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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II C.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Novembro de 2014 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000 - Administração 01.05.01.04.122 - Administração Geral 01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL 01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA 0/0 680/0-05/11/2014 19979 - JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 392,00 - PAGAMENTO - - Pagamento - cobertura de despesas com servicos de divulgacao; publicacao, edital, licitacao. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** - 0/0 783/0-05/11/2014 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 811,27 - PAGAMENTO - - Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da CONTRATANTE, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". - 0/0 669/0-05/11/2014 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 655,72 - PAGAMENTO - - Pagamento ref. contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2014, com os servicos de telefonia. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** - 0/0 11762/0-05/11/2014 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S PREGÃO 50/2011 9.826,55 - PAGAMENTO - - Oferecimento pela CONTRATADA, de um Plano de Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoas para aproximadamente 3.839 (três mil, oitocentos e trinta e nove) funcionários públicos municipais e seus beneficiários, incluídos os aposentados pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba, de acordo com as condições definidas no presente instrumento e na apólice que será expedida quando da e 43/2014 3588/0-05/11/2014 20473 - 2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 660,00 - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO LICENCA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA ECOBIKE - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO LICENCA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA ECOBIKE - - Licença de uso do software do ecobike. - 197/2014 25131/0-05/11/2014 19344 - DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.- EP PREGÃO 124/2013 113.120,00 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS, INCLUSIVE PAPEL, MAO DE OBRA OPERACIONAL, ASSISTENCIA TECNICA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO E A DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE LOCACAO. CONFORME ANEXO! - - Para uso 01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL 01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 01.06.02.08.000 - Assistência Social 01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS 01.06.02.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS 01.06.02.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000.104 - FICHA Ped Ad 81/2014 25638/0-05/11/2014 21076 - ANGELA MARIA FEITOSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00 (Página: 1 / 25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · 11762/0-05/11/2014 1488 - mapfre vera cruz vida e previdencia s ... conforme abnt nbr nm-iso 2470:2001, resistÊncia a traÇÃo

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Novembro de 2014

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

0/0680/0-05/11/2014 19979 - JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 392,00- PAGAMENTO - - Pagamento - cobertura de despesas com servicos de divulgacao; publicacao, edital,

licitacao. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -

0/0783/0-05/11/2014 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 811,27- PAGAMENTO - - Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da

CONTRATANTE, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". -

0/0669/0-05/11/2014 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 655,72- PAGAMENTO - - Pagamento ref. contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2014, com os

servicos de telefonia. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -0/0

11762/0-05/11/2014 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S PREGÃO 50/2011 9.826,55- PAGAMENTO - - Oferecimento pela CONTRATADA, de um Plano de Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoas para aproximadamente 3.839 (três mil, oitocentos e trinta e nove) funcionários públicos municipais e seus beneficiários, incluídos os aposentados pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba, de acordo com as condições definidas no presente instrumento e na apólice que será expedida quando da e

43/20143588/0-05/11/2014 20473 - 2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 660,00- SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO LICENCA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA

ECOBIKE - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO LICENCA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA ECOBIKE - - Licença de uso do software do ecobike. -

197/201425131/0-05/11/2014 19344 - DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.- EP PREGÃO 124/2013 113.120,00- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSAO E GERENCIAMENTO

ELETRONICO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS, INCLUSIVE PAPEL, MAO DE OBRA OPERACIONAL, ASSISTENCIA TECNICA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO E A DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE LOCACAO. CONFORME ANEXO! - - Para uso

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.02.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000.104 - FICHA

Ped Ad 81/201425638/0-05/11/2014 21076 - ANGELA MARIA FEITOSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa de Pronto pagamento para o CRESANS -

01.06.02.08.244.0013.2013 - CONCESSÃO DE AJUDA DE C USTO P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADO RES DE RUA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000.112 - FICHA

0/024772/0-05/11/2014 19686 - UBIRATAN R. MOLEDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -243,00- PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de SETEMBRO de 2014, de acordo com

decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP. -

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015.133 - FICHA

403/201423024/0-05/11/2014 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO 19/2014 105,50- SAPONACEO CREMOSO,LIMAO,PESANDO 300ML. - SAPONÁCEO CREMOSO, QUE LIMPA E DÁ

BRILHO SEM RISCAR,COMPOSTO POR LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES,ABRASIVO,CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 300ML DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ROTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, MODO DE USAR, E DEMAIS INFORMAÇÕES, V- FLANELA,MEDINDO(57X26)CM,COR BRANCA - FLANELA; 100% ALGODAO; MEDINDO (57X26)CM; PERCENTUAL VARIANDO (2X3)CM; NA COR BRANCA; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA - - Aquisição de materiais de limpeza, a fim de serem utilizados na manutenção do CRAS Oliveira Camargo. - CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 43.885-5

407/201424354/0-05/11/2014 21001 - PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA PREGÃO 19/2014 270,00- GUARDANAPO DE PAPEL,(24X24)CM,FL.DUPLA,GROFADO,BRANCO,PCT 500FLS - GUARDANAPO

DE PAPEL; MEDINDO (24 X 24)CM; EM FOLHA DUPLA; TIPO GOFRADO; COR BRANCA; ALVURA SUPERIOR A 70%,CONFORME NORMA ISO; IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90 - - Aquisição de materiais de limpeza, a fim de serem utilizados na manutenção do CRAS Oliveira Camargo. - CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 43.885-5

Ped Ad 82/201425900/0-05/11/2014 16798 - ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Adiantamento para

pagamento de pequenas despesas do CRAS Oliveira Camargo. -

01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000042 - PAIF - CRAS III01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000042.133 - FICHA

452/201425180/0-05/11/2014 19901 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - ME PREGÃO 19/2014 105,83

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. - SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E ÁGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01 G/ CM3. EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE- DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML -DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, PH DE 7,0 A 8,0, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. MATÉRIA ATIVA ENTRE 8,0 E 10,0%, COM SÓLIDOS DE NO MINIMO 10

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000028 - PRÓ JOVEM01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000028.137 - FICHA

Ped Ad 82/201425901/0-05/11/2014 16798 - ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 975,39Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Adiantamento para pagamento de pequenas despesas do CRAS Oliveira Camargo. -

01.06.03 - CONSELHO TUTELAR01.06.03.08.000 - Assistência Social01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.03.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.03.08.243.0013.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO S TUTELARES01.06.03.08.243.0013.2015.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.011100000 - GERAL01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.011100000.156 - FICHA

442/201425107/0-05/11/2014 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO 128/2013 105,12- ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO

COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD

408/201424646/0-05/11/2014 18983 - C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC. PREGÃO 19/2014 109,62- PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BRANCA, GOFRADO, INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, COM 1000

FOLHAS MEDINDO 22,5CM X 20,5CM, COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE VIRGEM (NÃO RECICLADO), GOFRADO, COM ALVURA DIFUSA COM UV CALIBRADO SUPERIOR A 85% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA A SECO MAIOR QUE 600 N/M; RESI

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.239 - FICHA

563/2014

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

22511/0-05/11/2014 4221 - AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.468,00- PECA DE REPOSICAO; LANTERNA TRASEIRA DIREITO; PEUGEOT; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LANTERNA TRASEIRA DIREITO; PEUGEOT BOXER; PECA ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; BLACK-LIGHT; ORIGINAL - PEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA; BLACK-LIGHT; FIAT DUCATO; PEÇA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; LANTERNA TRASEIRA ESQUERDO AUTOMOTIVO; FORD FIESTA; ORIGINAL - PEÇA DE REPOSIÇÃO; LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO AUTOMOTIVO; FORD FIESTA; PEÇA DO FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO AUTOMOTIVO; FIAT DUCATO; ORIGINAL - PEÇA DE REPOSIÇÃO; LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO AUTOMOTIVO; FIAT DUCATO, PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; LANTERNA TRASEIRA ESQUERDO AUTOMOTIVO; RENAULT MASTER; ORIGINAL - PEÇA DE REPOSIÇÃO; LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO AUTOMOTIVO; RENAULT MASTER; PEÇA DO FABRICANTE ORIGINAL - - Manutenção de veículos oficiais placas: DKI 4893, DKI 4921, DKI 4925, DKI 5177, DKI 5187, DKI 5144, DKI 5135. - ORÇAMENTO ANEXO.

273/019605/0-05/11/2014 20016 - WALLINSON ALVES ARCANJO EPP. PREGÃO 68/2014 12.684,70PISCINA DE BOLINHAS PARA BEBES, EM TECIDO E ESPUMA, MULTICOR, MEDINDO APROX.

(30X76)CM(ALT.XDIAM.), COM REDE PARA FECHAMENTO NA PARTE SUPERIOR, ACOMPANHA 200 BOLINHAS EM POLIETILENO COLORIDAS, PARA FAIXA ETARIA DE 03 A 12 MESES, COM SELO DE APROVACAO DO INMETRO - Marca: MUNDO AZUL PISCINA BABY - Modelo: CÓD. 50.600CASA DE BONECA; EM RESINA PLASTICA DE POLIETILENO,COLORIDA; 1,69 X 1,52 X 1,36 M (LXAXC); COM 2 JANELAS,UMA DE CORRER E OUTRA QUE GIRA EM TORNO DE UM EIXO CENTRAL; PIA COM TORNEIRA;FOGAO COM BOTOES E TABUA DE PASSAR; EMBALAGEM APROPRIADA COM ESPECIFICACOES DO PRODUTOC/SELO DE GARANTIA DO INMETRO - Marca: MUNDO AZUL CASINHA DOÇURA - Modelo: CÓD. 50.203 - - Aquilsição de brinquedos, sendo entrega ú

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.243 - FICHA

0/0304/0-05/11/2014 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA PREGÃO 50/2009 302.419,75- PAGAMENTO - - Prestação de serviços e implantação, instalação e operação total de sistema de

segurança nas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação. -

0/0308/0-05/11/2014 7747 - SEVAM - SOC. EVANGELICA DE AMPARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.610,52- PAGAMENTO - - Funcionamento de uma Creche no Jardim Morada do Sol, mediante atendimento de

filhos menores de mães que trabalham fora do lar. - Lei nº 2.222 de 19/05/1986. Processo Administrativo nº 12.690/93 e 5.169/98. - Termo de Convênio s/nº de 09/08/1986. -

01.09.01.12.365.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.01.12.365.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000.251 - FICHA

0/081/0-05/11/2014 940 - DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 69.000,00- PAGAMENTO - - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção da Creche

Beato José de Anchieta. - Lei 6.227 de 05 de Dezembro de 2013. - Processo Administrativo 23.516/2013. -

0/087/0-05/11/2014 940 - DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 76.666,67

(Página: 4 / 25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PAGAMENTO - - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção da Creche Municipal “Jardim dos Colibris”. - Lei 6.227 de 05 de Dezembro de 2013. - Processo Administrativo 23.485/2013. -

0/093/0-05/11/2014 940 - DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 57.500,00- PAGAMENTO - - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção da Creche

Municipal do “Distrito Industrial”. - Lei 6.227 de 05 de Dezembro de 2013. - Processo Administrativo 23.512/2013. -

0/021425/0-05/11/2014 940 - DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.300,00PAGAMENTO - - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção da Creche

São José de Anchieta. - Lei n° 6.344 de 06 de agost o de 2014. - 1° Aditivo n° 559/13-1. -

0/021426/0-05/11/2014 940 - DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.750,00PAGAMENTO - - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção da Creche

Municipal do “Distrito Industrial”. - Lei n° 6.344 de 06 de agosto de 2014. - 1° Aditivo n° 560/13-1. -

0/021427/0-05/11/2014 940 - DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.250,00PAGAMENTO - - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção da Creche

Municipal “Jardim dos Colibris”. - Lei n° 6.344 de 06 de agosto de 2014. - 1° Aditivo n° 558/13-1. -

01.09.01.12.365.0018.2035 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL D IDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO01.09.01.12.365.0018.2035.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.09.01.12.365.0018.2035.33903200.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2035.33903200.012100000.257 - FICHA

520/201421806/0-05/11/2014 18307 - MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHA BEC-BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS34/2013 547.695,00LIVRO DIDATICO; TITULO: COLECAO CIRANDA - EDUCACAO INFANTIL; 5 ANOS; 1º SEMESTRE;

AUTOR/ORG.: CARLA CRISTINA CRISPIM, KATIA CRISTINA STOCCO SMOLE, MARIA IGNESZ DE SOUZA VIEIRA DINIZ; EDITORA: MATHEMA; ISBN 9788562944024; IDIOMA: PORTUGUES; EDICAO: 01; ANO DE PUBLICACAO: 2009; TIPO DE ENCADERNACAO: ESPIRALLIVRO DIDATICO; TITULO: COLECAO CIRANDA - EDUCACAO INFANTIL; 4 ANOS; 1º SEMESTRE; AUTOR/ORG.: CARLA CRISTINA CRISPIM, KATIA CRISTINA STOCCO SMOLE, MARIA IGNESZ DE SOUZA VIEIRA DINIZ; EDITORA: MATHEMA; ISBN 9788562944000; IDIOMA: PORTUGUES; EDICAO: 01; ANO DE PUBLICACAO: 2009; TIPO DE ENCADERNACAO: ESPIRAL - - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - FORNECEDOR:

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.269 - FICHA

595/201424290/0-05/11/2014 21145 - ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS EL PREGÃO 59/2014 1.321,85

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO DIN 50 AMPERES 220V - DISJUNTOR; TERMOMAGNETICO; PADRAO DIN; TRIPOLAR; CURVA C; CORRENTE DE 50 AMPERES ;TENSAO DE 220 VCA; FREQUENCIA DE 60HZ; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5 KA;COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA APLICAVEL..- DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO DIN 30 AMPERES 220V -DISJUNTOR; TERMOMAGNETICO; PADRAO DIN; TRIPOLAR; CURVA C; CORRENTE DE 30 AMPERES ;TENSAO DE 220 VCA; FREQUENCIA DE 60HZ; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5 KA;COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA APLICAVEL- DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO DIN 100AMPERES 220V - DISJUNTOR; TERMOMAGNETICO; PADRAO DIN; TRIPOLAR; CURVA C; CORRENTE DE 100 AMPERES ;TENSAO DE 220 VCA; FREQUENCIA DE 60HZ; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5 KA;COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA APLICAVEL..- DISJUNTOR PADRAO DIN, BIPOLAR, CURVA C, 16 A, 5 KA, 250/440V - DISJUNTOR; PADRAO PADRAO DIN; BIPOLAR; CURVA C; DE 16 AMPERES; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA; 250/440V; COM APRESENTACAO DA NORMA IEC-60 898 - - PARA MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO CIAEI E ESCOLA AMBIENTAL BOSQUE DO SABER. - FORNECEDOR:ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. -ME

409/201418502/0-05/11/2014 21081 - E. A. CORREA MONITORAMENTO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.080,00- SONALARME; 30 X 19,5MM; SINAL CONTINUO; PRESSAO SONORA DE 80DB/24VCC -

SONALARME: 30,0 DIÂMETRO X ALTURA 19,5 MM; TIPO DE SINAL: CONTÍNUO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 18 À 28VCC; CORRENTE MÉDIA DE OPERAÇÃO: 4MA; FREQUÊNCIA DE SINAL: 2,8KHZ; NÍVEL DE PRESSÃO SONORA: 80DB/24VCC À 1M DA FONTE SONORA; PESO APROXIMADO: 9G- CORDAO ELETRICO PARALELO 2X2,5MM2 - CORDAO ELETRICO; PARALELO; CONDUTOR DE COBRE NU; TEMPERA MOLE ; TENSAO DE 300/300V; ISOLACAO EXTERNA TERMOPLASTICO PVC FLEXIVEL; 2X2,5MM2 NA COR BRANCA/MARROM TEMPERATURA MAXIMA 70 GRAUS EM SERVICO CONTINUO; NORMA NBR 13249; CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO.- SENSOR DE BARREIRA; ANTIESMAGAMENTO; 3 METROS DE ALCANCE. - SENSOR DE BARREIRA; ANTIESMAGAMENTO; 3 METROS DE ALCANCE; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 12 OU 24 VDC; CONSUMO DE CORRENTE: 80 MA; SAÍDA NA E NF ATRAVÉS DE RELÉ INTERNO COM CAPACIDADE DE 0,5 A NOS CONTATOS; ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO IMEDIATO - -Automatização do portão social e do portão de entrada de veículos da EMEB Prof. Antônio Luiz Ba

273/019607/0-05/11/2014 20016 - WALLINSON ALVES ARCANJO EPP. PREGÃO 68/2014 65.210,58BRINQUEDO PARA PLAYGROUND; PLAY COM TUNEL, ESCORREGADOR EM ESPIRAL, E ESCADA;

MEDIDAS MINIMAS DO BRINQUEDO MONTADO: 5,11X3,10X3,00M(CXLXA); ESTRUTURA EM ACO TUBULAR REFORCADA; COM PLACAS DE FIXACAO EM POLIETILENO COMPOSTO DE ADITIVO ANTIESTATICO E ANTI UV; COM PINTURA ELETROSTATICA; COM ESCORREGADOR ESPIRAL COM DESCIDA DE APROX. 4,40M; COM ESCADA DUPLA MED. APROX. 2,42 DE ESCALADA; COM ESCORREGADO

606/201424493/0-05/11/2014 17488 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP PREGÃO 59/2014 5.495,50- LAMPADA FLUOR.COMPACTA ELETRONICA SIMPLES,NA COR BRANACA,15W,220V,E27 -

LAMPADA FLUORESCENTE; COMPACTA ELETRONICA SIMPLES, NA COR BRANCA; 15 W,220 V; ROSCA E-27; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR IEC 60901/97- LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081, 20 W, 5000 K, 1060 LM, T12 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081; 20 W; PARA REATOR UNIVERSAL (REATOR ELETROMAGNETICO COM STARTER, PARTIDA RAPIDA OU ELETRONICO); CARACTERISTICAS MINIMAS 5000 K; IRC 70; 1060 LM; BULBO T12; BASE G13; VIDA MEDIA 7500 HORAS- LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081, 40 W, 5000 K, 2600 LM, T12 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081; 40 W; PARA REATOR UNIVERSAL (REATOR ELETROMAGNETICO COM STARTER, ELETROMAGNETICO PARTIDA RAPIDA OU ELETRONICO); CARACTERISTICAS MINIMAS 5000 K; IRC 70; 2600 LM; BULBO T12; BASE G13; VIDA MEDIA 7500 HORAS- LAMPADA VAPOR METALICO,TUBULAR,POT.400W,ROSCA E40,NBRIEC6067 - LAMPADA VAPOR METALICO; NO FORMATO TUBULAR; COM POTENCIA NOMINAL DE 400W; ENCAIXE DA LAMPADA ROSCA E40; FABRICACAO CONFORME NBR IEC 6167,001541/88,POL.ADUANA-LAMPADA VAPOR METALICO, TUBULAR,E-27 150W - Lâmpada vapor metálico; no formato tubular; com potencia nominal de 150 watts – 220 V; soquete E-27; fabricação conforme NBR IEC 6167, res. 001541/88.- LAMPADA COMPACTA 85W - LAMPADA COMPACTA 85W, SOQUETE E-40/220W, BRANCA - - PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CIAEI E ESCOLA AMBIENTAL BOSQUE DO SABER. -FORNECEDOR:LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. -EPP

614/201424865/0-05/11/2014 81 - C V L MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- CAIXA DAGUA DE POLIETILENO, AZUL 5000L - CAIXA DAGUA; DE POLIETILENO; COM TAMAPA ROSQUEÁVEL; FECHAMENTO DA TAMPA COM 1/4 DE VOLTA; NA COR AZUL; CAPACIDADE PARA 5000L; COM DIMENSÕES DE ALTURA COM TAMPA DE 2,00M; ALTURA SEM TAMPA: 1,63; DIÂMETRO COM TAMPA DE 2,45M; DIÂMETRO SEM TAMPA DE 2,37M; DIÂMETRO DA BASE DE 1,85M. - - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. - ORÇAMENTO ANEXO

01.09.02.12.361.0018.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.09.02.12.361.0018.2002.33913900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33913900.012200000.278 - FICHA

0/024712/0-05/11/2014 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 491,57- PAGAMENTO - - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -

01.09.02.12.361.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000.280 - FICHA

409/201418501/0-05/11/2014 21081 - E. A. CORREA MONITORAMENTO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.690,00- KIT - PORTEIRO ELETRONICO DE SOBREPOR COM TETO - KIT - PORTEIRO ELETRONICO DE

SOBREPOR COM TETO EM PLÁSTICO PRETO, COM TAMPA EM ALUMÍNIO, 01 INTERFONE EM PLÁSTICO BRANCO ABS, PERMITE INSTALACAO EM ATÉ 3 EXTENSOES, POSSUI ALARME CONTRA VIOLACAO; COM ACIONAMENTO PARA FECHADURA ELETRICA.- MOTOR ELETRICO PARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO; 1/2 CV; 100 CICLOS/HORA - MOTOR ELÉTRICO PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO; PARA PORTÕES DE ATÉ 600KG; 1/2 CV (368W) DE POTÊNCIA; 100 CICLOS POR HORA; 220V; PESANDO APROXIMADAMENTE 24KG; COM SISTEMA ANTIESMAGAMENTO SEM DANOS AO AUTOMATIZADOR; ACIONAMENTO MANUAL EM CASOS DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA; MECANISMO FIM DE CURSO; REDUTOR DA COROA FEITO EM BRONZE- TELEVISOR EM CORES; LED 20 POLEGADAS; RESOL. MIN. 1600 X 900 PIXELS; WIDE SCREEN - TELEVISOR EM CORES; LED 20 POLEGADAS; RESOLUÇÃO MÍNIMA 1600 X 900 PIXELS 60HZ; WIDE SCREEN; BRILHO 250 CD/M3; CONTRASTE 1000:1 ESTÁTICO; TEMPO DE RESPOSTA 2MS; ÂNGULO DE VISÃO 170/160 GRAUS; POTÊNCIA DO ÁUDIO 2X 3W RMS Dolby Digital +, Pulse, DTS Premium Sound 5.1, DTS Studio Sound; CONTROLE REMOTO; FUNÇÃO TIMER;- CAMERA DE CIRCUITO FECHADO; INFRA VERMELHO 25M; SENSOR DIGITAL 1/3"; PIXELS 976 X 496 - CÂMERA DE CIRCUITO FECHADO; INFRA VERMELHO 25M; SENSOR DIGITAL 1/3 DE POLEGADA; PIXELS EFETIVOS (H X V / NTSC) 976(H) X 496(V); RECURSOS AUTOMÁTIVOS: AGC (AUTO GAIN CONTROL), BALANÇO DE BRANCO (WHITE BALANCE), SHUTTER ELETRÔNICO, BLC (BACK LIGHT COMPENSATION), MODO DAY-NIGHT; D-SMART IR; SISTEMA DE VARREDURA- FECHADURA ELETRICA MODELO C-90 - FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR PARA PORTAS OU PORTOES DE METAL OU MADEIRA. INDICADO PARA PORTOES FECHADOS( NAO VAZADOS), POSSUINDO BOTAO PARA ABERTURA PELO LADO INTERNO. ROBUSTAS E DURAVEIS, FABRICADAS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSSAO E PLASTICO ABS. - - Automatização do portão social e do portão de entrada de veículos da EMEB Prof. Antônio Luiz Balaminuti,

01.09.02.12.361.0018.2035 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL D IDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO01.09.02.12.361.0018.2035.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2035.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2035.33903900.012200000.286 - FICHA

598/201424357/0-05/11/2014 19344 - DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.- EP PREGÃO 124/2013 48.471,78

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSAO E GERENCIAMENTOELETRONICO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS, INCLUSIVE PAPEL, MAO DE OBRA OPERACIONAL, ASSISTENCIA TECNICA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO E A DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE LOCACAO. CONFORME ANEXO! - - Impressã

01.09.02.12.361.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.012200000.291 - FICHA

0/021820/0-05/11/2014 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO 27/2012 39.879,85PAGAMENTO - - prestação de serviços de transporte escolar, monitorado por sistema de GPS, de alunos

de escolas públicas, residentes em área rural do Município de Indaiatuba, com fornecimento de veículos, mão de obra e demais especificações constantes no anexo I. -

01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.022200002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.022200002.292 - FICHA

0/024426/0-05/11/2014 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO 27/2012 199.262,31- PAGAMENTO - - prestação de serviços de transporte escolar, monitorado por sistema de GPS, de

alunos de escolas públicas, residentes em área rural do Município de Indaiatuba, com fornecimento de veículos, mão de obra e demais especificações constantes no anexo I. -

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000.297 - FICHA

273/019597/0-05/11/2014 20016 - WALLINSON ALVES ARCANJO EPP. PREGÃO 68/2014 24.139,26BRINQUEDO PARA PLAYGROUND; PLAY COM TUNEL, ESCORREGADOR EM ESPIRAL, E ESCADA;

MEDIDAS MINIMAS DO BRINQUEDO MONTADO: 5,11X3,10X3,00M(CXLXA); ESTRUTURA EM ACO TUBULAR REFORCADA; COM PLACAS DE FIXACAO EM POLIETILENO COMPOSTO DE ADITIVO ANTIESTATICO E ANTI UV; COM PINTURA ELETROSTATICA; COM ESCORREGADOR ESPIRAL COM DESCIDA DE APROX. 4,40M; COM ESCADA DUPLA MED. APROX. 2,42 DE ESCALADA; COM ESCORREGADOCASA DE BONECA; EM RESINA PLASTICA DE POLIETILENO,COLORIDA; 1,69 X 1,52 X 1,36 M (LXAXC); COM 2 JANELAS,UMA DE CORRER E OUTRA QUE GIRA EM TORNO DE UM EIXO CENTRAL; PIA COM TORNEIRA;FOGAO COM BOTOES E TABUA DE PASSAR; EMBALAGEM APROPRIADA COM ESPECIFICACOES DO PRODUTOC/SELO DE GARANTIA DO INMETRO - Marca: MUNDO AZUL CASINHA DOÇURA - Modelo: CÓD. 50.203 - - Aquilsição de brinquedos, sendo entrega ú

01.09.02.12.367.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.02.12.367.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.012400000.300 - FICHA

0/099/0-05/11/2014 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 39.150,00

(Página: 8 / 25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PAGAMENTO - - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção da Escola de Educação Especial da Entidade. - Convênio nº 557/2013 - Lei 6.227 de 05 de Dezembro de 2013. Concessão de Subvenção Social. - Processo Administrativo 22.908/2013 -

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.362 - Ensino Médio01.09.04.12.362.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.012300000 - ENSINO MÉDIO01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.012300000.323 - FICHA

0/013925/0-05/11/2014 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO 27/2012 63.000,00- PAGAMENTO - - prestação de serviços de transporte escolar, monitorado por sistema de GPS, de

alunos de escolas públicas, residentes em área rural do Município de Indaiatuba, com fornecimento de veículos, mão de obra e demais especificações constantes no anexo I. -

01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.022300001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.022300001.324 - FICHA

0/021819/0-05/11/2014 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO 27/2012 198.798,43PAGAMENTO - - prestação de serviços de transporte escolar, monitorado por sistema de GPS, de alunos

de escolas públicas, residentes em área rural do Município de Indaiatuba, com fornecimento de veículos, mão de obra e demais especificações constantes no anexo I. -

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.05.12.365.0021.2041.33903000.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.05.12.365.0021.2041.33903000.052100002.334 - FICHA

0/018692/0-05/11/2014 20280 - COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.456,50PAGAMENTO - - Credenciamento de Grupos Formais, organizados em associações ou cooperativas

(CNPJ), fornecedores de alimentação escolar, cujos agricultores familiares e empreendedores familiares rurais que possuam DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF, em atendimento à Lei nº 11.947/09, artigo 14 e Resolução FNDE 38/09, artigo 23 -CHAMAMENTO PUB. 2/2012

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.373 - FICHA

259/201418256/0-05/11/2014 7880 - INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI PREGÃO 28/2014 27.104,63

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- ABRACADEIRA P/ INTERLIGACAO SIMPLES 1.1/2"; EM ALUMINIO COM PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO - ABRACADEIRA P/ INTERLIGACAO SIMPLES 1.1/2"; EM ALUMINIO COM PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO- PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA 5/16 X 2 ; GALV. - PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA 5/16 X 2 ; GALV.- BUCHA EM PVC P/ PARAFUSO 5/16 - BUCHA EM PVC P/ PARAFUSO 5/16- SUPORTE MAO FRANCESA GALVANIZADO 20 CM - SUPORTE MAO FRANCESA GALVANIZADO 20 CM - PERFILADO DE ACO COM SUPORTE PARA FIXACAO SIMPLES.- UNIDUT MULTIPLO 1" - UNIDUT MULTIPLO 1"; ENCAIXE CONICO EM ALUMINIO PARA MONTAGEM EM CONDULET- TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1" - TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1"; EM ALUMINIO COM DESENHO PARA ENCAIXE DE TOMADA- CONDULETE TIPO X 1" - CONDULETE TIPO X 1" - CAIXA EM ALUMINIO DE 2X4" COM ENTRADA E SAIDA ROSCADAS.-CONDUTOR ELETRODUTO 1" - CONDUTOR ELETRODUTO 1"; TUBO ZINCADO COM ROSCA NAS EXTREMIDADES; BARRA DE 3 METROS- EXTINTOR INCENDIO PRESSURIZADA,10 LITROS,NBR 11715/92,NBR 9443,GAR.12 MESES - EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA; PORTATIL;COM CAPACIDADE 10 LITROS; PARA INCENDIO TIPO A; CAPACIDADE EXTINTORA DE 2 A; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 11715/92,COM GARANTIA DE 12 MESES- EXTINTOR INCENDIO P.Q.S.,4KG CLASSE BC,INMETRO,NBR 10721,GAR.12 MESES -EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO; PORTATIL; COM CAPACIDADE DE 04 QUILOS,CLASSE BC; CAPACIDADE EXTINTORA DE 20 B; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721,COM GARANTIA DE 12 MESES- PLACA INDICATIVA EM PVC; COM DIZERES "ALARME DE INCENDIO"; MED.20X10 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 20X10 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "ALARME DE INCENDIO"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95- PLACA INDICATIVA EM PVC COM DIZERES "EXTINTOR",MED.30X20 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 30X20 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "EXTINTOR"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434- PLACA INDICATIVA EM PVC; COM DIZERES "ROTA DE FUGA";MED.19X32,5 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 19X32,5 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "ROTA DE FUGA"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95- PLACA INDICATIVA EM PVC;COM DIZERES "SAIDA"; MED.60X25 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 60X25 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "SAIDA";FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95- LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA; MOD. COM 1X9W; AUTONOMIA DE 6 HS; POTENCIA DE 1,5 W - LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA; MONTADO EM CORPO DE POLIPROPILENO; COM BATERIA SELADA ISENTA DE MANUTENÇÃO; DIMENSÃO 90x85x262MM(LXAXP); MODELO COM 1x9w; COM AUTONOMIA DE 6 HS; COM POTÊNCIA DE 1,5 W; COM TENSÃO DE ENTRADA DE 100 / 220V AUTOMÁTICA, COM CHAVE SELETORA.- BATERIA PARA LUMINARIA ; TIPO AUTOMOTIVA 40AH - BATERIA PARA LUMINARIA ; TIPO AUTOMOTIVA 40AH; COM DIMENSAO DE 210X175X175MM; TENSAO 12V.- SIRENE,EM PLASTICO,MECANISMO ELETRONICO,ALIMENTACAO 24V/12V,+ OU - 20A - SIRENE; CONFECCIONADA EM PLASTICO; COM MECANISMO DE FUNCIONAMENTO ELETRONICO; ALIMENTACAO 24V OU 12V; AMPERAGEM +/- 20A; FREQUENCIA DE 450/455 HZ; NUMERO DE DIFUSAO DE 2 TOM OSCILANTE; POTENCIA DE 5W- ACIONADOR MANUAL DE ALARME, COM MARTELO QUEBRA VIDRO, 40MA - ACIONADOR MANUAL DE ALARME; EM ACO, COM PINTURA EPOXY NA COR VERMELHA; DE SOBREPOR COM MARTELO QUEBRA VIDRO,PARA BOMBA DE INCENDIO; COM TENSAO DE OPERACAO ENTRE 10 E 28 VCC, 40 MA, COM LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO; DEVERA ATENDER A NBR 9441 - - SECRETARIA MUNICIPAL DE EPORTES. -PROCESSO: 1587/2014: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO

01.11.01.27.812.0054.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000.381 - FICHA

257/201418255/0-05/11/2014 7880 - INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI PREGÃO 28/2014 369,65

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO; 30 VA - CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO; COM INDICACAO PONTUAL,VISUAL E SONORA;TENSAO DE SAIDACOMPROTECAO; TENSAO DE ENTRADA:SELECAO NOS BORNE, COM PROTECAO; SISTEMA AUTOMATICO DE RECARGA NA BATERIA, COM CIRCUITO FLUTUADOR AUTONOMIA: 24 HORAS EM SUPERVISAO E 15 MINUTOS EM REGIME DE FOGO; SAIDA DOS AVISADORES SONOROS: LIMITADA EM 2,4;CONSUMO: 3

01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE01.11.02.27.000 - Desporto e Lazer01.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.02.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.02.27.811.0056.2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD ES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE01.11.02.27.811.0056.2118.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.011100000 - GERAL01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.011100000.397 - FICHA

0/016758/0-05/11/2014 20685 - DIOGO BRENO CARVALHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.300,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -

0/016763/0-05/11/2014 21060 - IGOR NASCIMENTO DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -

0/018765/0-05/11/2014 17705 - ANA RAFAELA VASEL KOSAK OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no Itaú - Agência: 3702 - C/C: 11007-7 -

0/018766/0-05/11/2014 20870 - ANA LUISA KORC PANINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no banco Itaú - Agência: 1236 - C/C: 23116-1 -

0/018767/0-05/11/2014 19400 - CLEITON ANTONIO DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -0/0

18768/0-05/11/2014 312 - BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6997-3 - C/C: 192466-4 -

0/018769/0-05/11/2014 20872 - CARLOS EDUARDO TEODORO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 OP 013 - C/P: 22016-7 -

0/018770/0-05/11/2014 20871 - DENILSON FEIJOEIRO GARCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 4054 OP 013 - C/P: 21197-1 -

0/018771/0-05/11/2014 19383 - EDISON RAMOS DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -

0/018772/0-05/11/2014 309 - EDVANDRO BORGES SIMOES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no ITAÚ - AGÊNCIA: 0041 - C/C: 74443-4 -

0/018773/0-05/11/2014 20869 - ELIANTONY FERREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 0840 OP 013 - C/P: 23407-8 -

0/018774/0-05/11/2014 18908 - FABIO VAZ DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no BANCO DO BRASIL - Agência: 0929-6 - C/C: 16859-9 -

0/018775/0-05/11/2014 18819 - GABRIELA RODRIGUES DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no BRADESCO - AGÊNCIA: 1161-4 - C/C: 03139-9 -

0/018776/0-05/11/2014 17285 - GIUSEPPE IWAO PANZETTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0929-6 - C/C: 45838-4 -

0/018777/0-05/11/2014 17279 - GUSTAVO ROBERTO GIROTTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no BANCO DO BRASIL - Agência: 1719 - C/C: 21998-6 -

0/018778/0-05/11/2014 20863 - IZABELLA VICTHORIA MARCONI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 0897 OP 013 - C/P: 35301-9 -

0/018779/0-05/11/2014 17052 - JAQUELAINE APARECIDA POMPEU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no BRADESCO - AGÊNCIA: 0094-9 - C/C: 97994-5 -

0/018780/0-05/11/2014 17833 - JHONNY COSMO DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -0/0

18781/0-05/11/2014 20862 - LUCAS ELOI DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 2996 OP 013 - C/P: 11698-3 -

0/018782/0-05/11/2014 20868 - MARCELO APARECIDO DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no ITAÚ - AGÊNCIA: 0041 - C/P: 76992-8 -

0/018783/0-05/11/2014 20867 - MICHELLE PALHARES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00

(Página: 12 / 25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 4364 OP 013 - C/P: 1648-1 -

0/018784/0-05/11/2014 17732 - MOISES DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no BRADESCO - AGÊNCIA: 2951-3 - C/C: 0005273-6 -

0/018785/0-05/11/2014 20866 - NATALIA BASSO BECKER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 2977 OP 013 - C/P: 19474-3 -

0/018786/0-05/11/2014 16973 - NATHALIA RODRIGUES DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 OP 013 - C/P: 66109-0 -

0/018787/0-05/11/2014 20865 - NICHOLAS THOMAS MAURICE THEUNISSEN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 0897 OP 013 - C/P: 35250-0 -

0/018788/0-05/11/2014 20887 - RENATA DE OLIVEIRA BURGOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 4082 OP 013 - C/P: 10415-9 -

0/018789/0-05/11/2014 19572 - RENATO NAVARRO ROMANCINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no ITAÚ - AGÊNCIA: 8162 - C/P: 27637-5/500 -

0/018790/0-05/11/2014 17306 - RICARDO KENEDI WATANABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.666,60PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 0897 OP. 013 - C/P: 18154-4 -

0/018791/0-05/11/2014 20126 - RICARDO STOCHI DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.666,60PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -0/0

18792/0-05/11/2014 19461 - THAIS CAMILA FARIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 1445 - C/P: 27231-5 OP 013 -

0/018793/0-05/11/2014 19214 - THIAGO JOSE GRAGNANI VINHAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - AGÊNCIA: 3100 OP 013 - C/P: 5318-3 -

0/018794/0-05/11/2014 20864 - YURI SOARES HORTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 1217 OP 013 - C/P: 9923-0 -

0/018795/0-05/11/2014 17265 - WAGNER DA SILVA BORTOLATO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 2996 - OP 001 - C/C: 0344-1 -

0/018796/0-05/11/2014 21098 - DANIEL VALTER ROGELIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 1536 OP. 013 - C/P: 19610-9 -

0/018797/0-05/11/2014 21099 - JANILDES FERNANDES SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal AG 1394 operação 013 CP 00011173-0 -

0/018798/0-05/11/2014 21100 - JOSE AUGUSTO SOUZA MARQUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -

0/019002/0-05/11/2014 20546 - MALCON CESAR RAMOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 2996 - OP 013 -C/P: 15333-1 -

0/019003/0-05/11/2014 17731 - LAIS MENDES SOARES SAES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -0/0

21423/0-05/11/2014 17267 - ANDREA APARECIDA LOPES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atleta de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal Agência 0897 - 013 00005583-2. -

0/021424/0-05/11/2014 18586 - MICHELE TALITA MUNHOL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atleta de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008.

- A presente despesa não está vinculada em acordo e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no Bradesco - Ag: 0832-0 - c?c: 1001177-9. -

0/022672/0-05/11/2014 16652 - LEVI FELIX PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -

01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.031000001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.031000001.398 - FICHA

0/07302/0-05/11/2014 16615 - GUILHERME RIGGIO IFANGER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 0897 OP. 001 - C/C: 04364-4 -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.12.01.04.123.0007.2002.44905200.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.44905200.011100000.414 - FICHA

114/201425003/0-05/11/2014 20505 - TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.199,97

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- IMPRESSORA DE CHEQUES C/ TECLADO, DISPLAY - IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE CHEQUES; METODO DE IMPRESSAO MATRICIAL; VELOCIDADE DE IMPRESSAO 1,1 LP; NUMERO DE COLUNAS 80, 96, 120; VELOCIDADE DE AVANCO DO PAPEL 13,4 LPS; LARGURA MAXIMA DO CHEQUE OU DOCUMENTO 173 MM; TABELA DE CARACTERES ABICOMP; MODOS DEIMPRESSAO: NORMAL, COMPRIMIDO, EXPANDIDO, ITALICO, SUBLINHADO, ENFATIZADO, ELITE E GRAFICO; INTE

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.491 - FICHA

502/201421872/0-05/11/2014 21118 - BURITI COMERCIAL EIRELI - ME PREGÃO 52/2014 2.072,50Livro de protocolo de correspondencia medindo 157mm x 215mm capa pesando 700g/m2; revestida com

papel off-set pesando 120g/m2 plastificado, com 100fls miolo em papel off-set pesando 56g/m2.CADERNO UNIVERSITÁRIO, CAPA FLEXÍVEL 1X1, ESPIRAL GALVANIZADO CONTENDO 96 FOLHAS, FORMATO 200MM X 275MM, MIOLO PAPEL MÍNIMO DE 56G/M2 COM PAUTAS AZUIS, CONTENDO NO MÍNIMO 32 PAUTAS, SENDO CONFECCIONADO EM MATERIAL OFFSET; CAPA E CONTRA PESANDO NO MÍNIMO 250G/M2, DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15733:2012CADERNO DE DESENHO; ESPIRAL; ARAME GALVANIZADO DE 0,9 A 1,1MM; DE TAMANHO MÍNIMO (200X275)MM; CAPA DURA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 680G/M²; EM 04 CORES; COM 40 FOLHAS; SEM FOLHA DE SEDA; FOLHA DO CADERNO COM 150G/M2, DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15733:2012Caderno brochura ¼ , capa dura azul, costurado, contendo 48 folhas, formato mínimo 140mm x 200mm, miolo 56g/m2 com pautas azuis e margens azuis, contendo no minimo 23 pautas. Sendo confeccionado em material off set. Capa e contra capa revestido em papel no mínimo 115g/m2 , papelão 780g/m2 e forro 120g/m2. Com aplicação de plastificação polietileno na capa, deverá estar de acordo com a norma abnt nPILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO PEQUENA (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADESPilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedancia interna nominal 250 m-ohm em 1 khz; no tamanho palito (aaa), normas: neda/ansi 24 a, iec lr03; embalado em cartela com 2 unidades;PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V, IMPEDANCIA INTERNA NOMINAL 150 M-OHM EM 1 KHZ; NO TAMANHO MEDIA (C), NORMAS: NEDA/ANSI 14 A, IEC LR14; EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES;Pilha recarregavel de niquel metal hidreto (ni-mh), recarregavel; voltagem 1,2 vdc; capacidade nominal 2500 mah; tamanho padrao aa; fornecimento em cartela com 02 unidades.Pilha recarregavel de niquel metal ni-mh; voltagem 1,2 volts - dc; capacidade nominal 1000 mah; tamanho padrao padrao aaa; fornecimento em cartela com 02 unidades.MIDIA CD; CD-R, PARA GRAVAÇAO DE DADOS; CAPACIDADE 80 MIN/70MB; COM VELOCIDADE PARA GRAVAÇÃO DE 1 A 52X. CAIXA COM 50 UNIDADES.CALCULADORA, DE BOLSO, MEDINDO APROX. 68X106X19 MM, COM AS FUNCOES RAIZ QUADRADA, PORGENTAGEM; COM AS OPERACOES BASICAS SOMA, SUBTRACAO, DIVISAO, MULTIPLICACAO; TECLAS COM BOA SENSILIBILIDADE; COM MEMORIA E DESLIGAMENTO AUTOMATICO; VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, COM NO MINIMO 8 DIGITOS; PESANDO APROX. 50G; ALIMENTACAO 01 PILHA AA E CELULA SOLAR; GARANTIA MINIMA DE 03 MESES, EMBALAGEM ADEQUADA PARA GARA

541/201424920/0-05/11/2014 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDO PREGÃO 119/2013 185,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - RECARGA DE GÁS DE COZINHA A SER UTILIZADO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA. - PREGÃO Nº 119/2013 - EDITAL Nº 129/2013

Ped Ad 9/201425639/0-05/11/2014 20741 - FRANCISCO CLAUDIO LOPES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.528,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - DESPESAS MIUDAS

DE PRONTO PAGAMENTO. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIOO OU CONTRATO "

01.16.01.15.451.0023.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000.495 - FICHA

0/013795/0-05/11/2014 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO 8/2013 0,00- PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

Ped Ad 9/201425640/0-05/11/2014 20741 - FRANCISCO CLAUDIO LOPES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIOO OU CONTRATO "

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000.523 - FICHA

320/201412602/0-05/11/2014 17042 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. PREGÃO 51/2013 8.986,56- TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS 1, DIAMETRO DE 600 MM X 1,5 M - TUBO DE CONCRETO,

CLASSE PS 1, DIAMETRO DE 600 MM X 1,5 M- TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - -Aquisição de tubos a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" .Pregão 51/2013 = Edital 61/2013 = Empresa Icocital Artefatos de Concreto

546/201425025/0-05/11/2014 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO 112/2013 8.050,52- PERFIL U DE CHAPA DOBRADA, 75 X 38 MM, ESPESSURA 2,65 MM - PERFIL U DE ACO SAE

1010/1020 (CHAPA DOBRADA), COM ESPESSURA DE 2,65 MM, COM DIMENSOES DE 75 X 38 MM, DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, COM COMPRIMENTO DE 6 METROS- CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM ACO ASTM A36, DIMENSOES 1 1/2" X 1/4" - CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS; DE ACO CARBONO ASTM A36; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4"; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA- BARRA CHATA EM ACO SAE 1020, COM DIMENSOES DE 3/4" X 1/4", COM 6 M -BARRA CHATA; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 3/4" X 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 M - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - PREGÃO Nº 112/2013 - EDITAL Nº 165/2013 - FORNECEDOR = INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP . A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULAD

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.122.0031.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.122.0031.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31901100.013100000.558 - FICHA

0/025637/0-05/11/2014 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.986,93PGTO DE QUITAÇÃO - CODIGO 6811 - SAUDE

01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.562 - FICHA

Ped Ad 100/201425643/0-05/11/2014 20877 - ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de

pronto pagamento. -

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.589 - FICHA

1871/201418622/0-05/11/2014 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,04- PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA,7083789,ORIGINAL - PASTILHA DE FREIO DA RODA

DIANTEIRA AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/PREMIO/ELBA/FIORINO; 85/05; 7083789,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; COIFA DO CAMBIO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; COIFA DO CAMBIO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- COXIM DO MOTOR UNO - COXIM DO MOTOR DO UNO- PECA DE REPOSICAO; JUNTA HOMOCINETICA,46307103,GENUINA - PECA DE REPOSICAO; JUNTA HOMOCINETICA AUTOMOTIVO; FIAT; SIENA/PALIO/PALIO WEEKEND 1.8; 03/05; 46307103,PECA GENUINA- PECA REPOSICAO: COXIM DE DIFERENCIAL: FIAT: ORIGINAL -PECA REPOSICAO: COXIM DE DIFERENCIAL: FIAT: PECA FABRICANTE: ORIGINAL - - PAra manutenção do veiculo placa DBS7927 - A presente despesa não esta vinculadsa a contratos ou convênios Real

01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.023000078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/1401.17.01.10.301.0032.2061.33903000.023000078.1021 - FICHA

2422/201424410/0-05/11/2014 18240 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP PREGÃO 62/2014 3.698,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- OXIMETRO DE PULSO DE DEDO - OXÍMETRO PORTÁTIL DE PULSO/DEDO;TELA LED COLORIDO E ILUMINADO;INDICADOR DE PULSO E SATURAÇÃO SPO2; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO SEM USO; ALARME VISUAL ESONORO;FAIXA DE MEDIÇÃO DE SATURAÇÃO: 35 A 99% - PRECISÃO +-2% - MÉDIA 4 PARA SPO2;•FAIXA DE MEDIÇÃO DE PULSO: 30-250 BPM - PRECISÃO +- 3BPM - MÉDIA 8 PARA PULSAÇÃO; DIMENSÕ-ESFIGMOMANOMETRO,ANEROIDE,PORTATIL,INFANT,BRAC.ALGODAO,FECHO VELCRO -ESFIGMOMANOMETRO; ANEROIDE; PORTATIL; COM BRACADEIRA INFANTIL (APROX.25 X 7 CM ; 13 X 5 CM); TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUCAO DE 2 MMHG; SEM EMENDAS; DE BORRACHA S/ EMENDA; EM ALGODAO C/FECHO EM VELCRO - - Para Almoxarifado Central atender as unidades PAB. - C: 1547 - ATA.

2423/201424412/0-05/11/2014 10136 - VIBEL COMERCIAL LTDA PREGÃO 62/2014 3.630,00- APARELHO DE PRESSAO DIGITAL - PULSO - APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO

AUTOMATICO, COM DESIGNE SUICO DIFERENCIADO, MEMORIA PARA 99 RESULTADOS COM HORA E DATA, ACONDIONADO EM UMPRATICO ESTOJO PARA VIAGEM . POSSUIAPROVACAO DO INMETRO E SELO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, PARA USO PROFISSIONAL, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VISUALIZACAO, PRECISAO DE +/-3MMHG NAS MEDICOES DE PRESSA- ESFIGMOMANOMETRO,ANEROIDE,PORTATIL,ADULTO,BRAC.ALGODAO,FECHO VELCRO - ESFIGMOMANOMETRO; ANEROIDE; PORTATIL,ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIN; COM BRACADEIRA ADULTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUCAO DE 2 MMHG; DE BORRACHA COM REGISTRO E VALVULA ANTI-REFLUXO; DE BORRACHA SEM EMENDAS (BOLSA E TUBOS CONECTORES); EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODAO C/ FECHO DE VELCRO - - Pa

2401/201424564/0-05/11/2014 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 140,00- AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES,SOLUÇÃO,FRASCO OPACO - AGUA OXIGENADA;

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10 VOLUMES; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-OPACO; INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO - - Material para o Almoxarifafo Central. - C: 1519 - A presente despesa nao está vinculada a convenio ou contrato.

2401/201424565/0-05/11/2014 20551 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.945,00- SOLUCAO PRE LIMPEZA DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS - Solucao Pre Limpeza de Materiais e

Instrumentais; Com Espuma Detergente Tri-enzimatico Contendo Protease,lipase e Amilase; Com Surfactantes Nao Ionicos,formulacao Sem Aldeido Nem Cloro,ph Neutro; para Pre Limpeza de Materiais e Instrumentais, Pronto Uso; Com Compativel Com Ligas de Aluminio, Efeito Anticorrosivo Com Metais; Em Frasco Ergonomico

01.17.01.10.301.0032.2062 - MANUTENÇÃO DO PROJETO B EIJA-FLOR (FRALDAS)01.17.01.10.301.0032.2062.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2062.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2062.33903000.013100000.600 - FICHA

2435/201424419/0-05/11/2014 7928 - FOR-ALL COMERCIAL DISTRIBUIDORA BEC-BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS6/2014 8.078,50- SOLVENTE / REMOVEDOR PARA MAQUINA DE CONFECÇÃO DE FRALDAS - SOLVENTE/

REMOVEDOR PARA MAQUINA DE CONFECçãO DE FRALDAS GERIATRICAS EM FRASCO DE 1 LITRO- COLA PARA CONFECÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, EMBALAGEM COM 1 KG. - COLA PARA CONFECçãO DE FRALDAS GERIATRICAS APRESENTAçãO EM SACHE COM 1 KG.- FILTRANTE PARA FRALDA GERIÁTRICA 80 CM - FILTRANTE PARA CONFECCAO DE FRALDA GERIATRICA 80 CM DE LARGURA E GRAMATURA DE 0,13 CM APRESENTECAO KILO- POLIETILENO 80 - Polietileno 80 cm de largura,(elemento impermeável).- MANTA PARA CONFECÇÃO DE FRALDA GERIATRICA 70 CM - MANTA DE CELULOSE PARA CONFECçãO DE FRALDAS GERIáTRICAS COM 70 CM , SENDO EM KG , GERLAMENTE CAIXA COM 15 KG - - Para confecção de fraldas geriatricas para o projeto beija-flor. - C 1551 - Ata

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.302.0033.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000.610 - FICHA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

0/026220/0-05/11/2014 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 866,73PGTO QUITAÇÃO - CODIGO 8892 - SAUDE

0/026224/0-05/11/2014 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 276,84PGTO QUITAÇÃO - CODIGO 8892 - SAUDE

0/026225/0-05/11/2014 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 186,19PGTO QUITAÇÃO - CODIGO 7561 - SAUDE

0/026230/0-05/11/2014 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 354,44PGTO QUITAÇÃO - CODIGO 7561 - SAUDE

0/026232/0-05/11/2014 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 701,70PGTO QUITAÇÃO - CODIGO 0009 - SAUDE

0/026249/0-05/11/2014 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 590,92PGTO QUITAÇÃO - CODIGO 8715 - SAUDE

0/026251/0-05/11/2014 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 235,00PGTO QUITAÇÃO - CODIGO 8715 - SAUDE

0/026227/0-05/11/2014 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.095,14PGTO QUITAÇÃO - CODIGO 7561 - SAUDE

0/026234/0-05/11/2014 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 741,01PGTO QUITAÇÃO - CODIGO 0009 - SAUDE

0/026240/0-05/11/2014 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.412,46PGTO QUITAÇÃO - CODIGO 0009 - SAUDE

0/026222/0-05/11/2014 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 794,15PGTO QUITAÇÃO - CODIGO 8892 - SAUDE

0/026229/0-05/11/2014 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.039,68PGTO QUITAÇÃO - CODIGO 7561 - SAUDE

0/026236/0-05/11/2014 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 998,08PGTO QUITAÇÃO - CODIGO 0009 - SAUDE

0/026250/0-05/11/2014 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 555,89PGTO QUITAÇÃO - CODIGO 8715 - SAUDE

01.17.01.10.302.0033.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0033.2001.31901600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31901600.013100000.613 - FICHA

0/026238/0-05/11/2014 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 361,05PGTO QUITAÇÃO - CODIGO 0009 - SAUDE

01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.617 - FICHA

2469/201424715/0-05/11/2014 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PREGÃO 52/2014 540,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- ENVELOPE PARA RX; SACO KRAFT; NATURAL; 80G; PARDO; NAS DIMENSOES; DE 370X470CM; TAM; GRANDE; - ENVELOPE PARA RX; SACO KRAFT; NATURAL; 80G; PARDO; NAS DIMENSOES;370X470CM; TAM ;GRANDE; - - Para o Almoxarifado Central. - C: 1575 - Ata.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.023000078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/1401.17.01.10.302.0033.2064.33903000.023000078.1022 - FICHA

2460/201424676/0-05/11/2014 857 - GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. PREGÃO 49/2014 9.917,00- TUBOS PARA COLETA DE GLICOSE A VACUO - TAMANHO 13X75MM ESTéRIL, DESCARTáVEL,

INCOLOR, COM FLUORETO DE SóDIO E EDTA-K3, VOLUME DE ASPIRAçãO MáXIMA DE 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA ROSQUEáVEL OU NãO ROSQUEáVEL E EM PET. DEVERá APRESENTAR NO MíNIMO VINTE AMOSTRAS, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á- TUBO PARA COLETA DE VHS - A VACUO, TAMANHO 13X75MM ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, COM CITRATO DE SODIO A 3,8%, VOLUME DE ASPIRACAO 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA ROSQUEAVEL E EM PET. COM AS PIPETAS EM POLIPROPILENO GRADUADAS. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA.- TUBO PARA COLETA DE TAP A VACUO - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; TAMANHO 13X75MM;ESTERIL; DESCARTAVEL, INCOLOR, COM CITRATO DE SODIO A 3,2%, VOLUME DE ASPIRAÇÃO APROX. ENTRE 2,7ML A 4,5ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA COM TRAVA DE SEGURANCA EM PET OU VIDRO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO NUMERO D- TUBO DE COLETA DE TAP A VACUO 13X75MM, 2ML - A VACUO TAMANHO 13X75MM ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, COM CITRATO DE SODIO A 3,2%, VOLUME DE ASPIRACAO 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA COM TRAVA DE SEGURANCA E EM PET, E NECESSARIO APRESENTACAO DE CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, A DISPENSA DO MESMO DEVERA SER COMPROVADA A- TUBO PARA COLETA DE HEMATOLOGIA A VACUO; TAMANHO 13X75MM - ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, EDTA-K3, VOLUME DE ASPIRACAO 4ML, COM TAMPA DE BORRACHA, SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NAO ROSQUEAVEL E EM PET, E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA.- TUBO PARA COLETA DE HEMATOLOGIA A VACUO, 13X75MM, 2ML - ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, EDTA-K3, VOLUME DE ASPIRACAO 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA, SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NAO ROSQUEAVEL E EM PET, E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA.- TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO TAM. 16X100MM - TUBOSPARA COLETA DE SANGUE A VACUO:TAMANHO 16X100MM ESTERIL,DESCARTAVEL, INCOLOR, COM ATIVADOR DE COAGULO E GEL SEPARADOR, VOLUME DEASPIRACAO 8ML A 9ML, COM TAMPA DE BORRACHASILICONIZADA E CAPA PROTETORA NAO ROSQUEAVEL E EM PET. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA.- TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - TAMANHO 13X100MM ESTéRIL, DESCARTáVEL, INCOLOR, COM ATIVADOR DE COáGULO E GEL SEPARADOR, VOLUME DE ASPIRAçãO MáXIMA DE 5ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NãO ROSQUEáVEL E EM PET. DEVERá APRESENTAR NO MíNIMO VINTE AMOSTRAS, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESE

2394/201424573/0-05/11/2014 21226 - HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 870,00

(Página: 20 / 25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA 3-0;COR VIOLETA - FIO ABSORVIVEL; SINTETICO; MULTIFILAMENTAR; TRANCADO; DE COR VIOLETA; COMPOSTO DE POLIGLACTINA 910; COM REVESTIMENTO BACTERICIDA; IRGACARE; ESTERIL; PRONTO USO; DIAMETRO 3-0; COMPRIMENTO DO FIO 70 CM; COM AGULHA DE 26 MM; 1/2 CIRLO CILINDRICA; ACONDICIONADO EM ENVELOPE ALUMINIZADO CONTENDO 1 (UM) FIO; COM ABERTURA ASSEPTICA; VALIDADE MININA DE 5 A

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.626 - FICHA

0/016528/0-05/11/2014 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO PREGÃO 118/2013 5.913,60- PAGAMENTO - - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção

preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais. -

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044.627 - FICHA

0/016530/0-05/11/2014 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO PREGÃO 118/2013 336,00- PAGAMENTO - - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção

preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais. -

01.17.01.10.302.0033.2064.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.013100000.632 - FICHA

2520/201424825/0-05/11/2014 1241 - VIVA BEM ARTIGOS P/CONF.RECUPERACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.060,00- CAMA HOSPITALAR (4490) - CAMA HOSPITALAR; COM MOVIMENTOS FAWLER, COM

TRENDELEMBURG, PARA UTI;NAS DIMENSOES TOTAIS (CXLXA) DE 1,90X0,85X1,00; EM TUBO DE ACO C/ 30X50 C/ RODAS DE 6"DIAM COM FREIOS DE DUPLAACAO E DIAGONAL.; ESTRUTURA EM FERRO; ESTRADO EM CHAPA DE ACOPERFURADO PROPRIO P/ MASSAGEM CARDIACA; CABECEIRA TUBULAR REMOVIVEL; PESEIRA TUBULAR REMOVIVEL; COM PARA-CHOQUES DE BORRACHA EM TODA

01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.053000044.633 - FICHA

1713/201415947/0-05/11/2014 21013 - SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP. - PREGÃO 43/2014 3.269,00- CARRINHO DE EMERGENCIA A1150MMXL570MMXP520MM (4490) - CARRINHO DE EMERGENCIA

A1150MMXL570MMXP520MM, MONTAGEM TOTALMENTE MODULAR COM DIMENSOES NORMALIZADAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO LAMINADA A FRIO SAE 1010 COM ESPESSURA DE 0,6MM, BANDEJAS FIXAS DE ACO LAMINADA A FRIO SAE 1010 COM ESPESSURA DE 1,5MM, PUXADORES LATERAIS EM TUBO DE ACO DOBRADO, CAPACIDADE DE CARGA DE 30KG POR BANDEJA. 3GAVETAS EM

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.645 - FICHA

2314/2014

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

22481/0-05/11/2014 8296 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L PREGÃO 56/2014 599,04- LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL -LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - - Para uso em unidades de saúde. - C 1499 -Ata

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049.647 - FICHA

2360/201422631/0-05/11/2014 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO 69/2014 302,10- NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA - NITROFURANTOINA 100 MG; FORMA DE

APRESENTACAO EM CAPSULA- LOSARTANA POTASSICA 50MG; COMPRIMIDO REVESTIDO -LOSARTANA POTASSICA 50MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - - Para distribuição a pacientes. Portaria 4.217 - C1498 - ATA

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048.678 - FICHA

2455/201424795/0-05/11/2014 19855 - ENBIVE COMERCIO DE PRODUTOS PARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.100,00- DICLOROISOCIANURATO; DI-HIDRATADO 65% - DICLOROISOCIANURATO; DI-HIDRATADO

65%;GRANULADO. - - Para uso da Equipe da DENGUE. - C: 1472 - A presente despesa não está vinculada a convenio ou contrato.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.717 - FICHA

1032/201421607/0-05/11/2014 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 798,50PECA DE REPOSICAO; ESCAPAMENTO SILENCIOSO OU CONJUNTO TRASEIRO; VW; PECA

FABRICANTE ORIGINAL..PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA, PECA FABRICANTE ORIGINALPECA DE REPOSICAO: MOLA ;VW ; PECA FABRICANTE ORIGINALDISCO DE FREIO DIANTEIRA AUTOMOTIVO; SIMPLES; VW/FORD; GOL/SANTANA/SANTANA QUANTUM/PARATI/VERSALLES/ROYALE 1.6/1.8/2.0; 88/06; 3256152891,PECA FABRICANTE ORIGINAL.PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVO P/VEICULO VW; KIT COIFA AMORTECEDOR TRASEIROPECA REPOSICAO: KIT ROLAMENTO RODA TRAZEIRA :AUTOMOTIVA: PEÇA FABRICANTE :ORIGINALPEÇA DE REPOSIÇÃO:BIELETAS SUSPENÇÃO AUTOMOTIVA: ORIGINALPECA REPOSICAO: COXIM DO CAMBIO TRASEIRO: VW :PECA FABRICANTE;ORIGINALPECA DE REPOSICAO; KIT TRAMBULADOR; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL.PECA REPOSICAO: AMORTECEDOR TRASEIRO :AUTOMOTIVO: PECA FABRICANTE: ORIGINAL - - Uso no Santana DBA 0500. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: I.G.G Real.

1022/201421627/0-05/11/2014 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 732,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ;PECA FABRICANTE ORIGINALPECA DE REPOSICAO: MANGUEIRA RADIADOR ; FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINALBOBINA DA IGNICAOPEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA;CABO EMBREAGEMPECA DE REPOSICAO; JUNTA HOMOCINETICA AUTOMOTIVO; FIAT; SIENA/PALIO/PALIO WEEKEND 1.8; 03/05; 46307103,PECA GENUINAPECA DE REPOSICAO; PIVO SUSPENSAO ; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINALPECA REPOSICAO:SENSOR ROTACAO; FIAT ; PECA FABRICANTE ;ORIGINALPECA DE REPOSICAO; KIT COIFA LADO DIREITO DO CAMBIO;FIAT;PECA ORIGINALPECA DE REPOSICAO; PARAFUSO AUTOMOTIVO . - - Uso na Strada DBS 7842, na Strada DBA 3127, na Kombi DBA 6641. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: I.G.G Real.

1085/201421992/0-05/11/2014 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 516,00- PECA DE REPOSICAO; BANDEJA DE SUSPENSAO DIANTEIRA - PECA DE REPOSICAO; BANDEJA

DE SUSPENSAO DIANTEIRA- PECA DE REPOSICAO AUTOMITVO: FILTRO DE AR CA5682 - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTVO: FILTRO DE AR CA5682;USO EM DIVERSAS MARCAS DE VEICULOS.- PECA REPOSICAO:JOGO DE PASTILHA DE FREIO :AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO:JOGO DE PASTILHA DE FREIO :AUTOMOTIVA: PEÇA FABRICANTE:ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA, PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Uso no Corolla DBA-6677. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: I.G.G Real.

1140/201422656/0-05/11/2014 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 218,00- PEÇA DE REPOSIÇÃO: CARCAÇA DE VALVULA TERMOSTATICA, PEÇA ORIGINAL, FORD. - PEÇA

DE REPOSIÇÃO: CARCAÇA DE VALVULA TERMOSTÁTICA, PEÇA ORIGINAL, FORD. - - Uso na Courier DKI-5163. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: I.G.G Real.

1146/201422807/0-05/11/2014 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 255,80- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA FORD COURIER, JOGO DE VELA - PECA DE REPOSICAO

AUTOMOTIVA FORD COURIER, JOGO DE VELA- JOGO DISCO DE FREIO DIANTEIRO - jogo disco de freio dianteiro- PECA REPOSICAO: JOGO SAPATA FREIO: AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: JOGO SAPATA FREIO: AUTOMOTIVO: PECA FABRICANTE :ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA DE FREIO; FORD; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA DE FREIO; FORD; ORIGINAL - - Uso na Courier DKI-5142. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: I.G.G. Real.

1172/201424464/0-05/11/2014 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 459,50- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA;PARA FORD COURIER; JUNTA DA TAMPA DA VALVULA. -

PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA;PARA FORD COURIER; JUNTA DA TAMPA DA VALVULA.-PECA DE REPOSICAO; BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA INFERIOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA ESQUERDA. - PECA DE REPOSICAO; BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA INFERIOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA ESQUERDA.- RADIADOR DE OLEO MOTOR - RADIADOR DE OLEO MOTOR- PECA DE REPOSICAO; TINTA SPRAY PRETO FOSCO AUTOMOTIVA; FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; TINTA SPRAY PRETO FOSCO AUTOMOTIVA; FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO:RETROVISOR MANUAL ; LADO DIREITO; FIAT ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO:RETROVISOR MANUAL ; LADO DIREITO; FIAT ; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA REPOSICAO:RETROVISOR MANUAL ; LADO DIREITO; VW ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO:RETROVISOR MANUAL ; LADO DIREITO; VW ;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; BOMBA DA AGUA,46463043,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; BOMBA DA AGUA AUTOMOTIVO; FIAT; SIENA/PALIO/PALIO WEEKEND/FIORINO/STRADA; 96/00; 46463043, PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Uso nos veículos de placa: BPY-7274, DBS-7922, DBS-7831, BPY-7148, DBA-1053, DBS-7915. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: I.G.G Real.

1184/201424659/0-05/11/2014 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.140,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PECA DE REPOSICAO; COIFA DO CAMBIO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; COIFA DO CAMBIO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO; GM; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO; GM; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO; FIAT; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; BUCHA DO BRACO OSCILANTE DE BORRACHA, FIAT UNO; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; BUCHA DO BRACO OSCILANTE DE BORRACHA, FIAT UNO; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA;CABO EMBREAGEM - PEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA;CABO EMBREAGEM-PECA DE REPOSICAO: BRACO OSCILANTE; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO : BRACO OSCILANTE; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: KIT EMBREAGEM ; FIAT ;PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO: RETENTOR DO VOLANTE AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PEÇA REPOSIÇÃO: RETENTOR DO VOLANTE AUTOMOTIVO: ORIGINAL- PECA REPOSICAO:JOGO DE PASTILHA DE FREIO :AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO:JOGO DE PASTILHA DE FREIO :AUTOMOTIVA: PEÇA FABRICANTE:ORIGINAL- PECA REPOSICAO; RETENTOR EIXO PILOTO; GM/S-10; ORIGINAL -PECA REPOSICAO; RETENTOR EIXO PILOTO; GM/S-10; PECA FABRICANTE; ORIGINAL- PECA REPOSICAO: AMORTECEDOR TRASEIRO :AUTOMOTIVO:ORIGINAL - PECA REPOSICAO: AMORTECEDOR TRASEIRO :AUTOMOTIVO: PECA FABRICANTE: ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; SELO DO BLOCO DO MOTOR,46522877,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; SELO DO BLOCO DO MOTOR AUTOMOTIVO; 36,5MM; FIAT; SIENA/PALIO/STRADA/BRAVA/DOBLO; 96/04; 46522877,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO: AMORTECEDOR DIANTEIRO :AUTOMOTIVO : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: AMORTECEDOR DIANTEIRO :AUTOMOTIVO :PECA FABRICANTE: ORIINAL - - Uso no Uno DBS-5625. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: I.G.G Real.

1198/201424886/0-05/11/2014 746 - DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 337,00- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO DA CARROCERIA, ORIGINAL - PECA DE

REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO DA CARROCERIA, PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO VW; PORCA SX 7/8 DUPLA. - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO VW; PORCA SX 7/8 DUPLA.- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; ESPIGAO DO FEIXE DA MOLA,FORD, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; ESPIGAO DO FEIXE DA MOLA , FORD; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO; BUCHA CONICA DO BRACO TENSOR - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO; BUCHA CONICA DO BRAÇO TENSOR, PARA CAMINHAO VW- PECA DE REPOSICAO: ARRUELA PLANETARIA/SATELITE; FORD; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: ARRUELA PLANETARIA/SATELITE; FORD; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - - Uso no Ford Cargo DMN-3440. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Posto de Molas São José.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.741 - FICHA

1228/201425472/0-05/11/2014 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA PREGÃO 45/2014 70.070,83

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/11/2014 08:26:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO -MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO malha 5x20, fio 5 mm galvanizado, com pintura eletrostática nas cores verde, azul e branco, fixado com colunas metálicas 40x60x2 mm - Unidade de fornecimento metro linear- MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO GALVANIZADO COM MOURÕES E MURETA. - INSTALACAO/MONTAGEM DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 3", INCLUINDO MOUROES DE CONCRETO COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2,50 METROS, PINTADOS A BASE DE CAL (COR BRANCO), COM PONTA CURVA PARA FIXACAO E INSTALACAO DE 3 FIOS DE ARAME FARPADO, ALTURA MINIMA DE 1,80 M, COM MURETA DE

----------------------2.154.678,82

----------------------2.154.678,82

INDAIATUBA, 05 de Novembro de 2014

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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