59
Município de Toledo - 2010 Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor Equiplano Página: 1 Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor Líquido Fonte Empenho Previsão Pagamento 2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE TOLEDO 5.648,25 010055 011862 005740 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.39.66.00 08/07/2010 2.000,00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 000 008728 012542 010056 011863 005740 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.39.66.00 08/07/2010 953,55 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 000 010261 012543 010769 012449 000830 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.39.66.00 16/07/2010 2.694,70 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 000 010337 013462 9215-1 A & N LIVRARIA LTDA 53,00 010461 012571 001560 04.003 04.123.00092.036 3.3.90.30.16.00 16/07/2010 53,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 510 009608 013078 11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 589,42 010482 012517 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 16/07/2010 589,42 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 000 007556 013103 1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 300,00 004777 011666 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.63.01 02/07/2010 300,00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 369 003089 005977 1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD 4.565,91 005276 011680 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 02/07/2010 1.166,66 MATERIAL HOSPITALAR 303 000467 006570 010346 013044 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 3.000,00 MATERIAL HOSPITALAR 495 009083 012926 010347 013095 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 210,00 MATERIAL HOSPITALAR 369 009080 012929 010811 013043 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 189,25 MATERIAL HOSPITALAR 495 009081 013540 1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. 291.222,10 009354 011508 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.24.00 02/07/2010 87,20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000 007759 011586 010220 012720 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.01.99 19/07/2010 383,29 OUTRAS EDIFICAÇÕES 000 003327 012726 010220 011789 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.01.99 06/07/2010 12.857,47 OUTRAS EDIFICAÇÕES 000 003327 012727 010456 011859 003280 09.002 12.361.00175.073 4.4.90.51.01.05 08/07/2010 534,33 ESCOLAS/COLEGIOS 107 010571 013071 010456 011861 003280 09.002 12.361.00175.073 4.4.90.51.01.05 08/07/2010 43.993,16 ESCOLAS/COLEGIOS 107 010571 013072 010457 011858 003280 09.002 12.361.00175.073 4.4.90.51.01.05 08/07/2010 524,77 ESCOLAS/COLEGIOS 107 010572 013073 010457 011860 003280 09.002 12.361.00175.073 4.4.90.51.01.05 08/07/2010 43.206,13 ESCOLAS/COLEGIOS 107 010572 013074 010732 013191 004350 10.002 27.811.00211.100 4.4.90.51.01.99 27/07/2010 657,13 OUTRAS EDIFICAÇÕES 000 003326 013415 010732 012317 004350 10.002 27.811.00211.100 4.4.90.51.01.99 13/07/2010 21.695,39 OUTRAS EDIFICAÇÕES 000 003326 013417 010880 012395 003640 09.003 12.365.00195.084 4.4.90.51.01.03 15/07/2010 25.943,12 CRECHES 104 010897 013629 011212 012833 000920 03.003 04.122.00081.021 4.4.90.51.01.04 22/07/2010 21.652,38 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 000 011061 014041 011213 012834 000920 03.003 04.122.00081.021 4.4.90.51.01.04 22/07/2010 3.731,80 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 000 002309 014042 011725 013180 003980 09.005 12.361.00175.090 4.4.90.51.01.05 27/07/2010 11.639,82 ESCOLAS/COLEGIOS 102 011184 014714 011943 013757 007470 16.002 08.243.00435.182 4.4.90.51.01.99 30/07/2010 3.702,21 OUTRAS EDIFICAÇÕES 000 007022 015012 011945 013756 007470 16.002 08.243.00435.182 4.4.90.51.01.99 30/07/2010 1.251,79 OUTRAS EDIFICAÇÕES 656 011126 015013 011945 013755 007470 16.002 08.243.00435.182 4.4.90.51.01.99 30/07/2010 99.362,11 OUTRAS EDIFICAÇÕES 656 011126 015015 12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA 56.333,35 005272 012170 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 09/07/2010 426,50 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 495 002492 006564 007432 012091 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.22.00 09/07/2010 1.668,24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000 006533 009160 009126 012616 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.28.00 16/07/2010 419,00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 000 009033 011310 009127 012617 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 16/07/2010 6.890,18 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000 009031 011311 009134 012618 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.22.00 16/07/2010 240,00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000 009032 011317 009188 012615 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 239,60 MERENDA ESCOLAR 000 007667 011388 009983 012613 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.21.00 16/07/2010 246,00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 000 006532 012443 009984 012614 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.22.00 16/07/2010 416,25 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000 006533 012445 010369 012897 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 9.407,78 MERENDA ESCOLAR 000 009354 012968 010449 012661 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 775,00 MERENDA ESCOLAR 208 009117 013060 010450 012662 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 6.923,00 MERENDA ESCOLAR 000 007663 013061 010637 012994 008210 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.32.04.00 23/07/2010 11.200,50 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE 000 007467 013289 010788 013038 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.07.12 23/07/2010 59,70 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E 495 008581 013493 010865 012896 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.22.00 23/07/2010 112,15 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000 006533 013610 010866 013970 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 1.279,49 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000 009018 013611 010923 013971 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 30/07/2010 2.647,56 MERENDA ESCOLAR 000 009354 013684 010963 013021 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 11.280,90 MERENDA ESCOLAR 000 009353 013724 010965 013022 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 2.101,50 MERENDA ESCOLAR 000 007663 013726 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21.990,83 010012 012688 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 13.863,33 MATERIAL HOSPITALAR 495 009088 012476 010013 012689 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 8.127,50 MATERIAL HOSPITALAR 495 009089 012479 Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:03

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor · 2015-08-04 · Município de Toledo - 2010 Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor Equiplano Página: 1 Previsão

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 1Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE TOLEDO 5.648,25010055011862 005740 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.39.66.00 08/07/2010 2.000,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000008728012542010056011863 005740 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.39.66.00 08/07/2010 953,55SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000010261012543010769012449 000830 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.39.66.00 16/07/2010 2.694,70SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000010337013462

9215-1 A & N LIVRARIA LTDA 53,00010461012571 001560 04.003 04.123.00092.036 3.3.90.30.16.00 16/07/2010 53,00MATERIAL DE EXPEDIENTE510009608013078

11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 589,42010482012517 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 16/07/2010 589,42MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000007556013103

1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 300,00004777011666 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.63.01 02/07/2010 300,00IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO369003089005977

1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD 4.565,91005276011680 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 02/07/2010 1.166,66MATERIAL HOSPITALAR303000467006570010346013044 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 3.000,00MATERIAL HOSPITALAR495009083012926010347013095 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 210,00MATERIAL HOSPITALAR369009080012929010811013043 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 189,25MATERIAL HOSPITALAR495009081013540

1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. 291.222,10009354011508 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.24.00 02/07/2010 87,20MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000007759011586010220012720 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.01.99 19/07/2010 383,29OUTRAS EDIFICAÇÕES000003327012726010220011789 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.01.99 06/07/2010 12.857,47OUTRAS EDIFICAÇÕES000003327012727010456011859 003280 09.002 12.361.00175.073 4.4.90.51.01.05 08/07/2010 534,33ESCOLAS/COLEGIOS107010571013071010456011861 003280 09.002 12.361.00175.073 4.4.90.51.01.05 08/07/2010 43.993,16ESCOLAS/COLEGIOS107010571013072010457011858 003280 09.002 12.361.00175.073 4.4.90.51.01.05 08/07/2010 524,77ESCOLAS/COLEGIOS107010572013073010457011860 003280 09.002 12.361.00175.073 4.4.90.51.01.05 08/07/2010 43.206,13ESCOLAS/COLEGIOS107010572013074010732013191 004350 10.002 27.811.00211.100 4.4.90.51.01.99 27/07/2010 657,13OUTRAS EDIFICAÇÕES000003326013415010732012317 004350 10.002 27.811.00211.100 4.4.90.51.01.99 13/07/2010 21.695,39OUTRAS EDIFICAÇÕES000003326013417010880012395 003640 09.003 12.365.00195.084 4.4.90.51.01.03 15/07/2010 25.943,12CRECHES104010897013629011212012833 000920 03.003 04.122.00081.021 4.4.90.51.01.04 22/07/2010 21.652,38EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS000011061014041011213012834 000920 03.003 04.122.00081.021 4.4.90.51.01.04 22/07/2010 3.731,80EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS000002309014042011725013180 003980 09.005 12.361.00175.090 4.4.90.51.01.05 27/07/2010 11.639,82ESCOLAS/COLEGIOS102011184014714011943013757 007470 16.002 08.243.00435.182 4.4.90.51.01.99 30/07/2010 3.702,21OUTRAS EDIFICAÇÕES000007022015012011945013756 007470 16.002 08.243.00435.182 4.4.90.51.01.99 30/07/2010 1.251,79OUTRAS EDIFICAÇÕES656011126015013011945013755 007470 16.002 08.243.00435.182 4.4.90.51.01.99 30/07/2010 99.362,11OUTRAS EDIFICAÇÕES656011126015015

12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA 56.333,35005272012170 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 09/07/2010 426,50MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 495002492006564007432012091 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.22.00 09/07/2010 1.668,24MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000006533009160009126012616 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.28.00 16/07/2010 419,00MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA000009033011310009127012617 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 16/07/2010 6.890,18OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009031011311009134012618 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.22.00 16/07/2010 240,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000009032011317009188012615 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 239,60MERENDA ESCOLAR000007667011388009983012613 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.21.00 16/07/2010 246,00MATERIAL DE COPA E COZINHA000006532012443009984012614 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.22.00 16/07/2010 416,25MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000006533012445010369012897 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 9.407,78MERENDA ESCOLAR000009354012968010449012661 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 775,00MERENDA ESCOLAR208009117013060010450012662 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 6.923,00MERENDA ESCOLAR000007663013061010637012994 008210 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.32.04.00 23/07/2010 11.200,50MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE 000007467013289010788013038 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.07.12 23/07/2010 59,70GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E 495008581013493010865012896 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.22.00 23/07/2010 112,15MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000006533013610010866013970 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 1.279,49MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000009018013611010923013971 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 30/07/2010 2.647,56MERENDA ESCOLAR000009354013684010963013021 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 11.280,90MERENDA ESCOLAR000009353013724010965013022 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 2.101,50MERENDA ESCOLAR000007663013726

6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21.990,83010012012688 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 13.863,33MATERIAL HOSPITALAR495009088012476010013012689 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 8.127,50MATERIAL HOSPITALAR495009089012479

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:03

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 2Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

1068799-3 ADAIR LUIS KICH 360,00010045011871 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 08/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS000010214012515010529012333 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 14/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS000010214013163011352013709 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 29/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS000010214014201

2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR 173,60009305011608 000370 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.39.99.60 02/07/2010 86,80ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000009424011520011281013965 000370 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.39.99.60 30/07/2010 86,80ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000010449014116

1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL 30,00010674012456 008220 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.36.99.04 16/07/2010 30,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000010896013326

10717059-6 ADILSON PONCIANO DE PAULA 400,00011941013795 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 400,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011880015008

12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 184.935,98010385012220 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 9.464,42AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010637012994010386012221 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 582,25JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010638012995010387012222 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 2.383,00AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010639012996010388012223 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 467,42JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010640012997010389012224 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 7.222,35AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010641012998010390012225 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 1.416,65JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010642012999010391012226 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 1.939,25AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010643013000010392012227 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 403,57JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010644013001010393012228 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 3.581,62AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010645013002010394012229 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 876,48JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010646013003010395012230 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 6.112,91AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010647013004010396012231 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 1.495,93JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010648013005010397012232 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 10.224,69AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010649013006010398012233 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 521,56JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010650013007010399012234 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 2.884,41AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010651013008010400012235 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 1.453,03JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010652013009010401012236 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 1.985,88AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010653013010010402012237 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 1.805,89JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010654013011010403012238 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 1.945,18AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010655013012010404012239 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 1.768,89JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010656013013010405012240 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 6.810,67AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010657013014010406012241 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 3.430,89JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010658013015010407012242 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 10.262,39AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010659013016010408012243 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 5.637,31JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010660013017010409012244 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 6.657,12AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010661013018010410012245 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 6.438,91JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010662013019010411012246 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 6.233,06AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010663013020010412012247 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 3.716,55JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010664013021010413012248 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 4.046,71AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010665013022010414012249 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 2.412,91JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010666013023010415012250 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 4.041,00AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010667013024010416012251 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 4.149,43JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010668013025010417012252 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 5.023,03AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010669013026010418012253 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 2.995,05JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010670013027010419012254 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 6.706,34AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010671013028010420012255 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 7.022,21JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010672013029010421012256 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 4.787,39AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010673013030010422012257 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 3.086,10JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010674013031010423012258 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 12/07/2010 150,43AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010675013032010424012259 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 99,44JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010676013033010425012260 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 9.739,71JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010677013034010426012261 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 2.083,56JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010678013035010427012262 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 7.002,72JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010679013036

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:03

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 3Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010428012263 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 3.840,81JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010680013037010429012264 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 1.241,10JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010681013038010430012265 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 2.629,66JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010682013039010431012266 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 1.962,47JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010683013040010432012267 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 657,49JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010684013041010433012268 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 12/07/2010 3.536,14JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010685013042

3767-2 AGENOR SLONGO 11.278,61010549013717 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 593,96SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000010785013197010549012277 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.01.04 12/07/2010 2.789,62SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000010785013198010550012278 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.42.00 12/07/2010 4.511,44FÉRIAS INDENIZADAS000010786013199010552012279 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.42.00 12/07/2010 3.383,59FÉRIAS INDENIZADAS000010788013201

6376-2 AGRASUL - COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 300,00009062011585 003060 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.39.00 02/07/2010 300,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS104008575011233

5773-8 ALCIDES BALBINOT 18.100,00010525011903 001420 04.002 28.846.00000.032 3.1.90.91.99.01 09/07/2010 18.100,00NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO000010748013159

1067917-6 ALCIONE RODRIGUES 1.300,00010205011770 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 06/07/2010 300,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000010555012710011937013792 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 1.000,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011876015004

10700830-6 ALESSANDRO TANSINI DA SILVA 16.314,43011794013325 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 3.509,06VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303011816014821011794013714 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 6.648,98VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303011816014822011795013715 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.42.00 29/07/2010 6.156,39FÉRIAS INDENIZADAS303011817014823

8055-1 ALEXANDRE MARCOS HELFER 4.058,23008268011806 002480 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.31.01 07/07/2010 1.246,23VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000008755010238008269011807 002480 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.42.00 07/07/2010 2.812,00FÉRIAS INDENIZADAS000008756010239

2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 6.554,76010015011983 000830 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.39.77.00 09/07/2010 321,95VIGILÂNCIA OSTENSIVA000008597012483010016011984 000830 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.39.77.00 09/07/2010 210,84VIGILÂNCIA OSTENSIVA000008598012484010017011985 002610 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.77.00 09/07/2010 199,27VIGILÂNCIA OSTENSIVA000008864012485010019011986 002610 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.77.00 09/07/2010 132,85VIGILÂNCIA OSTENSIVA000008594012486010020011987 004800 11.003 22.122.00022.112 3.3.90.39.77.00 09/07/2010 277,89VIGILÂNCIA OSTENSIVA000008600012487010021011988 004310 10.001 27.122.00022.098 3.3.90.39.77.00 09/07/2010 99,53VIGILÂNCIA OSTENSIVA000008596012488010079011981 009300 19.003 26.122.00022.223 3.3.90.39.77.00 09/07/2010 22,20VIGILÂNCIA OSTENSIVA000008599012574010080012008 003810 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.39.77.00 09/07/2010 658,73VIGILÂNCIA OSTENSIVA104008601012575010081012009 003460 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.39.77.00 09/07/2010 1.744,99VIGILÂNCIA OSTENSIVA104008602012576010082011982 003000 09.001 12.392.00202.066 3.3.90.39.77.00 09/07/2010 130,01VIGILÂNCIA OSTENSIVA000008603012577010172012161 006270 14.002 10.301.00352.160 3.3.90.39.77.00 09/07/2010 2.200,17VIGILÂNCIA OSTENSIVA303008595012669010173012017 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.77.00 09/07/2010 422,22VIGILÂNCIA OSTENSIVA000009448012670010174012018 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.77.00 09/07/2010 78,22VIGILÂNCIA OSTENSIVA000009449012671010621012569 005440 12.004 18.542.00292.134 3.3.90.39.77.00 16/07/2010 22,36VIGILÂNCIA OSTENSIVA511008836013271010622012570 005370 12.003 18.541.00302.131 3.3.90.39.77.00 16/07/2010 33,53VIGILÂNCIA OSTENSIVA511008837013272

4883-6 ALFEU HICKMANN 0,00008096009565 009020 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.39.96.00 15/07/2010 (245,00)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000008416000243010893012391 009020 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.39.17.00 15/07/2010 245,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000011031013650

13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 78.246,94007442011942 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.07.99 09/07/2010 1.383,80OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000001156009174007443012493 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.07.99 16/07/2010 3.403,75OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000006531009176008959011537 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 02/07/2010 1.098,58MERENDA ESCOLAR000007666011093010095011943 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 4.199,80MERENDA ESCOLAR000004747012590010096011944 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 3.281,98MERENDA ESCOLAR000005033012591010117011945 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 09/07/2010 2.480,85OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000005672012613010118012495 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 16/07/2010 3.923,50OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009024012614010119011946 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 7.601,37MERENDA ESCOLAR000005034012615

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:03

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 4Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010128012054 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 3.142,50MERENDA ESCOLAR208004467012624010137012055 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 4.924,95MERENDA ESCOLAR208005314012633010170012053 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 3.297,73MERENDA ESCOLAR208005313012666010366012494 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 447,00MERENDA ESCOLAR000005029012963010434012561 003090 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.30.07.99 16/07/2010 105,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 107006439013043010437012573 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 3.206,08MERENDA ESCOLAR208009351013046010446012574 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 3.386,30MERENDA ESCOLAR000009322013057010447012575 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 2.514,72MERENDA ESCOLAR000005315013058010753012560 003090 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.30.16.00 16/07/2010 997,00MATERIAL DE EXPEDIENTE107006438013444010755012572 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 1.863,75MERENDA ESCOLAR000004475013446010858012973 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.22.00 23/07/2010 1.299,60MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000009025013600010859012974 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 23/07/2010 17.156,88OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009024013601010962013029 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 1.975,80MERENDA ESCOLAR208010235013723010968013030 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 4.216,00MERENDA ESCOLAR208001547013729010969013031 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 2.340,00MERENDA ESCOLAR000009322013730

14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 6.532,25006449011530 005700 13.002 08.244.00452.141 3.3.90.30.24.00 02/07/2010 1.625,13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000005327008039009319012502 005700 13.002 08.244.00452.141 3.3.90.30.24.00 16/07/2010 1.960,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000007476011535009321012503 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.24.00 16/07/2010 1.498,50MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008653011537009352011591 003090 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.30.24.00 02/07/2010 1.120,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 107007750011584010088011938 008600 17.002 08.244.00472.208 3.3.90.30.24.00 09/07/2010 140,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000007475012583011134013944 007750 16.003 08.241.00422.189 3.3.90.30.26.00 30/07/2010 188,62MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO000010981013955

10699026-3 AMANDA DI MARIA CARDOSO 500,00010207011772 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 06/07/2010 500,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000010557012712

10776302-3 AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS 390,00009159012694 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.20.00 16/07/2010 390,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 303009359011354

221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA 4.000,00010770012902 000370 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.39.99.60 23/07/2010 4.000,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000009425013463

14256-5 ANA LUCIA F. GALAFACI 4.687,50010987012923 009190 19.002 06.181.00062.222 3.3.90.30.23.00 23/07/2010 4.687,50UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS000008194013749

6588-9 ANA MARIA FERREIRA 5.107,61009037011781 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.42.00 06/07/2010 1.810,81FÉRIAS INDENIZADAS303009373011202009038011782 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.01.01 06/07/2010 1.772,31VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303009374011203009039011783 006530 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.16.44.00 06/07/2010 1.524,49HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 303009375011204

1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1.821,00007441012492 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.26.00 16/07/2010 315,00MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO000006768009172011340013108 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.21.00 26/07/2010 1.430,40MATERIAL DE COPA E COZINHA844011415014194011341013109 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.21.00 26/07/2010 75,60MATERIAL DE COPA E COZINHA000011416014195

106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI 530,16011757013781 005800 13.004 15.122.00022.145 3.3.90.30.96.00 30/07/2010 530,16MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000011798014775

1066287-7 ANDREIA MERLIANE DIAS DOS SANTOS 400,00011935013790 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 400,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011874015002

11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA 400,00009355011509 000280 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.30.15.00 02/07/2010 80,00MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 000008633011587009356011510 000280 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.30.15.00 02/07/2010 80,00MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 000006679011588009357011511 000280 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.30.15.00 02/07/2010 50,00MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 000001096011589009358011512 000280 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.30.15.00 02/07/2010 190,00MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 000009397011590

5144-6 ANGELA MARIA ZOLETTI 90,30011011012857 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.96.00 23/07/2010 0,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 303011153013796011819013312 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.41.00 28/07/2010 90,30FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO303011820014827

10738983-1 ANGELO TEIXEIRA 350,00010974012776 006690 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.48.01.10 20/07/2010 350,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303011093013735

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:03

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 5Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 645,00008710013090 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 23/07/2010 645,00MATERIAL FARMACOLÓGICO369007728010798

13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP 84,00009380011654 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 02/07/2010 84,00MATERIAL FARMACOLÓGICO495009383011615

2746-4 ANTONIO BARBOSA 34,47009262010580 005600 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.30.96.00 14/07/2010 (130,40)MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000009609000238009262010580 005600 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.30.96.00 15/07/2010 (169,60)MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000009609000242010574012334 000590 03.001 04.122.00022.011 3.3.90.36.20.00 14/07/2010 184,07MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000010792013222010575012335 000590 03.001 04.122.00022.011 3.3.90.36.23.00 14/07/2010 20,00FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO000010793013223010760012318 005570 13.001 04.122.00022.137 3.3.90.33.07.00 14/07/2010 130,40COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE 000010944013451

1066649-0 ANTONIO CARLOS DE SOUZA - ME 6.264,60010112012940 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 23/07/2010 316,46OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009030012608010435012644 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 409,24MERENDA ESCOLAR208009323013044010440012645 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 3.674,42MERENDA ESCOLAR000007659013050010441012646 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 1.438,30MERENDA ESCOLAR000009321013051010448012647 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 295,50MERENDA ESCOLAR208007649013059010857012939 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 23/07/2010 130,68OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009030013599

7387-3 ANTONIO PADILHA 480,00009843011709 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 05/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303008552012214010163011870 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 08/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS000010213012659010717012738 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 19/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS000010213013382011299013710 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 29/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS000010213014135

493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO 4.604,60010073012113 008150 16.003 08.244.00452.198 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 4.604,60DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010317012558

4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA 350,00011290012851 004520 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.39.99.99 23/07/2010 350,00DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000011414014126

11818-4 AQUAFIBRA LTDA 130,00010097011940 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.22.00 09/07/2010 130,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000009677012592

2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA 8.150,00010024012987 005120 12.002 18.122.00022.122 3.3.90.30.31.00 23/07/2010 8.150,00SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS504008932012491

4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP 234.840,20011739013174 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.01.99 27/07/2010 320,83OUTRAS EDIFICAÇÕES654002386014749011739013177 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.01.99 27/07/2010 26.415,66OUTRAS EDIFICAÇÕES654002386014750011740013175 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.01.99 27/07/2010 188,77OUTRAS EDIFICAÇÕES654002387014751011740013176 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.01.99 27/07/2010 15.542,33OUTRAS EDIFICAÇÕES654002387014752011952013771 007490 16.002 08.243.00435.183 4.4.90.51.01.99 30/07/2010 15.345,70OUTRAS EDIFICAÇÕES000008938015029011953013746 007490 16.002 08.243.00435.183 4.4.90.51.01.99 30/07/2010 2.049,46OUTRAS EDIFICAÇÕES652011129015030011953013745 007490 16.002 08.243.00435.183 4.4.90.51.01.99 30/07/2010 153.392,97OUTRAS EDIFICAÇÕES652011129015031011959013770 003640 09.003 12.365.00195.084 4.4.90.51.01.03 30/07/2010 259,01CRECHES681011123015040011959013769 003640 09.003 12.365.00195.084 4.4.90.51.01.03 30/07/2010 21.325,47CRECHES681011123015041

1016-2 ARIALDO DE OLIVEIRA COUTINHO 2.224,13010499012846 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.42.00 22/07/2010 54,50FÉRIAS INDENIZADAS000010723013131010499012733 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.42.00 19/07/2010 1.542,47FÉRIAS INDENIZADAS000010723013132010500012734 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.01.01 19/07/2010 479,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010724013133010501012735 009150 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.16.44.00 19/07/2010 148,07HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000010725013134

7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ 3.600,00009449011644 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 300,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000009726011698009450011645 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 1.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833009727011699011160014014 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 30/07/2010 1.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833011311013983011161014015 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 30/07/2010 300,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000011312013984

10776379-1 ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 5.025,69Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:03

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 6Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento009051011539 004330 10.001 27.122.00022.099 3.3.90.39.78.00 02/07/2010 4.806,69LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000004606011220009404011540 005300 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.39.78.00 02/07/2010 135,00LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000004679011651009405011597 005220 12.002 18.542.00272.124 3.3.90.39.78.00 02/07/2010 84,00LIMPEZA E CONSERVAÇÃO511004678011652

10775234-0 ASSOCIAÇÃO DE FUTSAL DE TOLEDO 5.625,00011291013895 004380 10.002 27.811.00212.102 3.3.50.41.99.99 30/07/2010 5.625,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000011418014127

1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS 1.000,00010665012540 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010886013318

5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS 16.468,89010145012116 007870 16.003 08.242.00442.192 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 3.244,10DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR782010409012641010146012117 007870 16.003 08.242.00442.192 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 648,82DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010410012642010152012114 007870 16.003 08.242.00442.192 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 5.520,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010416012648010167012148 007700 16.002 08.243.00436.186 4.4.50.42.01.00 09/07/2010 3.080,00INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL513010462012663010526012636 007870 16.003 08.242.00442.192 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 83,05DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR782010749013160011154014009 007870 16.003 08.242.00442.192 3.3.50.41.01.99 30/07/2010 3.244,10DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR782011305013977011155014010 007870 16.003 08.242.00442.192 3.3.50.41.01.99 30/07/2010 648,82DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000011306013978

11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC 2.400,00009443011599 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 200,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000009720011692009444011600 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833009721011693011156013948 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 30/07/2010 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833011307013979011157013949 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 30/07/2010 200,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000011308013980

1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO 36.856,24009371011632 007870 16.003 08.242.00442.192 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 10.488,88DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR782009663011608009396011630 007870 16.003 08.242.00442.192 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 3.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000009684011636010065012142 007700 16.002 08.243.00436.186 4.4.50.42.01.00 09/07/2010 5.000,00INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL513010309012550010066012143 007640 16.002 08.243.00436.186 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 3.610,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR513010310012551010458012635 007870 16.003 08.242.00442.192 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 268,48DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR782010708013075011018012998 007870 16.003 08.242.00442.192 3.3.50.41.01.99 23/07/2010 3.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000011159013804011028013004 007870 16.003 08.242.00442.192 3.3.50.41.01.99 23/07/2010 10.488,88DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR782011209013823

2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDU 3.600,00009445011640 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 300,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000009722011694009446011641 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 1.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833009723011695011164014018 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 30/07/2010 300,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000011315013987011165014019 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 30/07/2010 1.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833011316013988

9580-0 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA 1.200,00009447011642 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 100,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000009724011696009448011643 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833009725011697011158014012 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 30/07/2010 500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833011309013981011159014013 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 30/07/2010 100,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000011310013982

8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIP 2.400,00009451011646 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 400,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000009728011700009452011647 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 2.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833009729011701

1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI 1.500,00010645012552 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010866013298

5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR 3.500,00009974011969 005740 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.39.05.00 09/07/2010 3.500,00SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS000008706012429

5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA 100,00011314013868 006460 14.002 10.301.00436.162 3.3.90.48.01.10 30/07/2010 100,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303010433014157

105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL 2.000,00010654012529 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 2.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010875013307

1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI 1.000,00010642012555 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010863013295

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:04

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 7Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO 1.500,00010666012541 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010887013319

1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE 500,00010661012536 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010882013314

1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA 500,00010657012532 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010878013310

1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA 1.200,00009309011575 000370 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.39.99.60 02/07/2010 600,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000009423011525010771012982 000370 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.39.99.60 23/07/2010 600,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000010446013464

11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA 100,00010871012970 004720 11.003 18.695.00252.110 3.3.90.39.99.60 23/07/2010 100,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000010568013617

1069750-6 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE VOLEIBOL FEMININO 3.000,00010166012080 004380 10.002 27.811.00212.102 3.3.50.41.99.99 09/07/2010 3.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010461012662

489-8 ASTOR PEDRO CHRIST 933,70010573012455 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.96.00 16/07/2010 220,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000010791013221011023013319 007370 16.001 08.122.00022.180 3.3.90.39.96.00 28/07/2010 524,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000011204013818011868013690 008210 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.32.04.00 29/07/2010 94,70MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE 000011859014911011962013730 007780 16.003 08.241.00422.190 3.3.90.30.39.00 30/07/2010 95,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000011889015044

1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 27.181,88009847011587 003060 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.00 02/07/2010 599,55COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 104008540012218009848011519 005600 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.30.01.00 02/07/2010 516,81COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008543012219009849011520 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 02/07/2010 713,61COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008529012220009871011521 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 02/07/2010 136,43COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008667012253009872011664 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 02/07/2010 4.199,35COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303008528012254009909011518 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 02/07/2010 3.542,44COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008667012308010000012015 008330 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.30.01.00 09/07/2010 615,11COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008533012468010189012163 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 09/07/2010 4.973,47COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303008528012696010527012525 003060 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 766,43COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 104008540013161010528012472 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 3.678,47COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008667013162010565012473 005600 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 370,06COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008543013214010566012556 008330 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 1.099,69COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008533013215010567012474 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 233,50COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008529013216010709012471 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 774,06COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008529013368011127013834 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 30/07/2010 4.201,17COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303010293013948011754013907 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 30/07/2010 95,57COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010289014772011756013940 003060 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.00 30/07/2010 666,16COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 103010299014774

10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP 3.468,00009867011691 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 02/07/2010 830,30COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303008527012247010162012190 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 09/07/2010 601,00COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303008527012658010563012700 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 442,40COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303010292013212010702012699 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 196,00COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303010292013359010906013079 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 993,55COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303010292013665011039013080 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 224,00COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303010292013842011130013864 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 30/07/2010 180,75COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303010292013950

13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA 1.918,24010671012476 003489 09.002 12.361.00176.079 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 704,64COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010891013323010672012527 003489 09.002 12.361.00176.079 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 436,87COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 104010890013324010673012523 003489 09.002 12.361.00176.079 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 776,73COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 103010892013325

8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA 15.792,18009905011601 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 02/07/2010 344,98COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008537012306009908011602 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 02/07/2010 663,43COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008538012307009922011603 005600 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.30.01.00 02/07/2010 622,78COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008542012331009923011604 004290 10.001 27.122.00022.098 3.3.90.30.01.00 02/07/2010 310,06COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008532012332

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:04

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 8Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento009998012111 008330 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.30.01.00 09/07/2010 908,06COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008535012466009999012112 008330 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.30.01.00 09/07/2010 388,78COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008534012467010059012068 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 09/07/2010 120,55COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008530012544010060012069 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 09/07/2010 326,31COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010262012545010190012191 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 09/07/2010 164,42COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303008536012694010191012192 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 09/07/2010 1.216,30COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303008526012695010564012625 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 313,46COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008538013213010568012626 004290 10.001 27.122.00022.098 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 274,43COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008532013217010570012627 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 149,65COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008537013218010571012634 008330 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 72,58COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008534013219010572012628 005600 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 349,07COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008542013220010569012630 003060 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 260,68COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 104008539013228010708012701 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 707,62COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303010460013367010710012702 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 241,45COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303008536013369010711012703 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 717,84COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303008526013370010712012704 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 46,91COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303010297013371010898012907 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 84,76COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008538013657010899012908 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 67,82COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010288013658010900012909 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 132,98COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008537013659010901012996 008330 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 546,66COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010454013660010902012910 005600 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 68,84COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010301013661010903013077 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 220,60COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303010297013662010904012911 004290 10.001 27.122.00022.098 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 263,54COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010286013663010905013078 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 1.243,92COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303010460013664010907012912 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 144,91COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010466013666010938012995 008330 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 40,52COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008534013697010999012919 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 380,52COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000011130013786011002012920 005600 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 70,95COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000011132013789011013012913 004290 10.001 27.122.00022.098 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 256,23COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010286013798011036012915 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 217,42COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010466013839011037012914 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 217,96COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010296013840011038012916 005600 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 596,17COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010301013841011040012917 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 309,51COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010288013843011041012918 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 227,27COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008538013844011128013986 005600 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.30.01.00 30/07/2010 142,62COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010301013947011129014003 003060 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.00 30/07/2010 166,87COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 104010287013949011265014008 008330 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.30.01.00 30/07/2010 135,25COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010290014096011300013865 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 30/07/2010 1.231,38COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303010460014136011301013866 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 30/07/2010 184,49COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303010297014137011752013987 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 30/07/2010 74,86COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010296014770011753014004 003060 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.00 30/07/2010 153,01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 104010287014771011755013988 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 30/07/2010 83,15COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010288014773011758013989 005600 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.30.01.00 30/07/2010 330,61COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000011797014776

557-6 BANCO DO BRASIL SA 50.985,28010002011455 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 01/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012509010002011456 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 01/07/2010 210,75SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012510010002011457 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 01/07/2010 12,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012511010057011495 001390 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.22.01.00 02/07/2010 161,61OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE 000010303012540010058011496 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 02/07/2010 47.657,77AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010304012541010002011482 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 02/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012559010002011483 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 02/07/2010 16,32SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012560010002011484 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 02/07/2010 78,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012561010002011485 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 02/07/2010 700,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012562010004011486 007680 16.002 08.243.00436.186 3.3.90.39.81.00 02/07/2010 5,00SERVIÇOS BANCÁRIOS880010202012563010002011696 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 05/07/2010 105,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012687010002011697 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 05/07/2010 9,80SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012688010005011745 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 06/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010203012750010002011746 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 06/07/2010 2,80SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012752

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:04

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 9Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010002011747 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 06/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012754010002011748 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 06/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012756010002011749 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 06/07/2010 11,75SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012759010002011750 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 06/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012761010002011798 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 07/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012954010002011799 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 07/07/2010 15,04SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012955010002011800 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 07/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012956010002011801 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 07/07/2010 19,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012957010002011802 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 07/07/2010 126,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200012958010002011881 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 09/07/2010 150,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013179010002011882 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 09/07/2010 8,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013180010002011883 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 09/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013181010002011884 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 09/07/2010 8,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013182010002011885 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 09/07/2010 6,82SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013183010002011886 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 09/07/2010 29,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013185010002012200 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 12/07/2010 111,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013345010002012201 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 12/07/2010 33,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013346010002012292 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 13/07/2010 165,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013408010002012293 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 13/07/2010 1,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013409010002012294 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 13/07/2010 19,91SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013410010002012295 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 13/07/2010 11,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013411010002012322 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 14/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013556010002012323 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 14/07/2010 2,80SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013557010002012324 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 14/07/2010 23,80SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013558010002012378 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 15/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013635010002012379 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 15/07/2010 21,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013636010002012399 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 16/07/2010 21,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013753010002012400 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 16/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013754010002012401 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 16/07/2010 5,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013755010002012402 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 16/07/2010 25,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013756010002012403 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 16/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013757010002012404 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 16/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013758010002012405 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 16/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013759010005012721 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 19/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010203013805010002012722 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 19/07/2010 105,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013806010002012723 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 19/07/2010 15,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013807010002012724 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 19/07/2010 71,25SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013808010002012725 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 19/07/2010 77,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013809010002012764 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 20/07/2010 168,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013830010002012765 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 20/07/2010 1,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013831010002012766 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 20/07/2010 7,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013832010002012782 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 21/07/2010 16,80SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013918010002012783 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 21/07/2010 35,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200013919010002012812 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 22/07/2010 121,80SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014035010002012813 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 22/07/2010 166,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014036010002012852 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 23/07/2010 8,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014139010002012889 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 23/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014160010002013099 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 26/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014215010002013100 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 26/07/2010 84,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014216010002013101 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 26/07/2010 75,56SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014217010002013102 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 26/07/2010 1,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014218010002013103 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 26/07/2010 7,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014219010002013106 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 26/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014222010002013168 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 27/07/2010 1,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014757010002013169 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 27/07/2010 12,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014758010002013170 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 27/07/2010 81,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014759010002013313 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 28/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014829010002013314 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 28/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014830

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:04

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 10Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010002013315 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 28/07/2010 9,80SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014832010002013691 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 29/07/2010 4,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200014915010005013733 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 30/07/2010 8,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010203015060010002013734 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 30/07/2010 8,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200015061010002013735 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 30/07/2010 14,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200015062010002013736 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 30/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200015063010002013737 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 30/07/2010 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200015064010002013738 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 30/07/2010 16,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010200015065

1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 18.742,99010218011790 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 06/07/2010 2.466,05JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010582012724010219011791 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 06/07/2010 16.276,94AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010583012725

11710-2 BANDVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 350,00009202012568 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.50.00 16/07/2010 350,00BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS511007488011403

2240-3 BEATRIZ SARAIENE MAGALHÃES 300,00010200011765 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 06/07/2010 300,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000010550012705

10699084-1 BERALDO ARTES GRAFICA LTDA 5.640,00008706011567 000700 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.39.63.01 02/07/2010 2.820,00IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO000006979010791008706013914 000700 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.39.63.01 30/07/2010 2.820,00IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO000006979010792

7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA 23.103,34009006012181 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.35.00 09/07/2010 23.103,34MATERIAL LABORATORIAL495008251011149

13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA 140,00010370012599 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 140,00MERENDA ESCOLAR000009658012969

12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA 14.940,00010275012150 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.454,40OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104010089012801010276012155 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 3.027,60OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102010178012802010277012156 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 7.064,40DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102010177012803010292011842 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 94,68DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107010049012823010292012151 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 3.298,92DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107010049012824

157-1 BORTOLOTTO DISTRIBUIDOR DE FERRO E ACO LTDA 668,45009381011606 005200 12.002 18.542.00272.124 3.3.90.30.24.00 02/07/2010 668,45MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008454011616

297-6 BRASIL TELECOM S/A 39.977,37010030011492 003460 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.39.58.00 02/07/2010 256,87SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103010219012499010156011764 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.58.00 06/07/2010 182,29SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000010425012652010157011762 008570 17.001 08.244.00472.206 3.3.90.39.58.00 06/07/2010 173,12SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000010426012653010942012825 005970 13.004 15.451.00342.152 3.3.90.39.58.00 22/07/2010 68,27SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011076013701010943012892 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.58.00 23/07/2010 303,46SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011077013702010944012893 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.58.00 23/07/2010 690,22SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011078013703011146013142 003460 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 436,52SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103011297013969011147013140 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 177,67SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011298013970011148013139 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 140,69SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011299013971011149013138 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 587,16SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011300013972011150013228 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.58.00 27/07/2010 159,31SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011301013973011151013227 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.58.00 27/07/2010 584,20SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011302013974011152013148 004800 11.003 22.122.00022.112 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 746,33SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011303013975011153013141 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 173,12SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011304013976011235013147 000860 03.003 04.122.00042.017 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 198,42SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011365014060011236013143 003810 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 146,71SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103011366014061011237013230 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.58.00 27/07/2010 542,89SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011367014062011238013229 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.58.00 27/07/2010 123,26SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011368014063011239013145 008570 17.001 08.244.00472.206 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 170,70SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011369014064011240013146 004800 11.003 22.122.00022.112 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 62,06SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011370014065011241013115 005090 12.001 18.122.00022.121 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 753,30SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011371014066011242013116 005330 12.003 18.541.00302.130 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 70,97SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011372014067

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:04

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 11Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento011243013136 005440 12.004 18.542.00292.134 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 194,14SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES511011373014068011244013117 004800 11.003 22.122.00022.112 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 794,30SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011374014069011245013118 000320 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 1.516,65SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011375014070011246013119 008570 17.001 08.244.00472.206 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 155,59SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011376014071011247013120 009220 19.002 06.181.00062.222 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 2.767,49SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011377014072011248013121 009300 19.003 26.122.00022.223 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 2.064,68SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011378014073011250013134 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 64,58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011379014074011251013122 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 6.886,66SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011380014075011252013123 004310 10.001 27.122.00022.098 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 1.607,87SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011381014076011253013124 002610 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 62,28SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011382014077011254013125 005610 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 110,68SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011383014078011255013126 005970 13.004 15.451.00342.152 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 444,65SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011384014079011256013132 003810 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 2.053,56SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103011385014080011257013127 003000 09.001 12.392.00202.066 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 119,96SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011386014081011258013133 003460 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 5.845,58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103011387014082011259013128 002610 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 166,93SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011388014083011260013129 002610 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 71,19SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011389014084011261013135 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 2.212,80SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011390014085011262013130 001020 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 644,54SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011391014086011263013131 000860 03.003 04.122.00042.017 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 5.445,70SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011392014087

10712978-2 BRUNA GIMENES FERREIRA ARROYO POGGERE 3.800,17010493012805 006280 14.002 10.301.00362.161 3.1.90.11.42.00 21/07/2010 100,59FÉRIAS INDENIZADAS303010717013122010493012339 006280 14.002 10.301.00362.161 3.1.90.11.42.00 14/07/2010 3.455,67FÉRIAS INDENIZADAS303010717013123010494012340 006280 14.002 10.301.00362.161 3.1.90.11.01.01 14/07/2010 243,91VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303010718013124

1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 7.061,53010023013974 000750 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.30.25.00 30/07/2010 984,48MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000001501012490010026013975 000770 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.39.17.00 30/07/2010 965,52MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000001503012495010175013972 000770 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.39.17.00 30/07/2010 2.895,21MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000001503012672010178013973 000750 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.30.25.00 30/07/2010 2.216,32MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000001501012676

7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA 25.334,27005235011671 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.16.00 02/07/2010 3.094,11MATERIAL DE EXPEDIENTE495003813006502005236012167 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 09/07/2010 1.092,16MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 495003812006505009939012189 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.21.00 09/07/2010 15,00MATERIAL DE COPA E COZINHA303008272012369009940012604 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 803,33MATERIAL HOSPITALAR000009098012370009941012683 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 750,00MATERIAL HOSPITALAR495009099012373010102012943 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.21.00 23/07/2010 3.098,00MATERIAL DE COPA E COZINHA000009036012597010103012600 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 16/07/2010 2.548,40OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009057012598010107012073 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.28.00 09/07/2010 124,90MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA000009038012602010108012601 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.22.00 16/07/2010 2.037,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000009037012603010109012074 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.19.00 09/07/2010 112,50MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 000009035012604010110012602 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 16/07/2010 1.576,25OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009034012605010180012166 006320 14.002 10.301.00362.161 3.3.90.30.07.99 09/07/2010 89,34OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 499006458012678010307013051 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.21.00 23/07/2010 305,00MATERIAL DE COPA E COZINHA495008592012857010308012603 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 932,52MERENDA ESCOLAR000009114012858010310013052 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 23/07/2010 203,33MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 495008593012860010436012648 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 127,30MERENDA ESCOLAR208009357013045010451012649 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 134,00MERENDA ESCOLAR000009358013062010452012650 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 991,10MERENDA ESCOLAR000009122013063010453012651 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 3.041,00MERENDA ESCOLAR208009120013064010794013879 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.16.00 30/07/2010 437,00MATERIAL DE EXPEDIENTE369008271013507010796013855 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.16.00 30/07/2010 2.710,34MATERIAL DE EXPEDIENTE495008591013511010797013856 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 872,34MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 495008593013514010852012942 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 23/07/2010 41,60OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009057013592010922013018 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 40,20MERENDA ESCOLAR208010238013721010964013019 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 56,25MERENDA ESCOLAR208009648013725010971013020 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 20,10MERENDA ESCOLAR000010220013732011390013857 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.21.00 30/07/2010 81,20MATERIAL DE COPA E COZINHA495010605014271

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:04

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 12Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA 3.794,71009176012063 004350 10.002 27.811.00211.100 4.4.90.51.01.99 09/07/2010 3.794,71OUTRAS EDIFICAÇÕES000008927011373

12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP 964,59008487012961 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.93.11 23/07/2010 632,59MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE 000007459010517009160011570 002640 08.002 13.392.00162.059 3.3.90.30.24.00 02/07/2010 272,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000007762011355009318011663 006250 14.002 10.301.00352.160 3.3.90.30.24.00 02/07/2010 60,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 303007765011534

12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA 676,42006633013061 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.35.00 23/07/2010 358,56MATERIAL LABORATORIAL495001290008268008705013062 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.35.00 23/07/2010 317,86MATERIAL LABORATORIAL495001290010790

10699086-7 C.S. HAUPT - SERIGRAFIA 4.763,99005247012165 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.63.01 09/07/2010 233,33IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO369003085006520005894013071 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.63.01 23/07/2010 1.044,00IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO495003084007365007346012668 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.63.01 16/07/2010 966,66IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO303003086009047008197012667 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.63.01 16/07/2010 2.400,00IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO303003086010131010864012972 002690 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.39.63.02 23/07/2010 120,00IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 000005674013609

268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.562,20010003011458 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 01/07/2010 7,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201012512010003011459 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 01/07/2010 72,10SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201012513010003011460 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 01/07/2010 755,01SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201012514010003011487 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 02/07/2010 1.029,75SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201012564010003011488 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 02/07/2010 844,69SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201012565010003011489 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 02/07/2010 95,30SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201012566010003011698 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 05/07/2010 624,45SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201012689010003011699 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 05/07/2010 133,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201012690

8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 79.934,62010216011792 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.01.00 06/07/2010 65.509,98AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000010580012722010217011793 001380 04.002 28.841.00002.030 3.2.90.21.01.00 06/07/2010 14.424,64JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000010581012723

268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.705,68010003011751 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 06/07/2010 501,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201012762010003011752 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 06/07/2010 106,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201012763010003011803 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 07/07/2010 7,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201012959010003011804 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 07/07/2010 1.129,99SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201012960010003011805 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 07/07/2010 87,73SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201012961010003011816 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 08/07/2010 7,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013104010003011817 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 08/07/2010 1.257,09SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013105010003011818 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 08/07/2010 216,39SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013106010003011887 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 09/07/2010 1.200,78SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013186010003011888 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 09/07/2010 191,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013187

8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00010006011889 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 09/07/2010 60,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010204013188

268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.181,34010003012203 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 12/07/2010 992,04SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013348010003012205 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 12/07/2010 189,30SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013350

8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00010006012296 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 13/07/2010 60,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010204013412

268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.232,50010003012297 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 13/07/2010 981,34SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013413010003012298 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 13/07/2010 138,30SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013414010003012325 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 14/07/2010 1.303,89SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013559010003012326 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 14/07/2010 116,83SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013560010003012380 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 15/07/2010 1.141,92SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013637010003012381 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 15/07/2010 215,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013638

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:04

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 13Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010003012406 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 16/07/2010 1.367,31SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013760010003012407 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 16/07/2010 93,43SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013761010003012726 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 19/07/2010 141,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013810010003012727 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 19/07/2010 2.165,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013811010003012728 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 19/07/2010 133,90SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013812010003012767 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 20/07/2010 3.343,69SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013833010003012768 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 20/07/2010 255,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013834010003012784 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 21/07/2010 595,76SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013920010003012785 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 21/07/2010 91,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201013921010003012814 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 22/07/2010 588,56SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201014037010003012815 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 22/07/2010 201,91SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201014038010003012853 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 23/07/2010 339,63SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201014140010003012854 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 23/07/2010 421,76SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201014142010003013104 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 26/07/2010 255,43SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201014220010003013105 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 26/07/2010 89,16SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201014221010003013171 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 27/07/2010 182,07SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201014760010003013172 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 27/07/2010 57,53SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201014763010003013316 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 28/07/2010 366,62SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201014833010003013317 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 28/07/2010 47,30SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201014834010003013692 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 29/07/2010 7,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201014916010003013693 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 29/07/2010 257,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201014917010003013694 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 29/07/2010 85,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201014918010003013739 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 30/07/2010 7,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201015066010003013740 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 30/07/2010 175,63SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201015067010003013741 001350 04.002 04.123.00092.029 3.3.90.39.81.00 30/07/2010 64,53SERVIÇOS BANCÁRIOS000010201015068

2457-1 CALLAI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA' 567,00009185011572 009190 19.002 06.181.00062.222 3.3.90.30.23.00 02/07/2010 283,50UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS000008195011384009185013917 009190 19.002 06.181.00062.222 3.3.90.30.23.00 30/07/2010 283,50UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS000008195011385

2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA 150,00009795011690 006270 14.002 10.301.00352.160 3.3.90.39.16.00 02/07/2010 150,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 303008841012152

9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP 4.178,50007102012083 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 09/07/2010 805,50MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000006911008767010733012624 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 16/07/2010 1.450,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000007557013420010735012623 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 16/07/2010 1.923,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000008419013422

11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME 130,00011749013993 004290 10.001 27.122.00022.098 3.3.90.30.17.00 30/07/2010 130,00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS000011110014767

1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP 161.383,44009456011593 005930 13.004 15.451.00341.151 4.4.90.51.02.06 02/07/2010 71.283,61REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA507009508011709009456011594 005930 13.004 15.451.00341.151 4.4.90.51.02.06 02/07/2010 75.219,65REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA507009508011710010881013192 006010 13.004 15.451.00342.153 3.3.90.39.43.10 27/07/2010 164,78SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 507009391013630010881012396 006010 13.004 15.451.00342.153 3.3.90.39.43.10 15/07/2010 14.715,40SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 507009391013631

10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA 548,54011358013897 000750 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.30.42.00 30/07/2010 99,83FERRAMENTAS000010443014223011359013898 001640 04.004 04.127.00092.037 3.3.90.30.42.00 30/07/2010 97,80FERRAMENTAS000009632014224011360013899 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.42.00 30/07/2010 185,91FERRAMENTAS000010442014225011361013900 000750 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 100,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000011112014226011362013901 000750 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.30.24.00 30/07/2010 65,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000011115014227

104827-9 CASA DOS TROFEUS LTDA - ME 5.582,80009147011695 004490 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.31.04.00 02/07/2010 5.582,80PREMIAÇÕES DESPORTIVAS000007465011333

10777439-4 CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA 2.105,32010524012665 003830 09.003 12.365.00196.087 4.4.90.52.42.00 16/07/2010 2.105,32MOBILIÁRIO EM GERAL210008324013158

10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME 1.907,74011010013003 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.19.00 23/07/2010 271,08MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000008641013795

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:04

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 14Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento011099013935 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.19.00 30/07/2010 183,72MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000008693013905011108013833 006480 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.39.19.00 30/07/2010 1.244,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 303008745013916011280013942 003070 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.39.19.00 30/07/2010 208,94MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 104008668014115

14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA 4.270,00009932012682 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 16/07/2010 3.780,00MATERIAL FARMACOLÓGICO495007741012350009933012708 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 16/07/2010 490,00MATERIAL FARMACOLÓGICO369007709012353

10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA 5.600,00009130011822 001590 04.003 04.123.00092.036 3.3.90.39.63.01 08/07/2010 5.600,00IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO802009496011308

6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 2.557,55009317011507 004970 11.003 22.691.00242.118 3.3.90.30.24.00 02/07/2010 257,80MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000006446011533010972013006 003090 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.30.24.00 23/07/2010 2.299,75MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 107010056013733

9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO 43.610,50009374011636 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 400,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000009666011611009375011637 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 2.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833009667011612010067012144 007700 16.002 08.243.00436.186 4.4.50.42.01.00 09/07/2010 26.270,00INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL513010311012552010068012145 007640 16.002 08.243.00436.186 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 2.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR513010312012553010151012103 007640 16.002 08.243.00436.186 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 10.040,50DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010415012647011024013008 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 23/07/2010 400,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000011205013819011025013009 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 23/07/2010 2.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833011206013820

249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS 20.027,97010069012146 007700 16.002 08.243.00436.186 4.4.50.42.01.00 09/07/2010 10.000,00INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL513010313012554010070012147 007640 16.002 08.243.00436.186 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 1.200,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR513010314012555010124012076 003719 09.003 12.365.00196.087 3.1.50.41.03.99 09/07/2010 3.550,62DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010391012620010125012077 003760 09.003 12.365.00196.087 3.3.50.41.03.99 09/07/2010 3.550,63DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010392012621010147012101 007640 16.002 08.243.00436.186 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 1.726,72DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010411012643

8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED 62.309,67009376011638 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 3.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833009668011613009377011639 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 600,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000009669011614010063012140 007700 16.002 08.243.00436.186 4.4.50.42.01.00 09/07/2010 12.502,00INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL513010307012548010064012141 007640 16.002 08.243.00436.186 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 20.328,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR513010308012549010148012106 007640 16.002 08.243.00436.186 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 6.331,32DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010412012644010150012107 007640 16.002 08.243.00436.186 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 10.360,35DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010414012646010153012104 007580 16.002 08.243.00436.185 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 5.588,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010417012649011162014016 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 30/07/2010 600,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000011313013985011163014017 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 30/07/2010 3.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833011314013986

2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA 31.079,02009394011648 007700 16.002 08.243.00436.186 4.4.50.42.01.00 02/07/2010 16.610,00INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL513009682011634009395011649 007640 16.002 08.243.00436.186 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 1.700,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR513009683011635010126012078 003719 09.003 12.365.00196.087 3.1.50.41.03.99 09/07/2010 4.370,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010393012622010127012079 003760 09.003 12.365.00196.087 3.3.50.41.03.99 09/07/2010 4.370,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010394012623010149012102 007640 16.002 08.243.00436.186 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 4.029,02DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010413012645

10751680-8 CESAR LUIZ FINKLER 350,00010982013286 006690 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.48.01.10 27/07/2010 350,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303011101013743

10756382-2 CESAR MARQUES CARVALHO 300,00010975013320 006460 14.002 10.301.00436.162 3.3.90.48.01.10 28/07/2010 300,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303011094013736

106499-1 CESAR ROBERTO BOHRER 400,00011932013787 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 400,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011871014999

105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 292,50009005012193 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 09/07/2010 292,50MATERIAL FARMACOLÓGICO369007740011147

1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA 2.250,00010367012693 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 16/07/2010 2.250,00MATERIAL FARMACOLÓGICO495007723012964

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:05

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 15Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA 24.341,73009888011724 005910 13.004 15.451.00341.150 4.4.90.51.02.99 06/07/2010 170,50OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO000003434012285009889011723 005910 13.004 15.451.00341.150 4.4.90.51.02.99 06/07/2010 30,72OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO000008908012287009890011721 000950 03.003 04.122.00082.022 3.3.90.39.16.00 06/07/2010 18,64MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000008910012288009891011722 000950 03.003 04.122.00082.022 3.3.90.39.16.00 06/07/2010 17,14MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000003433012290010676013182 004350 10.002 27.811.00211.100 4.4.90.51.02.01 27/07/2010 1.030,76PRAÇAS PARQUES E BOSQUES000004613013327010676012307 004350 10.002 27.811.00211.100 4.4.90.51.02.01 13/07/2010 22.391,63PRAÇAS PARQUES E BOSQUES000004613013328009888012489 005910 13.004 15.451.00341.150 4.4.90.51.02.99 16/07/2010 682,34OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO000003434013416

12651-9 CLAUDINEI TELEKEN 67,00010723012808 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.01.01 21/07/2010 67,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010920013400

10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA 1.725,00009191010613 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.96.00 12/07/2010 (500,00)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000009513000234008219010147 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.96.00 12/07/2010 (644,00)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000008549000235010544012736 000770 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.39.96.00 19/07/2010 748,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000010780013192010545012840 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.96.00 22/07/2010 199,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000010781013193010546012737 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.96.00 19/07/2010 499,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000010782013194010547012841 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.96.00 22/07/2010 279,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000010783013195010690012198 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.19.00 12/07/2010 170,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000010904013343010691012199 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.39.00 12/07/2010 330,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000010905013344010692012202 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.19.00 12/07/2010 275,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000010906013347010693012204 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.39.00 12/07/2010 369,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000010907013349

105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME 57,50011097013933 005080 12.001 18.122.00022.121 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 57,50MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000010739013903

10776200-1 CLEVENICE & SOLIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 2.160,00009145012500 000610 03.001 04.122.00022.011 4.4.90.52.42.00 16/07/2010 254,50MOBILIÁRIO EM GERAL000008699011329009146012501 001100 03.004 04.122.00022.025 4.4.90.52.42.00 16/07/2010 1.905,50MOBILIÁRIO EM GERAL000008703011331

820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME 745,00010638012468 002610 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.17.00 16/07/2010 745,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000008730013290

10115-0 CLODOALDO VALVERDE DA COSTA 2.301,02009860011479 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.01.01 01/07/2010 619,30VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010139012239009861011480 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.42.00 01/07/2010 1.665,40FÉRIAS INDENIZADAS000010140012240009862011481 009150 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.16.44.00 01/07/2010 16,32HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000010141012241

1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO 1.000,00010660012535 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010881013313

1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA 1.000,00010643012554 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010864013296

1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI 1.500,00010652012545 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010873013305

1069888-0 CLUBE TOLEDENSE DE CICLISMO 2.000,00010071011992 004380 10.002 27.811.00212.102 3.3.50.41.99.99 09/07/2010 2.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010315012556

9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 342,00010736012901 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 23/07/2010 342,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000009514013424

12099-5 COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM LTDA 1.719,56009004011677 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.10.00 02/07/2010 1.539,56MATERIAL ODONTOLÓGICO495007622011146009928012183 006230 14.002 10.301.00351.159 4.4.90.52.24.00 09/07/2010 180,00EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA 495009068012341

10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.034,60009937012185 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 09/07/2010 1.838,60MATERIAL FARMACOLÓGICO495007736012363011387013882 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 196,00MATERIAL FARMACOLÓGICO369007737014264

10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA 3.993,93006634013058 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 2.521,93MATERIAL HOSPITALAR495002692008271009938012709 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 900,00MATERIAL HOSPITALAR369009102012366

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:05

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 16Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010336013060 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 450,00MATERIAL HOSPITALAR495009100012913010778013059 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 122,00MATERIAL HOSPITALAR495009101013475

10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME 7.348,60010233012099 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.102,29OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009571012749010234012128 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.102,29OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009536012751010235012129 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 2.572,01DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102009545012753010302011833 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 72,01DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009524012842010302012123 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 2.500,00DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009524012843

498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR 25.274,96010031011493 004310 10.001 27.122.00022.098 3.3.90.39.44.00 02/07/2010 458,55SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000010251012500011166012860 002610 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 973,42SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000011317013989011167012872 003460 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 5.077,11SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO104011318013990011168012861 005740 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 232,77SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000011319013991011169012875 005440 12.004 18.542.00292.134 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 299,81SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO511011320013992011170012876 005370 12.003 18.541.00302.131 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 4.744,82SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO511011321013993011171012862 004310 10.001 27.122.00022.098 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 2.194,18SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000011322013994011172012863 007120 15.002 04.602.00392.173 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 14,70SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000011323013995011173012873 003810 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 1.851,16SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO104011324013996011174012864 003000 09.001 12.392.00202.066 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 121,43SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000011325013997011175012865 005970 13.004 15.451.00342.152 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 253,31SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000011326013998011176012866 005610 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 14,70SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000011327013999011177012867 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 2.348,19SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000011328014000011178012868 004800 11.003 22.122.00022.112 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 1.852,40SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000011329014001011179012869 001020 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 2.553,95SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000011330014002011180012870 000830 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 752,72SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000011331014003011181012871 009220 19.002 06.181.00062.222 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 68,17SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000011332014004011182012874 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.44.00 23/07/2010 1.463,57SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000011333014005

104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 4.017,00011214013835 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.53.00 30/07/2010 3.900,00SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL303008738014043011217013836 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.53.00 30/07/2010 117,00SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL303011357014044

13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.100,00010540011891 000370 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.39.99.60 09/07/2010 1.100,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000009422013178

3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA 2.110,50009921011501 001850 05.004 04.121.00102.041 3.3.90.47.10.00 02/07/2010 31,50TAXAS000009229012330010036011810 005100 12.001 18.122.00022.121 3.3.90.47.10.00 07/07/2010 31,50TAXAS000010197012508010199011902 005750 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.47.10.00 09/07/2010 31,50TAXAS000010459012704010305011901 005750 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.47.10.00 09/07/2010 63,00TAXAS000010459012853010356011868 001850 05.004 04.121.00102.041 3.3.90.47.10.00 08/07/2010 157,50TAXAS000009229012905010555012332 000780 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.47.10.00 14/07/2010 63,00TAXAS000009500013204010700012387 005750 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.47.10.00 15/07/2010 157,50TAXAS000010459013357010701012330 000780 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.47.10.00 14/07/2010 31,50TAXAS000009500013358010703012859 005100 12.001 18.122.00022.121 3.3.90.47.10.00 23/07/2010 31,50TAXAS000010197013362010704012388 001850 05.004 04.121.00102.041 3.3.90.47.10.00 15/07/2010 157,50TAXAS000009229013363010894012800 000780 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.47.10.00 21/07/2010 31,50TAXAS000009500013651010937012774 005750 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.47.10.00 20/07/2010 31,50TAXAS000010459013670011009012790 001850 05.004 04.121.00102.041 3.3.90.47.10.00 21/07/2010 378,00TAXAS000009229013794011020012799 000780 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.47.10.00 21/07/2010 31,50TAXAS000009500013815011102012891 005750 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.47.10.00 23/07/2010 189,00TAXAS000010459013908011353013231 000780 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.47.10.00 27/07/2010 189,00TAXAS000009500014202011741013711 001850 05.004 04.121.00102.041 3.3.90.47.10.00 29/07/2010 220,50TAXAS000009229014753011743013706 005750 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.47.10.00 29/07/2010 189,00TAXAS000010459014755011763013780 005100 12.001 18.122.00022.121 3.3.90.47.10.00 30/07/2010 31,50TAXAS000010197014784011832013707 005750 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.47.10.00 29/07/2010 63,00TAXAS000010459014867

1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA 224.389,94009949011963 006730 14.002 10.302.00362.166 3.3.71.39.99.06 09/07/2010 70.000,00SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO000006737012390

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:05

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 17Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento009950011964 006730 14.002 10.302.00362.166 3.3.71.39.99.06 09/07/2010 45.727,71SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO000010187012391011100013832 006730 14.002 10.302.00362.166 3.3.71.39.99.06 30/07/2010 43.725,00SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO303008560013906011101012781 006740 14.002 10.302.00362.166 3.3.71.41.99.01 21/07/2010 64.937,23TERMO DE PARCERIA - OSCIP496008562013907

11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 16.570,11009951011725 008320 16.003 08.244.00452.202 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 648,12OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000008643012392009951011504 008320 16.003 08.244.00452.202 3.1.90.34.03.00 02/07/2010 5.243,93OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000008643012393009956011505 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.78.00 02/07/2010 2.516,06LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000008640012400009996011726 004780 11.003 22.122.00022.112 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 148,22OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000008649012463009996011502 004780 11.003 22.122.00022.112 3.1.90.34.03.00 02/07/2010 1.199,28OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000008649012464009997011503 004800 11.003 22.122.00022.112 3.3.90.39.78.00 02/07/2010 577,50LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000008648012465010713012412 008020 16.003 08.243.00436.195 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 99,33DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 829005061013372010713012413 008020 16.003 08.243.00436.195 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 38,19DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 829005061013373010713012641 008020 16.003 08.243.00436.195 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 765,48DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 829005061013374010714012410 008020 16.003 08.243.00436.195 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 101,64DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000008798013375010714012411 008020 16.003 08.243.00436.195 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 39,08DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000008798013376010714012642 008020 16.003 08.243.00436.195 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 783,28DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000008798013377010715012408 008020 16.003 08.243.00436.195 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 485,10DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 829008799013378010715012409 008020 16.003 08.243.00436.195 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 186,54DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 829008799013379010715012643 008020 16.003 08.243.00436.195 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 3.738,36DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 829008799013380

10776634-1 CONSTRUIT - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 5.269,82008488011574 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.93.11 02/07/2010 2.634,91MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE 000007458010518008488013912 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.93.11 30/07/2010 2.634,91MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE 000007458010519

5406-2 CONSTRUMAQ LTDA 63.422,90007189012491 008970 18.002 26.782.00492.218 3.3.90.30.99.02 16/07/2010 11.322,90PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM000001288008863008833011971 008970 18.002 26.782.00492.218 3.3.90.30.99.02 09/07/2010 52.100,00PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM000005800010949

6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA 354.885,14011264012888 004360 10.002 27.811.00211.101 4.4.90.51.01.99 23/07/2010 4.258,62OUTRAS EDIFICAÇÕES645011155014090011264012855 004360 10.002 27.811.00211.101 4.4.90.51.01.99 23/07/2010 350.626,52OUTRAS EDIFICAÇÕES645011155014091

1069714-0 CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA ME 41.591,56008878012886 003280 09.002 12.361.00175.073 4.4.90.51.01.05 23/07/2010 20.973,09ESCOLAS/COLEGIOS107008801014088008879012887 003280 09.002 12.361.00175.073 4.4.90.51.01.05 23/07/2010 20.618,47ESCOLAS/COLEGIOS107008800014089

10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA 60.885,86011958013768 003640 09.003 12.365.00195.084 4.4.90.51.01.03 30/07/2010 730,63CRECHES681011124015038011958013767 003640 09.003 12.365.00195.084 4.4.90.51.01.03 30/07/2010 60.155,23CRECHES681011124015039

14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA 10.650,00009359011686 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.47.00 02/07/2010 2.500,00AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE303008741011591009360011687 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.57.00 02/07/2010 5.650,00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS303008736011592009854011631 008330 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.30.47.00 02/07/2010 2.500,00AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE000008645012224

1069138-9 COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA. 80,00010087012070 007140 15.002 20.601.00392.175 3.3.90.30.31.00 09/07/2010 80,00SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS000009734012582

11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 386.415,27010509011895 005740 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.39.43.20 09/07/2010 50,92SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000010733013144011114013732 006010 13.004 15.451.00342.153 3.3.90.39.43.10 30/07/2010 226.438,96SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 507011286013927011185013289 004310 10.001 27.122.00022.098 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 14.363,54SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011335014008011186013307 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 7.298,42SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011336014009011187013290 001020 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 7.604,23SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011337014010011188013291 000830 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 12.002,67SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011338014011011189013292 002610 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 7.939,70SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011339014012011190013305 003460 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 21.196,15SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 104011340014013011191013306 003810 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 7.239,80SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 104011341014014011192013293 003000 09.001 12.392.00202.066 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 1.253,34SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011342014015011193013294 004800 11.003 22.122.00022.112 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 21.331,05SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011343014016011194013295 005740 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 137,12SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011344014017

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:05

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 18Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento011195013296 005970 13.004 15.451.00342.152 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 204,78SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011345014018011196013297 009300 19.003 26.122.00022.223 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 2.214,47SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011346014019011197013298 009220 19.002 06.181.00062.222 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 1.022,52SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011347014020011198013299 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 8.425,67SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011348014021011199013300 009300 19.003 26.122.00022.223 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 3.860,12SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011349014022011200013308 005440 12.004 18.542.00292.134 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 276,13SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 511011350014023011201013309 005370 12.003 18.541.00302.131 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 3.569,67SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 511011351014024011202013301 005330 12.003 18.541.00302.130 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 117,08SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011352014025011203013302 005140 12.002 18.122.00022.122 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 81,77SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011353014026011204013303 005710 13.002 08.244.00452.141 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 158,69SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011354014027011205013304 007120 15.002 04.602.00392.173 3.3.90.39.43.20 27/07/2010 205,17SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000011355014028011974013731 001400 04.002 28.841.00002.030 4.6.90.71.99.04 30/07/2010 39.423,30RELUZ507011892015058

10081-1 CORREA E LARANJEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.260,00010917012963 000440 02.002 04.122.00022.009 3.3.90.39.05.00 23/07/2010 13.260,00SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS000010910013679

8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME 1.050,00008684011996 000330 02.001 04.122.00032.007 4.4.90.52.33.00 09/07/2010 790,00EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO000008564010757009910011527 002350 07.002 24.122.00142.052 3.3.90.30.29.00 02/07/2010 75,00MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO000009430012309009911011528 002350 07.002 24.122.00142.052 3.3.90.30.29.00 02/07/2010 50,00MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO000009176012310009912011529 002350 07.002 24.122.00142.052 3.3.90.30.29.00 02/07/2010 135,00MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO000008447012311

1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 22.487,22009876011727 003400 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 2.077,63OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104008665012262009876011625 003400 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.34.03.00 02/07/2010 16.809,89OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104008665012263009877011626 003460 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.39.78.00 02/07/2010 3.599,70LIMPEZA E CONSERVAÇÃO104008666012264

1069305-5 COTEX BRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA - ME 3.551,33005328012108 007990 16.003 08.243.00436.195 3.3.90.30.99.01 09/07/2010 3.551,33MATERIAIS PARA CURSOS 000002970006641

105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 560,09009014013852 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 560,09MATERIAL FARMACOLÓGICO495007738011166

8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA 188,00009310011588 006320 14.002 10.301.00362.161 3.3.90.30.42.00 02/07/2010 42,10FERRAMENTAS325008275011526009311011589 006320 14.002 10.301.00362.161 3.3.90.30.31.00 02/07/2010 109,00SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS325008276011527009312011590 006320 14.002 10.301.00362.161 3.3.90.30.25.00 02/07/2010 36,90MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 325008274011528

1068264-9 CROSS LTDA-ME 1.402,44008196012622 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.10.00 16/07/2010 311,89MATERIAL ODONTOLÓGICO000005356010129008704013056 006230 14.002 10.301.00351.159 4.4.90.52.08.00 23/07/2010 1.090,55APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 495005355010788

5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA 130,25010467012669 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.23.00 16/07/2010 130,25UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS303009421013085

10777736-9 DANIELE CRISTINA GOTTEMS 200,00009228011779 006630 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.31.99.02 06/07/2010 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000009574011441

8997-4 DANILO MATTIELLO 200,00011111013232 002680 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.36.99.02 27/07/2010 200,00DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS000011283013924

5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL 1.034,00010773012904 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.46.00 23/07/2010 1.034,00MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL000009360013466

5176-4 DARCY PARISE 4.475,00008250013910 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.74.00 30/07/2010 4.475,00FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS000008193010218

11490-1 DARCY PINTURAS LTDA 296,80008881011536 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.19.00 02/07/2010 296,80MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000008446011056

10777341-0 DARI RHODEN 784,65010506012803 007510 16.002 08.243.00436.184 3.1.90.11.42.00 21/07/2010 36,56FÉRIAS INDENIZADAS000010730013140010506012284 007510 16.002 08.243.00436.184 3.1.90.11.42.00 12/07/2010 376,41FÉRIAS INDENIZADAS000010730013141010507012283 007510 16.002 08.243.00436.184 3.1.90.11.01.01 12/07/2010 371,68VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010731013142

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:05

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 19Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA EPP 185.113,79011403013702 000960 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.51.01.99 29/07/2010 383,97OUTRAS EDIFICAÇÕES844011203014286011403013700 000960 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.51.01.99 29/07/2010 29.748,96OUTRAS EDIFICAÇÕES844011203014287011402013701 000960 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.51.01.99 29/07/2010 1.864,89OUTRAS EDIFICAÇÕES000011202014288011946013759 005280 12.003 18.541.00301.128 4.4.90.51.02.01 30/07/2010 742,81PRAÇAS PARQUES E BOSQUES657011127015016011946013758 005280 12.003 18.541.00301.128 4.4.90.51.02.01 30/07/2010 58.960,79PRAÇAS PARQUES E BOSQUES657011127015018011947013760 005280 12.003 18.541.00301.128 4.4.90.51.02.01 30/07/2010 2.196,86PRAÇAS PARQUES E BOSQUES000007026015019011954013762 006220 14.002 10.301.00351.159 4.4.90.51.01.07 30/07/2010 658,54POSTOS DE SAÚDE686011128015032011954013761 006220 14.002 10.301.00351.159 4.4.90.51.01.07 30/07/2010 51.217,02POSTOS DE SAÚDE686011128015033011955013763 006220 14.002 10.301.00351.159 4.4.90.51.01.07 30/07/2010 3.002,64POSTOS DE SAÚDE000007027015034011956013766 004870 11.003 22.661.00241.115 4.4.90.51.01.02 30/07/2010 1.289,62BARRACOES000007023015035011957013765 004870 11.003 22.661.00241.115 4.4.90.51.01.02 30/07/2010 436,05BARRACOES653011125015036011957013764 004870 11.003 22.661.00241.115 4.4.90.51.01.02 30/07/2010 34.611,64BARRACOES653011125015037

10778147-1 DEBORA STEFANI MENDES RODRIGUES 100,00010144012286 007650 16.002 08.243.00436.186 3.3.90.18.99.03 12/07/2010 100,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000010423012640

1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA 1.333,00011122013164 007390 16.001 08.243.00436.181 3.1.90.11.01.07 27/07/2010 146,63REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000011290013937011122013938 007390 16.001 08.243.00436.181 3.1.90.11.01.07 30/07/2010 1.186,37REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000011290013942

100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN 170,00009092012301 005060 12.001 18.122.00022.120 3.3.90.36.23.00 13/07/2010 170,00FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO000009410011264

499-5 DENISE LIELL SCHMITT 601,68007175008232 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.96.00 07/07/2010 (1.657,86)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 303007471000228008220009548 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.96.00 09/07/2010 (1.748,32)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 303008556000233008220009548 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.96.00 14/07/2010 (1.251,68)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 303008556000240009914011896 006110 14.001 10.122.00022.156 3.3.90.14.14.00 09/07/2010 350,00DIÁRIAS NO PAÍS000010168012321010027011873 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.96.00 08/07/2010 2.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 303010209012496010361011794 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.25.00 07/07/2010 1.077,86MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 495010631012950010362011795 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.17.00 07/07/2010 580,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 495010632012951010821012320 006570 14.002 10.301.00352.164 3.3.90.33.07.00 14/07/2010 1.150,18COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE 303010979013554010822012321 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.41.00 14/07/2010 101,50FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO303010980013555

10777757-1 DENIZE GRYBOWSKI FRANCO 200,00009251012858 006630 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.31.99.02 23/07/2010 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000009597011464

152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 5.776,00009960011466 002400 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 01/07/2010 480,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000008718012405010908012824 002400 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 22/07/2010 2.784,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000010382013667010957012822 002400 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 22/07/2010 616,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000011091013717010958012823 002400 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 22/07/2010 120,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000008718013720011092013149 002400 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 26/07/2010 672,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000010382013895011745013705 002400 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 29/07/2010 1.104,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000010382014762

6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 88,02011008012794 006680 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.47.10.00 21/07/2010 88,02TAXAS303003324013793

1066277-0 DIEGO FERNANDES BALIERO 600,00011934013789 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 600,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011873015001

3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 22.335,87005238011672 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 02/07/2010 1.411,57MATERIAL HOSPITALAR495002697006509005278011681 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.07.99 02/07/2010 733,33OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 303004243006573008200012676 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 16/07/2010 357,00MATERIAL FARMACOLÓGICO495001648010137008702011673 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 02/07/2010 1.501,59MATERIAL FARMACOLÓGICO495007714010781008702013846 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 1.501,60MATERIAL FARMACOLÓGICO495007714010782008703011692 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 02/07/2010 1.248,50MATERIAL FARMACOLÓGICO369007718010784008703013871 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 1.248,49MATERIAL FARMACOLÓGICO369007718010785009013012195 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.07.99 09/07/2010 733,34OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 369007620011161009883012705 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 3.586,40MATERIAL HOSPITALAR369009085012270

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:05

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 20Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento009884012182 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 09/07/2010 508,54MATERIAL FARMACOLÓGICO495007714012273009885012677 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 277,54MATERIAL HOSPITALAR495009086012276009886012678 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 208,10MATERIAL HOSPITALAR495009084012279010313012679 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 28,00MATERIAL HOSPITALAR495009084012866010314012706 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 16/07/2010 74,52MATERIAL FARMACOLÓGICO369007718012867010343013999 003770 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 700,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 103009656012924010345014002 003770 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 7.777,30MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 104009657012925010812013872 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 30/07/2010 230,00MATERIAL HOSPITALAR369009085013541011384013873 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 30/07/2010 138,00MATERIAL HOSPITALAR369009085014261011385013847 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 35,55MATERIAL FARMACOLÓGICO495001648014262011386013848 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 36,50MATERIAL FARMACOLÓGICO495010919014263

4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.221,13005259011674 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 02/07/2010 2.092,00MATERIAL FARMACOLÓGICO495001666006537008201012680 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 16/07/2010 524,33MATERIAL FARMACOLÓGICO495001666010140011383013881 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 604,80MATERIAL FARMACOLÓGICO369007729014260

12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 295,00008686013057 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 23/07/2010 295,00MATERIAL FARMACOLÓGICO495007724010760

99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA 676,93008848012979 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 23/07/2010 320,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000006910010969009012011538 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 02/07/2010 356,93MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000008430011159

1067485-9 DISK GAS IMPERIAL LTDA 1.782,50008582011667 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.04.00 02/07/2010 1.782,50GÁS ENGARRAFADO369006463010636

1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA 37.169,38009131011612 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 02/07/2010 1.317,50OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000002297011315009144012062 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 09/07/2010 11.700,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000008185011328010115012894 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 23/07/2010 8.512,50OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009023012611010116012061 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 09/07/2010 1.320,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000002297012612010514012663 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 2.227,50MERENDA ESCOLAR000009316013148010757012664 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 5.682,60MERENDA ESCOLAR208007650013448010993013026 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 1.369,50MERENDA ESCOLAR000009316013769010994013027 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 3.696,00MERENDA ESCOLAR208009317013770010995013028 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 1.343,78MERENDA ESCOLAR208004755013771

10371-3 DRABIK ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA 3.000,00011275013891 000770 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.39.05.00 30/07/2010 3.000,00SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS000000865014107

12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA 6.053,60010236012033 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.141,54OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009538012755010237011998 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 674,54OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009560012757010272012034 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 2.663,58DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102009547012798010291011843 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 47,21DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009526012821010291012024 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 1.526,73DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009526012822

104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA 1.360,00010176011955 001120 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.39.12.00 09/07/2010 1.360,00LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS000008732012673

10737510-4 EDIBERTO YUZO UEDA 3.752,42006177011470 006390 14.002 10.301.00436.162 3.1.90.11.01.01 01/07/2010 827,47VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303006650007718006178011471 006390 14.002 10.301.00436.162 3.1.90.11.42.00 01/07/2010 2.924,95FÉRIAS INDENIZADAS303006651007719

9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME 1.374,36008696011652 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.39.00 02/07/2010 523,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS495008438010775008701011653 006480 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.39.19.00 02/07/2010 300,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 495008437010780010910012966 006480 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.39.19.00 23/07/2010 137,76MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000008746013671010912013085 006480 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.39.19.00 23/07/2010 413,60MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 303008747013674

322-1 EDITORA ABRIL S/A 3.698,16010315013922 003000 09.001 12.392.00202.066 3.3.90.39.01.00 30/07/2010 3.698,16ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES000008569012868

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:05

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 21Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

1068152-9 EDITORA NOVO CONTINENTE S/A 142,35010317012506 003000 09.001 12.392.00202.066 3.3.90.39.01.00 16/07/2010 142,35ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES000007366012870

744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA 3.606,40009315011506 002400 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 02/07/2010 940,80SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000008635011531011747013906 002400 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 30/07/2010 2.665,60SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000010380014765

10720778-3 EDUARDO DE OLIVEIRA FREIRE 987,35010489012802 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.01.01 21/07/2010 71,20VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010713013117010489012273 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.01.01 12/07/2010 243,53VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010713013118010490012274 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.42.00 12/07/2010 524,55FÉRIAS INDENIZADAS000010714013119010491012275 009150 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.16.44.00 12/07/2010 148,07HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000010715013120

12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP 28,92010926012959 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.26.00 23/07/2010 28,92MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO000003341013687

10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP 274,43009180011609 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.26.00 02/07/2010 274,43MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO000007672011378

203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 164,90010925012960 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.26.00 23/07/2010 164,90MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO000003346013686

4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO 0,00003937005130 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.96.00 07/07/2010 (560,00)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000004289000230010363011796 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.39.00 07/07/2010 436,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000010633012952010364011797 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.19.00 07/07/2010 124,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000010634012953

9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA 2.454,75007438011947 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.21.00 09/07/2010 1.100,00MATERIAL DE COPA E COZINHA000006537009168008691013913 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 944,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000006538010767010463012985 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.22.00 23/07/2010 245,75MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000009017013080010849012984 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.16.00 23/07/2010 165,00MATERIAL DE EXPEDIENTE000009016013589

10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO -238,00008994010474 004520 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.39.96.00 06/07/2010 (922,00)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000009348000227008994010474 004520 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.39.96.00 07/07/2010 (238,00)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000009348000229010282011787 004520 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.39.41.00 06/07/2010 502,00FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO000010597012805010283011788 004520 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.39.99.99 06/07/2010 420,00DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000010598012806

1374-9 EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA 90,00007224011814 006690 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.48.01.10 07/07/2010 90,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303007526008906

4951-4 EMERSON LUIZ WESSELING 300,00010981013158 006690 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.48.01.10 26/07/2010 300,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303011100013742

261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8.046,56011000012818 000830 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.39.47.01 22/07/2010 8.000,00SERVIÇOS POSTAIS000008691013787011001012819 000830 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.39.47.01 22/07/2010 46,56SERVIÇOS POSTAIS000011131013788

5713-4 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 213,00011744013703 007110 15.002 04.602.00392.173 3.3.90.30.46.00 29/07/2010 213,00MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL000010629014761

187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 358,26010727012328 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.58.00 14/07/2010 72,41SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000010924013404011144013137 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 281,72SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011295013967011145013144 000860 03.003 04.122.00042.017 3.3.90.39.58.00 26/07/2010 4,13SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011296013968

28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO 713.434,85009924011716 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 06/07/2010 378,35RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000008514012333009925011715 003350 09.002 12.361.00176.075 3.3.90.39.16.00 06/07/2010 1.672,24MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 103003082012335010032011717 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 06/07/2010 215,31RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000008904012501010032011494 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 02/07/2010 6.251,95RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000008904012502010033011718 005880 13.004 15.451.00322.148 3.3.90.39.16.00 06/07/2010 196,40MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 510008515012503010033011490 005880 13.004 15.451.00322.148 3.3.90.39.16.00 02/07/2010 4.992,99MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 510008515012504010034011719 005220 12.002 18.542.00272.124 3.3.90.39.16.00 06/07/2010 2.268,75MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 511008525012505

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:05

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 22Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010034011491 005220 12.002 18.542.00272.124 3.3.90.39.16.00 02/07/2010 38.981,25MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 511008525012506010187011720 005970 13.004 15.451.00342.152 3.3.90.39.16.00 06/07/2010 682,37MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 511008524012691010187011759 005970 13.004 15.451.00342.152 3.3.90.39.16.00 06/07/2010 14.826,13MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 511008524012692010188011757 008950 18.002 26.782.00491.216 4.4.90.51.02.02 06/07/2010 82.092,04RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000008516012693006603011957 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 09/07/2010 85,37RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000000952012719005317011958 000220 02.001 04.122.00031.006 4.4.90.51.93.12 09/07/2010 53,47PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM 000005185012848007178011959 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 09/07/2010 233,89RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000000937012849003349011815 008950 18.002 26.782.00491.216 4.4.90.51.02.02 07/07/2010 735,12RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000003437012854002955011857 008950 18.002 26.782.00491.216 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 2.730,11RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000003429013047002111011856 008950 18.002 26.782.00491.216 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 699,75RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000002391013054004843011855 008950 18.002 26.782.00491.216 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 1.672,45RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000005184013065005784011854 008950 18.002 26.782.00491.216 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 870,55RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000004505013066005783011853 008950 18.002 26.782.00491.216 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 858,18RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000004504013067010460011894 008940 18.002 26.782.00491.215 4.4.90.51.02.04 09/07/2010 6.162,00GALERIAS PLUVIAIS000003430013077004393011893 004940 11.003 22.691.00241.117 4.4.90.51.01.99 09/07/2010 454,96OUTRAS EDIFICAÇÕES000004539013111010530013190 005880 13.004 15.451.00322.148 3.3.90.39.16.00 27/07/2010 118,89MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 510009010013164010530012308 005880 13.004 15.451.00322.148 3.3.90.39.16.00 13/07/2010 3.179,91MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 510009010013165010687012484 004820 11.003 22.122.00022.113 3.3.90.32.99.02 16/07/2010 530,00MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS 000007449013340006549012480 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 16/07/2010 169,20RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000001931013360006548012481 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 16/07/2010 407,55RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000005183013361007179012482 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 16/07/2010 972,23RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000000938013418008223012483 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 16/07/2010 71,50RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000008499013419010823012382 008970 18.002 26.782.00492.218 3.3.90.30.99.02 15/07/2010 29.376,00PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM000010918013561010824013184 005880 13.004 15.451.00322.148 3.3.90.39.21.00 27/07/2010 579,93MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 511009393013562010824012392 005880 13.004 15.451.00322.148 3.3.90.39.21.00 15/07/2010 9.949,69MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 511009393013563010825012385 005880 13.004 15.451.00322.148 3.3.90.39.21.00 15/07/2010 2.665,73MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000009394013564010826013183 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 27/07/2010 942,41RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000010468013565010826012386 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 15/07/2010 20.475,97RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000010468013566010897012443 008950 18.002 26.782.00491.216 4.4.90.51.02.02 16/07/2010 38.809,05RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000008516013656011033013185 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 27/07/2010 896,05RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000008519013828011033012778 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 20/07/2010 41.337,84RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000008519013829011034013186 005880 13.004 15.451.00322.148 3.3.90.39.21.00 27/07/2010 129,47MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 511011033013835011034012779 005880 13.004 15.451.00322.148 3.3.90.39.21.00 20/07/2010 3.136,65MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 511011033013837011035012780 000620 03.001 04.122.00022.012 3.3.90.39.05.00 20/07/2010 4.811,78SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS000011054013838011117013187 005300 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.39.16.00 27/07/2010 188,93MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 511010470013930011117012829 005300 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.39.16.00 22/07/2010 2.009,60MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 511010470013931011118012830 005300 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.39.16.00 22/07/2010 2.095,47MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 511010469013932011119013188 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 27/07/2010 241,14RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000008905013933011119012832 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 22/07/2010 11.526,03RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000008905013934011120012831 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 22/07/2010 33.040,04RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000008523013935011336013189 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 27/07/2010 515,63RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000011408014162011336013107 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 26/07/2010 10.415,56RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000011408014163011398013173 000620 03.001 04.122.00022.012 3.3.90.39.05.00 27/07/2010 37.136,93SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS000011403014282011817013699 008950 18.002 26.782.00491.216 4.4.90.51.02.02 29/07/2010 90.089,99RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000011409014828011818013698 008950 18.002 26.782.00491.216 4.4.90.51.02.02 29/07/2010 109.890,00RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000011410014831011865013777 002870 09.001 12.364.00181.064 4.4.90.51.93.12 30/07/2010 90.612,05PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM 000010737014906

1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA 29.285,40010224012714 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 19/07/2010 331,31OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102010175012731010225012715 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 19/07/2010 635,11OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104010088012732010224012124 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 2.680,57OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102010175012740010225012096 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 5.138,63OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104010088012741010238012125 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 7.027,70DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102010176012758010301011834 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 404,16DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107010050012840010301012122 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 13.067,92DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107010050012841

538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA 20.519,80010239012035 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 2.561,92DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102009555012760010240012036 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.097,96OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009543012764

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:05

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 23Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010241011999 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.256,98OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009559012766010242012037 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 2.230,08OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009377012767010243012000 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.570,92OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009378012768010271012038 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 5.203,52DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102009569012797010293011841 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 87,99DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009531012825010293012025 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 2.844,95DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009531012826010294011840 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 109,96DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009532012827010294012026 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 3.555,52DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009532012828

255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 60.309,80009962011468 001120 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.39.11.00 01/07/2010 29.871,57LOCAÇÃO DE SOFTWARES000008690012407009963011469 001120 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.39.94.00 01/07/2010 283,33AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO000008689012408011750013994 001120 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.39.94.00 30/07/2010 283,33AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO000010333014768011751013995 001120 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.39.11.00 30/07/2010 29.871,57LOCAÇÃO DE SOFTWARES000010332014769

12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR 5.446,80010244012039 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 754,17OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009539012769010245012040 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 1.759,74DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102009549012770010246012001 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 879,87OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009561012771010300011835 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 61,59DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009527012838010300012029 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 1.991,43DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009527012839

11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME 54,05010924012921 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.26.00 23/07/2010 54,05MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO000003339013685

10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI 0,00007542008229 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.96.00 06/07/2010 (408,00)MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000007815000226010212011713 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 06/07/2010 328,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000010576012717010213011714 009020 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.39.19.00 06/07/2010 80,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000010577012718

1069482-5 EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA 4.934,49009268011621 003320 09.002 12.361.00176.075 3.1.90.34.03.00 02/07/2010 2.417,96OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104008663011478009269011622 003680 09.003 12.365.00196.086 3.1.90.34.03.00 02/07/2010 533,79OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104008661011480009270011623 003350 09.002 12.361.00176.075 3.3.90.39.99.02 02/07/2010 1.164,36LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS 104008664011481009271011624 003710 09.003 12.365.00196.086 3.3.90.39.78.00 02/07/2010 257,04LIMPEZA E CONSERVAÇÃO104008662011482009348011684 006240 14.002 10.301.00352.160 3.1.90.34.03.00 02/07/2010 378,89OUTRAS DESP.C/PESSOAL 303008744011580009349011685 006270 14.002 10.301.00352.160 3.3.90.39.99.02 02/07/2010 182,45LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS 303008729011581

100592-8 EVILASIO JOSE BRAUN 469,00010977012795 006690 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.48.01.10 21/07/2010 469,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303011096013738

6348-7 EXACT ON INFORMATICA LTDA - ME 51,00010850012905 001110 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.30.17.00 23/07/2010 51,00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS000009355013590

1068929-5 EXECUTIVE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 485,66005332012109 008050 16.003 08.243.00436.195 4.4.90.52.42.00 09/07/2010 485,66MOBILIÁRIO EM GERAL000002747006647

11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA 4.393,00008286011516 000290 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.32.99.04 02/07/2010 2.012,50DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES 000006786010265008286013911 000290 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.32.99.04 30/07/2010 2.012,50DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES 000006786010266010620012976 004330 10.001 27.122.00022.099 3.3.90.39.23.00 23/07/2010 300,00FESTIVIDADES E HOMENAGENS000008445013270010916012975 000320 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.39.99.09 23/07/2010 68,00SERVIÇOES DE DECORAÇÃO000010635013678

10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA 399,08009353011629 008210 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.32.04.00 02/07/2010 399,08MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE 000006711011585

20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 29.449,98009459011688 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.53.00 02/07/2010 10.000,00SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL303006465011713009460011689 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.53.00 02/07/2010 850,19SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL303009718011714009853011605 004420 10.002 27.811.00212.102 3.3.90.33.99.03 02/07/2010 2.106,51TRANSPORTE DE ATLETAS000006133012223010322012639 006820 14.002 10.304.00372.167 3.3.90.39.74.00 16/07/2010 90,11FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS510008579012879010935012997 008210 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.32.04.00 23/07/2010 552,17MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE 000008639013696011732013869 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.53.00 30/07/2010 10.000,00SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL303008737014724

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:06

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 24Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento011733013870 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.53.00 30/07/2010 5.851,00SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL303011786014725

1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 22.462,50008489012932 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.93.11 23/07/2010 10.413,92MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE 000007460010521009170011610 002640 08.002 13.392.00162.059 3.3.90.30.24.00 02/07/2010 390,32MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000007763011365009177011611 004450 10.002 27.811.00212.103 3.3.90.30.24.00 02/07/2010 642,34MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000007767011375009316011683 006250 14.002 10.301.00352.160 3.3.90.30.24.00 02/07/2010 1.705,05MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 303007766011532010339012640 005870 13.004 15.451.00322.148 3.3.90.30.24.00 16/07/2010 1.436,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 510008705012920010340012590 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.24.00 16/07/2010 855,32MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008655012921010341012591 004710 11.003 18.695.00252.110 3.3.90.30.24.00 16/07/2010 2.378,95MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008650012922010342012592 005700 13.002 08.244.00452.141 3.3.90.30.24.00 16/07/2010 276,20MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008704012923010686012633 008400 16.003 08.244.00452.203 3.3.90.30.24.00 16/07/2010 4.184,90MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008203013338010827012933 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.24.00 23/07/2010 179,50MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008652013567

2562-3 FABIO HENRIQUE ALVES 100,00010202011767 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 06/07/2010 100,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000010552012707

8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA 580,62009442011655 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 02/07/2010 371,40MATERIAL FARMACOLÓGICO495009432011691010918013086 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 23/07/2010 88,98MATERIAL FARMACOLÓGICO303010930013680011313013945 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 120,24MATERIAL FARMACOLÓGICO311011108014156

10727246-1 FELIPE AUGUSTO CAVAZZINI 2.324,67011350013161 002290 07.002 24.122.00142.051 3.1.90.11.01.01 27/07/2010 145,89VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011459014207011350013267 002290 07.002 24.122.00142.051 3.1.90.11.01.01 27/07/2010 992,70VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011459014208011351013268 002290 07.002 24.122.00142.051 3.1.90.11.42.00 27/07/2010 1.186,08FÉRIAS INDENIZADAS000011460014209

10774558-1 FERNANDA TRINDADE 1.572,61010818012810 004170 09.005 12.365.00196.095 3.1.90.11.01.01 21/07/2010 336,38VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101010976013550010818012760 004170 09.005 12.365.00196.095 3.1.90.11.01.01 19/07/2010 529,44VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101010976013551010819012761 004170 09.005 12.365.00196.095 3.1.90.11.42.00 19/07/2010 706,79FÉRIAS INDENIZADAS101010977013552

10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME 10.034,00010226013194 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 27/07/2010 186,44OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009381012733010227013193 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 27/07/2010 144,67OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009380012734010226011997 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.508,52OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009381012742010227012031 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.170,57OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009380012743010247012032 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 3.068,90DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102009379012772010299011836 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 118,65DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009367012836010299012028 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 3.836,25DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009367012837

1067052-7 FERNANDO BALDI BRAGA 2.357,33010815012809 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.01.01 21/07/2010 394,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303010973013546010815012844 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.01.01 22/07/2010 777,25VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303010973013547010816012845 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.42.00 22/07/2010 1.186,08FÉRIAS INDENIZADAS303010974013548

5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA 136,04011366013838 006250 14.002 10.301.00352.160 3.3.90.30.24.00 30/07/2010 59,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 303006453014231011367013839 006250 14.002 10.301.00352.160 3.3.90.30.24.00 30/07/2010 6,36MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 303006762014232011368013939 003690 09.003 12.365.00196.086 3.3.90.30.24.00 30/07/2010 67,50MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 103007757014233011731013905 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.24.00 30/07/2010 3,18MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000007761014723

222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 1.031,65009878011665 006480 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.39.19.00 02/07/2010 55,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 303009494012265009879011523 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.19.00 02/07/2010 10,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000009428012266009880011524 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 02/07/2010 96,00COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008458012267009881011525 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.39.00 02/07/2010 72,89MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000008457012268009882011526 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.39.00 02/07/2010 23,23MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000009429012269009887012504 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.19.00 16/07/2010 220,11MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000008459012281011003013000 008330 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.30.39.00 23/07/2010 71,83MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000010096013790011004013001 008360 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.39.19.00 23/07/2010 116,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000010097013791011005013002 008330 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 96,00COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000010095013792

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:06

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 25Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento011021013088 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.39.00 23/07/2010 142,59MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS303008283013816011022013089 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 128,00COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 303008284013817

105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA 13.684,34010077011994 005610 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.39.14.00 09/07/2010 1.084,17LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000008709012572010078011995 005610 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.39.14.00 09/07/2010 3.000,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000008884012573010185011993 001020 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.39.14.00 09/07/2010 1.338,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000008688012684010625012461 008870 18.002 04.782.00492.212 3.3.90.39.14.00 16/07/2010 2.478,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000008999013275010688012462 007430 16.001 08.243.00436.181 3.3.90.39.14.00 16/07/2010 850,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000008646013341010828012978 001840 05.004 04.121.00102.041 3.3.90.39.14.00 23/07/2010 850,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000008734013568011271013889 005610 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.39.14.00 30/07/2010 1.084,17LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000006697014102011272013890 005610 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.39.14.00 30/07/2010 3.000,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000006698014103

10775502-1 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA. 2.633,34009975012666 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.07.99 16/07/2010 658,34OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 495008253012430010350013083 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.07.99 23/07/2010 987,50OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 303008254012936010351013098 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.07.99 23/07/2010 987,50OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 369008252012939

4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA ME 152,70009986011975 000280 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.30.15.00 09/07/2010 101,80MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 000001095012448010867012971 000280 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.30.15.00 23/07/2010 50,90MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 000001095013613

10727674-2 FONSATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.000,00010707012488 001440 04.002 28.846.00000.032 3.3.90.91.99.02 16/07/2010 5.000,00ACORDO AUTOS Nº 1375/2009000010431013366

6741-5 FRANCIELE REGINA MACHADO 200,00009256011498 006630 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.31.99.02 02/07/2010 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000009602011469

1068116-2 FRANCIELLI GOZZI 600,00011938013793 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 600,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011877015005

7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA 210,00008976012450 000770 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.39.20.00 16/07/2010 210,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000008467011109

13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS 6.000,00009308011607 000370 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.39.99.60 02/07/2010 3.000,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000009426011524010772012903 000370 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.39.99.60 23/07/2010 3.000,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000010450013465

10777366-5 FUJI COMERCIO DE CORTINAS LTDA ME 115,50010025012557 008400 16.003 08.244.00452.203 3.3.90.30.24.00 16/07/2010 115,50MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008199012494

5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2.342,85009306012064 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.93.11 09/07/2010 2.342,85MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE 000007461011521

1066691-1 FUNDACAO DE APOIO A FACULDADE ESTADUAL DE EDUCACAO, CIENCIAS 41.450,00009961011467 002170 06.003 04.122.00132.047 3.3.90.39.48.01 01/07/2010 41.450,00SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 000009261012406

8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO 4.148,50009267012983 009300 19.003 26.122.00022.223 3.3.90.39.05.00 23/07/2010 4.000,00SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS000009384011476011107013195 005300 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.39.51.00 27/07/2010 148,50SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS 000010434013914

9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO 856.355,14008273011579 003420 09.002 12.361.00176.077 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 66,11CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 104008760010244008824011542 004230 10.001 27.122.00022.097 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 61,20CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009234010939009036011543 000260 02.001 04.122.00032.007 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 285,91CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009372011200009040011658 006550 14.002 10.301.00352.164 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 179,00CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 303009376011205009116011583 003420 09.002 12.361.00176.077 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 59,50CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 104009461011297009119011558 002250 07.001 24.122.00142.050 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 362,17CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009464011301009482011546 000560 03.001 04.122.00022.011 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 19.994,31CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009757011746009509011598 001240 04.001 04.123.00092.028 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 22.897,68CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 510009784011783009536011547 001720 05.001 04.122.00102.038 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 8.080,66CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009811011821009539011548 001950 06.001 04.122.00022.044 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 9.809,56CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009814011825009554011549 002250 07.001 24.122.00142.050 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 1.007,83CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009829011845009565011550 002440 08.001 13.122.00022.055 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 4.433,81CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009840011861

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:06

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 26Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento009577011580 002760 09.001 12.122.00026.061 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 559,28CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 104009852011877009583011551 002930 09.001 12.392.00202.066 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 4.318,38CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009858011884009608011581 003750 09.003 12.365.00196.087 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 9.538,00CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 104009883011917009613011582 003870 09.004 12.122.00026.088 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 13.382,58CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 104009888011923009645011552 004230 10.001 27.122.00022.097 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 17.374,40CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009920011963009655011553 004560 11.001 04.122.00022.105 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 1.706,01CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009930011976009664011554 005030 12.001 18.122.00022.120 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 4.406,48CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009939011989009674011555 005550 13.001 04.122.00022.137 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 10.382,25CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009949012002009677011556 006100 14.001 10.122.00022.156 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 956,59CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009952012006009691011659 006550 14.002 10.301.00352.164 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 150.218,03CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 303009966012023009702011660 006410 14.002 10.301.00436.162 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 13.811,17CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 303009977012036009705011557 006550 14.002 10.301.00352.164 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 177,02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009980012040009714011661 006780 14.002 10.304.00372.167 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 7.260,82CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 303009989012051009724011559 006990 15.001 20.122.00022.170 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 2.401,53CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009999012064009736011560 007530 16.002 08.243.00436.184 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 5.182,88CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000010011012081009745011561 008100 16.003 08.244.00452.197 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 21.875,64CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000010020012092009751011562 008520 17.001 08.244.00472.206 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 1.375,80CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000010026012100009760011563 008790 18.001 04.122.00022.210 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 6.153,12CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000010035012113009763011564 009060 19.001 04.122.00022.221 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 25.996,63CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000010038012117009859011544 009060 19.001 04.122.00022.221 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 289,29CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000010138012237009863011545 009060 19.001 04.122.00022.221 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 211,60CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000010142012242009472011565 000260 02.001 04.122.00032.007 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 6.238,33CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000009747012313009620011592 004090 09.005 12.361.00176.093 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 199.276,57CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 101009895012314009598011584 003420 09.002 12.361.00176.077 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 69.534,51CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 104009873012315009696011662 006300 14.002 10.301.00362.161 3.1.91.13.03.01 02/07/2010 4.303,58CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 303009971012316010008011463 001450 04.002 28.846.00000.033 3.1.91.92.99.13 01/07/2010 165.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS000010206012471011426013726 000560 03.001 04.122.00022.011 3.1.91.13.03.01 30/07/2010 3.263,50CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000011488014321011538013727 003420 09.002 12.361.00176.077 3.1.91.13.03.01 30/07/2010 16.428,64CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 103011600014473011568013728 004090 09.005 12.361.00176.093 3.1.91.13.03.01 30/07/2010 18.740,90CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 101011630014510011637013729 006550 14.002 10.301.00352.164 3.1.91.13.03.01 30/07/2010 8.753,87CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 303011699014600

13078-8 FUNDO NACIONAL DE SAUDE 216,85010670012270 006820 14.002 10.304.00372.167 3.3.90.39.99.99 12/07/2010 216,85DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000010895013322

13989-1 FURLAN & BAGIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 5.000,00011218013883 000440 02.002 04.122.00022.009 3.3.90.39.66.00 30/07/2010 5.000,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000010595014045

6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME 53.817,69010882012397 003640 09.003 12.365.00195.084 4.4.90.51.01.03 15/07/2010 29.309,88CRECHES103008672013632010883012398 003640 09.003 12.365.00195.084 4.4.90.51.01.03 15/07/2010 5.734,88CRECHES103010862013633010884012442 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.01.99 16/07/2010 8.537,94OUTRAS EDIFICAÇÕES000008711013634011310013178 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.01.99 27/07/2010 10.234,99OUTRAS EDIFICAÇÕES000008711014153

1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME 14.636,70009875011595 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 02/07/2010 1.571,70DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 791007598012261010719012423 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 647,79DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 791007598013384010719012424 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 88,33DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 791007598013385010719012425 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 176,67DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 791007598013386010719012564 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 4.976,21DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 791007598013387010720012420 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 64,35DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000007599013388010720012421 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 8,77DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000007599013389010720012422 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 17,55DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000007599013390010720012565 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 494,33DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000007599013391010721012419 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 613,47DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 791009127013392010721012417 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 167,31DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 791009127013393010721012418 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 83,64DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 791009127013394010721012566 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 4.712,58DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 791009127013395010722012415 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 111,54DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000009126013396010722012414 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 30,42DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000009126013397010722012416 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 15,21DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000009126013398

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:06

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 27Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010722012567 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.99.99 16/07/2010 856,83DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000009126013399

105490-2 GERONCIO FERREIRA MARTINS ARTEFATOS DE CIMENTO 700,00010098011941 000750 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.30.99.03 09/07/2010 700,00PEÇAS DE DECORAÇÃO000009633012593

10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA 6.809,99009929012707 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 3.833,33MATERIAL HOSPITALAR369009077012342010338012593 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 2.400,00MATERIAL HOSPITALAR000009076012917010375013097 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 576,66MATERIAL HOSPITALAR369009077012977

10777010-1 GISELI CARDOSO DOS SANTOS 200,00009227011472 006630 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.31.99.02 01/07/2010 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000009573011440

11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. 51.883,10010558013695 001120 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.39.57.00 29/07/2010 18.071,03SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS000008695013207010559013696 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.57.00 29/07/2010 4.837,10SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS303008585013208010560013697 003810 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.39.57.00 29/07/2010 548,04SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS104008670013209010561012329 003000 09.001 12.392.00202.066 3.3.90.39.57.00 14/07/2010 561,40SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS000008657013210010562012327 003460 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.39.57.00 14/07/2010 3.349,48SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS104008658013211010950012877 001120 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.39.12.00 23/07/2010 4.940,32LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS000008694013710010951012878 000860 03.003 04.122.00042.017 3.3.90.39.58.00 23/07/2010 9.693,33SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011084013711010952012879 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.58.00 23/07/2010 6.633,53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011085013712010953012881 003460 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.39.58.00 23/07/2010 2.814,39SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103011086013713010954012882 003810 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.39.58.00 23/07/2010 250,60SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103011087013714010955012880 003000 09.001 12.392.00202.066 3.3.90.39.58.00 23/07/2010 183,88SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000011088013715

7537-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 35.237,40011012013318 002750 09.001 12.122.00026.061 3.1.90.96.01.00 28/07/2010 30.178,56PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS104011154013797011032012816 007711 16.002 28.846.00000.230 4.4.30.93.01.00 22/07/2010 5.058,84RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E 824011215013827

12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA 365,00010280013842 006910 14.002 10.305.00372.168 3.3.90.39.63.02 30/07/2010 365,00IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 497008572012851

104388-9 GRAMEIRA COSTA OESTE LTDA 17.120,00008492011573 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.31.00 02/07/2010 1.440,00SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS000007551010524008692011990 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.31.00 09/07/2010 1.440,00SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS000007551010768008849011989 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.31.00 09/07/2010 2.880,00SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS000007551010970009106012498 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.31.00 16/07/2010 1.440,00SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS000007551011283009107011991 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.31.00 09/07/2010 1.440,00SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS000007551011284009167012981 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.31.00 23/07/2010 1.440,00SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS000007551011362009991012980 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.31.00 23/07/2010 5.600,00SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS000007551012457010470013927 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.31.00 30/07/2010 1.440,00SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS000007551013088

13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA 1.285,70009366012605 005280 12.003 18.541.00301.128 4.4.90.51.02.01 16/07/2010 1.285,70PRAÇAS PARQUES E BOSQUES000008871011598

10778148-0 GRAZIELA DA SILVA CHAVES 100,00010143012337 007650 16.002 08.243.00436.186 3.3.90.18.99.03 14/07/2010 100,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000010422012639

11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA 800,00009365011513 004430 10.002 27.811.00212.102 3.3.90.39.10.00 02/07/2010 800,00LOCAÇÃO DE IMÓVEIS000008716011597

1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO 1.000,00010646012551 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010867013299

1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ 1.000,00010644012553 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010865013297

1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORACOES ALEGRES DE VILA NOVA 1.500,00010655012530 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010876013308

1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS 1.000,00010649012548 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010870013302

1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM 500,00Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:06

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 28Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010656012531 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010877013309

1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA 500,00010650012547 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010871013303

1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE 500,00010668012543 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010889013321

1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS 1.000,00010653012544 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010874013306

1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO 500,00010648012549 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010869013301

1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE 1.500,00010651012546 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010872013304

1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA 1.500,00010662012537 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010883013315

1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA 500,00010659012534 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010880013312

1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO 500,00010658012533 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010879013311

1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR 1.000,00010664012539 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010885013317

1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS 500,00010647012550 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010868013300

1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO 1.000,00010663012538 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010884013316

1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE 1.000,00010667012542 007770 16.003 08.241.00422.190 3.3.50.41.01.99 16/07/2010 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010888013320

7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE 1.955,00010072012016 008150 16.003 08.244.00452.198 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 1.955,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010316012557

10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA. 12.443,20010228013196 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 27/07/2010 292,27OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009541012735010229013197 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 27/07/2010 118,35OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009557012736010228012126 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 2.364,76OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009541012744010229012097 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 957,58OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009557012745010270012127 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 6.199,73DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102009553012796010289011845 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 75,31DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009529012817010289012119 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 2.435,20DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009529012818

10774762-1 Guzen & Guzen Ltda 394,60009052011541 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.51.00 02/07/2010 219,85SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS 000000930011221011093013198 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.51.00 27/07/2010 54,85SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS 303000333013896011098013934 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.51.00 30/07/2010 119,90SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS 000000930013904

104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME 543,50009988012558 008390 16.003 08.244.00452.202 4.4.90.52.35.00 16/07/2010 543,50EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000002268012451

1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME 9.811,10010483012518 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 16/07/2010 8.217,07MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000007463013107010484012519 009020 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.39.19.00 16/07/2010 1.594,03MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000007462013109

105224-1 HOSPIDENTY COM. DE PROD. HOSP. LAB. E ONDOT. LTDA ME 4.409,01009930012184 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.10.00 09/07/2010 573,46MATERIAL ODONTOLÓGICO495005354012345010312012691 006230 14.002 10.301.00351.159 4.4.90.52.08.00 16/07/2010 3.835,55APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 495005353012864

10449-3 HOSPITALAR TOLEDO LTDA - ME 127,20Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:06

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 29Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010083012186 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.43.00 09/07/2010 127,20MATERIAL PARA REABILITAÇÃO 317009731012578

10777020-8 HR - MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 2.562,99009110011566 005310 12.003 18.541.00302.129 4.4.90.52.39.00 02/07/2010 2.197,99EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 000008189011287010832012977 002630 08.002 13.392.00161.058 4.4.90.52.06.00 23/07/2010 365,00APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 000009107013572

1069475-2 HULIANOR DE LAI 33,75010766012319 000440 02.002 04.122.00022.009 3.3.90.39.66.00 14/07/2010 33,75SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000010949013457

10325-0 I. B. MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI 298,37009850013074 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.17.00 23/07/2010 298,37MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 303009361012221

105170-9 IDEALFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT 9.989,46006644013069 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 23/07/2010 7.441,67MATERIAL FARMACOLÓGICO495005068008283007349011651 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 02/07/2010 1.273,89MATERIAL FARMACOLÓGICO495005068009051007349013826 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 1.273,90MATERIAL FARMACOLÓGICO495005068009052

105552-6 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA 5.746,66008693012935 001110 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.30.17.00 23/07/2010 1.530,00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS000007482010770010333013046 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.17.00 23/07/2010 4.216,66MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS495008866012903

1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA 1.150,00009852011668 006350 14.002 10.301.00362.161 3.3.90.39.10.00 02/07/2010 1.150,00LOCAÇÃO DE IMÓVEIS369008742012222

4631-1 IMPRENSA NACIONAL 1.427,39010909012821 002400 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 22/07/2010 1.427,39SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000000192013668

583-5 IND E COM DE CONFECCOES FORNARI LTDA ME 219,00010281012563 006800 14.002 10.304.00372.167 3.3.90.30.23.00 16/07/2010 219,00UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS332007574012852

1327-7 INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA ME 2.444,00010845012441 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.28.00 16/07/2010 158,10MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA 000009133013585010846012440 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.28.00 16/07/2010 1.901,90MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA 844009142013586011345013111 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.21.00 26/07/2010 354,53MATERIAL DE COPA E COZINHA844009143014199011346013110 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.21.00 26/07/2010 29,47MATERIAL DE COPA E COZINHA844011450014200

10776957-9 INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME 12.000,00010835012432 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.28.00 16/07/2010 11.079,05MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA 844009138013575010836012433 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.28.00 16/07/2010 920,95MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA 000009137013576

13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3.150,78009307012606 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.26.00 16/07/2010 3.150,78MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO000007670011523

9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 582,92010035011809 005100 12.001 18.122.00022.121 3.3.90.47.10.00 07/07/2010 91,25TAXAS000010196012507010699012331 000780 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.47.10.00 14/07/2010 103,19TAXAS000008840013356011799013704 000780 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.47.10.00 29/07/2010 48,56TAXAS000008840014836011975013772 005100 12.001 18.122.00022.121 3.3.90.47.10.00 30/07/2010 339,92TAXAS000010196015059

7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100.018,06008270011904 002420 08.001 13.122.00022.055 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 287,60INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000008757010240008504011905 005010 12.001 18.122.00022.120 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 45,54INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000008946010540009387011906 007400 16.001 08.243.00436.181 3.1.90.13.16.00 09/07/2010 1.333,00INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS 000009675011627009470011907 000240 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.13.05.05 09/07/2010 6.892,33INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000009745011730009471011908 000240 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 3.816,59INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000009746011731009481011909 000540 03.001 04.122.00022.011 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 2.070,63INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000009756011745009507011910 001220 04.001 04.123.00092.028 3.1.90.13.05.05 09/07/2010 1.421,10INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000009782011781009508011911 001220 04.001 04.123.00092.028 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 788,12INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000009783011782009533011912 001700 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.13.05.05 09/07/2010 1.421,10INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000009808011818009534011913 001700 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 2.070,63INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000009809011819009552011914 002230 07.001 24.122.00142.050 3.1.90.13.05.05 09/07/2010 1.421,10INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000009827011843009553011915 002230 07.001 24.122.00142.050 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 1.770,68INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000009828011844009563011916 002420 08.001 13.122.00022.055 3.1.90.13.05.05 09/07/2010 1.421,10INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000009838011859009564011917 002420 08.001 13.122.00022.055 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 1.470,73INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000009839011860

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:06

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 30Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento009575011932 002720 09.001 12.122.00026.061 3.1.90.13.05.05 09/07/2010 410,69INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 104009850011875009576011933 002720 09.001 12.122.00026.061 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 345,10INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 104009851011876009643011918 004210 10.001 27.122.00022.097 3.1.90.13.05.05 09/07/2010 1.421,10INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000009918011961009644011919 004210 10.001 27.122.00022.097 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 390,26INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000009919011962009652011920 004540 11.001 04.122.00022.105 3.1.90.13.05.05 09/07/2010 1.421,10INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000009927011973009653011921 004540 11.001 04.122.00022.105 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 2.141,42INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000009928011974009662011922 005010 12.001 18.122.00022.120 3.1.90.13.05.05 09/07/2010 1.421,10INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000009937011987009663011923 005010 12.001 18.122.00022.120 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 2.291,02INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000009938011988009672011924 005530 13.001 04.122.00022.137 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 1.860,99INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000009947012000009689011925 006520 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 2.300,68INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000009964012021009704011936 006520 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 390,26INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 303009979012039009712011937 006760 14.002 10.304.00372.167 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 920,29INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 303009987012049009730011926 007310 16.001 08.122.00022.180 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 4.112,24INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000010005012073009750011927 008500 17.001 08.244.00472.206 3.1.90.13.05.05 09/07/2010 1.421,10INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000010025012099009757011928 008770 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.13.05.05 09/07/2010 1.421,10INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES 000010032012110009758011929 008770 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 1.770,68INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000010033012111009866011930 006970 15.001 20.122.00022.170 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 851,27INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000010145012246009723011931 006970 15.001 20.122.00022.170 3.1.90.13.10.00 09/07/2010 2.482,38INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000009998012249009717011934 006850 14.002 10.305.00372.168 3.1.90.13.02.00 09/07/2010 2.822,56CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS497009992012252009688011935 006520 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.13.02.00 09/07/2010 7.252,46CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS495009963012255010377011892 001410 04.002 28.843.00002.031 4.6.90.71.99.01 09/07/2010 658,62INSS000010636012972010538012770 001410 04.002 28.843.00002.031 4.6.90.71.99.01 20/07/2010 28.631,62INSS000010769013176010539012771 001410 04.002 28.843.00002.031 4.6.90.71.99.01 20/07/2010 5.027,83INSS000010770013177011634013718 006520 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.13.02.00 29/07/2010 1.266,51CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS495011696014597011662013719 006850 14.002 10.305.00372.168 3.1.90.13.02.00 29/07/2010 755,43CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS497011724014631

4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 7.800,00010014011980 007050 15.001 20.128.00262.171 3.3.30.41.00.00 09/07/2010 7.800,00CONTRIBUIÇÕES000009060012482

13617-4 INSTITUTO PROE 166.003,28009827011426 002980 09.001 12.392.00202.066 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 (1.983,76)ESTAGIÁRIOS000010117000262010813013076 006580 14.002 10.301.00352.164 3.3.90.36.07.00 23/07/2010 376,04ESTAGIÁRIOS303010971013544010814012989 003440 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.36.07.00 23/07/2010 294,53ESTAGIÁRIOS104010972013545011833013824 006580 14.002 10.301.00352.164 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 30.766,61ESTAGIÁRIOS303011834014868011834013819 000310 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 5.026,90ESTAGIÁRIOS000011835014869011835013800 000430 02.002 04.122.00022.009 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 457,56ESTAGIÁRIOS000011836014870011836013801 000590 03.001 04.122.00022.011 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 5.427,66ESTAGIÁRIOS000011837014871011837013802 000690 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 457,56ESTAGIÁRIOS000011838014872011838013803 000810 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 514,33ESTAGIÁRIOS000011839014873011839013804 001000 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 2.945,34ESTAGIÁRIOS000011840014874011840013805 001180 03.005 04.126.00072.027 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 457,56ESTAGIÁRIOS000011841014875011841013823 001580 04.003 04.123.00092.036 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 1.857,93ESTAGIÁRIOS510011842014876011842013806 001750 05.001 04.122.00102.038 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 711,34ESTAGIÁRIOS000011843014877011843013807 002060 06.002 04.122.00132.045 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 7.797,90ESTAGIÁRIOS000011844014878011844013808 002320 07.002 24.122.00142.051 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 457,56ESTAGIÁRIOS000011845014879011845013809 002540 08.002 13.122.00022.056 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 1.714,73ESTAGIÁRIOS000011846014880011846013810 002980 09.001 12.392.00202.066 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 3.660,48ESTAGIÁRIOS000011847014881011847013820 003440 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 35.846,68ESTAGIÁRIOS103011848014882011848013821 003790 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 53.414,43ESTAGIÁRIOS103011849014883011849013811 004260 10.001 27.122.00022.097 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 915,12ESTAGIÁRIOS000011850014884011850013812 004590 11.001 04.122.00022.105 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 2.439,68ESTAGIÁRIOS000011851014885011851013813 005060 12.001 18.122.00022.120 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 2.274,20ESTAGIÁRIOS000011852014886011852013814 005580 13.001 04.122.00022.137 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 1.372,68ESTAGIÁRIOS000011853014887011853013815 007020 15.001 20.122.00022.170 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 457,56ESTAGIÁRIOS000011854014888011854013816 007560 16.002 08.243.00436.184 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 457,56ESTAGIÁRIOS000011855014889011855013817 008220 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 6.453,94ESTAGIÁRIOS000011856014890011856013822 008220 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 762,28ESTAGIÁRIOS789011857014891011857013818 009100 19.001 04.122.00022.221 3.3.90.36.07.00 30/07/2010 668,88ESTAGIÁRIOS000011858014892

10777118-2 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA 1.543,00Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:06

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 31Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010334012895 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 995,00MATERIAL HOSPITALAR000009090012907010374013042 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 548,00MATERIAL HOSPITALAR495009091012974

10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 3.481,82010474012521 003770 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.30.24.00 16/07/2010 2.909,02MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 103006491013093010626012522 003810 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.39.16.00 16/07/2010 572,80MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 103006492013276

8507-3 IONI LEYSER 360,00009043011710 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 05/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303008553011208010214011872 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 08/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303010211012720010895012777 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 20/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303010211013652

8523-5 IRES DAMIAN SCUZZIATO 145,00010511012793 008220 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.36.99.03 21/07/2010 145,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000010735013146

4290-1 ISAURA APARECIDA ALVES DIETRICH 135,45011789013323 001130 03.005 04.126.00072.027 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 135,45VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011811014814

104571-7 ITAIPU BINACIONAL 12,39010197011758 001490 04.002 28.846.00000.035 3.3.20.93.01.00 06/07/2010 12,39RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E 000010549012702

10744984-1 IVANA INEZ GUBIANI 880.152,92011103012792 005170 12.002 18.122.00022.122 4.4.90.61.03.00 21/07/2010 63.022,92TERRENOS000011210013909011103012798 005170 12.002 18.122.00022.122 4.4.90.61.03.00 21/07/2010 36.627,08TERRENOS000011210013910011104012797 005920 13.004 15.451.00341.150 4.4.90.61.03.00 21/07/2010 391.426,33TERRENOS000011211013911011105012801 005770 13.003 16.482.00501.143 4.4.90.61.03.00 21/07/2010 389.076,59TERRENOS501011212013912

1068917-1 IVANDERLEI GILBERTO ENGELMANN 609,96010359011867 000580 03.001 04.122.00022.011 3.3.90.33.01.00 08/07/2010 329,96PASSAGENS PARA O PAÍS000010623012948010360011866 000740 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.14.14.00 08/07/2010 280,00DIÁRIAS NO PAÍS000010624012949

1782-5 IVO STROPARO 385,00008573011864 000310 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.36.23.00 08/07/2010 25,00FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO000009001010618010365012280 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 12/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS000010212012962010936012789 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 21/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS000010212013669011736013712 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 29/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS000010212014733

1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME 2.860,00010248012100 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 858,00OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104010093012773010298012121 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 2.002,00DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107010053012835

1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA 236,00009314011577 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.24.00 02/07/2010 236,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000006750011530

4192-1 J. R. EHLKE E CIA LTDA 768,00007350012179 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.35.00 09/07/2010 768,00MATERIAL LABORATORIAL495001246009054

1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME 3.630,00009964011728 004510 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.33.99.03 06/07/2010 119,79TRANSPORTE DE ATLETAS000008715012409009964012065 004510 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.33.99.03 09/07/2010 3.088,55TRANSPORTE DE ATLETAS000008715012410010165012066 004510 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.33.99.03 09/07/2010 421,66TRANSPORTE DE ATLETAS000010453012661

104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN 330,00010939012788 004460 10.002 27.811.00212.103 3.3.90.39.96.00 21/07/2010 330,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000011073013698

12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR 6.105,00010249012002 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 510,42OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009572012774010250012041 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.321,08OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009537012775010269012042 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 3.082,52DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102009546012795010295011839 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 35,73DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009525012829010295012027 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 1.155,25DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009525012830

1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER 30,00010510012843 003210 09.002 12.122.00026.070 3.3.90.36.23.00 22/07/2010 30,00FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO104010734013145

11733-1 JATEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - EPP 757,00Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:07

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 32Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento009329011627 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.17.00 02/07/2010 40,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000009387011552009330011628 008200 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.30.25.00 02/07/2010 56,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000009388011553011395013984 004760 11.003 22.122.00022.111 3.3.90.39.17.00 30/07/2010 420,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000011151014278011396013985 004750 11.003 22.122.00022.111 3.3.90.30.25.00 30/07/2010 241,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000011150014279

10699087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 7.739,77008576012992 007610 16.002 08.243.00436.185 3.3.90.39.63.02 23/07/2010 973,33IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 000007442010622010009013919 002690 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.39.63.02 30/07/2010 526,80IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 000005804012473010022013920 002690 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.39.63.02 30/07/2010 288,64IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 000005673012489010985012953 000700 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.39.63.01 23/07/2010 5.880,00IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO000005024013747011135013918 002690 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.39.63.02 30/07/2010 71,00IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 000005673013956

10767879-4 JEAN GAVIAO 200,00011113013234 002680 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.36.99.02 27/07/2010 200,00DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS000011285013926

10775307-9 JEFERSON HENRIQUE DA COSTA 1.323,35011791013324 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 104,74VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011813014817011791013778 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.01.01 30/07/2010 694,06VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011813014818011792013779 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.42.00 30/07/2010 524,55FÉRIAS INDENIZADAS000011814014819

10778149-8 JENIFER CAROLINE CONTE DA ROSA 100,00010142012336 007650 16.002 08.243.00436.186 3.3.90.18.99.03 14/07/2010 100,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000010421012638

14-1 JOACABA PNEUS LTDA 4.379,00009023013983 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 30/07/2010 3.527,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000008295011185010372012898 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.39.00 23/07/2010 852,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000009045012971

10700874-8 JOAO AFONSO BRAUN 27.000,00011862013776 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 30/07/2010 27.000,00RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000011158014897

1068886-8 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN 1.500,00011944013725 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 1.500,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011882015010

1069126-5 JOÃO DE SOUZA 360,00009378011708 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 05/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303008554011606010459012281 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 12/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS000010216013076011019013153 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 26/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS000010216013814

1066510-8 JOAO LEONARDO LENZ 1.425,00009367011514 000320 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.39.41.00 02/07/2010 1.425,00FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO000009398011600

3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO 74,50008276013236 009100 19.001 04.122.00022.221 3.3.90.36.23.00 27/07/2010 74,50FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO000008763010247

1069775-1 JOAQUIM APARECIDO DE SOUZA 5,20011215013716 001580 04.003 04.123.00092.036 3.3.90.36.99.04 29/07/2010 5,20RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 510011361014039

6230-8 JORGE MELLO BITTENCOURT 2.500,00010998012773 001440 04.002 28.846.00000.032 3.3.90.91.99.03 20/07/2010 2.500,00DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS 000011146013783

8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA 12.685,89010640012470 002400 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 16/07/2010 12.685,89SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000008719013292

2329-9 JOSANE JUSTUS 200,00011110013235 002680 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.36.99.02 27/07/2010 200,00DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS000011282013923

1066840-9 JOSE ALVES 600,00011936013791 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 600,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011875015003

1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA 320,00010945012729 003230 09.002 12.122.00026.070 3.3.90.39.96.00 19/07/2010 320,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 103011079013704

1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR 140,00010542012772 004460 10.002 27.811.00212.103 3.3.90.39.96.00 20/07/2010 140,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000010778013190

104415-0 JOSE CARLOS DE JESUS 500,00011288012849 005600 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.30.39.00 23/07/2010 400,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000011412014124

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:07

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 33Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento011289012850 005610 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.39.19.00 23/07/2010 100,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000011413014125

628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO 350,00011286013266 000270 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.14.14.00 27/07/2010 350,00DIÁRIAS NO PAÍS000011406014119

5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS 1.479,00000065013908 001420 04.002 28.846.00000.032 3.1.90.91.99.01 30/07/2010 1.479,00NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO000000199000124

10774836-9 JULIANO LOCKS E CIA LTDA 18.622,52010513012637 003090 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.30.28.00 16/07/2010 6.609,71MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA107005791013128010761012638 003090 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.30.04.00 16/07/2010 6.009,26GÁS ENGARRAFADO107005792013452010956013037 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.04.00 23/07/2010 6.003,55GÁS ENGARRAFADO495007713013716

1066835-2 JULIANO VARANIS 500,00010203011768 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 06/07/2010 500,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000010553012708

106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 44.493,46010139012030 003090 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.30.16.00 09/07/2010 44.155,80MATERIAL DE EXPEDIENTE107006437012635010332013082 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.16.00 23/07/2010 337,66MATERIAL DE EXPEDIENTE303008263012900

12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME 9.612,00010230013199 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 27/07/2010 187,93OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104010092012737010230012098 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.520,55OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104010092012746010251012130 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 2.741,95DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102010091012776010252013200 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 27/07/2010 129,26OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102010090012777010252012131 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.045,86OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102010090012778010284011850 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 119,60DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107010052012807010284012118 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 3.866,85DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107010052012808

10722361-4 KENIA DABRIA RAMOS ILADIN 267,99011786013322 006840 14.002 10.305.00372.168 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 267,99VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 497011808014810

1067144-2 L F HIESL - COMERCIO DE FLORES 6.720,00009173012459 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.31.00 16/07/2010 2.240,00SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS511008933011368009173012458 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.31.00 16/07/2010 2.240,00SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS511008933011369009173012460 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.31.00 16/07/2010 2.240,00SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS511008933011370

3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME 851,76010192012164 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.17.00 09/07/2010 851,76MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 303008584012697

1067183-3 L.A. CELSO & CIA LTDA 158.270,00010171013202 008980 18.002 26.782.00492.218 3.3.90.39.21.00 27/07/2010 1.374,45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000010207012667010171011954 008980 18.002 26.782.00492.218 3.3.90.39.21.00 09/07/2010 81.925,55MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000010207012668010983013201 008980 18.002 26.782.00492.218 3.3.90.39.21.00 27/07/2010 1.237,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000010928013744010983012957 008980 18.002 26.782.00492.218 3.3.90.39.21.00 23/07/2010 73.733,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000010928013745

1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA 46.045,25005252011650 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.16.00 02/07/2010 313,33MATERIAL DE EXPEDIENTE495002489006530008045012950 000290 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.32.99.04 23/07/2010 749,00DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES 000006981009936009081012990 003430 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.30.21.00 23/07/2010 241,95MATERIAL DE COPA E COZINHA104004667011253009111013007 004050 09.005 12.361.00176.092 4.4.90.52.42.00 23/07/2010 2.769,10MOBILIÁRIO EM GERAL102004669011290009368011515 004710 11.003 18.695.00252.110 3.3.90.30.14.00 02/07/2010 5.970,00MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO000000463011601009982011974 001110 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.30.17.00 09/07/2010 508,00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS000005297012442010123011973 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 09/07/2010 160,80OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009438012619010183011972 000790 03.003 04.122.00022.014 4.4.90.52.12.00 09/07/2010 195,00APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS000007571012682010471012509 008620 17.002 08.244.00472.208 4.4.90.52.12.00 16/07/2010 114,60APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS000003837013089010472013825 006890 14.002 10.305.00372.168 3.3.90.30.23.00 30/07/2010 496,00UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS497005805013090010522012584 003830 09.003 12.365.00196.087 4.4.90.52.12.00 16/07/2010 2.640,80APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS210008317013156010523012585 003770 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.30.22.00 16/07/2010 340,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 210008332013157010678013943 007480 16.002 08.243.00435.182 4.4.90.52.42.00 30/07/2010 2.478,00MOBILIÁRIO EM GERAL000008201013329010695012586 003830 09.003 12.365.00196.087 4.4.90.52.34.00 16/07/2010 1.485,00MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 210008327013352010696012587 003830 09.003 12.365.00196.087 4.4.90.52.12.00 16/07/2010 4.840,40APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS210008317013353010697012588 003830 09.003 12.365.00196.087 4.4.90.52.10.00 16/07/2010 1.899,00APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 210008329013354

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:07

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 34Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010698012589 003830 09.003 12.365.00196.087 4.4.90.52.42.00 16/07/2010 9.009,40MOBILIÁRIO EM GERAL210008326013355010798013036 006890 14.002 10.305.00372.168 3.3.90.30.14.00 23/07/2010 3.498,50MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO497008431013517010799013072 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.16.00 23/07/2010 84,90MATERIAL DE EXPEDIENTE495002489013519010800013831 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.21.00 30/07/2010 259,80MATERIAL DE COPA E COZINHA303008266013520010801013827 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 420,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 495009443013521010809013828 006230 14.002 10.301.00351.159 4.4.90.52.12.00 30/07/2010 2.636,00APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS495009439013538010810013829 006230 14.002 10.301.00351.159 4.4.90.52.04.00 30/07/2010 888,00APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO495009441013539010830012951 004450 10.002 27.811.00212.103 3.3.90.30.42.00 23/07/2010 89,00FERRAMENTAS000008432013570010831012952 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.16.00 23/07/2010 14,34MATERIAL DE EXPEDIENTE000006529013571010837012426 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.04.00 16/07/2010 1.754,18APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO844009468013577010838012427 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.04.00 16/07/2010 145,82APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO000009471013578010839012428 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.33.00 16/07/2010 51,34EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO000009469013579010840012429 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.33.00 16/07/2010 617,66EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO844009465013580010927012999 007950 16.003 08.243.00436.194 3.3.90.30.21.00 23/07/2010 132,40MATERIAL DE COPA E COZINHA000010165013688011283013892 001280 04.001 04.123.00092.028 4.4.90.52.42.00 30/07/2010 188,00MOBILIÁRIO EM GERAL000009419014120011370013893 002630 08.002 13.392.00161.058 4.4.90.52.06.00 30/07/2010 76,00APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 000009488014235011726013894 000610 03.001 04.122.00022.011 4.4.90.52.42.00 30/07/2010 233,00MOBILIÁRIO EM GERAL000009247014715011737013956 003770 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.30.99.05 30/07/2010 368,00CASCO BOTIJÃO DE GÁS104010894014734011738013957 003830 09.003 12.365.00196.087 4.4.90.52.12.00 30/07/2010 377,93APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS210008317014735

3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 746,23010787013854 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.35.00 30/07/2010 746,23MATERIAL LABORATORIAL495010080013490

11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA 5.559,66007316012176 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.35.00 09/07/2010 2.013,33MATERIAL LABORATORIAL495000848009012008731013851 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.35.00 30/07/2010 2.572,00MATERIAL LABORATORIAL495007568010835010331013047 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.35.00 23/07/2010 974,33MATERIAL LABORATORIAL495008865012897

5586-7 LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME 1.079,00005251012158 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.17.00 09/07/2010 1.079,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 303000954006527

8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 14.582,93008977012095 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 811,64MERENDA ESCOLAR000004743011110010130012134 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 2.611,05MERENDA ESCOLAR208007644012626010131012135 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 336,81MERENDA ESCOLAR000007656012627010442012660 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 915,00MERENDA ESCOLAR208009116013052010520012658 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 1.740,70MERENDA ESCOLAR208007644013154010521012659 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 818,85MERENDA ESCOLAR000007656013155010967013023 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 3.773,75MERENDA ESCOLAR208009116013728010996013024 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 2.611,05MERENDA ESCOLAR208007644013772011211014022 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 30/07/2010 964,08MERENDA ESCOLAR000007656014034

104881-3 LENINE TONIOLO 1.990,00009024012157 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.07.99 09/07/2010 1.990,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 495009015011186

1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA 11.862,00009142011569 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 02/07/2010 11.862,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000008418011326

12606-3 LIDIO MICHELS 3.834,55010503012804 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.42.00 21/07/2010 147,89FÉRIAS INDENIZADAS000010727013136010503012448 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.42.00 16/07/2010 2.043,28FÉRIAS INDENIZADAS000010727013137010504012447 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.01.04 16/07/2010 1.643,38SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000010728013138

106421-5 LIGA DE BOCHA DE TOLEDO 7.500,00010221012081 004380 10.002 27.811.00212.102 3.3.50.41.99.99 09/07/2010 7.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010584012728

12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO 11.860,00010184011956 004520 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.39.99.99 09/07/2010 11.860,00DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000007550012683

10718099-1 LILIAN QUELI FERREIRA CARDOSO 73,62010512012300 005060 12.001 18.122.00022.120 3.3.90.36.99.04 13/07/2010 73,62RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000010736013147

1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 2.418,40Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:07

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 35Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento009165012611 000750 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.30.22.00 16/07/2010 205,80MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000008797011360010113012610 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.22.00 16/07/2010 760,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000009028012609010114012075 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 09/07/2010 189,60OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009029012610010371014000 003770 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 1.263,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 103009642012970

1069753-1 LINEU DE JESUS - TAPECARIA 150,00010680012900 009300 19.003 26.122.00022.223 3.3.90.39.20.00 23/07/2010 150,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000010186013332

10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA 7.627,50008694012524 003770 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.30.04.00 16/07/2010 2.025,00GÁS ENGARRAFADO104006919010772008695012520 003770 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.30.04.00 16/07/2010 4.930,00GÁS ENGARRAFADO103006920010774009978012505 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.04.00 16/07/2010 672,50GÁS ENGARRAFADO000009049012435

10776926-9 LISBOA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA LT 4.170,00008978012060 000330 02.001 04.122.00032.007 4.4.90.52.06.00 09/07/2010 2.750,00APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 000009040011111009002011669 006830 14.002 10.304.00372.167 4.4.90.52.33.00 02/07/2010 710,00EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO497005802011143009002013841 006830 14.002 10.304.00372.167 4.4.90.52.33.00 30/07/2010 710,00EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO497005802011144

10752846-6 LISIE HELENA ZENI 200,00011112013233 002680 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.36.99.02 27/07/2010 200,00DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS000011284013925

97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP 162,00009972011968 002310 07.002 24.122.00142.051 3.3.90.30.16.00 09/07/2010 162,00MATERIAL DE EXPEDIENTE000009676012427

6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA 388,30010624012612 002520 08.002 13.122.00022.056 3.3.90.30.16.00 16/07/2010 126,90MATERIAL DE EXPEDIENTE000008176013274010984012922 001840 05.004 04.121.00102.041 3.3.90.39.83.00 23/07/2010 261,40SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 000008177013746

10774589-1 LLV COMERCIAL LTDA ME 450,00010464012899 001110 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.30.17.00 23/07/2010 450,00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS000009356013081

8725-4 LOJAS COLOMBO S/A 339,00008853011939 005620 13.001 04.122.00022.138 4.4.90.52.33.00 09/07/2010 339,00EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO000009047010974

10748315-2 LOURDES MARIA PISSAIA 935,00010028011784 006690 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.48.01.10 06/07/2010 935,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303010210012497

1632-2 LUA NATUR LTDA 78.947,83010037011732 005350 12.003 18.541.00302.131 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 774,42OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008834012516010037012206 005350 12.003 18.541.00302.131 3.1.90.34.03.00 12/07/2010 5.120,10OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008834012517010038011733 005350 12.003 18.541.00302.131 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 616,78OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008835012518010038012207 005350 12.003 18.541.00302.131 3.1.90.34.03.00 12/07/2010 3.738,08OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008835012519010039011734 005400 12.004 18.542.00292.134 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 579,39OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008826012520010039012208 005400 12.004 18.542.00292.134 3.1.90.34.03.00 12/07/2010 4.687,77OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008826012521010040011735 005350 12.003 18.541.00302.131 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 1.142,59OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008833012522010040012209 005350 12.003 18.541.00302.131 3.1.90.34.03.00 12/07/2010 9.244,62OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008833012523010041012210 005430 12.004 18.542.00292.134 3.3.90.37.02.00 12/07/2010 2.689,27LIMPEZA E CONSERVAÇÃO511008823012524010042012211 005360 12.003 18.541.00302.131 3.3.90.37.02.00 12/07/2010 2.913,31LIMPEZA E CONSERVAÇÃO511009453012525010043012212 005360 12.003 18.541.00302.131 3.3.90.37.02.00 12/07/2010 3.990,40LIMPEZA E CONSERVAÇÃO511008831012526010044012213 005370 12.003 18.541.00302.131 3.3.90.39.99.02 12/07/2010 10.811,18LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS 511008830012527010049011729 005400 12.004 18.542.00292.134 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 669,51OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008827012528010049012214 005400 12.004 18.542.00292.134 3.1.90.34.03.00 12/07/2010 5.416,95OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008827012529010050011730 005400 12.004 18.542.00292.134 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 832,66OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008828012530010050012215 005400 12.004 18.542.00292.134 3.1.90.34.03.00 12/07/2010 6.736,96OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008828012531010051011731 005350 12.003 18.541.00302.131 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 616,78OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008832012532010051012216 005350 12.003 18.541.00302.131 3.1.90.34.03.00 12/07/2010 4.990,34OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008832012533010052012217 005370 12.003 18.541.00302.131 3.3.90.39.99.02 12/07/2010 4.369,67LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS 511008829012534010053012218 005430 12.004 18.542.00292.134 3.3.90.37.02.00 12/07/2010 5.899,45LIMPEZA E CONSERVAÇÃO511008825012535010054012219 005430 12.004 18.542.00292.134 3.3.90.37.02.00 12/07/2010 3.107,60LIMPEZA E CONSERVAÇÃO511008824012536

10699030-1 LUCAS BLOEMER DO NASCIMENTO 700,00010208011773 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 06/07/2010 100,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000010558012713011939013784 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 600,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011878015006

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:07

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 36Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

1068336-0 LUCAS HENRIQUE FERNANDES 100,00006740011879 007650 16.002 08.243.00436.186 3.3.90.18.99.01 08/07/2010 100,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000007060008386

5566-2 LUCAS JORDAN MARIA DOS SANTOS 600,00011930013785 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 600,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011869014997

10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA 360,00009904011707 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 05/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303008555012305010553012299 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 13/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS000010217013202011206013237 006610 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.14.14.00 27/07/2010 120,00DIÁRIAS NO PAÍS000010217014029

310-7 LUCIO DE MARCHI 626,58009958011474 000270 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.14.14.00 01/07/2010 350,00DIÁRIAS NO PAÍS000010189012403009959011475 000300 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.33.01.00 01/07/2010 165,73PASSAGENS PARA O PAÍS000010190012404010061011865 000310 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.36.99.04 08/07/2010 110,85RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000010305012546

12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR 3.050,40010253012003 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 582,35OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104010087012779010254012043 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 332,77OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102010179012780010255012044 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 776,47DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102010174012781010285011849 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 40,76DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107010051012809010285012020 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 1.318,05DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107010051012810

1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI 332,79010048011778 001000 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.36.99.04 06/07/2010 48,79RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000010265012539010155011777 001000 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.36.99.04 06/07/2010 251,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000010424012651011006013154 001000 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.36.99.04 26/07/2010 33,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000011148013784

3305-7 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 395,58010158011785 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.96.00 06/07/2010 0,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 303010455012654011287012848 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.41.00 23/07/2010 395,58FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO303011411014123

1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS 1.333,00011123013165 007390 16.001 08.243.00436.181 3.1.90.11.01.07 27/07/2010 146,63REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000011291013938011123013888 007390 16.001 08.243.00436.181 3.1.90.11.01.07 30/07/2010 1.186,37REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000011291013943

11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA 670,37009970012051 001590 04.003 04.123.00092.036 3.3.90.39.20.00 09/07/2010 120,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 510009385012425009971012052 001560 04.003 04.123.00092.036 3.3.90.30.26.00 09/07/2010 19,20MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO510009386012426010010011978 000320 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.39.20.00 09/07/2010 80,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000008571012474010011011979 000280 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.30.26.00 09/07/2010 31,55MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO000008570012475011224013946 001560 04.003 04.123.00092.036 3.3.90.30.26.00 30/07/2010 13,65MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO510010619014051011225013947 001590 04.003 04.123.00092.036 3.3.90.39.20.00 30/07/2010 80,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 510010618014052011226013886 002070 06.002 04.122.00132.045 3.3.90.39.20.00 30/07/2010 245,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000010438014053011227013887 002040 06.002 04.122.00132.045 3.3.90.30.25.00 30/07/2010 80,97MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000010439014054

7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 893,34007105011953 004400 10.002 27.811.00212.102 3.3.90.30.14.00 09/07/2010 893,34MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO000004615008772

10776594-8 M. F. NOVAK - ALIMENTOS 567,20008243013909 004400 10.002 27.811.00212.102 3.3.90.30.14.00 30/07/2010 567,20MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO000004616010210

14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 5.225,50008850012093 001110 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.30.17.00 09/07/2010 1.574,00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS000000956010971009056012094 001110 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.30.17.00 09/07/2010 1.312,50MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS000007451011225010468012698 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.17.00 16/07/2010 40,00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS303009420013086010833012430 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.35.00 16/07/2010 176,44EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000009158013573010834012431 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.35.00 16/07/2010 2.122,56EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 844009159013574

1661-6 M. R. C. SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA 87,50010781013070 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 23/07/2010 87,50MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 495008264013479

104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA 16.530,76010617012670 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.12.00 16/07/2010 2.214,50LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS303008583013267

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:07

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 37Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010618012526 003230 09.002 12.122.00026.070 3.3.90.39.12.00 16/07/2010 974,42LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS104008669013268010619012469 003000 09.001 12.392.00202.066 3.3.90.39.12.00 16/07/2010 664,43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS000008656013269010959012991 003230 09.002 12.122.00026.070 3.3.90.39.12.00 23/07/2010 1.840,72LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS104011090013718010960013087 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.12.00 23/07/2010 63,69LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS303011089013719011183012835 001120 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.39.12.00 22/07/2010 9.259,65LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS000008696014006011184012836 001120 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.39.12.00 22/07/2010 1.513,35LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS000011356014007

106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 26.239,74010841012434 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.42.00 16/07/2010 1.258,64MOBILIÁRIO EM GERAL000009131013581010842012435 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.42.00 16/07/2010 15.141,36MOBILIÁRIO EM GERAL844009145013582010843012436 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.28.00 16/07/2010 172,60MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA 000009128013583010844012437 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.28.00 16/07/2010 2.076,40MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA 844009144013584010847012438 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.33.00 16/07/2010 10,74EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO000009129013587010848012439 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.33.00 16/07/2010 129,24EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO844009146013588011297014023 003830 09.003 12.365.00196.087 4.4.90.52.42.00 30/07/2010 5.367,28MOBILIÁRIO EM GERAL210008320014133011298014024 003830 09.003 12.365.00196.087 4.4.90.52.12.00 30/07/2010 2.083,48APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS210008319014134

104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI 1.550,00010358011869 001730 05.001 04.122.00102.038 3.3.90.14.14.00 08/07/2010 350,00DIÁRIAS NO PAÍS000010622012947010541012276 001730 05.001 04.122.00102.038 3.3.90.14.14.00 12/07/2010 1.200,00DIÁRIAS NO PAÍS000010777013184

1067422-1 MARCELO RICARDO SCHNEIDER 3.879,21009856011477 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.01.01 01/07/2010 985,83VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010135012234009857011478 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.42.00 01/07/2010 2.084,97FÉRIAS INDENIZADAS000010136012235009858011476 009150 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.16.44.00 01/07/2010 808,41HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000010137012236

6810-1 MARCIA CZERECHOWICZ HANG 240,00010764013157 003910 09.004 12.128.00126.089 3.3.90.14.14.00 26/07/2010 240,00DIÁRIAS NO PAÍS104010947013455

8993-1 MARCO AURELIO WASCHBURGER 675,50010731012451 002490 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.16.44.00 16/07/2010 675,50HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000010923013403

5099-7 MARCOS AURELIO DOBLINSKI 423,24010729012452 003910 09.004 12.128.00126.089 3.3.90.14.14.00 16/07/2010 240,00DIÁRIAS NO PAÍS104010926013406010730012453 003940 09.004 12.128.00126.089 3.3.90.33.01.00 16/07/2010 183,24PASSAGENS PARA O PAÍS104010927013407

3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME 3.114,06008732012011 008230 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.39.41.00 09/07/2010 664,08FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO000006555010837008733012012 008440 16.003 08.244.00522.204 3.3.90.39.41.00 09/07/2010 2.449,98FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO000008198010838

6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA 448,80000622013996 001420 04.002 28.846.00000.032 3.1.90.91.99.01 30/07/2010 448,80NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO000000841000830

1069301-2 MARILDA ORELI SOARES & CIA LTDA 47.240,00010306011961 004400 10.002 27.811.00212.102 3.3.90.30.14.00 09/07/2010 24.414,40MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO000004614012855010368012507 004400 10.002 27.811.00212.102 3.3.90.30.14.00 16/07/2010 22.825,60MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO000004614012967

1066537-0 MARILIA BORGES 300,00010543013713 007590 16.002 08.243.00436.185 3.3.90.30.96.00 29/07/2010 300,00MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000010779013191

1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO 338,24009918011392 002040 06.002 04.122.00132.045 3.3.90.30.96.00 20/07/2010 (130,00)MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000010172000246009918011392 002040 06.002 04.122.00132.045 3.3.90.30.96.00 21/07/2010 (370,00)MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000010172000247011031012763 002050 06.002 04.122.00132.045 3.3.90.33.07.00 20/07/2010 130,00COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE 000011214013826011282013150 001970 06.001 04.122.00022.044 3.3.90.33.01.00 26/07/2010 183,24PASSAGENS PARA O PAÍS000011404014117011284013151 001960 06.001 04.122.00022.044 3.3.90.14.14.00 26/07/2010 525,00DIÁRIAS NO PAÍS000011405014118

10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE 1.333,00011124013166 007390 16.001 08.243.00436.181 3.1.90.11.01.07 27/07/2010 146,63REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000011292013939011124013991 007390 16.001 08.243.00436.181 3.1.90.11.01.07 30/07/2010 1.186,37REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000011292013944

106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE 0,00007527008224 002150 06.003 04.122.00132.046 3.3.90.39.96.00 13/07/2010 (390,00)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000007813000237010752012316 002150 06.003 04.122.00132.046 3.3.90.39.48.02 13/07/2010 390,00SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 000010939013443

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:07

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 38Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 119,91010309012690 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 15,66MATERIAL HOSPITALAR495009096012859010779013039 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 104,25MATERIAL HOSPITALAR495009097013476

5735-5 MATHEUS CIELO SCHNEIDER 400,00011931013786 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 400,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011870014998

5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 4.521,59005265011675 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 02/07/2010 590,06MATERIAL FARMACOLÓGICO495001667006551010330013094 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 23/07/2010 270,00MATERIAL FARMACOLÓGICO369007731012895010335013045 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 23/07/2010 3.661,53MATERIAL FARMACOLÓGICO495007730012910

10751969-6 MELANIA APARECIDA AGUSTINHA 505,79011355013160 008080 16.003 08.244.00452.197 3.1.90.11.01.01 27/07/2010 505,79VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011462014211

10711983-3 MELISSA MICHELS DE OLIVEIRA 60,00010548012457 006150 14.002 10.122.00022.157 3.3.90.36.99.03 16/07/2010 60,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 303010784013196

10748378-1 MERCI MARIA FREIRE COELHO 8.053,45010576012807 004060 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.11.01.01 21/07/2010 189,52VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101010794013224010576012306 004060 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.11.01.01 13/07/2010 4.642,56VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101010794013225010577012305 004060 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.11.42.00 13/07/2010 3.221,37FÉRIAS INDENIZADAS101010795013226

2689-1 MERCO POLPAS LTDA 8.515,12008954011948 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 2.842,32MERENDA ESCOLAR000004982011088009141012499 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 16/07/2010 2.739,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009039011325011208013950 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 30/07/2010 1.488,24MERENDA ESCOLAR000009318014031011209013951 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 30/07/2010 1.445,56MERENDA ESCOLAR000009352014032

1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA 77.813,00009919011736 005630 13.002 08.244.00451.139 4.4.90.51.01.99 06/07/2010 730,58OUTRAS EDIFICAÇÕES000008206012327010074011744 004350 10.002 27.811.00211.100 4.4.90.51.01.99 06/07/2010 637,64OUTRAS EDIFICAÇÕES000008714012567010074011706 004350 10.002 27.811.00211.100 4.4.90.51.01.99 05/07/2010 13.854,22OUTRAS EDIFICAÇÕES000008714012568010767013203 000920 03.003 04.122.00081.021 4.4.90.51.01.04 27/07/2010 538,12EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS000008192013458010767012383 000920 03.003 04.122.00081.021 4.4.90.51.01.04 15/07/2010 11.691,90EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS000008192013459010768013181 004350 10.002 27.811.00211.100 4.4.90.51.01.99 27/07/2010 598,42OUTRAS EDIFICAÇÕES000008714013460010768012384 004350 10.002 27.811.00211.100 4.4.90.51.01.99 15/07/2010 13.002,12OUTRAS EDIFICAÇÕES000008714013461011276012883 000710 03.002 04.122.00022.013 4.4.90.52.42.00 23/07/2010 12.253,34MOBILIÁRIO EM GERAL000010692014108011276012884 000710 03.002 04.122.00022.013 4.4.90.52.42.00 23/07/2010 12.253,33MOBILIÁRIO EM GERAL000010692014109011276012885 000710 03.002 04.122.00022.013 4.4.90.52.42.00 23/07/2010 12.253,33MOBILIÁRIO EM GERAL000010692014110

13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME 38.019,42006255011531 004720 11.003 18.695.00252.110 3.3.90.39.16.00 02/07/2010 638,86MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000003328007817006259011532 004710 11.003 18.695.00252.110 3.3.90.30.24.00 02/07/2010 1.490,68MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000003329007822006424011533 009300 19.003 26.122.00022.223 3.3.90.39.99.99 02/07/2010 351,78DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000003819008008007430012949 004450 10.002 27.811.00212.103 3.3.90.30.14.00 23/07/2010 2.577,00MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO000006760009155007915012947 009300 19.003 26.122.00022.223 3.3.90.39.99.99 23/07/2010 2.141,90DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000006478009770007916012948 009280 19.003 26.122.00022.223 3.3.90.30.44.00 23/07/2010 721,10MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS000006479009772009164011534 008600 17.002 08.244.00472.208 3.3.90.30.24.00 02/07/2010 1.100,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000007754011359010684012479 000940 03.003 04.122.00082.022 3.3.90.30.24.00 16/07/2010 323,20MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008877013336010685012672 006250 14.002 10.301.00352.160 3.3.90.30.24.00 16/07/2010 323,20MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 303008743013337010738012477 009190 19.002 06.181.00062.222 3.3.90.30.24.00 16/07/2010 120,40MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008637013427010739012478 002640 08.002 13.392.00162.059 3.3.90.30.24.00 16/07/2010 76,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008883013428010911013204 009300 19.003 26.122.00022.223 3.3.90.39.99.99 27/07/2010 55,90DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000009405013672011219013884 005410 12.004 18.542.00292.134 3.3.90.30.24.00 30/07/2010 120,40MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008731014046011342013112 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.42.00 26/07/2010 25.831,72MOBILIÁRIO EM GERAL844009141014196011343013114 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.42.00 26/07/2010 1.213,03MOBILIÁRIO EM GERAL844011452014197011344013113 000970 03.003 08.244.00451.023 4.4.90.52.42.00 26/07/2010 934,25MOBILIÁRIO EM GERAL000011451014198

8657-6 METALURGICA ELETAL LTDA 230,00009794013081 006270 14.002 10.301.00352.160 3.3.90.39.16.00 23/07/2010 230,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 303008858012151

1140-1 MINERACAO FIORESE LIMITADA 566,34Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:07

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 39Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010716012986 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.99.02 23/07/2010 566,34PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM000008862013381

3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA 119.950,46009995011832 001410 04.002 28.843.00002.031 4.6.90.71.99.03 08/07/2010 4.829,62PASEP000010199012461008171011831 001480 04.002 28.846.00000.034 3.3.90.47.12.00 08/07/2010 96.592,48CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP000008507012462010007011753 001480 04.002 28.846.00000.034 3.3.90.47.12.00 06/07/2010 1,26CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP000010205012765010007011890 001480 04.002 28.846.00000.034 3.3.90.47.12.00 09/07/2010 9.088,88CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP000010205013189010669012269 001480 04.002 28.846.00000.034 3.3.90.47.12.00 12/07/2010 582,00CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP512010893013294010007012769 001480 04.002 28.846.00000.034 3.3.90.47.12.00 20/07/2010 2.056,75CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP000010205013836011106012787 001480 04.002 28.846.00000.034 3.3.90.47.12.00 21/07/2010 300,41CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP504011279013913010007012786 001480 04.002 28.846.00000.034 3.3.90.47.12.00 21/07/2010 1,49CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP000010205013922010007013742 001480 04.002 28.846.00000.034 3.3.90.47.12.00 30/07/2010 6.058,68CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP000010205015069010007013743 001480 04.002 28.846.00000.034 3.3.90.47.12.00 30/07/2010 438,89CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP000010205015070

9017-4 MIORANDO & CIA LTDA 11.250,00009266011962 002690 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.39.12.00 09/07/2010 1.450,00LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS000008449011475009313011576 002690 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.39.22.00 02/07/2010 9.800,00EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 000009476011529

10776581-6 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 9.000,00010627013005 000620 03.001 04.122.00022.012 3.3.90.39.94.00 23/07/2010 9.000,00AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO000009253013277

13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 3.604,94005898013063 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 445,96MATERIAL HOSPITALAR495002695007370007315012174 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 09/07/2010 681,60MATERIAL HOSPITALAR495002695009009009003011676 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 02/07/2010 283,50MATERIAL HOSPITALAR495002695011145009943012175 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 09/07/2010 113,60MATERIAL HOSPITALAR495002695012376009947012687 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 1.438,27MATERIAL HOSPITALAR495009103012386010311012686 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.10.00 16/07/2010 42,51MATERIAL ODONTOLÓGICO495002774012863010376013064 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 277,00MATERIAL HOSPITALAR495002695012980010786013878 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 30/07/2010 322,50MATERIAL HOSPITALAR369009106013488

11502-9 MODELO PNEUS LTDA 5.760,00010479012619 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 16/07/2010 3.770,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000008294013098010480012620 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 16/07/2010 1.990,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000008950013100

10702972-9 MONICA ELIANE SIEBENEICHLER 120,00010357012842 004980 11.003 22.691.00242.118 3.3.90.39.96.00 22/07/2010 120,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000010621012946

1067236-8 MUNDIAL - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. 540,75009989012596 000710 03.002 04.122.00022.013 4.4.90.52.42.00 16/07/2010 231,75MOBILIÁRIO EM GERAL000008311012453009990012597 000610 03.001 04.122.00022.011 4.4.90.52.42.00 16/07/2010 309,00MOBILIÁRIO EM GERAL000008698012455

1068114-6 MURILO HENRIQUE RUSCHEL MAYER 400,00010206011771 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 06/07/2010 400,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000010556012711

442-1 N. P. TONETTO 443,69008840011965 000940 03.003 04.122.00082.022 3.3.90.30.24.00 09/07/2010 443,69MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008448010959

10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA 1.333,00011125013167 007390 16.001 08.243.00436.181 3.1.90.11.01.07 27/07/2010 146,63REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000011293013940011125013885 007390 16.001 08.243.00436.181 3.1.90.11.01.07 30/07/2010 1.186,37REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000011293013945

10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 18.763,76009135011568 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 02/07/2010 316,80OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000004455011318010120011949 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 815,31MERENDA ESCOLAR000004745012616010121012954 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 23/07/2010 375,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009056012617010129012056 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 48,51MERENDA ESCOLAR208004463012625010132012057 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 671,90MERENDA ESCOLAR000007506012628010443012580 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 114,84MERENDA ESCOLAR000008286013053010444012581 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 2.424,24MERENDA ESCOLAR208009118013055010445012582 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 1.618,70MERENDA ESCOLAR208004473013056010475012511 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 708,18MERENDA ESCOLAR000004745013094010476012512 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 100,98MERENDA ESCOLAR000008300013095

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:07

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 40Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010477012513 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 1.850,49MERENDA ESCOLAR000009115013096010515012576 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 820,45MERENDA ESCOLAR000007506013149010516012577 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 393,60MERENDA ESCOLAR000009121013150010694012583 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 611,04MERENDA ESCOLAR000007506013351010746013930 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 30/07/2010 1.866,24MERENDA ESCOLAR000009115013437010747012510 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 50,49MERENDA ESCOLAR000008300013438010758012578 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 1.587,30MERENDA ESCOLAR000009121013449010759012579 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 361,25MERENDA ESCOLAR000009515013450010851013929 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 30/07/2010 856,75OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009027013591010934012955 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 23/07/2010 695,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000004455013695010989012956 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 50,49MERENDA ESCOLAR000008300013752010990013032 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 203,84MERENDA ESCOLAR000009515013766010991013033 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 532,75MERENDA ESCOLAR000007506013767010992013034 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 209,10MERENDA ESCOLAR000009121013768011229013953 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 30/07/2010 378,00MERENDA ESCOLAR000009121014093011230013954 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 30/07/2010 157,41MERENDA ESCOLAR000009515014094011232013955 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 30/07/2010 703,05MERENDA ESCOLAR000007506014095011278013931 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 30/07/2010 50,49MERENDA ESCOLAR000008300014113011903013744 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 30/07/2010 191,56OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009027014965

863-0 NELI MARIA HARTMANN 550,00009973012014 008220 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.36.15.00 09/07/2010 550,00LOCAÇÃO DE IMÓVEIS000008878012428

14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 7.493,33010326013049 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 5.133,33MATERIAL HOSPITALAR495009093012883010327013050 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 2.360,00MATERIAL HOSPITALAR495009092012886

14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA 1.314,08010099012072 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.01.00 09/07/2010 194,60COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000009337012594010100012944 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.19.00 23/07/2010 358,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000009335012595010101012945 000870 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.30.39.00 23/07/2010 761,48MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000009336012596

6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA 1.465,00008752010540 001020 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.39.96.00 06/07/2010 (280,00)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000009169000224009205010582 001020 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.39.96.00 06/07/2010 (720,00)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000009520000225010193011897 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.96.00 09/07/2010 490,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000010545012698010194011898 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.96.00 09/07/2010 240,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000010546012699010196011900 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.96.00 09/07/2010 455,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000010548012701010210011711 001020 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.39.16.00 06/07/2010 280,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000010574012715010211011712 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.25.00 06/07/2010 720,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000010575012716011030012762 001020 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.39.16.00 20/07/2010 280,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000011213013825

1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A 39.833,33010628013928 005310 12.003 18.541.00302.129 4.4.90.52.40.00 30/07/2010 39.833,33MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E 000007640013278

10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2.939,91010328013048 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 23/07/2010 1.531,33MATERIAL FARMACOLÓGICO495007734012889010329013093 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 23/07/2010 1.408,58MATERIAL FARMACOLÓGICO369007735012892

11635-1 NYTOS LTDA 32.080,56007194012084 007180 15.002 20.601.00392.176 3.3.90.30.07.99 09/07/2010 2.060,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000006681008868008459012925 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.07.99 23/07/2010 215,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000006534010487008638011619 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 02/07/2010 202,40OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000004458010702008715011693 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 02/07/2010 383,33MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 369008269010804008715013874 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 383,33MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 369008269010805008716011682 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 02/07/2010 278,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 303008268010808008716013861 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 278,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 303008268010809008953011618 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 02/07/2010 2.626,56MERENDA ESCOLAR000004744011087009139012088 007180 15.002 20.601.00392.176 3.3.90.30.07.99 09/07/2010 2.060,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000008919011322009140012089 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 09/07/2010 202,40OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000004458011324009187011620 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 02/07/2010 570,00MERENDA ESCOLAR000004744011387

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:08

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 41Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento009934013054 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.07.12 23/07/2010 1.646,67GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E 495008587012356010090012085 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.21.00 09/07/2010 18,00MATERIAL DE COPA E COZINHA000009223012585010091012929 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 23/07/2010 206,80OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000004458012586010092012930 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 23/07/2010 354,25OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009222012587010093012086 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 09/07/2010 58,50OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000006767012588010094013969 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 30/07/2010 312,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000009254012589010104012594 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 366,85MERENDA ESCOLAR000004744012599010105012931 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 277,20MERENDA ESCOLAR000007522012600010106012087 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 91,26MERENDA ESCOLAR000008298012601010135012136 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 733,28MERENDA ESCOLAR000007507012631010136012137 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 661,38MERENDA ESCOLAR000009227012632010138012138 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 2.961,84MERENDA ESCOLAR208007648012634010352013096 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 23/07/2010 233,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 369008269012942010353012595 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 16/07/2010 116,50MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000008267012943010354013053 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.07.12 23/07/2010 315,00GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E 495008587012944010438012656 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 494,00MERENDA ESCOLAR000009313013048010439012657 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 150,00MERENDA ESCOLAR208007648013049010517012652 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 1.067,22MERENDA ESCOLAR000007507013151010518012653 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 1.503,96MERENDA ESCOLAR000009227013152010519012654 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 1.704,05MERENDA ESCOLAR000008289013153010756012655 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 16/07/2010 494,00MERENDA ESCOLAR000009313013447010872012926 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 23/07/2010 19,50OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000006767013618010873012927 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.22.00 23/07/2010 157,50MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000009224013619010874012928 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 139,80MERENDA ESCOLAR000004744013620010876013968 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 30/07/2010 554,40MERENDA ESCOLAR000007522013622010885013012 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 1.098,86MERENDA ESCOLAR208009226013640010886013013 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 549,99MERENDA ESCOLAR000010285013641010887013014 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 2.165,34MERENDA ESCOLAR000009227013642010888013015 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 660,16MERENDA ESCOLAR000007507013643010961013016 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 1.461,10MERENDA ESCOLAR000007660013722010966013017 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 494,00MERENDA ESCOLAR000009313013727010986012988 003770 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.30.22.00 23/07/2010 142,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 103010398013748011207014020 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 30/07/2010 549,43MERENDA ESCOLAR208009226014030011210014021 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 30/07/2010 933,44MERENDA ESCOLAR000010285014033011222014005 007590 16.002 08.243.00436.185 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 104,76MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000010397014049011394013862 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 25,50MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 303008268014277

11954-7 ODONTOSUL LTDA 3.335,00009935013068 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.10.00 23/07/2010 3.185,00MATERIAL ODONTOLÓGICO495007621012359011378013830 006420 14.002 10.301.00436.162 3.3.90.30.10.00 30/07/2010 150,00MATERIAL ODONTOLÓGICO495011056014251

12387-1 OLDAIR SOUZA SERGIO 3.396,50009320012936 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 23/07/2010 3.396,50PREMIAÇÕES CULTURAIS000009498011536

10699056-5 OLIVEIRA & RIBEIRO LAJOTAS LTDA 2.407,71010075011737 000950 03.003 04.122.00082.022 3.3.90.39.16.00 06/07/2010 105,94MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000008916012569010075011763 000950 03.003 04.122.00082.022 3.3.90.39.16.00 06/07/2010 2.301,77MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000008916012570

5178-1 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 9.960,44009796013055 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 23/07/2010 9.960,44MATERIAL FARMACOLÓGICO495009396012153

104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME 200,00009199011578 003460 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.39.97.00 02/07/2010 200,00DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO103008567011399

1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA 140,00009439011517 002520 08.002 13.122.00022.056 3.3.90.30.25.00 02/07/2010 80,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008279011686011727013904 003430 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.30.16.00 30/07/2010 60,00MATERIAL DE EXPEDIENTE000010362014717

5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME 30.954,71006765012082 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 09/07/2010 9.959,60OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000006527008414008637011617 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 02/07/2010 9.952,42OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000006527010700

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:08

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 42Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento008637013990 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 30/07/2010 9.952,43OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000006527010701010111012941 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.07.99 23/07/2010 902,26OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000006527012606010970013025 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 23/07/2010 188,00MERENDA ESCOLAR208007652013731

1066594-9 ORLANDINO MARIUSSI 9.891,29009864011775 007080 15.002 04.602.00392.173 3.1.90.11.31.01 06/07/2010 3.317,74VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000010143012244009865011776 007080 15.002 04.602.00392.173 3.1.90.11.42.00 06/07/2010 6.573,55FÉRIAS INDENIZADAS000010144012245

10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS 7.800,00009027011701 007650 16.002 08.243.00436.186 3.3.90.18.99.02 05/07/2010 4.000,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000009362011190010556013774 007650 16.002 08.243.00436.186 3.3.90.18.99.02 30/07/2010 3.800,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000010789013205

6479-3 OSNIR CELIO GOMES SERRALHERIA - ME 704,50009057012013 008400 16.003 08.244.00452.203 3.3.90.30.24.00 09/07/2010 704,50MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008202011226

10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4.886,50010754012562 003090 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.30.22.00 16/07/2010 4.886,50MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 107006443013445

1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME 692,90010481012516 004840 11.003 22.122.00022.113 4.4.90.51.93.05 16/07/2010 692,90CONSTRUÇÃO BARRACÕES INDUSTRIAIS - 000008902013102

10775983-2 PALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 6.750,00007321012177 006230 14.002 10.301.00351.159 4.4.90.52.08.00 09/07/2010 2.250,00APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 495005351009018007321012178 006230 14.002 10.301.00351.159 4.4.90.52.08.00 09/07/2010 2.250,00APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 495005351009019010808013859 006230 14.002 10.301.00351.159 4.4.90.52.08.00 30/07/2010 2.250,00APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 495009065013536

7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA 427,50010933012958 000320 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.39.41.00 23/07/2010 427,50FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO000010195013694

10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA 2.467,40010122011950 003780 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 2.467,40MERENDA ESCOLAR000004746012618

1068135-9 PANINI BRASIL LTDA 787,20010316012967 003000 09.001 12.392.00202.066 3.3.90.39.01.00 23/07/2010 787,20ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES000007367012869

14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 1.792,00009987011976 001100 03.004 04.122.00022.025 4.4.90.52.33.00 09/07/2010 1.792,00EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO000008191012449

180-5 PARANA EQUIPAMENTOS S A 8.491,00008720013916 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 30/07/2010 8.020,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000008654010813008841013915 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 30/07/2010 471,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000008293010961

5388-1 PATRICIA DO PRADO DE SOUZA 400,00011929013783 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 400,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011868014996

106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU 30,00010046013797 003950 09.004 12.128.00126.089 3.3.90.36.23.00 30/07/2010 30,00FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO104010263012537

1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA 1.070,00010076012946 005610 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.39.63.02 23/07/2010 300,00IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 000009046012571010089012071 005080 12.001 18.122.00022.121 3.3.90.30.44.00 09/07/2010 150,00MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS000007531012584010634013960 002520 08.002 13.122.00022.056 3.3.90.30.44.00 30/07/2010 620,00MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS000007743013286

4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER 1.440,00011007013798 003350 09.002 12.361.00176.075 3.3.90.39.96.00 30/07/2010 1.440,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 103011149013785

10775947-6 PERSONALIT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA- ME 1.253,33005881012010 007990 16.003 08.243.00436.195 3.3.90.30.23.00 09/07/2010 1.253,33UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS000002746007347

3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 457.682,28010378011829 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 865,65RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655009434012983010378011828 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 611,13RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655009434012984010378011824 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 44.580,33RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655009434012985010379011820 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 4.870,20RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000007032012986010380011819 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 9.444,53RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000007031012987010381011826 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 1.224,83RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655009435012988

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:08

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 43Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010381011827 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 1.185,12RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655009435012989010381011825 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 86.905,15RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655009435012990010896012445 005250 12.003 18.541.00301.125 4.4.90.51.02.01 16/07/2010 1.403,67PRAÇAS PARQUES E BOSQUES645010805013653010896012444 005250 12.003 18.541.00301.125 4.4.90.51.02.01 16/07/2010 1.154,83PRAÇAS PARQUES E BOSQUES645010805013654010896012446 005250 12.003 18.541.00301.125 4.4.90.51.02.01 16/07/2010 93.677,01PRAÇAS PARQUES E BOSQUES645010805013655011724013321 005250 12.003 18.541.00301.125 4.4.90.51.02.01 28/07/2010 145.940,20PRAÇAS PARQUES E BOSQUES000009125014713004829013708 005860 13.004 15.451.00321.147 4.4.90.51.02.02 29/07/2010 10.785,37RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS645002931014809011948013749 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 30/07/2010 159,39RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655010814015020011948013748 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 30/07/2010 62,88RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655010814015022011948013747 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 30/07/2010 4.516,54RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655010814015023011949013750 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 30/07/2010 501,09RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000007030015024011950013753 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 30/07/2010 1.053,83RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655010813015025011950013752 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 30/07/2010 597,53RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655010813015026011950013751 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 30/07/2010 43.381,06RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655010813015027011951013754 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 30/07/2010 4.761,94RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000007028015028

1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME 975,00010740013959 001370 04.002 04.123.00092.029 4.4.90.52.35.00 30/07/2010 585,00EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000007511013429010863013958 000330 02.001 04.122.00032.007 4.4.90.52.35.00 30/07/2010 390,00EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000007513013607

1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 53.400,00010478012515 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 17.800,00COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000009172013097010745012514 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 17.800,00COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000009172013436010920012962 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 17.800,00COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000009172013682

12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 3.671,72009936012696 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 2.541,49MATERIAL HOSPITALAR303009071012360009944012710 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 201,26MATERIAL HOSPITALAR369009072012377009945012684 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 594,01MATERIAL HOSPITALAR495009073012380009946012685 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 16/07/2010 320,00MATERIAL FARMACOLÓGICO495009074012383010785013075 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 23/07/2010 14,96MATERIAL HOSPITALAR303009071013487

6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA 387.853,44011867013722 004360 10.002 27.811.00211.101 4.4.90.51.01.99 29/07/2010 4.654,24OUTRAS EDIFICAÇÕES645011799014909011867013723 004360 10.002 27.811.00211.101 4.4.90.51.01.99 29/07/2010 383.199,20OUTRAS EDIFICAÇÕES645011799014910

11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME 227,70010084013073 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.43.00 23/07/2010 227,70MATERIAL PARA REABILITAÇÃO 317009732012579

12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 2.478,12008722013849 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 282,00MATERIAL FARMACOLÓGICO495007710010816008723013875 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 481,00MATERIAL FARMACOLÓGICO369007711010819008975012188 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 09/07/2010 690,00MATERIAL FARMACOLÓGICO303008505011108009009012194 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 09/07/2010 425,00MATERIAL FARMACOLÓGICO369007711011154010320013092 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 23/07/2010 600,12MATERIAL FARMACOLÓGICO369007711012876

9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 3.132,36005261012187 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.07.99 09/07/2010 1.323,33OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 303004244006541008880012180 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 09/07/2010 1.162,36MATERIAL FARMACOLÓGICO495008936011055009020011678 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.07.99 02/07/2010 646,67OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 495007619011179

13785-5 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 19.886,40006637012172 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 09/07/2010 234,04MATERIAL FARMACOLÓGICO495004584008275007351012173 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 09/07/2010 691,00MATERIAL FARMACOLÓGICO495004584009057008203012171 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 09/07/2010 18.961,36MATERIAL FARMACOLÓGICO495004584010144

4886-1 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 15.200,00009979012110 008210 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.32.04.00 09/07/2010 7.600,00MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE 000007806012437009979014007 008210 16.003 08.244.00452.199 3.3.90.32.04.00 30/07/2010 7.600,00MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE 000007806012438

1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 252,00010085012697 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.51.00 16/07/2010 252,00SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS 303005191012580

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:08

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 44Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO 34.911,50009372011634 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 200,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000009664011609009373011635 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 02/07/2010 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833009665011610010062012139 007700 16.002 08.243.00436.186 4.4.50.42.01.00 09/07/2010 21.000,00INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL513010306012547010154012105 007640 16.002 08.243.00436.186 3.3.50.41.01.99 09/07/2010 11.511,50DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000010418012650011026013010 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 23/07/2010 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833011207013821011027013011 007940 16.003 08.243.00436.194 3.3.50.41.01.99 23/07/2010 200,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000011208013822

10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 9.493,53009931012695 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 16/07/2010 284,33MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 303008256012347010804013863 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 490,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 303008256013528010805013858 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.22.00 30/07/2010 229,20MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 495008257013531011221013997 005420 12.004 18.542.00292.134 3.3.90.32.04.00 30/07/2010 8.490,00MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE 504009111014048

10778153-6 RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA LOUREIRO 100,00010140012285 007650 16.002 08.243.00436.186 3.3.90.18.99.03 12/07/2010 100,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000010419012636

10703465-0 RAQUEL CASSOL 39.200,00009263011700 007650 16.002 08.243.00436.186 3.3.90.18.99.03 05/07/2010 19.500,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000009610011437011296013773 007650 16.002 08.243.00436.186 3.3.90.18.99.03 30/07/2010 19.700,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000011423014132

13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR 40,00009948011473 001580 04.003 04.123.00092.036 3.3.90.36.99.04 01/07/2010 40,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000010188012389

1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA 6.354,00010086013921 003000 09.001 12.392.00202.066 3.3.90.39.01.00 30/07/2010 960,00ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES000008568012581010641012475 002400 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.90.00 16/07/2010 5.394,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL000008720013293

1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 137.405,78009453011633 005930 13.004 15.451.00341.151 4.4.90.51.02.06 02/07/2010 392,82REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA507003831012226010181013208 005980 13.004 15.451.00342.153 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 1.214,87OUTRAS DESP.C/PESSOAL 507008881012679010181011761 005980 13.004 15.451.00342.153 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 20.873,63OUTRAS DESP.C/PESSOAL 507008881012680010182011760 006010 13.004 15.451.00342.153 3.3.90.39.99.04 06/07/2010 25.776,69MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO 507008882012681010877013207 005280 12.003 18.541.00301.128 4.4.90.51.02.06 27/07/2010 99,06REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA507010915013623010877012393 005280 12.003 18.541.00301.128 4.4.90.51.02.06 15/07/2010 17.931,63REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA507010915013624010878013206 005300 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.39.99.04 27/07/2010 52,25MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO 000010913013625010878012906 005300 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.39.99.04 23/07/2010 2.369,86MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO 000010913013626010879013205 005930 13.004 15.451.00341.151 4.4.90.51.02.06 27/07/2010 742,52REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA507010914013627010879012394 005930 13.004 15.451.00341.151 4.4.90.51.02.06 15/07/2010 67.952,45REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA507010914013628

9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA-ME 120,00011400013840 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.17.00 30/07/2010 120,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 303011399014284

9190-1 REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA ME 3.933,31009980012197 003060 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.00 09/07/2010 66,62COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 103008186012439009981012713 003060 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.39.00 16/07/2010 877,76MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS103008187012440010177014001 003070 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.39.19.00 30/07/2010 1.314,09MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 104008188012674010186013998 003060 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.39.00 30/07/2010 1.674,84MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS103008187012685

14047-3 RINALDI & COGO LTDA 2.842,66008724013850 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 1.660,00MATERIAL FARMACOLÓGICO495007719010822008725013876 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 1.182,66MATERIAL FARMACOLÓGICO369007720010825

1067819-6 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 2.071,10010465012968 004450 10.002 27.811.00212.103 3.3.90.30.26.00 23/07/2010 209,30MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO000008433013082010466012969 004470 10.002 27.811.00212.103 4.4.90.52.34.00 23/07/2010 1.815,00MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 000008713013083010469012508 004450 10.002 27.811.00212.103 3.3.90.30.42.00 16/07/2010 46,80FERRAMENTAS000008434013087

13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO 6.900,00009264011702 007650 16.002 08.243.00436.186 3.3.90.18.99.01 05/07/2010 3.400,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000009611011438009265011703 007650 16.002 08.243.00436.186 3.3.90.18.99.01 05/07/2010 200,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000009612011439010557013775 007650 16.002 08.243.00436.186 3.3.90.18.99.01 30/07/2010 3.300,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000010790013206

10723323-7 RODRIGO FERNANDO ILADIN 200,00Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:08

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 45Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010209011774 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 06/07/2010 200,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000010559012714

1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN 963,18009224011586 003790 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.36.15.00 02/07/2010 963,18LOCAÇÃO DE IMÓVEIS104008875011432

7591-4 ROSA OLMI PODER ME 5.427,68009457011656 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.41.00 02/07/2010 942,90FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO495008863011711009458011657 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.41.00 02/07/2010 125,72FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO495009719011712010636013084 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.41.00 23/07/2010 4.359,06FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO303010326013288

1068059-0 ROSELI BATISTA DOS SANTOS PIAZZA 149,50010748012490 001020 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.39.17.00 16/07/2010 149,50MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000010570013439

10714810-8 ROSELI REGINA CARDOSO 200,00008311012791 006630 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.31.99.02 21/07/2010 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000008788010291

10706587-3 ROSELI SCHMITZ 350,00010973012796 006690 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.48.01.10 21/07/2010 350,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303011092013734

6195-6 ROSILEI ROSSETI 200,00009258011780 006630 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.31.99.02 06/07/2010 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000009604011471

1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA 275,00009976011970 000950 03.003 04.122.00082.022 3.3.90.39.16.00 09/07/2010 275,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000008685012433

105108-3 RUBENS LOURENCO BRANDALISE EPP 3.627,50010853013966 009190 19.002 06.181.00062.222 3.3.90.30.28.00 30/07/2010 2.810,00MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA000008197013593010854013967 009190 19.002 06.181.00062.222 3.3.90.30.14.00 30/07/2010 817,50MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO000008196013595

1068745-4 S G CONTE ME 419,77010319013067 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.16.00 23/07/2010 419,77MATERIAL DE EXPEDIENTE495009044012873

8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME 15.764,54007417012924 004400 10.002 27.811.00212.102 3.3.90.30.14.00 23/07/2010 733,34MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO000004617009138008284011616 004490 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.31.04.00 02/07/2010 7.515,60PREMIAÇÕES DESPORTIVAS000007466010262008284013992 004490 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.31.04.00 30/07/2010 7.515,60PREMIAÇÕES DESPORTIVAS000007466010263

8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA 6.512,00010256012045 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 1.928,55DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102009550012782010257012004 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.127,08OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009562012783010258012046 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 826,52OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009540012784010286011848 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 78,90DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009528012811010286012021 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 2.550,95DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009528012812

10775450-4 SABOR DA VIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 3.420,47010133012058 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 2.575,84MERENDA ESCOLAR208004773012629010134012059 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 09/07/2010 674,80MERENDA ESCOLAR208001548012630011228013952 003270 09.002 12.306.00176.072 3.3.90.32.05.00 30/07/2010 169,83MERENDA ESCOLAR000009315014092

12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR 5.103,00010273012149 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 392,54OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009570012799010274012153 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.138,36OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009565012800010278012154 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 2.656,18DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102009548012804010296011838 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 27,48DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009533012831010296012152 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 888,44DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009533012832

10708291-3 SANDRA MARA SCHAFER 1.400,00010204011769 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 06/07/2010 400,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000010554012709011940013794 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 1.000,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011879015007

8054-3 SANDRO SILVERIO 67,00011233013279 007560 16.002 08.243.00436.184 3.3.90.36.99.04 27/07/2010 50,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000011363014058011234013280 007560 16.002 08.243.00436.184 3.3.90.36.23.00 27/07/2010 17,00FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO000011364014059

11254-2 SANTA BARBARA COMUNICACAO VISUAL LTDA. ME. 1.495,67007429012631 007590 16.002 08.243.00436.185 3.3.90.30.23.00 16/07/2010 726,67UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS000007443009152

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:08

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 46Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento008281014006 007990 16.003 08.243.00436.195 3.3.90.30.99.01 30/07/2010 769,00MATERIAIS PARA CURSOS 000002748010259

1068511-7 SCENICAR AUTO CENTER LTDA 1.460,20008194012159 006470 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.30.39.00 09/07/2010 1.460,20MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS303007456010126

10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 690,00004792011679 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.07.99 02/07/2010 690,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 303003810006001

1069348-9 SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 722,00009455013799 005280 12.003 18.541.00301.128 4.4.90.51.02.01 30/07/2010 722,00PRAÇAS PARQUES E BOSQUES000006485014782

2027-3 SELIDIO JOSE SCHMITT 180,00010728012338 006880 14.002 10.305.00372.168 3.3.90.14.14.00 14/07/2010 180,00DIÁRIAS NO PAÍS497010925013405

1066807-7 SELMA APARECIDA IUREZAK 200,00009234011497 006630 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.31.99.02 02/07/2010 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000009580011447

104717-5 SERGIO SCHEID 420,00010179012162 006650 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.36.15.00 09/07/2010 420,00LOCAÇÃO DE IMÓVEIS303008582012677

8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 4.523.046,95009605011128 003720 09.003 12.365.00196.087 3.1.90.11.01.01 09/07/2010 (1.238,63)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104009880000232007837008796 006750 14.002 10.304.00372.167 3.1.90.11.01.01 26/07/2010 (12.661,41)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303008092000254007837008797 006750 14.002 10.304.00372.167 3.1.90.11.01.01 26/07/2010 (26.894,54)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303008092000255009464010959 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.01.04 30/07/2010 (18,68)SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000009739000264010579012341 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 1.072,83VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010820013229010580012342 000390 02.002 04.122.00022.009 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 772,80VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010821013230010581012343 000720 03.003 04.122.00022.014 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 2.008,34VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010822013231010582012344 001040 03.004 04.122.00022.025 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 1.114,96VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010823013232010583012345 001290 04.002 04.123.00092.029 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 209,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010824013233010584012346 001530 04.003 04.123.00092.036 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 5.346,99VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 510010825013234010585012347 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 136,28VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010826013235010586012348 002000 06.002 04.122.00132.045 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 1.040,55VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010827013236010587012349 002090 06.003 04.122.00132.046 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 1.038,86VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010828013237010588012350 002090 06.003 04.122.00132.046 3.1.90.11.31.02 15/07/2010 1.076,15VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000010829013238010589012351 002220 07.001 24.122.00142.050 3.1.90.11.01.04 15/07/2010 2.030,14SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000010830013239010590012352 002290 07.002 24.122.00142.051 3.1.90.11.31.01 15/07/2010 986,02VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000010831013240010591012353 002480 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 1.407,27VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010832013241010592012354 002890 09.001 12.392.00202.066 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 592,62VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010833013242010593012355 003130 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 818,63VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103010834013243010594012356 003380 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 160,77VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010835013244010595012357 003380 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 19.286,05VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103010836013245010596012358 003720 09.003 12.365.00196.087 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 2.634,91VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103010837013246010597012359 003840 09.004 12.122.00026.088 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 6.233,55VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103010838013247010598012360 004060 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 23.409,25VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101010839013248010599012361 004100 09.005 12.365.00196.094 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 7.609,84VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102010840013249010600012362 004170 09.005 12.365.00196.095 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 3.269,26VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101010841013250010601012363 004190 09.005 12.367.00192.096 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 646,67VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101010842013251010602012364 004200 10.001 27.122.00022.097 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 1.405,65VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010843013252010603012365 004530 11.001 04.122.00022.105 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 497,46VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010844013253010604012366 005000 12.001 18.122.00022.120 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 855,76VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010845013254010605012367 005520 13.001 04.122.00022.137 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 1.718,77VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010846013255010606012368 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 18.604,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303010847013256010607012369 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 324,68VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 495010848013257010608012370 006280 14.002 10.301.00362.161 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 857,68VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303010849013258010609012371 006390 14.002 10.301.00436.162 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 1.645,56VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303010850013259010610012372 007510 16.002 08.243.00436.184 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 448,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010851013260010611012373 008080 16.003 08.244.00452.197 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 4.740,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010852013261010612012374 008630 17.002 08.244.00472.209 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 504,75VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010853013262010613012375 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 2.341,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010854013263010614012376 009030 19.001 04.122.00022.221 3.1.90.11.01.04 15/07/2010 2.091,00SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000010855013264

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:08

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 47Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010615012377 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.01.01 15/07/2010 3.498,28VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010856013265011399013159 006750 14.002 10.304.00372.167 3.1.90.11.01.01 26/07/2010 39.555,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011465014283011404013326 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 11.495,74VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011466014289011404013327 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 18.144,16VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011466014290011405013328 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.01.02 29/07/2010 4.714,57SUBSÍDIOS DO PREFEITO000011467014291011405013329 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.01.02 29/07/2010 11.422,48SUBSÍDIOS DO PREFEITO000011467014292011406013330 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.01.03 29/07/2010 1.690,82SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO000011468014293011406013331 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.01.03 29/07/2010 6.398,53SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO000011468014294011407013332 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 9.313,92SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011469014295011407013333 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 24.521,83SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011469014296011408013334 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 3.618,78VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011470014297011408013335 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 14.500,85VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011470014298011409013336 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 1.635,50VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011471014299011409013337 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 4.816,16VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011471014300011410013338 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 4.877,14GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011472014301011411013339 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 4.581,49GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011473014302011412013340 000230 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 473,57FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000011474014303011416013341 000390 02.002 04.122.00022.009 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 4.106,89VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011478014307011416013342 000390 02.002 04.122.00022.009 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 10.609,45VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011478014308011417013343 000390 02.002 04.122.00022.009 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 2.006,10SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011479014309011417013344 000390 02.002 04.122.00022.009 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 3.745,97SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011479014310011418013345 000390 02.002 04.122.00022.009 3.1.90.11.07.00 29/07/2010 285,03ABONO PERMANÊNCIA000011480014311011419013346 000390 02.002 04.122.00022.009 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 2.897,31GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011481014312011420013347 000390 02.002 04.122.00022.009 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 1.502,62GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011482014313011421013348 000390 02.002 04.122.00022.009 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 1.917,35FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000011483014314011422013349 000530 03.001 04.122.00022.011 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 605,06VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011484014315011422013350 000530 03.001 04.122.00022.011 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 1.755,33VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011484014316011423013351 000530 03.001 04.122.00022.011 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 1.538,84SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011485014317011423013352 000530 03.001 04.122.00022.011 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 5.228,31SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011485014318011424013353 000530 03.001 04.122.00022.011 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 325,94GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011486014319011427013354 000640 03.002 04.122.00022.013 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 4.168,23VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011489014322011427013355 000640 03.002 04.122.00022.013 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 12.562,78VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011489014323011428013356 000640 03.002 04.122.00022.013 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 671,37VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011490014324011428013357 000640 03.002 04.122.00022.013 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 2.615,39VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011490014325011429013358 000640 03.002 04.122.00022.013 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 1.542,68GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011491014326011430013359 000720 03.003 04.122.00022.014 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 11.665,42VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011492014327011430013360 000720 03.003 04.122.00022.014 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 23.032,26VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011492014328011431013361 000720 03.003 04.122.00022.014 3.1.90.11.07.00 29/07/2010 227,47ABONO PERMANÊNCIA000011493014329011432013362 000720 03.003 04.122.00022.014 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 648,77VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011494014330011432013363 000720 03.003 04.122.00022.014 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 2.637,99VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011494014331011433013364 000720 03.003 04.122.00022.014 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 430,20VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011495014332011433013365 000720 03.003 04.122.00022.014 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 2.856,56VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011495014333011434013366 000720 03.003 04.122.00022.014 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 2.172,98GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011496014334011435013367 000720 03.003 04.122.00022.014 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 3.680,39GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011497014335011436013368 000730 03.003 04.122.00022.014 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 1.081,79HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000011498014336011437013369 001040 03.004 04.122.00022.025 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 5.794,37VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011499014337011437013370 001040 03.004 04.122.00022.025 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 14.739,13VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011499014338011438013371 001040 03.004 04.122.00022.025 3.1.90.11.07.00 29/07/2010 375,00ABONO PERMANÊNCIA000011500014339011439013372 001040 03.004 04.122.00022.025 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 716,58VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011501014340011439013373 001040 03.004 04.122.00022.025 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 2.570,18VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011501014341011440013374 001040 03.004 04.122.00022.025 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 2.535,15GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011502014342011441013375 001040 03.004 04.122.00022.025 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 2.249,36GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011503014343011442013376 001040 03.004 04.122.00022.025 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 606,62FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000011504014344011443013377 001130 03.005 04.126.00072.027 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 4.151,54VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011505014345011443013378 001130 03.005 04.126.00072.027 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 9.206,51VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011505014346011444013379 001130 03.005 04.126.00072.027 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 611,77VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011506014347011444013380 001130 03.005 04.126.00072.027 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 2.674,99VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011506014348011445013381 001130 03.005 04.126.00072.027 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 409,67GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011507014349

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:08

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 48Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento011446013382 001210 04.001 04.123.00092.028 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 1.818,87SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011508014350011446013383 001210 04.001 04.123.00092.028 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 4.948,28SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011508014351011447013384 001210 04.001 04.123.00092.028 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 935,10VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011509014352011447013385 001210 04.001 04.123.00092.028 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 3.930,91VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011509014353011448013386 001210 04.001 04.123.00092.028 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 190,77GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011510014354011452013387 001290 04.002 04.123.00092.029 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 8.285,52VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011514014358011452013388 001290 04.002 04.123.00092.029 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 18.036,58VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011514014359011453013389 001290 04.002 04.123.00092.029 3.1.90.11.07.00 29/07/2010 274,15ABONO PERMANÊNCIA000011515014360011454013390 001290 04.002 04.123.00092.029 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 1.056,98VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011516014361011454013391 001290 04.002 04.123.00092.029 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 3.809,03VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011516014362011455013392 001290 04.002 04.123.00092.029 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 4.798,67GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011517014363011456013393 001290 04.002 04.123.00092.029 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 4.160,87GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011518014364011457013394 001290 04.002 04.123.00092.029 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 595,98FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000011519014365011458013395 001530 04.003 04.123.00092.036 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 21.408,31VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 510011520014366011458013396 001530 04.003 04.123.00092.036 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 34.165,18VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 510011520014367011459013397 001530 04.003 04.123.00092.036 3.1.90.11.07.00 29/07/2010 196,50ABONO PERMANÊNCIA510011521014368011460013398 001530 04.003 04.123.00092.036 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 780,20VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 510011522014369011460013399 001530 04.003 04.123.00092.036 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 2.506,56VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 510011522014370011461013400 001530 04.003 04.123.00092.036 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 12.810,01GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES510011523014371011462013401 001530 04.003 04.123.00092.036 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 8.233,97GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO510011524014372011463013402 001530 04.003 04.123.00092.036 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 1.365,84FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL510011525014373011464013403 001530 04.003 04.123.00092.036 3.1.90.11.47.00 29/07/2010 2.089,34LICENÇA-PRÊMIO510011526014374011465013404 001540 04.003 04.123.00092.036 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 9,38HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 510011527014375011466013405 001610 04.004 04.127.00092.037 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 1.247,74VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011528014376011466013406 001610 04.004 04.127.00092.037 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 2.902,58VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011528014377011467013407 001610 04.004 04.127.00092.037 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 643,01VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011529014378011467013408 001610 04.004 04.127.00092.037 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 2.643,75VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011529014379011468013409 001610 04.004 04.127.00092.037 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 181,08GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011530014380011469013410 001610 04.004 04.127.00092.037 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 593,51GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011531014381011470013411 001610 04.004 04.127.00092.037 3.1.90.11.47.00 29/07/2010 1.016,45LICENÇA-PRÊMIO000011532014382011471013412 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 8.718,45VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011533014383011471013413 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 24.025,66VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011533014384011472013414 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 1.850,72SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011534014385011472013415 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 4.916,43SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011534014386011473013416 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 2.512,55VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011535014387011473013417 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 7.347,73VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011535014388011474013418 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 2.240,59VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011536014389011474013419 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 7.491,43VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011536014390011475013420 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 3.621,64GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011537014391011476013421 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 2.248,38GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011538014392011477013422 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 1.223,32FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000011539014393011480013423 001710 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 218,29HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000011542014396011482013424 001920 06.001 04.122.00022.044 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 1.711,87VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011544014398011482013425 001920 06.001 04.122.00022.044 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 5.055,28VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011544014399011483013426 001920 06.001 04.122.00022.044 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 676,07GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011545014400011485013427 002000 06.002 04.122.00132.045 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 5.194,73VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011547014402011485013428 002000 06.002 04.122.00132.045 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 2.730,13VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011547014403011486013429 002000 06.002 04.122.00132.045 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 899,25VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011548014404011486013430 002000 06.002 04.122.00132.045 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 2.387,51VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011548014405011487013431 002000 06.002 04.122.00132.045 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 724,33GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011549014406011488013432 002000 06.002 04.122.00132.045 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 1.772,95GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011550014407011489013433 002090 06.003 04.122.00132.046 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 8.552,41VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011551014408011489013434 002090 06.003 04.122.00132.046 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 19.809,94VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011551014409011490013435 002090 06.003 04.122.00132.046 3.1.90.11.07.00 29/07/2010 380,91ABONO PERMANÊNCIA000011552014410011491013436 002090 06.003 04.122.00132.046 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 545,21VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011553014411011491013437 002090 06.003 04.122.00132.046 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 1.665,40VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011553014412011492013438 002090 06.003 04.122.00132.046 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 4.343,42GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011554014413011493013439 002180 06.003 04.122.00132.048 3.3.90.18.99.04 29/07/2010 1.405,50OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000011555014414

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:09

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 49Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento011494013440 002220 07.001 24.122.00142.050 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 1.718,79SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011556014415011494013441 002220 07.001 24.122.00142.050 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 3.018,22SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011556014416011498013442 002290 07.002 24.122.00142.051 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 1.564,58VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011560014420011498013443 002290 07.002 24.122.00142.051 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 2.533,38VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011560014421011499013444 002290 07.002 24.122.00142.051 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 1.671,67VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011561014422011499013445 002290 07.002 24.122.00142.051 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 5.774,22VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011561014423011500013446 002290 07.002 24.122.00142.051 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 1.810,82GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011562014424011501013447 002290 07.002 24.122.00142.051 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 538,20GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011563014425011502013448 002410 08.001 13.122.00022.055 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 1.850,72SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011564014426011502013449 002410 08.001 13.122.00022.055 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 4.916,43SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011564014427011503013450 002410 08.001 13.122.00022.055 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 671,37VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011565014428011503013451 002410 08.001 13.122.00022.055 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 2.615,39VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011565014429011507013452 002480 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 6.996,90VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011569014433011507013453 002480 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 11.983,80VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011569014434011508013454 002480 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.07.00 29/07/2010 159,83ABONO PERMANÊNCIA000011570014435011509013455 002480 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 655,06VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011571014436011509013456 002480 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 2.850,45VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011571014437011510013457 002480 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 1.448,66GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011572014438011511013458 002480 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 1.656,19GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011573014439011512013459 002480 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.11.47.00 29/07/2010 1.558,43LICENÇA-PRÊMIO000011574014440011513013460 002490 08.002 13.122.00022.056 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 1.490,80HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000011575014441011514013461 002710 09.001 12.122.00026.061 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 1.305,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103011576014442011514013462 002710 09.001 12.122.00026.061 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 1.129,69VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103011576014443011515013463 002710 09.001 12.122.00026.061 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 332,45SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 103011577014444011515013464 002710 09.001 12.122.00026.061 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 1.623,25SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 103011577014445011516013465 002710 09.001 12.122.00026.061 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 369,50GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO103011578014446011520013466 002890 09.001 12.392.00202.066 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 5.880,80VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011582014450011520013467 002890 09.001 12.392.00202.066 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 10.331,69VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011582014451011521013468 002890 09.001 12.392.00202.066 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 995,95GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011583014452011522013469 002890 09.001 12.392.00202.066 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 2.644,02GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011584014453011524013470 003130 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 13.535,58VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103011586014455011524013471 003130 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 21.208,89VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103011586014456011525013472 003130 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.11.07.00 29/07/2010 856,38ABONO PERMANÊNCIA103011587014457011526013473 003130 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 2.489,87GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES103011588014458011527013474 003130 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 4.716,26GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO103011589014459011528013475 003140 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 1.840,00HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 103011590014460011529013476 003380 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 414,62VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011591014461011529013477 003380 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 309,75VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011591014462011530013478 003380 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 113.814,33VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103011592014463011530013479 003380 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 170.351,98VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103011592014464011531013480 003380 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.11.07.00 29/07/2010 1.158,20ABONO PERMANÊNCIA103011593014465011532013481 003380 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 246,50VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 103011594014466011532013482 003380 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 1.396,88VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 103011594014467011533013483 003380 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 16.296,77GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES103011595014468011534013484 003380 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 8,85GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011596014469011535013485 003380 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 32.566,31GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO103011597014470011536013486 003380 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.11.47.00 29/07/2010 2.950,70LICENÇA-PRÊMIO103011598014471011537013487 003390 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 5,54HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 103011599014472011539013488 003510 09.002 12.366.00192.081 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 4.760,19VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103011601014474011539013489 003510 09.002 12.366.00192.081 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 8.286,61VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103011601014475011540013490 003510 09.002 12.366.00192.081 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 2.082,30GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES103011602014476011541013491 003510 09.002 12.366.00192.081 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 716,64GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO103011603014477011542013492 003520 09.002 12.366.00192.081 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 207,95HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 103011604014478011543013493 003560 09.003 12.122.00026.083 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 816,60VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 103011605014479011543013494 003560 09.003 12.122.00026.083 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 2.470,16VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 103011605014480011544013495 003560 09.003 12.122.00026.083 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 47,08GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO103011606014481011545013496 003720 09.003 12.365.00196.087 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 86,70VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011607014482011545013497 003720 09.003 12.365.00196.087 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 423,30VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011607014483

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:09

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 50Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento011546013498 003720 09.003 12.365.00196.087 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 14.823,44VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103011608014484011546013499 003720 09.003 12.365.00196.087 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 22.700,37VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103011608014485011547013500 003720 09.003 12.365.00196.087 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 2.024,83GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO103011609014486011548013501 003730 09.003 12.365.00196.087 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 351,02HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 103011610014487011550013502 003840 09.004 12.122.00026.088 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 24.079,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103011612014489011550013503 003840 09.004 12.122.00026.088 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 26.390,46VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 103011612014490011551013504 003840 09.004 12.122.00026.088 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 8.356,76GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES103011613014491011552013505 003840 09.004 12.122.00026.088 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 7.630,09GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO103011614014492011553013506 003840 09.004 12.122.00026.088 3.1.90.11.47.00 29/07/2010 1.031,79LICENÇA-PRÊMIO103011615014493011554013507 003850 09.004 12.122.00026.088 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 35,77HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 103011616014494011556013508 003920 09.004 12.128.00126.089 3.3.90.18.99.04 29/07/2010 1.244,50OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000011618014496011557013509 004060 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 219.209,56VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101011619014497011557013510 004060 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 399.371,12VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101011619014498011558013511 004060 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 15.515,22VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102011620014499011558013512 004060 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 28.352,07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102011620014500011559013513 004060 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.11.07.00 29/07/2010 621,67ABONO PERMANÊNCIA101011621014501011560013514 004060 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 128.806,76GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES101011622014502011561013515 004060 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 3.563,55GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES102011623014503011562013516 004060 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 50.240,26GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO101011624014504011563013517 004060 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 4.318,13GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO102011625014505011564013518 004060 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.11.47.00 29/07/2010 1.719,19LICENÇA-PRÊMIO101011626014506011565013519 004060 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.11.47.00 29/07/2010 2.005,20LICENÇA-PRÊMIO102011627014507011566013520 004070 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 191,46HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 101011628014508011567013521 004070 09.005 12.361.00176.093 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 2,36HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 102011629014509011569013522 004100 09.005 12.365.00196.094 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 57.098,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102011631014511011569013523 004100 09.005 12.365.00196.094 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 109.800,86VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102011631014512011570013524 004100 09.005 12.365.00196.094 3.1.90.11.07.00 29/07/2010 159,23ABONO PERMANÊNCIA102011632014513011571013525 004100 09.005 12.365.00196.094 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 12.313,61GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES102011633014514011572013526 004100 09.005 12.365.00196.094 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 7.605,12GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO102011634014515011573013527 004100 09.005 12.365.00196.094 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 1.252,76FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL102011635014516011574013528 004100 09.005 12.365.00196.094 3.1.90.11.47.00 29/07/2010 2.060,36LICENÇA-PRÊMIO102011636014517011575013529 004110 09.005 12.365.00196.094 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 3.446,84HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 102011637014518011576013530 004170 09.005 12.365.00196.095 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 47.136,35VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101011638014519011576013531 004170 09.005 12.365.00196.095 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 92.067,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101011638014520011577013532 004170 09.005 12.365.00196.095 3.1.90.11.07.00 29/07/2010 163,15ABONO PERMANÊNCIA101011639014521011578013533 004170 09.005 12.365.00196.095 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 31.017,96GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES101011640014522011579013534 004170 09.005 12.365.00196.095 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 10.354,58GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO101011641014523011580013535 004170 09.005 12.365.00196.095 3.1.90.11.47.00 29/07/2010 2.424,91LICENÇA-PRÊMIO101011642014524011581013536 004180 09.005 12.365.00196.095 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 14,72HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 101011643014525011582013537 004190 09.005 12.367.00192.096 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 20.595,27VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101011644014526011582013538 004190 09.005 12.367.00192.096 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 40.771,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101011644014527011583013539 004190 09.005 12.367.00192.096 3.1.90.11.07.00 29/07/2010 253,10ABONO PERMANÊNCIA101011645014528011584013540 004190 09.005 12.367.00192.096 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 9.001,92GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES101011646014529011585013541 004190 09.005 12.367.00192.096 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 7.834,47GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO101011647014530011586013542 004200 10.001 27.122.00022.097 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 25.062,85VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011648014531011586013543 004200 10.001 27.122.00022.097 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 53.479,92VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011648014532011587013544 004200 10.001 27.122.00022.097 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 1.809,28SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011649014533011587013545 004200 10.001 27.122.00022.097 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 4.957,87SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011649014534011588013546 004200 10.001 27.122.00022.097 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 327,53VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011650014535011588013547 004200 10.001 27.122.00022.097 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 1.530,86VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011650014536011589013548 004200 10.001 27.122.00022.097 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 350,26VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011651014537011589013549 004200 10.001 27.122.00022.097 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 2.936,50VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011651014538011590013550 004200 10.001 27.122.00022.097 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 362,16GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011652014539011591013551 004200 10.001 27.122.00022.097 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 6.203,99GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011653014540011592013552 004200 10.001 27.122.00022.097 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 609,64FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000011654014541011595013553 004220 10.001 27.122.00022.097 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 39,43HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000011657014544011597013554 004530 11.001 04.122.00022.105 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 2.755,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011659014546011597013555 004530 11.001 04.122.00022.105 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 4.907,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011659014547

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:09

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 51Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento011598013556 004530 11.001 04.122.00022.105 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 1.809,28SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011660014548011598013557 004530 11.001 04.122.00022.105 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 4.957,87SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011660014549011599013558 004530 11.001 04.122.00022.105 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 2.043,02VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011661014550011599013559 004530 11.001 04.122.00022.105 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 8.154,36VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011661014551011600013560 004530 11.001 04.122.00022.105 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 370,06GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011662014552011604013561 005000 12.001 18.122.00022.120 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 7.538,46VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011666014556011604013562 005000 12.001 18.122.00022.120 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 9.259,41VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011666014557011605013563 005000 12.001 18.122.00022.120 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 1.809,28SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011667014558011605013564 005000 12.001 18.122.00022.120 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 4.957,87SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011667014559011606013565 005000 12.001 18.122.00022.120 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 2.358,31VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011668014560011606013566 005000 12.001 18.122.00022.120 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 9.790,38VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011668014561011607013567 005000 12.001 18.122.00022.120 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 1.087,60VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011669014562011607013568 005000 12.001 18.122.00022.120 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 2.199,16VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011669014563011608013569 005000 12.001 18.122.00022.120 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 2.000,87GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011670014564011612013570 005520 13.001 04.122.00022.137 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 14.902,28VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011674014568011612013571 005520 13.001 04.122.00022.137 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 31.681,04VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011674014569011613013572 005520 13.001 04.122.00022.137 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 1.672,22VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011675014570011613013573 005520 13.001 04.122.00022.137 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 7.189,71VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011675014571011614013574 005520 13.001 04.122.00022.137 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 2.868,79VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011676014572011614013575 005520 13.001 04.122.00022.137 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 7.072,47VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011676014573011615013576 005520 13.001 04.122.00022.137 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 5.070,29GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011677014574011616013577 005520 13.001 04.122.00022.137 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 5.551,95GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011678014575011617013578 005520 13.001 04.122.00022.137 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 1.066,55FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000011679014576011619013579 005540 13.001 04.122.00022.137 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 872,84HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000011681014578011621013580 006080 14.001 10.122.00022.156 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 3.507,23SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011683014580011621013581 006080 14.001 10.122.00022.156 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 3.259,92SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011683014581011622013582 006080 14.001 10.122.00022.156 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 830,09GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011684014582011624013583 006120 14.001 10.122.00022.156 3.3.90.18.99.04 29/07/2010 4.920,49OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 000011686014584011625013584 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 256.869,30VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303011687014585011625013585 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 498.696,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303011687014586011626013586 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 12.158,67VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 495011688014587011626013587 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 25.355,58VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 495011688014588011627013588 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.07.00 29/07/2010 130,90ABONO PERMANÊNCIA303011689014589011628013589 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 2.443,05VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 303011690014590011628013590 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 9.275,62VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 303011690014591011629013591 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 10.774,32GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES303011691014592011630013592 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 40.999,42GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO303011692014593011631013593 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 22.686,68FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL303011693014594011632013594 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 1.071,90FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL495011694014595011633013595 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.47.00 29/07/2010 7.638,82LICENÇA-PRÊMIO303011695014596011636013596 006530 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 137.555,15HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 303011698014599011638013597 006280 14.002 10.301.00362.161 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 26.665,86VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303011700014601011638013598 006280 14.002 10.301.00362.161 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 64.971,21VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303011700014602011639013599 006280 14.002 10.301.00362.161 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 1.901,35GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES303011701014603011640013600 006280 14.002 10.301.00362.161 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 4.856,02GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO303011702014604011641013601 006280 14.002 10.301.00362.161 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 4.740,73FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL303011703014605011642013602 006290 14.002 10.301.00362.161 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 230,36HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 303011704014606011644013603 006390 14.002 10.301.00436.162 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 27.070,67VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303011706014608011644013604 006390 14.002 10.301.00436.162 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 41.726,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303011706014609011645013605 006390 14.002 10.301.00436.162 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 1.629,72GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES303011707014610011646013606 006390 14.002 10.301.00436.162 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 2.856,47GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO303011708014611011647013607 006390 14.002 10.301.00436.162 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 2.542,96FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL303011709014612011648013608 006400 14.002 10.301.00436.162 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 10.253,48HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 303011710014613011650013609 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 150,46VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011712014615011650013610 006510 14.002 10.301.00352.164 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 734,68VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011712014616011652013611 006750 14.002 10.304.00372.167 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 10.718,52VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303011714014618011652013612 006750 14.002 10.304.00372.167 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 26.595,99VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 303011714014619011653013613 006750 14.002 10.304.00372.167 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 693,97VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 303011715014620

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:09

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 52Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento011653013614 006750 14.002 10.304.00372.167 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 2.592,79VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 303011715014621011654013615 006750 14.002 10.304.00372.167 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 271,62GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES303011716014622011655013616 006750 14.002 10.304.00372.167 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 3.836,16GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO303011717014623011656013617 006750 14.002 10.304.00372.167 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 692,12FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL303011718014624011658013618 006770 14.002 10.304.00372.167 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 5.859,48HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 303011720014626011660013619 006840 14.002 10.305.00372.168 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 3.936,45VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 497011722014628011660013620 006840 14.002 10.305.00372.168 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 11.245,40VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 497011722014629011661013621 006840 14.002 10.305.00372.168 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 643,92FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL497011723014630011663013622 006860 14.002 10.305.00372.168 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 453,02HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 497011725014632011664013623 006960 15.001 20.122.00022.170 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 298,51VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011726014633011664013624 006960 15.001 20.122.00022.170 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 1.203,89VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011726014634011665013625 006960 15.001 20.122.00022.170 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 1.850,72SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011727014635011665013626 006960 15.001 20.122.00022.170 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 4.916,43SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011727014636011666013627 006960 15.001 20.122.00022.170 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 710,40VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011728014637011666013628 006960 15.001 20.122.00022.170 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 2.576,36VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011728014638011667013629 006960 15.001 20.122.00022.170 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 255,40GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011729014639011671013630 007080 15.002 04.602.00392.173 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 2.652,58VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011733014643011671013631 007080 15.002 04.602.00392.173 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 7.850,51VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011733014644011672013632 007080 15.002 04.602.00392.173 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 1.031,09VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011734014645011672013633 007080 15.002 04.602.00392.173 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 4.114,06VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011734014646011673013634 007080 15.002 04.602.00392.173 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 1.086,49GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011735014647011674013635 007080 15.002 04.602.00392.173 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 555,60GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011736014648011675013636 007300 16.001 08.122.00022.180 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 2.224,24SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011737014649011675013637 007300 16.001 08.122.00022.180 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 4.542,91SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011737014650011676013638 007300 16.001 08.122.00022.180 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 414,10GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011738014651011677013639 007300 16.001 08.122.00022.180 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 1.392,98FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000011739014652011680013640 007510 16.002 08.243.00436.184 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 7.170,06VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011742014655011680013641 007510 16.002 08.243.00436.184 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 17.642,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011742014656011681013642 007510 16.002 08.243.00436.184 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 1.117,32VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011743014657011681013643 007510 16.002 08.243.00436.184 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 5.510,93VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011743014658011682013644 007510 16.002 08.243.00436.184 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 724,33GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011744014659011683013645 007510 16.002 08.243.00436.184 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 1.073,56GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011745014660011684013646 007510 16.002 08.243.00436.184 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 711,74FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000011746014661011685013647 007510 16.002 08.243.00436.184 3.1.90.11.47.00 29/07/2010 514,94LICENÇA-PRÊMIO000011747014662011686013648 007520 16.002 08.243.00436.184 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 1.491,84HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000011748014663011688013649 008080 16.003 08.244.00452.197 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 31.930,24VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011750014665011688013650 008080 16.003 08.244.00452.197 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 62.631,06VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011750014666011689013651 008080 16.003 08.244.00452.197 3.1.90.11.07.00 29/07/2010 810,56ABONO PERMANÊNCIA000011751014667011690013652 008080 16.003 08.244.00452.197 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 2.369,92VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011752014668011690013653 008080 16.003 08.244.00452.197 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 9.716,81VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011752014669011691013654 008080 16.003 08.244.00452.197 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 7.695,96GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011753014670011692013655 008080 16.003 08.244.00452.197 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 5.844,07GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011754014671011693013656 008090 16.003 08.244.00452.197 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 1.017,11HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000011755014672011695013657 008490 17.001 08.244.00472.206 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 1.089,87VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011757014674011695013658 008490 17.001 08.244.00472.206 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 4.017,45VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011757014675011696013659 008490 17.001 08.244.00472.206 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 1.809,28SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011758014676011696013660 008490 17.001 08.244.00472.206 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 4.957,87SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011758014677011697013661 008490 17.001 08.244.00472.206 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 724,33GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011759014678011698013662 008490 17.001 08.244.00472.206 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 97,55GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011760014679011701013663 008630 17.002 08.244.00472.209 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 285,51VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011763014682011701013664 008630 17.002 08.244.00472.209 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 883,89VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011763014683011702013665 008630 17.002 08.244.00472.209 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 8,37GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011764014684011703013666 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 11.071,07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011765014685011703013667 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 20.402,93VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011765014686011704013668 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 1.809,28SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011766014687011704013669 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 4.957,87SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011766014688011705013670 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 1.032,50VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011767014689011705013671 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.31.01 29/07/2010 4.112,65VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000011767014690

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:09

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 53Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento011706013672 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 3.452,41GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011768014691011707013673 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 699,08FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000011769014692011708013674 008760 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.11.47.00 29/07/2010 1.146,30LICENÇA-PRÊMIO000011770014693011711013675 008780 18.001 04.122.00022.210 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 4.740,86HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000011773014696011713013676 009030 19.001 04.122.00022.221 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 416,47VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011775014698011713013677 009030 19.001 04.122.00022.221 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 1.394,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011775014699011714013678 009030 19.001 04.122.00022.221 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 1.463,00SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011776014700011714013679 009030 19.001 04.122.00022.221 3.1.90.11.01.04 29/07/2010 3.213,15SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 000011776014701011715013680 009030 19.001 04.122.00022.221 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 213,01GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011777014702011717013681 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 41.542,42VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011779014704011717013682 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.01.01 29/07/2010 78.675,38VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011779014705011718013683 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.37.00 29/07/2010 6.436,52GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO000011780014706011719013684 009150 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.16.44.00 29/07/2010 7.511,54HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000011781014707011720013685 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 562,27VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011782014708011720013686 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.31.02 29/07/2010 2.724,49VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011782014709011721013687 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.33.00 29/07/2010 4.056,20GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES000011783014710011722013688 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.45.00 29/07/2010 2.621,87FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL000011784014711011723013689 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.47.00 29/07/2010 1.041,61LICENÇA-PRÊMIO000011785014712

104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA 13.537,62010870013982 005800 13.004 15.122.00022.145 3.3.90.30.39.00 30/07/2010 10.490,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000009259013639011138013976 009020 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.39.19.00 30/07/2010 240,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000008175013961011139013977 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 30/07/2010 482,57COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008170013962011140013978 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 30/07/2010 908,42MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000008171013963011141013979 009020 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.39.19.00 30/07/2010 1.177,10MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000008172013964011142013980 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 30/07/2010 172,00COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008173013965011143013981 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 30/07/2010 67,53MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000008174013966

13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES 1.333,00011121013163 007390 16.001 08.243.00436.181 3.1.90.11.01.07 27/07/2010 146,63REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000011289013936011121013937 007390 16.001 08.243.00436.181 3.1.90.11.01.07 30/07/2010 1.186,37REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000011289013941

10747686-5 SILVIO JOHANN 1.000,00011942013796 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 1.000,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011881015009

106506-8 SIMONE LUANA WINKELMANN 1.000,00011933013788 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 1.000,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011872015000

2224-1 SIND INDUSTRIA DE REPARACAO DE VEIC E ACES DO EST DO PR 330,00009045011960 000880 03.003 04.122.00052.018 3.3.90.39.99.99 09/07/2010 330,00DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000008306011210

1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 2.113,84010705012485 009020 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.39.19.00 16/07/2010 540,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000008888013364010706012486 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 16/07/2010 205,00COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008451013365010737012487 009020 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.39.19.00 16/07/2010 614,40MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000008453013426010914012964 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.01.00 23/07/2010 205,00COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000008890013676010915012965 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 23/07/2010 549,44MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000008889013677

10042-1 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 15.100,00009183012993 000890 03.003 04.122.00052.018 4.4.90.52.52.00 23/07/2010 15.100,00VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA501009255013813

10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 1.300,06008204012681 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 16/07/2010 608,00MATERIAL FARMACOLÓGICO495001649010147009000013877 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 252,86MATERIAL FARMACOLÓGICO369007722011141010782013853 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 439,20MATERIAL FARMACOLÓGICO495007721013480

10777119-1 SOMER - COMERCIAL IMPORT E EXPORT DE MAT MEDICO HOSPIT E ART 564,00010348012711 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 329,00MATERIAL HOSPITALAR369009079012930010349012692 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.36.00 16/07/2010 235,00MATERIAL HOSPITALAR495009078012933

1069640-2 SOUZA - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA 19.214,00009143011951 000990 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.30.04.00 09/07/2010 19.214,00GÁS ENGARRAFADO000009022011327

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:09

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 54Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

5693-6 SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 217,60011312013867 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.35.00 30/07/2010 217,60MATERIAL LABORATORIAL303009427014155

8459-0 STEMAC SA GRUPOS GERADORES 361,46010279013091 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.05.00 23/07/2010 361,46SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS369008455012850

13632-8 STROPARO & CIA LTDA 21.406,96011249012828 003280 09.002 12.361.00175.073 4.4.90.51.01.05 22/07/2010 941,91ESCOLAS/COLEGIOS107010812014055011249012826 003280 09.002 12.361.00175.073 4.4.90.51.01.05 22/07/2010 328,81ESCOLAS/COLEGIOS107010812014056011249012827 003280 09.002 12.361.00175.073 4.4.90.51.01.05 22/07/2010 20.136,24ESCOLAS/COLEGIOS107010812014057

3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.904,67009018011694 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 02/07/2010 3.904,67MATERIAL FARMACOLÓGICO369007732011175

104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA 249,70009064012160 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.23.00 09/07/2010 249,70UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS303008504011235

10775081-9 TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME 466,94008494012621 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.16.00 16/07/2010 295,94MATERIAL DE EXPEDIENTE000006524010527009977012067 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.16.00 09/07/2010 36,00MATERIAL DE EXPEDIENTE000006524012434010355012712 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.16.00 16/07/2010 135,00MATERIAL DE EXPEDIENTE369008259012945

10750806-6 TEREZINHA CLERIA VIANA 350,00010978012775 006690 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.48.01.10 20/07/2010 350,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303011097013739

13541-1 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA. ME 91.961,20010001011977 008980 18.002 26.782.00492.218 3.3.90.39.14.00 09/07/2010 31.961,30LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000003349012470011285013209 008960 18.002 26.782.00491.217 4.4.90.51.02.02 27/07/2010 989,99RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000010908014121011285013179 008960 18.002 26.782.00491.217 4.4.90.51.02.02 27/07/2010 59.009,91RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000010908014122

5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO 39.965,32010159011755 001510 04.002 28.846.00000.035 4.4.20.93.01.00 06/07/2010 1.721,35RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E 828010456012655010160011754 001510 04.002 28.846.00000.035 4.4.20.93.01.00 06/07/2010 29.809,58RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E 838010457012656010161011756 001510 04.002 28.846.00000.035 4.4.20.93.01.00 06/07/2010 935,51RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E 828010458012657010997012817 001490 04.002 28.846.00000.035 3.3.20.93.01.00 22/07/2010 7.498,88RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E 779011145013781

2392-2 THIAIZE ALINE DA SILVA RIBEIRO 1.200,00010201011766 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 06/07/2010 200,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000010551012706011928013782 002670 08.002 13.392.00162.060 3.3.90.31.01.00 30/07/2010 1.000,00PREMIAÇÕES CULTURAIS000011867014995

1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA 2.259,45006764011615 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 02/07/2010 973,50MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000006474008412007359012090 009010 18.003 15.782.00052.220 3.3.90.30.39.00 09/07/2010 1.285,95MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000006912009067

10716574-6 TIAGO GIACOMEL 5.947,24010946012837 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.01.01 22/07/2010 227,18VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011080013705010947012811 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.31.02 21/07/2010 273,42VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011081013706010947012838 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.31.02 22/07/2010 2.696,61VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 000011081013707010948012839 001690 05.001 04.122.00102.038 3.1.90.11.42.00 22/07/2010 2.750,03FÉRIAS INDENIZADAS000011082013708

3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS 222,74009992011499 000830 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.39.66.00 02/07/2010 85,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000009436012458009993011500 005740 13.002 16.122.00502.142 3.3.90.39.66.00 02/07/2010 137,74SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000008710012459

8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS 68,13008230009633 003980 09.005 12.361.00175.090 4.4.90.51.01.05 23/07/2010 (4.564,36)ESCOLAS/COLEGIOS102008573000252010554012389 000440 02.002 04.122.00022.009 3.3.90.39.66.00 15/07/2010 68,13SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000010630013203011316012890 003311 09.002 12.361.00175.074 4.4.90.61.01.00 23/07/2010 4.564,36EDIFÍCIOS104011435014159

7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL 9.556,93009994011464 000440 02.002 04.122.00022.009 3.3.90.39.66.00 01/07/2010 656,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000010185012460010029011786 001440 04.002 28.846.00000.032 3.3.90.91.02.00 06/07/2010 1.754,07SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR507010218012498010168011808 001440 04.002 28.846.00000.032 3.3.90.91.02.00 07/07/2010 6.200,08SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR000010467012664010718012390 000440 02.002 04.122.00022.009 3.3.90.39.66.00 15/07/2010 713,59SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000010740013383011866013724 000440 02.002 04.122.00022.009 3.3.90.39.66.00 29/07/2010 233,19SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000011396014908

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:09

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 55Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 127,50010198011812 001850 05.004 04.121.00102.041 3.3.90.47.10.00 07/07/2010 127,50TAXAS000008752012703

4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS 69,21009957011465 000440 02.002 04.122.00022.009 3.3.90.39.66.00 01/07/2010 30,04SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000006415012401011029012820 000440 02.002 04.122.00022.009 3.3.90.39.66.00 22/07/2010 39,17SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000010587013824

12089-8 TOLIMP SERVICOS LTDA 255.999,93009333011876 003740 09.003 12.365.00196.087 3.1.90.34.03.00 08/07/2010 1.793,16OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104008627011564009334011874 003150 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.34.03.00 08/07/2010 644,03OUTRAS DESP.C/PESSOAL 103008629011565009341011462 003800 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.37.02.00 01/07/2010 281,49LIMPEZA E CONSERVAÇÃO104008620011572009344011875 003450 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.37.02.00 08/07/2010 14.525,77LIMPEZA E CONSERVAÇÃO103008622011575009809011739 006600 14.002 10.301.00352.165 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 1.126,26OUTRAS DESP.C/PESSOAL 303008604012175009809011877 006600 14.002 10.301.00352.165 3.1.90.34.03.00 08/07/2010 9.112,55OUTRAS DESP.C/PESSOAL 303008604012176009810011740 005940 13.004 15.451.00342.152 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 102,42OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000008611012177009811011741 008320 16.003 08.244.00452.202 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 698,93OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000009452012179009811012758 008320 16.003 08.244.00452.202 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 5.655,06OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000009452012180009812011878 006660 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.37.02.00 08/07/2010 2.771,10LIMPEZA E CONSERVAÇÃO303008605012181009813013288 005960 13.004 15.451.00342.152 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 240,20LIMPEZA E CONSERVAÇÃO511008614012182009814012759 008350 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.37.02.00 19/07/2010 1.464,52LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000009451012183009336011461 003400 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.34.03.00 01/07/2010 17.252,14OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104008621012338009952011738 002590 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 391,35OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000008625012394009952012752 002590 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 2.867,88OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000008625012395009953011742 002590 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 06/07/2010 318,18OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000008626012396009953012739 002590 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 2.574,39OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000008626012397009954012746 002600 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.37.02.00 19/07/2010 883,61LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000008624012398009955012748 002600 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.37.02.00 19/07/2010 1.033,08LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000008623012399009341012731 003800 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.37.02.00 19/07/2010 978,40LIMPEZA E CONSERVAÇÃO104008620012402009333012730 003740 09.003 12.365.00196.087 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 2.182,38OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104008627012856010889013213 000980 03.003 08.244.00452.024 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 1.106,48OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010480013644010889012754 000980 03.003 08.244.00452.024 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 5.933,23OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010480013645010890013212 000980 03.003 08.244.00452.024 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 1.830,68OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010477013646010890012757 000980 03.003 08.244.00452.024 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 14.242,07OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010477013647010891012749 001020 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.39.78.00 19/07/2010 2.088,96LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010479013648010892012753 001020 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.39.46.00 19/07/2010 3.462,40SERVIÇOS DOMÉSTICOS000010478013649010890012756 000980 03.003 08.244.00452.024 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 374,45OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010477013762010892012755 001020 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.39.46.00 19/07/2010 698,24SERVIÇOS DOMÉSTICOS000010478013763010889012732 000980 03.003 08.244.00452.024 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 2.544,42OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010480013764010889012747 000980 03.003 08.244.00452.024 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 31,75OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010480013765010889012745 000980 03.003 08.244.00452.024 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 265,88OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010480013773010890012751 000980 03.003 08.244.00452.024 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 119,29OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010477013774010889012743 000980 03.003 08.244.00452.024 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 156,50OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010480013775009955012742 002600 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.37.02.00 19/07/2010 53,76LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000008623013776010891012750 001020 03.003 08.244.00452.024 3.3.90.39.78.00 19/07/2010 469,74LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010479013777010890012741 000980 03.003 08.244.00452.024 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 76,08OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010477013778009952012744 002590 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 298,50OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000008625013779010889012740 000980 03.003 08.244.00452.024 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 20,71OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010480013780011303013223 004780 11.003 22.122.00022.112 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 471,82OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010491014141011304013224 008320 16.003 08.244.00452.202 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 698,93OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010489014143011305013225 006600 14.002 10.301.00352.165 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 1.126,26OUTRAS DESP.C/PESSOAL 303010501014144011302013257 004780 11.003 22.122.00022.112 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 226,36OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010493014145011303013252 004780 11.003 22.122.00022.112 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 3.374,46OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010491014146011304013281 008320 16.003 08.244.00452.202 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 5.655,06OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010489014147011305013287 006600 14.002 10.301.00352.165 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 8.633,48OUTRAS DESP.C/PESSOAL 303010501014148011306013285 006660 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 1.933,88LIMPEZA E CONSERVAÇÃO303010500014149011307013282 008350 16.003 08.244.00452.202 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 1.588,50LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010490014150011308013240 004790 11.003 22.122.00022.112 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 1.174,78LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010492014151011309013264 004790 11.003 22.122.00022.112 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 87,20LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010494014152011318013214 004280 10.001 27.122.00022.098 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 2.421,64OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010504014164

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:09

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 56Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento011319013215 005940 13.004 15.451.00342.152 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 102,42OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010495014165011320013216 009270 19.003 26.122.00022.223 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 29,37OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010499014166011321013217 002590 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 318,18OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010738014167011322013218 002590 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 391,35OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010742014168011323013219 003150 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 79,59OUTRAS DESP.C/PESSOAL 103010484014169011324013220 002910 09.001 12.392.00202.066 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 417,82OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010486014170011325013221 003400 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 6.391,33OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104010482014171011326013222 003740 09.003 12.365.00196.087 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 491,35OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104010487014172011318013243 004280 10.001 27.122.00022.098 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 17.071,66OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010504014173011319013262 005940 13.004 15.451.00342.152 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 828,75OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010495014174011320013261 009270 19.003 26.122.00022.223 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 237,70OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010499014175011321013258 002590 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 2.503,44OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010738014176011322013265 002590 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 2.807,22OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010742014177011323013275 003150 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 644,03OUTRAS DESP.C/PESSOAL 103010484014178011324013251 002910 09.001 12.392.00202.066 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 2.936,84OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010486014179011325013276 003400 09.002 12.361.00176.077 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 51.711,74OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104010482014180011326013277 003740 09.003 12.365.00196.087 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 3.975,54OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104010487014181011327013246 004300 10.001 27.122.00022.098 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 5.389,65LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010505014182011329013248 009290 19.003 26.122.00022.223 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 82,05LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010498014184011330013259 002600 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 743,71LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010497014185011331013239 002600 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 1.086,84LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010741014186011332013253 003220 09.002 12.122.00026.070 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 201,54LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010483014187011333013273 002990 09.001 12.392.00202.066 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 730,43LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010485014188011334013274 003450 09.002 12.361.00176.077 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 14.525,77LIMPEZA E CONSERVAÇÃO103010481014189011335013278 003800 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 1.259,89LIMPEZA E CONSERVAÇÃO104010488014190011338013226 000800 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 567,88OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010503014191011338013245 000800 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 3.987,59OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010503014192011339013244 000820 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 2.134,09LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010502014193011318013260 004280 10.001 27.122.00022.098 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 2.379,64OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010504014727011318013263 004280 10.001 27.122.00022.098 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 142,03OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010504014728011309013255 004790 11.003 22.122.00022.112 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 0,83LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010494014729011303013254 004780 11.003 22.122.00022.112 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 443,03OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010491014730011330013256 002600 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 139,90LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010497014731011332013249 003220 09.002 12.122.00026.070 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 2,56LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010483014737011322013242 002590 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 182,67OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010742014738011324013247 002910 09.001 12.392.00202.066 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 443,72OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010486014739011322013250 002590 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 117,68OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010742014740011327013271 004300 10.001 27.122.00022.098 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 141,85LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010505014741011338013238 000800 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 472,74OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010503014742011339013241 000820 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 94,42LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010502014743011322013270 002590 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 58,81OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010742014744011338013269 000800 03.003 04.122.00022.015 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 134,42OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000010503014745011305013284 006600 14.002 10.301.00352.165 3.1.90.34.03.00 27/07/2010 479,07OUTRAS DESP.C/PESSOAL 303010501014746011333013272 002990 09.001 12.392.00202.066 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 219,16LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000010485014747011306013283 006660 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.37.02.00 27/07/2010 837,22LIMPEZA E CONSERVAÇÃO303010500014748

11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 17.999,80010259012047 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 604,42OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009564012785010260012048 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.012,51OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009563012786010261012049 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 1.410,31DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102009551012787010262012050 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 2.362,53DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102009552012788010263012005 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.909,31OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009566012789010264012006 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 1.873,70OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009567012790010287011847 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 133,65DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009535012813010287012022 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 4.321,40DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009535012814010297011837 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 131,16DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009534012833010297012023 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 4.240,81DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009534012834

1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA 312.853,36Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:10

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 57Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento010532012718 006020 13.004 15.452.00332.154 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 9.317,80OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008724013167010533012717 006020 13.004 15.452.00332.154 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 9.235,65OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008723013168010534012716 005890 13.004 15.451.00322.149 3.1.90.34.03.00 19/07/2010 10.547,70OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008722013169010532012309 006020 13.004 15.452.00332.154 3.1.90.34.03.00 13/07/2010 39.086,36OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008724013170010533012310 006020 13.004 15.452.00332.154 3.1.90.34.03.00 13/07/2010 62.730,45OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008723013171010534012311 005890 13.004 15.451.00322.149 3.1.90.34.03.00 13/07/2010 50.533,06OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511008722013172010535012314 005900 13.004 15.451.00322.149 3.3.90.37.07.00 13/07/2010 34.807,40LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA 510008721013173010536012312 006031 13.004 15.452.00332.154 3.3.90.39.99.02 13/07/2010 23.988,70LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS 511008725013174010537012313 006031 13.004 15.452.00332.154 3.3.90.39.99.01 13/07/2010 72.606,24PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO511008726013175

6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP 112.132,81010265012007 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 3.669,44OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009568012791010266012132 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 9.733,69OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009544012792010267012133 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 22.711,95DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102009556012793010290011844 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 256,86DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009523012819010290012120 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 8.305,14DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009523012820010303011852 003490 09.002 12.361.00176.079 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 1.416,57DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR173009522012844010303012019 003490 09.002 12.361.00176.079 3.3.90.33.03.00 09/07/2010 45.802,44DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR173009522012845010304011851 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 08/07/2010 607,10OUTRAS DESP.C/PESSOAL 173009521012846010304012115 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 09/07/2010 19.629,62OUTRAS DESP.C/PESSOAL 173009521012847

124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA 70.004,10008493011571 009370 19.003 26.782.00312.227 3.3.90.39.99.05 02/07/2010 9.000,00SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO000008182010525009965011743 004510 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.33.99.03 06/07/2010 444,51TRANSPORTE DE ATLETAS000008855012411009965011966 004510 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.33.99.03 09/07/2010 9.180,49TRANSPORTE DE ATLETAS000008855012412010164011967 004510 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.33.99.03 09/07/2010 3.845,00TRANSPORTE DE ATLETAS000010452012660010323013923 009370 19.003 26.782.00312.227 3.3.90.39.99.05 30/07/2010 9.000,00SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO000008859012880010635012671 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.99.05 16/07/2010 44,10SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO303008880013287011266013924 003230 09.002 12.122.00026.070 3.3.90.39.72.00 30/07/2010 36,00VALE-TRANSPORTE000010567014097011267013941 003230 09.002 12.122.00026.070 3.3.90.39.72.00 30/07/2010 12.285,40VALE-TRANSPORTE104010566014098011268013925 006590 14.002 10.301.00352.164 3.3.90.39.72.00 30/07/2010 36,00VALE-TRANSPORTE000010694014099011269013837 006590 14.002 10.301.00352.164 3.3.90.39.72.00 30/07/2010 15.460,16VALE-TRANSPORTE303010693014100011270013926 002190 06.003 04.122.00132.048 3.3.90.39.72.00 30/07/2010 10.672,44VALE-TRANSPORTE000010695014101

1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 1.505,50010741014011 001600 04.003 04.123.00092.036 4.4.90.52.42.00 30/07/2010 364,00MOBILIÁRIO EM GERAL510008925013431010742013963 001600 04.003 04.123.00092.036 4.4.90.52.42.00 30/07/2010 364,00MOBILIÁRIO EM GERAL000008924013432010743013964 001370 04.002 04.123.00092.029 4.4.90.52.42.00 30/07/2010 230,00MOBILIÁRIO EM GERAL000008911013433011136013961 002630 08.002 13.392.00161.058 4.4.90.52.34.00 30/07/2010 210,00MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 000009108013957011137013962 002630 08.002 13.392.00161.058 4.4.90.52.34.00 30/07/2010 337,50MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 000009109013959

1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE- FABRICADAS LTDA 80.066,08010382011830 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 960,80RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655009433012991010382011823 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 72.256,42RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS655009433012992010383011821 005840 13.004 15.451.00321.146 4.4.90.51.02.02 08/07/2010 6.848,86RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS000007029012993

10777642-7 TRUE ACCESSS CONSULTING S/A 5.955,80010868013932 001120 03.005 04.126.00072.026 3.3.90.39.94.00 30/07/2010 5.955,80AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO000009257013614

11611-4 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP 3.409,00009226012609 000330 02.001 04.122.00032.007 4.4.90.52.42.00 16/07/2010 487,00MOBILIÁRIO EM GERAL000008309011434009369012607 000790 03.003 04.122.00022.014 4.4.90.52.42.00 16/07/2010 243,50MOBILIÁRIO EM GERAL000008312011602009370012608 000610 03.001 04.122.00022.011 4.4.90.52.42.00 16/07/2010 974,00MOBILIÁRIO EM GERAL000008700011604009440012937 001100 03.004 04.122.00022.025 4.4.90.52.42.00 23/07/2010 974,00MOBILIÁRIO EM GERAL000008702011687009441012938 000710 03.002 04.122.00022.013 4.4.90.52.42.00 23/07/2010 730,50MOBILIÁRIO EM GERAL000008310011689

5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME 2.331,50009059011952 004470 10.002 27.811.00212.103 4.4.90.52.34.00 09/07/2010 1.911,50MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 000008642011229009331011596 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.25.00 02/07/2010 420,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 511001685011554

1065797-1 VADERLI ZAGO -200,00009203010578 005070 12.001 18.122.00022.120 3.3.90.39.96.00 13/07/2010 (400,00)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000009519000236

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:10

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 58Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento009203010578 005070 12.001 18.122.00022.120 3.3.90.39.96.00 14/07/2010 (200,00)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000009519000241010751012315 005050 12.001 18.122.00022.120 3.3.90.33.07.00 13/07/2010 400,00COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE 000010938013442

10713732-7 VANIA FRIGOTTO 567,36011347013162 008080 16.003 08.244.00452.197 3.1.90.11.01.01 27/07/2010 567,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000011456014203

105003-6 VIA BRASIL DECORACOES LTDA - EPP 3.015,95008839011535 005300 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.39.16.00 02/07/2010 2.577,95MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000008190010958009200012559 008400 16.003 08.244.00452.203 3.3.90.30.24.00 16/07/2010 438,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000008200011400

4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA 0,00008993010471 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.96.00 09/07/2010 (330,00)MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000009347000231010531011880 005080 12.001 18.122.00022.121 3.3.90.30.25.00 09/07/2010 330,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000010764013166

1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA 3.654,75011863013721 006480 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.39.69.00 29/07/2010 1.075,00SEGUROS EM GERAL495011042014898011864013720 006480 14.002 10.301.00352.163 3.3.90.39.69.00 29/07/2010 2.579,75SEGUROS EM GERAL303011043014902

8253-8 VIROL LTDA 251,88011363013902 000750 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.30.25.00 30/07/2010 102,38MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000011114014228011364013903 000940 03.003 04.122.00082.022 3.3.90.30.24.00 30/07/2010 149,50MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000011111014229

5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA 402,24010629012463 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.21.00 16/07/2010 106,59MATERIAL DE COPA E COZINHA000010445013281010630012464 000750 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.30.16.00 16/07/2010 14,00MATERIAL DE EXPEDIENTE000010444013282010631012465 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.21.00 16/07/2010 66,50MATERIAL DE COPA E COZINHA000010436013283010632012466 000750 03.003 04.122.00022.014 3.3.90.30.42.00 16/07/2010 18,90FERRAMENTAS000010435013284010633012467 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.21.00 16/07/2010 164,15MATERIAL DE COPA E COZINHA000009382013285011109013936 005290 12.003 18.541.00302.129 3.3.90.30.21.00 30/07/2010 32,10MATERIAL DE COPA E COZINHA000010094013917

7440-3 VONIR ANTONIO PEREIRA 505,85010047011813 003950 09.004 12.128.00126.089 3.3.90.36.23.00 07/07/2010 15,85FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO104010264012538010763013156 003910 09.004 12.128.00126.089 3.3.90.14.14.00 26/07/2010 240,00DIÁRIAS NO PAÍS104010946013454010765013155 003960 09.004 12.128.00126.089 3.3.90.39.96.00 26/07/2010 250,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 104010948013456

1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME 555,33007431012632 007610 16.002 08.243.00436.185 3.3.90.39.63.02 16/07/2010 219,33IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 000007444009157009985012598 000700 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.39.63.01 16/07/2010 336,00IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO000006980012447

2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN 748,09010222012271 004520 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.39.96.00 12/07/2010 0,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000010585012729011797013310 004520 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.39.41.00 28/07/2010 690,00FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO000011802014825011798013311 004480 10.002 27.812.00222.104 3.3.90.30.09.00 28/07/2010 58,09MATERIAL FARMACOLÓGICO000011803014826

10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 37.239,57004772011670 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 02/07/2010 5.712,00MATERIAL FARMACOLÓGICO495001682005964005262012169 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 09/07/2010 650,53MATERIAL FARMACOLÓGICO495001682006544005892013066 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 23/07/2010 4.539,31MATERIAL FARMACOLÓGICO495004590007361006627013843 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 678,08MATERIAL FARMACOLÓGICO495001682008255008212013065 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 23/07/2010 357,19MATERIAL FARMACOLÓGICO495001682010157008726013844 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 8.604,40MATERIAL FARMACOLÓGICO495007725010828009016012168 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 09/07/2010 4.099,19MATERIAL FARMACOLÓGICO495007725011169009017012196 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 09/07/2010 5.080,41MATERIAL FARMACOLÓGICO369007726011172010802013880 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 791,67MATERIAL FARMACOLÓGICO369007726013522010803013845 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.09.00 30/07/2010 6.726,79MATERIAL FARMACOLÓGICO495007725013525

5166-7 WERMUTH & CIA LTDA 13.291,09007435012629 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.16.00 16/07/2010 925,00MATERIAL DE EXPEDIENTE000006523009164008199012673 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.16.00 16/07/2010 236,88MATERIAL DE EXPEDIENTE495002495010135008486012092 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.16.00 09/07/2010 212,96MATERIAL DE EXPEDIENTE000006522010515008495012934 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.16.00 23/07/2010 8.410,75MATERIAL DE EXPEDIENTE000006539010529009060011613 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.16.00 02/07/2010 209,60MATERIAL DE EXPEDIENTE000006539011231009061011614 000670 03.002 04.122.00022.013 3.3.90.30.16.00 02/07/2010 316,90MATERIAL DE EXPEDIENTE000006522011232

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:10

Município de Toledo - 2010Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 59Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento009927012675 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.16.00 16/07/2010 293,75MATERIAL DE EXPEDIENTE495008589012339010318013035 006890 14.002 10.305.00372.168 3.3.90.30.14.00 23/07/2010 2.456,25MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO497009174012871010337012674 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.16.00 16/07/2010 105,00MATERIAL DE EXPEDIENTE495008589012916010774013040 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.16.00 23/07/2010 33,75MATERIAL DE EXPEDIENTE495002495013467010775013041 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.16.00 23/07/2010 47,25MATERIAL DE EXPEDIENTE495008589013468011373013860 006620 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.30.16.00 30/07/2010 43,00MATERIAL DE EXPEDIENTE495008589014241

10774579-3 WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES 323,32010485012806 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.01.01 21/07/2010 38,24VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010709013112010485012304 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.01.01 13/07/2010 210,08VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000010709013113010486012302 009140 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.11.42.00 13/07/2010 66,23FÉRIAS INDENIZADAS000010710013114010487012303 009150 19.002 06.181.00062.222 3.1.90.16.44.00 13/07/2010 8,77HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 000010711013115

106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP 5.788,01007445012496 008870 18.002 04.782.00492.212 3.3.90.39.14.00 16/07/2010 1.012,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000006477009178009855011522 005610 13.001 04.122.00022.138 3.3.90.39.14.00 02/07/2010 2.537,34LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000008708012225010679012497 008870 18.002 04.782.00492.212 3.3.90.39.14.00 16/07/2010 1.012,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000008879013331011315013896 001840 05.004 04.121.00102.041 3.3.90.39.14.00 30/07/2010 1.226,67LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000008632014158

1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME 28.777,08010231013210 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 27/07/2010 279,44OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009542012738010232013211 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 27/07/2010 388,94OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009558012739010231012288 004000 09.005 12.361.00176.091 3.1.90.34.01.00 12/07/2010 2.260,91OUTRAS DESP.C/PESSOAL 102009542012747010232012282 003480 09.002 12.361.00176.079 3.1.90.34.01.00 12/07/2010 3.146,91OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104009558012748010268012289 004010 09.005 12.361.00176.091 3.3.90.33.03.00 12/07/2010 5.927,49DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR102009554012794010288011846 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 08/07/2010 247,51DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009530012815010288012287 003110 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 12/07/2010 8.002,80DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107009530012816010454012719 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.14.00 19/07/2010 281,26LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 303008872013068010454012290 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.14.00 12/07/2010 6.275,86LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 303008872013069010455012291 006670 14.002 10.301.00352.165 3.3.90.39.14.00 12/07/2010 1.965,96LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 303010686013070

10763538-6 ZENAIDE MARIA LAHM 26,27010496012847 003720 09.003 12.365.00196.087 3.1.90.11.42.00 22/07/2010 26,27FÉRIAS INDENIZADAS104010720013126

Total: 14.734.398,06

Período: 01/07/2010 à 31/07/2010 Apenas pagamentos efetivados. Relatório considerando os estornos de pagamento.

Critério de seleção:

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5081 y 24/09/2010 09:45:10