83
Portal Notas Fiscais Manual para Fornecedores Abril/2019

Portal Notas Fiscais · 2021. 1. 27. · Portal de Notas E-mail do prestador 1 No campo de descrição inclua as informações do pedido no padrão pré-estabelecido: Número de PO-Liberação/Linha

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Portal Notas FiscaisManual para Fornecedores

    Abril/2019

  • Agenda

    Objetivo

    Benefícios

    Processo - Entrada de Notas Fiscais

    Principais Mudanças

    Informações Importantes

    Procedimento na Ferramenta

  • Objetivo

    O Portal de Notas Fiscais visa automatizar o

    processo de entrada de notas fiscais da Nextel,

    criando um canal de recebimento fiscal e dando

    visibilidade do processo para seus fornecedores

  • Agenda

    Objetivo

    Benefícios

    Processo - Entrada de Notas Fiscais

    Principais Mudanças

    Informações Importantes

    Procedimento na Ferramenta

  • BenefíciosO Portal NF oferece diversos benefícios para os colaboradores da Nextel e seus fornecedores

    Visibilidade do Pagamento

    Agilidade no Ingresso das NFs

    Monitoramento das NFs Acesso Mobile

    Validação Automática

    Digitalização do Processo

  • Agenda

    Objetivo

    Benefícios

    Processo - Entrada de Notas Fiscais

    Principais Mudanças

    Informações Importantes

    Procedimento na Ferramenta

  • Processo Entrada de Notas Fiscais

    Fornecedores

    Cadastro das Notas

    Fiscais de Serviço

    Governo

    Consulta ao cadastro

    no CEPOM e Simples

    Nacional

    Sistema

    Portal de Notas Fiscais

    Regras de NegócioValidação do Pedido

    de Compras

    Integração Sistêmica

    Cadastro Automático

    da Nota Fiscal

    SEFAZ e Prefeitura SP

    Captura Automática

    das NFS-e, NF-e e CTe

    Análise Tributária Automática

    Áreas de Negócio

    Tratamento das

    exceções

  • Agenda

    Objetivo

    Benefícios

    Processo - Entrada de Notas Fiscais

    Principais Mudanças

    Informações Importantes

    Procedimento na Ferramenta

  • Quais serão as mudanças?

    O fornecedor só poderá enviar a NF após o aceite da Nextel

    e envio do pedido de compras*

    Notas extemporâneas serão apontadas como divergência

    no Portal NF*

    É obrigatório o preenchimento do campo pedido de compras

    para envio das notas fiscais*

    Novas regras para todas as notas fiscais

    * salvo casos de exceção formalizados pela equipe da Nextel

  • Quais serão as mudanças?

    O QUE NÃO MUDA?

    • Processo de criação e aprovação do

    contrato de compras (blanket)

    • Contato com o ponto focal Nextel para

    solucionar problemas de emissão da NF

    • A janela de pagamento continua sendo dia

    10 do mês *

    O QUE MUDA?

    • Todas as notas deverão ser enviadas

    pelo Portal NF

    • Prazo de envio de notas é do dia 1 até

    dia 22 de cada mês

    • Inclusão de informações ao emitir a nota

    fiscal (incluir: e-mail requisitante, e-mail

    do fornecedor e dados da PO)

    • Checklist tributário não será mais

    obrigatório

    * salvo casos de exceção formalizados pela equipe da Nextel

  • Agenda

    Objetivo

    Benefícios

    Processo - Entrada de Notas Fiscais

    Principais Mudanças

    Informações Importantes

    Procedimento na Ferramenta

  • Captura de Notas | Automática ou Manual?A captura automática de notas fiscais pelo Portal NF é específica para cada tipo de nota

    Todas as notas fiscais de

    materiais são capturadas

    automaticamente pelo

    Portal NF

    NF de Mercadoria

    Devem ser inseridos

    manualmente os seguintes

    tipos de nota no Portal NF:

    • Nota de Débito

    • Nota de Boleto

    • Nota de Fatura

    • Nota de Recibo

    Outras Notas

    Notas emitidas no município

    de São Paulo contra um CNPJ

    do mesmo município serão

    capturadas automaticamente

    pelo Portal NF

    Nas demais localidades as

    notas fiscais devem ser

    inseridas manualmente no

    Portal NF

    NF de Serviço

  • Arquivo XML | Como funciona?O Portal NF possui a funcionalidade de upload do arquivo XML da nota fiscal de serviço

    1. Identifique junto a sua

    prefeitura* se existe meio

    eletrônico

    2. Se existir: obter com a

    prefeitura o manual para

    extração do mesmo no

    sistema de emissão da nota

    fiscal

    3. Senão: cadastrar as notas no

    portal digitando todos os

    campos

    Como obter?

    Com o arquivo XML a maioria

    dos campos serão preenchidos

    automaticamente no Portal NF

    ao fazer o upload do arquivo.

    Isso economiza tempo do

    processo de inserção das

    notas no sistema

    Quais os benefícios?

    O arquivo XML é o meio

    eletrônico que possui todas as

    informações das notas fiscais

    O que é?

    * não são todas as prefeituras que disponibilizam os arquivos XML

  • Agenda

    Objetivo

    Benefícios

    Processo - Entrada de Notas Fiscais

    Principais Mudanças

    Informações Importantes

    Procedimento na Ferramenta

  • Acesso | Cadastro do UsuárioPara acessar o Portal de Notas Fiscais, o usuário precisa estar cadastrado no endereço https://nextelportalnf.virtual360.io

    Caso não tenha usuário

    cadastrado, clique na opção

    “Inscrever-se” e preencha as

    informações solicitadas

    1

    Verifique se você já recebeu um e-mail

    confirmando o seu cadastro, é possível

    que o seu e-mail já esteja cadastrado

    !

    Atenção, caso seu processo exija que mais

    de uma pessoa visualize as notas emitidas

    contra a Nextel, deve ser criada uma caixa

    de e-mail, inserindo todas estas pessoas e

    esta caixa de e-mail deve ser cadastrada

    no Portal no momento da inscrição e deve

    constar nas notas de serviço de SP para

    SP e nas de mercadorias/materiais (NF-e).

    Ex:

    [email protected]

    !

  • Acesso | Cadastro do UsuárioPreencha as informações do formulário de cadastro a seguir

    E-mail de Confirmação de Cadastro2

    1

    Autenticação em dois fatores: é uma camada adicional de segurança

    criada para garantir que você seja a única pessoa que consiga acessar

    sua conta, mesmo que alguém saiba a senha

    !

    Verifique se o e-mail

    não está na caixa de

    “Spam”

    !

    Clique em “Confirmar minha

    conta” e realize o login com a

    autenticação em dois fatores

    3

  • Acesso | LoginPara acessar o Portal de Notas Fiscais, o usuário deve fazer loginno endereço https://nextelportalnf.virtual360.io

    Se você já tiver usuário cadastrado no

    portal, insira seu e-mail e clique em “Login”

    para realizar a autenticação em dois fatores

    1

    Se necessário, clique em “Esqueceu

    sua senha?” para receber por e-mail com

    as instruções de redefinição de senha

    2

  • Acesso | Autenticação em Dois FatoresAo preencher seu e-mail e clicar em login você receberá um e-mail de confirmação

    Acesso no Portal: Digite sua senha de acesso do

    Portal NF e no campo “Código Recebido” o

    código copiado no passo anterior

    2

    E-mail de confirmação de acesso: copie o código destacado para finalizar

    o login no Portal NF

    1

    Clique em “Login”

    para concluir o acesso

    3

  • MenuO acesso às principais funcionalidades do portal estão disponíveis na parte superior da tela

    21 3

    Documentos Fiscais: Exibe a base de

    dados dos Documentos Fiscais

    cadastrados

    2

    Home: Mostra um resumo das notas

    ingressadas no mês, em aberto e que

    precisam da sua revisão

    1

    Adicionar: Possibilita o cadastro manual

    de Notas de Serviço e Outras Notas

    3

    4 5

    Ajuda: Permite obter a versão atualizada do

    manual e FAQ do Portal NF

    4

    Logoff: Permite sair do sistema

    5

  • 1- HOME

  • HomeA aba Home possui um resumo das notas cadastradas e se existem documentos que precisem de revisão

    Resumo das notas que foram cadastradas

    de forma manual ou capturadas

    automaticamente

    1

    Lista dos documentos que precisam

    de revisão

    4

    Resumo das notas que foram

    escrituradas e encaminhadas

    para pagamento

    3

    Ao clicar em um documento que

    precisa de revisão você será

    direcionado para os detalhes

    deste documento

    5

    Clique aqui para fazer logoff

    do Portal NF

    6

    Resumo das notas em validação

    do Portal NF

    2

  • 2- DOCUMENTOS FISCAIS

  • Documentos FiscaisNa aba “Documentos Fiscais” você pode visualizar as notas cadastradas

    Clique aqui

    para filtrar os

    resultados

    1

    Clique aqui para fazer download

    dos resultados

    2

    Selecione uma nota para visualizar

    seus detalhes

    3

  • Documentos FiscaisAo clicar no botão de filtro, um novo menu aparecerá ao lado esquerdo da tela

    Você pode filtrar os resultados de

    acordo com as informações ao

    lado. Basta configurar os filtros e

    clicar em “Aplicar Filtros”

    1

    Após configurar os filtros

    é possível salva-los,

    clicando em “Salvar

    Filtros”

    2

    Na aba “Filtros Salvos” é possível

    acessar facilmente as consultas

    gravadas

    4

    Para salvar seu filtro você precisará

    definir um nome para ele

    3

    Clique no ícone da

    lixeira para excluir

    um filtro

    5

  • Documentos FiscaisAo clicar na nota que deseja consultar, abrirá uma tela com mais detalhes da mesma

    1

    A aba

    “Comentários”

    permite que você

    acrescente

    observações sobre

    a sua nota ou

    pendências para a

    equipe da Nextel

    3

    A aba “Hist.

    Edições” apresenta

    todo o histórico de

    alterações da nota

    no Portal NF

    2

    A aba “Detalhes”

    apresenta todas as

    informações da

    nota

    1

    2 3

    Clique aqui para

    duplicar essa nota.

    Assim é possível

    reaproveitar o

    preenchimento

    7

    Acompanhe o status

    da nota fiscal aqui

    6

    Ao clicar em “Nota

    Anterior” e “Próxima

    Nota” você pode

    navegar entre as

    notas facilmente

    4

    Ao clicar nos links

    você pode fazer

    download da nota

    em XML e PDF

    5

    4

    5

  • Documentos FiscaisAo clicar no botão “Copiar” você será redirecionado para a página a seguir. Essa funcionalidade facilita a criação de notas parecidas no sistema

    Você pode fazer upload

    do XML da nota fiscal,

    assim alguns campos

    serão preenchidos

    automaticamente

    1

    Confira se as

    informações

    preenchidas estão

    de acordo com o

    PDF anexado

    4

    O upload do PDF

    da nota fiscal é

    obrigatório

    2

    O upload do PDF

    da PO/ justificativa

    de acordo com a

    Nextel para

    emissão sem PO é

    obrigatório

    3

  • 3 - ADICIONAR

  • AdicionarA opção “Adicionar” possibilita o cadastro manual de Notas de Serviço e Outras Notas (documentos de pagamento não fiscais)

    Selecione o tipo de documento

    que você deseja cadastrar

    1

  • AdicionarPara adicionar um documento você precisará preencher um formulário com todos os campos obrigatórios sinalizados com *

  • 3.1 – NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO

  • PARA NOTAS DE SERVIÇO DE SÃO PAULO

  • Nota Fiscal de Serviço | Emissão da notaAo emitir a NFS-e junto ao sistema da prefeitura é necessário preencher os seguintes campos, pois elas serão capturadas automaticamente

    Preencha junto a

    prefeitura o e-mail do

    prestador (o mesmo e-mail utilizado para acessar o

    Portal NF)

    Essencial para que você

    tenha visibilidade do

    andamento da nota no

    Portal de Notas

    E-mail do prestador

    1

    No campo de descrição inclua as

    informações do pedido no

    padrão pré-estabelecido:

    Número de PO-Liberação/Linha da PO/Valor do Linha

    Ex.: 333212-4/1/25472.40

    Em caso de várias linhas:

    333212-4/1/2471.40

    333212-4/2/7500.00

    333212-4/3/1000.00

    Informações do pedido3

    No campo de descrição

    preencha o e-mail do

    requisitante (o seu ponto

    focal da Nextel)

    Essencial para que seu ponto

    focal da Nextel possa

    acompanhar a nota e ajudá-lo

    em caso de divergência

    E-mail do requisitante2

  • Nota Fiscal de Serviço | Emissão da notaAo emitir a NFS-e deve-se inserir as informações de acordo com o pedido de compras obtido com o ponto focal da Nextel no campo Descrição

    Número da PO: 333212-41

    Valor da PO:

    25471.40

    3

    PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO IT.

    DESCRICAO: SUPORTE A PRODUCAO PARA OS SISTEMAS DE APROVISIONAMENTO A 01.01.2019 A 31.01.2019

    INFORMACOES DO PEDIDO: 333212-4/1/25471.40

    E-MAIL NEXTEL: [email protected]

    VENCIMENTO:10/04/2019

    NOTA POSSUI RETENCAO DE IMPOSTOS. VALOR LIQUIDO (DEDUZINDO AS RETENCOES) = 23.904,92

    Linha da

    PO:1

    2

    E-MAIL NEXTEL: [email protected]

    425471.40

    25471.40

    25471.40

    333212-4

    4

    1 2 3

    INFORMACOES DO PEDIDO: 333212-4/1/25471.40

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    • Caso não tenha adicionado as informações obrigatórias (e-mail e dados da PO) no momento da emissão da nota

    fiscal, será necessário acionar seu cliente/contato Nextel, para que o mesmo internamente junto com a equipe de

    Recebimento Integrado, corrija estas informações.

    • Caso tenha emitido a nota com alguma informação incorreta, como: dados da Nextel, seus dados, item, código do

    item (que deve ser conforme Lei Complementar e contrato com a Nextel), valores ou impostos, também serão

    apresentadas divergências e podem gerar o pedido de cancelamento da mesma.

    • O SLA das divergências dependerá das tratativas entre você, seu cliente/contato Nextel e a equipe de Recebimento

    Integrado.

    • Para evitar divergências no processo, garanta que sua nota foi emitida com todas as regras Fiscais e de acordo com

    a PO enviada.

    • Sempre que sua NF apresentar uma Divergência para sua correção, vá até a Aba Editar, altere a informação

    desejada e salva sua alteração. Após esta ação, vá até a aba Detalhes e no final da página vá até o botão com o

    nome da alteração que você acabo de executar para enviar a NF novamente

    !

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    Exemplo de tratamento de divergência

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    Vá até a aba Editar e identifique o campo que apresentou a divergência

    [email protected]

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    Neste caso o campo do EMAIL DO PONTO FOCAL DA NEXTEL, estava com um usuário ou grupo de usuário que não existe no Portal e você deve corrigi-lo, pois é um campo obrigatório

    [email protected]

    Não esqueça

    de Salvar as

    alterações

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    Após a correção, vá até a aba Detalhes e no final da página acione o botão da ação que você acabou de executar para reenviar a NF

  • Nota Fiscal de Serviço | São PauloAs notas fiscais de serviço que possuem município do prestador e do tomador em São Paulo serão capturadas pelo Portal de Notas automaticamente, portanto não deverão ser cadastradas manualmente pelo fornecedor, seguindo o fluxo abaixo:

    FO

    RN

    EC

    ED

    OR

    Realizar processo

    de medição

    manualmente

    Enviar pedido de

    compras

    NE

    XTE

    L

    Emitir nota fiscal

    conforme o pedido de

    compras e novo padrão

    definido

    Capturar a nota fiscal

    automaticamente

    PO

    RTA

    L D

    E

    NO

    TAS

    Validar nota

    fiscal

    Divergência?

    Tratar

    divergência

    Sim

    Não Cadastrar automaticamente

    no Oracle

    Acompanhar andamento da nota fiscal no Portal de Notas

  • Notas de Serviço São Paulo| Acompanhar NotasApós emitir suas notas de acordo com as novas regras de preenchimento, será possível acompanha-las no Portal NF

  • PARA NOTAS DE SERVIÇO DAS DEMAIS PREFEITURAS

  • Nota Fiscal de Serviço | Demais Localidades

    As notas fiscais de serviço das demais localidades deverão ser inseridas no Portal de Notas manualmente pelo fornecedor, seguindo o fluxo abaixo:

    FO

    RN

    EC

    ED

    OR

    Realizar processo

    de medição

    manualmente

    Enviar pedido

    de compras

    NE

    XTE

    L

    Emitir nota fiscal

    conforme o pedido

    de compras e novo

    padrão definido

    Cadastrar nota

    fiscal no Portal de

    Notas

    PO

    RTA

    L D

    E

    NO

    TAS

    Validar nota

    fiscal

    Divergência?

    Tratar

    divergência

    Sim

    Não Cadastrar automaticamente

    no Oracle

    Acompanhar andamento da nota fiscal no Portal de Notas

  • AdicionarA opção “Adicionar” possibilita o cadastro manual de Notas de Serviço

  • AdicionarPara adicionar um documento você precisará preencher um formulário com todos os campos obrigatórios sinalizados com *

    Se sua prefeitura possui XML, você

    pode inserir neste campo e os

    demais campos serão preenchido

    automaticamente. Caso algum

    campo não seja preenchido, você

    pode completa-lo manualmente.

    1

    Inserir o PDF da PO recebido da

    Nextel

    3

    Inserir o PDF Original

    da NF

    2

    Inserir os dados

    obrigatórios de

    acordo com a NF que

    foi emitida.

    4

  • AdicionarPara adicionar um documento você precisará preencher um formulário com todos os campos obrigatórios sinalizados com *

    Preencher com seus dados.

    Atenção, para a marcação de

    Simples Nacional

    1

    1

  • AdicionarPara adicionar um documento você precisará preencher um formulário com todos os campos obrigatórios sinalizados com *

    Preencher com o número da

    NF.

    1

    Preencher com a séria da NF

    Caso sua nota não tenha série,

    deixar em branco

    2

    Escolher a Prefeitura na qual

    você emitiu a NF

    3

    Preencher com a data de

    emissão da NF

    4

    Preencher com o valor Total da

    NF

    5

    1 2

    3 4

    5

  • AdicionarPara adicionar um documento você precisará preencher um formulário com todos os campos obrigatórios sinalizados com *

    Descrição breve de qual serviço

    está sendo prestado.

    1

    Escolher a cidade que o serviço

    foi prestado.

    2

    Escolher o item que foi emitido

    na sua NF.

    3

    1

    2 3

  • AdicionarPara adicionar um documento você precisará preencher um formulário com todos os campos obrigatórios sinalizados com *

    Preencher com os dados de ISS que

    estão destacados na NF. Atenção para

    a marcação para os casos onde o ISS

    é pago pela Nextel, ou seja ISS Retido.

    1

    Preencher com os dados que PIS

    que estão destacados na NF.

    Caso não tenha alíquota, divida

    o valor total do PIS pela Base de

    PIS.

    2

    1

    2

    3

    Preencher com os dados que PIS

    que estão destacados na NF.

    Caso não tenha alíquota, divida

    o valor total do COFINS pela

    Base de COFINS.

    3

    Preencher com os dados que PIS

    que estão destacados na NF.

    Caso não tenha alíquota, divida

    o valor total do CSLL pela Base

    de CSLL.

    4

    4

    5

    6

    Preencher com os dados que PIS

    que estão destacados na NF.

    Caso não tenha alíquota, divida

    o valor total do IR pela Base de

    IR.

    5

    Preencher com os dados que PIS

    que estão destacados na NF.

    Caso não tenha alíquota, divida

    o valor total do INSS pela Base

    de INSS.

    6

  • AdicionarPara adicionar um documento você precisará preencher um formulário com todos os campos obrigatórios sinalizados com *

    Atenção, caso sua nota não

    tenha algum desses impostos

    por regras Fiscais do seu

    negócio, preencha com 0,00.

    !

  • AdicionarPara adicionar um documento você precisará preencher um formulário com todos os campos obrigatórios sinalizados com *

    Você pode excluir itens cadastrados

    clicando no botão “Remover Item”,

    abaixo do item que deve ser excluído.

    2

    Após a conclusão do cadastro de

    itens clique em “Cadastrar Nota”

    para finalização do processo.

    4

    Para adicionar novos

    itens clique em

    “Adicionar Item”.

    3

    2

    3

    4

    Preencher com os dados da PO.

    Documento Acordo de Compra que

    seu cliente/contato Nextel enviou.

    1

    1

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    • Caso não tenha adicionado as informações obrigatórias (e-mail e dados da PO) no momento da emissão da nota

    fiscal, será necessário acionar seu cliente/contato Nextel, para que o mesmo internamente junto com a equipe de

    Recebimento Integrado, corrija estas informações.

    • Caso tenha emitido a nota com alguma informação incorreta, como: dados da Nextel, seus dados, item, código do

    item (que deve ser conforme Lei Complementar e contrato com a Nextel), valores ou impostos, também serão

    apresentadas divergências e podem gerar o pedido de cancelamento da mesma.

    • O SLA das divergências dependerá das tratativas entre você, seu cliente/contato Nextel e a equipe de Recebimento

    Integrado.

    • Para evitar divergências no processo, garanta que sua nota foi emitida com todas as regras Fiscais e de acordo com

    a PO enviada.

    • Sempre que sua NF apresentar uma Divergência para sua correção, vá até a Aba Editar, altere a informação

    desejada e salva sua alteração. Após esta ação, vá até a aba Detalhes e no final da página vá até o botão com o

    nome da alteração que você acabo de executar para enviar a NF novamente

    !

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    Exemplo de tratamento de divergência

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    Vá até a aba Editar e identifique o campo que apresentou a divergência

    [email protected]

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    Neste caso o campo do EMAIL DO PONTO FOCAL DA NEXTEL, estava com um usuário ou grupo de usuário que não existe no Portal e você deve corrigi-lo, pois é um campo obrigatório

    [email protected]

    Não esqueça

    de Salvar as

    alterações

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    Após a correção, vá até a aba Detalhes e no final da página acione o botão da ação que você acabou de executar para reenviar a NF

  • Exceção de Pedido de ComprasCaso você possua um acordo com a Nextel para emitir notas fiscais sem pedido de compras previamente criado, realize os passos a seguir:

    Preencha os campos de número de PO e número da linha com o valor zero

    1

    A sua nota ficará com status “Em

    Analise Manual” e será tratada

    manualmente pela equipe Nextel

    3

    Anexar a evidência da autorização da Nextel para não utilizar um

    pedido de compras no processo de emissão da nota fiscal

    2

  • Notas de Serviço| Acompanhar Notas

    Após inserir suas notas de acordo com as novas regras de preenchimento, será possível acompanha-las no Portal NF

  • 3.2 – OUTRAS NOTAS

  • Outras Notas | Quando cadastrar?

    Quando o pagamento é realizado

    por boleto/fatura/recibo/nota de

    débito e existir uma NFS-e

    atrelada

    O que cadastrar no Portal NF?

    Boleto/Fatura

    NFS-e

    Cenário 1

    Quando o pagamento é realizado

    por boleto/fatura/recibo/nota de

    débito e não existir uma NFS-e

    atrelada

    O que cadastrar no Portal NF?

    Boleto/Fatura

    Cenário 2

    Obrigatório Não obrigatório

  • Outras NotasAs notas débito, boleto, fatura e recibo que não tenham NFS-e atreladas* deverão ser inseridas no Portal de Notas manualmente pelo fornecedor, seguindo o fluxo abaixo:

    FO

    RN

    EC

    ED

    OR

    Realizar processo

    de medição

    manualmente

    Enviar pedido de

    compras

    NE

    XTE

    L

    Emitir nota fiscal

    conforme o pedido de

    compras e novo

    padrão definido

    Cadastrar

    nota no Portal

    de Notas

    PO

    RTA

    L D

    E

    NO

    TAS

    Validar nota

    fiscal

    Divergência?

    Tratar

    divergência

    Sim

    Não

    Validar

    informações da

    nota manualmente

    Cadastrar

    automaticamente

    no Oracle

    Acompanhar andamento da nota fiscal no Portal de Notas

    * caso possua NFS-e atrelada seguir o processo da sessão anterior

  • AdicionarA opção “Adicionar” possibilita o cadastro manual de Outras Notas

  • AdicionarPara adicionar um documento você precisará preencher um formulário com todos os campos obrigatórios sinalizados com *

    Selecione o tipo

    de documento

    2Faça upload do PDF

    da documento

    1

    2

    Você pode excluir itens cadastrados clicando no

    botão “Remover Item”, abaixo do item que deve

    ser excluído

    3

    Após a conclusão do cadastro de itens clique em

    “Cadastrar Nota” para finalização do processo

    5

    Para adicionar novos itens clique em

    “Adicionar Item”

    4

    1

    3

    4

    5

  • AdicionarPara adicionar um documento você precisará preencher um formulário com todos os campos obrigatórios sinalizados com *

    Insira o PDF da

    PO.

    2Insira o PDF da documento.

    1

    Escolher o seu tipo de

    documento.

    3

    Inserir o e-mail do ponto focal da Nextel. Atenção,

    sem esta informação seu cliente/contato Nextel

    não consegue acompanhar a NF. Caso esqueça

    avise, para que ele possa pedir a inclusão.

    6

    Escolher a cidade da Nextel que foi emitido o

    documento.

    4

    1

    Escolher o CNPJ da Nextel que foi emitido o

    documento

    5

    Inserir seus dados.

    7

    2 3

    4 5

    6

    7

  • AdicionarPara adicionar um documento você precisará preencher um formulário com todos os campos obrigatórios sinalizados com *

    Preencher com o número do

    documento

    1

    Preencher com o valor total da

    NF

    2

    Preencher com a data de

    emissão do documento

    3

    Preencher com o data de

    vencimento do documento

    4

    1 2 3 4

  • AdicionarPara adicionar um documento você precisará preencher um formulário com todos os campos obrigatórios sinalizados com *

    Preencher com os dados de IR que

    estão destacados no documento.

    1

    Preencher com os dados que PIS

    que estão destacados no

    documento. Caso não tenha

    alíquota, divida o valor total do

    PIS pela Base de PIS.

    2

    Preencher com os dados que PIS

    que estão destacados no

    documento. Caso não tenha

    alíquota, divida o valor total do

    COFINS pela Base de COFINS.

    3

    Preencher com os dados que PIS

    que estão destacados no

    documento. Caso não tenha

    alíquota, divida o valor total do

    CSLL pela Base de CSLL.

    4Atenção, caso sua nota não tenha algum

    desses impostos por regras Fiscais do seu

    negócio, preencha com 0,00.

    !

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    • Caso não tenha adicionado as informações obrigatórias (e-mail e dados da PO) no momento da emissão da nota

    fiscal, será necessário acionar seu cliente/contato Nextel, para que o mesmo internamente junto com a equipe de

    Recebimento Integrado, corrija estas informações.

    • Caso tenha emitido a nota com alguma informação incorreta, como: dados da Nextel, seus dados, item, código do

    item (que deve ser conforme Lei Complementar e contrato com a Nextel), valores ou impostos, também serão

    apresentadas divergências e podem gerar o pedido de cancelamento da mesma.

    • O SLA das divergências dependerá das tratativas entre você, seu cliente/contato Nextel e a equipe de Recebimento

    Integrado.

    • Para evitar divergências no processo, garanta que sua nota foi emitida com todas as regras Fiscais e de acordo com

    a PO enviada.

    • Sempre que sua NF apresentar uma Divergência para sua correção, vá até a Aba Editar, altere a informação

    desejada e salva sua alteração. Após esta ação, vá até a aba Detalhes e no final da página vá até o botão com o

    nome da alteração que você acabo de executar para enviar a NF novamente

    !

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    Exemplo de tratamento de divergência

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    Vá até a aba Editar e identifique o campo que apresentou a divergência

    [email protected]

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    Neste caso o campo do EMAIL DO PONTO FOCAL DA NEXTEL, estava com um usuário ou grupo de usuário que não existe no Portal e você deve corrigi-lo, pois é um campo obrigatório

    [email protected]

    Não esqueça

    de Salvar as

    alterações

  • Exceção de Pedido de ComprasCaso você possua um acordo com a Nextel para emitir notas fiscais sem pedido de compras previamente criado, realize os passos a seguir:

    Preencha os campos de número de PO e número da linha com o valor zero

    1

    A sua nota ficará com status “Em

    Analise Manual” e será tratada

    manualmente pela equipe Nextel

    3

    Anexar a evidência da autorização da Nextel para não utilizar um

    pedido de compras no processo de emissão da nota fiscal

    2

  • Outras Notas| Acompanhar Notas

    Após inserir suas notas de acordo com as novas regras de preenchimento, será possível acompanha-las no Portal NF

  • 3.3 – NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS

  • Nota Fiscal de Materiais | Emissão da nota

    Ao emitir a NF-e junto ao sistema da Sefaz é necessário preencher os seguintes campos

    No campo de informações complementares inclua os

    e-mails no padrão pré-estabelecido:

    PRESTADOR:

    TOMADOR:

    Ex: PRESTADOR: [email protected]

    TOMADOR: [email protected]

    Essencial para que você tenha visibilidade do

    andamento da nota no Portal de Notas, que seu

    ponto focal da Nextel possa acompanhar a nota e

    ajudá-lo em caso de divergência

    E-mail do prestador e tomador 1

    Preencha os campos específicos

    com as informações de acordo

    com o pedido:

    • Número da PO - Liberação

    • Linha da PO

    • Valor da Linha

    Informações do pedido2

  • Nota Fiscal de Materiais | Emissão da notaVerifique no seu sistema emissor de notas os campos específicos para os dados de Pedido de Compra, Número da Linha e Valor do Item

    Campos específicos destacados no programa emissor gratuito do SEBRAE1

    Nome dos campos específicos do XML

    Número do Pedido: 333212-4

    Número da Linha: 1

    Valor do Item: 25471.40

    2

    333212-4

    25471.40

    1

  • Nota Fiscal de Materiais | Emissão da nota

    Ao emitir a NF-e deve-se inserir as informações de acordo com o pedido de compras obtido com o ponto focal da Nextel

    Número da PO: 333212-41

    Linha da

    PO:1

    2 INFORMACOES DO PEDIDO: 333212-4/1/25471.40

    E-MAIL NEXTEL: [email protected]

    5

    Informações do pedido nos campos específicos (pedido, linha valor)

    5

    Inserir e-mail do prestador e tomador (Nextel)

    no campo informações complementares

    4

    Valor da PO:

    25471.40

    3

    333212-4

    25471.40

    25471.40

    25471.40

    4

  • Nota Fiscal de MateriaisAs notas fiscais de materiais serão capturadas pelo Portal de Notas automaticamente, portanto não deverão ser cadastradas manualmente pelo fornecedor, seguindo o fluxo abaixo:

    FO

    RN

    EC

    ED

    OR

    Realizar processo

    de medição

    manualmente

    Enviar pedido de

    compras

    NE

    XTE

    L

    Emitir nota fiscal

    conforme o pedido de

    compras e novo padrão

    definido

    Capturar a nota fiscal

    automaticamente no

    site do SEFAZ

    PO

    RTA

    L D

    E

    NO

    TAS

    Validar nota

    fiscal

    Divergência?

    Tratar

    divergência

    Sim

    Não

    Cadastrar

    automaticamente

    no Oracle

    Validar

    tributos

    Confirmar

    recebimento

    do material

    Acompanhar andamento da nota fiscal no Portal de Notas

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    • Caso não tenha adicionado as informações obrigatórias (e-mail e dados da PO) no momento da emissão da nota

    fiscal, será necessário acionar seu cliente/contato Nextel, para que o mesmo internamente junto com a equipe de

    Recebimento Integrado, corrija estas informações.

    • Caso tenha emitido a nota com alguma informação incorreta, como: dados da Nextel, seus dados, item, código do

    item (que deve ser conforme Lei Complementar e contrato com a Nextel), valores ou impostos, também serão

    apresentadas divergências e podem gerar o pedido de cancelamento da mesma.

    • O SLA das divergências dependerá das tratativas entre você, seu cliente/contato Nextel e a equipe de Recebimento

    Integrado.

    • Para evitar divergências no processo, garanta que sua nota foi emitida com todas as regras Fiscais e de acordo com

    a PO enviada.

    • Sempre que sua NF apresentar uma Divergência para sua correção, vá até a Aba Editar, altere a informação

    desejada e salva sua alteração. Após esta ação, vá até a aba Detalhes e no final da página vá até o botão com o

    nome da alteração que você acabo de executar para enviar a NF novamente

    !

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    Exemplo de tratamento de divergência

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    Vá até a aba Editar e identifique o campo que apresentou a divergência

    [email protected]

  • Portal de Notas |Tratamento de Divergências

    Neste caso o campo do EMAIL DO PONTO FOCAL DA NEXTEL, estava com um usuário ou grupo de usuário que não existe no Portal e você deve corrigi-lo, pois é um campo obrigatório

    [email protected]

    Não esqueça

    de Salvar as

    alterações

  • Nota Fiscal de Materiais | Acompanhar Notas

    Após emitir a NF-e de acordo com as novas regras de preenchimento será possível acompanha-las no Portal NF

  • Manual do Fornecedor

    Para acessar o manual do fornecedor quando precisar e para ter este material sempre atualizado, acesse no Portal a opção marcada abaixo:

  • OBRIGADO!