Programação Anual_2013 - Saúde

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  • 1

    PROGRAMAO ANUAL DE SADE

    2013

  • 2

    SUMRIO 1. INTRODUO .............................................................................................................................................................................. 5

    APRESENTAO ................................................................................................................................................................................... 6

    DADOS DE IDENTIFICAO ................................................................................................................................................................... 7

    2. DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DE RECURSOS APLICADOS .....................................ERRO! INDICADOR NO DEFINIDO.

    1.1. EIXO 1 ATENO SADE ...................................................................................................................................................... 10

    EIXO I ATENO SADE ................................................................................................................................................................ 11

    SADE NA ESCOLA ............................................................................................................................................................................. 11

    ALIMENTAO E NUTRIO ............................................................................................................................................................... 13

    SADE BUCAL .................................................................................................................................................................................... 15

    SADE DA FAMLIA ............................................................................................................................................................................ 16

    SADE DO HOMEM ............................................................................................................................................................................ 17

    SADE DO IDOSO ............................................................................................................................................................................... 17

    CEFPSF - TUCUM .............................................................................................................................................................................. 19

    HOSPITAL DR. ARY RODRIGUES .......................................................................................................................................................... 19

    HOSPITAL MANOEL MARINHO MONTE............................................................................................................................................... 19

    HOSPITAL SANSO GOMES ................................................................................................................................................................ 19

    HOSPITAL DAS CLNICAS ..................................................................................................................................................................... 19

    HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANA DO JURU ............................................................................................................................... 20

    HOSPITAL DE DERMATOLOGIA SANITRIA DE CRUZEIRO DO SUL ....................................................................................................... 20

    HOSPITAL DE SADE MENTAL DO ACRE.............................................................................................................................................. 20

    HOSPITAL DR. ABEL PINHEIRO MACIEL FILHO ..................................................................................................................................... 20

    HOSPITAL EPAMINONDAS JCOME .................................................................................................................................................... 20

    HOSPITAL GERAL DE CLNICAS DE RIO BRANCO .................................................................................................................................. 21

    HOSPITAL GERAL DE FEIJ .................................................................................................................................................................. 21

    HOSPITAL REGIONAL DO JURU ......................................................................................................................................................... 21

    LABORATRIO CENTRAL DE SADE PBLICA ...................................................................................................................................... 21

    MATERNIDADE E CLINICA DE MULHERES BARBARA HELIODORA ........................................................................................................ 21

    UNIDADE MISTA ANA NERY ................................................................................................................................................................ 21

    UNIDADE MISTA DE ASSIS BRASIL ...................................................................................................................................................... 22

    UNIDADE MISTA DE MANOEL URBANO .............................................................................................................................................. 22

    UNIDADE MISTA DE RODRIGUES ALVES .............................................................................................................................................. 22

    UNIDADE MISTA DE MARECHAL THAUMATURGO .............................................................................................................................. 22

    UNIDADE MISTA SANTA LUZIA ........................................................................................................................................................... 22

    HOSPITAL REGIONAL RAIMUNDO CHAAR ........................................................................................................................................... 22

    UNIDADE MISTA DE ACRELNDIA ....................................................................................................................................................... 22

    HOSPITAL INFANTIL IOLANDA COSTA E SILVA ..................................................................................................................................... 23

    HOSPITAL SANTA JULIANA ................................................................................................................................................................. 23

    SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CRUZEIRO DO SUL ....................................................................................................................... 23

    UNIDADE MISTA DE JORDO .............................................................................................................................................................. 23

    UNIDADE MISTA DE PORTO WALTER .................................................................................................................................................. 23

    UNIDADE MISTA DE SANTA ROSA ....................................................................................................................................................... 23

    UPA 2 DISTRITO ................................................................................................................................................................................ 23

    PROACRE ............................................................................................................................................................................................ 24

  • 3

    AES ITINERANTES ........................................................................................................................................................................... 25

    HEMOACRE ........................................................................................................................................................................................ 28

    SAMU ................................................................................................................................................................................................. 28

    SADE DA CRIANA ........................................................................................................................................................................... 30

    SADE DA MULHER ............................................................................................................................................................................ 33

    SADE DO JOVEM E ADOLESCENTE .................................................................................................................................................... 36

    SADE MENTAL .................................................................................................................................................................................. 37

    SADE DO DEFICIENTE ....................................................................................................................................................................... 37

    DOENAS CRNICAS .......................................................................................................................................................................... 38

    UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA .......................................................................................................................... 39

    1.2. EIXO II - GESTO DO SUS ........................................................................................................................................................... 40

    EIXO II GESTO DO SUS .................................................................................................................................................................... 41

    NCLEO DE MONITORAMENTO E AVALIAO .................................................................................................................................... 41

    GERNCIA DA DIRETORIA DE ASSESSORIA TCNICA ............................................................................................................................ 41

    DIVISO DE PLANO ESTRATGICO ...................................................................................................................................................... 42

    DEPARTAMENTO DE REGULAO DA REDE DE ASSISTNCIA .............................................................................................................. 42

    DEPARTAMENTO DE COMUNICAO ................................................................................................................................................. 44

    CONTROLADORIA INTERNA ................................................................................................................................................................ 45

    DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAO FINANCEIRA ...................................................................................................................... 46

    DEPARTAMENTO DE COMPRAS .......................................................................................................................................................... 46

    DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO ........................................................................................................................ 46

    DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO ............................................................................................................................................... 48

    TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO ................................................................................................................................................... 48

    DIVISO JURDICA .............................................................................................................................................................................. 48

    GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO ................................................................................................................................................. 49

    GABINETE DA SESACRE ....................................................................................................................................................................... 49

    DEPARTAMENTO DE REDES ................................................................................................................................................................ 49

    1.3. EIXO III GESTO DO TRABALHO E EDUCAO EM SADE ....................................................................................................... 51

    EIXO III GESTO DO TRABALHO E EDUCAO EM SADE................................................................................................................. 52

    DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA ........................................................................................................................................... 52

    DEPARTAMENTO DE GESTO DE PESSOAS ......................................................................................................................................... 52

    1.4. EIXO IV AES DE CONTROLE DE RISCOS, DOENAS E AGRAVOS PRIORITRIOS ..................................................................... 55

    EIXO IV AES DE CONTROLE DE RISCOS, DOENAS E AGRAVOS PRIORITRIOS .............................................................................. 56

    GERENCIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA ..................................................................................................... 56

    SISTEMAS DE INFORMAO ............................................................................................................................................................... 56

    CIEVS 56

    DENGUE ............................................................................................................................................................................................. 57

    DOENAS EXANTEMTICAS ................................................................................................................................................................ 57

    DST/AIDS ........................................................................................................................................................................................... 57

    HANSENASE ...................................................................................................................................................................................... 58

    HEPATITES VIRAIS .............................................................................................................................................................................. 59

    INFLUENZA ......................................................................................................................................................................................... 59

    NCLEO DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA HOSPITALAR .................................................................................................................... 59

    PFA DE POLIO-TETANO E ROTAVRUS ................................................................................................................................................. 60

  • 4

    SIFILIS ................................................................................................................................................................................................. 60

    VIGILANCIA DO BITO ........................................................................................................................................................................ 60

    TUBERCULOSE .................................................................................................................................................................................... 60

    ZOONOSES ......................................................................................................................................................................................... 61

    VIGILANCIA SANITARIA ...................................................................................................................................................................... 61

    ENDEMIAS E VIGILANCIA AMBIENTAL ................................................................................................................................................ 63

    CENTRO DE REFERNCIA EM SADE DO TRABALHADOR - CEREST ...................................................................................................... 65

    DIVISO DE SADE DO TRABALHADOR .............................................................................................................................................. 65

    PREVENO E PROMOO SADE .................................................................................................................................................. 66

    1.5. EIXO V SERVIOS E AES DE SADE PARA A POPULAO VULNERVEL ............................................................................... 68

    EIXO V SERVIOS E AES DE SADE PARA A POPULAO VULNERVEL ........................................................................................ 69

    POPULAES PRIORITRIAS ............................................................................................................................................................... 69

    POPULAES PRIORITRIAS ............................................................................................................................................................... 69

    1.6. EIXO VI PARTICIPAO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL ........................................................................................ 71

    EIXO VI PARTICIPAO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL ................................................................................................. 72

    COMISSO INTERGESTORES BIPARTITE .............................................................................................................................................. 72

    CONSELHO ESTADUAL DE SADE........................................................................................................................................................ 72

    1.7. EIXO VII CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAES EM SADE ....................................................................................................... 73

    EIXO VII CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAES EM SADE ................................................................................................................ 74

    DEPATAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO ........................................................................................................................... 74

    1.8. EIXO VIII ASSISTNCIA FARMACUTICA E INSUMOS ESTRATGICOS ....................................................................................... 75

    EIXO VIII ASSISTNCIA FARMACUTICA E INSUMOS ESTRATGICOS ................................................................................................. 76

    DEPARTAMENTO DE ASSISTNCIA FARMACUTICA ............................................................................................................................ 76

  • 5

  • 6

    APRESENTAO

    A programao Anual de Sade (PAS) o instrumento que operacionaliza as intenes expressas

    no Plano Estadual de Sade (PES) 2012/2015 para o exerccio de 2013.

    Este documento foi elaborado em consonncia com os eixos, diretrizes e objetivos do Plano

    Estadual de Sade. Apresenta o detalhamento das aes e metas anuais a serem atingidos,

    desdobrados por quadrimestre, os setores e servios responsveis pelas aes e eventuais parcerias,

    alm de contar com a previso de recursos a serem disponibilizados para execuo das proposies

    integrantes da programao.

    A PAS ser a referncia para execuo das aes de todas as reas de atuao da Secretaria de

    Estado de Sade no exerccio de 2013.

  • 7

    DADOS DE IDENTIFICAO

    Estado: AC

    Governador: Sebastio Viana das Neves

    DADOS DEMOGRFICOS

    Populao Estimada:758.786

    Populao Indgena: 15.852 Habitantes

    rea: 16.422.136,05 H

    Extenso Territorial: 152.581,388 K m

    Fronteiras: Amazonas, Rondnia, Bolvia e Peru

    SECRETARIA DE SADE

    Razo Social da Secretaria de Sade: Secretaria de Estado de Sade

    CNPJ: no 04.034.526/0001-43

    Cdigo: 240810

    Endereo: Rua Benjamim Constant, n. 830, Bairro Centro, Rio Branco AC

    CEP: 69.908-520

    SECRETRIO (A) DE SADE

    Nome: Suely de Souza Melo da Costa

    Data da Posse: 1 de janeiro de 2011(Decreto n 014/2011)

    Telefone: (068) 3215-2619

    E- mail: [email protected]

    Site: [email protected]

    BASES LEGAIS

    A Secretaria de Sade tem plano de sade? (X)Sim ( )No

    Perodo a que se refere o Plano de Sade: 2012 a 2015.

    Status: ( )Aprovado (X)Em anlise

    Data de entrega ao Conselho de Sade: 18/05/2012

    Estrutura da SESACRE Estrutura Organizacional Bsica da Secretaria de Estado de Sade- SESACRE(Decreto N 1.333 de 04 de Setembro de 2007 e alterado pelo Decreto N 3.536 de 11 de Novembro de 2008).

  • 8

    INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAO DO FUNDO DE SADE:

    Tipo de resoluo: Lein 1.014/91 -Data: 19/12/1991.

    CNPJ Fundo Estadual de Sade: 07.458.465/0001-30

    Gestor do Fundo de Sade: Dr. Suely de Souza Melo da Costa

    INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAO DO CONSELHO DE SADE:

    Tipo de resoluo: Lei Complementarn 41/93 - Data: 30/12/1993

    Nome da Presidente: Suely de Souza Melo da Costa

    Data da ltima eleio para o conselho: 07/06/2012

    Telefone: 68-3215-2622

    EXISTNCIA DE PLANO ESTADUAL DE SADE:

    Perodo do Plano de Sade: 2012-2015 Em anlise no Conselho Estadual de Sade

    ltima Conferncia realizada Ano de 2011

    Regies de sade existentes no Estado: 3 (Regio do Baixo Acre/Purus, Regio do Alto Acre e Regio do Juru/Tarauac-Envira)

  • 9

  • 10

    1.1. EIXO 1 ATENO SADE

  • 11

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    EIXO I ATENO SADE 190.381.831,12 41.446.928,31 51.377.017,91 53.489.152,53

    DIRETRIZ 1.1 GARANTIA DO ACESSO DA POPULAO A SERVIOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SADE, MEDIANTE O APRIMORAMENTO DA POLTICA DE ATENO BSICA E DA ATENO ESPECIALIZADA;

    126.231.325,45 36.446.639,78 45.277.254,24 44.507.431,42

    1.1.1 APOIAR TCNICA E FINANCEIRAMENTE OS MUNICPIOS NA CONDUO E EXECUO DA POLTICA DE ATENO PRIMRIA;

    2.166.533,36 332.716,31 948.337,96 885.479,09

    SADE NA ESCOLA 278.928,00 93.776,00 93.776,00 91.376,00

    ATENDIMENTO EM SERVIO SOCIAL INDIVIDUAL PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

    600 300,00 150 100,00 240 100,00 210 100,00

    ORIENTAO EM SERVIO SOCIAL PARA EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

    700 600,00 175 200,00 280 200,00 245 200,00

    ORIENTAO/ ATENDIMENTO INDIVIDUAL PARA FAMILIARES 400 300,00 100 100,00 160 100,00 140 100,00

    PALESTRA/OFICINA/GRUPO PARA ALUNOS, EDUCADORES E/OU FAMILIARES REFERENTES AO SERVIO SOCIA

    300 300,00 75 100,00 120 100,00 105 100,00

    VISITA DOMICILIAR PARA FECHAMENTO DE DIAGNSTICOS SOCIAIS

    50 300,00 13 100,00 20 100,00 17 100,00

    REALIZAO DE PARCERIA COM INSTITUIES OBJETIVANDO UMA REDE DE ATENDIMENTO

    110 300,00 28 100,00 44 100,00 38 100,00

    CONSULTA MDICA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS URBANAS E RURAIS DE RIO BRANCO

    4500 300,00 1125 100,00 1800 100,00 1575 100,00

    DISPENSAO DE MEDICAMENTOS DAS RECEITAS PRESCRITAS PARA OS ALUNOS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO

    100 25.000,00 25 8.400,00 40 8.400,00 35 8.200,00

    REALIZAO DE RETESTE COM A TABELA DE SNELLEN NOS ALUNOS ANTERIORMENTE TESTADOS CUJO RESULTADO FOI 0,6.

    600 1.500,00 150 500,00 240 500,00 210 500,00

    EXECUO DO PROJETO SADE E PREVENO NAS ESCOLAS (SPE) ATRAVS DA REALIZAO DE OFICINAS PARA ALUNOS DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS.

    150 300,00 37 100,00 60 100,00 53 100,00

    PALESTRA PARA PAIS E/OU RESPONSVEIS SOBRE TEMAS DE SADE DURANTE AS REUNIES DE AGENDAMENTO DAS CONSULTAS MDICAS

    60 300,00 15 100,00 24 100,00 21 100,00

    ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGNCIA NOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DOS JOGOS ESCOLARES.

    150 300,00 0 100,00 150 100,00 0 100,00

    AGENDAMENTO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLNICAS 26 300,00 25 100,00 0 100,00 0 100,00

  • 12

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    PARA ALUNOS QUE TIVERAM A NECESSIDADE DE SER ENCAMINHADOS PARA ESPECIALISTAS

    TREINAMENTO E/OU ATUALIZAO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS PARA APLICAO DO TESTE VISUAL COM A TABELA DE SNELLEN

    150 300,00 37 100,00 60 100,00 53 100,00

    CONFECO E DISTRIBUIO DE CULOS MONOFOCAIS E/OU BIFOCAIS PARA ALUNOS QUE TIVERAM PRESCRIO DE RECEITA OFTALMOLGICA

    26 143.928,00 25 47.976,00 0 47.976,00 0 47.976,00

    EXECUO DO PROJETO OLHAR BRASIL EM 13 MUNICPIOS DO ESTADO DO ACRE, ASSESSORANDO TECNICAMENTE NAS CONSULTAS OFTALMOLGICAS

    13 8.000,00 3 2.700,00 5 2.700,00 5 2.600,00

    REALIZAO DE CONSULTAS OFTALMOLGICAS DO PROJETO OLHAR BRASIL EM ALUNOS DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MDIO E DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZAO PARA ADULTOS EM 13 MUNICPIOS DO ESTADO DO ACRE

    3000 30.000,00 750 10.000,00 1200 10.000,00 1050 10.000,00

    REALIZAO DE OFICINA ESTADUAL SOBRE O PROGRAMA SADE NA ESCOLA COM OS REPRESENTANTES DA SADE E EDUCAO DOS MUNICPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA

    1 1.500,00 0 500,00 0 500,00 1 500,00

    AVALIAO E MONITORAMENTO DAS AES DOS MUNICPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA SADE NA ESCOLA DO GOVERNO FEDERAL ATRAVS DO SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTRIO DA EDUCAO.

    26 300,00 25 100,00 0 100,00 0 100,00

    DISTRIBUIO DE ESCOVAS DENTAIS PARA OS ALUNOS DO 1 AO 5 ANO DAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DA REDE PBLICA DE ENSINO

    50000 12.000,00 12500 4.000,00 20000 4.000,00 17500 4.000,00

    DISTRIBUIO DE CREMES DENTAIS PARA OS ALUNOS DO 1 AO 5 ANO DAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DA REDE PBLICA DE ENSINO

    8000 3.000,00 2000 1.000,00 3200 1.000,00 2800 1.000,00

    APLICAO DE FLOR E ESCOVAO SUPERVISIONADA NOS ALUNOS DO 1 AO 5 ANO DAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DA REDE PBLICA DE ENSINO DE RIO BRANCO E CRUZEIRO DO SUL

    75000 1.500,00 25000 500,00 25000 500,00 25000 500,00

    ATENDIMENTO/ PROCEDIMENTO ODONTOLGICO EM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE RIO BRANCO, CRUZEIRO DO SUL, PORTO ACRE E SENADOR GUIOMARD

    68998 40.000,00 12748 14.000,00 30000 14.000,00 26250 12.000,00

    CONSULTA ODONTOLGICA EM ENDODONTIA PARA DENTES UNIRADICULARES EM ALUNOS ENCAMINHADOS

    26 5.000,00 25 1.700,00 0 1.700,00 0 1.600,00

    REALIZAO DE PROCEDIMENTOS COLETIVOS JUNTO AOS ALUNOS DO 1 AO 8 ANO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE RIO BRANCO DA REA DE ABRANGNCIA DOS CONSULTRIOS ODONTOLGICOS

    20000 300,00 5000 100,00 8000 100,00 7000 100,00

  • 13

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    ASSESSORAMENTO AOS MUNICPIOS VIZINHOS COM ATENDIMENTO ODONTOLGICO, BEM COMO COM A DISTRIBUIO DE ESCOVAS, CREMES DENTAIS E MATERIAIS INFORMATIVOS

    26 300,00 25 100,00 0 100,00 0 100,00

    LEVANTAMENTO EPIDEMIOLGICO EM SADE BUCAL NOS ALUNOS DE 2 AO 5 ANO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE RIO BRANCO E CRUZEIRO DO SUL

    26 300,00 25 100,00 0 100,00 0 100,00

    ATENDIMENTO FONOAUDIOLGICO INDIVIDUAL PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

    1000 300,00 250 100,00 400 100,00 350 100,00

    REALIZAO DE ORIENTAES FONOAUDIOLGICAS PARA EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

    350 300,00 88 100,00 140 100,00 122 100,00

    REALIZAO DE ORIENTAES/ ATENDIMENTO FONOAUDIOLGICO INDIVIDUAL PARA FAMILIARES

    350 300,00 88 100,00 140 100,00 122 100,00

    PALESTRA/OFICINA/GRUPO PARA ALUNOS, EDUCADORES E/OU FAMILIARES REFERENTES A FONOAUDIOLOGIA

    300 300,00 75 100,00 120 100,00 105 100,00

    ATENDIMENTO PSICOLGICO INDIVIDUAL PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

    400 300,00 100 100,00 160 100,00 140 100,00

    REALIZAO DE ORIENTAES PSICOLGICAS PARA EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

    400 300,00 100 100,00 160 100,00 140 100,00

    REALIZAO DE ORIENTAES/ ATENDIMENTO PSICOLGICO INDIVIDUAL PARA FAMILIARES

    350 300,00 88 100,00 140 100,00 122 100,00

    PALESTRA/OFICINA/GRUPO PARA ALUNOS, EDUCADORES E/OU FAMILIARES REFERENTES A PSICOLOGIA

    1000 300,00 250 100,00 400 100,00 350 100,00

    ALIMENTAO E NUTRIO 191.387,20 25.645,22 43.283,63 122.458,35

    INSTRUMENTALIZO DOS MUNICPIOS CONTEMPLADOS PELA AGENDA DE ATENO NUTRICIONAL DESNUTRIO INFANTIL - ANDI (SENSIBILIZAO, INSTRUMENTOS LEGAIS, PASSO A PASSO PARA EXECUO)

    6 100,00 6 100,00 0 0,00 0 0,00

    CAPACITAO TCNICA PARA MUNICPIOS DA ANDI EM VIGILNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-VAN (ANTROPOMETRIA, SISVAN WEB)

    6 3.755,75 6 3.755,75 0 0,00 0 0,00

    OFICINA SOBRE DESNUTRIO INFANTIL PARA 12 PROFISSIONAIS DE SADE DOS 06 MUNICPIOS CONTEMPLADOS NA ANDI (MNIMO 12 E MXIMO 24 PROFISSIONAIS)

    12 3.779,75 0 0,00 0 0,00 12 3.779,75

    ASSESSORIA TCNICA AOS MUNICPIOS (INDIVIDUALMENTE) HABILITADOS DA ANDI- 06 MUNICPIOS (DE ACORDO COM SOLICITAO)

    6 7.146,75 0 0,00 2 1.431,50 4 5.715,25

    OFICINA SOBRE VIGILNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DEMAIS PROGRAMAS DA NUTRIO PARA PROFISSIONAIS DA REDE BSICA DOS 22 MUNICPIOS

    2 14.507,65 0 0,00 1 5.968,65 1 8.539,00

    SUPERVISO NOS MUNICPIOS (01 POR ANO EM 18 27 7.683,20 9 2.863,87 8 2.007,45 10 2.811,88

  • 14

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    MUNICPIOS) E NAS SEDES DE REGIO DE SADE (01 POR QUADRIMESTRE) SOBRE TODAS AS AES E PROGRAMAS DA ALIMENTAO E NUTRIO

    ASSESSORIA TCNICA AOS MUNICPIOS HABILITADOS NO PMAQ EM 2012 (ASSIS BRASIL; CAPIXABA; PORTO ACRE; XAPURI; PLCIDO DE CASTRO; SENA MADUREIRA; SENADOR GUIOMARD; STA. ROSA DO PURUS; MNCIO LIMA; RODRIGUES ALVES) CONTEMPLADOS COM RECURSOS DA VAN E DA ACADEMIA DA SADE SOBRE VIGILNCIA NUTRICIONAL E ANTROPOMETRIA.

    10 4.888,40 0 0,00 5 2.582,48 5 2.305,92

    CAPACITAO INDIVIDUAL (POR MUNICPIO OU POR EQUIPE DA REDE BSICA) OU ASSESSORIA TCNICA PARA A GESTO MUNICIPAL SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAO DE VITAMINA A; PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAO FERRO; PROGRAMA BOLSA FAMLIA

    9 4.553,20 3 1.186,60 3 1.226,70 3 2.139,90

    OFICINA ESTADUAL DE CAPACITAO NA ESTRATGIA AMAMENTA-ALIMENTA (FORMAO DE TUTORES)

    1 29.039,00 1 9.539,00 0 19.500,00 0 0,00

    CAPACITAO NA ESTRATGIA AMAMENTA-ALIMENTA NAS UBS DOS MUNICPIOS CONTEMPLADOS NA ANDI (DE ACORDO COM A META NACIONAL)

    12 8.419,50 0 0,00 2 1.052,85 10 7.366,65

    ELABORAO E DISTRIBUIO DE MATERIAIS EDUCATIVOS SOBRE PROMOO DA ALIMENTAO SAUDVEL; PREVENO DA OBESIDADE

    20000 30.000,00 0 0,00 0 0,00 20000 30.000,00

    ELABORO DO INSTRUTIVO ESTADUAL COM BASE NO MANUAL NACIONAL SOBRE EQUIPAMENTOS ANTROPOMTRICOS E ANTROPOMETRIA PARA A REDE BSICA

    1 1.314,00 0 0,00 1 1.314,00 0 0,00

    REPRODUO DE MATERIAIS DO MS DE APOIO SOBRE ANTROPOMETRIA; PROMOO DA ALIMENTAO SAUDVEL; VITAMINA A E PROGRAMA BOLSA FAMLIA (CARTAZES, CARTAZETES, FOLHETOS)

    25000 40.000,00 0 0,00 0 0,00 25000 40.000,00

    AVALIAO ANTROPOMTRICA NOS EVENTOS DE PROMOO DA SADE PROMOVIDOS PELA SESACRE

    100 100,00 0 0,00 0 0,00 100 100,00

    ORIENTAO NUTRICIONAL NOS EVENTOS DE PROMOO DA SADE PROMOVIDOS PELA SESACRE

    50 100,00 0 0,00 0 0,00 50 100,00

    PARTICIPAO EM ENCONTROS NACIONAIS OU REGIONAIS DAS COORDENAES OU REFERENCIAS ESTADUAIS DE ALIMENTAO E NUTRIO

    5 8.000,00 2 3.200,00 2 3.200,00 1 1.600,00

    PARTICIPAO EM ENCONTROS NACIONAIS OU REGIONAIS DAS COORDENAES OU REFERNCIAS ESTADUAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA; PNSF E PNSVITA

    5 9.000,00 2 3.000,00 2 3.000,00 1 3.000,00

    PARTICIPAO EM CURSOS OU SEMINRIOS DE ATUALIZAO CIENTFICA CORRELATOS S AES DA DIVISO DE

    6 6.000,00 2 2.000,00 2 2.000,00 2 2.000,00

  • 15

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    ALIMENTAO E NUTRIO

    ESTRUTURAO E MANUTENO DA DIVISO DE ALIMENTAO E NUTRIO

    1 13.000,00 0 0,00 0 0,00 1 13.000,00

    SADE BUCAL 531.532,27 5.143,22 255.277,88 271.111,17

    ASSESSORIA NA REALIZAO DO DIAGNSTICO DE SADE BUCAL CONFORME A SOLICITAO DE CADA MUNICPIO

    3 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,00

    MONITORAMENTO E AVALIAO DOS PROGRAMAS DE SADE BUCAL DESENVOLVIDOS PELOS MUNICPIOS

    8 26.400,00 2 1.370,00 2 7.972,00 4 17.058,00

    ELABORAO DE RELATRIOS COM AVALIAES E RECOMENDAES AOS GESTORES DAS UNIDADES.

    8 0,00 2 0,00 2 0,00 4 0,00

    ELABORAO DE PROJETOS DE EXPANSO DOS PROGRAMAS DE SADE BUCAL DE FORMA ARTICULADA COM OS MUNICPIOS

    7 0,00 1 0,00 3 0,00 3 0,00

    AMPLIAO DA OFERTA DE PRTESE DENTRIA NO MUNICPIO DE RIO BRANCO

    2400 470.777,05 0 0,00 1200 235.388,53 1200 235.388,52

    MONITORAMENTO E AVALIAO DOS INDICADORES DA PMAQ_AB NOS MUNICPIOS QUE FIZERAM ADESO AO PROGRAMA

    22 13.834,72 6 3.773,22 11 6.917,35 5 3.144,15

    REALIZAO DE DIAGNSTICO DA REDE ASSISTENCIAL DE SADE BUCAL

    3 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,00

    LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE DE CIRURGIO DENTISTA PARA ATENDER A POPULAO

    3 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,00

    TREINAMENTO INTRODUTRIO EM PARCEIRA COM A DIVISO SADE DA FAMLIA, NAS EQUIPES IMPLANTADAS, CONFORME SOLICITAO DE CADA MUNICPIO.

    3 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

    COORDENAO DO PROJETO ITINERANTE EM SADE BUCAL COM NFASE NA OFERTA DE PRTESE DENTRIA PARA TODOS OS MUNICPIOS

    22 10.000,00 0 0,00 5 5.000,00 17 5.000,00

    IMPLANTAO DE FLUXO DE ATENDIMENTO DA GESTANTE EM UNIDADES DE SADE DO MUNICPIO DE RIO BRANCO QUE ADERIRAM AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENO BSICA - PMAQ

    5 0,00 1 0,00 1 0,00 3 0,00

    CAPACITAO DE CIRURGIES-DENTISTAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM FISSURA PALATAL E LBIO LEPORINO

    1 10.520,50 0 0,00 0 0,00 1 10.520,50

    MONITORAMENTO E AVALIAO QUADRIMESTRAL DOS INDICADORES DE SADE BUCAL

    3 0,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00

    COORDENAO, APOIO E/OU REALIZAO DE PALESTRAS NA VIIJOA ( JORNADA ODONTOLGICA DO ACRE) PARA CD/THD/ACD/ACS DA REDE SUS NAS REAS ESPECIFICAS, DE ACORDO COM AS PRIORIDADES, EM PARCERIA COM OS RGOS COMPETENTES.

    1 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00

  • 16

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    SADE DA FAMLIA 211.784,83 23.685,88 78.834,58 109.264,37

    ASSESSORAMENTO AOS MUNICIPIOS NA AMPLIAO DO N DE ESF CONFORME TETO DISPONIBILIZADO PELO MS.

    12 11.053,18 0 0,00 6 7.844,38 6 3.208,80

    MONITORAMENTO DO CADASTRO DAS FAMILIAS NO SIAB DOS 22 MUNICIPIOS, PARA ALCANAR A COBERTURA DA POPULAO ESTIMADA PELA ESTRATGIA SADE DA FAMLIA.

    66 14.604,00 22 5.712,00 22 5.683,20 22 3.208,80

    ASSESSORIA AOS MUNICPIOS NA ADESO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENO BSICA

    44 21.572,84 22 7.190,64 22 7.191,56 0 7.190,64

    CONSTITUIO DE EQUIPE DE APOIO INSTITUCIONAL AOS MUNICPIOS PARTICIPANTES DO PMAQ PARA A IMPLANTAO DAS AES VINCULADAS AO PROGRAMA

    1 200,00 1 200,00 0 0,00 0 0,00

    ELABORAO DO PLANO ESTADUAL DE APOIO INSTITUCIONAL. 1 450,00 0 0,00 0 0,00 1 450,00

    ASSESSORIA TCNICA NA ELABORAO DE PROJETOS RELACIONADOS IMPLANTAO/IMPLEMENTAO DA EACS/ESF/NASF E OUTROS PROJETOS RELACIONADOS NO FORTALECIMENTO DA ATENO BSICA DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO

    66 2.000,00 22 444,44 22 888,90 22 666,66

    PRODUO E DISPONIBILIZAO DE MATERIAL DE DIVULGAO (BANNER, BOLETINS, MATERIAL DE UDIO VISUAL) PARA DIVULGAR AS POLTICAS E PROGRAMA DA ATENO PRIMRIA EM SADE/ SADE DA FAMLIA .

    22 21.933,31 0 0,00 0 0,00 22 21.933,31

    OFICINA DE CAPACITAO NOS MUNICIPIOS QUE FIZERAM ADESO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENO

    22 13.834,72 11 5.712,00 11 8.122,72 0 0,00

    ELABORAO DE CADERNOS DE SERIES HISTRICOS DOS INDICADORES DA ATENO PRIMRIA PARA SUBSIDIAR OS MUNICPIOS NO PROCESSO DE PACTUAO

    3 3.085,00 0 0,00 3 3.085,00 0 0,00

    APOIO TCNICO AOS MUNICPIOS NO MBITO DA ATENO PRIMRIA, DE ACORDO COM AS PROGRAMAES DAS DIVISES DO DAPE E VS

    66 14.400,00 22 4.426,80 22 5.683,20 22 4.290,00

    REALIZAO DE CURSO INTRODUTRIO PARA AS EQUIPES DE SADE DA FAMLIA NOS MUNICPIOS COM MENOS DE 100 MIL HABITANTES DE ACORDO COM SOLICITAES

    11 19.701,20 0 0,00 6 10.137,20 5 9.564,00

    PRODUO DO CADERNO DO SIAB COM DADOS POR MUNICPIOS.

    3 200,00 0 0,00 3 200,00 0 0,00

    AVALIAO DO PROCESSO DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE DA ATENO BSICA PMAQ PARA QUE ALCANCE A CERTIFICAO.

    22 200,00 0 0,00 16 165,00 6 35,00

    PARTICIPAO DE TCNICOS DA DIVISO DE ATENO PRIMRIA/SADE DA FAMLIA EM EVENTOS, CONGRESSOS,

    6 25.772,20 0 0,00 4 17.181,34 2 8.590,86

  • 17

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    REUNIES E OFICINAS FORA DO ESTADO

    REUNIO SEMESTRAL COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENO BSICA DO ESTADO

    2 2.000,00 0 0,00 1 1.000,00 1 1.000,00

    TREINAMENTO EM SERVIO DE ATUALIZAO E OPERACIONALIZAO DO SIAB, CONFORME DEMANDA DOS MUNICPIOS.

    8 9.570,16 0 0,00 5 5.443,86 3 4.126,30

    APRESENTAO DO PLANO ESTADUAL DE MONITORAMENTO E AVALIAO DA ATENO BSICA NA CIB

    1 200,00 0 0,00 1 200,00 0 0,00

    TREINAMENTO/CAPACITAO PARA MELHORIA DA COLETA/REGISTRO E ANALISE DOS DADOS DOS INDICADORES DO SIAB/CNES/ESUS NAS REGIONAIS

    3 6.008,22 0 0,00 3 6.008,22 0 0,00

    REALIZAO DE AMOSTRA DAS AES DA ATENO PRIMRIA /PMAQ DOS MUNICPIOS

    1 45.000,00 0 0,00 0 0,00 1 45.000,00

    SADE DO HOMEM 84.153,91 25.706,56 56.447,35 2.000,00

    REUNIO PERIODICA COM A COORDENAO ESTADUAL DE ATENO BSICA COM FOCO NA IMPLEMENTAO DE AES E ESTRATGIAS VOLTADAS PARA SADE DO HOMEM

    4 1.606,98 2 591,98 2 1.015,00 0 0,00

    IMPLANTAO DO PNAISH E CAPACITAO DAS EQUIPES DA ESF NOS MUNICPIOS AINDA NO CONTEMPLADOS.

    6 51.080,78 1 1.162,16 5 49.918,62 0 0,00

    IMPLEMENTAO DO PNAISH NOS MUNICPIOS J IMPLANTADOS COM RECURSO DA PORTARIA N3209/2009

    7 7.457,45 5 5.408,11 2 2.049,34 0 0,00

    DIVULGAO DO PNAISH ATRAVS DA MDIA LOCAL NOS MUNICPIOS QUE IRO SER IMPLANTADOS.

    4 4.000,00 1 1.000,00 1 1.000,00 2 2.000,00

    OFICINA DE PROMOO E PREVENO DOENAS E AGRAVOS NO TRANSMISSVEIS PARA HOMENS NA FAIXA ETRIA DE 19 A 59 ANOS.

    5 3.765,60 3 2.301,21 2 1.464,39 0 0,00

    PARTICIPAO DOS TCNICOS EM CONGRESSOS E SEMINRIOS FORA DO ESTADO RELACIONADOS A SADE DO HOMEM E AGRAVOS TRANSMISSVEIS E NO TRANSMISSVEIS.

    3 14.243,10 3 14.243,10 0 0,00 0 0,00

    ASSESSORIA AOS MUNICPIOS NA EXECUO DA PNAISH. 3 2.000,00 1 1.000,00 1 1.000,00 1 0,00

    SADE DO IDOSO 868.747,15 158.759,43 420.718,52 289.269,20

    CONTINUAO DA IMPLEMENTAO DA LINHA DE CUIDADO DA REDE DE ATENO DA SADE DO IDOSO NOS MUNICPIOS.

    22 85.398,26 11 61.398,26 6 12.000,00 5 12.000,00

    DIVULGAO NA MDIA NAS 03 REGIONAIS DE SADE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PROMOO E PREVENO A SADE DA PESSOA IDOSA.

    22 33.398,26 11 21.398,26 6 6.000,00 5 6.000,00

    SENSIBILIZAO DOS GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAIS PARA O FORTALECIMENTO DAS AES DE PROMOO E PREVENO A OSTEOPOROSE, DOENAS DE ALZHEIMER E PARKSOM E APOIAR OS MUNICPIOS.

    22 37.727,44 11 15.267,65 6 10.459,79 5 12.000,00

    CONTINUAO DA SENSIBILIZAO DOS GESTORES ESTADUAL E 9 16.201,47 3 3.903,41 3 5.298,06 3 7.000,00

  • 18

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    MUNICIPAIS NA IMPLANTAO DA EQUIPE MNIMA NECESSRIA PARA O ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA IDOSOS ACAMADOS, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. PORTARIA DO MS N 2029, DE 24 DE AGOSTO DE 2011. NAS 3 (TRS) REGIONAIS DE SADE.

    ASSESSORARIA TCNICA AOS MUNICPIOS NA IMPLEMENTAO DA POLTICA DE ATENO A SADE DO IDOSO

    22 31.752,52 11 5.791,85 6 11.960,67 5 14.000,00

    CAPACITAO DOS PROFISSIONAIS DE SADE DA ATENO PRIMARIA NAS REGIES DE SADE EM PROMOO A SADE DO IDOSO

    3 392.269,20 0 0,00 2 270.000,00 1 122.269,20

    CAPACITAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO DISTRITO INDGENA DO ALTO RIO PURUS, JUNTO COM A SESAI / DISEI (AGENTE DE SADE INDGENA, TCNICO DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRO) SANTA ROSA, SENA MADUREIRA, MANOEL URBANO, ASSIS BRASIL, EXTREMA, PAUNIM E BOCA DO ACRE

    5 40.000,00 0 0,00 3 17.000,00 2 23.000,00

    PARTICIPAO DA EQUIPE DA DIVISO DE SADE DO IDOSO EM CONGRESSOS, CURSOS DE ESPECIALIZAO, DENTRO E FORA DO ESTADO.

    3 30.000,00 1 10.000,00 1 10.000,00 1 10.000,00

    CAPACITAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO HOSPITAL DO IDOSO, NCLEO DE REABILITAO DA PESSOA IDOSA, CENTRO DE FORMAO TUCUM, HOSPITAL ESTADUAL DE URGNCIA E EMERGNCIA DE RIO BRANCO, MATERNIDADE, AS UPAS E EQUIPES DE SADE DA FAMLIA, SADE BUCAL E ONGS DE TODO ESTADO NA POLTICA DE SADE DA PESSOA IDOSA E SADE DO TRABALHADOR.

    6 60.000,00 2 20.000,00 2 20.000,00 2 20.000,00

    REALIZAO DE CURSOS DE CUIDADORES DE IDOSOS PARA FAMILIARES E CUIDADORES DE IDOSOS FORMAL.

    2 70.000,00 0 0,00 1 35.000,00 1 35.000,00

    DEFINIO DO FLUXO DE REFERNCIAS, MUNICIPAIS E REGIONAIS, DA PESSOA IDOSA EM SITUAO DE VIOLNCIA (ASSISTNCIA SOCIAL, CRAS, CENTRO DE REFERNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTNCIA SOCIAL SEAS) COM OS SEGMENTOS DE SADE NAS TRS REGIONAIS.

    3 40.000,00 1 13.000,00 1 12.000,00 1 15.000,00

    REALIZAO DE REUNIES NOS MUNICIPIOS DAS REGIES DE SADE COM GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAIS DE SADE VISANDO ARTICULAO DE FINANCIAMENTO PARA CONSTRUO DE CENTROS DE CONVIVNCIA PARA IDOSOS NAS 3 (TRS) REGIONAIS DE SADE, TENDO COMO PONTO DE PARTIDA O MUNICPIO DE RIO BRANCO NA REGIO DO BAIXO ACRE

    8 23.000,00 3 5.000,00 3 8.000,00 2 10.000,00

    ARTICULAO JUNTO A SEOP O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE MODIFICAO ARQUITETNICA E MOBILIDADE

    7 9.000,00 3 3.000,00 2 3.000,00 2 3.000,00

  • 19

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    URBANA PARA GARANTIR A MELHORIA DE ACESSO A PESSOA IDOSA NO MUNICPIO DE RIO BRANCO.

    1.1.2 ESTRUTURAR, QUALIFICAR E FINANCIAR O FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENO SADE;

    105.313.030,16 34.905.153,24 34.905.153,24 35.502.723,67

    CEFPSF - TUCUM 1.268.526,64 422.842,21 422.842,21 422.842,21

    SERVIO AMBULATORIAL - PROMOO E PREVENO 77596 4.029,02 25865 1.343,01 25865 1.343,01 25865 1.343,01

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 67994 271.312,49 22665 90.437,50 22665 90.437,50 22665 90.437,50

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 175941 991.907,51 58647 330.635,84 58647 330.635,84 58647 330.635,84

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 7876 1.277,61 2625 425,87 2625 425,87 2625 425,87

    HOSPITAL DR. ARY RODRIGUES 580.001,28 193.333,76 193.333,76 193.333,76

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 93241 198.045,41 31080 66.015,14 31080 66.015,14 31080 66.015,14

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 81511 120.118,87 27170 40.039,62 27170 40.039,62 27170 40.039,62

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 4051 28.153,87 1350 9.384,62 1350 9.384,62 1350 9.384,62

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    709 233.683,14 236 77.894,38 236 77.894,38 236 77.894,38

    HOSPITAL MANOEL MARINHO MONTE 473.973,12 157.991,04 157.991,04 157.991,04

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 31051 123.944,74 10350 41.314,91 10350 41.314,91 10350 41.314,91

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 34393 156.874,86 11464 52.291,62 11464 52.291,62 11464 52.291,62

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 1594 10.111,23 531 3.370,41 531 3.370,41 531 3.370,41

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    594 183.042,30 198 61.014,10 198 61.014,10 198 61.014,10

    HOSPITAL SANSO GOMES 2.077.600,70 692.533,57 692.533,57 692.533,57

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 53507 323.047,15 17836 107.682,38 17836 107.682,38 17836 107.682,38

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 21796 203.251,47 7265 67.750,49 7265 67.750,49 7265 67.750,49

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 4483 840.337,66 1494 280.112,55 1494 280.112,55 1494 280.112,55

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    1442 522.449,62 481 174.149,87 481 174.149,87 481 174.149,87

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CIRRGICO

    371 188.514,79 124 62.838,26 124 62.838,26 124 62.838,26

    HOSPITAL DAS CLNICAS 30.767.505,98 10.255.835,33 10.255.835,33 10.255.835,33

    SERVIO AMBULATORIAL - PROMOO E PREVENO 1968 188,41 656 62,80 656 62,80 656 62,80

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 862027 6.450.674,02 287342 2.150.224,67 287342 2.150.224,67 287342 2.150.224,67

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 404310 10.848.334,79 134770 3.616.111,60 134770 3.616.111,60 134770 3.616.111,60

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 30043 6.193.314,36 10014 2.064.438,12 10014 2.064.438,12 10014 2.064.438,12

    SERVIO AMBULATORIAL - TRANSPLANTE 533 98.660,34 178 32.886,78 178 32.886,78 178 32.886,78

    SERVIO AMBULATORIAL - RTESES PRTESES E MATERIAIS ESPECIAIS

    11038 1.014.406,04 3679 338.135,35 3679 338.135,35 3679 338.135,35

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO COM FINALIDADE DIAGNSTICA

    23 4.823,81 8 1.607,94 8 1.607,94 8 1.607,94

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO 2891 2.243.425,54 964 747.808,51 964 747.808,51 964 747.808,51

  • 20

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    CLNICO

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CIRRGICO

    4469 3.559.452,89 1490 1.186.484,30 1490 1.186.484,30 1490 1.186.484,30

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - TRANSPLANTE DE RGOS E TECIDOS

    55 354.225,77 18 118.075,26 18 118.075,26 18 118.075,26

    HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANA DO JURU 2.403.702,08 801.234,03 801.234,03 801.234,03

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 129828 689.052,00 43276 229.684,00 43276 229.684,00 43276 229.684,00

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 13664 84.890,65 4555 28.296,88 4555 28.296,88 4555 28.296,88

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    2073 911.241,96 691 303.747,32 691 303.747,32 691 303.747,32

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CIRRGICO

    1235 718.517,47 412 239.505,82 412 239.505,82 412 239.505,82

    HOSPITAL DE DERMATOLOGIA SANITRIA DE CRUZEIRO DO SUL 542.271,31 180.757,10 180.757,10 180.757,10

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 1061 18.327,77 354 6.109,26 354 6.109,26 354 6.109,26

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 14899 120.829,16 4966 40.276,39 4966 40.276,39 4966 40.276,39

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 726 377.532,16 242 125.844,05 242 125.844,05 242 125.844,05

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    77 25.582,22 26 8.527,41 26 8.527,41 26 8.527,41

    HOSPITAL DE SADE MENTAL DO ACRE 1.072.965,17 357.655,06 357.655,06 357.655,06

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 39860 334.072,72 13287 111.357,57 13287 111.357,57 13287 111.357,57

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 306 1.491,10 102 497,03 102 497,03 102 497,03

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    1059 737.401,35 353 245.800,45 353 245.800,45 353 245.800,45

    HOSPITAL DR. ABEL PINHEIRO MACIEL FILHO 7.077.878,88 2.359.292,96 2.359.292,96 2.359.292,96

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 12674 31.971,55 4225 10.657,18 4225 10.657,18 4225 10.657,18

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 21993 133.670,45 7331 44.556,82 7331 44.556,82 7331 44.556,82

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 3267 20.712,78 1089 6.904,26 1089 6.904,26 1089 6.904,26

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    4603 3.557.827,75 1534 1.185.942,58 1534 1.185.942,58 1534 1.185.942,58

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CIRRGICO

    2362 3.333.696,35 787 1.111.232,12 787 1.111.232,12 787 1.111.232,12

    HOSPITAL EPAMINONDAS JCOME 1.012.160,66 337.386,89 337.386,89 337.386,89

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 3403 26.238,34 1134 8.746,11 1134 8.746,11 1134 8.746,11

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 102779 578.872,92 34260 192.957,64 34260 192.957,64 34260 192.957,64

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 2294 69.348,85 765 23.116,28 765 23.116,28 765 23.116,28

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    1013 321.429,55 338 107.143,18 338 107.143,18 338 107.143,18

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CIRRGICO

    37 16.271,00 12 5.423,67 12 5.423,67 12 5.423,67

  • 21

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    HOSPITAL GERAL DE CLNICAS DE RIO BRANCO 8.339.351,89 2.779.783,96 2.779.783,96 2.779.783,96

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 337810 1.681.071,75 112603 560.357,25 112603 560.357,25 112603 560.357,25

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 104009 607.812,52 34670 202.604,17 34670 202.604,17 34670 202.604,17

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 9850 145.283,82 3283 48.427,94 3283 48.427,94 3283 48.427,94

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    4185 2.623.249,42 1395 874.416,47 1395 874.416,47 1395 874.416,47

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CIRRGICO

    2003 3.281.934,39 668 1.093.978,13 668 1.093.978,13 668 1.093.978,13

    HOSPITAL GERAL DE FEIJ 1.493.926,06 298.785,21 298.785,21 896.355,64

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 46127 177.894,58 9225 35.578,92 9225 35.578,92 27676 106.736,75

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 105419 663.155,34 21084 132.631,07 21084 132.631,07 63252 397.893,20

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 3370 74.310,36 674 14.862,07 674 14.862,07 2022 44.586,21

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    1523 473.837,80 305 94.767,56 305 94.767,56 914 284.302,68

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CIRRGICO

    172 104.727,99 34 20.945,60 34 20.945,60 103 62.836,79

    HOSPITAL REGIONAL DO JURU 24.480.000,00 8.160.000,00 8.160.000,00 8.160.000,00

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 186828 1.398.062,04 62276 466.020,68 62276 466.020,68 62276 466.020,68

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 44784 1.201.633,46 14928 400.544,49 14928 400.544,49 14928 400.544,49

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 5100 1.051.373,99 1700 350.458,00 1700 350.458,00 1700 350.458,00

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    2856 1.400.031,77 952 466.677,26 952 466.677,26 952 466.677,26

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CIRRGICO

    3 1.551.011,91 1 517.003,97 1 517.003,97 1 517.003,97

    MANUTENO DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS 12 17.877.886,83 4 5.959.295,61 4 5.959.295,61 4 5.959.295,61

    LABORATRIO CENTRAL DE SADE PBLICA 4.362.741,37 1.454.247,12 1.454.247,12 1.454.247,12

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 381613 4.362.741,37 127204 1.454.247,12 127204 1.454.247,12 127204 1.454.247,12

    MATERNIDADE E CLINICA DE MULHERES BARBARA HELIODORA 5.428.523,70 1.809.507,90 1.809.507,90 1.809.507,90

    SERVIO AMBULATORIAL - PROMOO E PREVENO 223 251,57 74 83,86 74 83,86 74 83,86

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 98167 638.092,74 32722 212.697,58 32722 212.697,58 32722 212.697,58

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 87072 638.689,69 29024 212.896,56 29024 212.896,56 29024 212.896,56

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    3734 2.413.178,43 1245 804.392,81 1245 804.392,81 1245 804.392,81

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CIRRGICO

    2811 1.738.311,27 937 579.437,09 937 579.437,09 937 579.437,09

    UNIDADE MISTA ANA NERY 89.866,59 29.955,53 29.955,53 29.955,53

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 200 426,93 67 142,31 67 142,31 67 142,31

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 10248 32.035,72 3416 10.678,57 3416 10.678,57 3416 10.678,57

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 1593 488,29 531 162,76 531 162,76 531 162,76

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO 206 56.915,65 69 18.971,88 69 18.971,88 69 18.971,88

  • 22

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    CLNICO

    UNIDADE MISTA DE ASSIS BRASIL 259.069,15 86.356,38 86.356,38 86.356,38

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 15724 37.720,63 5241 12.573,54 5241 12.573,54 5241 12.573,54

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 20133 116.939,74 6711 38.979,91 6711 38.979,91 6711 38.979,91

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 2018 2.173,89 673 724,63 673 724,63 673 724,63

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    329 102.234,90 110 34.078,30 110 34.078,30 110 34.078,30

    UNIDADE MISTA DE MANOEL URBANO 310.508,98 103.502,99 103.502,99 103.502,99

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 6705 21.504,27 2235 7.168,09 2235 7.168,09 2235 7.168,09

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 15850 77.827,78 5283 25.942,59 5283 25.942,59 5283 25.942,59

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 1321 8.104,68 440 2.701,56 440 2.701,56 440 2.701,56

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    706 203.072,24 235 67.690,75 235 67.690,75 235 67.690,75

    UNIDADE MISTA DE RODRIGUES ALVES 210.873,75 70.291,25 70.291,25 70.291,25

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 3 5,34 1 1,78 1 1,78 1 1,78

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 13106 91.570,65 4369 30.523,55 4369 30.523,55 4369 30.523,55

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 1221 30.118,49 407 10.039,50 407 10.039,50 407 10.039,50

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    281 89.179,28 94 29.726,43 94 29.726,43 94 29.726,43

    UNIDADE MISTA DE MARECHAL THAUMATURGO 103.978,86 34.659,62 34.659,62 34.659,62

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 600 1.284,00 200 428,00 200 428,00 200 428,00

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 20778 91.116,99 6926 30.372,33 6926 30.372,33 6926 30.372,33

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 2515 11.577,88 838 3.859,29 838 3.859,29 838 3.859,29

    UNIDADE MISTA SANTA LUZIA 6.775,76 2.258,59 2.258,59 2.258,59

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 1600 3.422,93 533 1.140,98 533 1.140,98 533 1.140,98

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 4037 2.981,20 1346 993,73 1346 993,73 1346 993,73

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 1103 371,63 368 123,88 368 123,88 368 123,88

    HOSPITAL REGIONAL RAIMUNDO CHAAR 1.495.770,88 498.590,29 498.590,29 498.590,29

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 50966 177.580,94 16989 59.193,65 16989 59.193,65 16989 59.193,65

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 89798 438.583,06 29933 146.194,35 29933 146.194,35 29933 146.194,35

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 3272 81.618,87 1091 27.206,29 1091 27.206,29 1091 27.206,29

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO COM FINALIDADE DIAGNSTICA

    1 119,36 0 39,79 0 39,79 0 39,79

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    1744 544.301,15 581 181.433,72 581 181.433,72 581 181.433,72

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CIRRGICO

    477 253.567,49 159 84.522,50 159 84.522,50 159 84.522,50

    UNIDADE MISTA DE ACRELNDIA 244.818,18 81.606,06 81.606,06 81.606,06

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 3928 5.587,73 1309 1.862,58 1309 1.862,58 1309 1.862,58

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 30837 175.643,64 10279 58.547,88 10279 58.547,88 10279 58.547,88

  • 23

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 1577 2.398,27 526 799,42 526 799,42 526 799,42

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    191 61.188,54 64 20.396,18 64 20.396,18 64 20.396,18

    HOSPITAL INFANTIL IOLANDA COSTA E SILVA 805.649,95 268.549,98 268.549,98 268.549,98

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    1269 805.649,95 423 268.549,98 423 268.549,98 423 268.549,98

    HOSPITAL SANTA JULIANA 6.891.524,10 2.297.174,70 2.297.174,70 2.297.174,70

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    4603 3.557.827,75 1534 1.185.942,58 1534 1.185.942,58 1534 1.185.942,58

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CIRRGICO

    2.361 3.333.696,35 787 1.111.232,12 787 1.111.232,12 787 1.111.232,12

    SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CRUZEIRO DO SUL 25.582,22 8.527,41 8.527,41 8.527,41

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    77 25.582,22 26 8.527,41 26 8.527,41 26 8.527,41

    UNIDADE MISTA DE JORDO 30.127,04 10.042,35 10.042,35 10.042,35

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 266 569,24 89 189,75 89 189,75 89 189,75

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 8010 9.624,11 2670 3.208,04 2670 3.208,04 2670 3.208,04

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 1501 9.513,17 500 3.171,06 500 3.171,06 500 3.171,06

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    40 10.420,52 13 3.473,51 13 3.473,51 13 3.473,51

    UNIDADE MISTA DE PORTO WALTER 44.482,02 14.827,34 14.827,34 14.827,34

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 275 587,43 92 195,81 92 195,81 92 195,81

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 12891 8.018,05 4297 2.672,68 4297 2.672,68 4297 2.672,68

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 663 224,97 221 74,99 221 74,99 221 74,99

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    105 35.651,57 35 11.883,86 35 11.883,86 35 11.883,86

    UNIDADE MISTA DE SANTA ROSA 97.208,11 32.402,70 32.402,70 32.402,70

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 27 56,71 9 18,90 9 18,90 9 18,90

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 2314 8.457,57 771 2.819,19 771 2.819,19 771 2.819,19

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 58 364,55 19 121,52 19 121,52 19 121,52

    SERVIO DE INTERNAO HOSPITALAR - PROCEDIMENTO CLNICO

    281 88.329,28 94 29.443,09 94 29.443,09 94 29.443,09

    UPA 2 DISTRITO 3.315.665,74 1.105.221,91 1.105.221,91 1.105.221,91

    SERVIO AMBULATORIAL - FINALIDADE DIAGNSTICA 341558 985.221,33 113853 328.407,11 113853 328.407,11 113853 328.407,11

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CLNICO 437103 2.099.272,32 145701 699.757,44 145701 699.757,44 145701 699.757,44

    SERVIO AMBULATORIAL - PROCEDIMENTO CIRRGICO 11054 231.172,09 3685 77.057,36 3685 77.057,36 3685 77.057,36

    1.1.3 IMPLEMENTAR POLTICAS DE SADE DOS PROGRAMAS PRIORITRIOS;

    16.858.831,54 543.103,60 8.810.131,16 7.505.596,78

  • 24

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    PROACRE 15.856.831,54 R$ 15.856.832

    209.103,60 8.476.131,16 7.171.596,78

    DISTRIBUIO DE MEDICAMENTOS DA FARMCIA BSICA E INSUMOS DESTINADO AOS MUNICPIOS (EQUIPES DE SADE DA FAMLIA MVEL)

    12 600.000,00 0 0,00 12 600.000,00 0 0,00

    LOCAO DE IMVEIS PARA IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DAS CASAS DE APOIO MATERNO DE RIO BRANCO

    8 16.000,00 0 0,00 4 8.000,00 4 8.000,00

    REMUNERAO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SADE QUE ADERIRAM AO PLANO VIDA

    5247 697.601,19 687 140.603,60 2280 90.294,87 2280 466.702,72

    ESTRUTURAO DAS MATERNIDADES DE REFERNCIA PARA IMPLEMENTAO DE PROGRAMA DE GESTO DA CLINICA NA REDE OBSTTRICA E PERINATAL NEONATAIS

    5 532.555,86 0 0,00 5 532.555,86 0 0,00

    AQUISIO DE VECULOS ( AMBULNCIAS) PARA SUPORTE AS AES DE SADE DA MULHER EM TODO O ESTADO.

    10 600.000,00 0 0,00 10 600.000,00 0 0,00

    ESTRUTURAO DA CASA DE APOIO MATERNO COM MOBILIRIOS

    1 50.000,00 0 0,00 1 50.000,00 0 0,00

    DISTRIBUIO DE MEDICAMENTOS NAS AES DE ATENDIMENTO ITINERANTE ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA REALIZADO NOS 4MUNICIPIOS DO ESTADO

    22 332.000,00 0 0,00 22 332.000,00 0 0,00

    DISTRIBUIO DE MATERIASIS INFORMATIVOS DURANTE O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA E GINECOLOGIA NOS MUNICIPIOS DO ESTADO

    22 37.350,00 0 0,00 22 37.350,00 0 0,00

    UTILIZAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DURANTE O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA E GINECOLOGIA NOS MUNICIPIOS DO ESTADO

    22 632.000,00 0 0,00 22 316.000,00 0 316.000,00

    TRANSPORTE AREO (PASSAGENS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA E GINECOLOGIA.

    6 110.000,00 0 0,00 3 55.000,00 3 55.000,00

    TRANSPORTE AREO (FRETAMENTO DE AERONAVE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTOATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA E GINECOLOGIA.

    6 300.000,00 0 0,00 4 150.000,00 2 150.000,00

    TRANSPORTE AREO (FRETAMENTO DE AERONAVE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO MBITO DA SESACRE.

    8 200.000,00 0 0,00 4 100.000,00 4 100.000,00

    DESPESAS COM TRANSPORTE (PAGAMENTO DE PASSAGENS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SADE ITINERANTE NO MBITO DA SESACRE.

    2 420.000,00 0 0,00 1 210.000,00 1 210.000,00

    DESPESAS COM DIRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SADE ITINERANTE NO MBITO DA SESACRE.

    6 300.000,00 0 0,00 3 150.000,00 3 150.000,00

  • 25

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SADE BUCAL.

    44 1.752.551,16 0 0,00 22 876.275,58 22 876.275,58

    PAGAMENTO DE DIRIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SADE BUCAL.

    44 760.121,00 0 0,00 22 380.060,50 22 380.060,50

    ALIMENTAO DESTINADA AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SADE BUCAL

    44 759.000,00 0 0,00 22 379.500,00 22 379.500,00

    HOSPEDAGEM DESTINADA AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SADE BUCAL

    34 866.200,00 0 0,00 17 483.100,00 17 383.100,00

    ESTRUTURAO DAS EQUIPES ITINERANTES DE SADE BUCAL 40 1.110.262,50 0 0,00 0 0,00 40 1.110.262,50

    AQUISIO DE INSUMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO ITINERANTE DE SADE BUCAL

    44 206.844,10 0 0,00 22 103.422,05 22 103.422,05

    TRANSPORTE (FRETAMENTO DE VEICULO) DESTINADO AO ATENDIMENTO ITINERANTE DE SADE BUCAL

    36 120.000,00 0 0,00 18 60.000,00 18 60.000,00

    TRANSPORTE (FRETAMENTO DE AERONAVE) DESTINADO AO ATENDIMENTO ITINERANTE DE SADE BUCAL.

    8 386.878,00 0 0,00 4 193.439,00 4 193.439,00

    SERVIO ITINERANTE NOS MUNICIPIOS PARA PREVENO DO CANCER DE TERO E DE MAMA

    44 2.236.011,02 0 0,00 22 1.118.005,51 22 1.118.005,51

    CAPACITAO DE PROFISSIONAIS DE SADE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CANCER DE COLO DE TERO NAS REGIES DE SADE

    3 119.299,00 0 0,00 3 119.299,00 0 0,00

    ADEQUAO FSICA DO CENTRO DE ATENO A SADE DA MULHER

    1 1.100.000,00 0 0,00 1 1.100.000,00 0 0,00

    EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SADE DA MULHER

    1 500.000,00 0 0,00 0 0,00 1 500.000,00

    EQUIPAMENTO DO SERVIO ESPECIALIZADO EM CANCER DE COLO DE TERO PARA ATENDIMENTO NOS MUNICPIOS

    44 359.826,82 0 0,00 22 179.913,36 22 179.913,46

    PAGAMENTO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA AS AES DA UNIDADE TCNICA DE SADE UTS - PROACRE

    2 503.830,89 0 0,00 1 251.915,43 1 251.915,46

    APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SESACRE

    2 248.500,00 1 68.500,00 0 0,00 1 180.000,00

    AES ITINERANTES 1.002.000,00 334.000,00 334.000,00 334.000,00

    ATENDIMENTO EM GINECOLOGIA E OBSTETRCIA 1500 33.000,00 500 11.000,00 500 11.000,00 500 11.000,00

    ATENDIMENTO EM PEDIATRIA 2202 33.000,00 734 11.000,00 734 11.000,00 734 11.000,00

    ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA 450 33.000,00 150 11.000,00 150 11.000,00 150 11.000,00

    ATENDIMENTO EM CLINICA GERAL 4002 33.000,00 1334 11.000,00 1334 11.000,00 1334 11.000,00

    ATENDIMENTO EM INFECTOLOGIA 201 33.000,00 67 11.000,00 67 11.000,00 67 11.000,00

    ATENDIMENTO EM CARDIOPEDIATRIA 15 33.000,00 5 11.000,00 5 11.000,00 5 11.000,00

    ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA 600 33.000,00 200 11.000,00 200 11.000,00 200 11.000,00

    ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA 51 33.000,00 17 11.000,00 17 11.000,00 17 11.000,00

    ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA 498 33.000,00 166 11.000,00 166 11.000,00 166 11.000,00

  • 26

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    ATENDIMENTO EM GASTROCLNICO 252 33.000,00 84 11.000,00 84 11.000,00 84 11.000,00

    ATENDIMENTO EM DERMATOLOGIA 450 33.000,00 150 11.000,00 150 11.000,00 150 11.000,00

    ATENDIMENTO EM GERIATRIA 150 33.000,00 50 11.000,00 50 11.000,00 50 11.000,00

    ATENDIMENTO EM CIRURGIA GERAL 51 33.000,00 17 11.000,00 17 11.000,00 17 11.000,00

    ATENDIMENTO EM ONCOLOGIA 150 33.000,00 50 11.000,00 50 11.000,00 50 11.000,00

    ATENDIMENTO EM HEMATOLOGIA 21 33.000,00 7 11.000,00 7 11.000,00 7 11.000,00

    ATENDIMENTO EM ENDOCRINOLOGIA 21 33.000,00 7 11.000,00 7 11.000,00 7 11.000,00

    REALIZAO DE PROCEDIMENTO DE HERNIORRAFIA 15 31.500,00 5 10.500,00 5 10.500,00 5 10.500,00

    REALIZAO DE PROCEDIMENTO DE HEMORROIDECTOMIA 12 31.500,00 4 10.500,00 4 10.500,00 4 10.500,00

    REALIZAO DE PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA VAGINAL/ABDOMINAL

    12 31.500,00 4 10.500,00 4 10.500,00 4 10.500,00

    REALIZAO DE PROCEDIMENTO DE HIDROCELECTOMIA 6 25.500,00 2 8.500,00 2 8.500,00 2 8.500,00

    REALIZAO DE PROCEDIMENTO DE COLECISTECTOMIA 12 30.000,00 4 10.000,00 4 10.000,00 4 10.000,00

    DISTRIBUIO DE MEDICAMENTO ATRAVS DE RECEITURIO MDICO

    4500 40.500,00 1500 13.500,00 1500 13.500,00 1500 13.500,00

    REALIZAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETROCARDIOGRAMA

    351 22.500,00 117 7.500,00 117 7.500,00 117 7.500,00

    REALIZAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE ECOCARDIOGRAMA

    78 24.600,00 26 8.200,00 26 8.200,00 26 8.200,00

    ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 90 25.500,00 30 8.500,00 30 8.500,00 30 8.500,00

    REALIZAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE ULTRASSONOGRAFIA

    999 13.500,00 333 4.500,00 333 4.500,00 333 4.500,00

    REALIZAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE COLPOSCOPIA 51 24.000,00 17 8.000,00 17 8.000,00 17 8.000,00

    REALIZAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE CIRURGIA DE ALTA FREQNCIA (CAF)

    12 27.000,00 4 9.000,00 4 9.000,00 4 9.000,00

    REALIZAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE BIPSIA DO COLO UTERINO

    21 31.500,00 7 10.500,00 7 10.500,00 7 10.500,00

    REALIZAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE BIPSIA DE PELE

    6 9.000,00 2 3.000,00 2 3.000,00 2 3.000,00

    REALIZAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE BIPSIA GSTRICAS

    6 5.400,00 2 1.800,00 2 1.800,00 2 1.800,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - HEMOGRAMA COMPLETO

    402 2.100,00 134 700,00 134 700,00 134 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - ELEMENTOS ANORMAIS DE URINA (EAS)

    150 2.100,00 50 700,00 50 700,00 50 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - HORMNIO GONADOTRFICO( HCG)

    51 2.100,00 17 700,00 17 700,00 17 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - GLICEMIA CAPILAR 201 2.100,00 67 700,00 67 700,00 67 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - SORLOGIA PARA HEPATITE A

    6 2.100,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00

  • 27

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - SOROLOGIA PARA HEPATITE B

    81 2.100,00 27 700,00 27 700,00 27 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - SOROLOGIA PARA HEPATITE C

    51 2.100,00 17 700,00 17 700,00 17 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - SOROLOGIA PARA HIV

    60 2.100,00 20 700,00 20 700,00 20 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE

    51 2.100,00 17 700,00 17 700,00 17 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - SOROLOGIA PARA SFILIS (VDRL)

    51 2.100,00 17 700,00 17 700,00 17 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - SOROLOGIA PARA CITOMEGALOVIRUS

    12 2.100,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - PROTEINA C REATIVA (PCR)

    42 2.100,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - FATOR REUMATIDE 30 2.100,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANTIESTREPTOLISIMA O (ASLO)

    30 2.100,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANTGENO PROSTTICO ESPECFICO (PSA)

    42 2.100,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - HORMNIO TIREIDE T3

    30 2.100,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - HORMNIO TIREIDE T4

    51 2.100,00 17 700,00 17 700,00 17 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - HORMNIO ESTIMULANTE TIREIDE (TSH)

    51 2.100,00 17 700,00 17 700,00 17 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE/TGO

    42 2.100,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - AST - ASPARTATOAMINOTRANSFERASE/TGP

    42 2.100,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - COLESTEROL TOTAL E FRAES/LDL

    30 2.100,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - 30 2.100,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - TRIGLICERDEOS 30 2.100,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - URIA 30 2.100,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - PROLACTINA 12 2.100,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - LH - HORMNIO LUTEINIZANTE

    6 2.100,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - FSH - HORMNIO FOLCULO ESTIMULANTE

    6 2.100,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - TESTE ROIDO PARA VDRL

    30 2.100,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00

  • 28

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS - TIPAGEM SANGUNEA

    51 2.100,00 17 700,00 17 700,00 17 700,00

    REALIZAO DE EXAME CITOPATOLGICO DO COLO DO UTERO (PCCU)

    801 21.000,00 267 7.000,00 267 7.000,00 267 7.000,00

    PALESTRAS EDUCATIVAS NA REA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DST/AIDS E PREVENO DO CNCER DE MAMA E TERO.

    60 9.000,00 20 3.000,00 20 3.000,00 20 3.000,00

    INCLUSO SOCIAL POR MEIO DE INTERVENO DO SERVIO SOCIAL (ORIENTAO PARA ACESSO A BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS, A DOCUMENTOS PESSOAIS, PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO,ETC)

    999 9.600,00 333 3.200,00 333 3.200,00 333 3.200,00

    1.1.4 ASSEGURAR A QUALIDADE DO SANGUE, HEMOCOMPONENTES, HEMODERIVADOS E DOS SERVIOS FORNECIDOS POPULAO;

    1.892.930,39 665.666,63 613.631,88 613.631,88

    HEMOACRE 1.892.930,39 665.666,63 613.631,88 613.631,88

    REALIZAO DE 04 COLETAS MENSAIS NO CALADO E 02 MUNICPIOS DO INTERIOR DO ESTADO.

    72 0,00 24 0,00 24 0,00 24 0,00

    REALIZAO DE CAMPANHAS NO ESTADO. 18 52.034,75 18 52.034,75 0 0,00 0 0,00

    REALIZAO DE ANLISES IMUNOHEMATOLGICAS 108000 624.417,03 36000 208.139,01 36000 208.139,01 36000 208.139,01

    REALIZAO DE HEMOGRAMAS EM DOADORES COM HEMATCRITO BAIXO DE 6 E HEMOFILICOS

    450 156.104,25 150 52.034,75 150 52.034,75 150 52.034,75

    REALIZAR DE TESTES DE SOLUBILIDADE EM DOADORES 12000 31.220,85 4000 10.406,95 4000 10.406,95 4000 10.406,95

    REALIZAO DE ANLISES DE MALRIA EM DOADORES 12000 31.220,85 4000 10.406,95 4000 10.406,95 4000 10.406,95

    REALIZAO DE TESTES DE COAGULOPATIAS EM HEMOFLICOS 1200 31.220,85 400 10.406,95 400 10.406,95 400 10.406,95

    REALIZAO DE TESTES DE SOLOGIA EM DOADORES 102000 156.104,25 34000 52.034,75 34000 52.034,75 34000 52.034,75

    REALIZAO DE HEMATCRITOS 15600 31.220,85 5200 10.406,95 5200 10.406,95 5200 10.406,95

    REALIZAO DE COLETAS DE BOLSAS DE SANGUE 12000 779.386,71 4000 259.795,57 4000 259.795,57 4000 259.795,57

    DIRETRIZ 1.2 APRIMORAMENTO DA REDE DE ATENO S URGNCIAS, COM EXPANSO E ADEQUAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DE SERVIOS DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA (SAMU), DE PRONTO SOCORROS E CENTRAIS DE REGULAO, ARTICULADA S OUTRAS REDES DE ATENO;

    41.788.773,60 18.441,66 19.479,17 643.453,17

    1.2.1 ESTRUTURAR E QUALIFICAR OS SERVIOS DE URGNCIA E EMERGNCIA NAS REGIES DE SADE

    41.788.773,60 18.441,66 19.479,17 643.453,17

    SAMU 41.788.773,60 18.441,66 19.479,17 643.453,17

    ELABORAO DE PLANOS DE AO DA REDE DE ATENO S URGNCIAS E EMERGNCIA NAS REGIES DE SADE

    3 1.000,00 3 1.000,00 0 0,00 0 0,00

    ESTRUTURAO E MANUTENO DA REDE DE ATENO S URGNCIAS E EMERGNCIA NAS REGIES DE SADE

    3 41.107.399,60

    QUALIFICAO DA CENTRAL DE REGULAO DAS URGNCIAS 1 81.830,00 0 0,00 0 0,00 1 81.830,00

  • 29

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    DE RIO BRANCO QUE ATENDER A REGIO DE SADE DO BAIXO ACRE E ALTO ACRE

    PLANEJAMENTO PARA CONSTRUO DE UBS NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO

    1 3.000,00 0 0,00 0 0,00 1 3.000,00

    CAPACITAO DE MDICOS EM REGULAO MDICA 120 10.000,00 47 4.000,00 37 3.000,00 36 3.000,00

    CAPACITAO DE PROFISSIONAIS DAS UPA'S E PS SOBRE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAO DE RISCO - ACCR NAS PORTAS DE ATENO S URGNCIAS E OS FLUXOS DE ACESSO S MESMAS

    120 3.500,00 47 1.500,00 37 1.000,00 36 1.000,00

    CAPACITAO DE PROFISSIONAIS TCNICOS E ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS URAPS NO ATENDIMENTO S SITUAES DE URGNCIAS

    120 3.500,00 40 1.200,00 40 1.200,00 40 1.100,00

    CAPACITAO DE PROFISSIONAIS: MDICOS ENFERMEIROS E TCNICO DE ENFERMAGEM NO CURSO PHTLS

    64 115.744,00 0 0,00 0 0,00 64 115.744,00

    IMPLANTAO DE SE NO MUNICIPIO DE JORDO REGIO DE SADE DO BAIXO ACRE

    1 100.000,00 0 0,00 0 0,00 1 100.000,00

    IMPLANTAO DE SE NO MUNICIPIO DE MANOEL URBANO REGIO DE SADE DO BAIXO ACRE

    1 100.000,00 0 0,00 0 0,00 1 100.000,00

    HABILITAO DE VIATURA DE INTERVENO RPIDA VIR 6 214.500,00 0 0,00 0 0,00 6 214.500,00

    QUALIFICAO DE VIR NA REGIO DE SADE DE RIO BRANCO 2 1.000,00 0 0,00 0 0,00 2 1.000,00

    QUALIFICAO USA'S DA REGIO DE SADE DO BAIXO ACRE 2 1.000,00 0 0,00 0 0,00 2 1.000,00

    QUALIFICAO USB DA REGIO DE SAUDE DO BAIXO ACRE 6 1.000,00 0 0,00 6 0,00 0 1.000,00

    QUALIFICAO USB REGIO DE SADE DO ALTO ACRE 1 1.000,00 0 0,00 1 0,00 0 1.000,00

    QUALIFICAO VIR NA REGIO DE SADE DO ALTO ACRE 2 1.000,00 0 0,00 2 0,00 0 1.000,00

    QUALIFICAO USA REGIO DE SADE DO JURU 1 1.000,00 0 0,00 1 1.000,00 0 0,00

    QUALIFICAO USB REGIO DE SADE DO JURU 2 1.000,00 0 0,00 2 1.000,00 0 0,00

    HABILITAO DE LEITOS NOVOS DE UTI ADULTO TIPO II NO HOSPITAL GERAL DAS CLNICAS DE RIO BRANCO

    8 1.000,00 8 1.000,00 0 0,00 0 0,00

    QUALIFICAO DE 80% DOS 10 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II EXISTENTES NO HOSPITAL DAS CLNICAS DO ACRE

    10 1.000,00 0 0,00 0 0,00 10 1.000,00

    QUALIFICAO DE 70% (07 LEITOS UTI ADULTO TIPO II NO HOSPITAL FUNDHACRE

    7 1.000,00 0 0,00 7 0,00 0 1.000,00

    QUALIFICAO DE 70%, 04 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II EXISTENTES NO HOSPITAL SANTA JULIANA

    4 1.000,00 0 0,00 4 0,00 0 1.000,00

    HABILITAO DE LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II 9 1.000,00 0 0,00 0 0,00 9 1.000,00

    IMPLANTAO DE LEITOS DE AVC AGUDO NO HOSPITAL GERAL DE CLNICAS DE RIO BRANCO

    5 1.000,00 0 0,00 0 0,00 5 1.000,00

    ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE REFORMA E AMPLIAO DA SEDE DO SAMU DE RIO BRANCO

    1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 1 1.000,00

    TRANPORTE AREO SAMU RIO BRANCO/CRUZEIRO DO SUL/RIO BRANCO

    72 14.000,00 24 4.666,66 24 4.666,67 24 4.666,67

  • 30

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    TRANPORTE AREO PROGRAMAO CONGRESSO DE URGNCIA 8 12.000,00 2 3.000,00 3 4.500,00 3 4.500,00

    DIRIA PARTICIPAO CONGRESSO SAMU REDE DE URGNCIA 16 8.300,00 4 2.075,00 6 3.112,50 6 3.112,50

    DIRETRIZ 1.3 PROMOO DA ATENO INTEGRAL SADE DA MULHER E DA CRIANA E IMPLEMENTAO DA REDE CEGONHA, COM NFASE NAS REAS E POPULAES DE MAIOR VULNERABILIDADE;

    17.976.099,51 4.292.156,26 5.688.310,68 7.995.632,57

    1.3.1 HUMANIZAR E QUALIFICAR A ATENO INTEGRAL SADE DA MULHER E DA CRIANA

    17.976.099,51 4.292.156,26 5.688.310,68 7.995.632,57

    SADE DA CRIANA 7.813.790,00 2.115.450,00 3.408.390,00 2.289.950,00

    MONITORAMENTO E AVALIAO DAS AES DA PROGRAMAO ANUAL DE SADE DA REA DA CRIANA QUADRIMESTRALMENTE.

    9 225,00 3 75,00 3 75,00 3 75,00

    MONITORAMENTO E AVALIAO DOS INDICADORES DE SADE DA REA DA CRIANA E ADOLESCENTE DO PLANO REGIONAL/ESTADUAL DA REDE CEGONHA QUADRIMESTRALMENTE.

    9 450,00 3 150,00 3 150,00 3 150,00

    MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA DE TRIAGEM NEONATAL QUADRIMESTRALMENTE.

    9 225,00 3 75,00 3 75,00 3 75,00

    AVALIAO DOS PASSOS DA IHAC (INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANA) NA MATERNIDADE BRBARA HELIODORA NO MUNICPIO DE RIO BRANCO.

    1 500,00 0 0,00 0 0,00 1 500,00

    CAPACITAO SOBRE O MANEJO DO ALEITAMENTO MATERNO NO HOSPITAL SANTA JULIANA E NO HOSP. DA MULHER E DA CRIANA NO JURU.

    2 6.000,00 0 0,00 1 2.000,00 1 4.000,00

    ASSESSORIA TCNICA AOS MUNICPIOS DAS 3 (TRES) REGIONAIS DE SADE PARA O FORTALECIMENTO DAS AES E ORGANIZAO DA REDE DE ASSISTNCIA SADE DA CRIANA.

    22 35.000,00 0 0,00 15 17.500,00 7 17.500,00

    IMPLANTAO NAS UNIDADES DE SADE DO MUNICPIO DE RIO BRANCO (UPA'S, HUERB, MATERNIDADES, UBS'S) O FLUXO DE ASSISTNCIA E REFERNCIA CRIANA MENOR E MAIOR QUE 28 DIAS

    1 100,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00

    ASSESSORIA TCNICA AO MUNICPIO DE RIO BRANCO NA IMPLANTAO DO SERVIO DE REGULAO DE CONSULTAS CRIANA MENOR E MAIOR QUE 28 DIAS.

    2 200,00 0 0,00 1 100,00 1 100,00

    APOIO IMPLEMENTAO DAS AES DO COMIT ESTADUAL DE PREVENO DA MORTALIDADE INFANTIL.

    1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00

    IMPLANTAO DO MTODO CANGURU NO HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANA DO JURU (FASE I), NO MUNICPIO DE CRUZEIRO DO SUL.

    1 3.000,00 0 0,00 0 0,00 1 3.000,00

    CAPACITAO SOBRE O MTODO CANGURU EM RIO BRANCO E CRUZEIRO DO SUL PARA OS PROFISSIONAIS DAS

    2 10.000,00 0 0,00 0 0,00 2 10.000,00

  • 31

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    MATERNIDADES.

    ADEQUAO E IMPLANTAO DO BANCO DE LEITE HUMANO NO HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANA NO MUNICPIO DE CRUZEIRO DO SUL.

    1 22.000,00 0 0,00 0 0,00 1 22.000,00

    ASSESSORIA NA IMPLANTAO DO POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO NO HOSPITAL SANTA JULIANA, NO MUNICPIO DE RIO BRANCO.

    1 50,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00

    IMPLANTAO DA IHAC NO HOSPITAL SANTA JULIANA E NO HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANA DO JURU.

    2 4.250,00 0 0,00 0 0,00 2 4.250,00

    ASSESSORIA NA QUALIFICAO DOS LEITOS CANGURU NO HOSPITAL SANTA JULIANA (ESTRUTURAR A 2 ETAPA DO MTODO CANGURU).

    1 100,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00

    IMPLANTAO DOS LEITOS CANGURU NA MATERNIDADE BRBARA HELIODORA, HOSPITAL SANTA JULIANA E NO HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANA DO JURU ATRAVS DO CUSTEIO ANUAL DE LEITOS

    60 525.600,00 20 175.200,00 20 175.200,00 20 175.200,00

    ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAO DO AMBULATRIO (3 ETAPA DO MTODO CANGURU) NA MATERNIDADE BRBARA HELIODORA.

    1 30.000,00 0 0,00 1 30.000,00 0 0,00

    ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA HABILITAO DOS LEITOS DE UCI NEONATAL CONVENCIONAL E UCI NEONATAL CANGURU NA MATERNIDADE BRBARA HELIODORA.

    1 892.965,00 0 0,00 1 892.965,00 0 0,00

    HABILITAO O PROGRAMA ESTADUAL DE TRIAGEM NEONATAL NA FASE III (ACRESCENTAR FIBROSE CSTICA NO ROL DE DOENAS TRIADAS) ATRAVS DA ORGANIZAO DA REDE ESTADUAL DE ATENDIMENTO CRIANA PORTADORA DE FIBROSE CSTICA

    9 450,00 3 150,00 3 150,00 3 150,00

    IMPLEMENTAO DO SERVIO DE REFERNCIA PARA O ATENDIMENTO S CRIANAS, ADOLESCENTES E MULHERES, VTIMAS DE VIOLNCIA SEXUAL NA MBH E NO HUERB.

    2 450,00 0 0,00 2 450,00 0 0,00

    DIVULGAO NOS MEIOS DE COMUNICAO A COMEMORAO DO DIA NACIONAL DO TESTE DO PEZINHO.

    1 16.300,00 0 0,00 1 16.300,00 0 0,00

    REALIZAO DA III JORNADA CIENTFICA SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO.

    1 3.300,00 0 0,00 1 3.300,00 0 0,00

    ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIO DE REFERNCIA NO HOSPITAL DAS CLNICAS PARA ATENDIMENTO S CRIANAS PORTADORAS DE FIBROSE CSTICA.

    1 40.000,00 0 0,00 1 40.000,00 0 0,00

    REALIZAO DA OFICINA ESTADUAL DA REDE AMAMENTA E 1 30.000,00 0 0,00 1 30.000,00 0 0,00

  • 32

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    ALIMENTA BRASIL.

    REALIZAO DA OFICINA DA REDE AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL NAS UNIDADES BSICAS DE SADE NOS SEIS MUNICPIOS PRIOITRIOS DA ANDIR.

    6 10.000,00 0 0,00 6 10.000,00 0 0,00

    CAPACITAO DE TCNICOS DO BANCO DE LEITE HUMANO EM PROCESSAMENTO E COLETA DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANA DO JURU.

    2 12.500,00 0 0,00 2 12.500,00 0 0,00

    CAPACITAO DE TCNICOS DO BANCO DE LEITE HUMANO EM PROCESSAMENTO E COLETA DE LEITE HUMANO DA MATERNIDADE BRBARA HELIODORA.

    2 12.500,00 2 12.500,00 0 0,00 0 0,00

    IMPLANTAO DO TESTE DO CORAOZINHO NASREGIONAIS DE SADE DO ESTADO.

    3 187.000,00 0 0,00 3 187.000,00 0 0,00

    ORGANIZAO DO EVENTO "MAMAO" EM COMEMORAO SEMANA MUNDIAL DA AMAMENTAO NO MUNICPIO DE RIO BRANCO (MATERIAL PARA DIVULGAO).

    1 6.000,00 0 0,00 1 6.000,00 0 0,00

    IMPLANTAO DO TESTE DO REFLEXO VERMELHO NAS UNIDADES DE SADE NO MUNICPIO DE RIO BRANCO

    1 100,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00

    ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE OFTALMOSCPIO MANUAL PARA A REALIZAO DO TESTE DO REFLEXO VERMELHO PARA AS UNIDADES DE SADE ESTADUAIS NO MUNICPIO DE RIO BRANCO.

    8 8.800,00 0 0,00 0 0,00 8 8.800,00

    CAPACITAO DOS PROFISSIONAIS MDICOS PARA A REALIZAO DO TESTE DO OLHINHO NO MUNICPIO DE RIO BRANCO

    1 4.000,00 0 0,00 0 0,00 1 4.000,00

    PROMOO DA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE DOAO DO LEITE HUMANO

    1 6.000,00 0 0,00 1 6.000,00 0 0,00

    ASSESSORAMENTO AOS MUNICPIOS PARA ORGANIZAO DA SEMANA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO

    22 90,00 0 0,00 22 90,00 0 0,00

    CAPACITAO SOBRE O AIDPI NEONATAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENO BSICA DOS MUNICPIOS DAS REGIONAIS DO BAIXO ACRE, ALTO ACRE E JURU

    4 45.000,00 0 0,00 1 3.000,00 3 42.000,00

    CAPACITAO SOBRE REANIMAO NEONATAL EM RIO BRANCO, CONTEMPLANDO OS PROFISSIONAIS MDICOS DAS UNIDADES DE URGNCIA E EMERGNCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DAS 3 REGIONAIS DE SADE DO ESTADO.

    5 20.000,00 0 0,00 3 0,00 2 20.000,00

    CAPACITAO PARA MULTIPLICADORES SOBRE O MANUSEIO DA CADERNETA DE SADE DA CRIANA PARA OS PROFISSIONAIS DAS REGIONAL DO BAIXO ACRE E ALTO ACRE, EM RIO BRANCO.

    2 14.000,00 0 0,00 2 14.000,00 0 0,00

    PARTICIPAO DE TCNICOS DA REA DA SADE DA CRIANA E ALEITAMENTO MATERNO EM CONGRESSOS, JORNADAS,

    3 19.000,00 0 0,00 3 19.000,00 0 0,00

  • 33

    EIXOS/DIRETRIZES/OBJETIVOS/AO

    PROGRAMAO 2013

    TOTAL 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

    META VALOR META VALOR META VALOR META VALOR

    SIMPSIOS, ENTRE OUTROS, FORA DO ESTADO

    DISTRIBUIO DE EXEMPLARES DA NORMATIZAO DAS AES DA SADE DA CRIANA NA ATENO PRIMRIA PARA OS 22 MUNICPIOS

    22 90,00 0 0,00 22 90,00 0 0,00

    ASSESSORIA NA CAPACITAO DOS PROFISSIONAIS DE SADE SOBRE TRIAGEM NEONATAL NAS REGIONAIS DE SADE DO JURU E DO BAIXO ACRE (CONTEMPLANDO O ALTO ACRE).

    2 1.095,00 0 0,00 2 1.095,00 0 0,00

    ELABORAO DE PROPOSTA PARA AQUISIO DE MANUAIS E CERTIFICADOS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA PARA OS PARTICIPANTES DAS CAPACITAES SOBRE REANIMAO NEONATAL (MATERIAL PARA 5 CAPACITAES)

    5 13.800,00 0 0,00 5 13.800,00 0 0,00

    DIVULGAO NOS MEIOS DE COMUNICAO DA CAMPANHA ESTADUAL DE PREVENO DE ACIDENTES NA INFNCIA

    1 16.300,00 0 0,00 0 0,00 1 16.300,00

    CAPACITAO PARA MULTIPLICADORES DA ESTRATGIA DA LINHA DE CUIDADO PARA ATENO INTEGRAL SADE DE CRIANAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMLIAS EM SITUAO DE VIOLNCIA

    3 34.500,00 0 0,00 0 0,00 3 34.500,00

    MONITORAMENTO DOS PASSOS DA IHAC (INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANA) NA MATERNIDADE BRBARA HELIODORA NO MUNICPIO DE RIO BRANCO.

    2 200,00 0 0,00 1 100,00 1 100,00

    QUALIFICAO DOS LEITOS DE UTI NEONATAL ATRAVS DO CUSTEIO DE LEITOS

    45 3.942.000,00 15 1.314.000,00 15 1.314.000,00 15 1.314.000,00

    QUALIFICAO DOS LEITOS DE UCI NEONATAL ATRAVS DO CUSTEIO DE LEITOS

    48 1.839.600,00 16 613.200,00 16 613.200,00 16 613.200,00

    SADE DA MULHER 9.922.743,03 2.169.830,17 2.217.072,79 5.535.840,07

    MONITORAMENTO E AVALIAO QUADRIMESTRAL DAS AES DA PROGRAMAO ANUAL DE SADE DA MULHER ATRAVS DA EMISSO DE RELATRIOS

    9 200,00 3 75,00 3 75,00 3 50,00

    MONITORAMENTO E AVALIAO QUADRIMESTRAL DOS INDICADORES DE SADE DO PLANO REGIONAL/ESTADUAL DA REDE CEGONHA DA REA DE SADE DA MULHER ATRAVS DA EMISSO DE RELATRIOS

    9 200,00 3 75,00 3 75,00 3 50,00

    ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES CONTRATUALIZADOS DA RC NAS MATERNIDADES MBH, HSJ E HMCJ ATRAVS DA EMISSO DE RELATRIOS

    12 300,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00

    SUPERVISO E CAPACITAO DO SISPRENATAL WEB NOS 22 MUNICPIOS, JUNTO S EQUIPES DA ATENO BSICA.

    20 16.269,66 2 1.387,17 13 10.806,65 5 4.075,84