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Elaborado por:
• Controladoria-Geral do Município
Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente
MUNICÍPIO DE LONDRINA
1º Bimestre de 2018
BASE LEGAL
Instrução Normativa nº 36/2009
Art. 17. As políticas de atendimento ao princípio da absoluta
prioridade dos Direitos da Criança e da Adolescência serão
demonstradas em Relatórios de Gestão elaborados pelo
responsável aludido no art. 3º, I, desta Instrução, na periodicidade
da agenda adotada pelo Município para divulgação do Anexo de
Metas Fiscais executado, constando de avaliação quantitativa e
qualitativa da execução orçamentária.
Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente
ORÇAMENTO CRIANÇA X ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
EM R$ 1000,00
PREVISTO 2018
ÓRGÃOS ORÇ. CRIANÇA % No
Município
% No Orç.
Criança
05 Governo 1.253 0,06% 0,18%
21 Obras 38 0,00% 0,01%
22 Educação 455.585 23,14% 66,18%
24 Cultura 8.006 0,41% 1,16%
25 Assistência Social 38.315 1,95% 5,57%
26 Mulher 961 0,05% 0,14%
42 FMS 178.825 9,08% 25,98%
43 CAAPSML 2.814 0,14% 0,41%
49 FEL 2.634 0,13% 0,38%
SOMA 688.431 34,97% 100,00%
Orçamento Município 1.968.520
PREVISÃO X EXECUÇÃO ATÉ 28/02
EM R$ 1000,00
ÓRGÃOS PREVISTO 2018
ATUALIZADO
EXECUTADO ATÉ O
BIM %
05 Governo 1.644 33 2,01%
21 Obras 38 - 0,00%
22 Educação 456.242 57.207 12,54%
24 Cultura 8.006 753 9,41%
25 Assistência Social 38.694 5.512 14,25%
26 Mulher 960 135 14,06%
42 FMS 178.921 31.083 17,37%
43 CAAPSML 2.814 456 16,20%
49 FEL 2.631 192 7,30%
SOMA 689.950 95.371 13,82%
Execução EM R$ 1000,00
25 Secretaria Municipal de Assistência Social PREVISTO 2018 ATUALIZADO EXECUTADO
Viabilização de estrutura física e de equipamentos - Órgão gestor da Política de Assistência
Social 4 4 -
Viabilização da estrutura física e equipamentos para fortalecimento dos Conselhos Tutelares 2 2 -
Manutenção da despesas de custeio - Gestão da Política de Assistência Social 12.897 12.897 2.023
Manutenção das despesas de custeio do Conselho Tutelar e CMDCA 2.401 2.401 280
Viabilização da estrutura física e equipamentos para fortalecimento do CMDCA e rede de
atendimento 332 332 -
Formulação e implementação da política de atendimento à
criança e ao adolescente 1.347 1.347 -
Viabilização de equipamentos e estrutura física para o funcionamento do CMAS 7 7 -
Viabilização e ampliação de estrutura física e de equipamentos - PSB 120 271 -
Viabilização e ampliação de estrutura física e de equipamentos - PSE 108 336 -
Aquisição de equipamentos para a gestão do Cadastro 61 61 -
Viabilização da estrutura física e equipamentos para a Gestão 31 31 -
Fomento ao exercício do controle social e à participação 19 19 -
Manutenção das despesas de custeio - PSB 9.164 9.164 1.544
Manutenção da Despesa de custeio - PSE controle social e à participação na gestão da
política pública de Assistência Social 8.032 8.032 1.141
Manutenção das Atividades de Gestão do SUAS 27 27 -
Manutenção e ampliação dos Benefícios da Política de Assistência Social 3.763 3.763 524
TOTAL DO ÓRGÃO 38.315 38.694 5.512
Execução EM R$ 1000,00
22 Secretaria Municipal de Educação PREVISTO 2018 ATUALIZADO ATÉ O BIM
Aquisição de Equipamentos e informatização da Secretaria Municipal de Educação 1.511 511 0
Readequação da estrutura física e de equipamentos - Ensino Fundamental 3.500 3.500 70
Readequação da estrutura física e equipamentos - Educação Infantil 11.003 11.008 0
Manutenção das despesas de custeio - Administração / SME 30.712 31.262 2.363
Manutenção das despesas de custeio - Ensino Fundamental 152.556 153.185 21.300
Readequação do currículo escolar e reorganização do 300 300 0
Manutenção das despesas de
custeio - Ensino Médio 1 1 0
Manutenção das despesas de
custeio - Educação Infantil 84.539 85.313 5.966
Manutenção das despesas de
custeio-Educação de Jovens
e Adultos 152 151 25
Manutenção das despesas de
custeio - Educação Especial 4.051 3.751 359
Ampliação e readequação da estrutura física e de
equipamentos - Ensino Fundamental - FUNDEB 225 225 0
Readequação da estrutura física e de equipamentos -
Educação Infantil - FUNDEB 131 131 50
Manutenção das despesas de custeio - Educação
Fundamental - FUNDEB 145.140 144.640 18.707
Manutenção das despesas de custeio - Educação Infantil -
FUNDEB 21.764 22.264 8.367
TOTAL DO ÓRGÃO 455.585 456.242 57.207
Execução EM R$ 1000,00
24 Secretaria Municipal de Cultura PREVISTO 2018 ATUALIZADO ATÉ O BIM
Construção do Teatro
Municipal 1.119 1.119 -
Execução de Obras de Construção, Conservação e Restauro em Próprios da Secretaria
Municipal de Cultura 518 518 -
Readequação e modernização da estrutura física e de
equipamentos - Secretaria de Cultura 5 5 -
Promoção de parcerias entre os setores público e privado nas áreas de gestão cultural 402 402 29
Desenvolvimento de circuitos
culturais 5 5 -
Manutenção das despesas de custeio - Secretaria de Cultura 4.728 4.728 724
Desenvolvimento das Atividades do Programa Municipal de Incentivo à Cultura - PROMIC 1.228 1.228 -
TOTAL DO ÓRGÃO 8.005 8.005 753
26 Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres PREVISTO 2018 ATUALIZADO ATÉ O BIM
Readequação da estrutura física e de equipamentos -
Secretaria de Políticas para as Mulheres 4 4 -
Manutenção das despesas de custeio - Secretaria de Políticas para as Mulheres
954 954 135
Manutenção das ações de enfrentamento e prevenção da
violência 2 2 -
TOTAL DO ÓRGÃO 960 960 135
43 CAAPSML - Plano de Assistência a Saúde PREVISTO 2018 ATUALIZADO ATÉ O BIM
Aquisição de equipamentos e material permanente para os ambulatórios 5,0 5,0 0
Manutenção das Atividades de Assistência à Saúde - CAAPSML 2.808 2.808 456
TOTAL DO ÓRGÃO 2.813 2.813 456
Execução EM R$ 1000,00
42 Fundo Municipal de Saúde de Londrina PREVISTO 2018 ATUALIZADO ATÉ O BIM
Construção de unidades de serviços próprios de saúde 902 902 -
Recuperação, reforma com adequação e/ou ampliação de
unidades de serviços próprios
de saúde 1.787 1.788 -
Readequação da estrutura de equipamentos e material
permanente - FMSL 494 579 82
Manutenção das atividades da Coordenação Administrativa do Fundo Municipal de Saúde 6.424 6.434 1.150
Manutenção das atividades da Atenção Básica de Saúde 40.684 40.684 6.194
Manutenção e aprimoramento da Política de Assistência
Farmacêutica 42 42 -
Manutenção das atividades da Média e Alta Complexidade 115.981 115.981 21.878
Manutenção das atividades do SAMU 5.546 5.546 961
Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária 2.851 2.851 209
Manutenção das atividades da Vigilância Ambiental e
Epidemiológica 3.853 3.853 609
Manutenção das Atividades Municipais Antidrogas -
REMAD 261 261 -
TOTAL DO ÓRGÃO 178.825 178.921 31.083
Execução EM R$ 1000,00
49 Fundação de Esportes de Londrina PREVISTO 2018 ATUALIZADO ATÉ O BIM
Ampliação da estrutura física e de equipamentos dos novos espaços esportivos 49 49 -
Readequação da estrutura física e de equipamentos - FEL 34 34 -
Manutenção de despesas de custeio - FEL física e de equipamentos - FEL 1.145 1.141 147
Incentivo ao Esporte Comunitário 1.406 1.407 45
TOTAL DO ÓRGÃO 2.634 2.631 192
Execução EM R$ 1,00
05 Secretaria Municipal de Governo PREVISTO 2018 ATUALIZADO ATÉ O BIM
Auxílio Financeiro à Entidade SOVIDA 4.637,60 4.637,60 762,18
Disponibilização de unidades habitacionais de interesse social (autoconstrução - Lei
Federal nº 11.888/2008) 427.750,40 427.750,40 0,00
Aquisição de áreas para produção de lotes urbanizados FMHL 272.800,00 272.800,00 0,00
Recuperação ambiental decorrente de realocação de famílias em unidades habitacionais
adequadas 818,40 260.524,00 0,00
Regularização Fundiária - FMHL 422.840,00 422.840,00 0,00
Readequação da Estrutura Física e Equipamentos PROCON 5.456,00 5.456,00 0,00
Manutenção das despesas de custeio -PROCON 118.940,80 249.884,80 31.767,37
TOTAL DO ÓRGÃO 1.253.243,20 1.643.892,80 32.529,55
21 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação PREVISTO 2018 ATUALIZADO ATÉ O BIM
Execução de projetos áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico – FMDU
Proteção de Áreas de Interesse Histórico, Cul e Paisagístico 19.096,00 19.096,00 0,00
Execução de projetos Regularização Fundiária FMDU 19.096,00 19.096,00 0,00
TOTAL DO ÓRGÃO 38.192,00 38.192,00 -