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ÁGUAS DO ALGARVE

AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

AMAL – Grande Área Metropolitana do Algarve

ARROJA DA SILVA

CCDRAlgarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve

DREAlgarve – Direcção Regional do Algarve do Ministério da Economia

EDP – Distribuição energia S.A.

FORESTECH – Tecnologias Florestais S.A

GLOBALGARVE – Cooperação e Desenvolvimento S.A.

LUSORT Algarve.

OCEÂNICO GOLF S.A.

RTA – Região de Turismo do Algarve

SCHREDER Iluminação

SELF ENERGY

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Solar Fotovoltaico

Mapeamento Solar,

Eólico e Biomassa

Fiscalização de Instalações

AVAC / Eléctricas

Diagnósticos Energéticos

Consultorias na Área

da Energia

Matrizes Energéticas

Biodiesel

Substituição de Lâmpadas

de Vapor de Mercúrio por

Vapor de Sódio

Divulgação de

resultados através de

Página Web Própria

Auditorias Energéticas

LED's em

Semáforos

Gestão Técnica

Centralizada de Energia

Análise de Contratos de

Energia Eléctrica

Candidaturas a Apoios

Comunitários

Energia Reactiva

Projectos de

Electricidade/

AVAC

Reguladores de FluxoEficiência Energética em Edifícios

Mobilidade Sustentável

Avaliação

Energética das

Frotas Municipais

Projectos de TelecomunicaçõesProjectos

de

Gás

Cartas Energéticas Municipais

Análise

de Projectos

Solar Térmico

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Na figura abaixo pode observar-se o Atlas de Vento para toda a Região Algarvia simulados para a

altura de 80m.

CONCLUSÃO:

Pela análise dos indicadores anteriores conclui-se que na Região Algarvia existem zonas com grande

Potencial Eólico.

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Na figura abaixo pode observar-se a média anual do valor diário da irradiação solar global em águas

de telhados (20º) orientados a sul a e a média anual do valor diário da irradiação solar global na

orientação que maximiza a energia recolhida (latitude +5º Sul).

Conclusão:

Na Região Algarvia existemzonas com grandepotencial Solar, embora ovalor da radiação não seja

igual para todo o Algarve.

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Melhorar as condições de vida dos habitantes;

Averiguar o meio mais económico de fornecer Energia Eléctrica aos Montes Isolados da Serra Algarvia.

Elaborar um estudo de fornecimento de energia eléctrica aos Montes Isolados da Serra e Barrocal Algarvio, baseado em sistemas alternativos fotovoltaicos, com um mínimo de qualidade e fiabilidade.

Comparar técnico-economicamente a electrificação dos Montes Isolados por meios convencionais e por

meios fotovoltaicos;

Fixar os recursos humanos locais, impedindo o êxodo demográfico para as cidades.

Da análise efectuada a 69 Montes Isolados resulta que a alimentação eléctrica através dos meios

convencionais é mais favorável para apenas 19 Montes.

Nos restantes 50 Montes (72% da totalidade) verifica-se uma viabilidade económica favorável à

implementação de Colectores Solares Fotovoltaicos

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Apresentar uma solução para diminuir o fluxo de corrente que percorreas luminárias instaladas na rede de iluminação pública (IP) do PTD n.º291 situado na Circular de Loulé entre a Gonchinha e o Alto do Relógio,perspectivando uma poupança significativa na facturaçãoenergética.

Aplicando às lâmpadas uma voltagem inferior, a corrente éreduzida, originando a diminuição da potência absorvida pelarede de IP. Estima-se, assim, que a Poupança Anual a obterascenda aos 1.661,82 €.

=

a

= = 4,4 anos

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O Consumo Anual Energético pode ser reduzido em cerca de 400.837,8 kWh se se:

1 – Substituirem os balástros actualmente instalados por outros recomendados pela AREAL;

2 – Substituirem as lâmpadas conforme recomendação da AREAL;

3 – Montarem os Sensores de Presença indicados;

4 – Instalarem Painéis Solares para Aquecimento das Águas Quentes Sanitárias;

5 – Instalarem Painéis Solares para Aquecimento das Águas das Piscinas;

6 – Colocar uma cobertura sob o plano de água das Piscinas durante o período em que estase encontra encerrada.

Diminuição da Facturação Anual:

1 – Estas Acções originariam uma Diminuição da Facturação Média Anual de 23.712,70 €.

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1 – O Investimento seria de 146.231,1 €.

Investimento

Pay-Back

1 – O Pay-Back do total do Investimento seria de 6,1 Anos.

Emissões de CO2

1 – As Emissões de CO2 seriam reduzidas em 150,4 Ton.

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EB1 n.º 1 de Tavira

(Estação)

EB1 n.º 1 de Santa Luzia 5.865,00 613,44 839,36 178,02 1.029,90 5,78 714,95 4,01 0,31

EB1 n.º 2 de Santa Luzia 9.110,00 773,53 1.458,72 279,87 1.076,00 3,80 738,00 2,60 0,39

EB1 da Luz de Tavira 7.011,00 648,79 805,68 112,7 1.143,90 10,15 821,95 7,30 0,33

EB1 do Livramento 4.052,00 348,55 607,26 135,11 532,86 3,90 466,43 3,90 0,18

EB1 de Amaro

Gonçalves6.104,00 408,05 653,60 92,80 632,86 6,80 466,43 5,00 0,21

EB1 e JI de Santo

Estevão14.370,00 1.105,31 2.036,81 348,19 1.318,36 3,80 959,18 3,80 0,32

EB.1 de Santa Catarina 2.842,00 371,11 417,05 77,56 649,30 8,37 474,65 6,12 0,19

EB1 de Cachopo 10.314,00 516,62 1.439,39 189,65 914,60 4,80 657,30 3,50 0,26

Jardim de Infância Eco-

Tavira15.724,70 952,80 1.969,18 192,12 1.589,46 8,30 1.294,73 6,70 0,48

Jardim de Infância da Luz

de Tavira12.428,00 895,09 1.638,86 99,74 711,46 7,10 405,73 4,10 0,45

EB1 n.º2 de Tavira 29.162,00 3.804,95 3.605,17 491,84 4.325,36 8,80 2.788,68 5,70 1,92

EB1 de Corte António

Martins80,00 72,28 79,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EB1 de Cabanas 1.803,00 353,25 316,79 114,01 351,10 3,10 175,55 1,50 0,18

EB1 e JI da Conceição 8.071,70 675,77 995,88 193,69 975,42 5,00 687,71 3,60 0,34

TOTAIS 126.937,40 11.539,54 16.863,73 2.392,60 15.250,58 6,37 10.651,29 4,45 5,56

Escola em Obras

Edifícios

Consumo Anual

de Energia

(Electricidade +

Gás) [KWh]

Facturação

Anual de

Energia

(Electricidade +

Gás) [€]

Redução Anual

do Consumo com

as Medidas

Propostas [KWh]

Redução Anual

da Facturação

com as

Medidas

Propostas [€]

Investimento

Necessário S/

Apoio [€]

Tempo de

Retorno S/

Apoio [Anos]

Investimento

Necessário

C/ Apoio [€]

Tempo de

Retorno C/

Apoio [Anos]

Redução das

Emissões de

CO2 [Ton]

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Através da instalação de Colectores Solares será possível reduzir a Factura Energética daInstalação, os Consumos de Energia e as Emissões de CO2

Investimento Total previsto = 19.200 € Tempo de retorno = 8 anos

Economia Anual de Energia (KWh)

Economia Anual na Facturação

(Euros)

Economia de CO2

(kg)

Instalação de Colectores Solares

(71.2 % de Economia)

29.906,0 2.416,6 9.843,0

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Objectivos

Diminuição do Consumo

Melhoria da Iluminância

Cumprimento do estabelecido no Acordo celebrado entre a EDP e os Municípios

Poupança:

A Poupança Anual prevista será de 9.033,06 €/ Ano.

Investimento:

O Investimento total previsto para a execução da obra passou de 17.079,47 € para 5.123,84 € tendo em conta que este Estudo foi apoiado em 70% pelo Projecto ENERSUR.

Tempo de Retorno

= = 7 meses

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BIODIESEL - A utilização de Óleos Alimentares Usados

Estudo de Potencial no Concelho de Portimão.

Sendo os Óleos Alimentares uma importante Matéria-Prima para a produção de Biodiesel,A AREAL procurou saber quantos Restaurantes do Concelho de Portimão fazem a separaçãode OAU’s.

Restaurantes inquir idos por freguesia no concelho de

Por timão

123

59

35

4

60

0

20

40

60

80

Alvor Mexilhoeira Grande PortimãoN.º d

e R

es

ta

ura

nte

s

Fazem a separação de OAU's Não fazem a separação de OAU's

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Considerando uma recolha de 40 litros de Óleos Alimentares Usados de 15 em 15 dias,

obtiveram-se os seguintes resultados:

7920 L/mês

= 95040 L/ano

5920 L/mês

= 71040 L/ano

13840 L/mês

= 166080 L/ano

Totais

4800 L/mês

= 57600 L/ano

4720 L/mês

= 56640 L/ano

9520 L/mês

= 114240 L/ano

Portimão: 119 Restaurantes

320 L/mês

= 3840 L/ano

240 L/mês

= 2880 L/ano

560 L/mês

= 6720 L/ano

MexilhoeiraGrande: 7

Restaurantes

2800 L/mês

= 33600 L/ano

960 L/mês

= 11520 L/ano

3760 L/mês

= 45120 L/ano

Alvor: 47 Restaurantes

Estimativa dos litros de OAU’s não

aproveitados por Mês/ Ano

Estimativa dos litros de OAU’s aproveitados

por Mês/ Ano

Estimativa dos litros de OAU’s produzidos

por Mês/ AnoFreguesias/ N.º de

Restaurantes

7920 L/mês

= 95040 L/ano

5920 L/mês

= 71040 L/ano

13840 L/mês

= 166080 L/ano

Totais

4800 L/mês

= 57600 L/ano

4720 L/mês

= 56640 L/ano

9520 L/mês

= 114240 L/ano

Portimão: 119 Restaurantes

320 L/mês

= 3840 L/ano

240 L/mês

= 2880 L/ano

560 L/mês

= 6720 L/ano

MexilhoeiraGrande: 7

Restaurantes

2800 L/mês

= 33600 L/ano

960 L/mês

= 11520 L/ano

3760 L/mês

= 45120 L/ano

Alvor: 47 Restaurantes

Estimativa dos litros de OAU’s não

aproveitados por Mês/ Ano

Estimativa dos litros de OAU’s aproveitados

por Mês/ Ano

Estimativa dos litros de OAU’s produzidos

por Mês/ AnoFreguesias/ N.º de

Restaurantes

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Em suma, verifica-se que:

► A maior parte dos OAU’s são deitados fora sendo o seu destino principal os esgotos

(aproximadamente 49% = 82560 L);

► Apenas uma pequena parte é deitada para os contentores de lixo

(8% = 12480 L);

► O restante é recolhido por empresas de recolha de Óleos Alimentares Usados

(Biodiesel, Produção de Sabão...).

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Evolução Nº de Consumidores

[1994-2004]

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Ano

Evolução de Consumos

[1994-2004]

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Ano

[kW]

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Objectivos

Melhoria da sinalização existente

Diminuir drasticamente o consumo de Energia Eléctrica

Vantagens

1 - Grandes economias de energia, redução do consumo em mais de 80%;

2 - Maior durabilidade, tempo de vida útil até 10 anos;

3 - Menos custos de manutenção durante o período de vida do equipamento (fim do problema da substituição preventiva de lâmpadas e intervenções correctivas por lâmpadas fundidas);

4 - Alta fiabilidade, maiores condições de segurança rodoviária em condições adversas;

5 - Materiais leves que permitem uma fácil instalação;

6 - Materiais não condutores, seguros para o utente;

6 - Produtos em perfeita conformidade com as normas da UE.

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Tipo de Lâmpada

Nr p

[%] Ppl [W]

P

[kW/h]

Custo por ano

[€]

LED´s 20 - 13 0,095 69,83

LED´s 24 - 11 0,099 72,85

Total 44 - - 0,194 142,68

Potência consumida pelos semáforos com LED´s

Tipo de Lâmpada

Nr p

[%] Ppl [W]

P

[kW/h]

Custo por ano

[€]

Incandescente 20 5 100 0,73 537,16

Incandescente 24 5 70 0,65 479,03

Total 44 - - 1,38 1.016,20

Potência consumida pelos semáforos com Lâmpadas Incandescentes

P = Energia Activa [kW/h] Nr = Nº de Luminárias instaladas Ppl = Potência por lâmpada [W] p = Perdas por lâmpada [%]

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IVA TOTAL

13.843,95 290.722,99

379,78 7.975,42

1.031,88 21.669,41

530,30 11.136,21

5.389,01 113.169,18

3.906,20 82.030,11

11.125,44 233.634,33

0,00 0,00

2.936,48 61.666,03

8.111,52 170.341,97

5.387,96 113.147,06

4.325,54 90.836,30

1.985,73 41.700,32

7.514,90 157.812,97

Loulé 222.508,89

Portimão 162.230,45

Monchique 0,00

Olhão 58.729,55

Aljezur 20.637,53

Castro Marim 10.605,91

Faro 107.780,17

Lagos 78.123,91

7.595,64

107.759,10

39.714,59

Poupanças totais devidas às Alterações de Contrato (€)

Energia

86.510,76

Designação

150.298,07

Vila do Bispo

Alcoutim

276.879,04

Vila Real de Santo António

Albufeira

Silves

Tavira

66.468,68 1.395.842,29 TOTAL POUPANÇA 1.329.373,61

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Este estudo desenvolve uma comparação a nível do

Desempenho operacional do quadricíclo se ampoio

Desempenho operacional do quadricíclo com apoio da Energia Solar Fotooltaica

Permitiu ainda uma análise económica recorrendo a diversos cenários para a alimentação do Sistema:

Cenário 1

Sistema Fotovoltaico Integrado no veículo

Cenário 2

Sistema Centralizado, com uma potência de 5 kWb para a

produção de energia eléctrica fotovoltaica com a alternativa

de venda à rede nacional

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Uma Carta Energética Municipal é um instrumento de

trabalho que engloba todos os elementos energéticos das Instalações

Municipais (Edifícios e Iluminação Pública)

Localizadas Geograficamente.

1ª ACÇÃO Auditorias Energéticas

2ª ACÇÃO Compilação das Auditorias Energéticas Realizadas

3ª ACÇÃO Caracterização da Iluminação Pública

4ª ACÇÃO Avaliação da Frota de Veículos Rodoviários da Câmara Municipal

5ª ACÇÃO Localização Geográfica

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Auditorias Energéticas

Plano Energético Municipal

Iluminação Pública

Frotas Municipais+ ++

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Conclusões:

O Consumo Anual em energia Reactiva pode ser reduzido em 104.090 kVArh se se:

1 – Instalar uma Bateria de Condensadores com a potência aconselhada pela AREAL;

1 – O investimento necessário ao cumprimento das acções propostas seria de 2.534,99 €.

Diminuição da Facturação

1 – As acções propostas pela AREAL originariam uma diminuição da Facturação Média Anual de 7.537,07 €

Investimento

Pay-Back

1 – O tempo de retorno seria de 4 meses.

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Concelhos em Estudo

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Objectivos:

Objectivos Gerais:

1 - Estudo do potencial da utilização de tecnologias de informação na gestão da mobilidade;

2 - Optimização das deslocações das populações em locais de densidade populacional reduzida;

3 – Obtenção de ganhos energéticos e ambientais decorrentes da melhor utilização dos recursos.

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1 – Predisposição da população para aceitação de um novo serviço de transporte público baseado em serviços de transporte flexível

2 – Necessidade de apoio financeiro da parte dos Municípios para a sua implementação;

3 – A Sprinter Mercedes Benz a Diesel revela-se o veículo mais adequado.

Conclusões:

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