,33168,30 884,34

1.7.2.1.33.18.00. Transferencia para o Programa Saude na escola -PSE 1.695,24 1.407,60 1.840,08 1.432,08 1.511,64 1.556,52 1.472,88 1.725,84 20.400,001.746,24 1.801,32673,20 3.537,36

1.7.2.1.33.19.00.00 Transferencia de Rec. do Prog. da Gestao do SUS. 847,62 703,80 920,04 716,04 755,82 778,26 736,44 862,92 10.200,00873,12 900,66336,60 1.768,68

1.7.2.1.33.99.00. Outros Programas Financ. por Tansferencias Fundo a Fundo 17.376,21 14.427,90 18.860,82 14.678,82 15.494,31 15.954,33 15.097,02 17.689,86 209.100,0017.898,96 18.463,536.900,30 36.257,94

1.7.2.1.34.00.00. Transf. de Recursos do FNAS 12.714,30 10.557,00 13.800,60 10.740,60 11.337,30 11.673,90 11.046,60 12.943,80 153.000,0013.096,80 13.509,905.049,00 26.530,20

1.7.2.1.34.01.00. IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - BF 4.238,10 3.519,00 4.600,20 3.580,20 3.779,10 3.891,30 3.682,20 4.314,60 51.000,004.365,60 4.503,301.683,00 8.843,40

1.7.2.1.34.02.00. IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS 1.017,14 844,56 1.104,05 859,25 906,98 933,91 883,73 1.035,50 12.240,001.047,74 1.080,79403,92 2.122,42

1.7.2.1.34.03.00. PISO BASICO FIXO I 5.085,72 4.222,80 5.520,24 4.296,24 4.534,92 4.669,56 4.418,64 5.177,52 61.200,005.238,72 5.403,962.019,60 10.612,08

1.7.2.1.34.99.00.00 Outros Recursos Transferidos pelo FNAS 2.373,34 1.970,64 2.576,11 2.004,91 2.116,30 2.179,13 2.062,03 2.416,18 28.560,002.444,74 2.521,85942,48 4.952,30

1.7.2.1.35.00.00. Transf. de recursos do FNDE 35.600,04 29.559,60 38.641,68 30.073,68 31.744,44 32.686,92 30.930,48 36.242,64 428.400,0036.671,04 37.827,7214.137,20 74.284,56

Página: 2 de 503/01/2018 - 16:52:43 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Page 27: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADOPRACA SALVADOR ANDRADE, S/N - CENTRO

CNPJ: 13.693.379/0001-04 - CEP: 45305000 - ELISIO MEDRADO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I RECEITA - MENSAL / 2017

(Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTALMARÇO ABRIL

1.7.2.1.35.01.00. Transferencia do Salario Educacao 11.019,06 9.149,40 11.960,52 9.308,52 9.825,66 10.117,38 9.573,72 11.217,96 132.600,0011.350,56 11.708,584.375,80 22.992,84

1.7.2.1.35.02.00. Programa do PDDE 847,62 703,80 920,04 716,04 755,82 778,26 736,44 862,92 10.200,00873,12 900,66336,60 1.768,68

1.7.2.1.35.03.00. Programa do PNAE 10.171,44 8.445,60 11.040,48 8.592,48 9.069,84 9.339,12 8.837,28 10.355,04 122.400,0010.477,44 10.807,924.039,20 21.224,16

1.7.2.1.35.04.00. Programa do PNATE 13.561,92 11.260,80 14.720,64 11.456,64 12.093,12 12.452,16 11.783,04 13.806,72 163.200,0013.969,92 14.410,565.385,60 28.298,88

1.7.2.1.36.00.00.01 Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96 508,57 422,28 552,02 429,62 453,49 466,96 441,86 517,75 6.120,00523,87 540,40201,96 1.061,21

1.7.2.1.99.00.00. Outras Transferencias da Uniao 41.109,57 34.134,30 44.621,94 34.727,94 36.657,27 37.745,61 35.717,34 41.851,62 494.700,0042.346,32 43.682,0116.325,10 85.780,98

1.7.2.1.99.09.00.00 Demais Transferencias da uniao 41.109,57 34.134,30 44.621,94 34.727,94 36.657,27 37.745,61 35.717,34 41.851,62 494.700,0042.346,32 43.682,0116.325,10 85.780,98

1.7.2.2.00.00.00. Transferencias dos estados 157.996,36 131.188,32 171.495,46 133.469,86 140.884,84 145.067,66 137.272,42 160.848,28 1.901.280,00162.749,56 167.883,0262.742,24 329.681,96

1.7.2.2.01.00.00. Participacao na Receita dos Estados 132.567,76 110.074,32 143.894,26 111.988,66 118.210,24 121.719,86 115.179,22 134.960,68 1.595.280,00136.555,96 140.863,2252.644,24 276.621,56

1.7.2.2.01.01.00.00 Participacao no ICMS 118.666,80 98.532,00 128.805,60 100.245,60 105.814,80 108.956,40 103.101,60 120.808,80 1.428.000,00122.236,80 126.092,4047.124,00 247.615,20

1.7.2.2.01.02.00.00 Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores 7.628,58 6.334,20 8.280,36 6.444,36 6.802,38 7.004,34 6.627,96 7.766,28 91.800,007.858,08 8.105,943.029,40 15.918,12

1.7.2.2.01.04.00.00 Participacao no IPI - EXPORTACAO 61/89 1.864,76 1.548,36 2.024,09 1.575,29 1.662,80 1.712,17 1.620,17 1.898,42 22.440,001.920,86 1.981,45740,52 3.891,10

1.7.2.2.01.13.00. Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CIDE 1.440,95 1.196,46 1.564,07 1.217,27 1.284,89 1.323,04 1.251,95 1.466,96 17.340,001.484,30 1.531,12572,22 3.006,76

1.7.2.2.01.14.00.00 Cota parte do Fundo Invest.Econ.Social -FIES 2.966,67 2.463,30 3.220,14 2.506,14 2.645,37 2.723,91 2.577,54 3.020,22 35.700,003.055,92 3.152,311.178,10 6.190,38

1.7.2.2.33.00.00. Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude 16.952,40 14.076,00 18.400,80 14.320,80 15.116,40 15.565,20 14.728,80 17.258,40 204.000,0017.462,40 18.013,206.732,00 35.373,60

1.7.2.2.33.01.00. PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ESTADO 5.085,72 4.222,80 5.520,24 4.296,24 4.534,92 4.669,56 4.418,64 5.177,52 61.200,005.238,72 5.403,962.019,60 10.612,08

1.7.2.2.33.02.00. AIH - NORMAL - TRANSFERENCIA ESTADUAL 11.866,68 9.853,20 12.880,56 10.024,56 10.581,48 10.895,64 10.310,16 12.080,88 142.800,0012.223,68 12.609,244.712,40 24.761,52

1.7.2.2.99.00.00. Outras Tansferencias dos Estados 8.476,20 7.038,00 9.200,40 7.160,40 7.558,20 7.782,60 7.364,40 8.629,20 102.000,008.731,20 9.006,603.366,00 17.686,80

1.7.2.2.99.99.00. Demais Transferencias do Estado 8.476,20 7.038,00 9.200,40 7.160,40 7.558,20 7.782,60 7.364,40 8.629,20 102.000,008.731,20 9.006,603.366,00 17.686,80

1.7.2.4.00.00.00. Transferencias Multigovernamentais 381.429,00 316.710,00 414.018,00 322.218,00 340.119,00 350.217,00 331.398,00 388.314,00 4.590.000,00392.904,00 405.297,00151.470,00 795.906,00

1.7.2.4.01.00.00. Transferencias de Recursos do FUNDEB 296.667,00 246.330,00 322.014,00 250.614,00 264.537,00 272.391,00 257.754,00 302.022,00 3.570.000,00305.592,00 315.231,00117.810,00 619.038,00

1.7.2.4.01.01.00. Transf. de Rec. do FUNDEB 296.667,00 246.330,00 322.014,00 250.614,00 264.537,00 272.391,00 257.754,00 302.022,00 3.570.000,00305.592,00 315.231,00117.810,00 619.038,00

1.7.2.4.02.00.00. Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB 84.762,00 70.380,00 92.004,00 71.604,00 75.582,00 77.826,00 73.644,00 86.292,00 1.020.000,0087.312,00 90.066,0033.660,00 176.868,00

1.7.6.0.00.00.00. Transferencias de Convenios 1.695,24 1.407,60 1.840,08 1.432,08 1.511,64 1.556,52 1.472,88 1.725,84 20.400,001.746,24 1.801,32673,20 3.537,36

1.7.6.1.00.00.00. Convenios com a UNIAO 847,62 703,80 920,04 716,04 755,82 778,26 736,44 862,92 10.200,00873,12 900,66336,60 1.768,68

1.7.6.1.99.00.00. Outras Transf. de Conv. da uniao 847,62 703,80 920,04 716,04 755,82 778,26 736,44 862,92 10.200,00873,12 900,66336,60 1.768,68

1.7.6.2.00.00.00. Convenio com o ESTADO 847,62 703,80 920,04 716,04 755,82 778,26 736,44 862,92 10.200,00873,12 900,66336,60 1.768,68

1.7.6.2.99.00.00. Outras Transf. de Conv. do Estado 847,62 703,80 920,04 716,04 755,82 778,26 736,44 862,92 10.200,00873,12 900,66336,60 1.768,68

1.9.0.0.00.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.628,58 6.334,20 8.280,36 6.444,36 6.802,38 7.004,34 6.627,96 7.766,28 91.800,007.858,08 8.105,943.029,40 15.918,12

1.9.1.0.00.00.00. Multas e Juros 847,62 703,80 920,04 716,04 755,82 778,26 736,44 862,92 10.200,00873,12 900,66336,60 1.768,68

1.9.1.1.00.00.00. Multas e Juros de Mora dos Tributos 847,62 703,80 920,04 716,04 755,82 778,26 736,44 862,92 10.200,00873,12 900,66336,60 1.768,68

1.9.1.1.99.00.00. Multas e Juros de Mora de Tributos 847,62 703,80 920,04 716,04 755,82 778,26 736,44 862,92 10.200,00873,12 900,66336,60 1.768,68

1.9.1.1.99.01.00. Multas e Juros de Mora de outros Tributos 847,62 703,80 920,04 716,04 755,82 778,26 736,44 862,92 10.200,00873,12 900,66336,60 1.768,68

1.9.2.0.00.00.00. Indenizacoes e Restituicoes 3.814,29 3.167,10 4.140,18 3.222,18 3.401,19 3.502,17 3.313,98 3.883,14 45.900,003.929,04 4.052,971.514,70 7.959,06

1.9.2.1.00.00.00. Indenizacoes 423,81 351,90 460,02 358,02 377,91 389,13 368,22 431,46 5.100,00436,56 450,33168,30 884,34

1.9.2.1.99.00.00. Outras Indenizacoes 423,81 351,90 460,02 358,02 377,91 389,13 368,22 431,46 5.100,00436,56 450,33168,30 884,34

1.9.2.1.99.99.00. Outras Indenizacoes 423,81 351,90 460,02 358,02 377,91 389,13 368,22 431,46 5.100,00436,56 450,33168,30 884,34

1.9.2.2.00.00.00. Restituicoes 3.390,48 2.815,20 3.680,16 2.864,16 3.023,28 3.113,04 2.945,76 3.451,68 40.800,003.492,48 3.602,641.346,40 7.074,72

1.9.2.2.99.00.00. Outras Restituicoes 3.390,48 2.815,20 3.680,16 2.864,16 3.023,28 3.113,04 2.945,76 3.451,68 40.800,003.492,48 3.602,641.346,40 7.074,72

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Page 28: DECRETO Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. · 3.3 - outras despesas correntes 0 765.000,00 25.245,00 63.571,50 88.816,50 52.785,00 65.484,00 118.269,00 207.085,50 207.085,50 3.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADOPRACA SALVADOR ANDRADE, S/N - CENTRO

CNPJ: 13.693.379/0001-04 - CEP: 45305000 - ELISIO MEDRADO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I RECEITA - MENSAL / 2017

(Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTALMARÇO ABRIL

1.9.2.2.99.99.00. Outras Restituicoes 3.390,48 2.815,20 3.680,16 2.864,16 3.023,28 3.113,04 2.945,76 3.451,68 40.800,003.492,48 3.602,641.346,40 7.074,72

1.9.2.2.99.99.01.00 Outras Restituicoes - Prefeitura 2.542,86 2.111,40 2.760,12 2.148,12 2.267,46 2.334,78 2.209,32 2.588,76 30.600,002.619,36 2.701,981.009,80 5.306,04

1.9.2.2.99.99.02.00 Outras Restituicoes - FMS 847,62 703,80 920,04 716,04 755,82 778,26 736,44 862,92 10.200,00873,12 900,66336,60 1.768,68

1.9.3.0.00.00.00. Receitas da Divida Ativa 1.271,43 1.055,70 1.380,06 1.074,06 1.133,73 1.167,39 1.104,66 1.294,38 15.300,001.309,68 1.350,99504,90 2.653,02

1.9.3.1.00.00.00. Receita da Divida Ativa Tributaria 1.271,43 1.055,70 1.380,06 1.074,06 1.133,73 1.167,39 1.104,66 1.294,38 15.300,001.309,68 1.350,99504,90 2.653,02

1.9.3.1.99.00.00. Receita da Divida Ativa de outros Tributos 1.271,43 1.055,70 1.380,06 1.074,06 1.133,73 1.167,39 1.104,66 1.294,38 15.300,001.309,68 1.350,99504,90 2.653,02

1.9.3.1.99.99.00. Receita da Divida Ativa de outs.tributos 1.271,43 1.055,70 1.380,06 1.074,06 1.133,73 1.167,39 1.104,66 1.294,38 15.300,001.309,68 1.350,99504,90 2.653,02

1.9.9.0.00.00.00. Receitas Diversas 1.695,24 1.407,60 1.840,08 1.432,08 1.511,64 1.556,52 1.472,88 1.725,84 20.400,001.746,24 1.801,32673,20 3.537,36

1.9.9.0.99.00.00. Outras Receitas Diversas 1.695,24 1.407,60 1.840,08 1.432,08 1.511,64 1.556,52 1.472,88 1.725,84 20.400,001.746,24 1.801,32673,20 3.537,36

2.0.0.0.00.00.00. RECEITAS DE CAPITAL 382.276,62 317.413,80 414.938,04 322.934,04 340.874,82 350.995,26 332.134,44 389.176,92 4.600.200,00393.777,12 406.197,66151.806,60 797.674,68

2.4.0.0.00.00.00. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 382.276,62 317.413,80 414.938,04 322.934,04 340.874,82 350.995,26 332.134,44 389.176,92 4.600.200,00393.777,12 406.197,66151.806,60 797.674,68

2.4.7.0.00.00.00. Transferencias de Convenios 382.276,62 317.413,80 414.938,04 322.934,04 340.874,82 350.995,26 332.134,44 389.176,92 4.600.200,00393.777,12 406.197,66151.806,60 797.674,68

2.4.7.1.00.00.00. Convenio com a UNIAO 287.173,66 238.447,44 311.709,55 242.594,35 256.071,82 263.674,49 249.505,87 292.357,30 3.455.760,00295.813,06 305.143,61114.040,08 599.228,78

2.4.7.1.01.00.00. Transf.de Conv. da Uniao - Sus 38.142,90 31.671,00 41.401,80 32.221,80 34.011,90 35.021,70 33.139,80 38.831,40 459.000,0039.290,40 40.529,7015.147,00 79.590,60

2.4.7.1.01.99.00. Transf.de Conv. da Uniao - Sus 38.142,90 31.671,00 41.401,80 32.221,80 34.011,90 35.021,70 33.139,80 38.831,40 459.000,0039.290,40 40.529,7015.147,00 79.590,60

2.4.7.1.02.00.00. Transf. de Conv. da Uniao - Educacao 16.782,88 13.935,24 18.216,79 14.177,59 14.965,24 15.409,55 14.581,51 17.085,82 201.960,0017.287,78 17.833,076.664,68 35.019,86

2.4.7.1.99.00.00. Outras Transf. de Conv. da Uniao. 232.247,88 192.841,20 252.090,96 196.194,96 207.094,68 213.243,24 201.784,56 236.440,08 2.794.800,00239.234,88 246.780,8492.228,40 484.618,32

2.4.7.1.99.02.00.00 Outras Transf. de Conv. da Uniao 232.247,88 192.841,20 252.090,96 196.194,96 207.094,68 213.243,24 201.784,56 236.440,08 2.794.800,00239.234,88 246.780,8492.228,40 484.618,32

2.4.7.2.00.00.00. Convenio com o ESTADO 95.102,96 78.966,36 103.228,49 80.339,69 84.803,00 87.320,77 82.628,57 96.819,62 1.144.440,0097.964,06 101.054,0537.766,52 198.445,90

2.4.7.2.99.00.00. Outras Transf. de Conv. do Estado 95.102,96 78.966,36 103.228,49 80.339,69 84.803,00 87.320,77 82.628,57 96.819,62 1.144.440,0097.964,06 101.054,0537.766,52 198.445,90

2.4.7.2.99.02.00. Outras Transf. de Conv. do Estado 95.102,96 78.966,36 103.228,49 80.339,69 84.803,00 87.320,77 82.628,57 96.819,62 1.144.440,0097.964,06 101.054,0537.766,52 198.445,90

9.0.0.0.00.00.00. Deducos da Receita Corrente -161.386,84 -134.003,52 -175.175,61 -136.334,01 -143.908,13 -148.180,70 -140.218,17 -164.299,97 -1.942.080,00-166.242,04 -171.485,67-64.088,63 -336.756,67

9.7.2.1.00.00.00. Deducao da Receita Resultante das Transf. da Uniao -135.754,81 -112.720,61 -147.353,60 -114.680,96 -121.052,13 -124.646,12 -117.948,23 -138.205,27 -1.633.632,00-139.838,89 -144.249,71-53.909,85 -283.271,79

9.7.2.1.01.00.00. Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-Transf.Uniao -135.653,10 -112.636,15 -147.243,20 -114.595,04 -120.961,43 -124.552,73 -117.859,86 -138.101,72 -1.632.408,00-139.734,12 -144.141,63-53.869,46 -283.059,55

9.7.2.1.01.02.00. Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM -135.653,10 -112.636,15 -147.243,20 -114.595,04 -120.961,43 -124.552,73 -117.859,86 -138.101,72 -1.632.408,00-139.734,12 -144.141,63-53.869,46 -283.059,55

9.7.2.1.09.01.00. Deducao da Receita p/Form.FUNDEB - ICMS-Exp. -101,71 -84,46 -110,40 -85,92 -90,70 -93,39 -88,37 -103,55 -1.224,00-104,77 -108,08-40,39 -212,24

9.7.2.2.00.00.00. Deducao da Receita Resultante das Transf. do Estado -25.632,03 -21.282,91 -27.822,01 -21.653,05 -22.856,00 -23.534,58 -22.269,94 -26.094,70 -308.448,00-26.403,15 -27.235,96-10.178,78 -53.484,88

9.7.2.2.01.00.00. Deducao da Rec.p/Formacao FUNDEB-Transf.Estado -25.632,03 -21.282,91 -27.822,01 -21.653,05 -22.856,00 -23.534,58 -22.269,94 -26.094,70 -308.448,00-26.403,15 -27.235,96-10.178,78 -53.484,88

9.7.2.2.01.01.00. Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS -23.733,36 -19.706,40 -25.761,12 -20.049,12 -21.162,96 -21.791,28 -20.620,32 -24.161,76 -285.600,00-24.447,36 -25.218,48-9.424,80 -49.523,04

9.7.2.2.01.02.00.00 Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA -1.525,72 -1.266,84 -1.656,07 -1.288,87 -1.360,48 -1.400,87 -1.325,59 -1.553,26 -18.360,00-1.571,62 -1.621,19-605,88 -3.183,62

9.7.2.2.01.04.00. Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-IPI Exp. -372,95 -309,67 -404,82 -315,06 -332,56 -342,43 -324,03 -379,68 -4.488,00-384,17 -396,29-148,10 -778,22

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADOPRACA SALVADOR ANDRADE, S/N - CENTRO

CNPJ: 13.693.379/0001-04 - CEP: 45305000 - ELISIO MEDRADO - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I RECEITA - MENSAL / 2017

(Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTALMARÇO ABRIL

TOTAL GERAL DA RECEITA

ROBSON EPAMINONDAS SANTANA DE SOUZAPrefeito Municipal

CPF : 707.529.070-34

RAFAEL ANTONIO MORAES NUNESTesoureiro

CPF : 010.788.575-12

POLLYANNA SILVEIRA AMORIM Contador(a)

Reg. Prof.: 026.588/O-0

1.695.239,98 1.407.600,00 1.840.079,94 1.432.079,94 1.511.639,97 1.556.520,07 1.472.879,94 1.725.839,97 20.400.000,001.746.239,98 1.801.320,06673.200,01 3.537.360,03

1 de janeiro de 2017ELISIO MEDRADO - BA,

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