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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ Prefeitura Municipal de Icapuí, Praça Adauto Róseo, 1229 – Centro/Icapuí – Ceará. CEP: 62810-000 Fone: (88) 3432-1346 Ofício Nº. 155/2017. Icapuí, 22 de Maio de 2017. Senhor Presidente, Estamos encaminhando o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) a esse colendo Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000. Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Segundo Bimestre do Exercício Financeiro de 2017, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria 403/2016 da Secretaria do Tesouro Nacional. Informamos ainda, que o presente RREO está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço http://www.icapui.ce.gov.br/. Atenciosamente, Assinado digitalmente por: Raimundo Lacerda Filho Prefeito Municipal Ilmo. Conselheiro Domingos Gomes de Aguiar Filho Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará Fortaleza – CE

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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

Prefeitura Municipal de Icapuí, Praça Adauto Róseo, 1229 – Centro/Icapuí – Ceará. CEP: 62810-000

Fone: (88) 3432-1346

Ofício Nº. 155/2017.

Icapuí, 22 de Maio de 2017.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) a

esse colendo Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos da Lei Complementar

Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000.

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Segundo Bimestre do

Exercício Financeiro de 2017, tendo sido elaborado de acordo com as especificações

contidas na Portaria 403/2016 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RREO está publicado na Internet, conforme

determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço

http://www.icapui.ce.gov.br/.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:

Raimundo Lacerda Filho

Prefeito Municipal

Ilmo. Conselheiro

Domingos Gomes de Aguiar Filho

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Fortaleza – CE

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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

Prefeitura Municipal de Icapuí, Praça Adauto Róseo, 1229 – Centro/Icapuí – Ceará. CEP: 62810-000

Fone: (88) 3432-1346

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução

Orçamentária, do Município de Icapuí no Estado do Ceará, relativo ao 2° bimestre do

Exercício Financeiro de 2017, foi publicado em 22 de maio de 2017, no flanelógrafo da

Prefeitura Municipal de Icapuí, e ficará afixado pelo período de 60 dias, bem como no site

http://www.icapui.ce.gov.br/, por tempo indeterminado, contendo os elementos

dispostos nos art. 52 e 53 da Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio 2000.

Icapuí, 22 de maio de 2017.

Assinado digitalmente por:

Raimundo Lacerda Filho

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:

José Wellington da Silva

Contador

CRC 13.420/O-7

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALFA Governo Municipal de Icapuí BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0001 Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO |—————————————————————————————————————————————————————————| SALDO A | ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | REALIZAR | | | (a) | (b) | b/a | (c) | c/a | (a c) | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I) | 78.708.395,53 | 78.708.395,53 | 12.975.902,24 | 16,49 | 29.087.221,78 | 36,96 | 49.621.173,75 | RECEITAS CORRENTES | 59.699.779,40 | 59.699.779,40 | 10.540.068,89 | 17,66 | 21.655.842,83 | 36,27 | 38.043.936,57 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.126.958,00 | 4.126.958,00 | 1.059.666,81 | 25,68 | 2.009.284,00 | 48,69 | 2.117.674,00 | Impostos | 3.981.081,00 | 3.981.081,00 | 1.036.030,26 | 26,02 | 1.939.564,58 | 48,72 | 2.041.516,42 | Taxas | 145.777,00 | 145.777,00 | 23.636,55 | 16,21 | 69.719,42 | 47,83 | 76.057,58 | Contribuição de melhoria | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.445.798,00 | 2.445.798,00 | 445.030,89 | 18,20 | 708.766,14 | 28,98 | 1.737.031,86 | Contribuições sociais | 1.873.086,00 | 1.873.086,00 | 396.469,71 | 21,17 | 526.894,29 | 28,13 | 1.346.191,71 | Contribuição para o custeio do serviço de ilumina | | | | | | | | ção públic | 572.712,00 | 572.712,00 | 48.561,18 | 8,48 | 181.871,85 | 31,76 | 390.840,15 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.047.684,00 | 2.047.684,00 | 403.504,83 | 19,71 | 957.781,57 | 46,77 | 1.089.902,43 | Receitas imobiliárias | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Receitas de valores mobiliários | 2.047.584,00 | 2.047.584,00 | 403.504,83 | 19,71 | 957.781,57 | 46,78 | 1.089.802,43 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.895.045,00 | 1.895.045,00 | 255.020,28 | 13,46 | 493.666,92 | 26,05 | 1.401.378,08 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 48.365.894,40 | 48.365.894,40 | 8.283.702,00 | 17,13 | 17.346.914,49 | 35,87 | 31.018.979,91 | Transferências intergovernamentais | 48.006.038,40 | 48.006.038,40 | 8.233.447,00 | 17,15 | 17.296.459,49 | 36,03 | 30.709.578,91 | Transferências de instituições privadas | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | Transferências de pessoas | 12.000,00 | 12.000,00 | 400,00 | 3,33 | 600,00 | 5,00 | 11.400,00 | Transferências de convênios | 322.856,00 | 322.856,00 | 49.855,00 | 15,44 | 49.855,00 | 15,44 | 273.001,00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 818.400,00 | 818.400,00 | 93.144,08 | 11,38 | 139.429,71 | 17,04 | 678.970,29 | Multa e juros de mora | 92.000,00 | 92.000,00 | 39,58 | 0,04 | 39,58 | 0,04 | 91.960,42 | Indenizações e restituições | 442.100,00 | 442.100,00 | 81.398,20 | 18,41 | 117.501,44 | 26,58 | 324.598,56 | Receita da dívida ativa | 84.300,00 | 84.300,00 | 11.706,30 | 13,89 | 21.888,69 | 25,97 | 62.411,31 | Receitas correntes diversas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | RECEITAS DE CAPITAL | 19.008.616,13 | 19.008.616,13 | 2.435.833,35 | 12,81 | 7.431.378,95 | 39,09 | 11.577.237,18 | ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | Alienação de bens móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 18.958.616,13 | 18.958.616,13 | 2.435.833,35 | 12,85 | 7.431.378,95 | 39,20 | 11.527.237,18 | Transferências intergovernamentais | 1.458.000,00 | 1.458.000,00 | 5.833,35 | 0,40 | 606.199,59 | 41,58 | 851.800,41 | Transferências de convênios | 17.500.616,13 | 17.500.616,13 | 2.430.000,00 | 13,89 | 6.825.179,36 | 39,00 | 10.675.436,77 | RECEITAS (intra orçamentárias) (II) | 4.026.398,00 | 4.026.398,00 | 911.824,67 | 22,65 | 1.493.191,05 | 37,09 | 2.533.206,95 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 82.734.793,53 | 82.734.793,53 | 13.887.726,91 | 16,79 | 30.580.412,83 | 36,96 | 52.154.380,70 |

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALFA Governo Municipal de Icapuí BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0002 Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | | | | | Para refinanciamento da dívida mobiliária | | | | | | | | Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | | | | | Para refinanciamento da dívida mobiliária | | | | | | | | Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 82.734.793,53 | 82.734.793,53 | 13.887.726,91 | 16,79 | 30.580.412,83 | 36,96 | 52.154.380,70 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL (VII) = (V+VI) | 82.734.793,53 | 82.734.793,53 | 13.887.726,91 | 16,79 | 30.580.412,83 | 36,96 | 52.154.380,70 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | Superávit financeiro | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA |—————————————————————————————————— SALDO |—————————————————————————————————| SALDO | PAGAS ATÉ O | RESTOS A PAGAR | | (d) | (e) | NO | ATÉ O | | NO | ATÉ O | | BIMESTRE | NÃO PROCESSADOS| | | | BIMESTRE | BIMESTRE | (g)=(e f) | BIMESTRE | BIMESTRE | (i)=(e h) | (j) | (k) | | | | | (f) | | | (h) | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESPESAS (exceto intr | | | | | | | | | | | orçamentárias)(VIII) | 75.299.196,81| 76.449.396,39| 10.230.641,39| 35.279.656,22| 41.169.740,17| 13.022.999,32| 21.630.024,31| 54.819.372,08| 19.773.726,35| 13.649.631,91| DESPESAS CORRENTES | 51.416.969,14| 54.856.722,40| 6.671.310,03| 29.582.179,54| 25.274.542,86| 9.769.454,36| 16.335.583,01| 38.521.139,39| 15.195.738,46| 13.246.596,53| Pessoal e encargos so| 34.342.725,46| 31.984.950,70| 2.458.010,53| 21.060.180,81| 10.924.769,89| 6.146.556,68| 10.876.831,30| 21.108.119,40| 10.669.608,47| 10.183.349,51| Juros e encargos da d| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| Outras despesas corre| 17.072.243,68| 22.871.771,70| 4.213.299,50| 8.521.998,73| 14.349.772,97| 3.622.897,68| 5.458.751,71| 17.413.019,99| 4.526.129,99| 3.063.247,02| DESPESAS DE CAPITAL | 23.766.727,67| 21.477.173,99| 3.559.331,36| 5.697.476,68| 15.779.697,31| 3.253.544,96| 5.294.441,30| 16.182.732,69| 4.577.987,89| 403.035,38| Investimentos | 23.204.912,12| 20.702.622,25| 3.404.210,42| 5.397.518,56| 15.305.103,69| 3.044.214,42| 5.027.522,56| 15.675.099,69| 4.464.069,15| 369.996,00| Inversões financeiras| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| Amortização de dívida| 561.815,55| 739.551,74| 155.120,94| 299.958,12| 439.593,62| 209.330,54| 266.918,74| 472.633,00| 113.918,74| 33.039,38| Reserva de contingênci| 115.500,00| 115.500,00| 0,00| 0,00| 115.500,00| 0,00| 0,00| 115.500,00| 0,00| 0,00| DESPESAS (intra | | | | | | | | | | |

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALFA Governo Municipal de Icapuí BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0003 Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) orçamentárias)(IX) | 4.026.398,00| 3.876.198,42| 1.138.717,90| 3.182.730,64| 693.467,78| 1.205.694,53| 1.806.133,82| 2.070.064,60| 1.533.111,02| 1.376.596,82| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— SUBTOTAL DAS | | | | | | | | | | | DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 79.325.594,81| 80.325.594,81| 11.369.359,29| 38.462.386,86| 41.863.207,95| 14.228.693,85| 23.436.158,13| 56.889.436,68| 21.306.837,37| 15.026.228,73| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | | REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | | AMORT. DA DIVIDA INT | | | | | | | | | | | Dívida mobiliária | | | | | | | | | | | Outras dívidas | | | | | | | | | | | AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | | Dívida mobiliária | | | | | | | | | | | Outras dívidas | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— SUBTOTAL COM REFINANCI | | | | | | | | | | | MENTO (XII)=(X+XI) | 79.325.594,81| 80.325.594,81| 11.369.359,29| 38.462.386,86| 41.863.207,95| 14.228.693,85| 23.436.158,13| 56.889.436,68| 21.306.837,37| 15.026.228,73| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 7.144.254,70| - | - | - | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 79.325.594,81| 80.325.594,81| 11.369.359,29| 38.462.386,86| 41.863.207,95| 14.228.693,85| 30.580.412,83| 56.889.436,68| 21.306.837,37| 15.026.228,73| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Reserva do RPPS | 3.409.198,72| 2.409.198,72| 0,00| 0,00| 2.409.198,72| 0,00| 0,00| 2.409.198,72| 0,00| 0,00| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO |—————————————————————————————————————————————————————————| SALDO A | ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | REALIZAR | | | (a) | (b) | b/a | (c) | c/a | (a c) | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITAS (intra orçamentárias) (II) | 4.026.398,00 | 4.026.398,00 | 911.824,67 | 22,65 | 1.493.191,05 | 37,09 | 2.533.206,95 | RECEITAS CORRENTES | 4.026.398,00 | 4.026.398,00 | 911.824,67 | 22,65 | 1.493.191,05 | 37,09 | 2.533.206,95 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.957.898,00 | 3.957.898,00 | 905.018,04 | 22,87 | 1.485.695,37 | 37,54 | 2.472.202,63 | Contribuições sociais | 3.957.898,00 | 3.957.898,00 | 905.018,04 | 22,87 | 1.485.695,37 | 37,54 | 2.472.202,63 | RECEITA DE SERVIÇOS | 66.500,00 | 66.500,00 | 6.806,63 | 10,24 | 7.495,68 | 11,27 | 59.004,32 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Multa e juros de mora | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALFA Governo Municipal de Icapuí BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0004 Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA |—————————————————————————————————— SALDO |—————————————————————————————————| SALDO | PAGAS ATÉ O | RESTOS A PAGAR | INTRA ORÇAMENTÁRIAS | (d) | (e) | NO | ATÉ O | | NO | ATÉ O | | BIMESTRE | NÃO PROCESSADOS| | | | BIMESTRE | BIMESTRE | (g)=(e f) | BIMESTRE | BIMESTRE | (i)=(e h) | (j) | (k) | | | | | (f) | | | (h) | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESPESAS (intra | | | | | | | | | | | orçamentárias)(IX) | 4.026.398,00| 3.876.198,42| 1.138.717,90| 3.182.730,64| 693.467,78| 1.205.694,53| 1.806.133,82| 2.070.064,60| 1.533.111,02| 1.376.596,82| DESPESAS CORRENTES | 2.526.398,00| 2.889.125,36| 998.500,00| 2.770.269,24| 118.856,12| 1.065.476,63| 1.393.672,42| 1.495.452,94| 1.120.649,62| 1.376.596,82| Pessoal e encargos so| 2.457.898,00| 2.856.125,36| 986.000,00| 2.753.852,40| 102.272,96| 1.064.240,49| 1.391.878,51| 1.464.246,85| 1.118.931,91| 1.361.973,89| Juros e encargos da d| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| Outras despesas corre| 66.500,00| 33.000,00| 12.500,00| 16.416,84| 16.583,16| 1.236,14| 1.793,91| 31.206,09| 1.717,71| 14.622,93| DESPESAS DE CAPITAL | 1.500.000,00| 987.073,06| 140.217,90| 412.461,40| 574.611,66| 140.217,90| 412.461,40| 574.611,66| 412.461,40| 0,00| Amortização de dívida| 1.500.000,00| 987.073,06| 140.217,90| 412.461,40| 574.611,66| 140.217,90| 412.461,40| 574.611,66| 412.461,40| 0,00| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:35:52 Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'. Assinado digitalmente por:

Raimundo Lacerda Filho

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:

José Wellington da Silva

Contador

CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:

Luiz Carlos Rodrigues

Secretário de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:

Geovani Alves da Costa

Controlador

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0001 Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM | | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO |——————————————————————————————————————————| SALDO |——————————————————————————————————————————| SALDO | RESTOS A PAGAR | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | | | % | | | | % | | NÃO PROCESSADOS| | | | NO | ATÉ O |(b/total| (c) = (a b) | NO | ATÉ O |(d/total| (e) = (a d) | | | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | d) | | (f) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | | DESPESAS (EXCETO INTRA | | | | | | | | | | | | ORCAMENTARIAS) (I) | 78.708.395,53 | 78.858.595,11 | 10.230.641,39 | 35.279.656,22 | 91,73 | 43.578.938,89 | 13.022.999,32 | 21.630.024,31 | 92,29 | 57.228.570,80 | 13.649.631,91 | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | 2.067.569,16 | 2.067.569,16 | 210.146,99 | 1.282.422,72 | 3,33 | 785.146,44 | 362.384,20 | 670.229,14 | 2,86 | 1.397.340,02 | 612.193,58 | Ação Legislativa | 2.067.569,16 | 2.067.569,16 | 210.146,99 | 1.282.422,72 | 3,33 | 785.146,44 | 362.384,20 | 670.229,14 | 2,86 | 1.397.340,02 | 612.193,58 | ADMINISTRAÇÃO | 5.036.041,00 | 4.072.847,12 | 654.062,31 | 3.098.670,90 | 8,06 | 974.176,22 | 971.642,80 | 1.712.951,67 | 7,31 | 2.359.895,45 | 1.385.719,23 | Administração Geral | 4.892.020,00 | 4.012.847,12 | 654.062,31 | 3.098.670,90 | 8,06 | 914.176,22 | 971.642,80 | 1.712.951,67 | 7,31 | 2.299.895,45 | 1.385.719,23 | Formação de Recursos Humanos | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Comunicação Social | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | Defesa Civil | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | Serviços Urbanos | 109.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.005.319,60 | 2.384.420,71 | 189.766,47 | 1.326.317,73 | 3,45 | 1.058.102,98 | 350.984,44 | 556.869,10 | 2,38 | 1.827.551,61 | 769.448,63 | Administração Geral | 1.174.165,00 | 1.603.389,36 | 141.242,52 | 1.232.684,12 | 3,20 | 370.705,24 | 309.139,29 | 488.964,29 | 2,09 | 1.114.425,07 | 743.719,83 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 93.000,00 | 10.581,00 | 23.982,52 | 0,06 | 69.017,48 | 8.699,50 | 10.701,02 | 0,05 | 82.298,98 | 13.281,50 | Assistência ao Portador de D | 0,00 | 21.000,00 | 2.500,00 | 4.150,00 | 0,01 | 16.850,00 | 1.150,00 | 1.750,00 | 0,01 | 19.250,00 | 2.400,00 | Assistência à Criança e ao A | 298.390,00 | 132.417,80 | 7.420,00 | 26.087,59 | 0,07 | 106.330,21 | 8.897,20 | 20.964,79 | 0,09 | 111.453,01 | 5.122,80 | Assistência Comunitária | 532.764,60 | 514.613,55 | 28.022,95 | 39.413,50 | 0,10 | 475.200,05 | 23.098,45 | 34.489,00 | 0,15 | 480.124,55 | 4.924,50 | Habitação Rural | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.157.512,28 | 4.117.013,28 | 49.296,53 | 2.132.982,35 | 5,55 | 1.984.030,93 | 642.068,16 | 1.263.488,16 | 5,39 | 2.853.525,12 | 869.494,19 | Administração Geral | 390.399,00 | 694.308,11 | 48.296,53 | 195.390,46 | 0,51 | 498.917,65 | 63.232,86 | 102.953,93 | 0,44 | 591.354,18 | 92.436,53 | Previdência do Regime Estatu | 3.750.791,00 | 3.319.705,17 | 1.000,00 | 1.937.591,89 | 5,04 | 1.382.113,28 | 578.835,30 | 1.160.534,23 | 4,95 | 2.159.170,94 | 777.057,66 | Direitos Individuais, Coleti | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | Outros Encargos Especiais | 16.322,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SAÚDE | 13.122.146,56 | 13.146.473,42 | 2.139.379,96 | 7.880.494,73 | 20,49 | 5.265.978,69 | 2.121.166,09 | 3.519.605,66 | 15,02 | 9.626.867,76 | 4.360.889,07 | Administração Geral | 1.123.357,00 | 1.600.196,24 | 257.124,02 | 1.231.969,85 | 3,20 | 368.226,39 | 307.389,60 | 500.087,91 | 2,13 | 1.100.108,33 | 731.881,94 | Formação de Recursos Humanos | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Atenção Básica | 5.125.081,00 | 4.211.194,30 | 752.727,02 | 2.683.566,80 | 6,98 | 1.527.627,50 | 654.842,09 | 1.171.101,45 | 5,00 | 3.040.092,85 | 1.512.465,35 | Assistência Hospitalar e Amb | 5.641.889,56 | 5.287.373,37 | 1.040.772,80 | 3.245.916,11 | 8,44 | 2.041.457,26 | 937.816,50 | 1.481.591,40 | 6,32 | 3.805.781,97 | 1.764.324,71 | Suporte Profilático e Terapê | 155.794,00 | 772.345,87 | 28.172,84 | 45.518,71 | 0,12 | 726.827,16 | 28.235,44 | 37.016,19 | 0,16 | 735.329,68 | 8.502,52 | Vigilância Sanitária | 1.073.025,00 | 64.095,68 | 0,00 | 64.095,68 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 64.095,68 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0002 Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM | | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO |——————————————————————————————————————————| SALDO |——————————————————————————————————————————| SALDO | RESTOS A PAGAR | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | | | % | | | | % | | NÃO PROCESSADOS| | | | NO | ATÉ O |(b/total| (c) = (a b) | NO | ATÉ O |(d/total| (e) = (a d) | | | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | d) | | (f) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 1.211.267,96 | 60.583,28 | 609.427,58 | 1,58 | 601.840,38 | 192.882,46 | 265.713,03 | 1,13 | 945.554,93 | 343.714,55 | TRABALHO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Empregabilidade | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EDUCAÇÃO | 17.899.017,30 | 17.546.323,74 | 2.505.936,87 | 9.228.381,42 | 23,99 | 8.317.942,32 | 3.223.267,90 | 5.995.421,43 | 25,58 | 11.550.902,31 | 3.232.959,99 | Administração Geral | 841.198,00 | 1.903.432,72 | 123.255,98 | 538.514,59 | 1,40 | 1.364.918,13 | 173.414,90 | 360.559,90 | 1,54 | 1.542.872,82 | 177.954,69 | Formação de Recursos Humanos | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alimentação e Nutrição | 384.038,00 | 750.000,00 | 183.006,34 | 183.006,34 | 0,48 | 566.993,66 | 71.195,52 | 71.195,52 | 0,30 | 678.804,48 | 111.810,82 | Ensino Fundamental | 11.265.069,00 | 10.675.850,97 | 1.924.534,29 | 6.704.553,55 | 17,43 | 3.971.297,42 | 2.357.252,73 | 4.517.419,31 | 19,28 | 6.158.431,66 | 2.187.134,24 | Ensino Médio | 319.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ensino Superior | 120.002,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | Educação Infantil | 3.685.787,47 | 3.478.040,05 | 271.987,50 | 1.795.121,58 | 4,67 | 1.682.918,47 | 621.404,75 | 1.042.214,10 | 4,45 | 2.435.825,95 | 752.907,48 | Educação de Jovens e Adultos | 3.000,00 | 719.000,00 | 3.152,76 | 7.185,36 | 0,02 | 711.814,64 | 0,00 | 4.032,60 | 0,02 | 714.967,40 | 3.152,76 | Educação Básica | 1.267.960,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CULTURA | 523.853,00 | 2.639.000,00 | 87.483,00 | 307.271,02 | 0,80 | 2.331.728,98 | 109.976,11 | 195.308,13 | 0,83 | 2.443.691,87 | 111.962,89 | Administração Geral | 293.753,00 | 650.000,00 | 87.483,00 | 307.271,02 | 0,80 | 342.728,98 | 109.976,11 | 195.308,13 | 0,83 | 454.691,87 | 111.962,89 | Patrimonio Hist Artistico e | 0,00 | 361.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.000,00 | 0,00 | Difusão Cultural | 230.100,00 | 1.628.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628.000,00 | 0,00 | DIREITOS DA CIDADANIA | 400,00 | 728.800,00 | 35.492,82 | 232.822,05 | 0,61 | 495.977,95 | 125.508,01 | 165.961,65 | 0,71 | 562.838,35 | 66.860,40 | Administração Geral | 0,00 | 673.800,00 | 35.492,82 | 232.822,05 | 0,61 | 440.977,95 | 125.508,01 | 165.961,65 | 0,71 | 507.838,35 | 66.860,40 | Direitos Individuais, Coleti | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Habitação Urbana | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | URBANISMO | 6.112.092,99 | 9.383.950,08 | 1.017.114,62 | 3.308.827,99 | 8,60 | 6.075.122,09 | 1.471.260,19 | 2.208.443,54 | 9,42 | 7.175.506,54 | 1.100.384,45 | Administração Geral | 1.804.541,00 | 2.177.387,53 | 554.477,15 | 1.893.147,84 | 4,92 | 284.239,69 | 850.184,73 | 1.196.340,60 | 5,10 | 981.046,93 | 696.807,24 | Infra Estrutura Urbana | 1.483.951,99 | 890.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.700,00 | 0,00 | Serviços Urbanos | 2.823.600,00 | 6.157.862,55 | 462.637,47 | 1.415.680,15 | 3,68 | 4.742.182,40 | 621.075,46 | 1.012.102,94 | 4,32 | 5.145.759,61 | 403.577,21 | Recuperação de Áreas Degrada | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | HABITAÇÃO | 101.600,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | Habitação Rural | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | Habitação Urbana | 101.600,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | SANEAMENTO | 10.277.261,75 | 8.213.648,31 | 2.446.387,19 | 3.980.911,79 | 10,35 | 4.232.736,52 | 2.373.621,42 | 3.567.139,07 | 15,22 | 4.646.509,24 | 413.772,72 | Administração Geral | 850.900,45 | 1.085.060,59 | 331.007,54 | 821.219,58 | 2,14 | 263.841,01 | 258.241,77 | 407.446,86 | 1,74 | 677.613,73 | 413.772,72 |

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0003 Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM | | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO |——————————————————————————————————————————| SALDO |——————————————————————————————————————————| SALDO | RESTOS A PAGAR | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | | | % | | | | % | | NÃO PROCESSADOS| | | | NO | ATÉ O |(b/total| (c) = (a b) | NO | ATÉ O |(d/total| (e) = (a d) | | | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | d) | | (f) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Saneamento Básico Urbano | 9.044.361,30 | 5.946.460,85 | 2.115.379,65 | 3.159.692,21 | 8,22 | 2.786.768,64 | 2.115.379,65 | 3.159.692,21 | 13,48 | 2.786.768,64 | 0,00 | Preservação e Conservação Am | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Recursos Hídricos | 168.000,00 | 1.182.126,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182.126,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182.126,87 | 0,00 | GESTÃO AMBIENTAL | 8.285.086,00 | 1.262.428,49 | 0,00 | 54.428,49 | 0,14 | 1.208.000,00 | 0,00 | 54.428,49 | 0,23 | 1.208.000,00 | 0,00 | Administração Geral | 612.585,00 | 54.428,49 | 0,00 | 54.428,49 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 54.428,49 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | Defesa Civil | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Preservação e Conservação Am | 31.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Recuperação de Áreas Degrada | 7.637.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Recursos Hídricos | 0,00 | 1.208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208.000,00 | 0,00 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 166.072,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | Administração Geral | 165.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Difusão do Conhecimento Cien | 200,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | AGRICULTURA | 426.300,00 | 997.000,00 | 27.996,12 | 440.767,68 | 1,15 | 556.232,32 | 133.856,25 | 188.267,35 | 0,80 | 808.732,65 | 252.500,33 | Administração Geral | 0,00 | 621.000,00 | 27.996,12 | 440.767,68 | 1,15 | 180.232,32 | 133.856,25 | 188.267,35 | 0,80 | 432.732,65 | 252.500,33 | Recursos Hídricos | 360.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | Promoção da Produção Agropec | 66.300,00 | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | 0,00 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 213.412,00 | 4.697.645,00 | 0,00 | 152.400,00 | 0,40 | 4.545.245,00 | 37.975,31 | 55.061,57 | 0,23 | 4.642.583,43 | 97.338,43 | Administração Geral | 0,00 | 345.445,00 | 0,00 | 152.400,00 | 0,40 | 193.045,00 | 37.975,31 | 55.061,57 | 0,23 | 290.383,43 | 97.338,43 | Fomento ao Trabalho | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Serviços Urbanos | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Promoção Industrial | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Turismo | 209.000,00 | 4.352.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352.200,00 | 0,00 | ENERGIA | 112.712,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | Energia Elétrica | 112.712,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | TRANSPORTE | 727.800,00 | 2.593.517,98 | 666.634,80 | 784.051,78 | 2,04 | 1.809.466,20 | 666.634,80 | 784.051,78 | 3,35 | 1.809.466,20 | 0,00 | Infra Estrutura Urbana | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transporte Rodoviário | 237.800,00 | 2.593.517,98 | 666.634,80 | 784.051,78 | 2,04 | 1.809.466,20 | 666.634,80 | 784.051,78 | 3,35 | 1.809.466,20 | 0,00 | DESPORTO E LAZER | 2.807.548,01 | 263.485,73 | 0,00 | 30.485,73 | 0,08 | 233.000,00 | 0,00 | 30.485,73 | 0,13 | 233.000,00 | 0,00 | Administração Geral | 490.697,00 | 30.485,73 | 0,00 | 30.485,73 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 30.485,73 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | Desporto Comunitário | 151.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | Lazer | 2.165.851,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0004 Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM | | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO |——————————————————————————————————————————| SALDO |——————————————————————————————————————————| SALDO | RESTOS A PAGAR | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | | | % | | | | % | | NÃO PROCESSADOS| | | | NO | ATÉ O |(b/total| (c) = (a b) | NO | ATÉ O |(d/total| (e) = (a d) | | | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | d) | | (f) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ENCARGOS ESPECIAIS | 1.141.353,16 | 1.851.773,37 | 200.943,71 | 1.038.419,84 | 2,70 | 813.353,53 | 432.653,64 | 662.311,84 | 2,83 | 1.189.461,53 | 376.108,00 | Refinanciamento da Dívida In | 563.815,55 | 189.551,74 | 155.120,94 | 184.958,12 | 0,48 | 4.593,62 | 155.120,94 | 184.958,12 | 0,79 | 4.593,62 | 0,00 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,30 | 435.000,00 | 54.209,60 | 81.960,62 | 0,35 | 468.039,38 | 33.039,38 | Outras Transferências | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,04 | 5.000,00 | 2.843,92 | 4.232,77 | 0,02 | 15.767,23 | 10.767,23 | Outros Encargos Especiais | 577.537,61 | 1.092.221,63 | 45.822,77 | 723.461,72 | 1,88 | 368.759,91 | 220.479,18 | 391.160,33 | 1,67 | 701.061,30 | 332.301,39 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 115.500,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | 0,00 | Reserva de Contingência | 115.500,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | 0,00 | RESERVA DO RPPS | 3.409.198,72 | 2.409.198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.409.198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.409.198,72 | 0,00 | Reserva do RPPS | 0,00 | 2.409.198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.409.198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.409.198,72 | 0,00 | Reserva de Contingência | 3.409.198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | DESPESAS (INTRA | | | | | | | | | | | | ORCAMENTARIAS) (II) | 4.026.398,00 | 3.876.198,42 | 1.138.717,90 | 3.182.730,64 | 8,27 | 693.467,78 | 1.205.694,53 | 1.806.133,82 | 7,71 | 2.070.064,60 | 1.376.596,82 | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | 35.800,00 | 35.800,00 | 16.000,00 | 28.705,87 | 0,07 | 7.094,13 | 7.596,39 | 15.164,89 | 0,06 | 20.635,11 | 13.540,98 | Ação Legislativa | 35.800,00 | 35.800,00 | 16.000,00 | 28.705,87 | 0,07 | 7.094,13 | 7.596,39 | 15.164,89 | 0,06 | 20.635,11 | 13.540,98 | ADMINISTRAÇÃO | 170.291,00 | 6.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,01 | 2.500,00 | 338,06 | 338,06 | 0,00 | 5.661,94 | 3.161,94 | Administração Geral | 159.018,00 | 6.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,01 | 2.500,00 | 338,06 | 338,06 | 0,00 | 5.661,94 | 3.161,94 | Serviços Urbanos | 3.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Outros Encargos Especiais | 7.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 83.346,00 | 136.000,00 | 0,00 | 131.085,60 | 0,34 | 4.914,40 | 38.290,90 | 48.600,21 | 0,21 | 87.399,79 | 82.485,39 | Administração Geral | 83.342,00 | 136.000,00 | 0,00 | 131.085,60 | 0,34 | 4.914,40 | 38.290,90 | 48.600,21 | 0,21 | 87.399,79 | 82.485,39 | Assistência à Criança e ao A | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Assistência Comunitária | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 501,00 | 41.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 40.800,00 | 59,65 | 88,25 | 0,00 | 40.911,75 | 111,75 | Administração Geral | 501,00 | 41.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 40.800,00 | 59,65 | 88,25 | 0,00 | 40.911,75 | 111,75 | SAÚDE | 550.979,00 | 302.000,00 | 2.000,00 | 302.000,00 | 0,79 | 0,00 | 208.650,10 | 279.033,55 | 1,19 | 22.966,45 | 22.966,45 | Administração Geral | 62.168,00 | 302.000,00 | 2.000,00 | 302.000,00 | 0,79 | 0,00 | 208.650,10 | 279.033,55 | 1,19 | 22.966,45 | 22.966,45 | Atenção Básica | 208.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Assistência Hospitalar e Amb | 195.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Suporte Profilático e Terapê | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0005 Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM | | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO |——————————————————————————————————————————| SALDO |——————————————————————————————————————————| SALDO | RESTOS A PAGAR | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | | | % | | | | % | | NÃO PROCESSADOS| | | | NO | ATÉ O |(b/total| (c) = (a b) | NO | ATÉ O |(d/total| (e) = (a d) | | | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | d) | | (f) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Vigilância Sanitária | 84.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EDUCAÇÃO | 1.484.545,00 | 1.552.000,00 | 952.000,00 | 1.552.000,00 | 4,04 | 0,00 | 588.518,07 | 768.790,43 | 3,28 | 783.209,57 | 783.209,57 | Administração Geral | 26.057,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,01 | 0,00 | 156,99 | 156,99 | 0,00 | 1.843,01 | 1.843,01 | Ensino Fundamental | 1.112.367,00 | 1.550.000,00 | 950.000,00 | 1.550.000,00 | 4,03 | 0,00 | 588.361,08 | 768.633,44 | 3,28 | 781.366,56 | 781.366,56 | Educação Infantil | 346.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CULTURA | 21.880,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | Administração Geral | 21.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Difusão Cultural | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 81,12 | 81,12 | 0,00 | 3.918,88 | 1.418,88 | Administração Geral | 0,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 81,12 | 81,12 | 0,00 | 3.918,88 | 1.418,88 | URBANISMO | 62.040,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Administração Geral | 62.040,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | SANEAMENTO | 28.326,00 | 2.777,77 | 0,00 | 2.777,77 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2.777,77 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | Administração Geral | 23.728,00 | 2.777,77 | 0,00 | 2.777,77 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2.777,77 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | Saneamento Básico Urbano | 4.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GESTÃO AMBIENTAL | 46.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Administração Geral | 46.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Administração Geral | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AGRICULTURA | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | Administração Geral | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | Administração Geral | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | DESPORTO E LAZER | 40.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Administração Geral | 40.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.502.000,00 | 1.788.620,65 | 160.217,90 | 1.157.461,40 | 3,01 | 631.159,25 | 362.160,24 | 691.259,54 | 2,95 | 1.097.361,11 | 466.201,86 | Refinanciamento da Dívida In | 1.502.000,00 | 137.073,06 | 0,00 | 137.073,06 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 137.073,06 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 850.000,00 | 140.217,90 | 275.388,34 | 0,72 | 574.611,66 | 140.217,90 | 275.388,34 | 1,18 | 574.611,66 | 0,00 | Outras Transferências | 0,00 | 231.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,60 | 1.000,00 | 60.673,21 | 77.735,98 | 0,33 | 153.264,02 | 152.264,02 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 570.547,59 | 20.000,00 | 515.000,00 | 1,34 | 55.547,59 | 161.269,13 | 201.062,16 | 0,86 | 369.485,43 | 313.937,84 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0006 Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM | | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO |——————————————————————————————————————————| SALDO |——————————————————————————————————————————| SALDO | RESTOS A PAGAR | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | | | % | | | | % | | NÃO PROCESSADOS| | | | NO | ATÉ O |(b/total| (c) = (a b) | NO | ATÉ O |(d/total| (e) = (a d) | | | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | d) | | (f) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL (III) = (I + II) | 82.734.793,53 | 82.734.793,53 | 11.369.359,29 | 38.462.386,86 | 100,00 | 44.272.406,67 | 14.228.693,85 | 23.436.158,13 | 100,00 | 59.298.635,40 | 15.026.228,73 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:36:18

Assinado digitalmente por:

Raimundo Lacerda Filho

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:

José Wellington da Silva

Contador

CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:

Luiz Carlos Rodrigues

Secretário de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:

Geovani Alves da Costa

Controlador

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LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III Em Reais

Mai/2016 Jun/2016 Jul/2016 Ago/2016 Set/2016 Out/2016 Nov/2016RECEITAS CORRENTES (I) 5.551.763,97 5.338.016,25 5.344.626,33 5.405.910,55 5.128.017,21 4.972.347,90 6.349.652,16 Receita Tributária 314.050,63 298.455,86 368.298,29 581.168,09 573.967,35 410.326,75 432.334,07 IPTU 783,85 737,25 3.919,89 5.653,22 14.024,65 3.427,36 3.980,51 ISS 162.248,46 107.536,09 205.454,46 447.208,60 348.907,29 319.800,31 316.986,44 ITBI 2.440,00 0,00 2.529,02 2.100,00 1.140,00 981,62 1.400,00 IRRF 142.637,35 184.549,89 152.030,75 121.877,51 207.845,77 83.018,70 107.854,20 Outras Receitas Tributárias 5.940,97 5.632,63 4.364,17 4.328,76 2.049,64 3.098,76 2.112,92 Receita de Contribuições 198.952,42 193.439,01 201.770,02 205.836,27 304.843,47 117.533,55 199.580,27 Receita Patrimonial 205.868,03 226.850,06 231.711,91 248.353,12 224.473,83 159.377,02 134.360,96 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 104.242,79 129.789,85 120.880,33 124.103,04 100.305,68 124.696,66 126.705,07 Transferências Correntes 4.680.349,69 4.455.845,08 4.381.780,41 4.169.345,65 3.898.304,99 4.131.153,70 5.390.518,97 Cota-Parte do FPM 1.535.651,88 1.268.697,22 1.406.816,76 1.140.704,76 927.620,85 1.126.034,33 2.054.433,80 Cota-Parte do ICMS 829.922,51 818.882,91 821.808,59 863.645,92 872.694,31 862.280,28 917.510,00 Cota-Parte do IPVA 53.235,80 36.620,55 17.789,41 18.481,80 9.765,32 8.347,98 16.018,64 Cota-Parte do ITR 6,37 0,00 0,00 0,00 111,28 10.516,21 27,50 Transferências da LC 87/1996 2.702,29 2.702,29 2.702,29 2.702,29 2.702,29 2.702,29 2.702,29 Transferências da LC 61/1989 2.842,97 1.691,69 2.298,54 2.322,65 2.543,45 2.688,27 2.809,47 Transferências do FUNDEB 1.190.430,09 1.185.427,08 854.381,61 933.979,82 873.294,46 924.593,86 1.210.135,15 Outras Transferências Correntes 1.065.557,78 1.141.823,34 1.275.983,21 1.207.508,41 1.209.573,03 1.193.990,48 1.186.882,12 Outras Receitas Correntes 48.300,41 33.636,39 40.185,37 77.104,38 26.121,89 29.260,22 66.152,82DEDUÇÕES (II) 644.647,91 580.002,03 515.166,66 570.446,59 627.803,11 481.034,38 759.099,14 Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência 159.775,63 154.283,19 162.282,90 164.875,17 264.715,67 78.520,59 160.398,87 Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 484.872,28 425.718,84 352.883,76 405.571,42 363.087,44 402.513,79 598.700,27RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II) 4.907.116,06 4.758.014,22 4.829.459,67 4.835.463,96 4.500.214,10 4.491.313,52 5.590.553,02

MUNICÍPIO DE ICAPUÍ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAiO A DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE: MARÇO E ABRIL

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

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LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III Em Reais

Dez/2016 Jan/2017 Fev/2017 Mar/2017 Abr/2017RECEITAS CORRENTES (I) 9.187.910,18 5.369.422,87 6.716.100,15 5.939.247,55 5.559.613,51 70.862.628,63 64.980.919,00 Receita Tributária 657.349,73 406.918,28 542.698,91 446.143,22 613.523,59 5.645.234,77 4.126.958,00 IPTU 3.080,02 0,00 0,00 0,00 0,00 35.606,75 60.000,00 ISS 289.657,26 351.787,49 408.514,00 277.073,17 461.338,44 3.696.512,01 1.695.994,00 ITBI 8.765,00 853,60 2.670,00 5.120,55 6.067,29 34.067,08 22.273,00 IRRF 353.783,84 25.837,02 113.872,21 151.996,01 134.434,80 1.779.738,05 2.202.814,00 Outras Receitas Tributárias 2.063,61 28.440,17 17.642,70 11.953,49 11.683,06 99.310,88 145.877,00 Receita de Contribuições 385.143,48 50.473,58 213.261,67 216.964,94 228.065,95 2.515.864,63 2.445.798,00 Receita Patrimonial 255.480,50 247.809,95 306.466,79 252.774,85 161.505,61 2.655.032,63 2.047.684,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 138.592,07 138.272,66 100.373,98 130.972,81 124.047,47 1.462.982,41 1.895.045,00 Transferências Correntes 7.477.008,07 4.500.086,72 5.532.874,85 4.834.846,46 4.396.872,08 57.848.986,67 53.647.034,00 Cota-Parte do FPM 3.211.578,80 1.364.003,74 1.748.616,10 1.095.615,13 1.320.029,95 18.199.803,32 16.731.796,00 Cota-Parte do ICMS 896.060,37 1.023.454,64 520.662,85 1.260.243,25 907.070,20 10.594.235,83 10.145.590,00 Cota-Parte do IPVA 11.504,94 81.408,08 98.878,81 72.852,85 72.723,73 497.627,91 488.000,00 Cota-Parte do ITR 52,73 5,15 6,26 70,55 45,85 10.841,90 548,00 Transferências da LC 87/1996 2.702,29 3.027,00 3.027,00 3.027,00 3.027,00 33.726,32 32.436,00 Transferências da LC 61/1989 2.989,02 2.556,22 3.100,07 2.436,09 2.941,63 31.220,07 30.020,00 Transferências do FUNDEB 1.878.463,19 881.424,41 1.750.534,17 1.119.709,45 1.039.383,87 13.841.757,16 13.177.900,00 Outras Transferências Correntes 1.473.656,73 1.144.207,48 1.408.049,59 1.280.892,14 1.051.649,85 14.639.774,16 13.040.744,00 Outras Receitas Correntes 274.336,33 25.861,68 20.423,95 57.545,27 35.598,81 734.527,52 818.400,00DEDUÇÕES (II) 1.023.551,78 498.991,18 601.182,48 703.813,87 640.672,38 7.646.411,51 7.254.325,60 Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência 344.118,03 4.100,26 126.324,32 216.964,94 179.504,77 2.015.864,34 1.873.086,00 Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.100,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 679.433,75 494.890,92 474.858,16 486.848,93 461.167,61 5.630.547,17 5.281.139,60RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II) 8.164.358,40 4.870.431,69 6.114.917,67 5.235.433,68 4.918.941,13 63.216.217,12 57.726.593,40FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração e Finanças Data da emissão 22/05/2017 e hora de emissão 09:52

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 30/01/2017 e hora de emissão 10:31

NOTA: "Após a Reforma da Previdência, consignada na Emenda Constitucional nº 40, de 29 de JULHO de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente à EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas a previdência, à luz das normas constitucionais." Em função do exposto, forma retiradas do texto e das rubricas do demonstrativo as menções à assistência social.

MUNICÍPIO DE ICAPUÍ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAiO A DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE: MARÇO E ABRIL

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL ÚLTIMOS 12

MESESPREVISÃO

ATUALIZADA 2017

Assinado digitalmente por:

Raimundo Lacerda Filho

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:

José Wellington da Silva Contador

Assinado digitalmente por:

Luiz Carlos Rodrigues

Secretário de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:

Geovani Alves da CostaControlador

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Pag.: 0001 Consolidado DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) R$ 1,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— PLANO PREVIDÊNCIÁRIO —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS — RPPS | PREVISÃO | PREVISÃO |———————————————————————————————————————— | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | | 2017 | 2016 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITAS CORRENTES (I) | 7.567.212,00 | 7.567.212,00 | 2.686.791,52 | 2.315.753,53 Receita de contribuições dos segurados | 1.873.086,00 | 1.873.086,00 | 526.894,29 | 543.065,96 Civil | 1.873.086,00 | 1.873.086,00 | 526.894,29 | 543.065,96 Ativo | 1.873.084,00 | 1.873.084,00 | 526.360,41 | 542.269,72 Inativo | 1,00 | 1,00 | 533,88 | 673,88 Pensionista | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 122,36 Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Receita de contribuições patronais | 3.957.898,00 | 3.957.898,00 | 1.485.695,37 | 1.173.460,29 Civil | 2.457.898,00 | 2.457.898,00 | 1.073.233,97 | 706.639,29 Ativo | 2.457.898,00 | 2.457.898,00 | 1.073.233,97 | 706.639,29 Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Em regime de parcelamento de débitos | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 412.461,40 | 466.821,00 Receita patrimonial | 1.634.128,00 | 1.634.128,00 | 674.201,86 | 596.314,06 Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Receita de valores mobiliários | 1.634.128,00 | 1.634.128,00 | 674.201,86 | 596.314,06 Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Receitas de aporte periódico de valores predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Outras receitas correntes | 102.100,00 | 102.100,00 | 0,00 | 2.913,22 Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS | 100.100,00 | 100.100,00 | 0,00 | 0,00 Demais receitas correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.913,22 RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Pag.: 0002 Consolidado DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II) | 7.567.212,00 | 7.567.212,00 | 2.686.791,52 | 2.315.753,53 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— PLANO PREVIDÊNCIÁRIO ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | PAGAR NÃO PROCESSADAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS — RPPS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | EM EXERCICIO | EM EXERCICIO | | | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ADMINISTRAÇÃO (IV) | 3.409.198,72 | 2.409.198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Despesas correntes | 3.409.198,72 | 2.409.198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 PREVIDÊNCIA (V) | 4.158.013,28 | 4.158.013,28 | 2.133.182,35 | 1.782.782,56 | 1.263.576,41 | 1.091.553,30 | 869.605,94 | 691.229,26 Benefícios - Civil | 3.750.794,00 | 3.346.947,43 | 1.937.834,15 | 1.548.655,20 | 1.160.776,49 | 978.306,99 | 777.057,66 | 570.348,21 Aposentadorias | 2.661.797,00 | 2.348.206,49 | 1.215.093,21 | 1.000.000,00 | 880.696,84 | 696.744,90 | 334.396,37 | 303.255,10 Pensões | 664.695,00 | 537.722,61 | 387.722,61 | 330.000,00 | 153.216,37 | 146.611,69 | 234.506,24 | 183.388,31 Outros benefícios previdenciários | 424.302,00 | 461.018,33 | 335.018,33 | 218.655,20 | 126.863,28 | 134.950,40 | 208.155,05 | 83.704,80 Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Outras despesas previdenciárias | 407.219,28 | 811.065,85 | 195.348,20 | 234.127,36 | 102.799,92 | 113.246,31 | 92.548,28 | 120.881,05 Compens. prev. do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Demais despesas previdenciárias | 407.219,28 | 811.065,85 | 195.348,20 | 234.127,36 | 102.799,92 | 113.246,31 | 92.548,28 | 120.881,05 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) | 7.567.212,00 | 6.567.212,00 | 2.133.182,35 | 1.782.782,56 | 1.263.576,41 | 1.091.553,30 | 869.605,94 | 691.229,26 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI) | 0,00 | 1.000.000,00 | 553.609,17 | 532.970,97 | 1.423.215,11 | 1.224.200,23 | - | - —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Pag.: 0003 Consolidado DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISãO ORÇAMENTÁRIA —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Valor | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISãO ORÇAMENTáRIA —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Valor | 3.409.198,72 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS| APORTES REALIZADOS —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement | 0,00 Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre | 0,00 Outros aportes para o RPPS | 0,00 Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS |———————————————————————————————————————— | 2017 | 2016 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Caixa e equivalência de caixa | 14.864.268,18 | 14.013.146,79 Investimentos e aplicações | 0,00 | 0,00 Outros bens e direitos | 0,00 | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2017 - HORA : 09:38:17

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Pag.: 0004 Consolidado DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) R$ 1,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— PLANO FINANCEIRO —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS — RPPS | PREVISÃO | PREVISÃO |———————————————————————————————————————— | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | | 2017 | 2016 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Receita de contribuições patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Em regime de parcelamento de débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Receita de valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Pag.: 0005 Consolidado DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— PLANO FINANCEIRO ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | PAGAR NÃO PROCESSADAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS — RPPS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | EM EXERCICIO | EM EXERCICIO | | | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ADMINISTRAÇÃO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 PREVIDÊNCIA (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Compens. prev. do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Pag.: 0006 Consolidado DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS| APORTES REALIZADOS —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 Recursos para formação de reserva | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2017 - HORA : 09:38:17

Assinado digitalmente por:

Raimundo Lacerda Filho

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:

José Wellington da Silva

Contador

CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:

Luiz Carlos Rodrigues

Secretário de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:

Geovani Alves da Costa

Controlador

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL Pag.: 0001 Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III R$ 1,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | S A L D O S DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA |————————————————————————————————————————————————— | EM | EM | EM | 31/DEZ/2016 |JAN/17 a FEV/17 |MAR/17 a ABR/17 | (a) | (b) | (c) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 92.451.619,13 | 92.121.787,43 | 93.828.284,07 | | | DEDUÇÕES (II) | 15.207.028,88 | 22.116.963,99 | 21.973.846,84 Disponibilidade de caixa | 14.405.221,19 | 21.921.902,63 | 21.959.646,53 Disponibilidade de caixa bruta | 18.513.053,87 | 28.113.173,45 | 27.531.642,15 ( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 4.107.832,68 | 6.191.270,82 | 5.571.995,62 Demais haveres financeiros | 801.807,69 | 195.061,36 | 14.200,31 | | | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 77.244.590,25 | 70.004.823,44 | 71.854.437,23 | | | RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 689.730,59 | 689.730,59 | 2.115.458,33 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 76.554.859,66 | 69.315.092,85 | 69.738.978,90 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL |———————————————————————————————— | NO BIMESTRE |ATÉ BIMESTRE | (c b) | (c a) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— VALOR | 423.886,05 | -6.815.880,76 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:39:16 Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL Pag.: 0002 Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Assinado digitalmente por:

Raimundo Lacerda Filho

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:

José Wellington da Silva

Contador

CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:

Luiz Carlos Rodrigues

Secretário de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:

Geovani Alves da Costa

Controlador

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Pag.: 0001 Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) R$ 1,00 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | RECEITAS REALIZADAS | | PREVISÃO |———————————————————————————————————————————————————————————— RECEITAS PRIMÁRIAS | ATUALIZADA | ATÉ O | ATÉ O BIMESTRE | | | BIMESTRE | ANO ANTERIOR | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 61.612.093,40 | 22.183.756,63 | 17.349.149,93 | Receita tributária | 4.126.958,00 | 2.009.284,00 | 1.338.232,43 | IPTU | 60.000,00 | 0,00 | 557,00 | ISS | 1.695.994,00 | 1.498.713,10 | 431.243,71 | ITBI | 22.273,00 | 14.711,44 | 8.023,80 | IRRF | 2.202.814,00 | 426.140,04 | 830.270,54 | Outras receitas tributárias | 145.877,00 | 69.719,42 | 68.137,38 | Receita de contribuições | 6.403.696,00 | 2.194.461,51 | 1.877.108,46 | Receita previdenciárias | 5.830.984,00 | 2.012.589,66 | 1.716.526,25 | Outras receitas de contribuição | 572.712,00 | 181.871,85 | 160.582,21 | Receita patrimonial líquida | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Receita patrimonial | 2.047.684,00 | 957.781,57 | 1.130.438,21 | ( ) Aplicações financeiras | 2.047.584,00 | 957.781,57 | 1.130.438,21 | Transferências correntes | 48.365.894,40 | 17.346.914,49 | 13.527.107,49 | Cota parte do FPM | 12.567.283,20 | 4.422.612,05 | 4.001.947,88 | Cota parte do ICMS | 8.116.472,00 | 2.968.636,27 | 2.532.660,00 | Cota parte do IPVA | 390.400,00 | 261.199,31 | 239.621,87 | Convênios | 322.856,00 | 49.855,00 | 0,00 | Outras transferências correntes | 26.968.883,20 | 9.644.611,86 | 6.752.877,74 | Demais receitas correntes | 2.715.445,00 | 633.096,63 | 606.701,55 | Dívida ativa | 84.300,00 | 21.888,69 | 17.625,86 | Diversas receitas correntes | 2.631.145,00 | 611.207,94 | 589.075,69 | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 19.008.616,13 | 7.431.378,95 | 6.263.663,66 | Operações de crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Amortização de empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alienação de bens (V) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências de capital | 18.958.616,13 | 7.431.378,95 | 6.263.663,66 | Convênios | 17.500.616,13 | 6.825.179,36 | 6.263.663,66 | Outras transferências de capital | 1.458.000,00 | 606.199,59 | 0,00 | RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V) | 18.958.616,13 | 7.431.378,95 | 6.263.663,66 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV) | 80.570.709,53 | 29.615.135,58 | 23.612.813,59 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Pag.: 0002 Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DOTAÇÃO | | DESPESAS PRIMÁRIAS | |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————— | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BISMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR| EXERÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESPESAS CORRENTES (VIII) | 57.745.847,76 | 32.352.448,78 | 60.079.176,09 | 17.729.255,43 | 18.778.357,79 Pessoal e encargos sociais | 34.841.076,06 | 23.814.033,21 | 39.975.099,14 | 12.268.709,81 | 13.288.101,95 Juros e encargos da dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Outras despesas correntes | 22.904.771,70 | 8.538.415,57 | 20.104.076,95 | 5.460.545,62 | 5.490.255,84 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX) | 57.745.847,76 | 32.352.448,78 | 60.079.176,09 | 17.729.255,43 | 18.778.357,79 DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 22.464.247,05 | 6.109.938,08 | 16.188.452,77 | 5.706.902,70 | 4.276.685,83 Investimentos | 20.702.622,25 | 5.397.518,56 | 14.173.275,08 | 5.027.522,56 | 3.711.927,18 Inversões financeiras | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Concessão de empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Demais inversões financeiras | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Amortização de dívida (XIV) | 1.726.624,80 | 712.419,52 | 2.015.177,69 | 679.380,14 | 564.758,65 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 20.737.622,25 | 5.397.518,56 | 14.173.275,08 | 5.027.522,56 | 3.711.927,18 Reserva de contingência (XVI) | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Reserva do RPPS (XVII) | 2.409.198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII) | 81.008.168,73 | 37.749.967,34 | 74.252.451,17 | 22.756.777,99 | 22.490.284,97 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -437.459,20 | - | - | 6.858.357,59 | 1.122.528,62 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -380.226,04 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:11 Assinado digitalmente por:

Raimundo Lacerda Filho

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:

José Wellington da Silva

Contador

CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:

Luiz Carlos Rodrigues

Secretário de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:

Geovani Alves da Costa

Controlador

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR Pag.: 0001 Consolidado POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS | | LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | INSCRITOS | | | | |———————————————————————————————| | | | PODER / ÓRGÃO |EM EXERCÍCIOS |EM 31 DE DEZ. | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | | ANTERIORES |EXERC.ANTERIOR | | | | | (a) | (b) | (c) | (d) |(e)=(a+b) (c+d)| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I) | 3.067.128,02 | 1.006.881,89 | 147.761,92 | 556.088,71 | 3.370.159,28 | | | | | | | Executivo | 3.066.188,02 | 1.005.501,89 | 146.381,92 | 556.088,71 | 3.369.219,28 | 2012-GABINETE DO PREFEITO | 8.578,14 | 0,00 | 0,00 | 4.289,07 | 4.289,07 | 2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN | 25.908,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.908,53 | 2012-SECRETARIA DE OBRAS,S.PUBLIC.E URBA | 187.897,68 | 0,00 | 0,00 | 93.948,84 | 93.948,84 | 2012-SECRETARIA DE DESENVOLV.E MEIO AMBI | 5.948,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 | 3.028,00 | 2012-SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 6.831,00 | 0,00 | 0,00 | 6.831,00 | 0,00 | 2012-SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 63.080,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.080,67 | 2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 65.314,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.314,95 | 2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 274.777,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.777,34 | 2012-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 138,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,89 | 2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 16.432,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.432,52 | 2012-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 17.840,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.840,64 | 2013-Gabinete do Prefeito | 34.031,79 | 0,00 | 0,00 | 17.015,88 | 17.015,91 | 2013-Secretaria de Administracao e Finan | 36.696,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.696,19 | 2013-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba | 133.985,94 | 0,00 | 622,00 | 66.992,97 | 66.370,97 | 2013-Secretaria de Desenvolv.e Meio Ambi | 42.863,54 | 0,00 | 0,00 | 21.517,77 | 21.345,77 | 2013-Secretaria de Ciência e Tecnologia | 19.251,55 | 0,00 | 0,00 | 19.251,55 | 0,00 | 2013-Secretaria de Esporte e Turismo | 29.035,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.035,27 | 2013-Fundo Municipal de Saude | 150.057,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.057,54 | 2013-Fundo Municipal de Educação | 171.542,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.542,81 | 2013-Fundo Municipal de Cultura | 23.080,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.080,11 | 2013-Fundo Municipal de Assistência Soci | 8.880,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.880,26 | 2013-Fundo Mun dos Dir da Criança e Adol | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 2013-Secretaria de Ação Social | 26.925,39 | 0,00 | 0,00 | 26.925,39 | 0,00 | 2013-Inst de Previdencia dos Serv do Mun | 630,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,01 | 2013-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |

Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR Pag.: 0002 Consolidado POR PODER E ÓRGÃO

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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS | | LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | INSCRITOS | | | | |———————————————————————————————| | | | PODER / ÓRGÃO |EM EXERCÍCIOS |EM 31 DE DEZ. | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | | ANTERIORES |EXERC.ANTERIOR | | | | | (a) | (b) | (c) | (d) |(e)=(a+b) (c+d)| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 2013-Serviços Autônomo de Água e Esgoto | 35.492,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.492,66 | 2014-Gabinete do Prefeito | 2.144,76 | 0,00 | 0,00 | 1.072,38 | 1.072,38 | 2014-Secretaria de Administracao e Finan | 11.956,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.956,14 | 2014-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba | 246.805,36 | 0,00 | 0,00 | 123.402,68 | 123.402,68 | 2014-Secretaria de Desenvolv.e Meio Ambi | 1.932,52 | 0,00 | 0,00 | 966,26 | 966,26 | 2014-Secretaria de Ciência e Tecnologia | 77,52 | 0,00 | 0,00 | 77,52 | 0,00 | 2014-Secretaria de Esporte e Turismo | 6.376,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.376,81 | 2014-Fundo Municipal de Saude | 106.958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.958,45 | 2014-Fundo Municipal de Educação | 148.045,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.045,78 | 2014-Fundo Municipal de Cultura | 8.322,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.322,86 | 2014-Fundo Municipal de Assistência Soci | 3.005,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,15 | 2014-Secretaria de Ação Social | 4.662,02 | 0,00 | 0,00 | 4.662,02 | 0,00 | 2014-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 2014-Serviços Autônomo de Água e Esgoto | 92.492,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.492,51 | 2015-Gabinete do Prefeito | 423,28 | 0,00 | 0,00 | 211,64 | 211,64 | 2015-Secretaria de Administracao e Finan | 16.831,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.831,60 | 2015-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba | 285.454,24 | 0,00 | 0,00 | 142.727,12 | 142.727,12 | 2015-Secretaria de Desenvolv.e Meio Ambi | 1.218,38 | 0,00 | 0,00 | 609,19 | 609,19 | 2015-Secretaria de Ciência e Tecnologia | 42,03 | 0,00 | 0,00 | 42,03 | 0,00 | 2015-Secretaria de Esporte e Turismo | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 2015-Fundo Municipal do Esporte | 158,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,64 | 2015-Fundo Municipal de Saude | 86.296,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.296,01 | 2015-Fundo Municipal de Educação | 48.777,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.777,37 | 2015-Secretaria de Ação Social | 8.290,03 | 0,00 | 0,00 | 8.290,03 | 0,00 | 2015-Inst de Previdencia dos Serv do Mun | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2015-Serviços Autônomo de Água e Esgoto | 569.713,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.713,14 | 2016-Secretaria de Administracao e Finan | 0,00 | 21.943,77 | 21.943,77 | 0,00 | 0,00 | 2016-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba | 0,00 | 28.670,74 | 0,00 | 14.335,37 | 14.335,37 | 2016-Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 199.129,58 | 57.450,14 | 0,00 | 141.679,44 |

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR Pag.: 0003 Consolidado POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS | | LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | INSCRITOS | | | | |———————————————————————————————| | | | PODER / ÓRGÃO |EM EXERCÍCIOS |EM 31 DE DEZ. | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | | ANTERIORES |EXERC.ANTERIOR | | | | | (a) | (b) | (c) | (d) |(e)=(a+b) (c+d)| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 2016-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 74.422,10 | 42.486,79 | 0,00 | 31.935,31 | 2016-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 232,91 | 232,80 | 0,00 | 0,11 | 2016-Secretaria de Ação Social | 0,00 | 1.429,19 | 1.429,19 | 0,00 | 0,00 | 2016-Inst de Previdencia dos Serv do Mun | 0,00 | 12.404,76 | 12.404,76 | 0,00 | 0,00 | 2016-Serviços Autônomo de Água e Esgoto | 0,00 | 667.268,84 | 9.812,47 | 0,00 | 657.456,37 | | | | | | | Legislativo | 940,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 940,00 | 2014-Câmara Municipal de Icapuí | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 2015-Câmara Municipal de Icapuí | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 2016-Câmara Municipal de Icapuí | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | Munistério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II) | 30.622,66 | 3.200,11 | 0,00 | 3.483,70 | 30.339,07 | 2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.051,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051,32 | 2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.015,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015,25 | 2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 92,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,05 | 2012-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2013-Gabinete do Prefeito | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 2013-Secretaria de Desenvolv.e Meio Ambi | 1.088,14 | 0,00 | 0,00 | 544,07 | 544,07 | 2013-Secretaria de Esporte e Turismo | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2013-Fundo Municipal de Saude | 3.181,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.181,04 | 2013-Fundo Municipal de Cultura | 45,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,79 | 2013-Secretaria de Ação Social | 223,44 | 0,00 | 0,00 | 223,44 | 0,00 | 2013-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2013-Serviços Autônomo de Água e Esgoto | 464,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,08 |

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR Pag.: 0004 Consolidado POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS | | LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | INSCRITOS | | | | |———————————————————————————————| | | | PODER / ÓRGÃO |EM EXERCÍCIOS |EM 31 DE DEZ. | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | | ANTERIORES |EXERC.ANTERIOR | | | | | (a) | (b) | (c) | (d) |(e)=(a+b) (c+d)| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 2014-Gabinete do Prefeito | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 2014-Secretaria de Administracao e Finan | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2014-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 10,30 | 2014-Fundo Municipal de Saude | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 2014-Serviços Autônomo de Água e Esgoto | 5.785,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.785,57 | 2015-Secretaria de Administracao e Finan | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2015-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba | 2.307,80 | 0,00 | 0,00 | 1.153,90 | 1.153,90 | 2015-Fundo Municipal de Saude | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 2015-Fundo Municipal de Educação | 6.642,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.642,85 | 2015-Fundo Municipal de Cultura | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2015-Secretaria de Ação Social | 1.551,36 | 0,00 | 0,00 | 1.551,36 | 0,00 | 2015-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2015-Serviços Autônomo de Água e Esgoto | 3.045,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045,69 | 2016-Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 968,97 | 0,00 | 0,00 | 968,97 | 2016-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 1.358,90 | 0,00 | 0,00 | 1.358,90 | 2016-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi | 0,00 | 872,24 | 0,00 | 0,00 | 872,24 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL (III)=(I)+(II) | 3.097.750,68 | 1.010.082,00 | 147.761,92 | 559.572,41 | 3.400.498,35 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR Pag.: 0005 Consolidado POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | INSCRITOS | | | | | |———————————————————————————————| | | | | PODER / ÓRGÃO |EM EXERCÍCIOS |EM 31 DE DEZ. | | | | | | ANTERIORES |EXERC.ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) |(k)=(f+g) (i+j)| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I) | 1.139.796,01 | 2.035.864,65 | 609.367,40 | 553.325,40 | 1.566.853,35 | 1.055.481,91 | | | | | | | Executivo | 1.139.796,01 | 2.035.864,65 | 609.367,40 | 553.325,40 | 1.566.853,35 | 1.055.481,91 | 2012-GABINETE DO PREFEITO | 8.578,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.289,07 | 4.289,07 | 2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012-SECRETARIA DE OBRAS,S.PUBLIC.E URBA | 187.897,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.948,84 | 93.948,84 | 2012-SECRETARIA DE DESENVOLV.E MEIO AMBI | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2012-SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 20.493,00 | 0,00 | 6.831,00 | 0,00 | 6.831,00 | 13.662,00 | 2012-SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-Gabinete do Prefeito | 34.031,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.015,88 | 17.015,88 | 2013-Secretaria de Administracao e Finan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba | 133.985,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.992,97 | 66.992,97 | 2013-Secretaria de Desenvolv.e Meio Ambi | 43.035,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.517,77 | 21.517,77 | 2013-Secretaria de Ciência e Tecnologia | 51.015,44 | 0,00 | 12.472,34 | 0,00 | 19.251,55 | 31.763,89 | 2013-Secretaria de Esporte e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-Fundo Mun dos Dir da Criança e Adol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-Secretaria de Ação Social | 77.725,17 | 0,00 | 23.874,39 | 207,33 | 26.925,39 | 50.592,45 | 2013-Inst de Previdencia dos Serv do Mun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-Serviços Autônomo de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR Pag.: 0006 Consolidado POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | INSCRITOS | | | | | |———————————————————————————————| | | | | PODER / ÓRGÃO |EM EXERCÍCIOS |EM 31 DE DEZ. | | | | | | ANTERIORES |EXERC.ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) |(k)=(f+g) (i+j)| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 2014-Gabinete do Prefeito | 2.144,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,38 | 1.072,38 | 2014-Secretaria de Administracao e Finan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba | 246.805,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.402,68 | 123.402,68 | 2014-Secretaria de Desenvolv.e Meio Ambi | 1.932,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,26 | 966,26 | 2014-Secretaria de Ciência e Tecnologia | 232,56 | 0,00 | 77,52 | 0,00 | 77,52 | 155,04 | 2014-Secretaria de Esporte e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014-Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014-Secretaria de Ação Social | 13.986,06 | 0,00 | 4.662,02 | 0,00 | 4.662,02 | 9.324,04 | 2014-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014-Serviços Autônomo de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-Gabinete do Prefeito | 423,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,64 | 211,64 | 2015-Secretaria de Administracao e Finan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba | 285.454,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.727,12 | 142.727,12 | 2015-Secretaria de Desenvolv.e Meio Ambi | 1.218,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,19 | 609,19 | 2015-Secretaria de Ciência e Tecnologia | 126,09 | 0,00 | 42,03 | 0,00 | 42,03 | 84,06 | 2015-Secretaria de Esporte e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-Fundo Municipal do Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-Secretaria de Ação Social | 24.870,09 | 0,00 | 8.290,03 | 0,00 | 8.290,03 | 16.580,06 | 2015-Inst de Previdencia dos Serv do Mun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-Serviços Autônomo de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-Secretaria de Administracao e Finan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba | 0,00 | 2.035.864,65 | 553.118,07 | 553.118,07 | 1.025.100,01 | 457.646,57 | 2016-Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR Pag.: 0007 Consolidado POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | INSCRITOS | | | | | |———————————————————————————————| | | | | PODER / ÓRGÃO |EM EXERCÍCIOS |EM 31 DE DEZ. | | | | | | ANTERIORES |EXERC.ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) |(k)=(f+g) (i+j)| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 2016-Secretaria de Ação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-Inst de Previdencia dos Serv do Mun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-Serviços Autônomo de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014-Câmara Municipal de Icapuí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-Câmara Municipal de Icapuí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-Câmara Municipal de Icapuí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | Munistério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II) | 8.742,20 | 0,00 | 1.774,80 | 0,00 | 3.483,70 | 5.258,50 | 2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-Gabinete do Prefeito | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 2013-Secretaria de Desenvolv.e Meio Ambi | 1.088,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,07 | 544,07 | 2013-Secretaria de Esporte e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-Secretaria de Ação Social | 670,32 | 0,00 | 223,44 | 0,00 | 223,44 | 446,88 | 2013-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-Serviços Autônomo de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014-Gabinete do Prefeito | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 2014-Secretaria de Administracao e Finan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 10,30 |

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR Pag.: 0008 Consolidado POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | INSCRITOS | | | | | |———————————————————————————————| | | | | PODER / ÓRGÃO |EM EXERCÍCIOS |EM 31 DE DEZ. | | | | | | ANTERIORES |EXERC.ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) |(k)=(f+g) (i+j)| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 2014-Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014-Serviços Autônomo de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-Secretaria de Administracao e Finan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba | 2.307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,90 | 1.153,90 | 2015-Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-Secretaria de Ação Social | 4.654,08 | 0,00 | 1.551,36 | 0,00 | 1.551,36 | 3.102,72 | 2015-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-Serviços Autônomo de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL (III)=(I)+(II) | 1.148.538,21 | 2.035.864,65 | 611.142,20 | 553.325,40 | 1.570.337,05 | 1.060.740,41 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 4.461.238,76 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:31 NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante. - Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

Assinado digitalmente por:

Raimundo Lacerda Filho

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:

José Wellington da Silva

Contador

CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:

Luiz Carlos Rodrigues

Secretário de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:

Geovani Alves da Costa

Controlador

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RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 4.011.581,00 3.996.981,00 1.960.068,63 48,86% 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 60.000,00 45.400,00 16.635,74 27,73% 1.1.1- IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 45.400,00 45.400,00 16.635,74 0,00% 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 22.573,00 22.573,00 14.711,44 65,17% 1.2.1- ITBI 22.273,00 22.273,00 14.711,44 66,05% 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 300,00 300,00 0,00 0,00% 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.726.194,00 1.726.194,00 1.502.581,41 87,05% 1.3.1- ISS 1.695.994,00 1.695.994,00 1.498.713,10 88,37% 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 30.200,00 30.200,00 3.868,31 0,00% 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 2.202.814,00 2.202.814,00 426.140,04 19,35% 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00%2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 27.428.390,00 27.428.390,00 9.588.829,15 34,96% 2.1- Cota-Parte FPM 16.731.796,00 16.731.796,00 5.528.264,92 33,04% 2.1.1 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea b 15.709.104,00 15.709.104,00 5.528.264,92 35,19% 2.1.2 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea d 511.346,00 511.346,00 0,00 0,00% 2.1.3 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea e 511.346,00 511.346,00 0,00 0,00% 2.2- Cota-Parte ICMS 10.145.590,00 10.145.590,00 3.711.430,94 36,58% 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 32.436,00 32.436,00 12.108,00 37,33% 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 30.020,00 30.020,00 11.034,01 36,76% 2.5- Cota-Parte ITR 548,00 548,00 127,81 23,32% 2.6- Cota-Parte IPVA 488.000,00 488.000,00 325.863,47 66,78% 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00%3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 31.439.971,00 31.425.371,00 11.548.897,78 36,73%

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 1.614,00 1.614,00 3.915,29 0,00%5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.393.852,00 1.393.852,00 754.627,84 54,14% 5.1- Transferências do Salário-Educação 597.600,00 597.600,00 219.400,24 36,71% 5.2- Transferências Diretas - PDDE 100,00 100,00 0,00 0,00% 5.3- Transferências Diretas - PNAE 378.300,00 378.300,00 98.333,00 25,99% 5.4- Transferências Diretas - PNATE 297.727,00 297.727,00 78.086,68 26,23% 5.5- Outras Transferências do FNDE 100.000,00 100.000,00 346.400,00 346,40% 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 20.125,00 20.125,00 12.407,92 61,65%6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 264.470,00 264.470,00 51.818,38 19,59% 6.1- Transferências de Convênios 262.856,00 262.856,00 49.855,00 18,97% 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 1.614,00 1.614,00 1.963,38 0,00%7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00%8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00%9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 1.659.936,00 1.659.936,00 810.361,51 48,82%

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %(a) (b) (c) = (b/a)x100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 5.485.678,00 5.485.678,00 1.917.765,83 34,96% 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 3.346.359,20 3.346.359,20 1.105.652,98 33,04% 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 2.029.118,00 2.029.118,00 742.286,19 36,58% 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 6.487,20 6.487,20 2.421,60 37,33% 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 6.004,00 6.004,00 2.206,80 36,76% 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 109,60 109,60 25,56 23,32% 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 97.600,00 97.600,00 65.172,69 66,78%11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 13.243.790,00 13.243.790,00 4.815.003,59 36,36% 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 9.224.530,00 9.224.530,00 3.406.782,51 36,93% 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 3.953.370,00 3.953.370,00 1.384.269,39 35,01% 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 65.890,00 65.890,00 23.951,69 36,35%12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 3.738.852,00 3.738.852,00 1.489.016,68 39,83%

DESPESAS DO FUNDEBAté o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i)13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 11.257.221,50 9.971.999,35 6.220.218,10 62,38% 3.641.642,84 36,52% 0,00 13.1- Com Educação Infantil 2.719.534,00 1.988.129,04 1.196.129,04 60,16% 576.204,02 28,98% 0,00 13.2- Com Ensino Fundamental 8.537.687,50 7.983.870,31 5.024.089,06 62,93% 3.065.438,82 38,40% 0,0014- OUTRAS DESPESAS 1.815.568,50 2.819.916,38 2.472.956,57 87,70% 1.596.595,96 56,62% 0,00 14.1- Com Educação Infantil 332.749,40 759.755,01 589.874,54 77,64% 235.295,64 30,97% 0,00 14.2- Com Ensino Fundamental 1.482.819,10 2.060.161,37 1.883.082,03 91,40% 1.361.300,32 66,08% 0,0015- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 13.072.790,00 12.791.915,73 8.693.174,67 67,96% 5.238.238,80 40,95% 0,00

FUNDEB

DESPESAS LIQUIDADAS

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB16.1- FUNDEB 60%

17.1- FUNDEB 60%

DESPESAS EMPENHADAS

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS 6

16.2- FUNDEB 40%17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

VALOR0,0020 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20172

VALOR

5.238.238,80

75,63%

33,16%0,99

0,000,000,000,000,000,0017.2- FUNDEB 40%

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

INDICADORES DO FUNDEB

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE: MARÇO E ABRIL

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %

0,00

VALOR

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RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

%(c) = (b/a)x100

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i)22- EDUCAÇÃO INFANTIL 3.605.724,50 3.478.040,05 1.795.121,58 49,79% 1.042.214,10 29,97% 216.952,67 22.1- Creche 2.632.178,89 2.538.969,24 1.310.438,75 49,79% 760.816,29 29,97% 158.375,45 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.632.178,89 2.538.969,24 1.310.438,75 49,79% 760.816,29 29,97% 158.375,45 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 22.2- PRÉ-ESCOLA 973.545,62 939.070,81 484.682,83 49,79% 281.397,81 29,97% 58.577,22 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 973.545,62 939.070,81 484.682,83 49,79% 281.397,81 29,97% 58.577,22 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,0023- ENSINO FUNDAMENTAL 11.749.618,97 12.225.850,97 8.254.553,55 70,25% 5.286.052,75 43,24% 0,00 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 10.020.506,60 10.044.031,68 6.907.171,09 68,93% 4.426.739,14 44,07% 0,00 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.729.112,37 2.181.819,29 1.347.382,46 77,92% 859.313,61 39,39% 0,0024- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,0025- ENSINO SUPERIOR 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,0026- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,0027- OUTRAS 3.479.000,00 3.374.432,72 730.706,29 21,00% 435.945,01 12,92% -216.952,6728- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27) 18.854.343,47 19.098.323,74 10.780.381,42 57,18% 6.764.211,86 62,75% 0,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i)

39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 597.600,00 219.400,24 89.409,81 40,75 89.409,81 40,75 0,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) 597.600,00 219.400,24 89.409,81 14,96 89.409,81 40,75 0,0044- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43) 19.451.943,47 19.317.723,98 10.869.791,23 55,88 6.853.621,67 35,48 0,00

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 201647- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE51- (+) Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADOFONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração e Finanças Data da emissão 22/05/2017 e hora de emissão 10:45

0,0029.474,28

131.167,890,000,000,00

4.902.526,900,00

23.951,6929.474,28

0,000,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

FUNDEBCONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

116.997,59

CANCELADO EM 2017 (j)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

0,000,00

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6

SALDO ATÉ O BIMESTRE

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

6

3 Caput do artigo 212 da CF/19884 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB

4.791.051,90

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE: MARÇO E ABRIL

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

INICIAL

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

4.902.526,90

PREVISÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o Bimestre (b)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

6

VALOR

1.489.016,681.384.269,39

23.951,690,00

0,002.897.237,76

3.431.029,0929,71

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

1.856,50219.400,2492.327,39

2.238,54

131.167,89

SALÁRIO EDUCAÇÃO

0,0092.327,39

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

Assinado digitalmente por:

Raimundo Lacerda Filho

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:

José Wellington da Silva Contador

Assinado digitalmente por:

Luiz Carlos Rodrigues

Secretário de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:

Geovani Alves da CostaControlador

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UF: Ceará Municipio: Icapuí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre Março e Abril de 2017

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

% (b / a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 4.056.981,00 4.056.981,00 1.960.068,63 48,31

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 22.273,00 22.273,00 14.711,44 66,05

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.695.994,00 1.695.994,00 1.498.713,10 88,36

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 2.202.814,00 2.202.814,00 426.140,04 19,34

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 300,00 300,00 5,45 1,81

Dívida Ativa dos Impostos 75.300,00 75.300,00 20.464,47 27,17

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 300,00 300,00 34,13 11,37

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAISE LEGAIS (II)

26.405.698,00 26.405.698,00 9.588.829,15 36,32

Cota-Parte FPM 15.709.104,00 15.709.104,00 5.528.264,92 35,19

Cota-Parte ITR 548,00 548,00 127,81 23,32

Cota-Parte IPVA 488.000,00 488.000,00 325.863,47 66,77

Cota-Parte ICMS 10.145.590,00 10.145.590,00 3.711.430,94 36,58

Cota-Parte IPI-Exportação 30.020,00 30.020,00 11.034,01 36,75

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos eTransferências Constitucionais

32.436,00 32.436,00 12.108,00 37,32

Desoneração ICMS (LC 87/96) 32.436,00 32.436,00 12.108,00 37,32

Outras

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE (III) = I + II

30.462.679,00 30.462.679,00 11.548.897,78 37,92

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DASAÚDE

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(c)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(d)

% (d / c) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICODE SAÚDE-SUS

15.282.597,87 15.282.597,87 2.043.836,58 13,37

Provenientes da União 12.919.393,00 12.919.393,00 1.936.690,94 14,99

Provenientes dos Estados 2.295.658,87 2.295.658,87 83.530,56 3,64

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 67.546,00 67.546,00 23.615,08 34,96

Digitally signed by MARIA JOSE DACOSTA:22383409391Date: 2017.05.24 09:03:45 -03:00Reason: SIOPSLocation: SUS - Sistema Único de Saúde

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TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADASÀ SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DASAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DA SAÚDE

15.282.597,87 15.282.597,87 2.043.836,58 13,37

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza de

Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(f)

% (f / e) x 100Até o Bimestre

(g)% (g / e) x 100

DESPESAS CORRENTES 12.098.268,56 12.320.270,48 8.134.986,79 66,03 3.751.131,27 30,44

Pessoal e Encargos Sociais 8.651.590,30 7.639.486,67 6.488.143,15 84,92 2.745.872,39 35,93

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 3.446.678,26 4.680.783,81 1.646.843,64 35,18 1.005.258,88 21,47

DESPESAS DE CAPITAL 1.635.216,00 1.132.355,78 51.660,78 4,56 51.660,78 4,56

Investimentos 1.635.216,00 1.127.355,78 51.660,78 4,58 51.660,78 4,58

Inversões Financeiras 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESASCOM SAÚDE (IV)

13.733.484,56 13.452.626,26 8.186.647,57 60,85 3.802.792,05 28,26

DESPESAS COMSAÚDE NÃO

COMPUTADASPARA FINS DE

APURAÇÃO DOPERCENTUAL

MÍNIMO

DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (h) % (h / IVf) x 100 Até o Bimestre (i) % (i/IVg) x 100

DESPESAS COMINATIVOS EPENSIONISTAS

N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA COMASSISTÊNCIA ÀSAÚDE QUE NÃOATENDE AOPRINCÍPIO DEACESSOUNIVERSAL

N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESASCUSTEADAS COMOUTROSRECURSOS

N/A 3.533.969,85 43,17 1.589.061,46 41,79

Recursos deTransferências doSistema Único deSaúde - SUS

N/A 3.533.969,85 43,17 1.589.061,46 41,79

Recursos deOperações de Crédito

N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS AÇÕES ESERVIÇOS NÃOCOMPUTADOS

N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGARNÃOPROCESSADOSINSCRITOSINDEVIDAMENTENO EXERCÍCIOSEMDISPONIBILIDADEFINANCEIRA¹

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

DESPESASCUSTEADAS COMDISPONIBILIDADEDE CAIXAVINCULADA AOSRESTOS A PAGARCANCELADOS²

N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

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DESPESASCUSTEADAS COMRECURSOSVINCULADOS ÀPARCELA DOPERCENTUALMÍNIMO QUE NÃOFOI APLICADA EMAÇÕES ESERVIÇOS DESAÚDE EMEXERCÍCIOSANTERIORES³

N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DASDESPESAS COMSAÚDE NÃOCOMPUTADAS (V)

N/A 3.533.969,85 43,17 1.589.061,46 41,79

TOTALDAS

DESPESASCOM

AÇÕES ESERVIÇOSPÚBLICOSDE SAÚDE(VI) = (IV -

V)

N/A 4.652.677,72 56,83 2.213.730,59

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE ARECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

(VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 519,16

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMOCONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)]6

481.395,92

EXECUÇÃO DERESTOS A PAGAR

NÃOPROCESSADOS

INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE

DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS A PAGARPARCELA

CONSIDERADA NOLIMITE

Inscritos em 2017 N/A N/A N/A N/A N/A

Inscritos em 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2015 148.012,25 148.012,25 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 148.011,25 148.012,25 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGARCANCELADOS OU PRESCRITOS PARA

FINS DE APLICAÇÃO DADISPONIBILIDADE DE CAIXA

CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 2°

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas no

exercício de referência (j)Saldo Final (Não

Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em2017

0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em2016

0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em2015

0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em2014

0,00 0,00 0,00

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Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em2013

0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em2012

N/A N/A N/A

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AOPERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARAFINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas no

exercício de referência (k)Saldo Final (Não

Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2016 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2015 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2014 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2013 0,00 0,00 0,00

Total (IX) 0,00 0,00 0,00

DESPESASCOM SAÚDE

(Por Subfunção)DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (l) % (l/total l)x 100 Até o Bimestre (m) %(m/total m)x 100

Atenção Básica 0,00 4.211.194,30 2.683.566,80 32,78 1.171.101,45 30,80

AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

0,00 5.287.373,37 3.245.916,11 39,65 1.481.591,40 38,96

SuporteProfilático eTerapêutico

0,00 772.345,87 45.518,71 0,56 37.016,19 0,97

VigilânciaSanitária

0,00 64.095,68 64.095,68 0,78 64.095,68 1,69

VigilânciaEpidemiológica

0,00 1.211.267,96 609.427,58 7,44 265.713,03 6,99

Alimentação eNutrição

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OutrasSubfunções

0,00 1.906.349,08 1.538.122,69 18,79 783.274,30 20,60

TOTAL 0,00 13.452.626,26 8.186.647,57 100,00 3.802.792,05 100,00

FONTE: SIOPS,Icapuí / CE1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentadono "total j".3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentadono "total k".4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na LeiOrgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20125 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/20126 - No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

Justificativa:

24/05/2017&5b37p; 09:03 4/4 Ministerio da Saude / Datasus

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS Pag.: 0001 Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril) RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 ) R$ 1,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | SALDO TOTAL EM | REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017 | IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | 31 DE DEZEMBRO DO |———————————————————————————————————————| | EXERCÍCIO ANTERIOR | No bimestre | Até o bimestre | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DE ATIVOS | | | | Ativos constituídos pela SPE | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DE PASSIVOS | | | | Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | | | | Provisões de PPP | | | | Outros passivos | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | Obrigações contratuais | | | | Garantias concedidas | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> | DESPESAS DE PPP | ANTERIOR | CORRENTE (EC) | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Do ente federado, exceto (A) - (I)| | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Das estatais não dependentes (A) | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)| 58.774.752,29| 21.128.948,54| | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS | | | | | | | | | | | | PARA O LIMITE (IV=I+II)| | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Nota: | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:45:06

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ALFA Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS Pag.: 0002 Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Assinado digitalmente por:

Raimundo Lacerda Filho

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:

José Wellington da Silva

Contador

CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:

Luiz Carlos Rodrigues

Secretário de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:

Geovani Alves da Costa

Controlador

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RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48 ) Em ReaisBALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITASPrevisão InicialPrevisão Atualizada Receitas Realizadas Déficit OrçamentárioSaldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)DESPESASDotação InicialCréditos AdicionaisDotação AtualizadaDespesas EmpenhadasDespesas LiquidadasDespesa PagasSuperávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODespesas EmpenhadasDespesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas (I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) =(I - II)Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)

Meta Fixada no Resultado ApuradoRESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO(a) (b)

Resultado Nominal 0,00 -6.815.880,76 0,00%Resultado Primário -380.226,04 6.858.357,59 -1803,76%

Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

POR PODER RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.107.832,68 559.572,41 147.761,92 3.400.498,35 Poder Executivo 4.105.512,68 559.572,41 146.381,92 3.399.558,35 Poder Legislativo 2.320,00 0,00 1.380,00 940,00 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 Defensoria Pública RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 3.184.402,86 1.570.337,05 553.325,40 1.060.740,41 Poder Executivo 3.184.402,86 1.570.337,05 553.325,40 1.060.740,41 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 7.292.235,54 2.129.909,46 701.087,32 4.461.238,76

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE % Mínimo aAplicar no Exercício

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Des. do Ensino 3.431.029,09 25% 29,71%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 60% 0,00%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental 60% 75,63%Complementação da União ao FUNDEB - 0,00%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALReceita de Operação de Crédito 0,00 0,00Despesa de Capital Líquida 6.109.938,08 16.354.308,97

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário (III) =(I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 0,00 0,00 0,00 0,00Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSReceita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 50.000,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Mínimo aAplicar no Exercício

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 15% 19,16%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPPTotal das Despesas / RCL (%) 0,00FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração e Finanças Data da emissão 22/05/2017 e hora de emissão 10:45

% Aplicado Até o Bimestre

Limite Constitucional Anual

82.734.793,53

0,000,00

82.734.793,53

% em Relação à Meta

Saldo a Realizar

Valor Apurado Até o Bimestre

3.950.367,93

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

(b/a)

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não Realizado

2.213.730,59

Valor Apurado Até o Bimestre

0,003.641.642,84

Limite Constitucional Anual

Valor Apurado Até o Bimestre

MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Até o Bimestre

82.734.793,530,00

82.734.793,5338.462.386,86

0,00

1.263.576,411.423.215,11

% Aplicado Até o Bimestre

Inscrição

Até o Bimestre0,00

0,00

23.436.158,13Até o Bimestre

23.436.158,1321.306.837,37

2.686.791,52

0,00

30.580.412,83

13.156.557,43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE: MARÇO E ABRIL

7.144.254,70Até o Bimestre

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