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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Câmara Municipal de Uberaba.
Lei nº. 12.563/2016 - LOA 2017Programa de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2017
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABAU.O.: 110 21.526.520,33 21.858.187,33331.667,00
331.667,00 21.526.520,33 21.858.187,3301. Legislativa
11.167,00 10.222.968,21 10.234.135,2101. 031. Ação Legislativa10.222.968,21 10.222.968,2101. 031. 001. Ação do Legislativo
2.005 382.298,21 382.298,2101. 031. 001. Pagamento a Inativos
2.406 9.840.670,00 9.840.670,0001. 031. 001. Atividades do Corpo Legislativo
11.167,00 11.167,0001. 031. 066. Edificações Públicas
3.667 11.167,00 11.167,0001. 031. 066. Centro Administrativo
320.500,00 11.303.552,12 11.624.052,1201. 122. Administração Geral10.331.567,12 10.331.567,1201. 122. 001. Ação do Legislativo
2.028 215.259,05 215.259,0501. 122. 001. Escola do Legislativo
2.405 10.116.308,07 10.116.308,0701. 122. 001. Atividades do Corpo Administrativo
320.500,00 933.985,00 1.254.485,0001. 122. 066. Edificações Públicas
3.209 320.500,00 320.500,0001. 122. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
4.209 933.985,00 933.985,0001. 122. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos
38.000,00 38.000,0001. 122. 293. Suporte à Órgãos da Adm Púb e Prestadores Serviço
2.911 38.000,00 38.000,0001. 122. 293. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
GABINETE DO PREFEITOU.O.: 210 7.989.330,17 7.989.330,17
7.624.698,67 7.624.698,6704. Administração
37.355,89 37.355,8904. 121. Planejamento e Orçamento37.355,89 37.355,8904. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos
4.444 37.355,89 37.355,8904. 121. 290. Orçamento Impositivo
7.587.342,78 7.587.342,7804. 122. Administração Geral7.069.035,32 7.069.035,3204. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 7.069.035,32 7.069.035,3204. 122. 040. Administrativo da Unidade
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO PREFEITOU.O.: 210 7.989.330,17 7.989.330,17
7.624.698,67 7.624.698,6704. Administração
7.587.342,78 7.587.342,7804. 122. Administração Geral515.115,41 515.115,4104. 122. 293. Suporte à Órgãos da Adm Púb e Prestadores Serviço
2.009 479.000,00 479.000,0004. 122. 293. Contribuições
6.017 36.115,41 36.115,4104. 122. 293. Repasse a Academia de Letras do Triângulo Mineiro
3.192,05 3.192,0504. 122. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba
4.087 3.192,05 3.192,0504. 122. 307. Representação e Intercâmbio Municipal
212.400,00 212.400,0006. Segurança Pública
212.400,00 212.400,0006. 181. Policiamento212.400,00 212.400,0006. 181. 462. Segurança Pública
2.361 208.600,00 208.600,0006. 181. 462. Convênio Exército Brasileiro - Serviço Militar Obrigatório
4.225 3.800,00 3.800,0006. 181. 462. Prevenção da Violência
152.231,50 152.231,5014. Direitos da Cidadania
152.231,50 152.231,5014. 131. Comunicação Social152.231,50 152.231,5014. 131. 290. Cidadania e Direitos Humanos
6.666 152.231,50 152.231,5014. 131. 290. Prefeitura Itinerante
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 310 11.220.394,33 11.251.275,7030.881,37
30.881,37 10.122.234,05 10.153.115,4204. Administração
639.423,58 639.423,5804. 121. Planejamento e Orçamento639.423,58 639.423,5804. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos
4.444 639.423,58 639.423,5804. 121. 290. Orçamento Impositivo
9.482.810,47 9.482.810,4704. 122. Administração Geral7.697.989,61 7.697.989,6104. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 7.697.989,61 7.697.989,6104. 122. 040. Administrativo da Unidade
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 310 11.220.394,33 11.251.275,7030.881,37
30.881,37 10.122.234,05 10.153.115,4204. Administração
9.482.810,47 9.482.810,4704. 122. Administração Geral1.594.182,46 1.594.182,4604. 122. 272. Provisão Habitacional de Interesse Social
2.861 1.594.182,46 1.594.182,4604. 122. 272. Apoio a Provisão Habitacional de Interesse Social
190.638,40 190.638,4004. 122. 293. Suporte à Órgãos da Adm Púb e Prestadores Serviço
2.098 92.790,05 92.790,0504. 122. 293. Proteção e Bem Estar Animal
2.862 10.000,00 10.000,0004. 122. 293. Apoio a Órgãos Públicos e Prestadoras de Serviços
2.863 54.413,35 54.413,3504. 122. 293. Repasse à FUMESU - Lei nº 8091/01
2.911 1.065,00 1.065,0004. 122. 293. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
2.912 32.370,00 32.370,0004. 122. 293. Convênio Supra
30.881,37 30.881,3704. 391. Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico30.881,37 30.881,3704. 391. 458. Memória e Cidadania
1.601 30.881,37 30.881,3704. 391. 458. Conservação de Documentos
1.049.080,28 1.049.080,2808. Assistência Social
1.049.080,28 1.049.080,2808. 244. Assistência Comunitária1.049.080,28 1.049.080,2808. 244. 290. Cidadania e Direitos Humanos
4.241 1.049.080,28 1.049.080,2808. 244. 290. Cidade Limpa Todo Dia
49.080,00 49.080,0027. Desporto e Lazer
43.430,00 43.430,0027. 811. Desporto de Rendimento33.430,00 33.430,0027. 811. 451. Desporto de Rendimento
2.029 33.430,00 33.430,0027. 811. 451. Esportivo de Alto Rendimento
10.000,00 10.000,0027. 811. 501. Desporto Educacional
2.056 10.000,00 10.000,0027. 811. 501. Segundo Tempo
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GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 310 11.220.394,33 11.251.275,7030.881,37
49.080,00 49.080,0027. Desporto e Lazer
5.650,00 5.650,0027. 812. Desporto Comunitário5.650,00 5.650,0027. 812. 504. Incentivo ao Esporte
2.911 5.650,00 5.650,0027. 812. 504. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 510 5.087.342,63 5.097.992,6310.650,00
4.919.914,37 4.919.914,3704. Administração
4.919.914,37 4.919.914,3704. 122. Administração Geral4.919.914,37 4.919.914,3704. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 4.919.914,37 4.919.914,3704. 122. 040. Administrativo da Unidade
99.500,00 99.500,0014. Direitos da Cidadania
99.500,00 99.500,0014. 422. Direitos Individuais, Coletivos e Difusos99.500,00 99.500,0014. 422. 290. Cidadania e Direitos Humanos
2.016 99.500,00 99.500,0014. 422. 290. Planejamento Participativo
10.650,00 67.928,26 78.578,2615. Urbanismo
10.650,00 67.928,26 78.578,2615. 121. Planejamento e Orçamento10.650,00 67.928,26 78.578,2615. 121. 418. Planejamento e Desenvolvimento Urbano
1.027 10.650,00 10.650,0015. 121. 418. Estudos e Elaboração de Projetos de Intervenções Regionais
2.027 67.928,26 67.928,2615. 121. 418. Projetos de Intervenções Regionais
GABINETE DO PROCURADOR GERALU.O.: 610 6.411.769,45 6.411.769,45
6.411.769,45 6.411.769,4504. Administração
6.411.769,45 6.411.769,4504. 122. Administração Geral6.411.769,45 6.411.769,4504. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 6.411.769,45 6.411.769,4504. 122. 040. Administrativo da Unidade
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DO CONTENCIOSOU.O.: 630 1.738.233,49 1.920.995,45182.761,96
182.761,96 1.738.233,49 1.920.995,4503. Essencial a Justiça
182.761,96 1.738.233,49 1.920.995,4503. 091. Defesa da Ordem Jurídica182.761,96 1.738.233,49 1.920.995,4503. 091. 454. Defesa da Ordem Jurídica
1.101 182.761,96 182.761,9603. 091. 454. Execução de Ações Judiciais de Desapropriação de Imóveis
2.017 1.259.637,49 1.259.637,4903. 091. 454. Precatórios
2.034 205.714,99 205.714,9903. 091. 454. Execução de Ações Judiciais
2.038 272.881,01 272.881,0103. 091. 454. Precatório nº 01
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 710 45.274.617,13 45.276.784,132.167,00
2.167,00 45.274.617,13 45.276.784,1304. Administração
2.167,00 45.274.617,13 45.276.784,1304. 122. Administração Geral44.611.603,73 44.611.603,7304. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 37.088.808,73 37.088.808,7304. 122. 040. Administrativo da Unidade
2.044 7.347.795,00 7.347.795,0004. 122. 040. Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP
2.597 150.000,00 150.000,0004. 122. 040. Capacitação de Pessoal
6.135 25.000,00 25.000,0004. 122. 040. Saúde e Segurança dos Servidores Públicos Municipais
2.167,00 2.167,0004. 122. 066. Edificações Públicas
3.667 2.167,00 2.167,0004. 122. 066. Centro Administrativo
663.013,40 663.013,4004. 122. 477. Suporte Logístico
8.129 663.013,40 663.013,4004. 122. 477. Almoxarifado Central - Estoque Regulador
DIRETORIA CENTRAL DE RECURSOS LOGÍST. E PATRIMÔNIOU.O.: 730 20.000,00 28.093,878.093,87
8.093,87 20.000,00 28.093,8704. Administração
8.093,87 20.000,00 28.093,8704. 122. Administração Geral8.093,87 20.000,00 28.093,8704. 122. 066. Edificações Públicas
3.209 8.093,87 8.093,8704. 122. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
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DIRETORIA CENTRAL DE RECURSOS LOGÍST. E PATRIMÔNIOU.O.: 730 20.000,00 28.093,878.093,87
8.093,87 20.000,00 28.093,8704. Administração
8.093,87 20.000,00 28.093,8704. 122. Administração Geral8.093,87 20.000,00 28.093,8704. 122. 066. Edificações Públicas
4.209 20.000,00 20.000,0004. 122. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 810 53.208.469,33 53.748.237,28539.767,95
18.938.469,33 18.938.469,3304. Administração
18.918.469,33 18.918.469,3304. 122. Administração Geral18.918.469,33 18.918.469,3304. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 18.918.469,33 18.918.469,3304. 122. 040. Administrativo da Unidade
20.000,00 20.000,0004. 129. Administração de Receitas20.000,00 20.000,0004. 129. 300. Modernização da Administração Tributária
2.452 20.000,00 20.000,0004. 129. 300. Modernização da Administração Financeira
34.270.000,00 34.270.000,0028. Encargos Especiais
25.070.000,00 25.070.000,0028. 843. Serviço da Dívida Interna25.070.000,00 25.070.000,0028. 843. 055. Serviço da Dívida Cont c/ Inst Fin, Prev e Fomento
2.077 25.070.000,00 25.070.000,0028. 843. 055. Juros e Amortização da Dívida Interna do Município
9.200.000,00 9.200.000,0028. 844. Serviço da Dívida Externa9.200.000,00 9.200.000,0028. 844. 055. Serviço da Dívida Cont c/ Inst Fin, Prev e Fomento
2.084 9.200.000,00 9.200.000,0028. 844. 055. Juros e Amortização da Dívida Externa do Municpio
539.767,95 539.767,9599. Reserva de Contingência
539.767,95 539.767,9599. 999. Reserva de Contingência539.767,95 539.767,9599. 999. 9999. Reserva de Contingência
9.999 539.767,95 539.767,9599. 999. 9999. Reserva de Contingência
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO CONTROLADOR GERALU.O.: 910 2.621.910,76 2.621.910,76
2.621.910,76 2.621.910,7604. Administração
2.621.910,76 2.621.910,7604. 122. Administração Geral1.000,00 1.000,0004. 122. 004. Auditoria e Controle
4.448 1.000,00 1.000,0004. 122. 004. Controle da Execução dos Programas de Governo
2.619.910,76 2.619.910,7604. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 2.619.910,76 2.619.910,7604. 122. 040. Administrativo da Unidade
1.000,00 1.000,0004. 122. 066. Edificações Públicas
4.209 1.000,00 1.000,0004. 122. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos
GABINETE DO SECRETARIOU.O.: 1310 3.393.604,44 4.287.682,90894.078,46
2.983.854,44 2.983.854,4404. Administração
136.355,89 136.355,8904. 121. Planejamento e Orçamento136.355,89 136.355,8904. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos
4.444 136.355,89 136.355,8904. 121. 290. Orçamento Impositivo
2.847.498,55 2.847.498,5504. 122. Administração Geral2.841.280,00 2.841.280,0004. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 2.841.280,00 2.841.280,0004. 122. 040. Administrativo da Unidade
6.218,55 6.218,5504. 122. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba
4.087 6.218,55 6.218,5504. 122. 307. Representação e Intercâmbio Municipal
894.078,46 409.750,00 1.303.828,4623. Comércio e Serviço
894.078,46 409.750,00 1.303.828,4623. 692. Comercialização894.078,46 409.750,00 1.303.828,4623. 692. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba
2.977 409.750,00 409.750,0023. 692. 307. Iluminação de Natal
7.999 894.078,46 894.078,4623. 692. 307. Aeroporto de Cargas
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMOU.O.: 1330 6.325,00 269.575,00263.250,00
1.000,00 1.000,0013. Cultura
1.000,00 1.000,0013. 695. Turismo1.000,00 1.000,0013. 695. 363. Promoção e Difusão Cultural
6.061 1.000,00 1.000,0013. 695. 363. Promoções Cívicas, Culturais e Esportivas
263.250,00 5.325,00 268.575,0023. Comércio e Serviço
263.250,00 5.325,00 268.575,0023. 695. Turismo5.325,00 5.325,0023. 695. 066. Edificações Públicas
4.209 5.325,00 5.325,0023. 695. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos
263.250,00 263.250,0023. 695. 310. Desenvolvimento Estratégico do Turismo
1.213 263.250,00 263.250,0023. 695. 310. Marcos, Monumentos e Memoriais
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIALU.O.: 1340 615.936,40 691.748,4075.812,00
42.600,00 614.871,40 657.471,4022. Indústria
614.871,40 614.871,4022. 061. Ação Judiciária614.871,40 614.871,4022. 061. 454. Defesa da Ordem Jurídica
2.431 614.871,40 614.871,4022. 061. 454. Desapropriação de Imóveis
42.600,00 42.600,0022. 661. Promoção Industrial42.600,00 42.600,0022. 661. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba
1.151 21.300,00 21.300,0022. 661. 307. Distritos Industriais e Mini Distritos
5.666 21.300,00 21.300,0022. 661. 307. Zona de Processamento de Exportação - ZPE
33.212,00 1.065,00 34.277,0023. Comércio e Serviço
33.212,00 1.065,00 34.277,0023. 691. Promoção Comercial33.212,00 1.065,00 34.277,0023. 691. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba
1.141 33.212,00 33.212,0023. 691. 307. Reestruturação das Ruas Comerciais Centrais e Periféricas
2.971 1.065,00 1.065,0023. 691. 307. Divulgação e Comercialização de Produtos Locais
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE PROJETOSU.O.: 1350 805.153,04 805.153,04
805.153,04 805.153,0419. Ciência e Tecnologia
805.153,04 805.153,0419. 661. Promoção Industrial805.153,04 805.153,0419. 661. 468. Uberaba - Ciência, Tecnologia e Inovação
2.120 107.921,54 107.921,5419. 661. 468. Convênio Ministério de Ciência e Tecnologia - MCT
2.926 697.231,50 697.231,5019. 661. 468. Parque Tecnológico
DEPARTAMENTO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDAU.O.: 1380 341.595,26 341.595,26
341.595,26 341.595,2623. Comércio e Serviço
341.595,26 341.595,2623. 691. Promoção Comercial341.595,26 341.595,2623. 691. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba
6.667 341.595,26 341.595,2623. 691. 307. Convênio Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1410 29.860.397,89 30.482.797,89622.400,00
118.355,89 118.355,8904. Administração
118.355,89 118.355,8904. 121. Planejamento e Orçamento118.355,89 118.355,8904. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos
4.444 118.355,89 118.355,8904. 121. 290. Orçamento Impositivo
622.400,00 29.742.042,00 30.364.442,0012. Educação
622.400,00 29.742.042,00 30.364.442,0012. 122. Administração Geral7.112,00 7.112,0012. 122. 290. Cidadania e Direitos Humanos
2.016 7.112,00 7.112,0012. 122. 290. Planejamento Participativo
29.724.150,00 29.724.150,0012. 122. 311. Gerenciamento Global da Educação
2.134 29.724.150,00 29.724.150,0012. 122. 311. Administração da Unidade - Educação e Cultura
10.780,00 10.780,0012. 122. 454. Defesa da Ordem Jurídica
2.034 1.980,00 1.980,0012. 122. 454. Execução de Ações Judiciais
2.431 8.800,00 8.800,0012. 122. 454. Desapropriação de Imóveis
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1410 29.860.397,89 30.482.797,89622.400,00
622.400,00 29.742.042,00 30.364.442,0012. Educação
622.400,00 29.742.042,00 30.364.442,0012. 122. Administração Geral622.400,00 622.400,0012. 122. 465. Educação de Qualidade para Todos
7.166 597.400,00 597.400,0012. 122. 465. Educação em Tempo Integral
7.168 25.000,00 25.000,0012. 122. 465. Produção em Excelência de Alimentos
DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOU.O.: 1420 31.000,00 31.000,00
31.000,00 31.000,0012. Educação
4.000,00 4.000,0012. 122. Administração Geral4.000,00 4.000,0012. 122. 311. Gerenciamento Global da Educação
2.923 4.000,00 4.000,0012. 122. 311. Inclusão Digital
20.000,00 20.000,0012. 361. Ensino Fundamental20.000,00 20.000,0012. 361. 311. Gerenciamento Global da Educação
2.923 20.000,00 20.000,0012. 361. 311. Inclusão Digital
7.000,00 7.000,0012. 365. Educação Infantil7.000,00 7.000,0012. 365. 311. Gerenciamento Global da Educação
2.923 7.000,00 7.000,0012. 365. 311. Inclusão Digital
DEPARTAMENTO CULTURALU.O.: 1430 233.877,63 233.877,63
233.877,63 233.877,6312. Educação
147.218,48 147.218,4812. 122. Administração Geral97.518,48 97.518,4812. 122. 318. Educação, Cultura e Cidadania
2.155 52.000,00 52.000,0012. 122. 318. Incentivo a Leitura
2.737 32.318,48 32.318,4812. 122. 318. Educação Ambiental e Promoção da Cidadania
4.888 10.200,00 10.200,0012. 122. 318. Parceria Escola-Família-Polícia Militar
6.996 3.000,00 3.000,0012. 122. 318. Cursinho Pré-Universitário
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO CULTURALU.O.: 1430 233.877,63 233.877,63
233.877,63 233.877,6312. Educação
147.218,48 147.218,4812. 122. Administração Geral49.700,00 49.700,0012. 122. 363. Promoção e Difusão Cultural
6.061 49.700,00 49.700,0012. 122. 363. Promoções Cívicas, Culturais e Esportivas
55.539,15 55.539,1512. 361. Ensino Fundamental49.099,15 49.099,1512. 361. 318. Educação, Cultura e Cidadania
2.165 49.099,15 49.099,1512. 361. 318. Incentivo a Arte e à Cultura
6.440,00 6.440,0012. 361. 465. Educação de Qualidade para Todos
4.282 6.440,00 6.440,0012. 361. 465. Saúde do Escolar
31.120,00 31.120,0012. 365. Educação Infantil31.120,00 31.120,0012. 365. 318. Educação, Cultura e Cidadania
2.165 31.120,00 31.120,0012. 365. 318. Incentivo a Arte e à Cultura
DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADAU.O.: 1440 169.658,13 169.658,13
169.658,13 169.658,1312. Educação
29.770,13 29.770,1312. 122. Administração Geral29.770,13 29.770,1312. 122. 464. Desenvolvimento Profissional em Educação
2.151 5.620,13 5.620,1312. 122. 464. Formação Continuada em Serviço
2.518 24.150,00 24.150,0012. 122. 464. Cursos de Graduação e Pós-Graduação
139.888,00 139.888,0012. 361. Ensino Fundamental40.000,00 40.000,0012. 361. 040. Gestão Administrativa
2.597 40.000,00 40.000,0012. 361. 040. Capacitação de Pessoal
1.288,00 1.288,0012. 361. 290. Cidadania e Direitos Humanos
2.012 1.288,00 1.288,0012. 361. 290. Gênero e Diversidade
98.600,00 98.600,0012. 361. 464. Desenvolvimento Profissional em Educação
2.355 17.000,00 17.000,0012. 361. 464. Formação Sistêmica
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DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADAU.O.: 1440 169.658,13 169.658,13
169.658,13 169.658,1312. Educação
139.888,00 139.888,0012. 361. Ensino Fundamental98.600,00 98.600,0012. 361. 464. Desenvolvimento Profissional em Educação
6.999 81.600,00 81.600,0012. 361. 464. Valorização Profissional
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICOU.O.: 1450 46.343.537,27 46.343.537,27
46.343.537,27 46.343.537,2712. Educação
44.804,93 44.804,9312. 122. Administração Geral1.400,00 1.400,0012. 122. 293. Suporte à Órgãos da Adm Púb e Prestadores Serviço
2.009 1.400,00 1.400,0012. 122. 293. Contribuições
43.404,93 43.404,9312. 122. 465. Educação de Qualidade para Todos
2.404 43.404,93 43.404,9312. 122. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
38.373.292,62 38.373.292,6212. 361. Ensino Fundamental38.373.292,62 38.373.292,6212. 361. 465. Educação de Qualidade para Todos
2.404 38.361.392,62 38.361.392,6212. 361. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
6.997 11.900,00 11.900,0012. 361. 465. Ação Sistêmica de Intervenção Pedagógica
7.568.781,60 7.568.781,6012. 365. Educação Infantil27.750,84 27.750,8412. 365. 318. Educação, Cultura e Cidadania
2.155 27.750,84 27.750,8412. 365. 318. Incentivo a Leitura
7.541.030,76 7.541.030,7612. 365. 465. Educação de Qualidade para Todos
2.404 7.541.030,76 7.541.030,7612. 365. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
356.658,12 356.658,1212. 366. Educação e Jovens e Adultos356.658,12 356.658,1212. 366. 465. Educação de Qualidade para Todos
2.404 356.658,12 356.658,1212. 366. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEP DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇASU.O.: 1470 33.715.121,53 46.469.037,0312.753.915,50
12.753.915,50 33.715.121,53 46.469.037,0312. Educação
13.782.851,27 13.782.851,2712. 306. Alimentação e Nutrição13.782.851,27 13.782.851,2712. 306. 465. Educação de Qualidade para Todos
2.173 13.782.851,27 13.782.851,2712. 306. 465. Merenda Escolar
531.000,00 19.503.229,49 20.034.229,4912. 361. Ensino Fundamental531.000,00 531.000,0012. 361. 463. Escola Viva - Prédios e Equipamentos Escolares
7.164 1.000,00 1.000,0012. 361. 463. CEMEAs - Centros Municipais de Educação Avançada
7.167 530.000,00 530.000,0012. 361. 463. Unidades Escolares da Rede Municipal
19.503.229,49 19.503.229,4912. 361. 466. Transporte Escolar
2.175 4.715.469,23 4.715.469,2312. 361. 466. Transporte Escolar Urbano
2.177 14.787.760,26 14.787.760,2612. 361. 466. Transporte Escolar Rural
12.222.915,50 429.040,77 12.651.956,2712. 365. Educação Infantil12.222.915,50 12.222.915,5012. 365. 463. Escola Viva - Prédios e Equipamentos Escolares
7.165 11.622.915,13 11.622.915,1312. 365. 463. CEMEIs - Centros Municipais de Educação Infantil
7.167 600.000,37 600.000,3712. 365. 463. Unidades Escolares da Rede Municipal
429.040,77 429.040,7712. 365. 466. Transporte Escolar
2.175 429.040,77 429.040,7712. 365. 466. Transporte Escolar Urbano
DEPARTAMENTO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL E DIVERSIDADEU.O.: 1480 191.185,68 191.185,68
191.185,68 191.185,6812. Educação
123.568,76 123.568,7612. 122. Administração Geral123.568,76 123.568,7612. 122. 465. Educação de Qualidade para Todos
2.404 123.568,76 123.568,7612. 122. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
67.616,92 67.616,9212. 361. Ensino Fundamental67.616,92 67.616,9212. 361. 465. Educação de Qualidade para Todos
2.970 67.616,92 67.616,9212. 361. 465. Educação Inclusiva - Direito a Diversidade
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº. 12.563/2016 - LOA 2017Programa de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2017
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
CENTRO DE FORMAÇÃO - CEFORU.O.: 1490 92.780,00 92.780,00
92.780,00 92.780,0012. Educação
92.780,00 92.780,0012. 122. Administração Geral92.780,00 92.780,0012. 122. 464. Desenvolvimento Profissional em Educação
2.701 92.780,00 92.780,0012. 122. 464. Casa do Educador - Qualificação Profissional
FUNDEBU.O.: 1495 92.370.761,61 93.257.463,87886.702,26
886.702,26 92.370.761,61 93.257.463,8712. Educação
676.431,42 4.462.790,95 5.139.222,3712. 122. Administração Geral17.080,00 17.080,0012. 122. 311. Gerenciamento Global da Educação
2.923 17.080,00 17.080,0012. 122. 311. Inclusão Digital
2.996,00 2.996,0012. 122. 464. Desenvolvimento Profissional em Educação
2.151 2.996,00 2.996,0012. 122. 464. Formação Continuada em Serviço
676.431,42 4.442.714,95 5.119.146,3712. 122. 465. Educação de Qualidade para Todos
2.404 221.326,06 221.326,0612. 122. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
2.609 4.221.388,89 4.221.388,8912. 122. 465. Convênio com Instituições Educacionais
7.166 676.431,42 676.431,4212. 122. 465. Educação em Tempo Integral
135.170,78 53.333.417,88 53.468.588,6612. 361. Ensino Fundamental47.600,00 47.600,0012. 361. 040. Gestão Administrativa
2.597 47.600,00 47.600,0012. 361. 040. Capacitação de Pessoal
200.000,00 200.000,0012. 361. 311. Gerenciamento Global da Educação
2.923 200.000,00 200.000,0012. 361. 311. Inclusão Digital
135.170,78 135.170,7812. 361. 463. Escola Viva - Prédios e Equipamentos Escolares
7.164 110.621,50 110.621,5012. 361. 463. CEMEAs - Centros Municipais de Educação Avançada
7.167 24.549,28 24.549,2812. 361. 463. Unidades Escolares da Rede Municipal
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FUNDEBU.O.: 1495 92.370.761,61 93.257.463,87886.702,26
886.702,26 92.370.761,61 93.257.463,8712. Educação
135.170,78 53.333.417,88 53.468.588,6612. 361. Ensino Fundamental53.055.817,88 53.055.817,8812. 361. 465. Educação de Qualidade para Todos
2.404 50.607.817,88 50.607.817,8812. 361. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
2.510 2.408.000,00 2.408.000,0012. 361. 465. DDE - Dinheiro Municipal Direto na Escola
2.970 30.000,00 30.000,0012. 361. 465. Educação Inclusiva - Direito a Diversidade
6.998 10.000,00 10.000,0012. 361. 465. Sistema de Avaliação institucional
30.000,00 30.000,0012. 361. 466. Transporte Escolar
2.177 30.000,00 30.000,0012. 361. 466. Transporte Escolar Rural
75.100,06 33.872.390,44 33.947.490,5012. 365. Educação Infantil75.100,06 75.100,0612. 365. 463. Escola Viva - Prédios e Equipamentos Escolares
7.167 75.100,06 75.100,0612. 365. 463. Unidades Escolares da Rede Municipal
33.848.390,44 33.848.390,4412. 365. 465. Educação de Qualidade para Todos
2.404 32.846.117,26 32.846.117,2612. 365. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
2.510 967.273,18 967.273,1812. 365. 465. DDE - Dinheiro Municipal Direto na Escola
2.970 35.000,00 35.000,0012. 365. 465. Educação Inclusiva - Direito a Diversidade
24.000,00 24.000,0012. 365. 466. Transporte Escolar
2.175 14.000,00 14.000,0012. 365. 466. Transporte Escolar Urbano
2.177 10.000,00 10.000,0012. 365. 466. Transporte Escolar Rural
702.162,34 702.162,3412. 366. Educação e Jovens e Adultos702.162,34 702.162,3412. 366. 465. Educação de Qualidade para Todos
2.404 586.000,00 586.000,0012. 366. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
2.522 116.162,34 116.162,3412. 366. 465. Alfabetização de Jovens e Adultos
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEU.O.: 1510 276.054.471,46 293.455.471,4617.401.000,00
2.622.982,46 2.622.982,4604. Administração
2.622.982,46 2.622.982,4604. 121. Planejamento e Orçamento2.622.982,46 2.622.982,4604. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos
4.444 2.622.982,46 2.622.982,4604. 121. 290. Orçamento Impositivo
17.401.000,00 273.431.489,00 290.832.489,0010. Saúde
5.358.300,00 5.358.300,0010. 061. Ação Judiciária5.358.300,00 5.358.300,0010. 061. 454. Defesa da Ordem Jurídica
2.034 4.608.200,00 4.608.200,0010. 061. 454. Execução de Ações Judiciais
2.431 750.100,00 750.100,0010. 061. 454. Desapropriação de Imóveis
320.000,00 7.461.475,00 7.781.475,0010. 122. Administração Geral320.000,00 7.461.475,00 7.781.475,0010. 122. 201. Gestão da Política de Saúde
1.212 320.000,00 320.000,0010. 122. 201. Modernização da Infraestrutura Física e da Tecnologia da Informação
2.002 7.288.475,00 7.288.475,0010. 122. 201. Gestão e Aperfeiçoamento do SUS
2.121 105.000,00 105.000,0010. 122. 201. Modernização da Gestão
4.499 68.000,00 68.000,0010. 122. 201. Gestão Participativa, Controle Social e Ouvidoria em Saúde
126.365,00 126.365,0010. 128. Formação de Recursos Humanos126.365,00 126.365,0010. 128. 201. Gestão da Política de Saúde
2.373 126.365,00 126.365,0010. 128. 201. Fortalecimento e Qualificação do Trabalho no SUS
7.736.000,00 57.705.398,00 65.441.398,0010. 301. Atenção Básica7.736.000,00 57.705.398,00 65.441.398,0010. 301. 497. Atenção Básica em Saúde
2.023 3.306.750,00 3.306.750,0010. 301. 497. Central de Transportes Sociais e Ambulâncias
2.951 370.400,00 370.400,0010. 301. 497. Projetos, Programas e Convênios de Atenção Prim com Outros Entes Federados
4.441 51.644.748,00 51.644.748,0010. 301. 497. Ações Básicas em Saúde
4.451 277.500,00 277.500,0010. 301. 497. Atenção à Saúde de Grupos Pop Estratégicos em Situação Especial de Agravos
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEU.O.: 1510 276.054.471,46 293.455.471,4617.401.000,00
17.401.000,00 273.431.489,00 290.832.489,0010. Saúde
7.736.000,00 57.705.398,00 65.441.398,0010. 301. Atenção Básica7.736.000,00 57.705.398,00 65.441.398,0010. 301. 497. Atenção Básica em Saúde
6.136 800.000,00 800.000,0010. 301. 497. Saúde em Casa
6.228 1.280.000,00 1.280.000,0010. 301. 497. Atenção Básica em Saúde Bucal
6.335 26.000,00 26.000,0010. 301. 497. Políticas de Promoção da Saúde
7.143 7.736.000,00 7.736.000,0010. 301. 497. Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde
9.049.000,00 173.942.266,00 182.991.266,0010. 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial26.000,00 58.076.700,00 58.102.700,0010. 302. 340. Sistema de Regulação Assistencial
1.168 26.000,00 26.000,0010. 302. 340. Estruturação da Regulação Assistencial
2.336 368.000,00 368.000,0010. 302. 340. Central de Regulação
6.180 435.000,00 435.000,0010. 302. 340. Operacionalização de Trat Especiais e Trat Fora do Domicílio - TFD
6.220 54.482.000,00 54.482.000,0010. 302. 340. Financiamento e Processamento da Produção Assistencial
6.221 2.791.700,00 2.791.700,0010. 302. 340. Regulação e Auditoria dos Serviços e Ações de Saúde
9.023.000,00 115.865.566,00 124.888.566,0010. 302. 498. Assistência de Média Alta Complexidade Amb e Hosp
2.019 1.005.000,00 1.005.000,0010. 302. 498. Enfrentamento do Crack e Outras Drogas
2.022 15.530.000,00 15.530.000,0010. 302. 498. Serviços de Atenção às Urgências no SUS - UPA Porte III
2.127 1.610.700,00 1.610.700,0010. 302. 498. Serviço Residencial Terapêutico
2.176 40.300.000,00 40.300.000,0010. 302. 498. Serviços de Atenção a Rede Hospitalar
2.259 15.425.000,00 15.425.000,0010. 302. 498. Serviço de Atenção às Urgências no SUS - UPA Ampliada e Reformada - Porte III
2.943 19.250.100,00 19.250.100,0010. 302. 498. Atenção Especializada em Saúde
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEU.O.: 1510 276.054.471,46 293.455.471,4617.401.000,00
17.401.000,00 273.431.489,00 290.832.489,0010. Saúde
9.049.000,00 173.942.266,00 182.991.266,0010. 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial9.023.000,00 115.865.566,00 124.888.566,0010. 302. 498. Assistência de Média Alta Complexidade Amb e Hosp
5.339 2.140.000,00 2.140.000,0010. 302. 498. Hospital Regional de Urgência e Emergência
6.140 9.093.000,00 9.093.000,0010. 302. 498. Projetos, Programas e Convênios Assist Média e Alta Complexidade com Outros EntesFederados
6.141 6.082.250,00 6.082.250,0010. 302. 498. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192
6.223 670.000,00 670.000,0010. 302. 498. CEO - Centro de Especialidades Odontológicas
6.225 6.899.516,00 6.899.516,0010. 302. 498. Atenção Especializada em Saúde Mental
7.144 6.883.000,00 6.883.000,0010. 302. 498. Estruturação da Rede de Serviços da Atenção de Média e Alta Complexidade
11.471.700,00 11.471.700,0010. 303. Suporte profilático e Terapêutico11.471.700,00 11.471.700,0010. 303. 499. Assistência Farmacêutica
6.137 333.700,00 333.700,0010. 303. 499. Farmácia Popular do Brasil
6.154 11.138.000,00 11.138.000,0010. 303. 499. Farmácia Viva, Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde
2.241.000,00 2.241.000,0010. 304. Vigilância Sanitártia2.241.000,00 2.241.000,0010. 304. 324. Vigilância e Promoção da Saúde
6.144 2.241.000,00 2.241.000,0010. 304. 324. Vigilância e Prevenção de Riscos Sanitários
296.000,00 15.094.985,00 15.390.985,0010. 305. Vigilância Epidemiológica296.000,00 15.094.985,00 15.390.985,0010. 305. 324. Vigilância e Promoção da Saúde
1.179 296.000,00 296.000,0010. 305. 324. Estruturação da Rede de Vigilância e Promoção da Saúde
2.202 9.310.500,00 9.310.500,0010. 305. 324. Gestão e Administração do Programa
2.203 455.000,00 455.000,0010. 305. 324. Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças
2.529 115.000,00 115.000,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças Imunopreviníveis
2.612 60.000,00 60.000,0010. 305. 324. Vigilância em Saúde Ambiental
Codiub - Tecnologia da Informação d_rel_anexo06_adendo_05_funcao
Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEU.O.: 1510 276.054.471,46 293.455.471,4617.401.000,00
17.401.000,00 273.431.489,00 290.832.489,0010. Saúde
296.000,00 15.094.985,00 15.390.985,0010. 305. Vigilância Epidemiológica296.000,00 15.094.985,00 15.390.985,0010. 305. 324. Vigilância e Promoção da Saúde
2.616 6.000,00 6.000,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase
2.704 12.000,00 12.000,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção e Controle de Agravos Transmissíveis
2.708 9.000,00 9.000,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção E Controle de Doeças e Agravos Não Transmissíveis
2.723 3.080.785,00 3.080.785,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue
2.724 50.000,00 50.000,0010. 305. 324. Sistema de Informação em Saude
2.949 41.000,00 41.000,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção, Controle de Surtos, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergenciasem Saúde
2.950 24.100,00 24.100,0010. 305. 324. Outros Projetos, Programas e Convênios com Vigilância em Saúde com outros entesFederados
2.956 1.362.300,00 1.362.300,0010. 305. 324. DST/HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis
6.226 569.300,00 569.300,0010. 305. 324. CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
30.000,00 30.000,0010. 306. Alimentação e Nutrição30.000,00 30.000,0010. 306. 324. Vigilância e Promoção da Saúde
4.265 30.000,00 30.000,0010. 306. 324. Vigilância Alimentar e Nutricional
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1710 766.443,59 1.181.364,59414.921,00
12.000,00 12.000,0004. Administração
12.000,00 12.000,0004. 121. Planejamento e Orçamento12.000,00 12.000,0004. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos
4.444 12.000,00 12.000,0004. 121. 290. Orçamento Impositivo
414.921,00 754.443,59 1.169.364,5920. Agricultura
414.921,00 741.152,39 1.156.073,3920. 606. Extensão Rural414.921,00 741.152,39 1.156.073,3920. 606. 470. Desenvolvimento Agropecuário e Empreend. Rural
1.011 414.921,00 414.921,0020. 606. 470. Convênio PRODESA - Projetos de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1710 766.443,59 1.181.364,59414.921,00
414.921,00 754.443,59 1.169.364,5920. Agricultura
414.921,00 741.152,39 1.156.073,3920. 606. Extensão Rural414.921,00 741.152,39 1.156.073,3920. 606. 470. Desenvolvimento Agropecuário e Empreend. Rural
2.838 10.000,00 10.000,0020. 606. 470. Promoção da Horticultura e Agricultura, Fruticultura e Plantas Medicinais
2.911 731.152,39 731.152,3920. 606. 470. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
13.291,20 13.291,2020. 695. Turismo13.291,20 13.291,2020. 695. 470. Desenvolvimento Agropecuário e Empreend. Rural
8.136 13.291,20 13.291,2020. 695. 470. Desenvolvimento do Turismo Ecológico e Rural
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO AGRONEGÓCIOU.O.: 1720 331.708,10 1.847.934,961.516.226,86
1.516.226,86 331.708,10 1.847.934,9620. Agricultura
20.235,00 20.235,0020. 122. Administração Geral20.235,00 20.235,0020. 122. 469. Comercialização e Abastecimento
6.123 20.235,00 20.235,0020. 122. 469. Promoção e Desenvolvimento do Agronegócio
311.473,10 311.473,1020. 605. Abastecimento311.473,10 311.473,1020. 605. 469. Comercialização e Abastecimento
2.490 100.000,00 100.000,0020. 605. 469. Mercado Municipal
2.587 53.250,00 53.250,0020. 605. 469. CEASA
2.588 158.223,10 158.223,1020. 605. 469. Feiras Livres
1.516.226,86 1.516.226,8620. 606. Extensão Rural1.516.226,86 1.516.226,8620. 606. 469. Comercialização e Abastecimento
7.134 1.516.226,86 1.516.226,8620. 606. 469. Modernização das Atividades do Agronegócio
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIAU.O.: 1730 5.650,00 5.650,00
5.650,00 5.650,0020. Agricultura
5.650,00 5.650,0020. 601. Promoção da Produção Vegetal5.650,00 5.650,0020. 601. 470. Desenvolvimento Agropecuário e Empreend. Rural
2.066 5.650,00 5.650,0020. 601. 470. Plantando e Colhendo Saúde
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇASU.O.: 1740 6.347.003,53 6.419.853,5372.850,00
6.195.003,53 6.195.003,5304. Administração
6.195.003,53 6.195.003,5304. 122. Administração Geral6.195.003,53 6.195.003,5304. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 6.195.003,53 6.195.003,5304. 122. 040. Administrativo da Unidade
72.850,00 152.000,00 224.850,0020. Agricultura
72.850,00 152.000,00 224.850,0020. 606. Extensão Rural51.550,00 152.000,00 203.550,0020. 606. 237. Estradas Municipais
2.590 152.000,00 152.000,0020. 606. 237. Conservação e Manutenção de Estradas
5.065 51.550,00 51.550,0020. 606. 237. Construção e Restauração de Estradas
21.300,00 21.300,0020. 606. 477. Suporte Logístico
1.606 21.300,00 21.300,0020. 606. 477. Frota Municipal
DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPALU.O.: 1750 13.312,50 13.312,50
13.312,50 13.312,5020. Agricultura
13.312,50 13.312,5020. 604. Defesa Sanitária Animal13.312,50 13.312,5020. 604. 470. Desenvolvimento Agropecuário e Empreend. Rural
2.006 13.312,50 13.312,5020. 604. 470. Inspeção Municipal
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIALU.O.: 1810 20.361.953,74 20.482.953,74121.000,00
1.374.491,23 1.374.491,2304. Administração
1.374.491,23 1.374.491,2304. 121. Planejamento e Orçamento1.374.491,23 1.374.491,2304. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos
4.444 1.374.491,23 1.374.491,2304. 121. 290. Orçamento Impositivo
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIALU.O.: 1810 20.361.953,74 20.482.953,74121.000,00
121.000,00 18.987.462,51 19.108.462,5108. Assistência Social
1.000,00 1.000,0008. 061. Ação Judiciária1.000,00 1.000,0008. 061. 454. Defesa da Ordem Jurídica
2.431 1.000,00 1.000,0008. 061. 454. Desapropriação de Imóveis
11.411.535,67 11.411.535,6708. 122. Administração Geral11.411.535,67 11.411.535,6708. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 11.411.535,67 11.411.535,6708. 122. 040. Administrativo da Unidade
153.024,57 153.024,5708. 241. Assistência ao Idoso124.751,57 124.751,5708. 241. 493. Proteção Social Básica
2.125 124.751,57 124.751,5708. 241. 493. Centro de Convivência do Idoso/UAI
28.273,00 28.273,0008. 241. 495. Proteção Social de Alta Complexidade
2.292 28.273,00 28.273,0008. 241. 495. Proteção Social de Alta Complexidade do Idoso
25.000,00 25.000,0008. 242. Assistência ao Portador de Deficiência25.000,00 25.000,0008. 242. 494. Proteção Social de Média Complexidade
2.293 25.000,00 25.000,0008. 242. 494. Proteção Social de Média Complexidade a Pessoa com Deficiência
660.844,57 660.844,5708. 243. Assistência a Criança e ao Adolescente53.421,04 53.421,0408. 243. 494. Proteção Social de Média Complexidade
6.087 1.069,32 1.069,3208. 243. 494. Núcleo da Socialização Infanto Juvenil
8.008 52.351,72 52.351,7208. 243. 494. Socialização Infanto Juvenil, Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil - PETI
607.423,53 607.423,5308. 243. 495. Proteção Social de Alta Complexidade
4.044 607.423,53 607.423,5308. 243. 495. Casa de Proteção Infanto Juvenil
121.000,00 6.686.057,70 6.807.057,7008. 244. Assistência Comunitária21.000,00 21.000,0008. 244. 066. Edificações Públicas
3.209 21.000,00 21.000,0008. 244. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIALU.O.: 1810 20.361.953,74 20.482.953,74121.000,00
121.000,00 18.987.462,51 19.108.462,5108. Assistência Social
121.000,00 6.686.057,70 6.807.057,7008. 244. Assistência Comunitária32.305,71 32.305,7108. 244. 290. Cidadania e Direitos Humanos
8.035 32.305,71 32.305,7108. 244. 290. Políticas Públicas Afirmativas
100.000,00 3.233.471,48 3.333.471,4808. 244. 493. Proteção Social Básica
2.065 5.000,00 5.000,0008. 244. 493. Transporte Solidário
2.076 30.000,00 30.000,0008. 244. 493. Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS
2.128 10.000,00 10.000,0008. 244. 493. Centro de Referência de Assistência Social - Dr. Décio Moreira
2.253 1.022.359,96 1.022.359,9608. 244. 493. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
2.254 189.813,16 189.813,1608. 244. 493. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Volante
4.185 27.451,02 27.451,0208. 244. 493. Centro de Atendimento ao Trabalhador Rural - CATRU
4.406 84.600,00 84.600,0008. 244. 493. IGD/SUAS
4.408 105.136,32 105.136,3208. 244. 493. IGD/Bolsa Família
4.409 373.253,49 373.253,4908. 244. 493. Banco de Alimentos e Centros de Processamento
7.201 100.000,00 100.000,0008. 244. 493. Restaurante Popular
8.005 1.385.857,53 1.385.857,5308. 244. 493. Apoio a Entidades Filantrópicas - Proteção Básica
885.119,20 885.119,2008. 244. 494. Proteção Social de Média Complexidade
6.159 501.128,52 501.128,5208. 244. 494. CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social
8.007 383.990,68 383.990,6808. 244. 494. Apoio a Entidades Filantrópicas - Média Complexidade
2.306.564,59 2.306.564,5908. 244. 495. Proteção Social de Alta Complexidade
2.126 153.495,83 153.495,8308. 244. 495. Centro de Referência Especializado de Assist. Social para a Popul. em Situação de Rua -CREAS-POP/CENTROPOP
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIALU.O.: 1810 20.361.953,74 20.482.953,74121.000,00
121.000,00 18.987.462,51 19.108.462,5108. Assistência Social
121.000,00 6.686.057,70 6.807.057,7008. 244. Assistência Comunitária2.306.564,59 2.306.564,5908. 244. 495. Proteção Social de Alta Complexidade
2.192 78.751,59 78.751,5908. 244. 495. Atendimento aos Encarcerados
2.655 87.438,92 87.438,9208. 244. 495. Albergue Municipal
4.558 183.770,10 183.770,1008. 244. 495. Casa de Passagem
8.010 1.803.108,15 1.803.108,1508. 244. 495. Apoio a Entidades Filantrópicas - Alta Complexidade
228.596,72 228.596,7208. 244. 510. Juventude Cidadã
2.289 9.880,00 9.880,0008. 244. 510. Casa do Adolescente
4.048 118.578,74 118.578,7408. 244. 510. Pró-jovem Adolescente - Serviço Sócio Educativo
4.203 100.137,98 100.137,9808. 244. 510. Liberdade Assistida
50.000,00 50.000,0008. 422. Direitos Individuais, Coletivos e Difusos50.000,00 50.000,0008. 422. 292. Valorização da Mulher
2.011 25.000,00 25.000,0008. 422. 292. Rede de Atendimento da Mulher
2.013 25.000,00 25.000,0008. 422. 292. Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEU.O.: 1895 45.626,10 45.626,10
45.626,10 45.626,1008. Assistência Social
45.626,10 45.626,1008. 244. Assistência Comunitária45.626,10 45.626,1008. 244. 493. Proteção Social Básica
8.006 45.626,10 45.626,1008. 244. 493. Apoio a Entidades Filantrópicas - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1910 11.203.329,11 12.384.767,601.181.438,49
20.709,57 10.834.804,58 10.855.514,1504. Administração
70.000,00 70.000,0004. 121. Planejamento e Orçamento70.000,00 70.000,0004. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos
4.444 70.000,00 70.000,0004. 121. 290. Orçamento Impositivo
20.709,57 10.764.804,58 10.785.514,1504. 122. Administração Geral10.764.804,58 10.764.804,5804. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 10.764.804,58 10.764.804,5804. 122. 040. Administrativo da Unidade
20.709,57 20.709,5704. 122. 493. Proteção Social Básica
7.094 20.709,57 20.709,5704. 122. 493. Núcleo de Prevenção à Criminalidade
11.491,35 343.524,53 355.015,8806. Segurança Pública
11.491,35 333.087,53 344.578,8806. 181. Policiamento11.491,35 333.087,53 344.578,8806. 181. 462. Segurança Pública
1.666 1.246,05 1.246,0506. 181. 462. Estabelecimentos Penais e Unidades de Internação
1.910 10.245,30 10.245,3006. 181. 462. Monitoramento Eletrônico
2.364 100.000,00 100.000,0006. 181. 462. Convênio Corpo de Bombeiros
2.910 28.295,33 28.295,3306. 181. 462. ME - Monitoramento Eletrônico
4.225 4.792,20 4.792,2006. 181. 462. Prevenção da Violência
4.226 100.000,00 100.000,0006. 181. 462. Convênio 4º Batalhão de Polícia Militar
4.227 100.000,00 100.000,0006. 181. 462. Convênio 15a. DRPC Polícia Civil
10.437,00 10.437,0006. 182. Defesa Civil10.437,00 10.437,0006. 182. 073. Defesa Civil e Obras Emergenciais
6.270 10.437,00 10.437,0006. 182. 073. Socorro e Assistência a Pessoas Atingidas por Desastres
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº. 12.563/2016 - LOA 2017Programa de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2017
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1910 11.203.329,11 12.384.767,601.181.438,49
1.149.237,57 25.000,00 1.174.237,5715. Urbanismo
25.000,00 25.000,0015. 451. Infra-estrutura Urbana25.000,00 25.000,0015. 451. 431. Transportes Públicos
2.694 25.000,00 25.000,0015. 451. 431. Gestão de Projetos de Melhoria nos Transportes Públicos
1.149.237,57 1.149.237,5715. 453. Transportes Coletivos Urbanos1.149.237,57 1.149.237,5715. 453. 431. Transportes Públicos
1.252 1.149.237,57 1.149.237,5715. 453. 431. Controle Operacional de Transporte Coletivo
DEPARTAMENTO DE POSTURASU.O.: 1920 13.717,00 13.717,00
13.717,00 13.717,0015. Urbanismo
13.717,00 13.717,0015. 452. Serviços Urbanos13.717,00 13.717,0015. 452. 007. Comunicação Social
2.409 13.717,00 13.717,0015. 452. 007. Campanhas Institucionais
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES ESPECIAISU.O.: 1930 2.291.928,67 2.291.928,67
492.610,45 492.610,4504. Administração
492.610,45 492.610,4504. 122. Administração Geral492.610,45 492.610,4504. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 492.610,45 492.610,4504. 122. 040. Administrativo da Unidade
1.799.318,22 1.799.318,2215. Urbanismo
1.799.318,22 1.799.318,2215. 451. Infra-estrutura Urbana1.128.181,63 1.128.181,6315. 451. 420. Mobilidade e Revitalização Urbana
2.604 997.672,09 997.672,0915. 451. 420. Sinalização e Obras de Arte
4.218 130.509,54 130.509,5415. 451. 420. Repasse ao Fundo Municipal de Trânsito - FUNSET
671.136,59 671.136,5915. 451. 429. Processamento de Multas
2.369 671.136,59 671.136,5915. 451. 429. Gestão da Política de Processamento de Multas
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPALU.O.: 1940 526.358,00 1.716.808,001.190.450,00
1.190.450,00 526.358,00 1.716.808,0006. Segurança Pública
1.190.450,00 526.358,00 1.716.808,0006. 181. Policiamento10.650,00 10.650,0006. 181. 007. Comunicação Social
2.409 10.650,00 10.650,0006. 181. 007. Campanhas Institucionais
1.132.500,00 515.708,00 1.648.208,0006. 181. 427. Guarda Municipal
1.200 1.132.500,00 1.132.500,0006. 181. 427. Reaparelhamento da Guarda Municipal
2.335 515.708,00 515.708,0006. 181. 427. Convênio EMG Segov - Videomonitoramento - 0510/2014
57.950,00 57.950,0006. 181. 462. Segurança Pública
5.015 57.950,00 57.950,0006. 181. 462. Unidades Funcionais de Segurança Pública
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 2010 4.376.719,81 4.376.719,81
4.376.719,81 4.376.719,8118. Gestão Ambiental
4.368.719,81 4.368.719,8118. 122. Administração Geral4.368.719,81 4.368.719,8118. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 4.189.529,90 4.189.529,9018. 122. 040. Administrativo da Unidade
4.666 179.189,91 179.189,9118. 122. 040. TAC - MP Processo nº 701 13 022 611-4 SEMAT
5.000,00 5.000,0018. 128. Formação de Recursos Humanos5.000,00 5.000,0018. 128. 040. Gestão Administrativa
2.597 5.000,00 5.000,0018. 128. 040. Capacitação de Pessoal
3.000,00 3.000,0018. 541. Preservação e Conservação Ambiental3.000,00 3.000,0018. 541. 066. Edificações Públicas
4.209 3.000,00 3.000,0018. 541. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTALU.O.: 2020 24.480,00 34.480,0010.000,00
10.000,00 24.480,00 34.480,0018. Gestão Ambiental
10.000,00 24.480,00 34.480,0018. 542. Controle Ambiental20.650,00 20.650,0018. 542. 293. Suporte à Órgãos da Adm Púb e Prestadores Serviço
2.911 20.650,00 20.650,0018. 542. 293. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
10.000,00 3.830,00 13.830,0018. 542. 406. Controle Ambiental Integrado
4.160 3.830,00 3.830,0018. 542. 406. Análise e Avaliação de Impactos Ambientais
5.998 10.000,00 10.000,0018. 542. 406. Conservação dos Recursos Hídricos
DEPARTAMENTO DE RECURSOS AMBIENTAISU.O.: 2030 728.999,78 1.404.495,47675.495,69
675.495,69 728.999,78 1.404.495,4718. Gestão Ambiental
504.773,00 504.773,0018. 512. Saneamento Básico Urbano504.773,00 504.773,0018. 512. 421. Resíduos Sólidos Urbanos e Distrito de Recicláveis
2.095 71.454,00 71.454,0018. 512. 421. Gerenciamento, Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos
2.749 429.639,00 429.639,0018. 512. 421. Coleta Seletiva de Lixo
6.992 3.680,00 3.680,0018. 512. 421. Resíduos da Construção Civil - RCC
675.495,69 224.226,78 899.722,4718. 541. Preservação e Conservação Ambiental317.365,00 2.700,00 320.065,0018. 541. 214. Parques Urbanos e Unidades de Conservação
1.406 6.440,00 6.440,0018. 541. 214. Mata do Ipê
1.407 25.000,00 25.000,0018. 541. 214. Mata do Carrinho
1.410 25.000,00 25.000,0018. 541. 214. Zoológico Municipal
1.485 260.925,00 260.925,0018. 541. 214. Parque da Cidade
2.925 2.700,00 2.700,0018. 541. 214. APA - Área de Proteção Ambiental/TAC/ MP - Parques e Unidades de Conservação
1.800,00 46.738,45 48.538,4518. 541. 215. Educação Ambiental
1.408 1.800,00 1.800,0018. 541. 215. Extensão do Ensino de Educação Ambiental do Zoológico Municipal
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE RECURSOS AMBIENTAISU.O.: 2030 728.999,78 1.404.495,47675.495,69
675.495,69 728.999,78 1.404.495,4718. Gestão Ambiental
675.495,69 224.226,78 899.722,4718. 541. Preservação e Conservação Ambiental1.800,00 46.738,45 48.538,4518. 541. 215. Educação Ambiental
4.180 46.738,45 46.738,4518. 541. 215. Educação Ambiental
356.330,69 356.330,6918. 541. 485. Preservação e Responsabilidade Ambiental
5.777 356.330,69 356.330,6918. 541. 485. Convênio Produtor de Água
174.788,33 174.788,3318. 541. 492. Áreas Verdes e Arborização Urbana
2.598 96.225,00 96.225,0018. 541. 492. Preservação Florestal, Parques Urbanos e Unidades de Conservação
4.095 1.000,00 1.000,0018. 541. 492. Implantação de Parques Ambientais e Urbanos
4.177 60.806,20 60.806,2018. 541. 492. Planejamento e Preservação da Arborização do Município
6.993 16.757,13 16.757,1318. 541. 492. Plano Diretor do Sistema de Áreas Verdes
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 2110 5.895.301,84 5.895.301,84
5.895.301,84 5.895.301,8424. Comunicações
4.895.301,84 4.895.301,8424. 122. Administração Geral3.630.301,84 3.630.301,8424. 122. 007. Comunicação Social
2.409 3.630.301,84 3.630.301,8424. 122. 007. Campanhas Institucionais
1.265.000,00 1.265.000,0024. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 1.265.000,00 1.265.000,0024. 122. 040. Administrativo da Unidade
1.000.000,00 1.000.000,0024. 131. Comunicação Social1.000.000,00 1.000.000,0024. 131. 007. Comunicação Social
4.495 1.000.000,00 1.000.000,0024. 131. 007. Governo Participativo
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 2210 879.726,93 879.726,93
879.726,93 879.726,9304. Administração
879.726,93 879.726,9304. 122. Administração Geral879.726,93 879.726,9304. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 879.726,93 879.726,9304. 122. 040. Administrativo da Unidade
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 2310 24.799.022,97 24.807.542,978.520,00
8.520,00 23.706.490,46 23.715.010,4604. Administração
8.520,00 23.706.490,46 23.715.010,4604. 122. Administração Geral23.706.490,46 23.706.490,4604. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 23.706.490,46 23.706.490,4604. 122. 040. Administrativo da Unidade
8.520,00 8.520,0004. 122. 477. Suporte Logístico
1.606 8.520,00 8.520,0004. 122. 477. Frota Municipal
1.092.532,51 1.092.532,5115. Urbanismo
1.092.532,51 1.092.532,5115. 452. Serviços Urbanos1.092.532,51 1.092.532,5115. 452. 293. Suporte à Órgãos da Adm Púb e Prestadores Serviço
2.009 1.092.532,51 1.092.532,5115. 452. 293. Contribuições
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAU.O.: 2320 26.370.000,00 30.426.000,004.056.000,00
4.056.000,00 26.370.000,00 30.426.000,0015. Urbanismo
3.630.000,00 3.630.000,0015. 451. Infra-estrutura Urbana3.630.000,00 3.630.000,0015. 451. 076. Iluminação Pública
1.052 3.630.000,00 3.630.000,0015. 451. 076. Iluminação Pública - Extensão da Rede
426.000,00 26.370.000,00 26.796.000,0015. 452. Serviços Urbanos426.000,00 26.370.000,00 26.796.000,0015. 452. 076. Iluminação Pública
1.052 426.000,00 426.000,0015. 452. 076. Iluminação Pública - Extensão da Rede
2.463 26.370.000,00 26.370.000,0015. 452. 076. Iluminação Pública
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE REPAROS E MANUTENÇÃOU.O.: 2330 38.289.135,03 43.514.292,005.225.156,97
5.225.156,97 38.289.135,03 43.514.292,0015. Urbanismo
5.214.506,97 38.133.149,03 43.347.656,0015. 451. Infra-estrutura Urbana3.557.494,26 1.276.700,00 4.834.194,2615. 451. 066. Edificações Públicas
3.209 3.557.494,26 3.557.494,2615. 451. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
4.209 1.276.700,00 1.276.700,0015. 451. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos
1.657.012,71 127.453,46 1.784.466,1715. 451. 071. Vias Públicas e Integração Urbana
1.182 10.650,00 10.650,0015. 451. 071. Sarjetões
1.185 1.506.362,71 1.506.362,7115. 451. 071. Tapa-buracos
1.188 40.000,00 40.000,0015. 451. 071. Meios-Fios e Sarjetas
1.490 100.000,00 100.000,0015. 451. 071. Muros e Calçadas
4.041 127.453,46 127.453,4615. 451. 071. Material Básico para Transformação
10.650,00 10.650,0015. 451. 418. Planejamento e Desenvolvimento Urbano
2.046 10.650,00 10.650,0015. 451. 418. Manutenção da Urbanização em Áreas Públicas
36.718.345,57 36.718.345,5715. 451. 421. Resíduos Sólidos Urbanos e Distrito de Recicláveis
2.095 32.449.073,00 32.449.073,0015. 451. 421. Gerenciamento, Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos
4.011 4.269.272,57 4.269.272,5715. 451. 421. Limpeza e Conservação de Logradouros Públicos
10.650,00 155.986,00 166.636,0015. 452. Serviços Urbanos10.650,00 10.650,0015. 452. 066. Edificações Públicas
3.666 10.650,00 10.650,0015. 452. 066. Cemitérios Municipais
155.986,00 155.986,0015. 452. 421. Resíduos Sólidos Urbanos e Distrito de Recicláveis
2.095 155.986,00 155.986,0015. 452. 421. Gerenciamento, Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE PAISAGISMOU.O.: 2340 1.091.602,69 1.091.602,69
1.091.602,69 1.091.602,6915. Urbanismo
1.091.602,69 1.091.602,6915. 541. Preservação e Conservação Ambiental1.091.602,69 1.091.602,6915. 541. 492. Áreas Verdes e Arborização Urbana
4.176 1.091.602,69 1.091.602,6915. 541. 492. Arborização Urbana
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 2410 4.926.437,43 7.404.587,432.478.150,00
4.314.201,96 4.314.201,9604. Administração
4.314.201,96 4.314.201,9604. 122. Administração Geral4.314.201,96 4.314.201,9604. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 4.314.201,96 4.314.201,9604. 122. 040. Administrativo da Unidade
306.646,44 306.646,4415. Urbanismo
306.646,44 306.646,4415. 452. Serviços Urbanos306.646,44 306.646,4415. 452. 454. Defesa da Ordem Jurídica
2.431 200.000,00 200.000,0015. 452. 454. Desapropriação de Imóveis
2.432 106.646,44 106.646,4415. 452. 454. Desapropriações - Rua Comandante Meira Júnior e Lucas Borges
305.589,03 305.589,0316. Habitação
305.589,03 305.589,0316. 482. Habitação Urbana305.589,03 305.589,0316. 482. 272. Provisão Habitacional de Interesse Social
6.187 305.589,03 305.589,0316. 482. 272. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS
2.478.150,00 2.478.150,0027. Desporto e Lazer
2.478.150,00 2.478.150,0027. 813. Lazer2.385.700,00 2.385.700,0027. 813. 473. Equipamentos Urbanos Esportivos
1.215 2.385.700,00 2.385.700,0027. 813. 473. Infraestrutura Esportiva
92.450,00 92.450,0027. 813. 503. Lazer, Desporto e Saúde
1.202 92.450,00 92.450,0027. 813. 503. Boa Praça, Boa Forma
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Lei nº. 12.563/2016 - LOA 2017Programa de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2017
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS TERCERIZADASU.O.: 2420 2.130.000,00 64.184.421,6862.054.421,68
62.037.889,72 20.000,00 62.057.889,7215. Urbanismo
43.781.932,50 20.000,00 43.801.932,5015. 451. Infra-estrutura Urbana20.000,00 20.000,00 40.000,0015. 451. 066. Edificações Públicas
3.209 20.000,00 20.000,0015. 451. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
4.209 20.000,00 20.000,0015. 451. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos
43.615.632,50 43.615.632,5015. 451. 071. Vias Públicas e Integração Urbana
1.173 119.091,55 119.091,5515. 451. 071. Terraplanagem
1.177 20.000,46 20.000,4615. 451. 071. Calçadões
1.183 200.000,00 200.000,0015. 451. 071. Recapeamento
1.184 13.186.446,31 13.186.446,3115. 451. 071. Pavimentação
1.236 106.500,00 106.500,0015. 451. 071. Vias Urbanas e Acessos Rodoviários
1.418 21.300,00 21.300,0015. 451. 071. Obras de Arte Urbanas
1.620 15.367.958,10 15.367.958,1015. 451. 071. Anel Viário
1.750 11.102.865,45 11.102.865,4515. 451. 071. Convênio Ministério dos Transportes / DNIT
7.207 3.491.470,63 3.491.470,6315. 451. 071. Viadutos, Túneis e Passagens Inferiores
21.300,00 21.300,0015. 451. 073. Defesa Civil e Obras Emergenciais
1.191 21.300,00 21.300,0015. 451. 073. Reabilitação e Recuperação de Cenários de Desastres
25.000,00 25.000,0015. 451. 416. Combate a Enchentes e Inundações
1.178 25.000,00 25.000,0015. 451. 416. Combate a Enchentes e Inundações
100.000,00 100.000,0015. 451. 418. Planejamento e Desenvolvimento Urbano
1.046 100.000,00 100.000,0015. 451. 418. Urbanização em Áreas Públicas
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS TERCERIZADASU.O.: 2420 2.130.000,00 64.184.421,6862.054.421,68
62.037.889,72 20.000,00 62.057.889,7215. Urbanismo
10.000,00 10.000,0015. 452. Serviços Urbanos10.000,00 10.000,0015. 452. 421. Resíduos Sólidos Urbanos e Distrito de Recicláveis
1.481 10.000,00 10.000,0015. 452. 421. Estação de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos
18.245.957,22 18.245.957,2215. 453. Transportes Coletivos Urbanos18.245.957,22 18.245.957,2215. 453. 431. Transportes Públicos
1.030 8.072.400,00 8.072.400,0015. 453. 431. Corredor Sudeste de Transporte Coletivo
1.031 9.973.557,22 9.973.557,2215. 453. 431. Corredor Sudoeste de Transporte Coletivo
1.255 200.000,00 200.000,0015. 453. 431. Terminais de Transporte Coletivo
16.531,96 2.110.000,00 2.126.531,9616. Habitação
16.531,96 2.110.000,00 2.126.531,9616. 482. Habitação Urbana16.531,96 2.110.000,00 2.126.531,9616. 482. 272. Provisão Habitacional de Interesse Social
1.900 16.531,96 16.531,9616. 482. 272. Pró-Moradia
8.200 2.110.000,00 2.110.000,0016. 482. 272. Convênios Governamentais
UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOSU.O.: 2430 7.907.429,017.907.429,01
7.907.429,01 7.907.429,0117. Saneamento
7.907.429,01 7.907.429,0117. 512. Saneamento Básico Urbano7.907.429,01 7.907.429,0117. 512. 485. Preservação e Responsabilidade Ambiental
1.187 1.662.130,89 1.662.130,8917. 512. 485. Interceptores de Esgoto
1.616 6.245.298,12 6.245.298,1217. 512. 485. Drenagem Urbana
GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 2510 14.570.250,00 15.140.150,00569.900,00
569.900,00 14.570.250,00 15.140.150,0017. Saneamento
969.150,00 969.150,0017. 091. Defesa da Ordem Jurídica969.150,00 969.150,0017. 091. 454. Defesa da Ordem Jurídica
2.034 969.150,00 969.150,0017. 091. 454. Execução de Ações Judiciais
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 2510 14.570.250,00 15.140.150,00569.900,00
569.900,00 14.570.250,00 15.140.150,0017. Saneamento
569.900,00 13.601.100,00 14.171.000,0017. 512. Saneamento Básico Urbano1.321.500,00 1.321.500,0017. 512. 007. Comunicação Social
2.008 1.215.000,00 1.215.000,0017. 512. 007. Divulgação dos Atos Institucionais do Município
2.021 106.500,00 106.500,0017. 512. 007. Atendimento Especializado ao Cidadão
11.500.000,00 11.500.000,0017. 512. 055. Serviço da Dívida Cont c/ Inst Fin, Prev e Fomento
2.077 11.500.000,00 11.500.000,0017. 512. 055. Juros e Amortização da Dívida Interna do Município
200.000,00 200.000,0017. 512. 066. Edificações Públicas
3.209 200.000,00 200.000,0017. 512. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
170.000,00 170.000,0017. 512. 253. Ampliação e Moderniz do Sistema de Água e Esgoto
2.911 170.000,00 170.000,0017. 512. 253. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
159.600,00 159.600,0017. 512. 254. Gestão das Políticas Públicas de Saneamento
6.001 106.400,00 106.400,0017. 512. 254. Gestão das Políticas Públicas do Sistema de Saneamento Básico
6.888 53.200,00 53.200,0017. 512. 254. Codau em Ação
369.900,00 450.000,00 819.900,0017. 512. 485. Preservação e Responsabilidade Ambiental
1.189 369.900,00 369.900,0017. 512. 485. Manejo e Preservação da APA Rio Uberaba e Rio Claro
2.703 450.000,00 450.000,0017. 512. 485. Saneamento e Preservação Ambiental - Lei Estadual nº 12.503/1997
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVAU.O.: 2520 74.183.730,00 76.643.730,002.460.000,00
2.460.000,00 74.183.730,00 76.643.730,0017. Saneamento
2.460.000,00 74.183.730,00 76.643.730,0017. 512. Saneamento Básico Urbano2.460.000,00 74.183.730,00 76.643.730,0017. 512. 254. Gestão das Políticas Públicas de Saneamento
3.281 2.460.000,00 2.460.000,0017. 512. 254. Frota de Veículos e Parque de Equipamentos
6.002 74.183.730,00 74.183.730,0017. 512. 254. Sistema Operacional de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DIRETORIA FINANCEIRA E COMERCIALU.O.: 2530 159.750,00 159.750,00
159.750,00 159.750,0017. Saneamento
159.750,00 159.750,0017. 512. Saneamento Básico Urbano159.750,00 159.750,0017. 512. 254. Gestão das Políticas Públicas de Saneamento
6.003 159.750,00 159.750,0017. 512. 254. Atendimento ao Cliente Usuário do Sistema de Saneamento Básico
DIRETORIA DE SANEAMENTOU.O.: 2540 7.846.970,00 105.807.570,0097.960.600,00
97.960.600,00 7.846.970,00 105.807.570,0017. Saneamento
97.960.600,00 7.846.970,00 105.807.570,0017. 512. Saneamento Básico Urbano97.960.600,00 500.000,00 98.460.600,0017. 512. 253. Ampliação e Moderniz do Sistema de Água e Esgoto
1.615 15.032.600,00 15.032.600,0017. 512. 253. Sistema de Esgotamento Sanitário
1.617 21.700.000,00 21.700.000,0017. 512. 253. Implementações do Sistema de Abastecimento de Águas - SAA
1.847 24.191.000,00 24.191.000,0017. 512. 253. Adutora de Água e Estação de Recalque do Rio Claro
1.879 3.700.000,00 3.700.000,0017. 512. 253. Automação do Sistema Operacional de Abastecimento de Água
3.279 9.300.000,00 9.300.000,0017. 512. 253. Centro de Reservação e Tubulação de Água
3.280 990.000,00 990.000,0017. 512. 253. Redes e Emissários de Esgoto
6.181 500.000,00 500.000,0017. 512. 253. Parque Hidrométrico
7.669 23.047.000,00 23.047.000,0017. 512. 253. Centro de Reservação do Rio Uberaba - CRU
7.346.970,00 7.346.970,0017. 512. 254. Gestão das Políticas Públicas de Saneamento
6.004 7.346.970,00 7.346.970,0017. 512. 254. Sistema Operacional de Saneamento Básico
GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 2610 4.546.902,00 4.546.902,00
4.536.902,00 4.536.902,0004. Administração
4.536.902,00 4.536.902,0004. 122. Administração Geral4.536.902,00 4.536.902,0004. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 4.536.902,00 4.536.902,0004. 122. 040. Administrativo da Unidade
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 2610 4.546.902,00 4.546.902,00
10.000,00 10.000,0013. Cultura
10.000,00 10.000,0013. 122. Administração Geral10.000,00 10.000,0013. 122. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba
4.087 10.000,00 10.000,0013. 122. 307. Representação e Intercâmbio Municipal
DIRETORIA DE CULTURAU.O.: 2620 2.682.588,00 2.747.743,0065.155,00
65.155,00 2.682.588,00 2.747.743,0013. Cultura
24.117,00 24.117,0013. 122. Administração Geral24.117,00 24.117,0013. 122. 452. Desporto Comunitário
2.024 24.117,00 24.117,0013. 122. 452. Centro Unificado das Artes e do Esporte - Praça do PEC
150.000,00 150.000,0013. 391. Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico150.000,00 150.000,0013. 391. 458. Memória e Cidadania
6.040 150.000,00 150.000,0013. 391. 458. Patrimônio Histórico e Artístico
65.155,00 2.508.471,00 2.573.626,0013. 392. Difusão Cultural65.155,00 2.508.471,00 2.573.626,0013. 392. 363. Promoção e Difusão Cultural
1.608 65.155,00 65.155,0013. 392. 363. Calendário Cultural
2.096 10.000,00 10.000,0013. 392. 363. Conselho Afro de Integração da Comunidade Afro-brasileira
2.608 500.500,00 500.500,0013. 392. 363. Calendário Religioso
2.911 6.998,00 6.998,0013. 392. 363. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
6.020 228.200,00 228.200,0013. 392. 363. Praça Concha Acústica
6.059 9.173,00 9.173,0013. 392. 363. Recitais de Música
6.060 100.000,00 100.000,0013. 392. 363. Orquestra Sinfônica
6.061 890.000,00 890.000,0013. 392. 363. Promoções Cívicas, Culturais e Esportivas
6.074 190.000,00 190.000,0013. 392. 363. Escola de Cultura e Arte
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DIRETORIA DE CULTURAU.O.: 2620 2.682.588,00 2.747.743,0065.155,00
65.155,00 2.682.588,00 2.747.743,0013. Cultura
65.155,00 2.508.471,00 2.573.626,0013. 392. Difusão Cultural65.155,00 2.508.471,00 2.573.626,0013. 392. 363. Promoção e Difusão Cultural
6.082 83.200,00 83.200,0013. 392. 363. Circo do Povo
6.085 140.400,00 140.400,0013. 392. 363. Cine Teatro Municipal Vera Cruz
6.101 350.000,00 350.000,0013. 392. 363. Carnaval de Rua
DIRETORIA DE BIBLIOTECAU.O.: 2650 957.808,00 1.612.808,00655.000,00
655.000,00 957.808,00 1.612.808,0013. Cultura
655.000,00 957.808,00 1.612.808,0013. 122. Administração Geral640.000,00 640.000,0013. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 640.000,00 640.000,0013. 122. 040. Administrativo da Unidade
655.000,00 317.808,00 972.808,0013. 122. 318. Educação, Cultura e Cidadania
2.607 317.808,00 317.808,0013. 122. 318. Biblioteca Atualizada
7.162 655.000,00 655.000,0013. 122. 318. Bibliotecas Revitalizadas
DIRETORIA EXECUTIVAU.O.: 2910 4.077.623,06 4.210.748,06133.125,00
133.125,00 3.848.938,80 3.982.063,8004. Administração
133.125,00 3.832.963,80 3.966.088,8004. 122. Administração Geral3.748,80 3.748,8004. 122. 007. Comunicação Social
2.008 3.748,80 3.748,8004. 122. 007. Divulgação dos Atos Institucionais do Município
3.829.215,00 3.829.215,0004. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 3.829.215,00 3.829.215,0004. 122. 040. Administrativo da Unidade
133.125,00 133.125,0004. 122. 066. Edificações Públicas
3.209 133.125,00 133.125,0004. 122. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DIRETORIA EXECUTIVAU.O.: 2910 4.077.623,06 4.210.748,06133.125,00
133.125,00 3.848.938,80 3.982.063,8004. Administração
15.975,00 15.975,0004. 128. Formação de Recursos Humanos15.975,00 15.975,0004. 128. 040. Gestão Administrativa
2.597 15.975,00 15.975,0004. 128. 040. Capacitação de Pessoal
120.054,26 120.054,2611. Trabalho
120.054,26 120.054,2611. 333. Empregabilidade120.054,26 120.054,2611. 333. 493. Proteção Social Básica
6.157 120.054,26 120.054,2611. 333. 493. Iniciação Produtiva
108.630,00 108.630,0015. Urbanismo
108.630,00 108.630,0015. 451. Infra-estrutura Urbana108.630,00 108.630,0015. 451. 066. Edificações Públicas
4.209 108.630,00 108.630,0015. 451. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR DO MENORU.O.: 2950 3.562.260,00 3.562.260,00
937.260,00 937.260,0004. Administração
937.260,00 937.260,0004. 122. Administração Geral937.260,00 937.260,0004. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 937.260,00 937.260,0004. 122. 040. Administrativo da Unidade
2.625.000,00 2.625.000,0011. Trabalho
2.625.000,00 2.625.000,0011. 333. Empregabilidade500.000,00 500.000,0011. 333. 040. Gestão Administrativa
4.248 500.000,00 500.000,0011. 333. 040. Convênio Legião de Assistência Cristã - LAC
2.125.000,00 2.125.000,0011. 333. 493. Proteção Social Básica
6.157 2.125.000,00 2.125.000,0011. 333. 493. Iniciação Produtiva
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
ADMINISTRAÇÃO GERALU.O.: 3510 5.205.110,49 5.955.110,49750.000,00
2.000,00 5.205.110,49 5.207.110,4904. Administração
2.000,00 5.205.110,49 5.207.110,4904. 122. Administração Geral19.383,00 19.383,0004. 122. 007. Comunicação Social
2.010 19.383,00 19.383,0004. 122. 007. Divulgação dos Atos Previdenciários do Município
5.185.727,49 5.185.727,4904. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 5.161.871,49 5.161.871,4904. 122. 040. Administrativo da Unidade
2.597 23.856,00 23.856,0004. 122. 040. Capacitação de Pessoal
2.000,00 2.000,0004. 122. 066. Edificações Públicas
3.209 2.000,00 2.000,0004. 122. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
748.000,00 748.000,0099. Reserva de Contingência
748.000,00 748.000,0099. 999. Reserva de Contingência748.000,00 748.000,0099. 999. 9999. Reserva de Contingência
9.997 748.000,00 748.000,0099. 999. 9999. Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRAU.O.: 3520 53.020.729,93 56.636.999,863.616.269,93
53.020.729,93 53.020.729,9309. Previdência Social
53.020.729,93 53.020.729,9309. 272. Previdência do Regime Estatutário53.020.729,93 53.020.729,9309. 272. 502. Gestão Previdenciária
2.025 53.000.729,93 53.000.729,9309. 272. 502. Benefícios Previdenciários
2.026 20.000,00 20.000,0009. 272. 502. Gestão de Eventos Previdenciários
3.616.269,93 3.616.269,9399. Reserva de Contingência
3.616.269,93 3.616.269,9399. 999. Reserva de Contingência3.616.269,93 3.616.269,9399. 999. 9999. Reserva de Contingência
9.997 3.616.269,93 3.616.269,9399. 999. 9999. Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIALU.O.: 3530 7.857.570,00 22.480.902,5614.623.332,56
7.857.570,00 7.857.570,0009. Previdência Social
7.857.570,00 7.857.570,0009. 272. Previdência do Regime Estatutário7.857.570,00 7.857.570,0009. 272. 502. Gestão Previdenciária
2.025 7.857.570,00 7.857.570,0009. 272. 502. Benefícios Previdenciários
14.623.332,56 14.623.332,5699. Reserva de Contingência
14.623.332,56 14.623.332,5699. 999. Reserva de Contingência14.623.332,56 14.623.332,5699. 999. 9999. Reserva de Contingência
9.997 14.623.332,56 14.623.332,5699. 999. 9999. Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS
GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 3610 1.865.637,36 1.865.637,36
1.865.637,36 1.865.637,3604. Administração
1.865.637,36 1.865.637,3604. 122. Administração Geral1.037.885,38 1.037.885,3804. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 1.037.885,38 1.037.885,3804. 122. 040. Administrativo da Unidade
827.751,98 827.751,9804. 122. 293. Suporte à Órgãos da Adm Púb e Prestadores Serviço
2.680 827.751,98 827.751,9804. 122. 293. Proteção dos Interesses e Direitos do Consumidor
GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 3710 7.577.398,76 7.577.398,76
6.905.468,96 6.905.468,9604. Administração
235.000,00 235.000,0004. 121. Planejamento e Orçamento235.000,00 235.000,0004. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos
4.444 235.000,00 235.000,0004. 121. 290. Orçamento Impositivo
6.670.468,96 6.670.468,9604. 122. Administração Geral6.670.468,96 6.670.468,9604. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 6.670.468,96 6.670.468,9604. 122. 040. Administrativo da Unidade
671.929,80 671.929,8027. Desporto e Lazer
671.929,80 671.929,8027. 812. Desporto Comunitário671.929,80 671.929,8027. 812. 504. Incentivo ao Esporte
2.063 288.529,80 288.529,8027. 812. 504. Apoio a Ações Esportivas e Paradesportivas
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 3710 7.577.398,76 7.577.398,76
671.929,80 671.929,8027. Desporto e Lazer
671.929,80 671.929,8027. 812. Desporto Comunitário671.929,80 671.929,8027. 812. 504. Incentivo ao Esporte
2.911 383.400,00 383.400,0027. 812. 504. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
DEPARTAMENTO DE ESPORTESU.O.: 3720 1.010.015,75 1.010.015,75
1.010.015,75 1.010.015,7527. Desporto e Lazer
756.928,18 756.928,1827. 811. Desporto de Rendimento564.578,18 564.578,1827. 811. 451. Desporto de Rendimento
2.029 482.763,15 482.763,1527. 811. 451. Esportivo de Alto Rendimento
2.031 10.750,00 10.750,0027. 811. 451. Núcleo de Reabilitação do Atleta Amador
2.047 71.065,03 71.065,0327. 811. 451. Apoio ao Esporte e Esporte de Rendimento
192.350,00 192.350,0027. 811. 510. Juventude Cidadã
2.055 75.200,00 75.200,0027. 811. 510. Jogos Escolares
2.056 117.150,00 117.150,0027. 811. 510. Segundo Tempo
253.087,57 253.087,5727. 812. Desporto Comunitário253.087,57 253.087,5727. 812. 452. Desporto Comunitário
2.024 3.131,00 3.131,0027. 812. 452. Centro Unificado das Artes e do Esporte - Praça do PEC
2.050 17.100,00 17.100,0027. 812. 452. Paradesporto
2.051 232.856,57 232.856,5727. 812. 452. Calendário Esportivo
DEPARTAMENTO DE LAZERU.O.: 3730 168.302,12 882.902,79714.600,67
714.600,67 168.302,12 882.902,7927. Desporto e Lazer
106.500,00 106.500,0027. 812. Desporto Comunitário106.500,00 106.500,0027. 812. 473. Equipamentos Urbanos Esportivos
1.302 106.500,00 106.500,0027. 812. 473. Academia para Todos e Parques Infantis
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE LAZERU.O.: 3730 168.302,12 882.902,79714.600,67
714.600,67 168.302,12 882.902,7927. Desporto e Lazer
608.100,67 168.302,12 776.402,7927. 813. Lazer496.770,39 496.770,3927. 813. 473. Equipamentos Urbanos Esportivos
1.215 496.770,39 496.770,3927. 813. 473. Infraestrutura Esportiva
111.330,28 168.302,12 279.632,4027. 813. 503. Lazer, Desporto e Saúde
1.202 111.330,28 111.330,2827. 813. 503. Boa Praça, Boa Forma
2.058 6.750,00 6.750,0027. 813. 503. Ginástica Laboral
2.059 131.552,12 131.552,1227. 813. 503. Lazer na Cidade
4.450 30.000,00 30.000,0027. 813. 503. Pratique Esporte com Saúde
Total: 980.035.095,25 1.222.498.285,48242.463.190,23
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