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10/02/2020 17:25:26
Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: CULTURA
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
12-Educação 392-Difusão Cultural 301-Formação na Área da Cultura 2907-Formação e QualificaçãoCultural
1,00 2.000.000,00 393.648,30 19,68 393.648,301.242.979,15
1.242.979,15 393.648,30 19,68 393.648,30
3-Escola Livre de Artes EX
13-Cultura 122-Administração Geral 146-Gestão da Política Municipalde Cultura
2334-Participação Popular 0,25 2.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2-Apoio aos ConselhosMunicipais
NEX
0,25 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4-Implantação dos PlanosSetoriais das ÁreasArtísticos-Culturais
NEX
2338-Gestão, Planejamento eAdministração Cultural
0,25 2.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Gestão Estratégica eModernização de Sistemas
NEX
0,25 17.500,00 4.163,79 23,79 4.081,544.715,00
4.715,00 4.163,79 23,79 4.081,54
2-Participação em EventosLocais, Nacionais e Internacionais
NEX
0,25 743.225,00 578.545,36 77,84 532.290,76578.545,36
578.545,36 578.545,36 77,84 532.290,76
4-Gerenciamento de Programas eInformações Culturais
NEX
0,25 13.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5-Gestão de Pessoas NEX
0,25 100.000,00 65.121,44 65,12 65.121,44100.000,00
100.000,00 65.121,44 65,12 65.121,44
6-Implantação de Plano deComunicação para as PolíticasCulturais do Município
NEX
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,25 7.226.341,00 5.930.222,90 82,06 5.789.352,256.717.921,13
6.717.921,13 5.930.222,90 82,06 5.789.352,25
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
NEX
2906-Requalificação dasUnidades e Espaços Culturais
0,25 102.308,00 4.795,05 4,69 4.795,0517.081,54
17.081,54 4.795,05 4,69 4.795,05
1-Qualificação das Unidades eEspaços Culturais
NEX
0,25 23.050,00 3.359,40 14,57 3.359,403.359,40
3.359,40 3.359,40 14,57 3.359,40
2-Aquisição de Acervo NEX
0,25 175.375,00 4.987,50 2,84 4.987,507.741,50
7.741,50 4.987,50 2,84 4.987,50
4-Gerenciamento daInfraestrutura
NEX
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Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: CULTURA
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
13-Cultura 122-Administração Geral 146-Gestão da Política Municipalde Cultura
2917-Formulação eDesenvolvimento de PolíticasCulturais
0,25 1.011.000,00 1.206.956,23 119,38 1.123.247,891.273.291,84
1.273.291,84 1.206.956,23 119,38 1.123.247,89
1-Gestão, Valorização e Fomentoda Cultura
NEX
391-Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico
155-Memória e PatrimônioCultural
2375-Identificação e Valorizaçãoda Memória e das IdentidadesCulturais
0,25 206.375,00 138.861,92 67,29 118.551,15146.972,23
146.972,23 138.861,92 67,29 118.551,15
1-Exposição, Encontro, Mostra edemais Eventos de Arte ePatrimônio
NEX
0,25 83.202,00 95.938,69 115,31 93.973,3097.738,69
97.738,69 95.938,69 115,31 93.973,30
2-Educação Patrimonial ePreservação da Memória Coletiva
NEX
0,25 51.250,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Valorização e Fomento dasManifestações da Cultura Populare Tradicional
NEX
2872-Gestão do Fundo deProteção do Patrimônio Culturalde BH
0,25 116.250,00 11.250,00 9,68 11.250,0011.250,00
11.250,00 11.250,00 9,68 11.250,00
1-Gestão do Fundo de Proteçãodo Patrimônio Cultural de BH
NEX
2908-Preservação do PatrimônioCultural
0,25 518.495,00 387.441,41 74,72 356.684,85387.441,41
387.441,41 387.441,41 74,72 356.684,85
2-Patrimônio Cultural Material NEX
0,25 37.500,00 39.932,14 106,49 39.932,1439.932,14
39.932,14 39.932,14 106,49 39.932,14
3-Patrimônio Cultural Imaterial NEX
0,25 1.313.429,00 1.097.276,63 83,54 1.014.009,281.122.652,17
1.122.652,17 1.097.276,63 83,54 1.014.009,28
5-Tratamento e Preservação deAcervos
NEX
0,25 1.045,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7-Atendimento às Demandas dosServiços de Patrimônio
NEX
0,25 20.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8-Gestão de Documentos naAdministração Direta e Indireta
NEX
392-Difusão Cultural 146-Gestão da Política Municipalde Cultura
1215-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Cultura
0,25 25.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Cultura
NEX
0,25 4.795.304,00 1.477,17 0,03 1.477,171.554,91
1.554,91 1.477,17 0,03 1.477,17
2-Reforma do Espaço Multiuso doParque Municipal.
NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: CULTURA
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
13-Cultura 392-Difusão Cultural 154-Fomento, Incentivo eDesenvolvimento Cultural
2369-Gestão da Lei Municipal deIncentivo à Cultura
0,25 2.957.911,00 2.498.313,35 84,46 2.498.313,352.498.313,35
2.498.313,35 2.498.313,35 84,46 2.498.313,35
1-Fomento a Projetos e AçõesCulturais
NEX
2371-Fomento e Estímulo àCultura
0,25 25.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Permissão de Ocupação dosEspaços Públicos da FMC parafins Culturais
NEX
0,25 2.315.340,00 2.308.553,15 99,71 2.164.284,442.556.105,38
2.556.105,38 2.308.553,15 99,71 2.164.284,44
2-Iniciativas de Fomento,Incentivo e Difusão das Artes e daCultura
NEX
0,25 2.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Democratização do Acesso aoAcervo das Bibliotecas
NEX
0,25 80.000,00 16.333,41 20,42 16.333,41122.130,73
122.130,73 16.333,41 20,42 16.333,41
4-Promoção de Festival, Encontroe Mostra de Arte e Cultura
NEX
0,25 34.000,00 0,00 0,00 0,0014.940,00
14.940,00 0,00 0,00 0,00
5-Realização do Concurso deLiteratura da Cidade de BeloHorizonte
NEX
0,25 250.000,00 562.499,29 225,00 562.499,29562.499,29
562.499,29 562.499,29 225,00 562.499,29
8-Realização da Virada Culturalde BH
NEX
0,25 425.000,00 151.710,35 35,70 75.369,16613.093,99
613.093,99 151.710,35 35,70 75.369,16
9-Realização do Festival de ArteNegra
NEX
0,25 113.000,00 150.274,14 132,99 149.403,11150.274,14
150.274,14 150.274,14 132,99 149.403,11
10-Realização do FestivalLiterário Internacional de BH
NEX
0,25 40.000,00 0,00 0,00 0,0044.636,62
44.636,62 0,00 0,00 0,00
12-Pré-produção de Festival NEX
0,25 15.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17-Manutenção e Gestão daBiblioteca Casa da Árvore
NEX
301-Formação na Área da Cultura 2907-Formação e QualificaçãoCultural
0,25 17.950,00 34.461,37 191,99 29.734,2052.457,05
52.457,05 34.461,37 191,99 29.734,20
1-Iniciativas de Fruição eQualificação na Área Cultural
NEX
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Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: CULTURA
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
13-Cultura 392-Difusão Cultural 301-Formação na Área da Cultura 2907-Formação e QualificaçãoCultural
0,25 136.648,00 17.550,00 12,84 1.371,6017.550,00
17.550,00 17.550,00 12,84 1.371,60
2-Núcleo de Produção Digital NEX
0,25 1.780.261,00 468.828,75 26,33 465.075,07771.900,66
771.900,66 468.828,75 26,33 465.075,07
3-Escola Livre de Artes NEX
0,25 85.000,00 100.353,00 118,06 100.353,00100.353,00
100.353,00 100.353,00 118,06 100.353,00
4-Bolsa Pampulha NEX
0,25 20.349,00 3.608,83 17,73 487,153.608,83
3.608,83 3.608,83 17,73 487,15
5-Capacitação e Qualificação doQuadro Funcional do ÓrgãoGestor da Cultura
NEX
TOTAL SUB-EIXO: CULTURA: 26.893.108,00 19.261.039,48 16.276.463,55 15.619.985,78
19.261.039,48 16.276.463,55 15.619.985,78TOTAL ATÉ O PERÍODO SUB-EIXO: CULTURA:
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: DESPORTO E LAZER
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
27-Desporto e Lazer 811-Desporto deRendimento
101-Promoção e Democratizaçãodas Práticas de Esportes e Lazer
2545-Promoção de EventosEsportivos e de Lazer
0,25 87.500,00 91.985,04 105,13 87.012,5491.997,54
91.997,54 91.985,04 105,13 87.012,54
3-Copa Centenário de FutebolAmador Wadson Lima
NEX
812-DesportoComunitário
101-Promoção e Democratizaçãodas Práticas de Esportes e Lazer
1213-Construção, Ampliação eReforma de EquipamentosEsportivos e Áreas de Lazer
0,25 3.092.874,00 402.091,99 13,00 385.864,85624.470,01
624.470,01 402.091,99 13,00 385.864,85
1-Construção, Ampliação eReforma de EquipamentosEsportivos e Áreas de Lazer
NEX
0,25 127.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2-Reformas, obras,capina econservação dos campos devárzea de propriedade domunicipio
NEX
2106-Gestão da Política deEsporte e Lazer
0,25 62.500,00 50.220,75 80,35 50.220,7550.220,75
50.220,75 50.220,75 80,35 50.220,75
2-Patrocínio NEX
d_rel_execucao_ocaSOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: DESPORTO E LAZER
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
27-Desporto e Lazer 812-DesportoComunitário
101-Promoção e Democratizaçãodas Práticas de Esportes e Lazer
2106-Gestão da Política deEsporte e Lazer
0,25 3.935.233,00 3.547.574,40 90,15 3.278.531,923.597.709,88
3.597.709,88 3.547.574,40 90,15 3.278.531,92
3-Serviços Administrativos eFinanceiros
NEX
2531-Promoção do Esporte e doLazer para Criança e Adolescente/ Esporte Esperança
1,00 0,00 239.321,45 239.321,45239.321,45
239.321,45 239.321,45 239.321,45
2-Projetos de EspecializaçãoEsportiva
EX
1,00 2.489.056,00 0,00 0,00 0,00171.372,68
171.372,68 0,00 0,00 0,00
3-Projetos Esportivos EX
1,00 60.000,00 63.768,45 106,28 63.768,4568.598,45
68.598,45 63.768,45 106,28 63.768,45
4- Esporte Educacional EX
2534-Implantação, Manutenção eRecuperaçao de InfraestruturaEsportiva e de Lazer
0,25 1.209.295,00 923.678,64 76,38 922.137,891.032.999,07
1.032.999,07 923.678,64 76,38 922.137,89
1-Manutenção, Conservação,Pequenas Reformas e Custeio daInfraestrutura Esportiva
NEX
0,25 1.542.751,00 6.913,08 0,45 6.913,0857.935,58
57.935,58 6.913,08 0,45 6.913,08
2-Implantação e Reforma deInfraestrutura Esportiva e deLazer
NEX
0,25 54.000,00 5.754,00 10,66 5.754,005.754,00
5.754,00 5.754,00 10,66 5.754,00
5-Aquisição de Equipamentos deLazer
NEX
2536-Promoção do Esporte e doLazer para Pessoas comDeficiência / Superar
0,25 287.024,00 14.117,10 4,92 14.117,1020.007,04
20.007,04 14.117,10 4,92 14.117,10
1-Superar / Núcleo Socioesportivo NEX
0,25 275.823,00 12.905,45 4,68 12.320,4212.905,45
12.905,45 12.905,45 4,68 12.320,42
3-Paradesporto NEX
0,25 7.750,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4-Campeonato Municipal de"rugby"em cadeira de rodas
NEX
0,25 7.750,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5-Aquisição de cadeiras de rodasadaptadas para prática esportiva
NEX
0,25 22.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6-Transporte Acessível paraAções Esportivas (porta a porta)
NEX
d_rel_execucao_ocaSOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: DESPORTO E LAZER
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
27-Desporto e Lazer 812-DesportoComunitário
101-Promoção e Democratizaçãodas Práticas de Esportes e Lazer
2545-Promoção de EventosEsportivos e de Lazer
1,00 542.975,00 219.955,00 40,51 219.955,00219.955,00
219.955,00 219.955,00 40,51 219.955,00
4-Jogos Escolares de BeloHorizonte - JEBH
EX
0,25 37.500,00 12.618,50 33,65 12.618,5012.618,50
12.618,50 12.618,50 33,65 12.618,50
7-Eventos de Caminhada eCorrida
NEX
2869-Promoção de AtividadeFísica, Saúde e Lazer / Caminhar
0,25 67.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Promoção de Atividade Física NEX
1,00 11.000,00 5.794,90 52,68 5.794,908.942,90
8.942,90 5.794,90 52,68 5.794,90
4-Caminhar na Escola EX
0,25 4.750,00 377,99 7,96 377,995.452,63
5.452,63 377,99 7,96 377,99
5-Caminhar Pistas NEX
813-Lazer 101-Promoção e Democratizaçãodas Práticas de Esportes e Lazer
2545-Promoção de EventosEsportivos e de Lazer
0,25 110.092,00 55.831,59 50,71 53.959,3360.152,28
60.152,28 55.831,59 50,71 53.959,33
2-BH é da Gente NEX
0,25 27.500,00 45.942,68 167,06 44.440,6848.258,68
48.258,68 45.942,68 167,06 44.440,68
6-Eventos de Lazer e Recreação NEX
0,25 6.250,00 4.850,00 77,60 4.850,004.850,00
4.850,00 4.850,00 77,60 4.850,00
8-Eventos Esportivos NEX
2869-Promoção de AtividadeFísica, Saúde e Lazer / Caminhar
1,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2-Projetos de Lazer EX
TOTAL SUB-EIXO: DESPORTO E LAZER: 15.419.123,00 6.333.521,88 5.703.701,01 5.407.958,85
6.333.521,88 5.703.701,01 5.407.958,85TOTAL ATÉ O PERÍODO SUB-EIXO: DESPORTO E LAZER:
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
6-Segurança Pública 181-Policiamento 242-Prevenção Social àCriminalidade
2881-Ações de Prevenção Socialà Criminalidade
0,25 330.250,00 7.199,56 2,18 7.110,068.960,32
8.960,32 7.199,56 2,18 7.110,06
1-Prevenção à Violência nosTerritórios
NEX
0,50 173.910,00 120.641,40 69,37 120.641,40120.641,40
120.641,40 120.641,40 69,37 120.641,40
2-Prevenção à CriminalidadeJuvenil
NEX
0,25 30.250,00 8.382,35 27,71 8.382,3517.572,58
17.572,58 8.382,35 27,71 8.382,35
3-Mediação de Conflitos ePrevenção à Violência
NEX
0,25 25.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4-Prevenção à violência contranegros e indígenas
NEX
8-Assistência Social 306-Alimentação eNutrição
132-Segurança Alimentar eNutricional na Perspectiva doDireito e da Assistência Alimentar
2761-Gestão da AlimentaçãoEscolar
1,00 8.643.678,00 16.100.946,91 186,27 15.810.987,2316.531.775,86
16.531.775,86 16.100.946,91 186,27 15.810.987,23
1-Alimentação para as Unidadesde Ensino Fundamental
EX
1,00 8.293.608,00 8.955.923,09 107,99 8.376.808,339.272.922,99
9.272.922,99 8.955.923,09 107,99 8.376.808,33
2-Alimentação para UnidadesMunicipais de Educação Infantil -UMEIS
EX
1,00 11.563.016,00 4.536.091,89 39,23 3.768.423,024.901.950,03
4.901.950,03 4.536.091,89 39,23 3.768.423,02
3-Alimentação para as Unidadesdo Programa Escola Integrada
EX
0,25 306.010,00 270.525,75 88,40 251.454,32275.283,70
275.283,70 270.525,75 88,40 251.454,32
4-Alimentação para as Unidadesde Educação de Jovens e Adultos- EJA
NEX
1,00 10.349.284,00 10.135.500,42 97,93 9.206.506,3910.578.267,74
10.578.267,74 10.135.500,42 97,93 9.206.506,39
6-Alimentação para as Unidadesde Creches Parceiras
EX
1,00 167.360,00 87.188,67 52,10 86.419,68218.193,58
218.193,58 87.188,67 52,10 86.419,68
7-Gestão e Monitoramento daAlimentação Escolar
EX
1,00 1.060.000,00 948.979,63 89,53 885.315,27978.337,63
978.337,63 948.979,63 89,53 885.315,27
8-Alimentação para as UnidadesParceiras de AtendimentoEducacional Integrado
EX
1,00 750,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10-Aquisição de Alimentos emCompras da Agricultura Familiarno âmbito do Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE
EX
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Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
8-Assistência Social 306-Alimentação eNutrição
308-BH Cidade Sustentável:Mobilizar, Educar e CultivarAlimentação Saudável
2331-Mobilização e Educaçãopara o consumo AlimentarSaudável e para SegurançaAlimentar e Nutricional
0,85 55.250,00 54.241,91 98,18 54.241,9169.931,16
69.931,16 54.241,91 98,18 54.241,91
1-Oficinas Educativas paraPromoção do consumo AlimentarSaudável e Sustentável
NEX
0,25 1.250,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Circuitos de SegurançaAlimentar e NutricionalSustentável
NEX
0,25 10.420,00 9.298,31 89,24 9.298,3110.688,37
10.688,37 9.298,31 89,24 9.298,31
4-Formação de Profissionais daManipulação de Alimentos daRede Municipal e conveniada
NEX
12-Educação 122-Administração Geral 140-Gestão e Operacionalizaçãoda Política Educacional
2041-Formação paraProfissionais da Educação
1,00 6.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Formação de Gestores dasEscolas Municipais
EX
2317-Gestão Administrativa ePedagógica
1,00 92.337.394,00 78.296.875,15 84,79 73.620.672,5285.129.562,81
85.129.562,81 78.296.875,15 84,79 73.620.672,52
1-Gestão Administrativa EX
1,00 61.400,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2-Gestão Pedagógica EX
1,00 1.282.638,00 671.625,00 52,36 671.625,00805.950,00
805.950,00 671.625,00 52,36 671.625,00
4-Verificador Independente EX
1,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5-Realização de Eventos EX
2334-Participação Popular 1,00 24.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2-Apoio aos ConselhosMunicipais
EX
1,00 240.000,00 18.000,00 7,50 18.000,0018.000,00
18.000,00 18.000,00 7,50 18.000,00
3-Realização de Conferências EX
2918-Gestão das BibliotecasEscolares
1,00 405.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Criação da BibliotecaReferência dos Professores daRede Municipal de Educação
EX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
12-Educação 122-Administração Geral 140-Gestão e Operacionalizaçãoda Política Educacional
2918-Gestão das BibliotecasEscolares
1,00 360.687,00 16.413,66 4,55 16.413,6616.413,66
16.413,66 16.413,66 4,55 16.413,66
2-Projeto Leituras e Conexão EX
2926-Tecnologia aplicada àEducação
1,00 4.656.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Desenvolvimento de Sistemasde Informação
EX
1,00 331.950,00 0,00 0,00 0,00276.031,97
276.031,97 0,00 0,00 0,00
2-Implementação de Laboratóriode programação edesenvolvimento de projetostecnológicos e audiovisuais
EX
167-Gestão da política deeducação inclusiva e diversidadeétnico-racial
2041-Formação paraProfissionais da Educação
1,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2-Formação de Professores EX
1,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Qualificaçao de Professoresem História Indígena eAfro-brasileira
EX
1,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6-Realização de eventos EX
1,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7-Formação de Professores doAtendimento EducacionalEspecializado
EX
1,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8-Formação dos professores paraPromoção da IgualdadeÉtnico-Racial
EX
1,00 120.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
11-Formação de Professores parao atendimento ao Transtorno doEspectro do Autismo - TEA
EX
361-Ensino Fundamental 109-Operacionalização dosserviços de segurança
2803-Operacionalização daGuarda Municipal de BeloHorizonte
1,00 17.082.300,00 17.959.323,83 105,13 16.633.107,8718.034.646,52
18.034.646,52 17.959.323,83 105,13 16.633.107,87
4-Operacionalização da GuardaMunicipal - GMBH na Educação
EX
140-Gestão e Operacionalizaçãoda Política Educacional
2317-Gestão Administrativa ePedagógica
1,00 28.211,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Gestão Administrativa EX
2702-Gestão da EducaçãoIntegral
1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10-Oficinas de Língua Estrangeira EX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
12-Educação 361-Ensino Fundamental 167-Gestão da política deeducação inclusiva e diversidadeétnico-racial
2386-Promoção de Ações deIgualdade Racial
1,00 60.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Promoção da Igualdade Raciale Combate ao Racismo
EX
168-Gestão da Politica do EnsinoFundamental
1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino
1,00 6.953.398,00 214.186,03 3,08 214.186,03220.630,37
220.630,37 214.186,03 3,08 214.186,03
2-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino
EX
1,00 950.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5-Implantação de paraciclos emescolas municipais
EX
2041-Formação paraProfissionais da Educação
1,00 1.413.000,00 1.938.370,56 137,18 1.938.370,561.938.370,56
1.938.370,56 1.938.370,56 137,18 1.938.370,56
2-Formação de Professores EX
1,00 200.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12-Formação de professores deensino fundamental para amobilidade urbana sustentável
EX
2046-Gestão Descentralizada daEducação
1,00 47.109.916,00 43.211.179,82 91,72 43.211.179,8243.211.179,82
43.211.179,82 43.211.179,82 91,72 43.211.179,82
1-Subvenção de Custeio EX
1,00 6.321.259,00 6.563.545,91 103,83 6.563.545,9115.969.340,07
15.969.340,07 6.563.545,91 103,83 6.563.545,91
3-Subvenção de Obras EX
1,00 73.691.546,00 107.039.056,47 145,25 107.039.056,47107.071.029,36
107.071.029,36 107.039.056,47 145,25 107.039.056,47
4-Subvenção de Pessoal EX
1,00 6.346.830,00 3.405.151,50 53,65 3.405.151,503.405.151,50
3.405.151,50 3.405.151,50 53,65 3.405.151,50
5-Subvenção deComplementação da Merenda
EX
2080-Administração do EnsinoFundamental
1,00 1.047.427.625,00 926.550.447,74 88,46 849.623.066,83981.019.732,48
981.019.732,48 926.550.447,74 88,46 849.623.066,83
1-Administração do EnsinoFundamental
EX
1,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4-Gestão das Câmaras dePráticas Restaurativas
EX
1,00 22.307.629,00 10.740.130,51 48,15 10.740.130,5110.740.130,51
10.740.130,51 10.740.130,51 48,15 10.740.130,51
5-Transporte Escolar EX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
12-Educação 361-Ensino Fundamental 168-Gestão da Politica do EnsinoFundamental
2702-Gestão da EducaçãoIntegral
1,00 2.389.598,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Atendimento do Projeto EscolaIntegrada
EX
1,00 350.000,00 340.000,00 97,14 340.000,00340.000,00
340.000,00 340.000,00 97,14 340.000,00
2-Fórum de Educação Integrada EX
1,00 5.615.308,00 5.876.500,00 104,65 5.342.900,005.876.500,00
5.876.500,00 5.876.500,00 104,65 5.342.900,00
3-Atendimento EducacionalIntegrado
EX
1,00 35.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5-Projeto Escola Aberta -Bibliotecas Abertas nos Finais deSemana
EX
1,00 1.430.228,00 1.212.872,05 84,80 1.212.872,051.212.872,05
1.212.872,05 1.212.872,05 84,80 1.212.872,05
7-Projeto BH para Crianças EX
1,00 3.920.970,00 1.835.846,84 46,82 1.835.846,841.835.846,84
1.835.846,84 1.835.846,84 46,82 1.835.846,84
8-Disponibilização de Vagas emEscolas de Música
EX
1,00 425.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9-Realização de EventosPedagógicos
EX
2706-Melhoria da Aprendizageme Avaliação de DesempenhoEscolar
1,00 186.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Implementação de projetos deestímulos à aprendizagem
EX
1,00 563.650,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Realização de EventosCurriculares
EX
1,00 35.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4-Avaliação da Gestão Escolar EX
233-Manutenção da Cidade 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino
1,00 4.068.000,00 101.075,25 2,48 78.699,09102.252,95
102.252,95 101.075,25 2,48 78.699,09
2-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino
EX
365-Educação Infantil 169-Gestão da Política deEducação Infantil
1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino
1,00 10.341.827,00 34.711,91 0,34 34.711,9135.948,91
35.948,91 34.711,91 0,34 34.711,91
1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino
EX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
12-Educação 365-Educação Infantil 169-Gestão da Política deEducação Infantil
1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino
1,00 590.363,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4-Reforma de Creches EX
2041-Formação paraProfissionais da Educação
1,00 850.000,00 910.125,36 107,07 910.125,36965.917,11
965.917,11 910.125,36 107,07 910.125,36
2-Formação de Professores EX
2046-Gestão Descentralizada daEducação
1,00 12.936.916,00 12.150.072,33 93,92 12.150.072,3312.150.072,33
12.150.072,33 12.150.072,33 93,92 12.150.072,33
1-Subvenção de Custeio EX
1,00 1.859.000,00 3.854.322,13 207,33 3.854.322,135.378.955,71
5.378.955,71 3.854.322,13 207,33 3.854.322,13
3-Subvenção de Obras EX
1,00 13.587.547,00 2.683.136,89 19,75 2.683.136,892.683.136,89
2.683.136,89 2.683.136,89 19,75 2.683.136,89
4-Subvenção de Pessoal EX
1,00 1.254.600,00 2.540.444,97 202,49 2.540.444,972.540.444,97
2.540.444,97 2.540.444,97 202,49 2.540.444,97
5-Subvenção deComplementação da Merenda
EX
2542-Administração da EducaçãoInfantil
1,00 355.982.638,00 458.657.057,96 128,84 425.130.966,33485.565.288,32
485.565.288,32 458.657.057,96 128,84 425.130.966,33
1-Administração da EducaçãoInfantil
EX
1,00 8.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2-Expansão do atendimento daEducação Infantil
EX
1,00 165.631.175,00 182.927.939,69 110,44 182.927.939,69184.374.986,74
184.374.986,74 182.927.939,69 110,44 182.927.939,69
3-Parcerias com Instituições deEducação Infantil
EX
366-Educação deJovens e Adultos
168-Gestão da Politica do EnsinoFundamental
2046-Gestão Descentralizada daEducação
0,25 42.207,00 48.890,00 115,83 48.890,0048.890,00
48.890,00 48.890,00 115,83 48.890,00
1-Subvenção de Custeio NEX
0,25 13.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Subvenção de Obras NEX
0,25 22.697,00 52.442,02 231,05 52.442,0252.442,02
52.442,02 52.442,02 231,05 52.442,02
4-Subvenção de Pessoal NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
12-Educação 366-Educação deJovens e Adultos
168-Gestão da Politica do EnsinoFundamental
2046-Gestão Descentralizada daEducação
0,25 8.662,00 3.927,00 45,34 3.927,003.927,00
3.927,00 3.927,00 45,34 3.927,00
5-Subvenção deComplementação da Merenda
NEX
2080-Administração do EnsinoFundamental
0,25 6.268.628,00 5.510.378,96 87,90 4.998.872,895.564.988,53
5.564.988,53 5.510.378,96 87,90 4.998.872,89
2-Administração da Educação deJovens e Adultos
NEX
367-Educação Especial 167-Gestão da política deeducação inclusiva e diversidadeétnico-racial
2046-Gestão Descentralizada daEducação
1,00 254.140,00 189.410,00 74,53 189.410,00189.410,00
189.410,00 189.410,00 74,53 189.410,00
1-Subvenção de Custeio EX
1,00 156.000,00 0,00 0,00 0,0036.593,30
36.593,30 0,00 0,00 0,00
3-Subvenção de Obras EX
1,00 651.576,00 805.535,14 123,63 805.535,14805.535,14
805.535,14 805.535,14 123,63 805.535,14
4-Subvenção de Pessoal EX
1,00 39.124,00 6.281,99 16,06 6.281,996.281,99
6.281,99 6.281,99 16,06 6.281,99
5-Subvenção deComplementação da Merenda
EX
2080-Administração do EnsinoFundamental
1,00 12.790.349,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Administração do EnsinoFundamental
EX
2701-Apoio a inclusão de alunoscom deficiência no cotidianoescolar
1,00 8.848.045,00 3.770.905,77 42,62 3.770.905,774.263.260,12
4.263.260,12 3.770.905,77 42,62 3.770.905,77
1-Atendimento, no ambienteescolar, às necessidadesindividuais dos estudantes comdeficiência
EX
1,00 14.895.340,00 6.231.164,65 41,83 6.061.840,926.828.166,69
6.828.166,69 6.231.164,65 41,83 6.061.840,92
2-Transporte Escolar Acessível EX
1,00 120.000,00 306.000,00 255,00 306.000,00347.000,00
347.000,00 306.000,00 255,00 306.000,00
3-Atendimento EducacionalEspecializado na Rede Privada
EX
1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7-Disponibilização de instrutoresde Libras e Braile nas UMEI's
EX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
18-Gestão Ambiental 541-Preservação eConservação Ambiental
73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora em Parques,Jardim Zoológico e JardimBotânico
2817-Educação Ambiental ePromoção de Eventos
0,25 14.840,00 520,00 3,50 520,001.430,00
1.430,00 520,00 3,50 520,00
1-Realização de atividades deeducação ambiental e eventos
NEX
0,25 42.885,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2-Desenvolvimento de materialeducativo e de comunicação
NEX
0,25 20.048,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Desenvolvimento de projetos,atividades educativascontinuadas, atendimentosespeciais
NEX
0,25 2.826,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4-Eventos, CampanhasEducativas, Culturais e de Lazer
NEX
0,25 1.060,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5-Capacitação em EducaçãoAmbiental para o Público Internoe Externo
NEX
307-Sustentabilidade e EducaçãoAmbiental
2913-Capacitação eConscientização Ambiental
0,25 2.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Capacitação de Pessoas -Oficina Verde
NEX
20-Agricultura 608-Promoção daProdução Agropecuária
308-BH Cidade Sustentável:Mobilizar, Educar e CultivarAlimentação Saudável
2121-Implantação de TerritóriosSustentáveis
0,25 125,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6-Oficinas de Formação eQualificação
NEX
1,00 182.000,00 11.710,00 6,43 11.710,0011.710,00
11.710,00 11.710,00 6,43 11.710,00
12-Implantação de SistemasAgroecológicos Escolares eInstitucionais (META NÃOCUMULATIVA).
EX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
26-Transporte 452-Serviços Urbanos 304-BH Inclusiva, Segura eCidadã
1393-Transporte Seguro eSustentável
0,85 850.000,00 615.175,60 72,37 615.175,60672.282,00
672.282,00 615.175,60 72,37 615.175,60
7-Projeto Vida no Trânsito -Implantação do Plano deEducação para a Mobilidadeincluindo campanhas educativasfocadas na bicicleta
NEX
TOTAL SUB-EIXO: EDUCAÇÃO: 2.000.061.191,00 2.032.734.834,57 1.928.535.672,56 1.808.193.643,86
2.032.734.834,57 1.928.535.672,56 1.808.193.643,86TOTAL ATÉ O PERÍODO SUB-EIXO: EDUCAÇÃO:
TOTAL EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: 2.042.373.422,00 2.058.329.395,93 1.950.515.837,12 1.829.221.588,49
1.829.221.588,491.950.515.837,122.058.329.395,93TOTAL ATÉ O PERIODO EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE:
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
8-Assistência Social 122-Administração Geral 123-Gestão da Politica deAssistência Social, SegurançaAlimentar e Cidadania
2334-Participação Popular 0,25 810,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Coordenação e Participação emFóruns Governamentais e GTs
NEX
0,25 419.542,00 312.876,91 74,58 288.023,59312.876,91
312.876,91 312.876,91 74,58 288.023,59
2-Apoio aos ConselhosMunicipais
NEX
2787-Planejamento eMonitoramento e Divulgação daPolítica Social
0,25 750,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Realização e acompanhamentode eventos diversos institucionais
NEX
0,25 375,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2-Realização de Publicaçõesdiversas e Produção de MaterialInformativo
NEX
0,25 514,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Articulação para GestãoIntegrada e Intersetorial dasPolíticas Sociais
NEX
2804-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
0,25 80.595,00 12.692,39 15,75 12.692,3913.067,01
13.067,01 12.692,39 15,75 12.692,39
2-Articulação para a expansão daoferta de serviços no âmbito doPrograma BH Cidadania
NEX
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,25 9.201.256,00 10.095.168,60 109,72 9.403.207,1910.463.943,74
10.463.943,74 10.095.168,60 109,72 9.403.207,19
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
NEX
242-Assistência aoPortador de Deficiência
20-Proteção Social Especial 2403-Serviço de Proteção SocialEspecial de Alta Complexidade
0,25 265.145,00 257.422,59 97,09 257.422,59257.422,59
257.422,59 257.422,59 97,09 257.422,59
1-Serviço de AcolhimentoInstitucional em Abrigo paraPessoa com Deficiência
NEX
0,25 480.825,00 511.994,12 106,48 511.994,12511.994,12
511.994,12 511.994,12 106,48 511.994,12
12-Serviço de AcolhimentoInstitucional em ResidênciaInclusiva para Pessoa comDeficiência
NEX
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
19-Proteção Social Básica 2647-Programas e Projetos deProteção Social Básica
1,00 4.003.732,00 3.669.995,23 91,66 3.669.995,233.669.995,23
3.669.995,23 3.669.995,23 91,66 3.669.995,23
2-Programa de Promoção aoAdolescente Trabalhador
EX
20-Proteção Social Especial 2403-Serviço de Proteção SocialEspecial de Alta Complexidade
1,00 26.575.330,00 25.327.236,12 95,30 25.265.085,5425.357.187,38
25.357.187,38 25.327.236,12 95,30 25.265.085,54
3-Serviço de AcolhimentoInstitucional em Abrigo paraCriança e Adolescente
EX
2409-Ações Estratégicas deProteção Social Especial
1,00 742.000,00 563.655,60 75,96 514.527,28566.358,38
566.358,38 563.655,60 75,96 514.527,28
3-Núcleo de Atendimento àsMedidas Socioeducativas eProtetivas - NAMSEP
EX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
8-Assistência Social 243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2409-Ações Estratégicas deProteção Social Especial
1,00 258.100,00 96.101,17 37,23 96.101,17100.231,47
100.231,47 96.101,17 37,23 96.101,17
6-Acompanhamento daidentificação, atendimento emonitoramento das situações detrabalho infantil
EX
2878-Serviço de Proteção SocialEspecial de Média Complexidade
1,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Serviço de Proteção aosAdolescentes em Cumprimentode Medidas Socioeducativas -LA-PSC/CREAS
EX
1,00 764.396,00 781.169,51 102,19 781.169,51786.057,31
786.057,31 781.169,51 102,19 781.169,51
8-Serviço Especializado paracrianças e adolescentes emsituação de rua/CENTRO POP
EX
163-Promoção e Proteção àsCrianças e Adolescentes e suasFamílias
2859- Ações para a Promoção eProteção dos Direitos da Criança,Adolescentes e suas Famílias
1,00 792.641,00 586.539,35 74,00 583.626,85642.832,34
642.832,34 586.539,35 74,00 583.626,85
1-Acompanhamento eAssessoramento dos ConselhosTutelares
EX
1,00 5.331.413,00 2.841.084,74 53,29 2.596.969,153.101.890,26
3.101.890,26 2.841.084,74 53,29 2.596.969,15
2-Apoio Socioeducativo em MeioAberto
EX
1,00 533.825,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Acolhimento Familiar EX
1,00 960.884,00 331.737,00 34,52 262.521,00331.737,00
331.737,00 331.737,00 34,52 262.521,00
4-Acolhimento Institucional EX
1,00 854.120,00 56.620,70 6,63 4.320,00197.596,70
197.596,70 56.620,70 6,63 4.320,00
5-Apoio às MedidasSocioeducativas
EX
1,00 2.135.297,00 450.398,64 21,09 450.398,64450.398,64
450.398,64 450.398,64 21,09 450.398,64
6-Orientação e ApoioSocioFamiliar
EX
1,00 5.800,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7-Apoio às atividades e iniciativasde promoção dos direitos daCriança e do Adolescente
EX
2860-Ações para oFortalecimento da PolíticaMunicipal de Atendimento àCriança e do Adolescente
1,00 925.865,00 25.965,29 2,80 20.472,0644.818,63
44.818,63 25.965,29 2,80 20.472,06
1-Ações de apoio eassessoramento à rede deatendimento e defesa dos direitosda Criança e do Adolescente
EX
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Municipio:
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
8-Assistência Social 243-Assistência àCriança e aoAdolescente
163-Promoção e Proteção àsCrianças e Adolescentes e suasFamílias
2860-Ações para oFortalecimento da PolíticaMunicipal de Atendimento àCriança e do Adolescente
1,00 672.284,00 136.733,18 20,34 136.733,18151.733,18
151.733,18 136.733,18 20,34 136.733,18
2-Capacitação e Formação deAtores de Atendimento e Defesado Sistema de Garantia deDireitos
EX
1,00 128.119,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Produção de materiaisinformativos e publicaçõesdiversas
EX
1,00 565.854,00 10.015,00 1,77 10.015,0010.015,00
10.015,00 10.015,00 1,77 10.015,00
4-Realização de Campanhas eações em prol da garantia dedireitos das Crianças eAdolescentes
EX
1,00 85.412,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5-Apoio às ações para fomentar oprotagonismo de Crianças eAdolescentes
EX
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 1220-Construção, Ampliação eReforma de Unidades deAssistência Social
0,25 1.537.515,00 285.151,75 18,55 247.834,78467.016,66
467.016,66 285.151,75 18,55 247.834,78
1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades deAssistência Social
NEX
2308-Serviços de Proteção SocialBásica
0,25 8.030.131,00 7.118.435,30 88,65 6.786.858,147.446.828,65
7.446.828,65 7.118.435,30 88,65 6.786.858,14
2-Serviço de Proteção eAtendimento Integral à Família -PAIF/CRAS
NEX
0,25 1.409.925,00 1.502.698,71 106,58 1.418.093,001.506.853,46
1.506.853,46 1.502.698,71 106,58 1.418.093,00
3-Serviço de Convivência eFortalecimento de Vínculos paracrianças, adolescentes, jovens,adultos e idosos -SCFV
NEX
0,25 0,00 1.475.172,97 1.475.172,971.476.725,80
1.476.725,80 1.475.172,97 1.475.172,97
6-Atenção de Proteção SocialBásica no Domicílio para pessoascom Deficiência e Idosas
NEX
0,25 390.000,00 148.467,00 38,07 138.373,12308.107,22
308.107,22 148.467,00 38,07 138.373,12
7-Adequação de Centros deReferência de Assistência Social -CRAS
NEX
2401-Ações Estratégicas deProteção Social Básica
0,25 2.625,00 1.575,39 60,01 1.429,901.984,25
1.984,25 1.575,39 60,01 1.429,90
2-Serviço de Proteção SocialBásica Regional
NEX
2405-Benefícios, Transferência deRenda e Cadastro Único
0,25 2.194.667,00 1.261.447,70 57,48 1.198.305,591.564.511,95
1.564.511,95 1.261.447,70 57,48 1.198.305,59
1-Inserção e manutençãocadastral das famílias noCadastro Único - CADÚNICO
NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
8-Assistência Social 244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2405-Benefícios, Transferência deRenda e Cadastro Único
0,25 250,00 75,00 30,00 75,001.200,00
1.200,00 75,00 30,00 75,00
2-Benefícios Eventuais NEX
0,25 308.731,00 318.984,75 103,32 318.804,75318.984,75
318.984,75 318.984,75 103,32 318.804,75
3-Concessão de Bilhetes Sociais NEX
0,25 210.600,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5-Concessão de BenefíciosEventuais - Auxílio CartãoAlimentação
NEX
20-Proteção Social Especial 2403-Serviço de Proteção SocialEspecial de Alta Complexidade
0,25 1.026.355,00 642.224,56 62,57 642.224,56666.330,62
666.330,62 642.224,56 62,57 642.224,56
5-Serviço de AcolhimentoInstitucional em Abrigo paraFamílias
NEX
0,25 1.111.271,00 1.064.168,63 95,76 1.064.168,631.075.521,28
1.075.521,28 1.064.168,63 95,76 1.064.168,63
6-Serviço de AcolhimentoInstitucional em Casa dePassagem para Adulto
NEX
0,25 1.312.911,00 989.919,70 75,40 989.768,89998.764,24
998.764,24 989.919,70 75,40 989.768,89
7-Serviço de AcolhimentoInstitucional em Abrigo paraAdultos
NEX
1,00 618.543,00 665.071,80 107,52 558.139,71665.071,80
665.071,80 665.071,80 107,52 558.139,71
9-Serviço de Acolhimento emFamília Acolhedora
EX
0,25 500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10-Adequação de unidade deAcolhimento Institucional emAbrigo para Famílias
NEX
0,25 250,00 21.876,758750,70 21.876,7521.876,75
21.876,75 21.876,758750,70 21.876,75
14-Serviço de Acolhimento emRepública para Jovens
NEX
2409-Ações Estratégicas deProteção Social Especial
1,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2-Núcleo de Atendimento àsMedidas de Proteção emAcolhimento - NAMPA/ Central deVagas
EX
1,00 480.000,00 176.646,00 36,80 176.646,00176.646,00
176.646,00 176.646,00 36,80 176.646,00
4-Concessão de Bolsa Auxílio àsFamílias Extensas/ Ampliadas doPrograma Família ExtensaGuardiã
EX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
8-Assistência Social 244-AssistênciaComunitária
20-Proteção Social Especial 2409-Ações Estratégicas deProteção Social Especial
1,00 540.000,00 562.872,00 104,24 561.874,00562.872,00
562.872,00 562.872,00 104,24 561.874,00
5-Concessão de Bolsa Auxílio àsFamílias Acolhedoras
EX
2878-Serviço de Proteção SocialEspecial de Média Complexidade
0,25 7.000.728,00 5.509.530,98 78,70 5.129.405,965.631.717,86
5.631.717,86 5.509.530,98 78,70 5.129.405,96
1-Serviço de Proteção eAtendimento Especializado àsFamílias e Indivíduos -PAEFI/CREAS
NEX
0,25 297.500,00 143.431,01 48,21 143.431,01143.431,01
143.431,01 143.431,01 48,21 143.431,01
4-Serviço de Proteção SocialEspecial para Pessoas comDeficiência, Idosas e suasFamílias/CENTRO DIA
NEX
0,25 1.078.026,00 1.125.166,71 104,37 1.125.166,711.125.166,71
1.125.166,71 1.125.166,71 104,37 1.125.166,71
6-Serviço Especializado emAbordagem Social/CENTRO POPou CREAS
NEX
0,25 785.280,00 935.280,00 119,10 857.340,00935.280,00
935.280,00 935.280,00 119,10 857.340,00
7-Serviço de Proteção SocialEspecial para Pessoas comDeficiência, Idosas e suasFamílias/CREAS
NEX
113-Aprimoramento da Gestão doSUAS
2327-Ações de Apoio e Suporte àPolítica de Assistência Social
0,25 92.144,00 42.352,48 45,96 41.474,5852.780,00
52.780,00 42.352,48 45,96 41.474,58
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
NEX
0,25 1.004.125,00 981.682,10 97,76 887.303,28985.407,20
985.407,20 981.682,10 97,76 887.303,28
2-Gestão, Regulação e ApoioTécnico
NEX
0,25 5.904.494,00 4.748.917,17 80,43 4.332.731,744.754.592,18
4.754.592,18 4.748.917,17 80,43 4.332.731,74
4-Gestão, Supervisão eAcompanhamento TécnicoMetodológico / Regional
NEX
2334-Participação Popular 0,25 230.625,00 239.780,23 103,97 228.910,70280.453,43
280.453,43 239.780,23 103,97 228.910,70
2-Apoio aos ConselhosMunicipais
NEX
0,25 1.125,00 4.585,56 407,60 4.220,484.889,53
4.889,53 4.585,56 407,60 4.220,48
6-Fortalecimento da participaçãopopular nos CORAS, CLAS eServiços
NEX
2348-Comunicação e MobilizaçãoSocial
0,25 9.575,00 312,50 3,26 312,50312,50
312,50 312,50 3,26 312,50
1-Produção e publicação dematerial
NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
8-Assistência Social 244-AssistênciaComunitária
113-Aprimoramento da Gestão doSUAS
2348-Comunicação e MobilizaçãoSocial
0,25 4.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Produção de campanhas. NEX
0,25 3.750,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4-Desenvolvimento de websiteinstitucional de gestão do SUAS
NEX
2350-Vigilância Socioassistencial 0,25 40.025,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2-Elaboração de estudossocioterritoriais
NEX
0,25 375,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6-Implantação do Sistema deInformação e Gestão das PolíticasSociais - SIGPS - nos locais deexecução do SUAS
NEX
0,25 13.250,00 0,00 0,00 0,0037.500,00
37.500,00 0,00 0,00 0,00
8-Sustentação do Sistema deInformação e Gestão das PolíticasSociais - SIGPS.
NEX
0,25 100.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9-Elaboração de diagnósticossocioterritoriais nas áreas deabrangência dos CRAS
NEX
2804-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
0,25 26.451,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
NEX
2916-Gestão do Trabalho eEducação Permanente do SUAS
0,25 90.339,00 5.866,81 6,49 5.624,819.343,36
9.343,36 5.866,81 6,49 5.624,81
1-Qualificação de trabalhadores egestores do SUAS
NEX
0,25 20.625,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Qualificação de conselheiros eusuários
NEX
123-Gestão da Politica deAssistência Social, SegurançaAlimentar e Cidadania
2804-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
0,25 1.810.213,00 6.419,12 0,35 6.419,126.419,12
6.419,12 6.419,12 0,35 6.419,12
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
NEX
233-Manutenção da Cidade 1220-Construção, Ampliação eReforma de Unidades deAssistência Social
0,25 836.396,00 115.323,43 13,79 115.323,43115.323,43
115.323,43 115.323,43 13,79 115.323,43
1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades deAssistência Social
NEX
306-Alimentação eNutrição
123-Gestão da Politica deAssistência Social, SegurançaAlimentar e Cidadania
2334-Participação Popular 0,25 3.947,00 1.821,50 46,15 1.666,251.951,50
1.951,50 1.821,50 46,15 1.666,25
2-Apoio aos ConselhosMunicipais
NEX
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Municipio:
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
8-Assistência Social 306-Alimentação eNutrição
132-Segurança Alimentar eNutricional na Perspectiva doDireito e da Assistência Alimentar
2120-Gestão da AssistênciaAlimentar à RedeSocioassistencial
0,50 165.530,00 277.813,56 167,83 277.813,56318.040,38
318.040,38 277.813,56 167,83 277.813,56
1-Gestão e Monitoramento daAssistência Alimentar à RedeSocial Conveniada
NEX
0,50 2.623.500,00 2.454.234,96 93,55 2.346.304,672.714.765,02
2.714.765,02 2.454.234,96 93,55 2.346.304,67
2-Assistência Alimentar àsUnidades de AcolhimentoInstitucional
NEX
0,25 7.552,00 2.894,40 38,33 1.536,907.507,73
7.507,73 2.894,40 38,33 1.536,90
3-Assistência Alimentar aosCRAS
NEX
0,25 130.000,00 83.248,86 64,04 77.874,1193.589,86
93.589,86 83.248,86 64,04 77.874,11
4-Assistência Alimentar àsFamilias em SituaçõesEmergenciais
NEX
452-Serviços Urbanos 123-Gestão da Politica deAssistência Social, SegurançaAlimentar e Cidadania
2856-Execução do ProgramaMeio Passe Estudantil
0,85 2.550.000,00 2.787.029,16 109,30 2.787.029,162.787.029,16
2.787.029,16 2.787.029,16 109,30 2.787.029,16
1-Concessão do Benefício paraEstudantes Municipais do EnsinoMédio e EJA
NEX
11-Trabalho 333-Empregabilidade 308-BH Cidade Sustentável:Mobilizar, Educar e CultivarAlimentação Saudável
2923-Valorização da Gastronomiaarticulada à ProduçãoAgroecológica e Orgânica
0,25 95.103,00 34.408,96 36,18 32.366,9741.880,28
41.880,28 34.408,96 36,18 32.366,97
1-Realização de Cursos deQualificação na Área deGastronomia/Panificação
NEX
334-Fomento aoTrabalho
237-Qualificação,Profissionalização e Emprego
2404-Ações de Qualificação,Profissionalização e Emprego
0,25 56.739,00 0,00 0,00 0,0053.750,00
53.750,00 0,00 0,00 0,00
1-Cursos de Qualificação para oTrabalho
NEX
0,25 46.073,00 9.343,96 20,28 9.179,7715.985,32
15.985,32 9.343,96 20,28 9.179,77
2-Programa Qualificação,Intermediação de Emprego eGeração de Renda
NEX
0,25 51.090,00 39.909,50 78,12 39.909,5042.589,47
42.589,47 39.909,50 78,12 39.909,50
3-Economia Solidária - Apoio aosGrupos Produtivos eTrabalhadores Autônomos
NEX
0,25 230.120,00 184.680,94 80,25 184.512,73202.491,13
202.491,13 184.680,94 80,25 184.512,73
4-Intermediação eencaminhamento de candidatos àvagas de emprego por meio doSistema Nacional de Emprego -SINE Municipal
NEX
0,25 106.842,00 86.547,05 81,00 86.269,4296.375,71
96.375,71 86.547,05 81,00 86.269,42
5-Cursos de Qualificação para oTrabalho - Escola Raimunda daSilva Soares
NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2337-Promoção, Defesa eGarantia de Direitos
0,25 0,00 2.422,13 2.169,002.422,13
2.422,13 2.422,13 2.169,00
15-Apoio às atividades einiciativas de promoção deigualdade racial
NEX
19-Ciência eTecnologia
126-Tecnologia daInformação
302-Belo Horizonte CidadeInteligente
2604-Centro deRecondicionamento deComputadores
0,25 100.401,00 34.947,62 34,81 34.947,6234.947,62
34.947,62 34.947,62 34,81 34.947,62
2-Recondicionamento deComputadores
NEX
572-DesenvolvimentoTecnológico eEngenharia
85-Gestão da Política deTecnologia da Informação eComunicação
2602-Gerenciamento,Implantação e Atendimento deServiços na RMI
0,25 2.251.028,00 2.178.995,78 96,80 2.042.648,932.245.283,59
2.245.283,59 2.178.995,78 96,80 2.042.648,93
1-Melhoria dos Processos deSuporte e Entrega a Serviços deTIC
NEX
2603-Implantação de Soluções eModernização de Sistemas
0,25 8.044.820,00 7.352.989,36 91,40 6.772.755,777.585.237,00
7.585.237,00 7.352.989,36 91,40 6.772.755,77
1-Gestão de Investimentos eContratos de Softwares,Consultoria e Treinamentos
NEX
TOTAL SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL: 110.772.949,00 94.555.913,50 91.692.129,90 88.039.568,86
94.555.913,50 91.692.129,90 88.039.568,86TOTAL ATÉ O PERÍODO SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL:
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: DIREITOS E CIDADANIA
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
123-Gestão da Politica deAssistência Social, SegurançaAlimentar e Cidadania
2334-Participação Popular 0,25 2.905,00 1.296,00 44,61 1.080,001.296,00
1.296,00 1.296,00 44,61 1.080,00
1-Coordenação e Participação emFóruns Governamentais e GTs
NEX
0,25 14.875,00 8.007,12 53,83 7.219,628.776,74
8.776,74 8.007,12 53,83 7.219,62
2-Apoio aos ConselhosMunicipais
NEX
0,25 62.875,00 105,00 0,17 105,00105,00
105,00 105,00 0,17 105,00
3-Realização de Conferências NEX
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2335-Educação Política emDireitos Humanos e Cidadania
0,25 38.500,00 29.549,16 76,75 29.549,1632.330,10
32.330,10 29.549,16 76,75 29.549,16
1-Formação em Direitos eCidadania para sociedade civil
NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: DIREITOS E CIDADANIA
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2335-Educação Política emDireitos Humanos e Cidadania
0,25 4.625,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2-Formação em Direitos eCidadania para agentes públicos
NEX
0,25 12.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Curso de capacitação empromoção da igualdadeétnico-racial para servidores daadministração municipal - Povos ecomunidades tradicionais
NEX
2337-Promoção, Defesa eGarantia de Direitos
0,25 250,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Participação e Fortalecimentoda Rede de Enfrentamento àViolência contra as Mulheres
NEX
0,25 1.550,00 5.529,50 356,74 5.320,005.662,00
5.662,00 5.529,50 356,74 5.320,00
2-Acompanhamento aos gruposdo Programa Espaço daCidadania - PEC
NEX
0,25 125,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Orientação e acompanhamentode mulheres para a inclusãoprodutiva e geração de renda
NEX
0,25 125,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4-Apoio às atividades e iniciativasde promoção dos direitos dasMulheres
NEX
0,25 250,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6-Implantação e monitoramentodo Selo de Acessibilidade
NEX
0,25 625,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8-Orientação para promoção egarantia de direitos da populaçãoLGBT
NEX
0,25 10.750,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
11-Alimentação e Transporte paraas mulheres acolhidas peloBenvinda e seus filhos
NEX
0,25 37.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13-Apoio às atividades einiciativas de promoção dosdireitos da população LGBT
NEX
2345-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial
0,25 163.750,00 164.723,02 100,59 150.957,24164.723,02
164.723,02 164.723,02 100,59 150.957,24
1-Atendimento psicossocial àPopulação LGBT - CRLGBT
NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: DIREITOS E CIDADANIA
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2345-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial
0,25 328.141,00 317.719,83 96,82 294.587,23321.949,34
321.949,34 317.719,83 96,82 294.587,23
2-Atendimento à Mulher emsituação de violência de gênero -Benvinda
NEX
2386-Promoção de Ações deIgualdade Racial
0,25 29.050,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Orientação e apoio aos povostradicionais de Belo Horizonte
NEX
2819-Apoio à Promoção dasPolíticas da Juventude
0,50 154.000,00 810,00 0,53 675,003.836,11
3.836,11 810,00 0,53 675,00
1-Apoio à Promoção das Políticasda Juventude
NEX
0,50 953.312,00 1.026.058,55 107,63 955.583,871.056.498,58
1.056.498,58 1.026.058,55 107,63 955.583,87
2-Operacionalização do Centro deReferência da Juventude
NEX
0,50 25.250,00 2.576,55 10,20 2.220,552.576,55
2.576,55 2.576,55 10,20 2.220,55
3-Realização de Atividades emProl da Juventude no Centro deReferência da Juventude - CRJ
NEX
0,50 49.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4-Apoio às atividades e iniciativasde promoção dos direitos dasJuventudes.
NEX
0,50 17.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5-Implementação de rede deinternet com livre acesso noCentro de Referência daJuventude
NEX
0,50 30.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6-Montagem da cozinha coletivado Centro de Referência daJuventude
NEX
0,50 125.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7-Equipagem do Estúdio do CRJ NEX
0,50 75.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8-Sonorização do auditório, Arenae Sala das Artes do CRJ
NEX
2840-Apoio ao Consorcio daMulher
0,25 121.468,00 110.291,59 90,80 110.291,59121.902,81
121.902,81 110.291,59 90,80 110.291,59
1-Aplicação no ProgramaConsórcio da Mulher
NEX
0,25 25.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2-Alimentação e transporte paramulheres em situação deviolência
NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: DIREITOS E CIDADANIA
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2840-Apoio ao Consorcio daMulher
0,25 25.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Elaboração de estudo commapeamento das violênciascontra as mulheres no municípiode Belo Horizonte
NEX
TOTAL SUB-EIXO: DIREITOS E CIDADANIA: 2.308.426,00 1.719.656,24 1.666.666,32 1.557.589,26
1.719.656,24 1.666.666,32 1.557.589,26TOTAL ATÉ O PERÍODO SUB-EIXO: DIREITOS E CIDADANIA:
TOTAL EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL: 113.081.375,00 96.275.569,74 93.358.796,21 89.597.158,11
89.597.158,1193.358.796,2196.275.569,74TOTAL ATÉ O PERIODO EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL:
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: HABITAÇÃO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
16-Habitação 482-Habitação Urbana 62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1330-Obras Estruturantes doSistema Viário
0,25 407.468,00 67.842,82 16,65 52.782,04108.000,00
108.000,00 67.842,82 16,65 52.782,04
1-Ações Sociais NEX
0,25 329.516,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2- Construção de UnidadesHabitacionais - Anel Rodoviário
NEX
0,25 950.000,00 662.579,44 69,75 655.963,11670.579,44
670.579,44 662.579,44 69,75 655.963,11
3-Via 710 -Reassentamento/Indenizações
NEX
0,25 376.751,00 41.737,50 11,08 39.662,5044.187,50
44.187,50 41.737,50 11,08 39.662,50
5-Revitalização do AnelRodoviário - Intervenções emAssentamentos Precários
NEX
64-Geração e QualificaçãoHabitacional em Áreas deInteresse Social
1207-Provisão de Moradias 0,25 32.750,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Gestão da Política Municipal deHabitação e Participação Popular
NEX
0,25 222.764,00 5.829,90 2,62 5.829,9037.500,00
37.500,00 5.829,90 2,62 5.829,90
4-Intervenções Especiais emConjuntos Habitacionais
NEX
0,25 250,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5-Financiamento dos ProgramasHabitacionais
NEX
1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de InteresseSocial
0,25 368.089,00 314.309,06 85,39 314.309,06356.438,42
356.438,42 314.309,06 85,39 314.309,06
5-Serviços Técnicos e de Apoio NEX
0,25 447.102,00 16.801,83 3,76 16.801,8346.875,00
46.875,00 16.801,83 3,76 16.801,83
6-Outras Intervenções emAssentamentos Precários
NEX
0,25 1.175.500,00 0,00 0,00 0,0075.000,00
75.000,00 0,00 0,00 0,00
7-Reassentamento/Indenizações NEX
2792-Bolsa Moradia / AuxílioHabitacional
0,25 994.750,00 441.125,00 44,35 441.125,00516.375,00
516.375,00 441.125,00 44,35 441.125,00
1-Programa Bolsa Moradia -Diversos
NEX
0,25 301.000,00 136.500,00 45,35 136.500,00150.125,00
150.125,00 136.500,00 45,35 136.500,00
2-Programa Bolsa Moradia -Risco
NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: HABITAÇÃO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração e QualificaçãoHabitacional em Áreas deInteresse Social
2792-Bolsa Moradia / AuxílioHabitacional
0,25 643.250,00 493,48 0,08 493,48493,48
493,48 493,48 0,08 493,48
4-Locação Social NEX
0,25 30.750,00 125,00 0,41 125,00125,00
125,00 125,00 0,41 125,00
5-Auxílio Comércio NEX
66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de InteresseSocial
0,25 2.210.827,00 2.247.832,34 101,67 1.935.906,602.247.832,34
2.247.832,34 2.247.832,34 101,67 1.935.906,60
7-Reassentamento/Indenizações NEX
225-Assentamentos de InteresseSocial
1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de InteresseSocial
0,25 1.504.489,00 323.751,05 21,52 301.734,78419.835,20
419.835,20 323.751,05 21,52 301.734,78
1-Ações Sociais NEX
0,25 550.750,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2-Ações de Assistência Técnica NEX
0,25 15.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Regularização jurídica deloteamentos irregulares deinteresse Social
NEX
0,25 125.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4-Ocupações Urbanas NEX
0,25 2.094.335,00 1.047.520,16 50,02 852.061,431.345.237,04
1.345.237,04 1.047.520,16 50,02 852.061,43
5-Serviços Técnicos e de Apoio NEX
0,25 2.523.687,00 770.775,59 30,54 407.478,79882.426,56
882.426,56 770.775,59 30,54 407.478,79
6-Outras Intervenções emAssentamentos Precários
NEX
0,25 747.755,00 123.897,26 16,57 45.119,15123.897,26
123.897,26 123.897,26 16,57 45.119,15
7-Reassentamento/Indenizações NEX
0,25 9.737.323,00 2.072.293,90 21,28 1.905.177,253.029.642,61
3.029.642,61 2.072.293,90 21,28 1.905.177,25
8-Orçamento Participativo -Empreendimento
NEX
0,25 392.743,00 61.430,41 15,64 61.430,4161.430,41
61.430,41 61.430,41 15,64 61.430,41
9-Planos Globais Específicos NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: HABITAÇÃO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
16-Habitação 482-Habitação Urbana 225-Assentamentos de InteresseSocial
1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de InteresseSocial
0,25 709.461,00 261.930,93 36,92 247.951,80308.143,51
308.143,51 261.930,93 36,92 247.951,80
10-Plano de RegularizaçãoUrbanística
NEX
0,25 2.335.675,00 297.965,74 12,76 272.417,55417.450,62
417.450,62 297.965,74 12,76 272.417,55
11-Implantação do Vila Viva -Morro das Pedras
NEX
0,25 2.080.634,00 295.167,83 14,19 295.167,83331.639,21
331.639,21 295.167,83 14,19 295.167,83
12-Implantação do Vila Viva -Taquaril
NEX
0,25 259.450,00 284.873,41 109,80 270.435,97308.508,08
308.508,08 284.873,41 109,80 270.435,97
13-Implantação do Vila Viva - VilaPedreira Prado Lopes
NEX
0,25 922.086,00 740.980,80 80,36 674.485,05915.468,28
915.468,28 740.980,80 80,36 674.485,05
14-Implantação do Vila Viva - VilaCemig/Alto das Antenas
NEX
0,25 5.982.655,00 5.724.942,12 95,69 5.332.843,496.974.024,67
6.974.024,67 5.724.942,12 95,69 5.332.843,49
15-Implantação do Vila Viva -Aglomerado Aeroporto/SãoTomaz
NEX
0,25 108.377,00 114.712,92 105,85 114.609,29155.756,41
155.756,41 114.712,92 105,85 114.609,29
16-Implantação do Vila Viva -Aglomerado da Serra
NEX
0,25 3.273.507,00 2.525.953,27 77,16 2.306.212,093.633.375,00
3.633.375,00 2.525.953,27 77,16 2.306.212,09
17-Implantação do Vila Viva -Aglomerado Santa Lúcia
NEX
0,25 9.176.805,00 2.263.927,00 24,67 2.138.386,052.666.017,51
2.666.017,51 2.263.927,00 24,67 2.138.386,05
19-Eliminação e Mitigação dasSituações de Risco Geológico
NEX
0,25 5.856.600,00 1.181.494,28 20,17 1.098.692,611.181.494,28
1.181.494,28 1.181.494,28 20,17 1.098.692,61
22-Reassentamento/Indenizações- Vila Viva / OP
NEX
226-Habitação 1207-Provisão de Moradias 0,25 727.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2-Ações de Assistência Técnica NEX
0,25 2.750,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Gestão da Política Municipal deHabitação e Participação Popular
NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: HABITAÇÃO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
16-Habitação 482-Habitação Urbana 226-Habitação 1207-Provisão de Moradias 0,25 3.452.338,00 40.375,00 1,17 40.375,0047.625,00
47.625,00 40.375,00 1,17 40.375,00
6-Produção de Moradias doPrograma Minha Casa MinhaVida
NEX
0,25 15.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8-Regularização de Moradiasimplantadas pela PBH
NEX
0,25 15.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9-Titulação de Moradiasimplantadas pela PBH
NEX
0,25 442.250,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10-Produção de Moradias doPrograma Minha Casa Minha Vida- ENTIDADES
NEX
0,25 242.481,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12-Ações Sociais NEX
TOTAL SUB-EIXO: HABITAÇÃO: 61.786.418,00 27.055.502,79 22.067.168,02 19.964.077,04
27.055.502,79 22.067.168,02 19.964.077,04TOTAL ATÉ O PERÍODO SUB-EIXO: HABITAÇÃO:
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: SANEAMENTO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
17-Saneamento 512-Saneamento BásicoUrbano
46-Operacionalização eModernização da Limpeza Pública
2537-Tratamento e Destinação deResíduos Sólidos
0,25 10.782.112,00 11.189.145,61 103,78 11.189.145,6112.864.437,54
12.864.437,54 11.189.145,61 103,78 11.189.145,61
2-Aterragem de Resíduos SólidosComuns e Domiciliares (CTRMacaúbas)
NEX
0,25 0,00 0,00 0,00 0,0075.000,00
75.000,00 0,00 0,00 0,00
5-Obras para Construção deUnidades de Recebimento dePequenos Volumes - URPV´s
NEX
2539-Execução dos Serviços deLimpeza Urbana
0,25 24.597.170,00 21.605.801,29 87,84 21.605.801,2923.454.805,42
23.454.805,42 21.605.801,29 87,84 21.605.801,29
1-Cobertura dos Serviços deLimpeza de Vias em ÁreasUrbanas
NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: SANEAMENTO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
17-Saneamento 512-Saneamento BásicoUrbano
46-Operacionalização eModernização da Limpeza Pública
2539-Execução dos Serviços deLimpeza Urbana
0,25 1.702.980,00 1.098.334,28 64,49 1.070.630,871.332.170,56
1.332.170,56 1.098.334,28 64,49 1.070.630,87
2-Gerenciamento da Central deTratamento de Resíduos Sólidos
NEX
0,25 8.159.035,00 6.982.873,09 85,58 6.982.873,098.853.226,45
8.853.226,45 6.982.873,09 85,58 6.982.873,09
3-Execução de Serviços deLimpeza Urbana - Multitarefa
NEX
0,25 5.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8-Instalação e Manutenção decestos coletores
NEX
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,25 28.551.864,00 26.989.708,01 94,53 25.181.389,1827.645.220,71
27.645.220,71 26.989.708,01 94,53 25.181.389,18
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
NEX
66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
1203-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale
0,25 76.112.178,00 22.877.081,89 30,06 21.204.241,3129.533.339,68
29.533.339,68 22.877.081,89 30,06 21.204.241,31
1-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale
NEX
1307-Implantação do ProgramaDRENURBS
0,25 4.131.529,00 4.387,50 0,11 0,0036.930,75
36.930,75 4.387,50 0,11 0,00
1-Implantação do ProgramaDRENURBS
NEX
0,25 10.047.100,00 4.726.338,42 47,04 4.140.712,497.022.437,44
7.022.437,44 4.726.338,42 47,04 4.140.712,49
2-Recuperação Ambiental doCórrego Bonsucesso
NEX
228-Coleta, Destinação eTratamento de Resíduos Sólidos
2538-Execução dos Serviços deColeta de Resíduos
0,25 29.906.491,00 23.102.358,47 77,25 23.102.358,4726.539.708,41
26.539.708,41 23.102.358,47 77,25 23.102.358,47
1-Coleta de Resíduos Sólidos NEX
0,25 2.500,00 31.214,471248,58 31.214,4744.456,37
44.456,37 31.214,471248,58 31.214,47
2-Serviços de Coleta Seletiva namodalidade ponto a ponto
NEX
0,25 68.616,00 61.579,18 89,74 61.579,18114.055,00
114.055,00 61.579,18 89,74 61.579,18
3-Serviços de Coleta Seletiva namodalidade porta a porta
NEX
2539-Execução dos Serviços deLimpeza Urbana
0,25 838.503,00 251.616,03 30,01 251.616,03251.616,03
251.616,03 251.616,03 30,01 251.616,03
4-Limpeza de Áreas PúblicasDecorrentes de Grandes Eventos
NEX
0,25 543.837,00 152.903,71 28,12 152.903,71243.552,50
243.552,50 152.903,71 28,12 152.903,71
5-Instalação e Manutenção deCestos Coletores
NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: SANEAMENTO
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
17-Saneamento 512-Saneamento BásicoUrbano
228-Coleta, Destinação eTratamento de Resíduos Sólidos
2539-Execução dos Serviços deLimpeza Urbana
0,25 2.750,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6-Serviço de limpeza urbana emvilas e favelas
NEX
TOTAL SUB-EIXO: SANEAMENTO: 195.451.665,00 138.010.956,84 119.073.341,92 114.974.465,68
138.010.956,84 119.073.341,92 114.974.465,68TOTAL ATÉ O PERÍODO SUB-EIXO: SANEAMENTO:
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: SAÚDE
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
10-Saúde 122-Administração Geral 30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,25 0,00 8.852.156,98 8.423.874,4410.198.516,33
10.198.516,33 8.852.156,98 8.423.874,44
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
NEX
114-Rede de CuidadosEspecializados Complementaresà Saúde
2873-Apoio às Ações de Políticassobre Drogas
0,25 89.750,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1-Apoio às Ações de Políticassobre Drogas
NEX
117-Gestão do SUS-BH 1394-Programa Melhor Saúde -CAF
0,25 3.352.600,00 711.238,16 21,21 711.238,16711.238,16
711.238,16 711.238,16 21,21 711.238,16
2-Melhoria e Reforma URS PadreEustáquio - CAF
NEX
0,85 6.484.225,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Construção da NovaMaternidade e RevitalizaçãoHMOB e Entorno - CAF
NEX
0,25 904.727,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4-Projeto de Implantação deSolução Tecnólogica de Gestãoem Saúde - Módulo Ambulatorial-CAF
NEX
0,25 1.002.319,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5-Projeto de Implantação deSolução Tecnólogica de Gestãoem Saúde - Módulo Hospitalar eUrgência - CAF
NEX
0,25 538.757,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6-Projeto de Implantação deSolução Tecnólogica de Gestãoem Saúde - Módulo Regulação-CAF
NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: SAÚDE
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
10-Saúde 122-Administração Geral 117-Gestão do SUS-BH 1394-Programa Melhor Saúde -CAF
0,25 69.125,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7-Modernização de sistemas deInformatização em Saúde- CAF
NEX
0,25 1.250.250,00 347.038,81 27,76 347.038,81633.209,75
633.209,75 347.038,81 27,76 347.038,81
8-Conclusão da UPA Norte -CAF NEX
1395-Programa Melhor Saúde -BID
0,25 9.882.500,00 0,00 0,00 0,0052.045,49
52.045,49 0,00 0,00 0,00
1-Fortalecimento da Rede deAtenção Primária - UnidadesBásicas de Saúde- BID
NEX
0,25 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00137.497,50
137.497,50 0,00 0,00 0,00
3-Consolidação e Integração deServiços Especializados,Hospitalares e de Urgência- BID
NEX
0,25 1.250.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4-Melhoramento da Gestão,Qualidade e Eficiência das RedesIntegradas- BID
NEX
0,25 291.675,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5-Administração e Avaliação doPrograma Melhor Saúde - BID
NEX
0,25 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6-Projeto de Implantação deSolução Tecnólogica de Gestãoem Saúde - Módulo Ambulatorial -BID
NEX
0,25 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7-Projeto de Implantação deSolução Tecnológica de Gestãoem Saúde - Módulo Hospitalar eUrgência - BID
NEX
0,25 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8-Projeto de Implantação deSolução Tecnológica de Gestãoem Saúde - Módulo Regulação -BID
NEX
0,25 4.199.405,00 0,00 0,00 0,0015.000,40
15.000,40 0,00 0,00 0,00
9-Modernização de Sistemas deInformatização em Saúde- BID
NEX
2662-Gestão do SUS-BH 0,25 4.025.600,00 540.791,37 13,43 35.096,722.440.127,71
2.440.127,71 540.791,37 13,43 35.096,72
1-Manutenção e Modernizaçãodos Sistemas de Informação emSaúde na PBH
NEX
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Municipio:
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: SAÚDE
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
10-Saúde 122-Administração Geral 117-Gestão do SUS-BH 2895-Suporte Logístico 0,25 23.350.873,00 1.682.956,40 7,21 1.590.301,881.888.397,73
1.888.397,73 1.682.956,40 7,21 1.590.301,88
3-Serviços de Apoio à RedePrópria do SUS-BH
NEX
0,25 875.000,00 0,00 0,00 0,002.951,80
2.951,80 0,00 0,00 0,00
4-Manutenção dos Equipamentos,Mobiliários e Prediais
NEX
0,25 32.922.498,00 28.414.093,19 86,31 26.379.572,5328.761.428,51
28.761.428,51 28.414.093,19 86,31 26.379.572,53
5-Gestão dos Recursos Humanos NEX
204-Gestão e Regionalização daSaúde
1216-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Saúde
0,25 1.995.368,00 2.285.706,76 114,55 2.242.793,082.678.089,42
2.678.089,42 2.285.706,76 114,55 2.242.793,08
1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Saúde
NEX
2334-Participação Popular 0,25 50.517,00 21.358,61 42,28 21.358,6153.859,68
53.859,68 21.358,61 42,28 21.358,61
1-Coordenação e Participação emFóruns Governamentais e GTs
NEX
0,25 455.893,00 14.939,39 3,28 14.939,3915.773,39
15.773,39 14.939,39 3,28 14.939,39
2-Apoio aos ConselhosMunicipais
NEX
0,25 254.142,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5-Capacitação de Conselheiros NEX
128-Formação deRecursos Humanos
30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar
2176-Gestão da Infomação, doEnsino e Pesquisa e Saúde doTrabalhador
0,25 4.013.950,00 3.791.301,23 94,45 3.525.941,773.874.882,21
3.874.882,21 3.791.301,23 94,45 3.525.941,77
1-Gestão da informação, doEnsino e Pesquisa e da Saúde doTrabalhador
NEX
301-Atenção Básica 157-Atenção Primária à Saúde(APS)
2690-Saúde da Família 0,25 46.079.838,00 28.670.188,91 62,22 24.788.944,7233.606.435,10
33.606.435,10 28.670.188,91 62,22 24.788.944,72
1-Atendimento da População naAtenção Primária à Saúde doSUS-BH
NEX
0,25 360.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5-Consultórios de Rua NEX
0,25 187.347.416,00 161.625.017,20 86,27 149.986.632,44162.135.502,79
162.135.502,79 161.625.017,20 86,27 149.986.632,44
6-Gestão de Recursos Humanos NEX
0,25 200.000,00 20.539,86 10,27 20.539,8620.539,86
20.539,86 20.539,86 10,27 20.539,86
10-Unidades Municipais deSaúde
NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: SAÚDE
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
10-Saúde 301-Atenção Básica 157-Atenção Primária à Saúde(APS)
2903-Programa de Melhoria doAcesso e da Qualidade daAtenção Básica
0,25 7.789.000,00 562.358,89 7,22 512.121,051.025.550,09
1.025.550,09 562.358,89 7,22 512.121,05
1-Programa de Melhoria doAcesso e da Qualidade daAtenção Básica
NEX
302-AssistênciaHospitalar e Ambulatorial
30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar
2616-Gestão da AssistênciaHospitalar e Ambulatorial
0,25 17.689.887,00 15.757.402,18 89,08 14.607.640,7016.370.261,54
16.370.261,54 15.757.402,18 89,08 14.607.640,70
1-Assistência Hospitalar eAmbulatorial
NEX
2620-Gestão de Apoio àAssistência Hospitalar
0,25 12.023.216,00 9.766.647,84 81,23 9.123.434,3411.122.076,93
11.122.076,93 9.766.647,84 81,23 9.123.434,34
1-Gestão Técnico-Hospitalar NEX
2875-Gestão da Atenção àUrgência
0,25 38.706.227,00 35.327.324,83 91,27 32.683.191,8538.005.828,03
38.005.828,03 35.327.324,83 91,27 32.683.191,85
1-Pronto Socorro do HOB NEX
0,25 2.357.993,00 1.059.216,50 44,92 1.010.243,711.512.277,60
1.512.277,60 1.059.216,50 44,92 1.010.243,71
2-Unidade Nossa SenhoraAparecida
NEX
0,25 577.655,00 191.731,52 33,19 188.509,56357.512,55
357.512,55 191.731,52 33,19 188.509,56
3-Hospital Dia NEX
0,25 1.315.641,00 600.580,51 45,65 565.458,77776.706,75
776.706,75 600.580,51 45,65 565.458,77
4-UPA HOB NEX
114-Rede de CuidadosEspecializados Complementaresà Saúde
2891-Rede Própria de CuidadosEspecializados Complementaresà Saúde - Ambulatorial
0,25 4.763.925,00 4.829.199,11 101,37 3.867.794,315.933.412,61
5.933.412,61 4.829.199,11 101,37 3.867.794,31
1-Atendimento da População naRede Complementar Própria doSUS-BH
NEX
0,25 3.957.500,00 1.226.109,40 30,98 1.226.109,404.957.486,90
4.957.486,90 1.226.109,40 30,98 1.226.109,40
4-Hospital Odilon Behrens NEX
0,25 2.360.600,00 1.820.008,03 77,10 1.557.769,232.065.401,44
2.065.401,44 1.820.008,03 77,10 1.557.769,23
6-Atendimentos em Saúde Mental NEX
0,25 28.750,00 0,00 0,00 0,00280,72
280,72 0,00 0,00 0,00
7-Ações de Saúde doTrabalhador
NEX
0,50 500.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12-Atendimento de pessoas comTranstorno do Espectro Autista -TEA
NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: SAÚDE
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar e Ambulatorial
114-Rede de CuidadosEspecializados Complementaresà Saúde
2891-Rede Própria de CuidadosEspecializados Complementaresà Saúde - Ambulatorial
0,25 375.000,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13-Implantação de CERSAMSaúde Mental
NEX
2892-Rede Contratada deCuidados EspecializadosComplementares à Saúde -Ambulatorial
0,25 4.197.525,00 3.145.111,71 74,93 2.926.663,723.404.415,16
3.404.415,16 3.145.111,71 74,93 2.926.663,72
1-Atendimento da População naRede Complementar Contratadado SUS-BH
NEX
0,25 88.298.000,00 93.489.058,20 105,88 91.015.072,01109.280.317,14
109.280.317,14 93.489.058,20 105,88 91.015.072,01
2-Procedimentos AmbulatoriaisProcessados na RedeComplementar Contratada doSUS-BH
NEX
0,25 127.500,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Cirurgias Eletivas Ambulatoriais NEX
0,25 5.862.825,00 4.635.621,57 79,07 3.801.877,816.185.716,61
6.185.716,61 4.635.621,57 79,07 3.801.877,81
4-Ações de Saúde Mental NEX
2893-Rede de Urgência 0,25 21.714.300,00 20.073.827,58 92,45 16.151.125,4624.266.635,49
24.266.635,49 20.073.827,58 92,45 16.151.125,46
1-Atendimento da População naRede de Urgência do SUS-BH
NEX
0,25 3.306.950,00 2.573.110,14 77,81 2.573.110,142.821.522,64
2.821.522,64 2.573.110,14 77,81 2.573.110,14
2-Transporte em saúde NEX
0,25 852.250,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-Atualização do parquetecnológico da radiologia dasUPAs
NEX
0,25 4.814.752,00 3.517.432,52 73,06 3.234.100,873.853.311,98
3.853.311,98 3.517.432,52 73,06 3.234.100,87
4-Transporte de Urgência / SAMU NEX
203-Melhoria do AtendimentoHospitalar e Especializado
2894-Rede Hospitalar 0,25 303.994.750,00 315.964.406,95 103,94 309.634.943,51351.500.184,09
351.500.184,09 315.964.406,95 103,94 309.634.943,51
1-Atendimento da População naRede Hospitalar do SUS-BH
NEX
0,25 11.955.000,00 8.369.587,78 70,01 7.808.668,839.793.324,97
9.793.324,97 8.369.587,78 70,01 7.808.668,83
2-Cirurgias Eletivas Hospitalares NEX
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Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: SAÚDE
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar e Ambulatorial
203-Melhoria do AtendimentoHospitalar e Especializado
2894-Rede Hospitalar 0,25 76.766.250,00 67.870.718,78 88,41 67.870.718,7873.159.324,57
73.159.324,57 67.870.718,78 88,41 67.870.718,78
3-Hospital Odilon Behrens NEX
2902-Gestão das ParceriasPúblico-Privadas
0,25 27.028.499,00 23.126.088,24 85,56 23.126.088,2425.279.861,85
25.279.861,85 23.126.088,24 85,56 23.126.088,24
2-Hospital Metropolitano Célio deCastro
NEX
303-Suporte Profilático eTerapêutico
204-Gestão e Regionalização daSaúde
2895-Suporte Logístico 0,25 7.445.625,00 6.007.455,83 80,68 5.084.351,337.223.126,69
7.223.126,69 6.007.455,83 80,68 5.084.351,33
1-Assistência Farmacêutica NEX
304-Vigilância Sanitária 28-Vigilância em Saúde 2829-Vigilância em Saúde 0,25 155.250,00 51.104,41 32,92 45.493,0877.885,47
77.885,47 51.104,41 32,92 45.493,08
2-Ações de Vigilância Sanitária NEX
305-VigilânciaEpidemiológica
28-Vigilância em Saúde 2829-Vigilância em Saúde 0,25 855.100,00 508.682,99 59,49 494.010,86546.080,73
546.080,73 508.682,99 59,49 494.010,86
1-Ações de Vigilância, Prevençãoe Controle de Doenças e Agravos- zoonozes
NEX
0,25 4.061.175,00 2.644.677,52 65,12 2.619.858,542.784.662,05
2.784.662,05 2.644.677,52 65,12 2.619.858,54
3-Ações de VigilânciaEpidemiológica
NEX
0,25 20.233.000,00 21.364.007,76 105,59 19.699.935,5421.373.624,90
21.373.624,90 21.364.007,76 105,59 19.699.935,54
4-Gestão de Recursos Humanos NEX
0,25 3.008.450,00 1.997.884,37 66,41 1.996.769,802.336.537,68
2.336.537,68 1.997.884,37 66,41 1.996.769,80
5-Ações de Combate ao AedesAegypti
NEX
0,25 935.000,00 522.279,09 55,86 495.404,49533.248,43
533.248,43 522.279,09 55,86 495.404,49
6-Ações e testagem rápida emHIV, Sífilis e Hepatites Virais
NEX
d_rel_execucao_ocaSOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Municipio:
10/02/2020 17:25:27
Relatório do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA )
Base de Apuração:
Entidade:
Exercicio 2019
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório Detalhado Sintético
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
%(c/a)Programa Ação
IndiceProp.
OrçamentoInicial(a)Subação
Empenhado(b)
SubfunçãoFunçãoLiquidado
Até (c)Empenhado
Até (b) Pago Até (d)
SUB-EIXO: SAÚDE
TipoOCA
Liquidado(c) Pago(d)
10-Saúde 305-VigilânciaEpidemiológica
28-Vigilância em Saúde 2829-Vigilância em Saúde 0,25 12.500,00 1.746,00 13,97 1.746,001.746,00
1.746,00 1.746,00 13,97 1.746,00
8-Ações de Vigilância ePrevenção da LeishmanioseVisceral
NEX
TOTAL SUB-EIXO: SAÚDE: 1.013.032.523,00 973.773.817,40 883.980.707,03 842.010.484,29
973.773.817,40 883.980.707,03 842.010.484,29TOTAL ATÉ O PERÍODO SUB-EIXO: SAÚDE:
TOTAL EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS: 1.270.270.606,00 1.138.840.277,03 1.025.121.216,98 976.949.027,01
976.949.027,011.025.121.216,981.138.840.277,03TOTAL ATÉ O PERIODO EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS:
TOTAL GERAL: 3.425.725.403,00 3.293.445.242,70 3.068.995.850,31 2.895.767.773,62
3.293.445.242,70 3.068.995.850,31 2.895.767.773,62TOTAL GERAL ATÉ O PERIODO:
d_rel_execucao_ocaSOF - Sistema Orçamentário e Financeiro