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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L Prefeitura Municipal de Uberaba - PMU 14/12/2016 16:40 Página 13 de 55 Câmara Municipal de Uberaba . Lei nº. 12.563/2016 - LOA 2017 Programa de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2017 Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64 CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA U.O.: 110 21.526.520,33 21.858.187,33 331.667,00 331.667,00 21.526.520,33 21.858.187,33 01. Legislativa 11.167,00 10.222.968,21 10.234.135,21 01. 031. Ação Legislativa 10.222.968,21 10.222.968,21 01. 031. 001. Ação do Legislativo 2.005 382.298,21 382.298,21 01. 031. 001. Pagamento a Inativos 2.406 9.840.670,00 9.840.670,00 01. 031. 001. Atividades do Corpo Legislativo 11.167,00 11.167,00 01. 031. 066. Edificações Públicas 3.667 11.167,00 11.167,00 01. 031. 066. Centro Administrativo 320.500,00 11.303.552,12 11.624.052,12 01. 122. Administração Geral 10.331.567,12 10.331.567,12 01. 122. 001. Ação do Legislativo 2.028 215.259,05 215.259,05 01. 122. 001. Escola do Legislativo 2.405 10.116.308,07 10.116.308,07 01. 122. 001. Atividades do Corpo Administrativo 320.500,00 933.985,00 1.254.485,00 01. 122. 066. Edificações Públicas 3.209 320.500,00 320.500,00 01. 122. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas 4.209 933.985,00 933.985,00 01. 122. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos 38.000,00 38.000,00 01. 122. 293. Suporte à Órgãos da Adm Púb e Prestadores Serviço 2.911 38.000,00 38.000,00 01. 122. 293. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse GABINETE DO PREFEITO U.O.: 210 7.989.330,17 7.989.330,17 7.624.698,67 7.624.698,67 04. Administração 37.355,89 37.355,89 04. 121. Planejamento e Orçamento 37.355,89 37.355,89 04. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos 4.444 37.355,89 37.355,89 04. 121. 290. Orçamento Impositivo 7.587.342,78 7.587.342,78 04. 122. Administração Geral 7.069.035,32 7.069.035,32 04. 122. 040. Gestão Administrativa 2.001 7.069.035,32 7.069.035,32 04. 122. 040. Administrativo da Unidade Codiub - Tecnologia da Informação d_rel_anexo06_adendo_05_funcao

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Câmara Municipal de Uberaba.

Lei nº. 12.563/2016 - LOA 2017Programa de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2017

Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABAU.O.: 110 21.526.520,33 21.858.187,33331.667,00

331.667,00 21.526.520,33 21.858.187,3301. Legislativa

11.167,00 10.222.968,21 10.234.135,2101. 031. Ação Legislativa10.222.968,21 10.222.968,2101. 031. 001. Ação do Legislativo

2.005 382.298,21 382.298,2101. 031. 001. Pagamento a Inativos

2.406 9.840.670,00 9.840.670,0001. 031. 001. Atividades do Corpo Legislativo

11.167,00 11.167,0001. 031. 066. Edificações Públicas

3.667 11.167,00 11.167,0001. 031. 066. Centro Administrativo

320.500,00 11.303.552,12 11.624.052,1201. 122. Administração Geral10.331.567,12 10.331.567,1201. 122. 001. Ação do Legislativo

2.028 215.259,05 215.259,0501. 122. 001. Escola do Legislativo

2.405 10.116.308,07 10.116.308,0701. 122. 001. Atividades do Corpo Administrativo

320.500,00 933.985,00 1.254.485,0001. 122. 066. Edificações Públicas

3.209 320.500,00 320.500,0001. 122. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas

4.209 933.985,00 933.985,0001. 122. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

38.000,00 38.000,0001. 122. 293. Suporte à Órgãos da Adm Púb e Prestadores Serviço

2.911 38.000,00 38.000,0001. 122. 293. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

GABINETE DO PREFEITOU.O.: 210 7.989.330,17 7.989.330,17

7.624.698,67 7.624.698,6704. Administração

37.355,89 37.355,8904. 121. Planejamento e Orçamento37.355,89 37.355,8904. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos

4.444 37.355,89 37.355,8904. 121. 290. Orçamento Impositivo

7.587.342,78 7.587.342,7804. 122. Administração Geral7.069.035,32 7.069.035,3204. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 7.069.035,32 7.069.035,3204. 122. 040. Administrativo da Unidade

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Câmara Municipal de Uberaba.

Lei nº. 12.563/2016 - LOA 2017Programa de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2017

Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

GABINETE DO PREFEITOU.O.: 210 7.989.330,17 7.989.330,17

7.624.698,67 7.624.698,6704. Administração

7.587.342,78 7.587.342,7804. 122. Administração Geral515.115,41 515.115,4104. 122. 293. Suporte à Órgãos da Adm Púb e Prestadores Serviço

2.009 479.000,00 479.000,0004. 122. 293. Contribuições

6.017 36.115,41 36.115,4104. 122. 293. Repasse a Academia de Letras do Triângulo Mineiro

3.192,05 3.192,0504. 122. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba

4.087 3.192,05 3.192,0504. 122. 307. Representação e Intercâmbio Municipal

212.400,00 212.400,0006. Segurança Pública

212.400,00 212.400,0006. 181. Policiamento212.400,00 212.400,0006. 181. 462. Segurança Pública

2.361 208.600,00 208.600,0006. 181. 462. Convênio Exército Brasileiro - Serviço Militar Obrigatório

4.225 3.800,00 3.800,0006. 181. 462. Prevenção da Violência

152.231,50 152.231,5014. Direitos da Cidadania

152.231,50 152.231,5014. 131. Comunicação Social152.231,50 152.231,5014. 131. 290. Cidadania e Direitos Humanos

6.666 152.231,50 152.231,5014. 131. 290. Prefeitura Itinerante

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 310 11.220.394,33 11.251.275,7030.881,37

30.881,37 10.122.234,05 10.153.115,4204. Administração

639.423,58 639.423,5804. 121. Planejamento e Orçamento639.423,58 639.423,5804. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos

4.444 639.423,58 639.423,5804. 121. 290. Orçamento Impositivo

9.482.810,47 9.482.810,4704. 122. Administração Geral7.697.989,61 7.697.989,6104. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 7.697.989,61 7.697.989,6104. 122. 040. Administrativo da Unidade

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Câmara Municipal de Uberaba.

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 310 11.220.394,33 11.251.275,7030.881,37

30.881,37 10.122.234,05 10.153.115,4204. Administração

9.482.810,47 9.482.810,4704. 122. Administração Geral1.594.182,46 1.594.182,4604. 122. 272. Provisão Habitacional de Interesse Social

2.861 1.594.182,46 1.594.182,4604. 122. 272. Apoio a Provisão Habitacional de Interesse Social

190.638,40 190.638,4004. 122. 293. Suporte à Órgãos da Adm Púb e Prestadores Serviço

2.098 92.790,05 92.790,0504. 122. 293. Proteção e Bem Estar Animal

2.862 10.000,00 10.000,0004. 122. 293. Apoio a Órgãos Públicos e Prestadoras de Serviços

2.863 54.413,35 54.413,3504. 122. 293. Repasse à FUMESU - Lei nº 8091/01

2.911 1.065,00 1.065,0004. 122. 293. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

2.912 32.370,00 32.370,0004. 122. 293. Convênio Supra

30.881,37 30.881,3704. 391. Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico30.881,37 30.881,3704. 391. 458. Memória e Cidadania

1.601 30.881,37 30.881,3704. 391. 458. Conservação de Documentos

1.049.080,28 1.049.080,2808. Assistência Social

1.049.080,28 1.049.080,2808. 244. Assistência Comunitária1.049.080,28 1.049.080,2808. 244. 290. Cidadania e Direitos Humanos

4.241 1.049.080,28 1.049.080,2808. 244. 290. Cidade Limpa Todo Dia

49.080,00 49.080,0027. Desporto e Lazer

43.430,00 43.430,0027. 811. Desporto de Rendimento33.430,00 33.430,0027. 811. 451. Desporto de Rendimento

2.029 33.430,00 33.430,0027. 811. 451. Esportivo de Alto Rendimento

10.000,00 10.000,0027. 811. 501. Desporto Educacional

2.056 10.000,00 10.000,0027. 811. 501. Segundo Tempo

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Câmara Municipal de Uberaba.

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 310 11.220.394,33 11.251.275,7030.881,37

49.080,00 49.080,0027. Desporto e Lazer

5.650,00 5.650,0027. 812. Desporto Comunitário5.650,00 5.650,0027. 812. 504. Incentivo ao Esporte

2.911 5.650,00 5.650,0027. 812. 504. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 510 5.087.342,63 5.097.992,6310.650,00

4.919.914,37 4.919.914,3704. Administração

4.919.914,37 4.919.914,3704. 122. Administração Geral4.919.914,37 4.919.914,3704. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 4.919.914,37 4.919.914,3704. 122. 040. Administrativo da Unidade

99.500,00 99.500,0014. Direitos da Cidadania

99.500,00 99.500,0014. 422. Direitos Individuais, Coletivos e Difusos99.500,00 99.500,0014. 422. 290. Cidadania e Direitos Humanos

2.016 99.500,00 99.500,0014. 422. 290. Planejamento Participativo

10.650,00 67.928,26 78.578,2615. Urbanismo

10.650,00 67.928,26 78.578,2615. 121. Planejamento e Orçamento10.650,00 67.928,26 78.578,2615. 121. 418. Planejamento e Desenvolvimento Urbano

1.027 10.650,00 10.650,0015. 121. 418. Estudos e Elaboração de Projetos de Intervenções Regionais

2.027 67.928,26 67.928,2615. 121. 418. Projetos de Intervenções Regionais

GABINETE DO PROCURADOR GERALU.O.: 610 6.411.769,45 6.411.769,45

6.411.769,45 6.411.769,4504. Administração

6.411.769,45 6.411.769,4504. 122. Administração Geral6.411.769,45 6.411.769,4504. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 6.411.769,45 6.411.769,4504. 122. 040. Administrativo da Unidade

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Câmara Municipal de Uberaba.

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DEPARTAMENTO DO CONTENCIOSOU.O.: 630 1.738.233,49 1.920.995,45182.761,96

182.761,96 1.738.233,49 1.920.995,4503. Essencial a Justiça

182.761,96 1.738.233,49 1.920.995,4503. 091. Defesa da Ordem Jurídica182.761,96 1.738.233,49 1.920.995,4503. 091. 454. Defesa da Ordem Jurídica

1.101 182.761,96 182.761,9603. 091. 454. Execução de Ações Judiciais de Desapropriação de Imóveis

2.017 1.259.637,49 1.259.637,4903. 091. 454. Precatórios

2.034 205.714,99 205.714,9903. 091. 454. Execução de Ações Judiciais

2.038 272.881,01 272.881,0103. 091. 454. Precatório nº 01

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 710 45.274.617,13 45.276.784,132.167,00

2.167,00 45.274.617,13 45.276.784,1304. Administração

2.167,00 45.274.617,13 45.276.784,1304. 122. Administração Geral44.611.603,73 44.611.603,7304. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 37.088.808,73 37.088.808,7304. 122. 040. Administrativo da Unidade

2.044 7.347.795,00 7.347.795,0004. 122. 040. Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP

2.597 150.000,00 150.000,0004. 122. 040. Capacitação de Pessoal

6.135 25.000,00 25.000,0004. 122. 040. Saúde e Segurança dos Servidores Públicos Municipais

2.167,00 2.167,0004. 122. 066. Edificações Públicas

3.667 2.167,00 2.167,0004. 122. 066. Centro Administrativo

663.013,40 663.013,4004. 122. 477. Suporte Logístico

8.129 663.013,40 663.013,4004. 122. 477. Almoxarifado Central - Estoque Regulador

DIRETORIA CENTRAL DE RECURSOS LOGÍST. E PATRIMÔNIOU.O.: 730 20.000,00 28.093,878.093,87

8.093,87 20.000,00 28.093,8704. Administração

8.093,87 20.000,00 28.093,8704. 122. Administração Geral8.093,87 20.000,00 28.093,8704. 122. 066. Edificações Públicas

3.209 8.093,87 8.093,8704. 122. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DIRETORIA CENTRAL DE RECURSOS LOGÍST. E PATRIMÔNIOU.O.: 730 20.000,00 28.093,878.093,87

8.093,87 20.000,00 28.093,8704. Administração

8.093,87 20.000,00 28.093,8704. 122. Administração Geral8.093,87 20.000,00 28.093,8704. 122. 066. Edificações Públicas

4.209 20.000,00 20.000,0004. 122. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 810 53.208.469,33 53.748.237,28539.767,95

18.938.469,33 18.938.469,3304. Administração

18.918.469,33 18.918.469,3304. 122. Administração Geral18.918.469,33 18.918.469,3304. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 18.918.469,33 18.918.469,3304. 122. 040. Administrativo da Unidade

20.000,00 20.000,0004. 129. Administração de Receitas20.000,00 20.000,0004. 129. 300. Modernização da Administração Tributária

2.452 20.000,00 20.000,0004. 129. 300. Modernização da Administração Financeira

34.270.000,00 34.270.000,0028. Encargos Especiais

25.070.000,00 25.070.000,0028. 843. Serviço da Dívida Interna25.070.000,00 25.070.000,0028. 843. 055. Serviço da Dívida Cont c/ Inst Fin, Prev e Fomento

2.077 25.070.000,00 25.070.000,0028. 843. 055. Juros e Amortização da Dívida Interna do Município

9.200.000,00 9.200.000,0028. 844. Serviço da Dívida Externa9.200.000,00 9.200.000,0028. 844. 055. Serviço da Dívida Cont c/ Inst Fin, Prev e Fomento

2.084 9.200.000,00 9.200.000,0028. 844. 055. Juros e Amortização da Dívida Externa do Municpio

539.767,95 539.767,9599. Reserva de Contingência

539.767,95 539.767,9599. 999. Reserva de Contingência539.767,95 539.767,9599. 999. 9999. Reserva de Contingência

9.999 539.767,95 539.767,9599. 999. 9999. Reserva de Contingência

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

GABINETE DO CONTROLADOR GERALU.O.: 910 2.621.910,76 2.621.910,76

2.621.910,76 2.621.910,7604. Administração

2.621.910,76 2.621.910,7604. 122. Administração Geral1.000,00 1.000,0004. 122. 004. Auditoria e Controle

4.448 1.000,00 1.000,0004. 122. 004. Controle da Execução dos Programas de Governo

2.619.910,76 2.619.910,7604. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 2.619.910,76 2.619.910,7604. 122. 040. Administrativo da Unidade

1.000,00 1.000,0004. 122. 066. Edificações Públicas

4.209 1.000,00 1.000,0004. 122. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

GABINETE DO SECRETARIOU.O.: 1310 3.393.604,44 4.287.682,90894.078,46

2.983.854,44 2.983.854,4404. Administração

136.355,89 136.355,8904. 121. Planejamento e Orçamento136.355,89 136.355,8904. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos

4.444 136.355,89 136.355,8904. 121. 290. Orçamento Impositivo

2.847.498,55 2.847.498,5504. 122. Administração Geral2.841.280,00 2.841.280,0004. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 2.841.280,00 2.841.280,0004. 122. 040. Administrativo da Unidade

6.218,55 6.218,5504. 122. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba

4.087 6.218,55 6.218,5504. 122. 307. Representação e Intercâmbio Municipal

894.078,46 409.750,00 1.303.828,4623. Comércio e Serviço

894.078,46 409.750,00 1.303.828,4623. 692. Comercialização894.078,46 409.750,00 1.303.828,4623. 692. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba

2.977 409.750,00 409.750,0023. 692. 307. Iluminação de Natal

7.999 894.078,46 894.078,4623. 692. 307. Aeroporto de Cargas

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMOU.O.: 1330 6.325,00 269.575,00263.250,00

1.000,00 1.000,0013. Cultura

1.000,00 1.000,0013. 695. Turismo1.000,00 1.000,0013. 695. 363. Promoção e Difusão Cultural

6.061 1.000,00 1.000,0013. 695. 363. Promoções Cívicas, Culturais e Esportivas

263.250,00 5.325,00 268.575,0023. Comércio e Serviço

263.250,00 5.325,00 268.575,0023. 695. Turismo5.325,00 5.325,0023. 695. 066. Edificações Públicas

4.209 5.325,00 5.325,0023. 695. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

263.250,00 263.250,0023. 695. 310. Desenvolvimento Estratégico do Turismo

1.213 263.250,00 263.250,0023. 695. 310. Marcos, Monumentos e Memoriais

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIALU.O.: 1340 615.936,40 691.748,4075.812,00

42.600,00 614.871,40 657.471,4022. Indústria

614.871,40 614.871,4022. 061. Ação Judiciária614.871,40 614.871,4022. 061. 454. Defesa da Ordem Jurídica

2.431 614.871,40 614.871,4022. 061. 454. Desapropriação de Imóveis

42.600,00 42.600,0022. 661. Promoção Industrial42.600,00 42.600,0022. 661. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba

1.151 21.300,00 21.300,0022. 661. 307. Distritos Industriais e Mini Distritos

5.666 21.300,00 21.300,0022. 661. 307. Zona de Processamento de Exportação - ZPE

33.212,00 1.065,00 34.277,0023. Comércio e Serviço

33.212,00 1.065,00 34.277,0023. 691. Promoção Comercial33.212,00 1.065,00 34.277,0023. 691. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba

1.141 33.212,00 33.212,0023. 691. 307. Reestruturação das Ruas Comerciais Centrais e Periféricas

2.971 1.065,00 1.065,0023. 691. 307. Divulgação e Comercialização de Produtos Locais

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DEPARTAMENTO DE PROJETOSU.O.: 1350 805.153,04 805.153,04

805.153,04 805.153,0419. Ciência e Tecnologia

805.153,04 805.153,0419. 661. Promoção Industrial805.153,04 805.153,0419. 661. 468. Uberaba - Ciência, Tecnologia e Inovação

2.120 107.921,54 107.921,5419. 661. 468. Convênio Ministério de Ciência e Tecnologia - MCT

2.926 697.231,50 697.231,5019. 661. 468. Parque Tecnológico

DEPARTAMENTO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDAU.O.: 1380 341.595,26 341.595,26

341.595,26 341.595,2623. Comércio e Serviço

341.595,26 341.595,2623. 691. Promoção Comercial341.595,26 341.595,2623. 691. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba

6.667 341.595,26 341.595,2623. 691. 307. Convênio Ministério do Trabalho e Emprego - MTE

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1410 29.860.397,89 30.482.797,89622.400,00

118.355,89 118.355,8904. Administração

118.355,89 118.355,8904. 121. Planejamento e Orçamento118.355,89 118.355,8904. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos

4.444 118.355,89 118.355,8904. 121. 290. Orçamento Impositivo

622.400,00 29.742.042,00 30.364.442,0012. Educação

622.400,00 29.742.042,00 30.364.442,0012. 122. Administração Geral7.112,00 7.112,0012. 122. 290. Cidadania e Direitos Humanos

2.016 7.112,00 7.112,0012. 122. 290. Planejamento Participativo

29.724.150,00 29.724.150,0012. 122. 311. Gerenciamento Global da Educação

2.134 29.724.150,00 29.724.150,0012. 122. 311. Administração da Unidade - Educação e Cultura

10.780,00 10.780,0012. 122. 454. Defesa da Ordem Jurídica

2.034 1.980,00 1.980,0012. 122. 454. Execução de Ações Judiciais

2.431 8.800,00 8.800,0012. 122. 454. Desapropriação de Imóveis

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1410 29.860.397,89 30.482.797,89622.400,00

622.400,00 29.742.042,00 30.364.442,0012. Educação

622.400,00 29.742.042,00 30.364.442,0012. 122. Administração Geral622.400,00 622.400,0012. 122. 465. Educação de Qualidade para Todos

7.166 597.400,00 597.400,0012. 122. 465. Educação em Tempo Integral

7.168 25.000,00 25.000,0012. 122. 465. Produção em Excelência de Alimentos

DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOU.O.: 1420 31.000,00 31.000,00

31.000,00 31.000,0012. Educação

4.000,00 4.000,0012. 122. Administração Geral4.000,00 4.000,0012. 122. 311. Gerenciamento Global da Educação

2.923 4.000,00 4.000,0012. 122. 311. Inclusão Digital

20.000,00 20.000,0012. 361. Ensino Fundamental20.000,00 20.000,0012. 361. 311. Gerenciamento Global da Educação

2.923 20.000,00 20.000,0012. 361. 311. Inclusão Digital

7.000,00 7.000,0012. 365. Educação Infantil7.000,00 7.000,0012. 365. 311. Gerenciamento Global da Educação

2.923 7.000,00 7.000,0012. 365. 311. Inclusão Digital

DEPARTAMENTO CULTURALU.O.: 1430 233.877,63 233.877,63

233.877,63 233.877,6312. Educação

147.218,48 147.218,4812. 122. Administração Geral97.518,48 97.518,4812. 122. 318. Educação, Cultura e Cidadania

2.155 52.000,00 52.000,0012. 122. 318. Incentivo a Leitura

2.737 32.318,48 32.318,4812. 122. 318. Educação Ambiental e Promoção da Cidadania

4.888 10.200,00 10.200,0012. 122. 318. Parceria Escola-Família-Polícia Militar

6.996 3.000,00 3.000,0012. 122. 318. Cursinho Pré-Universitário

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DEPARTAMENTO CULTURALU.O.: 1430 233.877,63 233.877,63

233.877,63 233.877,6312. Educação

147.218,48 147.218,4812. 122. Administração Geral49.700,00 49.700,0012. 122. 363. Promoção e Difusão Cultural

6.061 49.700,00 49.700,0012. 122. 363. Promoções Cívicas, Culturais e Esportivas

55.539,15 55.539,1512. 361. Ensino Fundamental49.099,15 49.099,1512. 361. 318. Educação, Cultura e Cidadania

2.165 49.099,15 49.099,1512. 361. 318. Incentivo a Arte e à Cultura

6.440,00 6.440,0012. 361. 465. Educação de Qualidade para Todos

4.282 6.440,00 6.440,0012. 361. 465. Saúde do Escolar

31.120,00 31.120,0012. 365. Educação Infantil31.120,00 31.120,0012. 365. 318. Educação, Cultura e Cidadania

2.165 31.120,00 31.120,0012. 365. 318. Incentivo a Arte e à Cultura

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADAU.O.: 1440 169.658,13 169.658,13

169.658,13 169.658,1312. Educação

29.770,13 29.770,1312. 122. Administração Geral29.770,13 29.770,1312. 122. 464. Desenvolvimento Profissional em Educação

2.151 5.620,13 5.620,1312. 122. 464. Formação Continuada em Serviço

2.518 24.150,00 24.150,0012. 122. 464. Cursos de Graduação e Pós-Graduação

139.888,00 139.888,0012. 361. Ensino Fundamental40.000,00 40.000,0012. 361. 040. Gestão Administrativa

2.597 40.000,00 40.000,0012. 361. 040. Capacitação de Pessoal

1.288,00 1.288,0012. 361. 290. Cidadania e Direitos Humanos

2.012 1.288,00 1.288,0012. 361. 290. Gênero e Diversidade

98.600,00 98.600,0012. 361. 464. Desenvolvimento Profissional em Educação

2.355 17.000,00 17.000,0012. 361. 464. Formação Sistêmica

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADAU.O.: 1440 169.658,13 169.658,13

169.658,13 169.658,1312. Educação

139.888,00 139.888,0012. 361. Ensino Fundamental98.600,00 98.600,0012. 361. 464. Desenvolvimento Profissional em Educação

6.999 81.600,00 81.600,0012. 361. 464. Valorização Profissional

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICOU.O.: 1450 46.343.537,27 46.343.537,27

46.343.537,27 46.343.537,2712. Educação

44.804,93 44.804,9312. 122. Administração Geral1.400,00 1.400,0012. 122. 293. Suporte à Órgãos da Adm Púb e Prestadores Serviço

2.009 1.400,00 1.400,0012. 122. 293. Contribuições

43.404,93 43.404,9312. 122. 465. Educação de Qualidade para Todos

2.404 43.404,93 43.404,9312. 122. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

38.373.292,62 38.373.292,6212. 361. Ensino Fundamental38.373.292,62 38.373.292,6212. 361. 465. Educação de Qualidade para Todos

2.404 38.361.392,62 38.361.392,6212. 361. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

6.997 11.900,00 11.900,0012. 361. 465. Ação Sistêmica de Intervenção Pedagógica

7.568.781,60 7.568.781,6012. 365. Educação Infantil27.750,84 27.750,8412. 365. 318. Educação, Cultura e Cidadania

2.155 27.750,84 27.750,8412. 365. 318. Incentivo a Leitura

7.541.030,76 7.541.030,7612. 365. 465. Educação de Qualidade para Todos

2.404 7.541.030,76 7.541.030,7612. 365. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

356.658,12 356.658,1212. 366. Educação e Jovens e Adultos356.658,12 356.658,1212. 366. 465. Educação de Qualidade para Todos

2.404 356.658,12 356.658,1212. 366. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DEP DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇASU.O.: 1470 33.715.121,53 46.469.037,0312.753.915,50

12.753.915,50 33.715.121,53 46.469.037,0312. Educação

13.782.851,27 13.782.851,2712. 306. Alimentação e Nutrição13.782.851,27 13.782.851,2712. 306. 465. Educação de Qualidade para Todos

2.173 13.782.851,27 13.782.851,2712. 306. 465. Merenda Escolar

531.000,00 19.503.229,49 20.034.229,4912. 361. Ensino Fundamental531.000,00 531.000,0012. 361. 463. Escola Viva - Prédios e Equipamentos Escolares

7.164 1.000,00 1.000,0012. 361. 463. CEMEAs - Centros Municipais de Educação Avançada

7.167 530.000,00 530.000,0012. 361. 463. Unidades Escolares da Rede Municipal

19.503.229,49 19.503.229,4912. 361. 466. Transporte Escolar

2.175 4.715.469,23 4.715.469,2312. 361. 466. Transporte Escolar Urbano

2.177 14.787.760,26 14.787.760,2612. 361. 466. Transporte Escolar Rural

12.222.915,50 429.040,77 12.651.956,2712. 365. Educação Infantil12.222.915,50 12.222.915,5012. 365. 463. Escola Viva - Prédios e Equipamentos Escolares

7.165 11.622.915,13 11.622.915,1312. 365. 463. CEMEIs - Centros Municipais de Educação Infantil

7.167 600.000,37 600.000,3712. 365. 463. Unidades Escolares da Rede Municipal

429.040,77 429.040,7712. 365. 466. Transporte Escolar

2.175 429.040,77 429.040,7712. 365. 466. Transporte Escolar Urbano

DEPARTAMENTO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL E DIVERSIDADEU.O.: 1480 191.185,68 191.185,68

191.185,68 191.185,6812. Educação

123.568,76 123.568,7612. 122. Administração Geral123.568,76 123.568,7612. 122. 465. Educação de Qualidade para Todos

2.404 123.568,76 123.568,7612. 122. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

67.616,92 67.616,9212. 361. Ensino Fundamental67.616,92 67.616,9212. 361. 465. Educação de Qualidade para Todos

2.970 67.616,92 67.616,9212. 361. 465. Educação Inclusiva - Direito a Diversidade

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

CENTRO DE FORMAÇÃO - CEFORU.O.: 1490 92.780,00 92.780,00

92.780,00 92.780,0012. Educação

92.780,00 92.780,0012. 122. Administração Geral92.780,00 92.780,0012. 122. 464. Desenvolvimento Profissional em Educação

2.701 92.780,00 92.780,0012. 122. 464. Casa do Educador - Qualificação Profissional

FUNDEBU.O.: 1495 92.370.761,61 93.257.463,87886.702,26

886.702,26 92.370.761,61 93.257.463,8712. Educação

676.431,42 4.462.790,95 5.139.222,3712. 122. Administração Geral17.080,00 17.080,0012. 122. 311. Gerenciamento Global da Educação

2.923 17.080,00 17.080,0012. 122. 311. Inclusão Digital

2.996,00 2.996,0012. 122. 464. Desenvolvimento Profissional em Educação

2.151 2.996,00 2.996,0012. 122. 464. Formação Continuada em Serviço

676.431,42 4.442.714,95 5.119.146,3712. 122. 465. Educação de Qualidade para Todos

2.404 221.326,06 221.326,0612. 122. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

2.609 4.221.388,89 4.221.388,8912. 122. 465. Convênio com Instituições Educacionais

7.166 676.431,42 676.431,4212. 122. 465. Educação em Tempo Integral

135.170,78 53.333.417,88 53.468.588,6612. 361. Ensino Fundamental47.600,00 47.600,0012. 361. 040. Gestão Administrativa

2.597 47.600,00 47.600,0012. 361. 040. Capacitação de Pessoal

200.000,00 200.000,0012. 361. 311. Gerenciamento Global da Educação

2.923 200.000,00 200.000,0012. 361. 311. Inclusão Digital

135.170,78 135.170,7812. 361. 463. Escola Viva - Prédios e Equipamentos Escolares

7.164 110.621,50 110.621,5012. 361. 463. CEMEAs - Centros Municipais de Educação Avançada

7.167 24.549,28 24.549,2812. 361. 463. Unidades Escolares da Rede Municipal

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

FUNDEBU.O.: 1495 92.370.761,61 93.257.463,87886.702,26

886.702,26 92.370.761,61 93.257.463,8712. Educação

135.170,78 53.333.417,88 53.468.588,6612. 361. Ensino Fundamental53.055.817,88 53.055.817,8812. 361. 465. Educação de Qualidade para Todos

2.404 50.607.817,88 50.607.817,8812. 361. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

2.510 2.408.000,00 2.408.000,0012. 361. 465. DDE - Dinheiro Municipal Direto na Escola

2.970 30.000,00 30.000,0012. 361. 465. Educação Inclusiva - Direito a Diversidade

6.998 10.000,00 10.000,0012. 361. 465. Sistema de Avaliação institucional

30.000,00 30.000,0012. 361. 466. Transporte Escolar

2.177 30.000,00 30.000,0012. 361. 466. Transporte Escolar Rural

75.100,06 33.872.390,44 33.947.490,5012. 365. Educação Infantil75.100,06 75.100,0612. 365. 463. Escola Viva - Prédios e Equipamentos Escolares

7.167 75.100,06 75.100,0612. 365. 463. Unidades Escolares da Rede Municipal

33.848.390,44 33.848.390,4412. 365. 465. Educação de Qualidade para Todos

2.404 32.846.117,26 32.846.117,2612. 365. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

2.510 967.273,18 967.273,1812. 365. 465. DDE - Dinheiro Municipal Direto na Escola

2.970 35.000,00 35.000,0012. 365. 465. Educação Inclusiva - Direito a Diversidade

24.000,00 24.000,0012. 365. 466. Transporte Escolar

2.175 14.000,00 14.000,0012. 365. 466. Transporte Escolar Urbano

2.177 10.000,00 10.000,0012. 365. 466. Transporte Escolar Rural

702.162,34 702.162,3412. 366. Educação e Jovens e Adultos702.162,34 702.162,3412. 366. 465. Educação de Qualidade para Todos

2.404 586.000,00 586.000,0012. 366. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

2.522 116.162,34 116.162,3412. 366. 465. Alfabetização de Jovens e Adultos

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEU.O.: 1510 276.054.471,46 293.455.471,4617.401.000,00

2.622.982,46 2.622.982,4604. Administração

2.622.982,46 2.622.982,4604. 121. Planejamento e Orçamento2.622.982,46 2.622.982,4604. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos

4.444 2.622.982,46 2.622.982,4604. 121. 290. Orçamento Impositivo

17.401.000,00 273.431.489,00 290.832.489,0010. Saúde

5.358.300,00 5.358.300,0010. 061. Ação Judiciária5.358.300,00 5.358.300,0010. 061. 454. Defesa da Ordem Jurídica

2.034 4.608.200,00 4.608.200,0010. 061. 454. Execução de Ações Judiciais

2.431 750.100,00 750.100,0010. 061. 454. Desapropriação de Imóveis

320.000,00 7.461.475,00 7.781.475,0010. 122. Administração Geral320.000,00 7.461.475,00 7.781.475,0010. 122. 201. Gestão da Política de Saúde

1.212 320.000,00 320.000,0010. 122. 201. Modernização da Infraestrutura Física e da Tecnologia da Informação

2.002 7.288.475,00 7.288.475,0010. 122. 201. Gestão e Aperfeiçoamento do SUS

2.121 105.000,00 105.000,0010. 122. 201. Modernização da Gestão

4.499 68.000,00 68.000,0010. 122. 201. Gestão Participativa, Controle Social e Ouvidoria em Saúde

126.365,00 126.365,0010. 128. Formação de Recursos Humanos126.365,00 126.365,0010. 128. 201. Gestão da Política de Saúde

2.373 126.365,00 126.365,0010. 128. 201. Fortalecimento e Qualificação do Trabalho no SUS

7.736.000,00 57.705.398,00 65.441.398,0010. 301. Atenção Básica7.736.000,00 57.705.398,00 65.441.398,0010. 301. 497. Atenção Básica em Saúde

2.023 3.306.750,00 3.306.750,0010. 301. 497. Central de Transportes Sociais e Ambulâncias

2.951 370.400,00 370.400,0010. 301. 497. Projetos, Programas e Convênios de Atenção Prim com Outros Entes Federados

4.441 51.644.748,00 51.644.748,0010. 301. 497. Ações Básicas em Saúde

4.451 277.500,00 277.500,0010. 301. 497. Atenção à Saúde de Grupos Pop Estratégicos em Situação Especial de Agravos

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEU.O.: 1510 276.054.471,46 293.455.471,4617.401.000,00

17.401.000,00 273.431.489,00 290.832.489,0010. Saúde

7.736.000,00 57.705.398,00 65.441.398,0010. 301. Atenção Básica7.736.000,00 57.705.398,00 65.441.398,0010. 301. 497. Atenção Básica em Saúde

6.136 800.000,00 800.000,0010. 301. 497. Saúde em Casa

6.228 1.280.000,00 1.280.000,0010. 301. 497. Atenção Básica em Saúde Bucal

6.335 26.000,00 26.000,0010. 301. 497. Políticas de Promoção da Saúde

7.143 7.736.000,00 7.736.000,0010. 301. 497. Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde

9.049.000,00 173.942.266,00 182.991.266,0010. 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial26.000,00 58.076.700,00 58.102.700,0010. 302. 340. Sistema de Regulação Assistencial

1.168 26.000,00 26.000,0010. 302. 340. Estruturação da Regulação Assistencial

2.336 368.000,00 368.000,0010. 302. 340. Central de Regulação

6.180 435.000,00 435.000,0010. 302. 340. Operacionalização de Trat Especiais e Trat Fora do Domicílio - TFD

6.220 54.482.000,00 54.482.000,0010. 302. 340. Financiamento e Processamento da Produção Assistencial

6.221 2.791.700,00 2.791.700,0010. 302. 340. Regulação e Auditoria dos Serviços e Ações de Saúde

9.023.000,00 115.865.566,00 124.888.566,0010. 302. 498. Assistência de Média Alta Complexidade Amb e Hosp

2.019 1.005.000,00 1.005.000,0010. 302. 498. Enfrentamento do Crack e Outras Drogas

2.022 15.530.000,00 15.530.000,0010. 302. 498. Serviços de Atenção às Urgências no SUS - UPA Porte III

2.127 1.610.700,00 1.610.700,0010. 302. 498. Serviço Residencial Terapêutico

2.176 40.300.000,00 40.300.000,0010. 302. 498. Serviços de Atenção a Rede Hospitalar

2.259 15.425.000,00 15.425.000,0010. 302. 498. Serviço de Atenção às Urgências no SUS - UPA Ampliada e Reformada - Porte III

2.943 19.250.100,00 19.250.100,0010. 302. 498. Atenção Especializada em Saúde

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEU.O.: 1510 276.054.471,46 293.455.471,4617.401.000,00

17.401.000,00 273.431.489,00 290.832.489,0010. Saúde

9.049.000,00 173.942.266,00 182.991.266,0010. 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial9.023.000,00 115.865.566,00 124.888.566,0010. 302. 498. Assistência de Média Alta Complexidade Amb e Hosp

5.339 2.140.000,00 2.140.000,0010. 302. 498. Hospital Regional de Urgência e Emergência

6.140 9.093.000,00 9.093.000,0010. 302. 498. Projetos, Programas e Convênios Assist Média e Alta Complexidade com Outros EntesFederados

6.141 6.082.250,00 6.082.250,0010. 302. 498. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192

6.223 670.000,00 670.000,0010. 302. 498. CEO - Centro de Especialidades Odontológicas

6.225 6.899.516,00 6.899.516,0010. 302. 498. Atenção Especializada em Saúde Mental

7.144 6.883.000,00 6.883.000,0010. 302. 498. Estruturação da Rede de Serviços da Atenção de Média e Alta Complexidade

11.471.700,00 11.471.700,0010. 303. Suporte profilático e Terapêutico11.471.700,00 11.471.700,0010. 303. 499. Assistência Farmacêutica

6.137 333.700,00 333.700,0010. 303. 499. Farmácia Popular do Brasil

6.154 11.138.000,00 11.138.000,0010. 303. 499. Farmácia Viva, Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde

2.241.000,00 2.241.000,0010. 304. Vigilância Sanitártia2.241.000,00 2.241.000,0010. 304. 324. Vigilância e Promoção da Saúde

6.144 2.241.000,00 2.241.000,0010. 304. 324. Vigilância e Prevenção de Riscos Sanitários

296.000,00 15.094.985,00 15.390.985,0010. 305. Vigilância Epidemiológica296.000,00 15.094.985,00 15.390.985,0010. 305. 324. Vigilância e Promoção da Saúde

1.179 296.000,00 296.000,0010. 305. 324. Estruturação da Rede de Vigilância e Promoção da Saúde

2.202 9.310.500,00 9.310.500,0010. 305. 324. Gestão e Administração do Programa

2.203 455.000,00 455.000,0010. 305. 324. Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças

2.529 115.000,00 115.000,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças Imunopreviníveis

2.612 60.000,00 60.000,0010. 305. 324. Vigilância em Saúde Ambiental

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEU.O.: 1510 276.054.471,46 293.455.471,4617.401.000,00

17.401.000,00 273.431.489,00 290.832.489,0010. Saúde

296.000,00 15.094.985,00 15.390.985,0010. 305. Vigilância Epidemiológica296.000,00 15.094.985,00 15.390.985,0010. 305. 324. Vigilância e Promoção da Saúde

2.616 6.000,00 6.000,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase

2.704 12.000,00 12.000,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção e Controle de Agravos Transmissíveis

2.708 9.000,00 9.000,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção E Controle de Doeças e Agravos Não Transmissíveis

2.723 3.080.785,00 3.080.785,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue

2.724 50.000,00 50.000,0010. 305. 324. Sistema de Informação em Saude

2.949 41.000,00 41.000,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção, Controle de Surtos, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergenciasem Saúde

2.950 24.100,00 24.100,0010. 305. 324. Outros Projetos, Programas e Convênios com Vigilância em Saúde com outros entesFederados

2.956 1.362.300,00 1.362.300,0010. 305. 324. DST/HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis

6.226 569.300,00 569.300,0010. 305. 324. CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

30.000,00 30.000,0010. 306. Alimentação e Nutrição30.000,00 30.000,0010. 306. 324. Vigilância e Promoção da Saúde

4.265 30.000,00 30.000,0010. 306. 324. Vigilância Alimentar e Nutricional

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1710 766.443,59 1.181.364,59414.921,00

12.000,00 12.000,0004. Administração

12.000,00 12.000,0004. 121. Planejamento e Orçamento12.000,00 12.000,0004. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos

4.444 12.000,00 12.000,0004. 121. 290. Orçamento Impositivo

414.921,00 754.443,59 1.169.364,5920. Agricultura

414.921,00 741.152,39 1.156.073,3920. 606. Extensão Rural414.921,00 741.152,39 1.156.073,3920. 606. 470. Desenvolvimento Agropecuário e Empreend. Rural

1.011 414.921,00 414.921,0020. 606. 470. Convênio PRODESA - Projetos de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1710 766.443,59 1.181.364,59414.921,00

414.921,00 754.443,59 1.169.364,5920. Agricultura

414.921,00 741.152,39 1.156.073,3920. 606. Extensão Rural414.921,00 741.152,39 1.156.073,3920. 606. 470. Desenvolvimento Agropecuário e Empreend. Rural

2.838 10.000,00 10.000,0020. 606. 470. Promoção da Horticultura e Agricultura, Fruticultura e Plantas Medicinais

2.911 731.152,39 731.152,3920. 606. 470. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

13.291,20 13.291,2020. 695. Turismo13.291,20 13.291,2020. 695. 470. Desenvolvimento Agropecuário e Empreend. Rural

8.136 13.291,20 13.291,2020. 695. 470. Desenvolvimento do Turismo Ecológico e Rural

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO AGRONEGÓCIOU.O.: 1720 331.708,10 1.847.934,961.516.226,86

1.516.226,86 331.708,10 1.847.934,9620. Agricultura

20.235,00 20.235,0020. 122. Administração Geral20.235,00 20.235,0020. 122. 469. Comercialização e Abastecimento

6.123 20.235,00 20.235,0020. 122. 469. Promoção e Desenvolvimento do Agronegócio

311.473,10 311.473,1020. 605. Abastecimento311.473,10 311.473,1020. 605. 469. Comercialização e Abastecimento

2.490 100.000,00 100.000,0020. 605. 469. Mercado Municipal

2.587 53.250,00 53.250,0020. 605. 469. CEASA

2.588 158.223,10 158.223,1020. 605. 469. Feiras Livres

1.516.226,86 1.516.226,8620. 606. Extensão Rural1.516.226,86 1.516.226,8620. 606. 469. Comercialização e Abastecimento

7.134 1.516.226,86 1.516.226,8620. 606. 469. Modernização das Atividades do Agronegócio

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIAU.O.: 1730 5.650,00 5.650,00

5.650,00 5.650,0020. Agricultura

5.650,00 5.650,0020. 601. Promoção da Produção Vegetal5.650,00 5.650,0020. 601. 470. Desenvolvimento Agropecuário e Empreend. Rural

2.066 5.650,00 5.650,0020. 601. 470. Plantando e Colhendo Saúde

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇASU.O.: 1740 6.347.003,53 6.419.853,5372.850,00

6.195.003,53 6.195.003,5304. Administração

6.195.003,53 6.195.003,5304. 122. Administração Geral6.195.003,53 6.195.003,5304. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 6.195.003,53 6.195.003,5304. 122. 040. Administrativo da Unidade

72.850,00 152.000,00 224.850,0020. Agricultura

72.850,00 152.000,00 224.850,0020. 606. Extensão Rural51.550,00 152.000,00 203.550,0020. 606. 237. Estradas Municipais

2.590 152.000,00 152.000,0020. 606. 237. Conservação e Manutenção de Estradas

5.065 51.550,00 51.550,0020. 606. 237. Construção e Restauração de Estradas

21.300,00 21.300,0020. 606. 477. Suporte Logístico

1.606 21.300,00 21.300,0020. 606. 477. Frota Municipal

DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPALU.O.: 1750 13.312,50 13.312,50

13.312,50 13.312,5020. Agricultura

13.312,50 13.312,5020. 604. Defesa Sanitária Animal13.312,50 13.312,5020. 604. 470. Desenvolvimento Agropecuário e Empreend. Rural

2.006 13.312,50 13.312,5020. 604. 470. Inspeção Municipal

FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIALU.O.: 1810 20.361.953,74 20.482.953,74121.000,00

1.374.491,23 1.374.491,2304. Administração

1.374.491,23 1.374.491,2304. 121. Planejamento e Orçamento1.374.491,23 1.374.491,2304. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos

4.444 1.374.491,23 1.374.491,2304. 121. 290. Orçamento Impositivo

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIALU.O.: 1810 20.361.953,74 20.482.953,74121.000,00

121.000,00 18.987.462,51 19.108.462,5108. Assistência Social

1.000,00 1.000,0008. 061. Ação Judiciária1.000,00 1.000,0008. 061. 454. Defesa da Ordem Jurídica

2.431 1.000,00 1.000,0008. 061. 454. Desapropriação de Imóveis

11.411.535,67 11.411.535,6708. 122. Administração Geral11.411.535,67 11.411.535,6708. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 11.411.535,67 11.411.535,6708. 122. 040. Administrativo da Unidade

153.024,57 153.024,5708. 241. Assistência ao Idoso124.751,57 124.751,5708. 241. 493. Proteção Social Básica

2.125 124.751,57 124.751,5708. 241. 493. Centro de Convivência do Idoso/UAI

28.273,00 28.273,0008. 241. 495. Proteção Social de Alta Complexidade

2.292 28.273,00 28.273,0008. 241. 495. Proteção Social de Alta Complexidade do Idoso

25.000,00 25.000,0008. 242. Assistência ao Portador de Deficiência25.000,00 25.000,0008. 242. 494. Proteção Social de Média Complexidade

2.293 25.000,00 25.000,0008. 242. 494. Proteção Social de Média Complexidade a Pessoa com Deficiência

660.844,57 660.844,5708. 243. Assistência a Criança e ao Adolescente53.421,04 53.421,0408. 243. 494. Proteção Social de Média Complexidade

6.087 1.069,32 1.069,3208. 243. 494. Núcleo da Socialização Infanto Juvenil

8.008 52.351,72 52.351,7208. 243. 494. Socialização Infanto Juvenil, Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil - PETI

607.423,53 607.423,5308. 243. 495. Proteção Social de Alta Complexidade

4.044 607.423,53 607.423,5308. 243. 495. Casa de Proteção Infanto Juvenil

121.000,00 6.686.057,70 6.807.057,7008. 244. Assistência Comunitária21.000,00 21.000,0008. 244. 066. Edificações Públicas

3.209 21.000,00 21.000,0008. 244. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIALU.O.: 1810 20.361.953,74 20.482.953,74121.000,00

121.000,00 18.987.462,51 19.108.462,5108. Assistência Social

121.000,00 6.686.057,70 6.807.057,7008. 244. Assistência Comunitária32.305,71 32.305,7108. 244. 290. Cidadania e Direitos Humanos

8.035 32.305,71 32.305,7108. 244. 290. Políticas Públicas Afirmativas

100.000,00 3.233.471,48 3.333.471,4808. 244. 493. Proteção Social Básica

2.065 5.000,00 5.000,0008. 244. 493. Transporte Solidário

2.076 30.000,00 30.000,0008. 244. 493. Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS

2.128 10.000,00 10.000,0008. 244. 493. Centro de Referência de Assistência Social - Dr. Décio Moreira

2.253 1.022.359,96 1.022.359,9608. 244. 493. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

2.254 189.813,16 189.813,1608. 244. 493. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Volante

4.185 27.451,02 27.451,0208. 244. 493. Centro de Atendimento ao Trabalhador Rural - CATRU

4.406 84.600,00 84.600,0008. 244. 493. IGD/SUAS

4.408 105.136,32 105.136,3208. 244. 493. IGD/Bolsa Família

4.409 373.253,49 373.253,4908. 244. 493. Banco de Alimentos e Centros de Processamento

7.201 100.000,00 100.000,0008. 244. 493. Restaurante Popular

8.005 1.385.857,53 1.385.857,5308. 244. 493. Apoio a Entidades Filantrópicas - Proteção Básica

885.119,20 885.119,2008. 244. 494. Proteção Social de Média Complexidade

6.159 501.128,52 501.128,5208. 244. 494. CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

8.007 383.990,68 383.990,6808. 244. 494. Apoio a Entidades Filantrópicas - Média Complexidade

2.306.564,59 2.306.564,5908. 244. 495. Proteção Social de Alta Complexidade

2.126 153.495,83 153.495,8308. 244. 495. Centro de Referência Especializado de Assist. Social para a Popul. em Situação de Rua -CREAS-POP/CENTROPOP

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIALU.O.: 1810 20.361.953,74 20.482.953,74121.000,00

121.000,00 18.987.462,51 19.108.462,5108. Assistência Social

121.000,00 6.686.057,70 6.807.057,7008. 244. Assistência Comunitária2.306.564,59 2.306.564,5908. 244. 495. Proteção Social de Alta Complexidade

2.192 78.751,59 78.751,5908. 244. 495. Atendimento aos Encarcerados

2.655 87.438,92 87.438,9208. 244. 495. Albergue Municipal

4.558 183.770,10 183.770,1008. 244. 495. Casa de Passagem

8.010 1.803.108,15 1.803.108,1508. 244. 495. Apoio a Entidades Filantrópicas - Alta Complexidade

228.596,72 228.596,7208. 244. 510. Juventude Cidadã

2.289 9.880,00 9.880,0008. 244. 510. Casa do Adolescente

4.048 118.578,74 118.578,7408. 244. 510. Pró-jovem Adolescente - Serviço Sócio Educativo

4.203 100.137,98 100.137,9808. 244. 510. Liberdade Assistida

50.000,00 50.000,0008. 422. Direitos Individuais, Coletivos e Difusos50.000,00 50.000,0008. 422. 292. Valorização da Mulher

2.011 25.000,00 25.000,0008. 422. 292. Rede de Atendimento da Mulher

2.013 25.000,00 25.000,0008. 422. 292. Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEU.O.: 1895 45.626,10 45.626,10

45.626,10 45.626,1008. Assistência Social

45.626,10 45.626,1008. 244. Assistência Comunitária45.626,10 45.626,1008. 244. 493. Proteção Social Básica

8.006 45.626,10 45.626,1008. 244. 493. Apoio a Entidades Filantrópicas - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1910 11.203.329,11 12.384.767,601.181.438,49

20.709,57 10.834.804,58 10.855.514,1504. Administração

70.000,00 70.000,0004. 121. Planejamento e Orçamento70.000,00 70.000,0004. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos

4.444 70.000,00 70.000,0004. 121. 290. Orçamento Impositivo

20.709,57 10.764.804,58 10.785.514,1504. 122. Administração Geral10.764.804,58 10.764.804,5804. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 10.764.804,58 10.764.804,5804. 122. 040. Administrativo da Unidade

20.709,57 20.709,5704. 122. 493. Proteção Social Básica

7.094 20.709,57 20.709,5704. 122. 493. Núcleo de Prevenção à Criminalidade

11.491,35 343.524,53 355.015,8806. Segurança Pública

11.491,35 333.087,53 344.578,8806. 181. Policiamento11.491,35 333.087,53 344.578,8806. 181. 462. Segurança Pública

1.666 1.246,05 1.246,0506. 181. 462. Estabelecimentos Penais e Unidades de Internação

1.910 10.245,30 10.245,3006. 181. 462. Monitoramento Eletrônico

2.364 100.000,00 100.000,0006. 181. 462. Convênio Corpo de Bombeiros

2.910 28.295,33 28.295,3306. 181. 462. ME - Monitoramento Eletrônico

4.225 4.792,20 4.792,2006. 181. 462. Prevenção da Violência

4.226 100.000,00 100.000,0006. 181. 462. Convênio 4º Batalhão de Polícia Militar

4.227 100.000,00 100.000,0006. 181. 462. Convênio 15a. DRPC Polícia Civil

10.437,00 10.437,0006. 182. Defesa Civil10.437,00 10.437,0006. 182. 073. Defesa Civil e Obras Emergenciais

6.270 10.437,00 10.437,0006. 182. 073. Socorro e Assistência a Pessoas Atingidas por Desastres

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1910 11.203.329,11 12.384.767,601.181.438,49

1.149.237,57 25.000,00 1.174.237,5715. Urbanismo

25.000,00 25.000,0015. 451. Infra-estrutura Urbana25.000,00 25.000,0015. 451. 431. Transportes Públicos

2.694 25.000,00 25.000,0015. 451. 431. Gestão de Projetos de Melhoria nos Transportes Públicos

1.149.237,57 1.149.237,5715. 453. Transportes Coletivos Urbanos1.149.237,57 1.149.237,5715. 453. 431. Transportes Públicos

1.252 1.149.237,57 1.149.237,5715. 453. 431. Controle Operacional de Transporte Coletivo

DEPARTAMENTO DE POSTURASU.O.: 1920 13.717,00 13.717,00

13.717,00 13.717,0015. Urbanismo

13.717,00 13.717,0015. 452. Serviços Urbanos13.717,00 13.717,0015. 452. 007. Comunicação Social

2.409 13.717,00 13.717,0015. 452. 007. Campanhas Institucionais

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES ESPECIAISU.O.: 1930 2.291.928,67 2.291.928,67

492.610,45 492.610,4504. Administração

492.610,45 492.610,4504. 122. Administração Geral492.610,45 492.610,4504. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 492.610,45 492.610,4504. 122. 040. Administrativo da Unidade

1.799.318,22 1.799.318,2215. Urbanismo

1.799.318,22 1.799.318,2215. 451. Infra-estrutura Urbana1.128.181,63 1.128.181,6315. 451. 420. Mobilidade e Revitalização Urbana

2.604 997.672,09 997.672,0915. 451. 420. Sinalização e Obras de Arte

4.218 130.509,54 130.509,5415. 451. 420. Repasse ao Fundo Municipal de Trânsito - FUNSET

671.136,59 671.136,5915. 451. 429. Processamento de Multas

2.369 671.136,59 671.136,5915. 451. 429. Gestão da Política de Processamento de Multas

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPALU.O.: 1940 526.358,00 1.716.808,001.190.450,00

1.190.450,00 526.358,00 1.716.808,0006. Segurança Pública

1.190.450,00 526.358,00 1.716.808,0006. 181. Policiamento10.650,00 10.650,0006. 181. 007. Comunicação Social

2.409 10.650,00 10.650,0006. 181. 007. Campanhas Institucionais

1.132.500,00 515.708,00 1.648.208,0006. 181. 427. Guarda Municipal

1.200 1.132.500,00 1.132.500,0006. 181. 427. Reaparelhamento da Guarda Municipal

2.335 515.708,00 515.708,0006. 181. 427. Convênio EMG Segov - Videomonitoramento - 0510/2014

57.950,00 57.950,0006. 181. 462. Segurança Pública

5.015 57.950,00 57.950,0006. 181. 462. Unidades Funcionais de Segurança Pública

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 2010 4.376.719,81 4.376.719,81

4.376.719,81 4.376.719,8118. Gestão Ambiental

4.368.719,81 4.368.719,8118. 122. Administração Geral4.368.719,81 4.368.719,8118. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 4.189.529,90 4.189.529,9018. 122. 040. Administrativo da Unidade

4.666 179.189,91 179.189,9118. 122. 040. TAC - MP Processo nº 701 13 022 611-4 SEMAT

5.000,00 5.000,0018. 128. Formação de Recursos Humanos5.000,00 5.000,0018. 128. 040. Gestão Administrativa

2.597 5.000,00 5.000,0018. 128. 040. Capacitação de Pessoal

3.000,00 3.000,0018. 541. Preservação e Conservação Ambiental3.000,00 3.000,0018. 541. 066. Edificações Públicas

4.209 3.000,00 3.000,0018. 541. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTALU.O.: 2020 24.480,00 34.480,0010.000,00

10.000,00 24.480,00 34.480,0018. Gestão Ambiental

10.000,00 24.480,00 34.480,0018. 542. Controle Ambiental20.650,00 20.650,0018. 542. 293. Suporte à Órgãos da Adm Púb e Prestadores Serviço

2.911 20.650,00 20.650,0018. 542. 293. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

10.000,00 3.830,00 13.830,0018. 542. 406. Controle Ambiental Integrado

4.160 3.830,00 3.830,0018. 542. 406. Análise e Avaliação de Impactos Ambientais

5.998 10.000,00 10.000,0018. 542. 406. Conservação dos Recursos Hídricos

DEPARTAMENTO DE RECURSOS AMBIENTAISU.O.: 2030 728.999,78 1.404.495,47675.495,69

675.495,69 728.999,78 1.404.495,4718. Gestão Ambiental

504.773,00 504.773,0018. 512. Saneamento Básico Urbano504.773,00 504.773,0018. 512. 421. Resíduos Sólidos Urbanos e Distrito de Recicláveis

2.095 71.454,00 71.454,0018. 512. 421. Gerenciamento, Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos

2.749 429.639,00 429.639,0018. 512. 421. Coleta Seletiva de Lixo

6.992 3.680,00 3.680,0018. 512. 421. Resíduos da Construção Civil - RCC

675.495,69 224.226,78 899.722,4718. 541. Preservação e Conservação Ambiental317.365,00 2.700,00 320.065,0018. 541. 214. Parques Urbanos e Unidades de Conservação

1.406 6.440,00 6.440,0018. 541. 214. Mata do Ipê

1.407 25.000,00 25.000,0018. 541. 214. Mata do Carrinho

1.410 25.000,00 25.000,0018. 541. 214. Zoológico Municipal

1.485 260.925,00 260.925,0018. 541. 214. Parque da Cidade

2.925 2.700,00 2.700,0018. 541. 214. APA - Área de Proteção Ambiental/TAC/ MP - Parques e Unidades de Conservação

1.800,00 46.738,45 48.538,4518. 541. 215. Educação Ambiental

1.408 1.800,00 1.800,0018. 541. 215. Extensão do Ensino de Educação Ambiental do Zoológico Municipal

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DEPARTAMENTO DE RECURSOS AMBIENTAISU.O.: 2030 728.999,78 1.404.495,47675.495,69

675.495,69 728.999,78 1.404.495,4718. Gestão Ambiental

675.495,69 224.226,78 899.722,4718. 541. Preservação e Conservação Ambiental1.800,00 46.738,45 48.538,4518. 541. 215. Educação Ambiental

4.180 46.738,45 46.738,4518. 541. 215. Educação Ambiental

356.330,69 356.330,6918. 541. 485. Preservação e Responsabilidade Ambiental

5.777 356.330,69 356.330,6918. 541. 485. Convênio Produtor de Água

174.788,33 174.788,3318. 541. 492. Áreas Verdes e Arborização Urbana

2.598 96.225,00 96.225,0018. 541. 492. Preservação Florestal, Parques Urbanos e Unidades de Conservação

4.095 1.000,00 1.000,0018. 541. 492. Implantação de Parques Ambientais e Urbanos

4.177 60.806,20 60.806,2018. 541. 492. Planejamento e Preservação da Arborização do Município

6.993 16.757,13 16.757,1318. 541. 492. Plano Diretor do Sistema de Áreas Verdes

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 2110 5.895.301,84 5.895.301,84

5.895.301,84 5.895.301,8424. Comunicações

4.895.301,84 4.895.301,8424. 122. Administração Geral3.630.301,84 3.630.301,8424. 122. 007. Comunicação Social

2.409 3.630.301,84 3.630.301,8424. 122. 007. Campanhas Institucionais

1.265.000,00 1.265.000,0024. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 1.265.000,00 1.265.000,0024. 122. 040. Administrativo da Unidade

1.000.000,00 1.000.000,0024. 131. Comunicação Social1.000.000,00 1.000.000,0024. 131. 007. Comunicação Social

4.495 1.000.000,00 1.000.000,0024. 131. 007. Governo Participativo

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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L

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Câmara Municipal de Uberaba.

Lei nº. 12.563/2016 - LOA 2017Programa de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2017

Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 2210 879.726,93 879.726,93

879.726,93 879.726,9304. Administração

879.726,93 879.726,9304. 122. Administração Geral879.726,93 879.726,9304. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 879.726,93 879.726,9304. 122. 040. Administrativo da Unidade

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 2310 24.799.022,97 24.807.542,978.520,00

8.520,00 23.706.490,46 23.715.010,4604. Administração

8.520,00 23.706.490,46 23.715.010,4604. 122. Administração Geral23.706.490,46 23.706.490,4604. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 23.706.490,46 23.706.490,4604. 122. 040. Administrativo da Unidade

8.520,00 8.520,0004. 122. 477. Suporte Logístico

1.606 8.520,00 8.520,0004. 122. 477. Frota Municipal

1.092.532,51 1.092.532,5115. Urbanismo

1.092.532,51 1.092.532,5115. 452. Serviços Urbanos1.092.532,51 1.092.532,5115. 452. 293. Suporte à Órgãos da Adm Púb e Prestadores Serviço

2.009 1.092.532,51 1.092.532,5115. 452. 293. Contribuições

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAU.O.: 2320 26.370.000,00 30.426.000,004.056.000,00

4.056.000,00 26.370.000,00 30.426.000,0015. Urbanismo

3.630.000,00 3.630.000,0015. 451. Infra-estrutura Urbana3.630.000,00 3.630.000,0015. 451. 076. Iluminação Pública

1.052 3.630.000,00 3.630.000,0015. 451. 076. Iluminação Pública - Extensão da Rede

426.000,00 26.370.000,00 26.796.000,0015. 452. Serviços Urbanos426.000,00 26.370.000,00 26.796.000,0015. 452. 076. Iluminação Pública

1.052 426.000,00 426.000,0015. 452. 076. Iluminação Pública - Extensão da Rede

2.463 26.370.000,00 26.370.000,0015. 452. 076. Iluminação Pública

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DEPARTAMENTO DE REPAROS E MANUTENÇÃOU.O.: 2330 38.289.135,03 43.514.292,005.225.156,97

5.225.156,97 38.289.135,03 43.514.292,0015. Urbanismo

5.214.506,97 38.133.149,03 43.347.656,0015. 451. Infra-estrutura Urbana3.557.494,26 1.276.700,00 4.834.194,2615. 451. 066. Edificações Públicas

3.209 3.557.494,26 3.557.494,2615. 451. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas

4.209 1.276.700,00 1.276.700,0015. 451. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

1.657.012,71 127.453,46 1.784.466,1715. 451. 071. Vias Públicas e Integração Urbana

1.182 10.650,00 10.650,0015. 451. 071. Sarjetões

1.185 1.506.362,71 1.506.362,7115. 451. 071. Tapa-buracos

1.188 40.000,00 40.000,0015. 451. 071. Meios-Fios e Sarjetas

1.490 100.000,00 100.000,0015. 451. 071. Muros e Calçadas

4.041 127.453,46 127.453,4615. 451. 071. Material Básico para Transformação

10.650,00 10.650,0015. 451. 418. Planejamento e Desenvolvimento Urbano

2.046 10.650,00 10.650,0015. 451. 418. Manutenção da Urbanização em Áreas Públicas

36.718.345,57 36.718.345,5715. 451. 421. Resíduos Sólidos Urbanos e Distrito de Recicláveis

2.095 32.449.073,00 32.449.073,0015. 451. 421. Gerenciamento, Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos

4.011 4.269.272,57 4.269.272,5715. 451. 421. Limpeza e Conservação de Logradouros Públicos

10.650,00 155.986,00 166.636,0015. 452. Serviços Urbanos10.650,00 10.650,0015. 452. 066. Edificações Públicas

3.666 10.650,00 10.650,0015. 452. 066. Cemitérios Municipais

155.986,00 155.986,0015. 452. 421. Resíduos Sólidos Urbanos e Distrito de Recicláveis

2.095 155.986,00 155.986,0015. 452. 421. Gerenciamento, Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DEPARTAMENTO DE PAISAGISMOU.O.: 2340 1.091.602,69 1.091.602,69

1.091.602,69 1.091.602,6915. Urbanismo

1.091.602,69 1.091.602,6915. 541. Preservação e Conservação Ambiental1.091.602,69 1.091.602,6915. 541. 492. Áreas Verdes e Arborização Urbana

4.176 1.091.602,69 1.091.602,6915. 541. 492. Arborização Urbana

GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 2410 4.926.437,43 7.404.587,432.478.150,00

4.314.201,96 4.314.201,9604. Administração

4.314.201,96 4.314.201,9604. 122. Administração Geral4.314.201,96 4.314.201,9604. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 4.314.201,96 4.314.201,9604. 122. 040. Administrativo da Unidade

306.646,44 306.646,4415. Urbanismo

306.646,44 306.646,4415. 452. Serviços Urbanos306.646,44 306.646,4415. 452. 454. Defesa da Ordem Jurídica

2.431 200.000,00 200.000,0015. 452. 454. Desapropriação de Imóveis

2.432 106.646,44 106.646,4415. 452. 454. Desapropriações - Rua Comandante Meira Júnior e Lucas Borges

305.589,03 305.589,0316. Habitação

305.589,03 305.589,0316. 482. Habitação Urbana305.589,03 305.589,0316. 482. 272. Provisão Habitacional de Interesse Social

6.187 305.589,03 305.589,0316. 482. 272. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS

2.478.150,00 2.478.150,0027. Desporto e Lazer

2.478.150,00 2.478.150,0027. 813. Lazer2.385.700,00 2.385.700,0027. 813. 473. Equipamentos Urbanos Esportivos

1.215 2.385.700,00 2.385.700,0027. 813. 473. Infraestrutura Esportiva

92.450,00 92.450,0027. 813. 503. Lazer, Desporto e Saúde

1.202 92.450,00 92.450,0027. 813. 503. Boa Praça, Boa Forma

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS TERCERIZADASU.O.: 2420 2.130.000,00 64.184.421,6862.054.421,68

62.037.889,72 20.000,00 62.057.889,7215. Urbanismo

43.781.932,50 20.000,00 43.801.932,5015. 451. Infra-estrutura Urbana20.000,00 20.000,00 40.000,0015. 451. 066. Edificações Públicas

3.209 20.000,00 20.000,0015. 451. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas

4.209 20.000,00 20.000,0015. 451. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

43.615.632,50 43.615.632,5015. 451. 071. Vias Públicas e Integração Urbana

1.173 119.091,55 119.091,5515. 451. 071. Terraplanagem

1.177 20.000,46 20.000,4615. 451. 071. Calçadões

1.183 200.000,00 200.000,0015. 451. 071. Recapeamento

1.184 13.186.446,31 13.186.446,3115. 451. 071. Pavimentação

1.236 106.500,00 106.500,0015. 451. 071. Vias Urbanas e Acessos Rodoviários

1.418 21.300,00 21.300,0015. 451. 071. Obras de Arte Urbanas

1.620 15.367.958,10 15.367.958,1015. 451. 071. Anel Viário

1.750 11.102.865,45 11.102.865,4515. 451. 071. Convênio Ministério dos Transportes / DNIT

7.207 3.491.470,63 3.491.470,6315. 451. 071. Viadutos, Túneis e Passagens Inferiores

21.300,00 21.300,0015. 451. 073. Defesa Civil e Obras Emergenciais

1.191 21.300,00 21.300,0015. 451. 073. Reabilitação e Recuperação de Cenários de Desastres

25.000,00 25.000,0015. 451. 416. Combate a Enchentes e Inundações

1.178 25.000,00 25.000,0015. 451. 416. Combate a Enchentes e Inundações

100.000,00 100.000,0015. 451. 418. Planejamento e Desenvolvimento Urbano

1.046 100.000,00 100.000,0015. 451. 418. Urbanização em Áreas Públicas

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS TERCERIZADASU.O.: 2420 2.130.000,00 64.184.421,6862.054.421,68

62.037.889,72 20.000,00 62.057.889,7215. Urbanismo

10.000,00 10.000,0015. 452. Serviços Urbanos10.000,00 10.000,0015. 452. 421. Resíduos Sólidos Urbanos e Distrito de Recicláveis

1.481 10.000,00 10.000,0015. 452. 421. Estação de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos

18.245.957,22 18.245.957,2215. 453. Transportes Coletivos Urbanos18.245.957,22 18.245.957,2215. 453. 431. Transportes Públicos

1.030 8.072.400,00 8.072.400,0015. 453. 431. Corredor Sudeste de Transporte Coletivo

1.031 9.973.557,22 9.973.557,2215. 453. 431. Corredor Sudoeste de Transporte Coletivo

1.255 200.000,00 200.000,0015. 453. 431. Terminais de Transporte Coletivo

16.531,96 2.110.000,00 2.126.531,9616. Habitação

16.531,96 2.110.000,00 2.126.531,9616. 482. Habitação Urbana16.531,96 2.110.000,00 2.126.531,9616. 482. 272. Provisão Habitacional de Interesse Social

1.900 16.531,96 16.531,9616. 482. 272. Pró-Moradia

8.200 2.110.000,00 2.110.000,0016. 482. 272. Convênios Governamentais

UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOSU.O.: 2430 7.907.429,017.907.429,01

7.907.429,01 7.907.429,0117. Saneamento

7.907.429,01 7.907.429,0117. 512. Saneamento Básico Urbano7.907.429,01 7.907.429,0117. 512. 485. Preservação e Responsabilidade Ambiental

1.187 1.662.130,89 1.662.130,8917. 512. 485. Interceptores de Esgoto

1.616 6.245.298,12 6.245.298,1217. 512. 485. Drenagem Urbana

GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 2510 14.570.250,00 15.140.150,00569.900,00

569.900,00 14.570.250,00 15.140.150,0017. Saneamento

969.150,00 969.150,0017. 091. Defesa da Ordem Jurídica969.150,00 969.150,0017. 091. 454. Defesa da Ordem Jurídica

2.034 969.150,00 969.150,0017. 091. 454. Execução de Ações Judiciais

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 2510 14.570.250,00 15.140.150,00569.900,00

569.900,00 14.570.250,00 15.140.150,0017. Saneamento

569.900,00 13.601.100,00 14.171.000,0017. 512. Saneamento Básico Urbano1.321.500,00 1.321.500,0017. 512. 007. Comunicação Social

2.008 1.215.000,00 1.215.000,0017. 512. 007. Divulgação dos Atos Institucionais do Município

2.021 106.500,00 106.500,0017. 512. 007. Atendimento Especializado ao Cidadão

11.500.000,00 11.500.000,0017. 512. 055. Serviço da Dívida Cont c/ Inst Fin, Prev e Fomento

2.077 11.500.000,00 11.500.000,0017. 512. 055. Juros e Amortização da Dívida Interna do Município

200.000,00 200.000,0017. 512. 066. Edificações Públicas

3.209 200.000,00 200.000,0017. 512. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas

170.000,00 170.000,0017. 512. 253. Ampliação e Moderniz do Sistema de Água e Esgoto

2.911 170.000,00 170.000,0017. 512. 253. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

159.600,00 159.600,0017. 512. 254. Gestão das Políticas Públicas de Saneamento

6.001 106.400,00 106.400,0017. 512. 254. Gestão das Políticas Públicas do Sistema de Saneamento Básico

6.888 53.200,00 53.200,0017. 512. 254. Codau em Ação

369.900,00 450.000,00 819.900,0017. 512. 485. Preservação e Responsabilidade Ambiental

1.189 369.900,00 369.900,0017. 512. 485. Manejo e Preservação da APA Rio Uberaba e Rio Claro

2.703 450.000,00 450.000,0017. 512. 485. Saneamento e Preservação Ambiental - Lei Estadual nº 12.503/1997

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVAU.O.: 2520 74.183.730,00 76.643.730,002.460.000,00

2.460.000,00 74.183.730,00 76.643.730,0017. Saneamento

2.460.000,00 74.183.730,00 76.643.730,0017. 512. Saneamento Básico Urbano2.460.000,00 74.183.730,00 76.643.730,0017. 512. 254. Gestão das Políticas Públicas de Saneamento

3.281 2.460.000,00 2.460.000,0017. 512. 254. Frota de Veículos e Parque de Equipamentos

6.002 74.183.730,00 74.183.730,0017. 512. 254. Sistema Operacional de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DIRETORIA FINANCEIRA E COMERCIALU.O.: 2530 159.750,00 159.750,00

159.750,00 159.750,0017. Saneamento

159.750,00 159.750,0017. 512. Saneamento Básico Urbano159.750,00 159.750,0017. 512. 254. Gestão das Políticas Públicas de Saneamento

6.003 159.750,00 159.750,0017. 512. 254. Atendimento ao Cliente Usuário do Sistema de Saneamento Básico

DIRETORIA DE SANEAMENTOU.O.: 2540 7.846.970,00 105.807.570,0097.960.600,00

97.960.600,00 7.846.970,00 105.807.570,0017. Saneamento

97.960.600,00 7.846.970,00 105.807.570,0017. 512. Saneamento Básico Urbano97.960.600,00 500.000,00 98.460.600,0017. 512. 253. Ampliação e Moderniz do Sistema de Água e Esgoto

1.615 15.032.600,00 15.032.600,0017. 512. 253. Sistema de Esgotamento Sanitário

1.617 21.700.000,00 21.700.000,0017. 512. 253. Implementações do Sistema de Abastecimento de Águas - SAA

1.847 24.191.000,00 24.191.000,0017. 512. 253. Adutora de Água e Estação de Recalque do Rio Claro

1.879 3.700.000,00 3.700.000,0017. 512. 253. Automação do Sistema Operacional de Abastecimento de Água

3.279 9.300.000,00 9.300.000,0017. 512. 253. Centro de Reservação e Tubulação de Água

3.280 990.000,00 990.000,0017. 512. 253. Redes e Emissários de Esgoto

6.181 500.000,00 500.000,0017. 512. 253. Parque Hidrométrico

7.669 23.047.000,00 23.047.000,0017. 512. 253. Centro de Reservação do Rio Uberaba - CRU

7.346.970,00 7.346.970,0017. 512. 254. Gestão das Políticas Públicas de Saneamento

6.004 7.346.970,00 7.346.970,0017. 512. 254. Sistema Operacional de Saneamento Básico

GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 2610 4.546.902,00 4.546.902,00

4.536.902,00 4.536.902,0004. Administração

4.536.902,00 4.536.902,0004. 122. Administração Geral4.536.902,00 4.536.902,0004. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 4.536.902,00 4.536.902,0004. 122. 040. Administrativo da Unidade

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 2610 4.546.902,00 4.546.902,00

10.000,00 10.000,0013. Cultura

10.000,00 10.000,0013. 122. Administração Geral10.000,00 10.000,0013. 122. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba

4.087 10.000,00 10.000,0013. 122. 307. Representação e Intercâmbio Municipal

DIRETORIA DE CULTURAU.O.: 2620 2.682.588,00 2.747.743,0065.155,00

65.155,00 2.682.588,00 2.747.743,0013. Cultura

24.117,00 24.117,0013. 122. Administração Geral24.117,00 24.117,0013. 122. 452. Desporto Comunitário

2.024 24.117,00 24.117,0013. 122. 452. Centro Unificado das Artes e do Esporte - Praça do PEC

150.000,00 150.000,0013. 391. Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico150.000,00 150.000,0013. 391. 458. Memória e Cidadania

6.040 150.000,00 150.000,0013. 391. 458. Patrimônio Histórico e Artístico

65.155,00 2.508.471,00 2.573.626,0013. 392. Difusão Cultural65.155,00 2.508.471,00 2.573.626,0013. 392. 363. Promoção e Difusão Cultural

1.608 65.155,00 65.155,0013. 392. 363. Calendário Cultural

2.096 10.000,00 10.000,0013. 392. 363. Conselho Afro de Integração da Comunidade Afro-brasileira

2.608 500.500,00 500.500,0013. 392. 363. Calendário Religioso

2.911 6.998,00 6.998,0013. 392. 363. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

6.020 228.200,00 228.200,0013. 392. 363. Praça Concha Acústica

6.059 9.173,00 9.173,0013. 392. 363. Recitais de Música

6.060 100.000,00 100.000,0013. 392. 363. Orquestra Sinfônica

6.061 890.000,00 890.000,0013. 392. 363. Promoções Cívicas, Culturais e Esportivas

6.074 190.000,00 190.000,0013. 392. 363. Escola de Cultura e Arte

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DIRETORIA DE CULTURAU.O.: 2620 2.682.588,00 2.747.743,0065.155,00

65.155,00 2.682.588,00 2.747.743,0013. Cultura

65.155,00 2.508.471,00 2.573.626,0013. 392. Difusão Cultural65.155,00 2.508.471,00 2.573.626,0013. 392. 363. Promoção e Difusão Cultural

6.082 83.200,00 83.200,0013. 392. 363. Circo do Povo

6.085 140.400,00 140.400,0013. 392. 363. Cine Teatro Municipal Vera Cruz

6.101 350.000,00 350.000,0013. 392. 363. Carnaval de Rua

DIRETORIA DE BIBLIOTECAU.O.: 2650 957.808,00 1.612.808,00655.000,00

655.000,00 957.808,00 1.612.808,0013. Cultura

655.000,00 957.808,00 1.612.808,0013. 122. Administração Geral640.000,00 640.000,0013. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 640.000,00 640.000,0013. 122. 040. Administrativo da Unidade

655.000,00 317.808,00 972.808,0013. 122. 318. Educação, Cultura e Cidadania

2.607 317.808,00 317.808,0013. 122. 318. Biblioteca Atualizada

7.162 655.000,00 655.000,0013. 122. 318. Bibliotecas Revitalizadas

DIRETORIA EXECUTIVAU.O.: 2910 4.077.623,06 4.210.748,06133.125,00

133.125,00 3.848.938,80 3.982.063,8004. Administração

133.125,00 3.832.963,80 3.966.088,8004. 122. Administração Geral3.748,80 3.748,8004. 122. 007. Comunicação Social

2.008 3.748,80 3.748,8004. 122. 007. Divulgação dos Atos Institucionais do Município

3.829.215,00 3.829.215,0004. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 3.829.215,00 3.829.215,0004. 122. 040. Administrativo da Unidade

133.125,00 133.125,0004. 122. 066. Edificações Públicas

3.209 133.125,00 133.125,0004. 122. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DIRETORIA EXECUTIVAU.O.: 2910 4.077.623,06 4.210.748,06133.125,00

133.125,00 3.848.938,80 3.982.063,8004. Administração

15.975,00 15.975,0004. 128. Formação de Recursos Humanos15.975,00 15.975,0004. 128. 040. Gestão Administrativa

2.597 15.975,00 15.975,0004. 128. 040. Capacitação de Pessoal

120.054,26 120.054,2611. Trabalho

120.054,26 120.054,2611. 333. Empregabilidade120.054,26 120.054,2611. 333. 493. Proteção Social Básica

6.157 120.054,26 120.054,2611. 333. 493. Iniciação Produtiva

108.630,00 108.630,0015. Urbanismo

108.630,00 108.630,0015. 451. Infra-estrutura Urbana108.630,00 108.630,0015. 451. 066. Edificações Públicas

4.209 108.630,00 108.630,0015. 451. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR DO MENORU.O.: 2950 3.562.260,00 3.562.260,00

937.260,00 937.260,0004. Administração

937.260,00 937.260,0004. 122. Administração Geral937.260,00 937.260,0004. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 937.260,00 937.260,0004. 122. 040. Administrativo da Unidade

2.625.000,00 2.625.000,0011. Trabalho

2.625.000,00 2.625.000,0011. 333. Empregabilidade500.000,00 500.000,0011. 333. 040. Gestão Administrativa

4.248 500.000,00 500.000,0011. 333. 040. Convênio Legião de Assistência Cristã - LAC

2.125.000,00 2.125.000,0011. 333. 493. Proteção Social Básica

6.157 2.125.000,00 2.125.000,0011. 333. 493. Iniciação Produtiva

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO GERALU.O.: 3510 5.205.110,49 5.955.110,49750.000,00

2.000,00 5.205.110,49 5.207.110,4904. Administração

2.000,00 5.205.110,49 5.207.110,4904. 122. Administração Geral19.383,00 19.383,0004. 122. 007. Comunicação Social

2.010 19.383,00 19.383,0004. 122. 007. Divulgação dos Atos Previdenciários do Município

5.185.727,49 5.185.727,4904. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 5.161.871,49 5.161.871,4904. 122. 040. Administrativo da Unidade

2.597 23.856,00 23.856,0004. 122. 040. Capacitação de Pessoal

2.000,00 2.000,0004. 122. 066. Edificações Públicas

3.209 2.000,00 2.000,0004. 122. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas

748.000,00 748.000,0099. Reserva de Contingência

748.000,00 748.000,0099. 999. Reserva de Contingência748.000,00 748.000,0099. 999. 9999. Reserva de Contingência

9.997 748.000,00 748.000,0099. 999. 9999. Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRAU.O.: 3520 53.020.729,93 56.636.999,863.616.269,93

53.020.729,93 53.020.729,9309. Previdência Social

53.020.729,93 53.020.729,9309. 272. Previdência do Regime Estatutário53.020.729,93 53.020.729,9309. 272. 502. Gestão Previdenciária

2.025 53.000.729,93 53.000.729,9309. 272. 502. Benefícios Previdenciários

2.026 20.000,00 20.000,0009. 272. 502. Gestão de Eventos Previdenciários

3.616.269,93 3.616.269,9399. Reserva de Contingência

3.616.269,93 3.616.269,9399. 999. Reserva de Contingência3.616.269,93 3.616.269,9399. 999. 9999. Reserva de Contingência

9.997 3.616.269,93 3.616.269,9399. 999. 9999. Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS

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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIALU.O.: 3530 7.857.570,00 22.480.902,5614.623.332,56

7.857.570,00 7.857.570,0009. Previdência Social

7.857.570,00 7.857.570,0009. 272. Previdência do Regime Estatutário7.857.570,00 7.857.570,0009. 272. 502. Gestão Previdenciária

2.025 7.857.570,00 7.857.570,0009. 272. 502. Benefícios Previdenciários

14.623.332,56 14.623.332,5699. Reserva de Contingência

14.623.332,56 14.623.332,5699. 999. Reserva de Contingência14.623.332,56 14.623.332,5699. 999. 9999. Reserva de Contingência

9.997 14.623.332,56 14.623.332,5699. 999. 9999. Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS

GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 3610 1.865.637,36 1.865.637,36

1.865.637,36 1.865.637,3604. Administração

1.865.637,36 1.865.637,3604. 122. Administração Geral1.037.885,38 1.037.885,3804. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 1.037.885,38 1.037.885,3804. 122. 040. Administrativo da Unidade

827.751,98 827.751,9804. 122. 293. Suporte à Órgãos da Adm Púb e Prestadores Serviço

2.680 827.751,98 827.751,9804. 122. 293. Proteção dos Interesses e Direitos do Consumidor

GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 3710 7.577.398,76 7.577.398,76

6.905.468,96 6.905.468,9604. Administração

235.000,00 235.000,0004. 121. Planejamento e Orçamento235.000,00 235.000,0004. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos

4.444 235.000,00 235.000,0004. 121. 290. Orçamento Impositivo

6.670.468,96 6.670.468,9604. 122. Administração Geral6.670.468,96 6.670.468,9604. 122. 040. Gestão Administrativa

2.001 6.670.468,96 6.670.468,9604. 122. 040. Administrativo da Unidade

671.929,80 671.929,8027. Desporto e Lazer

671.929,80 671.929,8027. 812. Desporto Comunitário671.929,80 671.929,8027. 812. 504. Incentivo ao Esporte

2.063 288.529,80 288.529,8027. 812. 504. Apoio a Ações Esportivas e Paradesportivas

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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L

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Câmara Municipal de Uberaba.

Lei nº. 12.563/2016 - LOA 2017Programa de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2017

Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 3710 7.577.398,76 7.577.398,76

671.929,80 671.929,8027. Desporto e Lazer

671.929,80 671.929,8027. 812. Desporto Comunitário671.929,80 671.929,8027. 812. 504. Incentivo ao Esporte

2.911 383.400,00 383.400,0027. 812. 504. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

DEPARTAMENTO DE ESPORTESU.O.: 3720 1.010.015,75 1.010.015,75

1.010.015,75 1.010.015,7527. Desporto e Lazer

756.928,18 756.928,1827. 811. Desporto de Rendimento564.578,18 564.578,1827. 811. 451. Desporto de Rendimento

2.029 482.763,15 482.763,1527. 811. 451. Esportivo de Alto Rendimento

2.031 10.750,00 10.750,0027. 811. 451. Núcleo de Reabilitação do Atleta Amador

2.047 71.065,03 71.065,0327. 811. 451. Apoio ao Esporte e Esporte de Rendimento

192.350,00 192.350,0027. 811. 510. Juventude Cidadã

2.055 75.200,00 75.200,0027. 811. 510. Jogos Escolares

2.056 117.150,00 117.150,0027. 811. 510. Segundo Tempo

253.087,57 253.087,5727. 812. Desporto Comunitário253.087,57 253.087,5727. 812. 452. Desporto Comunitário

2.024 3.131,00 3.131,0027. 812. 452. Centro Unificado das Artes e do Esporte - Praça do PEC

2.050 17.100,00 17.100,0027. 812. 452. Paradesporto

2.051 232.856,57 232.856,5727. 812. 452. Calendário Esportivo

DEPARTAMENTO DE LAZERU.O.: 3730 168.302,12 882.902,79714.600,67

714.600,67 168.302,12 882.902,7927. Desporto e Lazer

106.500,00 106.500,0027. 812. Desporto Comunitário106.500,00 106.500,0027. 812. 473. Equipamentos Urbanos Esportivos

1.302 106.500,00 106.500,0027. 812. 473. Academia para Todos e Parques Infantis

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Câmara Municipal de Uberaba.

Lei nº. 12.563/2016 - LOA 2017Programa de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2017

Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64

DEPARTAMENTO DE LAZERU.O.: 3730 168.302,12 882.902,79714.600,67

714.600,67 168.302,12 882.902,7927. Desporto e Lazer

608.100,67 168.302,12 776.402,7927. 813. Lazer496.770,39 496.770,3927. 813. 473. Equipamentos Urbanos Esportivos

1.215 496.770,39 496.770,3927. 813. 473. Infraestrutura Esportiva

111.330,28 168.302,12 279.632,4027. 813. 503. Lazer, Desporto e Saúde

1.202 111.330,28 111.330,2827. 813. 503. Boa Praça, Boa Forma

2.058 6.750,00 6.750,0027. 813. 503. Ginástica Laboral

2.059 131.552,12 131.552,1227. 813. 503. Lazer na Cidade

4.450 30.000,00 30.000,0027. 813. 503. Pratique Esporte com Saúde

Total: 980.035.095,25 1.222.498.285,48242.463.190,23

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