7
~ECRETAR±5SALUD t ~ V1f~ MS.P. ALEJANDRA AGUI CRESPO \ https:l/187.216.252.21index.ph p/s/DhwVUeYYSMGOCAr 30 09 2018 https://www.qroo.gob. x/ ornisionesabiertas-rev'sar- labores (dla, mes, ano) Hipervfnculo el informe de la comisión o encargo encomendado Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado Hipervfnculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes Hípervlnculo a los c:Omprobantes fiscales o ccnstancía de desempeñe de Respecto a los Informes sobre el encargo o comisión Total comisión: 2,987 Impuestos y derechos 39201 $2,610 Viáticos en el pafs 37501 Importa de gastos no erogados derivados del 'encargo o comisión Importe ejerck:lo con motivo del encargo o comisión Importe asignado por concepto de gastos de viéticos Denominación de la partida Clave de partidas Anticipo Liquidacn Clave (s) Presupuesta! {es): 21 $2,6UO Pasajes aéreos nacionales 37101 Pasajes marftimos, lacustres y fluviales 37301 Importe ejercido por el encargo o comisión Olas: 3 Cuota: $870 05;00126/0912018 O.ROO O.ROO CHETUMAL MExlCO MÉXICO REPARACIONES Y RE PLAYA DEL LEVP,,rm~MIENTO DE \ SZ-4842-G EQtJIPO - CARMEN (PLACAS) "'¡;¡¡ Üi V ~-E~~T~O.~ECÁNIC0 m_ !.,r-, ·y "'.FL t.lOS~. GRJtl. il>E' : ~ t; 1" t'." PDC. REVISAR TERREST Pals Ciudad Estado (hora/dla/mes/ año) Medio de Transporte Ciudad estado Ps 06:00129/0912018 Salida Motivo del encargo o comisión Lugar delencerne o comisión Lugar de adscripcióndel comisionado Cargo af Programa: OPI!MIZACION DE LOS RECURSOS DE TRANEERENC!A X BENQICION oe CUENTAS CQ!RECC!ONDE ADMINISTRACION) ZABN8612272X9 R.F.C.: LOCAL ZAPATA REVISAR REPARACIONESY LEVANTAMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN a HOSP. GRAL. DE PDC. BOBADILLA JOSÉ NOÉ Segundo apeUi:!o Primer apeUido Nombre(s) Denominación del encargo o comisión Nombre completo del (la) servidor(a) publico(a) Nómero de personas acompañantes en el encargo o comlSión del servidor brico Trpo de viaje (Nacional/ lnternaciónal} Importe ejercido por el total de Ejercicio Trimestre Tipo de Plaza Clave o nivel del Denominación del Área de adscr1pdón puesto puesto Denominación del cargo 2018 3 CONTRATO EVENTUAL AUXILIAR SERVICIOS EM03024 AUXILIAR ADMINISTRATIVO GENERALES ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES Oficio de Co111lsión ,Noo (OA/~RM/DSGf2979/2018) Anexo 11 Rl!!!'l.T!'.:":!~ ~'?8 :20u.02022 SERVICIOS ESTATAIES DE SAWD !i.ECRETAttiA oe SALUI> SESA MSP. Alejandra Aguirre Crespo Secretaria· de Salud y Directora General de los Servicios Estatales de Salud SALUD ..

MSP. Alejandra Aguirre Crespo SESA · Importe total erogado con motivo d 1 en argo o comisión 2987.00 Importe total no erogado 1 1 1 1 1 ado la partida 3721 PASAJES 1 . . de proporci1nar

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Page 1: MSP. Alejandra Aguirre Crespo SESA · Importe total erogado con motivo d 1 en argo o comisión 2987.00 Importe total no erogado 1 1 1 1 1 ado la partida 3721 PASAJES 1 . . de proporci1nar

~ECRETAR±5SALUD t ~ V1f~ MS.P. ALEJANDRA AGUI CRESPO \

https:l/187.216.252.21index.ph p/s/DhwVUeYYSMGOCAr

30 09 2018 https://www.qroo.gob. x/ ornisionesabiertas-rev'sar-

labores (dla, mes, ano)

Hipervfnculo el informe de la comisión o encargo encomendado

Fecha de entrega del informe de la comisión

o encargo encomendado Hipervfnculo a los Lineamientos

para regular el otorgamiento de

viáticos y pasajes

Hípervlnculo a los

c:Omprobantes fiscales o ccnstancía de desempeñe de

Respecto a los Informes sobre el encargo o comisión

Total comisión: 2,987 Impuestos y derechos 39201

$2,610 Viáticos en el pafs 37501

Importa de gastos no erogados

derivados del 'encargo o

comisión

Importe ejerck:lo con motivo

del encargo o comisión

Importe asignado por concepto de

gastos de viéticos Denominación de la partida Clave de partidas

Anticipo Liquidación Clave (s) Presupuesta! {es): 21

$2,6UO Pasajes aéreos nacionales 37101

Pasajes marftimos, lacustres y fluviales 37301

Importe ejercido por el encargo o comisión Olas: 3 Cuota: $870

05;00126/0912018 O.ROO O.ROO CHETUMAL MExlCO MÉXICO

REPARACIONES Y RE

PLAYA DEL LEVP,,rm~MIENTO DE \ SZ-4842-G EQtJIPO -

CARMEN (PLACAS) "'¡;¡¡ Üi V ~-E~~T~O.~ECÁNIC0 m_

!.,r-, ·y "'.FL t.lOS~. GRJtl. il>E' : ~ t; 1" t'."

PDC.

REVISAR TERREST

Pals Ciudad Estado (hora/dla/mes/ año)

Medio de

Transporte Ciudad estado País

06:00129/0912018

Salida Motivo del encargo o

comisión

Lugar delencerne o comisión Lugar de adscripción del comisionado

Cargo af Programa: OPI!MIZACION DE LOS RECURSOS DE TRANEERENC!A X BENQICION oe CUENTAS CQ!RECC!ON DE ADMINISTRACION)

ZABN8612272X9 R.F.C.: LOCAL

ZAPATA REVISAR REPARACIONES Y

LEVANTAMIENTO DE EQUIPO

ELECTROMECÁNICO EN a HOSP. GRAL. DE PDC.

BOBADILLA JOSÉ NOÉ

Segundo apeUi:!o Primer apeUido Nombre(s)

Denominación del encargo o

comisión

Nombre completo del (la) servidor(a) publico(a) Nómero de personas

acompañantes en el encargo o

comlSión del servidor púbrico

Trpo de viaje

(Nacional/

lnternaciónal}

Importe ejercido por

el total de

Ejercicio Trimestre Tipo de Plaza Clave o nivel del Denominación del

Área de adscr1pdón puesto puesto

Denominación del cargo

2018 3 CONTRATO EVENTUAL AUXILIAR SERVICIOS

EM03024 AUXILIAR ADMINISTRATIVO GENERALES

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Oficio de Co111lsión ,Noo (OA/~RM/DSGf2979/2018)

Anexo 11

Rl!!!'l.T!'.:":!~ ~'?8 :20u.02022

SERVICIOS ESTATAIES DE SAWD !i.ECRETAttiA oe SALUI> SESA • MSP. Alejandra Aguirre Crespo

Secretaria· de Salud y Directora General de los Servicios Estatales de Salud

SALUD

..

Page 2: MSP. Alejandra Aguirre Crespo SESA · Importe total erogado con motivo d 1 en argo o comisión 2987.00 Importe total no erogado 1 1 1 1 1 ado la partida 3721 PASAJES 1 . . de proporci1nar

NOMBRE Y FIRMA

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

NOMBRE Y FIRMA

j~ .• Lle a rvera Rodrfguez t:ncarg e A:dmlnlstraclón del H G F'C

26,27,28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018. . LOS·l,\)Íf;S:

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MÉXICO. LAéORO EN'ESTA CIUDAD DE:

HAGO C0NSTAR QUE EL C. JOSÉ NOÉ ZAPATA BOBADILLA

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

DA/SRM/DSGJ2979/2018 Y PASAJES:

NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

Anexo IV

:i,[CR.tTMtiA 01'$Allm SE1MCIOS ESTATAIES DE SALUD SESA

M.4.S V MEJORES OPCl'm.lNIDADCS

1 ?.';Jl~,T.~~:°' ~'?.(?

~16•2022

MSP. Alejandra Aguirre· Crespo Secretaria de Salud y Directora General

de los Servicios Estatales de Salud SALUD 7S

Page 3: MSP. Alejandra Aguirre Crespo SESA · Importe total erogado con motivo d 1 en argo o comisión 2987.00 Importe total no erogado 1 1 1 1 1 ado la partida 3721 PASAJES 1 . . de proporci1nar

Servicios Estatales de Salud Av. Chapultspec No. 267 Col. Centro. C.P. 77000.

Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.: (983) 83 51921 Ext. 65350

LIC. EL 1" LUCÍA AGUILLÓN MORENO DIRE ORA ADMINISTRATIVA DE LOS SER ICIOS ESTATALES DE SALUD.

GOBIERNO DE~:..: .r - ' .~:.,,,, ""'" 7.)! Stl(';-"': ... ~ --··-· '-~- ""'.:: .............. ü

Sin otro particular, le agradezco su atención a la presente.

Por· medio del presente me permito informar a usted que ha sido comisionado al Hospital General de Playa del Carmen, a partir del 26 hasta el 29 de septiembre del año en curso, con la finalidad de revisar el proceso de reparación de la 1ª etapa del equipo chiller de 100 toneladas, así como realizar el levantamiento parcial del equipo electromecánico, por lo que se le autorizan 3 días de viáticos y se trasladará en el vehículo oficial Nissan Frontier, con número de placas SZ-4842-G.

C. JOSE NOE ZAPATA BOBADILLA PRESENTE

Chetumal, Quintana Roo, a 24 de Septiembre de 2018

ASUNTO: Se informa comisión

Dependencia: SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Dirección: ADMINISTRATIVA Área: SUBDIRECCION DE REC. MATERIALES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES No. Oficio: DA/SRMfDSG/2979/2018 Expediente: 2018

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

-- !K.CIU 1.\ll!A ll~SAU;t> !\ SESA IAAS Y MEJORES SElMCIOS ESTATAllS DE SAWI) OP<IRIUNU)ADES

1 QUINTANA ROO <>O• 'i:)!6'.ibi2'•hL~

SALUD 7§

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- ---------.-..----------- .. .__ ... - ' ' 1 '

1

.111

País de origen México Estado de origen Quintana Roo Ciudad de origen

¡ · Chetumal

Municipio de origen 1 Othón P. Blanco

País de destino ¡ México

Datos de la comisión

Instancia Gubernamental

r-,¡ Datos Generales

Servicios Estatales de Salud Tipo de servidor publico No titular

Tipo de responsable del gasto Comisión costeada por el sujeto obligado Ejercicio 2018 Periodo que se reporta septiembre Tipo de viaje Local

Número de personas acompañantes r>; o

lmporte'ejercido por el total de aco pañ ntes 0.00

~.l .. & Q 00.g~b.mx ' 1

:1 1

REVISAR REPARACIO _E~ Y LEVANiTAMIENTO DE. EQUIPO ELECTROME 1ANICO EN Ell HOSP. GRAL. DE PDC

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_l.

Recurso económico ' Federal

Importe total erogado con motivo d 1 en argo o comisión 2987.00

Importe total no erogado

1

1

1

1

1

ado la partida 3721 PASAJES 1 . .

de proporci1nar los siguientes datos:

Reportes

Fecha de entrega del informe 2018-10-01

0.00

Pasajes terrestres nacionales Tipo de pasaje Autobús Costo $377.00

Pasaje terrestre nacional En caso de que se haya sele cio TERRESTRES NACIONALES, ttvo

Hospedaje 0.00

Viáticos comprobados 1.00

Viáticos sin comprobar 0.00

Importe ejercido por partida 2610.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terre tre) 377 .00

377.00 Importe ejercido por partida de pas je t rrestre

.. . ' .. -·-·· -- ---------

Datos de la partida

E~tado de destino

1 . .....

Quintana Roo Ciudad de destino !

PLAYA DEL CARMEN 1

Motivo del encargo o comisión , J

REVISAR REPARACIONES Y LEVANTAMIENTO D : EQUIPO ELECTROMECANICQ EN EL HOSP. GRAL. DE PDC Fecha de salida • \ 2018-09-26 . 1

Fecha de regreso 2018-09-29 1

1

1 ¡

¡--....,

1

1

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CO ISIONADO 1

bre y firma) 1 . . .

J rr Z ·~ J_úl lJ¿6), / /ci. ose V JI -e - ú{r[ \( 1

DECLARO - BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD Q ~ LOS DATOS ASENTADOS EN ksTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA _ DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITO~! FISCA~ES EFEOIVAMENTE EXPE:DIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE

Es:os CORR_ESPONDEN A LOS CONCEPTOS _DE GAST¡°S AUTORIZADOS EN LOS LINEtMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE' VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA C6NTRAL PARAESTATAL DEL ESTAIDO DE QUINTANA ROO.

1

1

1 i fecha de actualización de la informJción 11

2018-10-01 1 1

fecha de validación de la informacióln j'

2018-10-01

Área(s) o unidad(es) administrativa - que genera(n) o poske(n) la información ' i -

Importe total de la comisión 2987.00

DIRECCION ADMINISTRATIVA

julio - septiembre Periodo de actualización Datos de la información

Actividades realizadas

' r - ----¡

1

1

. 1 REVISAR REPARACIONES Y LEVANTAMIENTO D EQUIR'O ELECTROMECANICO EN EL HOSP. GRAL. DE PDC Resultados obtenidos - - 1 -

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 1E LOS EQUIPOS ELE.e TROME¡-c ÁNICos' PARA LA UNIDAD MÉDICA MENCIONADA. - t

Contribu_ciones - 1 .

SUPERVISION DE LOS LEVANTAMIENTOS HECH 1 SAL S EQUIPOS ELECTROMECANICOS. Conclusiones - 1

- i PODEMOS CONCLUIR QUE SE REALIZARON LOS LEVANITAMIENTOS DE LOS E1QUIPOS DE LA UNIDAD Y QUE SE ESTUVO PENDIENTE DEL PROCESO EN CUESTIÓN- - f