102
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2015 CONSOLIDADO 1001 - CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER LEGISLATIVO 0185 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO PROGRAMA PROMOVER O PODER LEGISLATIVO DE MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO ANUAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS. OBJETIVO POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. PÚBLICO JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE GARANTIR AS AÇÕES CONCERNENTES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. TIPO UN. MEDIDA METAS FÍSICAS COD. AÇÃO PRODUTO 2015 METAS FINANCEIRAS 2015 Sistema de Arquivo Modernizado Projeto 1125 RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE - ARQUIVO LEGISLATIVO Porcentagem 100 106.000,00 Sede Construída Projeto 1126 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO - Unidade 1 1.170.000,00 Ação Realizada Atividade 2208 ATIVIDADES DAS COMISSÕES - Porcentagem 100 23.000,00 Convênio Firmado Atividade 2285 CONVÊNIO PARA ESTÁGIO - Porcentagem 100 55.000,00 Manutenção Realizada Atividade 2293 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO - Unidade 1 32.000,00 Manutenção Realizada Atividade 2295 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - MUNICIPAL Porcentagem 100 23.990.000,00 Ação Realizada Atividade 2296 APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO - Porcentagem 100 5.000,00 Servidores Capacitados Atividade 2297 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER - LEGISLATIVO Porcentagem 100 38.000,00 Reajuste Concedido Atividade 2298 CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS - SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO Porcentagem 100 300.000,00 Vale Transporte Fornecido Atividade 2299 VALE-TRANSPORTE - Porcentagem 100 70.000,00 Ação Realizada Atividade 2300 COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA - Porcentagem 100 15.000,00 Consultoria Realizada Atividade 2301 CONSULTORIA LEGISLATIVA - Porcentagem 100 15.000,00 Encargos Pagos Atividade 2302 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS - Porcentagem 100 4.000.000,00 Encargos Pagos Atividade 2303 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA - Porcentagem 100 1.000,00 Ação Realizada Atividade 2304 SUBSÍDIO DOS VEREADORES - Porcentagem 100 2.100.000,00 Ação Realizada Atividade 2305 DIÁRIAS DE VEREADORES - Porcentagem 100 210.000,00 Ação Realizada Atividade 2306 DIÁRIAS DE SERVIDORES - Porcentagem 100 190.000,00 Encargos Pagos Atividade 2307 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV - Porcentagem 100 600.000,00 Encargos Pagos Atividade 2346 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS - Porcentagem 100 36.000,00 Auxílio Concedido Atividade 2354 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768) - Porcentagem 100 700.000,00 Manutenção Realizada Atividade 2451 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO - LEGISLATIVO MUNICIPAL Porcentagem 100 1.015.000,00 34.671.000,00 TOTAL: 34.671.000,00 TOTAL GERAL DA U.G. CÂMARA MUNICIPAL: Usuário impressão: FLA11694 1.3 - I.V.R.J. - 27/10/2014 Pág.: 1 / 102

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS LEI DE DIRETRIZES ... · EXERCÍCIO 2015 CONSOLIDADO UNIDADE GESTORA: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Responsável: ... Ouvidoria Implantada Porcentagem

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

1001 - CÂMARA MUNICIPALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER LEGISLATIVO

0185 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVOPROGRAMA

PROMOVER O PODER LEGISLATIVO DE MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO ANUAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE GARANTIR AS AÇÕES CONCERNENTES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Sistema de Arquivo ModernizadoProjeto 1125 RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE - ARQUIVO LEGISLATIVO Porcentagem 100 106.000,00

Sede ConstruídaProjeto 1126 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO - Unidade 1 1.170.000,00

Ação RealizadaAtividade 2208 ATIVIDADES DAS COMISSÕES - Porcentagem 100 23.000,00

Convênio FirmadoAtividade 2285 CONVÊNIO PARA ESTÁGIO - Porcentagem 100 55.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2293 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO - Unidade 1 32.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2295 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - MUNICIPAL Porcentagem 100 23.990.000,00

Ação RealizadaAtividade 2296 APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO - Porcentagem 100 5.000,00

Servidores CapacitadosAtividade 2297 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER - LEGISLATIVO Porcentagem 100 38.000,00

Reajuste ConcedidoAtividade 2298 CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS - SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO Porcentagem 100 300.000,00

Vale Transporte FornecidoAtividade 2299 VALE-TRANSPORTE - Porcentagem 100 70.000,00

Ação RealizadaAtividade 2300 COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA - Porcentagem 100 15.000,00

Consultoria RealizadaAtividade 2301 CONSULTORIA LEGISLATIVA - Porcentagem 100 15.000,00

Encargos PagosAtividade 2302 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS - Porcentagem 100 4.000.000,00

Encargos PagosAtividade 2303 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA - Porcentagem 100 1.000,00

Ação RealizadaAtividade 2304 SUBSÍDIO DOS VEREADORES - Porcentagem 100 2.100.000,00

Ação RealizadaAtividade 2305 DIÁRIAS DE VEREADORES - Porcentagem 100 210.000,00

Ação RealizadaAtividade 2306 DIÁRIAS DE SERVIDORES - Porcentagem 100 190.000,00

Encargos PagosAtividade 2307 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV - Porcentagem 100 600.000,00

Encargos PagosAtividade 2346 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS - Porcentagem 100 36.000,00

Auxílio ConcedidoAtividade 2354 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768) - Porcentagem 100 700.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2451 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO - LEGISLATIVO MUNICIPAL Porcentagem 100 1.015.000,00

34.671.000,00TOTAL:

34.671.000,00TOTAL GERAL DA U.G. CÂMARA MUNICIPAL:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2001 - SECRETARIA DE GOVERNOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.OBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVA.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 7.037.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - Unidade 1 283.000,00

Ação RealizadaAtividade 2016 CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA - Porcentagem 100 32.000,00

Imóvel LocadoAtividade 2157 ALUGUEL DE IMÓVEL - Unidade 4 210.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2376 MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA - DA JUVENTUDE Porcentagem 100 30.000,00

7.592.000,00TOTAL:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2001 - SECRETARIA DE GOVERNOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0143 - COMUNICAÇÃOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.OBJETIVO

POPULAÇÃOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA DAR TRANSPARÊNCIA AOS ATOS DA PREFEITA

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaAtividade 2019 PUBLICIDADE - Porcentagem 100 3.000.000,00

Ação RealizadaAtividade 2287 PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO - MUNICÍPIO Porcentagem 100 33.000,00

3.033.000,00TOTAL:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2001 - SECRETARIA DE GOVERNOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0188 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIOPROGRAMA

FOMENTAR A SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.OBJETIVO

POPULAÇÃO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA A NECESSIDADE DE PROPICIAR AOS MUNÍCIPES FERRAMENTAS PARA COMBATER O AUMENTO DA VIOLÊNCIA PÚBLICA.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1250 GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - Porcentagem 100 50.000,00

Programa ImplantadoProjeto 1926 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA - Porcentagem 100 32.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2454 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA - Porcentagem 100 13.000,00

95.000,00TOTAL:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2001 - SECRETARIA DE GOVERNOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0197 - INTEGRAÇÕES REGIONAISPROGRAMA

FOMENTAR A SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.OBJETIVO

MUNICÍPIOS PARTICIPANTESPÚBLICO

JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO INTERMUNICIPAL PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REGIONAIS

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Consórcio ImplantadoProjeto 1251 IMPLANTAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - MULTIFINALITÁRIO Unidade 1 50.000,00

50.000,00TOTAL:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2001 - SECRETARIA DE GOVERNOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0198 - TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO PODER PÚBLICOPROGRAMA

DAR TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO PODER PÚBLICO.OBJETIVO

POPULAÇÃO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE GARANTIR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Portal ImplantadoProjeto 1252 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - Unidade 1 5.000,00

Ouvidoria ImplantadaProjeto 1253 OUVIDORIA GERAL - Porcentagem 100 10.000,00

15.000,00TOTAL:

10.785.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA DE GOVERNO:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2002 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 6.000.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - Unidade 1 19.000,00

Imóvel AdquiridoAtividade 2004 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - Porcentagem 100 300.000,00

Sentenças CumpridasAtividade 2005 SENTENÇAS JUDICIAIS - Porcentagem 100 400.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2006 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO - TÉCNICO-JURÍDICO Unidade 1 56.000,00

Despesas Judiciais PagasAtividade 2007 DESPESAS JUDICIAIS - Porcentagem 100 100.000,00

Precatórios PagosAtividade 2008 PRECATÓRIOS JUDICIAIS - Porcentagem 100 3.500.000,00

Imóvel AlugadoAtividade 2157 ALUGUEL DE IMÓVEL - Unidade 2 470.000,00

Pagamento EfetuadoAtividade 2615 INDENIZAÇÕES - Porcentagem 100 200.000,00

11.045.000,00TOTAL:

11.045.000,00TOTAL GERAL DA U.G. PROCURADORIA-GERAL DO

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2003 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 1.534.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - Unidade 1 32.000,00

1.566.000,00TOTAL:

1.566.000,00TOTAL GERAL DA U.G. CONTROLADORIA-GERAL DO

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 2.122.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - Unidade 1 12.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2070 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E - VEÍCULOS Porcentagem 100 20.000,00

Imóvel AlugadoAtividade 2157 ALUGUEL DE IMÓVEL - Unidade 2 99.000,00

2.253.000,00TOTAL:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0113 - FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDAPROGRAMA

IMPLEMENTAR UM CONJUNTO DE AÇÕES VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO E O INCREMENTO DE RENDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOOBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA CAPACITAR A FAMÍLIA E SEUS MEMBROS PARA A GERAÇÃO DE RENDA

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1168 FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO - DE TANQUES P/ PSICULTURA MetroQuadrado

5000 20.000,00

Ação RealizadaProjeto 1170 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA - LIVRE Porcentagem 100 35.000,00

Ação RealizadaProjeto 1269 PAIS - PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA - E SUSTENTÁVEL Porcentagem 100 128.000,00

Ação RealizadaAtividade 2072 FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL - Porcentagem 100 30.000,00

Convênio FirmadoAtividade 2627 FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR - Unidade 1 33.000,00

Casa do Agricultor ConstruídaProjeto 7028 CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO - AGRICULTOR" Unidade 1 1.000.000,00

1.246.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0119 - ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAISPROGRAMA

MELHORAR CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO E DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DE AGRICULTORES E MORADORES DAS ÁREAS RURAIS.OBJETIVO

PRODUTORES RURAIS E MORADORES DA ÁREA RURAL.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA DOTAR A ÁREA RURAL DE MELHOR INFRAESTRUTURA AS ESTRADAS QUE SERVEM AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROPÉCUÁRIA, GARANTINDO TAMBÉM A LOCOMOÇÃO DE MORADORES EVISITANTES DESSAS ÁREAS.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Manutenção RealizadaAtividade 2074 MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, - PASSARELAS E PONTES Porcentagem 100 73.000,00

Ação RealizadaAtividade 2075 MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS - VICINAIS Quilômetro 232 155.000,00

228.000,00TOTAL:

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0132 - INCENTIVO À CULTURAPROGRAMA

PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL E A ADOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA NA COMUNIDADE, ATRAVÉS DA MÚSICAOBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA QUE INTEGREM OS INDIVÍDUOS À SOCIEDADE.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Eventos RealizadosProjeto 1175 REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA - CULTURA RURAL Unidade 2 20.000,00

20.000,00TOTAL:

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0140 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIAPROGRAMA

MANTER O REBANHO DO MUNICÍPIO IMUNE AS DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS E EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICOS SANITÁRIAS.OBJETIVO

CRIADORES DO MUNICÍPIO, PRINCIPALMENTE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE SANITÁRIO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Rebanho ImunizadoAtividade 2076 IMUNIZAÇÃO DO REBANHO - Porcentagem 100 20.000,00

Ação RealizadaAtividade 2473 ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - (SIM) Porcentagem 100 5.000,00

Ação RealizadaAtividade 2626 CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL - Porcentagem 100 1.000,00

26.000,00TOTAL:

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0168 - APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOPROGRAMA

FORMAR E CAPACITAR MÃO DE OBRAOBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE ADEQUAR A QUALIDADE DE MÃO DE OBRA AOS REQUISITOS DO MERCADO DE TRABALHO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1172 CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM - PECUÁRIA, PSICULT. , INDUS. E COMÉRCIO Unidade 6 15.000,00

Ação RealizadaProjeto 1190 REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E - CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO Porcentagem 100 20.000,00

Ação RealizadaProjeto 1191 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E SIMPÓSIOS - Porcentagem 100 20.000,00

55.000,00TOTAL:

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0169 - FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDAPROGRAMA

AUMENTAR O NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO E OPORTUNIDADESOBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA NECESSIDADES DE ASSEGURAR TRABALHO E RENDA PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1185 CRIAÇÃO DO CENTRO DE FORM. - PROFISSIONAL - CASA AMARELA Porcentagem 19 40.000,00

Construção RealizadaProjeto 7027 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO - ARTESÃO Unidade 1 1.000.000,00

1.040.000,00TOTAL:

4.868.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Guarda Munic. Criada e ImplantadaProjeto 1069 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA GUARDA - MUNICIPAL Porcentagem 100 124.000,00

Programa ImplantadoProjeto 1073 IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS - E ENTORPECENTES - PROERDE Porcentagem 100 10.000,00

Sist. de Arquivo ImplantadoProjeto 1233 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARQUIVO - Porcentagem 100 50.000,00

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 47.062.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - Porcentagem 100 289.000,00

Ato Oficial PublicadoAtividade 2018 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - Porcentagem 100 300.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2154 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - Porcentagem 100 300.000,00

Ação RealizadaAtividade 2155 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Unidade 40 4.000.000,00

Vale Transporte FornecidoAtividade 2156 CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE - Unidade 53553 1.880.000,00

Imóvel AlugadoAtividade 2157 ALUGUEL DE IMÓVEL - Unidade 7 600.000,00

Serviço RealizadoAtividade 2161 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, - TELEFONIA E ÁGUA Porcentagem 100 2.684.000,00

Combustível AdquiridoAtividade 2162 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - Litro 636717 2.133.000,00

Veículo LocadoAtividade 2164 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - Unidade 45 760.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2284 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS - SECRETARIAS Porcentagem 100 4.104.000,00

Estagiários ContratadosAtividade 2285 CONVÊNIO PARA ESTÁGIO - Unidade 415 227.000,00

Vale Alimentação/Refeição FornecidoAtividade 2363 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA - SERVIDORES Unidade 6000 26.000.000,00

90.523.000,00TOTAL:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0107 - MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPALPROGRAMA

PROMOVER O RESGATE DA IMPORTÂNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO, GARANTINDO SEUS DIREITOS E RECUPERANDO SUA AUTO ESTIMA.OBJETIVO

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAISPÚBLICO

JUSTIFICATIVA VALORIZAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Servidores Públicos CapacitadosProjeto 1077 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS - SERVIDORES PÚBLICOS Porcentagem 100 50.000,00

50.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0133 - INFORMATIZARPROGRAMA

PROMOVER A INCLUSÃO DAS SECRETARIAS, SERVIDORES E DA POPULAÇAO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AO UNIVERSO DIGITAL.OBJETIVO

SERVIDORES E MUNÍCIPES.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIR ACESSO A INFORMAÇAO E AS FERRAMENTAS POR ELA DISPONIBILIZADAS.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Manutenção RealizadaAtividade 2003 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Porcentagem 100 1.000.000,00

Ação RealizadaAtividade 2158 INSUMOS DE INFORMÁTICA - Porcentagem 100 50.000,00

Ação RealizadaAtividade 2169 INTERLIGADOS - Porcentagem 100 700.000,00

Ação RealizadaAtividade 2170 ANGRA INTELIGENTE - Porcentagem 100 300.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2288 MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS - Porcentagem 100 150.000,00

2.200.000,00TOTAL:

92.773.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 9.661.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - Unidade 1 4.678.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2003 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Porcentagem 100 550.000,00

Imóvel AlugadoAtividade 2157 ALUGUEL DE IMÓVEL - Unidade 3 318.000,00

15.207.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0106 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIAPROGRAMA

PROMOVER A ELEVAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS E MELHORIAS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRAOBJETIVO

CONTRIBUINTEPÚBLICO

JUSTIFICATIVA AUMENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS E REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Cadastro AtualizadoAtividade 2009 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO - Porcentagem 100 264.000,00

Planejamento Tributário RealizadoAtividade 2010 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - Porcentagem 100 50.000,00

Planta AtualizadaAtividade 2011 ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES - Porcentagem 100 50.000,00

Ação RealizadaAtividade 2012 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - Porcentagem 100 25.000,00

Ação RealizadaAtividade 2013 PLANEJAMENTO FISCAL - Porcentagem 100 40.000,00

Logradouros FiscalizadosAtividade 2014 FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO - MUNICÍPIO Porcentagem 100 300.000,00

Imóveis CadastradosAtividade 2015 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO - Porcentagem 5000 50.000,00

779.000,00TOTAL:

15.986.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 12.436.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - Unidade 1 65.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2061 MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS - Porcentagem 100 15.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2063 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO - DE INTERESSE SOCIAL Unidade 1 10.000,00

Imóvel AlugadoAtividade 2157 ALUGUEL DE IMÓVEL - Unidade 5 361.000,00

12.887.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0108 - DESENVOLVIMENTO DA PESCAPROGRAMA

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA, E CONSEQUENTEMENTE A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDAOBJETIVO

PESSOAS QUE VIVEM DA ATIVIDADE PESQUEIRAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA ESTIMULAR ECONOMIA PESQUEIRA

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Cais ConstruídoProjeto 1041 CONSTRUÇÃO DE CAIS - Unidade 2 350.000,00

350.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0116 - ACESSO À MORADIAPROGRAMA

IMPLEMENTAR AÇÕES QUE VENHAM FACILITAR O ACESSO À MORADIA DE TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIR O DIREITO À MORADIA PARA A POPULAÇÃO, REDUZINDO O DÉFICT HABITACIONAL DO MUNICÍPIO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Casas ConstruídasProjeto 1026 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - Unidade 1000 188.000,00

Infraestrutura ImplantadaProjeto 1027 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM - LOTEAMENTOS POPULARES Porcentagem 100 14.000,00

Planos Habitacionais ElaboradosProjeto 1131 APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS - HABITACIONAIS Porcentagem 100 77.000,00

Apartamentos ConstruídosProjeto 1271 RESIDENCIAL PARQUE MAMBUCABA - Unidade 240 16.560.000,00

16.839.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0117 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPROGRAMA

ATENDER A DEMANDA EXISTENTE E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICAOBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ASSEGURANDO, POR CONSEGUINTE, A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Serviços de IluminaçãoProjeto 1004 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E - FORNECIMENTO Porcentagem 100 3.213.000,00

Sistema AmpliadoProjeto 1270 AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Porcentagem 100 1.372.000,00

Ação RealizadaAtividade 2146 ILUMINAÇÃO FESTIVA - Porcentagem 100 250.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2634 MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Unidade 1 1.687.000,00

Sistema AmpliadoProjeto 7048 AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Porcentagem 100 400.000,00

6.922.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0120 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIOPROGRAMA

CONSTRUIR E DOTAR LOGRADOUROS AINDA NÃO BENEFICIADOS, DE TODA INFRAESTRUTURA URBANA BÁSICA.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIR MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESPAÇOS URBANOS.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Encostas ContidasProjeto 1006 CONTENÇÃO DE ENCOSTA - Metro Cubico 3049 1.350.000,00

Abrigo ConstruídoProjeto 1010 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS - Unidade 9 672.000,00

Obra RealizadaProjeto 1013 OBRAS DE INFRAESTRUTURA - Porcentagem 100 9.655.000,00

Praça da Juventude ConstruídaProjeto 1179 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - Porcentagem 100 1.090.000,00

Obra RealizadaProjeto 1237 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA - BANQUETA Porcentagem 100 2.633.000,00

Próprio ConstruídoProjeto 1995 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS - PÚBLICOS Unidade 1 2.320.000,00

Obra RealizadaAtividade 2511 CONT. DA MARG. DO RIO MAMB., TRECHO - ENTRE RUA DAS FLORES E A RUA DA HORTA Porcentagem 100 1.233.000,00

Obra RealizadaAtividade 2512 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO - PEREQUÊ Porcentagem 100 6.514.000,00

25.467.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0121 - APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTOPROGRAMA

PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL E A ADOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL ATRAVÉS DA PRÁTICA DO DESPORTO.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO NO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE SUA INTEGRAÇÃO NO MEIO SOCIAL EM QUE VIVE E DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PRÁTICA DO DESPORTO CONSTITUI HÁBITO QUEGARANTE MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Área Construída e AmpliadaProjeto 1024 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE - ESPORTES E LAZER Unidade 4 350.000,00

Academias ImplantadasProjeto 1990 ACADEMIAS AO AR LIVRE - Unidade 15 350.000,00

700.000,00TOTAL:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0142 - LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTEPROGRAMA

COLETAR O LIXO DOMICILIAR, PROCEDER A VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS E DAR DESTINAÇÃO ADEQUADA AOS RESÍDUOS SÓLIDOS.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIR QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E CONSEQUENTEMENTE, A SAÚDE DA POPULAÇÃO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaAtividade 2462 COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE - RESÍDUOS SÓLIDOS Tonelada 13732 57.300.000,00

57.300.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0162 - REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANOPROGRAMA

PROMOVER MELHORIA DOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS URBANOS, PAISAGEM URBANA E AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO CORRIGIR AS DISTORÇÕES EXISTENTES DO USOOBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA MANTER AS QUALIDADES DAS ÁREAS DE LAZER E OFERECER ESPAÇOS PÚBLICOS PROPÍCIOS AO CONVÍVIO SOCIAL.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Quadra Poliesportiva ConstruídaProjeto 1231 CONSTR. DE QUADRA POLIESPORTIVA COM - COBERTURA NO ABRAÃO - ILHA GRANDE Unidade 1 534.000,00

Reforma RealizadaProjeto 1239 REFORMA DA PISTA DE SKATE NO PARQUE DAS - PALMEIRAS Unidade 1 527.000,00

Reforma RealizadaProjeto 1240 REFORMA DO CAMPO DA GRINGA - - PARQUE MAMBUCABA Unidade 1 376.000,00

Ação RealizadaProjeto 1249 IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA - DA CHÁCARA Unidade 1 525.000,00

Ação RealizadaProjeto 1274 REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA MONSUABA - Unidade 1 2.150.000,00

Área Urbanizada e RevitalizadaAtividade 2463 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA - Porcentagem 100 650.000,00

Ação RealizadaAtividade 2630 REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA - (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA) Unidade 1 525.000,00

Ação RealizadaAtividade 2631 IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. - ESPORTIVA (CAMPO BANDEIRANTES) Unidade 1 457.000,00

Ação RealizadaAtividade 2632 IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. - ESPORTIVA ( CAMPO INDEPENDENTE) Unidade 1 615.000,00

Área UrbanizadaProjeto 7024 URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PARQUE DAS - PALMEIRAS Porcentagem 100 745.000,00

Área UrbanizadaProjeto 7025 URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MAMBUCABA - Porcentagem 50 214.000,00

7.318.000,00TOTAL:

Usuário impressão: FLA11694

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0165 - MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARESPROGRAMA

PROPORCIONAR AOS ALUNOS E PROFESSORES, MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO E DE TRABALHO.OBJETIVO

ALUNOS DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE PROPICIAR AOS ALUNOS E PROFESSORES UM AMBIENTE ESCOLAR QUE ESTIMULE O APRENDIZADO E INCENTIVE A PARTICIPAÇÃO NA COMUNIDADE ESCOLAR.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Manutenção e Conservação RealizadaAtividade 2339 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES - ESCOLARES Porcentagem 100 1.500.000,00

Ação RealizadaAtividade 2493 REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - - ACESSIBILIDADE Porcentagem 100 500.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2616 MANUT. DO CENT. DE EDUC. MUN. P/ - ALUNOS COM NECESS. EDUC. ESPECIAIS Porcentagem 100 100.000,00

Manutenção e Conservação RealizadaAtividade 2633 MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE - EDUCAÇÃO INFANTIL Porcentagem 100 500.000,00

2.600.000,00TOTAL:

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0166 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAISPROGRAMA

AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS NA REDE PÚBLICA, BEM COMO OFERECER MAIOR CONFORTO AOS ALUNOS.OBJETIVO

ESTUDANTES DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIR O ACESSO À EDUCAÇÃO, REDUZINDO A QUANTIDADE DE CRIANÇAS FORA DE SALA DE AULA .

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1063 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES - ESCOLARES Unidade 8 2.500.000,00

Unidade Construída e AmpliadaProjeto 1267 CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE - EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade 3 4.000.000,00

Ação RealizadaProjeto 7017 CEMEI - PARQUE MAMBUCABA - Unidade 1 2.562.000,00

Escola ConstruídaProjeto 7047 CONSTR. DA ESCOLA DO PARQUE - MAMBUCABA Unidade 1 6.406.000,00

15.468.000,00TOTAL:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0176 - PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOSPROGRAMA

CRIAR E OPERAR SISTEMAS PARA INTEGRAR E COMPARTILHAR A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS, GARANTINDO A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 7002 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - Porcentagem 100 1.065.000,00

1.065.000,00TOTAL:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0178 - SERVIÇOS FUNERÁRIOSPROGRAMA

ATENDER A DEMANDA EXISTENTE.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A POPULAÇÂO CARENTE.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Capela Mortuária ConstruídaProjeto 1020 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA - Unidade 3 250.000,00

Cemitérios Construídos e AmpliadosProjeto 1996 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS - Unidade 5 250.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2067 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS - Unidade 9 50.000,00

550.000,00TOTAL:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0187 - TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTEPROGRAMA

IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO QUE PROPORCIONEM MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.OBJETIVO

POPULAÇÃO USUÁRIA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA PROMOVER O ORDENAMENTO DO TRÂNSITO POR MEIO DE AÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1982 EST. DE VIABIL. P/ IMPLANTAÇÃO DO - VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS Porcentagem 100 5.000,00

5.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0189 - ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICOPROGRAMA

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS, ESTRADAS, REDES PLUVIAIS, PRAÇAS, JARDINS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA MANTER AS CONDIÇÕES ESSÊNCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA, GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Manutenção RealizadaAtividade 2069 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - Porcentagem 100 17.881.000,00

17.881.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0190 - REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVASPROGRAMA

PROMOVER A MELHORIA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS VISANDO GARANTIR MELHOR QUALIDADE DE VIDA.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIR À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ESTRUTURAS ADEQUADAS PARA A PRÁTICA DO DESPORTO, HÁBITO QUE GARANTE MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Revitalização RealizadaProjeto 1177 REVITALIZAÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS E ÁREAS - ESPORTIVAS Porcentagem 100 850.000,00

Construção RealizadaProjeto 1179 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - Unidade 1 100.000,00

Revitalização RealizadaProjeto 1180 REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO - VEROLME (GDV) Porcentagem 100 70.000,00

Revitalização RealizadaProjeto 1181 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL - Porcentagem 22 100.000,00

1.120.000,00TOTAL:

166.472.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 7.722.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - Unidade 1 50.000,00

7.772.000,00TOTAL:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0104 - CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANAPROGRAMA

IMPLEMENTAR AÇÕES NOS MORROS DE FORMA QUE TRANSFORME A REALIDADE EXISTENTE, DANDO CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE, PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO,INFRA-ESTRUTURA URBANA, SÁUDE, EDUCAÇÃO, POLÍTICA DE GERAÇÃO DE RENDA, INCLUSÃO DIGITAL E LAZER.

OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA CONTER A EXPANSÃO DESORDENADA DO MUNICÍPIO EVITANDO A DEGRADAÇÃO URBANA E AMBIENTAL

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Fiscalização RealizadaAtividade 2031 FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO - Porcentagem 100 1.200.000,00

Ação RealizadaAtividade 2603 REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEI - COMPLEMENTAR Porcentagem 100 50.000,00

Ação RealizadaProjeto 7000 CINTURÃO VERDE: CONTENÇÃO DA EXPANSÃO - URBANA Porcentagem 100 3.000.000,00

Ação RealizadaProjeto 7044 CINTURÃO VERDE: RECUPERAÇÃO - Porcentagem 100 2.000.000,00

6.250.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0109 - EDUCAÇÃO AMBIENTALPROGRAMA

PROMOVER AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E CAPACITAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORESOBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA EQUIPAR O CEA PARA PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE DADOS E ESTUDOS AMBIENTAIS

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Manutenção RealizadaAtividade 2311 MANUT. DA INFRAESTR. E INSTAL. - CENTRO DE EDUC. AMBIEN. - CEA Porcentagem 100 50.000,00

50.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0122 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTEPROGRAMA

PROMOVER A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE PLANEJAMENTOS, MONITORAMENTO E CONTROLE.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA EVITAR A OCUPAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO OU PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, BEM COMO PRESERVAR AS ÁREAS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Áreas Degradadas RecuperadasAtividade 2037 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - Porcentagem 100 20.000,00

Fiscalização RealizadaAtividade 2039 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Porcentagem 100 20.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2043 MANUT. DO SIST. MUNIC. DE UNID. - DE CONSERVAÇÃO - SMUC Porcentagem 100 15.000,00

55.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0199 - PROGRAMA NOSSA CIDADEPROGRAMA

REQUALIFICAR ESPAÇO PÚBLICO DA CIDADE, CONSIDERANDO AS NECESSIDADES DE INTERESSE SOCIAL DE FORMA INTEGRADAOBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR NOSSA ATRAÇÃO NA CIDADE, CONSIDERANDO AS DEMANDAS POR EQUIPAMENTO, URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Requalificação EfetuadaProjeto 7045 REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DA CHÁCARA - Porcentagem 56 1.236.000,00

1.236.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0200 - TRANSPORTE PARA TODOSPROGRAMA

IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES E AÇÕES QUE GARANTAM TRANSPORTE DE QUALIDADE, LEVANDO EM CONTA OS DIVERSOS MODOS DE TRANSPORTE.OBJETIVO

POPULAÇAO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIR EFICIÊNCIA, CONFORTO E SEGURANÇA NO TRANSPORTE.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Estudo RealizadoProjeto 1264 ESTUDO DO VLT - Unidade 1 15.000,00

15.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0201 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPALPROGRAMA

IMPLEMENTAR AÇÕES QUE SE CONSOLIDEM NA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E DE PESSOALOBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Sistema ImplantadoProjeto 7001 SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA - MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO) Porcentagem 52 4.250.000,00

4.250.000,00TOTAL:

19.628.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 1.588.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - Unidade 1 20.000,00

1.608.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0108 - DESENVOLVIMENTO DA PESCAPROGRAMA

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA, E CONSEQUENTEMENTE A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDAOBJETIVO

PESSOAS QUE VIVEM DA ATIVIDADE PESQUEIRAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA ESTIMULAR ECONOMIA PESQUEIRA

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Construção RealizadaProjeto 1997 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO - Unidade 1 16.700.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2074 MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, - PASSARELAS E PONTES Porcentagem 100 200.000,00

Ação RealizadaAtividade 2083 APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS - Porcentagem 100 50.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2084 MANUTENÇÃO DE CAIS - Unidade 4 250.000,00

Ação RealizadaAtividade 2089 ANÁLISE DE PARÂMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS - E BIOLÓGICOS Porcentagem 100 50.000,00

17.250.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0171 - FOMENTO A MARICULTURAPROGRAMA

IMPLANTAR CULTIVOS DE MOLUSCOS BIVALVES NA BAÍA DA ILHA GRANDE.OBJETIVO

ILHÉUS E PESCADORES ARTESANAIS DE BAIXA RENDAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA REDUZIR O ÊXODO POPULACIONAL E GARANTIR ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1959 IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA - NA BAÍA DA ILHA GRANDE Unidade 5 150.000,00

Ação RealizadaProjeto 1998 LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ - Unidade 30 150.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2086 MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS - JAPONESAS Porcentagem 100 20.000,00

Ação RealizadaAtividade 2478 INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA - DA ILHA GRANDE - IDED-BIG Porcentagem 100 50.000,00

Ação RealizadaProjeto 7026 PROJ. DE DESENV. DA MARICULTURA - NA BAÍA DA ILHA GRANDE Porcentagem 100 1.200.000,00

1.570.000,00TOTAL:

20.428.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 2.812.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - Unidade 1 60.000,00

2.872.000,00TOTAL:

Usuário impressão: FLA11694

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0121 - APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTOPROGRAMA

PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL E A ADOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS DE VIDA ATRAVÉS DA PRÁTICA DO DESPORTO.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO NO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE SUA INTEGRAÇÃO NO MEIO SOCIAL EM QUE VIVE E DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PRÁTICA DO DESPORTO CONSTITUI HÁBITO QUEGARANTE MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Apoio ConcedidoAtividade 2142 APOIO AO ESPORTE - Unidade 300 483.000,00

Convênio FirmadoAtividade 2144 CONV. C/ A LIGA INDEP. DE FUTEBOL - DE PRAIA - ANGRA DOS REIS Unidade 1 50.000,00

Ação RealizadaAtividade 2329 OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - Porcentagem 100 370.000,00

Ação RealizadaAtividade 2452 SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM - OCEÂNCA DE ANGRA DOS REIS Unidade 1 100.000,00

Materiais Esportivos AdquiridosAtividade 2510 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - Porcentagem 100 460.000,00

1.463.000,00TOTAL:

4.335.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.OBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 122.451.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - Unidade 1 266.000,00

Imóvel AlugadoAtividade 2157 ALUGUEL DE IMÓVEL - Unidade 5 700.000,00

123.417.000,00TOTAL:

Usuário impressão: FLA11694

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0126 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISPROGRAMA

AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM E QUE GARANTAM OS DIREITOS E O ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS NO MUNICÍPIO.OBJETIVO

PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIR AO PÚBLICO ALVO MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA E ASSISTÊNCIA NOS CASOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Alunos AtendidosAtividade 2100 INCLUSÃO DOS ALUNOS C/ NEC. EDUC. - ESP. NAS UNID. ESCOLARES Unidade 146 15.000,00

Alunos AtendidosAtividade 2102 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - Unidade 226 250.000,00

265.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0135 - APOIO AO ENSINO SUPERIORPROGRAMA

OFERECER AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR.OBJETIVO

ESTUDANTE DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIR O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Alunos AtendidosProjeto 1988 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - Unidade 600 1.000.000,00

Convênio MantidoAtividade 2123 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ - Unidade 1 15.000,00

Convênio MantidoAtividade 2148 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF - Unidade 1 6.000,00

1.021.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0137 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA

IMPLEMENTAR AÇÕES QUE ASSEGUREM A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E ÊXITO A TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO.OBJETIVO

ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA MANTER O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Escolas ImplantadasProjeto 1051 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - Unidade 1 200.000,00

Escolas AtendidasProjeto 1058 PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - Porcentagem 100 30.000,00

Ônibus AdquiridoProjeto 1989 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - Unidade 4 150.000,00

Escolas AtendidasAtividade 2103 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO - SEXUAL Unidade 70 15.000,00

Escolas AtendidasAtividade 2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO - AMBIENTAL Unidade 50 15.000,00

Escolas AtendidasAtividade 2106 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - Unidade 75 500.000,00

Alunos AtendidosAtividade 2107 PROJETO MÚSICA NA ESCOLA - Unidade 218 108.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2109 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Porcentagem 100 20.000,00

Refeições ServidasAtividade 2110 MERENDA ESCOLAR - Unidade 21000 18.350.000,00

Escolas AtendidasAtividade 2111 ASSEIO E HIGIENE - Unidade 50 50.000,00

Alunos AtendidosAtividade 2112 MATERIAL DIDÁTICO - Porcentagem 100 500.000,00

Contratos RealizadosAtividade 2113 TRANSPORTE ESCOLAR - Unidade 120 1.860.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2114 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR - Unidade 50 11.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2115 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO - Unidade 1 10.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2116 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA - EDUCAÇÃO Unidade 18 60.000,00

Escolas AtendidasAtividade 2117 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - Unidade 8 8.000,00

Alunos AtendidosAtividade 2322 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS - Porcentagem 100 150.000,00

Ação RealizadaAtividade 2330 APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Porcentagem 100 50.000,00

Escolas AtendidasAtividade 2486 AQUISIÇÃO DE ACERVOS - Porcentagem 100 100.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2487 MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS - ESCOLAS Unidade 1 10.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2488 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIVERSIDADE - NAS ESCOLAS Unidade 1 10.000,00

Escolas AtendidasAtividade 2517 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Unidade 75 30.000,00

Alunos AtendidosProjeto 7016 ALUNO CIDADÃO - Unidade 22200 5.125.000,00

27.362.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0164 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILPROGRAMA

ATENDER A DEMANDA POPULACIONAL PARA PROMOVER MELHORIA DE QUALIDADES DOS SERVIÇOS.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA A DEMANDA APONTA A NECESSIDADE DE MAIORES INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS NAS ÁREAS SOCIAIS

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Manutenção RealizadaAtividade 2127 MANUTENÇÃO DE CRECHES - Porcentagem 100 396.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2128 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR - Porcentagem 100 200.000,00

Refeições ServidasAtividade 2129 MERENDA ESCOLAR - CRECHE - Unidade 1400 2.420.000,00

Refeições ServidasAtividade 2130 MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR - Unidade 2470 2.120.000,00

Convênio FirmadoAtividade 2131 CONVÊNIO COM CRECHE MÃE DOLORES - Unidade 1 1.100.000,00

Convênio FirmadoAtividade 2134 CONVÊNIO COM ACOBEMAG - Unidade 1 700.000,00

Convênio FirmadoAtividade 2135 CONVÊNIO COM O CENTRO DE EDUCAÇÃO - INFANTIL SANTA RITA Unidade 1 1.100.000,00

8.036.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0165 - MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARESPROGRAMA

PROPORCIONAR AOS ALUNOS E PROFESSORES, MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO E DE TRABALHO.OBJETIVO

ALUNOS DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE PROPICIAR AOS ALUNOS E PROFESSORES UM AMBIENTE ESCOLAR QUE ESTIMULE O APRENDIZADO E INCENTIVE A PARTICIPAÇÃO NA COMUNIDADE ESCOLAR.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Manutenção RealizadaAtividade 2139 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - Porcentagem 100 6.389.000,00

Escolas AtendidasProjeto 7020 CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - Unidade 25 6.707.000,00

13.096.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0192 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPALPROGRAMA

GARANTIR QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES.OBJETIVO

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E OUTROS SERVIDORES QUE ATUAM NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E OUTROS SERVIDORES QUE ATUAM NA REALIZAÇÃO SE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Profissionais CapacitadosAtividade 2108 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA - EDUCAÇÃO Porcentagem 100 510.000,00

510.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0193 - INFORMATIZAR - GERENCIADOR DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPROGRAMA

INFORMATIZAR E GERENCIAR ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.OBJETIVO

REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIR A INDEPENDÊNCIA ELETRÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE, O ACESSO A INFORMAÇÃO MAIS CONFIÁVEL E DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS COMIMPRESSÕES E DE MÃO DE OBRA.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaAtividade 7046 SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE - MUNIC. DE ENSINO Porcentagem 100 7.687.000,00

7.687.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0194 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIASPROGRAMA

EQUIPAR E CAPACITAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM VISTAS A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS A SEREM APLICADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL.OBJETIVO

PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE PREPARAR OS PROFESSORES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, NO SENTIDO DE ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE UMA VISÃO EMPREENDEDORA.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Projeto ImplementadoProjeto 1211 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA - EDUCACIONAL Unidade 1 10.000,00

Biblioteca CriadaProjeto 1212 CRIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE MÍDIAS PARA - SUPORTE PEDAGÓGICO Unidade 1 45.000,00

Manutenção e Ampliação RealizadaAtividade 2126 MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. - DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA) Porcentagem 100 218.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2490 MANUT. DE UM NTM - NÚCLEO DE - TECNOLOGIA MUNICIPAL Porcentagem 100 20.000,00

Alunos AtendidosAtividade 2617 LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS - Unidade 137 150.000,00

443.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0195 - POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIASPROGRAMA

PROMOVER A FORMAÇÃO DE PRÁTICAS DE DIFUSÃO DAS CIÊNCIAS, BEM COMO SUA POPULARIZAÇÃO.OBJETIVO

PROFESSORES, ALUNOS E POPULAÇÃO EM GERAL.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIR ACESSO DOS PROFESSORES, ALUNOS E DA POPULAÇÃO EM GERAL EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaAtividade 2491 NAVEGANDO COM CIÊNCIA - Porcentagem 100 10.000,00

Ação RealizadaAtividade 2492 ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E - TECNOLOGIA Porcentagem 100 10.000,00

20.000,00TOTAL:

181.857.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2013 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 8.858.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - Unidade 1 80.000,00

Imóvel AlugadoAtividade 2157 ALUGUEL DE IMÓVEL - Unidade 10 250.000,00

9.188.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2013 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0110 - TECLARPROGRAMA

PROMOVER A FORMAÇÃO E A INCLUSÃO DA POPULAÇÃO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AO UNIVERSO DIGITAL.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO À INFORMÁTICA E AS FERRAMENTAS POR ELA DISPONIBILIZADAS.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaAtividade 2324 INICIAR - Porcentagem 100 100.000,00

100.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2013 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0134 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA

PRESTA ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA BUSCANDO PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSFAMILIARES E COMUNITÁRIOS

OBJETIVO

FAMÍLIA E SEUS INDIVÍDUOSPÚBLICO

JUSTIFICATIVA ATENDER AS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE VULNERALIBIDADE SOCIAL

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaAtividade 2248 APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS - Porcentagem 100 8.000,00

8.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2013 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0136 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADEPROGRAMA

ATENDIMENTO A INDIVIDUOS COM VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS ROMPIDOS.OBJETIVO

CRIANÇAS, ADOLESCENTES, POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇAO DE RUA E IDOSOSPÚBLICO

JUSTIFICATIVA PROMOVER ACOLHIMENTO/ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL E A INTEGRAÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA E RESGATAR A CIDADANIA.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaAtividade 2248 APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS - Porcentagem 100 12.000,00

12.000,00TOTAL:

9.308.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.OBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 645.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - Unidade 1 10.000,00

655.000,00TOTAL:

655.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2099 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0000 - ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA

ASSEGURAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS DO MUNICÍPIOOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA LIQUIDAR OBRIGAÇÕES COM PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS DO MUNICÍPIO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Encargos PagosOp. Especiais 0000 ENCARGOS ESPECIAIS - Porcentagem 100 11.150.000,00

11.150.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2099 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO

0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAPROGRAMA

ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PASSIVOS DE CONTINGENTES DO MUNICÍPIO.OBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PASSIVOS DE CONTINGENTES DO MUNICÍPIO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Passivo Contingentes PagosOp. Especiais 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Porcentagem 100 1.000.000,00

1.000.000,00TOTAL:

12.150.000,00TOTAL GERAL DA U.G. ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2101 - CULTUARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 4.625.000,00

Imóvel AlugadoAtividade 2157 ALUGUEL DE IMÓVEL - Unidade 1 115.000,00

Serviços RealizadosAtividade 2161 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, - TELEFONIA E ÁGUA Porcentagem 100 120.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2184 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO - Porcentagem 100 232.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2388 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO - Porcentagem 100 22.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2389 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO - Porcentagem 100 34.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2390 MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO - MASSAD Porcentagem 100 33.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2391 MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS - Porcentagem 100 22.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2392 MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE - SENA Porcentagem 100 22.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2393 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS - Porcentagem 100 22.000,00

5.247.000,00TOTAL:

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2101 - CULTUARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

0132 - INCENTIVO À CULTURAPROGRAMA

PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL E A ADOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA NA COMUNIDADE, ATRAVÉS DA CULTURA.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA QUE INTEGREM OS INDIVÍDUOS À SOCIEDADE.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1149 PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA - Porcentagem 100 30.000,00

Ação RealizadaProjeto 1150 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - Porcentagem 100 15.000,00

Ação RealizadaProjeto 1230 PÓLO CULTURAL - Porcentagem 100 35.000,00

Ação RealizadaProjeto 1941 CINE CULTUAR - LICENÇ. P/ EXIB. DE - FILMES NAS PERIF. DA CIDADE Porcentagem 100 30.000,00

Eventos RealizadosAtividade 2175 EVENTOS CULTURAIS - Porcentagem 100 716.000,00

Ação RealizadaAtividade 2180 APOIO A CULTURA - Porcentagem 100 220.000,00

Convênio FirmadoAtividade 2366 CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS E - ARTES Unidade 1 80.000,00

Jeton ConcedidoAtividade 2395 CORAL DA CIDADE (JETON) - Unidade 36 375.000,00

Ação RealizadaAtividade 2397 PATRIMÔNIO IMATERIAL - Porcentagem 100 50.000,00

Calendário RealizadoAtividade 2601 CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE - Unidade 1 64.000,00

Ação RealizadaProjeto 7039 MANUT. E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA - OS PRÓPRIOS PÚBLICOS Porcentagem 100 400.000,00

Ação RealizadaProjeto 7040 RESTAURO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE - ANGRA DOS REIS Porcentagem 100 1.000.000,00

Ação RealizadaProjeto 7041 PÓLO CULTURAL - Porcentagem 100 400.000,00

3.415.000,00TOTAL:

8.662.000,00TOTAL GERAL DA U.G. CULTUAR:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2201 - TURISANGRAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 2.392.000,00

Despesas Judiciais PagasAtividade 2007 DESPESAS JUDICIAIS - Porcentagem 100 5.000,00

Imóvel AlugadoAtividade 2157 ALUGUEL DE IMÓVEL - Unidade 1 96.000,00

Serviço RealizadoAtividade 2161 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, - TELEFONIA E ÁGUA Porcentagem 100 6.000,00

Veículo LocadoAtividade 2164 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - Unidade 6 181.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2184 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO - Unidade 1 127.000,00

Estagiários ContratadosAtividade 2285 CONVÊNIO PARA ESTÁGIO - Unidade 40 434.000,00

3.241.000,00TOTAL:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2201 - TURISANGRAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

0112 - PROMOÇÃO DO TURISMOPROGRAMA

IMPLEMENTAR AÇÕES VISANDO O PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO MUNICÍPIO.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, TURISTAS E FUNCIONÁRIOSPÚBLICO

JUSTIFICATIVA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO FACE AS SUAS POTENCIALIDADES, COM VISTAS AO SEU INCREMENTO COMO ATIVIDADE ECONÔMICA.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Postos de Informações Turísticas CriadosProjeto 1084 CRIAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES - TURÍSTICAS Unidade 1 3.000,00

Ação RealizadaProjeto 1085 TREM ECOTURÍSTICO DA MATA ATLÂNTICA - Unidade 1 5.000,00

Ação RealizadaProjeto 1086 MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO - TURÍSTICA Porcentagem 100 50.000,00

Ação RealizadaProjeto 1242 ECOTURISMO E PRODUÇÃO ASSOCIADA - Porcentagem 100 4.000,00

Ação RealizadaProjeto 1243 ORDENAMENTO TURÍSTICO - Porcentagem 100 4.000,00

Convênio MantidoAtividade 2048 CONV. COM A ORGAN. DOS ART. - ARTESÃOS DE ANGRA DOS REIS Porcentagem 100 1.000,00

Serviço QualificadoAtividade 2183 QUALIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - TURÍSTICOS Unidade 1 21.000,00

Ação RealizadaAtividade 2186 NADO LIVRE - Porcentagem 100 126.000,00

Ação RealizadaAtividade 2192 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - Porcentagem 100 15.000,00

Ação RealizadaAtividade 2196 PROMOÇÃO TURÍSTICA - Unidade 3 156.000,00

Ação RealizadaAtividade 2197 REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO - Porcentagem 25 20.000,00

Eventos RealizadosAtividade 2198 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS - TRADICIONAIS Unidade 3 55.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2343 MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, - PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS Porcentagem 100 150.000,00

Eventos RealizadosAtividade 2601 CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE - Unidade 6 5.000,00

Ação RealizadaProjeto 3062 REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES - TURÍSTICAS Unidade 1 25.000,00

640.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2201 - TURISANGRAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

0188 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIOPROGRAMA

FOMENTAR A SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.OBJETIVO

POPULAÇÃO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA A NECESSIDADE DE PROPICIAR AOS MUNÍCIPES FERRAMENTAS PARA COMBATER O AUMENTO DA VIOLÊNCIA PÚBLICA.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Convênio FirmadoAtividade 2481 CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Unidade 1 2.000,00

2.000,00TOTAL:

3.883.000,00TOTAL GERAL DA U.G. TURISANGRA:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2301 - FUSARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

0000 - ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA

ASSEGURAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS DO MUNICÍPIOOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA LIQUIDAR OBRIGAÇÕES COM PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS DO MUNICÍPIO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Encargos PagosOp. Especiais 0000 ENCARGOS ESPECIAIS - Porcentagem 100 600.000,00

600.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2301 - FUSARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Sentenças CumpridasAtividade 2005 SENTENÇAS JUDICIAIS - Porcentagem 100 100.000,00

Despesas Judiciais PagasAtividade 2007 DESPESAS JUDICIAIS - Porcentagem 100 5.000,00

Imóvel AlugadoAtividade 2157 ALUGUEL DE IMÓVEL - Unidade 36 700.000,00

Serviço RealizadoAtividade 2161 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, - TELEFONIA E ÁGUA Porcentagem 100 500.000,00

Combustível AdquiridoAtividade 2162 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - Litro 14925 50.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2184 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO - Unidade 1 100.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2210 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE - SAÚDE Unidade 100 50.000,00

Vale Alimentação/Refeição FornecidoAtividade 2363 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA - SERVIDORES Unidade 1250 5.600.000,00

Ação RealizadaProjeto 7033 AQ. DE EQUIP. DE INF. P/ MODER. - GEREN. DA REDE MUN. DE SÁUDE Porcentagem 40 200.000,00

Ação RealizadaProjeto 7034 APARELHAMENTO DA SANTA CASA DE ANGRA DOS - REIS Unidade 1 200.000,00

7.505.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2301 - FUSARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

0129 - ASSISTÊNCIA MÉDICAPROGRAMA

PLANEJAR, MANTER E AMPLIAR AS AÇÕES REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO DA POPULAÇÃO.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA MANTER ATENDIMENTO MÉDICO À POPULAÇÃO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 7030 CONST., REFOR., APAR. E AMPL. DE - UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF Porcentagem 100 150.000,00

150.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2301 - FUSARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

0148 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPROGRAMA

PROMOVER AS AÇÕES QUE GARANTAM O ACESSO UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR ACESSO NAS UNIDADES DE SAÚDE.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 7032 CONSTRUÇÃO DO HEMONÚCLEO DA COSTA VERDE - Unidade 1 800.000,00

800.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2301 - FUSARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

0159 - APOIO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOSPROGRAMA

PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS E IMPLEMENTAR AÇÕES ESPECÍFICAS NA ÁREA DE SAÚDE.OBJETIVO

DEPENDENTES QUÍMICOS.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS À SOCIEDADE ATRAVÉS DE AÇÕES A ELES DIRECIONADAS.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Manutenção RealizadaAtividade 2229 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE - ENTORPECENTES Unidade 1 201.000,00

201.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2301 - FUSARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

0180 - VIGILÂNCIA EM SAÚDEPROGRAMA

REPRESENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL.OBJETIVO

GARANTIR A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA CONTROLAR AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Centro de Controle de Zoonozes ConstruídoProjeto 7029 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE - ZOONOSES Porcentagem 10 50.000,00

50.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2301 - FUSARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

0191 - FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ÀS DOENÇAS CRÔNICASPROGRAMA

PROMOVER AS AÇÕES QUE GARANTAM O ACESSO UNIVERSAL AOS SERVIÇO AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR OS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 7031 CONSTR. DE SEDE DE SERVIÇO DE ASSIST. - MÉDICA E URGÊNCIAS Unidade 1 50.000,00

Ação RealizadaProjeto 7036 REFOR. E AMPL. DAS UNID. PRÉ - HOSPIT. - DE URG. E EMERGÊNCIA Porcentagem 100 100.000,00

150.000,00TOTAL:

9.456.000,00TOTAL GERAL DA U.G. FUSAR:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2401 - ANGRAPREVUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRADOS REIS

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.OBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVA.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 1.463.000,00

Sentenças CumpridasAtividade 2005 SENTENÇAS JUDICIAIS - Porcentagem 100 200.000,00

Despesas Judiciais PagasAtividade 2007 DESPESAS JUDICIAIS - Porcentagem 100 20.000,00

Serviço RealizadoAtividade 2161 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, - TELEFONIA E ÁGUA Porcentagem 100 42.000,00

Combustível adquiridoAtividade 2162 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - Litro 5671 19.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2173 MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV - Porcentagem 100 2.340.000,00

4.084.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2401 - ANGRAPREVUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRADOS REIS

0179 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIAPROGRAMA

GERIR RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS PARA GARANTIR OS BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES.OBJETIVO

SERVIDOR.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA SATISFAÇÃO DO SERVIDOR ASSEGURADO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Servidor BeneficiadoAtividade 2172 APOSENTADORIA E REFORMAS - Unidade 237 63.974.000,00

Servidor BeneficiadoAtividade 2174 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - Porcentagem 100 3.465.000,00

Ação RealizadaAtividade 2199 RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. - DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS Porcentagem 100 66.560.000,00

Auxílio ConcedidoAtividade 2384 AUXÍLIO-RECLUSÃO - Porcentagem 100 14.000,00

Salário família ConcedidoAtividade 2385 SALÁRIO-FAMÍLIA - Porcentagem 100 7.000,00

Ação RealizadaAtividade 2636 APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO - FINANCEIRO Unidade 905 27.198.000,00

161.218.000,00TOTAL:

165.302.000,00TOTAL GERAL DA U.G. ANGRAPREV:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2501 - SAAEUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1080 CONCURSO PÚBLICO - Porcentagem 100 80.000,00

Sede ConstruídaProjeto 1093 CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS - LABORATÓRIO DO SAAE Unidade 1 50.000,00

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 14.599.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2003 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Unidade 1 216.000,00

Vale Transporte FornecidoAtividade 2156 CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE - Unidade 21665 65.000,00

Imóvel AlugadoAtividade 2157 ALUGUEL DE IMÓVEL - Unidade 6 186.000,00

Serviço RealizadoAtividade 2161 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, - TELEFONIA E ÁGUA Porcentagem 100 1.021.000,00

Combustível AdquiridoAtividade 2162 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - Litro 59701 200.000,00

Veículo LocadoAtividade 2164 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - Unidade 13 303.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2201 MANUTENÇÃO DO SAAE - Porcentagem 100 594.000,00

SAAE OperacionalizadoAtividade 2202 OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - - PROJ. DE GEST. COMERCIAL Porcentagem 100 250.000,00

Vale Alimentação/Refeição FornecidoAtividade 2363 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA - SERVIDORES Unidade 350 1.848.000,00

19.412.000,00TOTAL:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2501 - SAAEUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

0123 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOPROGRAMA

AMPLIAR E MELHORAR A QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SANEAMENTO BÁSICO.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIA DE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA A POPULAÇÃO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Sist. de Água Implantado e TratadoProjeto 1094 AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE - TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Porcentagem 100 748.000,00

Sist. de Esgoto Ampliado e TratadoProjeto 1095 AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE - COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO Porcentagem 100 1.100.000,00

Economias Cadastradas e RecadastradasProjeto 1096 CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE - ECONOMIAS Unidade 7500 25.000,00

CEDAE EncampadaProjeto 1097 ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE - Porcentagem 100 60.000,00

Ação RealizadaProjeto 1151 ESGOTAMENTO SANITÁRIO CENTRO - Porcentagem 67 12.479.000,00

Ação RealizadaProjeto 1152 ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA - Porcentagem 40 17.418.000,00

Ação RealizadaProjeto 1155 ESTUDOS E PROJETOS - Porcentagem 100 980.000,00

Ação RealizadaProjeto 1157 ESGOTAMENTO SANITÁRIO JAPUÍBA - Porcentagem 11 9.287.000,00

Projeto RealizadoProjeto 1272 PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO - Porcentagem 50 5.333.000,00

Reservatório ConstruídoProjeto 1992 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA - Unidade 1 1.060.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2204 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE - ÁGUA E ESGOTO Porcentagem 100 1.299.000,00

Projeto RealizadoProjeto 7038 SANEAMENTO BÁSICO - Porcentagem 40 13.833.000,00

63.622.000,00TOTAL:

83.034.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SAAE:

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2601 - FMASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0134 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMA

PRESTA ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA BUSCANDO PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSFAMILIARES E COMUNITÁRIOS

OBJETIVO

FAMÍLIA E SEUS INDIVÍDUOSPÚBLICO

JUSTIFICATIVA ATENDER AS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE VULNERALIBIDADE SOCIAL

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1104 CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA PARA OS CRAS - Unidade 13 150.000,00

Pessoas AtendidasProjeto 1217 BPC NA ESCOLA - Unidade 282 153.000,00

Ação RealizadaProjeto 1218 CRAS ITINERANTE - Porcentagem 100 110.000,00

Centro de Convivência para Idosos CriadoProjeto 1961 CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA - IDOSOS Unidade 1 250.000,00

Convênio FirmadoAtividade 2044 CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM - FINS LUCRATIVOS Unidade 1 300.000,00

Pessoas AtendidasAtividade 2245 REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO - CONTINUADA Unidade 2000 6.000,00

Pessoas AtendidasAtividade 2246 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Unidade 20000 3.920.000,00

Famílias AtendidasAtividade 2247 ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - Unidade 45000 1.216.000,00

Ação RealizadaAtividade 2248 APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS - Porcentagem 100 40.000,00

Eventos RealizadosAtividade 2249 AÇÕES DE PROMOÇÃO À CIDADANIA - Unidade 10 22.000,00

Idosos AtendidosAtividade 2251 AÇÕES DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE - Unidade 500 110.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2254 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - Unidade 1 440.000,00

Crianças e Adolescentes AtendidosAtividade 2259 GOL SOCIAL - Unidade 1000 40.000,00

Pessoas AtendidasAtividade 2260 AUXÍLIO FUNERAL - Porcentagem 100 550.000,00

Ação RealizadaAtividade 2450 PISO BÁSICO VARIÁVEL - Porcentagem 100 398.000,00

Famílias AtendidasAtividade 2494 ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS - Unidade 500 33.000,00

Ação RealizadaAtividade 2495 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - Porcentagem 100 55.000,00

Ação RealizadaAtividade 2496 APOIO À QUALIF. PROF. PRIORITAR. - AOS CADASTROS NO CADÚNICO Porcentagem 100 150.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2519 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA - IDOSOS Unidade 1 100.000,00

Ação RealizadaProjeto 7012 REFORMA / AMPLIAÇÃO CRAS - Porcentagem 100 1.500.000,00

Ação RealizadaProjeto 7014 ACADEMIA PARA PESSOAS IDOSAS E PESSOAS - COM DEFICIÊNCIA Unidade 1 227.000,00

9.770.000,00TOTAL:

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2601 - FMASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0136 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADEPROGRAMA

ATENDIMENTO A INDIVIDUOS COM VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS ROMPIDOS.OBJETIVO

CRIANÇAS, ADOLESCENTES, POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇAO DE RUA E IDOSOS.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA PROMOVER ACOLHIMENTO/ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL E A INTEGRAÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA E RESGATAR A CIDADANIA.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Convênio FirmadoAtividade 2044 CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM - FINS LUCRATIVOS Unidade 1 220.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2270 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO - Unidade 1 740.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2271 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A - POPULAÇÃO DE RUA Unidade 1 298.000,00

Serviço RealizadoAtividade 2497 SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES - PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS Porcentagem 100 33.000,00

Serviço RealizadoAtividade 2518 SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PARA PESSOA IDOSA Porcentagem 100 50.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2521 MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO - INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA Porcentagem 100 75.000,00

1.416.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2601 - FMASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0138 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADEPROGRAMA

ATENDIMENTO A FAMÍLIA E SEUS INDIVÍDUOS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS.OBJETIVO

CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES, IDOSOS, DEFICIENTES FÍSICOS E ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA E DEPENDENCIA QUÍMICA.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA RESGATAR A AUTO ESTIMA; FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES; RESTABELECER O ESTADO DE DIREITO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Programa MantidoProjeto 1222 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO - TRABALHO INFANTIL Unidade 500 165.000,00

Convênio FirmadoAtividade 2044 CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM - FINS LUCRATIVOS Unidade 1 310.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2265 MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. - DE ASSIST. SOCIAL - CREAS Unidade 1 254.000,00

Serviço RealizadoAtividade 2501 SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ - PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA Unidade 75 36.000,00

Serviço RealizadoAtividade 2502 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM - SOCIAL Porcentagem 100 60.000,00

Ação RealizadaProjeto 7011 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEPENDENTE QUÍMICO - Porcentagem 100 500.000,00

1.325.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2601 - FMASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0144 - GESTÃO DO SUASPROGRAMA

GESTÃO DO SISTEMA COM GARANTIA DE SUA ORGANIZAÇÃO, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROJETOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS.OBJETIVO

GESTORES, TRABALHADORES E CONSELHEIROS DO SUAS.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA QUALIFICAR A GESTÃO DO SUAS.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1224 GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE - Porcentagem 100 33.000,00

Ação RealizadaProjeto 1225 CASA DOS CONSELHOS - Unidade 1 6.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2252 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS Unidade 1 7.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2257 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - Unidade 1 5.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2264 MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOAS - PORTAD. DE DEFICIÊNCIA Unidade 1 2.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2505 MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. - DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Unidade 1 2.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2506 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO - IDOSO Unidade 1 2.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2507 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. - ALIMENTAR E NUTRICIONAL Unidade 1 2.000,00

Serviço RealizadoAtividade 2508 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - Porcentagem 100 50.000,00

Ação RealizadaAtividade 2509 APOIO À GESTÃO DO SUAS - Porcentagem 100 16.000,00

125.000,00TOTAL:

12.636.000,00TOTAL GERAL DA U.G. FMAS:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2701 - FMSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1144 PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA - SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF Porcentagem 100 1.000,00

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 147.413.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2209 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE - ANGRA DOS REIS Porcentagem 100 3.330.000,00

Convênio FirmadoAtividade 2211 CONV. C/ A ASSOC. DE DOEN. RENAIS - E TRANS. DE A.REIS - ADRTAR Unidade 1 130.000,00

Convênio FirmadoAtividade 2212 CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI - Unidade 1 600.000,00

Convênio FirmadoAtividade 2213 CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES - USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC Unidade 1 50.000,00

Convênio FirmadoAtividade 2215 CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS - DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV Unidade 1 100.000,00

Ação RealizadaAtividade 2333 SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO - Porcentagem 100 50.000,00

Ação RealizadaAtividade 2368 COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIA DA - ILHA GRANDE Porcentagem 100 5.000,00

Bolsa Auxílio ConcedidoAtividade 2514 BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Unidade 32 192.000,00

Convênio FirmadoAtividade 2515 BOLSA AUXÍLIO MORADIA - Unidade 1 960.000,00

152.831.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2701 - FMSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0129 - ASSISTÊNCIA MÉDICAPROGRAMA

PLANEJAR, MANTER E AMPLIAR AS AÇÕES REFERENTES A ASSISTENCIA MÉDICA DA POPULAÇÃO.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1226 CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO - DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF Porcentagem 100 1.700.000,00

Ação RealizadaAtividade 2216 ASSISTÊNCIA MÉDICA - Porcentagem 100 23.035.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2217 MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA - E ALTA COMPLEXIDADE Porcentagem 100 21.000,00

24.756.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2701 - FMSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0153 - PREVENÇÃO, REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIALPROGRAMA

IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO UNIVERSAL A PREVENÇÃO DOS AGRAVOS E SUA REABILITAÇÃO.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA NECESSIDADE DE GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS INDIVÍDUOS À SOCIEDADE.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Serviço RealizadoProjeto 1254 SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - Porcentagem 100 100.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2228 MANT. DO CENTRO DE ATEN. A SAÚDE DA - PESS. C/ DEFIC. E REDE DE ASSIST. DOM Porcentagem 100 80.000,00

180.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2701 - FMSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0180 - VIGILÂNCIA EM SAÚDEPROGRAMA

REPRESENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaAtividade 2219 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E - EPIDEMIOLOGIA Porcentagem 100 250.000,00

Descentralização RealizadaAtividade 2221 DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA - EM SAÚDE Porcentagem 100 35.000,00

Pessoas AtendidasAtividade 2222 INCENTIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/ - AIDS E OUTRAS DST Unidade 400 300.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2243 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Unidade 1 750.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2482 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE - ZOONOSES Unidade 1 31.000,00

1.366.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2701 - FMSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0181 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROGRAMA

PROMOVER AS AÇÕES QUE GARANTAM O ACESSO UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR ACESSO NAS UNIDADES DE SAÚDE.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Centro ConstruídoProjeto 1204 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE - REABILITAÇÃO Unidade 1 2.000.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2152 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO - UPA Unidade 1 7.750.000,00

Medicamentos AdquiridosAtividade 2218 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Porcentagem 100 300.000,00

Ação RealizadaAtividade 2220 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - Porcentagem 100 150.000,00

Unidades EstruturadasAtividade 2225 ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE - SAÚDE Porcentagem 100 560.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2226 MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE - ANÁLISES CLÍNICAS Porcentagem 100 6.000.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2227 MANUT. DE TELEM. EM CARD. NAS - UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO Porcentagem 100 20.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2232 MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO - INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR Porcentagem 100 360.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2233 MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL - Unidade 1 212.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2234 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - Unidade 1 250.000,00

Ação RealizadaAtividade 2235 ÓRTESE E PRÓTESE - Unidade 1000 50.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2483 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS - MIGUEL Unidade 1 36.767.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2484 MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE - CODRATO DE VILHENA Porcentagem 100 20.000.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2485 MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE - DEFICIÊNCIA Porcentagem 100 2.400.000,00

76.819.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2701 - FMSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0182 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA

PLANEJAR E MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A POPULAÇÃO.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA GARANTIR A ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Medicamentos AdquiridosAtividade 2218 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Porcentagem 100 3.800.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2230 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR - DO BRASIL Porcentagem 100 120.000,00

Assistência RealizadaAtividade 2231 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - Porcentagem 100 860.000,00

4.780.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2701 - FMSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0183 - ATENÇÃO BÁSICAPROGRAMA

AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE,TENDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COMO EIXO ESTRUTURANTE.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA ESTIMULAR A ADOÇÃO DA SAÚDE PREVENTIVA COMO FORMA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE ATRAVÉS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1205 MELHOR EM CASA - Porcentagem 100 1.200.000,00

Ação RealizadaProjeto 1206 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA - QUALIDADE - PMAQ Porcentagem 100 88.000,00

Ação RealizadaProjeto 1207 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO - PSICOSSOCIAL Porcentagem 100 1.000,00

Ação RealizadaProjeto 1930 IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO - INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM Porcentagem 100 55.000,00

Atendimentos RealizadosAtividade 2220 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - Unidade 555 500.000,00

Ação RealizadaAtividade 2225 ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE - SAÚDE Porcentagem 100 150.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2236 MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. - SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT. Porcentagem 100 1.000.000,00

Ação RealizadaAtividade 2237 EXPANSÃO SAÚDE INDÍGENA - Porcentagem 100 50.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2239 MANUT. DO PLANO MUNIC. DE - ESPECIFICIDADES REGIONAIS Unidade 1 125.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2240 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA - FAMÍLIA Unidade 1 660.000,00

3.829.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2701 - FMSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0184 - GESTÃO EM SAÚDEPROGRAMA

CUSTEIO DE AÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS COM A ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACESSO DA POPULAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIRO DO SUS.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA INICIATIVAS DE APOIO AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1148 FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E - NUTRIÇÃO - FAN Porcentagem 100 12.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2241 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA - Unidade 1 15.000,00

27.000,00TOTAL:

264.588.000,00TOTAL GERAL DA U.G. FMS:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2801 - FMDCAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE

0127 - PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPROGRAMA

IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.OBJETIVO

CRIANÇAS E ADOLESCENTES.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA AMPARAR O PÚBLICO ALVO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E INVESTIR EM AÇÕES PREVENTIVAS.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1135 PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO - ADOLESCENTE Porcentagem 100 440.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2276 MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. - DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC. Porcentagem 100 40.000,00

480.000,00TOTAL:

480.000,00TOTAL GERAL DA U.G. FMDCA:

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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

2901 - FMMAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

0122 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTEPROGRAMA

PROMOVER A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE PLANEJAMENTOS, MONITORAMENTO E CONTROLE.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA EVITAR A OCUPAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO OU PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, BEM COMO PRESERVAR AS ÁREAS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Manutenção RealizadaAtividade 2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO - AMBIENTE Unidade 1 80.000,00

80.000,00TOTAL:

80.000,00TOTAL GERAL DA U.G. FMMA:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

3101 - SEDECT/ARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

0101 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕESOBJETIVO

MÁQUINA ADMINISTRATIVAPÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pagamento EfetuadoAtividade 2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - Porcentagem 100 13.446.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - Unidade 1 534.000,00

Atos Oficiais PublicadosAtividade 2018 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - Porcentagem 100 20.000,00

Imóvel AlugadoAtividade 2157 ALUGUEL DE IMÓVEL - Unidade 3 275.000,00

Serviço RealizadoAtividade 2161 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, - TELEFONIA E ÁGUA Porcentagem 100 60.000,00

14.335.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

3101 - SEDECT/ARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

0103 - REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVILPROGRAMA

AMPLIAR A CAPACIDADE DE MOBILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO A CALAMIDADES.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA MANTER EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTALAÇÕES EM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1228 REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA - ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO Porcentagem 100 20.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2024 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA - CIVIL Porcentagem 100 243.000,00

Ação RealizadaProjeto 7003 REAPARELH. DA SECR. ESPECIAL DE - DEFESA CIVIL E TRÂNSITO Porcentagem 100 1.168.000,00

1.431.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

3101 - SEDECT/ARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

0105 - PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADEPROGRAMA

EVITAR OU ATENUAR RISCOS À VIDAOBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA CONSIDERANDO O RELEVO, A BACIA HIDROGRÁFICA E O ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO EM ALGUMAS ÉPOCAS DO ANO, COMO TAMBÉM AS COMUNIDADES MAIS DISTANTES DENTRO DO MUNICÍPIO, SITOEM ILHAS, FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ALCANÇAR O OBJETIVO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1921 INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO - E PREVISÃO DE TEMPO Porcentagem 100 20.000,00

Alunos AtendidosAtividade 2028 PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA - Unidade 6500 20.000,00

Pessoas AtendidasAtividade 2040 NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS Unidade 1800 20.000,00

Ação RealizadaAtividade 2468 SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO - FIXO Porcentagem 100 2.620.000,00

Ação RealizadaProjeto 7004 CONSTRUÇÃO DO DIDEC DA MONSUABA E FRADE - Unidade 1 250.000,00

Ação RealizadaProjeto 7010 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE - ALERTA POR SIRENES Porcentagem 100 886.000,00

3.816.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

3101 - SEDECT/ARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

0124 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITOPROGRAMA

IMPLEMENTAR UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM DISCIPLINAR O TRÂNSITO NAS VIAS DO MUNICÍPIO E EDUCAR MOTORISTAS E PEDESTRES.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA PROMOÇÃO DA ORDENAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E DE EDUCAÇÃO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaAtividade 2344 SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - Porcentagem 100 350.000,00

Ação RealizadaAtividade 2640 CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO - Porcentagem 100 300.000,00

650.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

3101 - SEDECT/ARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

0130 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTARPROGRAMA

COMPLEMENTAR AS AÇOES DE CARATER SOCIAL E EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO.OBJETIVO

POPULAÇAO DO MUNICIPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE ESTEJAM EM ABRIGOS TEMPORÁRIOS.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação MantidaAtividade 2041 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES - EMERGENCIAIS Porcentagem 100 55.000,00

Manutenção RealizadaAtividade 2327 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA - CIVIL - FUMDECAR Unidade 1 5.000,00

60.000,00TOTAL:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

3101 - SEDECT/ARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

0187 - TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTEPROGRAMA

IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO QUE PROPORCIONEM MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.OBJETIVO

POPULAÇÃO USUÁRIA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA PROMOVER O ORDENAMENTO DO TRÂNSITO POR MEIO DE AÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Pessoas AtendidasAtividade 2361 PASSAGEIRO CIDADÃO - Unidade 12000000 19.800.000,00

19.800.000,00TOTAL:

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASDEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE – FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

3101 - SEDECT/ARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

0196 - REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRESPROGRAMA

REDUZIR OS NÍVEIS DE RISCOS ASSOCIADOS A FENÔMENOS NATURAIS RECORRENTES COM ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E MITIGADORAS.OBJETIVO

POPULAÇÃOPÚBLICO

JUSTIFICATIVA DEVIDO ÀS FREQUENTES ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NO MUNICÍPIO.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Ação RealizadaProjeto 1241 PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - Unidade 1 200.000,00

200.000,00TOTAL:

40.292.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SEDECT/AR:

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EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO

3201 - FMCARUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

0132 - INCENTIVO À CULTURAPROGRAMA

PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL E A ADOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA NA COMUNIDADE, ATRAVÉS DA CULTURA.OBJETIVO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PÚBLICO

JUSTIFICATIVA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA QUE INTEGREM OS INDIVÍDUOS À SOCIEDADE.

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2015

METAS FINANCEIRAS

2015

Manutenção RealizadaAtividade 2291 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - Unidade 1 60.000,00

60.000,00TOTAL:

60.000,00TOTAL GERAL DA U.G. FMCAR:

1.175.000.000,00TOTAL GERAL:

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