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Município de Rio Branco do Sul - PR PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO JANEIRO A SETEMBRO DE 2012 ANEXO 08 CONSOLIDAÇÃO GERAL Página: 01 / 02 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS DESPESA EMPENHADA CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTAL VINCULADOS ORDINÁRIOS 04 ADMINISTRAÇÃO 311.834,30 4.531.554,60 4.843.388,90 04 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 311.834,30 3.667.524,93 3.979.359,23 04 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 122 0401 514.203,35 514.203,35 04 APOIO ADMINISTRATIVO 122 0402 311.834,30 3.153.321,58 3.465.155,88 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 123 826.456,36 826.456,36 04 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 123 0403 527.757,42 527.757,42 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 123 0404 298.698,94 298.698,94 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 129 37.573,31 37.573,31 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 129 0404 37.573,31 37.573,31 06 SEGURANÇA PÚBLICA 695.462,25 695.462,25 06 DEFESA CIVIL 182 695.462,25 695.462,25 06 SEGURANÇA PÚBLICA 182 0601 695.462,25 695.462,25 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 347.804,45 1.593.985,81 1.941.790,26 08 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 241 5.600,00 5.600,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 241 0801 5.600,00 5.600,00 08 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243 125.832,82 437.390,96 563.223,78 08 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 243 0802 125.832,82 437.390,96 563.223,78 08 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 244 221.971,63 1.150.994,85 1.372.966,48 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 244 0801 72.568,22 1.117.876,08 1.190.444,30 08 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 244 0802 149.403,41 33.118,77 182.522,18 10 SAÚDE 10.083.810,71 233.293,13 10.317.103,84 10 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 316.562,81 7.862,27 324.425,08 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 122 1001 316.562,81 7.862,27 324.425,08 10 ATENÇÃO BÁSICA 301 6.038.026,96 224.430,86 6.262.457,82 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 301 1001 6.038.026,96 224.430,86 6.262.457,82 10 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302 3.658.117,93 1.000,00 3.659.117,93 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 302 1001 3.658.117,93 1.000,00 3.659.117,93 10 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 304 801,41 801,41 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 304 1001 801,41 801,41 10 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 305 70.301,60 70.301,60 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 305 1001 70.301,60 70.301,60 12 EDUCAÇÃO 13.132.022,38 13.132.022,38 12 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 242.481,88 242.481,88 12 EDUCAÇÃO PARA TODOS 122 1201 242.481,88 242.481,88 12 ENSINO FUNDAMENTAL 361 11.758.142,86 11.758.142,86 12 EDUCAÇÃO PARA TODOS 361 1201 11.758.142,86 11.758.142,86 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 365 1.116.047,86 1.116.047,86 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 365 1202 1.116.047,86 1.116.047,86 12 EDUCAÇÃO ESPECIAL 367 15.349,78 15.349,78 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 367 1202 15.349,78 15.349,78 13 CULTURA 38.118,26 38.118,26 13 DIFUSÃO CULTURAL 392 38.118,26 38.118,26 13 INCENTIVO À CULTURA 392 1301 38.118,26 38.118,26 15 URBANISMO 2.265.898,74 6.098.537,28 8.364.436,02 15 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 11.755,21 181.571,04 193.326,25 15 NOSSA CIDADE 122 1501 11.755,21 181.571,04 193.326,25 15 INFRA-ESTRUTURA URBANA 451 575.539,97 380.578,51 956.118,48 15 NOSSA CIDADE 451 1501 575.539,97 380.578,51 956.118,48 15 SERVIÇOS URBANOS 452 1.678.603,56 5.536.387,73 7.214.991,29 15 NOSSA CIDADE 452 1501 1.678.603,56 5.536.387,73 7.214.991,29 17 SANEAMENTO 847.757,39 847.757,39 17 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 512 847.757,39 847.757,39 17 SANEAMENTO BÁSICO 512 1701 847.757,39 847.757,39 18 GESTÃO AMBIENTAL 101.611,43 101.611,43 18 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 541 67.555,73 67.555,73 18 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 541 1801 67.555,73 67.555,73 18 CONTROLE AMBIENTAL 542 34.055,70 34.055,70 18 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 542 1801 34.055,70 34.055,70 20 AGRICULTURA 322.467,29 322.467,29 SEGUE

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNOset2012

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Município de Rio Branco do Sul - PRPROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

ANEXO 08CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 01 / 02DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

DESPESA EMPENHADACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTALVINCULADOS ORDINÁRIOS04 ADMINISTRAÇÃO 311.834,30 4.531.554,60 4.843.388,9004 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 311.834,30 3.667.524,93 3.979.359,2304 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR122 0401 514.203,35 514.203,3504 APOIO ADMINISTRATIVO122 0402 311.834,30 3.153.321,58 3.465.155,8804 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA123 826.456,36 826.456,3604 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO123 0403 527.757,42 527.757,4204 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS123 0404 298.698,94 298.698,9404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 37.573,31 37.573,3104 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 0404 37.573,31 37.573,3106 SEGURANÇA PÚBLICA 695.462,25 695.462,2506 DEFESA CIVIL182 695.462,25 695.462,2506 SEGURANÇA PÚBLICA182 0601 695.462,25 695.462,2508 ASSISTÊNCIA SOCIAL 347.804,45 1.593.985,81 1.941.790,2608 ASSISTÊNCIA AO IDOSO241 5.600,00 5.600,0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL241 0801 5.600,00 5.600,0008 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE243 125.832,82 437.390,96 563.223,7808 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA243 0802 125.832,82 437.390,96 563.223,7808 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA244 221.971,63 1.150.994,85 1.372.966,4808 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL244 0801 72.568,22 1.117.876,08 1.190.444,3008 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA244 0802 149.403,41 33.118,77 182.522,1810 SAÚDE 10.083.810,71 233.293,13 10.317.103,8410 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 316.562,81 7.862,27 324.425,0810 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE122 1001 316.562,81 7.862,27 324.425,0810 ATENÇÃO BÁSICA301 6.038.026,96 224.430,86 6.262.457,8210 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE301 1001 6.038.026,96 224.430,86 6.262.457,8210 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL302 3.658.117,93 1.000,00 3.659.117,9310 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE302 1001 3.658.117,93 1.000,00 3.659.117,9310 VIGILÂNCIA SANITÁRIA304 801,41 801,4110 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE304 1001 801,41 801,4110 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA305 70.301,60 70.301,6010 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE305 1001 70.301,60 70.301,6012 EDUCAÇÃO 13.132.022,38 13.132.022,3812 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 242.481,88 242.481,8812 EDUCAÇÃO PARA TODOS122 1201 242.481,88 242.481,8812 ENSINO FUNDAMENTAL361 11.758.142,86 11.758.142,8612 EDUCAÇÃO PARA TODOS361 1201 11.758.142,86 11.758.142,8612 EDUCAÇÃO INFANTIL365 1.116.047,86 1.116.047,8612 EDUCAÇÃO INFANTIL365 1202 1.116.047,86 1.116.047,8612 EDUCAÇÃO ESPECIAL367 15.349,78 15.349,7812 EDUCAÇÃO INFANTIL367 1202 15.349,78 15.349,7813 CULTURA 38.118,26 38.118,2613 DIFUSÃO CULTURAL392 38.118,26 38.118,2613 INCENTIVO À CULTURA392 1301 38.118,26 38.118,2615 URBANISMO 2.265.898,74 6.098.537,28 8.364.436,0215 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 11.755,21 181.571,04 193.326,2515 NOSSA CIDADE122 1501 11.755,21 181.571,04 193.326,2515 INFRA-ESTRUTURA URBANA451 575.539,97 380.578,51 956.118,4815 NOSSA CIDADE451 1501 575.539,97 380.578,51 956.118,4815 SERVIÇOS URBANOS452 1.678.603,56 5.536.387,73 7.214.991,2915 NOSSA CIDADE452 1501 1.678.603,56 5.536.387,73 7.214.991,2917 SANEAMENTO 847.757,39 847.757,3917 SANEAMENTO BÁSICO URBANO512 847.757,39 847.757,3917 SANEAMENTO BÁSICO512 1701 847.757,39 847.757,3918 GESTÃO AMBIENTAL 101.611,43 101.611,4318 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL541 67.555,73 67.555,7318 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL541 1801 67.555,73 67.555,7318 CONTROLE AMBIENTAL542 34.055,70 34.055,7018 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL542 1801 34.055,70 34.055,7020 AGRICULTURA 322.467,29 322.467,29

SEGUE

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ANEXO 08CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 02 / 02DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

DESPESA EMPENHADACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTALVINCULADOS ORDINÁRIOS20 EXTENSÃO RURAL606 322.467,29 322.467,2920 PRODUÇÃO RURAL606 2001 322.467,29 322.467,2922 INDÚSTRIA 117.237,78 117.237,7822 PROMOÇÃO INDUSTRIAL661 117.237,78 117.237,7822 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO661 2703 117.237,78 117.237,7826 TRANSPORTE 54.152,29 2.092.842,37 2.146.994,6626 TRANSPORTE RODOVIÁRIO782 54.152,29 2.092.842,37 2.146.994,6626 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS782 2601 54.152,29 2.092.842,37 2.146.994,6627 DESPORTO E LAZER 165.825,06 165.825,0627 DESPORTO COMUNITÁRIO812 165.825,06 165.825,0627 ESPORTE POR ESPORTE812 2701 165.825,06 165.825,0628 ENCARGOS ESPECIAIS 9.894,76 3.409.203,37 3.419.098,1328 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS846 9.894,76 3.409.203,37 3.419.098,1328 ENCARGOS ESPECIAIS846 0000 9.894,76 3.409.203,37 3.419.098,13

TOTAL GERAL 46.453.313,6526.205.417,63 20.247.896,02