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Prefeitura do Município de São Paulo PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão: 0900 Camara Municipal Código Especificação Projeto Atividade Total Câmara Municipal 0910 Unidade: Operação Especial 01 2.292.000,00 235.599.000,00 237.891.000,00 Legislativa 01031 2.292.000,00 217.800.000,00 220.092.000,00 Ação Legislativa 01031 0209 217.800.000,00 217.800.000,00 Processo Legislativo e de Fiscalização 0910.01031 02092.000 217.800.000,00 217.800.000,00 Administração da Câmara Municipal de São Paulo 01031 0251 2.292.000,00 2.292.000,00 Suporte Administrativo 0910.01031 02511.000 2.292.000,00 2.292.000,00 Construção, Ampliação e Reforma de Edificações da Câmara Municipal 01122 10.337.000,00 10.337.000,00 Administração Geral 01122 0149 10.337.000,00 10.337.000,00 Divulgação Oficial 0910.01122 01492.003 10.337.000,00 10.337.000,00 Câmara Municipal - Comunicação 01126 7.427.000,00 7.427.000,00 Tecnologia da Informação 01126 0340 7.427.000,00 7.427.000,00 Sistema de Informação e Processamento de Dados 0910.01126 03402.170 7.427.000,00 7.427.000,00 Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comun 01131 35.000,00 35.000,00 Comunicação Social 01131 0149 35.000,00 35.000,00 Divulgação Oficial 0910.01131 01492.153 35.000,00 35.000,00 Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Total da Unidade 235.599.000,00 237.891.000,00 0,00 2.292.000,00 Código Especificação Projeto Atividade Total Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo 0920 Unidade: Operação Especial 01 6.120.000,00 6.120.000,00 Legislativa 01031 6.120.000,00 6.120.000,00 Ação Legislativa 01031 0209 6.120.000,00 6.120.000,00 Processo Legislativo e de Fiscalização 0920.01031 02092.008 6.120.000,00 6.120.000,00 Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo - FECAM Total da Unidade 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 0,00 Total do Órgã 0,00 2.292.000,00 241.719.000,00 244.011.000,00 Novo SEO - Sistema de Execução Orçamentária- [FORC255B000] Página 1 4/3/2009 15:06:29

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 0900 Camara Municipal

Código Especificação Projeto Atividade Total

Câmara Municipal0910Unidade:

OperaçãoEspecial

01 2.292.000,00 235.599.000,00 237.891.000,00Legislativa

01031 2.292.000,00 217.800.000,00 220.092.000,00Ação Legislativa

01031 0209 217.800.000,00 217.800.000,00Processo Legislativo e de Fiscalização

0910.01031 02092.000 217.800.000,00 217.800.000,00Administração da Câmara Municipal de São Paulo

01031 0251 2.292.000,00 2.292.000,00Suporte Administrativo

0910.01031 02511.000 2.292.000,00 2.292.000,00Construção, Ampliação e Reforma de Edificações da CâmaraMunicipal

01122 10.337.000,00 10.337.000,00Administração Geral

01122 0149 10.337.000,00 10.337.000,00Divulgação Oficial

0910.01122 01492.003 10.337.000,00 10.337.000,00Câmara Municipal - Comunicação

01126 7.427.000,00 7.427.000,00Tecnologia da Informação

01126 0340 7.427.000,00 7.427.000,00Sistema de Informação e Processamento de Dados

0910.01126 03402.170 7.427.000,00 7.427.000,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

01131 35.000,00 35.000,00Comunicação Social

01131 0149 35.000,00 35.000,00Divulgação Oficial

0910.01131 01492.153 35.000,00 35.000,00Publicação de Editais e Outras Publicações Legais

Total da Unidade 235.599.000,00 237.891.000,000,00 2.292.000,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo0920Unidade:

OperaçãoEspecial

01 6.120.000,00 6.120.000,00Legislativa

01031 6.120.000,00 6.120.000,00Ação Legislativa

01031 0209 6.120.000,00 6.120.000,00Processo Legislativo e de Fiscalização

0920.01031 02092.008 6.120.000,00 6.120.000,00Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo- FECAM

Total da Unidade 6.120.000,00 6.120.000,000,00 0,00

Total do Órgão 0,00 2.292.000,00 241.719.000,00 244.011.000,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1000 Tribunal de Contas

Código Especificação Projeto Atividade Total

Tribunal de Contas1010Unidade:

OperaçãoEspecial

01 57.767,26 156.254.160,00 156.311.927,26Legislativa

01032 57.767,26 155.076.860,00 155.134.627,26Controle Externo

01032 0165 57.767,26 155.076.860,00 155.134.627,26Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

1010.01032 01651.012 57.767,26 57.767,26Modernização do Controle Externo - PROMOEX

1010.01032 01652.050 155.076.860,00 155.076.860,00Administração doTribunal de Contas do Município de São Paulo

01126 1.175.000,00 1.175.000,00Tecnologia da Informação

01126 0340 1.175.000,00 1.175.000,00Sistema de Informação e Processamento de Dados

1010.01126 03402.170 1.175.000,00 1.175.000,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

01131 2.300,00 2.300,00Comunicação Social

01131 0149 2.300,00 2.300,00Divulgação Oficial

1010.01131 01492.153 2.300,00 2.300,00Publicação de Editais e Outras Publicações Legais

Total da Unidade 156.254.160,00 156.311.927,260,00 57.767,26

Total do Órgão 0,00 57.767,26 156.254.160,00 156.311.927,26

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1100 Secretaria do Governo Municipal

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Prefeito1110Unidade:

OperaçãoEspecial

04 68.285,89 68.285,89Administração

04122 68.285,89 68.285,89Administração Geral

04122 0251 68.285,89 68.285,89Suporte Administrativo

1110.04122 02512.100 68.285,89 68.285,89Administração do Gabinete do Prefeito

23 4.063.103,07 4.063.103,07Comércio e Serviços

23695 4.063.103,07 4.063.103,07Turismo

23695 0227 4.063.103,07 4.063.103,07Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

1110.23695 02271.113 4.063.103,07 4.063.103,07Convênio Ministério do Turismo

Total da Unidade 68.285,89 4.131.388,960,00 4.063.103,07

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria de Segurança Urbana1113Unidade:

OperaçãoEspecial

06 1.923.671,48 187.416.998,38 189.340.669,86Segurança Pública

06122 7.791.393,33 7.791.393,33Administração Geral

06122 0251 7.791.393,33 7.791.393,33Suporte Administrativo

1113.06122 02512.191 7.791.393,33 7.791.393,33Administração do Gabinete da Coordenadoria de SegurançaUrbana - CSU

06181 1.923.671,48 179.625.605,05 181.549.276,53Policiamento

06181 0349 1.923.671,48 179.625.605,05 181.549.276,53Proteção Cidadã

1113.06181 03491.101 1.276.655,65 1.276.655,65Construção, Reforma e Ampliação em dependências da CSU eGCM

1113.06181 03491.102 295.187,16 295.187,16Implantação da Oficina Mecânica - frota da GCM

1113.06181 03491.105 112.500,00 112.500,00Central de Telecomunicações da GCM - CETEL - Convênio doEstado de São

1113.06181 03491.106 176.006,72 176.006,72Modernização das Ações de Segurança Preventiva e Comunitáriana Cidade

1113.06181 03491.111 63.321,95 63.321,95Modernização da Estrutura da Guarda Civil Metropolitana nasAções de S

1113.06181 03492.192 179.625.605,05 179.625.605,05Operação e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana

Total da Unidade 187.416.998,38 189.340.669,860,00 1.923.671,48

Código Especificação Projeto Atividade Total

Secretaria Executiva de Comunicação1114Unidade:

OperaçãoEspecial

24 40.602.243,18 40.602.243,18Comunicações

24122 7.294.706,18 7.294.706,18Administração Geral

24122 0251 7.294.706,18 7.294.706,18Suporte Administrativo

1114.24122 02512.125 7.294.706,18 7.294.706,18Administração da Secretaria Executiva de Comunicação

24131 33.307.537,00 33.307.537,00Comunicação Social

24131 0149 33.307.537,00 33.307.537,00Divulgação Oficial

1114.24131 01498.052 31.417.537,00 31.417.537,00Publicações de Interesse do Município

1114.24131 01492.153 1.890.000,00 1.890.000,00Publicação de Editais e Outras Publicações Legais

Total da Unidade 40.602.243,18 40.602.243,180,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1100 Secretaria do Governo Municipal

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1120Unidade:

OperaçãoEspecial

04 39.900,00 33.469.617,04 33.509.517,04Administração

04122 6.550,00 32.731.789,59 32.738.339,59Administração Geral

04122 0251 6.550,00 32.731.789,59 32.738.339,59Suporte Administrativo

1120.04122 02511.031 6.550,00 6.550,00Construção, Ampliação e Reforma de Edificações - SGM

1120.04122 02512.148 32.731.789,59 32.731.789,59Administração do Gabinete da Secretaria do Governo Municipal

04126 729.252,45 729.252,45Tecnologia da Informação

04126 0340 729.252,45 729.252,45Sistema de Informação e Processamento de Dados

1120.04126 03402.170 729.252,45 729.252,45Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

04128 8.575,00 8.575,00Formação de Recursos Humanos

04128 0341 8.575,00 8.575,00Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1120.04128 03412.180 8.575,00 8.575,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

04212 33.350,00 33.350,00Cooperação Internacional

04212 0316 33.350,00 33.350,00Promoção de Relações Nacionais e Internacionais

1120.04212 03161.110 33.350,00 33.350,00URB-AL-Luta Contra a Pobreza Urbana

06 99.522,62 99.522,62Segurança Pública

06182 99.522,62 99.522,62Defesa Civil

06182 0144 99.522,62 99.522,62Defesa Civil - Prevenção e Emergência

1120.06182 01442.112 99.522,62 99.522,62Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC

14 524.690,35 524.690,35Direitos da Cidadania

14422 524.690,35 524.690,35Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

14422 0350 524.690,35 524.690,35Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

1120.14422 03502.141 358.142,85 358.142,85Comissão Municipal de Direitos Humanos - CMDH

1120.14422 03502.142 166.547,50 166.547,50Observatório, Educação e Premiação em Direitos Humanos

23 3.646.047,00 19.211.994,74 22.858.041,74Comércio e Serviços

23695 3.646.047,00 19.211.994,74 22.858.041,74Turismo

23695 0227 3.646.047,00 19.211.994,74 22.858.041,74Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

1120.23695 02271.112 3.646.047,00 3.646.047,00Centenário da Imigração Japonesa

1120.23695 02272.118 11.159.890,38 11.159.890,38Promoção, Campanhas, Simpósios e Eventos Turíst., Culturais eCívicos

1120.23695 02272.119 8.052.104,36 8.052.104,36Participação no Carnaval Paulistano

27 16.068.936,21 31.570.333,18 47.639.269,39Desporto e Lazer

27813 16.068.936,21 31.570.333,18 47.639.269,39Lazer

27813 0155 16.068.936,21 31.570.333,18 47.639.269,39Eventos Esportivos, de Lazer e Recreação

1120.27813 01551.109 16.068.936,21 16.068.936,21Reforma e Ampliação do Autódromo

1120.27813 01552.143 31.570.333,18 31.570.333,18Realização do GP de Fórmula 1

Total da Unidade 84.876.157,93 104.631.041,140,00 19.754.883,21

Código Especificação Projeto Atividade Total

Supervisão Geral da Junta do Serviço Militar1130Unidade:

OperaçãoEspecial

05 369.710,14 4.360.324,77 4.730.034,91Defesa Nacional

05122 369.710,14 4.360.324,77 4.730.034,91Administração Geral

05122 0251 369.710,14 4.360.324,77 4.730.034,91Suporte Administrativo

1130.05122 02511.036 369.710,14 369.710,14Ampliação, Reforma e Reabertura das Juntas do Serviço Militar

1130.05122 02512.138 4.360.324,77 4.360.324,77Administração da Supervisão Geral da Junta do Serviço Militar

Total da Unidade 4.360.324,77 4.730.034,910,00 369.710,14

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração do Edifício Matarazzo1150Unidade:

OperaçãoEspecial

04 39.900,00 8.011.036,25 8.050.936,25Administração

04122 39.900,00 8.011.036,25 8.050.936,25Administração Geral

04122 0251 39.900,00 8.011.036,25 8.050.936,25Suporte Administrativo

1150.04122 02511.100 39.900,00 39.900,00Reforma do Edifício Matarazzo

1150.04122 02512.159 8.011.036,25 8.011.036,25Administração do Edifício Matarazzo

Total da Unidade 8.011.036,25 8.050.936,250,00 39.900,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1100 Secretaria do Governo Municipal

Código Especificação Projeto Atividade Total

Agência de Desenvolvimento de São Paulo1160Unidade:

OperaçãoEspecial

04 575.509,33 575.509,33Administração

04122 575.509,33 575.509,33Administração Geral

04122 0316 575.509,33 575.509,33Promoção de Relações Nacionais e Internacionais

1160.04122 03161.108 575.509,33 575.509,33Ile de France - Mapeamento das Atividades Ligadas às Áreas dasCiência

Total da Unidade 0,00 575.509,330,00 575.509,33

Total do Órgão 0,00 26.726.777,23 325.335.046,40 352.061.823,63

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1200 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1210Unidade:

OperaçãoEspecial

08 3.835.000,00 3.835.000,00Assistência Social

08244 3.835.000,00 3.835.000,00Assistência Comunitária

08244 0111 3.835.000,00 3.835.000,00Assistência a Moradores em Áreas de Risco

1210.08244 01112.635 3.835.000,00 3.835.000,00Atendimento Habitacional

15 20.316.845,21 166.630.361,69 186.947.206,90Urbanismo

15122 46.866.912,22 46.866.912,22Administração Geral

15122 0251 46.866.912,22 46.866.912,22Suporte Administrativo

1210.15122 02512.304 46.363.310,67 46.363.310,67Administração da Secretaria Municipal de Coordenação dasSubprefeitura

1210.15122 02512.353 149.348,96 149.348,96Conservação de Imóveis Próprios e Locados da SMSP

1210.15122 02512.358 354.252,59 354.252,59Praças de Atendimento ao Cidadão

15126 1.111.285,48 1.111.285,48Tecnologia da Informação

15126 0340 1.111.285,48 1.111.285,48Sistema de Informação e Processamento de Dados

1210.15126 03402.170 1.111.285,48 1.111.285,48Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15128 129.604,25 129.604,25Formação de Recursos Humanos

15128 0341 129.604,25 129.604,25Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1210.15128 03412.180 129.604,25 129.604,25Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

15451 17.237.119,94 17.237.119,94Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 17.237.119,94 17.237.119,94Revitalização de Bairros

1210.15451 03091.170 7.415.737,12 7.415.737,12Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

1210.15451 03091.192 2.536.709,92 2.536.709,92 Pavimentação de Vias

1210.15451 03091.195 7.284.672,90 7.284.672,90Recuperação da Avenida Paulista

15452 3.079.725,27 118.522.559,74 121.602.285,01Serviços Urbanos

15452 0309 3.079.725,27 101.061.464,60 104.141.189,87Revitalização de Bairros

1210.15452 03091.169 3.079.725,27 3.079.725,27Melhoria de Calçadas e Ruas

1210.15452 03092.323 43.233.054,69 43.233.054,69Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

1210.15452 03092.341 57.828.409,91 57.828.409,91Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0336 696.120,82 696.120,82Operações Especiais

1210.15452 03362.356 696.120,82 696.120,82Monitoramento de Operações e Emergências da Cidade

15452 0337 6.033.528,63 6.033.528,63Promoção de Desenvolvimento Local

1210.15452 03372.354 6.033.528,63 6.033.528,63Integração de Políticas Públicas Locais

15452 0339 10.405.954,20 10.405.954,20Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

1210.15452 03392.366 10.405.954,20 10.405.954,20Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15452 0340 325.491,49 325.491,49Sistema de Informação e Processamento de Dados

1210.15452 03402.325 325.491,49 325.491,49Informatização da Fiscalização e de Outros Serviços Urbanos

17 4.110.205,96 10.024.756,58 14.134.962,54Saneamento

17512 4.110.205,96 10.024.756,58 14.134.962,54Saneamento Básico Urbano

17512 0308 4.110.205,96 10.024.756,58 14.134.962,54Prevenção a Enchentes

1210.17512 03081.135 4.040.778,59 4.040.778,59Construção e Reforma de Galerias

1210.17512 03081.194 69.427,37 69.427,37Obras de Combate a Erosão

1210.17512 03082.367 10.024.756,58 10.024.756,58Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

Total da Unidade 180.490.118,27 204.917.169,440,00 24.427.051,17

Código Especificação Projeto Atividade Total

Superintendência das Usinas de Asfalto1211Unidade:

OperaçãoEspecial

15 75.495.695,30 75.495.695,30Urbanismo

15122 5.896.225,62 5.896.225,62Administração Geral

15122 0251 5.896.225,62 5.896.225,62Suporte Administrativo

1211.15122 02512.334 5.896.225,62 5.896.225,62Administração da Superintendência das Usinas de Asfalto

15126 114.232,45 114.232,45Tecnologia da Informação

15126 0340 114.232,45 114.232,45Sistema de Informação e Processamento de Dados

1211.15126 03402.170 114.232,45 114.232,45Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15662 69.485.237,23 69.485.237,23Produção Industrial

15662 0309 69.485.237,23 69.485.237,23Revitalização de Bairros

1211.15662 03092.335 69.485.237,23 69.485.237,23Operação e Manutenção das Usinas

Total da Unidade 75.495.695,30 75.495.695,300,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1200 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Supervisão de Abastecimento1213Unidade:

OperaçãoEspecial

08 63.960,86 63.960,86Assistência Social

08605 63.960,86 63.960,86Abastecimento

08605 0271 63.960,86 63.960,86Programas de Abastecimento à Comunidade

1213.08605 02712.303 63.960,86 63.960,86Programas Municipais de Abastecimento

20 2.996.563,17 8.479.805,84 11.476.369,01Agricultura

20122 8.323.059,02 8.323.059,02Administração Geral

20122 0251 8.323.059,02 8.323.059,02Suporte Administrativo

1213.20122 02512.300 8.323.059,02 8.323.059,02Administração da Supervisão Geral de Operações

20126 155.934,82 155.934,82Tecnologia da Informação

20126 0176 155.934,82 155.934,82Informatização

1213.20126 01762.170 155.934,82 155.934,82Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

20306 812,00 812,00Alimentação e Nutrição

20306 0263 812,00 812,00Abastecimento - Controle e Fiscalização

1213.20306 02632.301 812,00 812,00Op. e Manut. do Conselho Municipal Seg. Alimentar e Nutricional

20605 2.996.563,17 2.996.563,17Abastecimento

20605 0271 2.996.563,17 2.996.563,17Programas de Abastecimento à Comunidade

1213.20605 02717.000 2.996.563,17 2.996.563,17Ampliação e Reforma das Unidades de Abastecimento

Total da Unidade 8.543.766,70 11.540.329,870,00 2.996.563,17

Total do Órgão 0,00 27.423.614,34 264.529.580,27 291.953.194,61

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1300 Secretaria Municipal de Planejamento

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1310Unidade:

OperaçãoEspecial

15 18.341.688,42 18.341.688,42Urbanismo

15122 16.805.852,10 16.805.852,10Administração Geral

15122 0251 16.805.852,10 16.805.852,10Suporte Administrativo

1310.15122 02512.550 16.805.852,10 16.805.852,10Administração da Secretaria Municipal de Planejamento

15126 222.904,11 222.904,11Tecnologia da Informação

15126 0340 222.904,11 222.904,11Sistema de Informação e Processamento de Dados

1310.15126 03402.170 222.904,11 222.904,11Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15127 1.301.515,15 1.301.515,15Ordenamento Territorial

15127 0197 1.301.515,15 1.301.515,15Planejamento e Desenvolvimento Urbano

1310.15127 01972.552 1.301.515,15 1.301.515,15Estudos, Projetos e Planos de Desenvolvimento

15128 11.417,06 11.417,06Formação de Recursos Humanos

15128 0341 11.417,06 11.417,06Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1310.15128 03412.180 11.417,06 11.417,06Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

Total da Unidade 18.341.688,42 18.341.688,420,00 0,00

Total do Órgão 0,00 0,00 18.341.688,42 18.341.688,42

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Page 9: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1400 Secretaria Municipal de Habitação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1410Unidade:

OperaçãoEspecial

08 31.609.620,00 31.609.620,00Assistência Social

08244 31.609.620,00 31.609.620,00Assistência Comunitária

08244 0111 31.609.620,00 31.609.620,00Assistência a Moradores em Áreas de Risco

1410.08244 01112.635 31.609.620,00 31.609.620,00Atendimento Habitacional

15 441.076.233,22 441.076.233,22Urbanismo

15451 441.076.233,22 441.076.233,22Infra-Estrutura Urbana

15451 0183 437.222.367,98 437.222.367,98Investimento Habitacional

1410.15451 01831.276 437.222.367,98 437.222.367,98Projetos e Ações de Apoio Habitacional

15451 0346 3.853.865,24 3.853.865,24Regularização de Loteamentos Irregulares

1410.15451 03461.281 3.853.865,24 3.853.865,24Projetos e Ações de Regularização em Loteamentos Irregulares

16 214.786.681,90 54.545.788,47 269.332.470,37Habitação

16122 53.819.295,44 53.819.295,44Administração Geral

16122 0251 53.819.295,44 53.819.295,44Suporte Administrativo

1410.16122 02512.600 53.819.295,44 53.819.295,44Administração da Secretaria Municipal de Habitação

16126 704.823,53 704.823,53Tecnologia da Informação

16126 0340 704.823,53 704.823,53Sistema de Informação e Processamento de Dados

1410.16126 03402.170 704.823,53 704.823,53Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

16128 21.669,50 21.669,50Formação de Recursos Humanos

16128 0341 21.669,50 21.669,50Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1410.16128 03412.180 21.669,50 21.669,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

16482 214.786.681,90 214.786.681,90Habitação Urbana

16482 0183 31.169.327,00 31.169.327,00Investimento Habitacional

1410.16482 01831.251 31.169.327,00 31.169.327,00Aumento de Capital da Companhia Metrop. Habitação de SãoPaulo - COHAB

16482 0345 183.617.354,90 183.617.354,90Mananciais

1410.16482 03451.254 183.617.354,90 183.617.354,90Mananciais

Total da Unidade 86.155.408,47 742.018.323,590,00 655.862.915,12

Total do Órgão 0,00 655.862.915,12 86.155.408,47 742.018.323,59

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1500 Secretaria Municipal de Gestão

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1510Unidade:

OperaçãoEspecial

04 15.210.395,17 104.785.557,33 119.995.952,50Administração

04122 210.395,17 52.683.316,74 52.893.711,91Administração Geral

04122 0251 210.395,17 52.683.316,74 52.893.711,91Suporte Administrativo

1510.04122 02511.380 210.395,17 210.395,17Melhorias e Benfeitorias nas Dependências da SMG

1510.04122 02512.750 52.683.316,74 52.683.316,74Administração da Secretaria Municipal de Gestão Pública

04126 15.000.000,00 51.330.242,92 66.330.242,92Tecnologia da Informação

04126 0177 15.000.000,00 15.000.000,00Investimento na Área de Informática

1510.04126 01777.200 15.000.000,00 15.000.000,00Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação eComunicaçã

04126 0340 51.330.242,92 51.330.242,92Sistema de Informação e Processamento de Dados

1510.04126 03402.170 51.330.242,92 51.330.242,92Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

04128 771.997,67 771.997,67Formação de Recursos Humanos

04128 0341 771.997,67 771.997,67Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1510.04128 03412.180 771.997,67 771.997,67Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

Total da Unidade 104.785.557,33 119.995.952,500,00 15.210.395,17

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria do Govêrno Eletrônico e Gestão da Informação1511Unidade:

OperaçãoEspecial

24 27.683.400,70 27.683.400,70Comunicações

24126 27.683.400,70 27.683.400,70Tecnologia da Informação

24126 0354 27.683.400,70 27.683.400,70Governo Eletrônico

1511.24126 03548.024 1.030.172,27 1.030.172,27Operação e Manutenção do Portal da PMSP

1511.24126 03542.756 26.653.228,43 26.653.228,43Gestão e Racionalização de Processos de Governo

Total da Unidade 27.683.400,70 27.683.400,700,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Departamento da Merenda Escolar1512Unidade:

OperaçãoEspecial

12 524.025.065,26 524.025.065,26Educação

12306 330.937.553,89 330.937.553,89Alimentação e Nutrição

12306 0352 330.937.553,89 330.937.553,89Programa Municipal de Alimentação Escolar

1512.12306 03526.552 287.166.360,63 287.166.360,63Administração dos Programas Municipais de Alimentação

1512.12306 03526.553 41.189.681,59 41.189.681,59Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE

1512.12306 03526.557 2.581.511,67 2.581.511,67Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE -PNAE/FNDE

12361 193.087.511,37 193.087.511,37Ensino Fundamental

12361 0352 193.087.511,37 193.087.511,37Programa Municipal de Alimentação Escolar

1512.12361 03526.556 193.087.511,37 193.087.511,37Programa Nacional de Alimentação Escolar - QESE

Total da Unidade 524.025.065,26 524.025.065,260,00 0,00

Total do Órgão 0,00 15.210.395,17 656.494.023,29 671.704.418,46

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1610Unidade:

OperaçãoEspecial

12 448.959.061,63 3.370.992.232,27 3.819.951.293,90Educação

12122 252.312.632,32 403.536.507,11 655.849.139,43Administração Geral

12122 0251 94.621,05 172.227.689,03 172.322.310,08Suporte Administrativo

1610.12122 02511.400 94.621,05 94.621,05Reforma e Ampliação de Próprios Municipais

1610.12122 02512.800 79.373.526,46 79.373.526,46Administração da Secretaria Municipal de Educação

1610.12122 02512.803 207.999,17 207.999,17Administração do Conselho Municipal de Educação

1610.12122 02512.855 92.646.163,40 92.646.163,40Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 252.218.011,27 164.719.680,49 416.937.691,76Educação Integrada

1610.12122 03041.848 4.138,35 4.138,35Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais Integradas

1610.12122 03041.849 252.213.872,92 252.213.872,92Construção de Unidades Educacionais Integradas

1610.12122 03042.851 164.719.680,49 164.719.680,49Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0328 23.151.227,53 23.151.227,53Ampliação do Tempo de Permanência do Aluno

1610.12122 03282.830 23.151.227,53 23.151.227,53Educação em Tempo Integral - São Paulo é uma Escola

12122 0332 43.437.910,06 43.437.910,06Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1610.12122 03322.824 37.216.113,56 37.216.113,56Apoio Didático-Pedagógico Educacional

1610.12122 03322.832 6.221.796,50 6.221.796,50Avaliação de Aproveitamento Escolar dos Alunos da RME

12126 53.848.266,56 53.848.266,56Tecnologia da Informação

12126 0340 53.848.266,56 53.848.266,56Sistema de Informação e Processamento de Dados

1610.12126 03402.170 53.848.266,56 53.848.266,56Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 10.323.391,22 10.323.391,22Formação de Recursos Humanos

12128 0332 10.323.391,22 10.323.391,22Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1610.12128 03322.831 10.323.391,22 10.323.391,22Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12131 4.173.967,00 4.173.967,00Comunicação Social

12131 0149 4.173.967,00 4.173.967,00Divulgação Oficial

1610.12131 01498.052 4.173.967,00 4.173.967,00Publicações de Interesse do Município

12361 168.005.486,22 1.746.216.810,66 1.914.222.296,88Ensino Fundamental

12361 0158 168.005.486,22 1.733.822.874,04 1.901.828.360,26Ensino Fundamental

1610.12361 01581.430 12.616.829,92 12.616.829,92Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais de EnsinoFundamental

1610.12361 01581.431 155.388.656,30 155.388.656,30Construção de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental

1610.12361 01582.815 31.300.363,88 31.300.363,88Fornecimento de Uniformes e Material Escolar - EF

1610.12361 01582.842 529.618.367,38 529.618.367,38Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1610.12361 01582.848 53.595.924,30 53.595.924,30Transporte do Escolar - EF

1610.12361 01582.858 1.119.308.218,48 1.119.308.218,48Remuneração dos Profissionais do Magistério - EF

12361 0301 2.600.665,32 2.600.665,32Educação de Jovens e Adultos

1610.12361 03012.826 2.524.377,29 2.524.377,29Alfabetização de Jovens e Adultos

1610.12361 03012.857 76.288,03 76.288,03Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12361 0332 9.793.271,30 9.793.271,30Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1610.12361 03322.849 9.793.271,30 9.793.271,30Ler e Escrever - Ensino Fundamental

12362 10.606,64 22.373.611,85 22.384.218,49Ensino Médio

12362 0261 10.606,64 22.373.611,85 22.384.218,49Ensino Médio

1610.12362 02611.451 10.606,64 10.606,64Reforma e Ampliação de Escolas Munic. de Ensino Fundamentale Médio

1610.12362 02612.865 22.373.611,85 22.373.611,85Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio

12363 1.069,72 1.069,72Ensino Profissional

12363 0321 1.069,72 1.069,72Ensino Profissional

1610.12363 03212.860 1.069,72 1.069,72Op. e Manut. dos Centros Municipais de Capacitação eTreinamento-CMCT

12365 28.630.336,45 1.116.499.646,07 1.145.129.982,52Educação Infantil

12365 0329 1.468.776,11 1.468.776,11Educação Indígena

1610.12365 03292.852 1.468.776,11 1.468.776,11Operação e Manutenção da Educação Indígena

12365 0331 28.630.336,45 1.115.030.869,96 1.143.661.206,41Educação Infantil

1610.12365 03311.426 6.227.876,50 6.227.876,50Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais de EnsinoInfantil

1610.12365 03311.427 22.402.459,95 22.402.459,95Construção de Unidades Educacionais de Ensino Infantil

1610.12365 03312.825 55.896.640,18 55.896.640,18Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1610.12365 03312.837 478.321.905,32 478.321.905,32Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1610.12365 03312.845 231.643.634,60 231.643.634,60Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1610Unidade:

OperaçãoEspecial

1610.12365 03312.847 46.842.242,62 46.842.242,62Transporte do Escolar - EI

1610.12365 03312.850 13.807.954,65 13.807.954,65Fornecimento de Uniformes e Material Escolar - EI

1610.12365 03312.854 380.316,12 380.316,12Remuneração dos Profissionais do Magistério - EMEI

1610.12365 03312.856 288.138.176,47 288.138.176,47Remuneração dos Profissionais do Magistério - CEI

12367 14.018.962,08 14.018.962,08Educação Especial

12367 0153 14.018.962,08 14.018.962,08Educação Especial

1610.12367 01532.820 8.507.867,00 8.507.867,00Convênios p/ Atend. Crianças e Adolesc. c/ necessid. Educ.Especiais

1610.12367 01532.862 5.511.095,08 5.511.095,08Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 3.370.992.232,27 3.819.951.293,900,00 448.959.061,63

Código Especificação Projeto Atividade Total

Diretoria Regional de Educação - Ipiranga1611Unidade:

OperaçãoEspecial

12 61.921.962,57 61.921.962,57Educação

12122 3.457.315,48 3.457.315,48Administração Geral

12122 0251 1.208.334,10 1.208.334,10Suporte Administrativo

1611.12122 02512.855 1.208.334,10 1.208.334,10Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 971.163,24 971.163,24Educação Integrada

1611.12122 03042.851 971.163,24 971.163,24Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 1.277.818,14 1.277.818,14Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1611.12122 03322.824 1.277.818,14 1.277.818,14Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 71.874,18 71.874,18Tecnologia da Informação

12126 0340 71.874,18 71.874,18Sistema de Informação e Processamento de Dados

1611.12126 03402.170 71.874,18 71.874,18Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 39.154,88 39.154,88Formação de Recursos Humanos

12128 0332 39.154,88 39.154,88Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1611.12128 03322.831 39.154,88 39.154,88Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 7.759.506,72 7.759.506,72Ensino Fundamental

12361 0158 7.180.748,73 7.180.748,73Ensino Fundamental

1611.12361 01582.840 1.437.398,20 1.437.398,20Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1611.12361 01582.842 5.415.354,73 5.415.354,73Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1611.12361 01582.859 327.995,80 327.995,80Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 578.757,99 578.757,99Educação de Jovens e Adultos

1611.12361 03012.826 378.255,60 378.255,60Alfabetização de Jovens e Adultos

1611.12361 03012.857 200.502,39 200.502,39Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12365 50.374.339,56 50.374.339,56Educação Infantil

12365 0331 50.374.339,56 50.374.339,56Educação Infantil

1611.12365 03312.825 41.339.710,84 41.339.710,84Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1611.12365 03312.837 5.476.239,87 5.476.239,87Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1611.12365 03312.841 1.638.254,95 1.638.254,95Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1611.12365 03312.845 1.920.133,90 1.920.133,90Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 219.771,75 219.771,75Educação Especial

12367 0153 219.771,75 219.771,75Educação Especial

1611.12367 01532.862 219.771,75 219.771,75Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 61.921.962,57 61.921.962,570,00 0,00

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Page 13: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Diretoria Regional de Educação - Jaçanã/Tremembé1612Unidade:

OperaçãoEspecial

12 36.058.365,85 36.058.365,85Educação

12122 1.912.529,77 1.912.529,77Administração Geral

12122 0251 889.648,39 889.648,39Suporte Administrativo

1612.12122 02512.855 889.648,39 889.648,39Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 715.210,42 715.210,42Educação Integrada

1612.12122 03042.851 715.210,42 715.210,42Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 307.670,96 307.670,96Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1612.12122 03322.824 307.670,96 307.670,96Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 113.972,00 113.972,00Tecnologia da Informação

12126 0340 113.972,00 113.972,00Sistema de Informação e Processamento de Dados

1612.12126 03402.170 113.972,00 113.972,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 26.949,50 26.949,50Formação de Recursos Humanos

12128 0332 26.949,50 26.949,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1612.12128 03322.831 26.949,50 26.949,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 7.300.818,88 7.300.818,88Ensino Fundamental

12361 0158 6.859.554,24 6.859.554,24Ensino Fundamental

1612.12361 01582.838 3.291,20 3.291,20Concessão de Bibliotecas-Prêmio

1612.12361 01582.840 1.687.797,88 1.687.797,88Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1612.12361 01582.842 4.757.355,56 4.757.355,56Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1612.12361 01582.859 411.109,60 411.109,60Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 441.264,64 441.264,64Educação de Jovens e Adultos

1612.12361 03012.826 309.864,04 309.864,04Alfabetização de Jovens e Adultos

1612.12361 03012.857 131.400,60 131.400,60Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12362 367.487,51 367.487,51Ensino Médio

12362 0261 367.487,51 367.487,51Ensino Médio

1612.12362 02612.865 367.487,51 367.487,51Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio

12365 26.221.948,94 26.221.948,94Educação Infantil

12365 0331 26.221.948,94 26.221.948,94Educação Infantil

1612.12365 03312.825 18.899.735,94 18.899.735,94Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1612.12365 03312.837 3.319.853,68 3.319.853,68Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1612.12365 03312.841 1.571.262,17 1.571.262,17Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1612.12365 03312.845 2.431.097,15 2.431.097,15Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 114.659,25 114.659,25Educação Especial

12367 0153 114.659,25 114.659,25Educação Especial

1612.12367 01532.862 114.659,25 114.659,25Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 36.058.365,85 36.058.365,850,00 0,00

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Page 14: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Diretoria Regional de Educação - Freguesia/Brasilândia1613Unidade:

OperaçãoEspecial

12 38.031.948,22 38.031.948,22Educação

12122 3.049.772,60 3.049.772,60Administração Geral

12122 0251 1.199.518,84 1.199.518,84Suporte Administrativo

1613.12122 02512.855 1.199.518,84 1.199.518,84Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 1.186.933,76 1.186.933,76Educação Integrada

1613.12122 03042.851 1.186.933,76 1.186.933,76Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 663.320,00 663.320,00Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1613.12122 03322.824 663.320,00 663.320,00Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 19.082,50 19.082,50Tecnologia da Informação

12126 0340 19.082,50 19.082,50Sistema de Informação e Processamento de Dados

1613.12126 03402.170 19.082,50 19.082,50Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 151.106,50 151.106,50Formação de Recursos Humanos

12128 0332 151.106,50 151.106,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1613.12128 03322.831 151.106,50 151.106,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 7.241.293,18 7.241.293,18Ensino Fundamental

12361 0158 6.558.382,02 6.558.382,02Ensino Fundamental

1613.12361 01582.840 1.375.999,94 1.375.999,94Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1613.12361 01582.842 4.827.335,18 4.827.335,18Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1613.12361 01582.859 355.046,90 355.046,90Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 682.911,16 682.911,16Educação de Jovens e Adultos

1613.12361 03012.826 510.921,60 510.921,60Alfabetização de Jovens e Adultos

1613.12361 03012.857 171.989,56 171.989,56Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12365 27.400.022,95 27.400.022,95Educação Infantil

12365 0331 27.400.022,95 27.400.022,95Educação Infantil

1613.12365 03312.825 21.296.830,87 21.296.830,87Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1613.12365 03312.837 3.090.340,33 3.090.340,33Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1613.12365 03312.841 1.244.230,30 1.244.230,30Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1613.12365 03312.845 1.768.621,45 1.768.621,45Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 170.670,49 170.670,49Educação Especial

12367 0153 170.670,49 170.670,49Educação Especial

1613.12367 01532.862 170.670,49 170.670,49Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 38.031.948,22 38.031.948,220,00 0,00

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Page 15: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Diretoria Regional de Educação - Pirituba1614Unidade:

OperaçãoEspecial

12 43.604.850,55 43.604.850,55Educação

12122 4.269.049,87 4.269.049,87Administração Geral

12122 0251 1.202.120,60 1.202.120,60Suporte Administrativo

1614.12122 02512.855 1.202.120,60 1.202.120,60Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 2.379.549,77 2.379.549,77Educação Integrada

1614.12122 03042.851 2.379.549,77 2.379.549,77Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 687.379,50 687.379,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1614.12122 03322.824 687.379,50 687.379,50Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 299.161,61 299.161,61Tecnologia da Informação

12126 0340 299.161,61 299.161,61Sistema de Informação e Processamento de Dados

1614.12126 03402.170 299.161,61 299.161,61Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 34.152,50 34.152,50Formação de Recursos Humanos

12128 0332 34.152,50 34.152,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1614.12128 03322.831 34.152,50 34.152,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 10.748.975,98 10.748.975,98Ensino Fundamental

12361 0158 10.433.993,98 10.433.993,98Ensino Fundamental

1614.12361 01582.840 2.262.186,55 2.262.186,55Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1614.12361 01582.842 7.626.230,13 7.626.230,13Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1614.12361 01582.859 545.577,30 545.577,30Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 314.982,00 314.982,00Educação de Jovens e Adultos

1614.12361 03012.826 314.982,00 314.982,00Alfabetização de Jovens e Adultos

12362 588.409,26 588.409,26Ensino Médio

12362 0261 588.409,26 588.409,26Ensino Médio

1614.12362 02612.865 588.409,26 588.409,26Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio

12365 27.567.743,02 27.567.743,02Educação Infantil

12365 0329 139.794,08 139.794,08Educação Indígena

1614.12365 03292.852 139.794,08 139.794,08Operação e Manutenção da Educação Indígena

12365 0331 27.427.948,94 27.427.948,94Educação Infantil

1614.12365 03312.825 18.217.181,55 18.217.181,55Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1614.12365 03312.837 4.575.383,44 4.575.383,44Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1614.12365 03312.841 1.718.211,25 1.718.211,25Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1614.12365 03312.845 2.917.172,70 2.917.172,70Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 97.358,31 97.358,31Educação Especial

12367 0153 97.358,31 97.358,31Educação Especial

1614.12367 01532.862 97.358,31 97.358,31Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 43.604.850,55 43.604.850,550,00 0,00

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Page 16: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Diretoria Regional de Educação - Campo Limpo1615Unidade:

OperaçãoEspecial

12 58.107.657,31 58.107.657,31Educação

12122 6.811.082,43 6.811.082,43Administração Geral

12122 0251 2.196.555,08 2.196.555,08Suporte Administrativo

1615.12122 02512.855 2.196.555,08 2.196.555,08Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 3.572.522,42 3.572.522,42Educação Integrada

1615.12122 03042.851 3.572.522,42 3.572.522,42Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 1.042.004,93 1.042.004,93Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1615.12122 03322.824 1.042.004,93 1.042.004,93Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 579.476,10 579.476,10Tecnologia da Informação

12126 0340 579.476,10 579.476,10Sistema de Informação e Processamento de Dados

1615.12126 03402.170 579.476,10 579.476,10Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 373.192,30 373.192,30Formação de Recursos Humanos

12128 0332 373.192,30 373.192,30Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1615.12128 03322.831 373.192,30 373.192,30Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 13.721.500,00 13.721.500,00Ensino Fundamental

12361 0158 12.889.597,49 12.889.597,49Ensino Fundamental

1615.12361 01582.838 19.899,60 19.899,60Concessão de Bibliotecas-Prêmio

1615.12361 01582.840 2.565.738,20 2.565.738,20Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1615.12361 01582.842 9.703.931,09 9.703.931,09Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1615.12361 01582.859 600.028,60 600.028,60Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 831.902,51 831.902,51Educação de Jovens e Adultos

1615.12361 03012.826 682.912,00 682.912,00Alfabetização de Jovens e Adultos

1615.12361 03012.857 148.990,51 148.990,51Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12365 36.562.506,53 36.562.506,53Educação Infantil

12365 0331 36.562.506,53 36.562.506,53Educação Infantil

1615.12365 03312.825 24.789.984,12 24.789.984,12Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1615.12365 03312.837 5.045.334,44 5.045.334,44Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1615.12365 03312.841 1.850.673,90 1.850.673,90Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1615.12365 03312.845 4.876.514,07 4.876.514,07Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 59.899,95 59.899,95Educação Especial

12367 0153 59.899,95 59.899,95Educação Especial

1615.12367 01532.862 59.899,95 59.899,95Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 58.107.657,31 58.107.657,310,00 0,00

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Page 17: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Diretoria Regional de Educação - Capela do Socorro1616Unidade:

OperaçãoEspecial

12 48.508.503,48 48.508.503,48Educação

12122 5.965.694,81 5.965.694,81Administração Geral

12122 0251 1.302.999,19 1.302.999,19Suporte Administrativo

1616.12122 02512.855 1.302.999,19 1.302.999,19Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 3.576.849,79 3.576.849,79Educação Integrada

1616.12122 03042.851 3.576.849,79 3.576.849,79Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 1.085.845,83 1.085.845,83Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1616.12122 03322.824 1.085.845,83 1.085.845,83Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 424.816,96 424.816,96Tecnologia da Informação

12126 0340 424.816,96 424.816,96Sistema de Informação e Processamento de Dados

1616.12126 03402.170 424.816,96 424.816,96Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 41.933,50 41.933,50Formação de Recursos Humanos

12128 0332 41.933,50 41.933,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1616.12128 03322.831 41.933,50 41.933,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 7.238.489,39 7.238.489,39Ensino Fundamental

12361 0158 6.519.720,73 6.519.720,73Ensino Fundamental

1616.12361 01582.838 11.524,14 11.524,14Concessão de Bibliotecas-Prêmio

1616.12361 01582.840 1.415.519,50 1.415.519,50Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1616.12361 01582.842 4.701.192,09 4.701.192,09Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1616.12361 01582.859 391.485,00 391.485,00Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 718.768,66 718.768,66Educação de Jovens e Adultos

1616.12361 03012.826 614.747,20 614.747,20Alfabetização de Jovens e Adultos

1616.12361 03012.857 104.021,46 104.021,46Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12365 34.711.476,33 34.711.476,33Educação Infantil

12365 0329 139.701,65 139.701,65Educação Indígena

1616.12365 03292.852 139.701,65 139.701,65Operação e Manutenção da Educação Indígena

12365 0331 34.571.774,68 34.571.774,68Educação Infantil

1616.12365 03312.825 27.148.936,27 27.148.936,27Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1616.12365 03312.837 2.994.038,45 2.994.038,45Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1616.12365 03312.841 1.291.025,00 1.291.025,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1616.12365 03312.845 3.137.774,96 3.137.774,96Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 126.092,49 126.092,49Educação Especial

12367 0153 126.092,49 126.092,49Educação Especial

1616.12367 01532.862 126.092,49 126.092,49Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 48.508.503,48 48.508.503,480,00 0,00

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Page 18: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Diretoria Regional de Educação - Penha1617Unidade:

OperaçãoEspecial

12 43.800.687,67 43.800.687,67Educação

12122 2.179.650,88 2.179.650,88Administração Geral

12122 0251 1.189.570,42 1.189.570,42Suporte Administrativo

1617.12122 02512.855 1.189.570,42 1.189.570,42Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 586.965,21 586.965,21Educação Integrada

1617.12122 03042.851 586.965,21 586.965,21Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 403.115,25 403.115,25Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1617.12122 03322.824 403.115,25 403.115,25Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 177.082,72 177.082,72Tecnologia da Informação

12126 0340 177.082,72 177.082,72Sistema de Informação e Processamento de Dados

1617.12126 03402.170 177.082,72 177.082,72Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 177.950,71 177.950,71Formação de Recursos Humanos

12128 0332 177.950,71 177.950,71Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1617.12128 03322.831 177.950,71 177.950,71Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 6.658.887,19 6.658.887,19Ensino Fundamental

12361 0158 6.323.969,84 6.323.969,84Ensino Fundamental

1617.12361 01582.838 24.497,84 24.497,84Concessão de Bibliotecas-Prêmio

1617.12361 01582.840 1.507.045,95 1.507.045,95Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1617.12361 01582.842 4.435.186,73 4.435.186,73Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1617.12361 01582.859 357.239,32 357.239,32Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 334.917,35 334.917,35Educação de Jovens e Adultos

1617.12361 03012.826 106.494,40 106.494,40Alfabetização de Jovens e Adultos

1617.12361 03012.857 228.422,95 228.422,95Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12365 34.455.871,09 34.455.871,09Educação Infantil

12365 0331 34.455.871,09 34.455.871,09Educação Infantil

1617.12365 03312.825 25.096.547,26 25.096.547,26Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1617.12365 03312.837 4.217.806,04 4.217.806,04Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1617.12365 03312.841 1.847.713,00 1.847.713,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1617.12365 03312.845 3.293.804,79 3.293.804,79Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 151.245,08 151.245,08Educação Especial

12367 0153 151.245,08 151.245,08Educação Especial

1617.12367 01532.862 151.245,08 151.245,08Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 43.800.687,67 43.800.687,670,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Diretoria Regional de Educação - Santo Amaro1618Unidade:

OperaçãoEspecial

12 41.915.573,13 41.915.573,13Educação

12122 3.149.340,66 3.149.340,66Administração Geral

12122 0251 1.227.016,15 1.227.016,15Suporte Administrativo

1618.12122 02512.855 1.227.016,15 1.227.016,15Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 1.046.582,21 1.046.582,21Educação Integrada

1618.12122 03042.851 1.046.582,21 1.046.582,21Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 875.742,30 875.742,30Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1618.12122 03322.824 875.742,30 875.742,30Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 220.678,88 220.678,88Tecnologia da Informação

12126 0340 220.678,88 220.678,88Sistema de Informação e Processamento de Dados

1618.12126 03402.170 220.678,88 220.678,88Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 86.833,96 86.833,96Formação de Recursos Humanos

12128 0332 86.833,96 86.833,96Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1618.12128 03322.831 86.833,96 86.833,96Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 7.542.723,22 7.542.723,22Ensino Fundamental

12361 0158 7.002.655,08 7.002.655,08Ensino Fundamental

1618.12361 01582.840 1.538.558,35 1.538.558,35Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1618.12361 01582.842 4.945.785,93 4.945.785,93Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1618.12361 01582.859 518.310,80 518.310,80Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 540.068,14 540.068,14Educação de Jovens e Adultos

1618.12361 03012.826 421.065,60 421.065,60Alfabetização de Jovens e Adultos

1618.12361 03012.857 119.002,54 119.002,54Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12362 270.276,69 270.276,69Ensino Médio

12362 0261 270.276,69 270.276,69Ensino Médio

1618.12362 02612.865 270.276,69 270.276,69Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio

12365 30.485.799,16 30.485.799,16Educação Infantil

12365 0331 30.485.799,16 30.485.799,16Educação Infantil

1618.12365 03312.825 24.358.334,74 24.358.334,74Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1618.12365 03312.837 2.498.250,39 2.498.250,39Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1618.12365 03312.841 997.460,95 997.460,95Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1618.12365 03312.845 2.631.753,08 2.631.753,08Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 159.920,56 159.920,56Educação Especial

12367 0153 159.920,56 159.920,56Educação Especial

1618.12367 01532.862 159.920,56 159.920,56Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 41.915.573,13 41.915.573,130,00 0,00

Novo SEO - Sistema de Execução Orçamentária- [FORC255B000] Página 19 4/3/2009 15:06:32

Page 20: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Diretoria Regional de Educação - Itaquera1619Unidade:

OperaçãoEspecial

12 51.991.353,38 51.991.353,38Educação

12122 4.343.369,25 4.343.369,25Administração Geral

12122 0251 1.595.179,51 1.595.179,51Suporte Administrativo

1619.12122 02512.855 1.595.179,51 1.595.179,51Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 1.711.538,22 1.711.538,22Educação Integrada

1619.12122 03042.851 1.711.538,22 1.711.538,22Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 1.036.651,52 1.036.651,52Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1619.12122 03322.824 1.036.651,52 1.036.651,52Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 21.789,00 21.789,00Tecnologia da Informação

12126 0340 21.789,00 21.789,00Sistema de Informação e Processamento de Dados

1619.12126 03402.170 21.789,00 21.789,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 107.815,00 107.815,00Formação de Recursos Humanos

12128 0332 107.815,00 107.815,00Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1619.12128 03322.831 107.815,00 107.815,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 8.511.268,16 8.511.268,16Ensino Fundamental

12361 0158 7.745.074,15 7.745.074,15Ensino Fundamental

1619.12361 01582.840 1.191.858,20 1.191.858,20Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1619.12361 01582.842 6.266.525,75 6.266.525,75Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1619.12361 01582.859 286.690,20 286.690,20Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 766.194,01 766.194,01Educação de Jovens e Adultos

1619.12361 03012.826 457.346,00 457.346,00Alfabetização de Jovens e Adultos

1619.12361 03012.857 308.848,01 308.848,01Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12365 38.859.562,53 38.859.562,53Educação Infantil

12365 0331 38.859.562,53 38.859.562,53Educação Infantil

1619.12365 03312.825 25.223.263,41 25.223.263,41Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1619.12365 03312.837 7.021.580,65 7.021.580,65Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1619.12365 03312.841 1.533.617,15 1.533.617,15Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1619.12365 03312.845 5.081.101,32 5.081.101,32Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 147.549,44 147.549,44Educação Especial

12367 0153 147.549,44 147.549,44Educação Especial

1619.12367 01532.862 147.549,44 147.549,44Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 51.991.353,38 51.991.353,380,00 0,00

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Page 21: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Diretoria Regional Educação - São Miguel1620Unidade:

OperaçãoEspecial

12 44.232.300,17 44.232.300,17Educação

12122 4.552.881,97 4.552.881,97Administração Geral

12122 0251 1.732.579,30 1.732.579,30Suporte Administrativo

1620.12122 02512.855 1.732.579,30 1.732.579,30Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 2.755.963,17 2.755.963,17Educação Integrada

1620.12122 03042.851 2.755.963,17 2.755.963,17Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 64.339,50 64.339,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1620.12122 03322.824 64.339,50 64.339,50Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 506.714,81 506.714,81Tecnologia da Informação

12126 0340 506.714,81 506.714,81Sistema de Informação e Processamento de Dados

1620.12126 03402.170 506.714,81 506.714,81Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 103.166,78 103.166,78Formação de Recursos Humanos

12128 0332 103.166,78 103.166,78Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1620.12128 03322.831 103.166,78 103.166,78Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 9.158.109,10 9.158.109,10Ensino Fundamental

12361 0158 8.006.276,70 8.006.276,70Ensino Fundamental

1620.12361 01582.840 1.971.152,50 1.971.152,50Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1620.12361 01582.842 5.480.179,50 5.480.179,50Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1620.12361 01582.859 554.944,70 554.944,70Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 1.151.832,40 1.151.832,40Educação de Jovens e Adultos

1620.12361 03012.826 1.151.832,40 1.151.832,40Alfabetização de Jovens e Adultos

12362 173.124,41 173.124,41Ensino Médio

12362 0261 173.124,41 173.124,41Ensino Médio

1620.12362 02612.865 173.124,41 173.124,41Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio

12363 409.124,13 409.124,13Ensino Profissional

12363 0321 409.124,13 409.124,13Ensino Profissional

1620.12363 03212.860 409.124,13 409.124,13Op. e Manut. dos Centros Municipais de Capacitação eTreinamento-CMCT

12365 29.248.120,67 29.248.120,67Educação Infantil

12365 0331 29.248.120,67 29.248.120,67Educação Infantil

1620.12365 03312.825 19.381.191,55 19.381.191,55Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1620.12365 03312.837 3.416.415,96 3.416.415,96Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1620.12365 03312.841 1.813.048,55 1.813.048,55Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1620.12365 03312.845 4.637.464,61 4.637.464,61Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 81.058,30 81.058,30Educação Especial

12367 0153 81.058,30 81.058,30Educação Especial

1620.12367 01532.862 81.058,30 81.058,30Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 44.232.300,17 44.232.300,170,00 0,00

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Page 22: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Diretoria Regional de Educação - Guaianases1621Unidade:

OperaçãoEspecial

12 32.198.840,87 32.198.840,87Educação

12122 4.943.136,63 4.943.136,63Administração Geral

12122 0251 1.716.348,77 1.716.348,77Suporte Administrativo

1621.12122 02512.855 1.716.348,77 1.716.348,77Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 3.157.281,35 3.157.281,35Educação Integrada

1621.12122 03042.851 3.157.281,35 3.157.281,35Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 69.506,51 69.506,51Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1621.12122 03322.824 69.506,51 69.506,51Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 15.842,47 15.842,47Tecnologia da Informação

12126 0340 15.842,47 15.842,47Sistema de Informação e Processamento de Dados

1621.12126 03402.170 15.842,47 15.842,47Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 14.160,00 14.160,00Formação de Recursos Humanos

12128 0332 14.160,00 14.160,00Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1621.12128 03322.831 14.160,00 14.160,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 7.493.426,20 7.493.426,20Ensino Fundamental

12361 0158 6.862.635,36 6.862.635,36Ensino Fundamental

1621.12361 01582.840 1.423.937,12 1.423.937,12Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1621.12361 01582.842 5.064.058,74 5.064.058,74Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1621.12361 01582.859 374.639,50 374.639,50Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 630.790,84 630.790,84Educação de Jovens e Adultos

1621.12361 03012.826 418.800,00 418.800,00Alfabetização de Jovens e Adultos

1621.12361 03012.857 211.990,84 211.990,84Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12362 306.331,81 306.331,81Ensino Médio

12362 0261 306.331,81 306.331,81Ensino Médio

1621.12362 02612.865 306.331,81 306.331,81Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio

12365 18.883.947,79 18.883.947,79Educação Infantil

12365 0331 18.883.947,79 18.883.947,79Educação Infantil

1621.12365 03312.825 10.716.628,76 10.716.628,76Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1621.12365 03312.837 3.396.603,66 3.396.603,66Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1621.12365 03312.841 1.462.816,23 1.462.816,23Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1621.12365 03312.845 3.307.899,14 3.307.899,14Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 541.995,97 541.995,97Educação Especial

12367 0153 541.995,97 541.995,97Educação Especial

1621.12367 01532.862 541.995,97 541.995,97Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 32.198.840,87 32.198.840,870,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Diretoria Regional de Educação - Butantã1622Unidade:

OperaçãoEspecial

12 35.820.856,61 35.820.856,61Educação

12122 2.836.507,45 2.836.507,45Administração Geral

12122 0251 1.293.021,85 1.293.021,85Suporte Administrativo

1622.12122 02512.855 1.293.021,85 1.293.021,85Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 733.915,42 733.915,42Educação Integrada

1622.12122 03042.851 733.915,42 733.915,42Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 809.570,18 809.570,18Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1622.12122 03322.824 809.570,18 809.570,18Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 399.056,20 399.056,20Tecnologia da Informação

12126 0340 399.056,20 399.056,20Sistema de Informação e Processamento de Dados

1622.12126 03402.170 399.056,20 399.056,20Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 143.396,48 143.396,48Formação de Recursos Humanos

12128 0332 143.396,48 143.396,48Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1622.12128 03322.831 143.396,48 143.396,48Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 7.744.734,76 7.744.734,76Ensino Fundamental

12361 0158 7.233.970,93 7.233.970,93Ensino Fundamental

1622.12361 01582.838 19.988,80 19.988,80Concessão de Bibliotecas-Prêmio

1622.12361 01582.840 1.299.980,55 1.299.980,55Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1622.12361 01582.842 5.615.087,78 5.615.087,78Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1622.12361 01582.859 298.913,80 298.913,80Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 510.763,83 510.763,83Educação de Jovens e Adultos

1622.12361 03012.826 323.784,40 323.784,40Alfabetização de Jovens e Adultos

1622.12361 03012.857 186.979,43 186.979,43Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12365 24.638.030,85 24.638.030,85Educação Infantil

12365 0331 24.638.030,85 24.638.030,85Educação Infantil

1622.12365 03312.825 17.168.946,01 17.168.946,01Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1622.12365 03312.837 3.734.379,62 3.734.379,62Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1622.12365 03312.841 1.112.940,00 1.112.940,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1622.12365 03312.845 2.621.765,22 2.621.765,22Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 59.130,87 59.130,87Educação Especial

12367 0153 59.130,87 59.130,87Educação Especial

1622.12367 01532.862 59.130,87 59.130,87Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 35.820.856,61 35.820.856,610,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Diretoria Regional de Educação - São Mateus1623Unidade:

OperaçãoEspecial

12 44.040.700,47 44.040.700,47Educação

12122 4.773.757,41 4.773.757,41Administração Geral

12122 0251 1.546.742,89 1.546.742,89Suporte Administrativo

1623.12122 02512.855 1.546.742,89 1.546.742,89Administração da Coordenadoria de Educação

12122 0304 2.702.541,72 2.702.541,72Educação Integrada

1623.12122 03042.851 2.702.541,72 2.702.541,72Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

12122 0332 524.472,80 524.472,80Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1623.12122 03322.824 524.472,80 524.472,80Apoio Didático-Pedagógico Educacional

12126 399.896,50 399.896,50Tecnologia da Informação

12126 0340 399.896,50 399.896,50Sistema de Informação e Processamento de Dados

1623.12126 03402.170 399.896,50 399.896,50Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

12128 17.366,50 17.366,50Formação de Recursos Humanos

12128 0332 17.366,50 17.366,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional

1623.12128 03322.831 17.366,50 17.366,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

12361 8.862.942,12 8.862.942,12Ensino Fundamental

12361 0158 8.432.401,22 8.432.401,22Ensino Fundamental

1623.12361 01582.840 2.104.613,80 2.104.613,80Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF

1623.12361 01582.842 5.788.654,31 5.788.654,31Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

1623.12361 01582.859 539.133,11 539.133,11Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE

12361 0301 430.540,90 430.540,90Educação de Jovens e Adultos

1623.12361 03012.826 196.375,60 196.375,60Alfabetização de Jovens e Adultos

1623.12361 03012.857 234.165,30 234.165,30Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's

12362 137.226,95 137.226,95Ensino Médio

12362 0261 137.226,95 137.226,95Ensino Médio

1623.12362 02612.865 137.226,95 137.226,95Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio

12365 29.811.539,99 29.811.539,99Educação Infantil

12365 0331 29.811.539,99 29.811.539,99Educação Infantil

1623.12365 03312.825 21.540.749,30 21.540.749,30Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches

1623.12365 03312.837 3.459.422,86 3.459.422,86Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil

1623.12365 03312.841 1.943.599,95 1.943.599,95Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI

1623.12365 03312.845 2.867.767,88 2.867.767,88Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil

12367 37.971,00 37.971,00Educação Especial

12367 0153 37.971,00 37.971,00Educação Especial

1623.12367 01532.862 37.971,00 37.971,00Operação e Manutenção da Educação Especial

Total da Unidade 44.040.700,47 44.040.700,470,00 0,00

Total do Órgão 0,00 448.959.061,63 3.951.225.832,55 4.400.184.894,18

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1700 Secretaria Municipal de Finanças

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1710Unidade:

OperaçãoEspecial

04 10.852.940,75 220.212.363,54 231.065.304,29Administração

04122 163.517,28 171.319.818,74 171.483.336,02Administração Geral

04122 0251 163.517,28 171.319.818,74 171.483.336,02Suporte Administrativo

1710.04122 02513.000 163.517,28 163.517,28Melhorias e Benfeitorias nas Dependências da SF

1710.04122 02514.000 171.319.818,74 171.319.818,74Administração da Secretaria Municipal de Finanças

04126 10.689.423,47 33.304.784,33 43.994.207,80Tecnologia da Informação

04126 0340 10.689.423,47 33.304.784,33 43.994.207,80Sistema de Informação e Processamento de Dados

1710.04126 03402.170 33.304.784,33 33.304.784,33Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

1710.04126 03401.383 10.689.423,47 10.689.423,47Implantação do PMAT - Prog Mod da Adm Tribut e da Gestão SetSoc Bas

04128 415.017,80 415.017,80Formação de Recursos Humanos

04128 0341 415.017,80 415.017,80Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1710.04128 03412.180 415.017,80 415.017,80Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

04129 15.172.742,67 15.172.742,67Administração de Receitas

04129 0351 15.172.742,67 15.172.742,67Gestão Tributária

1710.04129 03514.002 15.172.742,67 15.172.742,67Postagem de Avisos e Cobrança de Tributos

Total da Unidade 220.212.363,54 231.065.304,290,00 10.852.940,75

Total do Órgão 0,00 10.852.940,75 220.212.363,54 231.065.304,29

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1800 Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1810Unidade:

OperaçãoEspecial

10 92.705.901,78 3.158.276.974,66 3.250.982.876,44Saúde

10122 1.081.924.577,38 1.081.924.577,38Administração Geral

10122 0251 1.081.924.577,38 1.081.924.577,38Suporte Administrativo

1810.10122 02514.100 1.079.421.209,46 1.079.421.209,46Coordenação e Administração Geral

1810.10122 02514.102 2.503.367,92 2.503.367,92Operação e Manutenção do Departamento Técnico deTransportes

10126 45.293.491,75 45.293.491,75Tecnologia da Informação

10126 0340 45.293.491,75 45.293.491,75Sistema de Informação e Processamento de Dados

1810.10126 03402.170 45.293.491,75 45.293.491,75Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

10128 2.300.042,49 2.300.042,49Formação de Recursos Humanos

10128 0341 2.300.042,49 2.300.042,49Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1810.10128 03412.180 2.300.042,49 2.300.042,49Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

10131 4.108.496,00 4.108.496,00Comunicação Social

10131 0149 4.108.496,00 4.108.496,00Divulgação Oficial

1810.10131 01498.052 4.108.496,00 4.108.496,00Publicações de Interesse do Município

10301 482.784.346,10 482.784.346,10Atenção Básica

10301 0322 481.833.679,52 481.833.679,52Integralidade da Atenção

1810.10301 03224.101 66.661.729,93 66.661.729,93Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue

1810.10301 03224.111 382.310.227,78 382.310.227,78Operação e Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

1810.10301 03224.120 32.861.721,81 32.861.721,81Gratificação de Municipalização e Agentes de Saúde

10301 0355 950.666,58 950.666,58Assistência Farmacêutica

1810.10301 03554.109 950.666,58 950.666,58Operação e Manutenção das Farmácias Populares

10302 92.705.901,78 1.541.790.755,84 1.634.496.657,62Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10302 0322 939.624.545,72 939.624.545,72Integralidade da Atenção

1810.10302 03224.103 804.887.294,29 804.887.294,29Oper./Manut. Unid.Hospitalares, P.Socorros/Atendimentos eAmbulatórios

1810.10302 03224.105 17.981.183,59 17.981.183,59Oper.e Manut. Serv.de Atendimento Médico de Urgência - SAMU

1810.10302 03224.107 101.976.051,62 101.976.051,62Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico

1810.10302 03224.121 14.780.016,22 14.780.016,22Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal -HSPM

10302 0323 92.705.901,78 92.705.901,78Fortalecimento de Assistência à Saúde

1810.10302 03233.100 1.431.083,75 1.431.083,75Construção de Equipamentos de Saúde

1810.10302 03233.101 52.739.108,87 52.739.108,87Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde

1810.10302 03233.104 14.094.448,36 14.094.448,36Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde

1810.10302 03233.114 24.441.260,80 24.441.260,80Construção e Instalação do Hospital Municipal de M'Boi Mirim

10302 0324 480.207.692,18 480.207.692,18SUS com Qualidade

1810.10302 03244.113 480.207.692,18 480.207.692,18Coordenação de Integração e Regulação do Sistema de Saúde

10302 0355 121.958.517,94 121.958.517,94Assistência Farmacêutica

1810.10302 03554.106 121.958.517,94 121.958.517,94Operação da Assistência Farmacêutica

10422 75.265,10 75.265,10Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

10422 0324 75.265,10 75.265,10SUS com Qualidade

1810.10422 03244.108 75.265,10 75.265,10Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal

Total da Unidade 3.158.276.974,66 3.250.982.876,440,00 92.705.901,78

Código Especificação Projeto Atividade Total

Hosp. Munic. Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva1821Unidade:

OperaçãoEspecial

10 17.321.313,26 17.321.313,26Saúde

10302 17.321.313,26 17.321.313,26Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10302 0322 17.321.313,26 17.321.313,26Integralidade da Atenção

1821.10302 03224.103 17.321.313,26 17.321.313,26Oper./Manut. Unid.Hospitalares, P.Socorros/Atendimentos eAmbulatórios

Total da Unidade 17.321.313,26 17.321.313,260,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1800 Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenação de Vigilância em Saúde1822Unidade:

OperaçãoEspecial

10 9.847.899,32 9.847.899,32Saúde

10122 4.517.304,55 4.517.304,55Administração Geral

10122 0251 4.517.304,55 4.517.304,55Suporte Administrativo

1822.10122 02514.100 4.517.304,55 4.517.304,55Coordenação e Administração Geral

10301 5.330.594,77 5.330.594,77Atenção Básica

10301 0322 5.330.594,77 5.330.594,77Integralidade da Atenção

1822.10301 03224.101 5.330.594,77 5.330.594,77Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue

Total da Unidade 9.847.899,32 9.847.899,320,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria Regional de Saúde Norte1823Unidade:

OperaçãoEspecial

10 39.147.557,74 39.147.557,74Saúde

10122 7.974.887,81 7.974.887,81Administração Geral

10122 0251 7.974.887,81 7.974.887,81Suporte Administrativo

1823.10122 02514.100 7.974.887,81 7.974.887,81Coordenação e Administração Geral

10301 30.672.660,83 30.672.660,83Atenção Básica

10301 0322 30.672.660,83 30.672.660,83Integralidade da Atenção

1823.10301 03224.101 30.672.660,83 30.672.660,83Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue

10302 500.009,10 500.009,10Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10302 0322 497.447,70 497.447,70Integralidade da Atenção

1823.10302 03224.107 497.447,70 497.447,70Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico

10302 0355 2.561,40 2.561,40Assistência Farmacêutica

1823.10302 03554.106 2.561,40 2.561,40Operação da Assistência Farmacêutica

Total da Unidade 39.147.557,74 39.147.557,740,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria Regional de Saúde Sul1824Unidade:

OperaçãoEspecial

10 45.101.606,14 45.101.606,14Saúde

10122 37.038.496,19 37.038.496,19Administração Geral

10122 0251 37.038.496,19 37.038.496,19Suporte Administrativo

1824.10122 02514.100 37.038.496,19 37.038.496,19Coordenação e Administração Geral

10301 7.360.693,33 7.360.693,33Atenção Básica

10301 0322 7.360.693,33 7.360.693,33Integralidade da Atenção

1824.10301 03224.101 7.360.693,33 7.360.693,33Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue

10302 702.416,62 702.416,62Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10302 0322 684.880,78 684.880,78Integralidade da Atenção

1824.10302 03224.107 684.880,78 684.880,78Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico

10302 0355 17.535,84 17.535,84Assistência Farmacêutica

1824.10302 03554.106 17.535,84 17.535,84Operação da Assistência Farmacêutica

Total da Unidade 45.101.606,14 45.101.606,140,00 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1800 Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste1825Unidade:

OperaçãoEspecial

10 40.409.448,29 40.409.448,29Saúde

10122 14.912.710,00 14.912.710,00Administração Geral

10122 0251 14.912.710,00 14.912.710,00Suporte Administrativo

1825.10122 02514.100 14.912.710,00 14.912.710,00Coordenação e Administração Geral

10301 23.571.648,95 23.571.648,95Atenção Básica

10301 0322 23.571.648,95 23.571.648,95Integralidade da Atenção

1825.10301 03224.101 23.571.648,95 23.571.648,95Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue

10302 1.925.089,34 1.925.089,34Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10302 0322 1.898.428,02 1.898.428,02Integralidade da Atenção

1825.10302 03224.107 1.898.428,02 1.898.428,02Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico

10302 0355 26.661,32 26.661,32Assistência Farmacêutica

1825.10302 03554.106 26.661,32 26.661,32Operação da Assistência Farmacêutica

Total da Unidade 40.409.448,29 40.409.448,290,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria Regional de Saúde Leste1826Unidade:

OperaçãoEspecial

10 44.814.702,71 44.814.702,71Saúde

10122 19.127.214,98 19.127.214,98Administração Geral

10122 0251 19.127.214,98 19.127.214,98Suporte Administrativo

1826.10122 02514.100 19.127.214,98 19.127.214,98Coordenação e Administração Geral

10301 23.536.975,33 23.536.975,33Atenção Básica

10301 0322 23.536.975,33 23.536.975,33Integralidade da Atenção

1826.10301 03224.101 23.536.975,33 23.536.975,33Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue

10302 2.142.206,80 2.142.206,80Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10302 0322 2.140.433,00 2.140.433,00Integralidade da Atenção

1826.10302 03224.107 2.140.433,00 2.140.433,00Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico

10302 0355 1.773,80 1.773,80Assistência Farmacêutica

1826.10302 03554.106 1.773,80 1.773,80Operação da Assistência Farmacêutica

10422 8.305,60 8.305,60Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

10422 0324 8.305,60 8.305,60SUS com Qualidade

1826.10422 03244.108 8.305,60 8.305,60Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal

Total da Unidade 44.814.702,71 44.814.702,710,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria Regional de Saúde Centro - Oeste1827Unidade:

OperaçãoEspecial

10 22.796.719,69 22.796.719,69Saúde

10122 17.171.051,38 17.171.051,38Administração Geral

10122 0251 17.171.051,38 17.171.051,38Suporte Administrativo

1827.10122 02514.100 17.171.051,38 17.171.051,38Coordenação e Administração Geral

10301 5.344.448,01 5.344.448,01Atenção Básica

10301 0322 5.344.448,01 5.344.448,01Integralidade da Atenção

1827.10301 03224.101 5.344.448,01 5.344.448,01Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue

10302 281.220,30 281.220,30Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10302 0322 256.121,63 256.121,63Integralidade da Atenção

1827.10302 03224.107 256.121,63 256.121,63Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico

10302 0355 25.098,67 25.098,67Assistência Farmacêutica

1827.10302 03554.106 25.098,67 25.098,67Operação da Assistência Farmacêutica

Total da Unidade 22.796.719,69 22.796.719,690,00 0,00

Total do Órgão 0,00 92.705.901,78 3.377.716.221,81 3.470.422.123,59

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 1900 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário1910Unidade:

OperaçãoEspecial

27 41.510.045,56 104.851.760,70 146.361.806,26Desporto e Lazer

27122 31.216.457,85 31.216.457,85Administração Geral

27122 0251 31.216.457,85 31.216.457,85Suporte Administrativo

1910.27122 02514.500 31.216.457,85 31.216.457,85Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer eRecreação

27126 492.852,43 492.852,43Tecnologia da Informação

27126 0340 492.852,43 492.852,43Sistema de Informação e Processamento de Dados

1910.27126 03402.170 492.852,43 492.852,43Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

27128 35.618,50 35.618,50Formação de Recursos Humanos

27128 0341 35.618,50 35.618,50Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

1910.27128 03412.180 35.618,50 35.618,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

27812 41.510.045,56 50.809.729,51 92.319.775,07Desporto Comunitário

27812 0104 41.510.045,56 50.809.729,51 92.319.775,07Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

1910.27812 01044.502 5.344.761,23 5.344.761,23Operação e Manutenção das Unidades Esportivas da SEME

1910.27812 01044.503 8.274.144,01 8.274.144,01Desenvolvimento de Programas da SEME

1910.27812 01043.504 39.010.045,56 39.010.045,56Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Esportivas

1910.27812 01043.507 2.500.000,00 2.500.000,00Implantação do Museu do Futebol

1910.27812 01044.512 16.865.492,17 16.865.492,17Implantação, Desenvolvimento do Programa Clube Escola

1910.27812 01044.545 20.325.332,10 20.325.332,10Operação e Manutenção de Unidades Esportivas

27813 22.297.102,41 22.297.102,41Lazer

27813 0155 22.297.102,41 22.297.102,41Eventos Esportivos, de Lazer e Recreação

1910.27813 01554.501 22.297.102,41 22.297.102,41Eventos de Lazer, Recreação e Promoções Esportivas

Total da Unidade 104.851.760,70 146.361.806,260,00 41.510.045,56

Total do Órgão 0,00 41.510.045,56 104.851.760,70 146.361.806,26

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 2000 Secretaria Municipal de Transportes

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário2010Unidade:

OperaçãoEspecial

09 32.096.804,02 32.096.804,02Previdência Social

09273 32.096.804,02 32.096.804,02Previdência Complementar

09273 0251 32.096.804,02 32.096.804,02Suporte Administrativo

2010.09273 02514.651 32.096.804,02 32.096.804,02Aposentadoria Complementar aos Servidores da São PauloTransporte S/A

26 395.716.734,06 1.400.966.664,65 1.796.683.398,71Transporte

26122 7.855.186,77 7.855.186,77Administração Geral

26122 0251 7.855.186,77 7.855.186,77Suporte Administrativo

2010.26122 02514.655 7.855.186,77 7.855.186,77Administração da Secretaria Municipal de Transportes

26126 22.511.136,19 22.511.136,19Tecnologia da Informação

26126 0340 22.511.136,19 22.511.136,19Sistema de Informação e Processamento de Dados

2010.26126 03402.170 22.511.136,19 22.511.136,19Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

26453 120.716.734,06 946.630.000,00 1.067.346.734,06Transportes Coletivos Urbanos

26453 0333 120.716.734,06 946.630.000,00 1.067.346.734,06Mobilidade e Acessibilidade

2010.26453 03339.687 16.019.843,57 16.019.843,57Construção de Pólos de Transporte Coletivo Urbano - E4775

2010.26453 03334.700 284.630.000,00 284.630.000,00Gerenciamento de Transporte

2010.26453 03333.701 20.183.139,01 20.183.139,01Implantação e Manutenção de Corredores e Terminais doSistema de Trans

2010.26453 03334.701 630.000.000,00 630.000.000,00Compensações Tarifárias

2010.26453 03334.705 32.000.000,00 32.000.000,00Transporte de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais

2010.26453 03333.745 10.345.487,50 10.345.487,50Aumento de Capital da SPTrans

2010.26453 03333.748 74.168.263,98 74.168.263,98Corredor Expresso Cidade Tiradentes

26752 15.000.000,00 15.000.000,00Energia Elétrica

26752 0333 15.000.000,00 15.000.000,00Mobilidade e Acessibilidade

2010.26752 03334.658 15.000.000,00 15.000.000,00Energização de Semáforos e Sinalização

26782 408.970.341,69 408.970.341,69Transporte Rodoviário

26782 0333 408.970.341,69 408.970.341,69Mobilidade e Acessibilidade

2010.26782 03334.702 364.382.340,14 364.382.340,14Serviços de Engenharia de Tráfego

2010.26782 03334.703 25.027.936,87 25.027.936,87Tecnologia Operacional

2010.26782 03334.704 19.560.064,68 19.560.064,68Fiscalização

26783 275.000.000,00 275.000.000,00Transporte Ferroviário

26783 0335 275.000.000,00 275.000.000,00Integração Metropolitana

2010.26783 03353.742 275.000.000,00 275.000.000,00Metrô

Total da Unidade 1.433.063.468,67 1.828.780.202,730,00 395.716.734,06

Total do Órgão 0,00 395.716.734,06 1.433.063.468,67 1.828.780.202,73

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 2100 Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário2110Unidade:

OperaçãoEspecial

02 338.555,98 125.467.631,10 125.806.187,08Judiciária

02122 338.555,98 125.449.551,10 125.788.107,08Administração Geral

02122 0251 338.555,98 125.449.551,10 125.788.107,08Suporte Administrativo

2110.02122 02514.800 125.449.551,10 125.449.551,10Administração da Secretaria dos Negócios Jurídicos

2110.02122 02513.851 338.555,98 338.555,98Melhorias e Benfeitorias nas Dependências da SNJ

02128 18.080,00 18.080,00Formação de Recursos Humanos

02128 0341 18.080,00 18.080,00Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

2110.02128 03412.180 18.080,00 18.080,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

04 6.640.493,41 6.640.493,41Administração

04126 6.640.493,41 6.640.493,41Tecnologia da Informação

04126 0340 6.640.493,41 6.640.493,41Sistema de Informação e Processamento de Dados

2110.04126 03402.170 6.640.493,41 6.640.493,41Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

Total da Unidade 132.108.124,51 132.446.680,490,00 338.555,98

Código Especificação Projeto Atividade Total

Procuradoria Geral do Município2115Unidade:

OperaçãoEspecial

02 7.861.478,64 7.861.478,64Judiciária

02062 5.394.939,21 5.394.939,21Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

02062 0117 22.000,00 22.000,00Assistência Jurídica a Necessitados e Idosos

2115.02062 01174.816 22.000,00 22.000,00Serviço Especial de Assist.Jurídica à Pop.de Baixa Renda e aosIdosos

02062 0208 5.372.939,21 5.372.939,21Processamento de Feitos

2115.02062 02084.817 5.372.939,21 5.372.939,21Processamento de Feitos

02122 2.406.333,47 2.406.333,47Administração Geral

02122 0251 2.406.333,47 2.406.333,47Suporte Administrativo

2115.02122 02514.814 2.406.333,47 2.406.333,47Administração da Procuradoria Geral do Município

02128 60.205,96 60.205,96Formação de Recursos Humanos

02128 0131 60.205,96 60.205,96Capacitação e Aperfeiçoamento do Servidor Público

2115.02128 01314.815 60.205,96 60.205,96Apoio ao Aperfeiçoamento dos Integrantes da Carreira deProcurador

Total da Unidade 7.861.478,64 7.861.478,640,00 0,00

Total do Órgão 0,00 338.555,98 139.969.603,15 140.308.159,13

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 2200 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário2210Unidade:

OperaçãoEspecial

15 206.857.660,55 25.012.852,75 231.870.513,30Urbanismo

15122 24.426.066,19 24.426.066,19Administração Geral

15122 0251 24.426.066,19 24.426.066,19Suporte Administrativo

2210.15122 02514.900 24.426.066,19 24.426.066,19Administração da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras

15126 307.040,88 307.040,88Tecnologia da Informação

15126 0340 307.040,88 307.040,88Sistema de Informação e Processamento de Dados

2210.15126 03402.170 307.040,88 307.040,88Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15128 93.710,02 93.710,02Formação de Recursos Humanos

15128 0341 93.710,02 93.710,02Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

2210.15128 03412.180 93.710,02 93.710,02Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

15451 201.329.821,78 201.329.821,78Infra-Estrutura Urbana

15451 0182 185.329.821,78 185.329.821,78Intervenção no Sistema Viário

2210.15451 01825.056 10.351.631,94 10.351.631,94Ponte sobre o Canal Jurubatuba

2210.15451 01825.061 12.101.880,94 12.101.880,94Contratação de Projetos Viários

2210.15451 01825.063 294.533,94 294.533,94Construção de Passarelas para Pedestres

2210.15451 01825.064 47.581.770,44 47.581.770,44Construção de Pontes, Pontilhões e Muros de Contenção

2210.15451 01825.066 7.384.061,32 7.384.061,32Pavimentação de Ruas e Avenidas e Obras Complementares

2210.15451 01825.081 5.194.287,08 5.194.287,08Viaduto sobre Ferrovia Próximo Estação Jaraguá

2210.15451 01825.100 7.292.700,88 7.292.700,88Obras de Emergência no Sistema Viário e Obras de Arte

2210.15451 01825.175 11.276.609,64 11.276.609,64Pontal Leste - Ligação Viária Radial/Guaianases

2210.15451 01825.182 83.239.258,18 83.239.258,18Sistema Viário Jacú-Pêssego

2210.15451 01825.185 613.087,42 613.087,42Operação Urbana Água Espraiada

15451 0269 16.000.000,00 16.000.000,00Investimento em Urbanização

2210.15451 02695.000 16.000.000,00 16.000.000,00Aumento de Capital da Empresa Municipal de Urbanização -EMURB

15452 5.527.838,77 186.035,66 5.713.874,43Serviços Urbanos

15452 0182 186.035,66 186.035,66Intervenção no Sistema Viário

2210.15452 01824.935 186.035,66 186.035,66Conservação e Manutenção de Obras de Arte

15452 0317 5.527.838,77 5.527.838,77Ação Centro - BID

2210.15452 03171.236 4.885.635,00 4.885.635,00Ação Centro BID - Gerenciamento do Programa

2210.15452 03171.237 642.203,77 642.203,77Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município

17 158.328.621,85 3.808.647,81 162.137.269,66Saneamento

17451 158.328.621,85 158.328.621,85Infra-Estrutura Urbana

17451 0224 156.042.404,59 156.042.404,59Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações

2210.17451 02245.006 2.477.741,11 2.477.741,11Contratação de Projetos Hidráulicos

2210.17451 02245.080 130.760.154,91 130.760.154,91Canalização de Córregos

2210.17451 02245.084 16.732.195,40 16.732.195,40Obras de Emergência para Combate a Enchentes

2210.17451 02245.192 6.072.313,17 6.072.313,17Construção de Reservatórios e Piscinões

17451 0317 2.286.217,26 2.286.217,26Ação Centro - BID

2210.17451 03171.246 2.286.217,26 2.286.217,26Ação Centro BID - Controle de Inundações

17452 195.387,87 195.387,87Serviços Urbanos

17452 0224 195.387,87 195.387,87Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações

2210.17452 02244.933 195.387,87 195.387,87Conservação e Manutenção de Canais e Galerias

17545 3.613.259,94 3.613.259,94Meteorologia

17545 0224 3.613.259,94 3.613.259,94Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações

2210.17545 02244.902 3.613.259,94 3.613.259,94Levant. Sistemat. de Dados e Estudos Hidrológicos e Hidráulicos

Total da Unidade 28.821.500,56 394.007.782,960,00 365.186.282,40

Total do Órgão 0,00 365.186.282,40 28.821.500,56 394.007.782,96

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 2300 Secretaria Municipal de Serviços

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário2310Unidade:

OperaçãoEspecial

15 33.927.664,45 33.927.664,45Urbanismo

15122 33.121.867,22 33.121.867,22Administração Geral

15122 0251 33.121.867,22 33.121.867,22Suporte Administrativo

2310.15122 02516.000 33.121.867,22 33.121.867,22Administração da Secretaria Municipal de Serviços

15126 805.797,23 805.797,23Tecnologia da Informação

15126 0340 805.797,23 805.797,23Sistema de Informação e Processamento de Dados

2310.15126 03402.170 805.797,23 805.797,23Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

Total da Unidade 33.927.664,45 33.927.664,450,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Departamento de Limpeza Urbana2340Unidade:

OperaçãoEspecial

15 1.034.844.869,39 1.034.844.869,39Urbanismo

15452 1.034.844.869,39 1.034.844.869,39Serviços Urbanos

15452 0185 1.034.844.869,39 1.034.844.869,39Limpeza Pública

2340.15452 01856.006 5.992.471,82 5.992.471,82Coleta Seletiva

2340.15452 01856.007 337.257.004,63 337.257.004,63Varrição e Lavagem de Vias Públicas

2340.15452 01856.009 32.602.019,16 32.602.019,16Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos SólidosInertes

2340.15452 01856.010 658.993.373,78 658.993.373,78Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana emRegime Público

Total da Unidade 1.034.844.869,39 1.034.844.869,390,00 0,00

Total do Órgão 0,00 0,00 1.068.772.533,84 1.068.772.533,84

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 2400 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário2410Unidade:

OperaçãoEspecial

08 4.725.253,20 33.353.313,75 38.078.566,95Assistência Social

08122 22.394.332,02 22.394.332,02Administração Geral

08122 0251 22.394.332,02 22.394.332,02Suporte Administrativo

2410.08122 02516.165 22.394.332,02 22.394.332,02Administração da Secretaria Municipal de Assistência eDesenvolvimento

08126 816.725,03 816.725,03Tecnologia da Informação

08126 0340 816.725,03 816.725,03Sistema de Informação e Processamento de Dados

2410.08126 03402.170 816.725,03 816.725,03Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

08128 323.787,37 323.787,37Formação de Recursos Humanos

08128 0341 323.787,37 323.787,37Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

2410.08128 03412.180 323.787,37 323.787,37Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

08244 4.725.253,20 9.818.469,33 14.543.722,53Assistência Comunitária

08244 0118 640.799,60 640.799,60Assistência Social Geral

2410.08244 01186.163 640.799,60 640.799,60 Observatório de Política Social - UE

08244 0317 4.725.253,20 4.725.253,20Ação Centro - BID

2410.08244 03171.239 4.725.253,20 4.725.253,20Ação Centro BID - Transformação do Perfil Social e Econômicoda Área

08244 0342 9.177.669,73 9.177.669,73Reabilitação Social no Centro

2410.08244 03426.157 3.981.292,95 3.981.292,95Reabilitação Social da População Vulnerável - UE

2410.08244 03426.158 1.282.021,89 1.282.021,89Operação do Centro de Capacitação para Inclusão Econômica -UE

2410.08244 03426.161 640.000,00 640.000,00Proteção e Defesa da Eqüidade, Gênero e Etnia - UE

2410.08244 03426.162 3.274.354,89 3.274.354,89Cooordenação, Gerenciamento e Monitoramento - UE

12 170.735.369,21 170.735.369,21Educação

12361 170.735.369,21 170.735.369,21Ensino Fundamental

12361 0303 170.735.369,21 170.735.369,21Garantia de Acesso e Permanência

2410.12361 03036.166 170.735.369,21 170.735.369,21Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima

Total da Unidade 204.088.682,96 208.813.936,160,00 4.725.253,20

Total do Órgão 0,00 4.725.253,20 204.088.682,96 208.813.936,16

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 2500 Secretaria Municipal de Cultura

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário2510Unidade:

OperaçãoEspecial

13 9.166.749,29 104.979.227,25 114.145.976,54Cultura

13122 95.837.790,28 95.837.790,28Administração Geral

13122 0251 95.837.790,28 95.837.790,28Suporte Administrativo

2510.13122 02516.350 95.837.790,28 95.837.790,28Administração da Secretaria Municipal de Cultura

13126 1.619.770,19 1.619.770,19Tecnologia da Informação

13126 0340 1.619.770,19 1.619.770,19Sistema de Informação e Processamento de Dados

2510.13126 03402.170 1.619.770,19 1.619.770,19Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

13128 352.179,28 352.179,28Formação de Recursos Humanos

13128 0341 352.179,28 352.179,28Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

2510.13128 03412.180 352.179,28 352.179,28Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

13392 9.166.749,29 7.169.487,50 16.336.236,79Difusão Cultural

13392 0227 9.166.749,29 7.169.487,50 16.336.236,79Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

2510.13392 02276.355 1.220.978,48 1.220.978,48Subvençâo ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

2510.13392 02276.356 1.837.170,58 1.837.170,58Contribuição à Fundação Bienal de São Paulo

2510.13392 02276.358 165.567,00 165.567,00Subvenções e Contribuições a Diversas Entidades Culturais

2510.13392 02276.360 264.652,00 264.652,00Subvenção à Sociedade Amigos da Cinemateca - SAC

2510.13392 02276.421 3.681.119,44 3.681.119,44Operação e Manutenção do Centro Cultural da Juventude

2510.13392 02275.970 8.859.680,81 8.859.680,81Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Culturais

2510.13392 02275.997 307.068,48 307.068,48Cultura Digital - Convênio MINC

Total da Unidade 104.979.227,25 114.145.976,540,00 9.166.749,29

Código Especificação Projeto Atividade Total

Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas2530Unidade:

OperaçãoEspecial

13 17.879.033,51 15.952.196,61 33.831.230,12Cultura

13392 17.879.033,51 15.952.196,61 33.831.230,12Difusão Cultural

13392 0306 1.766.030,07 15.952.196,61 17.718.226,68Bibliotecas Municipais

2530.13392 03066.386 1.552.614,14 1.552.614,14Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e ColégioSão Paulo

2530.13392 03066.387 9.716.260,55 9.716.260,55Operação e Manutenção de Bibliotecas Municipais

2530.13392 03066.389 1.582.040,29 1.582.040,29Ampliação e Encadernação do Acervo das Bibliotecas Municipais

2530.13392 03066.397 2.620.460,41 2.620.460,41Operação e Manutenção de Bibliotecas Infanto-Juvenis

2530.13392 03066.398 480.821,22 480.821,22Ampliação e Encadernação do Acervo das BibliotecasInfanto-Juvenis

2530.13392 03065.979 1.766.030,07 1.766.030,07Reforma e Ampliação dos Equipamentos - BIJ

13392 0317 16.113.003,44 16.113.003,44Ação Centro - BID

2530.13392 03175.971 16.113.003,44 16.113.003,44Ação Centro BID - Biblioteca Mario de Andrade

Total da Unidade 15.952.196,61 33.831.230,120,00 17.879.033,51

Código Especificação Projeto Atividade Total

Departamento do Patrimônio Histórico2550Unidade:

OperaçãoEspecial

13 5.724.264,76 7.159.621,48 12.883.886,24Cultura

13391 5.724.264,76 7.159.621,48 12.883.886,24Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13391 0307 2.398.861,94 7.159.621,48 9.558.483,42Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

2550.13391 03076.409 1.885.350,22 1.885.350,22Ações de Preservação do Patrimônio Cultural

2550.13391 03076.410 3.474.271,26 3.474.271,26Operação e Manutenção do Departamento do PatrimônioHistórico

2550.13391 03076.412 1.800.000,00 1.800.000,00Parceria com a OSCIP Museu Afro Brasil

2550.13391 03075.988 1.651.987,01 1.651.987,01Programa de Revitalização da Área Central - Bairro da Luz -Monumenta

2550.13391 03075.989 746.874,93 746.874,93Restauração de Imóveis Históricos e Reforma de Museus

13391 0317 3.325.402,82 3.325.402,82Ação Centro - BID

2550.13391 03175.986 3.325.402,82 3.325.402,82Ação Centro BID - Requalificação de Edifícios Históricos eCulturais

Total da Unidade 7.159.621,48 12.883.886,240,00 5.724.264,76

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 2500 Secretaria Municipal de Cultura

Código Especificação Projeto Atividade Total

Centro Cultural São Paulo2560Unidade:

OperaçãoEspecial

13 1.889.095,20 8.497.611,54 10.386.706,74Cultura

13392 1.889.095,20 8.497.611,54 10.386.706,74Difusão Cultural

13392 0227 1.889.095,20 8.497.611,54 10.386.706,74Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

2560.13392 02276.414 6.606.551,98 6.606.551,98Operação e Manutenção do Centro Cultural São Paulo

2560.13392 02276.415 1.891.059,56 1.891.059,56Realização de Atividades do Centro Cultural São Paulo

2560.13392 02275.995 1.889.095,20 1.889.095,20Reforma e Ampliação do Centro Cultural São Paulo

Total da Unidade 8.497.611,54 10.386.706,740,00 1.889.095,20

Código Especificação Projeto Atividade Total

Departamento de Expansão Cultural2570Unidade:

OperaçãoEspecial

13 33.137.840,33 33.137.840,33Cultura

13392 33.137.840,33 33.137.840,33Difusão Cultural

13392 0227 22.272.838,58 22.272.838,58Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

2570.13392 02276.351 1.947.166,78 1.947.166,78 Valorização de Iniciativas Culturais -VAI - Lei 13.540/03

2570.13392 02276.366 1.000.682,99 1.000.682,99Revitalização Cultural no Centro - UE

2570.13392 02276.367 3.339.715,11 3.339.715,11Realização de Atividades de Expansão Cultural

2570.13392 02276.420 3.612.363,48 3.612.363,48Operação e Manutenção do Departamento de Expansão Cultural

2570.13392 02276.422 1.460.494,39 1.460.494,39Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos da EMIA

2570.13392 02276.423 7.930.629,66 7.930.629,66Virada Cultural

2570.13392 02276.424 2.981.786,17 2.981.786,17Programa Municipal de Fomento à Dança - Lei 14.071/05

13392 0305 10.865.001,75 10.865.001,75Teatros Municipais

2570.13392 03056.403 10.865.001,75 10.865.001,75Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo - Lei 13.279/02

Total da Unidade 33.137.840,33 33.137.840,330,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Departamento do Teatro Municipal2580Unidade:

OperaçãoEspecial

13 35.993.031,24 35.993.031,24Cultura

13392 35.993.031,24 35.993.031,24Difusão Cultural

13392 0305 35.993.031,24 35.993.031,24Teatros Municipais

2580.13392 03056.431 6.683.936,02 6.683.936,02Operação e Manutenção do Departamento do Teatro Municipal

2580.13392 03056.432 5.018.801,99 5.018.801,99Realização de Atividades do Teatro Municipal

2580.13392 03056.434 2.669.804,50 2.669.804,50Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos das Escolas

2580.13392 03056.435 20.592.245,30 20.592.245,30Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos dos CorposEstáveis

2580.13392 03056.436 1.028.243,43 1.028.243,43Remuneração de Bolsistas da Orquestra Experimental deRepertório

Total da Unidade 35.993.031,24 35.993.031,240,00 0,00

Total do Órgão 0,00 34.659.142,76 205.719.528,45 240.378.671,21

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 2700 Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário2710Unidade:

OperaçãoEspecial

08 1.740,00 1.740,00Assistência Social

08605 1.740,00 1.740,00Abastecimento

08605 0339 1.740,00 1.740,00Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

2710.08605 03397.126 1.740,00 1.740,00PROAURP - Agricultura Urbana e Periurbana

15 63.681,96 63.681,96Urbanismo

15452 63.681,96 63.681,96Serviços Urbanos

15452 0317 63.681,96 63.681,96Ação Centro - BID

2710.15452 03171.237 63.681,96 63.681,96Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município

18 40.950.969,18 101.605.683,16 142.556.652,34Gestão Ambiental

18122 53.303.802,71 53.303.802,71Administração Geral

18122 0251 53.303.802,71 53.303.802,71Suporte Administrativo

2710.18122 02516.650 53.303.802,71 53.303.802,71Administração da Secretaria Municipal do Verde e do MeioAmbiente

18126 736.161,48 736.161,48Tecnologia da Informação

18126 0340 736.161,48 736.161,48Sistema de Informação e Processamento de Dados

2710.18126 03402.170 736.161,48 736.161,48Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

18128 145.237,00 145.237,00Formação de Recursos Humanos

18128 0341 145.237,00 145.237,00Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

2710.18128 03412.180 145.237,00 145.237,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

18541 40.950.969,18 46.449.427,14 87.400.396,32Preservação e Conservação Ambiental

18541 0339 40.950.969,18 46.449.427,14 87.400.396,32Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

2710.18541 03397.116 2.164.873,34 2.164.873,34Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da SVMA

2710.18541 03397.117 25.936.884,12 25.936.884,12Implantação de Áreas Verdes e Praças, Proteção de Mananciaise Recup.

2710.18541 03397.134 581.527,00 581.527,00Apas e Parques Naturais

2710.18541 03397.135 6.102.271,20 6.102.271,20Plano de Arborização

2710.18541 03397.137 6.165.413,52 6.165.413,52Pró-Ciclista

2710.18541 03396.669 3.500.724,16 3.500.724,16Educação Ambiental

2710.18541 03396.678 38.726.829,80 38.726.829,80Manutenção e Conservação de Áreas Verdes e Fauna

2710.18541 03396.683 4.221.873,18 4.221.873,18Estudo, Diagnóstico, Fiscalização e Monitoramento Ambientais

18542 971.054,83 971.054,83Controle Ambiental

18542 0339 971.054,83 971.054,83Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

2710.18542 03396.661 971.054,83 971.054,83Inspeção Ambiental Veicular

Total da Unidade 101.605.683,16 142.622.074,300,00 41.016.391,14

Total do Órgão 0,00 41.016.391,14 101.605.683,16 142.622.074,30

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 2800 Encargos Gerais do Município

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv.pela Secr. Municipal de Coordenação das Subprefeituras2812Unidade:

OperaçãoEspecial

15 280.000,00 280.000,00Urbanismo

15451 280.000,00 280.000,00Infra-Estrutura Urbana

15451 0197 280.000,00 280.000,00Planejamento e Desenvolvimento Urbano

2812.15451 01977.202 280.000,00 280.000,00Incentivos Seletivos para a Área Leste do Município de São Paulo

Total da Unidade 0,00 280.000,000,00 280.000,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Habitação2814Unidade:

OperaçãoEspecial

15 1.655.070,11 1.655.070,11Urbanismo

15452 1.655.070,11 1.655.070,11Serviços Urbanos

15452 0234 1.655.070,11 1.655.070,11Revitalização de Áreas Urbanas

2814.15452 02346.807 1.655.070,11 1.655.070,11Realiz. de Proj. de Recup.de Fachadas Históricas na Área Centralde SP

Total da Unidade 1.655.070,11 1.655.070,110,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Gestão2815Unidade:

OperaçãoEspecial

04 42.124.162,72 42.124.162,72Administração

04122 35.799.469,98 35.799.469,98Administração Geral

04122 0251 35.799.469,98 35.799.469,98Suporte Administrativo

2815.04122 02516.806 7.296.081,08 7.296.081,08Reembolso a Entidades Cedentes

2815.04122 02516.820 28.503.388,90 28.503.388,90Servidores Comissionados em outras Entidades

04131 4.913.477,28 4.913.477,28Comunicação Social

04131 0149 4.913.477,28 4.913.477,28Divulgação Oficial

2815.04131 01496.816 4.913.477,28 4.913.477,28Impressão do Diário Oficial da Cidade de São Paulo

04331 1.411.215,46 1.411.215,46Proteção e Benefícios ao Trabalhador

04331 0127 1.411.215,46 1.411.215,46Benefícios a Servidores Ativos

2815.04331 01276.822 1.411.215,46 1.411.215,46Benefícios a Servidores Ativos

09 928.677.922,91 928.677.922,91Previdência Social

09271 881.467.037,97 881.467.037,97Previdência Básica

09271 0204 881.467.037,97 881.467.037,97Previdência dos Servidores Públicos Municipais

2815.09271 02046.821 881.467.037,97 881.467.037,97Obrigações e Contribuições Patronais

09272 47.210.884,94 47.210.884,94Previdência do Regime Estatutário

09272 0128 47.210.884,94 47.210.884,94Benefícios a Servidores Inativos/Pensionistas

2815.09272 01286.815 47.210.884,94 47.210.884,94Aposentados Comissionados

11 20.400.556,32 20.400.556,32Trabalho

11331 2.952.073,00 2.952.073,00Proteção e Benefícios ao Trabalhador

11331 0129 2.952.073,00 2.952.073,00Benefícios a Servidores

2815.11331 01296.826 2.952.073,00 2.952.073,00Auxílio Funeral

11332 17.448.483,32 17.448.483,32Relações de Trabalho

11332 0216 17.448.483,32 17.448.483,32Programa de Estagiários

2815.11332 02166.813 17.448.483,32 17.448.483,32Concessão de Bolsas Auxílio - Níveis Superior e Médio

Total da Unidade 991.202.641,95 991.202.641,950,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Educação2816Unidade:

OperaçãoEspecial

28 145.388,20 145.388,20Encargos Especiais

28361 145.388,20 145.388,20Ensino Fundamental

28361 0000 145.388,20 145.388,20Encargos Especiais

2816.28361 00000.042 145.388,20 145.388,20Despesas de Exercícios Anteriores

Total da Unidade 0,00 145.388,20145.388,20 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 2800 Encargos Gerais do Município

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Finanças2817Unidade:

OperaçãoEspecial

04 14.993.226,00 14.993.226,00Administração

04123 14.993.226,00 14.993.226,00Administração Financeira

04123 0252 14.993.226,00 14.993.226,00Suporte Financeiro

2817.04123 02526.833 14.993.226,00 14.993.226,00Encargos Referentes a Arrecadação e Pagamentos

09 210.391.709,49 210.391.709,49Previdência Social

09331 210.391.709,49 210.391.709,49Proteção e Benefícios ao Trabalhador

09331 0166 210.391.709,49 210.391.709,49Formação do Patrimônio do Servidor Municipal

2817.09331 01666.825 210.391.709,49 210.391.709,49Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP

28 2.891.928.182,08 2.891.928.182,08Encargos Especiais

28122 439.205.563,64 439.205.563,64Administração Geral

28122 0000 439.205.563,64 439.205.563,64Encargos Especiais

2817.28122 00000.046 439.205.563,64 439.205.563,64Outras Dívidas

28841 1.953.589.000,00 1.953.589.000,00Refinanciamento da Dívida Interna

28841 0000 1.953.589.000,00 1.953.589.000,00Encargos Especiais

2817.28841 00000.008 1.953.589.000,00 1.953.589.000,00Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento

28843 410.967.399,42 410.967.399,42Serviço da Dívida Interna

28843 0000 410.967.399,42 410.967.399,42Encargos Especiais

2817.28843 00000.004 409.267.206,03 409.267.206,03Serviço da Dívida Pública Interna

2817.28843 00000.005 1.700.193,39 1.700.193,39Fundo de Sustentação dos Títulos Públicos Municipais

28844 88.166.219,02 88.166.219,02Serviço da Dívida Externa

28844 0000 88.166.219,02 88.166.219,02Encargos Especiais

2817.28844 00000.007 88.166.219,02 88.166.219,02Serviço da Dívida Pública Externa

Total da Unidade 225.384.935,49 3.117.313.117,572.891.928.182,08 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Mun.de Saúde2818Unidade:

OperaçãoEspecial

28 23.176.678,56 23.176.678,56Encargos Especiais

28301 23.176.678,56 23.176.678,56Atenção Básica

28301 0000 23.176.678,56 23.176.678,56Encargos Especiais

2818.28301 00000.042 23.176.678,56 23.176.678,56Despesas de Exercícios Anteriores

Total da Unidade 0,00 23.176.678,5623.176.678,56 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Transportes2820Unidade:

OperaçãoEspecial

26 30.199.500,00 30.199.500,00Transporte

26129 30.199.500,00 30.199.500,00Administração de Receitas

26129 0199 5.130.000,00 5.130.000,00Policiamento de Trânsito

2820.26129 01996.841 5.130.000,00 5.130.000,00Contribuição ao Estado - Multa CPTran

26129 0232 25.069.500,00 25.069.500,00Repasse ao FUNSET - Lei

2820.26129 02326.840 25.069.500,00 25.069.500,00Contribuição ao FUNSET

Total da Unidade 30.199.500,00 30.199.500,000,00 0,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos2821Unidade:

OperaçãoEspecial

28 170.822.075,48 170.822.075,48Encargos Especiais

28062 170.822.075,48 170.822.075,48Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

28062 0000 170.822.075,48 170.822.075,48Encargos Especiais

2821.28062 00000.012 10.202.075,48 10.202.075,48Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor

2821.28062 00000.034 160.420.000,00 160.420.000,00Condenações Judiciais-Créditos de Natureza Alimentar

2821.28062 00000.036 200.000,00 200.000,00Acordos Judiciais ou Administrativos

Total da Unidade 0,00 170.822.075,48170.822.075,48 0,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 2800 Encargos Gerais do Município

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv.pela Secretaria Municipal de Serviços2823Unidade:

OperaçãoEspecial

06 1.460.089,22 18.298.038,46 19.758.127,68Segurança Pública

06182 1.460.089,22 18.298.038,46 19.758.127,68Defesa Civil

06182 0144 1.460.089,22 18.298.038,46 19.758.127,68Defesa Civil - Prevenção e Emergência

2823.06182 01445.601 1.460.089,22 1.460.089,22Constr./Reforma de Postos para o Corpo de Bombeiros

2823.06182 01446.853 18.298.038,46 18.298.038,46Operação e Manutenção de Postos do Corpo de Bombeiros

08 3.056.988,24 3.056.988,24Assistência Social

08244 3.056.988,24 3.056.988,24Assistência Comunitária

08244 0291 3.056.988,24 3.056.988,24Reembolso ao Serviço Funerário

2823.08244 02916.854 3.056.988,24 3.056.988,24Reembolso ao Serviço Funerário

Total da Unidade 21.355.026,70 22.815.115,920,00 1.460.089,22

Código Especificação Projeto Atividade Total

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Cultura2825Unidade:

OperaçãoEspecial

13 5.350.529,10 5.350.529,10Cultura

13392 5.350.529,10 5.350.529,10Difusão Cultural

13392 0227 5.350.529,10 5.350.529,10Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

2825.13392 02276.861 5.350.529,10 5.350.529,10Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais

Total da Unidade 5.350.529,10 5.350.529,100,00 0,00

Total do Órgão 3.086.072.324,32 1.740.089,22 1.275.147.703,35 4.362.960.116,89

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 3000 Secretaria Municipal do Trabalho

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário3010Unidade:

OperaçãoEspecial

11 520.306,84 37.005.845,39 37.526.152,23Trabalho

11122 5.760.857,92 5.760.857,92Administração Geral

11122 0251 5.760.857,92 5.760.857,92Suporte Administrativo

3010.11122 02518.080 5.760.857,92 5.760.857,92Administração da Secretaria Municipal do Trabalho

11126 835.659,81 835.659,81Tecnologia da Informação

11126 0340 835.659,81 835.659,81Sistema de Informação e Processamento de Dados

3010.11126 03402.170 835.659,81 835.659,81Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

11128 12.834,00 12.834,00Formação de Recursos Humanos

11128 0341 12.834,00 12.834,00Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

3010.11128 03412.180 12.834,00 12.834,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

11333 7.167.163,58 7.167.163,58Empregabilidade

11333 0325 7.167.163,58 7.167.163,58Capacitação Profissional

3010.11333 03258.082 7.167.163,58 7.167.163,58Aperfeiçoamento do Trabalhador

11334 520.306,84 23.229.330,08 23.749.636,92Fomento ao Trabalho

11334 0317 54.898,56 54.898,56Ação Centro - BID

3010.11334 03171.239 54.898,56 54.898,56Ação Centro BID - Transformação do Perfil Social e Econômicoda Área

11334 0326 3.170.631,58 3.170.631,58Desenvolvimento Territorial/Setorial

3010.11334 03268.088 3.170.631,58 3.170.631,58Operação Trabalho

11334 0327 465.408,28 20.058.698,50 20.524.106,78Serviços Integrados ao Trabalhador

3010.11334 03279.052 465.408,28 465.408,28Implantação dos Centros de Apoio ao Trabalho

3010.11334 03278.090 20.058.698,50 20.058.698,50Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho

12 2.022.293,97 2.022.293,97Educação

12366 2.022.293,97 2.022.293,97Educação de Jovens e Adultos

12366 0325 2.022.293,97 2.022.293,97Capacitação Profissional

3010.12366 03258.083 1.731.491,77 1.731.491,77Bolsa-Trabalho

3010.12366 03258.094 290.802,20 290.802,20Bolsa-Trabalho "UE"

23 153.850,00 153.850,00Comércio e Serviços

23694 153.850,00 153.850,00Serviços Financeiros

23694 0326 153.850,00 153.850,00Desenvolvimento Territorial/Setorial

3010.23694 03269.056 153.850,00 153.850,00Apoio aos Micro e Pequenos Empreendimentos "UE"

Total da Unidade 39.028.139,36 39.702.296,200,00 674.156,84

Total do Órgão 0,00 674.156,84 39.028.139,36 39.702.296,20

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 3100 Secretaria Municipal de Relações Internacionais

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário3110Unidade:

OperaçãoEspecial

07 3.112.944,47 3.112.944,47Relações Exteriores

07122 1.907.517,65 1.907.517,65Administração Geral

07122 0251 1.907.517,65 1.907.517,65Suporte Administrativo

3110.07122 02518.180 1.907.517,65 1.907.517,65Administração da Secretaria Municipal de Relações Internacionais

07126 60.029,59 60.029,59Tecnologia da Informação

07126 0340 60.029,59 60.029,59Sistema de Informação e Processamento de Dados

3110.07126 03402.170 60.029,59 60.029,59Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

07212 1.145.397,23 1.145.397,23Cooperação Internacional

07212 0316 1.145.397,23 1.145.397,23Promoção de Relações Nacionais e Internacionais

3110.07212 03168.181 1.145.397,23 1.145.397,23Promoção de Relações Internacionais e Acordos de CooperaçãoTécnica

Total da Unidade 3.112.944,47 3.112.944,470,00 0,00

Total do Órgão 0,00 0,00 3.112.944,47 3.112.944,47

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 3200 Ouvidoria Geral do Município de São Paulo

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Ouvidor3210Unidade:

OperaçãoEspecial

14 2.310.972,68 2.310.972,68Direitos da Cidadania

14122 2.230.684,95 2.230.684,95Administração Geral

14122 0251 2.230.684,95 2.230.684,95Suporte Administrativo

3210.14122 02518.260 2.230.684,95 2.230.684,95Administração da Ouvidoria Geral do Município

14126 80.287,73 80.287,73Tecnologia da Informação

14126 0340 80.287,73 80.287,73Sistema de Informação e Processamento de Dados

3210.14126 03402.170 80.287,73 80.287,73Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

Total da Unidade 2.310.972,68 2.310.972,680,00 0,00

Total do Órgão 0,00 0,00 2.310.972,68 2.310.972,68

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 3400 Secretaria Municipal de Participação e Parceria

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário3410Unidade:

OperaçãoEspecial

12 1.543.051,31 34.851.650,57 36.394.701,88Educação

12126 1.543.051,31 34.851.650,57 36.394.701,88Tecnologia da Informação

12126 0314 1.543.051,31 34.851.650,57 36.394.701,88Inclusão Digital

3410.12126 03149.307 1.543.051,31 1.543.051,31Implantação e Reforma de Telecentros

3410.12126 03148.404 34.851.650,57 34.851.650,57Operação e Manutenção de Telecentros

14 1.267.597,58 17.305.030,99 18.572.628,57Direitos da Cidadania

14122 8.173.099,47 8.173.099,47Administração Geral

14122 0251 8.173.099,47 8.173.099,47Suporte Administrativo

3410.14122 02518.400 8.173.099,47 8.173.099,47Administração da Secretaria Especial para Participação eParceria

14126 56.708,31 56.708,31Tecnologia da Informação

14126 0340 56.708,31 56.708,31Sistema de Informação e Processamento de Dados

3410.14126 03402.170 56.708,31 56.708,31Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

14128 8.669,00 8.669,00Formação de Recursos Humanos

14128 0341 8.669,00 8.669,00Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

3410.14128 03412.180 8.669,00 8.669,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

14244 178.541,32 178.541,32Assistência Comunitária

14244 0318 178.541,32 178.541,32Promoção da Cidadania

3410.14244 03188.406 178.541,32 178.541,32Incubadora de Projetos Sociais Autofinanciados da PMSP

14422 1.267.597,58 8.888.012,89 10.155.610,47Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

14422 0227 3.883.288,00 3.883.288,00Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

3410.14422 02272.118 3.633.288,00 3.633.288,00Promoção, Campanhas, Simpósios e Eventos Turíst., Culturais eCívicos

3410.14422 02276.724 250.000,00 250.000,00Consciência Negra - E3496

14422 0318 1.267.597,58 5.004.724,89 6.272.322,47Promoção da Cidadania

3410.14422 03189.301 108.420,00 108.420,00Captação de Recursos através de Convênios e Parcerias com aSEPP

3410.14422 03189.305 209.981,77 209.981,77Reforma e Adequação de Unidades da SEPP

3410.14422 03189.306 755.686,82 755.686,82Reabilitação Social no Centro - UE

3410.14422 03189.310 193.508,99 193.508,99Reforma e Adequação dos CCM

3410.14422 03188.401 3.385.819,71 3.385.819,71Ações das Coordenadorias e Conselhos da SEPP

3410.14422 03188.405 1.385.607,23 1.385.607,23Operação e Manutenção dos Centros de Cidadania das Mulheres

3410.14422 03186.923 233.297,95 233.297,95Programa de Combate à Homofobia, vinculado aoCADS-Coordenadoria de As

Total da Unidade 52.156.681,56 54.967.330,450,00 2.810.648,89

Total do Órgão 0,00 2.810.648,89 52.156.681,56 54.967.330,45

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 3600 Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida

Código Especificação Projeto Atividade Total

Gabinete do Secretário3610Unidade:

OperaçãoEspecial

14 2.661.918,37 2.311.221,16 4.973.139,53Direitos da Cidadania

14122 2.132.306,51 2.132.306,51Administração Geral

14122 0251 2.132.306,51 2.132.306,51Suporte Administrativo

3610.14122 02518.421 2.132.306,51 2.132.306,51Adm. da Secretaria Especial da Pessoa c/Deficiência eMobilidade Reduz

14126 66.898,27 66.898,27Tecnologia da Informação

14126 0340 66.898,27 66.898,27Sistema de Informação e Processamento de Dados

3610.14126 03402.170 66.898,27 66.898,27Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

14242 2.661.918,37 112.016,38 2.773.934,75Assistência ao Portador de Deficiência

14242 0338 2.661.918,37 112.016,38 2.773.934,75Promoção de Acessibilidade

3610.14242 03389.311 1.816.309,35 1.816.309,35Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA

3610.14242 03389.312 845.609,02 845.609,02Ações de Acessibilidade

3610.14242 03388.423 112.016,38 112.016,38Conselho Municipal da Pessoa Deficiente - CMPD

Total da Unidade 2.311.221,16 4.973.139,530,00 2.661.918,37

Total do Órgão 0,00 2.661.918,37 2.311.221,16 4.973.139,53

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 4100 Subprefeitura Perus

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4110Unidade:

OperaçãoEspecial

08 363.868,14 363.868,14Assistência Social

08243 188.500,52 188.500,52Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 188.500,52 188.500,52Assistência a Criança e ao Adolescente

4110.08243 01192.157 188.500,52 188.500,52Administração dos Conselhos Tutelares

08244 175.367,62 175.367,62Assistência Comunitária

08244 0118 175.367,62 175.367,62Assistência Social Geral

4110.08244 01186.159 175.367,62 175.367,62Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 106.845,21 106.845,21Saúde

10301 106.845,21 106.845,21Atenção Básica

10301 0322 106.845,21 106.845,21Integralidade da Atenção

4110.10301 03224.117 106.845,21 106.845,21Manutenção de Equipamentos de Saúde

15 2.879.761,77 14.527.005,86 17.406.767,63Urbanismo

15122 11.102.529,39 11.102.529,39Administração Geral

15122 0251 11.102.529,39 11.102.529,39Suporte Administrativo

4110.15122 02512.336 68.397,58 68.397,58Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4110.15122 02512.365 11.034.131,81 11.034.131,81Administração da Subprefeitura

15126 87.781,24 87.781,24Tecnologia da Informação

15126 0340 87.781,24 87.781,24Sistema de Informação e Processamento de Dados

4110.15126 03402.170 87.781,24 87.781,24Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.643.374,06 1.643.374,06Infra-Estrutura Urbana

15451 0182 69.181,41 69.181,41Intervenção no Sistema Viário

4110.15451 01829.676 69.181,41 69.181,41Pavimentação de vias - E2581

15451 0309 1.371.320,25 1.371.320,25Revitalização de Bairros

4110.15451 03091.170 1.371.320,25 1.371.320,25Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 126.175,06 126.175,06Promoção de Desenvolvimento Local

4110.15451 03371.174 126.175,06 126.175,06Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 76.697,34 76.697,34Promoção de Acessibilidade

4110.15451 03381.178 76.697,34 76.697,34Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 3.336.695,23 3.336.695,23Serviços Urbanos

15452 0309 2.584.132,72 2.584.132,72Revitalização de Bairros

4110.15452 03092.323 719.702,74 719.702,74Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4110.15452 03092.341 1.864.429,98 1.864.429,98Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 752.562,51 752.562,51Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4110.15452 03392.366 752.562,51 752.562,51Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 1.236.387,71 1.236.387,71Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 1.236.387,71 1.236.387,71Contenção em Áreas de Risco Geológico

4110.15543 03101.193 1.236.387,71 1.236.387,71Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 1.779.832,16 1.779.832,16Saneamento

17512 1.779.832,16 1.779.832,16Saneamento Básico Urbano

17512 0308 1.779.832,16 1.779.832,16Prevenção a Enchentes

4110.17512 03082.367 1.779.832,16 1.779.832,16Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

Total da Unidade 16.777.551,37 19.657.313,140,00 2.879.761,77

Total do Órgão 0,00 2.879.761,77 16.777.551,37 19.657.313,14

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 4200 Subprefeitura Pirituba/Jaraguá

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4210Unidade:

OperaçãoEspecial

08 565.426,49 565.426,49Assistência Social

08243 156.583,26 156.583,26Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 156.583,26 156.583,26Assistência a Criança e ao Adolescente

4210.08243 01192.157 156.583,26 156.583,26Administração dos Conselhos Tutelares

08244 408.843,23 408.843,23Assistência Comunitária

08244 0118 408.843,23 408.843,23Assistência Social Geral

4210.08244 01186.159 408.843,23 408.843,23Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 353.346,24 353.346,24Saúde

10301 353.346,24 353.346,24Atenção Básica

10301 0322 353.346,24 353.346,24Integralidade da Atenção

4210.10301 03224.117 353.346,24 353.346,24Manutenção de Equipamentos de Saúde

15 4.034.181,77 21.228.885,83 25.263.067,60Urbanismo

15122 15.638.709,19 15.638.709,19Administração Geral

15122 0251 15.638.709,19 15.638.709,19Suporte Administrativo

4210.15122 02512.336 140.484,65 140.484,65Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4210.15122 02512.365 15.498.224,54 15.498.224,54Administração da Subprefeitura

15126 83.528,26 83.528,26Tecnologia da Informação

15126 0340 83.528,26 83.528,26Sistema de Informação e Processamento de Dados

4210.15126 03402.170 83.528,26 83.528,26Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 3.477.843,40 3.477.843,40Infra-Estrutura Urbana

15451 0182 83.245,16 83.245,16Intervenção no Sistema Viário

4210.15451 01829.713 83.245,16 83.245,16Pavimentação da Rua Fragata Constituição - E2961

15451 0309 3.254.574,39 3.254.574,39Revitalização de Bairros

4210.15451 03091.170 3.254.574,39 3.254.574,39Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 25.596,25 25.596,25Promoção de Desenvolvimento Local

4210.15451 03371.174 25.596,25 25.596,25Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 114.427,60 114.427,60Promoção de Acessibilidade

4210.15451 03381.178 114.427,60 114.427,60Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 5.506.648,38 5.506.648,38Serviços Urbanos

15452 0309 3.697.460,26 3.697.460,26Revitalização de Bairros

4210.15452 03092.323 449.007,60 449.007,60Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4210.15452 03092.341 3.248.452,66 3.248.452,66Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.809.188,12 1.809.188,12Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4210.15452 03392.366 1.809.188,12 1.809.188,12Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 556.338,37 556.338,37Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 556.338,37 556.338,37Contenção em Áreas de Risco Geológico

4210.15543 03101.193 556.338,37 556.338,37Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.671.698,37 2.671.698,37Saneamento

17512 2.671.698,37 2.671.698,37Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.671.698,37 2.671.698,37Prevenção a Enchentes

4210.17512 03082.367 2.671.698,37 2.671.698,37Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 15.200,00 15.200,00Agricultura

20605 15.200,00 15.200,00Abastecimento

20605 0337 15.200,00 15.200,00Promoção de Desenvolvimento Local

4210.20605 03376.521 15.200,00 15.200,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

27 204.762,16 204.762,16Desporto e Lazer

27812 204.762,16 204.762,16Desporto Comunitário

27812 0104 204.762,16 204.762,16Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

4210.27812 01049.642 78.063,86 78.063,86Construção de Quadra Poliesportiva Comunitária na Rua Alto doRio Brav

4210.27812 01049.657 126.698,30 126.698,30Reforma e Manutenção do CDM Jd. Sto. Elias na R. GeneralLauro Cavalca

Total da Unidade 24.834.556,93 29.073.500,860,00 4.238.943,93

Total do Órgão 0,00 4.238.943,93 24.834.556,93 29.073.500,86

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Page 48: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 4300 Subprefeitura Freguesia/Brasilândia

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4310Unidade:

OperaçãoEspecial

08 293.114,35 293.114,35Assistência Social

08243 155.026,56 155.026,56Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 155.026,56 155.026,56Assistência a Criança e ao Adolescente

4310.08243 01192.157 155.026,56 155.026,56Administração dos Conselhos Tutelares

08244 138.087,79 138.087,79Assistência Comunitária

08244 0118 138.087,79 138.087,79Assistência Social Geral

4310.08244 01186.159 138.087,79 138.087,79Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 14.816,63 14.816,63Saúde

10301 14.816,63 14.816,63Atenção Básica

10301 0322 14.816,63 14.816,63Integralidade da Atenção

4310.10301 03224.117 14.816,63 14.816,63Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 169.145,93 169.145,93Cultura

13392 169.145,93 169.145,93Difusão Cultural

13392 0337 169.145,93 169.145,93Promoção de Desenvolvimento Local

4310.13392 03376.492 169.145,93 169.145,93Operação de Equipamentos de Cultura

15 2.339.232,16 22.239.354,55 24.578.586,71Urbanismo

15122 15.570.261,12 15.570.261,12Administração Geral

15122 0251 15.570.261,12 15.570.261,12Suporte Administrativo

4310.15122 02512.336 180.860,20 180.860,20Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4310.15122 02512.365 15.389.400,92 15.389.400,92Administração da Subprefeitura

15126 58.955,83 58.955,83Tecnologia da Informação

15126 0340 58.955,83 58.955,83Sistema de Informação e Processamento de Dados

4310.15126 03402.170 58.955,83 58.955,83Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.304.565,01 2.304.565,01Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 2.087.327,05 2.087.327,05Revitalização de Bairros

4310.15451 03091.170 1.993.627,71 1.993.627,71Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

4310.15451 03099.653 31.864,67 31.864,67Revitalização da Praça localizada na R. Bernardo de Vera, Jd.Elisa Ma

4310.15451 03099.654 61.834,67 61.834,67Revitalização da Praça localizada na Estrada da Cachoeira, Jd.Paulist

15451 0337 119.973,94 119.973,94Promoção de Desenvolvimento Local

4310.15451 03371.174 119.973,94 119.973,94Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 97.264,02 97.264,02Promoção de Acessibilidade

4310.15451 03381.178 97.264,02 97.264,02Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 6.610.137,60 6.610.137,60Serviços Urbanos

15452 0309 4.484.012,21 4.484.012,21Revitalização de Bairros

4310.15452 03092.323 1.916.518,72 1.916.518,72Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4310.15452 03092.341 2.567.493,49 2.567.493,49Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 2.126.125,39 2.126.125,39Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4310.15452 03392.366 2.126.125,39 2.126.125,39Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 34.667,15 34.667,15Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 34.667,15 34.667,15Contenção em Áreas de Risco Geológico

4310.15543 03101.193 34.667,15 34.667,15Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 3.430.875,26 3.430.875,26Saneamento

17512 3.430.875,26 3.430.875,26Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.430.875,26 3.430.875,26Prevenção a Enchentes

4310.17512 03082.367 3.430.875,26 3.430.875,26Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

Total da Unidade 26.147.306,72 28.486.538,880,00 2.339.232,16

Total do Órgão 0,00 2.339.232,16 26.147.306,72 28.486.538,88

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 4400 Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4410Unidade:

OperaçãoEspecial

08 502.379,00 502.379,00Assistência Social

08243 138.630,34 138.630,34Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 138.630,34 138.630,34Assistência a Criança e ao Adolescente

4410.08243 01192.157 138.630,34 138.630,34Administração dos Conselhos Tutelares

08244 363.748,66 363.748,66Assistência Comunitária

08244 0118 363.748,66 363.748,66Assistência Social Geral

4410.08244 01186.159 363.748,66 363.748,66Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 148.540,18 148.540,18Saúde

10301 148.540,18 148.540,18Atenção Básica

10301 0322 148.540,18 148.540,18Integralidade da Atenção

4410.10301 03224.117 148.540,18 148.540,18Manutenção de Equipamentos de Saúde

15 2.825.424,19 16.294.239,65 19.119.663,84Urbanismo

15122 10.424.473,30 10.424.473,30Administração Geral

15122 0251 10.424.473,30 10.424.473,30Suporte Administrativo

4410.15122 02512.336 38.818,32 38.818,32Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4410.15122 02512.365 10.385.654,98 10.385.654,98Administração da Subprefeitura

15126 83.579,04 83.579,04Tecnologia da Informação

15126 0340 83.579,04 83.579,04Sistema de Informação e Processamento de Dados

4410.15126 03402.170 83.579,04 83.579,04Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.640.724,14 1.640.724,14Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.421.586,46 1.421.586,46Revitalização de Bairros

4410.15451 03091.170 1.421.586,46 1.421.586,46Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 206.654,55 206.654,55Promoção de Desenvolvimento Local

4410.15451 03371.174 206.654,55 206.654,55Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 12.483,13 12.483,13Promoção de Acessibilidade

4410.15451 03381.178 12.483,13 12.483,13Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 41.960,08 5.786.187,31 5.828.147,39Serviços Urbanos

15452 0309 3.540.387,31 3.540.387,31Revitalização de Bairros

4410.15452 03092.323 1.193.465,91 1.193.465,91Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4410.15452 03092.341 2.346.921,40 2.346.921,40Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 41.960,08 2.245.800,00 2.287.760,08Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4410.15452 03392.366 2.245.800,00 2.245.800,00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

4410.15452 03399.544 41.960,08 41.960,08Obras de Urbanização e Modernização da Praça José GomesVieira, Bairro

15543 1.142.739,97 1.142.739,97Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 1.142.739,97 1.142.739,97Contenção em Áreas de Risco Geológico

4410.15543 03101.193 1.142.739,97 1.142.739,97Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.931.115,84 2.931.115,84Saneamento

17512 2.931.115,84 2.931.115,84Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.931.115,84 2.931.115,84Prevenção a Enchentes

4410.17512 03082.367 2.931.115,84 2.931.115,84Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

Total da Unidade 19.876.274,67 22.701.698,860,00 2.825.424,19

Total do Órgão 0,00 2.825.424,19 19.876.274,67 22.701.698,86

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 4500 Subprefeitura Santana/Tucuruvi

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4510Unidade:

OperaçãoEspecial

08 359.073,89 359.073,89Assistência Social

08243 154.036,87 154.036,87Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 154.036,87 154.036,87Assistência a Criança e ao Adolescente

4510.08243 01192.157 154.036,87 154.036,87Administração dos Conselhos Tutelares

08244 205.037,02 205.037,02Assistência Comunitária

08244 0118 205.037,02 205.037,02Assistência Social Geral

4510.08244 01186.159 205.037,02 205.037,02Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 11.800,00 11.800,00Saúde

10301 11.800,00 11.800,00Atenção Básica

10301 0322 11.800,00 11.800,00Integralidade da Atenção

4510.10301 03224.117 11.800,00 11.800,00Manutenção de Equipamentos de Saúde

15 1.609.120,05 23.058.060,29 24.667.180,34Urbanismo

15122 16.954.499,35 16.954.499,35Administração Geral

15122 0251 16.954.499,35 16.954.499,35Suporte Administrativo

4510.15122 02512.336 96.596,69 96.596,69Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4510.15122 02512.365 16.857.902,66 16.857.902,66Administração da Subprefeitura

15126 91.853,50 91.853,50Tecnologia da Informação

15126 0340 91.853,50 91.853,50Sistema de Informação e Processamento de Dados

4510.15126 03402.170 91.853,50 91.853,50Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.552.463,23 1.552.463,23Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.552.463,23 1.552.463,23Revitalização de Bairros

4510.15451 03091.170 1.552.463,23 1.552.463,23Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15452 41.963,70 6.011.707,44 6.053.671,14Serviços Urbanos

15452 0309 3.671.573,56 3.671.573,56Revitalização de Bairros

4510.15452 03092.323 479.200,70 479.200,70Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4510.15452 03092.341 3.192.372,86 3.192.372,86Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 41.963,70 2.340.133,88 2.382.097,58Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4510.15452 03392.366 2.340.133,88 2.340.133,88Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

4510.15452 03399.546 41.963,70 41.963,70Modernização da Praça localizada no final da Av. Cruzeiro do Sul,Alt.

15543 14.693,12 14.693,12Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 14.693,12 14.693,12Contenção em Áreas de Risco Geológico

4510.15543 03101.193 14.693,12 14.693,12Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.192.181,38 2.192.181,38Saneamento

17512 2.192.181,38 2.192.181,38Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.192.181,38 2.192.181,38Prevenção a Enchentes

4510.17512 03082.367 2.192.181,38 2.192.181,38Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 8.609,88 8.609,88Agricultura

20605 8.609,88 8.609,88Abastecimento

20605 0337 8.609,88 8.609,88Promoção de Desenvolvimento Local

4510.20605 03376.521 8.609,88 8.609,88Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

27 84.993,90 84.993,90Desporto e Lazer

27812 84.993,90 84.993,90Desporto Comunitário

27812 0104 84.993,90 84.993,90Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

4510.27812 01049.543 84.993,90 84.993,90Instalação de Aquecimento na Piscina da Unidade Clube daCidade - Jd.

Total da Unidade 25.629.725,44 27.323.839,390,00 1.694.113,95

Total do Órgão 0,00 1.694.113,95 25.629.725,44 27.323.839,39

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 4600 Subprefeitura Jaçanã/Tremembé

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4610Unidade:

OperaçãoEspecial

08 307.848,44 307.848,44Assistência Social

08243 160.191,80 160.191,80Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 160.191,80 160.191,80Assistência a Criança e ao Adolescente

4610.08243 01192.157 160.191,80 160.191,80Administração dos Conselhos Tutelares

08244 147.656,64 147.656,64Assistência Comunitária

08244 0118 147.656,64 147.656,64Assistência Social Geral

4610.08244 01186.159 147.656,64 147.656,64Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 131.669,42 131.669,42Saúde

10301 131.669,42 131.669,42Atenção Básica

10301 0322 131.669,42 131.669,42Integralidade da Atenção

4610.10301 03224.117 131.669,42 131.669,42Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 30.960,19 30.960,19Cultura

13392 30.960,19 30.960,19Difusão Cultural

13392 0337 30.960,19 30.960,19Promoção de Desenvolvimento Local

4610.13392 03376.492 30.960,19 30.960,19Operação de Equipamentos de Cultura

15 2.104.051,97 19.528.100,61 21.632.152,58Urbanismo

15122 14.354.034,24 14.354.034,24Administração Geral

15122 0251 14.354.034,24 14.354.034,24Suporte Administrativo

4610.15122 02512.336 15.716,42 15.716,42Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4610.15122 02512.365 14.338.317,82 14.338.317,82Administração da Subprefeitura

15126 90.715,44 90.715,44Tecnologia da Informação

15126 0340 90.715,44 90.715,44Sistema de Informação e Processamento de Dados

4610.15126 03402.170 90.715,44 90.715,44Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.798.215,08 1.798.215,08Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.787.877,80 1.787.877,80Revitalização de Bairros

4610.15451 03091.170 1.787.877,80 1.787.877,80Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 800,00 800,00Promoção de Desenvolvimento Local

4610.15451 03371.174 800,00 800,00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 9.537,28 9.537,28Promoção de Acessibilidade

4610.15451 03381.178 9.537,28 9.537,28Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 5.083.350,93 5.083.350,93Serviços Urbanos

15452 0309 3.602.664,93 3.602.664,93Revitalização de Bairros

4610.15452 03092.323 904.672,50 904.672,50Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4610.15452 03092.341 2.697.992,43 2.697.992,43Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.480.686,00 1.480.686,00Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4610.15452 03392.366 1.480.686,00 1.480.686,00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 305.836,89 305.836,89Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 305.836,89 305.836,89Contenção em Áreas de Risco Geológico

4610.15543 03101.193 305.836,89 305.836,89Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.067.482,49 2.067.482,49Saneamento

17512 2.067.482,49 2.067.482,49Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.067.482,49 2.067.482,49Prevenção a Enchentes

4610.17512 03082.367 2.067.482,49 2.067.482,49Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

Total da Unidade 22.066.061,15 24.170.113,120,00 2.104.051,97

Total do Órgão 0,00 2.104.051,97 22.066.061,15 24.170.113,12

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Page 52: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 4700 Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4710Unidade:

OperaçãoEspecial

08 404.148,46 404.148,46Assistência Social

08243 160.265,49 160.265,49Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 160.265,49 160.265,49Assistência a Criança e ao Adolescente

4710.08243 01192.157 160.265,49 160.265,49Administração dos Conselhos Tutelares

08244 243.882,97 243.882,97Assistência Comunitária

08244 0118 243.882,97 243.882,97Assistência Social Geral

4710.08244 01186.159 243.882,97 243.882,97Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 172.832,27 172.832,27Saúde

10301 172.832,27 172.832,27Atenção Básica

10301 0322 172.832,27 172.832,27Integralidade da Atenção

4710.10301 03224.117 172.832,27 172.832,27Manutenção de Equipamentos de Saúde

15 4.707.047,86 22.446.837,66 27.153.885,52Urbanismo

15122 15.711.292,04 15.711.292,04Administração Geral

15122 0251 15.711.292,04 15.711.292,04Suporte Administrativo

4710.15122 02512.336 59.850,00 59.850,00Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4710.15122 02512.365 15.651.442,04 15.651.442,04Administração da Subprefeitura

15126 121.267,40 121.267,40Tecnologia da Informação

15126 0340 121.267,40 121.267,40Sistema de Informação e Processamento de Dados

4710.15126 03402.170 121.267,40 121.267,40Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 4.212.030,78 4.212.030,78Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 3.937.119,65 3.937.119,65Revitalização de Bairros

4710.15451 03091.170 3.767.260,74 3.767.260,74Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

4710.15451 03099.603 169.858,91 169.858,91Urbanização de Espaço público situado na Rua das Gueixas ePraça Nirv

15451 0337 145.550,09 145.550,09Promoção de Desenvolvimento Local

4710.15451 03371.174 145.550,09 145.550,09Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 129.361,04 129.361,04Promoção de Acessibilidade

4710.15451 03381.178 129.361,04 129.361,04Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 398.267,37 6.614.278,22 7.012.545,59Serviços Urbanos

15452 0309 398.267,37 4.406.095,89 4.804.363,26Revitalização de Bairros

4710.15452 03092.323 1.306.688,08 1.306.688,08Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4710.15452 03092.341 3.099.407,81 3.099.407,81Conservação de Vias e Logradouros Públicos

4710.15452 03099.580 398.267,37 398.267,37Capeamento da Avenida Guilherme - E 649

15452 0339 2.208.182,33 2.208.182,33Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4710.15452 03392.366 2.208.182,33 2.208.182,33Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 96.749,71 96.749,71Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 96.749,71 96.749,71Contenção em Áreas de Risco Geológico

4710.15543 03101.193 96.749,71 96.749,71Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 169.927,08 2.709.469,15 2.879.396,23Saneamento

17451 169.927,08 169.927,08Infra-Estrutura Urbana

17451 0224 169.927,08 169.927,08Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações

4710.17451 02249.607 169.927,08 169.927,08Canalização do Córrego Localizado na Rua Neuza com a RuaJosé Pedroso

17512 2.709.469,15 2.709.469,15Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.709.469,15 2.709.469,15Prevenção a Enchentes

4710.17512 03082.367 2.709.469,15 2.709.469,15Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 1.424.951,02 1.424.951,02Desporto e Lazer

27812 1.424.951,02 1.424.951,02Desporto Comunitário

27812 0104 1.424.951,02 1.424.951,02Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

4710.27812 01049.584 1.424.951,02 1.424.951,02Reforma Geral das Piscinas e de todas as instalções do Centroeducacio

Total da Unidade 25.733.287,54 32.035.213,500,00 6.301.925,96

Total do Órgão 0,00 6.301.925,96 25.733.287,54 32.035.213,50

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 4800 Subprefeitura Lapa

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4810Unidade:

OperaçãoEspecial

08 214.679,93 214.679,93Assistência Social

08243 136.962,84 136.962,84Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 136.962,84 136.962,84Assistência a Criança e ao Adolescente

4810.08243 01192.157 136.962,84 136.962,84Administração dos Conselhos Tutelares

08244 77.717,09 77.717,09Assistência Comunitária

08244 0118 77.717,09 77.717,09Assistência Social Geral

4810.08244 01186.159 77.717,09 77.717,09Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 34.641,54 34.641,54Saúde

10301 34.641,54 34.641,54Atenção Básica

10301 0322 34.641,54 34.641,54Integralidade da Atenção

4810.10301 03224.117 34.641,54 34.641,54Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 459.990,47 459.990,47Cultura

13392 459.990,47 459.990,47Difusão Cultural

13392 0337 459.990,47 459.990,47Promoção de Desenvolvimento Local

4810.13392 03376.492 459.990,47 459.990,47Operação de Equipamentos de Cultura

15 4.305.108,72 22.890.511,04 27.195.619,76Urbanismo

15122 16.425.408,44 16.425.408,44Administração Geral

15122 0251 16.425.408,44 16.425.408,44Suporte Administrativo

4810.15122 02512.336 63.781,08 63.781,08Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4810.15122 02512.365 16.361.627,36 16.361.627,36Administração da Subprefeitura

15126 108.957,84 108.957,84Tecnologia da Informação

15126 0340 108.957,84 108.957,84Sistema de Informação e Processamento de Dados

4810.15126 03402.170 108.957,84 108.957,84Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 4.305.108,72 4.305.108,72Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 4.264.600,65 4.264.600,65Revitalização de Bairros

4810.15451 03091.170 4.264.600,65 4.264.600,65Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 40.508,07 40.508,07Promoção de Desenvolvimento Local

4810.15451 03371.174 40.508,07 40.508,07Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15452 6.356.144,76 6.356.144,76Serviços Urbanos

15452 0309 3.114.908,06 3.114.908,06Revitalização de Bairros

4810.15452 03092.323 179.050,40 179.050,40Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4810.15452 03092.341 2.935.857,66 2.935.857,66Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 3.241.236,70 3.241.236,70Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4810.15452 03392.366 3.241.236,70 3.241.236,70Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

17 2.024.271,04 2.024.271,04Saneamento

17512 2.024.271,04 2.024.271,04Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.024.271,04 2.024.271,04Prevenção a Enchentes

4810.17512 03082.367 2.024.271,04 2.024.271,04Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 64.728,53 64.728,53Agricultura

20605 64.728,53 64.728,53Abastecimento

20605 0337 64.728,53 64.728,53Promoção de Desenvolvimento Local

4810.20605 03376.521 64.728,53 64.728,53Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

Total da Unidade 25.688.822,55 29.993.931,270,00 4.305.108,72

Total do Órgão 0,00 4.305.108,72 25.688.822,55 29.993.931,27

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 4900 Subprefeitura Sé

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura4910Unidade:

OperaçãoEspecial

08 982.244,18 982.244,18Assistência Social

08243 114.228,05 114.228,05Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 114.228,05 114.228,05Assistência a Criança e ao Adolescente

4910.08243 01192.157 114.228,05 114.228,05Administração dos Conselhos Tutelares

08244 868.016,13 868.016,13Assistência Comunitária

08244 0118 868.016,13 868.016,13Assistência Social Geral

4910.08244 01186.159 868.016,13 868.016,13Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 23.003,89 23.003,89Saúde

10301 23.003,89 23.003,89Atenção Básica

10301 0322 23.003,89 23.003,89Integralidade da Atenção

4910.10301 03224.117 23.003,89 23.003,89Manutenção de Equipamentos de Saúde

15 8.116.929,95 46.540.301,77 54.657.231,72Urbanismo

15122 32.507.444,75 32.507.444,75Administração Geral

15122 0251 32.507.444,75 32.507.444,75Suporte Administrativo

4910.15122 02512.336 1.491.934,38 1.491.934,38Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

4910.15122 02512.365 31.015.510,37 31.015.510,37Administração da Subprefeitura

15126 249.499,60 249.499,60Tecnologia da Informação

15126 0340 249.499,60 249.499,60Sistema de Informação e Processamento de Dados

4910.15126 03402.170 249.499,60 249.499,60Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 4.595.540,71 4.595.540,71Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 4.530.238,71 4.530.238,71Revitalização de Bairros

4910.15451 03091.170 4.530.238,71 4.530.238,71Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0338 65.302,00 65.302,00Promoção de Acessibilidade

4910.15451 03381.178 65.302,00 65.302,00Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 3.521.389,24 13.783.357,42 17.304.746,66Serviços Urbanos

15452 0309 9.298.692,52 9.298.692,52Revitalização de Bairros

4910.15452 03092.323 384.844,96 384.844,96Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

4910.15452 03092.341 8.913.847,56 8.913.847,56Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0317 3.521.389,24 3.521.389,24Ação Centro - BID

4910.15452 03171.237 736.250,21 736.250,21Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município

4910.15452 03171.242 2.785.139,03 2.785.139,03Ação Centro BID - Requalificação do Espaço Público

15452 0339 4.484.664,90 4.484.664,90Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

4910.15452 03392.366 4.484.664,90 4.484.664,90Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

17 3.010.773,03 3.010.773,03Saneamento

17512 3.010.773,03 3.010.773,03Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.010.773,03 3.010.773,03Prevenção a Enchentes

4910.17512 03082.367 3.010.773,03 3.010.773,03Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 111.912,09 111.912,09Desporto e Lazer

27812 111.912,09 111.912,09Desporto Comunitário

27812 0104 111.912,09 111.912,09Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

4910.27812 01049.563 111.912,09 111.912,09Construção e Melhorias na Praça de Esportes do Clube UCRA -União Cult

Total da Unidade 50.556.322,87 58.785.164,910,00 8.228.842,04

Total do Órgão 0,00 8.228.842,04 50.556.322,87 58.785.164,91

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Page 55: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 5000 Subprefeitura Butantã

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5010Unidade:

OperaçãoEspecial

08 436.552,07 436.552,07Assistência Social

08243 194.341,98 194.341,98Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 194.341,98 194.341,98Assistência a Criança e ao Adolescente

5010.08243 01192.157 194.341,98 194.341,98Administração dos Conselhos Tutelares

08244 242.210,09 242.210,09Assistência Comunitária

08244 0118 242.210,09 242.210,09Assistência Social Geral

5010.08244 01186.159 242.210,09 242.210,09Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 139.620,25 139.620,25Saúde

10301 139.620,25 139.620,25Atenção Básica

10301 0322 139.620,25 139.620,25Integralidade da Atenção

5010.10301 03224.117 139.620,25 139.620,25Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 201.869,51 201.869,51Cultura

13392 201.869,51 201.869,51Difusão Cultural

13392 0337 201.869,51 201.869,51Promoção de Desenvolvimento Local

5010.13392 03376.492 201.869,51 201.869,51Operação de Equipamentos de Cultura

15 7.013.598,80 26.342.520,51 33.356.119,31Urbanismo

15122 18.251.654,51 18.251.654,51Administração Geral

15122 0251 18.251.654,51 18.251.654,51Suporte Administrativo

5010.15122 02512.336 162.178,20 162.178,20Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5010.15122 02512.365 18.089.476,31 18.089.476,31Administração da Subprefeitura

15126 83.828,01 83.828,01Tecnologia da Informação

15126 0340 83.828,01 83.828,01Sistema de Informação e Processamento de Dados

5010.15126 03402.170 83.828,01 83.828,01Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 6.844.457,57 6.844.457,57Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 6.662.110,18 6.662.110,18Revitalização de Bairros

5010.15451 03091.170 6.662.110,18 6.662.110,18Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 34.975,95 34.975,95Promoção de Desenvolvimento Local

5010.15451 03371.174 34.975,95 34.975,95Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 147.371,44 147.371,44Promoção de Acessibilidade

5010.15451 03381.178 147.371,44 147.371,44Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 8.007.037,99 8.007.037,99Serviços Urbanos

15452 0309 4.821.367,24 4.821.367,24Revitalização de Bairros

5010.15452 03092.323 1.174.301,71 1.174.301,71Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5010.15452 03092.341 3.647.065,53 3.647.065,53Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 3.185.670,75 3.185.670,75Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5010.15452 03392.366 3.185.670,75 3.185.670,75Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 169.141,23 169.141,23Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 169.141,23 169.141,23Contenção em Áreas de Risco Geológico

5010.15543 03101.193 169.141,23 169.141,23Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.892.456,05 2.892.456,05Saneamento

17512 2.892.456,05 2.892.456,05Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.892.456,05 2.892.456,05Prevenção a Enchentes

5010.17512 03082.367 2.892.456,05 2.892.456,05Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 800.502,64 800.502,64Desporto e Lazer

27812 800.502,64 800.502,64Desporto Comunitário

27812 0104 800.502,64 800.502,64Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

5010.27812 01049.579 800.502,64 800.502,64Construção de Quadra Poliesportiva e Área de Lazer para a 3ªIdade do

Total da Unidade 30.013.018,39 37.827.119,830,00 7.814.101,44

Total do Órgão 0,00 7.814.101,44 30.013.018,39 37.827.119,83

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 5100 Subprefeitura Pinheiros

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5110Unidade:

OperaçãoEspecial

08 327.986,24 327.986,24Assistência Social

08243 175.958,19 175.958,19Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 175.958,19 175.958,19Assistência a Criança e ao Adolescente

5110.08243 01192.157 175.958,19 175.958,19Administração dos Conselhos Tutelares

08244 152.028,05 152.028,05Assistência Comunitária

08244 0118 152.028,05 152.028,05Assistência Social Geral

5110.08244 01186.159 152.028,05 152.028,05Operação dos Equipamentos de Assistência Social

15 6.404.064,69 26.905.501,72 33.309.566,41Urbanismo

15122 17.946.165,64 17.946.165,64Administração Geral

15122 0251 17.946.165,64 17.946.165,64Suporte Administrativo

5110.15122 02512.336 81.002,37 81.002,37Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5110.15122 02512.365 17.865.163,27 17.865.163,27Administração da Subprefeitura

15126 90.325,31 90.325,31Tecnologia da Informação

15126 0340 90.325,31 90.325,31Sistema de Informação e Processamento de Dados

5110.15126 03402.170 90.325,31 90.325,31Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 6.404.064,69 6.404.064,69Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 6.239.887,97 6.239.887,97Revitalização de Bairros

5110.15451 03091.170 6.239.887,97 6.239.887,97Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 35.190,00 35.190,00Promoção de Desenvolvimento Local

5110.15451 03371.174 35.190,00 35.190,00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 128.986,72 128.986,72Promoção de Acessibilidade

5110.15451 03381.178 128.986,72 128.986,72Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 8.869.010,77 8.869.010,77Serviços Urbanos

15452 0309 3.821.523,33 3.821.523,33Revitalização de Bairros

5110.15452 03092.323 154.240,00 154.240,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5110.15452 03092.341 3.667.283,33 3.667.283,33Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 5.047.487,44 5.047.487,44Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5110.15452 03392.366 5.047.487,44 5.047.487,44Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

17 3.174.762,55 3.174.762,55Saneamento

17512 3.174.762,55 3.174.762,55Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.174.762,55 3.174.762,55Prevenção a Enchentes

5110.17512 03082.367 3.174.762,55 3.174.762,55Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 64.424,90 64.424,90Agricultura

20605 64.424,90 64.424,90Abastecimento

20605 0337 64.424,90 64.424,90Promoção de Desenvolvimento Local

5110.20605 03376.521 64.424,90 64.424,90Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

Total da Unidade 30.472.675,41 36.876.740,100,00 6.404.064,69

Total do Órgão 0,00 6.404.064,69 30.472.675,41 36.876.740,10

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 5200 Subprefeitura Vila Mariana

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5210Unidade:

OperaçãoEspecial

08 380.570,11 380.570,11Assistência Social

08243 200.154,21 200.154,21Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 200.154,21 200.154,21Assistência a Criança e ao Adolescente

5210.08243 01192.157 200.154,21 200.154,21Administração dos Conselhos Tutelares

08244 180.415,90 180.415,90Assistência Comunitária

08244 0118 180.415,90 180.415,90Assistência Social Geral

5210.08244 01186.159 180.415,90 180.415,90Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 52.715,53 52.715,53Saúde

10301 52.715,53 52.715,53Atenção Básica

10301 0322 52.715,53 52.715,53Integralidade da Atenção

5210.10301 03224.117 52.715,53 52.715,53Manutenção de Equipamentos de Saúde

15 868.907,27 23.755.431,55 24.624.338,82Urbanismo

15122 16.822.501,35 16.822.501,35Administração Geral

15122 0251 16.822.501,35 16.822.501,35Suporte Administrativo

5210.15122 02512.336 18.570,00 18.570,00Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5210.15122 02512.365 16.803.931,35 16.803.931,35Administração da Subprefeitura

15126 152.191,51 152.191,51Tecnologia da Informação

15126 0340 152.191,51 152.191,51Sistema de Informação e Processamento de Dados

5210.15126 03402.170 152.191,51 152.191,51Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 868.907,27 868.907,27Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 614.954,47 614.954,47Revitalização de Bairros

5210.15451 03091.170 614.954,47 614.954,47Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 253.952,80 253.952,80Promoção de Desenvolvimento Local

5210.15451 03371.174 253.952,80 253.952,80Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15452 6.780.738,69 6.780.738,69Serviços Urbanos

15452 0309 3.576.177,19 3.576.177,19Revitalização de Bairros

5210.15452 03092.341 3.576.177,19 3.576.177,19Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 3.204.561,50 3.204.561,50Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5210.15452 03392.366 3.204.561,50 3.204.561,50Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

17 3.168.236,38 3.168.236,38Saneamento

17512 3.168.236,38 3.168.236,38Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.168.236,38 3.168.236,38Prevenção a Enchentes

5210.17512 03082.367 3.168.236,38 3.168.236,38Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

Total da Unidade 27.356.953,57 28.225.860,840,00 868.907,27

Total do Órgão 0,00 868.907,27 27.356.953,57 28.225.860,84

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 5300 Subprefeitura Ipiranga

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5310Unidade:

OperaçãoEspecial

08 417.105,12 417.105,12Assistência Social

08243 140.111,86 140.111,86Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 140.111,86 140.111,86Assistência a Criança e ao Adolescente

5310.08243 01192.157 140.111,86 140.111,86Administração dos Conselhos Tutelares

08244 276.993,26 276.993,26Assistência Comunitária

08244 0118 276.993,26 276.993,26Assistência Social Geral

5310.08244 01186.159 276.993,26 276.993,26Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 25.572,09 25.572,09Saúde

10301 25.572,09 25.572,09Atenção Básica

10301 0322 25.572,09 25.572,09Integralidade da Atenção

5310.10301 03224.117 25.572,09 25.572,09Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 201.685,77 201.685,77Cultura

13392 201.685,77 201.685,77Difusão Cultural

13392 0337 201.685,77 201.685,77Promoção de Desenvolvimento Local

5310.13392 03376.492 201.685,77 201.685,77Operação de Equipamentos de Cultura

15 3.185.285,82 25.639.841,96 28.825.127,78Urbanismo

15122 20.613.480,30 20.613.480,30Administração Geral

15122 0251 20.613.480,30 20.613.480,30Suporte Administrativo

5310.15122 02512.336 249.231,46 249.231,46Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5310.15122 02512.365 20.364.248,84 20.364.248,84Administração da Subprefeitura

15126 61.755,46 61.755,46Tecnologia da Informação

15126 0340 61.755,46 61.755,46Sistema de Informação e Processamento de Dados

5310.15126 03402.170 61.755,46 61.755,46Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 3.142.795,06 3.142.795,06Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 3.084.729,04 3.084.729,04Revitalização de Bairros

5310.15451 03091.170 3.084.729,04 3.084.729,04Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 58.066,02 58.066,02Promoção de Desenvolvimento Local

5310.15451 03371.174 58.066,02 58.066,02Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15452 42.490,76 4.964.606,20 5.007.096,96Serviços Urbanos

15452 0309 2.398.286,20 2.398.286,20Revitalização de Bairros

5310.15452 03092.323 159.777,40 159.777,40Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5310.15452 03092.341 2.238.508,80 2.238.508,80Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 42.490,76 2.566.320,00 2.608.810,76Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5310.15452 03392.366 2.566.320,00 2.566.320,00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

5310.15452 03399.545 42.490,76 42.490,76Modernização da Praça Alfredo José Soares - Vl. Vergueiro -E773

17 1.833.333,33 1.833.333,33Saneamento

17512 1.833.333,33 1.833.333,33Saneamento Básico Urbano

17512 0308 1.833.333,33 1.833.333,33Prevenção a Enchentes

5310.17512 03082.367 1.833.333,33 1.833.333,33Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 1.500,00 1.500,00Agricultura

20605 1.500,00 1.500,00Abastecimento

20605 0337 1.500,00 1.500,00Promoção de Desenvolvimento Local

5310.20605 03376.521 1.500,00 1.500,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

27 127.277,51 127.277,51Desporto e Lazer

27812 127.277,51 127.277,51Desporto Comunitário

27812 0104 127.277,51 127.277,51Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

5310.27812 01049.564 127.277,51 127.277,51Construção de Campo de Futebol Society, Mini Pista de Atletismono Clu

Total da Unidade 28.119.038,27 31.431.601,600,00 3.312.563,33

Total do Órgão 0,00 3.312.563,33 28.119.038,27 31.431.601,60

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 5400 Subprefeitura Santo Amaro

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5410Unidade:

OperaçãoEspecial

08 343.311,76 343.311,76Assistência Social

08243 173.726,76 173.726,76Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 173.726,76 173.726,76Assistência a Criança e ao Adolescente

5410.08243 01192.157 173.726,76 173.726,76Administração dos Conselhos Tutelares

08244 169.585,00 169.585,00Assistência Comunitária

08244 0118 169.585,00 169.585,00Assistência Social Geral

5410.08244 01186.159 169.585,00 169.585,00Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 949.956,57 949.956,57Saúde

10301 949.956,57 949.956,57Atenção Básica

10301 0322 949.956,57 949.956,57Integralidade da Atenção

5410.10301 03224.117 949.956,57 949.956,57Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 586.855,05 586.855,05Cultura

13392 586.855,05 586.855,05Difusão Cultural

13392 0337 586.855,05 586.855,05Promoção de Desenvolvimento Local

5410.13392 03376.492 586.855,05 586.855,05Operação de Equipamentos de Cultura

15 2.772.974,42 25.583.941,16 28.356.915,58Urbanismo

15122 19.006.430,36 19.006.430,36Administração Geral

15122 0251 19.006.430,36 19.006.430,36Suporte Administrativo

5410.15122 02512.336 539.762,55 539.762,55Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5410.15122 02512.365 18.466.667,81 18.466.667,81Administração da Subprefeitura

15126 99.936,35 99.936,35Tecnologia da Informação

15126 0340 99.936,35 99.936,35Sistema de Informação e Processamento de Dados

5410.15126 03402.170 99.936,35 99.936,35Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.478.804,63 2.478.804,63Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 2.245.032,10 2.245.032,10Revitalização de Bairros

5410.15451 03091.170 2.245.032,10 2.245.032,10Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 148.779,59 148.779,59Promoção de Desenvolvimento Local

5410.15451 03371.174 148.779,59 148.779,59Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 84.992,94 84.992,94Promoção de Acessibilidade

5410.15451 03381.178 84.992,94 84.992,94Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 6.477.574,45 6.477.574,45Serviços Urbanos

15452 0309 4.500.076,00 4.500.076,00Revitalização de Bairros

5410.15452 03092.323 818.378,10 818.378,10Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5410.15452 03092.341 3.681.697,90 3.681.697,90Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.977.498,45 1.977.498,45Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5410.15452 03392.366 1.977.498,45 1.977.498,45Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 294.169,79 294.169,79Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 294.169,79 294.169,79Contenção em Áreas de Risco Geológico

5410.15543 03101.193 294.169,79 294.169,79Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 4.495.195,81 4.495.195,81Saneamento

17512 4.495.195,81 4.495.195,81Saneamento Básico Urbano

17512 0308 4.495.195,81 4.495.195,81Prevenção a Enchentes

5410.17512 03082.367 4.495.195,81 4.495.195,81Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 14.263,35 14.263,35Agricultura

20605 14.263,35 14.263,35Abastecimento

20605 0337 14.263,35 14.263,35Promoção de Desenvolvimento Local

5410.20605 03376.521 14.263,35 14.263,35Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

Total da Unidade 31.973.523,70 34.746.498,120,00 2.772.974,42

Total do Órgão 0,00 2.772.974,42 31.973.523,70 34.746.498,12

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 5500 Subprefeitura Jabaquara

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5510Unidade:

OperaçãoEspecial

08 274.638,56 274.638,56Assistência Social

08243 140.073,66 140.073,66Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 140.073,66 140.073,66Assistência a Criança e ao Adolescente

5510.08243 01192.157 140.073,66 140.073,66Administração dos Conselhos Tutelares

08244 134.564,90 134.564,90Assistência Comunitária

08244 0118 134.564,90 134.564,90Assistência Social Geral

5510.08244 01186.159 134.564,90 134.564,90Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 117.946,45 117.946,45Saúde

10301 117.946,45 117.946,45Atenção Básica

10301 0322 117.946,45 117.946,45Integralidade da Atenção

5510.10301 03224.117 117.946,45 117.946,45Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 251.340,50 251.340,50Cultura

13392 251.340,50 251.340,50Difusão Cultural

13392 0337 251.340,50 251.340,50Promoção de Desenvolvimento Local

5510.13392 03376.492 251.340,50 251.340,50Operação de Equipamentos de Cultura

15 4.223.805,15 18.090.641,65 22.314.446,80Urbanismo

15122 12.647.267,56 12.647.267,56Administração Geral

15122 0251 12.647.267,56 12.647.267,56Suporte Administrativo

5510.15122 02512.336 184.501,16 184.501,16Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5510.15122 02512.365 12.462.766,40 12.462.766,40Administração da Subprefeitura

15126 105.938,12 105.938,12Tecnologia da Informação

15126 0340 105.938,12 105.938,12Sistema de Informação e Processamento de Dados

5510.15126 03402.170 105.938,12 105.938,12Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 3.214.901,56 3.214.901,56Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 2.763.042,25 2.763.042,25Revitalização de Bairros

5510.15451 03091.170 2.763.042,25 2.763.042,25Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 353.247,09 353.247,09Promoção de Desenvolvimento Local

5510.15451 03371.174 353.247,09 353.247,09Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 98.612,22 98.612,22Promoção de Acessibilidade

5510.15451 03381.178 98.612,22 98.612,22Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 5.337.435,97 5.337.435,97Serviços Urbanos

15452 0309 3.475.400,50 3.475.400,50Revitalização de Bairros

5510.15452 03092.323 948.149,25 948.149,25Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5510.15452 03092.341 2.527.251,25 2.527.251,25Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.862.035,47 1.862.035,47Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5510.15452 03392.366 1.862.035,47 1.862.035,47Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 1.008.903,59 1.008.903,59Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 1.008.903,59 1.008.903,59Contenção em Áreas de Risco Geológico

5510.15543 03101.193 1.008.903,59 1.008.903,59Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 1.841.901,87 1.841.901,87Saneamento

17512 1.841.901,87 1.841.901,87Saneamento Básico Urbano

17512 0308 1.841.901,87 1.841.901,87Prevenção a Enchentes

5510.17512 03082.367 1.841.901,87 1.841.901,87Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 537.841,85 537.841,85Desporto e Lazer

27812 537.841,85 537.841,85Desporto Comunitário

27812 0104 537.841,85 537.841,85Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

5510.27812 01046.704 90.180,40 90.180,40Compra de Equipamentos Esportivos Adequados a PessoasPortadoras de Ne

5510.27812 01046.705 447.661,45 447.661,45Construção de Campo de Futebol, Alambrados, Banheiros noCEE Riyuso Og

Total da Unidade 21.114.310,88 25.338.116,030,00 4.223.805,15

Total do Órgão 0,00 4.223.805,15 21.114.310,88 25.338.116,03

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 5600 Subprefeitura Cidade Ademar

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5610Unidade:

OperaçãoEspecial

08 434.370,57 434.370,57Assistência Social

08243 219.000,41 219.000,41Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 219.000,41 219.000,41Assistência a Criança e ao Adolescente

5610.08243 01192.157 219.000,41 219.000,41Administração dos Conselhos Tutelares

08244 215.370,16 215.370,16Assistência Comunitária

08244 0118 215.370,16 215.370,16Assistência Social Geral

5610.08244 01186.159 215.370,16 215.370,16Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 491.055,12 491.055,12Saúde

10301 491.055,12 491.055,12Atenção Básica

10301 0322 491.055,12 491.055,12Integralidade da Atenção

5610.10301 03224.117 491.055,12 491.055,12Manutenção de Equipamentos de Saúde

12 163.611,32 163.611,32Educação

12361 163.611,32 163.611,32Ensino Fundamental

12361 0158 163.611,32 163.611,32Ensino Fundamental

5610.12361 01589.666 163.611,32 163.611,32Cobertura de Quadra Poliesportiva da Escola Municipal SampaioDória, P

15 6.595.456,22 19.317.336,02 25.912.792,24Urbanismo

15122 10.247.454,42 10.247.454,42Administração Geral

15122 0251 10.247.454,42 10.247.454,42Suporte Administrativo

5610.15122 02512.336 42.860,35 42.860,35Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5610.15122 02512.365 10.204.594,07 10.204.594,07Administração da Subprefeitura

15126 58.945,33 58.945,33Tecnologia da Informação

15126 0340 58.945,33 58.945,33Sistema de Informação e Processamento de Dados

5610.15126 03402.170 58.945,33 58.945,33Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 3.537.632,62 3.537.632,62Infra-Estrutura Urbana

15451 0182 687.546,63 687.546,63Intervenção no Sistema Viário

5610.15451 01829.560 200.183,73 200.183,73Pavimentação da Av. Cidade Judaidet Marjayon, Sete Pratas -E1010

5610.15451 01829.577 338.788,40 338.788,40Obras de Recuperação Estrada do Alvarenga - E4202

5610.15451 01829.670 148.574,50 148.574,50Pavimentação de ruas , conforme emendas 2959 e 2960

15451 0309 2.689.601,35 2.689.601,35Revitalização de Bairros

5610.15451 03091.170 2.689.601,35 2.689.601,35Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 15.755,61 15.755,61Promoção de Desenvolvimento Local

5610.15451 03371.174 15.755,61 15.755,61Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 144.729,03 144.729,03Promoção de Acessibilidade

5610.15451 03381.178 144.729,03 144.729,03Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 9.010.936,27 9.010.936,27Serviços Urbanos

15452 0309 6.706.618,27 6.706.618,27Revitalização de Bairros

5610.15452 03092.323 2.884.491,21 2.884.491,21Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5610.15452 03092.341 3.822.127,06 3.822.127,06Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 2.304.318,00 2.304.318,00Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5610.15452 03392.366 2.304.318,00 2.304.318,00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 3.057.823,60 3.057.823,60Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 3.057.823,60 3.057.823,60Contenção em Áreas de Risco Geológico

5610.15543 03101.193 3.057.823,60 3.057.823,60Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 3.626.586,67 3.626.586,67Saneamento

17512 3.626.586,67 3.626.586,67Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.626.586,67 3.626.586,67Prevenção a Enchentes

5610.17512 03082.367 3.626.586,67 3.626.586,67Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 591.418,70 591.418,70Desporto e Lazer

27812 591.418,70 591.418,70Desporto Comunitário

27812 0104 591.418,70 591.418,70Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

5610.27812 01049.574 423.392,81 423.392,81Contrução de Ginásio Poliesportivo - Terceira Idade - Av. Cupecê- Vl.

5610.27812 01049.664 168.025,89 168.025,89Cobertura de quadra poliesportiva no clube da comunidade VilaMissioná

Total da Unidade 23.869.348,38 31.219.834,620,00 7.350.486,24

Total do Órgão 0,00 7.350.486,24 23.869.348,38 31.219.834,62

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 5700 Subprefeitura Campo Limpo

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5710Unidade:

OperaçãoEspecial

08 472.315,48 472.315,48Assistência Social

08243 169.953,38 169.953,38Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 169.953,38 169.953,38Assistência a Criança e ao Adolescente

5710.08243 01192.157 169.953,38 169.953,38Administração dos Conselhos Tutelares

08244 302.362,10 302.362,10Assistência Comunitária

08244 0118 302.362,10 302.362,10Assistência Social Geral

5710.08244 01186.159 302.362,10 302.362,10Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 408.158,12 408.158,12Saúde

10301 408.158,12 408.158,12Atenção Básica

10301 0322 408.158,12 408.158,12Integralidade da Atenção

5710.10301 03224.117 408.158,12 408.158,12Manutenção de Equipamentos de Saúde

15 8.328.715,21 25.013.139,58 33.341.854,79Urbanismo

15122 17.405.097,04 17.405.097,04Administração Geral

15122 0251 17.405.097,04 17.405.097,04Suporte Administrativo

5710.15122 02512.336 362.609,04 362.609,04Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5710.15122 02512.365 17.042.488,00 17.042.488,00Administração da Subprefeitura

15126 49.515,45 49.515,45Tecnologia da Informação

15126 0340 49.515,45 49.515,45Sistema de Informação e Processamento de Dados

5710.15126 03402.170 49.515,45 49.515,45Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 4.047.213,81 4.047.213,81Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 3.901.884,55 3.901.884,55Revitalização de Bairros

5710.15451 03091.170 2.258.598,74 2.258.598,74Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

5710.15451 03099.601 1.274.576,04 1.274.576,04Pavimentação de Ruas conforme Emendas 488, 510, 520 e 599

5710.15451 03099.602 368.709,77 368.709,77Reforma de Praças conforme Emendas 556 a 560

15451 0337 61.582,50 61.582,50Promoção de Desenvolvimento Local

5710.15451 03371.174 61.582,50 61.582,50Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 83.746,76 83.746,76Promoção de Acessibilidade

5710.15451 03381.178 83.746,76 83.746,76Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 7.558.527,09 7.558.527,09Serviços Urbanos

15452 0309 5.702.229,67 5.702.229,67Revitalização de Bairros

5710.15452 03092.323 1.543.562,00 1.543.562,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5710.15452 03092.341 4.158.667,67 4.158.667,67Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.856.297,42 1.856.297,42Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5710.15452 03392.366 1.856.297,42 1.856.297,42Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 4.281.501,40 4.281.501,40Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 4.281.501,40 4.281.501,40Contenção em Áreas de Risco Geológico

5710.15543 03101.193 4.281.501,40 4.281.501,40Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 3.150.073,86 3.150.073,86Saneamento

17512 3.150.073,86 3.150.073,86Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.150.073,86 3.150.073,86Prevenção a Enchentes

5710.17512 03082.367 3.150.073,86 3.150.073,86Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 42.464,83 42.464,83Desporto e Lazer

27812 42.464,83 42.464,83Desporto Comunitário

27812 0104 42.464,83 42.464,83Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

5710.27812 01049.706 42.464,83 42.464,83Construção de Ginásio de Esportes em Capão Redondo - E292

Total da Unidade 29.043.687,04 37.414.867,080,00 8.371.180,04

Total do Órgão 0,00 8.371.180,04 29.043.687,04 37.414.867,08

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 5800 Subprefeitura M´Boi Mirim

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5810Unidade:

OperaçãoEspecial

08 589.496,53 589.496,53Assistência Social

08243 234.713,45 234.713,45Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 234.713,45 234.713,45Assistência a Criança e ao Adolescente

5810.08243 01192.157 234.713,45 234.713,45Administração dos Conselhos Tutelares

08244 354.783,08 354.783,08Assistência Comunitária

08244 0118 354.783,08 354.783,08Assistência Social Geral

5810.08244 01186.159 354.783,08 354.783,08Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 60.759,25 60.759,25Saúde

10301 60.759,25 60.759,25Atenção Básica

10301 0322 60.759,25 60.759,25Integralidade da Atenção

5810.10301 03224.117 60.759,25 60.759,25Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 102.072,88 102.072,88Cultura

13392 102.072,88 102.072,88Difusão Cultural

13392 0337 102.072,88 102.072,88Promoção de Desenvolvimento Local

5810.13392 03376.492 102.072,88 102.072,88Operação de Equipamentos de Cultura

15 10.210.649,05 16.418.283,83 26.628.932,88Urbanismo

15122 9.602.903,64 9.602.903,64Administração Geral

15122 0251 9.602.903,64 9.602.903,64Suporte Administrativo

5810.15122 02512.336 42.459,71 42.459,71Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5810.15122 02512.365 9.560.443,93 9.560.443,93Administração da Subprefeitura

15126 69.123,85 69.123,85Tecnologia da Informação

15126 0340 69.123,85 69.123,85Sistema de Informação e Processamento de Dados

5810.15126 03402.170 69.123,85 69.123,85Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 4.168.206,67 4.168.206,67Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 4.168.206,67 4.168.206,67Revitalização de Bairros

5810.15451 03091.170 3.324.602,11 3.324.602,11Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

5810.15451 03099.700 843.604,56 843.604,56PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CONFORME EMENDAS 1401 A1420

15452 686.358,92 6.746.256,34 7.432.615,26Serviços Urbanos

15452 0309 4.928.118,95 4.928.118,95Revitalização de Bairros

5810.15452 03092.323 2.279.966,80 2.279.966,80Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5810.15452 03092.341 2.648.152,15 2.648.152,15Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 686.358,92 1.818.137,39 2.504.496,31Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5810.15452 03392.366 1.818.137,39 1.818.137,39Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

5810.15452 03399.597 686.358,92 686.358,92Melhorias de praças - Emendas 1999, 2000, 2009 a 2011

15543 5.356.083,46 5.356.083,46Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 5.356.083,46 5.356.083,46Contenção em Áreas de Risco Geológico

5810.15543 03101.193 5.356.083,46 5.356.083,46Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 4.159.575,46 4.159.575,46Saneamento

17512 4.159.575,46 4.159.575,46Saneamento Básico Urbano

17512 0308 4.159.575,46 4.159.575,46Prevenção a Enchentes

5810.17512 03082.367 4.159.575,46 4.159.575,46Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

18 10.900,00 10.900,00Gestão Ambiental

18542 10.900,00 10.900,00Controle Ambiental

18542 0337 10.900,00 10.900,00Promoção de Desenvolvimento Local

5810.18542 03372.333 10.900,00 10.900,00Programas Especiais FEHIDRO

Total da Unidade 21.341.087,95 31.551.737,000,00 10.210.649,05

Total do Órgão 0,00 10.210.649,05 21.341.087,95 31.551.737,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 5900 Subprefeitura Capela do Socorro

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura5910Unidade:

OperaçãoEspecial

08 691.392,95 691.392,95Assistência Social

08243 564.716,22 564.716,22Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 564.716,22 564.716,22Assistência a Criança e ao Adolescente

5910.08243 01192.157 564.716,22 564.716,22Administração dos Conselhos Tutelares

08244 126.676,73 126.676,73Assistência Comunitária

08244 0118 126.676,73 126.676,73Assistência Social Geral

5910.08244 01186.159 126.676,73 126.676,73Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 367.264,48 367.264,48Saúde

10301 367.264,48 367.264,48Atenção Básica

10301 0322 367.264,48 367.264,48Integralidade da Atenção

5910.10301 03224.117 367.264,48 367.264,48Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 26.894,00 26.894,00Cultura

13392 26.894,00 26.894,00Difusão Cultural

13392 0337 26.894,00 26.894,00Promoção de Desenvolvimento Local

5910.13392 03376.492 26.894,00 26.894,00Operação de Equipamentos de Cultura

15 10.139.680,96 21.560.737,42 31.700.418,38Urbanismo

15122 13.380.985,98 13.380.985,98Administração Geral

15122 0251 13.380.985,98 13.380.985,98Suporte Administrativo

5910.15122 02512.336 76.901,69 76.901,69Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

5910.15122 02512.365 13.304.084,29 13.304.084,29Administração da Subprefeitura

15126 144.357,38 144.357,38Tecnologia da Informação

15126 0340 144.357,38 144.357,38Sistema de Informação e Processamento de Dados

5910.15126 03402.170 144.357,38 144.357,38Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 7.567.537,60 7.567.537,60Infra-Estrutura Urbana

15451 0182 889.255,95 889.255,95Intervenção no Sistema Viário

5910.15451 01829.559 212.500,00 212.500,00Pavimentação na Estrada da Ligação, Jd. Eliana - E1047

5910.15451 01829.605 170.000,00 170.000,00Pavimentação de ruas - Região de cocaia - Cantinho do Céu -Recanto Co

5910.15451 01829.671 506.755,95 506.755,95Pavimentação de Ruas , conforme Emendas 2938 a 2958

15451 0309 6.589.930,91 6.589.930,91Revitalização de Bairros

5910.15451 03091.170 6.589.930,91 6.589.930,91Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 88.350,74 88.350,74Promoção de Desenvolvimento Local

5910.15451 03371.174 88.350,74 88.350,74Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15452 8.035.394,06 8.035.394,06Serviços Urbanos

15452 0309 6.279.114,93 6.279.114,93Revitalização de Bairros

5910.15452 03092.323 801.254,00 801.254,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

5910.15452 03092.341 5.477.860,93 5.477.860,93Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.756.279,13 1.756.279,13Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

5910.15452 03392.366 1.756.279,13 1.756.279,13Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 2.572.143,36 2.572.143,36Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 2.572.143,36 2.572.143,36Contenção em Áreas de Risco Geológico

5910.15543 03101.193 2.572.143,36 2.572.143,36Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 3.094.055,80 3.094.055,80Saneamento

17512 3.094.055,80 3.094.055,80Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.094.055,80 3.094.055,80Prevenção a Enchentes

5910.17512 03082.367 3.094.055,80 3.094.055,80Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

Total da Unidade 25.740.344,65 35.880.025,610,00 10.139.680,96

Total do Órgão 0,00 10.139.680,96 25.740.344,65 35.880.025,61

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 6000 Subprefeitura Parelheiros

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6010Unidade:

OperaçãoEspecial

08 530.540,73 530.540,73Assistência Social

08243 178.058,37 178.058,37Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 178.058,37 178.058,37Assistência a Criança e ao Adolescente

6010.08243 01192.157 178.058,37 178.058,37Administração dos Conselhos Tutelares

08244 352.482,36 352.482,36Assistência Comunitária

08244 0118 352.482,36 352.482,36Assistência Social Geral

6010.08244 01186.159 352.482,36 352.482,36Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 115.619,95 115.619,95Saúde

10301 115.619,95 115.619,95Atenção Básica

10301 0322 115.619,95 115.619,95Integralidade da Atenção

6010.10301 03224.117 115.619,95 115.619,95Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 396.551,73 396.551,73Cultura

13392 396.551,73 396.551,73Difusão Cultural

13392 0227 396.551,73 396.551,73Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

6010.13392 02279.663 396.551,73 396.551,73Adequação de espaço para abrigar equipamento cultural dasubprefeitura

15 931.454,95 13.551.804,47 14.483.259,42Urbanismo

15122 9.476.376,67 9.476.376,67Administração Geral

15122 0251 9.476.376,67 9.476.376,67Suporte Administrativo

6010.15122 02512.365 9.476.376,67 9.476.376,67Administração da Subprefeitura

15126 104.043,80 104.043,80Tecnologia da Informação

15126 0340 104.043,80 104.043,80Sistema de Informação e Processamento de Dados

6010.15126 03402.170 104.043,80 104.043,80Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 630.277,63 630.277,63Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 497.582,40 497.582,40Revitalização de Bairros

6010.15451 03091.170 497.582,40 497.582,40Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 31.901,55 31.901,55Promoção de Desenvolvimento Local

6010.15451 03371.174 31.901,55 31.901,55Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 100.793,68 100.793,68Promoção de Acessibilidade

6010.15451 03381.178 100.793,68 100.793,68Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 3.971.384,00 3.971.384,00Serviços Urbanos

15452 0309 3.107.243,82 3.107.243,82Revitalização de Bairros

6010.15452 03092.323 1.454.152,00 1.454.152,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6010.15452 03092.341 1.653.091,82 1.653.091,82Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 864.140,18 864.140,18Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6010.15452 03392.366 864.140,18 864.140,18Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 301.177,32 301.177,32Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 301.177,32 301.177,32Contenção em Áreas de Risco Geológico

6010.15543 03101.193 301.177,32 301.177,32Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 1.911.520,71 1.911.520,71Saneamento

17512 1.911.520,71 1.911.520,71Saneamento Básico Urbano

17512 0308 1.911.520,71 1.911.520,71Prevenção a Enchentes

6010.17512 03082.367 1.911.520,71 1.911.520,71Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

Total da Unidade 16.109.485,86 17.437.492,540,00 1.328.006,68

Total do Órgão 0,00 1.328.006,68 16.109.485,86 17.437.492,54

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Page 66: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 6100 Subprefeitura Penha

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6110Unidade:

OperaçãoEspecial

08 332.822,43 332.822,43Assistência Social

08243 164.788,92 164.788,92Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 164.788,92 164.788,92Assistência a Criança e ao Adolescente

6110.08243 01192.157 164.788,92 164.788,92Administração dos Conselhos Tutelares

08244 168.033,51 168.033,51Assistência Comunitária

08244 0118 168.033,51 168.033,51Assistência Social Geral

6110.08244 01186.159 168.033,51 168.033,51Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 50.994,50 50.994,50Saúde

10301 50.994,50 50.994,50Atenção Básica

10301 0322 50.994,50 50.994,50Integralidade da Atenção

6110.10301 03224.117 50.994,50 50.994,50Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 109.714,78 109.714,78Cultura

13392 109.714,78 109.714,78Difusão Cultural

13392 0337 109.714,78 109.714,78Promoção de Desenvolvimento Local

6110.13392 03376.492 109.714,78 109.714,78Operação de Equipamentos de Cultura

15 4.881.218,82 30.878.275,54 35.759.494,36Urbanismo

15122 17.759.369,52 17.759.369,52Administração Geral

15122 0251 17.759.369,52 17.759.369,52Suporte Administrativo

6110.15122 02512.336 78.961,34 78.961,34Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6110.15122 02512.365 17.680.408,18 17.680.408,18Administração da Subprefeitura

15126 52.939,59 52.939,59Tecnologia da Informação

15126 0340 52.939,59 52.939,59Sistema de Informação e Processamento de Dados

6110.15126 03402.170 52.939,59 52.939,59Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 3.840.375,66 3.840.375,66Infra-Estrutura Urbana

15451 0182 160.141,05 160.141,05Intervenção no Sistema Viário

6110.15451 01829.606 160.141,05 160.141,05Pavimentação de Ruas - Distrito Cangaíba - Subprefeitura Penha- E2035

15451 0309 3.592.318,03 3.592.318,03Revitalização de Bairros

6110.15451 03091.170 3.592.318,03 3.592.318,03Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0338 87.916,58 87.916,58Promoção de Acessibilidade

6110.15451 03381.178 87.916,58 87.916,58Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 525.917,50 13.065.966,43 13.591.883,93Serviços Urbanos

15452 0309 525.917,50 8.864.157,76 9.390.075,26Revitalização de Bairros

6110.15452 03092.323 3.406.880,92 3.406.880,92Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6110.15452 03092.341 5.457.276,84 5.457.276,84Conservação de Vias e Logradouros Públicos

6110.15452 03099.669 221.430,82 221.430,82Projeto de recapeamento - Rua Olavo Egídio de Souza Aranha -E1111

6110.15452 03099.697 304.486,68 304.486,68Recuperação e Melhoria da Malha Viária do Cangaíba (SPPE) -E4204

15452 0339 4.201.808,67 4.201.808,67Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6110.15452 03392.366 4.201.808,67 4.201.808,67Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 514.925,66 514.925,66Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 514.925,66 514.925,66Contenção em Áreas de Risco Geológico

6110.15543 03101.193 514.925,66 514.925,66Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 3.010.595,84 3.010.595,84Saneamento

17512 3.010.595,84 3.010.595,84Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.010.595,84 3.010.595,84Prevenção a Enchentes

6110.17512 03082.367 3.010.595,84 3.010.595,84Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 335.552,39 335.552,39Agricultura

20605 335.552,39 335.552,39Abastecimento

20605 0337 335.552,39 335.552,39Promoção de Desenvolvimento Local

6110.20605 03376.521 335.552,39 335.552,39Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

27 42.499,97 42.499,97Desporto e Lazer

27812 42.499,97 42.499,97Desporto Comunitário

27812 0104 42.499,97 42.499,97Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

6110.27812 01049.684 42.499,97 42.499,97Reforma e colocação de alambrado na lateral do campo defutebol do CDM

Total da Unidade 34.717.955,48 39.641.674,270,00 4.923.718,79

Total do Órgão 0,00 4.923.718,79 34.717.955,48 39.641.674,27

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Page 67: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 6200 Subprefeitura Ermelino Matarazzo

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6210Unidade:

OperaçãoEspecial

08 213.751,01 213.751,01Assistência Social

08243 108.915,19 108.915,19Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 108.915,19 108.915,19Assistência a Criança e ao Adolescente

6210.08243 01192.157 108.915,19 108.915,19Administração dos Conselhos Tutelares

08244 104.835,82 104.835,82Assistência Comunitária

08244 0118 104.835,82 104.835,82Assistência Social Geral

6210.08244 01186.159 104.835,82 104.835,82Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 6.622,20 6.622,20Saúde

10301 6.622,20 6.622,20Atenção Básica

10301 0322 6.622,20 6.622,20Integralidade da Atenção

6210.10301 03224.117 6.622,20 6.622,20Manutenção de Equipamentos de Saúde

15 5.588.693,91 15.581.920,22 21.170.614,13Urbanismo

15122 11.170.333,69 11.170.333,69Administração Geral

15122 0251 11.170.333,69 11.170.333,69Suporte Administrativo

6210.15122 02512.336 70.008,77 70.008,77Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6210.15122 02512.365 11.100.324,92 11.100.324,92Administração da Subprefeitura

15126 57.986,53 57.986,53Tecnologia da Informação

15126 0340 57.986,53 57.986,53Sistema de Informação e Processamento de Dados

6210.15126 03402.170 57.986,53 57.986,53Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 4.493.288,20 4.493.288,20Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 4.367.411,93 4.367.411,93Revitalização de Bairros

6210.15451 03091.170 4.367.411,93 4.367.411,93Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0338 125.876,27 125.876,27Promoção de Acessibilidade

6210.15451 03381.178 125.876,27 125.876,27Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 4.353.600,00 4.353.600,00Serviços Urbanos

15452 0309 2.071.408,33 2.071.408,33Revitalização de Bairros

6210.15452 03092.323 7.700,00 7.700,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6210.15452 03092.341 2.063.708,33 2.063.708,33Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 2.282.191,67 2.282.191,67Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6210.15452 03392.366 2.282.191,67 2.282.191,67Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 1.095.405,71 1.095.405,71Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 1.095.405,71 1.095.405,71Contenção em Áreas de Risco Geológico

6210.15543 03101.193 1.095.405,71 1.095.405,71Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 3.007.330,60 3.007.330,60Saneamento

17512 3.007.330,60 3.007.330,60Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.007.330,60 3.007.330,60Prevenção a Enchentes

6210.17512 03082.367 3.007.330,60 3.007.330,60Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

Total da Unidade 18.809.624,03 24.398.317,940,00 5.588.693,91

Total do Órgão 0,00 5.588.693,91 18.809.624,03 24.398.317,94

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Page 68: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 6300 Subprefeitura São Miguel

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6310Unidade:

OperaçãoEspecial

08 346.783,87 346.783,87Assistência Social

08243 236.466,10 236.466,10Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 236.466,10 236.466,10Assistência a Criança e ao Adolescente

6310.08243 01192.157 236.466,10 236.466,10Administração dos Conselhos Tutelares

08244 110.317,77 110.317,77Assistência Comunitária

08244 0118 110.317,77 110.317,77Assistência Social Geral

6310.08244 01186.159 110.317,77 110.317,77Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 232.915,34 232.915,34Saúde

10301 232.915,34 232.915,34Atenção Básica

10301 0322 232.915,34 232.915,34Integralidade da Atenção

6310.10301 03224.117 232.915,34 232.915,34Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 177.721,29 177.721,29Cultura

13392 177.721,29 177.721,29Difusão Cultural

13392 0337 177.721,29 177.721,29Promoção de Desenvolvimento Local

6310.13392 03376.492 177.721,29 177.721,29Operação de Equipamentos de Cultura

15 6.075.323,95 23.522.943,05 29.598.267,00Urbanismo

15122 18.087.112,56 18.087.112,56Administração Geral

15122 0251 18.087.112,56 18.087.112,56Suporte Administrativo

6310.15122 02512.336 454.712,58 454.712,58Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6310.15122 02512.365 17.632.399,98 17.632.399,98Administração da Subprefeitura

15126 154.755,09 154.755,09Tecnologia da Informação

15126 0340 154.755,09 154.755,09Sistema de Informação e Processamento de Dados

6310.15126 03402.170 154.755,09 154.755,09Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 5.131.772,24 5.131.772,24Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 4.542.779,48 4.542.779,48Revitalização de Bairros

6310.15451 03091.170 4.542.779,48 4.542.779,48Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 577.117,96 577.117,96Promoção de Desenvolvimento Local

6310.15451 03371.174 577.117,96 577.117,96Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 11.874,80 11.874,80Promoção de Acessibilidade

6310.15451 03381.178 11.874,80 11.874,80Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 910.625,49 5.281.075,40 6.191.700,89Serviços Urbanos

15452 0309 910.625,49 3.005.966,82 3.916.592,31Revitalização de Bairros

6310.15452 03092.323 608.913,30 608.913,30Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6310.15452 03092.341 2.397.053,52 2.397.053,52Conservação de Vias e Logradouros Públicos

6310.15452 03099.570 910.625,49 910.625,49Conservação de Pavimentos Viários - Agrupamento VII, Registronº 35 SM

15452 0339 2.275.108,58 2.275.108,58Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6310.15452 03392.366 2.275.108,58 2.275.108,58Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 32.926,22 32.926,22Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 32.926,22 32.926,22Contenção em Áreas de Risco Geológico

6310.15543 03101.193 32.926,22 32.926,22Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.991.978,49 2.991.978,49Saneamento

17512 2.991.978,49 2.991.978,49Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.991.978,49 2.991.978,49Prevenção a Enchentes

6310.17512 03082.367 2.991.978,49 2.991.978,49Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 4.880,72 4.880,72Agricultura

20605 4.880,72 4.880,72Abastecimento

20605 0337 4.880,72 4.880,72Promoção de Desenvolvimento Local

6310.20605 03376.521 4.880,72 4.880,72Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

Total da Unidade 27.277.222,76 33.352.546,710,00 6.075.323,95

Total do Órgão 0,00 6.075.323,95 27.277.222,76 33.352.546,71

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 6400 Subprefeitura Itaim Paulista

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6410Unidade:

OperaçãoEspecial

08 409.944,72 409.944,72Assistência Social

08243 215.065,14 215.065,14Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 215.065,14 215.065,14Assistência a Criança e ao Adolescente

6410.08243 01192.157 215.065,14 215.065,14Administração dos Conselhos Tutelares

08244 194.879,58 194.879,58Assistência Comunitária

08244 0118 194.879,58 194.879,58Assistência Social Geral

6410.08244 01186.159 194.879,58 194.879,58Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 274.683,04 274.683,04Saúde

10301 274.683,04 274.683,04Atenção Básica

10301 0322 274.683,04 274.683,04Integralidade da Atenção

6410.10301 03224.117 274.683,04 274.683,04Manutenção de Equipamentos de Saúde

12 340.000,00 340.000,00Educação

12361 340.000,00 340.000,00Ensino Fundamental

12361 0158 340.000,00 340.000,00Ensino Fundamental

6410.12361 01589.701 340.000,00 340.000,00Construção de cobertura e Arquibancada na quadra Poliesportivada EMEF

13 379.032,28 379.032,28Cultura

13392 379.032,28 379.032,28Difusão Cultural

13392 0337 379.032,28 379.032,28Promoção de Desenvolvimento Local

6410.13392 03376.492 379.032,28 379.032,28Operação de Equipamentos de Cultura

15 4.064.768,65 20.978.951,58 25.043.720,23Urbanismo

15122 14.975.281,88 14.975.281,88Administração Geral

15122 0251 14.975.281,88 14.975.281,88Suporte Administrativo

6410.15122 02512.336 185.892,35 185.892,35Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6410.15122 02512.365 14.789.389,53 14.789.389,53Administração da Subprefeitura

15126 139.711,40 139.711,40Tecnologia da Informação

15126 0340 139.711,40 139.711,40Sistema de Informação e Processamento de Dados

6410.15126 03402.170 139.711,40 139.711,40Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 4.064.768,65 4.064.768,65Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 3.886.472,53 3.886.472,53Revitalização de Bairros

6410.15451 03091.170 3.886.472,53 3.886.472,53Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 46.193,56 46.193,56Promoção de Desenvolvimento Local

6410.15451 03371.174 46.193,56 46.193,56Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 132.102,56 132.102,56Promoção de Acessibilidade

6410.15451 03381.178 132.102,56 132.102,56Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 5.863.958,30 5.863.958,30Serviços Urbanos

15452 0309 4.463.335,25 4.463.335,25Revitalização de Bairros

6410.15452 03092.323 1.972.357,00 1.972.357,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6410.15452 03092.341 2.490.978,25 2.490.978,25Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.400.623,05 1.400.623,05Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6410.15452 03392.366 1.400.623,05 1.400.623,05Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

17 2.555.778,58 2.555.778,58Saneamento

17512 2.555.778,58 2.555.778,58Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.555.778,58 2.555.778,58Prevenção a Enchentes

6410.17512 03082.367 2.555.778,58 2.555.778,58Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

27 402.935,63 402.935,63Desporto e Lazer

27812 402.935,63 402.935,63Desporto Comunitário

27812 0104 402.935,63 402.935,63Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

6410.27812 01049.658 123.220,08 123.220,08Reforma e Manutenção do Campo de Futebol Nove de Julho, naR. Maravilh

6410.27812 01049.668 279.715,55 279.715,55Cobertura e Reforma das Quadras Poliesportivas - R Lírio Dágua- Parqu

Total da Unidade 24.598.390,20 29.406.094,480,00 4.807.704,28

Total do Órgão 0,00 4.807.704,28 24.598.390,20 29.406.094,48

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 6500 Subprefeitura Moóca

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6510Unidade:

OperaçãoEspecial

08 425.626,03 425.626,03Assistência Social

08243 203.194,23 203.194,23Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 203.194,23 203.194,23Assistência a Criança e ao Adolescente

6510.08243 01192.157 203.194,23 203.194,23Administração dos Conselhos Tutelares

08244 222.431,80 222.431,80Assistência Comunitária

08244 0118 222.431,80 222.431,80Assistência Social Geral

6510.08244 01186.159 222.431,80 222.431,80Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 6.836,85 6.836,85Saúde

10301 6.836,85 6.836,85Atenção Básica

10301 0322 6.836,85 6.836,85Integralidade da Atenção

6510.10301 03224.117 6.836,85 6.836,85Manutenção de Equipamentos de Saúde

15 2.453.264,52 25.874.885,36 28.328.149,88Urbanismo

15122 19.479.671,67 19.479.671,67Administração Geral

15122 0251 19.479.671,67 19.479.671,67Suporte Administrativo

6510.15122 02512.336 2.919,70 2.919,70Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6510.15122 02512.365 19.476.751,97 19.476.751,97Administração da Subprefeitura

15126 60.124,05 60.124,05Tecnologia da Informação

15126 0340 60.124,05 60.124,05Sistema de Informação e Processamento de Dados

6510.15126 03402.170 60.124,05 60.124,05Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.115.264,52 2.115.264,52Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.773.717,49 1.773.717,49Revitalização de Bairros

6510.15451 03091.170 1.773.717,49 1.773.717,49Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 299.047,03 299.047,03Promoção de Desenvolvimento Local

6510.15451 03371.174 299.047,03 299.047,03Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 42.500,00 42.500,00Promoção de Acessibilidade

6510.15451 03381.178 42.500,00 42.500,00Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 338.000,00 6.335.089,64 6.673.089,64Serviços Urbanos

15452 0309 338.000,00 4.044.856,30 4.382.856,30Revitalização de Bairros

6510.15452 03092.323 653.506,18 653.506,18Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6510.15452 03092.341 3.391.350,12 3.391.350,12Conservação de Vias e Logradouros Públicos

6510.15452 03099.540 338.000,00 338.000,00Projeto de Revitalização da Rua da Mooca - E960

15452 0339 2.290.233,34 2.290.233,34Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6510.15452 03392.366 2.290.233,34 2.290.233,34Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

17 2.136.473,33 2.136.473,33Saneamento

17512 2.136.473,33 2.136.473,33Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.136.473,33 2.136.473,33Prevenção a Enchentes

6510.17512 03082.367 2.136.473,33 2.136.473,33Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 83.000,00 83.000,00Agricultura

20605 83.000,00 83.000,00Abastecimento

20605 0337 83.000,00 83.000,00Promoção de Desenvolvimento Local

6510.20605 03376.521 83.000,00 83.000,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

Total da Unidade 28.526.821,57 30.980.086,090,00 2.453.264,52

Total do Órgão 0,00 2.453.264,52 28.526.821,57 30.980.086,09

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 6600 Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6610Unidade:

OperaçãoEspecial

08 268.779,41 268.779,41Assistência Social

08243 149.091,84 149.091,84Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 149.091,84 149.091,84Assistência a Criança e ao Adolescente

6610.08243 01192.157 149.091,84 149.091,84Administração dos Conselhos Tutelares

08244 119.687,57 119.687,57Assistência Comunitária

08244 0118 119.687,57 119.687,57Assistência Social Geral

6610.08244 01186.159 119.687,57 119.687,57Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 27.419,31 27.419,31Saúde

10301 27.419,31 27.419,31Atenção Básica

10301 0322 27.419,31 27.419,31Integralidade da Atenção

6610.10301 03224.117 27.419,31 27.419,31Manutenção de Equipamentos de Saúde

15 1.888.481,65 23.559.544,60 25.448.026,25Urbanismo

15122 15.562.709,34 15.562.709,34Administração Geral

15122 0251 15.562.709,34 15.562.709,34Suporte Administrativo

6610.15122 02512.365 15.562.709,34 15.562.709,34Administração da Subprefeitura

15126 74.037,39 74.037,39Tecnologia da Informação

15126 0340 74.037,39 74.037,39Sistema de Informação e Processamento de Dados

6610.15126 03402.170 74.037,39 74.037,39Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.888.481,65 1.888.481,65Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.588.745,88 1.588.745,88Revitalização de Bairros

6610.15451 03091.170 1.588.745,88 1.588.745,88Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 205.078,13 205.078,13Promoção de Desenvolvimento Local

6610.15451 03371.174 205.078,13 205.078,13Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 94.657,64 94.657,64Promoção de Acessibilidade

6610.15451 03381.178 94.657,64 94.657,64Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 7.922.797,87 7.922.797,87Serviços Urbanos

15452 0309 5.441.794,04 5.441.794,04Revitalização de Bairros

6610.15452 03092.323 1.465.285,70 1.465.285,70Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6610.15452 03092.341 3.976.508,34 3.976.508,34Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 2.481.003,83 2.481.003,83Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6610.15452 03392.366 2.481.003,83 2.481.003,83Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

17 1.116.542,66 2.810.697,89 3.927.240,55Saneamento

17451 1.116.542,66 1.116.542,66Infra-Estrutura Urbana

17451 0224 1.116.542,66 1.116.542,66Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações

6610.17451 02249.625 253.279,73 253.279,73Canalizaçõa do Córrego Ipiranguinha na Av. Cipriano Rodrigues,V. Form

6610.17451 02249.626 848.474,56 848.474,56Ampliação de Rede de Águas Pluviais - Projeto ANGÁ - E4101

6610.17451 02249.633 14.788,37 14.788,37Ampliação de Rede de Águas Pluviais na Rua Arajipe - E3998

17512 2.810.697,89 2.810.697,89Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.810.697,89 2.810.697,89Prevenção a Enchentes

6610.17512 03082.367 2.810.697,89 2.810.697,89Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 11.653,56 11.653,56Agricultura

20605 11.653,56 11.653,56Abastecimento

20605 0337 11.653,56 11.653,56Promoção de Desenvolvimento Local

6610.20605 03376.521 11.653,56 11.653,56Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

Total da Unidade 26.678.094,77 29.683.119,080,00 3.005.024,31

Total do Órgão 0,00 3.005.024,31 26.678.094,77 29.683.119,08

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 6700 Subprefeitura Itaquera

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6710Unidade:

OperaçãoEspecial

08 477.871,47 477.871,47Assistência Social

08243 202.054,38 202.054,38Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 202.054,38 202.054,38Assistência a Criança e ao Adolescente

6710.08243 01192.157 202.054,38 202.054,38Administração dos Conselhos Tutelares

08244 275.817,09 275.817,09Assistência Comunitária

08244 0118 275.817,09 275.817,09Assistência Social Geral

6710.08244 01186.159 275.817,09 275.817,09Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 188.635,21 188.635,21Saúde

10301 188.635,21 188.635,21Atenção Básica

10301 0322 188.635,21 188.635,21Integralidade da Atenção

6710.10301 03224.117 188.635,21 188.635,21Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 118.688,98 118.688,98Cultura

13392 118.688,98 118.688,98Difusão Cultural

13392 0337 118.688,98 118.688,98Promoção de Desenvolvimento Local

6710.13392 03376.492 118.688,98 118.688,98Operação de Equipamentos de Cultura

15 7.283.412,02 27.353.773,03 34.637.185,05Urbanismo

15122 19.351.065,28 19.351.065,28Administração Geral

15122 0251 19.351.065,28 19.351.065,28Suporte Administrativo

6710.15122 02512.336 112.354,48 112.354,48Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6710.15122 02512.365 19.238.710,80 19.238.710,80Administração da Subprefeitura

15126 94.309,57 94.309,57Tecnologia da Informação

15126 0340 94.309,57 94.309,57Sistema de Informação e Processamento de Dados

6710.15126 03402.170 94.309,57 94.309,57Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 5.279.759,79 5.279.759,79Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 5.051.462,94 5.051.462,94Revitalização de Bairros

6710.15451 03091.170 5.051.462,94 5.051.462,94Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 121.659,52 121.659,52Promoção de Desenvolvimento Local

6710.15451 03371.174 121.659,52 121.659,52Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 106.637,33 106.637,33Promoção de Acessibilidade

6710.15451 03381.178 106.637,33 106.637,33Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 292.857,90 7.908.398,18 8.201.256,08Serviços Urbanos

15452 0309 292.857,90 5.425.506,68 5.718.364,58Revitalização de Bairros

6710.15452 03092.323 1.656.651,50 1.656.651,50Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6710.15452 03092.341 3.768.855,18 3.768.855,18Conservação de Vias e Logradouros Públicos

6710.15452 03099.594 292.857,90 292.857,90Recapeamento da Rua Alonzo de Mena (700 metros) -Subprefeitura Itaque

15452 0339 2.482.891,50 2.482.891,50Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6710.15452 03392.366 2.482.891,50 2.482.891,50Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 1.710.794,33 1.710.794,33Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 1.710.794,33 1.710.794,33Contenção em Áreas de Risco Geológico

6710.15543 03101.193 1.291.595,63 1.291.595,63Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

6710.15543 03109.575 419.198,70 419.198,70Contenção de encostas - Áreas de risco - Jd. Eliane - Itaquera - E340

17 3.979.100,00 3.979.100,00Saneamento

17512 3.979.100,00 3.979.100,00Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.979.100,00 3.979.100,00Prevenção a Enchentes

6710.17512 03082.367 3.881.167,73 3.881.167,73Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

6710.17512 03086.718 97.932,27 97.932,27Conservação e Manutenção do Córrego do Rio Verde - CidadeLider - E339

27 33.306,86 14.672,46 47.979,32Desporto e Lazer

27812 33.306,86 14.672,46 47.979,32Desporto Comunitário

27812 0104 33.306,86 14.672,46 47.979,32Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

6710.27812 01049.681 33.306,86 33.306,86Quadra poliesportiva na rua carangora - praça antonio feliciano-A.E.

6710.27812 01046.710 14.672,46 14.672,46Operação e Manutenção de Unidades Esportivas, Cel JoséBonifácio, Rua

Total da Unidade 32.132.741,15 39.449.460,030,00 7.316.718,88

Total do Órgão 0,00 7.316.718,88 32.132.741,15 39.449.460,03

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Page 73: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 6800 Subprefeitura Guaianases

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6810Unidade:

OperaçãoEspecial

08 993.617,03 993.617,03Assistência Social

08243 364.766,81 364.766,81Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 364.766,81 364.766,81Assistência a Criança e ao Adolescente

6810.08243 01192.157 364.766,81 364.766,81Administração dos Conselhos Tutelares

08244 628.850,22 628.850,22Assistência Comunitária

08244 0118 628.850,22 628.850,22Assistência Social Geral

6810.08244 01186.159 628.850,22 628.850,22Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 19.474,91 19.474,91Saúde

10301 19.474,91 19.474,91Atenção Básica

10301 0322 19.474,91 19.474,91Integralidade da Atenção

6810.10301 03224.117 19.474,91 19.474,91Manutenção de Equipamentos de Saúde

15 2.280.450,31 21.199.223,65 23.479.673,96Urbanismo

15122 15.939.501,98 15.939.501,98Administração Geral

15122 0251 15.939.501,98 15.939.501,98Suporte Administrativo

6810.15122 02512.336 54.519,66 54.519,66Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6810.15122 02512.365 15.884.982,32 15.884.982,32Administração da Subprefeitura

15126 103.975,65 103.975,65Tecnologia da Informação

15126 0340 103.975,65 103.975,65Sistema de Informação e Processamento de Dados

6810.15126 03402.170 103.975,65 103.975,65Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.886.092,70 1.886.092,70Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.886.092,70 1.886.092,70Revitalização de Bairros

6810.15451 03091.170 1.886.092,70 1.886.092,70Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15452 5.155.746,02 5.155.746,02Serviços Urbanos

15452 0309 3.992.727,13 3.992.727,13Revitalização de Bairros

6810.15452 03092.323 1.500.558,62 1.500.558,62Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6810.15452 03092.341 2.492.168,51 2.492.168,51Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.163.018,89 1.163.018,89Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6810.15452 03392.366 1.163.018,89 1.163.018,89Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 394.357,61 394.357,61Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 394.357,61 394.357,61Contenção em Áreas de Risco Geológico

6810.15543 03101.193 394.357,61 394.357,61Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 1.889.572,43 1.889.572,43Saneamento

17512 1.889.572,43 1.889.572,43Saneamento Básico Urbano

17512 0308 1.889.572,43 1.889.572,43Prevenção a Enchentes

6810.17512 03082.367 1.889.572,43 1.889.572,43Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

20 6.050,00 6.050,00Agricultura

20605 6.050,00 6.050,00Abastecimento

20605 0337 6.050,00 6.050,00Promoção de Desenvolvimento Local

6810.20605 03376.521 6.050,00 6.050,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

Total da Unidade 24.107.938,02 26.388.388,330,00 2.280.450,31

Total do Órgão 0,00 2.280.450,31 24.107.938,02 26.388.388,33

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Page 74: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 6900 Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6910Unidade:

OperaçãoEspecial

08 1.141.267,86 1.141.267,86Assistência Social

08243 529.590,90 529.590,90Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 529.590,90 529.590,90Assistência a Criança e ao Adolescente

6910.08243 01192.157 529.590,90 529.590,90Administração dos Conselhos Tutelares

08244 611.676,96 611.676,96Assistência Comunitária

08244 0118 611.676,96 611.676,96Assistência Social Geral

6910.08244 01186.159 611.676,96 611.676,96Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 1.423.099,40 1.423.099,40Saúde

10301 1.423.099,40 1.423.099,40Atenção Básica

10301 0322 1.423.099,40 1.423.099,40Integralidade da Atenção

6910.10301 03224.117 1.423.099,40 1.423.099,40Manutenção de Equipamentos de Saúde

15 7.563.791,10 23.779.645,87 31.343.436,97Urbanismo

15122 16.278.970,01 16.278.970,01Administração Geral

15122 0251 16.278.970,01 16.278.970,01Suporte Administrativo

6910.15122 02512.336 107.993,17 107.993,17Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

6910.15122 02512.365 16.170.976,84 16.170.976,84Administração da Subprefeitura

15126 109.896,59 109.896,59Tecnologia da Informação

15126 0340 109.896,59 109.896,59Sistema de Informação e Processamento de Dados

6910.15126 03402.170 109.896,59 109.896,59Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 6.493.442,09 6.493.442,09Infra-Estrutura Urbana

15451 0182 346.536,11 346.536,11Intervenção no Sistema Viário

6910.15451 01829.644 346.536,11 346.536,11Requalificação dos Baixos de Viadutos e Urbanização de ÁreaPública ju

15451 0309 5.257.663,46 5.257.663,46Revitalização de Bairros

6910.15451 03091.170 5.257.663,46 5.257.663,46Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 742.899,00 742.899,00Promoção de Desenvolvimento Local

6910.15451 03371.174 742.899,00 742.899,00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 146.343,52 146.343,52Promoção de Acessibilidade

6910.15451 03381.178 146.343,52 146.343,52Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 7.390.779,27 7.390.779,27Serviços Urbanos

15452 0309 5.168.156,99 5.168.156,99Revitalização de Bairros

6910.15452 03092.323 676.123,30 676.123,30Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

6910.15452 03092.341 4.492.033,69 4.492.033,69Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 2.222.622,28 2.222.622,28Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6910.15452 03392.366 2.222.622,28 2.222.622,28Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 1.070.349,01 1.070.349,01Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 1.070.349,01 1.070.349,01Contenção em Áreas de Risco Geológico

6910.15543 03101.193 1.070.349,01 1.070.349,01Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 2.796.091,42 2.796.091,42Saneamento

17512 2.796.091,42 2.796.091,42Saneamento Básico Urbano

17512 0308 2.796.091,42 2.796.091,42Prevenção a Enchentes

6910.17512 03082.367 2.453.509,00 2.453.509,00Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

6910.17512 03086.719 164.315,75 164.315,75Conservação e Manutenção do Córrego nas Proximidades da R.Cachoeira N

6910.17512 03086.720 178.266,67 178.266,67Conservação e Manutenção do Córrego entre as Ruas FranciscoBueno Luiz

18 254.999,44 254.999,44Gestão Ambiental

18541 254.999,44 254.999,44Preservação e Conservação Ambiental

18541 0339 254.999,44 254.999,44Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

6910.18541 03399.667 254.999,44 254.999,44Reforma e ampliação da praça / ponto final da linha 4221, entreas rua

20 256.738,43 256.738,43Agricultura

20605 256.738,43 256.738,43Abastecimento

20605 0337 256.738,43 256.738,43Promoção de Desenvolvimento Local

6910.20605 03376.521 256.738,43 256.738,43Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento

27 687.995,88 687.995,88Desporto e Lazer

27812 687.995,88 687.995,88Desporto Comunitário

27812 0104 687.995,88 687.995,88Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

6910.27812 01049.649 169.687,57 169.687,57Implantação do Campo de Futebol na Rua Francisco Usper

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Page 75: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 6900 Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura6910Unidade:

OperaçãoEspecial

Teotônio Vilela

6910.27812 01049.655 127.323,43 127.323,43Construção de Salas, quadra de esportes e muro de arrimo epequenas re

6910.27812 01049.656 340.000,00 340.000,00Reforma e melhorias, construção de alambrados e vestiários emuro de a

6910.27812 01049.674 50.984,88 50.984,88Construção de cobertura e Reforma de quadra Poliesportiva -CDC - Subp

Total da Unidade 29.396.842,98 37.903.629,400,00 8.506.786,42

Total do Órgão 0,00 8.506.786,42 29.396.842,98 37.903.629,40

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Page 76: Prefeitura do Município de São Paulo Anexo 06 - Lei 4.320 ... · PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE Anexo 06 - Lei 4.320/64 Exercício Financeiro de 2008 em R$ Òrgão:

Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 7000 Subprefeitura São Mateus

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura7010Unidade:

OperaçãoEspecial

08 314.445,81 314.445,81Assistência Social

08243 172.695,54 172.695,54Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 172.695,54 172.695,54Assistência a Criança e ao Adolescente

7010.08243 01192.157 172.695,54 172.695,54Administração dos Conselhos Tutelares

08244 141.750,27 141.750,27Assistência Comunitária

08244 0118 141.750,27 141.750,27Assistência Social Geral

7010.08244 01186.159 141.750,27 141.750,27Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 320.026,32 320.026,32Saúde

10301 320.026,32 320.026,32Atenção Básica

10301 0322 320.026,32 320.026,32Integralidade da Atenção

7010.10301 03224.117 320.026,32 320.026,32Manutenção de Equipamentos de Saúde

15 6.317.240,23 27.969.351,80 34.286.592,03Urbanismo

15122 14.415.990,74 14.415.990,74Administração Geral

15122 0251 14.415.990,74 14.415.990,74Suporte Administrativo

7010.15122 02512.336 39.606,37 39.606,37Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras

7010.15122 02512.365 14.376.384,37 14.376.384,37Administração da Subprefeitura

15126 58.980,12 58.980,12Tecnologia da Informação

15126 0340 58.980,12 58.980,12Sistema de Informação e Processamento de Dados

7010.15126 03402.170 58.980,12 58.980,12Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 1.926.217,98 1.926.217,98Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.558.955,32 1.558.955,32Revitalização de Bairros

7010.15451 03091.170 1.558.955,32 1.558.955,32Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

15451 0337 74.779,22 74.779,22Promoção de Desenvolvimento Local

7010.15451 03371.174 74.779,22 74.779,22Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 105.775,93 105.775,93Promoção de Acessibilidade

7010.15451 03381.178 105.775,93 105.775,93Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15451 0339 186.707,51 186.707,51Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

7010.15451 03399.639 186.707,51 186.707,51Reforma e Conservação de Praças - E1884

15452 251.816,70 13.494.380,94 13.746.197,64Serviços Urbanos

15452 0309 251.816,70 11.447.092,62 11.698.909,32Revitalização de Bairros

7010.15452 03092.323 6.724.931,49 6.724.931,49Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

7010.15452 03092.341 4.722.161,13 4.722.161,13Conservação de Vias e Logradouros Públicos

7010.15452 03099.702 251.816,70 251.816,70Projeto de Recapeamento - Travessa Somos Todos Iguais eVereda Tropica

15452 0339 2.047.288,32 2.047.288,32Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

7010.15452 03392.366 2.047.288,32 2.047.288,32Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 4.139.205,55 4.139.205,55Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 4.139.205,55 4.139.205,55Contenção em Áreas de Risco Geológico

7010.15543 03101.193 4.139.205,55 4.139.205,55Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 3.048.994,54 3.048.994,54Saneamento

17512 3.048.994,54 3.048.994,54Saneamento Básico Urbano

17512 0308 3.048.994,54 3.048.994,54Prevenção a Enchentes

7010.17512 03082.367 3.048.994,54 3.048.994,54Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

Total da Unidade 31.652.818,47 37.970.058,700,00 6.317.240,23

Total do Órgão 0,00 6.317.240,23 31.652.818,47 37.970.058,70

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 7100 Subprefeitura Cidade Tiradentes

Código Especificação Projeto Atividade Total

Administração da Subprefeitura7110Unidade:

OperaçãoEspecial

08 474.842,96 474.842,96Assistência Social

08243 214.847,67 214.847,67Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 214.847,67 214.847,67Assistência a Criança e ao Adolescente

7110.08243 01192.157 214.847,67 214.847,67Administração dos Conselhos Tutelares

08244 259.995,29 259.995,29Assistência Comunitária

08244 0118 259.995,29 259.995,29Assistência Social Geral

7110.08244 01186.159 259.995,29 259.995,29Operação dos Equipamentos de Assistência Social

10 170.451,89 170.451,89Saúde

10301 170.451,89 170.451,89Atenção Básica

10301 0322 170.451,89 170.451,89Integralidade da Atenção

7110.10301 03224.117 170.451,89 170.451,89Manutenção de Equipamentos de Saúde

13 105.735,52 105.735,52Cultura

13392 105.735,52 105.735,52Difusão Cultural

13392 0337 105.735,52 105.735,52Promoção de Desenvolvimento Local

7110.13392 03376.492 105.735,52 105.735,52Operação de Equipamentos de Cultura

15 2.694.479,50 14.660.170,30 17.354.649,80Urbanismo

15122 10.924.368,44 10.924.368,44Administração Geral

15122 0251 10.924.368,44 10.924.368,44Suporte Administrativo

7110.15122 02512.365 10.924.368,44 10.924.368,44Administração da Subprefeitura

15126 88.119,22 88.119,22Tecnologia da Informação

15126 0340 88.119,22 88.119,22Sistema de Informação e Processamento de Dados

7110.15126 03402.170 88.119,22 88.119,22Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun

15451 2.058.420,79 2.058.420,79Infra-Estrutura Urbana

15451 0309 1.918.530,33 1.918.530,33Revitalização de Bairros

7110.15451 03091.170 1.757.259,07 1.757.259,07Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros

7110.15451 03099.673 161.271,26 161.271,26Intervenção e melhoria de bairros - E2577

15451 0337 125.062,48 125.062,48Promoção de Desenvolvimento Local

7110.15451 03371.174 125.062,48 125.062,48Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras

15451 0338 14.827,98 14.827,98Promoção de Acessibilidade

7110.15451 03381.178 14.827,98 14.827,98Intervenções para Melhoria da Acessibilidade

15452 3.647.682,64 3.647.682,64Serviços Urbanos

15452 0309 2.292.558,64 2.292.558,64Revitalização de Bairros

7110.15452 03092.323 694.401,40 694.401,40Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados

7110.15452 03092.341 1.598.157,24 1.598.157,24Conservação de Vias e Logradouros Públicos

15452 0339 1.355.124,00 1.355.124,00Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

7110.15452 03392.366 1.355.124,00 1.355.124,00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea

15543 636.058,71 636.058,71Recuperação de Áreas Degradadas

15543 0310 636.058,71 636.058,71Contenção em Áreas de Risco Geológico

7110.15543 03101.193 636.058,71 636.058,71Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

17 1.367.368,00 1.367.368,00Saneamento

17512 1.367.368,00 1.367.368,00Saneamento Básico Urbano

17512 0308 1.367.368,00 1.367.368,00Prevenção a Enchentes

7110.17512 03082.367 1.367.368,00 1.367.368,00Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares

23 86.128,00 86.128,00Comércio e Serviços

23695 86.128,00 86.128,00Turismo

23695 0227 86.128,00 86.128,00Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

7110.23695 02276.721 86.128,00 86.128,00Festividade e comemoração dos torneios esportivos de lazer erecreação

27 140.749,52 140.749,52Desporto e Lazer

27812 140.749,52 140.749,52Desporto Comunitário

27812 0104 140.749,52 140.749,52Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação

7110.27812 01049.562 125.823,77 125.823,77Reconstrução de Campo de Futebol e Vestiários no Campo daComunidade M

7110.27812 01049.565 14.925,75 14.925,75Construção de 2 Vestiários, Cobertura, Banco de Reservas eColocação d

Total da Unidade 16.864.696,67 19.699.925,690,00 2.835.229,02

Total do Órgão 0,00 2.835.229,02 16.864.696,67 19.699.925,69

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 9000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente9010Unidade:

OperaçãoEspecial

08 150.856,75 39.724.980,94 39.875.837,69Assistência Social

08243 150.856,75 39.724.980,94 39.875.837,69Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0119 150.856,75 39.724.980,94 39.875.837,69Assistência a Criança e ao Adolescente

9010.08243 01196.152 2.790.709,97 2.790.709,97Adm. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente

9010.08243 01196.160 36.934.270,97 36.934.270,97Prevenção Sócio-Educativa e Defesa da Criança, Adolescente edo Jovem

9010.08243 01199.302 150.856,75 150.856,75Infra-Estrutura da Prevenção Sócio-Educativa e Defesa daCriança, Adol

Total da Unidade 39.724.980,94 39.875.837,690,00 150.856,75

Total do Órgão 0,00 150.856,75 39.724.980,94 39.875.837,69

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 9100 Fundo Municipal de Habitação

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Municipal de Habitação9110Unidade:

OperaçãoEspecial

16 55.371.714,32 55.371.714,32Habitação

16482 55.371.714,32 55.371.714,32Habitação Urbana

16482 0317 6.542.647,95 6.542.647,95Ação Centro - BID

9110.16482 03171.260 6.542.647,95 6.542.647,95Ação Centro BID - Moradia na Área Central

16482 0348 48.829.066,37 48.829.066,37Produção de Soluções de Moradia

9110.16482 03481.261 11.791.888,00 11.791.888,00FMH - Mutirões

9110.16482 03481.276 37.037.178,37 37.037.178,37Projetos e Ações de Apoio Habitacional

Total da Unidade 0,00 55.371.714,320,00 55.371.714,32

Total do Órgão 0,00 55.371.714,32 0,00 55.371.714,32

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 9300 Fundo Municipal de Assistência Social

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Municipal de Assistência Social9310Unidade:

OperaçãoEspecial

08 4.510.376,20 263.146.989,45 267.657.365,65Assistência Social

08128 2.519.478,00 2.519.478,00Formação de Recursos Humanos

08128 0341 2.519.478,00 2.519.478,00Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão

9310.08128 03416.212 2.519.478,00 2.519.478,00Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores Sociais

08241 9.061.423,40 9.061.423,40Assistência ao Idoso

08241 0343 6.921.024,27 6.921.024,27Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica

9310.08241 03436.200 6.921.024,27 6.921.024,27Inserção Social do Idoso

08241 0344 2.140.399,13 2.140.399,13Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial

9310.08241 03446.222 2.140.399,13 2.140.399,13Atendimento Integral ao Idoso

08242 5.611.227,55 5.611.227,55Assistência ao Portador de Deficiência

08242 0344 5.611.227,55 5.611.227,55Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial

9310.08242 03446.203 5.611.227,55 5.611.227,55Proteção Especial da Pessoa com Deficiência

08243 138.382.518,60 138.382.518,60Assistência a Criança e ao Adolescente

08243 0343 87.445.488,52 87.445.488,52Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica

9310.08243 03436.206 87.445.488,52 87.445.488,52Ação Sócio-Educativa e Preventiva à Criança, Adolescente eJovem

08243 0344 50.937.030,08 50.937.030,08Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial

9310.08243 03446.216 8.000,00 8.000,00Proteção Social Especial a Criança e Adolescente em TrabalhoInfantil

9310.08243 03446.218 1.051.987,09 1.051.987,09Proteção Social Especial a Crianças e Adolescentes Vítimas deAbusos

9310.08243 03446.221 48.823.816,98 48.823.816,98 Proteção Social Especial à Crianças, Adolescentes e Jovens

9310.08243 03446.234 1.053.226,01 1.053.226,01Proteção Social Especial a Crianças e Adolescentes Ameaçadosde Morte

08244 4.510.376,20 107.572.341,90 112.082.718,10Assistência Comunitária

08244 0118 4.510.376,20 10.173.686,30 14.684.062,50Assistência Social Geral

9310.08244 01186.164 1.706.826,81 1.706.826,81Atendimento Emergencial

9310.08244 01186.211 170.089,13 170.089,13Administração do COMAS

9310.08244 01186.232 3.143.742,85 3.143.742,85Transferências para Ações Sociais

9310.08244 01186.237 2.087.096,26 2.087.096,26Fortalecimento Institucional da Gestão - SUAS/PLASsp

9310.08244 01186.238 3.065.931,25 3.065.931,25Gestão dos Programas de Transferência de Renda

9310.08244 01185.838 4.510.376,20 4.510.376,20Qualificação de Espaços Sociais

08244 0343 20.186.326,85 20.186.326,85Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica

9310.08244 03436.219 17.164.189,97 17.164.189,97Ação Socio-Educativa com Família

9310.08244 03436.227 517.958,76 517.958,76Serviços de Inclusão Produtiva

9310.08244 03436.239 2.504.178,12 2.504.178,12Centro de Referência da Assistência Social - CRAS

08244 0344 77.212.328,75 77.212.328,75Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial

9310.08244 03446.178 1.581.060,81 1.581.060,81Proteção Especial da Equidade: Gênero e Etnia

9310.08244 03446.226 18.289.963,76 18.289.963,76Proteção Social Especial a Adolescentes em MedidasSócio-Educativas

9310.08244 03446.228 48.769.322,39 48.769.322,39 Proteção e Defesa da Cidadania à População em Situação deRua

9310.08244 03446.235 8.378.842,50 8.378.842,50Presença Social nas Ruas

9310.08244 03446.236 193.139,29 193.139,29Centro de Referência Especializado da Assistência Social -CREAS

12 27.803.579,60 27.803.579,60Educação

12361 27.803.579,60 27.803.579,60Ensino Fundamental

12361 0343 27.803.579,60 27.803.579,60Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica

9310.12361 03436.220 27.803.579,60 27.803.579,60PROJOVEM

Total da Unidade 290.950.569,05 295.460.945,250,00 4.510.376,20

Total do Órgão 0,00 4.510.376,20 290.950.569,05 295.460.945,25

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 9400 Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável9410Unidade:

OperaçãoEspecial

18 13.314.384,33 506.684,04 13.821.068,37Gestão Ambiental

18541 13.314.384,33 506.684,04 13.821.068,37Preservação e Conservação Ambiental

18541 0339 13.314.384,33 506.684,04 13.821.068,37Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

9410.18541 03397.138 13.314.384,33 13.314.384,33FEMA - Crédito de Carbono

9410.18541 03396.654 506.684,04 506.684,04FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e DesenvolvimentoSustentável

Total da Unidade 506.684,04 13.821.068,370,00 13.314.384,33

Total do Órgão 0,00 13.314.384,33 506.684,04 13.821.068,37

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 9500 Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais9510Unidade:

OperaçãoEspecial

13 14.340.202,12 14.340.202,12Cultura

13392 14.340.202,12 14.340.202,12Difusão Cultural

13392 0227 14.340.202,12 14.340.202,12Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

9510.13392 02276.365 14.340.202,12 14.340.202,12Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais - FEPAC

Total da Unidade 14.340.202,12 14.340.202,120,00 0,00

Total do Órgão 0,00 0,00 14.340.202,12 14.340.202,12

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 9600 Fundo Municipal de Turismo

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Municipal de Turismo9610Unidade:

OperaçãoEspecial

23 1.327.500,00 1.327.500,00Comércio e Serviços

23695 1.327.500,00 1.327.500,00Turismo

23695 0226 1.327.500,00 1.327.500,00Promoção de Turismo

9610.23695 02262.122 1.327.500,00 1.327.500,00Fundo Municipal de Turismo - FUTUR

Total da Unidade 1.327.500,00 1.327.500,000,00 0,00

Total do Órgão 0,00 0,00 1.327.500,00 1.327.500,00

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 9700 Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano9710Unidade:

OperaçãoEspecial

13 169.064,50 169.064,50Cultura

13391 169.064,50 169.064,50Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13391 0307 169.064,50 169.064,50Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

9710.13391 03075.993 169.064,50 169.064,50Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e AmbientalPaulistano-FUNCAP

Total da Unidade 0,00 169.064,500,00 169.064,50

Total do Órgão 0,00 169.064,50 0,00 169.064,50

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 9800 Fundo de Desenvolvimento Urbano

Código Especificação Projeto Atividade Total

FUNDURB - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras9812Unidade:

OperaçãoEspecial

15 17.866.341,66 17.866.341,66Urbanismo

15452 17.866.341,66 17.866.341,66Serviços Urbanos

15452 0309 17.866.341,66 17.866.341,66Revitalização de Bairros

9812.15452 03091.169 17.866.341,66 17.866.341,66Melhoria de Calçadas e Ruas

Total da Unidade 0,00 17.866.341,660,00 17.866.341,66

Código Especificação Projeto Atividade Total

FUNDURB - Secretaria Municipal de Habitação9814Unidade:

OperaçãoEspecial

15 39.217.139,75 39.217.139,75Urbanismo

15451 39.217.139,75 39.217.139,75Infra-Estrutura Urbana

15451 0346 39.217.139,75 39.217.139,75Regularização de Loteamentos Irregulares

9814.15451 03461.281 39.217.139,75 39.217.139,75Projetos e Ações de Regularização em Loteamentos Irregulares

Total da Unidade 0,00 39.217.139,750,00 39.217.139,75

Código Especificação Projeto Atividade Total

FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes9820Unidade:

OperaçãoEspecial

26 19.837.778,00 19.837.778,00Transporte

26782 19.837.778,00 19.837.778,00Transporte Rodoviário

26782 0333 19.837.778,00 19.837.778,00Mobilidade e Acessibilidade

9820.26782 03331.234 19.837.778,00 19.837.778,00Implantação de Equipamentos Urbanos e Comunitários

Total da Unidade 0,00 19.837.778,000,00 19.837.778,00

Código Especificação Projeto Atividade Total

FUNDURB - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras9822Unidade:

OperaçãoEspecial

17 67.430.148,65 67.430.148,65Saneamento

17451 67.430.148,65 67.430.148,65Infra-Estrutura Urbana

17451 0224 67.430.148,65 67.430.148,65Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações

9822.17451 02241.231 67.430.148,65 67.430.148,65Obras de Drenagem e Saneamento

Total da Unidade 0,00 67.430.148,650,00 67.430.148,65

Código Especificação Projeto Atividade Total

FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura9825Unidade:

OperaçãoEspecial

13 7.055.053,44 7.055.053,44Cultura

13392 7.055.053,44 7.055.053,44Difusão Cultural

13392 0227 7.055.053,44 7.055.053,44Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas

9825.13392 02275.973 7.023.671,51 7.023.671,51Recuperação do Patrimônio Histórico Cultural - Praça das Artes

9825.13392 02275.977 31.381,93 31.381,93Recuperação do Patrimônio Histórico Cultural - Vila Itororó

Total da Unidade 0,00 7.055.053,440,00 7.055.053,44

Código Especificação Projeto Atividade Total

FUNDURB - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente9827Unidade:

OperaçãoEspecial

18 36.229.357,70 36.229.357,70Gestão Ambiental

18541 36.229.357,70 36.229.357,70Preservação e Conservação Ambiental

18541 0339 36.229.357,70 36.229.357,70Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida

9827.18541 03397.136 36.229.357,70 36.229.357,70Parques Lineares

Total da Unidade 0,00 36.229.357,700,00 36.229.357,70

Total do Órgão 0,00 187.635.819,20 0,00 187.635.819,20

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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 06 - Lei 4.320/64

Exercício Financeiro de 2008 em R$

Òrgão: 9900 Fundo Municipal de Iluminação Pública

Código Especificação Projeto Atividade Total

Fundo Municipal de Iluminação Pública9910Unidade:

OperaçãoEspecial

15 12.887.426,72 14.145.818,98 55.509.476,39 82.542.722,09Urbanismo

15451 14.145.818,98 14.145.818,98Infra-Estrutura Urbana

15451 0172 14.145.818,98 14.145.818,98Iluminação Pública

9910.15451 01725.160 14.145.818,98 14.145.818,98FUNDIP - Ampliação da Rede de Iluminação Pública

15452 12.887.426,72 55.509.476,39 68.396.903,11Serviços Urbanos

15452 0172 12.887.426,72 55.509.476,39 68.396.903,11Iluminação Pública

9910.15452 01720.047 12.887.426,72 12.887.426,72Eficientização Energética - RELUZ

9910.15452 01724.912 55.509.476,39 55.509.476,39FUNDIP - Operação e Manutenção da Rede de IluminaçãoPública

25 103.045.816,77 103.045.816,77Energia

25752 103.045.816,77 103.045.816,77Energia Elétrica

25752 0172 103.045.816,77 103.045.816,77Iluminação Pública

9910.25752 01724.913 103.045.816,77 103.045.816,77FUNDIP - Consumo de Energia da Rede de Iluminação Pública

Total da Unidade 158.555.293,16 185.588.538,8612.887.426,72 14.145.818,98

Total do Órgão 12.887.426,72 14.145.818,98 158.555.293,16 185.588.538,86

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