114
1 Versao final Índice pág. Lista de Abreviaturas ............................................................................................................ 2 SUMÁRIO EXECUTIVO ....................................................................................................... 8 NOTA INTRODUTÓRIA ..................................................................................................... 10 CONTEXTO DETERMINANTE DO AMBIENTE ECONOMICO E SOCIAL ......................... 10 AVALIAÇÃO GERAL DO DESEMPENHO .......................................................................... 14 Análise do Desempenho por Prioridade e Pilar de Suporte ................................................ 14 PRIORIDADE I - Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Reforçar a Soberania .................. 14 PRIORIDADE II - Desenvolver o Capital Humano e Social................................................. 16 EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO............................................................................ 17 PREVENÇÃO E COMBATE A DROGA......................................................................................... 31 GÉNERO, CRIANÇA E ACCÃO SOCIAL ........................................................................... 32 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ........................................................................................................ 38 PRIORIDADE III - Promover o Emprego, a Produtividade e a Competitividade. ................. 41 TRABALHO EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL .......................................................................... 41 PRODUÇÃO PECUÁRIA .......................................................................................................... 48 INDÚSTRIA E COMÉRCIO ........................................................................................................ 49 BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO ......................................................................................... 51 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES.......................................................................................... 54 EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS “7 MILHÕES” ............................................................................. 58 PRIORIDADE IV - Desenvolver Infra-estruturas Económicas e Sociais.............................. 59 V. PRIORIDADE V Assegurar a Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e Ambiente. .................... 64 Gestão de Calamidades .......................................................................................................... 64 VI. PILAR I - Consolidar o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização ................................................................................................................ 65 TRIBUNAL DE MENORES ........................................................................................................ 69 ASSISTÊNCIA JURÍDICA ......................................................................................................... 70 ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICAS .......................................................................................... 73 VII. PILAR II - Promover o Ambiente Macroeconómico e Equilibrado e Sustentável .......... 77 FINANÇAS PÚBLICAS ............................................................................................................. 77 CAPITULO V ........................................................................................................................ 95 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................ 95

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1 Versao final

Índice pág.

Lista de Abreviaturas ............................................................................................................ 2

SUMÁRIO EXECUTIVO ....................................................................................................... 8

NOTA INTRODUTÓRIA ..................................................................................................... 10

CONTEXTO DETERMINANTE DO AMBIENTE ECONOMICO E SOCIAL ......................... 10

AVALIAÇÃO GERAL DO DESEMPENHO .......................................................................... 14

Análise do Desempenho por Prioridade e Pilar de Suporte ................................................ 14

PRIORIDADE I - Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Reforçar a Soberania .................. 14

PRIORIDADE II - Desenvolver o Capital Humano e Social................................................. 16

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO ............................................................................ 17

PREVENÇÃO E COMBATE A DROGA ......................................................................................... 31

GÉNERO, CRIANÇA E ACCÃO SOCIAL ........................................................................... 32

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ........................................................................................................ 38

PRIORIDADE III - Promover o Emprego, a Produtividade e a Competitividade. ................. 41

TRABALHO EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL .......................................................................... 41

PRODUÇÃO PECUÁRIA .......................................................................................................... 48

INDÚSTRIA E COMÉRCIO ........................................................................................................ 49

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO ......................................................................................... 51

TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES .......................................................................................... 54

EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS “7 MILHÕES” ............................................................................. 58

PRIORIDADE IV - Desenvolver Infra-estruturas Económicas e Sociais.............................. 59

V. PRIORIDADE V Assegurar a Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e Ambiente. .................... 64

Gestão de Calamidades .......................................................................................................... 64

VI. PILAR I - Consolidar o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e

Descentralização ................................................................................................................ 65

TRIBUNAL DE MENORES ........................................................................................................ 69

ASSISTÊNCIA JURÍDICA ......................................................................................................... 70

ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICAS .......................................................................................... 73

VII. PILAR II - Promover o Ambiente Macroeconómico e Equilibrado e Sustentável .......... 77

FINANÇAS PÚBLICAS ............................................................................................................. 77

CAPITULO V ........................................................................................................................ 95

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 95

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2 Versao final

Lista de Abreviaturas

ACS Agentes Comunitários de Saúde

ATS Aconselhamento e Testagem em Saúde

BCG Bacilo Calmett Guérin

CFMP Cenário Fiscal de Médio Prazo

COV Crianças Órfãs e Vulneráveis

C.S Centro de Saúde

DPT/HB Difteria, Pertussis Tosse Convulsa, Tétano e

Hepatite B

DSCM

DEDH

Direcção de Saúde da Cidade

Direcção de Educação e Desenvolvimento

Humano

EPC Escola Primária Completa

EP1 Ensino Primário do 1º Grau

EP2 Ensino Primário do 2º Grau

ESG Ensino Secundário Geral

ETB Ensino Técnico Básico

FAIJ Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis

FASE Fundo de Apoio ao Sector da Educação

GATV Gabinete de Aconselhamento e Testagem

Voluntária

ha Hectares

HIV Vírus de Imunodeficiência Humana

IDS Índice de Desenvolvimento Sustentável

INE Instituto Nacional de Estatística

INEFP Instituto Nacional de Emprego e Formação

IOF Profissional

Inquérito de Orçamento familiar

ITS Infecções de Transmissão Sexual

M&A Monitoria e Avaliação

MISAU Ministério da Saúde

MJD Ministério da Juventude e Desportos

MOPH Ministério das Obras Publicas e Habitação

OMM Organização da Mulher Moçambicana

PARP Plano de Acção para a Redução da Pobreza

PNEE Pessoa com Necessidades Educativas Especiais

PAV Programa Alargado de Vacinação

PFA Paralisia Flácida Aguda

PCR Polymerase Chain Reaction (Reacção em Cadeia da

Polimerase)

PITTA Programa de Transferência de Tecnologias

Agrárias

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3 Versao final

PMA Programa Mundial de Alimentação

PNCTL

PQG

Programa Nacional de Combate a Tuberculose e

Lepra

Programa Quinquenal do Governo

PPs Pontos percentuais

PTV Programa de Transmissão Vertical

SDTL Supervisores Distritais de Tuberculose e Lepra

SENSAP Serviço Nacional de Salvação Pública

SIDA Sindroma de Imunodeficiência Adquirida

SISTAFE Sistema de Administração Financeira do Estado

SMI Saúde Materno-Infantil

SNS Serviço Nacional de Saúde

SSRAJ Saúde Sexual Reprodutiva Adolescentes e Jovens

TA Tribunal Administrativo

TB Tuberculose

TARV Tratamento Anti-Retroviral

Tétano RN Tétano Recém-Nascido

TIO Tratamento de Infecções Oportunistas

TIP Tratamento Intermitente Preventivo

Tons Toneladas

UA´s Unidades de Atendimento

UNFPA Fundo das Nações Unidas para a População

US Unidade Sanitária

VAS Vacina Anti-Sarampo

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4 Versao final

Lista de Quadros

Quadro 1. Datas e grupos culturais envolvidos nas celebrações

Quadro 2: Movimento de visitas registadas- número de visitantes

Quadro 3: Número de licenças emitidas

Quadro 4: Principais Indicadores Sociais

Quadro5: Efectivos escolares da Cidade de Maputo em 2016

Quadro 6: Efectivos escolares da Cidade de Maputo 2015 a 2016 no EP1

Quadro 7: efectivos escolares do EP2 em 2016 – Púbico

Quadro 8: efectivos escolares do EP2 em 2015 - Privado

Quadro 9: efectivos escolares do 1º ciclo do ESG em 2016

Quadro 10: efectivos escolares do 1º ciclo do ESG em 2016 - Privado

Quadro 11: efectivos escolares a Distância em 2016

Quadro 12: efectivos escolares do 2º ciclo do ESG em 2016 - Público

Quadro 13: efectivos escolares do 2º ciclo do ESG em 2016 - Privado

Quadro 14: efectivos escolares do ETPVB em 2016 - Publico

Quadro 15: efectivos escolares do ETPVB em 2016 - Privado

Quadro 16: efectivos escolares do ETPVM em 2016 - Público

Quadro 17: efectivos escolares do ETPVM em 2016 - Privado

Quadro 18: efectivos escolares do AEA em 2016 (regular)

Quadro19: contratação - 2016

Quadro 20: Aproveitamento Pedagógico da Cidade de Maputo Janeiro a Setembro 2016 – Ensino Primário

Quadro 21: Aproveitamento Pedagógico da Cidade de Maputo Janeiro a Setembro 2016 – Ensino Secundário

Quadro 22: Comparação do Aproveitamento Pedagógico de Janeiro a Setembro 2016

Quadro 23: Escolas apuradas por distrito

Quadro 24: Árvores plantadas até Setembro

Quadro 25:Escolas Apuradas por Distritos

Quadro 26: Arvores Plantadas na Cidade de Maputo

Quadro 27: Atletas envolvidos na fase Interna

Quadro 28: - Perfil Epidemologico

Quadro 29: Tendencia das Doencas não Transmissiveis de notificacao Obrigatoria

Quadro 30: Evolucao do Estado de Saude da Populacao

Quadro 31: Prestacao de Cuidados de Saude

Quadro 32: Cobertura de Saude Materno Infantil

Quadro 33: Programa Alargado de Vacinacao

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5 Versao final

Quadro 34: Equidade de Genero

Quadro 35: Crianca nos Centros de Acolhimento

Quadro 36: Infantarios, Criancas Atendidas por sexo

Quadro 37: Adopcao e Tutela

Quadro 38:Escolinhas Comunitaris

Quadro 39: Centros Infantis e Criancas Atendidas poe sexo

Quadro 40: Centros Infantis

Quadro 41:Atendimento ao Idoso

Quadro 42 : Atendimento a Pessoas com Dificiencia

Quadro 43 – Programas de Assistencia

Quadro 44: – Ligacoes de Agua

Quadro 45:Indicadores Economicos

Quadro 46: Empregos Criados

Quadro 47: Prestacoes Processadas

Quadro 48:Certidoes de Quitacoes Emitidas

Quadro 49: Producao Agricola Sector Privado e Familiar

Quadro50: Producao Sectorial e Familiar por Distritos

Quadro 51: Naiscimentos e Mortalidades

Quadro 52: Producao Pecuaris

Quadro 53:Producao Industrial

Quadro 54:Precos 2015/2016

Quadro 55:Licenciamento Normal

Quadro 56:Licenciamento Simplificado

Quadro 57: Licenciamento Normal, Simplificado e Industrial

Quadro 58.Dados Gerais , Janeiro a Dezembro de 2016

Quadro 59 . Movimento de Hospedes e Dormidas

Quadro 60:Producao Sectorial

Quadro 61:Licencas de Transportes Emitidas

Quadro 62 : Licencas de Transportes Renovadas

Quadro 63: Licencas de Transportes Canceladas

Quadro 64:Evolucao de Actividade de Seguranca Rodoviaris

Quadro 65:Producao Global

Quadro 66: Execucao dos 7 Milhoes

Quadro 67:Reembolsos dos 7 Milhoes

Quadro 68: Infraestruturas Eletricas

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6 Versao final

Quadro 69: Nivel de Abastecimento de Energia Eletrica

Quadro 70: Expansao de Energia Eletrica

Quadro 71 : Produtos Recebidos no Ambito da Solidariedade Nacional

Quadro 72 : Valores Monetarios Recebidos no Ambito da Solidariedade Nacional

Quadro 73 : Indicadores do PQG- Pilar I

Quadro 74 : Promocoes, Progressoes e Mudancas de Carreira

Quadro 75: Movimento Processual

Quadro 76. Movimento Processual Procuradoria

Quadro 77:. Movimento Processual do Tribunal Judicial da Cidade.

Quadro 78: Movimento Processual Distrital

Quadro 79: Movimento Processual

Quadro 80: Actos Registais

Quadro 81: Registo Automovel, Evolucao de Actos

Quadro 82: Comparativo de Palestras de Educacao Civica

Quadro 83: Movimento Processual Tribunal Administrativo

Quadro 84: Movimento processual (Contecioso Admnistrativo)

Quadro 85: Movimento processual Tribunal Fiscal

Quadro 86 : Movimento processual Tribunal Aduaneiro

Quadro 87: Evolução de Crime Tributário na Cidade (12 meses de 2016)

Quadro 88: Movimento processual Tribunal da Polícia

Quadro 89: Movimento processual Tribunal Superior de Recursos

Quadro 90: Evolução de Crime na Cidade

Quadro 91: Casos violentos (12 meses de 2016)

Quadro 92: Consequências dos sinistros

Quadro 93: Bens apreendidos e recuperados (12 meses de 2016)

Quadro 94: Ocorrências

Quadro 95: Arrecadação de Receitas

Quadro 96: Execução do Orçamento de Funcionamento

Execução de Transferências Correntes, desagregado por rubricas

Quadro 97: Execução do Fundo de Despesas com Pessoal (Valores Em Mt)

Quadro 98: Evolução de efectivo de Funcionários e Agentes do Estado

Quadro 99 : Execução do Fundo de Bens e Serviços desagregado por Sectores

Quadro 100: Quadro comparativo de valores de pensões

Quadro 101: Evolução de efectivos de pensionistas em 2016

Quadro 102: Execução do Fundo de Investimento

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7 Versao final

Quadro 103: Execução da Componente interna de investimento

Quadro 104: Componente Externa

Quadro 105: Projectos Aprovados por sector (CPI)

Quadro 106: Volume de Investimento

Quadro 107: recolha de verbetes Janeiro a dezembro de 2016

Quadro 108: Indice de Preço ao Consumidor

Quadro 109: questionário realizados por brigada

Quadro 110:Informação sobre o Censo Piloto

Quadro 111: Dividas

Quadro 112:Perispectitivas para 2017

Quadro 113: Principais Indicadores do PQG 2015-2019 12 Meses de 2016

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8 Versao final

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. O balanço do Plano Economico e Social referente ao período de Janeiro a Dezembro apresenta

acções realizadas na operacionalização do Programa Quinquenal do Governo 2015 – 2019 cujo objectivo

central foi melhorar as condições de vida do povo Moçambicano, aumentando o emprego, a

produtividade, a competitividade e criando a riqueza com desenvolvimento inclusivo, num ambiente de

paz e segurança.

2. No presente documento estão reflectidos os compromissos para 2016, projectados no Plano

Economico e Social 2016 e no Programa Quinquenal do Governo 2015-2019. Estes objectivos abarcam

os sectores económicos, sociais e têm como finalidade melhorar as condições de vida da população.

3. O Plano Económico e Social 2016 foi implementado numa conjuntura de orçamento restritivo baseado

num cenário de adopção de medidas de racionalização e contenção da despesa para fazer face ao

impacto da conjuntura económica actual e especial atenção foi dada para os sectores de educação,

saúde, justiça e segurança.

4. Durante o período em referência, foram concluídas 10 salas de aula e distribuídas 4.361 carteiras duplas.

5. Foram matriculados em todos os subsistemas de ensino 367.445 alunos contra 363.872 de igual período

de 2015. No ensino primário do primeiro grau, foram matriculados 149.889 alunos sendo 131.398 nas

escolas públicas e 18.491 nas privadas contra 145.635 de 2015.

6. Foram distribuídos 503.000 livros escolares (298.000 do EP1 e 205.000 do EP2) e 8.500 manuais para

professores, sendo 4.500 para o EP1 e 4.000 para o EP2, o que comparado com igual período de 2015,

registou um crescimento em 12%.

7. Foram registados 37.174 casos de malária, com 31 óbitos, contra 47.117 e 81 óbitos de igual período do

ano transacto o que representa uma redução de casos em 21% e de óbitos em 62%. Importa salientar

que os casos de malária na cidade de Maputo estão a apresentar uma tendência decrescente, fruto do

trabalho de prevenção, nomeadamente: pulverização intradomiciliária e campanhas de sensibilização

para o saneamento do meio realizado pelo Governo da Cidade e do Município de Maputo.

8. Em relação aos casos de diarreia, foram registados 43.128 casos contra 43.690 de igual período de

2015, o que corresponde a uma diminuição dos casos em torno de 1%. Verificou-se igualmente uma

redução no número de óbitos em 77%, tendo passado de 37 em 2015 para 7 em 2016.

9. Foram realizados 40.992 partos institucionais dos 46.966 planificados, o que corresponde a um

cumprimento do plano em 87,3%, que comparado com igual período de 2015, representa um decréscimo

de partos em 10%. Tendo nascido 40.155 nados vivos e destes 2.995 registaram baixo peso.

10. Iniciaram o Tratamento Anti-Retroviral 29.297 pacientes, dos quais 1.896 são crianças sendo um

cumulativo até ao momento de 137.667 pacientes.

11. Foi prestada assistência na comunidade a 13.420 crianças órfãs e Vulneráveis, 6411 idosos e 350

pessoas com deficiência.

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9 Versao final

12. Foram inspeccionados 517 estabelecimentos abrangendo um total de 39.266 trabalhadores nacionais e

1.098 trabalhadores estrangeiros tendo sido detectadas 886 infracções. Que comparado com igual

período de 2015 (736 estabelecimentos), regista-se um decréscimo em 29,75%

13. Como resultado de promoção de iniciativas geradoras de emprego, foram abrangidos 22.184

beneficiários de emprego, dos quais 15.069 são jovens.

14. Foram efectuados 3.026 registos de novas ligações de água e 7.080 ligações eléctricas permitindo o

alcance de uma cobertura de água e energia em 66.73% e 96%, respectivamente.

15. Foram produzidas 68.865 ton de culturas diversas numa área de 10.174,7hae distribuídos 132.300 kg de

fertilizantes orgânicos e 15,5 kg de semente de hortícolas diversas.

16. Foram registados 9.304 crimes diversos, tendo sido esclarecidos 7.714 o que corresponde a 83% da

operatividade policial.

17. Fiscalizadas 226.859 viaturas, tendo sido impostas 18.086 multas, apreendidas 2.747 cartas de

condução e 1.495 motoristas autuados por conduzir em estado de embriaguez.

18. A produção global foi de 28.360.550 mil Mt, correspondente a uma realização do plano em 124%. Sendo

de destacar os sectores de alojamentoe restauração com 46.45%, seguido de Indústriae comércio com

uma contribuição de 30.57%, serviços do Governo com 14.53% respectivamente.

19. Dos 384.094.090,00Mt de receita planificada foi cobrada o valor de 392.711.880,63Mt, o que corresponde

a um cumprimento do plano em 102,2% e um crescimento de 3.7% face a 2015.

20. A execução global das despesas a nível do Governo da Cidade de Maputo foi de 4.658.520.633,00MT do

Funcionamento ede Investimento, o correspondente a 94,86% do limite fixado e um crescimento em

6,77% face a igual período de 2015.

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10 Versao final

NOTA INTRODUTÓRIA

21. A Cidade de Maputo localiza-se geograficamente na região Sul de Moçambique, possui uma população

estimada em 1.257.453 habitantes (INE, Projecções Anuais da População total Urbano e Rural, 2007-

2040), com uma densidade populacional de 4.192/km2. Estende-se do Distrito Municipal KaTembe ao

bairro de Chiango no sentido Sul/Norte e da Ilha de Inhaca ao vale de Infulene, na orientação Este/Oeste.

Faz o seu limite com a Província de Maputo nos extremos Norte, Sul e Oeste e é banhado pelo Oceano

Índico no extremo Este, onde se localiza a Ilha de Inhaca.

22. O Presente Relatório “Balanço do Plano Económico e Social” refere-se as acções realizadas de

Janeiro a Dezembro de 2016, e apresenta os resultados do Plano Económico e Social do Governo da

Cidade de Maputo. De um modo específico, o documento resgata diversas iniciativas de grande

relevância realizadas a nível sectorial de impacto e inclusão social.

23. O documento encontra-se estruturado em 5 capítulos. O primeiro capítulo refere-se ao sumário executivo

que contem informações que visualizam de forma sintética o conteúdo do relatório, o segundo onde se

faz a nota introdutória. O terceiro e o quarto capítulo fazem uma avaliação global do desempenho com

recurso à análise comportamental dos principais indicadores sócio económicos. O quinto e o último

capítulo apresentam em formato matricial as principais acções desenvolvidas por prioridade e pilar, com

vista aferir o grau de cumprimento das acções programadas no PES 2016 e considerações finais.

CONTEXTO DETERMINANTE DO AMBIENTE ECONOMICO E SOCIAL

24. O Plano Económico e Social 2016 foi implementado numa conjuntura de orçamento restritivo baseado

num cenário de adopção de medidas de racionalização e contenção da despesa para fazer face ao

impacto da conjuntura económica actual.

25. De Janeiro á Dezembro do corrente ano, a Cidade de Maputo registou um aumento do nível geral de

preços na ordem de 24.62%. A divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas contribuiu para esta

tendência com cerca de 15.58pp positivos.

26. Quando comparado com igual período de 2015 (11.10%), verificou-se um aumento do nível geral de

preços na ordem de 13.52pp.

27. Analisando a inflação acumulada por produto, constata-se que o Amendoim, o Arroz, o Tomate, o

Consumo de electricidade, a Cebola, o Carapau e o Óleo alimentar, foram os que mais influenciaram

o comportamento geral. Estes produtos comparticiparam no total da inflação acumulada com

aproximadamente 9,49pp positivos.

28. Igualmente, registou-se uma desvalorização do metical face ao dólar americano e ao rand sul-africano,

principais moedas usadas na importação de produtos, o que originou oscilações do preço dos produtos,

aumentando o custo de vida da população.

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11 Versao final

29. A Cidade de Maputo registou em Dezembro de 2016 uma Inflação mensal de 2,92%. A inflação

acumulada situou-se em 24,62% e a inflação média 12 meses foi de 19,27%.

Gráfico 1: (Inflação Acumulada de Janeiro a Dezembro 2016) Contribuição acumulada por divisão (pp)

Fonte: INE- Delegacao da Cidade de Maputo

30. No início da campanha agrícola 2015/2016, verificou-se seca e estiagem o que originou um decréscimo

da produtividade agrícola.

Aspectos Sociais

31. No âmbito da melhoria dos serviços de saúde prestados a população, foi entregue um Barco

Ambulância ao Distrito Municipal KaNyaka, o que melhorou o processo de transferência de doentes da

Ilha para o continente (Cidade de Maputo).

32. Foi garantido o pagamento de salários a todos os Funcionários e Agentes de Estado e a todos os

Pensionistas da Cidade de Maputo. A estrutura etária da cidade reflecte uma relação de dependência

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12 Versao final

económica aproximada de 35.1%, isto é 64.9% da população (de 15 à 64 anos de idade) é activa, os

restantes 35.1% (menores de 15 anos e maiores de 65 anos) são dependentes. (Agenda Estatística 14a

Edição 2016).

33. Funcionam na Cidade de Maputo 236 escolas, sendo: 141 do ensino público e 95 do ensino Privado. Das

141 escolas públicas, 102 são do ensino primário, 32 secundário, 6 técnico profissional e 1 Instituto de

Formação de gestores de educação.

34. Existem 76 centros de Alfabetização e Educação de Adultos que abrangem um total de 9.783

alfabetizandos. Segundo o IOF 2014/15, a taxa de analfabetismo na Cidade de Maputo é de 9.5%, que

comparado com o IOF 2008/09 (10.9%), registou-se uma redução do índice de analfabetismo em 1.4

pontos percentuais.

35. A Rede Sanitária pública é constituída por 35 Unidades Sanitárias, sendo 4 Hospitais Gerais, 1

Especializado em Saúde Mental, 4 Centros de Saúde Urbano C, 5 Centros de Saúde Urbano B, 14

Centros de Saúde Urbano A, 2 Centro de Saúde Rural do tipo I, 5 Centro de Saúde Rural Tipo II, 13

Maternidades e 6 Bancos de Socorro. A Rede Sanitária Privada reconhecida pela DSCM é constituída

por 205 Unidades Sanitárias, sendo 3 Hospitais, 10 Clínicas, 86 Consultórios Médicos, 40 Centros de

Saúde e 37 Postos de Saúde.

36. Nos provedores de Saúde conta-se também com 12 Laboratórios de Análises Clínicas, 9 ambulâncias, 3

ervanárias, 4 planos de saúde e 179 Farmácias Comerciais das quais 20 Estatais. Não estando sob a

jurisdição da Direcção de Saúde estão em funcionamento: 1 Hospital Central, 1 Hospital Militar, 1

Hospital Privado de Maputo e 1 Instituto do Coração.

37. O rácio médico população é de 17/100.000 habitantes e de técnicos de saúde é de 145/100.000

habitantes.

38. Segundo o Inquérito Nacional de Prevalência, Riscos Comportamentais, e Informação sobre o HIV e

SIDA em Moçambique (INSIDA) realizado em 2009, a Cidade de Maputo tem uma taxa de prevalência de

HIV estimada em 16,8%, dos quais 20,5 % são mulheres e 12,3% são homens.

39. Em relação ao saneamento do meio, segundo o IOF 2014/15 nota-se que do total da população 32.2%

usa retrete ligada à fossa séptica, 48.8% com latrina melhorada, 20.1 com latrina não melhorada e 0.9%

não tem latrina.

40. Relativamente ao abastecimento de água, 99.5% da população consomem água proveniente de fontes

seguras e 0.5% consome agua de fontes não segura (IOF 2014/2015). A taxa de cobertura de água

urbana é 66.07%.

41. Relativamente à fonte de energia para iluminação, 93.4% dos agregados familiares usam energia

eléctrica 0.1% usam geradores, 2.9% petróleo e gás, 3.4% velas, 0.1% baterias e 0.2% pilhas. (IOF

2014/15).

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13 Versao final

42. De acordo com o Inquérito Orçamento Familiar (IOF 2014/2015), A taxa de desemprego da população

dos 15 aos 24 anos de indivíduos com ensino secundário e mais é de 55%, e destas mulheres são as

que apresentam maior percentagem que corresponde a 60.7%.

43. A cidade de Maputo no ano de 2016 registou fenómenos calamitosos sendo de destacar os registados no

dia 20 de Fevereiro de 2016, calor intenso que atingiu 44.9°c durante o dia, e ao entardecer verificou-se

ventos fortes acompanhados de chuvas fracas, que resultaram em danos nos Distritos Municipais

KaTembe e KaMubukwana.

44. Nos dias 24 de Outubro, 7 e 12 de Novembro, 24 de Dezembro de 2016 houve registo de chuvas

intensas acompanhadas de ventos fortes que resultaram em óbitos, feridos, destruição de casas e

diversas infra-estruturas socioeconómicas sendo:

1. Danos humanos:

Óbitos 16;

Feridos 127. Destes três (3) graves e os restantes receberam tratamento e alta;

2. Danos materiais:

Incêndio na câmara frigorífica. Presume-se que tenha sido provocado por uma descarga atmosférica.

Desabamento de uma parede do Complexo da Piscina de Natação no Estádio Nacional de Zimpeto,

que causou 11 vítimas humanas.

2. Danos na agricultura:

Foram afectadas 128 hectares de culturas diversas e 995 produtores nos distritos Municipais de

KaMavota, KaMubukwana e KaTembe.

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14 Versao Final

AVALIAÇÃO GERAL DO DESEMPENHO

Análise do Desempenho por Prioridade e Pilar de Suporte

PRIORIDADE I - Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Reforçar a Soberania

CULTURA

Celebração de datas Históricas e Comemorativas

45. Foram celebradas 15 datas históricas e comemorativas com a participação de 2.985 artistas (1.742 sexo

feminino) e 164 grupos culturais, representando uma realização de 83.3% em relação as datas

comemorativas e um crescimento de 3.7% no que concerne ao número de grupos culturais face a igual

período do ano transacto. Quadro 1. Datas e grupos culturais envolvidos nas celebrações

2015 2016 Variação 2015/2016

Datas celebradas 12 15 25%

N. Artistas 3.065 2.985 (2,6%)

N. Grupos culturais 158 164 3.79

Fonte: Direcção de Cultura e Turismo da Cidade de Maputo

46. Realizada, no âmbito do Projecto “Cultura Itinerante”, sessões de exibição de documentário atinente a

celebração do dia dos Heróis Moçambicanos (3 de Fevereiro), que abrangeu aproximadamente 750 crianças

do Bairro de Laulane.

47. Foram realizados 2 Workshops 1 de pintura e 1 de escultura, tendo como resultado a produção de 47 obras.

IX Festival Nacional de Cultura

48. Sob o "lema Celebrando a Diversidade Cultural pela Consolidação da Paz e Desenvolvimento", a

Cidade de Maputo participou, no IX Festival Nacional Multidisciplinar de Cultura, cuja Fase Nacional decorreu

de 24 a 28 de Agosto de 2016, na Cidade da Beira e Dondo, com 80 participantes sendo, 28 do sexo feminino

correspondente a cerca de 35% da participação da mulher.

Visitas a Monumentos e Museus

49. No âmbito da divulgação da função sócio-cultural dos locais históricos, foram registados 114.008 visitantes sendo 95.380 Monumentos, 33.678 Museus e 22.632 bibliotecas respectivamente, representando 177.6% e

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15 Versao Final

296.5% da realização do plano e um crescimento de 43.6% e 28.3% no que se refere ao registo dos Monumentos e Museus.

Quadro 2: Movimento de visitas registadas- número de visitantes

Indicador Real 2015 Planificado 2016 Real 2016 Realização

%

Variação

2015/2016

Monumentos 137.060 53.675 95.380 177.69 43.69

Museus 26.240 11.358 33.678 296.51 28.34

Fonte: Direcção de Cultura e Turismo da Cidade de Maputo

Licenciamento das Indústrias Culturais e Certificação do Artesanato

50. No âmbito do desenvolvimento das Indústrias culturais, foram licenciados 14 agentes culturais e

realizadas 63 certificações do artesanato transportado por viajantes para fora do território.

Quadro 3: Número de licenças emitidas

Indicador 2015 2016 Variac %

Promotores de espectâculos 11 14 27,3

Certificação do artesanato 37 63 70,3

Declaração de obras de arte 88 97 10,2

Autorização de espectâculos 14 17 21.4

Fonte: Direcção de Cultura e Turismo da Cidade de Maputo

RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO

51. Foram recenseados 30.935 jovens sendo: 13.698 do sexo feminino e 17.237 masculinos, o correspondente a 162.8% do planificado (19.000) e um decréscimo em 12% face ao mesmo período de 2015.

52. Foram submetidos a provas de classificação e selecção 1.345 recrutas, dos quais 658 ficaram aptos para as fileiras de defesa e segurança.

53. Foram incorporados nos 4 turnos 565 recrutas do nível básico (490 masculinos e 75 feminino) nos centros

da Manhiça, Chokwé, Nacala, Montepuez e Cuamba.

54. No âmbito da Reserva de Disponibilidade durante o período em análise foram׃

a) Emitidos 358 cartões de desmobilização de Combatentes, sendo 30 para Combatentes de Luta de Libertação Nacional e 328 para Combatentes da Defesa da Soberania e Integridade Territorial;

b) Emitidas 187 Cédulas militares, 2ª via para os que passaram a Reserva de Disponibilidade e 203 declarações para o provimento de emprego.

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16 Versao Final

PRIORIDADE II - Desenvolver o Capital Humano e Social Quadro 4: Principais Indicadores Sociais

Area Indicadores

PES 2016 PQG 2015-2019

Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Grau de Real (%)

Variação (%)

Real (2015-2016)

Educação

Taxa líquida de escolarização aos 6 anos na 1ª classe (%)

88.9 91.5 92.2 100.8 3.0 92.2

Nº de professores primários formados

2.158 2.376 2.189 92 1 4.347

Nº de professores contratados 229 259 259 100.0 13.1 488

Nº de alunos matriculados 363.872 372.209 367.445 98.7 1.0 731.317

Nº de carteiras escolares distribuídas

5.766 3.961 4.361 110.1 (24,4) 10.127

Nº de salas de aulas construidas 85 72 10 13.88 (88.23) 95

Rácio aluno por professor no EP1 (ensino publico diurno)

61 61 60 101.7 (1.6) 60

Saúde

Taxa de cobertura de crianças completamente vacinadas (%)

39% (42.615)

43.156 29.736 69 (31) 72.351

Taxa de cobertura de partos institucionais (%)

51% (23.447)

46.966 40.992 87 74.82 59.562

Taxa de cura de desnutrição aguda em crianças menores de 5 anos (%)

93% 89% 93% 104 0 93%

Taxa de cobertura de TARV em Adultos (%)

118.738 118.710 129.489 109 9.1 248.227

Taxa de cobertura de TARV pediátrico (%)

100%(7777) 77/80 8.052 104 3.0 15.829

Nº de profissionais colocados no sistema de saúde

210 149 247 167% 17 457

Rácios profissionais de Saúde por 100.000 habitantes

135/100.000 132/100.000 165/100.000 118 15 156/100.000

Taxa de cobertura de rastreio de cancro de útero em mulheres entre 30-55 anos nas consultas de Planeamento Familiar

14%(13.812) 5% 26% (8.365) 100% (40) 22.177

Taxa de pacientes de TB/HIV que iniciaram TARV

3.819 4.251 3.986 93% 4.4 7.805

Agua

Nº de fontes de água dispersa construídas ou reabilitadas

Nº de sistemas construídos ou reabilitados nas zonas rurais

Nº ligações domiciliarias 4.605 2.952 3291 111.5 (28,5) 7.896

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17 Versao Final

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Efectivos Escolares

55. Foram matriculados na Cidade de Maputo em 2016, em todos os turnos e subsistemas (Ensino Geral,

Técnico, PESD e AEA), 367.445 alunos o que corresponde a um crescimento de 1.0% em relação a 2015

(363.872 alunos).

Quadro5: Efectivos escolares da Cidade de Maputo em 2016

Tipo de Ensino

Diurno

Nocturno

Total

M HM M HM H HM

Público 140.743 270 .579 23. 085 47 .781 163. 828 318. 360

Privado 25. 589 46. 433 1.382 2. 652 26.971 49.085

Total 166. 332 317. 012 24. 467 50.433 190.799 367. 445

Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

Ensino primário do 1º grau

56. Foram matriculados no ensino público e privado 149.889 alunos dos 147.103 planificados, o que corresponde

a 101.8% do plano. Comparado com igual período de 2015 (145.635 alunos), registou-se um crescimento em

2.92%.

Quadro 6: Efectivos escolares da Cidade de Maputo 2015 a 2016 no EP1

Publico Real Plano Real % % Cresc

Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016

Nº Alunos 129.892 131.227 131.398 100,1 1,2

Nº NI (1ª Classe) 24.183 24.284 24.270 99,9 0,4

% Raparigas 49.3 49.2 49.4 - -

Privado

Nº Alunos 15.743 15.876 18.491 116,5 17,5

Nº NI (1ª Classe) 3.539 2.912 3.897 133,8 10,1

% Raparigas 48.8 48.8 49.7 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

57. Os níveis de cumprimento do plano no efectivo global e nos novos ingressos estão a cerca de 100% e têm uma ligeira tendência crescente em relação ao ano 2015. No geral, todos os distritos tiveram cumprimentos satisfatórios em relação aos novos ingressos na 1ª classe. Contudo registou-se uma ligeira pressão nos distritos KaMubukwana, KaMaxaqueni e KaNyaka.

Ensino primário do 2º grau

58. O efectivo escolar registado no ensino público e privado foi de 53.865, dos 53.458 planificados, o que corresponde a um cumprimento do plano em 100.8%, e a um crescimento de 1.6% quando comparado com igual período de 2015 (52.991).

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18 Versao Final

Quadro 7: efectivos escolares do EP2 em 2016 – Púbico

Real Plano Real % % Cresc

Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016 Nº de alunos 48.493 48.902 49.107 100,4 1,3

Nº (6a classe) 21.766 22.444 18.192 81,1 -16,4

% Raparigas 51.2 52.4 50.7 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano Quadro 8: efectivos escolares do EP2 em 2015 - Privado

Real Plano Real % % Cresc

Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016

Nº Alunos 4.498 4.556 4.758 104,4 5,8

Nº NI (6ª Classe) 2.178 2.358 2.014 85,4 -7,5

% Raparigas 53.6 52.9 52.8 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

Ensino Secundário do 1º ciclo

59. Foram matriculados 72.267 alunos nos dois subsistemas, dos 74.268 planificados, o que corresponde a 97.3% do plano e a um decréscimo em 0.8% face a igual período de 2015.

Quadro 9: efectivos escolares do 1º ciclo do ESG em 2016

Real Plano Real % % Cresc

Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016 Nº Alunos 59.487 60.734 58.258 95,9 -2,1

Nº NI (8ª Classe) 17.082 16.292 13.268 81,4 -22,3

% Raparigas 56.4 55.7 56.5 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvovimento Humano

Quadro 10: efectivos escolares do 1º ciclo do ESG em 2016 - Privado

Real Plano Real % % Cresc

Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016 Nº Alunos 13.388 13.544 14.009 103,4 4,6

Nº NI (8ª Classe) 4.184 4.459 3.181 71,3 -24,0

% Raparigas 59.5 57.7 59.5 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

Ensino a Distância

60. Foram matriculados 4.378 alunos, dos 5.327 planificados, o que corresponde a 82.2% do plano e um aumento na ordem de 10.2%, face a igual período de 2015.

Quadro 11: efectivos escolares a Distância em 2016

Indicador Real

2015 Plano

2016 Real

2016 % Real/Plano

% Cresc 2015- 2016

Nº Alunos 3.971 5.327 4.378 82,2 10,2

Nº NI (8ª Classe) 1.218 2.417 1.257 52,0 3,2

% Raparigas 52.6 44.2 54.9 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

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19 Versao Final

Ensino Secundário do 2º ciclo

61. Neste subsistema, foram matriculados 24.514 alunos no ensino público e privado, dos 24.079 planificados, o que corresponde a uma execução do plano em 101.8%. Comparando com igual período do ano passado (23.243), verifica-se um crescimento em 5.4%.

Quadro 12: efectivos escolares do 2º ciclo do ESG em 2016 - Público

Real Plano Real % % Cresc

Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016

Nº Alunos 20.871 21.499 18.475 85,9 -11,5

Nº NI (11ª Classe) 10.719 8.994 5.530 61,5 -48,4

% Raparigas 57.2 57.1 57.8 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano Quadro 13: efectivos escolares do 2º ciclo do ESG em 2016 - Privado

Real Plano Real % % Cresc

Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016

Nº Alunos 2.372 2.580 6.039 234,1 154,6

Nº NI (11ª Classe) 1.187 1.236 2.970 240,3 150,2

% Raparigas 59.4 59.4 63.2 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

Ensino Técnico Profissional

Ensino técnico profissional e vocacional básico

62. Os efectivos no Ensino Técnico Profissional e Vocacional Básico Público e Privado foram de 1.891 dos 1.728

planificados, o que corresponde a 109.4% do planificado. Comparado com igual período de 2015 (2.152),

registou-se um decréscimo em 12.12%. Este facto deve-se fundamentalmente ao funcionamento no mesmo

recinto dos níveis básico e médio na Escola Industrial 1º de Maio e Instituto Comercial de Maputo no âmbito

da introdução dos cursos das novas qualificações.

Quadro 14: efectivos escolares do ETPVB em 2016 - Publico Real Plano Real % % Cresc

Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016

Nº Alunos 2.152 1.728 1.763 102,0 -18,1

Nº de NI 613 307 678 220,8 10,6

% Raparigas 39.4 34.5 39.8 - -

Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

Quadro 15: efectivos escolares do ETPVB em 2016 - Privado Real Plano Real % % Cresc

Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016

Nº Alunos 161 161 128 79,5 -20,5

Nº de NI 88 33 69 209,1 -21,6

% Raparigas 22.4 24.2 30.4 - -

Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

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20 Versao Final

Ensino Tecnico Profissional e Vocacional Madio

63. O efectivo no Ensino Técnico Profissional e Vocacional Médio Público e Privado foi de 5.890, dos 5.764

planificados, o que corresponde a um cumprimento do plano em 102.1%, e comparado com igual período do

ano 2015 (5.536), verifica-se um crescimento na ordem de 6.3% derivado da introdução de cursos das novas

qualificações.

Quadro 16: efectivos escolares do ETPVM em 2016 - Público

Real Plano Real % % Cresc

Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016 Nº Alunos 3.013 3.017 2.882 95,5 -4,3

Nº de NI 992 755 864 114,4 -12,9

% Raparigas 35.4 36.1 38.4 Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano Quadro 17: efectivos escolares do ETPVM em 2016 - Privado

Real Plano Real % % Cresc

Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016

Nº Alunos 2.523 2.474 3.008 121,6 19,2

Nº NI 1.206 669 1.226 183,3 1,7

% Raparigas 52.7 53.2 56.8 Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

Alfabetização e Educação de Adultos

64. No subsistema de Alfabetização e Educação de Adultos, dos 9.783 planificados, foram matriculados 4.119

alunos, o que corresponde a realização do plano em 42.1% e a um decréscimo 17.6% quando comparado

com igual período do ano 2015. A diminuição dos efectivos deveu-se a falta de candidatos nas modalidades

de Alfa-Rádio e PROFASA, sendo esta suportada pelo programa regular.

Quadro 18: efectivos escolares do AEA em 2016 (regular)

Real Plano Real % % Cresc

Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016

Nº Alunos 4.998 9.783 4.119 42,1 -17,6

Nº NI 2.307 6.899 1.814 26,3 -21,4

% Raparigas 74.5 74.6 74.2 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

65. Importa salientar que os dados da tabela abaixo são apenas da Alfabetização regular, pois não estão inclusos

os dados de outros programas (Alfa-rádio e PROFASA) que esperam movimentar um efectivo de

3.637alfabetizandos.

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21 Versao Final

Livro Escolar de Distribuição Gratuita

66. Distribuídos 503.000 livros escolares (298.000 do EP1 e 205.000 do EP2), o que corresponde a um

crescimento a 111.78% da realização do plano e um crescimento de 12% comparado a 2015. Em simultâneo

foram distribuídos 8.500 manuais para professores, sendo 4.500 para o EP1 e 4.000 para o EP2.

Contratação de Docentes

67. Para o presente ano foram contratados 259 docentes para os diferentes níveis de ensino, encontrando-se em

plena actividade. Comparativamente a igual período de 2015 nota-se um crescimento em 14%.

Quadro19: contratação - 2016

Níveis/Carreiras

Total

Distritos

EP1 EP2 ESG 1 e 2 ETM DN4 DN3 DN1 DN1

Ka Mpfumu 17 4 11 3 35 Nlhamankulo 27 0 2 0 29 KaMaxaqueni 29 2 2 3 36 KaMavota 37 7 1 0 45 KaMubukwana 67 8 13 0 88 KaTembe 6 2 3 0 11 KaNyaka 2 2 11 0 14

Sub - Total 185 25 43 6 259 Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

Aproveitamento pedagógico de Janeiro a Dezembro de 2016

68. Os resultados provisórios mostram que o aproveitamento pedagógico de forma global foi de 76.5%, que comparado com igual período de 2015 (70.4%) registou um crescimento em 6.1%, sendo de destacar o do ESG1 e AEA em 17.1% e 17,4% , respectivamente.

69. Este crescimento pode estar associado à melhoria do desempenho nas classes terminais de cada ciclo, contrariamente ao que aconteceu em 2015, o que mostra que houve esforço redobrado tanto dos professores como dos alunos em reverter a situação.

Quadro 20: Aproveitamento Pedagógico da Cidade de Maputo Janeiro a Dezembro 2016 – Ensino Primário

Avaliados SITUAÇÃO POSITIVA % Positiva

H M HM H M HM H M HM

1ª 12383 12635 25018 12001 12347 24348 96,9 97,7 97,3

2ª 16730 15410 32140 11960 11983 23943 71,5 77,8 74,5

Sub-total 1 29113 28045 57158 23961 24330 48291 82,3 86,8 84,5

3ª 10114 11001 21115 9184 10353 19537 90,8 94,1 92,5

4ª 11073 11325 22398 9995 10925 20920 90,3 96,5 93,4

5ª 16113 14997 31110 9615 10632 20247 59,7 70,9 65,1

Sub-total 37300 37323 74623 28794 31910 60704 77,2 85,5 81,3

Total E.P1 66413 65368 131781 52755 56240 108995 79,4 86,0 82,7

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22 Versao Final

6ª 9113 10444 19557 8687 9789 18476 95,3 93,7 94,5

7ª 14061 14409 28470 9243 10608 19851 65,7 73,6 69,7

Sub-total 2 23174 24853 48027 17930 20397 38327 77,4 82,1 79,8

Total do EP 89587 90221 179808 70685 76637 147322 78,9 84,9 81,9 Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

Quadro 21: Aproveitamento Pedagógico da Cidade de Maputo Janeiro a Dezembro 2016 – Ensino Secundário

Avaliados SITUAÇÃO POSITIVA % Positiva

H M HM H M HM H M HM

8ª 10432 11737 22169 7774 9193 16967 74,5% 78,3% 76,5%

9ª 11319 13573 24892 7884 9894 17778 69,7% 72,9% 71,4%

10ª 15557 20432 35989 10081 13610 23691 64,8% 66,6% 65,8%

Sub-total 3 37308 45742 83050 25739 32697 58436 69,0% 71,5% 70,4%

11ª 5791 6867 12658 3375 4115 7490 58,3% 59,9% 59,2%

12ª 7265 9445 16710 4406 5901 10307 60,6% 62,5% 61,7%

Sub-total 4 13056 16312 29368 7781 10016 17797 59,6% 61,4% 60,6%

TOT. ESG 50364 62054 112418 33520 42713 76233 66,6% 68,8% 67,8%

Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

Quadro 22: Aproveitamento Pedagógico da Cidade de Maputo Janeiro a Dezembro 2016 – Ensino Técnico e AEA

Avaliados SITUAÇÃO POSITIVA % Positiva

H M HM H M HM H M HM

ETB 249 183 432 117 112 229 47,0% 61,2% 53,0%

ETM 866 158 1024 620 130 750 71,6% 82,3% 73,2%

Sub-total 5 1115 341 1456 737 242 979 66,1% 71,0% 67,2%

Alfabetização 129 485 614 101 415 516 78,3 85,6 84,0

3º Ano 244 487 731 202 401 603 82,8 82,3 82,5

Sub-total 6 373 972 1345 303 816 1119 81,2% 84,0% 83,2%

TOT. Geral 141439 153588 295027 105245 120408 225653 74,4% 78,4% 76,5%

Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

Quadro 23: Comparação do Aproveitamento Pedagógico de Janeiro a Dezembro 2016

EP1 EP2 ESG1 ESG2

2015 2016 Tendência 2015 2016 Tendência 2015 2016 Tendência 2015 2016 Tendência

84.2% 82.7% (1.5) 74.2% 79.8% 5.6 53.3% 70.4% 17.1 55.1% 60.6% 5.5

Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano Quadro 24: Comparação do Aproveitamento Pedagógico de Janeiro a Dezembro 2016 (cont)

ETB ETM AEA Total

2015 2016 Tendência 2015 2016 Tendência 2015 2016 Tendência 2015 2016 Tendência

60.3% 53.0 (7.3) 70.9% 73.2% 2.3 65.8% 83.2 17.4 70.4% 76.5% 6.1

Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

Carteiras

70. Foram fornecidas até ao fim do terceiro trimestre 4.361 carteiras duplas, sendo 2.355 pelo Governo da Cidade

e 2.006 pelo Município da Cidade de Maputo.

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23 Versao Final

No âmbito de Programas Especiais Produção Escolar

71. Lançado o projecto “Escola Verde” um concurso envolveu todas as escolas Primárias da Cidade onde foram

apuradas 7 por distrito que participaram na fase provincial, conforme o quadro abaixo:

Quadro 25: Escolas apuradas por distrito

Distrito KaMpfumu KaMaxakeni Nhlamankulu KaMubukwana

Kamavota

Katembe

KaNyaka

EPC16 de Junho EPC Khurula

EPC Lhanguene Piloto

EPC Unidade 30

EPC Acordos de Roma

EPC KaTembe

EPC Inhaca Noge

EPC Luta Continua EPC Maxaquene C

EPC Centro

EPC Unidade 30

EPC 9 de Agosto

EPC Chamissava

EPC Mandende

EPC7 de Setembro EPC 4 de Outubro

-------------- EPC do Bagamoio

EPC Chiango

EPC 10 de Julho

---------------

Fonte: Direcção de Educação e Desenvolvimento Humano

72. Foram realizadas palestras de educação alimentar em 3 distritos nomeadamente KaMaxakeni, KaMavota e

KaMpfumu tendo envolvido cerca de 3.000 alunos e 30 professores no âmbito do cumprimento das actividades que

respondem os Objectivos do PMRDC (Plano Multissectorial para Redução da Desnutrição Crónica).

73. Foram plantadas 6.238 plantas, sendo 3.234 de sombra e 3.004 de fruta;

Quadro 26: Árvores plantadas de Janeiro a Dezembro

Árvores plantadas até ao mês de Dezembro

Distrito Nº de árvores planificadas para 2016 Nº de árvores plantadas até Dezembro de

2016

Sombra Fruta Total Sombra Fruta Total

KaMpfumu 200 200 400 187 208 395

Nlhamankulo 350 300 650 343 335 687

KaMaxakeni 400 250 650 489 420 909

Ka Mavota 500 450 950 553 478 1.031

KaMubukwana 500 600 1100 602 598 1.110

KaTembe 600 410 910 561 408 969

KaNyaka 550 600 1150 499 557 1.056

Total 3.100 2.800 5.910 3.234 3.004 6.238 Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

Desporto Escolar

74. Foi realizada a cerimónia de abertura oficial da época desportiva escolar 2016, sob o lema: “Por Um Desporto

Escolar Livre do HIV/SIDA e de Consumo de Droga”, no Distrito Municipal KaTembe, dirigida por S.Excia

Governadora da Cidade de Maputo e contou com a participação dos membros da comunidade local, 70 professores

e 600 alunos dos quais 100 de KaMpfuma, 100 Nlhamankulo, 100 KaMaxaqueni, 100 KaMavota, 100 KaMubukwana

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24 Versao Final

e 100 KaTembe. Importa salientar que nesta Cerimónia foi feita a premiação das equipas que mais se destacaram

em 2015.

75. Foram capacitados 13 professores do Distrito Municipal KaNyaka envolvidos nos jogos desportivos escolares em

matérias de arbitragem e treinamento na modalidade de futebol 11.

76. Realizada a Fase Interna dos Jogos Desportivos Escolares, com o envolvimento de 147.383 alunos, dos quais

60.722 são raparigas. Comparativamente ao ano passado o número de participantes aumentou em 19.5%.

77. Foi feito o acompanhamento da realização da fase Distrital dos jogos desportivos escolares com o envolvimento de

29.150 alunos dos Distritos KaMpfumu, Nlhamankulu, KaMaxakeni, KaMavota e KaMubukwana.

Quadro 27:Atletas envolvidos na fase interna Janeiro a Dezembro 2016

Distritos Matriculados Movimentados/M. Movimentados/F. Total M/F

1 KaMpfumu 32.177 1.577 2.035 3.612

2 Nlhamankulo 22.200 1.567 1.406 2.973

3 KaMaxakeni 44.989 2184 1733 3.917

4 KaMavota 43.671 2.956 2.508 5.464

5 KaMubukwana 81.573 3.943 3.918 7.861

6 KaTembe 7.112 2.571 2.506 5.077

7 KaNyaka 2.246 136 101 237

Total 233.968 14.943 14.207 29.150

Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano

78. Foi realizada a Fase Provincial da XIV Edição da Copa Coca-Cola com envolvimento de 180 alunos de 10 escolas

secundárias da Cidade de Maputo, cujo vencedor foi a Escola Secundária Heróis Moçambicanos, do Distrito

KaMubukwana.

Saúde Escolar

79. Foram vacinadas contra tétano 57.263 alunos da 1ªe 2ª classes e as mulheres em Idade Fértil (MIFs) nas

Escolas Primárias e Secundárias e desparasitados 180.505 alunos da 1ª a 7ª classe das escolas primárias

desde 14 de Fevereiro do corrente ano.

80. Capacitados 210 Alunos Activistas e 26 técnicos de todos os distritos Municipais em matéria de Saúde Sexual

e Reprodutiva.

81. Realizadas 19 palestras sobre prevenção e combate ao tráfico de pessoas em igual número de escolas, foram

abrangidos 15.300 pessoas entre alunos e professores;

82. Foram distribuídos 100.000 preservativos a DEDHCM, escolas secundárias e técnicas da Cidade de Maputo.

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25 Versao Final

Inspecção

83. Realizadas 87 visitas de acompanhamento do decurso das aulas (inicio e fim dos turnos) e do processo de

ensino e aprendizagem;

84. Realizadas vistorias em 15 escolas Privadas em 6 Distritos Municipais;

85. Realizada a verificação dos processos de candidatos a exames extraordinários em 17 centros;

86. Feito o acompanhamento dos exames finais em 92 estabelecimentos de ensino;

87. Realizada a verificação aleatória da qualidade de correcção e da divulgação dos resultados dos exames

finais.

88. Realizadas 250 missões Inspectivas sendo: 184 Missões Pedagógicas, 4 missões Administrativas, 57

Denúncias, 5 Missões de Desporto e 2.939 Petições.

SAÚDE

Monitoria das Doenças de Notificação Obrigatória

89. O estado de saúde da população registou melhorias na medida em que comparando a igual período do ano

passado tendo-se registado uma redução nos casos notificados de malária, diarreia, meningite. Todavia, registou-se um aumento dos casos de desinteria em 22%.

90. Foram registados 37.174 casos de malária, com 31 obitos, contra 47.117 e 81 óbitos de igual período do ano

transacto. Importa salientar que os casos de malária na cidade de Maputo estão a apresentar uma tendência decrescente fruto do trabalho de prevenção realizado pelo Governo da Cidade.

91. Em relação aos casos de diarreia, foram registados 43.128 casos contra 43.690 de igual período de 2015, o

que corresponde a um decréscimo de casos em torno de 1% e uma redução significativa no número de óbitos, tendo passado de 37 em 2015 para 7 em 2016.

Quadro–28: Perfil epidemiológico

Doenças No.Casos notificados

Evol % No. Óbitos notificados Evol

%

Taxa de Letalidade

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Sarampo 110 76 -31 0 0 0 0 0

PFA 11 16 45 0 0 0 0 0

Tétano RN 0 0 0 0 0 0 0 0

Malária 47.117 37.174 -21 81 31 -62 0 0

Mordedura Animal/Raiva

1.351 1.252 -7 1 0 -100 0 0

Diarreia 43.690 43.128 -1 37 7 -81 0 0

Disenteria 2.676 3.252 22 0 0 0 0 0

Cólera 3 22 633 0 2 >100 0 0

Meningite 69 46 -33 6 1 -83 9 2

Fonte: Direccao da Saude

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26 Versao Final

Doenças Não Transmissíveis

92. A Hipertensão Arterial e os traumas continuam sendo destacados com maior número de casos, seguido da Asma, AVC/trombose, e diabetes do tipo 1. Contudo, as Neoplasias Malignas e AVC/trombose constituem ainda preocupação apresentando taxa de letalidade de 28% e 12%, respectivamente.

Quadro 29: Tendência das doenças não transmissíveis de notificação Obrigatória - BEM-PS

Doença No.Casos Notificados

Evol % No. Óbitos notificados Taxa de letalidade

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Hipertensão 6.597 8.451 28 43 46 1 1

AVC/trombose 760 802 6 111 95 15 12

Diabetes ID 573 705 23 2 7 0 1

NID 1.608 1.712 6 46 29 3 2

Asma 9.852 8.743 -11 0 0 0 0

Trauma 25.741 59.915 >100 10 25 0 0

Neoplasia Mal. 290 191 -34 66 45 23 24

Fonte: Direcção da Saúde da cidade

93. Com vista a redução de casos por doenças não transmissíveis foram realizadas várias actividades, tais

como as feiras de saúde e medição de Tensão Arterial nas Instituições públicas e privadas.

Evolução do Estado Nutricional da População

94. Nas maternidades da Cidade de Maputo nasceram 40.155 nados vivos contra 46.124 nados vivos de igual

período de 2015, o que corresponde a um decréscimo de 12%, e destes 2.995 registaram baixo peso.

95. Nas consultas, foram atendidas 491.126 crianças contra 406.482 crianças de 2015, das quais 3.816 (contra

4.276 de 2015) registaram crescimento insuficiente o que corresponde a uma taxa de mau crescimento de

0.8%. A situação de mau crescimento é moderada, uma vez que está abaixo da zona de alarme (1,2%).

Continuam em curso várias actividades para melhorar este indicador como:

Foram realizadas várias actividades para melhorar este indicado, nemeadamente:

Intensificada a educação nutricional nas consultas da criança sadia e pré-natal;

Suplementada com sal ferroso e ácido fólico à mulher grávida;

Desparasitada a mulher grávida e a criança.

Tratada de forma preventiva contra a malária a mulher grávida.

Feita a triagem nutricional nas consultas da criança sadia.

Tratada a criança com desnutrição usando suplementos nutricionais.

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27 Versao Final

Quadro 30: - Evolução do Estado de Saúde da População

Indicador 2015 2016

Natimortalidade 32/1000 27/1000

Natimortalidade com foco (+) 0.5% 0.3%

Mortalidade Materna Intra-hospitalar

104/100.000 122/100.000

Mau Crescimento 1.2% 0.8%

Baixo Peso a Nascença 9% 7.5%

Fonte: REP – Direcção de Saúde da Cidade de Maputo

Prestação de Cuidados de Saúde

96. A Cidade de Maputo registou um aumento nas consultas externas em 19% tendo sido realizadas 2.489.943

consultas contra 2.086.686 de 2015.

Quadro 31: Prestação de Cuidados de Saúde

Indicador Realizado Variação %

2015 2016 2015/2016

Consultas Externas (Mil) 2.086.686 2.489.943 19%

Consultas Externas/Habitante 1.7 2.0 18%

Fonte: REP – Direcção de Saúde da Cidade de Maputo

Cobertura Saúde Materna e Infantil

97. Foram realizados 40.992 partos dos quais 9.253 cesarianas com uma taxa de 23% em relação aos partos

normais contra 45.930 partos e 9.220 cesarianas com uma taxa de cesarianas de 20% em 2015.

Iniciativa Maternidade Modelo

98. Ao nível da cidade, a estratégia está sendo efetuada nos três Hospitais Gerais no HCM e em quatro Centros

de Saúde. Dos 40.992 partos realizados nos Hospitais Gerais e Central, 824 (2%) foram na posição semi-

vertical 24.833 (61%) foram partos com partogramas completamente preenchido e 1.537 (3.7%) foram

mulheres tratadas com sulfato de magnésio.

99. Dos 40.155 RN vivos, 30.027 (75%) fizeram contacto pele a pele e 29.460 (73%) tiveram aleitamento dentro

da primeira hora após o parto.

Quadro 32: Cobertura Saúde Materno Infantil

INDICADOR

REALIZADO

2015 2016

Realizado Meta IC (%) Realizado Meta IC (%)

Consultas Pré-Natais 47.155 62.085 76% 41.798 62.873 67%

Partos Institucionais 45.930 46.378 99% 40.992 46.966 87%

Consultas Pós-parto 33.522 35.202 95% 41.226 34.649 119%

Novas Utentes de Planeamento Familiar 86.257 122.415 70% 98.439 123.968 79%

1ª Consulta 0-11 meses 36.102 39.734 91% 39.838 40.238 99%

1ª Consulta 1-4 Anos 29.571 32.533 91% 40.163 32.945 121%

Fonte: REP – Direcção de Saúde da Cidade

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28 Versao Final

Programa Alargado De Vacinação (PAV)

90. Foram completamente vacinadas 32.090 crianças dos 43.156 menores de 1 ano planificadas,

representando um índice de cumprimento anual de 74%. Quadro 33:- Programa Alargado de Vacinação

INDICADOR 2015 2016

Realizado Meta IC (%) Realizado Meta IC (%)

BCG (0-11 meses) 44.521 44.701 99% 43.465 45.268 96%

VAS (0-11 meses) 30.941 42.615 73% 33.272 43.156 77%

DPT/HB 1ª dose (0-11 meses) 33.486( 42.615 79% 36.716 43.156 85%

DPT/HB 3ª dose (0-11 meses) 32.282 42.615 76% 33.920 43.156 79%

Criança Completamente Vacinada 30.231 42.615 71% 32.090 43.156 74%

VAT Mif’s 2ª a 5ª doses 47.367 64.246 74% 92.615 65.061 142%

VAT Grávida 2ª a 5ª doses 42.378 49.668 85% 57.791 50.298 115%

TAXAS DE QUEBRA VACINAL

DPT/HB 1ª -3ª dose 3.7 8.2

DPT/HB 1ª/VAS 8.2 10.3

Fonte: REP – Direcção de Saúde da Cidade de Maputo

Outros Programas

Programa de Infecções de Transmissão Sexual/Hiv-Sida

TARV

91. De Janeiro a Dezembro de 2016, iniciaram o Tratamento Anti-Retroviral 29.595 pacientes contra 20.533

pacientes de 2015, dos quais 1.901 são crianças, tendo um cumulativo até ao momento 137.667 pacientes.

CCR

92. Foram atendidas 8.662 crianças expostas, onde 7.363 (85%) foram crianças expostas ao HIV, 1.502 casos

de contacto com tuberculose, 90 com Desnutrição Aguda grave, 440 com Desnutrição moderada e 223 de

outras condições de risco.

93. Foram testadas com PCR 2.072 crianças menores de 8 semanas e testadas 481 crianças com mais de 8

semanas.

PREVENÇÃO E COMBATE AO HIV/SIDA

94. Dos 22 enocntros de coordenação da resposta ao HIV e SIDA planificados, foram realizados 24 o que

corresponde a 109% da realização do plano e um crescimento em 82,16% face a igual período de 2015.

Dos encontros realizados 05 envolvendo os pontos focais de combate ao HIV e SIDA nas instituições do

Governo, 07 de divulgação PEN-IV aos pontos focais nos Distritos KaMpfumu, KaMaxaquene, KaMavota e

KaMubukwana; 07 Foruns de Coordenação das respostas ao HIV ao nível dos distritos e ao nível da

Cidade; 07 encontros dos grupos técnicos, sendo 03 com a FDC e os subrecipientes do Fundo Global,

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29 Versao Final

01 com a FHI 360, 01 com os respectivos subrecipientes dos fundos da USAID e PEPFAR, mais 02

encontros de Monitoria e Avaliação e da gestão do Preservativo. Nestes encontros participaram 750

pessoas

95. Foram visitadas 04 Comissões Distritais de Combate ao HIV e SIDA à luz da operacionalização da

orientação do MAEque versa "todos pontos focais para comissões distritais de combate ao HIV&SIDA,

devem ser funcionários públicos".

96. Divulgada a lei 19/2014 sobre os direitos e deveres de pessoas em TARV, sobretudo no que se refere à

infecção dolosa que é um crime punível nos termos da presente lei, tendo sido abrangidos 1.380

indivíduos, através das organizações Pfuka u Hanya, Kindlimuka, AJUSTEM e Sector privado nas

comunidades e local de trabalho, respectivamente.

97. Foram adquiridos e disponibilizados 2.190.836 preservativos masculinos e 20.600 femininos, o que

representa um cumprimento do plano em 95.29% e um decréscimo em 4%, comparado ao igual período de

2015.

98. Foram realizadas 115 visitas de Monitoria e Avaliação da Resposta ao HIV e SIDA, sendo 85 em

organizações da sociedade civil e 30 em instituições públicas e privadas), o que representa um

cumprimento do plano em 100%.

99. Foramrealizadas13 Feiras de Saúde, sendo 4 no Distrito KaMaxakeni, 2 no Distrito Nlhamankulo, 5 no

DistritoKampfumu e 2 no DistritoKamubukwane, envolvendo 2.565 pessoas.

100. Foram realizadas as celebrações do 1 de Dezembro, die Mundial de Luta contra o HIV e SIDA, onde

participaram cerca de 5.000 Pessoas. Estas cerimónias foram orientadas por Sua Excelencia o Presidente

da República de Moçambique e contaram com a participação de diversas individualidades do governo

central e da cidade, assim como da sociedade civil.

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30 Versao Final

Fonte relatório do NCHV/SIDA

101. Realizadas um total de 1471 palestras ao longo do ano, sendo: 30 em 10 esquadras da PRM do

Distrito Municipal KaMpfumu com a participação de 537 de Polícias, dos quais 194 mulheres; 221

palestras sobre SSR, tendo alcançado 3.328 Pessoas; 43 sobre ATS nas comunidades, tendo

abrangendo cerca de 2.354 ATS); 585 nas Escolas da Cidade; 435 Pelas Organizações LAMBDA e

KUFUNANA abrandendo 503 camionistas, 8.197 mulheres trabalhadores sexo (MTS e LGBT).156 pelas

Associações Reencontro e Kutenga abrangendo 4.680 Adolescentes e Jovens na Comunidade; Igualmente

Realizada pela ARISO, 1 palestra em benefício dos presidiários da Cadeia Central, abrangendo 260

reclusos e funcionários.

102. Apoiadas 6.176 (3.127 homens e 3.037 mulheres) pessoas das 10.000 previstas na Mitigação do impacto

do HIV/SIDA no local do trabalho, COV´s e no seio dos grupos vulneráveis, o que corresponde a 62.4% da

execução do plano.

103. Disponibilizados pelos parceiros da resposta ao HIV e SIDA mais de 15.000 folhetos e cartazes, o que

representa umcumprimento do plano em mais de 100%, que comparado com igual período de 2015,

regista-se um decréscimo em 11,5%;

104. Realizada uma capacitação para 28 organizações da sociedade civil em matéria de manuseamento do

preservativo feminino, qualidade de dados e relatórios de actividades pelos agentes implementadores da

resposta no combate ao HIV e SIDA, onde participaram 56 pessoas. Igualmente Foram capacitados pelo

sector privado, 20 educadores de pares dos quais 10 masculinos e 10 femininos.

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31 Versao Final

PREVENÇÃO E COMBATE A DROGA

105. Foram proferidas 510 palestras de

sensibilização contra o consumo e venda de

estupefacientes. Estas palestras beneficiaram

cerca de 31.250 pessoas (17.150 mulheres e

14.100 homens) em diferentes

estabelecimentos de ensinos e nas

comunidades ao nível de todos os distritos,

contra 29.335 beneficiadas no ano transacto,

tendo-se registado um crescimento do nível

de abrangência em 6% e uma realização do

plano em 106%.

106. Realizadas 42 formações de

activistas Anti-Drogas, tendo

beneficiado cerca de 1.505

pessoas (795 mulheres e 710

homens) dentre jovens das

Associações Juvenis e religiosas,

líderes comunitários, educadores

de infância, alunos e professores

correspondendo a uma realização

do plano em 105%.

107. No mesmo período, foram realizadas 72 visitas de acompanhamento psicossocial directo às famílias, tendo

beneficiado 1.280 pessoas toxicodependentes, (390 mulheres e 380 homens) o que representa um

cumprimento do plano em 110% e um crescimento de 1% face a igual período de 2015.

108. Em termos de resultado, 24 indivíduos registam melhorias através de tratamento ambulatório e foram

integrados em cursos de Formação Profissional, 12 Estão integrados no Centro de Acolhimento Infanto-

juvenil – ALDEIA SOS, 16 encaminhados para o Centro de reabilitação da REMAR, 15 estão sendo

seguidos nas diferentes Unidades Hospitalares com serviços de atendimento a Saúde Mental e os

restantes beneficiam-se de aconselhamento psicossocial no Centro de Reclusão Preventiva de Maputo,

vulgo Cadeia Civil.

109. Foram distribuídos 750 panfletos e 450 autocolantes por ocasião da feira de saúde no dia Mundial da

Saúde tendo abrangido cerca de 3.000 pessoas.

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32 Versao Final

110. Foi realizada 1 campanha de

sensibilização Anti-droga que envolveu

cerca de 300 pessoas dentre os

estudantes da Escola Primária e

Secundária de Malhazine e a população

circunvizinha.

GÉNERO, CRIANÇA E ACCÃO SOCIAL

Promoção da Equidade do Género

111. Foram realizadas 15 feiras (3-KaMpfumo, 2-KaMaxakene e 5- KaMubukwana, 3-KaMavota e 2-KaTembe),

sob o lema: Planta 50/50 até 2030: “Acelere o Passo Rumo a Igualdade de Género”, que culminaram

com a exposição de artigos artesanais, instrumentos de orientação e apoio técnico, gastronomia, exposição

de produtos agrícolas, bijuteria envolvendo ao todo 12.278 pessoas, das quais 10.071 do sexo feminino e

2.207 do sexo masculino.

Quadro 34: Equidade de Género Indicadores Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Grau de Execuçao do

(%) 2016/2015 (%)

Número de Feiras realizadas 14 15 15 100% 7,14%

Número de pessoas capacitadas em matérias de género

241 710 710 100% 194,60%

Número de Associações maioritariamente constituídas por Mulheres Capacitadas

15 28 28 100% 86,66%

Número de pessoas vítimas de violência assistidas

133 150 132 88,0% (0,75%)

Fonte: Direcção do Género, Criança e Acção Social da cidade

Promoção do Empoderamento da Mulher

112. Realizada a 1ª sessão do Conselho Provincial Para o Avanço da Mulher, onde estiveram presentes 24

pessoas sendo 01 homem e 23 mulheres. Igualmente, foram realizadas 2 sessões do Conselho Provincial

Técnico para o Avanço da Mulher com participação de 46 pessoas (43 do sexo feminino e 3 do sexo

masculino)

113. Revitalizadas 23 Unidades de Género nas instituições Publicas nos Distritos Municipais KaMpfumu,

KaMaxakeni, KaMavota e KaMubukwana. 4 Conselhos Distritais para o Avanço da Mulher nos Distritos

Municipais KaMpfumu, Kamaxakene, KaMubukwana e KaNyaka, abrangendo 153 Membros (94 do sexo

feminino e 59 do sexo masculino).

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33 Versao Final

114. Foi comemorado o dia 8 de Março, dia internacional da Mulher, sob o Lema: 50/50 até 2030 “Acelere

Passo Rumo a Igualdade de Género e Empoderamento” no Distrito Municipal KaMubukwana, com a

abrangência de 3.500 pessoas.

Criança em Situação difícil e nos Centros de Acolhimento

115. Celebrou-se a quinzena da criança sob lema “Com a Estabilidade Social, Protegemos os Direitos da

Criança” envolvendo mais de 3.850 crianças da Cidade;

116. Em parceria com as organizações não governamentais e da sociedade civil, foi assegurada a provisão dos

serviços básicos às crianças órfãs e vulneráveis. Neste âmbito, foi prestada assistência na comunidade a

13.420 crianças órfãs e Vulneráveis, mediante atribuição de kitis de produtos alimentares, uniforme e

material escolar. Comparativamente com igual período de 2015, registou-se uma redução de 7,19% de

assistência as COV’s.

117. Foram atendidas nos 17 Centros Abertos e 14 Centros Fechados 4030 e 1004 crianças respectivamente,

representando execução do plano em 56,66% para o número de crianças assistidas nos Centros abertos e

111.5 % nos Centros Fechados.

Quadro 35: Crianças nos Centros de acolhimento. Grau de Realização do plano

Programa Indicador Real 2015 Plano 2016

Peal 2016 % de Realização

Var %2015-2016

Nº de Centros Abertos 31 30 17 56,6% (45,16%)

Nº de Crianças atendidas 12.066 6.000 4.030 67,1% (66,6%)

Nº de Centros fechados 14 14 14 100% 0

Crianças Atendidas 1.153 900 1.004 111,5% (12.9%)

Fonte: Direcção do Género, Criança e Acção Social da cidade

118. Foram assistidas nos infantários 298 crianças, (sendo 213 no infantário público e 85 no infantário privado) o

que corresponde a uma redução em 28,73% relativamente ao número de crianças assistidas em 2015.

Quadro 36: Infantários, Crianças atendidas por sexo

Infantarios

do MGCAS

Criancas Atendidas Infantarios

Privados

Criancas Atendidas

Masc Fem Total Masc Fem Total

1 101 112 213 1 37 48 85

Fonte: Direcção do Género, Criança e Acção Social da cidade

119. Foram transferidas para outros centros 38 crianças (30 do sexo masculino e 8 do sexo feminino) contra 14

crianças de 2015, o que corresponde a um crescimento de 171,42% e grau do cumprimento do plano em

69,09%.

Adopção e Tutela

120. Foram identificadas 298 crianças necessitando de acolhimento provisório, destas 130 foram reintegradas

nas suas famílias biológicas, 7 foram reintegradas na família de acolhimento e 16 foram adoptadas.

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34 Versao Final

Quadro 37: Adopção e Tutela, Grau de Realização do plano

Programa Indicador Quantidades % de Realização Variação % 2015-2016

Real 2014

Real 2015 Plano 2016

Real 2016

Nº de Crianças identificadas 498 341 300 298 99.3% (12,6%)

Nº de Crianças reintegradas família própria

162 143 130 130 100% (9,0%)

Nº de Crianças reintegradas na família de Acolhimento

15 6 5 7 140% 16,6%

Nº de Crianças tuteladas 110 65 80 126 157.5% 93,8%

Nº de Crianças Adoptadas 23 12 12 16 133.3% 33,3%

Fonte: Direcção do Genero, Criança e Acção Social da cidade

121. Formados 3 comités comunitários de protecção da criança no Distrito Municipal KaNyaka, onde

participaram 57 pessoas, sendo 28 do sexo masculino e 29 do sexo feminino.

Criança em Idade Pré-Escolar

122. Foram assistidas em 107 escolinhas 5.183 crianças (2.526 do sexo masculino e 2.657 do sexo feminino),

representando 97,79% de execução do plano. As mesmas foram assistidas por 567 animadores.

Quadro 38: Escolinhas Comunitárias, grau de Realização do Plano

Programa Indicador Real

2015

Plano

2016

Real

2016

%

Realizacao

% Variacao

Nº de Escolinhas Comunitárias 104 100 107 107% 2,8%

Nº de Animadores 339 400 567 141,7% 67,2%

Crianças Atendidas 5.782 5.300 5.183 97,7% (10.3%)

Fonte: Direcção da Mulher Acção Social da cidade

123. No tocante aos centros infantis, foram assistidas 10.275 crianças, sendo 5.359 do sexo masculino e 4.916

do sexo feminino. Destas, 9.453 foram assistidas no sector privado, representando 113,20% de realização

do plano e crescimento de 13,20% face a 2015 e por outro lado, 822 crianças foram assistidas nos centros

públicos com execução do plano de 120,8% e incremento de 17,42% face a igual período de 2015.

Quadro 39: Centros Infantis e crianças atendidas por sexo em cada Distrito

Distritos NºdeCentros

Infantis

Crianças Atendidas Número de Educadores

Masc Femin Total Form N/Form Total

KaMfumo 73 3.207 2.824 6.031 1.311 107 1.418

Nhlamanculo 8 301 304 605 38 10 48

Kamaxaquene 8 283 311 594 15 1 16

Kamavota 22 905 907 1812 98 7 105

Kamubukwana 19 640 550 1190 165 159 324

KaTembe 1 23 20 43 3 0 3

KaNyaka 0 0 0 0 0 0

TOTAL 131 5.359 4.916 10.275 1.630 284 1.914

Fonte: Direcção do Género, Criança e Acção Social da cidade

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35 Versao Final

Quadro 40: Centros Infantis Grau de Realização do Plano

Programa Indicador Real

2014

Real

2015

Real

2016

Plano

2016

% Realizacao % Variacao

Nº de Centros infantis Públicos 3 3 3 3 100% 0,0%

Crianças atendidas 677 700 822 680 120,8% 17,42%

Nº de Centros privados 87 106 120 106 113,20% 13,20%

Nº de Crianças atendidas 10.370 8.584 9.453 8.500 111,21% 10,12%

Fonte: Direcção do Género, Criança e Acção Social

124. Com vista a melhorar o atendimento das crianças nas unidades de educação pré-escolar, foram realizadas

98 visitas de supervisão as escolinhas e centros infantis dos Distritos Municipais: 34 KaMpfumu, 20

Kamaxakeni, 18 Nhlamankulu, 19 KaMavota, 24 KaMubukwana, 9 KaTembe 4 KaNyaka

Atendimento ao Idoso

125. Comemorado o dia 15 de Junho, dia Internacional de sensibilização sobre a violência perpetrada à Pessoa

Idosa no Centro Aberto de Hulene, onde estiveram presentes 250 Idosos dos quais 191 do sexo feminino,

59 do sexo masculino e 100 convidados, totalizando 350 participantes, sob o lema: “NÃO À VIOLÊNCIA

CONTRA A PESSOA IDOSA”

126. Foram atendidos na comunidade 6.411 idosos, sendo 953 do sexo masculino e 5.458

127. Nos 3 centros de Apoio Fechados, foram assistidos 152 idosos, o que representa 77,94% de execução do

plano e um decréscimo de 5.0% em relação a igual período do ano anterior.

128. Foram atendidos nos centros Comunitários Abertos 707 idosos, o que representa a uma realização do

plano em 135,96%, e um decréscimo de 2.2% face a 2015.

Quadro 41: Atendimento ao Idoso nas Instituições

Fonte: Direcção do Género, Criança e Acção Social da cidade

129. Realizadas 7 visitas de supervisão, sendo 3 de acompanhamento a igual numero de beneficiários de casas

construídas no âmbito do apoio social directo as pessoas carenciadas, com vista avaliar as condições de

conservação pelos utentes no Distrito Municipal KaTembe e outras 4 de acompanhamento do

funcionamento dos centros de acolhimento.

Programa Indicador Quantidades % de

Realização

Variação %

2016-2015 Real

2014

Real

2015

Real

2016

Plano

2016

Nº de Centros Fechados 3 3 3 3 100,0% 0,0%

Nº de Idosos Atendidos 362 160 152 195 77,94% (-5,0%)

N. de centros Abertos 3 3 3 3 100,0% 0,0%

N. de idosos atendidos 202 723 707 520 135,96% (2,2%)

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36 Versao Final

Pessoa com Deficiência

130. Assistidas na comunidade 1.457 (1.063 mulheres e 394 homens) pessoas com deficiência, das 1.780

planificadas, o que corresponde a 81,8% da realizaçãa do plano, que comparado com igual período de

2015 registou-se um crescimento em 102,9%.

Quadro 42: Atendimento as Pessoas com Deficiência

Programa Indicador Real

2015

Plano

2016

Real

2016

% de Realização Variação %

2016-2015

Nº de Pessoas

Identificadas

93 200 191 95,5%

105,3%

Nº de Pessoas

Acompanhadas

718 1.780 1.457 81,85% 102,9%

Crianças Integradas nas

Escolas

28 28 33 117% 17,85%

Nº de Activistas

Capacitados

31 50 0 0,0% 0,0%

Fonte: SDGCAS

131. Acompanhadas 36 (11 mulheres e 25 homens) crianças com deficiência para o centro de reabilitação

psicossocial das Mavotas no Distrito Municipal KaMavota, o que representa a 100% da realização do plano,

que comparado com igual período de 2015 (28 crianças), registou-se um crescimento em 28,6%.

132. Nas escolas especiais foram assistidas 415 crianças, das quais 233 do sexo masculino e 182 do sexo

feminino, comparativamente a igual período do ano passado (171) regista-se um crescimento de 142.6%

quando comparado com igual período de 2015.

Promoção e Divulgação dos Direitos dos Grupos Alvo

133. Em relação à Divulgação dos direitos da mulher, criança, pessoa idosa, pessoa com deficiência e

prevenção de práticas sociais nocivas, foram realizadas 175 palestras das 175 previstas e 20 debates entre

televisivos e radiofónicos dos 20 programados, com maior peso nas rádios comunitárias e círculos

comunitários, correspondendo a realização do plano em 100% em ambos os casos. As palestras

beneficiaram 17.785 pessoas, das quais 6.041 do sexo masculino e 11.744 do sexo feminino. As palestras

tiveram lugar nos seguintes locais: 19-KaMpfumu; 29-Nhlamankulu, 34-KaMaxakene, 33-KaMavota, 26-

KaMubukwana e 22-Katembe e 12-KaNyanka.

134. Foram produzidos e distribuídos 200 panfletos, 02 dísticos para exibição no âmbito do lançamento do mês

da Mulher, que teve o seu lançamento no dia 02 de Março no pavilhão do Estrela Vermelha, onde foi

antecedido por um desfile (marcha) pelas avenidas e artérias da cidade de Maputo, onde exortavam o

papel da mulher, os seus direitos e deveres;

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37 Versao Final

Programas de Assistência Social

135. O Programa Subsídio social Básico garante a assistência aos grupos populacionais em estado de

pobreza sem capacidade para o trabalho em situação de vulnerabilidade através de transferência

monetária. Neste âmbito, foram realizadas as seguintes actividades.

136. Concedido Subsídio Social Básico a 9.158 beneficiários (41 KaMpfumu, 1.257 Nlhamankulu, 1.696

KaMaxakeni, 2.526 KaMavota, 2.053 KaMubukwana, 1.335 KaTembe e 250 KaNyka , sendo 1534 do sexo

feminino e 7624 do sexo masculino, representando 100% de execução do plano.

137. O Programa Apoio Social Directo visa proporcionar assistência social, alimentar e material a indivíduos

em situação de pobreza com limitações ou impossibilidade de por si só resolver os seus problemas.

138. Foram assistidos 2.114 agregados familiares dos 2.113 planificados, sendo 1.647 do sexo feminino e 467

do sexo masculino o que corresponde a 100.04% do plano e um decréscimo na ordem de 12.8% quando

comparado a igual período de 2015.

139. Para garantir a mobilidade e integração social e comunitária, foram distribuídos 63 meios de compensação

a 20 pessoas com deficiência, 35 idosos e 8 crianças. Desses meios constam 33 carrinhas de rodas e 30

pares de óculos. Dos beneficiários 27 são do sexo masculino e 36 do sexo feminino.

140. Apoiados 104 Agregados Familiares dos quais 58 chefiados por género feminino e 46 por gênero

masculino, sendo Crianças Órfãs e Vulneráveis como grupo alvo que mais se beneficiou com 58.6% e

pessoas vivendo com HIV e SIDA o que menos se beneficiou com 5.7%. Do total, os Agregados Familiares

se beneficiaram de kit escolar e utensílios domésticos.

141. O Programa Acção Social Produtiva visa promover a inclusão socio-económica das populações mais

vulneráveis com capacidade física para o trabalho. Neste programa as acções consistem na limpeza nos

bairros em contrapartida de subsídio atribuído a cada beneficiário para o aumento do rendimento familiar.

142. Atendidos 1.111 Agregados familiares no Programa Acção Social Produtiva, dos quais 95% chefiados por

mulheres e 5% por homens.

143. No Programa Apoio as Iniciativas de Geração de Rendimento, foram atribuídos Kits a 283

beneficiários para desenvolvimento de auto emprego.

144. No âmbito do atendimento institucional (Unidades Sociais), dos 803 planificados, foram atendidos 860

utentes, dos quais 229 homens e 631 mulheres, o que corresponde a 107% do planificado e um

decréscimo de 34.98% face a 2015.

145. Encaminhadas 60 pessoas que procuram outros serviços noutros sectores, sendo 40 para os diversos

bairros da Cidade de Maputo e 20 para o INEFP.

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38 Versao Final

Quadro 43: Programas assistenciais

N. de Beneficiários Real 2015 Plano 2016 Real 2016 % Real % Cres

Prog. De Subsidio Social Básico 10.068 9.158 9.158 100% (9%) Prog. De Apoio Social Directo 2.412 2.113 2.114 100,4% (12.4%)

Prog. De Serviços S. A. Social. 1.235 803 860 107% (34.98%)

Fonte: Direcção do Género, Criança e Acção Social da cidade.

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

146. Realizadas 3.291 ligações que beneficiaram 795.528 pessoas nos bairros do Distrito Municipal de Nlhamankulu e KaMaxakeni e Laulane bem como a implementação do programa de redução de perdas no bairro da Mafalala. Comparando com igual período do ano transacto, verifica-se a uma redução do número de ligações em 0,1%.

Quadro 44 : Numero de ligacoes de agua

Número de Ligações de Janeiro a Dezembro de 2016

Maputo cidade (AO,s

de Chamanculo, Maxaquene e Laulane)

Designação Chamanculo Maxaquene Laulane Total

Cidade Total

Cidade

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Domésticas totais 43. 814

44. 238 39. 697 37 .931 49 .261 50. 440 132. 772 132. 609

Domésticas Activas 34. 447 34.011 35. 932 35. 065 43 .164 42. 076 113. 543 111. 152

Fontanários totais 106 121 29 21 174 167 309 309

Fontanários Activos 26 9 2 2 7 6 35 17

Novas ligações 1.468 988 785 659 2 .261 1. 644 4. 514 3. 291

Horas de Distribuição 8 7 10 7 7 6 8 7

Total de População da cidade de Maputo (Nr)

1 .189. 815 1. 204.093

Total População Servida (Nr) 796 .392 795. 528

Taxa de Cobertura (%) 66.93 66.07

147. No global, número de ligações domésticas registadas é de 132.609 contra 132.772 de igual período de 2016, o que corresponde um decrescimo em 0.12%.

148. A população servida durante o período em análise é de 803.220, contra 797.292 de igual período de 2015, o que corresponde a um crescimento em 0.7 pontos percentuais.

149. Realizada a extensão de cerca de 14.6 km da rede secundária e terciária de abastecimento de água, sendo 0.53 km, 0.92 km e 13.5 km nos bairros de Nlhamankulu Maxaquene e Laulane respectivamente;

150. O número de fontenários cresceu de 303 em 2015 para 313 em 2016, dos quais 21 são activos, e a taxa

de cobertura de água melhorou de 66.87% de Janeiro a Dezembro de 2015 para 66.73% em 2016.

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39 Versao Final

JUVENTUDE E DESPORTOS

Na área da juventude

151. No ambito das comemoracoes da Semana Nacional da Juventude sob lema “Juventude Liderando o

Desenvolvimento Sustentável” foram realizadas diversas actividades de índole política, sócio - cultural,

educativas, desportivas e recreativas, envolvendo 2.510 (1.674 homens e 836 mulheres) participantes, o

que corresponde a 167% da realização do plano. Que comparando com igual período de 2015 (300)

registou se um decréscimo em 16%;

152. Em coordenação com o INEFP, Direccao da Cultura, APEC e Barclays, capacitados 891 jovens em matéria

de Liderança, Gestão Associativa, de Elaboração de Projectos e Gestão de Pequenos Negócios Avicultura,

Culinária, Empregados de Mesa, Serralharia, Electricidade, Corte e Costura, Hotelaria, Refrigeração,

Climatização, Recurso Humanos, Relações Publicas, Marketing, Secretariado Executivo, Contabilidade,

Inglês pratico e Técnicas Bancárias, o que corresponde a 445% de execução do plano e comparando com

igual período de 2015 registou - se um crescimento em 345%. Importa referir que o sobre comprimento

deveu – se a busca de novas parcerias;

153. No âmbito do Programa Geração Biz, foram formados 60 activistas de base comunitária em matérias de

SSRAJ, ITS, HIV, SIDA, prevenção e combate ao uso e consumo ilícito de Drogas, o que corresponde a 100%

da realização do plano, que comparando com igual período de 2015, registou se um decréscimo de 50%;

154. No âmbito do FAIJ, foram financiados com fundos provenientes dos reembolsos, 05 projectos de geração de

rendimento e auto-emprego, dos 10 planificados o que corresponde a 50% de execução do plano que

comparando com igual; período de 2015 (36) registou –se um decréscimo de 50%;

155. Rubricados 06 Contratos – Programa com (i) Conselho da Juventude, (ii) Associação de Futebol Infantil Bebec,

(iii) Associação de Atletismo, (iv) Associação da Pessoa com Deficiência, (v) Associação desporto dos surdos e

(vi) Clube Inhambanhense, todos da Cidade de Maputo com vista à capacitação técnica e institucional destes

órgão, o que representa a 100% do planificado, o que comparado com igual período de 2015 (2) regista -se um

decréscimo em 200%;

156. Realizados 09 encontros de diálogo com a juventude, presididos por S. Excia. Iolanda Cintura Seuane,

Governadora da Cidade de Maputo, envolvendo cerca de 1.470 participantes, destacando-se como temas a

“Manutenção da Paz, a Mitigação da Perseguição às Pessoas com Albinismo, a prevenção ao HIV e o combate

ao uso e consumo de Drogas e do álcool”;

157. Atribuídos 15 terrenos e respectivos DUAT, no Distrito Municipal KaTembe, a igual número de jovens da Cidade

de Maputo, dos 1.000 terrenos ora programados;

158. Prestado apoio técnico e metodológico a 29 associações juvenis e 12 agremiações desportivas na

elaboração dos seus estatutos e tramitação da respectiva documentação para a sua legalização jurídica;

159. Realizadas 5 palestras ao nível dos 7 distritos da Cidade, sobre “Oportunidade de Financiamento para

Iniciativas Empreendedoras: No Caso do FAIJ”, envolvendo ao todo cerca de 2.200 jovens;

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40 Versao Final

160. Realizadas visitas de monitoria e avaliação a 47 projectos de geração de rendimentos e auto - emprego,

vocacionados à criação e venda de frangos e prestação de serviços diversos dos Distritos de Nhlamankulu

(10), KaMubukwana (12) e KaMaxakeni (08), o correspondente a 47,5% do planificado e a um crescimento de

47.5% face a igual período de 2015.

Na Área do Desporto

161. Realizado o VII Festival de Jogos Tradicionais sob lema: ’’ Jogos Tradicionais, Promovendo a Liberdade

Nacional e a Cultura de Paz”, tendo movimentado em todas as fases cerca de 1.300 pessoas, destas, 350

participantes directos sendo 289 do sexo masculino e 61 feminino o que corresponde ao cumprimento da meta

em 100%.

162. Realizadas actividades desportivas sócio - culturais e recreativas massivas, no quadro das celebrações da

“Semana Nacional do Desporto” e do 25 de Setembro, Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique

assinalada em todo o território nacional de 18 a 25 de Setembro, sob o lema “ Desporto Inspirando a Paz e

a Unidade Nacional”, envolvendo ao todo cerca de 2.200 participantes dos 07 distritos Municipais da

Cidade de Maputo;

163. Realizadas actividades desportivas sócio - culturais e recreativas massivas, alusivas as datas históricas, nos

quais foi registada uma movimentação global de cerca de 23.240 participantes, no âmbito do Programa

“Juventude Ocupada, Juventude Saudavel” ;

164. Realizados Torneios “Fut Menina Biz” e “Copa Coalizão 2016”

em todos os distritos, no âmbito das comemorações dos Dias

Internacional da Mulher e da Mulher Moçambicana, no quadro da

implementação do Programa Geração Biz contando com o

envolvimento de 684 jogadoras do sexo feminino, distribuídas por

24 equipessendo 6 equipes por distrito, envolvendo cerca de 9.300

participantes, o que corresponde ao cumprimento da meta em

100%;

165. Realizada a XI Edição do Programa “Férias Desportivas - Edição 2015/2016”, sob lema: “Por Um Desporto

Livre do HIV/SIDA e Droga, Saber é Vencer”, consubstanciada pelo funcionamento de “Centros de Férias

Desportivas”, ao nível de todos os distritos e o apoio logístico à realização da XXVIII Edição do torneio anual de

futebol infanto-juvenil, vulgo “Bebec”, envolvendo ao todo cerca de 50.000 participantes, entre os participantes

directos e publico assistente, o que representa ao cumprimento da meta em 100%;

166. Formados 100 agentes desportivos em matérias de Gestão Desportiva para Pessoa com Deficiência e em

arbitragem da modalidade de Hóquei – em – patins, no Distrito Municipal de Nhlamankulu, no Centro Cultural

Tsyndza, o que correspondente a uma realização do plano em 100%.

167. Realizada no dia 17 de Dezembro na Praça da Independência a VII Mini – Olimpíada “Samora

Machel”consubstanciada pelo Lançamento Oficial da XII Edição do Programa “Férias Desportivas -

2016/2017”, que decorreram sob o lema: “Celebrando Samora Machel Com Um Desporto Livre Do HIV –

SIDA e Drogas, Saber é Vencer tendo contado com a participação de cerca de 3.000 participantes.

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41 Versao Final

168. Assegurado o apoio material e equipamento desportivo aos núcleos desportivos comunitários dos

07 distritos em (250 camisetas; 350 coletes desportivos; 07 redes de voleibol; 175 cordas de ginástica; 07

cronómetros; 14 taças e 160 medalhas; 160 bols das quais: (96 de futebol, 21 de basquetebol, 43 de voleibol)

PRIORIDADE III - Promover o Emprego, a Produtividade e a Competitividade.

TRABALHO EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL Quadro 45: Indicadores Economicos

Area Indicadores

PES 2016

PQG 2015-2019

Real 2015 Plano 2016

Real 2016 Grau de Real

Variacao %

Real (2015-206)

Trabalho

Nº de novos empregos criados pelo sector público e privado

30.907 29.991 22.184 73.97 (28,22) 53.091

Nº de beneficiários de formação profissional para o auto-emprego

19.009 17.131 15.491 90.42 (18,5) 34.500

Nº de empresas inscritas no Sistema de Segurança Social Obrigatório

3.188 2.652 3.154 118.92 (1,06) 6.342

Nº de estabelecimentos inspecionados 736 804 557 69.28 (24,32) 1.293

Agricultura

Área de regadios construídos e /ou reabilitados (hectares)

94 ha 120 ha 94ha 78 0 94

Taxa de agregados familiares em insegurança alimentar crónica

10.1 9.1 11.1 121 9% 11.1

Fonte: INEFP e Direcção de Agricultura

TRABALHO, EMPREGO E SEGURANCA SOCIAL

No domínio da Inspecção do Trabalho

169. Foram inspeccionados 524 estabelecimentos dos 804 planificados, o que corresponde a 65,2% da

realização do plano, abrangendo um total de 40.514 trabalhadores nacionais (31.762 são homens, 7.630

mulheres) e 1.122 trabalhadores estrangeiros de ambos os sexos. Comparado com igual período de 2015

(736) verifica-se um decréscimo em 28.8% de estabelecimentos inspencionados. Referir que nos

estabelecimentos visitados foram detectadas 972 infracções das quais 272 resultaram em autos de notícia

e 668 autos de advertência.

170. Foram contratados 4.700 trabalhadores de nacionalidade estrangeira, correspondente a um cumprimento

do plano em 111% e comparado com igual período de 2015 (1.254), regista-se um crescimento em

274,8%.

171. No âmbito do trabalho de curta duração, foram registados 841 processos de comunicação, e recebidos 329

processos de comunicações entre rescisões, transferências e caducidades dos contratos de trabalho.

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42 Versao Final

172. No âmbito do trabalho de curta duração, foram registados 529 processos de comunicação, e recebidos 154

processos de comunicações entre rescisões, transferências e caducidades dos contratos de trabalho.

Emprego

173. Como resultado de promoção de iniciativas geradoras de emprego, foram abrangidos 22.194 beneficiários

de emprego, dos quais 14.827 são jovens, o que corresponde a 74% da realização do plano e um

decréscimo de 17.86 % face a 2015.

Quadro 46 : Empregos criados na Cidade de Maputo

Postos de Emprego Criados Real 2015 Plano 2016 Real 2016 % Realiza % Crescim

Colocações Efectuadas pelo INEFP 105 150 110 73,33 4,76

Colocações do APE 11377 4850 8004 165,03 (29,65)

Emprego no Âmbito do PERPU 1135 379 * - 0,00

Emprego no Âmbito do FAIJ 36 251 10 3,98 (72,22)

Emprego no âmbito dos 7 Milhões 132 345 * - 0,00

Fundo da Paz e Reconciliação Nacional 328 * 42 - (87,20)

Fundo de Fomento Pesqueiro * * 17 - 0,00

Admissões Directas 11404 22598 10978 48,58 (3,74)

Função Publica 541 408 908 222,55 67,84

Auto Emprego 100 120 104 86,67 4,00

Turismo 695 200 467 233,50 (32,81)

Licencas de Transportes 1168 690 1554 225,22 33,05

Total 27021 29991 22194 74,00 (17,86) Fonte: Direcção Trabalho Emprego e Segurança Social

Estágios Pré- Profissionais

174. Foram registados 240 Estágios Pré-profissionais, o que corresponde um decréscimo de 21,1% face a 2015

(304) e uma realização do plano em 88,9%.

Formação Profissional

175. Beneficiaram de acções de formação profissional 15.491 cidadãos nas diversas especialidades, o

correspondente a 90% do planificado (17.131) e a um decréscimo de 18.5% face a igual período de 2015

(19.009). Destes 8.966 são homens e 6.525são mulheres. Referir que deste universo de 11.700 são jovens,

o que corresponde a 76% do plano.

Desemprego Acumulado

176. Durante o período, foram despedidos por motivos diversos 5.914 trabalhadores sendo 4.580 homens e

1.334 mulheres. O desemprego acumulado durante os 12 meses do corrente ano foi de 19.177 candidatos,

sendo 13.395 homens e 5.782 mulheres.

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43 Versao Final

Mediação de Conflitos

177. Foram mediados 2.016 casos de conflitos laborais, dos quais 1.892 resolvidos contra 2.170 casos de

conflitos laborais e 1.789 resolvidos de igual período de 2015 o que corresponde a um decréscimo de 7.1%

de casos mediados e um aumento de 5.75% de casos de resolvidos.

178. Foram emitidas 124 certidões de impasse para o tribunal de trabalho (por falta de consenso entre as

partes).

179. Registadas (6) greves nas Empresas MEDLIFE - TRAUMA LIMITADA, CRBC e MOVITEL motivadas

por falta de pagamento de salários, falta de pagamento das indemnizações e horas extras, reajusto salarial,

e ausência do diálogo entre a gestão e os trabalhadores.

Segurança Social Inscrição de Contribuintes

180. Foram inscritos 3.154 contribuintes, o que representa do plano em 124,56% e a um crescimento de 1,68%

face a igual período de 2015. Este desempenho deveu-se em grande medida pela aderência ao Sistema de

muitas micro e pequenas empresas pressionadas pela exigência de certidões de quitação para a prestação

de serviços, sobretudo, na sua relação com as instituições do Estado. Com este nível de inscrições, o

número acumulado passou para 26.986 contribuintes inscritos na Cidade de Maputo.

Inscrição de Beneficiários

181. Foram inscritos 8.431 beneficiários, o que representa 100,1% do plano em e um decréscimo de 11,09%

face a igual período de 2015. Este nível de cumprimento deve-se ao facto da Cidade de Maputo

caracterizar-se por actividades de comércio e serviços assentes, sobretudo, em micro e pequenas

empresas, que empregam poucos trabalhadores por um lado e por outro a grande mobilidade de

trabalhadores já inscritos no sistema de uma empresa. Em termos cumulativos, existem 502.076

beneficiários.

Prestações Pagas

182. Durante o período em análise, foi dado maior enfoque ao saneamento consubstanciado na tramitação,

processamento de todos os casos acumulados de anos anteriores e a normalização de casos correntes.

Quadro 47 - Prestações Processadas 2016

Categoria de prestação Tipo de prestação Nº de casos- 2016

Subsídios

Morte 1.032

Funeral 906

Doença 7.274

Maternidade 3.529

Pensões

Pensão de Velhice 2.236

Pensão de Invalidez 121

Pensão de Sobrevivência 942

Abono Abono de Velhice 279

Abono de Sobrevivência 202

TOTAL 16.521 Fonte: Direcção Trabalho Emprego e Segurança Social

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44 Versao Final

Inscrição dos Trabalhadores por Conta Própria

183. Foram inscritos 2.180 potenciais trabalhadores por conta Própria, o que representa 335,38% do planificado

(650). Este sobrecumprimento foi resultado da realização de 4.435 palestras que abrangeram 6.675

trabalhadores de um universo de 32.388 previstos para o ano.

Emissão de Certidões de Quitação

184. Recebidos 19.959 e emitidas 16.639 quitações contra 15.018 de igual periodo de 2015, o que representa a

uma realização do plano em 115,54% e um crescimento de 10,79% em relação a igual período do ano

passado.

QUADRO 48: – Certidões de Quitação emitidos

Mês Real 2015 Plano 2016 Real 2016 (%) Real %TC

Janeiro 900 1.600 1.145 71,56 27,2

Fevereiro 1.304 1.600 1.332 83,25 2,1

Março 1.695 1.600 1.347 84,18 (20,5)

Abril 1.165 1.600 1.880 117,5 61,4

Maio 1.174 1.600 1.494 93,37 27,3

Junho 1.100 1.600 1.535 95,93 39.5

Julho 1.679 1.600 1.378 86,12 (17.9)

Agosto 1.353 1.600 1.633 102,06 20.7

Setembro 1.143 1.600 1.539 96,18 34.6

Outubro 1.447 1.600 1.323 90,43 82.68

Novembro 1.077 1.600 1.292 67,31 80.75

Dezembro 981 1.600 741 61,31 46.31

Total 15.018 14.400 16.639 115,54 10.79

Fonte: Departamento de Seguro Social – 2016

AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Produção Agrícola:

185. Foram produzidas 68.865 toneladas de culturas diversas numa área de 1300ha correspondente a cerca de

10.174,7 ha, correspondendo a uma realização em 89,8% e 90,0% respectivamente. A produtividade

agrícola foi de 6,7ton/há, influenciada pela seca e estiagem.

Quadro 49: Totais - Sectores Privado e Familia

DESIGNAÇÃO

Plano-2016 Real-2015 Real-2016 Grau de realiz(%) Taxa Cresc(%)

Area (ha)

Produçäo (ton.)

Area(ha) Produçäo

(ton.) Area(ha)

Produçäo (ton.)

Area (ha)

Produçäo (ton.)

Area (ha)

Produçäo (ton.)

CEREAIS 593.1 1200.55 1034.5 582.57 580.3 367 97.8 30.6 (43.9) (37.0)

LEGUMINOSAS 3602.1 2877.29 568.1 479.32 2150 1024 59.7 35.6 278.5 113.6

RAÍZES E TUBÉRC.

815.2 3892.94 1031.5 11162.4 735.4 7203 90.2 185.0 (28.7) (35.5)

HORTÍCOLAS 6300.3 68705.723 7786.85 58568.03 6709 60271 106.5 87.7 (13.8) 2.9

TOTAL 11310.7 76676.503 10420.95 70792.32 10174.7 68865 90.0 89.8 (2.4) (2.7)

Fonte: Direcção de Agricultura e Segurança Alimentar

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45 Versao Final

186. Fazendo uma análise comparativa ao igual período do ano transato, verificou-se um decréscimo de 2,7%

em relação a produção colhida, devido a escassez de chuvas, estiagem e dos vendavais que se fizeram

sentir na zona sul.

187. Importa salientar que o Distrito KaMavota contribui em cerca de 49.3% da produção total numa área de

4.471,02ha.

Quadro 50: Totais - Sectores Privado e Familiar por Distrito

CULTURAS KAMAVOTA KAMUBUKWANA KATEMBE KANHAKA

AREA(ha) PRODUC.(ton) AREA(ha) PRODUC.(ton) AREA(ha) PRODUC.(ton) AREA(ha) PRODUC.(ton)

CEREAIS 92.85 58.72 116.06 73.40 290.15 183.50 75.44 33.03

LEGUMENOSAS 645.00 307.20 322.50 153.60 645.00 307.20 107.50 51.20

R.TUBERCULOS 110.31 1080.45 161.79 1584.66 419.18 4177.74 22.06 230.50

HORTICOLAS 3622.86 32546.34 2012.70 18081.30 1073.44 9643.36 6.71 60.27

TOTAL 4471.02 33992.71 2613.05 19892.96 2427.77 14311.80 211.71 375.00

Fonte: Direcção de Agricultura e Segurança Alimentar

Provisão de insumos:

188. Foram distribuídos insumos nas seguintes

quantidades: 132.300kg de fertilizantes

orgânicos, 15,5 kg de semente de hortícolas,

345kgs de feijão nhemba, 304kgs de abobora

e 675kgs de milho, beneficiando a 5.130

produtores dos quais 3.640 mulheres.

189. Para a produção dos viveiros para campos de

demostração de resultados, foram alocadas 400g de

alface, couve, tomate, cebola e 500g de beterraba,

beneficiando a 2.670 produtores.

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46 Versao Final

Fitossanidade - prospecção de pragas, doenças e infestantes.

190. Registou-se durante este período, a presença de

diferentes pragas nos Distritos KaMavota e

KaMubukwana, tendo-se destacado pelos seus

prejuízos a traça de couve, para o controle destes foi

necessária à pulverização das culturas com

Metamidofos, Halt e outros biopesticidas como

piripiri.

Assistência Técnica:

193. A assistência técnica é garantida por um total de 12 extensionistas em campo dos quais 5 mulheres sob

supervisão de 2 técnicos afectos nos distritos KaMavota e KaMubukwana, respectivamente.

194. Durante o período em análise, foram assistidas 34 associações agro-pecuárias, tendo sido abrangidos

12.338 membros dos quais 7.824 são mulheres.

Irrigação

191. Foram mobilizados os produtores para limpeza manual

de valas secundárias e terciárias, tendo aderido 5.928,

dos quais 1.539 mulheres, onde foram limpos 30km de

valas principais, 58km de valas secundárias e 52km de

valas terciárias.

192. Para o aumento da capacidade de irrigação nos campos

de produção, foram concluídos 3 sistemas de rega com

a capacidade de irrigar 94ha nas associações Força do

Povo, Massacre de Mbuzine e Tomas Sankara nos

Distritos KaMubukwana e KaMavota, respectivamente,

beneficiando a 540 produtores dos quais 378 mulheres.

Em relação aos outros 5 sistemas estão em construção.

Fig 1 Vala limpa manualmente pelos produtores

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47 Versao Final

Preparação de terra

195. Em relação a mecanização agrícola, na preparação das áreas de produção, a Cidade de Maputo contou

com 3 tractores (1 KaMavota e 2 KaTembe), 1multicultivadora em KaMavota e 6 juntas de gado bovino em

KaTembe.

Transmissão de tecnologias

196. Para o alcance de maior número de produtores na

assistência e demonstração de tecnologias inovativas na

produção de hortícolas, foram instalados 51 CDR’s, onde

se fez a demonstração de práticas de produção orgânica,

técnicas de Malching, dimensionamento e gestão de

sistemas de rega e avaliação dos diferentes tipos de

compasso, envolvendo um total de 1.245 produtores dos

quais 802 são mulheres.

Fig. 2 Transmissão de tecnologias aos produtores

Assistências as Escolas (EP1 e EP2) e Centros Internatos

197. No âmbito do programa escolar, foram assistidas 6 escolas dos Distritos KaMpfumu (EPC’ 25 de

Setembro), KaMubukwana (Escola Wiriyamo), KaMaxaquene (EPC4 e EPC Unidade 24) e KaTembe (EPC

de KaTembe e de Guaxene), KaMavota (9 de Agosto, Unidade 27 e Acordos de Roma) envolvendo 504

alunos. As actividades realizadas cingiram-se em 9 palestras e alocação de 720kg de fertilizantes e

sementes de hortícolas.

Comercialização Agrícola

198. Foram realizadas 19 feiras agrícolas que

contaram com participação de 300 expositores

dos quais 150 são mulheres, o que representa

126.6% do planificado (15).

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48 Versao Final

PRODUÇÃO PECUÁRIA

Sanidade Animal

199. Foram realizados 2.046 banhos carracicidas

contra 4.543 do igual período do ano passado,

verificando-se um decréscimo de 55% devido a

estiagem que obriga os criadores a deslocarem

os animais para zonas que tenham pasto

disponível.

200. Foram vacinadas 27.231 aves, das 17.720 planificadas, beneficiando 1.271 famílias. O sobre cumprimento

da meta foi resultado do crescimento da participação dos criadores em resposta aos trabalhos de

sensibilização levadas a cabo antes do início da campanha.

201. Em relação a vacinação de bovinos foram vacinados 357 bovinos contra Dermatose Nodular dos 476

planificados. Comparativamente a igual período do ano transacto, verifica-se um decréscimo na ordem de

11%, devido a falta do pasto por consequência da seca/estiagem, facto que resultou na transferência

destas espécies para Província de Maputo.

202. Com vista a contribuir para a saúde pública da Cidade de Maputo, foram vacinados contra raiva 10.632

animais dos quais 9.672 caninos e 968 felinos.

Produção Animal

Nascimentos e Mortalidades:

203. O cumprimento das técnicas do maneio alimentar e sanitário bem como os cuidados a tomar no processo

de produção animal por parte dos criadores resultou em aumento de nascimentos em quase todas

espécies devido a introdução de animais jovens na reprodução. Este aumento deve-se ao seguimento de

recomendações técnicas e cuidados por parte dos criadores.

Quadro 51: Nascimentos e mortalidades

Espécies

Nascimentos Mortalidade

2015 2016 2015 2016

Bovinos 15 2 0 2

coelhos 315 132 180 15

P.Rumin. 315 9 0 0

Suína 33 289 3 2

Galinhas 7206 5592 85 22

Patos 2254 2152 163 12

Perus 220 230 0 2

Fonte: Direccao de Agricultura e Seguranca Alimentar

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49 Versao Final

Produção de Carne e Ovos

204. Foram produzidas 689,4 ton de carne de frango, 3.050 de carne de pato e 35.034 unidades de

ovos. Registou-se decréscimo em relação ao período homólogo devido a custos de produção (elevado

preço de racção e outros suplementos).

Quadro 52: Produção Pecuária:

Prod Real Plano Real 2016 Taxa

2015 2016 Cresc.

(ton) (ton) (ton) (%)

Carne de Frango 772 808.94 35.40 689.4 -10.7

Carne de pato 3 329 3 441 20 3 050 -8.4

Carne de Coelho 227 749 41 410 80.6

Ovo de consumo (duzias) 32 658 34 916 6 451 35 034 7.3

Ovos para Incubação ___ ___ 2 400 000

Produtos Prod. Quadra festiva

(ton)

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Produção Industrial

1. A Produção Industrial foi de 8.670.761Mt , o que corresponde a uma realização do plano em 140.6%. Importa

salientar que a partir do mês de Junho do ano corrente, a Direccão Nacional da Indústria (DNI) introduziu o

sistema online da base de dados para a produção industrial, onde se constatou que a actual amostra para a

cidade de Maputo passou de 32 para 51.

Quadro 53: Produção Industrial (1000MT) Janeiro a Dezembro 2016

RAMO DE ACTIVIDADE PLANO/2016

ANUAL

REAL 2016

% TR

ALIMENTAR 4.295.600,00 10.278.035,00 106.9

TEXTIL 124.829,00 145.453,00 116.52

QUIMICO 783.840,00 1.342.546,00 171.27

METALURGICO 957.621,00 572.460,00 59.77

MOBILIARIO 122.025,00 952.021,00 780.18

OUTRAS INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS 6.221,00 37.364,00 600,61

TOTAL 6.290.138,00 8.670.761,00 140.6

Fonte: Direcção Indústria e Comercio da Cidade

2. Importa referir que a baixa produção industrial, não apenas deriva da falta de fornecimento de dados das 6

empresas, mas também ao facto de migração de empresas para província de Maputo, como é o caso da

empresa Morvite.

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50 Versao Final

3. Foram efectuadas sensibilizações para adesão ao selo Orgulho Moçambicano-Made In Mozambique a 29

empresas o correspondente a 96.6 % de realização do planificado e uma redução de 59% face a igual período

de 2015. Em resultado da sensibilização Procedeu-se a entrega do selo “Orgulho Moçambicano - Made in

Mozambique” a 9 novas empresas, o que corresponde a uma realização do plano em 45%.

4. Foram realizadas 154 vistorias contra 159 do mesmo período do ano anterior, representando um decréscimo

na ordem de 3.14%.

5. Relativamente a Feira Internacional de Maputo (FACIM), estiveram presentes no Stand da Cidade de Maputo

120 expositores, contra 200 de igual período de 2015 tendo culminado com 52 parcerias e 1.430 Contratos.

Preços Registados

6. Durante o ano de 2016, verificou-se um aumento do nível geral de preços em 21.08%, resultante da

desvalorização do metical.

Quadro54: comparativo de preços 2015/2016

Mapa Comparativo de Preços dos bens de consumo praticados no Mercado de Janeiro à Dezembro de 2015 e 2016.

N/O Produto U/M Outubro Novembro Dezembro

2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 Farinha de milho kg/Mt 30.00 60,00 30.00 65.00 30.00 65,00

2 Farinha de trigo p/bolos kg/Mt 40.00 50,00 40.00 55,00 40.00 60,00

3 Arroz extra importado kg/Mt 40.00 70,00 40.00 70,00 40.00 80,00

4 Arroz extra nacional kg/Mt 38.00 0,00 38.00 0,00 38.00 0,00

5 Arroz corrente importado kg/Mt 35.00 55,00 35.00 55,00 35.00 55,00

6 Arroz corrente nacional kg/Mt 35.00 0,00 35.00 0,00 35.00 0,00

7 Óleo alimentar nacional Lt/Mt 70.00 125,00 70.00 135,00 70.00 155,00

8 Óleo alimentar importado Lt/Mt 95.00 180,00 95.00 199,00 95.00 225,00

9 Açúcar branco kg/Mt 45.00 70,00 45.00 75,00 45.00 80,00

10 Açúcar castanho kg/Mt 40.00 65,00 40.00 70,00 40.00 75,00

11 Frango congelado nacional kg/Mt 156.00 240,00 156.00 275,00 156.00 285,00

12 Frango congelado importado kg/Mt 136.40 250,00 136.40 245,00 136.40 259,00

13 Carne de vaca de 2ª kg/Mt 190.00 180,00 190.00 190,00 190.00 220,00

14 Peixe carapau nº16 kg/Mt 75.00 80,00 70.00 80,00 70.00 85,00

15 Peixe carapau nº18 kg/Mt 65.00 85,00 65.00 95,00 65.00 100,00

16 Peixe carapau nº20 kg/Mt 75.00 100,00 75.00 110,00 75.00 130,00

17 Peixe carapau nº25 kg/Mt 80.00 120,00 80.00 130,00 80.00 140,00

18 Ovos Dz/Mt 60.00 90,00 60.00 90,00 60.00 95,00

19 Feijão manteiga nacional kg/Mt 70.00 95,00 70.00 95,00 70.00 95,00

20 Amendoim nacional kg/Mt 70.00 110,00 70.00 110,00 70.00 120,00

21 Batata-reno kg/Mt 30.00 45,00 30.00 45,00 30.00 50,00

22 Cebola kg/Mt 30.00 45,00 30.00 45,00 30.00 50,00

23 Tomate kg/Mt 50.00 50,00 50.00 60,00 50.00 90,00

Fonte: Direccao da Industria e Comercio

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51 Versao Final

Inspecção das Actividades Económicas

Fiscalização e Inspecção às Unidades Económicas

1. Foram inspeccionadas 500 unidades económicas das 570 planificadas, o que corresponde a 87.7% da

realização do plano. Importa referir que as unidades inspeccionadas 100 são vocacionadas ao exercício da

actividade turística, 31 actividade Industrial, 348 da área comercial e 11 da área cultural.

2. Apreendidos 3.964 kg de produtos alimentares com ma conservação e fora do prazo de validade em

estabelecimentos comerciais no Distrito Municipal de KaMpfumu, tendo resultado em multas no valor de

203.532Mt.

3. Foram atendidas 64 reclamações provenientes dos cidadãos insatisfeitos com os serviços oferecidos pelos

agentes económicos com o registo no livro de reclamações e nos termos de lei 2/96 de Janeiro, atinente a

petições, queixas e reclamações que resultou em 36 casos resolvidos e 12 em tramitação.

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO

4. Foram licenciadas no total 5.046 empresas, sendo 4.607 no ramo comercial pelo regime normal, 422 pelo

regime simplificado e 17 empresas industriais, comparativamente a igual período do ano transacto verifica-se

um crescimento do licenciamento em 21% face a 2015.

5. O licenciamento comercial pelo regime normal registou 4.607 novos estabelecimentos, sendo 901 grosso,

1.079 retalho e 2.627 prestação de serviço, comparando com igual período do ano 2015, registou um

crescimento na ordem e 11%. Quadro 55: Licenciamento Normal

Licenciamento Normal

Distrito Grosso Retalho Prest.

Serviço Total

1-ka Mpfumo 619 608 2.113 3.340

2-Nhlamankulu 74 135 128 337

3-Ka Maxaquene 35 83 64 182

4-Ka Mavota 66 86 173 325

5-Ka Mubukwana 104 167 145 416

6-Ka Tembe 3 0 4 7

7-Ka Nyaka 0 0 0 0

Total 2016 901 1.079 2.627 4.607

Fonte: Balcão de Atendimento Único

6. No âmbito do licenciamento Simplificado, foram registados 422 estabelecimentos dos quais 197 (46.7%) são

de prestação de serviços, 161 (38%) são venda a retalho e os restantes 15.3% são da área de imobiliária,

que comparando com igual período de 2015 registou-se uma redução em 46%.

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52 Versao Final

Quadro 56: Licenciamento Simplificado

Licenciamento Simplificado

Distrito Retalho Prestação de

Serviços Imobiliária Total

1-ka Numo 65 158 53 276

2-Nhlamankulu 17 8 1 26

3-Ka Maxaquene 14 5 2 21

4-Ka Mavota 28 12 3 43

5-Ka Mubukwana 35 14 4 53

6-Ka Tembe 2 0 1 3

7-Ka Nyaka 0 0 0 0

Total 2016 161 197 64 422

Fonte: Balcão de Atendimento Único

7. Com a abertura de 5.046 estabelecimentos comerciais por regime normal, simplificado e industrial, espera-se

criar 11.648 postos de trabalho, que irão beneficiar a 46.592 membros dos agregados familiares, num

investimento global de 1.732.063.850.00Mt.

Quadro 57: Licenciamento normal, simplificado e Industrial Tipo de Licenciamento

Número de Licenciamentos

Postos de Trabalho Criados

Volume de Investimentos

Beneficiários Agregados Familiares

Normal 4.607 9.214 92.140.000,00 36.856

Simplificado 422 844 8.440.000,00 3.376

Industrial 17 1.590 1.631.483.850,00 6.360

Total 5.046 11.648 1.732.063.850,00 46.592

Fonte: Balcão de Atendimento Único

8. Foram emitidos 372 cartões de importação e exportação a operadores de comércio externo.

9. Pela Cncervatoria de Registos de Entidades Legais CREL foram efecuadas 2.319 reservas de nome, contra

3.204 efectuadas em 2015 o que representa um decrescimo na ordem de 27.62%.

10. Realizadas 180 vistorias e emitidos 96 pareceres para o licenciamento de Clinicas, Postos de Saude e

Farmacias, Centros infantins e Turisticos. Foram ainda encerradas 07 estabelecimentos industriais e 128 de

Comércio e Serviços.

11. Os serviços tributários no BAU emitiram 2.854 NUITs contra 3.831 emitidos em igual período do ano

transacto, tendo-se verificado uma redução na ordem de 26%.

12. No âmbito da descentralização de Serviços Públicos, foram instalados pelo BAU 2 pontos de atendimento

electrónico nos distritos de Nlhamankulu e KaMaxaquene, que tem contribuído significativamente para a

reducao dos prazos e tempo de espera de 10 para 2 dias.

13. Na cidade de Maputo registou-se o encerrramento de 135 empresas devido a crise económica, sendo 128 do

ramo de comércio e serviços e 7 do ramo industrial.Em consequência foram despedidos 5.825 trabalhadores.

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53 Versao Final

TURISMO

14. A Cidade de Maputo possui 1.545 estabelecimentos turísticos, dos quais 161 são de alojamento, 1.233 de

restauração e bebidas e 151 agências de viagens e turismo, contra 1.505 estabelecimentos de igual período

de 2015, o que corresponde a um crescimento de 2%.

15. O sector de turismo tem uma capacidade de 5.887 quartos, 11.343 camas e emprega 19.186 trabalhadores,

sendo 14.181 nos estabelecimentos de restauração e bebidas, 4.227 de alojamento e 847 nas agências de

viagens e turismo. Em termos de realizacao do plano corresponde a 101% e 101% referente a quartos e

camas.

Quadro 58: Dados gerais de Janeiro a Dezembro de 2016

Indicador Real 2015 Plano 2016 Real 2016 TR % TC %

Nº de Estabelec. Turísticos 1.505 1.595 1.545 0.97 2.00

Hotéis 37 38 38 100.00 0.03

Lodge 1 7 3 42.90 2.00

Residenciais 27 32 27 84.40 0.00

Pensões 33 40 33 82.50 0.00

Aluguer de quartos 28 30 28 93.30 0.00

Alojamento particular 13 20 13 65.00 0.00

Casa de hóspedes 5 8 8 100.00 0.60

Agências de viagem 140 170 151 88.80 0.08

Restaurantes 1.204 1.250 1.233 98.80 0.03

Nº de Camas 10.891 11.200 11.343 101,04 0.05

Nº de quartos 5.569 5.800 5.887 101,05 0.06

Fonte: Direcção de Cultura e turismo da Cidade

Movimento de Hóspedes e Dormidas

16. Registaram-se 1.083.640 hóspedes na Cidade de Maputo, dos quais 502.930 são nacionais e 580.710

estrangeiros contra 1.962.245 hóspedes de igual período do ano passado, o que representa uma redução em

44.7%.

17. Foram registadas 1.557.847dormidas contra 2.562.957de igual período do ano passado das quais

639.821dormidas são nacionais e 918.026 estrangeiras, representando uma redução no registo de dormidas

em 39.2%.

Quadro 59: Movimento de hóspedes e dormidas

Indicador Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Realização (%) Variação %

Nº de hóspedes nacionais 975.102 650.000 502.930 77 (48.4)

Nº de hóspedes estrangeiros 987.143 700.000 580.710 82 (139.4)

Nº de dormidas nacionais 1.205.310 800.000 639.821 79 (177.1)

Nº de dormidas estrangeiras 1.357.647 1.550.000 918.026 59 (32.4) Fonte: Direcção de Cultura e turismo da Cidade

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54 Versao Final

Licenciamento da Actividade Turística

18. No âmbito do desenvolvimento das Indústrias turística, foram licenciados 54 estabelrcimentos turísticas, tendo

arrecadado um valor global de 1.019.800,60Mt, contra 323.600.00Mt de igual período do ano transacto,

representando um crescimento do valor arrecadado em 215.1% devido promoção turística, participação nas

feiras nacionais e internacionais e ainda devido a fusão de receitas do licenciamento das áreas da cultura e do

turismo.

Receita Turistica

19. Do universo de 1.545 estabelecimentos turísticos existentes, foram recolhidos dados estatísticos em 912

estabelecimentos, registando uma receita de 13.173.518,43Mt contra 16.258.579,68Mt de 2015,

representando um grau de realização do plano e um decrescimento face a 2015 em 142.9 % e 19%

respectivamente.

Quadro 60: Produção do sector Mil Mt

Fonte: Direcção de Cultura e turismo da Cidade

TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

20. Com vista a estabelecer ligação entre as zonas de produção e as de consumo, foram licenciados 533

veículos para o exercício da actividade de transporte nacional de mercadorias, dos 600 planificados para o

ano de 2016, o que representa um cumprimento do plano em 88,8%, e um decréscimo de 18,8%quando

comparado com igual período do ano anterior;

Quadro 61: Licenças de transporte emitidas – Período: 12 meses de 2016

Designação Unidade de Plano Real % Realiz. % Variaç.

Indicador Medida 2016 2015 2016 2016 2015/2016

Transporte Nacional de Mercadorias nº 600 656 533 88,8 (18,8)

Transporte Interdistrital de Passageiros nº 50 72 32 64.0 (55.6)

Transporte de Aluguer em veículo de Passageiros nº 40 38 52 130 (36,8)

Transporte Ocasional nº 46 64 46 100 (28,1)

Semi-Reboques nº 235 230 215 91.5 (6,5)

Emissão de Alvarás nº 6 7 9 150 (28,6) Fonte: Direcção dos Transportes da Cidade

Designação Valor preço constante

Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Realizacao % %TC

Prod. Hoteleira 3.500,00MT 6.503.431,87 5.639.720,00 6.323.288,84 112.1 (2.7)

Prod. Restaurantes 2.000,00MT 9.755.147,81 6.360.280,00 6.850.229,58 107.7 (29.7)

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55 Versao Final

21. A redução do nível de licenciamentos deveu-se a instabilidade política na zona centro do País, o que leva aos

operadores optarem por licenciamentos de transporte internacional (para a África do Sul).

22. Ainda no período em análise foram realizadas as seguintes actividades:

Licenciado 6 veículos para o transporte de aluguer de pronto-socorro;

Emitidas 14 segundas via de licenças de transporte nacional de mercadorias;

Emitidas 12 segundas via de licença de transporte de aluguer em veículo de passageiros;

Renovação de Licenças

23. Renovadas 64 licenças de transporte nacional de mercadorias, 74 de transporte interprovincial de

passageiros, 9 de transporte interdistrital de passageiros e 38 de transporte de aluguer em veículo de

passageiros, o que comparado com igual período de 2015, regista-se um decréscimo em 16,9% em licenças

de transporte nacional de mercadoria, 19,1% em transportes de aluguer de passageiros, igual percentagem

de 2015 em transporte inter-distrital e um crescimento em 60%de licenças de transporte interprovincial de

passageiros, respectivamente;

Quadro 62: Licenças de transporte renovadas – Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Fonte: DTTCM

020406080

T. Nac. MercadT. Interp. Passag.

T. Interd. Passag.

T. Alug. Veic. Passag.

Plano 2016

Real 2015

Real 2016

Designação Unidade de Plano % Realiz. % Variac.

Indicador Medida 2016 2015 2016 2016 2015/2016

Transp. Nacional de Mercadorias nº 55 71 42 76.4 -40.8

Transp. Interprovincial de Passag. nº 50 35 49 98.0 40.0

Transp. Interdistrital de Passag. nº 10 7 6 60.0 -14.3

Transp. de Aluguer em veiculo de passageiros nº 40 26 24 60.0 -7.7

Real

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56 Versao Final

Cancelamento de Licenças

24. Durante o período em análise, foram registados 11 pedidos de cancelamento de licença de transporte

nacional de mercadorias contra 3 de igual período do ano 2015. Relativamente às outras actividades, não se

registaram pedidos de cancelamento.

Quadro 63: Licenças de transporte canceladas - Período: Janeiro a Setembro de 2016

Designação Unidade de

Indicador Medida 2015 2016

Transp. Nacional de Mercadorias nº 3 11

Transp. Interprovincial de Passageiros nº 1 0

Transporte Interdistrital de Passageiros nº 0 0

Transporte de Aluguer em veiculo de Passageiros nº 0 0

Real

Fonte: DTTC-DT

Segurança Rodoviária

25. Foram sensibilizados 41.814 alunos do ensino primário em 326 palestras acompanhadas por 1.017

professores, em matéria de prevenção e segurança rodoviária e condução defensiva. Igualmente, foram

formados 39 funcionários em matérias ligadas a Deontologia profissional.

26. Foram ainda formados 2.303 crentes de diversas religiões, 26 pequenos reguladores de Trânsito nas escolas abrangidas e reciclados 135 instrutores de condução de automóvel, 17.415 peões, 19.711.vendedores informais e 1.818 instruendos nas respectivas escolas de condução.

27. Foi garantida a educação vial para 711 beneficiários e 654 motociclistas.

Quadro 64: Evolução de actividades de segurança rodoviária

Designação REAL

2015

PLANO

2016

REAL

2016 TR% TC%

Entr/ veículos e

atrib/matrícula 28 736 26 250 26 250 100,0 (8,7)

Inspecção de

veículos 78 844 75 000 76 738 102,3 (2,7)

Fiscalização de

escolas 35 39 35 89,7 0,0

Condutores

formados 41 690 38 000 61 131 160,9 46.6

Cartas

Renovadas 25 387 28 500 31 799 111,6 25,3

Fonte: – Delegação do INATTER da Cidade de Maputo

020 00040 00060 00080 000

100 000

REAL 2015

PLANO 2016

REAL 2016

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57 Versao Final

Produção Global da Cidade

28. A produção global valorizada foi de 29 597 462.06mil Mt, correspondente a uma realização do plano em 125%.

29. Os sectores que registaram o cumprimento do plano acima de 100% foram alojamento e restauracao (143%), Industria Manufactureira (140,6%), Transporte (119%), energia eletrica (107%), consumo de agua (102%).

30. Em termos de estrutura percentual sendo de destacar os sectores de alojamento e restauração com 44.51%, seguido de Indústria e comércio com uma contribuição de 29.30% e serviços do Governo com 13.92%. É de referir que os dados reportados da produção Global da Cidade de Maputo, foram calculados por via de amostragens sectoriais e parte dos sectores são contabilizados ao nível do Município e Central

Quadro 65: Produção Global UM : 103 Meticais

SECTOR Plano 2016 Real 2016 TR% Est. Perc. %

Agricultura 191 423 171 541.00 90 0.58

Pecuaria 370 201 285 720.00 77 0.97

Pescas 694 973 145 158.00 21 0.49

Construcao do Sector Publico 172 452 88 652.00 51 0.30

Industria Manufatureira 6 290 138 8 670 761.00 138 29.30

Alojamento e Restauracao 9 220 200 13 173 518.00 143 44.51

Energia Electrica 1 331 152 1 659 155.00 125 5.61

Consumo de Agua 921 300 940 900.00 102 3.18

Transportes 64 088 76 376.98 119 0.26

Serviços do Governo 4 230 749 4 120 933.00 97 13.92

Educação 52 800 47 059.38 89 0.16

Saúde Humana e Acção Social 35 290 23 349.77 66 0.08

Aluguer de Imóveis 158 230 194 337.93 123 0.66

Produção Global 23 732 996 29 597 462.06 125 100.00

Fonte INE e DEFCM

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58 Versao Final

31. Importa referir que na componente de serviços de educacao e saúde não foi alcançado a meta porque foi

fortemente afectada pela reducao de orçamento devido a crise firmada que afecta o pais.

EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS “7 MILHÕES”

32. No âmbito dos “7 milhões”, foi planificado 14.852.600,00Mt para os projectos de produção de alimentos e

geração de renda e emprego. De referir que no período em análise, não foram financiados nenhuns projectos

por falta de desembolso.

Quadro 66 : Execução dos “ 7 milhões”

Distrito Municipal Planificado Disponibilizado Executado % Execução KaTembe 7.426.300,00 0,00 0,00 0,00 KaNyaka 7.426.300,00 0,00 0,00 0,00 Total 14.852.600,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: Secretaria da Cidade

Reembolso

33. Foram arrecadados 1.345.067,00Mt sendo 823.278,00Mt em KaTembe e 521.789,00Mt em KaNyaka, o que

representa 27.45% do planificado e um decréscimo de 12.17% face a 2015. Este decréscimo prende-se

fundamentalmente a Paralisação de projectos, com maior incidência na área de pesca e a não realizacao das

actividades de monitorias dos projectos pelos ETDs em coordenação com os membros do Conselhos

Consultivos dos Bairros.

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59 Versao Final

Quadro 67: Reembolso efectuado de Janeiro a Setembro 2016.

DISTRITO MUNICIPAL

ANO DE 2015 ANO DE 2016

Cump.Plano Var % Arrecadado Planificado Arrecadado

KANYAKA 601 000.00 1 400 000.00 521.789,00 37 -13.17

KATEMBE 930 500.00 3 500 000.00 823 278.00 23.52 -11.52

TOTAL 1 531 500.00 4 900 000.00 1 345 067.00 27.45 -12.17

Fonte: Secretaria da Cidade

34. Foi executado no Distrito da KaTembe 230.000,00Mt , correspondente a 19.4% dos 1.186 .736.00 valor

reembolsado. Importa referir que com este valor foram financiados 3 projectos, sendo: 01 de abastecimento

de agua e 02 de pecuária.

Capacitações

35. Foi realizada em coordenação com o INEFP, IPEME, Secretaria da Cidade de Maputo e Autoridade Tributária,

a capacitação de 60 novos potenciais candidatos a beneficiários dos “7 milhões” em matéria de gestão básica

de pequenos negócios, Imposto simplificado e Aplicações dos “7 milhões”, sendo 40 em KaTembe e 20 em

KaNyaka.

Monitorias

36. Foi realizada 1 monitoria das 4 planificadas, tendo abrangido 55 projectos, dos quais 30 de KaTembe e 25 de

KaNyaka.

PRIORIDADE IV - Desenvolver Infra-estruturas Económicas e Sociais

Quadro 68: Infraestruturas eletricas

Area Indicadores

PES 2016

PQG 2015-2019

Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Grau de Real

Variacao %

Real (2015-206)

% da população com acesso a energia eléctrica da REN

99 99 99 100% 0 99%

Novas ligações domiciliários Rede Nacional 10.340 12.000 7.080 59 (31.53) 17.420

Nº de Distritos Electrificados (em curso) 1 KaMavota

2(KaMavota e KaTembe)

2(KaMavota e KaTembe)

100%

Fonte: EDM –Area de Distribuicao da Cidade de Maputo

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60 Versao Final

APIE

37. A Cidade de Maputo conta com 3.066 imóveis, dos quais 1.093 são usados para actividades económicas

lojas, cantinas, escritórios entre outras, 258 arrendadas as Embaixadas e instituições estrangeiras e os

restantes 1.715imóveis são casas de habitação.

38. Nesta secção, foi planificado 560 inspecções aos imóveis em situação irregular ainda sobre a gestão de

APIE, incluindo casas de construção de materiais precário, tendo sido levado a cabo 380 o que corresponde

a 67.86%, do planificado e um crescimento de 147.4% face a 2015.

39. Regularizados 53 contratos de arrendamento, contra 88 regularizados em igual período de 2015, o que

corresponde a 60% do plano e um decréscimo de 39.5%.

40. Foram fiscalizadas obras em 24 instituições, sendo 20 instituições do Estado 4 representações

diplomáticas.

41. Foram regularizados 37 imóveis contra 57 de igual período do ano transacto correspondendo a uma

redução de 35.09% do número de imóveis regularizados. Realçar que, foram realizadas 150 inspecções dos

130 planificados, aos imóveis ainda sobre a gestão de APIE, contra 336 do ano anterior, o que corresponde

a uma redução na ordem de 55.4% quando comparado ao igual período de 2015.

Infraestruturas concluídas

42. Durante o período em referência, foram concluídas seguintes infraestruturas:

a) 2 Postos policiais (1 em KaMavota e 1 em Nhlamankulu),

b) 10 Salas de aulas sendo 2 na EPC Unidade 30 e 8 na EPC de Magoanine.

Em curso as seguintes infra-estruturas económicas e sociais:

a) 4 Salas para mediação de conflitos laboarais,

b) Prevê-se até ao final do Iº trimestre a entrega de 29 salas de aula, sendo 8 na EPC 19 de Outubro,

10 na EPC Magoanine e 11 na Unidade 30.

c) Reabilitação as casas de banho das escolas Secundárias Noroeste 1 e edifício da DEDH;

d) Reabilitação da cave e sala de audiências do Tribunal de Menores;

e) Requalificação e Reabilitação do Bloco Administrativo do Hospital Jose Macamo (conclusão

prevista para Abril de 2017),

f) Morgue do Hospital Psiquiátrico de Infulene (conclusão da montagem de equipamento prevista

para Fevereiro de 2017),

g) Bloco Administrativo da Morgue do HPI (conclusão prevista para Março de 2017),

h) Edifício para o funcionamento da Delegação do INAS,

i) Reabilitação de 2 casas para funcionários de Saude.

43. Ainda no período em referência foram garantidas seguintes aquisicoes:

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61 Versao Final

a) Aquisição de geradores para 4 unidade Unidades

Sanitárias: Xipamanine, KaTembe 1 de Junho para

e Direcção de saúde

b) Aquisição de equipamento para a Manutenção de

carteiras nas Escolas Secundárias Quisse Mavota,

Josina Machel, Francisco Manyanga e Instituto

Industrial de Maputo.

Ilustração: Construção de Posto Policial de KaMavota

Posto Policial Nlhamankulu

Gerador alocado no Centro de Saúde 1 de Junho

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62 Versao Final

Construção do Edifício do INAS

Reabilitação do Bloco Administrativo HG José Macamo

Reabilitação de casas para Funcionários

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

44. Foram realizadas 7.080 novas ligações de energia eléctrica o que corresponde a uma realização do plano

em 70.8% e um decréscimo de 31.5% (2.497), face a igual período do ano 2015.

45. A actual taxa de cobertura do Sistema Credelec na Cidade de Maputo é de 96%, e a taxa de acesso a

energia eléctrica é de 99%.

Quadro 69: Nível de Abastecimento de Energia Eléctrica à População da Cidade de Maputo

EXPANSÃO DA ENERGIA ELÉCTRICA Real 2015 Plano 2016

Real 2016

Taxa de Real %

Taxa de Cresc.

(%) Comentários à Taxa de Realização

Total de Postos de Transformação púbicos - Existentes 964 997 972 97.5% 1% Priorizados os Projectos de melhoramento e reforço da rede eléctrica já existente

Total de Postos de Transformação privados - Existentes 632 721 682 94.6% 8% Priorizados os Projectos de melhoramento e reforço da rede eléctrica já existente

Novas fontes de energia eléctrica (Postos de transformação) para novas ligações, expansão em novas áreas e para melhorar a qualidade de energia

23 52 25 48.1% 8.7% Priorizados os Projectos de melhoramento e reforço da rede eléctrica já existente

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63 Versao Final

eléctrica fornecida.

Total Extensão de Nova rede de média tensão construida para ligação das novas fontes em [km]

16 42 18.0 42.9% 13.9% Priorizados os Projectos de melhoramento e reforço da rede eléctrica já existente

Extensão de Nova Rede de baixa tensão para expansão em novas áreas e para melhorar a qualidade de energia eléctrica fornecida [km]

23.3 50.0 16.9 33.8% -27% Priorizados os Projectos de melhoramento e reforço da rede eléctrica já existente

Nrº. de Novas Ligações 10 340 12 000 7 080 59.0% -31.5% Falta de financiamento para Novas Ligações, priorizando os Projectos de melhoramento e reforço da rede eléctrica já existente

Nr. de novas ligações com Contadores Credelec. 10 257 10 800 6 908 64.0% -33% Falta de financiamento para Novas Ligações, priorizando os Projectos de melhoramento e reforço da rede eléctrica já existente

Nr. TOTAL DE CLIENTES na Cidade de Maputo 278 760 289 504 281 894 97.4% 1.1% Afectado pela falta de financiamento em Novas Ligações

Nr. TOTAL DE CLIENTES DOMÉSTICOS na Cidade de Maputo

253 150 268 371 279 675 104.2% 10%

Nr. TOTAL DE CLIENTES COM SISTEMA CREDELEC (Pré-pagamento)

265 520 275 451 270 458 98.2% 2% Afectado pela falta de Financiamento em Novas Ligações

Taxa de cobertura do Sistema Credelec (Pré-pagamento)

95% 95% 96% 101.1% 1%

Taxa de Acesso á Energia Eléctrica na Cidade de Maputo

99% 99% 99% 100.0% 0%

Quadro 70: EXPANSÃO DA ENERGIA ELÉCTRICA

ACTIVIDADES PLANIFICADAS & REALIZADAS NA CIDADE DE MAPUTO - 2016

Item Plano de Actividade Impacto Custo (Mt)

Grau de realização (%)

Observação

1 Ligar 12000 novos clientes Aumento acesso a energia eléctrica por parte das populações ao nível da Cidade de Maputo

47 091 600.00 59% Realizadas 7080 novas ligações (Falta de Financiamento)

2

Reforço e Reabilitação da rede eléctrica com a montagem 12 PTs de 100KVA-33/0,4KV 2.3Km de RMT e 5.98Km de RBT e 72 candeeiros de Iluminação Pública - Bairro Inhagoia. (EDAP - Projecto Piloto)

Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMubukwana)

15 557 796.00 100% Concluído

3 Melhoramento da rede de Baixa Tensão com a montagem de 280 postes de BT, 9.85Km de RBT, 6.75Km de cabo de baixadas - Bairro de Aeroporto A

Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMubukwana)

8 695 823.03 85% Em curso a mobilização de mais materiais

4 Montagem de 1 PTs 315kVA-33/0.4kV, 0.63Km de RMT e melhoramento de 7Km de RBT no Bairro de Magoanine A

Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMubukwana)

4 936 046.40 35% Aguarda a disponibilização dos materiais

5 Montagem de 1 PT pórtico de 315kVA, 33/04kV, 3Km de RMT e melhoramento de 6Km de rede Baixa Tensão - Bairro Inkassane

Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaTembe)

5 185 932.00 40% Aguarda a disponibilização dos materiais

6 Reabilitação do PT119 e rede eléctrica com a montagem 0.7km de RBT e 0.6km de baixadas - Bairro Inhagoia.

Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMubukwana)

1 475 000.00 100% Concluído

7

Melhoramento da Rede de Baixa tensão e IP no com montagem de 5,2km de RBT e 150 candeeiros de 150W, , Av. Julius Nyerere/Rua do Palmar - Bairro Polana Caniço B

Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMaxakeni)

10 212 491.84 70% Em curso a mobilização de mais materiais

8

Melhoramento da Rede de Baixa tensão com montagem de 21,42km de RBT, 530 postes de BT, 20km de condutor de baixada na Rua do Costa do Sol, Rua do GD - Bairro Polana Caniço A,

Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMaxakeni)

9 973 422.81 70% Em curso a mobilização de mais materiais

9 Eletrificação do Bairro de Chiango (Zona de Reassentados), com a montagem 1 PT de 200KVA-11/0,4KV, 1.19Km de RMT e 5Km de RBT

Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMavota)

3 248 489.23 85% Em curso a mobilização de mais materiais

10 Montagem de 1 PT pórtico de 315kVA-11/0.4kV, 1.3Km de RMT e melhoramento de 7km da rede de Baixa Tensão - Bairro Romão, Escola 9 de Agosto

Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMavota)

4 856 832.24 45% Em curso a mobilização de mais materiais

11 Melhoramento da rede de Baixa Tensao com a implantacao de 12 Postes de Betao, 1km de RBT na Av. Das FPLM - Bairro de Mavalane

Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMaxaqueni)

302.229.94 100% Concluído

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64 Versao Final

V. PRIORIDADE V Assegurar a Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e Ambiente.

Gestão de Calamidades

46. No âmbito do processo de prevenção e mitigação das calamidades, foram capacitados 7 Conselhos

Técnicos de Gestão de Calamidades em todos os distritos em matérias de Gestão e Resposta a Emergências

totalizando 133 membros.

47. Revitalizados 5 CLGRC- Comités Locais de Gestão de Risco de Calamidade nos distritos Municipais de

KaMavota, Nlhamankulu, KaMaxaqueni e KaMubukwana com 91 membros.

48. Foram reassentadas 123 famílias no âmbito da solidariedade para com as populações afectadas pelas inundações, sendo (8 no Tchumene, 110 em Bobole e 5 em Phazimane-Marracuene).

49. Com vista a apoiar a população vítima da seca que assola as regiões centro e sul de Moçambique, o INGC recebeu donativos e valores monetarios do Governo da cidade de Maputo, segundo o quadro abaixo:

Quadro 71: Diversos produtos recebidos no âmbito da solidariedade nacional

Produto Tipo de Embalagem Quantidade

Massa esparguetes pacotes 2

Farinha de milho caixa 2 kg

Roupa diversa caixa 15 peças

Roupa diversas sacos

Roupa diversa caixas 4

Roupa diversa Sacos plásticos 3

Sapatos e pastas Bacia 1

Diversos produtos alimentares caixa 1

Arroz Sacos 2.5 ton

Roupa diversa Volume 23

Roupa diversa Caixa 1

Fonte: Delegação do INGC da Cidade de Maputo

Quadro 72: Valores monetários recebido no âmbito da solidariedade nacional

Indicador Valor em Mt

Valores Monetarios 103.781,23

Fonte: Delegação do INGC da Cidade de Maputo

12 Reabilitação do PT 81R (Engraxadores) com a montagem de 2 Postes de Madeira de 12m; 10 Postes de madeira de 9m -Bairro George Dimitrov.

Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMubukwana)

874,116,54 100% Concluído

13 Reconfiguracao de Rede de BT com a montagem 0,9km de cabo ABC 4x50mm2 e acessorios, na zona da Escola 10 de Novembro - Bairro de Laulane

Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMavota)

590 625.00 100% Concluído

Total 111 824 058.55 76%

BT - Baixa Tensão

RBT - Rede de Baixa Tensão

MT - Media Tensão

RMT - Rede de Média Tensão

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65 Versao Final

VI. PILAR I - Consolidar o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização

Quadro 73: Indicadores do PQG- Pilar I

Area Indicadores

PES 2016

PQG 2015-2019

Real 2015 Plano 2016

Real 2016 Grau de Real

Variacao %

Real (2015-206)

Industria e Comercio

Nº de dias para licenciamento empresarial

4 4 1 100 75 1

Justiça

Nº de cidadãos economicamente carenciados beneficiários da assistência jurídica e patrocínio judiciário

7.272 7.992 9.303 116.40 27.93 16.575

% de casos julgados por ano

109.6% 100% 100% 100% ----- 100%

Segurança e Ordem Publica

% de Bis produzidos em relação aos solicitados 75%

(150.009) 100% (157.156)

48.3% (75.941) 48.3% (49.4)

63.2% (225.500)

% de casos criminais esclarecidos em relação aos registados

85 85 83 97.6 (2.4) 83

Nº de vistos emitidos na fronteira 121.653 141.000 90.562 64.23 (25.56) 212.215

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Presidência Aberta e Inclusiva

50. Foi garantida a preparação e realização da Visita Presidencial a Cidade de Maputo, tendo a mesma se

realizado nos dias 2 e 3 de Junho tendo abrangido os Distritos Municipais, KaMpfumu, KaMubukwana e

KaNyaka.

Governação Participativa

51. O Governo da Cidade de Maputo, das 24 sessões planificadas, realizou a 100%, onde foram debatidos

vários assuntos, o que corresponde a uma realização do plano em 116,7%.

52. Foram visitados os 7 Distritos Municipais, o que corresponde a um cumprimento do plano 100% tendo sido

mantidos encontros de trabalho com as estruturas locais, organismos da sociedade civil (com destaque aos

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66 Versao Final

agentes económicos), bem como o comício popular nos Distritos, tendo abrangido um total de 13.175

pessoas.

53. Foram realizadas visitas a 44 sectores/instituições do Governo da Cidade de Maputo, nomeadamente:

Hospital Geral Polana Caniço; Posto Policial da Polana Caniço; Projecto de reabilitação de duas salas de aula

com o Orçamento Participativo na EPC 4º Congresso; Centro Aberto HAKUMANA; Escola de Jogadores da

Polana Caniço “A”; Balcão de Atendimento Único; Escola Secundária Geral de Inhaca – Sede; Centro de Saúde

de Inguane; Casa Mãe Espera de Inhaca; Escola Secundária da Polana; Escola Secundária Eduardo Mondlane

Xitlhango; Obras de construção do Instituto de Ciências de Saúde do Infulene; Centro de Saúde e Hospital de

Chamanculo; Obras de Construção do Posto Policial- Bairro de Chamanculo; Maternidade do Hospital Geral

José Macamo tendo sido feita a respectiva entrega após as obras; Posto Policial da Malanga e Depósito de

Medicamento da Cidade de Maputo.

54. Realizadas 13 sessões do Fórum de Gestores de Recursos Humanos das 12 planificadas,

representando 108.3% do plano.

No domínio da Função Pública

55. Foram realizadas 1.247 promoções 544 progressões e 439 mudanças de carreira por conclusão de nível, o que corresponde a uma realização do plano em 81.8%, 46,1%, e 46.3% respectivamente. De referir estes actos administrativos beneficiaram somente os sectores de educação e saúde, dada a restrição orçamental.

Quadro 74: Promoções, Progressões e Mudança de Carreira Janeiro a Dezembro 2016

Acto Administrativo 12 Meses de 2015 12 Meses de 2016 16/15

Planificado Realizado Planificado Realizado %Real Variaç

Promoções 1.829 1.298 1.523 1.247 81.8 (3.9)

Progressões 992 607 1.181 544 46.1 (10.4)

Mudanças de carreira 1.574 1.072 949 439 46.3 (59)

Total 4.395 2.977 3.653 2.230 61.4 (25.1) Fonte: – Secretaria da Cidade de Maputo/ DPFCM

56. Foram cadastrados 892 (469 homens e 423 mulheres) Funcionários e Agentes do Estado das instituições do Governo da Cidade, contra 1.011 de 2015, o que corresponde a um decréscimo de 11.8%.

57. Realizados 12 cursos de curta duração abrangendo 277 funcionários, sendo 112 homens e 165 mulheres, em matérias relativas à ː Tecnologias de Informação e Comunicação, Conta Gerência, SNAE, SIC e SIGEDAP, correspondendo a uma realização do plano em 100% e um crescimento em 20% comparado com igual período de 2015.

58. Foram desligados e aposentados do Aparelho do Estado 146 funcionários contra 45 funcionários no ano de 2015.

59. Como forma de incentivar os servidores do Estado, foram premiados 272 funcionários, sendo 134 mulheres e 138 homens, por terem sido distinguidos pelo cumprimento exemplar das suas obrigações durante o ano em 2016, contra 126 de 2015.

60. Foram instaurados durante o período em referência 92 processos disciplinares a igual numero de funcionarios, dos quais 63 homens e 29 mulheres, contra 25 processos de igual período do ano 2015. Importa referir que dos 92 processos disciplinares 16 foram arquivados por insuficiência de matéria.

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67 Versao Final

Inspecção

61. Foram realizadas 20 visitas Inspectivas a instituições do Estado, tendo abrangido na sua maioria à 16 unidade sanitárias. Referir que uma foi de âmbito extraordinário.

62. Com vista a que os órgãos de controlo interno possam passar a emitir pareceres sobre a Conta Gerência, foi realizada no IFAPA, uma capacitação a cerca de 22 inspectores.

Monitoria das actividades das ONG´s

63. Foram visitadas 32 ONG´s e 14 associações, o que representa um cumprimento do plano em 29.52%, tendo-

se verificado que 5 ONG’s desenvolvem suas actividades fora da Cidade 1 ONG’s parou as actividades por

falta de fundos.

SUB-PROCURADORIA

64. Foram tramitados 1.155 processos contra 893 de igual período de 2015, o que representa um crescimento em

29.3%. Importa referir que dos 1.155 processos tramitados, 939 foram despachados, o que corresponde a

uma realização de 81.3%, que comparado com igual período de 2015 (597 despachados), regista-se um

crescimento em 57.3%

Quadro 75: Movimento Processual

Designação Janeiro a Dezembro 2015 Janeiro a Dezembro de 2016

Tramitados Despachados Tramitados Despachados Real.%

Processos 893 597 1.155 939 81.3 Fonte: Sub-Procuradoria

PROCURADORIA

65. Foram tramitados 21.003 processos, contra 17.424 do mesmo período de 2015, dos quais 17.566

despachados, o que representa um crescimento em 20.5% e um desempenho de 83.6%.

Quadro 76: Movimento Processual de Janeiro a Dezembro 2016

Distrito/Jurisdição

Actividade Processual

Tramitados 2016

Tramitados 2015

Diferença %

2016 % do desempenho (findos em relação aos tramitados

2016)

% do desempenho (findos em relação aos

Entrados 2016)

Entrados Findos Transitam

9Crim

e

Global (PCM + Distritos) 11.817 6.071 5.746 48,62 9.188 8.692 3.125 73,56 94,60

Global PCM-Sede 1.441 1.244 197 13,67 690 837 604 58,08 121,30

SIC 4.891 0 4.891 100,00 4.891 4.891 0 100,00 100,00

Global Distritos 5.485 4.827 658 12,00 3.607 2.964 2.521 54,04 82,17

Cível 2.005 267 1.738 86,68 2.005 2.005 0 100,00 100,00

Laboral 2.549 1.958 591 23,19 2.480 2.511 38 98,51 101,25

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68 Versao Final

Menores 2.316 6.912 (4.596) (198,45) 2.250 2.110 206 91,11 93,78

Comercial 1.367 1.229 138 10,10 1.367 1.367 0 100,00 100,00

Administrativo 222 157 65 29,28 222 207 15 93,24 93,24

Fiscal 490 385 105 21,43 490 460 30 93,88 93,88

Aduaneiro 237 445 (208) (87,76) 227 214 23 90,30 94,27

TOTAL 21.003 17.424 3.579 17.04 18.229 17.566 3.437 83,64 96,36

Fonte: Procuradoria da Cidade de Maputo

66. Foram recebidas 322 chamadas na linha do Procurador e foram devidamente atendidas e encaminhadas

contra 223 do igual período do ano passado o que representa um crescimento na ordem de 44.39%. Do total

de chamadas recebidas, 89 resultaram em soltura, por prisão fora dos pressupostos legalmente estabelecidos

e foram instaurados 2 processos.

67. Foram tramitados 65 processos sendo 21 peculatos e 44 processos de corrupção, dos quais foram

despachados 14 casos peculatos e 27 de corrupção o que corresponde a um desempenho de 66.6% e 61.3%

resctivamente.

68. Foram realizadas 79 palestras, contra 118 de igual período de 2015, o que corresponde a um decréscimo de

33.1%. Importa referir que foram ministradas sobre as seguintes matérias: Corrupção, tráfico de pessoas e

drogas, violência baseada no género, Direitos colectivo e difusos, Droga, prevenção criminal e menores em

conflito com a lei, Direitos e deveres dos reclusos, prisão preventiva e outras, tende abrangido cerca de 4.692

participantes

TRIBUNAL JUDICIAL

69. Foram tramitados pelo Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 12.737 processos nas treze secções, tendo sido

findos 3.650 representando uma realização de 28.65%. Importa referir que a nível distrital, foram tramitados

32.004 processos, dos quais findos 13.980.

Quadro 77: Movimento processual do Tribunal Judicial da Cidade- Janeiro a Dezembro de 2016

Fonte: Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

Quadro 78: Movimento processual do nível Distrital

12 meses de 2016

Secção Pendentes Entrados Findos

Transitados Sentença Outros motivos

Cível 2.555 1.185 621 534 2.585

Criminal 20.687 7.577 5.015 7.810 15.439

Total 23.242 8.762 5.636 8.344 18.024

Fonte: Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

Secção Pendentes Entrados Findos

Transitados Sentença Outros motivos

Comercial 1.116 838 313 159 1.482

Cível 4.656 1.290 945 494 4.507

Criminal 497 447 389 46 539

Laboral 2.599 1.264 1.097 207 2.559

Total 8.868 3.869 2.744 906 9.087

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69 Versao Final

TRIBUNAL DE MENORES

70. Deram entrada 3.285 processos pelo Tribunal de Menores, contra 3.284 do mesmo período de 2015,

tendo sido tramitados e sentenciados 2.268 processos, contra 3.305 de 2015, que representa um crescimento

na ordem de 0.03% para os processos entrados um decréscimo de 31.4% para os processos findos face a

2015.

JUSTICA

71. Na área de registos, destacam-se a efectivação de 29.278 registos de nascimento, correspondente a

65,1% do plano e um decréscimo de 20,1% comparado com mesmo período de 2015. É de referir que foram

registados 12.328 óbitos, 2.655 casamentos e 55 divórcios respectivamente, tendo havido um decréscimo de

divórcios e óbitos correspondente a 14.% e 17.2% , em relação ao ano transacto.

72. Os cartórios notariais lavraram 3.834 escrituras, 7.659 procurações, 288.598 reconhecimentos de

assinaturas, 4.28.854 conferências de fotocópias e 17.352 termos de autenticações. Em relação ao ano

passado, foi verificado decréscimo em todos os actos praticados no sector notarial, como ilustra a tabela a

seguir.

Quadro 79: Actos Registais do 12 Meses de 2016

Actos Registais e Notariais Real 2015 Plano 2016

Real 2016

% de Registos (Previsão 2016)

Taxa de Variação (2015 -

2016)

Nascimentos 36.640 45.000 29.278 65,1% -20,1%

Casamentos 3.089 3.000 2.655 88,5% -14%

Divórcios 186 95 55 57,9% -7046%

Óbitos 14.890 13.000 12.328 94,8% -17,2%

Escrituras 4.648 5.000 3.834 76,7% -17,5%

Procurações 8.504 8.500 7.659 90% -9,9%

Reconhecimentos 338.478 330.000 288.598 87,5% -14,7%

Conferências de fotocópias 663.063 700.000 428.854 61,3% 35-,3%

Registo inicial 14.313 20.000 12.020 60,1% -51,2%

Transmissões 10.118 17.000 15.405 90,6% -23,3%

Segundas vias 575 2.500 650 26,0% -50,69%

Matrículas individual 1.140 1.200 1.059 83,3% -7,1%

Matrículas de sociedades 4.823 5.250 3.481 66,3% -27,8%

Associações 113 145 139 95,9% 23,0%

Registo de Extracto de Aquisição

2.044 3.500 2.283

65,2% -11,7%

Registo de Extracto de Descrição

621 400 429 107,3,% -30,9%

Certidões 25.127 27.000 9.565 35,45% -61,9%

582.613 1.181.590 818.272 69,3% -28,8%

Fonte: Direcção da Justiça da Cidade

73. A Conservatória do Registo Predial lavrou 2.289 registos de aquisições 429 de descrição e processou 9.565,

o que correspondentes a um incremento em cerca 11,7%, por sinal único acto crescente verificado neste

sector, pois os restantes actos decresceram em 30,9% e 61,9% em relação ao igual período do ano passado,

ver a tabela 7.

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70 Versao Final

Quadro 80: Registo Predial, evolução dos actos.

REGISTO PREDIAL

ACTOS REGISTOS EFECTUADOS VARIAÇÃO

% Real 2015 Real 2016

Certidões 12.802 7.667 (69,49%)

Apresentações 33 - -,%

Prédios Descritos 255 308 (50,40%)

Inscrições Diversas 346 292 (59,10%)

Transmissões 902 1.661 (18,74%)

Hipotecas 276 318 (47,87%)

Averbamentos 313 300 (54,75%)

Cancelamentos 143 214 (29,61%)

P. Horizontal 15 22 (33,33%) Fonte: Direcção de Justiça da Cidade de Maputo

Registo Automóvel

300. Atendendo a redução na demanda de importação de veículos automóveis, a Conservatória do Registo de

Propriedade Automóvel lavrou durante o período em análise, 12.020 registos iniciais, 15.405 transmissões

e emitidas 650 segundas vias, o que corresponde a um decréscimo em relação ao igual período do ano

2015, em 51,2%, 23,3% e 43,3% respectivamente.

Quadro 81:. Registo Automóvel, evolução dos actos.

REGISTO AUTOMÓVEL

ACTOS REGISTOS EFECTUADOS

6 Meses 2015 12 Meses 2016

Reg. Inicial 14.313 12.020 -51,2%

Certidões 162 306 7,83%

Transmissões 10.118 15.405 -23,3%

Hipotecas 162 306 7,83%

Averbamentos 2 9 -35,71%

2ª Vias 575 650 -43,3% Fonte: Direcção da Justiça da Cidade

IV. Registo de Entidades Legais

301. Em relação ao igual período anterior, houve aumentos nos actos registais, sendo de destacar os

averbamentos em cerca de 75.86% e registos das associações em cerca de 1.77%, de referir que alguns

actos sofreram decréscimo a destacar: Os registos de associações e registos de matrícula individual em

cerca de 47.71% e 25.35% respectivamente. Abaixo a tabela ilustrativa.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

302. Foram assistidos pelo IPAJ 9.303 beneficiários, o correspondente a 116.4% do plano, sendo: 6.079

processos criminais, 2187 processos cíveis, 535 Extra Judiciais, 498 casos Violência Domestica e 4 de

Proteção a criança, que Comparado com igual período de 2015, registou-se um crescimento na ordem de

24%.

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71 Versao Final

303. Foram realizadas 42 palestras de Educação Cívica ao nível do IPAJ (Violência praticada contra criança e

Direitos da criança; Trafico de Crianças e Direito a Família e ao Nome; Acesso a Justiça e os Direitos do

Estudante Trabalhador e Divulgação da Lei sobre a Violência Domestica), tendo abrangido a 14.598

pessoas. Comparado a igual período do ano transacto verifica-se uma redução em 16% face a 2015.

Quadro 82: Comparativa de Palestras de Educação Cívica Janeiro a Dezembro de 2016

Designação Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Real (%) Variç Beneficiarios

Palestra 50 34 42 123.5 (16) 7.992

Fonte: Instituto do Patrocínio da Assistência Jurídica

304. Realizadas 3 Feiras Jurídicas, das quais uma no Estabelecimento Penitenciário Provincial de Maputo,

onde se beneficiaram da mesma 198 reclusos, e outras no Circulo do Bairro de Jardim Unidade 7 Distrito

Municipal de Nlhamankulo, tendo sido prestados serviços tais como: assistência Jurídica, Registo de

Nascimento, Atribuição do NUIT, medição de pressão arterial e emissão de Bilhetes de Identidade.

305. Promovidas 5 Campanhas de Educação Cívica contra 2 promovidas em igual período do ano transacto

tendo atingido 2490 cidadãos (945 homens e 1545 Mulheres), tendo sido abordados os seguintes

temas: Acesso á Justiça e Igualdade de Género; Casamentos Prematuros, Tráfico e Abuso Sexual de

Menores e Direitos da Criança.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

306. Deram entrada 9.560 processos de visto no Tribunal Administrativo da Cidade de Maputo, tendo sido

despachados 7.576, dos quais 2.655 visados e 4.921 anotados, o que corresponde a uma realização em

79.2%. No concernente ao contencioso administrativo deram entrada 126 processos, dos quais 48 foram

julgados.

Quadro 83: Movimento Processual

Janeiro a Dezembro de 2016

Processos Entradas

Despachados

Visados Anotados Cres (%) Real (%)

2015 2016 Cres (%) 2015 2016 2015 2016

Visto

Pessoal 6.533 8.858 39.6 2.308 2.602 2.929 4.519 40 80.4

Visto não

Pessoal 652 702 7.7 51 53 392 402 2.7 64.8

Total 7.185 9.560 33.1 2.359 2.655 3.321 4.921 33.4 79.24

Fonte: Tribunal Administrativo da Cidade

Quadro 84: Movimento processual (Contencioso Administrativo)

Janeiro a Dezembro de 2016

Processos Entradas

Variação Julgados

Variação Real (%) 2015 2016 2015 2016

Contencioso Administrativo

450 126 (72) 36 48 33.3 38.1

Fonte: Tribunal Administrativo da Cidade

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72 Versao Final

TRIBUNAL FISCAL

307. No presente período deram entrada neste Tribunal 358 processos, contra 300 de igual período de 2015,

tendo sido julgados 456, o que corresponde a um desempenho de 127.4% e um crescimento de 27.4% e

82.4% respectivamente.

Quadro 85: Movimento Processual

12 Meses

Designação Entrados Julgados

2015 2016 Cres.% 2015 2016 Real% Cres.%

Processo Juridico Fiscal 300 358 19.3 250 456 127.4 82.4 Fonte: Tribunal Fiscal da Cidade

TRIBUNAL ADUANEIRO

308. Foram tramitados através do Tribunal Aduaneiro, 177 (173 cartorio de Maputo, 3, cartorio de Gaza e 1

cartorio de Inhambane) processos fiscais Aduaneiros, dos quais 123 são processos ordinários, contra 219

de igual período de 2015, o correspondente a um decréscimo de 19,2%.

Quadro 86: Movimento prossessual

Descrição Cartório de Maputo

Taxa de Variação

2015 2016 2016

Processos Ordinários 128 119 -26%

Pagamento Voluntários 81 54 -27%

Total 209 173 -26.8%

Fonte: Tribunal Aduaneiro

Quadro 87: Evolução do crime tributário

Infracção

12 Meses

2015

12 Meses 2016 Taxa de variação

Contrabando 91 84 (7,7%)

Descaminho 91 37 (59,3%)

Transgressão 35 57 62,9%

Fraudes Garantias fiscais 0 1 0

Sem infracção 2 0 0

Total 219 179 (18,3%)

Fonte: Tribunal Aduaneiro

TRIBUNAL DA POLÍCIA

309. Foram tramitados no Tribunal da Policia 26.773processos, contra 27.792 de igual período de 2015, tendo

sido findos 18.853 e 17.013, o correspondente a um decréscimo de 3.7% eum crescimento em 10.8%

respectivamente e uma realização de 70.42% em relação aos tramitados.

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73 Versao Final

Quadro 88: Movimento processual

Fonte: Tribunal da Policia da Cidade

TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSOS

310. Foram tramitados 3.318 processos nas três secções, tendo sido despachados 348,o correspondente a uma realização do plano em 103.6% e em relação aos tramitados em 10.5%.

Quadro 89: Evolução Processual

Fonte: Tribunal da Policia da Cidade

ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICAS

311. A segurança dos cidadãos na cidade de Maputo foi melhorada significativamente, resultado das seguintes

acções operativas de prevenção e combate ao crime, bem como de segurança rodoviária levadas a cabo

pela PRM-Cidade de Maputo:

a) Realizadas 193.567patrulhas a pé e motorizadas, contra 186.789 de 2015;

b) Reforçada a segurança das instituições bancárias, postos de cobranças da EDM e ADM;

c) Realizadas 1.478 reuniões de ligação Polícia-comunidade contra 1.115 de 2015, nas quais participaram

cerca de 1.934.347 cidadãos;

d) Consolidados 64 Conselhos Comunitários de Segurança.

e) Realizadas 1.064 actividades preventivas contra 207 de igual período de 2015, sendo 919 de Inspecção, 63

vistorias, 23 pareceres técnicos, 5 simulação, 28 palestras e 26 piquete de prevenção.

Criminalidade

312. Foram registados 9.304 crimes diversos contra 9.321 do igual período do ano 2015, representando uma

redução de crimes em 0.2%. Do total dos crimes conhecidos, foram esclarecidos 8.692, o que corresponde

a 85% da operatividade policial.

Janeiro a Dezembro de 2016

Designação Tramitado Findos

Transitados Pendentes Entrados Total 2015 2016 Real% Variaç%

Processos 10.779 15.994 26.773 17.013 18.853 70.42 10.82 9.420

Janeiro a Dezembro de 2016

Secção

Tramitado Realizado

Transitados Pendentes Entrados Plano Findos

Real% Tramita

dos

Real% Plano

Criminal 574 170 132 157 21.1 118.9 587

Cível 654 160 91 134 16.5 147.3 680

Laboral 1.679 81 118 57 3.2 48.3 1.703

Total 2.907 411 336 348 10.5 103.6 2.970

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74 Versao Final

Quadro 90 : Evolução de Crime na Cidade (Janeiro a Dezembro de 2016)

Fonte: – Comando da PRM da Cidade de Maputo

Casos Violentos Ocorridos

313. Foram registados 203 casos, contra 286 de igual período de 2015, o que representa um decréscimo em 29.02% (83 casos).

Quadro 91: Casos violentos (Jameiro a Dezembro de 2016)

Delitos Conhecidos Tendência

2015 2016

Roubos com recurso a arma de fogo 138 100 (38)

Homicídios Voluntários 48 40 (8)

Cárcere Privado 14 18 4

Violação 86 45 (41)

Total 286 203 (83)

Fonte: Comando da PRM

Acidentes de Viação

314. Foram conhecidos e controlados 545 acidentes de viação contra 586 casos de igual período de 2015, o que

representa um decrescimo na ordem de 7%. Os casos de atropelamento carro-peão foram os que mais se

destacaram, com 300 casos, seguido dos casos de choque entre carros e de despiste com 133 e 69 casos,

respectivamente.

315. Os casos de acidente resultaram em 82 mortos, 266 feridos graves, 444 feridos ligeiros, entre outros danos

materiais, contra 83, 294 e 486, de igual período de 2015, o que representa um decréscimo na ordem de

1.2%, 9.5% e 8.6% respectivamente.

Distritos Municipais C. PROP. C. PESSOAS C. ORDEM SUB-TOTAL

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Ka Mpfumo 2.010 2.118 592 449 97 87 2.699 2.654

Nhlamankulu 1.312 1.401 478 386 104 88 1.894 1.875

Ka Maxakene 1.000 1.067 308 270 32 30 1.340 1.367

Ka Mavota 1.150 1.168 436 335 20 35 1.606 1.538

KaMubukwana 1.400 1.458 261 289 26 22 1.687 1.769

Ka Tembe 41 50 34 56 3 11 78 117

Ka Nyaka - 1 - 0 - 0 - 1

TOTAL 6.913 7.263 2.109 1.785 282 273 9.304 9.321

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75 Versao Final

Quadro 92: Consequências dos sinistros

CONSEQUÊNCIAS 2015 2016 Var (%)

Mortos 96 86 (10.4)

Feridos Graves 319 292 (8.5)

Feridos Ligeiros 552 496 (10.1)

Danos Materiais Avultados 325 285 (12.3)

Danos Materiais Ligeiros 259 252 (2.7)

Fonte: – Comando da PRM da Cidade de Maputo

Operatividade e resultados operativos

316. Como resultado das acções, foram obtidos os seguintes resultados:

a) Esclarecidos 7.914 crimes dos 9.304 conhecidos, que correspondem 85% de operatividade policial;

b) Detidos 8.123 indivíduos pela prática de diversos tipos de crime;

c) Neutralizadas 349 quadrilhas especializadas na prática de diferentes crimes;

d) Fiscalizadas 226.859 viaturas contra 243.534 de 2015, tendo sido impostas 18.086 multas, apreendidas

2.747 cartas de condução, efectuados 3.700 testes de alcoolemia e 1.396 motoristas autuados por terem

acusado positivo.

e) Foram aprendidos diversos bens, com destaque para 135 viaturas, 55 armas de fogo, 535 munições 4

motorizadas e drogas diversas.

Quadro 93: Bens apreendidos e recuperados (Jeneiro a Dezembro de 2016)

Fonte: – Comando da PRM da Cidade de Maputo

No âmbito da Migração

317. Passaram pelos Postos de Travessia dos SMC – Maputo, 277.001 viajantes contra 195.389 de igual

período de 2015. Destes, 55.042 são cidadãos nacionais e 221.959 são cidadãos estrangeiros contra

61.375 nacionais e 134.014 estrangeiros de igual período de 2015.

BENS QUANTIDADE

Viatura 135

Arma de fogo 55

Munição 535

Motorizada 4

Cocaina 79 Ampolas e 16.025Kg

Cannabis sativa 16.250 kg e 33 Bolinhas

Telemóveis 96

Cornos de rinocerontes 14 Kg

Pontas de Marfim 1.450Kg

Colares de Marfim 3

Efenfrina 33.296

Computadores 37

Valores monetarios 115.555 Dólares e 607.300,00Mts

Moeda falsa 900 Dólares

Televisores 14

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76 Versao Final

318. Deram entrada 90.562 pedidos de emissão de documentos, dos quais 65.300 foram para cidadãos

nacionais e 25.262 para cidadãos estrangeiros. Destes 82.821 emitidos, 1.151 prorrogados e 530

substituidos.

319. Foi recusada a entrada a 574 passageiros de diferentes nacionalidades contra 853 de 2015, o

correspondente a um decrescimo em 32.7%. Do total de 574 recusados, sendo 406 por serem portadores

de passaporte com visto falso, 164 por serem portadores de passaportes sem visto de entrada, 3 por falta

de meios de subsistência e 1 por falsas declarações.

320. Foram repatriados 27 cidadãos estrangeiros de diversas nacionalidades por permanência ilegal no país.

No âmbito da Identificação Civil

321. Recebidos 157.156 pedidos para emissão de Bilhetes de Identidades contra 200.578 de 2015, tendo sido

produzidos 75.941 o que corresponde 48.3% de realizacão e comparado com igual período de 2015

registou-se um decrescimo em 21.2%, 49.4% respectivamente.

Acidentes Maritimos

322. Foram registados 24 casos de acidentes maritimos, contra 32 de igual periodo de 2015, o correspondente a

um decrescimo em 25% face a 2015.

SENSAP

323. Foram registadas e controladas 380 ocorrências, contra 237 do mesmo período de 2015, tendo os casos

de incêndios os que se registaram com maior frequência (208), o que corresponde a um crescimento na

ordem de 60.3% face a 2015.

Quadro 94. Ocorrências de Janeiro a Dezembro

12 Meses

Ocorrências 2015 2016 Cres.%

Incêndios 158 208 31.6

Acidentes de viação 27 64 137

Acidente de trabalho 2 0 (100)

Acidente Maritimo 0 4 0

Afogamentos 10 10 0

Socorros 12 0 (100)

Corpo sem vida 7 15 114.3

Encravamento de algemas 8 0 (100)

Encravamento de portas 6 23 283.3

Encravamento de elevador 7 6 (14.3)

Outros 0 50 0

Total 237 380 60.3 Fonte Comando da PRM

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77 Versao Final

VII. PILAR II - Promover o Ambiente Macroeconómico e Equilibrado e Sustentável

FINANÇAS PÚBLICAS

324. Durante o período de Janeiro a Dezembro de 2016, foi colectado ao nível do Governo da Cidade o montante de 430.082.216,71Mt, o que representa uma realização do plano em 111,98 % e um crescimento de 13.57%. comparativamente ao exercício de 2015.

Contou para este nível de cobrança:

a) As Rendas de Casa, que no actual período apresentam o montante de 194.337.933.54Mt contra 158.032.086.34Mt arrecadados no ano transacto, registando-se uma subida na ordem de 22,97%. Este resultado deve-se a subida do dólar no mercado nacional.

b) A rubrica Assistência Médica Medicamentosa que apresenta no período em referência, 40.068.168,44Mt contra 24.909.845,97Mt, do mesmo período do ano transacto registando-se um crescimento na ordem de 60.85%, tendo como justificação o reajustamento salarial no ano 2016 e admissões nos sectores da Educação e Saúde.

c) A receita própria destaca-se o sector de Educação, Saude, Mulher e Acção Social e INEFP; d) A receita Consignada destaca-se o sector de Cultura e turismo, Industria e Comercio, Transportes, BAU,

tribunal Aduaneiro, Assistencia Madica e Madicamentosa e donativos.

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78 Versao Final

Quadro 95: Arrecadação de Receitas de Janeiro a Setembro 2016

Fonte: Direcção de Economia e Financas da Cidade

Designação Previsão 2016 Real/15 Real/16 Realização Variação

Rec.Cor. Adm Prov 384 094 090.00 378 694 456.86 430 092 379.64 111.98 13.57

Receitas Fiscais 0.00 0.00 2 210.25 0.00 0.00

Outros Impostos 0.00 2 210.25 0.00 0.00

Outros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Receit Não Fiscais 9 575 220.00 17 568 292.33 25 327 348.39 264.51 44.17

Taxas div. Servços 9 575 220.00 5 788 104.90 3 758 647.81 39.25 -35.06

Outras 0.00 11 780 187.43 21 568 700.58 0.00 83.09

Outras Rec.N.Fisc 249 543 000.00 248 013 180.53 276 828 299.88 110.93 11.62

Rendas de Casa 158 230 430.00 158 032 086.34 194 337 933.54 122.82 22.97

Outras 91 312 570.00 89 981 094.19 82 490 366.34 90.34 -8.32

Subsíd.Funeral 91 312 570.00 89 963 131.47 82 341 132.88 90.18 -8.47

Outras 0.00 17 962.72 149 233.46 0.00 730.80

Receitas Proprias 88 090 070.00 72 535 389.76 71 002 046.91 80.60 -2.11

Hosp.G.Jose Macamo 420 000.00 334 042.78 432 319.77 102.93 29.42

' ' Chamanculo 650 000.00 502 778.00 377 356.00 58.05 0.00

' '' Infulene Benfica 15 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

' ' Mavalane 460 000.00 537 482.33 318 940.70 69.33 0.00

Dir. Educação 52 800 000.00 47 201 106.43 47 059 380.07 89.13 -0.30

INEFP 5 561 440.00 1 464 718.56 331 520.00 5.96 0.00

Dir Saude 17 960 000.00 10 791 793.64 11 245 606.94 62.61 4.21

Dir Mulher e A. Social 10 223 630.00 11 648 367.02 10 975 545.18 107.35 -5.78

Outros 0.00 55 101.00 261 378.25 0.00 374.36

Receitas Consignada 34 354 180.00 36 726 685.61 56 324 549.58 163.95 53.36

Dir Turismo 400 000.00 121 600.00 469 512.80 117.38 286.11

Dir. Ind.Comer. Cidade 500 000.00 240 314.06 0.00 0.00 0.00

Dir Transporte cidade 2 670 690.00 1 774 221.04 1 831 454.39 68.58 3.23

Balção de Atendimento Único 5 000 000.00 8 442 420.45 10 624 879.05 212.50 25.85

Tribunal Aduaneiro 500 000.00 1 223 284.09 3 306 209.04 661.24 170.27

Assistência Médica Medicament 25 283 490.00 24 909 845.97 40 068 168.44 158.48 60.85

Imposto Superficie 25% 0.00 15 000.00 0.00 0.00 -100.00

Outros/Donativos 0.00 0.00 10 162.93 0.00 0.00

Outras 0.00 0.00 14 162.93 0.00 0.00

Receita de Capital 2 531 620.00 2 494 208.63 421 324.63 16.64 -83.11

Alienação do Patrimonio 2 531 620.00 2 494 208.63 421 324.63 16.64 -83.11

Outros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a)Outr Rec não cont orçamen 0.00 1 356 700.00 186 600.00 0.00 0.00

Rec oper Tesouraria 0.00 1 356 700.00 186 600.00 0.00 0.00

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79 Versao Final

Execução da Despesa

325. Para o presente exercício económico, foi aprovado o valor global de 4.911.184.971,00Mt, sendo para

Funcionamento 4,230.749.373,24Mt e 680.435.598,30Mt. para despesas de Investimento. A execução

global das despesas a nível do Governo da Cidade de Maputo foi de 4.658.520.633,00MTdo

Funcionamento ede Investimento, o correspondente a 94,86% do limite fixado e um crescimento em 6,77%

face a igual período de 2015.

Despesas de Funcionamento

326. A execução da componente de Despesa de Funcionamento situou-se em 4,144,653,627.20Mt

correspondente a 97,33% de um limite de 4,230,749,373.24Mt. As rubricas de Despesas com Pessoal, Bens e

Serviços e Transferências, são as que tiveram maior volume global a nível da execução de despesa.

Quadro 96: Execução do Orçamento de Funcionamento (Valores em Mt)

Designação Executado 2015 Dotação 2016 Executado 2016 TR. (%) TC. (%)

Desp. C/Pessoal 2,753,892,184.40 3,008,658,231.75 2,975,447,989.19 98,90 8.05

Salários Remuneraç 2,702,244,462.72 2,951,133,068.55 2,921,578,380.74 99,00 8.12

Demais Desp C/pess 51,647,721.68 57,525,163.20 53,869,608.45 93,65 4.30

Bens e Serviços 576,195,923.41 684,372,536.02 656,976,948.50 96,00 14.02

Bens 346,850,640.84 404,067,705.42 389,493,003.30 96,39 12.29

Serviços 229,345,282.57 280,304,830.60 267,483,945.20 95,43 16.63

Transf/Correntes 625,703,500.59 533,997,605.47 511,665,088.47 95,82 18.23

Adminstra Publica 373,997,900.00 395,552,253.12 384,230,688.48 97,14 2.74

Transf. A Familias 251,705,600.59 138,445,352.35 127,434,399.99 92,05 49.37

Pensões civis 133,738,245.01 20.932.000,00 20,931,834.20 100,00 0.00

Autarquias 373,986,650.59 395,502,253.12 384,182,253.12 97,14 2.73

Exercicios Findos 3,971,789.43 0,00 0,00 0,00 0.00

Demais Despesa/corr 3,250.00 201,000.00 82,100.00 40,85 2,426.15

Bens de Capital 3,294,397.07 3,520,000.00 481,501.04 13,68 85.38

Total 3,963,061,044.90 4,230,749,373.24 4,144,653,627.20 97,33 4.58

Fonte: – Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo extraido em 29/12/16

Fundo de Despesas com Pessoal

327. Fundo das Despesas com Pessoal suporta despesas com salários e remunerações e demais despesas

com o pessoal, executou 2,975,447,989.19Mt tendo pago um efectivo de 13.598 Funcionários e Agentes do

Estado, 13.597 sendo do pessoal do quadro pagos no e-FOLHA e 1 contratado, ainda no SPAV.

Comparado com igual período do ano de 2015, verifica-se um decréscimo em 0,11%.

Quadro 97: Execução do Fundo de Despesas com Pessoal (Valores Em Mt)

Designação Executado 2015 Dotação 2016 Executado 2016 TR. (%) TC. (%)

Educação 1,919,615,942.82 2,033,921,963.74 2,004,900,064.25 98,57 4,44

Saúde 291,955,911.35 362,526,161.60 358,135,771.74 98,79 23,00

Outros Sectores 542,320,330.23 612,210,106.41 558,542.544.75 91,23 2.29

TOTAL 2,753,892,184.40 3,008,658,231.75 2,971,998,570.83 98,78 7,92

Fonte: - Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo

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80 Versao Final

Quadro 98: Evolução de efectivo de Funcionários e Agentes do Estado

Designação Efectivo dos 12 meses 2015 Efectivo dos 12 meses 2016 Diferença

Pessoal do Quadro 12.774 13.597 823

Pessoal Fora do Quadro 839 1 838

TOTAL 13.613 13.598 (15)

328. Foi pago 167.721.668,41Mt na componente de horas extraordinárias, sendo 164.900.366,40Mt, para

Direcção de Educação e Desenvolvimento Humano, 2.027.398,36Mt para Direcção da Saúde e

793.903,65Mt para outros sectores.

329. Foram incluídos todos os contratados no e-folha, ficando 1 funcionário do Gabinete do Governador e os

salários pagos pelo fundo comum da saúde.

330. Atribuídos cabimentos orçamentais, visando realizar actos administrativos (562 progressões, 720

admissoes, 778 promoções e 368 mudanças de carreira) representando um impacto de 116.238.647,11Mt

para beneficiar 3.409 funcionários nos sectores da Saúde e Educação; assim discriminados:

Educação: 473 promoções, 259 admissões, 236 progressões, 247 mudança de carreira com efectivo

de 2.428 funcionarios.

Saúde: 305 promoções, 461 admissões, 326 progressões, 121 mudança de carreira, com um efectivo

de 1.213 funcionarios.

Bens e Serviços

331. Foi pago a credores o valor de 656,976,948.50Mt, o correspondente a 96% de 684,372,536.02Mt. Em relação a

igual período do ano transacto, esta execução representa um crescimento na ordem de 14,02%.

Quadro 99: Execução do Fundo de Bens e Serviços desagregado por Sectores (Valores Em Mt)

Designação Executado 2015 Dotação 2016 Executado 2016 TR. (%) TC. (%)

Educação 127,920,218.73 164,913,850.00 159,201,220,92 96,54 24,5

Saúde 164,987,495.29 216,967,340.00 213,471,552.98 98.39 29.39

Outros Sectores 283,288,209.39 302.491.346,00 284.304.174,60 93,99 0,36

TOTAL 576,195,923.41 684,372,536.02 656.976.948,50 96 14.02

Fonte: - Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo

Transferências Correntes

332. Em relação as transferências, foi pago o valor de 511.665.088,47Mt, correspondente a 95.82% de um

montante de 533.997.605,47Mt aprovado e um crescimento de 18.23% quando comparado a igual período

de 2015.

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81 Versao Final

Pensões

333. Foi pago em pensões o montante de 151.320.869,34Mt o que corresponde a 100% do limite fixado. Este

montante cobriu pensões de um universo de 2.432 pensionistas, dos quais 1. 854 são pensionistas de

aposentação e 578 de sobrevivência. Comparativamente a igual período do ano transacto, o volume de

despesas com as pensões cresceu em 33.49%.

Quadro 100: Quadro comparativo de valores pensões (Valores Em Mt)

Designação Executado 2015 Executado 2016

Pensão de Aposentação 94.975.389,59 123.889.222,34

Pensão de Sobrevivência civil 17.379.750,36 27.431.647,00

TOTAL 113.355.139,95 151.320.869,34

Quadro 101: Evolução de efectivos de pensionistas em 2016 ( Em unidades)

Classificação da pensão Efectivo nos12 Meses 2015 Efectivo nos 12 Meses 2016 Diferença

Pensão de Aposentação 1710 1854 144

Pensão de Sobrevivência civil 499 579 79

TOTAL 2209 2432 223

Despesas de Investimento

334. Para o corrente exercício, foi dotado um limite orçamental de 680.435.598,30Mt, com uma realização de

554.328.018,99Mt correspondente a 80.4%. De salientar que o baixo nível de execução foi devido ao

atraso nos desembolsos do orçamento de 2016 na componente interna e externa.

Quadro 102 : Execução do Fundo de Investimento (Valores Em Mt) Designação Executado 2015 Dotação 2016 Executado 2016 TR. (%) TC. (%)

Componente Interna 199.475.342,20 383.153.463,60 321.165.344,32 83,82 61

Componente Externa 200.853.024,63 297.282.134,70 233.162.674,67 78.4 16.08

TOTAL 400.328.366,83 680.435.598,30 554.328.018,99 80,4 38.46

Componente Interna

335. Para esta componente de investimento, foi executado o montante de 321.165.344,32Mt, o correspondente

a 83,82% do limite orçamental de 383.153.463,60Mt.

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82 Versao Final

Quadro 103: Execução da Componente interna de investimento

Posição de: 11-01-2017 um:mts

Codigo do Projecto Sector Limite de Receita

Limite Inicial Limite

Actualizado Cativo Disponivel Exec Saldo

% Exec.

1 2 2 3 4 5=3*10% 6=4-5 7 8=6-7 9=7/4%

1 NÚCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIV/SIDA

SAU07-03-GPM-2015-0007

Actividades de Apoio a Organizações Comunitarias de Base de Combate ao HIV-SIDA 0,00 0,00 3 289 654,00 0,00 3 289 654,00 2 111 680,00 1 177 974,00 64,19

SAU07-03-GPM-2015-0020

Programa Nacional de Combate ao HIV-SIDA 0,00 0,00 3 236 630,00 0,00 3 236 630,00 2 661 572,72 575 057,28 82,23

0,00 0,00 6 526 284,00 0,00 6 526 284,00 4 773 252,72 1 753 031,28 73,14

2 GABINETE DO GOVERNADOR

MAE44-01-CID-2014-0030

Apetrechamento da Residência e do Gabinete do Governador 0,00 2 000 000,00 820 000,00 0,00 820 000,00 0,00 820 000,00 0,00

MAE44-01-CID-2014-0034

Construçäo da Residência Oficial do Governador da Cidade

de Maputo 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAE44-02-CID-2015-0019

Reabilitação da Residência Oficial do Governador 0,00 1 500 000,00 5 900 000,00 0,00 5 900 000,00 5 890 959,13 9 040,87 99,85

0,00 6 500 000,00 6 720 000,00 0,00 6 720 000,00 5 890 959,13 829 040,87 87,66

3 TRIBUNAL PROVINCIAL

MDJ34-00-CID-2014-0022

Consultoria e Construcao faseada do Tribunal Judicial do distrito Municipal/Nhulamankulu 0,00 18 566 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 18 566 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 TRIBUNAL JUDICIAL DE MENORES

MAE44-01-CID-2016-0010 Aquisição de Maquinaria e Equipamento Informatico 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAE44-01-CID-2016-0026 Reabilitação de Instalações do Tribunal de Menores 0,00 0,00 920 000,00 0,00 920 000,00 420 000,00 500 000,00

0,00 2 500 000,00 920 000,00 0,00 920 000,00 420 000,00 500 000,00 45,65

5 TRIBUNAL FISCAL

MAE44-01-CID-2016-0009

Construação do Edificio do Tribunal Fiscal da Cidade de Maputo 0,00 3 803 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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83 Versao Final

0,00 3 803 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

MAE37-00-CID-2016-0003

Reabilitaçäo do Edificio do Tribunal Administrativo da Cidade de Maputo 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 PROCURADORIA PROVINCIAL DE MAPUTO

MDJ34-00-CID-2012-0036

Apetrechamento da Procuradoria Distrital KaMubuwana 0,00 650 000,00 13 935 000,00 0,00 13 935 000,00 12 499 368,00 1 435 632,00 89,70

MDJ34-00-CID-2016-0015

Estudo de Projecto de Construcao da Procuradoria Distrital 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 250 000,00 13 935 000,00 0,00 13 935 000,00 12 499 368,00 1 435 632,00 89,70

8 SUB-PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA DA CIDADE M

MAE44-01-CID-2016-0025

Apetrechamento da Casa de Magistrados 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100,00

8 DELEGAÇÃO DO IPAJ

MDJ34-00-CID-2013-0054

Apoio Institucional Administractivo 0,00 1 700 000,00 5 967 000,00 0,00 5 967 000,00 2 967 000,00 3 000 000,00 49,72

0,00 1 700 000,00 5 967 000,00 0,00 5 967 000,00 2 967 000,00 3 000 000,00 49,72

9 SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO

MAE44-01-CID-2012-0013 Manutenção do Edificio do Governador 0,00 3 200 000,00 3 480 000,00 0,00 3 480 000,00 3 204 898,50 275 101,50 92,09

MAE44-01-CID-2015-0013 Apetrechamento 0,00 635 500,00 571 950,00 0,00 571 950,00 571 950,00 0,00 100,00

MAE44-01-CID-2016-0019 Construação de Posto Policial 0,00 13 000 000,00 13 204 343,98 0,00 13 204 343,98 13 202 546,43 1 797,55 99,99

MAE44-01-CID-2011-0034 4 Computador 0,00 864 500,00 778 050,00 0,00 778 050,00 778 050,00 0,00 100,00

Sub-Total 0,00 17 700 000,00 18 034 343,98 0,00 18 034 343,98 17 757 444,93 276 899,05 98,46

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DISTRITAL

MAE44-01-CID-2016-0021

Construação e Reabilitacao de Infraestruturas Distritais – KaTembe 0,00 4 595 850,00 4 136 260,00 0,00 4 136 260,00 0,00 4 136 260,00 0,00

MAE44-01-CID-2016-0024

Geracao de Rendimentos, Emprego e Producao de Alimentos KaTembe 0,00 7 426 300,00 6 683 670,00 0,00 6 683 670,00 0,00 6 683 670,00 0,00

MAE44-01-CID- Construação e Reabilitacao de Infraestruturas Distritais – 0,00 4 378 860,00 3 940 970,00 0,00 3 940 970,00 0,00 3 940 970,00 0,00

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84 Versao Final

2016-0022 KaNyaka

MAE44-02-CID-2016-0023

Geracao de Rendimentos, Emprego e Producao de Alimentos KaNyaka 0,00 7 426 300,00 6 683 670,00 0,00 6 683 670,00 0,00 6 683 670,00 0,00

Sub-Total 0,00 23 827 310,00 21 444 570,00 0,00 21 444 570,00 0,00 21 444 570,00 0,00

Total 0,00 41 527 310,00 39 478 913,98 0,00 39 478 913,98 17 757 444,93 21 721 469,05 44,98

Codigo do Projecto Sector Limite de Receita

Limite Inicial Limite

Actualizado Cativo Disponivel Exec Saldo

% Exec.

1 2 4 5=3*10% 6=4-5 7 8=6-7 9=7/4%

10 DIR. PLANO E FINANÇAS

MAE44-02-CID-2011-0044

Manutençäo das Instalaçoes 0,00 2 500 000,00 3 060 000,00 0,00 3 060 000,00 3 059 995,59 4,41 100,00

MAE44-02-CID-2015-0037

Manutenção e Apetrechamento da Casa da KaTembe 0,00 1 500 000,00 540 000,00 0,00 540 000,00 539 876,79 123,21 99,98

MDF49-00-CID-2012-0011 Monitoria e Avaliçäo do PES 0,00 3 300 000,00 2 970 000,00 0,00 2 970 000,00 2 842 381,94 127 618,06 95,70

MDF49-00-CID-2013-0019

Assuntos Sociais 0,00 1 000 000,00 457 500,00 0,00 457 500,00 454 642,84 2 857,16 99,38

0,00 8 300 000,00 7 027 500,00 0,00 7 027 500,00 6 896 897,16 130 602,84 98,14

11 DELEGAÇÃO PROV. DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

MAE44-02-MDF-2008-0011

Capacitação Institucional 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 3 498 779,00 1 221,00 99,97

0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 3 498 779,00 1 221,00 99,97

12 DELEGAÇÃO DO INE MAPUTO CIDADE

MDF-54-00-EGE-2015-0001

IV Recenseamento Geral da População e Habitação 0,00 0,00 6 568 000,00 0,00 6 568 000,00 5 445 339,06 1 122 660,94 82,91

0,00 0,00 6 568 000,00 0,00 6 568 000,00 5 445 339,06 1 122 660,94 82,91

13 DIRECÇÃO DO PROV. DO TRABALHO MAPUTO CIDADE

MAE-44-01-TRB-2016-0011

Aquirir Viaturas e Equipamento Informatico 0,00 0,00 951 797,60 0,00 951 797,60 597 972,07 353 825,53 62,83

0,00 0,00 951 797,60 0,00 951 797,60 597 972,07 353 825,53 62,83

14 DELEGACAO PROVINCIAL DO INEFP

TRB28-01-CID-2013-0052

Facilidade de Emprego e Formacao Profissional 0,00 2 200 000,00 1 980 000,00 0,00 1 980 000,00 1 977 231,18 2 768,82 99,86

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85 Versao Final

TRB28-01-CID-2016-0027

Feira de Emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAE44-01-CID-2015-0017

Apetrechamento Institucional 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRB28-01-TRB-2012-0009

Formação Profissional 0,00 0,00 1 075 110,00 0,00 1 075 110,00 1 071 605,00 3 505,00 99,67

0,00 4 700 000,00 3 055 110,00 0,00 3 055 110,00 3 048 836,18 6 273,82 99,79

15 CENTRO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM LABORAL

MAE44-01-CID-2015-0034 Melhorar a Resolucao de Conflitos Laborais 0,00 3 696 770,00 4 114 950,00 0,00 4 114 950,00 4 114 950,00 0,00 100,00

0,00 3 696 770,00 4 114 950,00 0,00 4 114 950,00 4 114 950,00 0,00 0,00

16 DIRECÇÃO DA AGRICULTURA

AGR17-03-CID-2010-0033 Aquisição de Insumos Agricolas 0,00 1 507 090,00 1 356 380,00 0,00 1 356 380,00 1 356 380,00 0,00 100,00

AGR17-04-CID-2016-0008

Fomento de Aves - Galinhas de Mato 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGR19-01-CID-2015-0022

Campanha Agraria 2015/16 e Vacinações 0,00 672 000,00 604 800,00 0,00 604 800,00 601 786,21 3 013,79 99,50

AGR32-01-CID-2012-0024

Construação de Sistemas de Irrigação - Fase 2 0,00 2 100 000,00 9 500 000,00 0,00 9 500 000,00 9 500 000,00 0,00 100,00

AGR32-01-CID-2014-0024

Construcao da Casa Agraria de Kamavota 0,00 7 222 400,00 200 160,00 0,00 200 160,00 0,00 200 160,00 0,00

AGR32-04-CID-2013-0039

Realizacao de Ferias Agro-Pecuarias 0,00 320 000,00 288 000,00 0,00 288 000,00 287 949,82 50,18 99,98

MCT20-01-CID-2013-0040

Treinamento de Extencionistas na Colecta e Processamento de Informacao 0,00 1 028 520,00 925 670,00 0,00 925 670,00 911 796,50 13 873,50 98,50

MAE44-01-CID-2015-0026

Assistencia aos Produtores 0,00 897 000,00 1 207 300,00 0,00 1 207 300,00 1 205 299,50 2 000,50 99,83

MAE44-01-CID-2016-0017

Direccao Distrital de Agricultura e Seguranca 0,00 4 267 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AUS22-04-AGR-2011-0005

Trabalho de Inquerito Agricola - TIA 0,00 0,00 511 240,00 0,00 511 240,00 160 180,00 351 060,00 31,33

0,00 18 289 150,00 14 593 550,00 0,00 14 593 550,00 14 023 392,03 570 157,97 96,09

Codigo do Projecto Sector Limite de Receita

Limite Inicial Limite

Actualizado Cativo Disponivel Exec Saldo

% Exec.

1 2 4 5=3*10% 6=4-5 7 8=6-7 9=7/4%

17 DIRECÇÃO DO TURISMO DA CIDADE

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86 Versao Final

TUR24-00-CID-2010-0025 Promoção Turistica 0,00 1 125 000,00 712 500,00 0,00 712 500,00 0,00 712 500,00 0,00

MAE44-02-CID-2009-0003

Reabilit5açäo do Edificio da Direcção do Turismo de Maputo 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAE-02-CID-2010-0018

Formação de Quadros Ténicos e Basicos em Hotelaria e Turismo 0,00 400 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00

0,00 2 025 000,00 1 072 500,00 0,00 1 072 500,00 0,00 1 072 500,00 0,00

18 DIRECÇÃO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

MAE44-01-CID-2016-0014 Aptrechamento da Direccao 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAE44-01-CID-2016-0014 Apetrechamento da Direccao 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 100,00

1 500 000,00 3 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 100,00

19 DELEGAÇÃO DA APIE

MAE44-02-CID-2010-0013 Reabilitação e Manutenção de Imoveis 0,00 13 690 000,00 4 921 000,00 0,00 4 921 000,00 0,00 4 921 000,00 0,00

0,00 13 690 000,00 4 921 000,00 0,00 4 921 000,00 0,00 4 921 000,00 0,00

Codigo do Projecto Sector Limite de Receita

Limite Inicial Limite

Actualizado Cativo Disponivel Exec Saldo

% Exec.

1 2 4 5=3*10% 6=4-5 7 8=6-7 9=7/4%

20 DIRECÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MEC05-01-CID-2016-0005

Reabiltação da EPC Polana Caniço B 0,00 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MEC05-01-CID-2016-0020

Reabilitação da EPC Inhaca Malhangalene 0,00 3 000 000,00 6 700 000,00 0,00 6 700 000,00 6 699 707,62 292,38 100,00

MEC05-02-CID-2016-0006

Reabilitacao da EPC Bagamoyo (Unidade 29- Projecto a espera de inscrição) 0,00 7 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MEC05-03-CID-2012-0016

Alfabetizacao da educação para os adultos 0,00 1 472 480,00 1 325 230,00 0,00 1 325 230,00 1 115 400,00 209 830,00 84,17

MEC05-03-CID-2015-0005

Subsidio de AEA na Cidade 0,00 2 414 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MEC36-00-CID-2014-0003

Construcao de Salas para ESG 0,00 0,00 635 000,00 0,00 635 000,00 634 995,44 4,56 100,00

MAE44-01-CID-2015-0010

Instalação de Terminais de SISTAFE nas DDEs 0,00 4 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MEC05-02-CID-2016-00018

Manutenção de Carteiras Escolares 0,00 4 000 000,00 3 600 000,00 0,00 3 600 000,00 3 593 632,05 6 367,95 99,82

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87 Versao Final

MEC05-04-CID-2007-0012

Carteiras Escolares 0,00 6 500 000,00 7 880 000,00 0,00 7 880 000,00 7 472 860,05 407 139,95 94,83

MAE44-01-CID-2012-0007

Aquisicao de Equipamento Diverso 7 300 000,00 10 300 000,00 9 381 336,01 0,00 9 381 336,01 9 352 955,35 28 380,66 99,70

MAE44-01-CID-2016-0007

Reabiltação das Casas de Banho nas Escolas da Cidade 0,00 10 300 000,00 6 361 540,00 0,00 6 361 540,00 6 298 861,94 62 678,06 99,01

MAE44-02-MEC-2013-0019

Aquisição de Distribuição de Carteiras Escolares 0,00 0,00 1 636 000,00 0,00 1 636 000,00 1 636 000,00 0,00 100,00

7 300 000,00 56 916 580,00 37 519 106,01 0,00 37 519 106,01 36 804 412,45 714 693,56 98,10

21 DIRECCAO DA JUVENTUDE E DESPORTOS

MDJ13-01-CID-2014-0018

Formação de Activistas de Base Comunitaria 0,00 760 000,00 684 000,00 0,00 684 000,00 670 813,16 13 186,84 98,07

MDJ13-01-CID-2014-0019

Financiamento de Projectos da Juventude (Fundo de Apoio as Iniciativas Juvenis) 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJD13-01-CID-2014-0005

Fundo de Apoio as Iniciativas Juvenis 0,00 0,00 818 200,00 0,00 818 200,00 0,00 818 200,00 0,00

MDJ13-02-CID-2014-0005 Criação de Habitos e Pratica dos Jogos Tradicionais 0,00 600 000,00 540 000,00 0,00 540 000,00 539 529,00 471,00 99,91

MDJ13-02-CID-2014-0006

Desporto com Qualidade Saber e Vencer 0,00 940 000,00 846 000,00 0,00 846 000,00 844 571,25 1 428,75 99,83

MDJ13-02-CID-2014-0008

Massificação de Desporto 0,00 1 500 000,00 637 324,57 0,00 637 324,57 630 107,41 7 217,16 98,87

MAE37-00-CID-2015-0020

Dar Continuidade a Obra de Construção do Centro Juvenil 0,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12 100 000,00 3 525 524,57 0,00 3 525 524,57 2 685 020,82 840 503,75 76,16

22 DIRECÇÃO DA SAÚDE

SAU06-05-CID-2011-0021 Construção da Morgue da Medicina do Infulene 0,00 6 500 000,00 12 066 000,00 0,00 12 066 000,00 12 065 573,31 426,69 100,00

SAU35-00-CID-2012-0042

Aquisicao de diverso material administractivo para US de DSCM 0,00 2 499 990,00 2 249 990,00 0,00 2 249 990,00 2 249 990,00 0,00 100,00

SAU35-00-CID-2015-0011 Reabilitação do Hospital Geral Jose Macamo 0,00 18 454 940,00 16 609 450,00 0,00 16 609 450,00 16 439 482,36 169 967,64 98,98

SAU35-00-CID-2015-0027

Reabilitação do Edificio Sede da Direcção de Saúde da Cidade 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAE44-01-CID-2016-0011 Laboratorio de Exames de BK+ 0,00 1 500 000,00 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 100,00

MAE44-01-CID-2016-0012 Equipamento e Geradores para US e Deposito 0,00 8 500 000,00 7 650 000,00 0,00 7 650 000,00 7 650 000,00 0,00 100,00

MAE44-01-CID-2016-0013 Reabilitação de Casas 0,00 3 300 000,00 2 970 000,00 0,00 2 970 000,00 2 945 772,14 24 227,86 99,18

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88 Versao Final

0,00 44 254 930,00 42 895 440,00 0,00 42 895 440,00 42 700 817,81 194 622,19 99,55

23 DIR. MULHER E ACÇÃO SOCIAL

CID01-00-CID-2010-0038

Reabilitação das instalações 0,00 12 550 000,00 4 595 000,00 0,00 4 595 000,00 2 512 685,52 2 082 314,48 54,68

0,00 12 550 000,00 4 595 000,00 0,00 4 595 000,00 2 512 685,52 2 082 314,48 54,68

24 DEL. INST. NAC. ACÇÃO SOCIAL

MAE37-00-CID-2011-0045

Construção 0,00 16 000 000,00 11 741 029,31 0,00 11 741 029,31 11 741 029,31 0,00 100,00

0,00 16 000 000,00 11 741 029,31 0,00 11 741 029,31 11 741 029,31 0,00 100,00

25 AUTARQUIAS

Fundo de Investimento de Iniciativa Autarquicas

0,00 147 068 980,00 140 287 188,13 0,00 140 287 188,13 140 287 188,13 0,00 100,00

Programa Estratégico de Redução da Pobreza Urbana

0,00 20 738 570,00 20 738 570,00 0,00 20 738 570,00 0,00 20 738 570,00 0,00

0,00 167 807 550,00 161 025 758,13 0,00 161 025 758,13 140 287 188,13 20 738 570,00 87,12

8 800 000,00 443 676 420,00 383 153 463,60 0,00 383 153 463,60 321 165 344,32 61 988 119,28 83,82

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89 Versao Final

Componente Externa

336. Para esta componente de investimento, foi alocado o montante de 297 282 134,70Mt, tendo-se alcançado uma execução de 233 162 674,67Mt o

correspondente a 78,43% da dotação orçamental. Importa referir que o fraco desempenho deveu-se ao não desembolso de fundos por parte dos

doadores.

Quadro 104: Componente Externa

Posição: 11-01-2017 Um: mts

Programa do Governo

Codigo do Projecto Sector Limite Inicial Limite

Actualizado Execução Saldo

% Exec.

0 1 1 4 5 6=4-5 7=5/4%

1. DELEGAÇÃO DO INGC DA CIDADE DE MAPUTO

MCA43-01 505MCA-43-01-MCA-2016-0002 Adaptação a Mudanças Climaticas 0,00 1 000 000,00 746 503,20 253 496,80 74,65

0,00 1 000 000,00 746 503,20 253 496,80 74,65

2. DELEGAÇÃO PROV. INE DA CIDADE DE MAPUTO

MDF54-00 702MDF-54-00-EGE-2015-0001 IV Recenseamento Geral da População e Habitação 2 547 123,75 665 824,00 1 881 299,75 26,14

MDF54-00 702MDF-54-00-MDF-2005-0023 Ficheiro de Unidades Estatisticas 0,00 2 260 668,99 1 411 206,81 849 462,18 62,42

Total 0,00 4 807 792,74 2 077 030,81 2 730 761,93 43,20

3. DIR. DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA CIDADE DE MAPUTO

MEC05-04 201MEC-05-04-CID-2015-0006 Apoio Directo as Escolas (ADE) 16 739 270,00 16 739 270,00 16 739 270,00 0,00 100,00

MEC05-04 201MEC-05-04-CID-2008-0019 Fundo de Apoio a Supervisão Distrital - Educação 1 327 870,00 1 327 870,00 1 265 746,85 62 123,15 95,32

MEC05-04 201MEC-05-04-CID-2015-0001 Formação e Capacitação de Professores 5 000 000,00 6 500 000,00 6 498 189,94 1 810,06 99,97

MEC36-00 201MEC-36-00-CID-2016-0002 Construcao de Salas de aulas para o ESG 1 695 000,00 1 833 000,00 1 831 800,00 1 200,00 99,93

MEC36-00 401MEC-36-00-MEC-2006-0001 Contrução de Salas de Aulas 0,00 31 179 570,00 31 179 570,00 0,00 100,00

MDF51-00 701MDF-51-00-MEC-2015-0003 Gestão das Finanças Publicas Orientadas para Resultados 0,00 204 000,00 199 548,60 4 451,40 97,82

MEC05-04 201MEC-05-04-CID-2012-0002 Material de Ensino e Outras Actividades do ESG 0,00 6 686 350,00 6 686 073,14 276,86 100,00

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90 Versao Final

SAU07-03 202SAU07-03-MEC-2007-0032 Prevenção e Combate do HIV/SIDA 0,00 1 053 000,00 1 053 000,00 0,00 100,00

MEC05-04 201MEC-05-04-CID-2012-0001 Fundo de Apoio a Supervisão Provincial 2 400 340,00 2 400 340,00 2 348 308,10 52 031,90 97,83

MEC05-04 201MEC-05-04-CID-2015-0003 Apoio Alimentar para os Centros Internatos e Lares 647 500,00 647 500,00 645 006,50 2 493,50 99,61

Total 27 809 980,00 68 570 900,00 68 446 513,13 124 386,87 99,82

4. DIR. DA SAÚDE DA CIDADE DE MAPUTO

MDF49-00 701MDF49-00-MDF-2014-0005 Gestão das Finanças Publicas Orientadas para 0,00 584 029,10 45 000,00 539 029,10 7,71

MAE44-02 601MAE44-02-SAU-2015-0001 Gestão das Finanças Publicas Orientadas para Resultados 0,00 4 054 628,24 3 090 249,97 964 378,27 76,22

SAU06-05 202SAU06-05-CID-2008-0009 PROSAUDE- Direcção Provincial de Saúde da Cidade

1 859 280,00 7 759 280,00 4 773 135,38 2 986 144,62 61,52

SAU07-06 202SAU07-06-SAU-2013-0009 Apoio ao Programa Alargado de Vacinação

0,00 2 579 551,92 2 462 631,01 116 920,91 95,47

MOP09-01 203MOP09-01-SAU-2012-0037 Apoio a Pulverização - PROS - DNCDGE

0,00 4 884 765,70 3 693 236,42 1 191 529,28 75,61

MAE44-02 601MAE44-02-SAU-2012-0030 Apoio a Gestão do Pessoal - PROS - DRH

0,00 1 729 728,00 0,00 1 729 728,00 0,00

MAE44-02 601MAE44-02-SAU-2015-0019 Fortalecimento de Sistema de Saúde - GAVI HSS

0,00 1 999 380,00 1 205 104,00 794 276,00 60,27

Total

1 859 280,00 23 591 362,96 15 269 356,78 8 322 006,18 64,72

5. HOSPITAL GERAL DO CHAMANCULO

SAU06-05 SAU06-05-CID-2012-0018

PROSAUDE- Fortalecimento de Capacidade Institucional - HGChamanculo

5 496 720,00 13 042 387,00 10 426 331,87 2 616 055,13 79,94

MAE44-02 601MAE44-02-SAU-2012-0030 Apoio a Gestão do Pessoal - PROS - DRH

0,00 3 333 696,00 1 985 631,98 1 348 064,02 59,56

Total

5 496 720,00 16 376 083,00 12 411 963,85 3 964 119,15 75,79

6. HOSPITAL GERAL DE MAVALANE

SAU06-05 SAU06-05-CID-2012-2025

PROSAUDE-Fortalecimento da Capacidade Institucional - HG de Mavalane

16 023 680,00 77 933 936,00 70 278 021,31 7 655 914,69 90,18

MAE44-02 601MAE44-02-SAU-2012-0030 Apoio a Gestão do Pessoal - PROS - DRH

0,00 7 672 096,00 0,00 7 672 096,00 0,00

Total

16 023 680,00 85 606 032,00 70 278 021,31 15 328 010,69 82,09

7. HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO

SAU06-05 SAU06-05-CID-2012-0019 PROSAUDE - Hospital Geral José Macamo

8 870 680,00 58 463 428,00 48 635 210,35 9 828 217,65 83,19

MAE44-02 601MAE44-02-SAU-2012-0030 Apoio a Gestão do Pessoal - PROS - DRH

0,00 11 425 301,00 3 775 177,00 7 650 124,00 33,04

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91 Versao Final

Total

8 870 680,00 69 888 729,00 52 410 387,35 17 478 341,65 74,99

8. HOSPITAL PSIQUIATRICO DE INFULENE

SAU06-05 SAU06-05-CID-2012-0033 PROSAUDE - Hospital Psiquiatrico de Infulene

1 784 020,00 8 122 907,00 5 729 468,24 2 393 438,76 70,53

MAE44-02 601MAE44-02-SAU-2012-0030 Apoio a Gestão do Pessoal - PROS - DRH

0,00 1 647 642,00 0,00 1 647 642,00 0,00

Total 1 784 020,00 9 770 549,00 5 729 468,24 4 041 080,76 58,64

SAU06-05 9. HOSPITAL GERAL DA POLANA CANIÇO

PROSAUDE - Hospital Geral da Polana Caniçp

0,00 2 564 676,00 0,00 2 564 676,00 0,00

Total 0,00 2 564 676,00 0,00 2 564 676,00 0,00

9. DEL. INAS DA CIDADE DE MAPUTO

MAS15-01 MAS15-01-CID-2012-0005 Subsidio Social Básico 1 829 720,00 1 829 720,00 0,00 1 829 720,00 0,00

MAS15-02 MAS15-01-CID-2014-0004 Programa Accao SocialPprodutiva - PASP 25 276 290,00 13 276 290,00 5 793 430,00 7 482 860,00 43,64

Total 27 106 010,00 15 106 010,00 5 793 430,00 9 312 580,00 38,35

Total Geral 88 950 370,00 297 282 134,70 233 162 674,67 64 119 460,03 78,43

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92 Versao Final

CENTRO DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS

300. No concernente a promoção do Investimento Directo aprovado na cidade, foram aprovados 74 projectos, o

que representa 105% do planificado, num investimento total de USD 456.932.600,92 susceptíveis de criar

4.023 postos de emprego. Comparado a igual período de 2015 (115 projectos aprovados), e USD

405.612.110,24, de Investimento directo regista-se um decréscimo de 35.7% e um crescimento do volume

de investimento em 12.6% respectivamente.

Quadro 105: Projectos Aprovados por sectores em 2016

Sector Nº de Projectos Nº de Projectos(%)

Transporte 12 16.2

Construcao 4 5.4

Banca 3 4.1

Turismo 7 9.5

Industria 13 17.5

Servicos 35 47.3

Total 74 100

T R A N S P O R T EC O N S T R U C A O B A N C A T U R I S M O I N D U S T R I A S E R V I C O S

12 4 3 7 13

35

PROJECTO APROVADOS POR SECTOR(2016)

301. Em relação ao volume de investimento, os sectores de turismo, servicos e industria ocupam as primeiras

três posições de forma decrescente com 33.6%, 29.8% e 23.4%, respectivamente.

Quadro 106: Volumes do Investimento em 2016

Sector Valor Investimento (Usd) Valor do Investimento (%)

Transporte 1,197,830.46 0.3

Construcao 52,542,222.22 11.5

Banca 6,575,000.00 1.4

Turismo 153,581,806.26 33.6

Industria 106,539,599.01 23.4

Servicos 136,496,142.97 29.8

Total 456,932,600.92 100

Investimento Directo Nacional

300. O investimento directo nacional totalizou o valor de US$ 28.464.629,11 , o que corresponde a apenas 6.2%

de investimento total aprovado.

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93 Versao Final

Investimento Directo Estrangeiro

301. O investimento directo estrangeiro atingiu um total de USD 374.822.817,86 correspondente a 82% do

investimento total aprovado.

300. Para aferir o grau de execução, de um plano anual de 150, foram monitorados e acompanhados

109 projectos, o que corresponde a uma realização em 73%. Os projectos monitorados

representam um valor global aprovado de 742.584.314,93 USD, com valor efectivamente já

realizado de 653.541.722,59 USD, o que resultou em 2089 postos de emprego para

moçambicanos.

301. Capacitados 21 técnicos do Governo da Cidade de Maputo, em matérias ligadas a Lei de

Investimentos e seu Regulamento; procedimentos de tramitação de proposta de Investimentos até

a sua aprovação;

ESTATÍSTICA

No Âmbito das Estatísticas Corrente

302. Foram recolhidos 10.655 verbetes contendo dados estatísticos, o que corresponde a uma taxa de

realização de 84.65% dos 12.504 planificados. Comparado com igual período do ano passado regista-se

um crescimento na ordem de 0.6%.

Quadro 107: recolha de verbetes de Janeiro a Setembro de 2016

Área Tipo de Inquérito/Censo

Nº de

Verbetes

Programados Recebidos

Taxa de

Resposta

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016

Económica Inquéritos Mensais as Empresas

(IME)

993

11.916

11.916

10.059

10.159

84,4

85,3 85,3

Demográfica e

Social

Inquérito Mensal à (Polícia,

Cinemas, Museus, Rádios,

Televisões, Bibliotecas e casas de

Cultura)

49 588 588 529 496

90%

84% 84%

Quadro 108: Índice de Preço ao Consumidor

Nº de unidades de recolha de preços

(mes)

Nº de preços recolhidos

(mes)

Nº de de preços recolhidos durante

11 meses

Cidade de Maputo 600 6199 68189

303. Para o ano de 2016 colamos como desafio, a produção e disponibilização de publicações com periodicidade

semestral e anual, o Anuário da Cidade de Maputo, boletins sectoriais e informação rápida em folhetos e

desdobráveis.

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94 Versao Final

304. Apresentamos em seguida um quadro detalhado dos produtos estatísticos que nos propomos realizar no ano de

2016.

305. Com o objectivo de produzir e disponibilizar informações de natureza económica, foram realizadas as

seguintes actividades:

Recolha de Preços e elaboração de Boletins Mensais e do primeiro trimestre do Índice de Preços no

Consumidor;

Recolha e tratamento de informação para a produção do Anuário Estatístico Provincial 2015;

Realizado o Censo de Empresas;

Efectuada a harmonização dos quadros estatísticos e o início da introdução da informação para a produção

de boletins semestrais das rádios e televisões.

Censo de Empresas

306. O objectivo geral do CEMPRE 2014 – 2016 enquadra-se nos objectivos definidos no Plano Estratégico para o

período 2013 – 2017, no que refere à produção e disseminação de estatísticas económicas correntes visando

assegurar a produção e disseminação, em tempo oportuno, dos indicadores macroeconómicos relevantes que

retratam a realidade e que sirvam de base para a planificação e avaliação dos progressos alcançados na esfera

económica do País ao longo dos anos. Durante os cinco meses de recolha os dados obtidos foram 10 022

unidades entre concluídas e pendentes. Ficaram por concluir 876 unidades como mostra o quadro seguinte.

Quadro 109: Número de questionários realizados por brigadas e por tipos.

Descrição B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Total

Empresas 1063 1009 1255 1280 1063 1369 1015 8054

Estabelecimentos Empresa 201 156 126 140 163 220 188 1194

ISFL 71 77 49 56 47 52 32 384

Estabelecimentos ISFL 50 45 15 16 23 29 14 192

AcessoOnline 21 51 51 26 7 19 23 198

Total 1406 1338 1496 1518 1303 1689 1272 10022

Censo Piloto

307. Em preparação do Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH) e para testar a metodologia e

instrumentos de recolha de dados para esta operação, decorreu entre os dias 1 e 15 de Agosto de 2016, o

Censo Piloto, que abarcou todas as pessoas residentes no Bairro da Urbanização, o único bairro escolhido na

Cidade de Maputo.

308. O Censo piloto é uma simulação do Censo principal, testa a funcionalidade como o fluxo de envio e retorno do

material, a recolha de dados em todos os agregados familiares das áreas seleccionadas, entre outros aspectos

logísticos, administrativos e técnicos.

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95 Versao Final

Quadro 110: Informação sobre o Censo Piloto

Nº de Áreas de Enumeração 28

Áreas de Enumeração cobertas 28

Áreas de enumeração fechadas 28

Nº de Casas abrangidas 2.127

Agregados Familiares Previstos 3.289

Agregados familiares Cobertos 3.034

CAPITULO V

CONSIDERAÇÕES FINAIS

309. O Governo da Cidade de Maputo elegeu 186 actividades estratégicas para o cumprimento do PQG 2015-

2019 e para a melhoria da vida e do bem-estar da população.Destas actividades

a) 123(66,12%) Foram cumpridas à 100% - verde

b) 27(14,51%) Realizadas de 75% à 99%- amarelo

c) 36(19,37%) Realizadas de 0-74% – vermelho

310. Foram factores desfavoráveis para o desenvolvimento das actividades planificadas para o período em

análise o orçamento restritivo, os atrasos na libertação dos fundos do Orçamento de Estado e a

desvalorização do metical, como consequência da crise económica.

311. Das 186 actividades eleitas pelo Governo da Cidade, 123 actividades estão com um cumprimento igual ou

acima de 100%, 27 entre 75% a 99% e 36 abaixo de 74%.

Constrangimentos

Ocorrência de seca e estiagem;

A crise económica que implicou o ajustamento no orçamento do Estado e as respetivas metas do PES;

Fraco desembolso dos fundos o que implicou em dividas e a transção de algumas despesas para 2017 o

que poderá comprometer as metas do PES 2017;

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96 Versao Final

Quadro 111: Levantamento da Divida

N˚ Sectores

Dividas de

D.Desp. com o

Pessoal

Dividas Bens e

Serviços

Dividas de

Salário

Total de

Dividas

1

Sub-

Procuradoria 962 565.00 711 532.13 0.00 1 674 097.13

2 IPAJ 325 591.00 168 759.12 73 347.70 567 697.82

3

Centro de

Mediacao

Arb. Laboral 0.00 417 000.00 0.00 417 000.00

4

Nucleo Prov.

Combate ao

HIV/SIDA 0.00 135 428.78 0.00 135 428.78

5

Hospital

Geral de

Mavalane 0.00 42 009.99 0.00 42 009.99

6

Hospital

Geral da

Polana

Caniço 0.00 850 000.00 0.00 850 000.00

7

Direcçäo

Cultura e

Turismo 0.00 108 000.00 0.00 108 000.00

8 1 288 156.00 2 324 730.02 73 347.70 3 794 233.72

Perspectivas e Desafios para o exercício económico 2017 Os resultados alcançados no exercício económico de 2016 não foram satisfatórios, face a situação adversa que negativamente está a afectar Moçambique. O Governo da Cidade de Maputo vai priorizar acções e actividades que irão merecer atenção, para o cumprimento das metas de modo a encorajar para o prosseguimento e alcance dos objectivos preconizados Programa Quinquenal do Governo.2015-2019. Nesta óptica no quadro abaixo apresenta as perspectivas/, por cada uma das prioridades e pilar no PQG 2015-2019. Quadro Nº112 Perspectivas para 2017

Nº Prioridade/ Pilar Perspectiva e desafios para 2017

1

Prioridade II: Desenvolver o Capital Humano e Social

Os desafios, a saber: na Educação, melhorar aproveitamento escolar e taxa bruta de conclusão no ensino a todos níveis; Na Saúde a questão do controlo das grandes endemias e as taxas de cobertura do Serviço Materno Infantil e do Programa Alargado de Vacinações, sem descurar a questão do HIV e SIDA que ainda é bastante crítica. A melhoria da taxa de cobertura dos partos institucionais afigura-se igualmente como um desafio.

2

Prioridade III: Promover o Emprego e Melhorar a Produtividade e a Competitividade

Na agricultura garantir o aprovisionamento de semente de hortícolas de 310kg em 2016 para 350kg em 2017, como estratégia para intensificção da produção através da montagem de CDR’s e para fazer face as calamidades naturais Instalar 03 estufas com sistema de rega das quais 01 em KaMavota, 01 em KaMubukwana e 01 em KaTembe para a produção de plântulas, como forma de garantir a produção de

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97 Versao Final

hortícolas de qualidade Produção Intensiva de hortícolas: Garantir o acesso de factores de produção a todas 34 associações que mais produzem a nível dos Distritos. Aumentar a produção de horticolas de 68.865 ton (2016) para 96.458ton (2017), através do aumento da produtividade em cada ciclo (4 a 8 ciclos), esperando se que a produção global aumente de 86.367ton para 103.462 ton. Produção Coelhos: promover a produção da carne de coelho como forma de reduzir os indices da desnutrição crónica e aguda nas familias. Promoção do empreendedorismo: incubação de jovens na produção intensiva aves e coelhos e agro - negócio através do PITTA. Licenciar 4.426 empresas, sendo: 3.854 comerciais, 550 do regime simplificado e 22 do regime industrial. Aumentar a capacidade turística para 1.608 estabelecimentos turísticos, com a entrada em funcionamento de mais 48 estabelecimentos turísticos, o que poderá contribuir para um crescimento de 2% do número de quartos e camas disponíveis na Cidade de Maputo

3

Prioridade IV: Desenvolvimento de Infra-estruturas económicas e Sociais

• Conclusão da Construção de 24 salas de aula; • Reabilitação de casas de Banho; • Reabilitação da EPC 24 de Julho; • Aquisição de 1.350 carteiras escolares e reparação de

500; • Reabilitação e requalificação do bloco de fisioterapia do

Hospital Geral de José Macamo; • Reabilitação do sistema hidráulico do Hospital Geral

Polana Caniço; • Construção 8 Sistemas de Rega; • Construção de 3 estufas; • Construção e apetrechamento de 2 postos policiais; • Reabilitação do centro Infantil Amizade e Pomba Branca.

4

Pilar I: Consolidar o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização

Na Governação continuar com a governação participativa através de visitas a todos os distritos e 31 Instituições do Estados e Outras; acelerar o processo dos actos administrativos com a realizacao de 1.542 promoções, 1.227 progressões e 903 mudanças de carreira por conclusão de nivel; assegurar a assistência jurídica aos cidadãos carenciados; continuar com a celeridade nos processos jurídicos e garantir a ordem e segurança da população na Cidade de Maputo.

5

Pilar II: Promover Um Ambiente Macro-Económico

Prevê-se no ano de 2017 arrecadar receita no valor global de 395.212,12 mil Mt Em relação a despesa, no global o Orçamento de Estado é de 3.658.054,86mil Mt.

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98 Versao Final

Maputo, Janeiro de 2017

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99 Versao Final

QUADRO 113: Principais Indicadores do PQG 2015-2019 12 Meses de 2016

Nº de

Ordem

PRIORIDADE II: DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL

Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (i) Promover um sistema educativo inclusivo, eficaz e eficiente que garanta a aquisição das competências requeridas ao nível de conhecimentos, habilidades e

atitudes que respondam as necessidades de desenvolvimento humano

Indicadores do PQG

2015-2019

Ano Base

2014

Meta para

2019

Avaliação do

Desempenho

Acção do

PES 2016

Indicadores do

PES para 2016

Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã

o

Respons

ável

Real Grau de

Real (%)

Plano Real

1 Nº de crianças e jovens

com deficiência no

ensino

438 3000 83.4% 2100 Nº de crianças e

jovens com

deficiência no

2.072 2100 1752 Aumentado o

registado do

número de

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100 Versao Final

ensino crianças com

deficiência no

ensino

DEDH

2 Taxa líquida de

escolarização aos 6 anos

na 1ª classe (%)

91.1 92.0 111,3% 91.5 Taxa líquida de

escolarização

aos 6 anos na 1ª

classe (%)

88.9 91.5 92.2 Aumentado o

número de

ingressos de

alunos na idade

certa

3 Nº de salas concluídas 50 150 13.8% 10 Salas

de aula

iniciadas

em

2013/201

4

Nº de salas de

aula construídas

85 72 10 Melhoria

substancial do

aproveitamento na

7ª classe em

comparação com o

III Trimestre 2015

(68.0%)

4 Nº de carteiras escolares

distribuídas

2.300 1710 228.9%

Adquirir

1905

carteiras

escolares

Nº de carteiras

escolares

distribuídas

1905 1.905 4.361

2006 Carteiras

foram fornecidas

pelo Município e

400 carteiras pelo

MINEDH, fora do

plano da DEDH

5 Nº de professores

contratados

71 438 100% 259 Nº de

professores

229 259 259 Contratados mais

professores para o

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101 Versao Final

contratados ensino Primário

6 Taxa bruta de conclusão

do EP2 (%)

82.2 92.0

87.1%

Garantir

que todas

as

crianças

concluam

o ensino

primário

na idade

certa

Taxa bruta de

conclusão do

EP2 (%)

86.1 86.1 75.1

Melhoria

substancial do

aproveitamento na

7ª classe em

comparaçõ com o

II Trimestre

(69.0%)

7 Nº de efectivos escolares

no ensino Técnico-

profissional

4.088 6.000 93.3% 7.492 Nº de efectivos

escolares no

ensino Técnico-

profissional

5.165 7.492 6.804 Aumentada a

participação dos

alunos neste

subsistema

8 Nº de professores

primários formados

2.088 3000 92.1% 2.189 Nº de

professores

primários

formados

2.158 2.376 2.189 Incrementado o

número de

professores

formados não

obstante não ter

atingido 100%

9 Rácio aluno por professor 63 55 101.6 60 Rácio aluno por

professor

61 61 60 Reduzido o rácio

alunos por

professor de 61

para 60

Nº de

Ordem

PRIORIDADE II: DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL

Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (ii) Expandir o acesso e melhorar a qualidade de serviços de saúde, reduzir a mortalidade materna, a morbi-mortalidade por desnutrição crónica, malária,

tuberculose, HIV, doenças não transmissíveis e doenças preveníveis

Indicadores do PQG

2015-2019

Ano Base

2014

Meta para 2019 Avaliação do

Desempenho

Acção do

PES 2016

Indicadores do

PES para 2016

Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã

o

Respons

ável

Real Grau de

Real (%)

Plano Real

10 Taxa de Cobertura de

partos institucionais (%) 84% 87% 87% 46.966

Taxa de

cobertura de

partos

institucionais (%)

51% (23.447) 46.966 (40.992)

87%

Aumentada a

utilização dos

serviços de saúde

existentes

11 Taxa de cobertura de 67% 94% 74% 43.156 Taxa de 39% (42.615) 43.156 (32.090) Garantida a

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102 Versao Final

crianças completamente

vacinadas (%)

cobertura de

crianças

completamente

vacinadas (%)

74% protecção de

crianças <1 ano de

doenças

preveníveis por

vacina

Direcção

de

Saúde

da

Cidade

de

Maputo

12

Taxa de cura de

desnutrição aguda em

crianças menores de 5

anos (%)

89% 94% 105.6 93%

Taxa de cura de

desnutrição

aguda em

crianças

menores de 5

anos (%)

93% 89% 94%

Reforçada a cura e

o sucesso de

tratamento

13

Prevalência da

desnutrição crónica em

crianças menores de 5

anos (%)

42% * 17% 100% <30%

Prevalência da

desnutrição

crónica em

crianças

menores de 5

anos (%)

<30% 30% (IDS-2011)

Melhorados os

conhecimentos,

atitudes e de

procura de

serviços

14 Taxa de Natimortalidade 32/1000 27/1000 27/1000 32/1000

Taxa de

morbilidade

Infanto-juvenil

35/1000 32/1000 27/1000

Reduzidos os

índices de

morbilidade em 5%

abaixo da meta

15

Taxa de cobertura de

TARV Pediátrico/Adulto

(%)

73 86 104% 75

Taxa de

cobertura de

TARV pediátrico

100% (7.777) 75

(7.948)

102%

Aumentado o

acesso de TARV

pediátrico

76 88 109% 78

Taxa de

cobertura de

TARV Adulto

(%)

100%

(118.738)) 78

(129.719)

109%

Aumentado o

acesso de TARV

Adulto

16

Taxa de cobertura de

TARV de mulheres

grávidas seropositivas

(%)

124% 100% 86% 86%

(3.906)

Taxa de

cobertura de

TARV de

mulheres

grávidas

seropositivas

100% (8.928) 100%

(4.534) 86% (3.906)

Aumentado o

acesso a serviços

TARV para

mulheres grávidas

seropositivas

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103 Versao Final

(%)

17

Rácios profissionais de

Saúde por 100.000

habitantes

129 144

146/100.0

00

(1.847)

132/1000

00

Rácios

profissionais de

Saúde por

100.000

habitantes

135/100000

(1677)

132/100.00

0

146/100.000

(1.847)

Aumentada a

densidade de

profissionais de

saúde

18 Nº de profissionais

colocados 169 1000 185% 100%

Nº de

profissionais

colocados

(210) (149) 185% (276) Nº de profissionais

colocados

19 Nº de Distritos com

Hospitais Gerais 2 3 100 3

Nº de Distritos

com Hospitais

Gerais

66.7% (2) (3) (3)

Aumentado o nº de

Us com pacote

mínimo de serviços

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104 Versao Final

20

22

Nº de unidades sanitárias

construídas e/reabilitadas

Construções:

1-Cs Chiango

1-Sector de

Fisioterapia

HGJM

1-Bloco

Administrativ

o HGJM

1-Muro no

Rrecinto do

HPi

1-Morgue HPI

1-Laboratório

de

Baciloscopia

HGPC

1-Novo DPM

1-Construção

do CS Chiango

1-Sector de

Fisioterapia

HGJM

1-Bloco

Administrativo

HGJM

1-Muro no

recinto do HPi

1-Morgue HPI

1-Laboratório

de

Baciloscopia

HGPC

1-Novo DPM

60% 100%

Nº de unidades

sanitárias

Construídas e

Reabilitadas

________

Bloco

Administrat

ivo HGJM

60% de

Execucao

fisica e

100% de

Execucao

financeira

Aumentado o

acesso a saúde

á população

95% 100%

Nº de unidades

sanitárias

Construídas e

Reabilitadas

_________ Morgue

HPI

95% de

Execucao

fisica e

100% de

Execucao

financeira

Aumentado o

acesso a saúde

á população

100% 100% Nº de Geradores

Adquiridos _________

4

Geradores

100% de

Execucao

fisica e

100% de

Execucao

Financeira

Aumentado o

acesso a saúde

á população

40% 100%

Nº de unidades

sanitárias

Construídas e

Reabilitadas

----------------

Laboratório

de

Baciloscopi

a HGPC

40% de

Execucao

fisica e

100% de

Execucao

financeira

Aumentado o

acesso a saúde

á população

70% 100%

Nº de unidades

sanitárias

Construídas e

Reabilitadas

----------------

Reabilitaca

o da casa

dos

funcionario

s

70% de

execucao

física e

100% de

execucao

Aumentado o

acesso a saúde

á população

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105 Versao Final

financeira

Taxa de cobertura de

rastreio de cancro de

útero em mulheres entre

30-55 anos nas consultas

de Planeamento Familiar

12% 17% 140% 26%

(8.365)

Taxa de

cobertura de

rastreio de

cancro

14% (13.812) 5% 26% (8.365)

Aumentada a

cobertura de

rastreio de cancro

de útero em

mulheres entre 30-

55 anos nas

consultas de

Planeamento

Familiar

N º de

Ordem

Objectivo Estratégico:(iii) Promover a participação da juventude nas actividades sociocultural, desportiva e económicas como mecanismo para massificar a prática regular da actividade física e desportiva e

melhorar a qualidade de vida, saúde e bem-estar da população.

Indicador do PQG 2015-

2019

Ano Base:

2014

Meta para

2019

Avaliação de

Desempenho

Acção do

PES 2016

Indicador do

PES para 2016

Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã

o

Respons

ável

Real Grau de

Real (%)

Plano Real

23 Total da população

escolar que participa em

actividades artístico-

cultural 60.484 122.568 23.9% 21000

Total da

população

escolar que

participa em

actividades

artístico-cultural

69.237 87.900

21.000

Total da população

escolar que

participa em

actividades

artístico-cultural

Direcção

Educaçã

o e

Desenvol

vimento

Humano

e

Direcção

da

Juventud

e e

Desporto

24 Total da população

escolar no projecto

cultura itinerante. 337.8%

Total da

população

escolar no

projecto cultura

itinerante.

900 222 750

Total da população

escolar no projecto

cultura itinerante.

25 Nº de feiras e festivais

realizados

2 2 Feiras e 3

Festivais 66.6% 2

Nº de feiras e

festivais

realizados

2 Feiras e 3

Festivais

Feira de

produtos

culturais

e 2

festivais

culturais

realizado

s

Divulgado

o

património

cultural e

a

diversidade

de

produtos

culturais

2

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106 Versao Final

26 Nº de jovens

beneficiários dos

projectos e iniciativa

juvenil.

34 165 50% 5 10 Nº de jovens

beneficiários dos

projectos e

iniciativa juvenil

36 10

projectos

5 Melhorada a renda

de mais jovens

empreendedores

N º de

Ordem

Objectivo Estratégico:(iv) Promover a igualdade e equidade de género na s diversas esferas do desenvolvimento económico, sócio, político e cultural, assegurar a proteger ao e desenvolvimento integral da

criança e garantir a assistência social aos combatentes e as pessoas

Indicador do PQG 2015-

2019

Ano Base:

2014

Meta para

2019

Avaliação de

Desempenho

Acção do

PES 2016

Indicador do

PES para 2016

Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã

o

Respons

ável

Real Grau de

Real (%)

Plano Real

27 Número de beneficiários

do programa Apoio

Social Directo.

2.032 12.675 99.5% 2.113 Número de

beneficiários do

programa Apoio

Social Directo.

2412 2.113 2103

Reduzido o nível

de mendicidade

Direcção

do

Género

Criança

e Acção

Social da

Cidade

de

Maputo

28 Número de Beneficiários

do Programa Subsidio

Social Básico

9.067 50.130 100% 9158 Número de

Beneficiários do

Programa

Subsidia Social

Básico

9.158 9158 9.158

29 Número de crianças

atendidas nos centros de

acolhimento

5.208 38.180 101.6% 13.200 Número de

crianças

atendidas nos

centros de

acolhimento

13.219 13.200 13.420 Acolhidas crianças

desamparadas e

reduzida a

mendicidade

destas.

30 Número de crianças

atendidas nos centros

infantis e escolinhas

comunitárias

11.047 67.421 101.1% 14.480 Número de

crianças

atendidas nos

centros infantis

9.284 14.480 14.636 Crianças

preparadas para o

ciclo escolar

31 Número de crianças

encaminhadas para o

ensino regular

30 155 117.8% 28 Número de

crianças

encaminhadas

para o ensino

regular

28 28 33 Integradas

Crianças com

deficiência no

regime regular de

educação.

Page 107: Índice pág. EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO … · Quadro 100: Quadro comparativo de valores de pensões ... Foram matriculados em todos os subsistemas de ensino 367.445 alunos

107 Versao Final

32

Número de idosos

assistidos nos centros de

apoio a velhice

149

775

77.9%

195

Número de

idosos assistidos

nos centros de

apoio a velhice

160

195

152

Acolhidos Idosos

desamparados e

estigmatizados

pelos seus

familiares.

33 Número de idosos

assistidos nos centros

abertos

202 2750 135.9% 520 Número de

idosos assistidos

nos centros

abertos

723 520 707 Ocupados os

idosos com

diversas

actividades

34 Número de pessoas com

deficiência assistida

684 3425 19.6% 1.780 Número de

pessoas com

deficiência

assistida

718 1.780 350 Reduzida

vulnerabilidade de

pessoas com

deficiência

35 Número de crianças

assistidas nas escolas

especiais

509 2500 81.4% 510 Número de

crianças

assistidas nas

escolas

especiais

171 510 415 Criadas condições

de ensino e

aprendizagem para

crianças com

deficiência de

acordo com a

deficiência

Nº de

Ordem

PRIORIDADE III: PROMOVER O EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDDADE E A COMPETITIVIDADE

Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (i) Aumentar a produtividade e a produção em todos os sectores com ênfase na agricultura

Indicadores do PQG

2015-2019

Ano Base

2014

Meta para

2019

Avaliação do

Desempenho

Acção do

PES 2016

Indicador do

PES para 2016

Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã

o

Respons

ável

Real Grau de

Real (%)

Plano Real

36 Nº de PMES assistidas

em matéria de

desenvolvimento de

negócios

500 1250 100% 250 Nº de PMES

assistidas em

matéria de

desenvolvimento

de negócios

250 250 250 Melhorado o

funcionamento das

Pequenas e

Medias Empresas

Direcção

da

Industria

e

Comérci

o

37 % De agregados

familiares com consumo

adequado

92% 98% 91.4% 83.5% % De agregados

familiares com

consumo

adequado

92% 93% 83.5 (AFs

chefiados

por

homens

Aumentado o nº de

agregados

familiares com

consumo

Page 108: Índice pág. EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO … · Quadro 100: Quadro comparativo de valores de pensões ... Foram matriculados em todos os subsistemas de ensino 367.445 alunos

108 Versao Final

86.5% e

AFs

chefiados

por

mulheres

80.5%)

adequado.

Direcção

da

Agricultur

a e

Seguran

ça

Alimentar

38 % De agregados

familiares em

insegurança alimentar

crónica

11.1 6.1 121.9% 11.1% % De agregados

de familiares em

insegurança

alimentar

crónica

10.1 9.1% 11.1% Reduzido o nº de

famílias em

situação de

insegurança

alimentar crónica

39 Área de regadios

construídos e ou

reabilitados (hectares)

188ha 250ha 96.6% 120ha Área de regadios

construídos

(hectares)

94ha 120ha 116h Aumento de área

para cultivo

Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (ii) Promover o emprego legalidade laboral e a segurança social

Indicadores do PQG

2015-2019

Ano Base

2014

Meta para

2019

Avaliação do

Desempenho

Acção do

PES 2016

Indicador do

PES para 2016

Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã

o

Respons

ável

Real Grau de

Real (%)

Plano Real

40 N º de novos empregos

criados pelo sector

público e privados.

191850 337,155 57.18 31.035 N º de novos

empregos

criados pelo

sector público e

privados.

30.907 29.991 17.150 Garantir empregos

aos cidadãos

Direcção

do

Trabalho

Emprego

e

Seguran

ça Social

41 Nº de estágios pré-

profissionais

1,447 2,797 33.1 181 Nº de estágios

pré-profissionais

304 181 74 Garantir que os

recém-formados

aliem a teoria e a

prática

42 Nº de beneficiários de

formação profissional

96466 183,966 63.1 17.131 Nº de

beneficiários de

formação

profissional

19.009 17.131 10.820 Garantir o aumento

de Cidadãos com

formação

profissional

43 Nº de estabelecimentos

inspeccionados

859 4000 52 804 Nº de

estabelecimento

s

inspeccionados

736 804 418 Garantida maior

legalidade laboral

Page 109: Índice pág. EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO … · Quadro 100: Quadro comparativo de valores de pensões ... Foram matriculados em todos os subsistemas de ensino 367.445 alunos

109 Versao Final

44 Nº de Empresas inscritas

no sistema de segurança

Social Obrigatório

2831 14,948 94 2.652 Nº de Empresas

inscritas no

sistema de

segurança

Social

Obrigatório

3.188 2.652 2.498 Garantido que

maior nº de

trabalhadores

esteja inscrito no

sistema de

segurança social

INSS

45 Nº de Trabalhadores por

conta de outrem inscritos

no sistema de segurança

social obrigatório.

31.201 169.656 80.2 32.843 Nº de

Trabalhadores

por conta de

outrem inscritos

no sistema de

segurança social

obrigatório.

9.483 8422 6754

Maior número de

trabalhadores

inscritos no

sistema de

segurança social

46 Nº de Trabalhadores por

conta própria inscritos no

sistema de segurança

social obrigatório

0 1.294 310,5 619 Nº de

Trabalhadores

por conta própria

inscritos no

sistema de

segurança social

obrigatório

00 650 2.018

Nº de

Ordem

PRIORIDADE IV: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS E SOCIAIS

Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (i) Aumentar o acesso com qualidade e a disponibilidade de Energia Eléctrica, combustíveis líquidos e gás natural para o desenvolvimento das actividades

socioeconómicas, o consumo doméstico e a exportação

Indicadores do PQG

2015-2019

Ano Base

2014

Meta para

2019

Avaliação do

Desempenho

Acção do

PES 2016

Indicador do

PES para 2016

Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã

o

Respons

ável

Real Grau de

Real (%)

Plano Real

47

% da população com

acesso a energia

eléctrica

98 99 100 99 % da população

com acesso a

energia eléctrica

99 99 99 Aumentada a

cobertura da rede

eléctrica

EDM-

Cidade

de

Maputo

48 Número de consumidores

de energia eletrica

269.607 310.968 96.76 289.504 Número de

consumidores

beneficiados

272.824 289.504 280.130 Aumentada a

cobertura da rede

eléctrica

49 Nº de sedes distritais

com obras de

electrificação em curso

7 7 100 2 Nº de sedes

distritais com

obras de

electrificação em

1(KaMavota) 2(KaMav

ota e

Katembe

)

2(KaMavot

a e

Katembe)

Aumentada a

cobertura da rede

eléctrica

Page 110: Índice pág. EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO … · Quadro 100: Quadro comparativo de valores de pensões ... Foram matriculados em todos os subsistemas de ensino 367.445 alunos

110 Versao Final

curso

N º de

Ordem

Objectivo Estratégico: (iii) Construir Centro de Formação profissional

Indicador do PQG 2015-

2019

Ano Base:

2014

Meta para

2019

Avaliação de

Desempenho

Acção do

PES 2016

Indicador do

PES para 2016

Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã

o

Respons

ável

Real Grau de

Real (%)

Plano Real

50 Nº de Centros de

Formação Profissionais e

Centro de Emprego

Construídos

1 3 - - - N de Centros de

Formação

Profissionais

Construídos

1 1 0 Centro da

KaTembe ainda

em construção por

falta de orçamento

INEEFP

N º de

Ordem

Objectivo Estratégico: (iv) Apetrechar Centros

Indicador do PQG 2015-

2019

Ano Base:

2014

Meta para

2019

Avaliação de

Desempenho

Acção do

PES 2016

Indicador do

PES para 2016

Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã

o

Respons

ável

Real Grau de

Real (%)

Plano Real

51 Nº de Centros

Apetrechados

1 4 100 1 Apetrechar

Centros

1 1 1 apetrechado o

Centro de

Malhazine

INEEFP

N º de

Ordem

Objectivo Estratégico: (vi) Aumentar a provisão e acesso aos serviços de abastecimento de água, de saneamento, transporte, comunicações e habitação.

Indicador do PQG 2015-

2019

Ano Base:

2014

Meta para

2019

Avaliação de

Desempenho

Acção do

PES 2016

Indicador do

PES para 2016

Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã

o

Respons

ável

Real Grau de

Real (%)

Plano Real

52 % da população vivendo

nas zonas rurais, com

fonte de água segura.

N/A N/A - N/A N/A % da população

vivendo nas

zonas rurais,

com fonte de

água segura.

N/A N/A N/A -

53 % da

população

vivendo nas

zonas

urbanas com

fonte de água

segura

64 68 95 68 % da população

vivendo nas

zonas urbanas

com fonte de

água segura

95% 68 68% da

população

beneficiada

54 Nº de sistemas de

abastecimento de água

2 Furos

abertos nos - - - -

Nº de sistemas N/A N/A N/A N/A

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111 Versao Final

reabilitados (Pequenos

Sistemas)

bairros de

Magoanine A

e C, no

âmbito do

programa de

emergência

dos

Pequenos

sistemas

reabilitados

Águas da

região de

Maputo

55 Km de rede de

abastecimento de água

construídos

254.3 Km

instalados no

âmbito

projecto de

terciária dos

“400km”

- 100 12.14 Kms de rede

construídos

70.67 12.14 12.14 Maior cobertura

de água potável

na cidade

56 Nº de fontes de água

dispersas construídas

(fontanários)

4

Construídos,

dos quais 2

no

Magoanine A

e outros 2 no

Magoanaine

C no âmbito

do programa

de

emergência

dos

pequenos

sistemas

- - - -

Nº de fontes

dispersas

construídas

N/A N/A N/A

Maior cobertura

de água potável

na cidade

57 Nº de fontenários

construídos nas zonas

urbanas

9 (KaNyaka)

12

(KaTembe)

1 KaTembe - 120-

Chamancu

lo

26-

Maxaquen

e

172-

Laulane

Nº de

fontenários

construídos nas

zonas urbanas

109-

Chamanculo

29- Maxaquene

174- Laulane N/A

120-

Chamanculo

26-

Maxaquene

172- Laulane

Maior cobertura

de água potável

na cidade

58 Penetração telefónica 100 100 100 Penetração

telefónica.

100 100% 100% Expandida rede

de telefonia

Direcção

dos

Page 112: Índice pág. EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO … · Quadro 100: Quadro comparativo de valores de pensões ... Foram matriculados em todos os subsistemas de ensino 367.445 alunos

112 Versao Final

Transpor

tes e

comunic

acoes

Nº de

Ordem

PRIORIDADE V: ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE

Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (i) Reduzir a vulnerabilidade das comunidades, da economia e as calamidades naturais e antropogénicas

Indicadores do PQG

2015-2019

Ano Base

2014

Meta para

2019

Avaliação do

Desempenho

Acção do

PES 2016

Indicador do

PES para 2016

Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã

o

Respons

ável

Real Grau de

Real (%)

Plano Real

59 % De comunidades com

conhecimento sobre

acções de redução do

risco de calamidades

50% de 70

comunidades

100% de 73

comunidades

100% 12 Nº Famílias com

conhecimento

sobre acções de

redução do risco

de calamidades

630 Famílias 12 12 Aumentar número

de famílias com

conhecimento

INGCC

60 Nº de membros de

comités e líderes locais

capacitados

35 Comités e

630 membros

15 Comités 100% 7 Nº de membros

de comités e

líderes locais

capacitados

5 Comités 7

Comités

7 Comites

133

membros

Dotada Capacidade

de mitigação de

riscos e calamidade

aos membros dos

comités locais

61 Nº de comunidades

atingidas no

mapeamento de riscos e

calamidades

- - 87.5 8

Comunid

ades

Nº de

comunidades

atingidas por

província

KaTembe

(Guaxene,

Chali, Inguide,

Chamissava e

Incassane)

Inhaka

(Ribzwene,

Inguane e

Nhaquene),

8 07

Comunida

des

Mapeados 5

comudidades e

faltam 3 em fase de

validação em

inhaka no mes de

outubro

62 % De famílias em áreas

de risco reassentadas

em zonas seguras

51% de 1.200

familias

76.9 160

Famílias

% De famílias

em áreas de

risco

reassentadas

em zonas

seguras

82 Famílias

reassentadas

160

Famílias

123

familias

Reduzir a

vulnerabilidade das

famílias em zonas

de risco

N º de

Ordem

PILAR I: GARANTIR O ESTADO DE DIREITO, DEMOCRÁTICO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO

Objectivo Estratégico: (i) Melhorar o Ambiente de Negocio.

Indicador do PQG 2015- Ano Base: Meta para Avaliação de Acção do Indicador do Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã

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113 Versao Final

2019 2014 2019 Desempenho PES 2016 PES para 2016 Esperado o

Respons

ável

Real Grau de

Real (%)

Plano Real

63 Nr. De dias para o

licenciamento

empresarial

10 6 100% 101-4

Dias

Nr. de dias para

o licenciamento

empresarial

1-4 Dias 4 Dias 1 Dias Melhorado

Ambiente de

Negocio

BAU

64 Nr. de procedimento para

obter empresa

10 5 100% 4 Nr. de

procedimento

para abertura

empresa

10

Procedimento

4

Procedim

entos

4

Procedime

nto

Melhorado

Ambiente de

Negocio

Nº de

Ordem

Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (ii) Assegurar uma Justiça ao alcance de todos, mais próximos e mais justa, com enfoque na efectividade dos direitos, deveres e liberdades fundamentais dos

cidadãos

Indicadores do PQG

2015-2019

Ano Base

2014

Meta para

2019

Avaliação do

Desempenho

Acção do

PES 2016

Indicador do

PES para 2016

Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã

o

Respons

ável

Real Grau de

Real (%)

Plano Real

65

% de casos julgados por

ano

2.964

N/A

100%

1.100

% de casos

julgados por ano

N/A 1.100 1.689

Maior celeridade

nos julgamentos

Tribunal

de

Menores

66 Aumento do número de

casos julgados e Findos

11.671 N/A 56.4% 1.715 Aumento do

número de

casos julgados e

Findos

15.324 18.661 10.531 Tribunal

Judicial

67 % Número de

infraestruturas de justiça

reabilitada e % Número

de infraestruturas de

justiça construídas

6

6

- - 1-

Delegaca

o do IPAJ

na

KaTembe

% Número de

infraestruturas

de justiça

6 1-

Delegaca

o do

IPAJ na

KaTemb

So no final

de 2016

Direcção

de

Justiça

68 Nº de cidadãos

carenciados assistidos

pelo Estado

7.128 43.856 87% 7.992 Nº de cidadãos

carenciados

assistidos pelo

Estado

7.272 7.992 7.012 Garantida

assistência jurídica

a cidadãos

carenciados

IPAJ e

Direcção

de

Justiça

69 % de crianças registadas

por total de nascimento

por ano

39.276

(88.3%)

286.446 34.9% 56.585 % de crianças

registadas por

total de

nascimento por

ano

36.640 56.585 19.741 Aumentado o

número de

crianças registadas

anualmente

N º de Objectivo Estratégico:(iii) Prosseguir o Combate a corrupção, o reforço da prevenção e combate a criminalidade emissão de documentos de identificação, controlo do movimento Migratório e Salvação

Page 114: Índice pág. EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO … · Quadro 100: Quadro comparativo de valores de pensões ... Foram matriculados em todos os subsistemas de ensino 367.445 alunos

114 Versao Final

Ordem Publica.

Indicador do PQG 2015-

2019

Ano Base:

2014

Meta para

2019

Avaliação de

Desempenho

Acção do

PES 2016

Indicador do

PES para 2016

Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã

o

Respons

ável

Real Grau de

Real (%)

Plano Real

70 % de casos criminais

esclarecidos em relação

aos registos

85 85 98.8 85 % de casos

criminais

esclarecidos em

relação aos

registos

85 85 82 Aumento da

operatividade

policial

PRM

71 % de população que

possui o B.I biométrico

68 79 - 72 % de população

que possui o B.I

biométrico

79 72 Vai se

apurar no

final de

2016

Aumentado o

número de

cidadãos com o BI

biométrico

72 % de BI´s produzidos em

relação aos solicitados

164.630 - 93.6 110.000 % de BI´s

produzidos em

relação aos

solicitados

150.009 110.000 103.007

73 % de casos de corrupção

acusados por total de

casos entrados

12 8 64 47 % de casos de

corrupção

acusados por

total de casos

entrados

19 Maior celeridade

na tramitação de

casos de

corrupção.

74 Nº de casos de corrupção

denunciados e acusados

- - 82.6 23

Nº de casos de

corrupção

denunciados e

acusados

11

23 19 Desencorajados a

prática de actos de

correcção nas

instituições

públicas.

75 Nº de vistos de Fronteira

emitidos

143128 172000 58 141000 N de vistos de

Fronteira

emitidos

121.653 141.000 82.821 Garantido o

controlo da

mobilidade

fronteiriça