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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021

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PLANO PLURIANUAL2018 a 2021

ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

Página:  1 / 1Data: 24/10/2017

ANEXOSPáginas

ANEXO I, II, III 7

Anexo 1 ‐ Demonstrativo das Receitas por Fontes de Recurso 13

Anexo 2 ‐ Identificação de Programa 17

Anexo 3.1 ‐ Programas e Ações 3

Anexo 3.2 ‐ Compatibilização dos programas com a Fonte de Recurso 8

Anexo 3.3 ‐Demonstrativo da Consolidação da Despesa por Programas 2

Anexo 3.4 ‐Resumo dos Programas detalhado por Fonte de Recurso 2

Anexo 4 ‐ Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações 19

Anexo 6 ‐ Fontes de Recurso da Receita 2

Anexo 7 ‐ Fontes de Recurso da Despesa 2

Anexo 9 ‐ Demonstrativo Fontes de Recurso Receita X Despesa 6

Anexo 10 ‐ Relação de Despesas Planejadas 16Anexo 11 ‐ Modelo Da Planilha de Despesa 17Anexo 12 ‐ Resumo da Receita e Despesa por Fonte 1

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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021

ESTADO SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 Página 1 de 7

ANEXO I – MACRO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MACRO OBJETIVO DIRETRIZES

1 – Gestão Pública e Governança

Promover o planejamento estratégico municipal na busca da eficácia, eficiência e efetividade da gestão pública, elevando o grau de satisfação da população, em respeito ao cidadão e às organizações comunitárias e aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência e responsabilidade fiscal. Esta dimensão de atuação congrega os órgãos que atuam nas atividades meio, de articulação política e modernização, coordenação geral, supervisão e controle do Poder Executivo Municipal para a provisão de recursos e elaboração e execução do planejamento dos meios operacionais e administrativos necessários à consecução das ações da Administração Municipal, além do acompanhamento e controle dos programas e projetos governamentais, segurança e proteção patrimonial, bem como os órgãos de orientações jurídicas e normativas do direito, de gestão de recursos humanos, de controle interno e de comunicação institucional.

2 - Desenvolvimento Humano e Cidadania

Promover ações que garantam o livre acesso cidadão aos bens e serviços públicos, a inclusão e sustentabilidade social, de forma permanente, respeitando a diversidade sócio cultural com apoio de rede de responsabilidade solidária e compartilhada. Esta dimensão de atuação congrega os órgãos responsáveis pelas atividades de planejamento, organização e execução das ações que visem a inclusão social e o resgate da cidadania, promovendo a igualdade de acesso às políticas públicas sociais, direitos e oportunidades aos cidadãos e suas famílias, independentemente de gênero, religião ou raça, por meio da educação, esporte, saúde, cultura e assistência social.

3 - Desenvolvimento Econômico e Ambiental Sustentável

Promover o desenvolvimento socioeconômico, mediante a criação de oportunidade de geração de trabalho, emprego e renda, fortalecendo a base social municipal. Esta dimensão de atuação congrega órgãos encarregados de formular e executar as políticas de desenvolvimento econômico sustentável visando a geração de emprego e renda por meio da integração das cadeias e arranjos produtivos com inovação tecnológica e capacitação profissional em consonância com a demanda de conservação dos recursos naturais.

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PLANO PLURIANUAL 2018-2021 Página 2 de 7

4 - Desenvolvimento Sócio Espacial

Promover a gestão territorial, de forma planejada, integrada e sustentável, assegurando o desenvolvimento ambiental saudável e seguro e a qualidade de vida da população. Esta dimensão de atuação congrega órgãos com funções gerenciais, de planejamento urbano, mobilidade, trânsito, transporte e execução de políticas públicas de urbanização e de conservação da infraestrutura físico-territorial, que integra o saneamento básico com as demais políticas macro estruturantes, de manejo dos resíduos e do uso e a ocupação sustentável do solo, em harmonia com políticas de habitação e serviços urbanos e rurais.

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PLANO PLURIANUAL 2018-2021 Página 3 de 7

ANEXO II – PROGRAMAS DE GOVERNO

MACRO OBJETIVO N.º PROGRAMAS

1 – Gestão Pública e Governança 101 Apoio Legislativo 102 Boa Governança 103 Ouvindo Nosso Povo. Você conhece, Você decide.

2 - Desenvolvimento Humano e Cidadania

104 Atendimento Integral Sócio Familiar 105 Escola Forte 106 Esporte e Lazer para Todos 107 Saúde Humanizada 108 Chapecó Multicultural e Inclusivo

3 - Desenvolvimento Econômico e Ambiental Sustentável

109 Chapecó de Oportunidade 110 Chapecó Porteira Aberta

4 - Desenvolvimento Sócio Espacial 111 Chapecó do Futuro 112 Chapecó - Nossa Cidade

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PLANO PLURIANUAL 2018-2021 Página 4 de 7

ANEXO III – OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

N.º PROGRAMAS OBJETIVOS JUSTIFICATIVAS

101 Apoio Legislativo Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar.

Atendimento a legalidade e de acordo com os princípios que regem a administração pública.

102 Boa Governança

Promover boas práticas de gestão pública, com eficácia, eficiência e efetividade, com a ampliação dos instrumentos democráticos, da publicidade e da transparência dos atos do poder público, e responsabilização dos agentes públicos na gestão dos recursos públicos.

Promover boas práticas de gestão pública, com eficácia, eficiência e efetividade, com a ampliação dos instrumentos democráticos, da publicidade e da transparência dos atos do poder público, e responsabilização dos agentes públicos na gestão dos recursos públicos. A visão moderna de administração pública deve adequar-se com o planejamento das ações e gestão dos recursos e bens públicos, tendo como foco e beneficiário a população, governando com ética, transparência e de acordo com os princípios que regem a administração pública.

103 Ouvindo Nosso Povo. Você conhece, Você decide.

Promover a participação cívica e o diálogo direto entre o executivo, os cidadãos e a sociedade civil organizada, permitindo a identificação de demandas a serem priorizadas no planejamento e orçamento municipal, e o desenvolvimento de atitudes, competências e práticas democráticas.

Ouvindo Nosso Bairro. Você conhece, Você decide! Promover a participação cívica e o diálogo direto entre o executivo, os cidadãos e a sociedade civil organizada, permitindo a identificação de demandas a serem priorizadas no planejamento e orçamento municipal, e o desenvolvimento de atitudes, competências e práticas democráticas. O planejamento das ações deve traduzir as propostas da administração e as demandas sociais, associando as dimensões políticas, econômicas, culturais, ambientais, cognitivas e organizativas, e não somente nos aspectos físico-financeiros, aproximando o governo dos cidadãos, respeitando-se o processo democrático e participativo.

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PLANO PLURIANUAL 2018-2021 Página 5 de 7

104 Atendimento Integral Sócio Familiar

Promover a emancipação e a inclusão social de indivíduos e das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, oportunizando espaços de compartilhamento, observando as relações de gênero e buscando a dignidade e igualdade de direitos.

As políticas sociais devem garantir os direitos o acesso às ações e serviços públicos a grupos especiais, como idosos, crianças, adolescentes, mulheres e pessoas com deficiência, sem a visão fragmentada ou assistencial, buscando resolver o problema da "exclusão" de modo cooperativo e solidário, e estabelecer ações positivas por parte dos governos, ONG, OSCIP e iniciativa privada.

105 Escola Forte

Promover e oportunizar o acesso à educação infantil e fundamental de qualidade, revitalizando os espaços da Escola, e que permitam gerar mais oportunidades de construção do conhecimento e de integração com a comunidade.

A educação municipal de qualidade deve garantir o acesso de crianças, adolescentes e adultos ao processo de ensino-aprendizagem, à educação infantil e fundamental, à capacitação e formação dos profissionais do magistério, com investimentos e manutenção da infraestrutura física, pedagógica e didática, transporte e alimentação escolar, em cumprimento às metas e ações estabelecidas nos Planos de Educação.

106 Esporte e Lazer para Todos

Promover o acesso ao esporte e lazer a todos segmentos da sociedade e aos atletas chapecoenses que participam de competições oficiais, além do apoio aos grupos especiais, como os idosos e pessoas com deficiência nas práticas esportivas.

Criar alternativas para a atividade de esporte, lazer e de hábitos saudáveis, com fortalecimento de ações de base, demandadas pela sociedade, de forma integrada e intersetorial, incluindo a formação e qualificação de professores e atletas e a inclusão e atenção às pessoas com deficiências e grupos de idosos.

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PLANO PLURIANUAL 2018-2021 Página 6 de 7

107 Saúde Humanizada

Promover a atenção básica tendo a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, articuladas com os demais níveis e complexidade da atenção à saúde, garantindo a humanização da saúde, com integralidade, intersetorialidade, resolutividade e qualidade da assistência e acesso às ações e serviços de saúde, fortalecendo as políticas sociais e organismos de controle social.

O fortalecimento e humanização da atenção básica é o eixo fundamental para a reorientação do modelo assistencial do SUS no âmbito individual e coletivo, integrado às ações e serviços de média e alta complexidade, ao uso racional dos medicamentos e exames demandados, orientados pelos indicadores de vigilância em saúde e ao perfil epidemiológico da população, ampliando cada vez mais a cobertura da rede de cuidados com qualidade.

108 Chapecó Multicultural e Inclusivo

Promover políticas públicas de apoio, divulgação e valorização de artistas, entidades e empreendimentos culturais chapecoenses, de preservação e revitalização de espaços físicos e do patrimônio histórico, artístico e cultural, e garantia de acesso da população ao conhecimento, formação, produção e manifestação artístico-cultural.

Chapecó é formada por diversas etnias o que proporciona grande riqueza cultural, cabendo às políticas públicas garantir o acesso cidadão às ações culturais, à preservação do patrimônio histórico e a difusão da cultura chapecoense propiciando valorização dos artistas locais e a divulgação das potencialidades culturais de nosso município.

109 Chapecó de Oportunidade

Promover políticas públicas de apoio aos empreendedores e ao desenvolvimento de negócios produtivos, objetivando a geração de emprego e renda e o fortalecimento do setor de turismo e eventos local.

A necessidade de geração de oportunidades, empregos e renda estão entre os grandes desafios da gestão pública, exigindo desta o apoio técnico e administrativo aos empreendedores e aos eventos e fomento de negócios, na promoção do turismo, do desenvolvimento sustentável e de novas matrizes econômicas de base tecnológica.

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PLANO PLURIANUAL 2018-2021 Página 7 de 7

110 Chapecó Porteira Aberta

Promover o desenvolvimento rural e ambiental sustentável, com obras de infraestrutura e difusão de tecnologias e técnicas para incremento da produção e geração de renda, o fomento, aquisição e comercialização de produtos e serviços,

A necessidade de estabelecer uma política de abastecimento, com valorização de nossos produtores, disponibilizando produtos locais de qualidade ao consumidor chapecoense e aos programas sociais, garantindo os investimentos em serviços e infraestrutura rural, licenciamento ambiental, que melhorem as sua condição de trabalho e de vida no campo.

111 Chapecó do Futuro

Promover políticas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, à utilização racional e eficiente de espaços públicos, à mobilidade, proteção e segurança e a melhoria da qualidade de vida da população, a curto, médio e longo prazos, incluindo o acesso à moradia saudável e segura e à regularização fundiária.

A elaboração de projetos com planejamento espacial e ambiental que visem o desenvolvimento e o crescimento sustentável do município, de forma eficiente e ordenada em todo o seu território, exigem ações racionais e coletivas que garantam a segurança e a mobilidade urbana, integradas e articuladas às áreas de habitação e de regularização fundiária, possibilitando a melhoria da qualidade de vida e acesso destas políticas públicas por toda a população, em cumprimento às funções sociais da cidade.

112 Chapecó - Nossa Cidade

Promover a gestão municipal urbana e ações integradas nos bairros e interior do município através da melhoria da infraestrutura e a oferta de serviços públicos adequados e de qualidade.

O desenvolvimento de ações de infraestrutura urbana e rural de forma contínua garante o desenvolvimento local, o acesso da população a serviços públicos de qualidade e melhoria da qualidade de vida, além de melhorar a autoestima de nosso povo.

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Página: 1/13Data: 24/10/2017

Código Especificação Recurso Valor

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

%Receita 2018 2019 2020 2021Não detalhadoAplicação

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 2.462.597.000,00584.344.700,00 609.027.000,00 618.523.000,00 650.702.300,001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓImposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal1 20.900.000,00 22.800.000,00 24.880.000,00 27.160.000,00 95.740.000,004.1.1.1.3.01.1.1.00.00.00

0.1.1000 60,000 57.444.000,0012.540.000,00 13.680.000,00 14.928.000,00 16.296.000,0000.00.000.1.1010 25,000 23.935.000,005.225.000,00 5.700.000,00 6.220.000,00 6.790.000,0001.00.000.1.1020 15,000 14.361.000,003.135.000,00 3.420.000,00 3.732.000,00 4.074.000,0002.00.00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal2 440.000,00 460.000,00 480.000,00 500.000,00 1.880.000,004.1.1.1.3.03.4.1.00.00.000.1.1000 60,000 1.128.000,00264.000,00 276.000,00 288.000,00 300.000,0000.00.000.1.1010 25,000 470.000,00110.000,00 115.000,00 120.000,00 125.000,0001.00.000.1.1020 15,000 282.000,0066.000,00 69.000,00 72.000,00 75.000,0002.00.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal3 28.980.000,00 31.000.000,00 33.180.000,00 35.500.000,00 128.660.000,004.1.1.1.8.01.1.1.00.00.000.1.1000 60,000 77.196.000,0017.388.000,00 18.600.000,00 19.908.000,00 21.300.000,0000.00.000.1.1010 25,000 32.165.000,007.245.000,00 7.750.000,00 8.295.000,00 8.875.000,0001.00.000.1.1020 15,000 19.299.000,004.347.000,00 4.650.000,00 4.977.000,00 5.325.000,0002.00.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros4 440.000,00 460.000,00 480.000,00 500.000,00 1.880.000,004.1.1.1.8.01.1.2.00.00.000.1.1000 60,000 1.128.000,00264.000,00 276.000,00 288.000,00 300.000,0000.00.000.1.1010 25,000 470.000,00110.000,00 115.000,00 120.000,00 125.000,0001.00.000.1.1020 15,000 282.000,0066.000,00 69.000,00 72.000,00 75.000,0002.00.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa5 3.900.000,00 2.940.000,00 980.000,00 1.020.000,00 8.840.000,004.1.1.1.8.01.1.3.00.00.000.1.1000 60,000 5.304.000,002.340.000,00 1.764.000,00 588.000,00 612.000,0000.00.000.1.1010 25,000 2.210.000,00975.000,00 735.000,00 245.000,00 255.000,0001.00.000.1.1020 15,000 1.326.000,00585.000,00 441.000,00 147.000,00 153.000,0002.00.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa103 440.000,00 460.000,00 480.000,00 500.000,00 1.880.000,004.1.1.1.8.01.1.4.00.00.000.1.1000 60,000 1.128.000,00264.000,00 276.000,00 288.000,00 300.000,0000.00.000.1.1010 25,000 470.000,00110.000,00 115.000,00 120.000,00 125.000,0001.00.000.1.1020 15,000 282.000,0066.000,00 69.000,00 72.000,00 75.000,0002.00.00

Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais7 15.420.000,00 16.580.000,00 17.820.000,00 19.160.000,00 68.980.000,004.1.1.1.8.01.4.1.00.00.000.1.1000 60,000 41.388.000,009.252.000,00 9.948.000,00 10.692.000,00 11.496.000,0000.00.000.1.1010 25,000 17.245.000,003.855.000,00 4.145.000,00 4.455.000,00 4.790.000,0001.00.000.1.1020 15,000 10.347.000,002.313.000,00 2.487.000,00 2.673.000,00 2.874.000,0002.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal8 66.840.000,00 71.380.000,00 76.240.000,00 81.440.000,00 295.900.000,004.1.1.1.8.02.3.1.00.00.000.1.1000 60,000 177.540.000,0040.104.000,00 42.828.000,00 45.744.000,00 48.864.000,0000.00.000.1.1010 25,000 73.975.000,0016.710.000,00 17.845.000,00 19.060.000,00 20.360.000,0001.00.000.1.1020 15,000 44.385.000,0010.026.000,00 10.707.000,00 11.436.000,00 12.216.000,0002.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros9 940.000,00 980.000,00 1.020.000,00 1.080.000,00 4.020.000,004.1.1.1.8.02.3.2.00.00.000.1.1000 60,000 2.412.000,00564.000,00 588.000,00 612.000,00 648.000,0000.00.000.1.1010 25,000 1.005.000,00235.000,00 245.000,00 255.000,00 270.000,0001.00.000.1.1020 15,000 603.000,00141.000,00 147.000,00 153.000,00 162.000,0002.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa10 3.720.000,00 2.760.000,00 800.000,00 840.000,00 8.120.000,004.1.1.1.8.02.3.3.00.00.000.1.1000 60,000 4.872.000,002.232.000,00 1.656.000,00 480.000,00 504.000,0000.00.000.1.1010 25,000 2.030.000,00930.000,00 690.000,00 200.000,00 210.000,0001.00.000.1.1020 15,000 1.218.000,00558.000,00 414.000,00 120.000,00 126.000,0002.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros11 240.000,00 260.000,00 280.000,00 300.000,00 1.080.000,004.1.1.1.8.02.3.4.00.00.000.1.1000 60,000 648.000,00144.000,00 156.000,00 168.000,00 180.000,0000.00.00

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Página: 2/13Data: 24/10/2017

Código Especificação Recurso Valor

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

%Receita 2018 2019 2020 2021Não detalhadoAplicação

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 2.462.597.000,00584.344.700,00 609.027.000,00 618.523.000,00 650.702.300,001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ240.000,00 260.000,00 280.000,00 300.000,00 1.080.000,00

0.1.1010 25,000 270.000,0060.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,0001.00.000.1.1020 15,000 162.000,0036.000,00 39.000,00 42.000,00 45.000,0002.00.00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Vig Sanitária12 1.540.000,00 1.620.000,00 1.700.000,00 1.780.000,00 6.640.000,004.1.1.2.1.01.1.1.01.00.000.1.1000 100,000 6.640.000,001.540.000,00 1.620.000,00 1.700.000,00 1.780.000,0000.00.00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - TLL13 7.240.000,00 7.620.000,00 8.020.000,00 8.420.000,00 31.300.000,004.1.1.2.1.01.1.1.02.00.000.1.1000 100,000 31.300.000,007.240.000,00 7.620.000,00 8.020.000,00 8.420.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Ex. Obras14 660.000,00 700.000,00 740.000,00 780.000,00 2.880.000,004.1.1.2.1.01.1.1.03.00.000.1.1000 100,000 2.880.000,00660.000,00 700.000,00 740.000,00 780.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Aprov. Projetos15 240.000,00 260.000,00 280.000,00 300.000,00 1.080.000,004.1.1.2.1.01.1.1.04.00.000.1.1000 100,000 1.080.000,00240.000,00 260.000,00 280.000,00 300.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Vig. Sanitária16 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,004.1.1.2.1.01.1.2.01.00.000.1.1000 100,000 160.000,0040.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - TLL17 1.080.000,00 1.140.000,00 1.200.000,00 1.260.000,00 4.680.000,004.1.1.2.1.01.1.2.02.00.000.1.1000 100,000 4.680.000,001.080.000,00 1.140.000,00 1.200.000,00 1.260.000,0000.00.00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Ex. Obras104 360.000,00 380.000,00 400.000,00 420.000,00 1.560.000,004.1.1.2.1.01.1.2.03.00.000.1.1000 100,000 1.560.000,00360.000,00 380.000,00 400.000,00 420.000,0000.00.00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Aprov. Projetos19 180.000,00 190.000,00 200.000,00 210.000,00 780.000,004.1.1.2.1.01.1.2.04.00.000.1.1000 100,000 780.000,00180.000,00 190.000,00 200.000,00 210.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Outras20 180.000,00 190.000,00 200.000,00 210.000,00 780.000,004.1.1.2.1.01.1.2.99.00.000.1.1000 100,000 780.000,00180.000,00 190.000,00 200.000,00 210.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Vig. Sanitária21 220.000,00 232.000,00 244.000,00 256.000,00 952.000,004.1.1.2.1.01.1.3.01.00.000.1.1000 100,000 952.000,00220.000,00 232.000,00 244.000,00 256.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - TLL22 440.000,00 464.000,00 488.000,00 512.000,00 1.904.000,004.1.1.2.1.01.1.3.02.00.000.1.1000 100,000 1.904.000,00440.000,00 464.000,00 488.000,00 512.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Ex. Obras23 220.000,00 232.000,00 244.000,00 256.000,00 952.000,004.1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.1.1000 100,000 952.000,00220.000,00 232.000,00 244.000,00 256.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Aprov. Projetos24 110.000,00 116.000,00 122.000,00 128.000,00 476.000,004.1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.1.1000 100,000 476.000,00110.000,00 116.000,00 122.000,00 128.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Outras25 110.000,00 116.000,00 122.000,00 128.000,00 476.000,004.1.1.2.1.01.1.3.99.00.000.1.1000 100,000 476.000,00110.000,00 116.000,00 122.000,00 128.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Vig.26 120.000,00 128.000,00 136.000,00 144.000,00 528.000,004.1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.1.1000 100,000 528.000,00120.000,00 128.000,00 136.000,00 144.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal. - Dívida Ativa - Multas e Juros - TLL27 240.000,00 256.000,00 272.000,00 288.000,00 1.056.000,004.1.1.2.1.01.1.4.02.00.000.1.1000 100,000 1.056.000,00240.000,00 256.000,00 272.000,00 288.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Ex. Ob28 120.000,00 128.000,00 136.000,00 144.000,00 528.000,004.1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.1.1000 100,000 528.000,00120.000,00 128.000,00 136.000,00 144.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Aprov. 29 60.000,00 64.000,00 68.000,00 72.000,00 264.000,004.1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.1.1000 100,000 264.000,0060.000,00 64.000,00 68.000,00 72.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal. - Dívida Ativa - Multas e Juros - outras105 60.000,00 64.000,00 68.000,00 72.000,00 264.000,004.1.1.2.1.01.1.4.99.00.000.1.1000 100,000 264.000,0060.000,00 64.000,00 68.000,00 72.000,0000.00.00

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Página: 3/13Data: 24/10/2017

Código Especificação Recurso Valor

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

%Receita 2018 2019 2020 2021Não detalhadoAplicação

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 2.462.597.000,00584.344.700,00 609.027.000,00 618.523.000,00 650.702.300,001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓTaxas pela Prestação de Serviços - Principal - Limpeza Pública30 22.020.000,00 24.660.000,00 27.620.000,00 30.940.000,00 105.240.000,004.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00

0.1.1000 100,000 105.240.000,0022.020.000,00 24.660.000,00 27.620.000,00 30.940.000,0000.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Funrebom31 2.780.000,00 2.980.000,00 3.080.000,00 3.180.000,00 12.020.000,004.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00

0.1.1005 100,000 12.020.000,002.780.000,00 2.980.000,00 3.080.000,00 3.180.000,0000.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Casan32 2.460.000,00 2.580.000,00 2.700.000,00 2.840.000,00 10.580.000,004.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00

0.1.1000 100,000 10.580.000,002.460.000,00 2.580.000,00 2.700.000,00 2.840.000,0000.00.00Contribuição de Melhoria - Multas e Juros33 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.1.3.0.00.1.2.00.00.00

0.1.1000 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0000.00.00Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa34 260.000,00 280.000,00 300.000,00 320.000,00 1.160.000,004.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00

0.1.1000 100,000 1.160.000,00260.000,00 280.000,00 300.000,00 320.000,0000.00.00Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Prin106 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,004.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00

0.1.1000 100,000 8.000.000,002.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,0000.00.00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal35 11.360.000,00 12.160.000,00 13.020.000,00 13.940.000,00 50.480.000,004.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00

0.1.1080 100,000 50.480.000,0011.360.000,00 12.160.000,00 13.020.000,00 13.940.000,0000.00.00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - multas e juros36 120.000,00 128.000,00 136.000,00 144.000,00 528.000,004.1.2.4.0.00.1.2.00.00.00

0.1.1080 100,000 528.000,00120.000,00 128.000,00 136.000,00 144.000,0000.00.00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa37 120.000,00 128.000,00 136.000,00 144.000,00 528.000,004.1.2.4.0.00.1.3.00.00.00

0.1.1080 100,000 528.000,00120.000,00 128.000,00 136.000,00 144.000,0000.00.00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa M38 120.000,00 128.000,00 136.000,00 144.000,00 528.000,004.1.2.4.0.00.1.4.00.00.00

0.1.1080 100,000 528.000,00120.000,00 128.000,00 136.000,00 144.000,0000.00.00Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Centro de Eventos39 760.000,00 800.000,00 840.000,00 880.000,00 3.280.000,004.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00

0.1.1000 100,000 3.280.000,00760.000,00 800.000,00 840.000,00 880.000,0000.00.00Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Efapi40 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,004.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00

0.1.1000 100,000 240.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0000.00.00Rem. Dep. Bancário - COSIP41 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00

0.1.1080 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0000.00.00Rem. Dep. Bancário - FUNDEB42 220.000,00 240.000,00 260.000,00 280.000,00 1.000.000,004.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00

0.1.1180 100,000 1.000.000,00220.000,00 240.000,00 260.000,00 280.000,0001.02.00Rem. Dep. Bancário - Conv União Educação43 320.000,00 340.000,00 360.000,00 380.000,00 1.400.000,004.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00

0.1.1320 100,000 1.400.000,00320.000,00 340.000,00 360.000,00 380.000,0001.06.00Rem. Dep. Bancário - Conv União Outros44 740.000,00 780.000,00 820.000,00 860.000,00 3.200.000,004.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00

0.1.1340 100,000 3.200.000,00740.000,00 780.000,00 820.000,00 860.000,00Rem. Dep. Bancário - Conv Estado Educação45 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,004.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00

0.1.1620 100,000 240.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00Rem. Dep. Bancário - Conv Estado Outros46 420.000,00 460.000,00 500.000,00 520.000,00 1.900.000,004.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00

0.1.1640 100,000 1.900.000,00420.000,00 460.000,00 500.000,00 520.000,00Rem. Dep. Bancário - Salário Educação47 60.000,00 60.000,00 80.000,00 80.000,00 280.000,004.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00

0.1.1360 100,000 280.000,0060.000,00 60.000,00 80.000,00 80.000,00Rem. Dep. Bancário - Trasf. União Educação - PDDE48 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00

0.1.1372 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Página: 4/13Data: 24/10/2017

Código Especificação Recurso Valor

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

%Receita 2018 2019 2020 2021Não detalhadoAplicação

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 2.462.597.000,00584.344.700,00 609.027.000,00 618.523.000,00 650.702.300,001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓRem. Dep. Bancário - Trasf. União Educação - PNAE49 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00

0.1.1373 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00Rem. Dep. Bancário - Trasf. União Educação - PNATE50 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00

0.1.1374 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00Rem. Dep. Bancário - Polícia Militar51 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,004.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00

0.1.1110 100,000 200.000,0050.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0000.00.00Rem. Dep. Bancário - Polícia Civil52 5.000,00 7.000,00 11.000,00 15.000,00 38.000,004.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00

0.1.1111 100,000 38.000,005.000,00 7.000,00 11.000,00 15.000,0000.00.00Rem. Dep. Bancário - Ordinários53 1.939.700,00 3.020.000,00 4.100.000,00 1.779.300,00 10.839.000,004.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00

0.1.1000 100,000 10.839.000,001.939.700,00 3.020.000,00 4.100.000,00 1.779.300,0000.00.00Demais Receitas Patrimoniais - Principal54 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 920.000,004.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00

0.1.1000 100,000 920.000,00200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,0000.00.00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal55 600.000,00 640.000,00 680.000,00 720.000,00 2.640.000,004.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00

0.1.1000 100,000 2.640.000,00600.000,00 640.000,00 680.000,00 720.000,0000.00.00Outros Serviços - Principal56 360.000,00 380.000,00 400.000,00 420.000,00 1.560.000,004.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00

0.1.1000 100,000 1.560.000,00360.000,00 380.000,00 400.000,00 420.000,0000.00.00Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa57 63.720.000,00 66.900.000,00 70.240.000,00 73.760.000,00 274.620.000,004.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00

0.1.1000 60,000 164.772.000,0038.232.000,00 40.140.000,00 42.144.000,00 44.256.000,0000.00.000.1.1010 25,000 68.655.000,0015.930.000,00 16.725.000,00 17.560.000,00 18.440.000,0001.00.000.1.1020 15,000 41.193.000,009.558.000,00 10.035.000,00 10.536.000,00 11.064.000,0002.07.01

Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no m59 2.240.000,00 2.360.000,00 2.480.000,00 2.600.000,00 9.680.000,004.1.7.1.8.01.3.1.00.00.000.1.1000 75,000 7.260.000,001.680.000,00 1.770.000,00 1.860.000,00 1.950.000,0000.00.000.1.1010 25,000 2.420.000,00560.000,00 590.000,00 620.000,00 650.000,0001.00.00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no m60 2.240.000,00 2.360.000,00 2.480.000,00 2.600.000,00 9.680.000,004.1.7.1.8.01.4.1.00.00.000.1.1000 75,000 7.260.000,001.680.000,00 1.770.000,00 1.860.000,00 1.950.000,0000.00.000.1.1010 25,000 2.420.000,00560.000,00 590.000,00 620.000,00 650.000,0001.00.00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal61 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,004.1.7.1.8.01.5.1.00.00.000.1.1000 60,000 240.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0000.00.000.1.1010 25,000 100.000,0025.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0001.00.000.1.1020 15,000 60.000,0015.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0002.07.01

Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal63 1.640.000,00 1.720.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 7.060.000,004.1.7.1.8.02.1.1.00.00.000.1.1000 100,000 7.060.000,001.640.000,00 1.720.000,00 1.800.000,00 1.900.000,0000.00.00

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal64 560.000,00 580.000,00 600.000,00 640.000,00 2.380.000,004.1.7.1.8.02.6.1.00.00.000.1.1000 100,000 2.380.000,00560.000,00 580.000,00 600.000,00 640.000,0000.00.00

Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora65 220.000,00 240.000,00 260.000,00 280.000,00 1.000.000,004.1.7.1.8.02.9.1.00.00.000.1.1000 100,000 1.000.000,00220.000,00 240.000,00 260.000,00 280.000,0000.00.00

Transferências do Salário-Educação - Principal66 8.540.000,00 9.060.000,00 9.600.000,00 10.180.000,00 37.380.000,004.1.7.1.8.05.1.1.00.00.000.1.1360 100,000 37.380.000,008.540.000,00 9.060.000,00 9.600.000,00 10.180.000,0001.03.01

Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na E67 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,004.1.7.1.8.05.2.1.00.00.000.1.1372 100,000 240.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0001.03.99

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Página: 5/13Data: 24/10/2017

Código Especificação Recurso Valor

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

%Receita 2018 2019 2020 2021Não detalhadoAplicação

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 2.462.597.000,00584.344.700,00 609.027.000,00 618.523.000,00 650.702.300,001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓTransferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aliment68 3.080.000,00 3.240.000,00 3.400.000,00 3.580.000,00 13.300.000,004.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00

0.1.1373 100,000 13.300.000,003.080.000,00 3.240.000,00 3.400.000,00 3.580.000,0001.03.00Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio a69 320.000,00 340.000,00 360.000,00 380.000,00 1.400.000,004.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00

0.1.1374 100,000 1.400.000,00320.000,00 340.000,00 360.000,00 380.000,0001.03.00Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed70 1.200.000,00 1.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 5.160.000,004.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00

0.1.1374 100,000 5.160.000,001.200.000,00 1.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,0001.03.00Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal71 420.000,00 440.000,00 460.000,00 480.000,00 1.800.000,004.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00

0.1.1000 60,000 1.080.000,00252.000,00 264.000,00 276.000,00 288.000,0000.00.000.1.1010 25,000 450.000,00105.000,00 110.000,00 115.000,00 120.000,0001.00.000.1.1020 15,000 270.000,0063.000,00 66.000,00 69.000,00 72.000,0002.07.01

Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação73 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 560.000,004.1.7.1.8.10.2.1.00.00.000.1.1320 100,000 560.000,00140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,0001.06.01

Outras Transferências de Convênios da União - Principal74 1.100.000,00 1.160.000,00 1.220.000,00 1.280.000,00 4.760.000,004.1.7.1.8.10.9.1.00.00.000.1.1340 100,000 4.760.000,001.100.000,00 1.160.000,00 1.220.000,00 1.280.000,0004.03.00

Outras Transferências da União - Principal75 520.000,00 540.000,00 560.000,00 580.000,00 2.200.000,004.1.7.1.8.99.1.1.00.00.000.1.1340 100,000 2.200.000,00520.000,00 540.000,00 560.000,00 580.000,0004.03.00

Cota-Parte do ICMS - Principal76 121.920.000,00 127.920.000,00 134.220.000,00 140.840.000,00 524.900.000,004.1.7.2.8.01.1.1.00.00.000.1.1000 60,000 314.940.000,0073.152.000,00 76.752.000,00 80.532.000,00 84.504.000,0000.00.000.1.1010 25,000 131.225.000,0030.480.000,00 31.980.000,00 33.555.000,00 35.210.000,0001.00.000.1.1020 15,000 78.735.000,0018.288.000,00 19.188.000,00 20.133.000,00 21.126.000,0002.07.01

Cota-Parte do IPVA - Principal78 28.940.000,00 30.380.000,00 31.900.000,00 33.500.000,00 124.720.000,004.1.7.2.8.01.2.1.00.00.000.1.1000 60,000 74.832.000,0017.364.000,00 18.228.000,00 19.140.000,00 20.100.000,0000.00.000.1.1010 25,000 31.180.000,007.235.000,00 7.595.000,00 7.975.000,00 8.375.000,0001.00.000.1.1020 15,000 18.708.000,004.341.000,00 4.557.000,00 4.785.000,00 5.025.000,0002.07.01

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal80 1.600.000,00 1.680.000,00 1.760.000,00 1.840.000,00 6.880.000,004.1.7.2.8.01.3.1.00.00.000.1.1000 60,000 4.128.000,00960.000,00 1.008.000,00 1.056.000,00 1.104.000,0000.00.000.1.1010 25,000 1.720.000,00400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,0001.00.000.1.1020 15,000 1.032.000,00240.000,00 252.000,00 264.000,00 276.000,0002.07.01

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa82 280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 1.240.000,004.1.7.2.8.01.4.1.00.00.000.1.1070 100,000 1.240.000,00280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,0000.00.00

Outras Transferências dos Estados - Principal83 1.500.000,00 1.580.000,00 1.660.000,00 1.740.000,00 6.480.000,004.1.7.2.8.01.9.1.00.00.000.1.1000 100,000 6.480.000,001.500.000,00 1.580.000,00 1.660.000,00 1.740.000,0000.00.00

Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educaç84 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,004.1.7.2.8.10.2.1.00.00.000.1.1620 100,000 400.000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0001.06.01

Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal85 8.380.000,00 8.800.000,00 9.240.000,00 9.700.000,00 36.120.000,004.1.7.2.8.10.9.1.00.00.000.1.1640 100,000 36.120.000,008.380.000,00 8.800.000,00 9.240.000,00 9.700.000,0001.99.00

Outras Transferências dos Estados - Principal86 900.000,00 940.000,00 980.000,00 1.020.000,00 3.840.000,004.1.7.2.8.99.1.1.00.00.000.1.1660 100,000 3.840.000,00900.000,00 940.000,00 980.000,00 1.020.000,0001.99.00

Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal87 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,004.1.7.3.8.10.9.1.00.00.000.1.1000 100,000 400.000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0000.00.00

Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal88 560.000,00 580.000,00 600.000,00 640.000,00 2.380.000,004.1.7.4.8.10.1.1.00.00.000.1.1000 100,000 2.380.000,00560.000,00 580.000,00 600.000,00 640.000,0000.00.00

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Página: 6/13Data: 24/10/2017

Código Especificação Recurso Valor

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

%Receita 2018 2019 2020 2021Não detalhadoAplicação

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 2.462.597.000,00584.344.700,00 609.027.000,00 618.523.000,00 650.702.300,001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓTransferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da89 84.080.000,00 88.280.000,00 92.700.000,00 97.340.000,00 362.400.000,004.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00

0.1.1180 95,000 344.280.000,0079.876.000,00 83.866.000,00 88.065.000,00 92.473.000,0001.02.010.1.1190 5,000 18.120.000,004.204.000,00 4.414.000,00 4.635.000,00 4.867.000,0001.02.03

Multas Previstas na Legislação de Transito - Principal 90 9.600.000,00 10.080.000,00 10.580.000,00 11.100.000,00 41.360.000,004.1.9.1.0.01.1.1.01.00.000.1.1000 100,000 41.360.000,009.600.000,00 10.080.000,00 10.580.000,00 11.100.000,0000.00.00

Multas Previstas na Legislação de Transito - Principal - Polícioa Militar213 1.750.000,00 1.850.000,00 1.950.000,00 2.050.000,00 7.600.000,004.1.9.1.0.01.1.1.02.00.000.1.1110 100,000 7.600.000,001.750.000,00 1.850.000,00 1.950.000,00 2.050.000,00

Multas Previstas na Legislação de Transito - Principal - Polícioa Civil214 440.000,00 460.000,00 480.000,00 500.000,00 1.880.000,004.1.9.1.0.01.1.1.03.00.000.1.1111 100,000 1.880.000,00440.000,00 460.000,00 480.000,00 500.000,00

Outras Multas Previstas - Principal 91 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.9.1.0.01.1.1.99.00.000.1.1000 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0000.00.00

Outras Restituições - Principal92 1.500.000,00 1.580.000,00 1.660.000,00 1.740.000,00 6.480.000,004.1.9.2.2.99.1.1.00.00.000.1.1000 100,000 6.480.000,001.500.000,00 1.580.000,00 1.660.000,00 1.740.000,0000.00.00

Multa, Juros e correção 93 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.9.9.0.98.0.0.00.00.000.1.1005 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0000.00.00

Outras Receitas - Primárias - Principal94 2.240.000,00 2.340.000,00 2.440.000,00 2.540.000,00 9.560.000,004.1.9.9.0.99.1.1.00.00.000.1.1000 100,000 9.560.000,002.240.000,00 2.340.000,00 2.440.000,00 2.540.000,0000.00.00

Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal95 36.500.000,00 31.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 91.000.000,004.2.1.1.2.00.1.1.00.00.000.1.1830 100,000 91.000.000,0036.500.000,00 31.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,0004.02.00

Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal107 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,004.2.1.2.2.00.1.1.00.00.000.1.1860 100,000 40.000.000,0010.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,0004.02.00

Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal96 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 560.000,004.2.2.1.3.00.1.1.00.00.000.1.1890 100,000 560.000,00140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,0004.01.00

Alienação de Bens Imóveis - Principal97 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 560.000,004.2.2.2.0.00.1.1.00.00.000.1.1890 100,000 560.000,00140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,0004.01.00

Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal98 480.000,00 500.000,00 520.000,00 540.000,00 2.040.000,004.2.3.0.0.06.1.1.00.00.000.1.1000 100,000 2.040.000,00480.000,00 500.000,00 520.000,00 540.000,0000.00.00

Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 99 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,004.2.4.1.8.10.2.1.00.00.000.1.1320 100,000 12.000.000,003.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,0001.06.00

Outras Transferências da União100 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 24.000.000,004.2.4.1.8.99.1.0.00.00.000.1.1340 100,000 24.000.000,006.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,0004.03.00

Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educa101 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,004.2.4.2.8.10.2.1.00.00.000.1.1620 100,000 20.000.000,005.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,0001.06.00

Outras Transferências dos Estados102 16.040.000,00 16.840.000,00 17.680.000,00 18.560.000,00 69.120.000,004.2.4.2.8.99.1.0.00.00.000.1.1640 100,000 69.120.000,0016.040.000,00 16.840.000,00 17.680.000,00 18.560.000,0004.03.00

(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal108 -1.700.000,00 -1.800.000,00 -1.900.000,00 -2.000.000,00 -7.400.000,009.1.1.1.8.01.1.1.00.00.000.1.1000 60,000 -4.440.000,00-1.020.000,00 -1.080.000,00 -1.140.000,00 -1.200.000,0000.00.000.1.1010 25,000 -1.850.000,00-425.000,00 -450.000,00 -475.000,00 -500.000,0001.00.000.1.1020 15,000 -1.110.000,00-255.000,00 -270.000,00 -285.000,00 -300.000,0002.00.00

(R)Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Re109 -140.000,00 -160.000,00 -180.000,00 -200.000,00 -680.000,009.1.1.1.8.01.4.1.00.00.000.1.1000 60,000 -408.000,00-84.000,00 -96.000,00 -108.000,00 -120.000,0000.00.00

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Página: 7/13Data: 24/10/2017

Código Especificação Recurso Valor

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

%Receita 2018 2019 2020 2021Não detalhadoAplicação

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 2.462.597.000,00584.344.700,00 609.027.000,00 618.523.000,00 650.702.300,001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ-140.000,00 -160.000,00 -180.000,00 -200.000,00 -680.000,00

0.1.1010 25,000 -170.000,00-35.000,00 -40.000,00 -45.000,00 -50.000,0001.00.000.1.1020 15,000 -102.000,00-21.000,00 -24.000,00 -27.000,00 -30.000,0002.00.00

(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal110 -420.000,00 -440.000,00 -460.000,00 -480.000,00 -1.800.000,009.1.1.1.8.02.3.1.00.00.000.1.1000 60,000 -1.080.000,00-252.000,00 -264.000,00 -276.000,00 -288.000,0000.00.000.1.1010 25,000 -450.000,00-105.000,00 -110.000,00 -115.000,00 -120.000,0001.00.000.1.1020 15,000 -270.000,00-63.000,00 -66.000,00 -69.000,00 -72.000,0002.00.00

(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princ58 -12.744.000,00 -13.380.000,00 -14.048.000,00 -14.752.000,00 -54.924.000,009.1.7.1.8.01.2.1.00.00.000.1.1010 100,000 -54.924.000,00-12.744.000,00 -13.380.000,00 -14.048.000,00 -14.752.000,0001.00.00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal62 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -80.000,009.1.7.1.8.01.5.1.00.00.000.1.1010 100,000 -80.000,00-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,0001.00.00

Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal72 -84.000,00 -88.000,00 -92.000,00 -96.000,00 -360.000,009.1.7.1.8.06.1.1.00.00.000.1.1010 100,000 -360.000,00-84.000,00 -88.000,00 -92.000,00 -96.000,0001.00.00

(R)Cota-Parte do ICMS - Principal77 -24.384.000,00 -25.584.000,00 -26.844.000,00 -28.168.000,00 -104.980.000,009.1.7.2.8.01.1.1.00.00.000.1.1010 100,000 -104.980.000,00-24.384.000,00 -25.584.000,00 -26.844.000,00 -28.168.000,0001.00.00

(R)Cota-Parte do IPVA - Principal79 -5.788.000,00 -6.076.000,00 -6.380.000,00 -6.700.000,00 -24.944.000,009.1.7.2.8.01.2.1.00.00.000.1.1010 100,000 -24.944.000,00-5.788.000,00 -6.076.000,00 -6.380.000,00 -6.700.000,0001.00.00

(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal81 -320.000,00 -336.000,00 -352.000,00 -368.000,00 -1.376.000,009.1.7.2.8.01.3.1.00.00.000.1.1010 100,000 -1.376.000,00-320.000,00 -336.000,00 -352.000,00 -368.000,0001.00.00

Entidade: 530.926.000,00123.630.000,00 129.485.000,00 135.679.000,00 142.132.000,002 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECORem. Dep. Bancário - Conv União Saúde111 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,004.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00

0.1.1330 100,000 240.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0002.06.00Rem. Dep. Bancário - Conv Estado Saúde 112 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,004.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00

0.1.1630 100,000 240.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0002.06.00Rem. Dep. Bancário - SUS União Atenção Básica 113 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,004.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00

0.1.1381 100,000 240.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0002.01.00Rem. Dep. Bancário - SUS União MAC 114 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00

0.1.1382 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00Rem. Dep. Bancário - SUS União Vigilância 115 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,004.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00

0.1.1383 100,000 240.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0002.01.00Rem. Dep. Bancário - SUS União Assist Farmacêutica 116 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00

0.1.1384 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00Rem. Dep. Bancário - SUS União Gestão 117 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00

0.1.1387 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00 Rem. Dep. Bancário - SUS Estado Atenção Básica 118 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00

0.1.1671 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00Rem. Dep. Bancário - SUS Estado MAC 119 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00

0.1.1672 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Página: 8/13Data: 24/10/2017

Código Especificação Recurso Valor

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

%Receita 2018 2019 2020 2021Não detalhadoAplicação

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 530.926.000,00123.630.000,00 129.485.000,00 135.679.000,00 142.132.000,002 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECORem. Dep. Bancário - SUS Estado Assist Farmacêutica 120 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00

0.1.1674 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00Transf SUS - AB - Prog De Melhoria Do Acesso e da Qualidade - PMAQ 121 2.740.000,00 2.880.000,00 3.020.000,00 3.180.000,00 11.820.000,004.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00

0.1.1381 100,000 11.820.000,002.740.000,00 2.880.000,00 3.020.000,00 3.180.000,0002.01.00 Transf SUS - AB - Saúde Da Família - SF 122 4.420.000,00 4.640.000,00 4.880.000,00 5.120.000,00 19.060.000,004.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00

0.1.1381 100,000 19.060.000,004.420.000,00 4.640.000,00 4.880.000,00 5.120.000,0002.01.00Transf SUS - AB - Emap - Equipes Multiprofissionais de Apoio 123 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00

0.1.1381 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00 Transf SUS - AB - Inc Adic Assistência Financeira Complementar – ACS - 95124 280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 1.240.000,004.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00

0.1.1381 100,000 1.240.000,00280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,0002.01.00Transf SUS - AB - Incentivo para Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário 125 760.000,00 800.000,00 840.000,00 880.000,00 3.280.000,004.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00

0.1.1381 100,000 3.280.000,00760.000,00 800.000,00 840.000,00 880.000,0002.01.00Transf SUS - AB - Fortalec. de pol. Afetas à atuação da estratégia de ACS - 5126 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 920.000,004.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00

0.1.1381 100,000 920.000,00200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,0002.01.00 Transf SUS - AB - Saúde Bucal - SB 127 880.000,00 920.000,00 960.000,00 1.000.000,00 3.760.000,004.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00

0.1.1381 100,000 3.760.000,00880.000,00 920.000,00 960.000,00 1.000.000,0002.01.00 Transf SUS - AB - Núcleos de Apoio à Saúde Da Família - NASF 128 1.100.000,00 1.160.000,00 1.220.000,00 1.280.000,00 4.760.000,004.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00

0.1.1381 100,000 4.760.000,001.100.000,00 1.160.000,00 1.220.000,00 1.280.000,0002.01.00 Transf SUS - AB - Atenção Domiciliar (EMAD) RAU-ADOM129 220.000,00 240.000,00 260.000,00 280.000,00 1.000.000,004.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00

0.1.1381 100,000 1.000.000,00220.000,00 240.000,00 260.000,00 280.000,0002.01.00Transf SUS - AB - Assistência Financeira Complementar - ACS - 95%130 3.680.000,00 3.860.000,00 4.060.000,00 4.260.000,00 15.860.000,004.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00

0.1.1381 100,000 15.860.000,003.680.000,00 3.860.000,00 4.060.000,00 4.260.000,0002.01.00Transf SUS - AB - PAB Fixo 131 4.760.000,00 5.000.000,00 5.260.000,00 5.520.000,00 20.540.000,004.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00

0.1.1381 100,000 20.540.000,004.760.000,00 5.000.000,00 5.260.000,00 5.520.000,0002.01.00Transf SUS - AF - Pessoas Privadas de Liberdade Prisional - (PNAISP) 132 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00

0.1.1381 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00Transf SUS - AF - Programa de Assistência Farmacêutica Básica (PARCELAS133 1.080.000,00 1.140.000,00 1.200.000,00 1.260.000,00 4.680.000,004.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00

0.1.1384 100,000 4.680.000,001.080.000,00 1.140.000,00 1.200.000,00 1.260.000,0002.01.00 Transf SUS - AF - Programa Farmácia Popular do Brasil 181 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 640.000,004.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00

0.1.1384 100,000 640.000,00160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,0002.01.00Transf SUS - GEST - Incentivo de Reabilitação Psicossocial (PI) - RSM-RSM182 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00

0.1.1387 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00 Transf SUS - GEST - Programa de Fin. Ações de Alimentação e Nutrição (FA183 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00

0.1.1387 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - FAEC SIA - Tratamento em Oncologia 184 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.7.1.8.03.1.1.19.00.00

0.1.1382 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00 Transf SUS - MAC - FAEC SIA - Opm para Transplantes 134 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.7.1.8.03.1.1.20.00.00

0.1.1382 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - FAEC - Cirurgias Eletivas - Componente Único 135 1.020.000,00 1.080.000,00 1.140.000,00 1.200.000,00 4.440.000,004.1.7.1.8.03.1.1.21.00.00

0.1.1382 100,000 4.440.000,001.020.000,00 1.080.000,00 1.140.000,00 1.200.000,0002.01.00

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Página: 9/13Data: 24/10/2017

Código Especificação Recurso Valor

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

%Receita 2018 2019 2020 2021Não detalhadoAplicação

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 530.926.000,00123.630.000,00 129.485.000,00 135.679.000,00 142.132.000,002 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECOTransf SUS - MAC - FAEC SIA - Sistema de Frequência Modulada Pessoal - 136 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 560.000,004.1.7.1.8.03.1.1.22.00.00

0.1.1382 100,000 560.000,00140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - FAEC AIH - Tratamentos Odontológicos 137 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.7.1.8.03.1.1.23.00.00

0.1.1382 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - FAEC AIH - Cirurgia Orofacial 138 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.7.1.8.03.1.1.24.00.00

0.1.1382 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - FAEC SIA - Atenção às Pessoas em Situação de Violênc139 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.7.1.8.03.1.1.25.00.00

0.1.1382 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento 140 300.000,00 320.000,00 340.000,00 360.000,00 1.320.000,004.1.7.1.8.03.1.1.26.00.00

0.1.1382 100,000 1.320.000,00300.000,00 320.000,00 340.000,00 360.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - FAEC SIA - Nefrologia 141 5.340.000,00 5.600.000,00 5.880.000,00 6.180.000,00 23.000.000,004.1.7.1.8.03.1.1.27.00.00

0.1.1382 100,000 23.000.000,005.340.000,00 5.600.000,00 5.880.000,00 6.180.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - FAEC SIA - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células 142 420.000,00 440.000,00 460.000,00 480.000,00 1.800.000,004.1.7.1.8.03.1.1.28.00.00

0.1.1382 100,000 1.800.000,00420.000,00 440.000,00 460.000,00 480.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - FAEC AIH - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células 143 1.280.000,00 1.340.000,00 1.400.000,00 1.480.000,00 5.500.000,004.1.7.1.8.03.1.1.29.00.00

0.1.1382 100,000 5.500.000,001.280.000,00 1.340.000,00 1.400.000,00 1.480.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - FAEC AIH - Cirurgias Eletivas - Componente Único 144 380.000,00 400.000,00 420.000,00 440.000,00 1.640.000,004.1.7.1.8.03.1.1.30.00.00

0.1.1382 100,000 1.640.000,00380.000,00 400.000,00 420.000,00 440.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - FAEC AIH - Tratamento de Doenças do Sistema Nervoso145 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,004.1.7.1.8.03.1.1.31.00.00

0.1.1382 100,000 320.000,0080.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - FAEC SIA - Exame Citopatológico do Colo de Útero 146 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 640.000,004.1.7.1.8.03.1.1.32.00.00

0.1.1382 100,000 640.000,00160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - Teto Municipal Rede Prev Diag Trat Cancer Colo de Mam147 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 720.000,004.1.7.1.8.03.1.1.33.00.00

0.1.1382 100,000 720.000,00180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - Teto Municipal Melhor em Casa 148 1.340.000,00 1.400.000,00 1.480.000,00 1.560.000,00 5.780.000,004.1.7.1.8.03.1.1.34.00.00

0.1.1382 100,000 5.780.000,001.340.000,00 1.400.000,00 1.480.000,00 1.560.000,0002.01.00 Transf SUS - MAC - Teto Municipal Limite UPA - PO 00098585 149 3.700.000,00 3.880.000,00 4.080.000,00 4.280.000,00 15.940.000,004.1.7.1.8.03.1.1.35.00.00

0.1.1382 100,000 15.940.000,003.700.000,00 3.880.000,00 4.080.000,00 4.280.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - Teto Municipal Rede Psicossocial 150 1.120.000,00 1.180.000,00 1.240.000,00 1.300.000,00 4.840.000,004.1.7.1.8.03.1.1.36.00.00

0.1.1382 100,000 4.840.000,001.120.000,00 1.180.000,00 1.240.000,00 1.300.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas - Municip151 480.000,00 500.000,00 520.000,00 540.000,00 2.040.000,004.1.7.1.8.03.1.1.37.00.00

0.1.1382 100,000 2.040.000,00480.000,00 500.000,00 520.000,00 540.000,0002.01.00 Transf SUS - MAC - Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria 152 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,004.1.7.1.8.03.1.1.38.00.00

0.1.1382 100,000 1.720.000,00400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,0002.01.00 Transf SUS - MAC - Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO Municipal153 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,004.1.7.1.8.03.1.1.39.00.00

0.1.1382 100,000 160.000,0040.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - Serviços de Atendimento Móvel às Urgênc SAMU 192 - M154 240.000,00 260.000,00 280.000,00 300.000,00 1.080.000,004.1.7.1.8.03.1.1.40.00.00

0.1.1388 100,000 1.080.000,00240.000,00 260.000,00 280.000,00 300.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - Teto Municipal Rede Viver Sem Limites (RDEF) 155 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,004.1.7.1.8.03.1.1.41.00.00

0.1.1382 100,000 160.000,0040.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,0002.01.00

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Página: 10/13Data: 24/10/2017

Código Especificação Recurso Valor

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

%Receita 2018 2019 2020 2021Não detalhadoAplicação

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 530.926.000,00123.630.000,00 129.485.000,00 135.679.000,00 142.132.000,002 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECOTransf SUS - MAC - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatori156 64.290.000,00 67.525.000,00 70.919.000,00 74.472.000,00 277.206.000,004.1.7.1.8.03.1.1.42.00.00

0.1.1382 100,000 277.206.000,0064.290.000,00 67.525.000,00 70.919.000,00 74.472.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 19157 320.000,00 340.000,00 360.000,00 380.000,00 1.400.000,004.1.7.1.8.03.1.1.43.00.00

0.1.1388 100,000 1.400.000,00320.000,00 340.000,00 360.000,00 380.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - Teto Municipal Rede Saúde Mental 158 1.300.000,00 1.360.000,00 1.420.000,00 1.500.000,00 5.580.000,004.1.7.1.8.03.1.1.44.00.00

0.1.1382 100,000 5.580.000,001.300.000,00 1.360.000,00 1.420.000,00 1.500.000,0002.01.00Transf SUS - MAC - Teto Municipal Rede Cegonha 159 2.100.000,00 2.200.000,00 2.320.000,00 2.440.000,00 9.060.000,004.1.7.1.8.03.1.1.45.00.00

0.1.1382 100,000 9.060.000,002.100.000,00 2.200.000,00 2.320.000,00 2.440.000,0002.01.00 Transf SUS - MAC - Teto Municipal Rede de Urgência 160 5.840.000,00 6.140.000,00 6.440.000,00 6.760.000,00 25.180.000,004.1.7.1.8.03.1.1.46.00.00

0.1.1382 100,000 25.180.000,005.840.000,00 6.140.000,00 6.440.000,00 6.760.000,0002.01.00 Transf SUS - VIG - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% 161 960.000,00 1.000.000,00 1.060.000,00 1.120.000,00 4.140.000,004.1.7.1.8.03.1.1.47.00.00

0.1.1383 100,000 4.140.000,00960.000,00 1.000.000,00 1.060.000,00 1.120.000,0002.01.00Transf SUS - VIG - Programa de Qualificação das Ações de Vigilância Em Sa162 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,004.1.7.1.8.03.1.1.48.00.00

0.1.1383 100,000 400.000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0002.01.00 Transf SUS - VIG - Piso Fixo De Vigilância Em Saúde (PFVS) Parcela 163 380.000,00 400.000,00 420.000,00 440.000,00 1.640.000,004.1.7.1.8.03.1.1.49.00.00

0.1.1383 100,000 1.640.000,00380.000,00 400.000,00 420.000,00 440.000,0002.01.00Transf SUS - VIG - Incentivos Pontuais para Ações De Serviços de Vigilância164 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,004.1.7.1.8.03.1.1.50.00.00

0.1.1383 100,000 320.000,0080.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,0002.01.00Transf SUS - VIG - Inc. Para Implant. e Manut. Ações Serv. Public. Estrat. de 165 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,004.1.7.1.8.03.1.1.51.00.00

0.1.1383 100,000 240.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0002.01.00Transf SUS - VIG - Inc. Adic. Fort. Pol. Afetas à atuação da Estrat de ACE - 5166 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.7.1.8.03.1.1.52.00.00

0.1.1383 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00Transf SUS - VIG - Inc. Adic. Assistência Financeira Complementar - ACE - 95167 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 560.000,004.1.7.1.8.03.1.1.53.00.00

0.1.1383 100,000 560.000,00140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,0002.01.00Transf SUS - VIG - Inc. as Ações de Vig. Prev e Cont das Dst/Aids e Hepatite168 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,004.1.7.1.8.03.1.1.54.00.00

0.1.1383 100,000 400.000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0002.01.00Transf SUS - VIG - Fortalec. de pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE - 169 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,004.1.7.1.8.03.1.1.55.00.00

0.1.1383 100,000 240.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0002.01.00Transf SUS - VIG - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa (PARCELA170 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.7.1.8.03.1.1.56.00.00

0.1.1383 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0002.01.00 Transf SUS - VIG - Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (PARCELA)171 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,004.1.7.1.8.03.1.1.57.00.00

0.1.1383 100,000 400.000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0002.01.00Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SU172 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,004.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00

0.1.1330 100,000 6.000.000,001.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,0002.06.00Transf. Recursos do Estado Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo173 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,004.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00

0.1.1672 100,000 240.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0002.01.00Transf. Recursos do Estado Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo174 980.000,00 1.020.000,00 1.080.000,00 1.140.000,00 4.220.000,004.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00

0.1.1674 100,000 4.220.000,00980.000,00 1.020.000,00 1.080.000,00 1.140.000,0002.01.00Transf. Recursos do Estado Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo175 1.240.000,00 1.300.000,00 1.360.000,00 1.420.000,00 5.320.000,004.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00

0.1.1671 100,000 5.320.000,001.240.000,00 1.300.000,00 1.360.000,00 1.420.000,0002.01.00

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Página: 11/13Data: 24/10/2017

Código Especificação Recurso Valor

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

%Receita 2018 2019 2020 2021Não detalhadoAplicação

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 530.926.000,00123.630.000,00 129.485.000,00 135.679.000,00 142.132.000,002 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECOTransf. Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F176 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 920.000,004.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00

0.1.1672 100,000 920.000,00200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,0002.01.00Transf. Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F177 2.300.000,00 2.420.000,00 2.540.000,00 2.660.000,00 9.920.000,004.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00

0.1.1672 100,000 9.920.000,002.300.000,00 2.420.000,00 2.540.000,00 2.660.000,0002.01.00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – S178 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,004.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00

0.1.1630 100,000 6.000.000,001.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,0002.06.00Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS179 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,004.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00

0.1.1330 100,000 6.000.000,001.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,0002.06.00Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – 180 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,004.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00

0.1.1630 100,000 4.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,0002.06.00

Entidade: 296.480.000,0068.780.000,00 72.240.000,00 75.840.000,00 79.620.000,003 - INST. SIST. MUN. PREV. CHAPECOContribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Prefeitura 185 8.460.000,00 8.880.000,00 9.320.000,00 9.780.000,00 36.440.000,004.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00

0.1.1030 100,000 36.440.000,008.460.000,00 8.880.000,00 9.320.000,00 9.780.000,0000.00.00Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Saúde 186 5.460.000,00 5.740.000,00 6.020.000,00 6.320.000,00 23.540.000,004.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00

0.1.1030 100,000 23.540.000,005.460.000,00 5.740.000,00 6.020.000,00 6.320.000,0000.00.00Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara 187 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 720.000,004.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00

0.1.1030 100,000 720.000,00180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,0000.00.00Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal188 280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 1.240.000,004.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00

0.1.1030 100,000 1.240.000,00280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,0000.00.00Rem. Dep. Bancário - RPPS189 28.320.000,00 29.740.000,00 31.220.000,00 32.780.000,00 122.060.000,004.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00

0.1.1030 100,000 122.060.000,0028.320.000,00 29.740.000,00 31.220.000,00 32.780.000,0000.00.00Outras Restituições - Principal190 1.080.000,00 1.140.000,00 1.200.000,00 1.260.000,00 4.680.000,004.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00

0.1.1030 100,000 4.680.000,001.080.000,00 1.140.000,00 1.200.000,00 1.260.000,0000.00.00RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS191 25.000.000,00 26.260.000,00 27.580.000,00 28.960.000,00 107.800.000,004.7.0.0.0.00.0.1.00.00.00

0.1.1030 100,000 107.800.000,0025.000.000,00 26.260.000,00 27.580.000,00 28.960.000,0000.00.00

Entidade: 33.360.000,007.720.000,00 8.120.000,00 8.540.000,00 8.980.000,004 - PMC - FUNDO ASSIST. SERV. PUBLICO MUN. CHAPECOOutras Contribuições Sociais - Principal192 6.820.000,00 7.160.000,00 7.520.000,00 7.900.000,00 29.400.000,004.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00

0.1.1004 100,000 29.400.000,006.820.000,00 7.160.000,00 7.520.000,00 7.900.000,0000.00.00Rem. Dep. Bancário - FAS 193 700.000,00 740.000,00 780.000,00 820.000,00 3.040.000,004.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00

0.1.1004 100,000 3.040.000,00700.000,00 740.000,00 780.000,00 820.000,0000.00.00Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal194 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 920.000,004.1.7.3.8.10.9.1.00.00.00

0.1.1004 100,000 920.000,00200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,0000.00.00

Entidade: 22.020.000,005.100.000,00 5.360.000,00 5.640.000,00 5.920.000,006 - PMC - FM ASSIST. SOCIAL CHAPECORem. Dep. Bancário - Conv União Social 195 60.000,00 60.000,00 80.000,00 80.000,00 280.000,004.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00

0.1.1310 100,000 280.000,0060.000,00 60.000,00 80.000,00 80.000,0000.00.00

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Página: 12/13Data: 24/10/2017

Código Especificação Recurso Valor

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

%Receita 2018 2019 2020 2021Não detalhadoAplicação

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 22.020.000,005.100.000,00 5.360.000,00 5.640.000,00 5.920.000,006 - PMC - FM ASSIST. SOCIAL CHAPECORem. Dep. Bancário - Conv Estado Social 196 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00

0.1.1610 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0000.00.00Rem. Dep. Bancário - Trasnf. FNAS Bloco Atenção Básica 212 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00

0.1.1351 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0000.00.00 Rem. Dep. Bancário - Trasnf. FNAS Bloco Média Complexidade 197 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00

0.1.1352 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0000.00.00Rem. Dep. Bancário - Trasnf. FNAS Bloco Alta Complexidade 198 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00

0.1.1353 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0000.00.00Rem. Dep. Bancário - Trasnf. FNAS Bloco IGD-SUAS 199 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00

0.1.1354 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0000.00.00Rem. Dep. Bancário - Trasnf. FNAS Bloco IGD-PBF 200 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00

0.1.1355 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0000.00.00Transf - FNAS - Bloco Atenção Básica 201 1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 7.800.000,004.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00

0.1.1351 100,000 7.800.000,001.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.100.000,0000.00.00Transf - FNAS - Bloco Média Complexidade 202 940.000,00 980.000,00 1.020.000,00 1.080.000,00 4.020.000,004.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00

0.1.1352 100,000 4.020.000,00940.000,00 980.000,00 1.020.000,00 1.080.000,0000.00.00Transf - FNAS - Bloco Alta Complexidade 203 700.000,00 740.000,00 780.000,00 820.000,00 3.040.000,004.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00

0.1.1353 100,000 3.040.000,00700.000,00 740.000,00 780.000,00 820.000,0000.00.00Transf - FNAS - IGD-SUAS 204 260.000,00 280.000,00 300.000,00 320.000,00 1.160.000,004.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00

0.1.1354 100,000 1.160.000,00260.000,00 280.000,00 300.000,00 320.000,0000.00.00Transf - FNAS - IGD-PBF 205 300.000,00 320.000,00 340.000,00 360.000,00 1.320.000,004.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00

0.1.1355 100,000 1.320.000,00300.000,00 320.000,00 340.000,00 360.000,0000.00.00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistênc206 260.000,00 280.000,00 300.000,00 320.000,00 1.160.000,004.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00

0.1.1310 100,000 1.160.000,00260.000,00 280.000,00 300.000,00 320.000,0004.03.00Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal207 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 560.000,004.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00

0.1.1610 100,000 560.000,00140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,0004.03.00Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal208 520.000,00 540.000,00 560.000,00 580.000,00 2.200.000,004.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00

0.1.1610 100,000 2.200.000,00520.000,00 540.000,00 560.000,00 580.000,0004.03.00

Entidade: 880.000,00220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,008 - PMC - FUNDO MUN. INFANCIA E ADOLESC. CHAPECORem. Dep. Bancário - Ordinários 209 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,004.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00

0.1.1090 100,000 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0000.00.00Transferências de Instituições Privadas - Principal210 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,004.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00

0.1.1090 100,000 400.000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0000.00.00

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Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Página: 13/13Data: 24/10/2017

Código Especificação Recurso Valor

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

%Receita 2018 2019 2020 2021Não detalhadoAplicação

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 880.000,00220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,008 - PMC - FUNDO MUN. INFANCIA E ADOLESC. CHAPECOTransferências de Pessoas Físicas - Principal211 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,004.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00

0.1.1090 100,000 400.000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0000.00.00

3.346.263.000,00Total geral: 789.794.700,00 824.452.000,00 844.442.000,00 887.574.300,00

________________________________LUCIANO JOSÉ BULIGON

Prefeito Municipal

________________________________GERALCI JOÃO AMPOLINI

Secretário da Fazenda

________________________________ROBERTO ZOLET

Contador Geral

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Página: 1/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Atendimento a legalidade e de acordo com os princípios que regem a administração pública.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 64.780.000,00Coordenação e Manutenção das Atividades Legislativas 4,0002990 -

Total: 64.780.000,00

0101 - Apoio Legislativo

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários

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Página: 2/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover boas práticas de gestão pública, com eficácia, eficiência e efetividade, com a ampliação dos instrumentos democráticos, da publicidade e da transparência dos atos do poder público, eresponsabilização dos agentes públicos na gestão dos recursos públicos.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 91.374.000,00Encargos Especiais 4,000971 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 30.807.000,00Amortização de Divida 4,000972 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 22.000.000,00Precatórios 4,000975 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 8.077.000,00Manut. Gabinete do Prefeito 4,0002001 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 805.000,00Manut. Gabinete do Vice-Prefeito 4,0002002 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 11.431.000,00Manut. Procuradoria Geral do Municipio 4,0002005 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 5.093.000,00Manut. Contadoria Geral do Municipio 4,0002006 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.765.000,00Manut. Controladoria Geral do Município 4,0002007 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 7.545.000,00Manut. Superintendências Regionais 4,0002008 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 57.000,00Manut. Atividades Ouvidoria Publica 4,0002009 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 98.000,00Manut. Fundo de Reap. Procuradoria Mun. FURP 4,0002011 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 6.501.000,00Manut. das Atividades do PROCON 4,0002013 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 8.383.000,00Manut. Atividades Secretaria de Coord de Governo e Gestão 4,0002020 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 2.847.000,00Manut. Depto de Gestão de Compras 4,0002021 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 12.872.000,00Manut. Depto de Recursos Humanos e Saúde do Servidor 4,0002022 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 19.106.000,00Manut. Depto de Serviços Gerais 4,0002023 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 4.690.000,00Manut. Depto Almoxarifado Central 4,0002024 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 3.896.000,00Manut. Depto de Tecnologia de Informação - TI 4,0002025 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.182.000,00Manut. Diretoria de Captação de Recursos 4,0002029 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 3.839.000,00Manut. Secretaria da Fazenda 4,0002050 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 12.958.000,00Manut. Depto Tributos 4,0002051 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 24.732.000,00Manut. Depto Fiscalização 4,0002052 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 21.343.000,00Manut. Secretaria de Comunicação Social 4,0002060 -

0102 - Boa Governança

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Página: 3/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1030Manutenção das Atividades (Ano) 5.476.000,00Manut. Ativ Adm Sist Mun Previd. do Servidor - Simprevi 4,0002801 -0.1.1030Manutenção das Atividades (Ano) 160.246.000,00Manut. da Previdência Social Inativos e Pensionistas - Executivo 4,0002802 -0.1.1030Manutenção das Atividades (Ano) 4.495.000,00Manut. da Previdência Social Inativos e Pensionistas - Legislativo 4,0002803 -0.1.1030Manutenção das Atividades (Ano) 18.665.000,00Manut. De Beneficios da Previdência a ativos 4,0002804 -0.1.1030Manutenção das Atividades (Ano) 107.598.000,00Reserva Legal RPPS 4,0002811 -

Total: 597.881.000,00

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1030 - Contrib p/Regime Próp. Previd. Social - RPPS - Fundo Previd

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Página: 4/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover a emancipação e a inclusão social de indivíduos e das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, oportunizando espaços de compartilhamento, observando as relações degênero e buscando a dignidade e igualdade de direitos.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Obra construida (Ano) 98.000,00Instalação de Unidades de Assistência Social 4,0001060 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 5.800.000,00Manut. das Atividades do PROCON 4,0002010 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 26.432.000,00Manut. Atividades Secretaria de Assistência Social - SEASC 4,0002170 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 20.936.000,00Manut. Depto de Proteção Básica - SEASC 4,0002171 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 4.464.000,00Manut. Depto de Relações Comunitárias - SEASC 4,0002172 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 14.185.000,00Manut. Depto de Proteção Especial - SEASC 4,0002173 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 3.819.000,00Manut. Depto de Segurança Alimentar - SEASC 4,0002174 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 5.090.000,00Manut. Atividades Restaurante Popular 4,0002175 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 12.000,00Manut. Atividades da Coordenação da Defesa Civil 4,0002178 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 6.720.000,00Manut. Fundo Municipal de Assistência Social 4,0002901 -0.1.1310 1.440.000,000.1.1351 7.880.000,000.1.1352 4.100.000,000.1.1353 3.120.000,000.1.1354 1.240.000,000.1.1355 1.400.000,000.1.1610 2.840.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 80.000,00Manut. Ativ. Fundo Munic. Para Infância e Adolescência 4,0002961 -0.1.1090 880.000,00

Total: 110.536.000,00

0104 - Atendimento Integral Sócio Familiar

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários

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Página: 5/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Legenda:

0.1.1090 - FIA Imposto de Renda0.1.1310 - Transferência de Convènios - União - Assistência Social0.1.1351 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - AB0.1.1352 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - MC0.1.1353 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - AC0.1.1354 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - IGD-SUAS0.1.1355 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - IGD-PBF0.1.1610 - Transferências de Convènios - Estado - Assist Social

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Página: 6/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover e oportunizar o acesso à educação infantil e fundamental de qualidade, revitalizando os espaços da Escola, e que permitam gerar mais oportunidades de construção do conhecimento e deintegração com a comunidade.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1360Obra construida (Ano) 4.000.000,00Construção Ampliação Rede Fisica Ensino Fundamental 4,0001010 -0.1.1620 20.640.000,000.1.1320Obra construida (Ano) 13.960.000,00Construção Ampliação Rede Fisica Educação infantil 4,0001011 -0.1.1360 20.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 2.621.000,00Manut. Atividades Secretaria de Educação 4,0002070 -0.1.1010 67.671.000,000.1.1010Manutenção das Atividades (Ano) 114.233.000,00Manut. Profis. Magistério - Ensino Fundamental 4,0002071 -0.1.1180 184.636.000,000.1.1190 18.120.000,000.1.1010Manutenção das Atividades (Ano) 1.918.000,00Manut. Profis. Magistério - Educação Infantil 4,0002072 -0.1.1180 160.644.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.387.000,00Manut. Ensino Fundamental - Outros 4,0002073 -0.1.1010 29.822.000,000.1.1360 23.338.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 40.800.000,00Manut. Educação Infantil - Outros 4,0002074 -0.1.1010 6.852.000,000.1.1360 2.547.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 218.000,00Manut. Escola Agropecuária 4,0002075 -0.1.1373 328.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 46.760.000,00Manut. Alimentação Escolar 4,0002076 -0.1.1373 12.172.000,000.1.1010Manutenção das Atividades (Ano) 4.797.000,00Manut. do Transporte Escolar 4,0002077 -0.1.1360 7.755.000,00

0105 - Escola Forte

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Página: 7/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1374 6.640.000,000.1.1660 3.840.000,000.1.1372Manutenção das Atividades (Ano) 320.000,00Manut. Outros convenio FNDE 4,0002079 -0.1.1373 880.000,00

Total: 776.919.000,00

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1010 - Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Educação0.1.1180 - Transf. Do FUNDEB (Apl Rem Profis.Magist efet exerc. EB)0.1.1190 - Transf. Do FUNDEB (Apl outras Desp da Educ Basica)0.1.1320 - Transferência de Convènios - União - Educação0.1.1360 - Salário Educação0.1.1372 - Outras Transf. FNDE - PDDE0.1.1373 - Outras Transf. FNDE - PNAE0.1.1374 - Outras Transf. FNDE - PNATE0.1.1620 - Transferências de Convènios - Estado - Educação0.1.1660 - Transf. Legais e Const do Estado p/Desenvolvimento Educação

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Página: 8/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover o acesso ao esporte e lazer a todos segmentos da sociedade e aos atletas chapecoenses que participam de competições oficiais, além do apoio aos grupos especiais, como os idosos e pessoascom deficiência nas práticas esportivas.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.309.000,00Construção/Ampliação/Reforma Praças Esportiva 4,0001090 -0.1.1340 5.354.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 17.892.000,00Manut. Atividades Secretaria de Esportes e Lazer 4,0002250 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 11.753.000,00Manut. Ativ. de Apoio ao Esportes 4,0002251 -

Total: 36.308.000,00

0106 - Esporte e Lazer para Todos

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros

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Página: 9/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover a atenção básica tendo a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, articuladas com os demais níveis ecomplexidade da atenção à saúde, garantindo a humanização da saúde, com integralidade, intersetorialidade, resolutividade e qualidade da assistência e acesso às ações e serviços de saúde, fortalecendoas políticas sociais e organismos de controle social.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1020Obra construida (Ano) 1.400.000,00Construção e Ampliação de Unid. de Saúde 4,0001601 -0.1.1330 12.184.000,000.1.1630 3.944.000,000.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 56.000,00Aquisição de Material de Uso Permanente - FMS 4,0001603 -0.1.1330 56.000,000.1.1630 56.000,000.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 15.638.000,00Manut. Atividades do Fundo Municipal de Saúde 4,0002601 -0.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 392.329.000,00Manut. Atenção Basica em Saúde 4,0002605 -0.1.1381 82.640.000,000.1.1630 6.240.000,000.1.1671 5.400.000,000.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 11.744.000,00Manut. Atenção Especializada em Saúde 4,0002606 -0.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 6.252.000,00Manut. Vigilancia em Saúde 4,0002607 -0.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 10.417.000,00Manut. Assistência Farmaceutica 4,0002608 -0.1.1384 5.400.000,000.1.1674 4.300.000,000.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 3.366.000,00Manut. Atividades Hospital Materno Infantil 4,0002610 -0.1.1382Manutenção das Atividades (Ano) 2.017.000,00Manut. - B2 - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 4,0002631 -0.1.1382Manutenção das Atividades (Ano) 498.000,00Manut. - B2 - Centro de Ref em Saúde do Trabalhador - CEREST 4,0002632 -0.1.1388Manutenção das Atividades (Ano) 2.480.000,00Manut. - B2 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 4,0002633 -0.1.1382Manutenção das Atividades (Ano) 378.701.000,00Manut. - B2 - Teto Financeiro Municipal MAC 4,0002634 -0.1.1672 11.160.000,000.1.1383Manutenção das Atividades (Ano) 8.740.000,00Manut. - B3 - Vigilância em Saúde 4,0002641 -

0107 - Saúde Humanizada

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Página: 10/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1387Manutenção das Atividades (Ano) 240.000,00Manut. - B5 - Gestão do SUS 4,0002661 -0.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 88.000,00Manut. Das Atividades do CIS-AMOSC 4,0002671 -0.1.1382 6.870.000,000.1.1004Manutenção das Atividades (Ano) 32.154.000,00Manut. Atividades do Fundo Mun Assist. do Servidor-F.A.S. 4,0002851 -0.1.1004Manutenção das Atividades (Ano) 1.206.000,00Manut. Centro de Atendimento do Servidor 4,0002852 -

Total: 1.005.576.000,00

Legenda:

0.1.1004 - Recursos Ordinários - FAS0.1.1020 - Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Saúde0.1.1330 - Transferência de Convènios - União - Saúde0.1.1381 - Transferências do SUS - Atenção Básica0.1.1382 - Transferências do SUS - MAC0.1.1383 - Transferências do SUS - Vigilância0.1.1384 - Transferências do SUS - Assist. Farm Básica0.1.1387 - Transferências do SUS - Gestão0.1.1388 - Serviço Atendimento Urgencia Emergência - SAMU0.1.1630 - Transferências de Convènios - Estado - Saúde0.1.1671 - Transf. do SUS Estado - Atenção Básica0.1.1672 - Transf. do SUS Estado - MAC0.1.1674 - Transf. do SUS Estado - Assist. Farm Básica

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Página: 11/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover políticas públicas de apoio, divulgação e valorização de artistas, entidades e empreendimentos culturais chapecoenses, de preservação e revitalização de espaços físicos e do patrimônio histórico,artístico e cultural, e garantia de acesso da população ao conhecimento, formação, produção e manifestação artístico-cultural.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.510.000,00Manut. Centro de Cultura e Eventos 4,0002027 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 15.908.000,00Manut. Atividades Secretaria de Cultura 4,0002210 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 2.166.000,00Fundo Municipal de Cultura 4,0002211 -0.1.1340 12.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.675.000,00Manut. Biblioteca Municipal 4,0002212 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 6.268.000,00Manut. Escola de Artes 4,0002213 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 473.000,00Manut. de Museus 4,0002214 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 68.000,00Manut. da PEC 4,0002215 -

Total: 28.080.000,00

0108 - Chapecó Multicultural e Inclusivo

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros

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Página: 12/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover políticas públicas de apoio aos empreendedores e ao desenvolvimento de negócios produtivos, objetivando a geração de emprego e renda e o fortalecimento do setor de turismo e eventos local.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Obra construida (Ano) 16.000,00Implantação e Desenvolvimento de Distritos Industriais 4,0001070 -0.1.1340 173.000,000.1.1000Obra construida (Ano) 1.000.000,00Implantação Parque Tecnológico 4,0001071 -0.1.1640 1.000.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.669.000,00Manut. das Atividades de Decoração Natalina 4,0002012 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 3.799.000,00Manut. Parque Trancredo Neves 4,0002026 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 10.364.000,00Manut. Atividades Secret.Desenvolv.Economico 4,0002190 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 9.556.000,00Manut. Realização EFAPI 2019/2021 4,0002191 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 118.000,00Manut. Realização Feiras 4,0002192 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 43.000,00Manut. Atividades de Promoção do Turismo 4,0002193 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 387.000,00Apoio a Inovação Tecnológica 4,0002194 -0.1.1340 179.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 11.391.000,00Manut. Atividades Secret. De Planejamento 4,0002230 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 2.182.000,00Manut. Depto de Fiscalização de Obras 4,0002231 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 15.243.000,00Manut. Depto de Elaboração de Projetos e Obras Públicas 4,0002232 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.119.000,00Manut. Depto de Analise e Aprovação de Projetos 4,0002233 -

Total: 58.239.000,00

0109 - Chapecó de Oportunidade

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros0.1.1640 - Transferências de Convènios - Estado - Outros

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Página: 13/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover o desenvolvimento rural e ambiental sustentável, com obras de infraestrutura e difusão de tecnologias e técnicas para incremento da produção e geração de renda, o fomento, aquisição ecomercialização de produtos e serviços,

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Equipamento (Ano) 398.000,00Aquisição de Máquinas e Equipamentos 4,0001027 -0.1.1890 1.120.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.393.000,00Manut. Horto Florestal 4,0002106 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 20.893.000,00Manut. da Secr. Agricultura e Serv.Rurais 4,0002150 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 11.000,00Manut. Ativ. Fundo Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente 4,0002151 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 8.846.000,00Manut. Da Superintendência de Infraestrutura Rural 4,0002152 -

Total: 32.661.000,00

0110 - Chapecó Porteira Aberta

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1890 - Alienação de Bens

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Página: 14/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover políticas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, à utilização racional e eficiente de espaços públicos, à mobilidade, proteção e segurança e a melhoria da qualidade de vida da população,a curto, médio e longo prazos, incluindo o acesso à moradia saudável e segura e à regularização fundiária.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Obra construida (Ano) 72.000,00Revitalização de Parques e Praças Publicas 4,0001020 -0.1.1340 3.190.000,000.1.1000Obra Realizada (Ano) 48.000,00Implantação e Revitalização de Passeios Publicos 4,0001021 -0.1.1340 358.000,000.1.1640Obra construida (Obr) 46.000.000,00Obras de Infraestrutura de Mobilidade Urbana 15,0001025 -0.1.1830 30.000.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 36.000,00Manut. Diretoria de Regularização Funciária 4,0002014 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 70.000,00Manut. Ativ Fundo Mun habitação e Interesse Social 4,0002015 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 17.952.000,00Manut. da Secretaria de Defesa do Cidadão 4,0002130 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 32.060.000,00Manut. da Guarda Municipal 4,0002131 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 30.461.000,00Manut. Depto de Fiscalização de Trânsito 4,0002132 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.860.000,00Manut. Depto de Fiscalização de Transporte Público 4,0002133 -0.1.1005Manutenção das Atividades (Ano) 12.100.000,00Manut. Atividades do CV - Bombeiros 4,0002134 -0.1.1830 6.000.000,000.1.1110Manutenção das Atividades (Ano) 7.800.000,00Manut. Atividades do CV - Policia Militar 4,0002135 -0.1.1111Manutenção das Atividades (Ano) 1.918.000,00Manut. Atividades do CV - Policia Civil 4,0002136 -0.1.1640Manutenção das Atividades (Ano) 4.880.000,00Manut. Depto de Mobilidade Urbana 4,0002137 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 4.000,00Manut. Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial 4,0002235 -0.1.1340 66.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 4.203.000,00Manut. Diretoria de Habitação 4,0002236 -

Total: 199.078.000,00

0111 - Chapecó do Futuro

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Página: 15/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1005 - Recursos Ordinários - Fundo Bombeiros0.1.1110 - 00 Recursos Ordinários - Transito Militar0.1.1111 - 00 Recursos Ordinários - Transito Civil0.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros0.1.1640 - Transferências de Convènios - Estado - Outros0.1.1830 - Operação de Crédito Interna

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Página: 16/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover a gestão municipal urbana e ações integradas nos bairros e interior do município através da melhoria da infraestrutura e a oferta de serviços públicos adequados e de qualidade.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Obra construida (Ano) 470.000,00Construção de Galerias - Micro e Macro Drenagem 4,0001022 -0.1.1340 12.538.000,000.1.1000Obra Realizada (Ano) 2.000.000,00Recuperação/Pavimentação/Espanção de Vias Públicas 4,0001023 -0.1.1340 12.000.000,000.1.1640 55.000.000,000.1.1830 55.000.000,000.1.1860 40.000.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 16.512.000,00Manut. Atividades Aeroporto Municipal 4,0002028 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 16.188.000,00Manut. Ativ. Secret. de infraestrutura Urbana 4,0002100 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 22.270.000,00Manut. Depto de Serviços Urbanos 4,0002101 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 41.707.000,00Manut. Depto de Maquinas e Equipamentos 4,0002102 -0.1.1070 1.240.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 12.317.000,00Manut. Depto de Obras 4,0002103 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 3.490.000,00Manut. Depto de Estradas 4,0002104 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 4.949.000,00Manut. da Usina de Asfalto 4,0002105 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 2.212.000,00Manut. Sinalização Viária 4,0002107 -0.1.1080Manutenção das Atividades (Ano) 52.144.000,00Manut. da Iluminação Publica 4,0002108 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 84.518.000,00Manut. Coleta Resíduos Sólidos Domiciliares e Seletiva 4,0002109 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.100.000,00Manut. Fundo Municipal de Saneamento Basico 4,0002110 -0.1.1340 290.000,00

0112 - Chapecó - Nossa Cidade

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Página: 17/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1640 260.000,00

Total: 436.205.000,00

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1070 - Contrib. de Intervenção do Domínio Econ. - CIDE0.1.1080 - Contrib. p/Custeio dos Serv. e Ilumin. Pública - COSIP0.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros0.1.1640 - Transferências de Convènios - Estado - Outros0.1.1830 - Operação de Crédito Interna0.1.1860 - Operação de Crédito Externa

________________________________LUCIANO JOSÉ BULIGON

Prefeito Municipal

________________________________GERALCI JOÃO AMPOLINI

Secretário da Fazenda

________________________________ROBERTO ZOLET

Contador Geral

ProgramaAção

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relatório de Programas e suas ações

DenominaçãoTítulo Situação Valor

Página : 1/3Data: 24/10/2017

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

0101 Apoio Legislativo Não avaliado 64.780.000,002990 Coordenação e Manutenção das Atividades Legislativas Não avaliada 64.780.000,00

0102 Boa Governança Não avaliado 597.881.000,002001 Manut. Gabinete do Prefeito Não avaliada 8.077.000,002002 Manut. Gabinete do Vice-Prefeito Não avaliada 805.000,002005 Manut. Procuradoria Geral do Municipio Não avaliada 11.431.000,002006 Manut. Contadoria Geral do Municipio Não avaliada 5.093.000,002007 Manut. Controladoria Geral do Município Não avaliada 1.765.000,002008 Manut. Superintendências Regionais Não avaliada 7.545.000,002009 Manut. Atividades Ouvidoria Publica Não avaliada 57.000,002011 Manut. Fundo de Reap. Procuradoria Mun. FURP Não avaliada 98.000,002013 Manut. das Atividades do PROCON Não avaliada 6.501.000,002020 Manut. Atividades Secretaria de Coord de Governo e Gestão Não avaliada 8.383.000,002021 Manut. Depto de Gestão de Compras Não avaliada 2.847.000,002022 Manut. Depto de Recursos Humanos e Saúde do Servidor Não avaliada 12.872.000,002023 Manut. Depto de Serviços Gerais Não avaliada 19.106.000,002024 Manut. Depto Almoxarifado Central Não avaliada 4.690.000,002025 Manut. Depto de Tecnologia de Informação - TI Não avaliada 3.896.000,002029 Manut. Diretoria de Captação de Recursos Não avaliada 1.182.000,002050 Manut. Secretaria da Fazenda Não avaliada 3.839.000,002051 Manut. Depto Tributos Não avaliada 12.958.000,002052 Manut. Depto Fiscalização Não avaliada 24.732.000,002060 Manut. Secretaria de Comunicação Social Não avaliada 21.343.000,002801 Manut. Ativ Adm Sist Mun Previd. do Servidor - Simprevi Não avaliada 5.476.000,002802 Manut. da Previdência Social Inativos e Pensionistas - Executivo Não avaliada 160.246.000,002803 Manut. da Previdência Social Inativos e Pensionistas - Legislativo Não avaliada 4.495.000,002804 Manut. De Beneficios da Previdência a ativos Não avaliada 18.665.000,002811 Reserva Legal RPPS Não avaliada 107.598.000,00971 Encargos Especiais Não avaliada 91.374.000,00972 Amortização de Divida Não avaliada 30.807.000,00975 Precatórios Não avaliada 22.000.000,00

0104 Atendimento Integral Sócio Familiar Não avaliado 110.536.000,001060 Instalação de Unidades de Assistência Social Não avaliada 98.000,002010 Manut. das Atividades do PROCON Não avaliada 5.800.000,002170 Manut. Atividades Secretaria de Assistência Social - SEASC Não avaliada 26.432.000,002171 Manut. Depto de Proteção Básica - SEASC Não avaliada 20.936.000,002172 Manut. Depto de Relações Comunitárias - SEASC Não avaliada 4.464.000,002173 Manut. Depto de Proteção Especial - SEASC Não avaliada 14.185.000,002174 Manut. Depto de Segurança Alimentar - SEASC Não avaliada 3.819.000,002175 Manut. Atividades Restaurante Popular Não avaliada 5.090.000,002178 Manut. Atividades da Coordenação da Defesa Civil Não avaliada 12.000,002901 Manut. Fundo Municipal de Assistência Social Não avaliada 28.740.000,002961 Manut. Ativ. Fundo Munic. Para Infância e Adolescência Não avaliada 960.000,00

0105 Escola Forte Não avaliado 776.919.000,001010 Construção Ampliação Rede Fisica Ensino Fundamental Não avaliada 24.640.000,001011 Construção Ampliação Rede Fisica Educação infantil Não avaliada 13.980.000,002070 Manut. Atividades Secretaria de Educação Não avaliada 70.292.000,002071 Manut. Profis. Magistério - Ensino Fundamental Não avaliada 316.989.000,002072 Manut. Profis. Magistério - Educação Infantil Não avaliada 162.562.000,002073 Manut. Ensino Fundamental - Outros Não avaliada 54.547.000,002074 Manut. Educação Infantil - Outros Não avaliada 50.199.000,002075 Manut. Escola Agropecuária Não avaliada 546.000,002076 Manut. Alimentação Escolar Não avaliada 58.932.000,002077 Manut. do Transporte Escolar Não avaliada 23.032.000,002079 Manut. Outros convenio FNDE Não avaliada 1.200.000,00

0106 Esporte e Lazer para Todos Não avaliado 36.308.000,001090 Construção/Ampliação/Reforma Praças Esportiva Não avaliada 6.663.000,002250 Manut. Atividades Secretaria de Esportes e Lazer Não avaliada 17.892.000,002251 Manut. Ativ. de Apoio ao Esportes Não avaliada 11.753.000,00

0107 Saúde Humanizada Não avaliado 1.005.576.000,001601 Construção e Ampliação de Unid. de Saúde Não avaliada 17.528.000,001603 Aquisição de Material de Uso Permanente - FMS Não avaliada 168.000,002601 Manut. Atividades do Fundo Municipal de Saúde Não avaliada 15.638.000,00

ProgramaAção

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relatório de Programas e suas ações

DenominaçãoTítulo Situação Valor

Página : 2/3Data: 24/10/2017

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

0107 Saúde Humanizada Não avaliado 1.005.576.000,002605 Manut. Atenção Basica em Saúde Não avaliada 486.609.000,002606 Manut. Atenção Especializada em Saúde Não avaliada 11.744.000,002607 Manut. Vigilancia em Saúde Não avaliada 6.252.000,002608 Manut. Assistência Farmaceutica Não avaliada 20.117.000,002610 Manut. Atividades Hospital Materno Infantil Não avaliada 3.366.000,002631 Manut. - B2 - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO Não avaliada 2.017.000,002632 Manut. - B2 - Centro de Ref em Saúde do Trabalhador - CEREST Não avaliada 498.000,002633 Manut. - B2 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Não avaliada 2.480.000,002634 Manut. - B2 - Teto Financeiro Municipal MAC Não avaliada 389.861.000,002641 Manut. - B3 - Vigilância em Saúde Não avaliada 8.740.000,002661 Manut. - B5 - Gestão do SUS Não avaliada 240.000,002671 Manut. Das Atividades do CIS-AMOSC Não avaliada 6.958.000,002851 Manut. Atividades do Fundo Mun Assist. do Servidor-F.A.S. Não avaliada 32.154.000,002852 Manut. Centro de Atendimento do Servidor Não avaliada 1.206.000,00

0108 Chapecó Multicultural e Inclusivo Não avaliado 28.080.000,002027 Manut. Centro de Cultura e Eventos Não avaliada 1.510.000,002210 Manut. Atividades Secretaria de Cultura Não avaliada 15.908.000,002211 Fundo Municipal de Cultura Não avaliada 2.178.000,002212 Manut. Biblioteca Municipal Não avaliada 1.675.000,002213 Manut. Escola de Artes Não avaliada 6.268.000,002214 Manut. de Museus Não avaliada 473.000,002215 Manut. da PEC Não avaliada 68.000,00

0109 Chapecó de Oportunidade Não avaliado 58.239.000,001070 Implantação e Desenvolvimento de Distritos Industriais Não avaliada 189.000,001071 Implantação Parque Tecnológico Não avaliada 2.000.000,002012 Manut. das Atividades de Decoração Natalina Não avaliada 1.669.000,002026 Manut. Parque Trancredo Neves Não avaliada 3.799.000,002190 Manut. Atividades Secret.Desenvolv.Economico Não avaliada 10.364.000,002191 Manut. Realização EFAPI 2019/2021 Não avaliada 9.556.000,002192 Manut. Realização Feiras Não avaliada 118.000,002193 Manut. Atividades de Promoção do Turismo Não avaliada 43.000,002194 Apoio a Inovação Tecnológica Não avaliada 566.000,002230 Manut. Atividades Secret. De Planejamento Não avaliada 11.391.000,002231 Manut. Depto de Fiscalização de Obras Não avaliada 2.182.000,002232 Manut. Depto de Elaboração de Projetos e Obras Públicas Não avaliada 15.243.000,002233 Manut. Depto de Analise e Aprovação de Projetos Não avaliada 1.119.000,00

0110 Chapecó Porteira Aberta Não avaliado 32.661.000,001027 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Não avaliada 1.518.000,002106 Manut. Horto Florestal Não avaliada 1.393.000,002150 Manut. da Secr. Agricultura e Serv.Rurais Não avaliada 20.893.000,002151 Manut. Ativ. Fundo Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente Não avaliada 11.000,002152 Manut. Da Superintendência de Infraestrutura Rural Não avaliada 8.846.000,00

0111 Chapecó do Futuro Não avaliado 199.078.000,001020 Revitalização de Parques e Praças Publicas Não avaliada 3.262.000,001021 Implantação e Revitalização de Passeios Publicos Não avaliada 406.000,001025 Obras de Infraestrutura de Mobilidade Urbana Não avaliada 76.000.000,002014 Manut. Diretoria de Regularização Funciária Não avaliada 36.000,002015 Manut. Ativ Fundo Mun habitação e Interesse Social Não avaliada 70.000,002130 Manut. da Secretaria de Defesa do Cidadão Não avaliada 17.952.000,002131 Manut. da Guarda Municipal Não avaliada 32.060.000,002132 Manut. Depto de Fiscalização de Trânsito Não avaliada 30.461.000,002133 Manut. Depto de Fiscalização de Transporte Público Não avaliada 1.860.000,002134 Manut. Atividades do CV - Bombeiros Não avaliada 18.100.000,002135 Manut. Atividades do CV - Policia Militar Não avaliada 7.800.000,002136 Manut. Atividades do CV - Policia Civil Não avaliada 1.918.000,002137 Manut. Depto de Mobilidade Urbana Não avaliada 4.880.000,002235 Manut. Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial Não avaliada 70.000,002236 Manut. Diretoria de Habitação Não avaliada 4.203.000,00

0112 Chapecó - Nossa Cidade Não avaliado 436.205.000,001022 Construção de Galerias - Micro e Macro Drenagem Não avaliada 13.008.000,001023 Recuperação/Pavimentação/Espanção de Vias Públicas Não avaliada 164.000.000,002028 Manut. Atividades Aeroporto Municipal Não avaliada 16.512.000,00

ProgramaAção

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relatório de Programas e suas ações

DenominaçãoTítulo Situação Valor

Página : 3/3Data: 24/10/2017

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

0112 Chapecó - Nossa Cidade Não avaliado 436.205.000,002100 Manut. Ativ. Secret. de infraestrutura Urbana Não avaliada 16.188.000,002101 Manut. Depto de Serviços Urbanos Não avaliada 22.270.000,002102 Manut. Depto de Maquinas e Equipamentos Não avaliada 42.947.000,002103 Manut. Depto de Obras Não avaliada 12.317.000,002104 Manut. Depto de Estradas Não avaliada 3.490.000,002105 Manut. da Usina de Asfalto Não avaliada 4.949.000,002107 Manut. Sinalização Viária Não avaliada 2.212.000,002108 Manut. da Iluminação Publica Não avaliada 52.144.000,002109 Manut. Coleta Resíduos Sólidos Domiciliares e Seletiva Não avaliada 84.518.000,002110 Manut. Fundo Municipal de Saneamento Basico Não avaliada 1.650.000,00

Total Geral: 3.346.263.000,00

________________________________LUCIANO JOSÉ BULIGON

Prefeito Municipal

________________________________GERALCI JOÃO AMPOLINI

Secretário da Fazenda

________________________________ROBERTO ZOLET

Contador Geral

Fonte de Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Programa Valor

Página: 1/8Data: 24/10/2017

2018 2019 2020 2021 Vlr. Não detalhado

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ0.1.1000 - Recursos Ordinários 1.219.791.000,00279.699.700,00 296.520.000,00 313.268.000,00 330.303.300,00 0,00

0102 - Boa Governança 301.401.000,0071.049.000,00 75.150.000,00 79.395.000,00 75.807.000,00 0,000104 - Atendimento Integral Sócio Familiar 80.836.000,0018.756.000,00 19.694.000,00 20.676.000,00 21.710.000,00 0,000105 - Escola Forte 91.786.000,0021.329.301,00 22.321.850,00 23.541.821,00 24.593.028,00 0,000106 - Esporte e Lazer para Todos 30.954.000,007.182.000,00 7.543.000,00 7.918.000,00 8.311.000,00 0,000108 - Chapecó Multicultural e Inclusivo 28.068.000,006.529.000,00 6.844.000,00 7.174.000,00 7.521.000,00 0,000109 - Chapecó de Oportunidade 56.887.000,0011.756.000,00 15.744.000,00 11.849.000,00 17.538.000,00 0,000110 - Chapecó Porteira Aberta 31.541.000,007.310.000,00 7.676.000,00 8.060.000,00 8.495.000,00 0,000111 - Chapecó do Futuro 86.766.000,0020.131.000,00 21.139.000,00 22.193.000,00 23.303.000,00 0,000112 - Chapecó - Nossa Cidade 207.733.000,0048.235.000,00 50.619.000,00 53.123.000,00 55.756.000,00 0,00

Subtotal por programas: 915.972.000,00 0,00212.277.301,00 226.730.850,00 233.929.821,00 243.034.028,00Subtotal por fonte: 279.699.700,00 296.520.000,00 313.268.000,00 330.303.300,00 0,00 1.219.791.000,00

0.1.1005 - Recursos Ordinários - Fundo Bombeiros 12.100.000,002.800.000,00 3.000.000,00 3.100.000,00 3.200.000,00 0,000111 - Chapecó do Futuro 12.100.000,002.800.000,00 3.000.000,00 3.100.000,00 3.200.000,00 0,00

Subtotal por programas: 12.100.000,00 0,002.800.000,00 3.000.000,00 3.100.000,00 3.200.000,00Subtotal por fonte: 2.800.000,00 3.000.000,00 3.100.000,00 3.200.000,00 0,00 12.100.000,00

0.1.1010 - Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Educação 203.281.000,0046.955.000,00 49.471.000,00 51.699.000,00 55.156.000,00 0,000105 - Escola Forte 225.293.000,0050.850.399,00 54.536.150,00 57.352.179,00 62.554.272,00 0,00

Subtotal por programas: 225.293.000,00 0,0050.850.399,00 54.536.150,00 57.352.179,00 62.554.272,00Subtotal por fonte: 46.955.000,00 49.471.000,00 51.699.000,00 55.156.000,00 0,00 203.281.000,00

0.1.1020 - Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Saúde 231.063.000,0053.505.000,00 56.265.000,00 58.917.000,00 62.376.000,00 0,00------ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal por programas: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subtotal por fonte: 53.505.000,00 56.265.000,00 58.917.000,00 62.376.000,00 0,00 231.063.000,00

0.1.1070 - Contrib. de Intervenção do Domínio Econ. - CIDE 1.240.000,00280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 0,000112 - Chapecó - Nossa Cidade 1.240.000,00280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 0,00

Subtotal por programas: 1.240.000,00 0,00280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00Subtotal por fonte: 280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 0,00 1.240.000,00

0.1.1080 - Contrib. p/Custeio dos Serv. e Ilumin. Pública - COSIP 52.144.000,0011.740.000,00 12.564.000,00 13.448.000,00 14.392.000,00 0,000112 - Chapecó - Nossa Cidade 52.144.000,0011.740.000,00 12.564.000,00 13.448.000,00 14.392.000,00 0,00

Subtotal por programas: 52.144.000,00 0,0011.740.000,00 12.564.000,00 13.448.000,00 14.392.000,00Subtotal por fonte: 11.740.000,00 12.564.000,00 13.448.000,00 14.392.000,00 0,00 52.144.000,00

0.1.1110 - 00 Recursos Ordinários - Transito Militar 7.800.000,001.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 0,000111 - Chapecó do Futuro 7.800.000,001.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 0,00

Fonte de Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Programa Valor

Página: 2/8Data: 24/10/2017

2018 2019 2020 2021 Vlr. Não detalhado

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ0.1.1110 - 00 Recursos Ordinários - Transito Militar 1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 0,00

0111 - Chapecó do Futuro 7.800.000,001.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 0,00Subtotal por programas: 7.800.000,00 0,001.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00

Subtotal por fonte: 1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 0,00 7.800.000,00

0.1.1111 - 00 Recursos Ordinários - Transito Civil 1.918.000,00445.000,00 467.000,00 491.000,00 515.000,00 0,000111 - Chapecó do Futuro 1.918.000,00445.000,00 467.000,00 491.000,00 515.000,00 0,00

Subtotal por programas: 1.918.000,00 0,00445.000,00 467.000,00 491.000,00 515.000,00Subtotal por fonte: 445.000,00 467.000,00 491.000,00 515.000,00 0,00 1.918.000,00

0.1.1180 - Transf. Do FUNDEB (Apl Rem Profis.Magist efet exerc. EB) 345.280.000,0080.096.000,00 84.106.000,00 88.325.000,00 92.753.000,00 0,000105 - Escola Forte 345.280.000,0080.096.000,00 84.106.000,00 88.325.000,00 92.753.000,00 0,00

Subtotal por programas: 345.280.000,00 0,0080.096.000,00 84.106.000,00 88.325.000,00 92.753.000,00Subtotal por fonte: 80.096.000,00 84.106.000,00 88.325.000,00 92.753.000,00 0,00 345.280.000,00

0.1.1190 - Transf. Do FUNDEB (Apl outras Desp da Educ Basica) 18.120.000,004.204.000,00 4.414.000,00 4.635.000,00 4.867.000,00 0,000105 - Escola Forte 18.120.000,004.204.000,00 4.414.000,00 4.635.000,00 4.867.000,00 0,00

Subtotal por programas: 18.120.000,00 0,004.204.000,00 4.414.000,00 4.635.000,00 4.867.000,00Subtotal por fonte: 4.204.000,00 4.414.000,00 4.635.000,00 4.867.000,00 0,00 18.120.000,00

0.1.1320 - Transferência de Convènios - União - Educação 13.960.000,003.460.000,00 3.480.000,00 3.500.000,00 3.520.000,00 0,000105 - Escola Forte 13.960.000,003.460.000,00 3.480.000,00 3.500.000,00 3.520.000,00 0,00

Subtotal por programas: 13.960.000,00 0,003.460.000,00 3.480.000,00 3.500.000,00 3.520.000,00Subtotal por fonte: 3.460.000,00 3.480.000,00 3.500.000,00 3.520.000,00 0,00 13.960.000,00

0.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros 34.160.000,008.360.000,00 8.480.000,00 8.600.000,00 8.720.000,00 0,000106 - Esporte e Lazer para Todos 5.354.000,001.200.000,00 1.300.000,00 1.354.000,00 1.500.000,00 0,000108 - Chapecó Multicultural e Inclusivo 12.000,003.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,000109 - Chapecó de Oportunidade 352.000,0081.000,00 87.000,00 90.000,00 94.000,00 0,000111 - Chapecó do Futuro 3.614.000,00847.000,00 886.000,00 922.000,00 959.000,00 0,000112 - Chapecó - Nossa Cidade 24.828.000,006.229.000,00 6.204.000,00 6.231.000,00 6.164.000,00 0,00

Subtotal por programas: 34.160.000,00 0,008.360.000,00 8.480.000,00 8.600.000,00 8.720.000,00Subtotal por fonte: 8.360.000,00 8.480.000,00 8.600.000,00 8.720.000,00 0,00 34.160.000,00

0.1.1360 - Salário Educação 37.660.000,008.600.000,00 9.120.000,00 9.680.000,00 10.260.000,00 0,000105 - Escola Forte 37.660.000,008.600.000,00 9.120.000,00 9.680.000,00 10.260.000,00 0,00

Subtotal por programas: 37.660.000,00 0,008.600.000,00 9.120.000,00 9.680.000,00 10.260.000,00Subtotal por fonte: 8.600.000,00 9.120.000,00 9.680.000,00 10.260.000,00 0,00 37.660.000,00

Fonte de Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Programa Valor

Página: 3/8Data: 24/10/2017

2018 2019 2020 2021 Vlr. Não detalhado

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ0.1.1372 - Outras Transf. FNDE - PDDE 320.000,0080.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00

0105 - Escola Forte 320.000,0080.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00Subtotal por programas: 320.000,00 0,0080.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Subtotal por fonte: 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 320.000,00

0.1.1373 - Outras Transf. FNDE - PNAE 13.380.000,003.100.000,00 3.260.000,00 3.420.000,00 3.600.000,00 0,000105 - Escola Forte 13.380.000,003.100.000,00 3.260.000,00 3.420.000,00 3.600.000,00 0,00

Subtotal por programas: 13.380.000,00 0,003.100.000,00 3.260.000,00 3.420.000,00 3.600.000,00Subtotal por fonte: 3.100.000,00 3.260.000,00 3.420.000,00 3.600.000,00 0,00 13.380.000,00

0.1.1374 - Outras Transf. FNDE - PNATE 6.640.000,001.540.000,00 1.620.000,00 1.700.000,00 1.780.000,00 0,000105 - Escola Forte 6.640.000,001.540.000,00 1.620.000,00 1.700.000,00 1.780.000,00 0,00

Subtotal por programas: 6.640.000,00 0,001.540.000,00 1.620.000,00 1.700.000,00 1.780.000,00Subtotal por fonte: 1.540.000,00 1.620.000,00 1.700.000,00 1.780.000,00 0,00 6.640.000,00

0.1.1620 - Transferências de Convènios - Estado - Educação 20.640.000,005.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00 0,000105 - Escola Forte 20.640.000,005.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00

Subtotal por programas: 20.640.000,00 0,005.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00Subtotal por fonte: 5.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 20.640.000,00

0.1.1640 - Transferências de Convènios - Estado - Outros 107.140.000,0024.840.000,00 26.100.000,00 27.420.000,00 28.780.000,00 0,000109 - Chapecó de Oportunidade 1.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000111 - Chapecó do Futuro 50.880.000,003.780.000,00 11.037.000,00 17.354.000,00 18.709.000,00 0,000112 - Chapecó - Nossa Cidade 55.260.000,0020.060.000,00 15.063.000,00 10.066.000,00 10.071.000,00 0,00

Subtotal por programas: 107.140.000,00 0,0024.840.000,00 26.100.000,00 27.420.000,00 28.780.000,00Subtotal por fonte: 24.840.000,00 26.100.000,00 27.420.000,00 28.780.000,00 0,00 107.140.000,00

0.1.1660 - Transf. Legais e Const do Estado p/Desenvolvimento Educação 3.840.000,00900.000,00 940.000,00 980.000,00 1.020.000,00 0,000105 - Escola Forte 3.840.000,00900.000,00 940.000,00 980.000,00 1.020.000,00 0,00

Subtotal por programas: 3.840.000,00 0,00900.000,00 940.000,00 980.000,00 1.020.000,00Subtotal por fonte: 900.000,00 940.000,00 980.000,00 1.020.000,00 0,00 3.840.000,00

0.1.1830 - Operação de Crédito Interna 91.000.000,0036.500.000,00 31.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,000111 - Chapecó do Futuro 36.000.000,0016.500.000,00 16.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000112 - Chapecó - Nossa Cidade 55.000.000,0020.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Subtotal por programas: 91.000.000,00 0,0036.500.000,00 31.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00Subtotal por fonte: 36.500.000,00 31.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 91.000.000,00

0.1.1860 - Operação de Crédito Externa 40.000.000,0010.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000112 - Chapecó - Nossa Cidade 40.000.000,0010.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Fonte de Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Programa Valor

Página: 4/8Data: 24/10/2017

2018 2019 2020 2021 Vlr. Não detalhado

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ0.1.1860 - Operação de Crédito Externa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

0112 - Chapecó - Nossa Cidade 40.000.000,0010.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00Subtotal por programas: 40.000.000,00 0,0010.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Subtotal por fonte: 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 40.000.000,00

0.1.1890 - Alienação de Bens 1.120.000,00280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 0,000110 - Chapecó Porteira Aberta 1.120.000,00280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 0,00

Subtotal por programas: 1.120.000,00 0,00280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00Subtotal por fonte: 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 0,00 1.120.000,00

Total programas por entidade:2.462.597.000,00Total fontes por entidade:1.949.727.000,00 0,00

0,00467.312.700,00584.344.700,00

488.038.000,00609.027.000,00

485.921.000,00618.523.000,00

508.455.300,00650.702.300,00

Entidade: 2 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO0.1.1020 - Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0107 - Saúde Humanizada 441.290.000,00100.252.000,00 103.649.000,00 114.312.000,00 123.077.000,00 0,00Subtotal por programas: 441.290.000,00 0,00100.252.000,00 103.649.000,00 114.312.000,00 123.077.000,00

Subtotal por fonte: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.1.1330 - Transferência de Convènios - União - Saúde 12.240.000,003.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 0,000107 - Saúde Humanizada 12.240.000,003.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00

Subtotal por programas: 12.240.000,00 0,003.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00Subtotal por fonte: 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 12.240.000,00

0.1.1381 - Transferências do SUS - Atenção Básica 82.640.000,0019.140.000,00 20.120.000,00 21.160.000,00 22.220.000,00 0,000107 - Saúde Humanizada 82.640.000,0019.140.000,00 20.120.000,00 21.160.000,00 22.220.000,00 0,00

Subtotal por programas: 82.640.000,00 0,0019.140.000,00 20.120.000,00 21.160.000,00 22.220.000,00Subtotal por fonte: 19.140.000,00 20.120.000,00 21.160.000,00 22.220.000,00 0,00 82.640.000,00

0.1.1382 - Transferências do SUS - MAC 388.086.000,0090.070.000,00 94.545.000,00 99.259.000,00 104.212.000,00 0,000107 - Saúde Humanizada 388.086.000,0090.070.000,00 94.545.000,00 99.259.000,00 104.212.000,00 0,00

Subtotal por programas: 388.086.000,00 0,0090.070.000,00 94.545.000,00 99.259.000,00 104.212.000,00Subtotal por fonte: 90.070.000,00 94.545.000,00 99.259.000,00 104.212.000,00 0,00 388.086.000,00

0.1.1383 - Transferências do SUS - Vigilância 8.740.000,002.080.000,00 2.140.000,00 2.220.000,00 2.300.000,00 0,000107 - Saúde Humanizada 8.740.000,002.080.000,00 2.140.000,00 2.220.000,00 2.300.000,00 0,00

Subtotal por programas: 8.740.000,00 0,002.080.000,00 2.140.000,00 2.220.000,00 2.300.000,00Subtotal por fonte: 2.080.000,00 2.140.000,00 2.220.000,00 2.300.000,00 0,00 8.740.000,00

0.1.1384 - Transferências do SUS - Assist. Farm Básica 5.400.000,001.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 1.440.000,00 0,000107 - Saúde Humanizada 5.400.000,001.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 1.440.000,00 0,00

Fonte de Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Programa Valor

Página: 5/8Data: 24/10/2017

2018 2019 2020 2021 Vlr. Não detalhado

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 2 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO0.1.1384 - Transferências do SUS - Assist. Farm Básica 1.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 1.440.000,00 0,00

0107 - Saúde Humanizada 5.400.000,001.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 1.440.000,00 0,00Subtotal por programas: 5.400.000,00 0,001.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 1.440.000,00

Subtotal por fonte: 1.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 1.440.000,00 0,00 5.400.000,00

0.1.1387 - Transferências do SUS - Gestão 240.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,000107 - Saúde Humanizada 240.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00

Subtotal por programas: 240.000,00 0,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00Subtotal por fonte: 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 240.000,00

0.1.1388 - Serviço Atendimento Urgencia Emergência - SAMU 2.480.000,00560.000,00 600.000,00 640.000,00 680.000,00 0,000107 - Saúde Humanizada 2.480.000,00560.000,00 600.000,00 640.000,00 680.000,00 0,00

Subtotal por programas: 2.480.000,00 0,00560.000,00 600.000,00 640.000,00 680.000,00Subtotal por fonte: 560.000,00 600.000,00 640.000,00 680.000,00 0,00 2.480.000,00

0.1.1630 - Transferências de Convènios - Estado - Saúde 10.240.000,002.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 0,000107 - Saúde Humanizada 10.240.000,002.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00

Subtotal por programas: 10.240.000,00 0,002.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00Subtotal por fonte: 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 10.240.000,00

0.1.1671 - Transf. do SUS Estado - Atenção Básica 5.400.000,001.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 1.440.000,00 0,000107 - Saúde Humanizada 5.400.000,001.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 1.440.000,00 0,00

Subtotal por programas: 5.400.000,00 0,001.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 1.440.000,00Subtotal por fonte: 1.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 1.440.000,00 0,00 5.400.000,00

0.1.1672 - Transf. do SUS Estado - MAC 11.160.000,002.580.000,00 2.720.000,00 2.860.000,00 3.000.000,00 0,000107 - Saúde Humanizada 11.160.000,002.580.000,00 2.720.000,00 2.860.000,00 3.000.000,00 0,00

Subtotal por programas: 11.160.000,00 0,002.580.000,00 2.720.000,00 2.860.000,00 3.000.000,00Subtotal por fonte: 2.580.000,00 2.720.000,00 2.860.000,00 3.000.000,00 0,00 11.160.000,00

0.1.1674 - Transf. do SUS Estado - Assist. Farm Básica 4.300.000,001.000.000,00 1.040.000,00 1.100.000,00 1.160.000,00 0,000107 - Saúde Humanizada 4.300.000,001.000.000,00 1.040.000,00 1.100.000,00 1.160.000,00 0,00

Subtotal por programas: 4.300.000,00 0,001.000.000,00 1.040.000,00 1.100.000,00 1.160.000,00Subtotal por fonte: 1.000.000,00 1.040.000,00 1.100.000,00 1.160.000,00 0,00 4.300.000,00

Total programas por entidade:530.926.000,00Total fontes por entidade:972.216.000,00 0,00

0,00223.882.000,00123.630.000,00

233.134.000,00129.485.000,00

249.991.000,00135.679.000,00

265.209.000,00142.132.000,00

Entidade: 3 - INST. SIST. MUN. PREV. CHAPECO0.1.1030 - Contrib p/Regime Próp. Previd. Social - RPPS - Fundo Previd 296.480.000,0068.780.000,00 72.240.000,00 75.840.000,00 79.620.000,00 0,00

0102 - Boa Governança 296.480.000,0068.780.000,00 72.240.000,00 75.840.000,00 79.620.000,00 0,00

Fonte de Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Programa Valor

Página: 6/8Data: 24/10/2017

2018 2019 2020 2021 Vlr. Não detalhado

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 3 - INST. SIST. MUN. PREV. CHAPECO0.1.1030 - Contrib p/Regime Próp. Previd. Social - RPPS - Fundo Previd 68.780.000,00 72.240.000,00 75.840.000,00 79.620.000,00 0,00

0102 - Boa Governança 296.480.000,0068.780.000,00 72.240.000,00 75.840.000,00 79.620.000,00 0,00Subtotal por programas: 296.480.000,00 0,0068.780.000,00 72.240.000,00 75.840.000,00 79.620.000,00

Subtotal por fonte: 68.780.000,00 72.240.000,00 75.840.000,00 79.620.000,00 0,00 296.480.000,00

Total programas por entidade:296.480.000,00Total fontes por entidade:296.480.000,00 0,00

0,0068.780.000,0068.780.000,00

72.240.000,0072.240.000,00

75.840.000,0075.840.000,00

79.620.000,0079.620.000,00

Entidade: 4 - PMC - FUNDO ASSIST. SERV. PUBLICO MUN. CHAPECO0.1.1004 - Recursos Ordinários - FAS 33.360.000,007.720.000,00 8.120.000,00 8.540.000,00 8.980.000,00 0,00

0107 - Saúde Humanizada 33.360.000,007.720.000,00 8.120.000,00 8.540.000,00 8.980.000,00 0,00Subtotal por programas: 33.360.000,00 0,007.720.000,00 8.120.000,00 8.540.000,00 8.980.000,00

Subtotal por fonte: 7.720.000,00 8.120.000,00 8.540.000,00 8.980.000,00 0,00 33.360.000,00

Total programas por entidade:33.360.000,00Total fontes por entidade:33.360.000,00 0,00

0,007.720.000,007.720.000,00

8.120.000,008.120.000,00

8.540.000,008.540.000,00

8.980.000,008.980.000,00

Entidade: 6 - PMC - FM ASSIST. SOCIAL CHAPECO0.1.1000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0104 - Atendimento Integral Sócio Familiar 6.720.000,001.560.000,00 1.640.000,00 1.720.000,00 1.800.000,00 0,00Subtotal por programas: 6.720.000,00 0,001.560.000,00 1.640.000,00 1.720.000,00 1.800.000,00

Subtotal por fonte: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.1.1310 - Transferência de Convènios - União - Assistência Social 1.440.000,00320.000,00 340.000,00 380.000,00 400.000,00 0,000104 - Atendimento Integral Sócio Familiar 1.440.000,00320.000,00 340.000,00 380.000,00 400.000,00 0,00

Subtotal por programas: 1.440.000,00 0,00320.000,00 340.000,00 380.000,00 400.000,00Subtotal por fonte: 320.000,00 340.000,00 380.000,00 400.000,00 0,00 1.440.000,00

0.1.1351 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - AB 7.880.000,001.820.000,00 1.920.000,00 2.020.000,00 2.120.000,00 0,000104 - Atendimento Integral Sócio Familiar 7.880.000,001.820.000,00 1.920.000,00 2.020.000,00 2.120.000,00 0,00

Subtotal por programas: 7.880.000,00 0,001.820.000,00 1.920.000,00 2.020.000,00 2.120.000,00Subtotal por fonte: 1.820.000,00 1.920.000,00 2.020.000,00 2.120.000,00 0,00 7.880.000,00

0.1.1352 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - MC 4.100.000,00960.000,00 1.000.000,00 1.040.000,00 1.100.000,00 0,000104 - Atendimento Integral Sócio Familiar 4.100.000,00960.000,00 1.000.000,00 1.040.000,00 1.100.000,00 0,00

Subtotal por programas: 4.100.000,00 0,00960.000,00 1.000.000,00 1.040.000,00 1.100.000,00Subtotal por fonte: 960.000,00 1.000.000,00 1.040.000,00 1.100.000,00 0,00 4.100.000,00

0.1.1353 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - AC 3.120.000,00720.000,00 760.000,00 800.000,00 840.000,00 0,000104 - Atendimento Integral Sócio Familiar 3.120.000,00720.000,00 760.000,00 800.000,00 840.000,00 0,00

Fonte de Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Programa Valor

Página: 7/8Data: 24/10/2017

2018 2019 2020 2021 Vlr. Não detalhado

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 6 - PMC - FM ASSIST. SOCIAL CHAPECO0.1.1353 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - AC 720.000,00 760.000,00 800.000,00 840.000,00 0,00

0104 - Atendimento Integral Sócio Familiar 3.120.000,00720.000,00 760.000,00 800.000,00 840.000,00 0,00Subtotal por programas: 3.120.000,00 0,00720.000,00 760.000,00 800.000,00 840.000,00

Subtotal por fonte: 720.000,00 760.000,00 800.000,00 840.000,00 0,00 3.120.000,00

0.1.1354 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - IGD-SUAS 1.240.000,00280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 0,000104 - Atendimento Integral Sócio Familiar 1.240.000,00280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 0,00

Subtotal por programas: 1.240.000,00 0,00280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00Subtotal por fonte: 280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 0,00 1.240.000,00

0.1.1355 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - IGD-PBF 1.400.000,00320.000,00 340.000,00 360.000,00 380.000,00 0,000104 - Atendimento Integral Sócio Familiar 1.400.000,00320.000,00 340.000,00 360.000,00 380.000,00 0,00

Subtotal por programas: 1.400.000,00 0,00320.000,00 340.000,00 360.000,00 380.000,00Subtotal por fonte: 320.000,00 340.000,00 360.000,00 380.000,00 0,00 1.400.000,00

0.1.1610 - Transferências de Convènios - Estado - Assist Social 2.840.000,00680.000,00 700.000,00 720.000,00 740.000,00 0,000104 - Atendimento Integral Sócio Familiar 2.840.000,00680.000,00 700.000,00 720.000,00 740.000,00 0,00

Subtotal por programas: 2.840.000,00 0,00680.000,00 700.000,00 720.000,00 740.000,00Subtotal por fonte: 680.000,00 700.000,00 720.000,00 740.000,00 0,00 2.840.000,00

Total programas por entidade:22.020.000,00Total fontes por entidade:28.740.000,00 0,00

0,006.660.000,005.100.000,00

7.000.000,005.360.000,00

7.360.000,005.640.000,00

7.720.000,005.920.000,00

Entidade: 8 - PMC - FUNDO MUN. INFANCIA E ADOLESC. CHAPECO0.1.1000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0104 - Atendimento Integral Sócio Familiar 80.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00Subtotal por programas: 80.000,00 0,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Subtotal por fonte: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.1.1090 - FIA Imposto de Renda 880.000,00220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,000104 - Atendimento Integral Sócio Familiar 880.000,00220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00

Subtotal por programas: 880.000,00 0,00220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00Subtotal por fonte: 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 880.000,00

Total programas por entidade:880.000,00Total fontes por entidade:960.000,00 0,00

0,00240.000,00220.000,00

240.000,00220.000,00

240.000,00220.000,00

240.000,00220.000,00

Entidade: 18 - CAMARA MUNICIPAL DE CHAPECO0.1.1000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0101 - Apoio Legislativo 64.780.000,0015.200.000,00 15.680.000,00 16.550.000,00 17.350.000,00 0,00

Fonte de Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Programa Valor

Página: 8/8Data: 24/10/2017

2018 2019 2020 2021 Vlr. Não detalhado

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 18 - CAMARA MUNICIPAL DE CHAPECO0.1.1000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0101 - Apoio Legislativo 64.780.000,0015.200.000,00 15.680.000,00 16.550.000,00 17.350.000,00 0,00Subtotal por programas: 64.780.000,00 0,0015.200.000,00 15.680.000,00 16.550.000,00 17.350.000,00

Subtotal por fonte: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total programas por entidade: 0,00Total fontes por entidade:

64.780.000,00 0,00 0,00

15.200.000,00 0,00

15.680.000,00 0,00

16.550.000,00 0,00

17.350.000,00 0,00

Total geral fontes: 3.346.263.000,00Total geral programas: 3.346.263.000,00 0,00789.794.700,00 824.452.000,00 844.442.000,00 887.574.300,00

789.794.700,00 824.452.000,00 844.442.000,00 887.574.300,00 0,00

________________________________LUCIANO JOSÉ BULIGON

Prefeito Municipal

________________________________GERALCI JOÃO AMPOLINI

Secretário da Fazenda

________________________________ROBERTO ZOLET

Contador Geral

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Página: 1/2Data: 24/10/2017

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 2.275.907.000,00Órgão responsável: 01.00 - Gabinete do Prefeito - GP 965.734.000,00

Programa:

Objetivo:

Público alvo:

Valores por ano:

Promover boas práticas de gestão pública, com eficácia, eficiência e efetividade, com a ampliação dos instrumentos democráticos, dapublicidade e da transparência dos atos do poder público, e responsabilização dos agentes públicos na gestão dos recursos públicos.

0102 - Boa Governança

139.829.000,00

2018

147.390.000,00

2019

155.235.000,00

2020

155.427.000,00

2021

----

597.881.000,00

Valor não detalhado

Programa:

Objetivo:

Público alvo:

Valores por ano:

Promover a emancipação e a inclusão social de indivíduos e das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social,oportunizando espaços de compartilhamento, observando as relações de gênero e buscando a dignidade e igualdade de direitos.

0104 - Atendimento Integral Sócio Familiar

25.656.000,00

2018

26.934.000,00

2019

28.276.000,00

2020

29.670.000,00

2021

----

110.536.000,00

Valor não detalhado

Programa:

Objetivo:

Público alvo:

Valores por ano:

Promover políticas públicas de apoio aos empreendedores e ao desenvolvimento de negócios produtivos, objetivando a geração de empregoe renda e o fortalecimento do setor de turismo e eventos local.

0109 - Chapecó de Oportunidade

12.837.000,00

2018

15.831.000,00

2019

11.939.000,00

2020

17.632.000,00

2021

----

58.239.000,00

Valor não detalhado

Programa:

Objetivo:

Público alvo:

Valores por ano:

Promover políticas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, à utilização racional e eficiente de espaços públicos, à mobilidade,proteção e segurança e a melhoria da qualidade de vida da população, a curto, médio e longo prazos, incluindo o acesso à moradia saudávele segura e à regularização fundiária.

0111 - Chapecó do Futuro

46.303.000,00

2018

54.929.000,00

2019

47.560.000,00

2020

50.286.000,00

2021

----

199.078.000,00

Valor não detalhado

Órgão responsável: 02.00 - Secretaria de Coord. de Gov, e Gestão- SEGOV 464.285.000,00

Programa:

Objetivo:

Público alvo:

Valores por ano:

Promover políticas públicas de apoio, divulgação e valorização de artistas, entidades e empreendimentos culturais chapecoenses, depreservação e revitalização de espaços físicos e do patrimônio histórico, artístico e cultural, e garantia de acesso da população aoconhecimento, formação, produção e manifestação artístico-cultural.

0108 - Chapecó Multicultural e Inclusivo

6.532.000,00

2018

6.847.000,00

2019

7.177.000,00

2020

7.524.000,00

2021

----

28.080.000,00

Valor não detalhado

Programa:

Objetivo:

Público alvo:

Valores por ano:

Promover a gestão municipal urbana e ações integradas nos bairros e interior do município através da melhoria da infraestrutura e a oferta deserviços públicos adequados e de qualidade.

0112 - Chapecó - Nossa Cidade

116.544.000,00

2018

109.750.000,00

2019

103.188.000,00

2020

106.723.000,00

2021

----

436.205.000,00

Valor não detalhado

Órgão responsável: 05.00 - Secretaria de Educação - SEDUC 776.919.000,00

Programa:

Objetivo:

Público alvo:

Valores por ano:

Promover e oportunizar o acesso à educação infantil e fundamental de qualidade, revitalizando os espaços da Escola, e que permitam gerarmais oportunidades de construção do conhecimento e de integração com a comunidade.

0105 - Escola Forte

179.319.700,00

2018

189.038.000,00

2019

198.374.000,00

2020

210.187.300,00

2021

----

776.919.000,00

Valor não detalhado

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Página: 2/2Data: 24/10/2017

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 2.275.907.000,00Órgão responsável: 08.00 - Secretaria de Des. Rural e Meio Amb. - SESAU 32.661.000,00

Programa:

Objetivo:

Público alvo:

Valores por ano:

Promover o desenvolvimento rural e ambiental sustentável, com obras de infraestrutura e difusão de tecnologias e técnicas para incrementoda produção e geração de renda, o fomento, aquisição e comercialização de produtos e serviços,

0110 - Chapecó Porteira Aberta

7.590.000,00

2018

7.956.000,00

2019

8.340.000,00

2020

8.775.000,00

2021

----

32.661.000,00

Valor não detalhado

Órgão responsável: 13.00 - Sec. de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL 36.308.000,00

Programa:

Objetivo:

Público alvo:

Valores por ano:

Promover o acesso ao esporte e lazer a todos segmentos da sociedade e aos atletas chapecoenses que participam de competições oficiais,além do apoio aos grupos especiais, como os idosos e pessoas com deficiência nas práticas esportivas.

0106 - Esporte e Lazer para Todos

8.382.000,00

2018

8.843.000,00

2019

9.272.000,00

2020

9.811.000,00

2021

----

36.308.000,00

Valor não detalhado

Entidade: 2 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO 1.005.576.000,00Órgão responsável: 21.00 - Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - FMS 1.005.576.000,00

Programa:

Objetivo:

Público alvo:

Valores por ano:

Promover a atenção básica tendo a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos doSistema Único de Saúde, articuladas com os demais níveis e complexidade da atenção à saúde, garantindo a humanização da saúde, comintegralidade, intersetorialidade, resolutividade e qualidade da assistência e acesso às ações e serviços de saúde, fortalecendo as políticassociais e organismos de controle social.

0107 - Saúde Humanizada

231.602.000,00

2018

241.254.000,00

2019

258.531.000,00

2020

274.189.000,00

2021

----

1.005.576.000,00

Valor não detalhado

Entidade: 18 - CAMARA MUNICIPAL DE CHAPECO 64.780.000,00Órgão responsável: 51.00 - Câmara Municipal de Chapecó - CMC 64.780.000,00

Programa:

Objetivo:

Público alvo:

Valores por ano:

Atendimento a legalidade e de acordo com os princípios que regem a administração pública.

0101 - Apoio Legislativo

15.200.000,00

2018

15.680.000,00

2019

16.550.000,00

2020

17.350.000,00

2021

----

64.780.000,00

Valor não detalhado

Total Geral: 3.346.263.000,00

________________________________LUCIANO JOSÉ BULIGON

Prefeito Municipal

________________________________GERALCI JOÃO AMPOLINI

Secretário da Fazenda

________________________________ROBERTO ZOLET

Contador Geral

Fonte de Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relatório do Resumo dos Programas detalhado por Fonte de Recurso

Valor

Página: 1/2Data:24/10/2017

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 1.949.727.000,00Programa: 0102 - Boa Governança 301.401.000,00

0.1.1000 - Recursos Ordinários 301.401.000,00

Programa: 0104 - Atendimento Integral Sócio Familiar 80.836.000,000.1.1000 - Recursos Ordinários 80.836.000,00

Programa: 0105 - Escola Forte 776.919.000,000.1.1000 - Recursos Ordinários 91.786.000,000.1.1010 - Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Educação 225.293.000,000.1.1180 - Transf. Do FUNDEB (Apl Rem Profis.Magist efet exerc. EB) 345.280.000,000.1.1190 - Transf. Do FUNDEB (Apl outras Desp da Educ Basica) 18.120.000,000.1.1320 - Transferência de Convènios - União - Educação 13.960.000,000.1.1360 - Salário Educação 37.660.000,000.1.1372 - Outras Transf. FNDE - PDDE 320.000,000.1.1373 - Outras Transf. FNDE - PNAE 13.380.000,000.1.1374 - Outras Transf. FNDE - PNATE 6.640.000,000.1.1620 - Transferências de Convènios - Estado - Educação 20.640.000,000.1.1660 - Transf. Legais e Const do Estado p/Desenvolvimento Educação 3.840.000,00

Programa: 0106 - Esporte e Lazer para Todos 36.308.000,000.1.1000 - Recursos Ordinários 30.954.000,000.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros 5.354.000,00

Programa: 0108 - Chapecó Multicultural e Inclusivo 28.080.000,000.1.1000 - Recursos Ordinários 28.068.000,000.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros 12.000,00

Programa: 0109 - Chapecó de Oportunidade 58.239.000,000.1.1000 - Recursos Ordinários 56.887.000,000.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros 352.000,000.1.1640 - Transferências de Convènios - Estado - Outros 1.000.000,00

Programa: 0110 - Chapecó Porteira Aberta 32.661.000,000.1.1000 - Recursos Ordinários 31.541.000,000.1.1890 - Alienação de Bens 1.120.000,00

Programa: 0111 - Chapecó do Futuro 199.078.000,000.1.1000 - Recursos Ordinários 86.766.000,000.1.1005 - Recursos Ordinários - Fundo Bombeiros 12.100.000,000.1.1110 - 00 Recursos Ordinários - Transito Militar 7.800.000,000.1.1111 - 00 Recursos Ordinários - Transito Civil 1.918.000,000.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros 3.614.000,000.1.1640 - Transferências de Convènios - Estado - Outros 50.880.000,000.1.1830 - Operação de Crédito Interna 36.000.000,00

Programa: 0112 - Chapecó - Nossa Cidade 436.205.000,000.1.1000 - Recursos Ordinários 207.733.000,000.1.1070 - Contrib. de Intervenção do Domínio Econ. - CIDE 1.240.000,000.1.1080 - Contrib. p/Custeio dos Serv. e Ilumin. Pública - COSIP 52.144.000,000.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros 24.828.000,000.1.1640 - Transferências de Convènios - Estado - Outros 55.260.000,000.1.1830 - Operação de Crédito Interna 55.000.000,000.1.1860 - Operação de Crédito Externa 40.000.000,00

Entidade: 2 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO 972.216.000,00Programa: 0107 - Saúde Humanizada 972.216.000,00

0.1.1020 - Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Saúde 441.290.000,000.1.1330 - Transferência de Convènios - União - Saúde 12.240.000,000.1.1381 - Transferências do SUS - Atenção Básica 82.640.000,000.1.1382 - Transferências do SUS - MAC 388.086.000,000.1.1383 - Transferências do SUS - Vigilância 8.740.000,000.1.1384 - Transferências do SUS - Assist. Farm Básica 5.400.000,000.1.1387 - Transferências do SUS - Gestão 240.000,000.1.1388 - Serviço Atendimento Urgencia Emergência - SAMU 2.480.000,000.1.1630 - Transferências de Convènios - Estado - Saúde 10.240.000,000.1.1671 - Transf. do SUS Estado - Atenção Básica 5.400.000,000.1.1672 - Transf. do SUS Estado - MAC 11.160.000,00

Fonte de Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relatório do Resumo dos Programas detalhado por Fonte de Recurso

Valor

Página: 2/2Data:24/10/2017

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 2 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO 972.216.000,00Programa: 0107 - Saúde Humanizada 972.216.000,00

0.1.1674 - Transf. do SUS Estado - Assist. Farm Básica 4.300.000,00

Entidade: 3 - INST. SIST. MUN. PREV. CHAPECO 296.480.000,00Programa: 0102 - Boa Governança 296.480.000,00

0.1.1030 - Contrib p/Regime Próp. Previd. Social - RPPS - Fundo Previd 296.480.000,00

Entidade: 4 - PMC - FUNDO ASSIST. SERV. PUBLICO MUN. CHAPECO 33.360.000,00Programa: 0107 - Saúde Humanizada 33.360.000,00

0.1.1004 - Recursos Ordinários - FAS 33.360.000,00

Entidade: 6 - PMC - FM ASSIST. SOCIAL CHAPECO 28.740.000,00Programa: 0104 - Atendimento Integral Sócio Familiar 28.740.000,00

0.1.1000 - Recursos Ordinários 6.720.000,000.1.1310 - Transferência de Convènios - União - Assistência Social 1.440.000,000.1.1351 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - AB 7.880.000,000.1.1352 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - MC 4.100.000,000.1.1353 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - AC 3.120.000,000.1.1354 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - IGD-SUAS 1.240.000,000.1.1355 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - IGD-PBF 1.400.000,000.1.1610 - Transferências de Convènios - Estado - Assist Social 2.840.000,00

Entidade: 8 - PMC - FUNDO MUN. INFANCIA E ADOLESC. CHAPECO 960.000,00Programa: 0104 - Atendimento Integral Sócio Familiar 960.000,00

0.1.1000 - Recursos Ordinários 80.000,000.1.1090 - FIA Imposto de Renda 880.000,00

Entidade: 18 - CAMARA MUNICIPAL DE CHAPECO 64.780.000,00Programa: 0101 - Apoio Legislativo 64.780.000,00

0.1.1000 - Recursos Ordinários 64.780.000,00

Total Geral: 3.346.263.000,00

________________________________LUCIANO JOSÉ BULIGON

Prefeito Municipal

________________________________GERALCI JOÃO AMPOLINI

Secretário da Fazenda

________________________________ROBERTO ZOLET

Contador Geral

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 1/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ .949.727.000,00 0,00 0,00 .949.727.000,00 467.312.700,00 0,00 .949.727.000,00Órgão: 01.00 - Gabinete do Prefeito - GP 48.947.000,00 0,00 0,00 48.947.000,00 11.375.000,00 0,00 48.947.000,00Unidade: 01.01 - Gabinete do Prefeito - GP 48.947.000,00 0,00 0,00 48.947.000,00 11.375.000,00 0,00 48.947.000,00

0102 Boa Governança

2001 Manut. Gabinete do PrefeitoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

8.077.000,000,000

0,000,000

0,004,000

8.077.000,004,000

1.852.000,000,000

0,004,000

8.077.000,00

2002 Manut. Gabinete do Vice-PrefeitoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

805.000,000,000

0,000,000

0,004,000

805.000,004,000

187.000,000,000

0,004,000

805.000,00

2005 Manut. Procuradoria Geral do MunicipioMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

11.431.000,000,000

0,000,000

0,004,000

11.431.000,004,000

2.652.000,000,000

0,004,000

11.431.000,00

2006 Manut. Contadoria Geral do MunicipioMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

5.093.000,000,000

0,000,000

0,004,000

5.093.000,004,000

1.189.000,000,000

0,004,000

5.093.000,00

2007 Manut. Controladoria Geral do MunicípioMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

1.765.000,000,000

0,000,000

0,004,000

1.765.000,004,000

421.000,000,000

0,004,000

1.765.000,00

2008 Manut. Superintendências RegionaisMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

7.545.000,000,000

0,000,000

0,004,000

7.545.000,004,000

1.751.000,000,000

0,004,000

7.545.000,00

2009 Manut. Atividades Ouvidoria PublicaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

57.000,000,000

0,000,000

0,004,000

57.000,004,000

13.000,000,000

0,004,000

57.000,00

2011 Manut. Fundo de Reap. Procuradoria Mun. FURPMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

98.000,000,000

0,000,000

0,004,000

98.000,004,000

23.000,000,000

0,004,000

98.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 2/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ .949.727.000,00 0,00 0,00 .949.727.000,00 467.312.700,00 0,00 .949.727.000,00Órgão: 01.00 - Gabinete do Prefeito - GP 48.947.000,00 0,00 0,00 48.947.000,00 11.375.000,00 0,00 48.947.000,00Unidade: 01.01 - Gabinete do Prefeito - GP 48.947.000,00 0,00 0,00 48.947.000,00 11.375.000,00 0,00 48.947.000,00

0102 Boa Governança

2013 Manut. das Atividades do PROCONMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

6.501.000,000,000

0,000,000

0,004,000

6.501.000,004,000

1.508.000,000,000

0,004,000

6.501.000,00

0104 Atendimento Integral Sócio Familiar

2010 Manut. das Atividades do PROCONMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

5.800.000,000,000

0,000,000

0,004,000

5.800.000,004,000

1.346.000,000,000

0,004,000

5.800.000,00

0109 Chapecó de Oportunidade

2012 Manut. das Atividades de Decoração NatalinaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

1.669.000,000,000

0,000,000

0,004,000

1.669.000,004,000

409.000,000,000

0,004,000

1.669.000,00

0111 Chapecó do Futuro

2014 Manut. Diretoria de Regularização FunciáriaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

36.000,000,000

0,000,000

0,004,000

36.000,004,000

8.000,000,000

0,004,000

36.000,00

2015 Manut. Ativ Fundo Mun habitação e Interesse SocialMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

70.000,000,000

0,000,000

0,004,000

70.000,004,000

16.000,000,000

0,004,000

70.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 3/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ .949.727.000,00 0,00 0,00 .949.727.000,00 467.312.700,00 0,00 .949.727.000,00Órgão: 02.00 - Secretaria de Coord. de Gov, e Gestão- SEGOV 74.797.000,00 0,00 0,00 74.797.000,00 17.354.000,00 0,00 74.797.000,00Unidade: 02.02 - Secretaria de Coord. de Gov, e Gestão- SEGOV 74.797.000,00 0,00 0,00 74.797.000,00 17.354.000,00 0,00 74.797.000,00

0102 Boa Governança

2020 Manut. Atividades Secretaria de Coord de Governo e GestãoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

8.383.000,000,000

0,000,000

0,004,000

8.383.000,004,000

1.945.000,000,000

0,004,000

8.383.000,00

2021 Manut. Depto de Gestão de ComprasMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

2.847.000,000,000

0,000,000

0,004,000

2.847.000,004,000

661.000,000,000

0,004,000

2.847.000,00

2022 Manut. Depto de Recursos Humanos e Saúde do ServidorMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

12.872.000,000,000

0,000,000

0,004,000

12.872.000,004,000

2.987.000,000,000

0,004,000

12.872.000,00

2023 Manut. Depto de Serviços GeraisMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

19.106.000,000,000

0,000,000

0,004,000

19.106.000,004,000

4.433.000,000,000

0,004,000

19.106.000,00

2024 Manut. Depto Almoxarifado CentralMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

4.690.000,000,000

0,000,000

0,004,000

4.690.000,004,000

1.088.000,000,000

0,004,000

4.690.000,00

2025 Manut. Depto de Tecnologia de Informação - TIMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

3.896.000,000,000

0,000,000

0,004,000

3.896.000,004,000

903.000,000,000

0,004,000

3.896.000,00

2029 Manut. Diretoria de Captação de RecursosMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

1.182.000,000,000

0,000,000

0,004,000

1.182.000,004,000

274.000,000,000

0,004,000

1.182.000,00

0108 Chapecó Multicultural e Inclusivo

2027 Manut. Centro de Cultura e EventosMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

1.510.000,000,000

0,000,000

0,004,000

1.510.000,004,000

365.000,000,000

0,004,000

1.510.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 4/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ .949.727.000,00 0,00 0,00 .949.727.000,00 467.312.700,00 0,00 .949.727.000,00Órgão: 02.00 - Secretaria de Coord. de Gov, e Gestão- SEGOV 74.797.000,00 0,00 0,00 74.797.000,00 17.354.000,00 0,00 74.797.000,00Unidade: 02.02 - Secretaria de Coord. de Gov, e Gestão- SEGOV 74.797.000,00 0,00 0,00 74.797.000,00 17.354.000,00 0,00 74.797.000,00

0109 Chapecó de Oportunidade

2026 Manut. Parque Trancredo NevesMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

3.799.000,000,000

0,000,000

0,004,000

3.799.000,004,000

867.000,000,000

0,004,000

3.799.000,00

0112 Chapecó - Nossa Cidade

2028 Manut. Atividades Aeroporto MunicipalMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

16.512.000,000,000

0,000,000

0,004,000

16.512.000,004,000

3.831.000,000,000

0,004,000

16.512.000,00

Órgão: 03.00 - Secretaria de Fazenda - SEFAZ 41.529.000,00 0,00 0,00 41.529.000,00 9.646.000,00 0,00 41.529.000,00Unidade: 03.03 - Secretaria de Fazenda - SEFAZ 41.529.000,00 0,00 0,00 41.529.000,00 9.646.000,00 0,00 41.529.000,00

0102 Boa Governança

2050 Manut. Secretaria da FazendaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

3.839.000,000,000

0,000,000

0,004,000

3.839.000,004,000

899.000,000,000

0,004,000

3.839.000,00

2051 Manut. Depto TributosMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

12.958.000,000,000

0,000,000

0,004,000

12.958.000,004,000

3.006.000,000,000

0,004,000

12.958.000,00

2052 Manut. Depto FiscalizaçãoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

24.732.000,000,000

0,000,000

0,004,000

24.732.000,004,000

5.741.000,000,000

0,004,000

24.732.000,00

Órgão: 04.00 - Secretaria de Comunicação Social - SECOM 21.343.000,00 0,00 0,00 21.343.000,00 4.952.000,00 0,00 21.343.000,00Unidade: 04.04 - Secretaria de Comunicação Social - SECOM 21.343.000,00 0,00 0,00 21.343.000,00 4.952.000,00 0,00 21.343.000,00

0102 Boa Governança

2060 Manut. Secretaria de Comunicação SocialMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

21.343.000,000,000

0,000,000

0,004,000

21.343.000,004,000

4.952.000,000,000

0,004,000

21.343.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 5/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ .949.727.000,00 0,00 0,00 .949.727.000,00 467.312.700,00 0,00 .949.727.000,00Órgão: 05.00 - Secretaria de Educação - SEDUC 776.919.000,00 0,00 0,00 776.919.000,00 179.319.700,00 0,00 776.919.000,00Unidade: 05.05 - Secretaria de Educação - SEDUC 776.919.000,00 0,00 0,00 776.919.000,00 179.319.700,00 0,00 776.919.000,00

0105 Escola Forte

1010 Construção Ampliação Rede Fisica Ensino FundamentalMeta físicaMeta financeira

Obra construida (Ano)4,000

24.640.000,000,000

0,000,000

0,004,000

24.640.000,004,000

6.160.000,000,000

0,004,000

24.640.000,00

1011 Construção Ampliação Rede Fisica Educação infantilMeta físicaMeta financeira

Obra construida (Ano)4,000

13.980.000,000,000

0,000,000

0,004,000

13.980.000,004,000

3.465.000,000,000

0,004,000

13.980.000,00

2070 Manut. Atividades Secretaria de EducaçãoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

70.292.000,000,000

0,000,000

0,004,000

70.292.000,004,000

14.873.000,000,000

0,004,000

70.292.000,00

2071 Manut. Profis. Magistério - Ensino FundamentalMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

316.989.000,000,000

0,000,000

0,004,000

316.989.000,004,000

73.545.000,000,000

0,004,000

316.989.000,00

2072 Manut. Profis. Magistério - Educação InfantilMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

162.562.000,000,000

0,000,000

0,004,000

162.562.000,004,000

37.716.000,000,000

0,004,000

162.562.000,00

2073 Manut. Ensino Fundamental - OutrosMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

54.547.000,000,000

0,000,000

0,004,000

54.547.000,004,000

12.626.000,000,000

0,004,000

54.547.000,00

2074 Manut. Educação Infantil - OutrosMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

50.199.000,000,000

0,000,000

0,004,000

50.199.000,004,000

11.597.000,000,000

0,004,000

50.199.000,00

2075 Manut. Escola AgropecuáriaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

546.000,000,000

0,000,000

0,004,000

546.000,004,000

127.000,000,000

0,004,000

546.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 6/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ .949.727.000,00 0,00 0,00 .949.727.000,00 467.312.700,00 0,00 .949.727.000,00Órgão: 05.00 - Secretaria de Educação - SEDUC 776.919.000,00 0,00 0,00 776.919.000,00 179.319.700,00 0,00 776.919.000,00Unidade: 05.05 - Secretaria de Educação - SEDUC 776.919.000,00 0,00 0,00 776.919.000,00 179.319.700,00 0,00 776.919.000,00

0105 Escola Forte

2076 Manut. Alimentação EscolarMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

58.932.000,000,000

0,000,000

0,004,000

58.932.000,004,000

13.672.700,000,000

0,004,000

58.932.000,00

2077 Manut. do Transporte EscolarMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

23.032.000,000,000

0,000,000

0,004,000

23.032.000,004,000

5.258.000,000,000

0,004,000

23.032.000,00

2079 Manut. Outros convenio FNDEMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

1.200.000,000,000

0,000,000

0,004,000

1.200.000,004,000

280.000,000,000

0,004,000

1.200.000,00

Órgão: 06.00 - Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA 424.754.000,00 0,00 0,00 424.754.000,00 113.896.000,00 0,00 424.754.000,00Unidade: 06.06 - Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA 424.754.000,00 0,00 0,00 424.754.000,00 113.896.000,00 0,00 424.754.000,00

0110 Chapecó Porteira Aberta

2106 Manut. Horto FlorestalMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

1.393.000,000,000

0,000,000

0,004,000

1.393.000,004,000

323.000,000,000

0,004,000

1.393.000,00

0111 Chapecó do Futuro

1020 Revitalização de Parques e Praças PublicasMeta físicaMeta financeira

Obra construida (Ano)4,000

3.262.000,000,000

0,000,000

0,004,000

3.262.000,004,000

767.000,000,000

0,004,000

3.262.000,00

1021 Implantação e Revitalização de Passeios PublicosMeta físicaMeta financeira

Obra Realizada (Ano)4,000

406.000,000,000

0,000,000

0,004,000

406.000,004,000

93.000,000,000

0,004,000

406.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 7/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ .949.727.000,00 0,00 0,00 .949.727.000,00 467.312.700,00 0,00 .949.727.000,00Órgão: 06.00 - Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA 424.754.000,00 0,00 0,00 424.754.000,00 113.896.000,00 0,00 424.754.000,00Unidade: 06.06 - Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA 424.754.000,00 0,00 0,00 424.754.000,00 113.896.000,00 0,00 424.754.000,00

0112 Chapecó - Nossa Cidade

1022 Construção de Galerias - Micro e Macro DrenagemMeta físicaMeta financeira

Obra construida (Ano)4,000

13.008.000,000,000

0,000,000

0,004,000

13.008.000,004,000

3.271.000,000,000

0,004,000

13.008.000,00

1023 Recuperação/Pavimentação/Espanção de Vias PúblicasMeta físicaMeta financeira

Obra Realizada (Ano)4,000

164.000.000,000,000

0,000,000

0,004,000

164.000.000,004,000

53.500.000,000,000

0,004,000

164.000.000,00

2100 Manut. Ativ. Secret. de infraestrutura UrbanaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

16.188.000,000,000

0,000,000

0,004,000

16.188.000,004,000

3.756.000,000,000

0,004,000

16.188.000,00

2101 Manut. Depto de Serviços UrbanosMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

22.270.000,000,000

0,000,000

0,004,000

22.270.000,004,000

5.168.000,000,000

0,004,000

22.270.000,00

2102 Manut. Depto de Maquinas e EquipamentosMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

42.947.000,000,000

0,000,000

0,004,000

42.947.000,004,000

9.957.000,000,000

0,004,000

42.947.000,00

2103 Manut. Depto de ObrasMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

12.317.000,000,000

0,000,000

0,004,000

12.317.000,004,000

2.858.000,000,000

0,004,000

12.317.000,00

2104 Manut. Depto de EstradasMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

3.490.000,000,000

0,000,000

0,004,000

3.490.000,004,000

810.000,000,000

0,004,000

3.490.000,00

2105 Manut. da Usina de AsfaltoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

4.949.000,000,000

0,000,000

0,004,000

4.949.000,004,000

1.149.000,000,000

0,004,000

4.949.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 8/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ .949.727.000,00 0,00 0,00 .949.727.000,00 467.312.700,00 0,00 .949.727.000,00Órgão: 06.00 - Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA 424.754.000,00 0,00 0,00 424.754.000,00 113.896.000,00 0,00 424.754.000,00Unidade: 06.06 - Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA 424.754.000,00 0,00 0,00 424.754.000,00 113.896.000,00 0,00 424.754.000,00

0112 Chapecó - Nossa Cidade

2107 Manut. Sinalização ViáriaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

2.212.000,000,000

0,000,000

0,004,000

2.212.000,004,000

513.000,000,000

0,004,000

2.212.000,00

2108 Manut. da Iluminação PublicaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

52.144.000,000,000

0,000,000

0,004,000

52.144.000,004,000

11.740.000,000,000

0,004,000

52.144.000,00

2109 Manut. Coleta Resíduos Sólidos Domiciliares e SeletivaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

84.518.000,000,000

0,000,000

0,004,000

84.518.000,004,000

19.609.000,000,000

0,004,000

84.518.000,00

2110 Manut. Fundo Municipal de Saneamento BasicoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

1.650.000,000,000

0,000,000

0,004,000

1.650.000,004,000

382.000,000,000

0,004,000

1.650.000,00

Órgão: 07.00 - Sec. de Defesa do Cidadão e Mob. - SEDEMOB 191.031.000,00 0,00 0,00 191.031.000,00 44.428.000,00 0,00 191.031.000,00Unidade: 07.07 - Sec. de Defesa do Cidadão e Mob. - SEDEMOB 191.031.000,00 0,00 0,00 191.031.000,00 44.428.000,00 0,00 191.031.000,00

0111 Chapecó do Futuro

1025 Obras de Infraestrutura de Mobilidade UrbanaMeta físicaMeta financeira

Obra construida (Obr)15,000

76.000.000,000,000

0,000,000

0,0015,000

76.000.000,0015,000

18.000.000,000,000

0,0015,000

76.000.000,00

2130 Manut. da Secretaria de Defesa do CidadãoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

17.952.000,000,000

0,000,000

0,004,000

17.952.000,004,000

4.165.000,000,000

0,004,000

17.952.000,00

2131 Manut. da Guarda MunicipalMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

32.060.000,000,000

0,000,000

0,004,000

32.060.000,004,000

7.438.000,000,000

0,004,000

32.060.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 9/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ .949.727.000,00 0,00 0,00 .949.727.000,00 467.312.700,00 0,00 .949.727.000,00Órgão: 07.00 - Sec. de Defesa do Cidadão e Mob. - SEDEMOB 191.031.000,00 0,00 0,00 191.031.000,00 44.428.000,00 0,00 191.031.000,00Unidade: 07.07 - Sec. de Defesa do Cidadão e Mob. - SEDEMOB 191.031.000,00 0,00 0,00 191.031.000,00 44.428.000,00 0,00 191.031.000,00

0111 Chapecó do Futuro

2132 Manut. Depto de Fiscalização de TrânsitoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

30.461.000,000,000

0,000,000

0,004,000

30.461.000,004,000

7.068.000,000,000

0,004,000

30.461.000,00

2133 Manut. Depto de Fiscalização de Transporte PúblicoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

1.860.000,000,000

0,000,000

0,004,000

1.860.000,004,000

432.000,000,000

0,004,000

1.860.000,00

2134 Manut. Atividades do CV - BombeirosMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

18.100.000,000,000

0,000,000

0,004,000

18.100.000,004,000

4.300.000,000,000

0,004,000

18.100.000,00

2135 Manut. Atividades do CV - Policia MilitarMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

7.800.000,000,000

0,000,000

0,004,000

7.800.000,004,000

1.800.000,000,000

0,004,000

7.800.000,00

2136 Manut. Atividades do CV - Policia CivilMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

1.918.000,000,000

0,000,000

0,004,000

1.918.000,004,000

445.000,000,000

0,004,000

1.918.000,00

2137 Manut. Depto de Mobilidade UrbanaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

4.880.000,000,000

0,000,000

0,004,000

4.880.000,004,000

780.000,000,000

0,004,000

4.880.000,00

Órgão: 08.00 - Secretaria de Des. Rural e Meio Amb. - SESAU 31.268.000,00 0,00 0,00 31.268.000,00 7.267.000,00 0,00 31.268.000,00Unidade: 08.08 - Secretaria de Des. Rural e Meio Amb. - SESAU 31.268.000,00 0,00 0,00 31.268.000,00 7.267.000,00 0,00 31.268.000,00

0110 Chapecó Porteira Aberta

1027 Aquisição de Máquinas e EquipamentosMeta físicaMeta financeira

Equipamento (Ano)4,000

1.518.000,000,000

0,000,000

0,004,000

1.518.000,004,000

372.000,000,000

0,004,000

1.518.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 10/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ .949.727.000,00 0,00 0,00 .949.727.000,00 467.312.700,00 0,00 .949.727.000,00Órgão: 08.00 - Secretaria de Des. Rural e Meio Amb. - SESAU 31.268.000,00 0,00 0,00 31.268.000,00 7.267.000,00 0,00 31.268.000,00Unidade: 08.08 - Secretaria de Des. Rural e Meio Amb. - SESAU 31.268.000,00 0,00 0,00 31.268.000,00 7.267.000,00 0,00 31.268.000,00

0110 Chapecó Porteira Aberta

2150 Manut. da Secr. Agricultura e Serv.RuraisMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

20.893.000,000,000

0,000,000

0,004,000

20.893.000,004,000

4.841.000,000,000

0,004,000

20.893.000,00

2151 Manut. Ativ. Fundo Municipal de Desenv. Rural e Meio AmbienteMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

11.000,000,000

0,000,000

0,004,000

11.000,004,000

2.000,000,000

0,004,000

11.000,00

2152 Manut. Da Superintendência de Infraestrutura RuralMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

8.846.000,000,000

0,000,000

0,004,000

8.846.000,004,000

2.052.000,000,000

0,004,000

8.846.000,00

Órgão: 09.00 - Secretaria de Assistência Social - SEASC 75.036.000,00 0,00 0,00 75.036.000,00 17.410.000,00 0,00 75.036.000,00Unidade: 09.09 - Secretaria de Assistência Social - SEASC 75.036.000,00 0,00 0,00 75.036.000,00 17.410.000,00 0,00 75.036.000,00

0104 Atendimento Integral Sócio Familiar

1060 Instalação de Unidades de Assistência SocialMeta físicaMeta financeira

Obra construida (Ano)4,000

98.000,000,000

0,000,000

0,004,000

98.000,004,000

23.000,000,000

0,004,000

98.000,00

2170 Manut. Atividades Secretaria de Assistência Social - SEASCMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

26.432.000,000,000

0,000,000

0,004,000

26.432.000,004,000

6.133.000,000,000

0,004,000

26.432.000,00

2171 Manut. Depto de Proteção Básica - SEASCMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

20.936.000,000,000

0,000,000

0,004,000

20.936.000,004,000

4.858.000,000,000

0,004,000

20.936.000,00

2172 Manut. Depto de Relações Comunitárias - SEASCMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

4.464.000,000,000

0,000,000

0,004,000

4.464.000,004,000

1.035.000,000,000

0,004,000

4.464.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 11/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ .949.727.000,00 0,00 0,00 .949.727.000,00 467.312.700,00 0,00 .949.727.000,00Órgão: 09.00 - Secretaria de Assistência Social - SEASC 75.036.000,00 0,00 0,00 75.036.000,00 17.410.000,00 0,00 75.036.000,00Unidade: 09.09 - Secretaria de Assistência Social - SEASC 75.036.000,00 0,00 0,00 75.036.000,00 17.410.000,00 0,00 75.036.000,00

0104 Atendimento Integral Sócio Familiar

2173 Manut. Depto de Proteção Especial - SEASCMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

14.185.000,000,000

0,000,000

0,004,000

14.185.000,004,000

3.291.000,000,000

0,004,000

14.185.000,00

2174 Manut. Depto de Segurança Alimentar - SEASCMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

3.819.000,000,000

0,000,000

0,004,000

3.819.000,004,000

886.000,000,000

0,004,000

3.819.000,00

2175 Manut. Atividades Restaurante PopularMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

5.090.000,000,000

0,000,000

0,004,000

5.090.000,004,000

1.181.000,000,000

0,004,000

5.090.000,00

2178 Manut. Atividades da Coordenação da Defesa CivilMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

12.000,000,000

0,000,000

0,004,000

12.000,004,000

3.000,000,000

0,004,000

12.000,00

Órgão: 10.00 - Sec. de Desen. Econômico e Turismo - SEDET 22.836.000,00 0,00 0,00 22.836.000,00 4.616.000,00 0,00 22.836.000,00Unidade: 10.10 - Sec. de Desen. Econômico e Turismo - SEDET 22.836.000,00 0,00 0,00 22.836.000,00 4.616.000,00 0,00 22.836.000,00

0109 Chapecó de Oportunidade

1070 Implantação e Desenvolvimento de Distritos IndustriaisMeta físicaMeta financeira

Obra construida (Ano)4,000

189.000,000,000

0,000,000

0,004,000

189.000,004,000

44.000,000,000

0,004,000

189.000,00

1071 Implantação Parque TecnológicoMeta físicaMeta financeira

Obra construida (Ano)4,000

2.000.000,000,000

0,000,000

0,004,000

2.000.000,004,000

2.000.000,000,000

0,004,000

2.000.000,00

2190 Manut. Atividades Secret.Desenvolv.EconomicoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

10.364.000,000,000

0,000,000

0,004,000

10.364.000,004,000

2.404.000,000,000

0,004,000

10.364.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 12/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ .949.727.000,00 0,00 0,00 .949.727.000,00 467.312.700,00 0,00 .949.727.000,00Órgão: 10.00 - Sec. de Desen. Econômico e Turismo - SEDET 22.836.000,00 0,00 0,00 22.836.000,00 4.616.000,00 0,00 22.836.000,00Unidade: 10.10 - Sec. de Desen. Econômico e Turismo - SEDET 22.836.000,00 0,00 0,00 22.836.000,00 4.616.000,00 0,00 22.836.000,00

0109 Chapecó de Oportunidade

2191 Manut. Realização EFAPI 2019/2021Meta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

9.556.000,000,000

0,000,000

0,004,000

9.556.000,004,000

0,000,000

0,004,000

9.556.000,00

2192 Manut. Realização FeirasMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

118.000,000,000

0,000,000

0,004,000

118.000,004,000

27.000,000,000

0,004,000

118.000,00

2193 Manut. Atividades de Promoção do TurismoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

43.000,000,000

0,000,000

0,004,000

43.000,004,000

10.000,000,000

0,004,000

43.000,00

2194 Apoio a Inovação TecnológicaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

566.000,000,000

0,000,000

0,004,000

566.000,004,000

131.000,000,000

0,004,000

566.000,00

Órgão: 11.00 - Secretaria de Cultura - SECUL 26.570.000,00 0,00 0,00 26.570.000,00 6.167.000,00 0,00 26.570.000,00Unidade: 11.11 - Secretaria de Cultura - SECUL 26.570.000,00 0,00 0,00 26.570.000,00 6.167.000,00 0,00 26.570.000,00

0108 Chapecó Multicultural e Inclusivo

2210 Manut. Atividades Secretaria de CulturaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

15.908.000,000,000

0,000,000

0,004,000

15.908.000,004,000

3.691.000,000,000

0,004,000

15.908.000,00

2211 Fundo Municipal de CulturaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

2.178.000,000,000

0,000,000

0,004,000

2.178.000,004,000

506.000,000,000

0,004,000

2.178.000,00

2212 Manut. Biblioteca MunicipalMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

1.675.000,000,000

0,000,000

0,004,000

1.675.000,004,000

389.000,000,000

0,004,000

1.675.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 13/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ .949.727.000,00 0,00 0,00 .949.727.000,00 467.312.700,00 0,00 .949.727.000,00Órgão: 11.00 - Secretaria de Cultura - SECUL 26.570.000,00 0,00 0,00 26.570.000,00 6.167.000,00 0,00 26.570.000,00Unidade: 11.11 - Secretaria de Cultura - SECUL 26.570.000,00 0,00 0,00 26.570.000,00 6.167.000,00 0,00 26.570.000,00

0108 Chapecó Multicultural e Inclusivo

2213 Manut. Escola de ArtesMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

6.268.000,000,000

0,000,000

0,004,000

6.268.000,004,000

1.455.000,000,000

0,004,000

6.268.000,00

2214 Manut. de MuseusMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

473.000,000,000

0,000,000

0,004,000

473.000,004,000

110.000,000,000

0,004,000

473.000,00

2215 Manut. da PECMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

68.000,000,000

0,000,000

0,004,000

68.000,004,000

16.000,000,000

0,004,000

68.000,00

Órgão: 12.00 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 34.208.000,00 0,00 0,00 34.208.000,00 7.936.000,00 0,00 34.208.000,00Unidade: 12.12 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 34.208.000,00 0,00 0,00 34.208.000,00 7.936.000,00 0,00 34.208.000,00

0109 Chapecó de Oportunidade

2230 Manut. Atividades Secret. De PlanejamentoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

11.391.000,000,000

0,000,000

0,004,000

11.391.000,004,000

2.643.000,000,000

0,004,000

11.391.000,00

2231 Manut. Depto de Fiscalização de ObrasMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

2.182.000,000,000

0,000,000

0,004,000

2.182.000,004,000

506.000,000,000

0,004,000

2.182.000,00

2232 Manut. Depto de Elaboração de Projetos e Obras PúblicasMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

15.243.000,000,000

0,000,000

0,004,000

15.243.000,004,000

3.537.000,000,000

0,004,000

15.243.000,00

2233 Manut. Depto de Analise e Aprovação de ProjetosMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

1.119.000,000,000

0,000,000

0,004,000

1.119.000,004,000

259.000,000,000

0,004,000

1.119.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 14/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ .949.727.000,00 0,00 0,00 .949.727.000,00 467.312.700,00 0,00 .949.727.000,00Órgão: 12.00 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 34.208.000,00 0,00 0,00 34.208.000,00 7.936.000,00 0,00 34.208.000,00Unidade: 12.12 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 34.208.000,00 0,00 0,00 34.208.000,00 7.936.000,00 0,00 34.208.000,00

0111 Chapecó do Futuro

2235 Manut. Fundo Municipal de Desenvolvimento TerritorialMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

70.000,000,000

0,000,000

0,004,000

70.000,004,000

16.000,000,000

0,004,000

70.000,00

2236 Manut. Diretoria de HabitaçãoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

4.203.000,000,000

0,000,000

0,004,000

4.203.000,004,000

975.000,000,000

0,004,000

4.203.000,00

Órgão: 13.00 - Sec. de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL 36.308.000,00 0,00 0,00 36.308.000,00 8.382.000,00 0,00 36.308.000,00Unidade: 13.13 - Sec. de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL 36.308.000,00 0,00 0,00 36.308.000,00 8.382.000,00 0,00 36.308.000,00

0106 Esporte e Lazer para Todos

1090 Construção/Ampliação/Reforma Praças EsportivaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

6.663.000,000,000

0,000,000

0,004,000

6.663.000,004,000

1.504.000,000,000

0,004,000

6.663.000,00

2250 Manut. Atividades Secretaria de Esportes e LazerMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

17.892.000,000,000

0,000,000

0,004,000

17.892.000,004,000

4.151.000,000,000

0,004,000

17.892.000,00

2251 Manut. Ativ. de Apoio ao EsportesMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

11.753.000,000,000

0,000,000

0,004,000

11.753.000,004,000

2.727.000,000,000

0,004,000

11.753.000,00

Órgão: 18.00 - Encargos Gerais do Município 144.181.000,00 0,00 0,00 144.181.000,00 34.564.000,00 0,00 144.181.000,00Unidade: 18.18 - Encargos Gerais do Município 144.181.000,00 0,00 0,00 144.181.000,00 34.564.000,00 0,00 144.181.000,00

0102 Boa Governança

971 Encargos EspeciaisMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

91.374.000,000,000

0,000,000

0,004,000

91.374.000,004,000

21.200.000,000,000

0,004,000

91.374.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 15/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ .949.727.000,00 0,00 0,00 .949.727.000,00 467.312.700,00 0,00 .949.727.000,00Órgão: 18.00 - Encargos Gerais do Município 144.181.000,00 0,00 0,00 144.181.000,00 34.564.000,00 0,00 144.181.000,00Unidade: 18.18 - Encargos Gerais do Município 144.181.000,00 0,00 0,00 144.181.000,00 34.564.000,00 0,00 144.181.000,00

0102 Boa Governança

972 Amortização de DividaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

30.807.000,000,000

0,000,000

0,004,000

30.807.000,004,000

7.364.000,000,000

0,004,000

30.807.000,00

975 PrecatóriosMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

22.000.000,000,000

0,000,000

0,004,000

22.000.000,004,000

6.000.000,000,000

0,004,000

22.000.000,00

Entidade: 2 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO 972.216.000,00 0,00 0,00 972.216.000,00 223.882.000,00 0,00 972.216.000,00Órgão: 21.00 - Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - FMS 972.216.000,00 0,00 0,00 972.216.000,00 223.882.000,00 0,00 972.216.000,00Unidade: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - FMS 972.216.000,00 0,00 0,00 972.216.000,00 223.882.000,00 0,00 972.216.000,00

0107 Saúde Humanizada

1601 Construção e Ampliação de Unid. de SaúdeMeta físicaMeta financeira

Obra construida (Ano)4,000

17.528.000,000,000

0,000,000

0,004,000

17.528.000,004,000

4.384.000,000,000

0,004,000

17.528.000,00

1603 Aquisição de Material de Uso Permanente - FMSMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

168.000,000,000

0,000,000

0,004,000

168.000,004,000

39.000,000,000

0,004,000

168.000,00

2601 Manut. Atividades do Fundo Municipal de SaúdeMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

15.638.000,000,000

0,000,000

0,004,000

15.638.000,001,000

3.628.000,000,000

0,004,000

15.638.000,00

2605 Manut. Atenção Basica em SaúdeMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

486.609.000,000,000

0,000,000

0,004,000

486.609.000,004,000

110.827.000,000,000

0,004,000

486.609.000,00

2606 Manut. Atenção Especializada em SaúdeMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

11.744.000,000,000

0,000,000

0,004,000

11.744.000,004,000

2.725.000,000,000

0,004,000

11.744.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 16/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 2 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO 972.216.000,00 0,00 0,00 972.216.000,00 223.882.000,00 0,00 972.216.000,00Órgão: 21.00 - Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - FMS 972.216.000,00 0,00 0,00 972.216.000,00 223.882.000,00 0,00 972.216.000,00Unidade: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - FMS 972.216.000,00 0,00 0,00 972.216.000,00 223.882.000,00 0,00 972.216.000,00

0107 Saúde Humanizada

2607 Manut. Vigilancia em SaúdeMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

6.252.000,000,000

0,000,000

0,004,000

6.252.000,004,000

1.451.000,000,000

0,004,000

6.252.000,00

2608 Manut. Assistência FarmaceuticaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

20.117.000,000,000

0,000,000

0,004,000

20.117.000,004,000

4.677.000,000,000

0,004,000

20.117.000,00

2610 Manut. Atividades Hospital Materno InfantilMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

3.366.000,000,000

0,000,000

0,004,000

3.366.000,004,000

781.000,000,000

0,004,000

3.366.000,00

2631 Manut. - B2 - Centro de Especialidades Odontológicas - CEOMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

2.017.000,000,000

0,000,000

0,004,000

2.017.000,004,000

468.000,000,000

0,004,000

2.017.000,00

2632 Manut. - B2 - Centro de Ref em Saúde do Trabalhador - CERESTMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

498.000,000,000

0,000,000

0,004,000

498.000,004,000

116.000,000,000

0,004,000

498.000,00

2633 Manut. - B2 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMUMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

2.480.000,000,000

0,000,000

0,004,000

2.480.000,004,000

560.000,000,000

0,004,000

2.480.000,00

2634 Manut. - B2 - Teto Financeiro Municipal MACMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

389.861.000,000,000

0,000,000

0,004,000

389.861.000,004,000

90.472.000,000,000

0,004,000

389.861.000,00

2641 Manut. - B3 - Vigilância em SaúdeMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

8.740.000,000,000

0,000,000

0,004,000

8.740.000,004,000

2.080.000,000,000

0,004,000

8.740.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 17/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 2 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO 972.216.000,00 0,00 0,00 972.216.000,00 223.882.000,00 0,00 972.216.000,00Órgão: 21.00 - Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - FMS 972.216.000,00 0,00 0,00 972.216.000,00 223.882.000,00 0,00 972.216.000,00Unidade: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - FMS 972.216.000,00 0,00 0,00 972.216.000,00 223.882.000,00 0,00 972.216.000,00

0107 Saúde Humanizada

2661 Manut. - B5 - Gestão do SUSMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

240.000,000,000

0,000,000

0,004,000

240.000,004,000

60.000,000,000

0,004,000

240.000,00

2671 Manut. Das Atividades do CIS-AMOSCMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

6.958.000,000,000

0,000,000

0,004,000

6.958.000,004,000

1.614.000,000,000

0,004,000

6.958.000,00

Entidade: 3 - INST. SIST. MUN. PREV. CHAPECO 296.480.000,00 0,00 0,00 296.480.000,00 68.780.000,00 0,00 296.480.000,00Órgão: 31.00 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS 296.480.000,00 0,00 0,00 296.480.000,00 68.780.000,00 0,00 296.480.000,00Unidade: 31.31 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS 296.480.000,00 0,00 0,00 296.480.000,00 68.780.000,00 0,00 296.480.000,00

0102 Boa Governança

2801 Manut. Ativ Adm Sist Mun Previd. do Servidor - SimpreviMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

5.476.000,000,000

0,000,000

0,004,000

5.476.000,004,000

1.271.000,000,000

0,004,000

5.476.000,00

2802 Manut. da Previdência Social Inativos e Pensionistas - ExecutivoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

160.246.000,000,000

0,000,000

0,004,000

160.246.000,004,000

37.179.000,000,000

0,004,000

160.246.000,00

2803 Manut. da Previdência Social Inativos e Pensionistas - LegislativoMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

4.495.000,000,000

0,000,000

0,004,000

4.495.000,004,000

1.043.000,000,000

0,004,000

4.495.000,00

2804 Manut. De Beneficios da Previdência a ativosMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

18.665.000,000,000

0,000,000

0,004,000

18.665.000,004,000

4.345.000,000,000

0,004,000

18.665.000,00

2811 Reserva Legal RPPSMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

107.598.000,000,000

0,000,000

0,004,000

107.598.000,004,000

24.942.000,000,000

0,004,000

107.598.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 18/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 4 - PMC - FUNDO ASSIST. SERV. PUBLICO MUN. CHAPECO 33.360.000,00 0,00 0,00 33.360.000,00 7.720.000,00 0,00 33.360.000,00Órgão: 41.00 - Fundo Assis. Servidor Público Municipal - FAS 33.360.000,00 0,00 0,00 33.360.000,00 7.720.000,00 0,00 33.360.000,00Unidade: 41.41 - Fundo Assis. Servidor Público Municipal - FAS 33.360.000,00 0,00 0,00 33.360.000,00 7.720.000,00 0,00 33.360.000,00

0107 Saúde Humanizada

2851 Manut. Atividades do Fundo Mun Assist. do Servidor-F.A.S.Meta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

32.154.000,000,000

0,000,000

0,004,000

32.154.000,004,000

7.440.000,000,000

0,004,000

32.154.000,00

2852 Manut. Centro de Atendimento do ServidorMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

1.206.000,000,000

0,000,000

0,004,000

1.206.000,004,000

280.000,000,000

0,004,000

1.206.000,00

Entidade: 6 - PMC - FM ASSIST. SOCIAL CHAPECO 28.740.000,00 0,00 0,00 28.740.000,00 6.660.000,00 0,00 28.740.000,00Órgão: 42.00 - Fundo Mun. Assistência Social - FMAS 28.740.000,00 0,00 0,00 28.740.000,00 6.660.000,00 0,00 28.740.000,00Unidade: 42.42 - Fundo Mun. Assistência Social - FMAS 28.740.000,00 0,00 0,00 28.740.000,00 6.660.000,00 0,00 28.740.000,00

0104 Atendimento Integral Sócio Familiar

2901 Manut. Fundo Municipal de Assistência SocialMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

28.740.000,000,000

0,000,000

0,004,000

28.740.000,004,000

6.660.000,000,000

0,004,000

28.740.000,00

Entidade: 8 - PMC - FUNDO MUN. INFANCIA E ADOLESC. CHAPECO 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 240.000,00 0,00 960.000,00Órgão: 43.00 - Fundo Munic. Infância e Adolescência - FIA 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 240.000,00 0,00 960.000,00Unidade: 43.43 - Fundo Munic. Infância e Adolescência - FIA 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 240.000,00 0,00 960.000,00

0104 Atendimento Integral Sócio Familiar

2961 Manut. Ativ. Fundo Munic. Para Infância e AdolescênciaMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

960.000,000,000

0,000,000

0,004,000

960.000,004,000

240.000,000,000

0,004,000

960.000,00

Código Programa

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Ação Produto (Un) PPA 2018-2021 Realizado2018-2021

Despesas OrçamentáriasOrçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018

Página: 19/19Data: 24/10/2017

SaldoAtualizado PPA

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A); Realização da despesa por: Empenho

Entidade: 18 - CAMARA MUNICIPAL DE CHAPECO 64.780.000,00 0,00 0,00 64.780.000,00 15.200.000,00 0,00 64.780.000,00Órgão: 51.00 - Câmara Municipal de Chapecó - CMC 64.780.000,00 0,00 0,00 64.780.000,00 15.200.000,00 0,00 64.780.000,00Unidade: 51.51 - Câmara Municipal de Chapecó - CMC 64.780.000,00 0,00 0,00 64.780.000,00 15.200.000,00 0,00 64.780.000,00

0101 Apoio Legislativo

2990 Coordenação e Manutenção das Atividades LegislativasMeta físicaMeta financeira

Manutenção das Atividades (Ano)4,000

64.780.000,000,000

0,000,000

0,004,000

64.780.000,004,000

15.200.000,000,000

0,004,000

64.780.000,00

Total geral: .346.263.000,00 0,00 0,00 .346.263.000,00 789.794.700,00 0,00 .346.263.000,00

________________________________LUCIANO JOSÉ BULIGON

Prefeito Municipal

________________________________GERALCI JOÃO AMPOLINI

Secretário da Fazenda

________________________________ROBERTO ZOLET

Contador Geral

Recurso Descrição do Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Resumo das Receitas por Fonte de RecursoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

2018 2019 2020 2021 Vlr. Não Detalhado

Página: 1 /2Data: 24/10/2017

Total

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 584.344.700,00 609.027.000,00 618.523.000,00 650.702.300,00 0,00 2.462.597.000,000.1.1000 Recursos Ordinários 279.699.700,00 296.520.000,00 313.268.000,00 330.303.300,00 0,00 1.219.791.000,000.1.1005 Recursos Ordinários - Fundo Bombeiros 2.800.000,00 3.000.000,00 3.100.000,00 3.200.000,00 0,00 12.100.000,000.1.1010 Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Educação 46.955.000,00 49.471.000,00 51.699.000,00 55.156.000,00 0,00 203.281.000,000.1.1020 Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Saúde 53.505.000,00 56.265.000,00 58.917.000,00 62.376.000,00 0,00 231.063.000,000.1.1070 Contrib. de Intervenção do Domínio Econ. - CIDE 280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 0,00 1.240.000,000.1.1080 Contrib. p/Custeio dos Serv. e Ilumin. Pública - COSIP 11.740.000,00 12.564.000,00 13.448.000,00 14.392.000,00 0,00 52.144.000,000.1.1110 00 Recursos Ordinários - Transito Militar 1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 0,00 7.800.000,000.1.1111 00 Recursos Ordinários - Transito Civil 445.000,00 467.000,00 491.000,00 515.000,00 0,00 1.918.000,000.1.1180 Transf. Do FUNDEB (Apl Rem Profis.Magist efet exerc. EB) 80.096.000,00 84.106.000,00 88.325.000,00 92.753.000,00 0,00 345.280.000,000.1.1190 Transf. Do FUNDEB (Apl outras Desp da Educ Basica) 4.204.000,00 4.414.000,00 4.635.000,00 4.867.000,00 0,00 18.120.000,000.1.1320 Transferência de Convènios - União - Educação 3.460.000,00 3.480.000,00 3.500.000,00 3.520.000,00 0,00 13.960.000,000.1.1340 Transferência de Convènios - União - Outros 8.360.000,00 8.480.000,00 8.600.000,00 8.720.000,00 0,00 34.160.000,000.1.1360 Salário Educação 8.600.000,00 9.120.000,00 9.680.000,00 10.260.000,00 0,00 37.660.000,000.1.1372 Outras Transf. FNDE - PDDE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 320.000,000.1.1373 Outras Transf. FNDE - PNAE 3.100.000,00 3.260.000,00 3.420.000,00 3.600.000,00 0,00 13.380.000,000.1.1374 Outras Transf. FNDE - PNATE 1.540.000,00 1.620.000,00 1.700.000,00 1.780.000,00 0,00 6.640.000,000.1.1620 Transferências de Convènios - Estado - Educação 5.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 20.640.000,000.1.1640 Transferências de Convènios - Estado - Outros 24.840.000,00 26.100.000,00 27.420.000,00 28.780.000,00 0,00 107.140.000,000.1.1660 Transf. Legais e Const do Estado p/Desenvolvimento Educação 900.000,00 940.000,00 980.000,00 1.020.000,00 0,00 3.840.000,000.1.1830 Operação de Crédito Interna 36.500.000,00 31.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 91.000.000,000.1.1860 Operação de Crédito Externa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 40.000.000,000.1.1890 Alienação de Bens 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 0,00 1.120.000,00

Entidade: 2 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO 123.630.000,00 129.485.000,00 135.679.000,00 142.132.000,00 0,00 530.926.000,000.1.1330 Transferência de Convènios - União - Saúde 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 12.240.000,000.1.1381 Transferências do SUS - Atenção Básica 19.140.000,00 20.120.000,00 21.160.000,00 22.220.000,00 0,00 82.640.000,000.1.1382 Transferências do SUS - MAC 90.070.000,00 94.545.000,00 99.259.000,00 104.212.000,00 0,00 388.086.000,000.1.1383 Transferências do SUS - Vigilância 2.080.000,00 2.140.000,00 2.220.000,00 2.300.000,00 0,00 8.740.000,000.1.1384 Transferências do SUS - Assist. Farm Básica 1.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 1.440.000,00 0,00 5.400.000,000.1.1387 Transferências do SUS - Gestão 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 240.000,000.1.1388 Serviço Atendimento Urgencia Emergência - SAMU 560.000,00 600.000,00 640.000,00 680.000,00 0,00 2.480.000,000.1.1630 Transferências de Convènios - Estado - Saúde 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 10.240.000,000.1.1671 Transf. do SUS Estado - Atenção Básica 1.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 1.440.000,00 0,00 5.400.000,000.1.1672 Transf. do SUS Estado - MAC 2.580.000,00 2.720.000,00 2.860.000,00 3.000.000,00 0,00 11.160.000,000.1.1674 Transf. do SUS Estado - Assist. Farm Básica 1.000.000,00 1.040.000,00 1.100.000,00 1.160.000,00 0,00 4.300.000,00

Entidade: 3 - INST. SIST. MUN. PREV. CHAPECO 68.780.000,00 72.240.000,00 75.840.000,00 79.620.000,00 0,00 296.480.000,000.1.1030 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social - RPPS - Fundo Previd 68.780.000,00 72.240.000,00 75.840.000,00 79.620.000,00 0,00 296.480.000,00

Recurso Descrição do Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Resumo das Receitas por Fonte de RecursoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

2018 2019 2020 2021 Vlr. Não Detalhado

Página: 2 /2Data: 24/10/2017

Total

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 4 - PMC - FUNDO ASSIST. SERV. PUBLICO MUN. CHAPECO 7.720.000,00 8.120.000,00 8.540.000,00 8.980.000,00 0,00 33.360.000,000.1.1004 Recursos Ordinários - FAS 7.720.000,00 8.120.000,00 8.540.000,00 8.980.000,00 0,00 33.360.000,00

Entidade: 6 - PMC - FM ASSIST. SOCIAL CHAPECO 5.100.000,00 5.360.000,00 5.640.000,00 5.920.000,00 0,00 22.020.000,000.1.1310 Transferência de Convènios - União - Assistência Social 320.000,00 340.000,00 380.000,00 400.000,00 0,00 1.440.000,000.1.1351 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - AB 1.820.000,00 1.920.000,00 2.020.000,00 2.120.000,00 0,00 7.880.000,000.1.1352 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - MC 960.000,00 1.000.000,00 1.040.000,00 1.100.000,00 0,00 4.100.000,000.1.1353 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - AC 720.000,00 760.000,00 800.000,00 840.000,00 0,00 3.120.000,000.1.1354 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - IGD-SUAS 280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 0,00 1.240.000,000.1.1355 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - IGD-PBF 320.000,00 340.000,00 360.000,00 380.000,00 0,00 1.400.000,000.1.1610 Transferências de Convènios - Estado - Assist Social 680.000,00 700.000,00 720.000,00 740.000,00 0,00 2.840.000,00

Entidade: 8 - PMC - FUNDO MUN. INFANCIA E ADOLESC. CHAPECO 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 880.000,000.1.1090 FIA Imposto de Renda 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 880.000,00

Total Geral: 789.794.700,00 824.452.000,00 844.442.000,00 887.574.300,00 0,00 3.346.263.000,00

________________________________LUCIANO JOSÉ BULIGON

Prefeito Municipal

________________________________GERALCI JOÃO AMPOLINI

Secretário da Fazenda

________________________________ROBERTO ZOLET

Contador Geral

Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo das Despesas por Fonte de Recurso

Descrição do Recurso 2018 2019 2020 2021 Vlr.Não Detalhado

Página: 1/2Data: 24/10/2017

Total

Seleção: Mostrar detalhamento anual ; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 467.312.700,00 488.038.000,00 485.921.000,00 508.455.300,00 0,00 1.949.727.000,000.1.1000 Recursos Ordinários 212.277.301,00 226.730.850,00 233.929.821,00 243.034.028,00 0,00 915.972.000,000.1.1005 Recursos Ordinários - Fundo Bombeiros 2.800.000,00 3.000.000,00 3.100.000,00 3.200.000,00 0,00 12.100.000,000.1.1010 Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Educação 50.850.399,00 54.536.150,00 57.352.179,00 62.554.272,00 0,00 225.293.000,000.1.1070 Contrib. de Intervenção do Domínio Econ. - CIDE 280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 0,00 1.240.000,000.1.1080 Contrib. p/Custeio dos Serv. e Ilumin. Pública - COSIP 11.740.000,00 12.564.000,00 13.448.000,00 14.392.000,00 0,00 52.144.000,000.1.1110 00 Recursos Ordinários - Transito Militar 1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 0,00 7.800.000,000.1.1111 00 Recursos Ordinários - Transito Civil 445.000,00 467.000,00 491.000,00 515.000,00 0,00 1.918.000,000.1.1180 Transf. Do FUNDEB (Apl Rem Profis.Magist efet exerc. EB) 80.096.000,00 84.106.000,00 88.325.000,00 92.753.000,00 0,00 345.280.000,000.1.1190 Transf. Do FUNDEB (Apl outras Desp da Educ Basica) 4.204.000,00 4.414.000,00 4.635.000,00 4.867.000,00 0,00 18.120.000,000.1.1320 Transferência de Convènios - União - Educação 3.460.000,00 3.480.000,00 3.500.000,00 3.520.000,00 0,00 13.960.000,000.1.1340 Transferência de Convènios - União - Outros 8.360.000,00 8.480.000,00 8.600.000,00 8.720.000,00 0,00 34.160.000,000.1.1360 Salário Educação 8.600.000,00 9.120.000,00 9.680.000,00 10.260.000,00 0,00 37.660.000,000.1.1372 Outras Transf. FNDE - PDDE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 320.000,000.1.1373 Outras Transf. FNDE - PNAE 3.100.000,00 3.260.000,00 3.420.000,00 3.600.000,00 0,00 13.380.000,000.1.1374 Outras Transf. FNDE - PNATE 1.540.000,00 1.620.000,00 1.700.000,00 1.780.000,00 0,00 6.640.000,000.1.1620 Transferências de Convènios - Estado - Educação 5.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 20.640.000,000.1.1640 Transferências de Convènios - Estado - Outros 24.840.000,00 26.100.000,00 27.420.000,00 28.780.000,00 0,00 107.140.000,000.1.1660 Transf. Legais e Const do Estado p/Desenvolvimento Educação 900.000,00 940.000,00 980.000,00 1.020.000,00 0,00 3.840.000,000.1.1830 Operação de Crédito Interna 36.500.000,00 31.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 91.000.000,000.1.1860 Operação de Crédito Externa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 40.000.000,000.1.1890 Alienação de Bens 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 0,00 1.120.000,00

Entidade: 2 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO 223.882.000,00 233.134.000,00 249.991.000,00 265.209.000,00 0,00 972.216.000,000.1.1020 Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Saúde 100.252.000,00 103.649.000,00 114.312.000,00 123.077.000,00 0,00 441.290.000,000.1.1330 Transferência de Convènios - União - Saúde 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 12.240.000,000.1.1381 Transferências do SUS - Atenção Básica 19.140.000,00 20.120.000,00 21.160.000,00 22.220.000,00 0,00 82.640.000,000.1.1382 Transferências do SUS - MAC 90.070.000,00 94.545.000,00 99.259.000,00 104.212.000,00 0,00 388.086.000,000.1.1383 Transferências do SUS - Vigilância 2.080.000,00 2.140.000,00 2.220.000,00 2.300.000,00 0,00 8.740.000,000.1.1384 Transferências do SUS - Assist. Farm Básica 1.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 1.440.000,00 0,00 5.400.000,000.1.1387 Transferências do SUS - Gestão 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 240.000,000.1.1388 Serviço Atendimento Urgencia Emergência - SAMU 560.000,00 600.000,00 640.000,00 680.000,00 0,00 2.480.000,000.1.1630 Transferências de Convènios - Estado - Saúde 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 10.240.000,000.1.1671 Transf. do SUS Estado - Atenção Básica 1.260.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00 1.440.000,00 0,00 5.400.000,000.1.1672 Transf. do SUS Estado - MAC 2.580.000,00 2.720.000,00 2.860.000,00 3.000.000,00 0,00 11.160.000,000.1.1674 Transf. do SUS Estado - Assist. Farm Básica 1.000.000,00 1.040.000,00 1.100.000,00 1.160.000,00 0,00 4.300.000,00

Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo das Despesas por Fonte de Recurso

Descrição do Recurso 2018 2019 2020 2021 Vlr.Não Detalhado

Página: 2/2Data: 24/10/2017

Total

Seleção: Mostrar detalhamento anual ; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 3 - INST. SIST. MUN. PREV. CHAPECO 68.780.000,00 72.240.000,00 75.840.000,00 79.620.000,00 0,00 296.480.000,000.1.1030 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social - RPPS - Fundo Previd 68.780.000,00 72.240.000,00 75.840.000,00 79.620.000,00 0,00 296.480.000,00

Entidade: 4 - PMC - FUNDO ASSIST. SERV. PUBLICO MUN. CHAPECO 7.720.000,00 8.120.000,00 8.540.000,00 8.980.000,00 0,00 33.360.000,000.1.1004 Recursos Ordinários - FAS 7.720.000,00 8.120.000,00 8.540.000,00 8.980.000,00 0,00 33.360.000,00

Entidade: 6 - PMC - FM ASSIST. SOCIAL CHAPECO 6.660.000,00 7.000.000,00 7.360.000,00 7.720.000,00 0,00 28.740.000,000.1.1000 Recursos Ordinários 1.560.000,00 1.640.000,00 1.720.000,00 1.800.000,00 0,00 6.720.000,000.1.1310 Transferência de Convènios - União - Assistência Social 320.000,00 340.000,00 380.000,00 400.000,00 0,00 1.440.000,000.1.1351 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - AB 1.820.000,00 1.920.000,00 2.020.000,00 2.120.000,00 0,00 7.880.000,000.1.1352 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - MC 960.000,00 1.000.000,00 1.040.000,00 1.100.000,00 0,00 4.100.000,000.1.1353 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - AC 720.000,00 760.000,00 800.000,00 840.000,00 0,00 3.120.000,000.1.1354 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - IGD-SUAS 280.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 0,00 1.240.000,000.1.1355 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - IGD-PBF 320.000,00 340.000,00 360.000,00 380.000,00 0,00 1.400.000,000.1.1610 Transferências de Convènios - Estado - Assist Social 680.000,00 700.000,00 720.000,00 740.000,00 0,00 2.840.000,00

Entidade: 8 - PMC - FUNDO MUN. INFANCIA E ADOLESC. CHAPECO 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00 960.000,000.1.1000 Recursos Ordinários 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 80.000,000.1.1090 FIA Imposto de Renda 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 880.000,00

Entidade: 18 - CAMARA MUNICIPAL DE CHAPECO 15.200.000,00 15.680.000,00 16.550.000,00 17.350.000,00 0,00 64.780.000,000.1.1000 Recursos Ordinários 15.200.000,00 15.680.000,00 16.550.000,00 17.350.000,00 0,00 64.780.000,00

Total Geral: 789.794.700,00 824.452.000,00 844.442.000,00 887.574.300,00 0,00 3.346.263.000,00

________________________________LUCIANO JOSÉ BULIGON

Prefeito Municipal

________________________________GERALCI JOÃO AMPOLINI

Secretário da Fazenda

________________________________ROBERTO ZOLET

Contador Geral

Descrição do Recurso

Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso

Descrição do Recurso2018 à 2021

Receita Despesa

Página: 1/6Data: 24/10/2017

Diferença

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 2.462.597.000,00 1.949.727.000,00 512.870.000,000.1.1000 Recursos Ordinários 1.219.791.000,00 915.972.000,00 303.819.000,00

2018

2019

2020

2021

279.699.700,00

296.520.000,00

313.268.000,00

330.303.300,00

212.277.301,00

226.730.850,00

233.929.821,00

243.034.028,00

67.422.399,00

69.789.150,00

79.338.179,00

87.269.272,00

0.1.1005 Recursos Ordinários - Fundo Bombeiros 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

2.800.000,00

3.000.000,00

3.100.000,00

3.200.000,00

2.800.000,00

3.000.000,00

3.100.000,00

3.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1010 Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Educação 203.281.000,00 225.293.000,00 -22.012.000,00

2018

2019

2020

2021

46.955.000,00

49.471.000,00

51.699.000,00

55.156.000,00

50.850.399,00

54.536.150,00

57.352.179,00

62.554.272,00

-3.895.399,00

-5.065.150,00

-5.653.179,00

-7.398.272,00

0.1.1020 Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Saúde 231.063.000,00 0,00 231.063.000,00

2018

2019

2020

2021

53.505.000,00

56.265.000,00

58.917.000,00

62.376.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.505.000,00

56.265.000,00

58.917.000,00

62.376.000,00

0.1.1070 Contrib. de Intervenção do Domínio Econ. - CIDE 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

280.000,00

300.000,00

320.000,00

340.000,00

280.000,00

300.000,00

320.000,00

340.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1080 Contrib. p/Custeio dos Serv. e Ilumin. Pública - COSIP 52.144.000,00 52.144.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

11.740.000,00

12.564.000,00

13.448.000,00

14.392.000,00

11.740.000,00

12.564.000,00

13.448.000,00

14.392.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1110 00 Recursos Ordinários - Transito Militar 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

1.800.000,00

1.900.000,00

2.000.000,00

2.100.000,00

1.800.000,00

1.900.000,00

2.000.000,00

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1111 00 Recursos Ordinários - Transito Civil 1.918.000,00 1.918.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

445.000,00

467.000,00

491.000,00

515.000,00

445.000,00

467.000,00

491.000,00

515.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1180 Transf. Do FUNDEB (Apl Rem Profis.Magist efet exerc. EB) 345.280.000,00 345.280.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

80.096.000,00

84.106.000,00

88.325.000,00

92.753.000,00

80.096.000,00

84.106.000,00

88.325.000,00

92.753.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1190 Transf. Do FUNDEB (Apl outras Desp da Educ Basica) 18.120.000,00 18.120.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

4.204.000,00

4.414.000,00

4.635.000,00

4.867.000,00

4.204.000,00

4.414.000,00

4.635.000,00

4.867.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição do Recurso

Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso

Descrição do Recurso2018 à 2021

Receita Despesa

Página: 2/6Data: 24/10/2017

Diferença

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 2.462.597.000,00 1.949.727.000,00 512.870.000,000.1.1320 Transferência de Convènios - União - Educação 13.960.000,00 13.960.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

3.460.000,00

3.480.000,00

3.500.000,00

3.520.000,00

3.460.000,00

3.480.000,00

3.500.000,00

3.520.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1340 Transferência de Convènios - União - Outros 34.160.000,00 34.160.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

8.360.000,00

8.480.000,00

8.600.000,00

8.720.000,00

8.360.000,00

8.480.000,00

8.600.000,00

8.720.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1360 Salário Educação 37.660.000,00 37.660.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

8.600.000,00

9.120.000,00

9.680.000,00

10.260.000,00

8.600.000,00

9.120.000,00

9.680.000,00

10.260.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1372 Outras Transf. FNDE - PDDE 320.000,00 320.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1373 Outras Transf. FNDE - PNAE 13.380.000,00 13.380.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

3.100.000,00

3.260.000,00

3.420.000,00

3.600.000,00

3.100.000,00

3.260.000,00

3.420.000,00

3.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1374 Outras Transf. FNDE - PNATE 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

1.540.000,00

1.620.000,00

1.700.000,00

1.780.000,00

1.540.000,00

1.620.000,00

1.700.000,00

1.780.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1620 Transferências de Convènios - Estado - Educação 20.640.000,00 20.640.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

5.160.000,00

5.160.000,00

5.160.000,00

5.160.000,00

5.160.000,00

5.160.000,00

5.160.000,00

5.160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1640 Transferências de Convènios - Estado - Outros 107.140.000,00 107.140.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

24.840.000,00

26.100.000,00

27.420.000,00

28.780.000,00

24.840.000,00

26.100.000,00

27.420.000,00

28.780.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1660 Transf. Legais e Const do Estado p/Desenvolvimento Educação 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

900.000,00

940.000,00

980.000,00

1.020.000,00

900.000,00

940.000,00

980.000,00

1.020.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1830 Operação de Crédito Interna 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

36.500.000,00

31.500.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

36.500.000,00

31.500.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição do Recurso

Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso

Descrição do Recurso2018 à 2021

Receita Despesa

Página: 3/6Data: 24/10/2017

Diferença

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 2.462.597.000,00 1.949.727.000,00 512.870.000,000.1.1860 Operação de Crédito Externa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1890 Alienação de Bens 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

280.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidade: 2 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO 530.926.000,00 972.216.000,00 -441.290.000,000.1.1020 Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Saúde 0,00 441.290.000,00 -441.290.000,00

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

100.252.000,00

103.649.000,00

114.312.000,00

123.077.000,00

-100.252.000,00

-103.649.000,00

-114.312.000,00

-123.077.000,00

0.1.1330 Transferência de Convènios - União - Saúde 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

3.060.000,00

3.060.000,00

3.060.000,00

3.060.000,00

3.060.000,00

3.060.000,00

3.060.000,00

3.060.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1381 Transferências do SUS - Atenção Básica 82.640.000,00 82.640.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

19.140.000,00

20.120.000,00

21.160.000,00

22.220.000,00

19.140.000,00

20.120.000,00

21.160.000,00

22.220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1382 Transferências do SUS - MAC 388.086.000,00 388.086.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

90.070.000,00

94.545.000,00

99.259.000,00

104.212.000,00

90.070.000,00

94.545.000,00

99.259.000,00

104.212.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1383 Transferências do SUS - Vigilância 8.740.000,00 8.740.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

2.080.000,00

2.140.000,00

2.220.000,00

2.300.000,00

2.080.000,00

2.140.000,00

2.220.000,00

2.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1384 Transferências do SUS - Assist. Farm Básica 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

1.260.000,00

1.320.000,00

1.380.000,00

1.440.000,00

1.260.000,00

1.320.000,00

1.380.000,00

1.440.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1387 Transferências do SUS - Gestão 240.000,00 240.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição do Recurso

Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso

Descrição do Recurso2018 à 2021

Receita Despesa

Página: 4/6Data: 24/10/2017

Diferença

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 2 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO 530.926.000,00 972.216.000,00 -441.290.000,000.1.1388 Serviço Atendimento Urgencia Emergência - SAMU 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

560.000,00

600.000,00

640.000,00

680.000,00

560.000,00

600.000,00

640.000,00

680.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1630 Transferências de Convènios - Estado - Saúde 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

2.560.000,00

2.560.000,00

2.560.000,00

2.560.000,00

2.560.000,00

2.560.000,00

2.560.000,00

2.560.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1671 Transf. do SUS Estado - Atenção Básica 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

1.260.000,00

1.320.000,00

1.380.000,00

1.440.000,00

1.260.000,00

1.320.000,00

1.380.000,00

1.440.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1672 Transf. do SUS Estado - MAC 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

2.580.000,00

2.720.000,00

2.860.000,00

3.000.000,00

2.580.000,00

2.720.000,00

2.860.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1674 Transf. do SUS Estado - Assist. Farm Básica 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

1.000.000,00

1.040.000,00

1.100.000,00

1.160.000,00

1.000.000,00

1.040.000,00

1.100.000,00

1.160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidade: 3 - INST. SIST. MUN. PREV. CHAPECO 296.480.000,00 296.480.000,00 0,000.1.1030 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social - RPPS - Fundo Previd 296.480.000,00 296.480.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

68.780.000,00

72.240.000,00

75.840.000,00

79.620.000,00

68.780.000,00

72.240.000,00

75.840.000,00

79.620.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidade: 4 - PMC - FUNDO ASSIST. SERV. PUBLICO MUN. CHAPECO 33.360.000,00 33.360.000,00 0,000.1.1004 Recursos Ordinários - FAS 33.360.000,00 33.360.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

7.720.000,00

8.120.000,00

8.540.000,00

8.980.000,00

7.720.000,00

8.120.000,00

8.540.000,00

8.980.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidade: 6 - PMC - FM ASSIST. SOCIAL CHAPECO 22.020.000,00 28.740.000,00 -6.720.000,000.1.1000 Recursos Ordinários 0,00 6.720.000,00 -6.720.000,00

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

1.560.000,00

1.640.000,00

1.720.000,00

1.800.000,00

-1.560.000,00

-1.640.000,00

-1.720.000,00

-1.800.000,00

0.1.1310 Transferência de Convènios - União - Assistência Social 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

320.000,00

340.000,00

380.000,00

400.000,00

320.000,00

340.000,00

380.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição do Recurso

Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso

Descrição do Recurso2018 à 2021

Receita Despesa

Página: 5/6Data: 24/10/2017

Diferença

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 6 - PMC - FM ASSIST. SOCIAL CHAPECO 22.020.000,00 28.740.000,00 -6.720.000,000.1.1351 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - AB 7.880.000,00 7.880.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

1.820.000,00

1.920.000,00

2.020.000,00

2.120.000,00

1.820.000,00

1.920.000,00

2.020.000,00

2.120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1352 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - MC 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

960.000,00

1.000.000,00

1.040.000,00

1.100.000,00

960.000,00

1.000.000,00

1.040.000,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1353 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - AC 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

720.000,00

760.000,00

800.000,00

840.000,00

720.000,00

760.000,00

800.000,00

840.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1354 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - IGD-SUAS 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

280.000,00

300.000,00

320.000,00

340.000,00

280.000,00

300.000,00

320.000,00

340.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1355 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - IGD-PBF 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

320.000,00

340.000,00

360.000,00

380.000,00

320.000,00

340.000,00

360.000,00

380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1.1610 Transferências de Convènios - Estado - Assist Social 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

680.000,00

700.000,00

720.000,00

740.000,00

680.000,00

700.000,00

720.000,00

740.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidade: 8 - PMC - FUNDO MUN. INFANCIA E ADOLESC. CHAPECO 880.000,00 960.000,00 -80.000,000.1.1000 Recursos Ordinários 0,00 80.000,00 -80.000,00

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

0.1.1090 FIA Imposto de Renda 880.000,00 880.000,00 0,00

2018

2019

2020

2021

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidade: 18 - CAMARA MUNICIPAL DE CHAPECO 0,00 64.780.000,00 -64.780.000,000.1.1000 Recursos Ordinários 0,00 64.780.000,00 -64.780.000,00

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

15.200.000,00

15.680.000,00

16.550.000,00

17.350.000,00

-15.200.000,00

-15.680.000,00

-16.550.000,00

-17.350.000,00

Descrição do Recurso

Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso

Descrição do Recurso2018 à 2021

Receita Despesa

Página: 6/6Data: 24/10/2017

Diferença

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 18 - CAMARA MUNICIPAL DE CHAPECO 0,00 64.780.000,00 -64.780.000,000.1.1000 Recursos Ordinários 0,00 64.780.000,00 -64.780.000,00

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

15.200.000,00

15.680.000,00

16.550.000,00

17.350.000,00

-15.200.000,00

-15.680.000,00

-16.550.000,00

-17.350.000,00

Total Geral: 3.346.263.000,00 3.346.263.000,00 0,00

________________________________LUCIANO JOSÉ BULIGON

Prefeito Municipal

________________________________GERALCI JOÃO AMPOLINI

Secretário da Fazenda

________________________________ROBERTO ZOLET

Contador Geral

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 1/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 1.949.727.000,00467.312.700,00 488.038.000,00 485.921.000,00 508.455.300,00Órgão: 01.00 - Gabinete do Prefeito - GP 48.947.000,0011.375.000,00 11.932.000,00 12.514.000,00 13.126.000,00Unidade: 01.01 - Gabinete do Prefeito - GP 48.947.000,0011.375.000,00 11.932.000,00 12.514.000,00 13.126.000,00

1.357.000,001.292.000,001.230.000,001.172.000,00 5.051.000,0004.122.01022001 AManutenção das Atividades(Ano)

22001 - Manut. Gabinete do Prefeito 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

73.000,0070.000,0067.000,0063.000,00 273.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000609.000,00580.000,00552.000,00526.000,00 2.267.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000153.000,00131.000,00111.000,0091.000,00 486.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

53.000,0050.000,0048.000,0046.000,00 197.000,0004.122.01022002 AManutenção das Atividades(Ano)

22002 - Manut. Gabinete do Vice-Prefeito 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

6.000,006.000,005.000,005.000,00 22.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000157.000,00150.000,00143.000,00136.000,00 586.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

2.733.000,002.603.000,002.479.000,002.361.000,00 10.176.000,0004.122.01022005 AManutenção das Atividades(Ano)

22005 - Manut. Procuradoria Geral do Municipio 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

222.000,00212.000,00202.000,00192.000,00 828.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000115.000,00109.000,00104.000,0099.000,00 427.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.153.000,001.098.000,001.046.000,00996.000,00 4.293.000,0004.122.01022006 AManutenção das Atividades(Ano)

22006 - Manut. Contadoria Geral do Municipio 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

75.000,0072.000,0069.000,0065.000,00 281.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000132.000,00130.000,00129.000,00128.000,00 519.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

291.000,00278.000,00264.000,00252.000,00 1.085.000,0004.122.01022007 AManutenção das Atividades(Ano)

22007 - Manut. Controladoria Geral do Município 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

20.000,0019.000,0019.000,0018.000,00 76.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000151.000,00151.000,00151.000,00151.000,00 604.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.428.000,001.360.000,001.295.000,001.234.000,00 5.317.000,0004.122.01022008 AManutenção das Atividades(Ano)

22008 - Manut. Superintendências Regionais 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

271.000,00258.000,00246.000,00234.000,00 1.009.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000311.000,00296.000,00282.000,00269.000,00 1.158.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.100016.000,0016.000,0015.000,0014.000,00 61.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

15.000,0015.000,0014.000,0013.000,00 57.000,0004.122.01022009 AManutenção das Atividades(Ano)

22009 - Manut. Atividades Ouvidoria Publica 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.404.000,001.337.000,001.273.000,001.213.000,00 5.227.000,0008.243.01042010 AManutenção das Atividades(Ano)

22010 - Manut. das Atividades do PROCON 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

87.000,0082.000,0079.000,0075.000,00 323.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.100067.000,0064.000,0061.000,0058.000,00 250.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

10.000,0010.000,009.000,009.000,00 38.000,0004.122.01022011 AManutenção das Atividades(Ano)

22011 - Manut. Fundo de Reap. Procuradoria Mun. FURP 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 2/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 1.949.727.000,00467.312.700,00 488.038.000,00 485.921.000,00 508.455.300,00Órgão: 01.00 - Gabinete do Prefeito - GP 48.947.000,0011.375.000,00 11.932.000,00 12.514.000,00 13.126.000,00Unidade: 01.01 - Gabinete do Prefeito - GP 48.947.000,0011.375.000,00 11.932.000,00 12.514.000,00 13.126.000,00

16.000,0015.000,0015.000,0014.000,00 60.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

426.000,00420.000,00414.000,00409.000,00 1.669.000,0023.695.01092012 AManutenção das Atividades(Ano)

22012 - Manut. das Atividades de Decoração Natalina 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.437.000,001.368.000,001.303.000,001.241.000,00 5.349.000,0004.122.01022013 AManutenção das Atividades(Ano)

22013 - Manut. das Atividades do PROCON 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

98.000,0094.000,0089.000,0085.000,00 366.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000211.000,00201.000,00192.000,00182.000,00 786.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

2.000,002.000,002.000,002.000,00 8.000,0016.482.01112014 AManutenção das Atividades(Ano)

22014 - Manut. Diretoria de Regularização Funciária 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

6.000,005.000,005.000,004.000,00 20.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10002.000,002.000,002.000,002.000,00 8.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

19.000,0018.000,0017.000,0016.000,00 70.000,0016.482.01112015 AManutenção das Atividades(Ano)

22015 - Manut. Ativ Fundo Mun habitação e Interesse Social 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Órgão: 02.00 - Secretaria de Coord. de Gov, e Gestão- SEGOV 74.797.000,0017.354.000,00 18.223.000,00 19.131.000,00 20.089.000,00Unidade: 02.02 - Secretaria de Coord. de Gov, e Gestão- SEGOV 74.797.000,0017.354.000,00 18.223.000,00 19.131.000,00 20.089.000,00

1.419.000,001.352.000,001.288.000,001.227.000,00 5.286.000,0004.122.01022020 A

Manutenção das Atividades(Ano)

22020 - Manut. Atividades Secretaria de Coord de Governo eGestão

3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

4.000,004.000,004.000,003.000,00 15.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000775.000,00737.000,00703.000,00669.000,00 2.884.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.100053.000,0051.000,0048.000,0046.000,00 198.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

468.000,00445.000,00424.000,00404.000,00 1.741.000,0002.122.01022021 AManutenção das Atividades(Ano)

22021 - Manut. Depto de Gestão de Compras 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

62.000,0059.000,0056.000,0054.000,00 231.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000235.000,00224.000,00213.000,00203.000,00 875.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

2.860.000,002.723.000,002.594.000,002.471.000,00 10.648.000,0002.122.01022022 AManutenção das Atividades(Ano)

22022 - Manut. Depto de Recursos Humanos e Saúde do Servidor 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

347.000,00330.000,00314.000,00299.000,00 1.290.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000250.000,00239.000,00228.000,00217.000,00 934.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

2.821.000,002.686.000,002.559.000,002.437.000,00 10.503.000,0004.122.01022023 AManutenção das Atividades(Ano)

22023 - Manut. Depto de Serviços Gerais 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

789.000,00752.000,00716.000,00682.000,00 2.939.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10001.521.000,001.449.000,001.380.000,001.314.000,00 5.664.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 3/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 1.949.727.000,00467.312.700,00 488.038.000,00 485.921.000,00 508.455.300,00Órgão: 02.00 - Secretaria de Coord. de Gov, e Gestão- SEGOV 74.797.000,0017.354.000,00 18.223.000,00 19.131.000,00 20.089.000,00Unidade: 02.02 - Secretaria de Coord. de Gov, e Gestão- SEGOV 74.797.000,0017.354.000,00 18.223.000,00 19.131.000,00 20.089.000,00

422.000,00402.000,00383.000,00365.000,00 1.572.000,0004.122.01022024 AManutenção das Atividades(Ano)

22024 - Manut. Depto Almoxarifado Central 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

54.000,0051.000,0049.000,0046.000,00 200.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000784.000,00746.000,00711.000,00677.000,00 2.918.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

729.000,00694.000,00661.000,00629.000,00 2.713.000,0004.126.01022025 AManutenção das Atividades(Ano)

22025 - Manut. Depto de Tecnologia de Informação - TI 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

116.000,00111.000,00105.000,00100.000,00 432.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000202.000,00192.000,00183.000,00174.000,00 751.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

112.000,00107.000,00102.000,0097.000,00 418.000,0023.691.01092026 AManutenção das Atividades(Ano)

22026 - Manut. Parque Trancredo Neves 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

26.000,0024.000,0023.000,0022.000,00 95.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000897.000,00845.000,00796.000,00748.000,00 3.286.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

134.000,00128.000,00122.000,00116.000,00 500.000,0013.392.01082027 AManutenção das Atividades(Ano)

22027 - Manut. Centro de Cultura e Eventos 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

22.000,0021.000,0020.000,0019.000,00 82.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000234.000,00233.000,00231.000,00230.000,00 928.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

644.000,00613.000,00584.000,00556.000,00 2.397.000,0026.781.01122028 AManutenção das Atividades(Ano)

22028 - Manut. Atividades Aeroporto Municipal 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

75.000,0072.000,0068.000,0065.000,00 280.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10003.716.000,003.539.000,003.370.000,003.210.000,00 13.835.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

226.000,00215.000,00205.000,00195.000,00 841.000,0004.122.01022029 AManutenção das Atividades(Ano)

22029 - Manut. Diretoria de Captação de Recursos 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.000,001.000,001.000,001.000,00 4.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.100074.000,0070.000,0067.000,0064.000,00 275.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.100017.000,0016.000,0015.000,0014.000,00 62.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Órgão: 03.00 - Secretaria de Fazenda - SEFAZ 41.529.000,009.646.000,00 10.122.000,00 10.620.000,00 11.141.000,00Unidade: 03.03 - Secretaria de Fazenda - SEFAZ 41.529.000,009.646.000,00 10.122.000,00 10.620.000,00 11.141.000,00

814.000,00776.000,00739.000,00704.000,00 3.033.000,0004.123.01022050 AManutenção das Atividades(Ano)

22050 - Manut. Secretaria da Fazenda 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

84.000,0080.000,0077.000,0073.000,00 314.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000113.000,00113.000,00112.000,00112.000,00 450.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.100011.000,0011.000,0010.000,0010.000,00 42.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

3.314.000,003.157.000,003.006.000,002.863.000,00 12.340.000,0004.129.01022051 AManutenção das Atividades(Ano)

22051 - Manut. Depto Tributos 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 4/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 1.949.727.000,00467.312.700,00 488.038.000,00 485.921.000,00 508.455.300,00Órgão: 03.00 - Secretaria de Fazenda - SEFAZ 41.529.000,009.646.000,00 10.122.000,00 10.620.000,00 11.141.000,00Unidade: 03.03 - Secretaria de Fazenda - SEFAZ 41.529.000,009.646.000,00 10.122.000,00 10.620.000,00 11.141.000,00

43.000,0041.000,0039.000,0037.000,00 160.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.100055.000,0052.000,0050.000,0047.000,00 204.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.100068.000,0065.000,0062.000,0059.000,00 254.000,003.3.93.00.00.00.00.00 0.1.1000

5.715.000,005.443.000,005.184.000,004.937.000,00 21.279.000,0004.129.01022052 AManutenção das Atividades(Ano)

22052 - Manut. Depto Fiscalização 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

869.000,00827.000,00788.000,00750.000,00 3.234.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.100055.000,0055.000,0055.000,0054.000,00 219.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Órgão: 04.00 - Secretaria de Comunicação Social - SECOM 21.343.000,004.952.000,00 5.200.000,00 5.459.000,00 5.732.000,00Unidade: 04.04 - Secretaria de Comunicação Social - SECOM 21.343.000,004.952.000,00 5.200.000,00 5.459.000,00 5.732.000,00

826.000,00820.000,00815.000,00809.000,00 3.270.000,0004.131.01022060 AManutenção das Atividades(Ano)

22060 - Manut. Secretaria de Comunicação Social 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.000,001.000,001.000,001.000,00 4.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10004.905.000,004.638.000,004.384.000,004.142.000,00 18.069.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Órgão: 05.00 - Secretaria de Educação - SEDUC 776.919.000,00179.319.700,00 189.038.000,00 198.374.000,00 210.187.300,00Unidade: 05.05 - Secretaria de Educação - SEDUC 776.919.000,00179.319.700,00 189.038.000,00 198.374.000,00 210.187.300,00

5.160.000,005.160.000,005.160.000,005.160.000,00 20.640.000,0012.361.01051010 PObra construida(Ano)

21010 - Construção Ampliação Rede Fisica Ensino Fundamental 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1620

1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 4.000.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1360

3.520.000,003.500.000,003.480.000,003.460.000,00 13.960.000,0012.365.01051011 PObra construida(Ano)

21011 - Construção Ampliação Rede Fisica Educação infantil 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1320

5.000,005.000,005.000,005.000,00 20.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1360

18.515.000,0015.406.100,0014.577.900,0012.781.000,00 61.280.000,0012.361.01052070 AManutenção das Atividades(Ano)

22070 - Manut. Atividades Secretaria de Educação 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1010

1.035.000,00986.000,00939.000,00894.000,00 3.854.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1010703.728,00669.921,00638.750,00608.601,00 2.621.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000673.272,00641.079,00611.250,00582.399,00 2.508.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1010

8.000,007.000,007.000,007.000,00 29.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1010

4.867.000,004.635.000,004.414.000,004.204.000,00 18.120.000,0012.361.01052071 AManutenção das Atividades(Ano)

22071 - Manut. Profis. Magistério - Ensino Fundamental 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1190

44.111.000,0041.999.000,0039.986.000,0038.078.000,00 164.174.000,003.1.90.00.00.00.00.00 0.1.118025.494.000,0024.292.000,0023.148.000,0022.050.000,00 94.984.000,003.1.90.00.00.00.00.00 0.1.10105.496.000,005.234.000,004.985.000,004.747.000,00 20.462.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.11805.170.000,004.924.000,004.689.000,004.466.000,00 19.249.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1010

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 5/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 1.949.727.000,00467.312.700,00 488.038.000,00 485.921.000,00 508.455.300,00Órgão: 05.00 - Secretaria de Educação - SEDUC 776.919.000,00179.319.700,00 189.038.000,00 198.374.000,00 210.187.300,00Unidade: 05.05 - Secretaria de Educação - SEDUC 776.919.000,00179.319.700,00 189.038.000,00 198.374.000,00 210.187.300,00

41.146.000,0039.092.000,0037.135.000,0035.271.000,00 152.644.000,0012.365.01052072 AManutenção das Atividades(Ano)

22072 - Manut. Profis. Magistério - Educação Infantil 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1180

416.000,00396.000,00378.000,00360.000,00 1.550.000,003.1.90.00.00.00.00.00 0.1.10102.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00 8.000.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1180

99.000,0094.000,0090.000,0085.000,00 368.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1010

1.283.000,001.222.000,001.164.000,001.109.000,00 4.778.000,0012.361.01052073 AManutenção das Atividades(Ano)

22073 - Manut. Ensino Fundamental - Outros 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1010

76.000,0073.000,0069.000,0066.000,00 284.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1010990.000,00943.000,00898.000,00856.000,00 3.687.000,003.3.50.00.00.00.00.00 0.1.1010

6.243.000,006.000.000,005.711.000,005.384.000,00 23.338.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.13605.662.000,005.390.000,005.131.000,004.890.000,00 21.073.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1010

373.000,00355.000,00338.000,00321.000,00 1.387.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

425.000,00405.000,00386.000,00367.000,00 1.583.000,0012.365.01052074 AManutenção das Atividades(Ano)

22074 - Manut. Educação Infantil - Outros 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1010

15.000,0014.000,0013.000,0013.000,00 55.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10101.400.000,001.334.000,001.270.000,001.210.000,00 5.214.000,003.3.50.00.00.00.00.00 0.1.1010

882.000,00594.000,00564.000,00507.000,00 2.547.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.136010.900.000,0010.500.000,009.900.000,009.500.000,00 40.800.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

87.700,0084.100,0079.900,0076.300,00 328.000,0012.361.01052075 AManutenção das Atividades(Ano)

22075 - Manut. Escola Agropecuária 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1373

58.300,0055.900,0053.100,0050.700,00 218.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

3.272.300,003.110.900,002.965.100,002.823.700,00 12.172.000,0012.306.01052076 AManutenção das Atividades(Ano)

22076 - Manut. Alimentação Escolar 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1373

12.558.000,0011.961.000,0011.392.000,0010.849.000,00 46.760.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.020.000,00980.000,00940.000,00900.000,00 3.840.000,0012.361.01052077 AManutenção das Atividades(Ano)

22077 - Manut. do Transporte Escolar 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1660

1.780.000,001.700.000,001.620.000,001.540.000,00 6.640.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.13742.130.000,002.081.000,001.840.000,001.704.000,00 7.755.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.13601.293.000,001.225.000,001.165.000,001.114.000,00 4.797.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1010

240.000,00225.000,00215.000,00200.000,00 880.000,0012.367.01052079 AManutenção das Atividades(Ano)

22079 - Manut. Outros convenio FNDE 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1373

80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 320.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1372

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 6/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 1.949.727.000,00467.312.700,00 488.038.000,00 485.921.000,00 508.455.300,00Órgão: 06.00 - Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA 424.754.000,00113.896.000,00 106.968.000,00 100.255.000,00 103.635.000,00Unidade: 06.06 - Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA 424.754.000,00113.896.000,00 106.968.000,00 100.255.000,00 103.635.000,00

19.000,0018.000,0018.000,0017.000,00 72.000,0015.451.01111020 PObra construida(Ano)

21020 - Revitalização de Parques e Praças Publicas 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

845.000,00813.000,00782.000,00750.000,00 3.190.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1340

96.000,0092.000,0088.000,0082.000,00 358.000,0015.451.01111021 PObra Realizada(Ano)

21021 - Implantação e Revitalização de Passeios Publicos 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1340

13.000,0012.000,0012.000,0011.000,00 48.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

3.086.000,003.156.000,003.134.000,003.162.000,00 12.538.000,0015.512.01121022 PObra construida(Ano)

21022 - Construção de Galerias - Micro e Macro Drenagem 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1340

126.000,00120.000,00115.000,00109.000,00 470.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 2.000.000,0015.451.01121023 PObra Realizada(Ano)

21023 - Recuperação/Pavimentação/Espanção de Vias Públicas 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

10.000.000,0010.000.000,0015.000.000,0020.000.000,00 55.000.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.164010.000.000,0010.000.000,0015.000.000,0020.000.000,00 55.000.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.18303.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,00 12.000.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1340

10.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0010.000.000,00 40.000.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1860

2.752.000,002.621.000,002.497.000,002.378.000,00 10.248.000,0015.451.01122100 AManutenção das Atividades(Ano)

22100 - Manut. Ativ. Secret. de infraestrutura Urbana 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

153.000,00146.000,00139.000,00132.000,00 570.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10001.069.000,001.018.000,00970.000,00924.000,00 3.981.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

373.000,00355.000,00339.000,00322.000,00 1.389.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

629.000,00599.000,00571.000,00544.000,00 2.343.000,0015.452.01122101 AManutenção das Atividades(Ano)

22101 - Manut. Depto de Serviços Urbanos 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

685.000,00652.000,00621.000,00592.000,00 2.550.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10004.446.000,004.235.000,004.033.000,003.841.000,00 16.555.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

221.000,00210.000,00200.000,00191.000,00 822.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

2.768.000,002.636.000,002.510.000,002.391.000,00 10.305.000,0015.451.01122102 AManutenção das Atividades(Ano)

22102 - Manut. Depto de Maquinas e Equipamentos 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

392.000,00374.000,00356.000,00339.000,00 1.461.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10008.041.000,007.659.000,007.294.000,006.947.000,00 29.941.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

340.000,00320.000,00300.000,00280.000,00 1.240.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1070

2.019.000,001.923.000,001.832.000,001.744.000,00 7.518.000,0015.451.01122103 AManutenção das Atividades(Ano)

22103 - Manut. Depto de Obras 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

287.000,00273.000,00260.000,00248.000,00 1.068.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10001.002.000,00954.000,00909.000,00866.000,00 3.731.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 7/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 1.949.727.000,00467.312.700,00 488.038.000,00 485.921.000,00 508.455.300,00Órgão: 06.00 - Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA 424.754.000,00113.896.000,00 106.968.000,00 100.255.000,00 103.635.000,00Unidade: 06.06 - Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA 424.754.000,00113.896.000,00 106.968.000,00 100.255.000,00 103.635.000,00

775.000,00738.000,00703.000,00669.000,00 2.885.000,0015.451.01122104 AManutenção das Atividades(Ano)

22104 - Manut. Depto de Estradas 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

79.000,0076.000,0072.000,0069.000,00 296.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.100083.000,0079.000,0075.000,0072.000,00 309.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

399.000,00380.000,00362.000,00345.000,00 1.486.000,0015.451.01122105 AManutenção das Atividades(Ano)

22105 - Manut. da Usina de Asfalto 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

60.000,0057.000,0054.000,0052.000,00 223.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000870.000,00829.000,00789.000,00752.000,00 3.240.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

238.000,00226.000,00216.000,00205.000,00 885.000,0018.542.01102106 AManutenção das Atividades(Ano)

22106 - Manut. Horto Florestal 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

47.000,0045.000,0043.000,0041.000,00 176.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.100089.000,0085.000,0081.000,0077.000,00 332.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

594.000,00566.000,00539.000,00513.000,00 2.212.000,0015.451.01122107 AManutenção das Atividades(Ano)

22107 - Manut. Sinalização Viária 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

4.500.000,004.000.000,003.500.000,003.000.000,00 15.000.000,0025.752.01122108 AManutenção das Atividades(Ano)

22108 - Manut. da Iluminação Publica 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1080

9.215.000,008.776.000,008.358.000,007.960.000,00 34.309.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1080677.000,00672.000,00706.000,00780.000,00 2.835.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1080

22.513.000,0021.441.000,0020.420.000,0019.448.000,00 83.822.000,0017.512.01122109 AManutenção das Atividades(Ano)

22109 - Manut. Coleta Resíduos Sólidos Domiciliares e Seletiva 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

187.000,00178.000,00170.000,00161.000,00 696.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

71.000,0066.000,0063.000,0060.000,00 260.000,0017.512.01122110 AManutenção das Atividades(Ano)

22110 - Manut. Fundo Municipal de Saneamento Basico 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1640

78.000,0075.000,0070.000,0067.000,00 290.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1340298.000,00280.000,00267.000,00255.000,00 1.100.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Órgão: 07.00 - Sec. de Defesa do Cidadão e Mob. - SEDEMOB 191.031.000,0044.428.000,00 52.962.000,00 45.505.000,00 48.136.000,00Unidade: 07.07 - Sec. de Defesa do Cidadão e Mob. - SEDEMOB 191.031.000,0044.428.000,00 52.962.000,00 45.505.000,00 48.136.000,00

17.000.000,0016.000.000,0010.000.000,003.000.000,00 46.000.000,0015.451.01111025 PObra construida(Obr)

11025 - Obras de Infraestrutura de Mobilidade Urbana 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1640

0,000,0015.000.000,0015.000.000,00 30.000.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1830

1.979.000,001.885.000,001.795.000,001.710.000,00 7.369.000,0006.182.01112130 AManutenção das Atividades(Ano)

22130 - Manut. da Secretaria de Defesa do Cidadão 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

158.000,00150.000,00143.000,00136.000,00 587.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10002.685.000,002.557.000,002.435.000,002.319.000,00 9.996.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 8/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 1.949.727.000,00467.312.700,00 488.038.000,00 485.921.000,00 508.455.300,00Órgão: 07.00 - Sec. de Defesa do Cidadão e Mob. - SEDEMOB 191.031.000,0044.428.000,00 52.962.000,00 45.505.000,00 48.136.000,00Unidade: 07.07 - Sec. de Defesa do Cidadão e Mob. - SEDEMOB 191.031.000,0044.428.000,00 52.962.000,00 45.505.000,00 48.136.000,00

7.252.000,006.907.000,006.578.000,006.265.000,00 27.002.000,0006.181.01112131 AManutenção das Atividades(Ano)

22131 - Manut. da Guarda Municipal 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.192.000,001.136.000,001.082.000,001.030.000,00 4.440.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000166.000,00158.000,00151.000,00143.000,00 618.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.125.000,001.071.000,001.020.000,00972.000,00 4.188.000,0006.181.01112132 AManutenção das Atividades(Ano)

22132 - Manut. Depto de Fiscalização de Trânsito 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

145.000,00138.000,00132.000,00126.000,00 541.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10006.911.000,006.582.000,006.269.000,005.970.000,00 25.732.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

261.000,00249.000,00237.000,00226.000,00 973.000,0006.181.01112133 AManutenção das Atividades(Ano)

22133 - Manut. Depto de Fiscalização de Transporte Público 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

46.000,0044.000,0042.000,0040.000,00 172.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000192.000,00183.000,00174.000,00166.000,00 715.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.400.000,001.400.000,001.200.000,001.100.000,00 5.100.000,0006.181.01112134 AManutenção das Atividades(Ano)

22134 - Manut. Atividades do CV - Bombeiros 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1005

1.800.000,001.700.000,001.800.000,001.700.000,00 7.000.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.10051.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00 6.000.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1830

529.000,00504.000,00480.000,00457.000,00 1.970.000,0006.181.01112135 AManutenção das Atividades(Ano)

22135 - Manut. Atividades do CV - Policia Militar 3.3.30.00.00.00.00.00 0.1.1110

1.343.000,001.278.000,001.213.000,001.146.000,00 4.980.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1110228.000,00218.000,00207.000,00197.000,00 850.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1110

384.000,00366.000,00348.000,00332.000,00 1.430.000,0006.181.01112136 AManutenção das Atividades(Ano)

22136 - Manut. Atividades do CV - Policia Civil 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1111

131.000,00125.000,00119.000,00113.000,00 488.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1111

1.709.000,001.354.000,001.037.000,00780.000,00 4.880.000,0015.451.01112137 AManutenção das Atividades(Ano)

22137 - Manut. Depto de Mobilidade Urbana 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1640

Órgão: 08.00 - Secretaria de Des. Rural e Meio Amb. - SESAU 31.268.000,007.267.000,00 7.616.000,00 7.984.000,00 8.401.000,00Unidade: 08.08 - Secretaria de Des. Rural e Meio Amb. - SESAU 31.268.000,007.267.000,00 7.616.000,00 7.984.000,00 8.401.000,00

107.000,00102.000,0097.000,0092.000,00 398.000,0020.608.01101027 PEquipamento(Ano)

21027 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

280.000,00280.000,00280.000,00280.000,00 1.120.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1890

3.616.000,003.443.000,003.279.000,003.123.000,00 13.461.000,0020.606.01102150 AManutenção das Atividades(Ano)

22150 - Manut. da Secr. Agricultura e Serv.Rurais 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

424.000,00403.000,00386.000,00367.000,00 1.580.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.100068.000,0064.000,0061.000,0058.000,00 251.000,003.3.50.00.00.00.00.00 0.1.1000

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 9/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 1.949.727.000,00467.312.700,00 488.038.000,00 485.921.000,00 508.455.300,00Órgão: 08.00 - Secretaria de Des. Rural e Meio Amb. - SESAU 31.268.000,007.267.000,00 7.616.000,00 7.984.000,00 8.401.000,00Unidade: 08.08 - Secretaria de Des. Rural e Meio Amb. - SESAU 31.268.000,007.267.000,00 7.616.000,00 7.984.000,00 8.401.000,00

27.000,0026.000,0025.000,0023.000,00 101.000,003.3.71.00.00.00.00.00 0.1.10001.500.000,001.400.000,001.330.000,001.270.000,00 5.500.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

3.000,003.000,003.000,002.000,00 11.000,0020.606.01102151 A

Manutenção das Atividades(Ano)

22151 - Manut. Ativ. Fundo Municipal de Desenv. Rural e MeioAmbiente

4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

536.000,00510.000,00486.000,00463.000,00 1.995.000,0020.606.01102152 AManutenção das Atividades(Ano)

22152 - Manut. Da Superintendência de Infraestrutura Rural 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.833.000,001.746.000,001.662.000,001.583.000,00 6.824.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.10007.000,007.000,007.000,006.000,00 27.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Órgão: 09.00 - Secretaria de Assistência Social - SEASC 75.036.000,0017.410.000,00 18.281.000,00 19.193.000,00 20.152.000,00Unidade: 09.09 - Secretaria de Assistência Social - SEASC 75.036.000,0017.410.000,00 18.281.000,00 19.193.000,00 20.152.000,00

26.000,0025.000,0024.000,0023.000,00 98.000,0008.244.01041060 PObra construida(Ano)

21060 - Instalação de Unidades de Assistência Social 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

5.497.000,005.235.000,004.986.000,004.749.000,00 20.467.000,0008.244.01042170 A

Manutenção das Atividades(Ano)

22170 - Manut. Atividades Secretaria de Assistência Social -SEASC

3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

40.000,0038.000,0037.000,0035.000,00 150.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000577.000,00550.000,00524.000,00499.000,00 2.150.000,003.3.50.00.00.00.00.00 0.1.1000941.000,00897.000,00854.000,00813.000,00 3.505.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.100043.000,0041.000,0039.000,0037.000,00 160.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

2.950.000,002.810.000,002.676.000,002.549.000,00 10.985.000,0008.244.01042171 AManutenção das Atividades(Ano)

22171 - Manut. Depto de Proteção Básica - SEASC 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

7.000,006.000,006.000,006.000,00 25.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10002.666.000,002.539.000,002.418.000,002.303.000,00 9.926.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

492.000,00469.000,00447.000,00425.000,00 1.833.000,0008.244.01042172 AManutenção das Atividades(Ano)

22172 - Manut. Depto de Relações Comunitárias - SEASC 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

63.000,0060.000,0057.000,0054.000,00 234.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000644.000,00613.000,00584.000,00556.000,00 2.397.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

2.085.000,001.986.000,001.892.000,001.801.000,00 7.764.000,0008.242.01042173 AManutenção das Atividades(Ano)

22173 - Manut. Depto de Proteção Especial - SEASC 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

356.000,00339.000,00323.000,00308.000,00 1.326.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10001.369.000,001.303.000,001.241.000,001.182.000,00 5.095.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

348.000,00332.000,00316.000,00301.000,00 1.297.000,0008.244.01042174 AManutenção das Atividades(Ano)

22174 - Manut. Depto de Segurança Alimentar - SEASC 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 10/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 1.949.727.000,00467.312.700,00 488.038.000,00 485.921.000,00 508.455.300,00Órgão: 09.00 - Secretaria de Assistência Social - SEASC 75.036.000,0017.410.000,00 18.281.000,00 19.193.000,00 20.152.000,00Unidade: 09.09 - Secretaria de Assistência Social - SEASC 75.036.000,0017.410.000,00 18.281.000,00 19.193.000,00 20.152.000,00

69.000,0065.000,0062.000,0059.000,00 255.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000609.000,00580.000,00552.000,00526.000,00 2.267.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.357.000,001.292.000,001.231.000,001.172.000,00 5.052.000,0008.244.01042175 AManutenção das Atividades(Ano)

22175 - Manut. Atividades Restaurante Popular 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

10.000,0010.000,009.000,009.000,00 38.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

3.000,003.000,003.000,003.000,00 12.000,0008.182.01042178 AManutenção das Atividades(Ano)

22178 - Manut. Atividades da Coordenação da Defesa Civil 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Órgão: 10.00 - Sec. de Desen. Econômico e Turismo - SEDET 22.836.000,004.616.000,00 7.204.000,00 2.885.000,00 8.131.000,00Unidade: 10.10 - Sec. de Desen. Econômico e Turismo - SEDET 22.836.000,004.616.000,00 7.204.000,00 2.885.000,00 8.131.000,00

46.000,0044.000,0043.000,0040.000,00 173.000,0022.661.01091070 PObra construida(Ano)

21070 - Implantação e Desenvolvimento de Distritos Industriais 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1340

4.000,004.000,004.000,004.000,00 16.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

0,000,000,001.000.000,00 1.000.000,0022.661.01091071 PObra construida(Ano)

21071 - Implantação Parque Tecnológico 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1640

0,000,000,001.000.000,00 1.000.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.386.000,001.320.000,001.257.000,001.197.000,00 5.160.000,0023.691.01092190 AManutenção das Atividades(Ano)

22190 - Manut. Atividades Secret.Desenvolv.Economico 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

175.000,00166.000,00159.000,00151.000,00 651.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10001.138.000,001.084.000,001.032.000,00983.000,00 4.237.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

85.000,0081.000,0077.000,0073.000,00 316.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

5.101.000,000,004.455.000,000,00 9.556.000,0023.691.01092191 AManutenção das Atividades(Ano)

22191 - Manut. Realização EFAPI 2019/2021 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

32.000,0030.000,0029.000,0027.000,00 118.000,0023.691.01092192 AManutenção das Atividades(Ano)

22192 - Manut. Realização Feiras 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

12.000,0011.000,0010.000,0010.000,00 43.000,0023.695.01092193 AManutenção das Atividades(Ano)

22193 - Manut. Atividades de Promoção do Turismo 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

104.000,0099.000,0094.000,0090.000,00 387.000,0019.573.01092194 AManutenção das Atividades(Ano)

22194 - Apoio a Inovação Tecnológica 3.3.50.00.00.00.00.00 0.1.1000

48.000,0046.000,0044.000,0041.000,00 179.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1340

Órgão: 11.00 - Secretaria de Cultura - SECUL 26.570.000,006.167.000,00 6.474.000,00 6.795.000,00 7.134.000,00Unidade: 11.11 - Secretaria de Cultura - SECUL 26.570.000,006.167.000,00 6.474.000,00 6.795.000,00 7.134.000,00

3.692.000,003.516.000,003.349.000,003.189.000,00 13.746.000,0013.392.01082210 AManutenção das Atividades(Ano)

22210 - Manut. Atividades Secretaria de Cultura 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 11/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 1.949.727.000,00467.312.700,00 488.038.000,00 485.921.000,00 508.455.300,00Órgão: 11.00 - Secretaria de Cultura - SECUL 26.570.000,006.167.000,00 6.474.000,00 6.795.000,00 7.134.000,00Unidade: 11.11 - Secretaria de Cultura - SECUL 26.570.000,006.167.000,00 6.474.000,00 6.795.000,00 7.134.000,00

10.000,009.000,009.000,009.000,00 37.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000561.000,00534.000,00509.000,00484.000,00 2.088.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.100010.000,009.000,009.000,009.000,00 37.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

442.000,00421.000,00401.000,00382.000,00 1.646.000,0013.392.01082211 AManutenção das Atividades(Ano)

22211 - Fundo Municipal de Cultura 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

3.000,003.000,003.000,003.000,00 12.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1340139.000,00133.000,00127.000,00121.000,00 520.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

179.000,00171.000,00162.000,00155.000,00 667.000,0013.392.01082212 AManutenção das Atividades(Ano)

22212 - Manut. Biblioteca Municipal 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

37.000,0036.000,0034.000,0032.000,00 139.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000139.000,00132.000,00126.000,00120.000,00 517.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.100094.000,0090.000,0086.000,0082.000,00 352.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.342.000,001.278.000,001.217.000,001.160.000,00 4.997.000,0013.391.01082213 AManutenção das Atividades(Ano)

22213 - Manut. Escola de Artes 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

254.000,00242.000,00231.000,00220.000,00 947.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.100087.000,0083.000,0079.000,0075.000,00 324.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

127.000,00121.000,00115.000,00110.000,00 473.000,0013.392.01082214 AManutenção das Atividades(Ano)

22214 - Manut. de Museus 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

18.000,0017.000,0017.000,0016.000,00 68.000,0013.392.01082215 AManutenção das Atividades(Ano)

22215 - Manut. da PEC 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Órgão: 12.00 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 34.208.000,007.936.000,00 8.333.000,00 8.751.000,00 9.188.000,00Unidade: 12.12 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 34.208.000,007.936.000,00 8.333.000,00 8.751.000,00 9.188.000,00

1.836.000,001.749.000,001.666.000,001.586.000,00 6.837.000,0015.451.01092230 AManutenção das Atividades(Ano)

22230 - Manut. Atividades Secret. De Planejamento 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

199.000,00190.000,00181.000,00172.000,00 742.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000384.000,00366.000,00348.000,00332.000,00 1.430.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000640.000,00609.000,00580.000,00553.000,00 2.382.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

448.000,00427.000,00407.000,00387.000,00 1.669.000,0015.451.01092231 AManutenção das Atividades(Ano)

22231 - Manut. Depto de Fiscalização de Obras 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

69.000,0065.000,0062.000,0059.000,00 255.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.100069.000,0066.000,0063.000,0060.000,00 258.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

3.444.000,003.280.000,003.123.000,002.975.000,00 12.822.000,0015.451.01092232 AManutenção das Atividades(Ano)

22232 - Manut. Depto de Elaboração de Projetos e Obras Públicas 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

529.000,00504.000,00480.000,00457.000,00 1.970.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 12/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 1.949.727.000,00467.312.700,00 488.038.000,00 485.921.000,00 508.455.300,00Órgão: 12.00 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 34.208.000,007.936.000,00 8.333.000,00 8.751.000,00 9.188.000,00Unidade: 12.12 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 34.208.000,007.936.000,00 8.333.000,00 8.751.000,00 9.188.000,00

121.000,00115.000,00110.000,00105.000,00 451.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

299.000,00285.000,00271.000,00258.000,00 1.113.000,0015.451.01092233 AManutenção das Atividades(Ano)

22233 - Manut. Depto de Analise e Aprovação de Projetos 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

2.000,002.000,001.000,001.000,00 6.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.000,001.000,001.000,001.000,00 4.000,0017.512.01112235 AManutenção das Atividades(Ano)

22235 - Manut. Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

18.000,0017.000,0016.000,0015.000,00 66.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1340

945.000,00900.000,00857.000,00816.000,00 3.518.000,0016.482.01112236 AManutenção das Atividades(Ano)

22236 - Manut. Diretoria de Habitação 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

163.000,00155.000,00148.000,00141.000,00 607.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.100021.000,0020.000,0019.000,0018.000,00 78.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Órgão: 13.00 - Sec. de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL 36.308.000,008.382.000,00 8.843.000,00 9.272.000,00 9.811.000,00Unidade: 13.13 - Sec. de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL 36.308.000,008.382.000,00 8.843.000,00 9.272.000,00 9.811.000,00

351.000,00335.000,00319.000,00304.000,00 1.309.000,0027.812.01061090 PManutenção das Atividades(Ano)

21090 - Construção/Ampliação/Reforma Praças Esportiva 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.500.000,001.354.000,001.300.000,001.200.000,00 5.354.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1340

2.508.000,002.388.000,002.276.000,002.166.000,00 9.338.000,0027.812.01062250 AManutenção das Atividades(Ano)

22250 - Manut. Atividades Secretaria de Esportes e Lazer 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

261.000,00249.000,00238.000,00226.000,00 974.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10001.989.000,001.895.000,001.805.000,001.719.000,00 7.408.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

46.000,0044.000,0042.000,0040.000,00 172.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

3.040.000,002.896.000,002.758.000,002.626.000,00 11.320.000,0027.812.01062251 AManutenção das Atividades(Ano)

22251 - Manut. Ativ. de Apoio ao Esportes 3.3.50.00.00.00.00.00 0.1.1000

116.000,00111.000,00105.000,00101.000,00 433.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Órgão: 18.00 - Encargos Gerais do Município 144.181.000,0034.564.000,00 36.842.000,00 39.183.000,00 33.592.000,00Unidade: 18.18 - Encargos Gerais do Município 144.181.000,0034.564.000,00 36.842.000,00 39.183.000,00 33.592.000,00

813.000,00775.000,00738.000,00703.000,00 3.029.000,0028.846.0102971 OManutenção das Atividades(Ano)

2971 - Encargos Especiais 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

9.280.000,008.838.000,008.417.000,008.016.000,00 34.551.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.10001.366.000,001.301.000,001.239.000,001.180.000,00 5.086.000,003.3.50.00.00.00.00.00 0.1.1000

13.082.000,0012.459.000,0011.866.000,0011.301.000,00 48.708.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

326.000,00310.000,00296.000,00282.000,00 1.214.000,0028.843.0102972 OManutenção das Atividades(Ano)

2972 - Amortização de Divida 3.2.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 13/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 1.949.727.000,00467.312.700,00 488.038.000,00 485.921.000,00 508.455.300,00Órgão: 18.00 - Encargos Gerais do Município 144.181.000,0034.564.000,00 36.842.000,00 39.183.000,00 33.592.000,00Unidade: 18.18 - Encargos Gerais do Município 144.181.000,0034.564.000,00 36.842.000,00 39.183.000,00 33.592.000,00

7.725.000,007.500.000,007.286.000,007.082.000,00 29.593.000,004.6.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

1.000.000,008.000.000,007.000.000,006.000.000,00 22.000.000,0028.846.0102975 OManutenção das Atividades(Ano)

2975 - Precatórios 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

Entidade: 2 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO 972.216.000,00223.882.000,00 233.134.000,00 249.991.000,00 265.209.000,00Órgão: 21.00 - Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - FMS 972.216.000,00223.882.000,00 233.134.000,00 249.991.000,00 265.209.000,00Unidade: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - FMS 972.216.000,00223.882.000,00 233.134.000,00 249.991.000,00 265.209.000,00

985.000,00986.000,00986.000,00987.000,00 3.944.000,0010.302.01071601 PObra construida(Ano)

21601 - Construção e Ampliação de Unid. de Saúde 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1630

3.045.000,003.046.000,003.046.000,003.047.000,00 12.184.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1330350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 1.400.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1020

15.000,0014.000,0014.000,0013.000,00 56.000,0010.303.01071603 PManutenção das Atividades(Ano)

21603 - Aquisição de Material de Uso Permanente - FMS 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1630

15.000,0014.000,0014.000,0013.000,00 56.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.133015.000,0014.000,0014.000,0013.000,00 56.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1020

3.353.000,003.193.000,003.041.000,002.896.000,00 12.483.000,0010.301.01072601 AManutenção das Atividades(Ano)

22601 - Manut. Atividades do Fundo Municipal de Saúde 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1020

291.000,00278.000,00264.000,00252.000,00 1.085.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1020556.000,00529.000,00505.000,00480.000,00 2.070.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1020

96.085.000,0088.586.000,0079.130.000,0076.885.000,00 340.686.000,0010.301.01072605 AManutenção das Atividades(Ano)

22605 - Manut. Atenção Basica em Saúde 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1020

7.924.000,007.547.000,007.187.000,006.845.000,00 29.503.000,003.1.90.00.00.00.00.00 0.1.138113.501.000,0012.858.000,0012.246.000,0011.663.000,00 50.268.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1020

369.000,00352.000,00335.000,00319.000,00 1.375.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.102014.210.000,0013.531.000,0012.855.000,0012.220.000,00 52.816.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.13811.560.000,001.560.000,001.560.000,001.560.000,00 6.240.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.16301.440.000,001.380.000,001.320.000,001.260.000,00 5.400.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1671

86.000,0082.000,0078.000,0075.000,00 321.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1381

2.908.000,002.770.000,002.638.000,002.512.000,00 10.828.000,0010.302.01072606 AManutenção das Atividades(Ano)

22606 - Manut. Atenção Especializada em Saúde 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1020

246.000,00234.000,00223.000,00213.000,00 916.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1020

1.451.000,001.382.000,001.316.000,001.254.000,00 5.403.000,0010.304.01072607 AManutenção das Atividades(Ano)

22607 - Manut. Vigilancia em Saúde 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1020

228.000,00217.000,00207.000,00197.000,00 849.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.1020

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 14/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 2 - PMC - FM SAUDE DE CHAPECO 972.216.000,00223.882.000,00 233.134.000,00 249.991.000,00 265.209.000,00Órgão: 21.00 - Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - FMS 972.216.000,00223.882.000,00 233.134.000,00 249.991.000,00 265.209.000,00Unidade: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - FMS 972.216.000,00223.882.000,00 233.134.000,00 249.991.000,00 265.209.000,00

2.273.000,002.165.000,002.062.000,001.964.000,00 8.464.000,0010.301.01072608 AManutenção das Atividades(Ano)

22608 - Manut. Assistência Farmaceutica 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1020

470.000,00448.000,00427.000,00406.000,00 1.751.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.102054.000,0052.000,0049.000,0047.000,00 202.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1020

1.440.000,001.380.000,001.320.000,001.260.000,00 5.400.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.13841.160.000,001.100.000,001.040.000,001.000.000,00 4.300.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1674

904.000,00861.000,00820.000,00781.000,00 3.366.000,0010.302.01072610 AManutenção das Atividades(Ano)

22610 - Manut. Atividades Hospital Materno Infantil 3.3.50.00.00.00.00.00 0.1.1020

542.000,00516.000,00491.000,00468.000,00 2.017.000,0010.302.01072631 A

Manutenção das Atividades(Ano)

22631 - Manut. - B2 - Centro de Especialidades Odontológicas -CEO

3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1382

134.000,00127.000,00121.000,00116.000,00 498.000,0010.302.01072632 A

Manutenção das Atividades(Ano)

22632 - Manut. - B2 - Centro de Ref em Saúde do Trabalhador -CEREST

3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1382

591.000,00556.000,00520.000,00483.000,00 2.150.000,0010.302.01072633 A

Manutenção das Atividades(Ano)

22633 - Manut. - B2 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU

3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1388

89.000,0084.000,0080.000,0077.000,00 330.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1388

101.649.000,0096.819.000,0092.221.000,0087.856.000,00 378.545.000,0010.302.01072634 AManutenção das Atividades(Ano)

22634 - Manut. - B2 - Teto Financeiro Municipal MAC 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1382

3.000.000,002.860.000,002.720.000,002.580.000,00 11.160.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.167242.000,0040.000,0038.000,0036.000,00 156.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1382

625.000,00624.000,00620.000,00633.000,00 2.502.000,0010.305.01072641 AManutenção das Atividades(Ano)

22641 - Manut. - B3 - Vigilância em Saúde 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1383

196.000,00187.000,00178.000,00170.000,00 731.000,003.3.50.00.00.00.00.00 0.1.13831.459.000,001.390.000,001.324.000,001.260.000,00 5.433.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1383

20.000,0019.000,0018.000,0017.000,00 74.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1383

60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 240.000,0010.301.01072661 AManutenção das Atividades(Ano)

22661 - Manut. - B5 - Gestão do SUS 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1387

7.000,007.000,007.000,006.000,00 27.000,0010.301.01072671 AManutenção das Atividades(Ano)

22671 - Manut. Das Atividades do CIS-AMOSC 3.1.71.00.00.00.00.00 0.1.1020

9.000,009.000,008.000,008.000,00 34.000,003.3.71.00.00.00.00.00 0.1.10201.845.000,001.757.000,001.674.000,001.594.000,00 6.870.000,003.3.93.00.00.00.00.00 0.1.1382

7.000,007.000,007.000,006.000,00 27.000,004.4.71.00.00.00.00.00 0.1.1020

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 15/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 3 - INST. SIST. MUN. PREV. CHAPECO 296.480.000,0068.780.000,00 72.240.000,00 75.840.000,00 79.620.000,00Órgão: 31.00 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS 296.480.000,0068.780.000,00 72.240.000,00 75.840.000,00 79.620.000,00Unidade: 31.31 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS 296.480.000,0068.780.000,00 72.240.000,00 75.840.000,00 79.620.000,00

449.000,00427.000,00407.000,00388.000,00 1.671.000,0009.272.01022801 AManutenção das Atividades(Ano)

22801 - Manut. Ativ Adm Sist Mun Previd. do Servidor - Simprevi 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1030

995.000,00948.000,00903.000,00860.000,00 3.706.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.103027.000,0025.000,0024.000,0023.000,00 99.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1030

43.039.000,0040.990.000,0039.038.000,0037.179.000,00 160.246.000,0009.272.01022802 A

Manutenção das Atividades(Ano)

22802 - Manut. da Previdência Social Inativos e Pensionistas -Executivo

3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1030

1.207.000,001.150.000,001.095.000,001.043.000,00 4.495.000,0009.272.01022803 A

Manutenção das Atividades(Ano)

22803 - Manut. da Previdência Social Inativos e Pensionistas -Legislativo

3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1030

4.798.000,004.570.000,004.352.000,004.145.000,00 17.865.000,0009.272.01022804 AManutenção das Atividades(Ano)

22804 - Manut. De Beneficios da Previdência a ativos 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1030

200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 800.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1030

28.905.000,0027.530.000,0026.221.000,0024.942.000,00 107.598.000,0009.272.01022811 AManutenção das Atividades(Ano)

22811 - Reserva Legal RPPS 7.7.90.00.00.00.00.00 0.1.1030

Entidade: 4 - PMC - FUNDO ASSIST. SERV. PUBLICO MUN. CHAPECO 33.360.000,007.720.000,00 8.120.000,00 8.540.000,00 8.980.000,00Órgão: 41.00 - Fundo Assis. Servidor Público Municipal - FAS 33.360.000,007.720.000,00 8.120.000,00 8.540.000,00 8.980.000,00Unidade: 41.41 - Fundo Assis. Servidor Público Municipal - FAS 33.360.000,007.720.000,00 8.120.000,00 8.540.000,00 8.980.000,00

8.656.000,008.232.000,007.826.000,007.440.000,00 32.154.000,0010.301.01072851 AManutenção das Atividades(Ano)

22851 - Manut. Atividades do Fundo Mun Assist. do Servidor-F.A.S. 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1004

299.000,00284.000,00271.000,00258.000,00 1.112.000,0010.301.01072852 AManutenção das Atividades(Ano)

22852 - Manut. Centro de Atendimento do Servidor 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1004

25.000,0024.000,0023.000,0022.000,00 94.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1004

Entidade: 6 - PMC - FM ASSIST. SOCIAL CHAPECO 28.740.000,006.660.000,00 7.000.000,00 7.360.000,00 7.720.000,00Órgão: 42.00 - Fundo Mun. Assistência Social - FMAS 28.740.000,006.660.000,00 7.000.000,00 7.360.000,00 7.720.000,00Unidade: 42.42 - Fundo Mun. Assistência Social - FMAS 28.740.000,006.660.000,00 7.000.000,00 7.360.000,00 7.720.000,00

400.000,00380.000,00360.000,00340.000,00 1.480.000,0008.241.01042901 AManutenção das Atividades(Ano)

22901 - Manut. Fundo Municipal de Assistência Social 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1352

140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00 560.000,003.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1354590.000,00550.000,00510.000,00470.000,00 2.120.000,003.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1351100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 400.000,003.3.50.00.00.00.00.00 0.1.1353

1.740.000,001.660.000,001.580.000,001.500.000,00 6.480.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.10001.530.000,001.470.000,001.410.000,001.350.000,00 5.760.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1351

700.000,00660.000,00640.000,00620.000,00 2.620.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1352740.000,00700.000,00660.000,00620.000,00 2.720.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1353

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej. Ação / Produto (UN) TotalTipo Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECOPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021Relação de Despesas - Planejadas

Página: 16/16Data: 24/10/2017

Local.

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/10/2017 (A)

Entidade: 6 - PMC - FM ASSIST. SOCIAL CHAPECO 28.740.000,006.660.000,00 7.000.000,00 7.360.000,00 7.720.000,00Órgão: 42.00 - Fundo Mun. Assistência Social - FMAS 28.740.000,006.660.000,00 7.000.000,00 7.360.000,00 7.720.000,00Unidade: 42.42 - Fundo Mun. Assistência Social - FMAS 28.740.000,006.660.000,00 7.000.000,00 7.360.000,00 7.720.000,00

180.000,00160.000,00140.000,00120.000,00 600.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1354260.000,00240.000,00220.000,00200.000,00 920.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1355480.000,00460.000,00440.000,00420.000,00 1.800.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1610260.000,00260.000,00260.000,00260.000,00 1.040.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1610120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 480.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1355400.000,00380.000,00340.000,00320.000,00 1.440.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.131060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 240.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.100020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 80.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1354

Entidade: 8 - PMC - FUNDO MUN. INFANCIA E ADOLESC. CHAPECO 960.000,00240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00Órgão: 43.00 - Fundo Munic. Infância e Adolescência - FIA 960.000,00240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00Unidade: 43.43 - Fundo Munic. Infância e Adolescência - FIA 960.000,00240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 80.000,0008.243.01042961 AManutenção das Atividades(Ano)

22961 - Manut. Ativ. Fundo Munic. Para Infância e Adolescência 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00 720.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.109040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 160.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1090

Entidade: 18 - CAMARA MUNICIPAL DE CHAPECO 64.780.000,0015.200.000,00 15.680.000,00 16.550.000,00 17.350.000,00Órgão: 51.00 - Câmara Municipal de Chapecó - CMC 64.780.000,0015.200.000,00 15.680.000,00 16.550.000,00 17.350.000,00Unidade: 51.51 - Câmara Municipal de Chapecó - CMC 64.780.000,0015.200.000,00 15.680.000,00 16.550.000,00 17.350.000,00

12.500.000,0011.800.000,0011.000.000,0010.600.000,00 45.900.000,0001.031.01012990 AManutenção das Atividades(Ano)

22990 - Coordenação e Manutenção das Atividades Legislativas 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

670.000,00620.000,00550.000,00470.000,00 2.310.000,003.1.91.00.00.00.00.00 0.1.100080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 320.000,003.3.50.00.00.00.00.00 0.1.1000

3.800.000,003.750.000,003.750.000,003.750.000,00 15.050.000,003.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 1.200.000,004.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000

3.346.263.000,00Total geral: 789.794.700,00 824.452.000,00 844.442.000,00 887.574.300,00

________________________________LUCIANO JOSÉ BULIGON

Prefeito Municipal

________________________________GERALCI JOÃO AMPOLINI

Secretário da Fazenda

________________________________ROBERTO ZOLET

Contador Geral

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

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Página: 1/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Atendimento a legalidade e de acordo com os princípios que regem a administração pública.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 64.780.000,00Coordenação e Manutenção das Atividades Legislativas 4,0002990 -

Total: 64.780.000,00

0101 - Apoio Legislativo

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários

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Página: 2/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover boas práticas de gestão pública, com eficácia, eficiência e efetividade, com a ampliação dos instrumentos democráticos, da publicidade e da transparência dos atos do poder público, eresponsabilização dos agentes públicos na gestão dos recursos públicos.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 91.374.000,00Encargos Especiais 4,000971 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 30.807.000,00Amortização de Divida 4,000972 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 22.000.000,00Precatórios 4,000975 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 8.077.000,00Manut. Gabinete do Prefeito 4,0002001 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 805.000,00Manut. Gabinete do Vice-Prefeito 4,0002002 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 11.431.000,00Manut. Procuradoria Geral do Municipio 4,0002005 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 5.093.000,00Manut. Contadoria Geral do Municipio 4,0002006 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.765.000,00Manut. Controladoria Geral do Município 4,0002007 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 7.545.000,00Manut. Superintendências Regionais 4,0002008 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 57.000,00Manut. Atividades Ouvidoria Publica 4,0002009 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 98.000,00Manut. Fundo de Reap. Procuradoria Mun. FURP 4,0002011 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 6.501.000,00Manut. das Atividades do PROCON 4,0002013 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 8.383.000,00Manut. Atividades Secretaria de Coord de Governo e Gestão 4,0002020 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 2.847.000,00Manut. Depto de Gestão de Compras 4,0002021 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 12.872.000,00Manut. Depto de Recursos Humanos e Saúde do Servidor 4,0002022 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 19.106.000,00Manut. Depto de Serviços Gerais 4,0002023 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 4.690.000,00Manut. Depto Almoxarifado Central 4,0002024 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 3.896.000,00Manut. Depto de Tecnologia de Informação - TI 4,0002025 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.182.000,00Manut. Diretoria de Captação de Recursos 4,0002029 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 3.839.000,00Manut. Secretaria da Fazenda 4,0002050 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 12.958.000,00Manut. Depto Tributos 4,0002051 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 24.732.000,00Manut. Depto Fiscalização 4,0002052 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 21.343.000,00Manut. Secretaria de Comunicação Social 4,0002060 -

0102 - Boa Governança

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Página: 3/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1030Manutenção das Atividades (Ano) 5.476.000,00Manut. Ativ Adm Sist Mun Previd. do Servidor - Simprevi 4,0002801 -0.1.1030Manutenção das Atividades (Ano) 160.246.000,00Manut. da Previdência Social Inativos e Pensionistas - Executivo 4,0002802 -0.1.1030Manutenção das Atividades (Ano) 4.495.000,00Manut. da Previdência Social Inativos e Pensionistas - Legislativo 4,0002803 -0.1.1030Manutenção das Atividades (Ano) 18.665.000,00Manut. De Beneficios da Previdência a ativos 4,0002804 -0.1.1030Manutenção das Atividades (Ano) 107.598.000,00Reserva Legal RPPS 4,0002811 -

Total: 597.881.000,00

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1030 - Contrib p/Regime Próp. Previd. Social - RPPS - Fundo Previd

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Página: 4/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover a emancipação e a inclusão social de indivíduos e das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, oportunizando espaços de compartilhamento, observando as relações degênero e buscando a dignidade e igualdade de direitos.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Obra construida (Ano) 98.000,00Instalação de Unidades de Assistência Social 4,0001060 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 5.800.000,00Manut. das Atividades do PROCON 4,0002010 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 26.432.000,00Manut. Atividades Secretaria de Assistência Social - SEASC 4,0002170 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 20.936.000,00Manut. Depto de Proteção Básica - SEASC 4,0002171 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 4.464.000,00Manut. Depto de Relações Comunitárias - SEASC 4,0002172 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 14.185.000,00Manut. Depto de Proteção Especial - SEASC 4,0002173 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 3.819.000,00Manut. Depto de Segurança Alimentar - SEASC 4,0002174 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 5.090.000,00Manut. Atividades Restaurante Popular 4,0002175 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 12.000,00Manut. Atividades da Coordenação da Defesa Civil 4,0002178 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 6.720.000,00Manut. Fundo Municipal de Assistência Social 4,0002901 -0.1.1310 1.440.000,000.1.1351 7.880.000,000.1.1352 4.100.000,000.1.1353 3.120.000,000.1.1354 1.240.000,000.1.1355 1.400.000,000.1.1610 2.840.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 80.000,00Manut. Ativ. Fundo Munic. Para Infância e Adolescência 4,0002961 -0.1.1090 880.000,00

Total: 110.536.000,00

0104 - Atendimento Integral Sócio Familiar

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários

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Página: 5/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Legenda:

0.1.1090 - FIA Imposto de Renda0.1.1310 - Transferência de Convènios - União - Assistência Social0.1.1351 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - AB0.1.1352 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - MC0.1.1353 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - AC0.1.1354 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - IGD-SUAS0.1.1355 - 35 - Transf. Sist Único de Assist Social - SUAS União - IGD-PBF0.1.1610 - Transferências de Convènios - Estado - Assist Social

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Página: 6/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover e oportunizar o acesso à educação infantil e fundamental de qualidade, revitalizando os espaços da Escola, e que permitam gerar mais oportunidades de construção do conhecimento e deintegração com a comunidade.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1360Obra construida (Ano) 4.000.000,00Construção Ampliação Rede Fisica Ensino Fundamental 4,0001010 -0.1.1620 20.640.000,000.1.1320Obra construida (Ano) 13.960.000,00Construção Ampliação Rede Fisica Educação infantil 4,0001011 -0.1.1360 20.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 2.621.000,00Manut. Atividades Secretaria de Educação 4,0002070 -0.1.1010 67.671.000,000.1.1010Manutenção das Atividades (Ano) 114.233.000,00Manut. Profis. Magistério - Ensino Fundamental 4,0002071 -0.1.1180 184.636.000,000.1.1190 18.120.000,000.1.1010Manutenção das Atividades (Ano) 1.918.000,00Manut. Profis. Magistério - Educação Infantil 4,0002072 -0.1.1180 160.644.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.387.000,00Manut. Ensino Fundamental - Outros 4,0002073 -0.1.1010 29.822.000,000.1.1360 23.338.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 40.800.000,00Manut. Educação Infantil - Outros 4,0002074 -0.1.1010 6.852.000,000.1.1360 2.547.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 218.000,00Manut. Escola Agropecuária 4,0002075 -0.1.1373 328.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 46.760.000,00Manut. Alimentação Escolar 4,0002076 -0.1.1373 12.172.000,000.1.1010Manutenção das Atividades (Ano) 4.797.000,00Manut. do Transporte Escolar 4,0002077 -0.1.1360 7.755.000,00

0105 - Escola Forte

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Página: 7/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1374 6.640.000,000.1.1660 3.840.000,000.1.1372Manutenção das Atividades (Ano) 320.000,00Manut. Outros convenio FNDE 4,0002079 -0.1.1373 880.000,00

Total: 776.919.000,00

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1010 - Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Educação0.1.1180 - Transf. Do FUNDEB (Apl Rem Profis.Magist efet exerc. EB)0.1.1190 - Transf. Do FUNDEB (Apl outras Desp da Educ Basica)0.1.1320 - Transferência de Convènios - União - Educação0.1.1360 - Salário Educação0.1.1372 - Outras Transf. FNDE - PDDE0.1.1373 - Outras Transf. FNDE - PNAE0.1.1374 - Outras Transf. FNDE - PNATE0.1.1620 - Transferências de Convènios - Estado - Educação0.1.1660 - Transf. Legais e Const do Estado p/Desenvolvimento Educação

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Página: 8/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover o acesso ao esporte e lazer a todos segmentos da sociedade e aos atletas chapecoenses que participam de competições oficiais, além do apoio aos grupos especiais, como os idosos e pessoascom deficiência nas práticas esportivas.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.309.000,00Construção/Ampliação/Reforma Praças Esportiva 4,0001090 -0.1.1340 5.354.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 17.892.000,00Manut. Atividades Secretaria de Esportes e Lazer 4,0002250 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 11.753.000,00Manut. Ativ. de Apoio ao Esportes 4,0002251 -

Total: 36.308.000,00

0106 - Esporte e Lazer para Todos

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros

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Página: 9/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover a atenção básica tendo a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, articuladas com os demais níveis ecomplexidade da atenção à saúde, garantindo a humanização da saúde, com integralidade, intersetorialidade, resolutividade e qualidade da assistência e acesso às ações e serviços de saúde, fortalecendoas políticas sociais e organismos de controle social.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1020Obra construida (Ano) 1.400.000,00Construção e Ampliação de Unid. de Saúde 4,0001601 -0.1.1330 12.184.000,000.1.1630 3.944.000,000.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 56.000,00Aquisição de Material de Uso Permanente - FMS 4,0001603 -0.1.1330 56.000,000.1.1630 56.000,000.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 15.638.000,00Manut. Atividades do Fundo Municipal de Saúde 4,0002601 -0.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 392.329.000,00Manut. Atenção Basica em Saúde 4,0002605 -0.1.1381 82.640.000,000.1.1630 6.240.000,000.1.1671 5.400.000,000.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 11.744.000,00Manut. Atenção Especializada em Saúde 4,0002606 -0.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 6.252.000,00Manut. Vigilancia em Saúde 4,0002607 -0.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 10.417.000,00Manut. Assistência Farmaceutica 4,0002608 -0.1.1384 5.400.000,000.1.1674 4.300.000,000.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 3.366.000,00Manut. Atividades Hospital Materno Infantil 4,0002610 -0.1.1382Manutenção das Atividades (Ano) 2.017.000,00Manut. - B2 - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 4,0002631 -0.1.1382Manutenção das Atividades (Ano) 498.000,00Manut. - B2 - Centro de Ref em Saúde do Trabalhador - CEREST 4,0002632 -0.1.1388Manutenção das Atividades (Ano) 2.480.000,00Manut. - B2 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 4,0002633 -0.1.1382Manutenção das Atividades (Ano) 378.701.000,00Manut. - B2 - Teto Financeiro Municipal MAC 4,0002634 -0.1.1672 11.160.000,000.1.1383Manutenção das Atividades (Ano) 8.740.000,00Manut. - B3 - Vigilância em Saúde 4,0002641 -

0107 - Saúde Humanizada

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Página: 10/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1387Manutenção das Atividades (Ano) 240.000,00Manut. - B5 - Gestão do SUS 4,0002661 -0.1.1020Manutenção das Atividades (Ano) 88.000,00Manut. Das Atividades do CIS-AMOSC 4,0002671 -0.1.1382 6.870.000,000.1.1004Manutenção das Atividades (Ano) 32.154.000,00Manut. Atividades do Fundo Mun Assist. do Servidor-F.A.S. 4,0002851 -0.1.1004Manutenção das Atividades (Ano) 1.206.000,00Manut. Centro de Atendimento do Servidor 4,0002852 -

Total: 1.005.576.000,00

Legenda:

0.1.1004 - Recursos Ordinários - FAS0.1.1020 - Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Saúde0.1.1330 - Transferência de Convènios - União - Saúde0.1.1381 - Transferências do SUS - Atenção Básica0.1.1382 - Transferências do SUS - MAC0.1.1383 - Transferências do SUS - Vigilância0.1.1384 - Transferências do SUS - Assist. Farm Básica0.1.1387 - Transferências do SUS - Gestão0.1.1388 - Serviço Atendimento Urgencia Emergência - SAMU0.1.1630 - Transferências de Convènios - Estado - Saúde0.1.1671 - Transf. do SUS Estado - Atenção Básica0.1.1672 - Transf. do SUS Estado - MAC0.1.1674 - Transf. do SUS Estado - Assist. Farm Básica

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Página: 11/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover políticas públicas de apoio, divulgação e valorização de artistas, entidades e empreendimentos culturais chapecoenses, de preservação e revitalização de espaços físicos e do patrimônio histórico,artístico e cultural, e garantia de acesso da população ao conhecimento, formação, produção e manifestação artístico-cultural.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.510.000,00Manut. Centro de Cultura e Eventos 4,0002027 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 15.908.000,00Manut. Atividades Secretaria de Cultura 4,0002210 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 2.166.000,00Fundo Municipal de Cultura 4,0002211 -0.1.1340 12.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.675.000,00Manut. Biblioteca Municipal 4,0002212 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 6.268.000,00Manut. Escola de Artes 4,0002213 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 473.000,00Manut. de Museus 4,0002214 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 68.000,00Manut. da PEC 4,0002215 -

Total: 28.080.000,00

0108 - Chapecó Multicultural e Inclusivo

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros

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Página: 12/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover políticas públicas de apoio aos empreendedores e ao desenvolvimento de negócios produtivos, objetivando a geração de emprego e renda e o fortalecimento do setor de turismo e eventos local.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Obra construida (Ano) 16.000,00Implantação e Desenvolvimento de Distritos Industriais 4,0001070 -0.1.1340 173.000,000.1.1000Obra construida (Ano) 1.000.000,00Implantação Parque Tecnológico 4,0001071 -0.1.1640 1.000.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.669.000,00Manut. das Atividades de Decoração Natalina 4,0002012 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 3.799.000,00Manut. Parque Trancredo Neves 4,0002026 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 10.364.000,00Manut. Atividades Secret.Desenvolv.Economico 4,0002190 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 9.556.000,00Manut. Realização EFAPI 2019/2021 4,0002191 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 118.000,00Manut. Realização Feiras 4,0002192 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 43.000,00Manut. Atividades de Promoção do Turismo 4,0002193 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 387.000,00Apoio a Inovação Tecnológica 4,0002194 -0.1.1340 179.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 11.391.000,00Manut. Atividades Secret. De Planejamento 4,0002230 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 2.182.000,00Manut. Depto de Fiscalização de Obras 4,0002231 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 15.243.000,00Manut. Depto de Elaboração de Projetos e Obras Públicas 4,0002232 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.119.000,00Manut. Depto de Analise e Aprovação de Projetos 4,0002233 -

Total: 58.239.000,00

0109 - Chapecó de Oportunidade

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros0.1.1640 - Transferências de Convènios - Estado - Outros

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Página: 13/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover o desenvolvimento rural e ambiental sustentável, com obras de infraestrutura e difusão de tecnologias e técnicas para incremento da produção e geração de renda, o fomento, aquisição ecomercialização de produtos e serviços,

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Equipamento (Ano) 398.000,00Aquisição de Máquinas e Equipamentos 4,0001027 -0.1.1890 1.120.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.393.000,00Manut. Horto Florestal 4,0002106 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 20.893.000,00Manut. da Secr. Agricultura e Serv.Rurais 4,0002150 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 11.000,00Manut. Ativ. Fundo Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente 4,0002151 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 8.846.000,00Manut. Da Superintendência de Infraestrutura Rural 4,0002152 -

Total: 32.661.000,00

0110 - Chapecó Porteira Aberta

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1890 - Alienação de Bens

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Página: 14/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover políticas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, à utilização racional e eficiente de espaços públicos, à mobilidade, proteção e segurança e a melhoria da qualidade de vida da população,a curto, médio e longo prazos, incluindo o acesso à moradia saudável e segura e à regularização fundiária.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Obra construida (Ano) 72.000,00Revitalização de Parques e Praças Publicas 4,0001020 -0.1.1340 3.190.000,000.1.1000Obra Realizada (Ano) 48.000,00Implantação e Revitalização de Passeios Publicos 4,0001021 -0.1.1340 358.000,000.1.1640Obra construida (Obr) 46.000.000,00Obras de Infraestrutura de Mobilidade Urbana 15,0001025 -0.1.1830 30.000.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 36.000,00Manut. Diretoria de Regularização Funciária 4,0002014 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 70.000,00Manut. Ativ Fundo Mun habitação e Interesse Social 4,0002015 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 17.952.000,00Manut. da Secretaria de Defesa do Cidadão 4,0002130 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 32.060.000,00Manut. da Guarda Municipal 4,0002131 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 30.461.000,00Manut. Depto de Fiscalização de Trânsito 4,0002132 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.860.000,00Manut. Depto de Fiscalização de Transporte Público 4,0002133 -0.1.1005Manutenção das Atividades (Ano) 12.100.000,00Manut. Atividades do CV - Bombeiros 4,0002134 -0.1.1830 6.000.000,000.1.1110Manutenção das Atividades (Ano) 7.800.000,00Manut. Atividades do CV - Policia Militar 4,0002135 -0.1.1111Manutenção das Atividades (Ano) 1.918.000,00Manut. Atividades do CV - Policia Civil 4,0002136 -0.1.1640Manutenção das Atividades (Ano) 4.880.000,00Manut. Depto de Mobilidade Urbana 4,0002137 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 4.000,00Manut. Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial 4,0002235 -0.1.1340 66.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 4.203.000,00Manut. Diretoria de Habitação 4,0002236 -

Total: 199.078.000,00

0111 - Chapecó do Futuro

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Página: 15/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1005 - Recursos Ordinários - Fundo Bombeiros0.1.1110 - 00 Recursos Ordinários - Transito Militar0.1.1111 - 00 Recursos Ordinários - Transito Civil0.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros0.1.1640 - Transferências de Convènios - Estado - Outros0.1.1830 - Operação de Crédito Interna

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Página: 16/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover a gestão municipal urbana e ações integradas nos bairros e interior do município através da melhoria da infraestrutura e a oferta de serviços públicos adequados e de qualidade.

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1000Obra construida (Ano) 470.000,00Construção de Galerias - Micro e Macro Drenagem 4,0001022 -0.1.1340 12.538.000,000.1.1000Obra Realizada (Ano) 2.000.000,00Recuperação/Pavimentação/Espanção de Vias Públicas 4,0001023 -0.1.1340 12.000.000,000.1.1640 55.000.000,000.1.1830 55.000.000,000.1.1860 40.000.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 16.512.000,00Manut. Atividades Aeroporto Municipal 4,0002028 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 16.188.000,00Manut. Ativ. Secret. de infraestrutura Urbana 4,0002100 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 22.270.000,00Manut. Depto de Serviços Urbanos 4,0002101 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 41.707.000,00Manut. Depto de Maquinas e Equipamentos 4,0002102 -0.1.1070 1.240.000,000.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 12.317.000,00Manut. Depto de Obras 4,0002103 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 3.490.000,00Manut. Depto de Estradas 4,0002104 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 4.949.000,00Manut. da Usina de Asfalto 4,0002105 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 2.212.000,00Manut. Sinalização Viária 4,0002107 -0.1.1080Manutenção das Atividades (Ano) 52.144.000,00Manut. da Iluminação Publica 4,0002108 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 84.518.000,00Manut. Coleta Resíduos Sólidos Domiciliares e Seletiva 4,0002109 -0.1.1000Manutenção das Atividades (Ano) 1.100.000,00Manut. Fundo Municipal de Saneamento Basico 4,0002110 -0.1.1340 290.000,00

0112 - Chapecó - Nossa Cidade

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Página: 17/17Data: 24/10/2017

Programas de GovernoPLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Seleção: Alteração em 10/10/2017 (A)

Ações Produto (Un. de medida)Física Financeira

RecursosMetas

0.1.1640 260.000,00

Total: 436.205.000,00

Legenda:

0.1.1000 - Recursos Ordinários0.1.1070 - Contrib. de Intervenção do Domínio Econ. - CIDE0.1.1080 - Contrib. p/Custeio dos Serv. e Ilumin. Pública - COSIP0.1.1340 - Transferência de Convènios - União - Outros0.1.1640 - Transferências de Convènios - Estado - Outros0.1.1830 - Operação de Crédito Interna0.1.1860 - Operação de Crédito Externa

________________________________LUCIANO JOSÉ BULIGON

Prefeito Municipal

________________________________GERALCI JOÃO AMPOLINI

Secretário da Fazenda

________________________________ROBERTO ZOLET

Contador Geral

ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICÍPIO DE CHAPECÓRESUMO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

124/10/2017

Recurso RECEITA POR FONTE 2018 2019 2020 2021 SOMA 2.018              2.019              2.020                   2.021                   SOMA10000 ‐ Recursos Ordinários 279.699.700 296.520.000 313.268.000 330.303.300 1.219.791.000 229.057.301 244.070.850 252.219.821 262.204.028 987.552.00010004 ‐ Recurso Ordinário ‐ FAS 7.720.000 8.120.000 8.540.000 8.980.000 33.360.000 7.720.000 8.120.000 8.540.000 8.980.000 33.360.00010005 ‐ Recurso Ordinário ‐ Fundo ‐ Bombeiros 2.800.000 3.000.000 3.100.000 3.200.000 12.100.000 2.800.000 3.000.000 3.100.000 3.200.000 12.100.00010100 ‐ Receitas de Imp e Transf. de Imp. ‐ Educação 46.955.000 49.471.000 51.699.000 55.156.000 203.281.000 50.850.399 54.536.150 57.352.179 62.554.272 225.293.00010200 ‐ Receitas de Imp e Transf. de Imp. ‐ Saúde 53.505.000 56.265.000 58.917.000 62.376.000 231.063.000 100.252.000 103.649.000 114.312.000 123.077.000 441.290.00010300 ‐ Contrib p/ Regime Próp. Previd. Social ‐ RPPS ‐ Fundo Previdência 68.780.000 72.240.000 75.840.000 79.620.000 296.480.000 68.780.000 72.240.000 75.840.000 79.620.000 296.480.00010700 ‐ Contrib. de Intervenção do Domínio Econ. ‐ CIDE 280.000 300.000 320.000 340.000 1.240.000 280.000 300.000 320.000 340.000 1.240.00010800 ‐ Contrib. p/Custeio dos Serv. e Ilumin. Pública ‐ COSIP 11.740.000 12.564.000 13.448.000 14.392.000 52.144.000 11.740.000 12.564.000 13.448.000 14.392.000 52.144.00010900 ‐ FIA Imposto de Renda 220.000 220.000 220.000 220.000 880.000 220.000 220.000 220.000 220.000 880.00011000 ‐ Transito Militar 1.800.000 1.900.000 2.000.000 2.100.000 7.800.000 1.800.000 1.900.000 2.000.000 2.100.000 7.800.00011100 ‐ Transito Civil 445.000 467.000 491.000 515.000 1.918.000 445.000 467.000 491.000 515.000 1.918.00011800 ‐ Transf. Do FUNDEB ‐ Apl Rem Profis.Magist efet exerc. EB 80.096.000 84.106.000 88.325.000 92.753.000 345.280.000 80.096.000 84.106.000 88.325.000 92.753.000 345.280.00011900 ‐ Transf. Do FUNDEB ‐ Apl outras Desp da Educ Basica 4.204.000 4.414.000 4.635.000 4.867.000 18.120.000 4.204.000 4.414.000 4.635.000 4.867.000 18.120.00013100 ‐ Transferência de Convènios ‐ União ‐ Assistência Social 320.000 340.000 380.000 400.000 1.440.000 320.000 340.000 380.000 400.000 1.440.00013200 ‐ Transferência de Convènios ‐ União ‐ Educação 3.460.000 3.480.000 3.500.000 3.520.000 13.960.000 3.460.000 3.480.000 3.500.000 3.520.000 13.960.00013300 ‐ Transferência de Convènios ‐ União ‐ Saúde 3.060.000 3.060.000 3.060.000 3.060.000 12.240.000 3.060.000 3.060.000 3.060.000 3.060.000 12.240.00013400 ‐ Transferência de Convènios ‐ União ‐ Outros 8.360.000 8.480.000 8.600.000 8.720.000 34.160.000 8.360.000 8.480.000 8.600.000 8.720.000 34.160.00013501 ‐ Transf. Sist Único de Assist Social ‐ SUAS União ‐ AB 1.820.000 1.920.000 2.020.000 2.120.000 7.880.000 1.820.000 1.920.000 2.020.000 2.120.000 7.880.00013502 ‐ Transf. Sist Único de Assist Social ‐ SUAS União ‐ MC 960.000 1.000.000 1.040.000 1.100.000 4.100.000 960.000 1.000.000 1.040.000 1.100.000 4.100.00013503 ‐ Transf. Sist Único de Assist Social ‐ SUAS União ‐ AC 720.000 760.000 800.000 840.000 3.120.000 720.000 760.000 800.000 840.000 3.120.00013504 ‐ Transf. Sist Único de Assist Social ‐ SUAS União ‐ IGD‐SUAS 280.000 300.000 320.000 340.000 1.240.000 280.000 300.000 320.000 340.000 1.240.00013505 ‐ Transf. Sist Único de Assist Social ‐ SUAS União ‐ IGD‐PBF 320.000 340.000 360.000 380.000 1.400.000 320.000 340.000 360.000 380.000 1.400.00013600 ‐ Salário Educação 8.600.000 9.120.000 9.680.000 10.260.000 37.660.000 8.600.000 9.120.000 9.680.000 10.260.000 37.660.00013702 ‐ Outras Transf. FNDE ‐ PDDE 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000 80.000 80.000 80.000 80.000 320.00013703 ‐ Outras Transf. FNDE ‐ PNAE 3.100.000 3.260.000 3.420.000 3.600.000 13.380.000 3.100.000 3.260.000 3.420.000 3.600.000 13.380.00013704 ‐ Outras Transf. FNDE ‐ PNATE 1.540.000 1.620.000 1.700.000 1.780.000 6.640.000 1.540.000 1.620.000 1.700.000 1.780.000 6.640.00013801 ‐ Transferências do SUS ‐ Atenção Básica 19.140.000 20.120.000 21.160.000 22.220.000 82.640.000 19.140.000 20.120.000 21.160.000 22.220.000 82.640.00013802 ‐ Transferências do SUS ‐ MAC 90.070.000 94.545.000 99.259.000 104.212.000 388.086.000 90.070.000 94.545.000 99.259.000 104.212.000 388.086.00013803 ‐ Transferências do SUS ‐ Vigilância 2.080.000 2.140.000 2.220.000 2.300.000 8.740.000 2.080.000 2.140.000 2.220.000 2.300.000 8.740.00013804 ‐ Transferências do SUS ‐ Assist. Farm Básica 1.260.000 1.320.000 1.380.000 1.440.000 5.400.000 1.260.000 1.320.000 1.380.000 1.440.000 5.400.00013807 ‐ Transferências do SUS ‐ Gestão 60.000 60.000 60.000 60.000 240.000 60.000 60.000 60.000 60.000 240.00013808 ‐ Transferências do SUS ‐ SAMU 560.000 600.000 640.000 680.000 2.480.000 560.000 600.000 640.000 680.000 2.480.00016100 ‐ Transferência de Convènios ‐ Estado ‐ Assist Social 680.000 700.000 720.000 740.000 2.840.000 680.000 700.000 720.000 740.000 2.840.00016200 ‐ Transferência de Convènios ‐ Estado ‐ Educação 5.160.000 5.160.000 5.160.000 5.160.000 20.640.000 5.160.000 5.160.000 5.160.000 5.160.000 20.640.00016300 ‐ Transferência de Convènios ‐ Estado ‐ Saúde 2.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 10.240.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 10.240.00016400 ‐ Transferência de Convènios ‐ Estado ‐ Outros 24.840.000 26.100.000 27.420.000 28.780.000 107.140.000 24.840.000 26.100.000 27.420.000 28.780.000 107.140.00016600 ‐ Transf. Legais e Const do Estado p/ Desenvolvimento Educação 900.000 940.000 980.000 1.020.000 3.840.000 900.000 940.000 980.000 1.020.000 3.840.00016701 ‐ Transf. do SUS Estado ‐ Atenção Básica 1.260.000 1.320.000 1.380.000 1.440.000 5.400.000 1.260.000 1.320.000 1.380.000 1.440.000 5.400.00016702 ‐ Transf. do SUS Estado ‐ MAC 2.580.000 2.720.000 2.860.000 3.000.000 11.160.000 2.580.000 2.720.000 2.860.000 3.000.000 11.160.00016704 ‐ Transf. do SUS Estado ‐ Assist. Farm Básica 1.000.000 1.040.000 1.100.000 1.160.000 4.300.000 1.000.000 1.040.000 1.100.000 1.160.000 4.300.00018300 ‐ Operação de Crédito Interna 36.500.000 31.500.000 11.500.000 11.500.000 91.000.000 36.500.000 31.500.000 11.500.000 11.500.000 91.000.00018600 ‐ Operação de Crédito Externa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.00018900 ‐ Alienação de Bens 280.000 280.000 280.000 280.000 1.120.000 280.000 280.000 280.000 280.000 1.120.000SOMA 789.794.700 824.452.000 844.442.000 887.574.300 3.346.263.000 789.794.700 824.452.000 844.442.000 887.574.300 3.346.263.000

RECEITA POR FONTE DE RECURSOS DESPESA POR FONTE DE RECURSO