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RREO RECONSTRUIR PARA NOSSA GENTE 62 BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO 2018

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RREO

RECONSTRUIR PARA NOSSA GENTE

62 BIMESTRE

NOVEMBRO/DEZEMBRO

2018

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ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Guaiúba b a l a n ç o o r ç a m e n t á r i o

Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0001

RREO - a n e x o 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a* e ’b ’ do inciso II e $ lo.) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIAS

1

1

1

PREVISÃO 1

INICIAL |

1

PREVISÃO 1

ATUALIZADA 1

Ca) |

NO BIMESTRE |

(b) |

% |

b/a |

ATÉ O BIMESTRE |

C O 1

i

% |

c/a |

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS (exceto intra-orçamenrárias) (I) 1 6 0 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 ) 6 0 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 1 1 .6 6 4 .6 4 7 ,0 0 | 1 9 ,3 8 | 5 5 .6 6 9 .3 4 8 ,7 7 1 9 2 , 4 7 | 4 .5 3 0 .6 5 1 ,2 3

RECEITAS CORRENTES 1 5 7 .5 6 5 .0 0 0 ,0 0 | 5 7 .5 6 5 .0 0 0 ,0 0 | 1 0 .8 5 8 .1 6 9 ,3 1 | 1 8 ,8 6 | 5 2 .3 8 7 .1 9 6 ,5 1 1 9 1 , 0 1 | 5 .1 7 7 .8 0 3 ,4 9

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1 1 .3 1 0 .0 0 0 ,0 0 1 1 .3 1 0 .0 0 0 ,0 0 | 4 4 6 .9 3 7 ,9 6 | 3 4 ,1 2 1 1 .7 4 2 .1 0 3 ,2 2 1 1 3 2 ,9 8 | -4 3 2 .1 0 3 ,2 2

Impostos 1 1 .2 4 7 .0 0 0 ,0 0 | 1 .2 4 7 .0 0 0 ,0 0 | ' 4 4 5 .1 8 0 ,8 1 | 3 5 ,7 0 | 1 .7 2 1 .3 7 4 ,0 0 I 1 3 8 ,0 4 | -4 7 4 .3 7 4 ,0 0

Taxas 1 6 3 .0 0 0 ,0 0 | 6 3 .0 0 0 ,0 0 | 1 .7 5 7 ,1 5 ( 2 , 7 9 | 2 0 .7 2 9 ,2 2 ) 3 2 , 9 0 | 4 2 .2 7 0 ,7 8

contribuição de melhoria 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0 i 0 ,0 0 | 0 ,0 0 | 0 , 0 0 1 0 ,0 0 ] 0 ,0 0

CONTRIBUIÇÕES 1 1 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0 i 1 .3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 2 8 .2 0 4 ,4 4 | 1 7 ,5 5 | 1 .0 7 2 .9 8 1 ,5 7 i 8 2 , 5 4 | 2 2 7 .0 1 8 ,4 3

Contribuições sociais 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0 1 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 ,0 0

Contribuições econômicas 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0 I 0 , 0 0 | 0 ,0 0 1 0 , 0 0 [ 0 , 0 0 | 0 ,0 0

Contribuição para entidades privadas de serviço s 1 1 1 i 1 i i

ocial e de formação profissional. 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0 | 0 , 0 0 i 0 ,0 0 | 0 ,0 0

contribuição para o custeio do serviço de ilumina 1 1 1 1 1 1 1

ção pública 1 1 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0 i 1 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 2 2 8 .2 0 4 ,4 4 | 1 7 ,5 5 1 1 .0 7 2 .9 8 1 ,5 7 | 8 2 , 5 4 [ 2 2 7 .0 1 8 ,4 3

RECEITA PATRIMONIAL 1 6 4 1 .0 0 0 ,0 0 | 6 4 1 .0 0 0 ,0 0 | 1 6 .3 0 8 ,5 3 | 2 ,5 4 | 1 1 4 .4 1 3 ,2 5 | 1 7 ,8 5 | 5 2 6 .5 8 6 ,7 5

Exploração do Patrimônio imobiliário do Estado 1 0 ,0 0 | 0 ,0 0 | 0 , 0 0 t 0 ,0 0 i 0 , 0 0 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0

valores mobiliários 1 6 4 1 .0 0 0 ,0 0 í 6 4 1 .0 0 0 ,0 0 | 1 6 .3 0 8 ,5 3 | 2 ,5 4 1 1 1 4 .4 1 3 ,2 5 | 1 7 ,8 5 I 5 2 6 .5 8 6 ,7 5

Delegação de serviços Públicos Mediante concessão 1 i i i i i i

, Permissão, Autorização ou Licença. 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0

Exploração de Recursos Naturais. 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0 | 0 , 0 0 1 0 , 0 0 ! 0 ,0 0

Exploração do Patrimônio Intangível. 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0 J 0 , 0 0 1 0 ,0 0 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0

Cessão de Direitos. 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 i 0 ,0 0

Demais Receitas patrimoniais. 1 0 , 0 0 i 0 ,0 0 | 0 ,0 0 | 0 ,0 0 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0

RECEITA AGROPECUÁRIA 1 0 , 0 0 | 0 , 0 0 ! 0 , 0 0 | 0 ,0 0 | 0 , 0 0 i 0 , 0 0 1 0 ,0 0

RECEITA INDUSTRIAL 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0 j 0 ,0 0 i 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 ,0 0 | 0 ,0 0

RECEITA DE SERVIÇOS 1 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 | 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 [ 0 ,0 0 I 0 ,0 0 | 0 , 0 0 i 0 , 0 0 i 1 0 0 .0 0 0 ,0 0

serviços Administrativos e comerciais Gerais 1 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 l 0 ,0 0 J 0 , 0 0 J 0 , 0 0 | 0 ,0 0

serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao 1 1 1 1 1 1 1

Transporte 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0 I 0 ,0 0 | 0 , 0 0 l 0 , 0 0 1 0 , 0 0 t 0 ,0 0

serviços e Atividades Referentes à saúde 1 0 , 0 0 | 0 , 0 0 1 0 ,0 0 1 0 ,0 0 I 0 , 0 0 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0

Serviços e Atividades Financeiras 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0 1 0 ,0 0 | 0 ,0 0 1 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 ,0 0

outros Serviços 1 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0 1 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 1 0 0 .0 0 0 ,0 0

TRASFERÊNCIAS CORRENTES i 5 4 .1 4 4 .0 0 0 ,0 0 | 5 4 .1 4 4 .0 0 0 ,0 0 1 1 0 .1 6 0 .5 4 9 ,2 5 | 1 8 ,7 7 ) 4 9 .2 8 8 .9 0 2 ,1 0 | 9 1 ,0 3 | 4 .8 5 5 .0 9 7 ,9 0

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Ceará

Governo Municipal de Guaiúba

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

Transferências da União e de suas Entidades i 28.610.000,00 1 28.610.000,00 i 6.322.787,34 | 22,10 1 27.085.553,30 ] 94,67 | 1.524.446,70 I

Transferências dos Estados e do Distrito Federal i 1 ! i i

e de suas Entidades i 4.534.000,00 | 4.534.000,00 | 733.241,25 1 16,17 | 4.158.581,60 | 91,72 | 375.418,40 |

Transferências dos Municípios e de suas Entidades i 0,00 | 0,00 | 0,00 ( 0,00 1 0,00 | 0,00 | 0,00 i

Transferências de instituições privadas i 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Transferências de outras Instituições Públicas i 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 3.104.520,66 | 14,78 1 18.044.767,20 | 85,93 | 2.955.232,80 j

Transferências do Exterior i 0,00 1 0,00 1 0,00 | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 o.oo !

Transferências de Pessoas Físicas i 0,00 1 0,00 ( 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 |

Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden i 1 1 1 1

ti ficados I 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 | 0,00 1 0,00 1 0,00 |

OUTRAS RECEITAS CORRENTES i 70.000,00 1 70.000,00 1 6.169,13 | 8,81 | 168.796,37 I 241,14 | -98.796,37 I

Multas Administrativas, Contratuais e ludiciais i 0,00 1 0,00 1 0,00 | 0,00 1 0,00 | 0,00 | 0,00 |

indenizações. Restituições e Ressarcimentos i 70.000,00 1 70.000,00 ( 6.169,13 1 8,81 | 168.796,37 | 241,14 | -98.796,37 !

Bens, Direitos e valores Incorporados ao Patrimôn i 1 ! i i

io Público i 0,00 1 0,00 | 0,00 1 0,00 | 0,00 | 0,00 1 0,00 1

Demais Receitas correntes i 0,00 1 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECEITAS DE CAPITAL i 2.635.000,00 | 2.635.000,00 | 806.477,69 I 30,61 | 3.282.152,26 | 124,56 1 -647.152,26 |

OPERAÇÕES DE CRÉDITO i 0,00 | 0,00 1 0,00 | 0,00 i 0,00 i 0,00 1 0,00 1

operações de crédito - Mercado interno i 0,00 i 0,00 | 0,00 1 0,00 I 0,00 | 0,00 | 0,00 I

Operações de crédito - Mercado Externo i 0,00 1 0,G0 | 0,00 | 0,00 ] 0,00 i 0,00 l 0,00 |

ALIENAÇÃO DE BENS i 0,00 1 0,00 | 0,00 i 0,00 1 0,00 1 0,00 | 0,00 1

Alienação de Bens Móveis i 0,00 1 0,00 | 0,00 1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1

Alienação de Bens Imóveis i 0,00 1 0,00 1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1 0,00 |

Alienação de Bens Intangíveis i 0,00 | 0,00 I 0,00 1 0,00 | 0,00 | 0,00 1 0,00 |

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS i 0,00 1 0,00 1 0,00 I 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 1

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL i 2.635.000,00 1 2.635.000,00 | 806.477,69 1 30,61 | 3.282.152,26 | 124,56 1 -647.152,26 |

Transferências da União e de suas Entidades i 1.555.000,00 | 1.555.000,00 | 406.477,69 [ 26,14 1 518.603,96 i 33,35 | 1.036.396,04 |

Transferências dos Estados e do Distrito Federal i i i i i

e de suas Entidades i 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 400.000,00 | 37,04 f 2.763.548,30 I 255,88 | -1.683.548,30 |

Transferências dos Municípios e de suas Entidades i 0,00 | 0,00 | 0,00 1 0,00 1 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Transferências de Instituições Privadas i 0,00 1 0,00 | 0,00 1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Transferências de outras Instituições públicas i 0,00 i 0,00 i 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 [

Transferências do Exterior i 0,00 I 0,00 I 0,00 [ 0,00 1 0,00 i 0,00 | 0,00 1

Transferências de Pessoas Físicas i 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1 0,00 I 0,00 | 0,00 ]

Transferências Provenientes de Depósitos Não iden i 1 1 1 1

ti ficados i 0,00 | 0,00 | 0,00 I 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 |

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL i 0,00 1 0,00 f 0,00 1 0,00 1 0,00 ] 0,00 | 0,00 |

Integralizaçâo do Capital Social i 0,00 | 0,00 l 0,00 1 0,00 ) 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro i 0,00 1 G,00 1 0,00 i 0,00 1 0,00 ) 0,00 \ 0,00 1

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ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Guaiúba BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0003

Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6” bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

Resgate de Títulos do Tesouro ) 0,00 J 0,00 | 0,00 i 0,00 i 0,00 1 0,00 i 0,00

Demais Receitas de capital i 0,00 1 0,00 | 0,00 i 0,00 i 0,00 | 0,00 i 0,00

RECEITAS (intra-orçamentâri as) (il) i 0,00 I 0,00 1 0,00 i 19,38 i 0,00 1 92,47 i 0,00

5UBTDTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) i 60.200.000,00 1 60.200.000,00 | 11-664.647,00 i 19,38 i 55.669.348,77 | 92,47 i 4.530.651,23

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) i 1 i i i i iOPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO i 1 i i i i i

Mobiliária i 1 i i i i i

Contratual i 1 i i i i i

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO i 1 i i i i iMobiliária i 1 i i i i i

Contratual i 1 i i i i i

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) i 60.200.000,00 | 60.200.000,00 | 11.664.647,00 i 19,38 i 55.669.348,77 ) 92,47 ! 4.530.651,23

DÉFICIT (VI) i i i - i - i 986.767,61 1 - 1 -

TOTAL (VII) = (V+VI) i 60.200.000,00 | 60.200.000,00 | 11.664.647,00 i 19,38 i 56.656.116,38 i 92,47 1 3.543.883,62

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicío | i 0,00 | - i - i 0,00 1 - 1 -

Recursos arrecadados em exercícios anteriores - rpps i 0,00 | 0,00 | - i - i i - 1 -

Superávit financeiro i 1 0,00 1 - i - i 0,00 1 - 1 -

Reabertura de créditos adicionais ! ] 0,00 i ] - i 0,00 | - 1 -

i DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS 1 1 DESPESAS LIQUIDADAS | i DESPESAS | INSCRITAS EM |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS )

1

INICIAL | ATUALIZADA | SALDO | 1 SALDO |

1

PAGAS ATÉ O ) RESTOS A PAGAR )

Cd) | (e) 1 NO | ATÉ O ] 1 NO | ATÉ O | BIMESTRE I NÃO PROCESSADOS|

1 1 1 BIMESTRE | BIMESTRE | Cg) = Ce-f ) | BIMESTRE | BIMESTRE | C i) = Ce-h) 1 C j) 1 Ck) |

1 1 1 1 Cf) 1 1 1 Ch) | 1 i 1

d e s p e s a s (exceto intr } 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1

orçamentári as)(VIII) | 6 0 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 6 0 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 ) 1 .0 8 0 .5 5 2 ,8 4 1 5 6 .6 5 6 .1 1 6 ,3 8 ) 3 .5 4 3 .8 8 3 ,6 2 ) 1 0 .5 2 1 .8 5 0 ,8 2 ) 5 4 .7 1 9 .1 6 9 ,7 6 ) 5 .4 8 0 .8 3 0 ,2 4 ) 5 2 .1 6 6 .1 8 2 ,2 6 1 1 .9 3 6 .9 4 6 ,6 2 )

DESPESAS CORRENTES | 4 7 .7 1 1 .0 5 0 ,0 0 ) 5 2 .5 5 2 .6 1 1 ,2 9 ) 1 .0 0 3 .6 1 1 ,1 3 1 4 9 .6 6 7 .1 9 0 ,3 8 1 2 .8 8 5 .4 2 0 ,9 1 ) 9 .8 9 3 .0 2 0 ,2 2 1 4 8 .6 9 6 .4 1 5 ,6 8 ) 3 .8 5 6 .1 9 5 ,6 1 ) 4 6 .4 6 5 .4 0 3 ,7 1 ) 9 7 0 .7 7 4 ,7 0 )

Pessoal e encargos soj 3 4 .1 8 7 .0 9 0 ,0 0 1 3 3 .4 5 4 .0 7 3 ,7 9 ) 7 1 2 .7 8 4 ,9 0 1 3 2 .6 8 3 .1 0 4 ,1 6 ) 7 7 0 .9 6 9 ,6 3 1 6 .2 1 6 .4 9 5 ,8 9 1 3 2 .6 8 3 .1 0 4 ,1 6 ) 7 7 0 .9 6 9 ,6 3 1 3 2 .6 7 8 .4 0 4 ,3 2 ) 0 ,0 0 )

Outras despesas corre) 1 3 .5 2 3 .9 6 0 ,0 0 ) 1 9 .0 9 8 .5 3 7 ,5 0 ) 2 9 0 .8 2 6 ,2 3 1 1 6 .9 8 4 .0 8 6 ,2 2 ) 2 .1 1 4 .4 5 1 ,2 8 ) 3 .6 7 6 .5 2 4 ,3 3 ) 1 6 .0 1 3 .3 1 1 ,5 2 ) 3 .0 8 5 .2 2 5 ,9 8 ) 1 3 .7 8 6 .9 9 9 ,3 9 ) 9 7 0 .7 7 4 ,7 0 )

DESPESAS DE CAPITAL | 1 2 .0 8 8 .9 5 0 ,0 0 ) 7 .2 4 7 .3 8 8 ,7 1 ) 7 6 .9 4 1 ,7 1 ) 6 .9 8 8 .9 2 6 ,0 0 1 2 5 8 .4 6 2 ,7 1 ) 6 2 8 .8 3 0 ,6 0 1 6 .0 2 2 .7 5 4 ,0 8 ) 1 .2 2 4 .6 3 4 ,6 3 ) 5 .7 0 0 .7 7 8 ,5 5 ) 9 6 6 .1 7 1 ,9 2 )

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Governo Municipal de Guaiúba BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0004

Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

Investimentos 11.338.950,001 5.577.973,711 43.492,491 5,335.476,78] 242.496,931 407.940,291 4.369.304,86] 1.208.668,8S| 4.047.329,331 966.171,921

Amortização de divida 750.000,001 1.669.415,00] 33.449,221 1.653.449,22] 15.965,781 220.890,31] 1.653.449,221 15.965,781 1.653.449,221 0,001

Reserva de contingênci 400.000t00f 400.000,00] 0,00] 0,00] 400.000,00] 0,00] 0,00] 400.000,001 0,00] 0,00|

d e sp e s as Cintra- i i 1 1 i i 1 i 1 1

orçamentári as)(IX) 0,00] 0,00| 0,00] 0,00] 0,001 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00|

SUBTOTAL DAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DESPESAS (X)=(VIII+IX) 60.200.000,00] 60.200.000,00] 1.080.552,841 56.656.116,381 3.543.883,62] 10.521.850,821 54.719.169,761 5.480.830,241 52.166.182,261 1.936.946,621

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA i i 1 i i 1 1 1 1 1

REFINANCIAMENTO (XI) i i 1 i i 1 1 1 1 1

AMORT. DA DIVIDA INT i i 1 i i 1 1 1 1 1

Divida mobiliária i i 1 i i 1 1 1 1 1

Outras dividas i i 1 i i 1 1 1 1 1

AMORT. DA DÍVIDA EXT i i i i i 1 1 1 1 1

Divida mobiliária i i 1 i i 1 1 1 1 1

outras dividas i i 1 i i 1 1 1 1 1

SUBTOTAL COM REFINANCI i i 1 i i 1 1 1 1 1

MENTO (XII)=(X+XI) 60.200.000,00] 60.200.000,00] 1.080.552,841 56.656.116,381 3.543.883,62] 10.521.850,821 54.719.169,761 5.480.830,24] 52.166.182,261 1.936.946,621

SUPERAVIT (XIII) i i 1 0,00] i 1 1 i 1 1

TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 60.200.000,00] 60.200.000,00] 1.080.552,841 56.656.116,38] 3.543.883,62] 10.521.850,821 54.719.169,761 5.480.830,24] 52.166.182,26] 1.936.946.62]

Reserva do r p p s 0,00} o,oo| 0,00] 0.00] 0,00| 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00]

| | RECEITAS REALIZADAS | |

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIAS

i

i

i

PREVISÃO 1

INICIAL 1

1

PREVISÃO |

ATUALIZADA |

Ca) 1

NO BIMESTRE 1

(b) 1

%

b/a

ATÉ 0 BIMESTRE |

(c) 1

1

% 1

c/a 1

SALDO A 1

REALIZAR 1

Ca-c) |

receitas (intra-orçamentárias) (II) i 0,00 | 0,00 i 0,00 | 19,38 0,00 | 92,47 | 0,00 ]

RECEITAS CORRENTES i 0,00 | 0,00 í 0 , 0 0 1 0,00 0 , 0 0 ) 0,00 J 0,00 |

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA i 0,00 | 0,00 | 0,00 I 0,00 0,00 | 0,00 ] 0,00 |

Impostos i 0,00 ! 0,00 | 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 | 0,00 |

Taxas i 0,00 ] 0,00 | 0,00 1 0,00 0,00 ] 0,00 ] 0,00 |

Contribuição de melhoria i 0,00 | 0,00 ] 0,00 1 0,00 0,00 1 tyoo i ̂ 0,00 1

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Ceará

Governo Municipal de Guaiúba

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

CONTRIBUIÇÕES | 0,00

Contribuições sociais | o,00

Contribuições econômicas 1 o ,00

Contribuição para entidades privadas de serviço s |

ocial e de formação profissional. j 0,00

Contribuição para o custeio do serviço de ilumina |

ção pública | o,00

RECEITA PATRIMONIAL | 0,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00

valores mobiliários j o,00

Delegação de serviços Públicos Mediante Concessão |

, Permissão, Autorização ou Licença. j 0,00

Exploração de Recursos Naturais. 1 0,00

Exploração do Patrimônio intangível. | 0,00

Cessão de Direitos. | o,00

Demais Receitas Patrimoniais. j o,00

RECEITA AGROPECUÁRIA j 0,00

RECEITA INDUSTRIAL | 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00

serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1 0,00

serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao |

Transporte | o,00

serviços e Atividades Referentes à saúde | 0,00

serviços e Atividades Financeiras | 0,00

Outros serviços | 0,00

TRASFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00

Transferências da União e de suas Entidades | 0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal (

e de suas Entidades j o,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00

Transferências de Instituições Privadas j 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00

Transferências do Exterior j o,00

Transferências de pessoas Físicas | 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden |

tificados | o,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00

Multas Administrativas, contratuais e Judiciais 1 0,00

indenizações, Restituições e Ressarcimentos J o,00

0 , 0 0 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0 [ 0 ,0 0 | 0 , 0 0 | 0 ,0 0

0 , 0 0 | 0 , 0 0 1 0 ,0 0 i 0 , 0 0 1 0 , 0 0 i 0 ,0 0

0 ,0 0 |

1

0 , 0 0 |

1

0 ,0 0 | 1

0 , 0 0 i 0 ,0 0 1 0 ,0 0

1

0 , 0 0 1

1

1

0 , 0 0 |

1

1

0 ,0 0 I

1

1

0 , 0 0 1

I

0 ,0 0 1 0 ,0 0

1

0 , 0 0 ]

1

0 , 0 0 I

1

0 , 0 0 1

1

0 , 0 0 |

1

0 ,0 0 i 0 ,0 0

0 ,0 0 | o . o o ! 0 ,0 0 1 0 , 0 0 i 0 , 0 0 | 0 ,0 0

0 ,0 0 | 0 , 0 0 1 o .o o ! 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0

0 , 0 0 i

1

0 , 0 0 i

1

0 ,0 0 f

1

0 ,0 0 | 0 , 0 0 1 0 ,0 0

1

0 ,0 0 |

1

0 ,0 0 1

1

0 ,0 0 1

1

0 ,0 0 1

1

0 , 0 0 | 0 ,0 0

0 ,0 0 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0 i 0 ,0 0 | 0 , 0 0 1 0 ,0 0

0 , 0 0 1 0 , 0 0 I 0 , 0 0 I 0 , 0 0 1 0 , 0 0 i 0 ,0 0

0 , 0 0 ] 0 , 0 0 1 0 ,0 0 | 0 , 0 0 i 0 ,0 0 j 0 ,0 0

0 ,0 0 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0 | 0 ,0 0 i 0 , 0 0 1 0 ,0 0

0 ,0 0 1 0 ,0 0 1 0 ,0 0 | 0 , 0 0 1 0 ,0 0 I 0 ,0 0

0 ,0 0 t 0 , 0 0 | 0 ,0 0 t 0 , 0 0 | 0 ,0 0 | 0 ,0 0

0 , 0 0 1 0 , 0 0 i 0 ,0 0 | 0 , 0 0 1 0 ,0 0 1 0 ,0 0

0 ,0 0 j

1

0 , 0 0 |

1

0 ,0 0 1 0 ,0 0 | 0 , 0 0 i 0 ,0 0

1

0 , 0 0 1

1

0 , 0 0 1

1

0 ,0 0 1

1

0 , 0 0 |

1

0 , 0 0 | 0 ,0 0

0 , 0 0 | 0 , 0 0 j 0 , 0 0 J 0 ,0 0 ) 0 ,0 0 1 0 ,0 0

0 ,0 0 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0

0 ,0 0 | 0 ,0 0 1 0 ,0 0 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0 | 0 ,0 0

0 ,0 0 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0 I 0 ,0 0 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0

0 ,0 0 |

1

0 , 0 0 1

1

0 ,0 0 1

1

0 ,0 0 | 0 , 0 0 1 0 ,0 0

1

0 ,0 0 ]

1

0 , 0 0 1

1

0 ,0 0 |

1

0 , 0 0 1

1

0 , 0 0 | 0 ,0 0

0 ,0 0 | 0 , 0 0 1 0 ,0 0 i 0 , 0 0 | 0 , 0 0 ] 0 ,0 0

0 ,0 0 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0 I 0 ,0 0 i 0 , 0 0 1 0 ,0 0

0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0 ) 0 , 0 0 1 0 , 0 0 | 0 , 0 0

0 ,0 0 | 0 , 0 0 j 0 ,0 0 i 0 ,0 0 | 0 , 0 0 i 0 ,0 0

0 ,0 0 1

1

0 , 0 0 1

1

0 ,0 0 | 1

0 ,0 0 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0

1

0 ,0 0 |

1

0 , 0 0 t

I

0 , 0 0 1

1

0 ,0 0 1

i

0 , 0 0 i 0 ,0 0

0 ,0 0 i 0 ,0 0 | 0 ,0 0 | 0 ,0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0

0 ,0 0 | 0 ,0 0 | 0 ,0 0 | 0 , 0 0 1 0 , 0 0 | 0 ,0 0

0 ,0 0 | 0 ,0 0 1 0 ,0 0 1 0 , 0 0 i 0 ,( jo | N 0 ,0 0

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ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Guaiúba BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0006

Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

Bens, Direitos e valores Incorporados ao Patrimôn 1 1 1 1 1 1 1 1

io público 1 0,00 1 0,00 [ 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1

Demais Receitas Correntes 1 0,00 1 0,00 I 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1

RECEITAS DE CAPITAL 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 i 0,00 i 0,00 1 0,00 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 i 0,00 1

Operações de crédito - Mercado Interno 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 ] 0,00 1 0,00 1 0,00 1

Operações de crédito - Mercado Externo 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 j 0,00 1

ALIENAÇÃO DE BENS 1 0,00 1 0,00 1 0,00 I 0,00 1 0,00 I 0,00 1 0,00 1

Alienação de Bens Móveis 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1

Alienação de Bens Imóveis 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1

Alienação de Bens Intangíveis 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 ! 0,00 1 0,00 ) 0,00 1

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 o .o o ! 0,00 1 0,00 1 0,00 1

Transferências da união e de suas Entidades 1 0,00 1 0,00 1 0,00 [ 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1

Transferências dos Estados e do Distrito Federal 1 1 1 1 1 1 1 1

e de suas Entidades 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 [ 0,00 1

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 1 0,00 I 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1

Transferências de Instituições Privadas 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1

Transferências de outras Instituições Públicas 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1

Transferências do Exterior 1 0,00 1 0,00 I 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 I 0,00 !

Transferências de Pessoas Físicas 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 [ 0,00 1

Transferências Provenientes de Depósitos Não iden 1 1 1 1 1 1 1

ti fi cados 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 I 0,00 1

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 i 0,00 1 0,00

Integralização do Capital Social 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 1 0,00 j 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 [ 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

Demais Receitas de Capital 1 0,00 ! 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS 1 | DESPESAS LIQUIDADAS 1 DESPESAS INSCRITAS EM |

DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | SALDO i | SALDO PAGAS ATÉ O RESTOS A PAGAR |

i n tr a-o r ç a m e n tAr i a s 1 (d) | (e) | N0 ATÉ 0 1 1 NO 1 ATÉ O 1 BIMESTRE NÃO PROCESSADOS|

1 1 1 BIMESTRE BIMESTRE 1 (g)=(e-f) | BIMESTRE | BIMESTRE 1 (i)=(e-h) Ü ) (k) 1

1 1 1 (f) 1 1 1 Ch) 1 1

de sp e s as (intra-

orçamentárias)(IX) 0,001

I i

0,001 0,001 0 , 0 0 | 0,001 0,00} 0,00[ 0 , 00|

1 !

0,001 0,0 01

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Guaiúba BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0007

Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS CORRENTES |

DESPESAS DE CAPITAL |

0 , 00 | 0 , 00 }

0.00J 0,00|

0 , 00| 0 , 00 }

0,00} 0,00}

0 ,00} 0 ,00}

0,00] 0,00}

0,00] 0,00|

0 ,0 0 } 0,001

0 ,00} 0 ,00}

0 , 0 0 } 0,001

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guaiúba - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:40

Notas: C*) - no modelo

qual esta

da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo

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ceará RELATÓRIO r e s u m i d o d a e x e c u ç ã o ORÇAMENTARIA

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO d a s d e s p e s a s p o r FUNÇã O/SUBFUn ç ã o Pag.: 0001

Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ' O Rí 1,00

1 i 1 DESPESAS EMPENHADAS 1 1 DESPESAS LIQUIDADAS 1 | INSCRITAS EM

i DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

| I SALDO | 1 SALDO J RESTOS A PAGAR

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO 1 i I i I ^ 1 i i 1 % i ] NÃO PROCESSADOS

1 i ( NO 1 ATÉ O ((b/total| (c) = (a-b) 1 NO 1 ATÉ o |(d/total| (e) = (a-d) 1

1 i (a) 1 BIMESTRE 1 BIMESTRE (b) 1 b) | 1 BIMESTRE 1 BIMESTRE (d) | d) | 1 Cf)

DESPESAS (EXCETO INTRA-

ORCAMENTARIAS) (I) 6 0 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 |

1

6 0 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 J

t

1 .0 8 0 .5 5 2 ,8 4 1 5 6 .6 5 6 .1 1 6 ,3 8

1

1 0 0 ,0 0 | I

i

3 .5 4 3 .8 8 3 ,6 2 |

1

1 0 .5 2 1 .8 5 0 ,8 2 1 5 4 .7 1 9 .1 6 9 ,7 6 |

1

1 0 0 ,0 0 |

t

i

5 .4 8 0 .8 3 0 ,2 4 | 1 .9 3 6 .9 4 6 ,6 2

LEGISLATIVA 1 .9 9 5 .0 0 0 ,0 0 I

1

1 .9 9 5 .0 0 0 ,0 0 1 8 2 6 .3 8 5 ,6 8 | 1 .8 5 1 .3 8 0 ,8 6

1

3 ,2 7 ! 1 4 3 .6 1 9 ,1 4 | 1 .2 4 0 .2 8 9 ,2 8 | 1 .8 4 8 .8 2 5 ,8 6 |

1

3 ,3 8 |

1

1 4 6 .1 7 4 ,1 4 | 2 .5 5 5 ,0 0

Ação Legislativa 1 .9 9 5 .0 0 0 ,0 0 | 1 .9 9 5 .0 0 0 ,0 0 1 8 2 6 .3 8 5 ,6 8 | 1 .8 5 1 .3 8 0 ,8 6 3 ,2 7 | 1 4 3 .6 1 9 ,1 4 | 1 .2 4 0 .2 8 9 ,2 8 | 1 .8 4 8 .8 2 5 ,8 6 J 3 ,3 8 | 1 4 6 .1 7 4 ,1 4 | 2 .5 5 5 ,0 0

ADMINISTRAÇÃO 6 .8 8 8 .0 0 0 ,0 0 ! 6 .6 7 5 .9 7 3 ,0 2 1 -8 .3 9 9 ,6 9 | 6 .3 4 2 .9 8 0 ,1 9 1 1 ,2 0 | 3 3 2 .9 9 2 ,8 3 | 1 .1 4 0 ,1 2 9 ,0 6 | 6 .2 3 4 .6 7 4 ,5 8 i 1 1 ,3 9 1 4 4 1 .2 9 8 ,4 4 1 1 0 8 .3 0 5 ,6 1

Administração Geral 6 .3 9 1 .0 0 0 ,0 0 I 6 .4 4 8 .7 4 7 ,0 2 1 -5 .3 9 9 ,6 5 I 6 .1 2 4 .2 5 5 ,1 7 1 0 ,8 1 ! 3 2 4 .4 9 1 ,8 5 | 1 .1 1 4 .7 1 5 ,7 6 | 6 .0 1 6 .9 3 6 ,2 2 1 1 1 ,0 0 | 4 3 1 -8 1 0 ,8 0 | 1 0 7 .3 1 8 ,9 5

Administração Financeira 2 0 .0 0 0 ,0 0 1 1 .2 0 0 ,0 0 1 0 ,0 0 | 0 ,0 0 0 ,0 0 1 1 .2 0 0 ,0 0 | 0 ,0 0 | 0 ,0 0 1 0 , 0 0 | 1 .2 0 0 ,0 0 | 0 ,0 0

controle Interno 4 3 .0 0 0 ,0 0 I 9 .2 0 0 ,0 0 | 0 ,0 0 | 5 .7 0 0 ,0 0 0 ,0 1 | 3 .5 0 0 ,0 0 | 0,00 | 5 .7 0 0 ,0 0 1 0,01 | 3 .5 0 0 ,0 0 1 0,00

Formação de Recursos Human 3 0 .0 0 0 ,0 0 | 7 0 0 ,0 0 1 0,00 | 0,00 0,00 | 7 0 0 ,0 0 | 0 ,0 0 I 0 ,0 0 i 0 , 0 0 1 7 0 0 ,0 0 | 0,00

Comunicação Social 4 0 4 .0 0 0 ,0 0 1 2 1 6 .1 2 6 ,0 0 1 -3 .0 0 0 ,0 4 | 2 1 3 .0 2 5 ,0 2 0 ,3 8 | 3 .1 0 0 ,9 8 | 2 5 .4 1 3 ,3 0 | 2 1 2 .0 3 8 ,3 6 | 0 , 3 9 I 4 .0 8 7 ,6 4 1 9 8 6 ,6 6

ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 .0 3 8 .0 0 0 ,0 0 1 2 .5 7 4 .3 1 8 ,8 1 1 -8 3 .9 3 0 ,7 9 1 2 .2 5 2 .1 8 4 ,4 2 3 ,9 8 | 3 2 2 .1 3 4 ,3 9 | 4 2 0 .4 5 3 ,4 0 | 2 .2 3 2 .1 0 9 ,0 0 | 4 , 0 8 | 3 4 2 .2 0 9 ,8 1 | 2 0 .0 7 5 ,4 2

Assistência à criança e ao 3 6 8 .0 0 0 ,0 0 I 7 1 .4 5 0 ,0 0 I 2 .1 0 0 ,0 0 I 5 4 .8 4 6 ,6 4 0 ,1 0 | 1 6 .6 0 3 ,3 6 | 2 9 .8 4 0 ,4 9 | 5 3 .1 4 6 ,6 4 [ 0,10 | 1 8 .3 0 3 ,3 6 | 1 .7 0 0 ,0 0

Assistência comunitária 1 .4 2 9 .0 0 0 ,0 0 1 1 .5 7 8 .3 1 7 ,6 5 | 6 4 .3 4 3 ,6 4 | 1 .3 5 6 .6 7 6 ,5 1 2 ,3 9 | 2 2 1 .6 4 1 ,1 4 | 2 2 2 .7 3 3 ,5 9 | 1 .3 5 2 .3 4 7 ,9 3 [ 2 , 4 7 | 2 2 5 .9 6 9 ,7 2 J 4 .3 2 8 ,5 8

Administração Geral 1 .2 4 1 .0 0 0 ,0 0 | 9 2 4 .5 5 1 ,1 6 | -1 5 0 .3 7 4 ,4 3 1 8 4 0 .6 6 1 ,2 7 1 ,4 8 | 8 3 .8 8 9 ,8 9 | 1 6 7 .8 7 9 ,3 2 | 8 2 6 .6 1 4 ,4 3 1 , 5 1 | 9 7 .9 3 6 ,7 3 J 1 4 .0 4 6 ,8 4

SAÚDE 1 1 .4 3 6 .2 5 0 ,0 0 | 1 4 .2 1 2 .8 3 0 ,9 6 1 -9 8 5 .9 3 7 ,1 7 1 1 2 .6 4 6 .5 3 9 ,4 3 2 2 ,3 2 | 1 .5 6 6 .2 9 1 ,5 3 | 2 .4 0 8 .0 8 2 ,2 6 [ 1 2 .2 6 2 .4 4 2 .2 3 | 2 2 , 4 1 | 1 .9 5 0 .3 8 8 ,7 3 | 3 8 4 .0 9 7 ,2 0

Atenção Básica 5 .2 5 5 .2 0 0 ,0 0 1 6 .4 4 8 .S 3 9 .8 0 ( -5 0 6 .9 3 1 ,0 1 1 5 .8 3 5 .5 4 0 ,4 7 1 0 ,3 0 J 6 1 2 .9 9 9 ,3 3 | 1 .0 7 6 .7 3 0 ,7 4 1 5 .6 2 5 .7 2 8 ,5 0 | 1 0 , 2 8 J 8 2 2 .8 1 1 ,3 0 | 2 0 9 .8 1 1 ,9 7

Assistência Hospitalar e A 4 .B9 8 .0 0 0 .0 0 ( 5 .3 7 7 .8 9 3 ,7 4 ( -5 4 1 .5 2 1 ,9 1 t 4 .5 3 2 .9 8 0 ,5 6 8 , 0 0 | 8 4 4 .9 1 3 ,1 8 ! 9 0 2 .8 3 6 ,4 4 | 4 .3 7 6 .9 6 9 ,8 4 1 8 , 0 0 1 1 .0 0 0 .9 2 3 ,9 0 | 1 5 6 .0 1 0 ,7 2

Suporte profilático e Tera 1 6 .0 0 0 ,0 0 ( 1 6 .0 0 0 ,0 0 | 0,00 2 1 8 ,0 0 0,00 | 1 5 .7 8 2 ,0 0 | 0,00 J 2 1 8 ,0 0 1 0,00 | 1 5 .7 8 2 ,0 0 | 0,00

vigilância sanitária 1 3 0 .0 0 0 ,0 0 | 2 6 4 .5 7 0 ,7 6 í -8 .3 7 7 .1 0 | 2 2 0 .3 8 3 ,3 4 0 ,3 9 J 4 4 .1 8 7 ,4 2 | 5 4 .6 9 9 ,4 0 | 2 2 0 .3 8 3 ,3 4 | 0 , 4 0 | 4 4 .1 8 7 ,4 2 | 0,00

vigilância Epidemiológica 2 0 .0 0 0 ,0 0 | 2 1 .5 0 0 ,0 0 | -3 .1 2 9 ,5 0 ) 3 6 ,5 0 0,00 | 2 1 .4 6 3 ,5 0 I 0,00 | 3 6 ,5 0 | 0,00 | 2 1 .4 6 3 ,5 0 | 0,00

Administração Geral 1 .1 1 7 .0 5 0 ,0 0 J 2 .0 8 4 .3 2 6 ,6 6 | 7 4 .0 2 2 ,3 5 | 2 .0 5 7 .3 8 0 ,5 6 3 ,6 3 1 2 6 .9 4 6 ,1 0 1 3 7 3 .8 1 5 ,6 8 1 2 .0 3 9 .1 0 6 ,0 5 | 3 ,7 3 | 4 5 .2 2 0 ,6 1 | 1 8 .2 7 4 ,5 1

TRABALHO 6.000,00 ] 0 ,0 0 J 0,00 | 0,00 0,00 i 0,00 l 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,0 0 1 0,00

Fomento ao Trabalho 6 .0 0 0 ,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0 ,0 0 I 0,00 | o .o o | 0.00 | 0,00 | 0 ,0 0 1 0,00

EDUCAÇÃO 2 6 .3 3 2 .7 5 0 ,0 0 1 2 5 .2 7 4 .6 6 9 ,3 7 | 8 9 2 .0 4 3 ,4 9 | 2 5 .0 0 4 .8 3 2 ,2 3 4 4 ,1 3 | 2 6 9 .8 3 7 ,1 4 | 4 .3 1 1 .7 5 6 ,2 8 | 2 4 .4 7 0 .5 4 4 ,4 4 I 4 4 , 7 2 | 8 0 4 .1 2 4 ,9 3 | 5 3 4 .2 8 7 ,7 9

Ensino Fundamental 1 9 .0 5 8 .7 5 0 ,0 0 | 1 9 .3 2 9 .2 0 8 ,5 5 | 1 .0 1 5 .7 8 7 ,2 6 | 1 9 .1 7 5 .5 6 0 ,7 4 3 3 ,8 5 | 1 5 3 .6 4 7 ,8 1 1 3 .2 2 5 .3 7 0 ,7 9 1 1 8 .8 3 6 .2 8 8 ,8 2 I 3 4 ,4 2 | 4 9 2 .9 1 9 ,7 3 1 3 3 9 .2 7 1 ,9 2

Ensino Médio 5 7 8 .0 0 0 ,0 0 | 4 6 0 .8 7 6 ,8 0 | 4 6 .7 0 1 ,4 0 1 4 4 3 .3 7 5 ,0 6 0 ,7 8 1 1 7 .5 0 1 ,7 4 i 8 2 .1 2 8 ,0 0 1 4 0 8 .0 2 5 ,5 6 | 0 ,7 5 | 5 2 .8 5 1 ,2 4 | 3 5 .3 4 9 ,5 0

Educação Infantil 3 .9 0 6 .0 0 0 ,0 0 I 2 .9 8 3 .1 7 4 ,0 3 1 3 0 .7 2 6 ,6 0 1 2 .9 3 4 .0 6 9 ,6 8 5 ,1 8 | 4 9 .1 0 4 ,3 5 1 6 2 4 .0 2 9 ,9 1 1 2 .8 6 1 .0 1 0 ,3 9 | 5 ,2 3 | 1 2 2 .1 6 3 ,6 4 | 7 3 .0 5 9 ,2 9

Educação de lovens e Adult 8 2 .0 0 0 ,0 0 1 4 .1 0 0 ,0 0 i 0 ,0 0 i 0,00 0,00 i 4 .1 0 0 ,0 0 1 0 ,0 0 i 0,00 1 0,00 | 4 .1 0 0 ,0 0 | 0,00

Educação Especial 3 8 .0 0 0 ,0 0 | 8 .2 0 0 ,0 0 | 0 ,0 0 1 0,00 0,00 | 8 .2 0 0 ,0 0 | 0 ,0 0 1 \ 0,00 I 0,00 ( 8 .2 0 0 ,0 0 | 0,00

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Ceará

Governo Municipal de Guaiúba

consolidado

RREO - Anexo 2 CLRF, Art.52, inciso II, alinéa 'c')

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

1

1

DOTAÇÃO I

INICIAL 1

1

)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Ca)

DESPESAS EMPENHADAS

1

1

_ 1

1

1

SALDO 1

DESPESAS LIQUIDADAS

î

îî

!

1

SALDO 1

1

Ce) = Ca-d) |

1

i

INSCRITAS EM 1

RESTOS A PAGAR |

NÃO PROCESSADOS|

1

Cf) 1

)

NO )

BIMESTRE \

i % iATÉ 0 | Çb/total 1

BIMESTRE Cb) 1 b) |

1

Cc) = Ca-b) 1

1

1

NO !

BIMESTRE 1

i % iATÉ o |Cd/total1

BIMESTRE Cd) | d) 1

Administração Geral 1.980.000,00 I 1.940.501,02 12.732,99 1 1.903.368,55 1 3,36 1 37.132,47 i 298-289,44 1 1.816.761,47 1 3,32 í 123.739,55 | 86.607,08 1

Demais Subfunções 690.000,00 1 548.608,97 -213.904,76 1 548.458,20 \ 0,97 ! 150,77 f 81.938,14 \ 548.458,20 ( 1,00 1 150,77 1 0,00 |

CULTURA 396.000,00 I 717.663,36 Z8.602,93 I 625.682,41 | 1,10 1 91.980,95 1 32.302,53 1 182.494,50 1 0.33 1 535.168,86 | 443.187,91 1

Patrimônio Histórico, Arti 30.000,00 1 5.000,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 5.000,00 1 0,00 ( 0,00 J 0,00 1 5.000,00 1 0,00 1

Difusão cultural 366.000,00 1 712.663,36 28.602,93 1 625.682,41 | 1,10 1 86.980,95 1 32.302,53 1 182.494,50 1 0,33 1 530.168,86 ! 443.187,91 1

URBANISMO 4-615.000,00 i 3.074.212,00 327.467,20 \ 2.894.873,96 1 5,11 1 179.338,04 1 631.830,81 1 2.479.411,26 | 4,53 I 594.800,74 | 415.462,70 !

Infra-Estrutura Urbana 1.70S.000,00 1 406.672,00 0,00 1 375.909,93 | 0,66 1 30.762,07 i 92.376,27 ) 132.512,08 1 0,24 1 274.159,92 243.397,85 1

serviços urbanos 2.900.000,00 1 2.667.540,00 327.467,20 { 2.518.964,03 | 4,45 i 148.575,97 | 539.454,54 | 2.346.899,18 1 4,29 1 320.640,82 172.064,85 1

Administração Geral 10.000,00 } 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0.00 1 0,00 0,00 |

habitação 150.000,00 1 0,00 0,00 i 0,00 ( 0,00 1 0,00 1 0,00 i 0,00 1 0,00 i 0,00 0,00 |

Habitação Urbana 150.000,00 J 0,00 0,00 1 0,00 f 0,00 1 0,00 1 o,oo ! 0,00 1 0,00 [ 0,00 0,00

SANEAMENTO 760.000,00 J 500,00 0,00 1 0,00 i 0,00 1 500,00 1 0,00 J 0,00 1 0,00 ( 500,00 0,00

Saneamento Básico urbano 760.000,00 1 500,00 0,00 í 0,00 1 0,00 1 500,00 1 0,00 1 0,00 ( 0,00 1 500,00 0,00

GESTÃO AMBIENTAL 612.000,00 1 47.500,00 0,00 I 1.005,99 1 0,00 1 46.494,01 1 0,00 1 1.005,99 í 0,00 J 46.494,01 0,00

Preservação e Conservação 221.000,00 1 21.500,00 0,00 1 1.005,99 1 0,00 I 20-494,01 1 0,00 1 1.005,99 I 0,00 1 20.494,01 0,00

Recursos Hidricos 391.000,00 1 Z6.OGO.0Ü 0.00 1 0,00 1 0,00 1 26.000,00 1 0,00 I 0,00 1 0,00 1 26.000,00 0,00

AGRICULTURA 478.000,00 i 156.358,00 1.509,40 1 104.894,11 1 0,19 1 51.463,89 [ 2.278,40 1 96.275,11 1 0,18 1 60.082,89 8.619,00

Abastecimento 300.000,00 t 1.500,00 0,00 I 0,00 ) 0,00 1 1.500,00 1 0,00 i 0,00 1 0,00 1 1.500,00 [ 0 , 0 0

Extensão Rural 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ] 134.058,00 1.509,40 1 97.209,11 1 0,17 i 36.848.89 | 2.278,40 ! 88.590,11 ] 0,16 1 45.467,89 | 8.619,00

Promoção da Produção Agrop 18.000,00 1 20.800,00 0,00 1 7.685,00 ( 0,01 í 13.115,00 1 0,00 1 7.685,00 1 0,01 1 13.115,00 I 0,00

industria 600.000,00 I 2.488.356,48 -10.745,03 ( 2.488.308,15 ( 4,39 J 48,33 1 0,00 1 2.488.308,15 | 4,55 1 48,33 ] 0,00

Promoção Industrial 600.000,00 1 2.488.356,48 -10.745,03 1 2.488.308,15 ( 4,39 1 48,33 J 0,00 I 2.488.308,15 t 4,55 1 48,33 1 0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 97.000,00 1 63.000,00 0 , 0 0 i 0,00 1 0,00 I 63.000,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 63.000,00 I 0,00

Promoção Comercial 32.000,00 f 21.000,00 0,00 1 0,00 I 0,00 \ 21.000,00 1 0,00 í 0 , 0 0 f 0,00 1 21.000,00 | 0,00

Turismo 65.000,00 1 42.000,00 0,00 } 0,00 1 0,00 i 42.000,00 I 0,00 1 0,00 1 0,00 1 42.000,00 \ 0,00

ENERGIA 200.000,00 ( 406.100,00 50.000,00 ] 406.003,87 1 0,72 \ 96,13 1 56.130,88 1 388.176,10 1 0,71 1 17.923,90 [ 17.827,77

Energia Elétrica 200.000,00 1 406.100,00 50.000,00 ! 406.003,87 \ 0,72 1 96,13 i 56.130,88 Î 388.176,10 J 0,71 1 17.923,90 | 17.827,77

TRANSPORTE 310.000,00 i 66.500,00 -3.085.60 1 24.091,34 1 0,04 ( 42.408,66 1 0,00 1 24.091,34 1 0,04 1 42.408,66 f 0,00

Transporte Rodoviário 310.000,00 í 66.500,00 -3.085,60 1 24.091,34 1 0,04 1 42.408,66 1 0,00 ! 24.091,34 1 0,04 1 42.408,66 | 0,00

desporto e lazer 636.000,00 1 77.053,00 -5.731,41 1 60.965,59 1 0,11 ( 16.087,41 J 4.613,72 1 58.437,37 1 0,11 1 18.615,63 | 2.528,22

Desporto de Redimentos 16.000,00 1 8.000,00 0,00 ) 0,00 1 0,00 1 8.000,00 1 0,00 J 0,00 1 0,00 1 8.000,00 | 0,00

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÃRIA

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃo/SUBFUNÇÃO Pag.: 0003

Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6“ bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinéa 'c ') R$ 1,00

1

1

1

1

i

i DESPESAS EMPENHADAS

i

i

1

1 DESPESAS LIQUIDADAS

i

i

i

INSCRITAS EM |

| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | 1 SALDO 1. 1 SALDO RESTOS A PAGAR |

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO 1 INICIAL | ATUALIZADA 1 i i % i 1 i % i NÃO PROCESSADOS |

1 1 I NO | ATÊ 0 |(b/total| Cc) = (a-b) | NO ATÊ 0 1(d/total| Ce) « Ca-d) 1

! 1 Ca) 1 BIMESTRE | BIMESTRE (b) 1 b) | 1 BIMESTRE BIMESTRE (d) 1 d) | C f ) 1

Lazer 1 620.000,00 ( 69.053,00 I -5.731,41 1 60.965,59 1 0.11 | 8.087,41 | 4.613,72 58.437,37 1 0,11 | 10.615,63 2.528,22 |

ENCARGOS ESPECIAIS 1 1.250.000,00 | 1.969.965,00 | 52.373,83 [ 1.952.373,83 1 3,45 | 17.591,17 ( 273.984,20 1.952.373,83 1 3,57 | 17.S91.17 0,00 1

Serviço da Divida Interna 1 750.000,00 1 1.669.415,00 ] 33.449,22 1 1.653.449,22 1 2.92 | 15.965,78 | 220.890,31 1.653.449,22 1 3,02 1 15.965,78 0,00 )

Transferência 1 100.000,00 | 50,00 1 0,00 | 0,00 1 0.00 1 50,00 1 0,00 0,00 1 0,00 | 50,00 0,00 |

Outros Encargos Especiais 1 400.000,00 1 300.500,00 | 18.924,61 | 298.924,61 1 0,53 | 1.575,39 ] 53.093,89 298.924,61 1 0,55 1 1.575,39 0,00 1

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 1 0,00 [ 400.000,00 | 0,00 0,00 1 0,00 1 400.000,00 0,00 |

DESPESAS CINTRA- 1 i i i 1 1 i 1 1 1

ORÇAMENTARIAS) (II) 1 0,00 1 0,00 | o ,o o | 0,00 1 0,00 I 0,00 | 0,00 0,00 I 0,00 | 0,00 1 0,00 |

TOTAL (III) = (I + II) 1 60.200.000,00 | 60.200.000,00 | 1.080.552,84 | 56.656.116,38 1 100,00 1 3.543.883,62 | 10.521.850,82 54.719.169,76 1 100,00 1 5.480.830,24 1 1.936.946,62 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guaiúba - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:59

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ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Pag.: 0001

consolidado o r ç a m e n t o f i s c a l e d a s e g u r i d a d e s o c i a l

6o bimestre de 2018 (até Dezembro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) Rí 1,00

1ESPECIFICAÇÃO t

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ii

lan/2018 |

1

Fev/2018 |

1

Mar/2018 |

|

Abr/2018 |

1

Mai/2018 |

1

Dun/2018 |

1

lul/2018

RECEITAS CORRENTES Cl) ! 4.081.400,56 | 5.880.766,62 | 4.367.290,28 | 4.273.425,94 | 5.673.010,20 | 4.346.133,69 | 4.613.466,99

Impostos, Taxas e Contribuições de Meiho | 46.477,19 1 182.547,75 | 121.348,94 | 163.783,30 | 123.461,52 | 148.567,05 | 90.567,20

IPTU | 0,00 | 0,00 | 30,02 1 0,00 | 5.344,52 | 325,08 | 7.997,80

ISS | 17.904,95 | 81.687,06 | 32.448,89 | 87.227,29 | 18.766,66 | 40.161,43 | 19.578,42

ITBI | 0,00 | 0,00 | 128,02 | 0,00 1 0,00 | 1.500,00 | 4,48

IRRF | 22.664,88 1 100.855,89 | 84.760,31 | 74.950,98 | 97.433,47 1 106.244,73 | 62.262,08

outros Impostos, Taxas e Contribuições | 5.907,36 | 4,80 | 3.981,70 | 1.605,03 | 1.916,87 | 335,81 | 724,42

Contri bui ções | 125.251,56 | 81.661,94 | 64.626,46 1 103.875,07 1 95.529,12 | 104.622,30 | 67.665,24

Receita Patrimonial | 13.351,30 | 8.743,82 | 11.363,29 | 10.188,14 | 10.049,02 | 9.901,87 | 8.915,29

Rendimentos de Aplicação Financeira | 13.351,30 | 8.743,82 | 11.363,29 | 10.188,14 | 10.049,02 | 9.901,87 | 8.915,29

Outras Receitas patrimoniais | 0,00 1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Receita de serviços I 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1 0,00

Transferências correntes | 3.894.359,24 | 5.596.023,73 | 4.168.354,47 | 3.995.007,85 | 5.438.396,08 | 4.081.095,44 | 4.425.924,23

Cota-parte do Fp m I 1.686.310,27 I 2.204.534,93 | 1.484.513,86 | 1.556.480,55 | 1.910.159,98 | 1.788.773,98 | 2.060.590,78

cota-parte do ICMS | 394.266,55 | 351.477,65 | 304.990,56 | 327.807,85 | 353.530,94 | 281.475,75 1 379.388,40

cota-parte do i p v a | 64.804,99 | 91.240,23 | 51.332,86 | 47.782,40 | 49.636,16 | 41.285,73 | 16.085,78

cota-parte do i t r | 108,85 | 110,42 | 51,79 | 90,50 | 17,47 | 195,58 | 33,88

Transferências da LC 87/96 | 979,81 | 979,81 | 979,81 | 979,81 | 979,81 | 979,81 | 979,81

Transferências da LC 61/89 | 1.599,05 | 1.766,42 | 1.473,27 | 1.572,92 | 1.603,06 | 1.760,36 | 1.481,42

Transferências do Fundeb I 1.295.573,38 1 2.340.743,10 | 1.332.538,84 | 1.102.536,54 1 2.202.766,28 | 1.376.921,19 | 1.307.222,68

Outras transferências correntes 1 450.716,34 | 605.171,17 | 992.473,48 | 957.757,28 | 919.702,38 | 589.703,04 | 660.141,48

Outras receitas correntes | 1.961,27 | 11.789,38 | 1.597,12 | 571,58 | 5.574,46 | 1.947,03 | 20.395,03

DEDUÇÕES ClI) I 429.613,69 | 530.021,84 | 368.668,34 | 386.939,54 | 463.185,42 | 422.894,15 | 322.571,73

Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Comp, finane, entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ) 0,00 i 0,00 | 0,00

Ded. de receita para formação do Fundeb | 429.613,69 | 530.021,84 | 368.668,34 | 386.939,54 | 463.185,42 | 422.894,15 I 322.571,73

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 3.651.786,87 | 5.350.744,78 | 3.998.621,94 | 3.886.486,40 | 5.209.824,78 | 3.923.239,54 | 4.290.895,26 1

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ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Pag.: 0002

Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (até Dezembro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RÍ 1,00

1ESPECIFICAÇÃO |

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 1

1

TOTAL |

(ÚLTIMOS |

12 MESES) |

1

PREVISÃO

ATUALIZADA

EXERCÍCIOii

Ago/2018 |

1

Set/2018 |

1

Out/2018 |

1

Nov/2018 Dez/2018 |

1

RECEITAS CORRENTES Cl) 1 4.497.425,80 | 3.708.207,02 | 4.041.572,86 | 4.296.462,90 7.458.489,53 | 57.237.652,39 | 62.993.000,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 131.491,84 | 83.886,74 | 203.033,73 | 165.172,14 281.765,82 | 1.742.103,22 | 1.310.000,00

IPTU | 999,13 | 836,29 | 442,28 | 12,65 6,52 | 15.994,29 | 37.000,00

ISS 1 58.359,63 | 57.929,58 | 159.437,02 | 119.343,05 246.027,65 | 938.871,63 | 500.000,00

ITBI | 10,90 | 9,95 | 46,76 | 0,00 0,00 | 1.700,11 | 50.000,00

IRRF | 69.818,88 | 23.750,14 | 42.275,67 | 44.849,42 34.941,52 | 764.807,97 | 640.000,00

outros Impostos, Taxas e contribuições | 2.303,30 | 1.360,78 | 832,00 | 967,02 790,13 | 20.729,22 | 83.000,00

contribuições 1 118.324,23 | 83.221,21 | 0,00 | 117.377,76 110.826,68 | 1.072.981,57 | 1.300.000,00

Receita Patrimonial 1 9.350,39 | 7.745,85 | 8.495,75 | 7.502,14 8.806,39 | 114.413,25 | 641.000,00

Rendimentos de Aplicação Financeira | 9.350,39 | 7.745,85 | 8.495,75 | 7.502,14 8.806,39 | 114.413,25 | 641.000,00

Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00

Receita agropecuária 1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00

Receita industrial | 0,00 | 0,00 1 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00

Receita de serviços 1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 100.000,00

Transferências correntes 1 4.125.031,62 | 3.533.353,22 | 3.824.479,73 | 4.005.832,10 7.051.500,27 | 54.139.357,98 | 59.572.000,00

Cota-parte do FPM 1 1.532.654,99 | 1.155.929,57 | 1.313.128,48 | 1.649.445,56 2.886.540,91 | 21.229.063,86 | 23.600.000,00

Cota-parte do ICMS | 347.052,84 | 366.715,23 | 399.398,29 | 222.148,02 575.473,41 | 4.303.725,49 | 4.600.000,00

cota-parte do IPVA 1 9.920,75 | 5.920,87 | 7.395,64 | 158.225,07 -147.581,69 | 396.048,79 | 500.000,00

Cota-parte do ITR 1 170,87 | 87,06 | 2.747,14 | 126,12 942,66 | 4.682,34 | 5.000,00

Transferências da LC 87/96 1 979,81 | 979,81 | 979,81 | 979,81 979,81 | 11.757,72 | 15.000,00

Transferências da LC 61/89 | 1.602,16 | 1.601,94 | 1.625,95 | 1.561,01 1.880,96 | 19.528,52 | 20.000,00

Transferências do Fundeb I 1.357.635,11 | 1.260.531,95 | 1.363.777,47 | 1.479.276,47 1.625.244,19 | 18.044.767,20 | 21.000.000,00

outras transferências correntes | 875.015,09 | 741.586,79 | 735.426,95 | 494.070,04 2.108.020,02 | 10.129.784,06 | 9.832.000,00

Outras receitas correntes 1 113.227,72 | 0,00 | 5.563,65 | 578,76 5.590,37 | 168.796,37 | 70.000,00

DEDUÇÕES (II) 1 378.476,22 | 306.246,81 | 345.055,02 | 406.490,41 490.292,71 | 4.850.455,88 | 5.428.000,00

Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00

Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00

Ded. de receita para formação do Fundeb | 378.476,22 | 306.246,81 | 345.055,02 | 406.490,41 490.292,71 | 4.850.455,88 | 5.428.000,00

RECEITA CORRENTE LlQUIDA (III)=(I-II) 1 4.118.949,58 | 3.401.960,21 | 3.696.517,84 | 3.889.972,49 1 6.968.196,82 | 52.387.196,51 | 57.565.000,00

f o n t e : SISTEMA: Aspec informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guaiúba - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2018 HORA DA EMISSÃO: 10:57:48

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ceará

Governo Municipal de Guaiúba

Consolidado

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Pag.: 0003

R$ 1,00

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO ' ANEXO 6 (LRF.Art S3,inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA I

RECEITAS PRIMARIAS 1

1

1

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS |

ATÉ O BIMESTRE |

(a) 1

RECEITAS CORRENTES (I) 1 57.565.000,00 | 52.387.196,51 |

Receita tributária 1 1.310.000,00 | 1.742.103,22 |

IPTU 1 37.000,00 | 15.994,29 1

ISS 1 520.000,00 | 938.871,63 |

ITBI 1 50.000,00 | 1.700,11 |

IRRF 1 640.000,00 | 764.807,97 1

outros impostos, taxas e contribuições de melhoria 1 63.000,00 1 20.729,22 |

Contribuições 1 1.300.000,00 1 1.072.981,57 |

Receita patrimonial 1 641.000,00 I 114.413,25 |

Aplicações financeiras (II) 1 641.000,00 | 114.413,25 |

Transferências correntes 1 54.144.000,00 1 49.288.902,10 |

cota-parte do FPM 1 19.200.000,00 | 17.325.755,91 |

Cota-parte do ICMS 1 3.680.000,00 | 3.442.980,52 |

Cota-parte do IPVA 1 400.000,00 | 316.839,18 |

Cota parte do ITR 1 4.000,00 1 3.746,11 i

Transferências da LC 87/96 1 12.000,00 | 9.406,20 |

Transferências da LC 61/89 1 16.000,00 | 15.622,92 |

Transferências do Fundeb 1 21.000.000,00 | 18.044.767,20 |

outras transferências correntes 1 9.832.000,00 | 10.129.784,06 |

Demais receitas correntes 1 170.000,00 | 168.796,37 |

Outras receitas financeiras (III) 1 0,00 | 0,00 |

Receitas correntes restantes 1 170.000,00 1 168.796,37 |

RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) 1 56.924.000,00 1 52.272.783,26 |

RECEITAS DE CAPITAL (V) 1 2.635.000,00 | 3.282.152,26 1

Operações de crédito (VI) 1 0,00 | 0,00 |

Amortização de empréstimos (vil) 1 0,00 | 0,00 i

Alienação de bens I 0,00 i 0,00 |

Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) 1 0,00 1 0,00 |

Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) 1 0,00 1 0,00 |

Outras alienação de bens 1 0,00 1 0,00 |

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ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÃRIO E NOMINAL Pag.: 0002

Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

G° bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

Transferências de capital 1 2.635.000,00 | 3.282.152,26 |

Convênios 1 2.435.000,00 1 2.763.548,30 |

Outras transferências de capital 1 200.000,00 | 518.603,96 i

outras receitas de capital 1 0,00 1 0,00 |

outras receitas de capital não primárias (X) 1 0,00 | 0,00 1

outras receitas de capital primárias 1 0,00 1 0,00 i

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL CXI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X) 1 2.635.000,00 1 3.282.152,26 |

RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 1 59.559.000,00 | 55.554.935,52 }

DESPESAS PRIMARIAS

ATÉ O BIMESTRE/2018 1

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS I

DOTAÇÃO

ATUALIZADA I RESTOS A PAGAR

i

i

1

1

EMPENHADAS |

1

LIQUIDADAS |

1

PAGAS |

Ca) 1

PROCESSADO PAGO 1

(b) |

LIQUIDADOS !

1

PAGOS |

(C) 1

DESPESAS CORRENTES (XIII) 1 52.552.611,291 49.667.190,38( 48.696.415,681 46.465.403,71! 1.512.741,001 379.532,991 379.532,96

Pessoal e encargos sociais I 33.454.073,791 32.683.104,16] 32.683.104,16) 32.678.404,321 275.967,881 0,001 0,00

Juros e encargos da divida (XIV) J 0,00| 0,00| 0,00) 0,00[ 0,001 0,001 0,00

Outras despesas correntes 1 19.098.537,50} 16.984.086,22| 16.013.311,521 13.786.999,391 1.236.773,12] 379.532,991 379.532,96

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV) I 52.552.611,291 49.667.190,381 48.696.415,681 46.465.403,711 1.512.741,001 379.532,991 379.532,96

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 1 7.247.388,71) 6.988.926,001 6.022.754,081 5.700.778,551 2.880,001 675.998,961 568.019,62

Investimentos ! 5.577.973,711 5.335.476,781 4.369.304,861 4.047.329,331 2.880,001 675.998,961 568.019,62

Inversões financeiras 1 0.001 0,00| 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00

concessão de empréstimos e financiamentos Cxvil) | 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00

Aquisição de titulo de capital já integraslizado (XVIII) | 0,00| 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00| 0,00

Aquisição de titulo de crédito (xix) 1 0,001 0,001 0,001 0,00[ 0,00| 0,001 0,00

Amortização de divida (XX) 1 1.669.415,001 1.653.449,221 1.653.449,221 1.653.449,221 0,001 0,001 0,00

DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -| 5.577.973,711 5.335.476,781 4.369.304,861 4.047.329,331 2.880,001 675.998,96] 568.019,62

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 1 400.000,001 0,00| 0,001 0,001 0,001 0,Q0f 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) I 58.530.585,001 55,002.667,161 53.065.720,541 50.512.733,041 1.515.621,001 1.055.531,951 947.552,58

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ceará r e l a t ó r i o r e s u m i d o d a e x e c u ç ã o o r ç a m e n t á r i a

Governo Municipal de Guaiúba d e m o n s t r a t i v o d o r e s u l t a d o p r i m á r i o E n o m i n a l

Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

META FISCAL PARA 0 RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE ]

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA 0 EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 1 165.832,00 |

| ATÉ O BIMESTRE/2018 1

JUROS NOMINAIS 1 1

1 VALOR CORRENTE |

JUROS E ENCARGOS ATIVOS - | 114.413,25 |

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS - ! 107.794,53 |

RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (x x v i i)=x x i v++(x x v - xxvi) - 1 2.585.647,62 |

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL 1 VALOR CORRENTE

META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE - | 752.145,25 ]

ABAIXO DA LINHA 1

1 SALDO

c á l c u l o d o r e s u l t a d o no mi n a l 1

1 EM 31 DE DEZEMBRO

1 (a)

I ATÉ O BIMESTRE

1 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 16.499.776,13 ( 16.425.219,51 |

DEDUÇÕES (XXIX) 1.582.574,22 | 1.574.098,23 |

Disponibilidade de caixa 1.567.995,75 | 1.507.456,63 |

Disponibilidade de caixa bruta 4.202.137,91 1 5.286.944,63 I

(-)Restos a pagar processados (XXX) 2.634.142,16 1 3.779.488,00 1

Demais haveres financeiros 14.578,47 I 66.641,60 |

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX 14.917.201,91 1 14.851.121,28 |

resu l t ad o NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) I 66.080,63 I

Pag.: 0003

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ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL Pag.: 0004

Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

AJUSTE METODOLÓGICO I ATÉ O BIMESTRE/2018 |

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

OUTROS AJUSTES (XXXV)

-

| -1.145.345,34 1

1 0,00 |

1 0,00 |

1 0,00 I

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV - | 1.211.426,47 1

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha x x x v i i=x x x v i-(x x v -x x v i) - | 1.204.807,75 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |

SALDO DE EXERCtCIOS ANTERIORES - I 0,00 |

Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS - | 0,00 |

Superávit finenceiro utilizado para abertura de créditos adicionais - J 0,00 J

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - I 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guaiúba - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:45:14

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ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR Pag.: 0001

consolidado POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - a n e x o 7 (LRF.Art 53,inciso v) rS 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

INSCRITOS

PODER / ÓRGÃO 1 EM EXERCÍCIOS 1 EM 31 DE DEZ. 1 PAGOS 1 CANCELADOS 1 SALDO

1 ANTERIORES | EXERC.ANTERIOR ) 1 1

1 Caí 1 Cb) 1 C O 1 Cd) 1 Ce) = Ca+b)-Cc+d)

RESTOS A PAGAR (EXCETO

INTRA-ORÇAMENTÂRIO (I) 1 1.040.097,34 1 1.594.044,82 | 1.515.621,00 i 0,00 1 1.118.521,16

Executivo 1 1.040.097,34 ) 1.594.044,82 | 1.515.621,00 1 0,00 1 1.118.521,16

2012-Gabinete do Prefeito ! 72,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 [ 72,00

2012-Sec. de Planejamento, Adm, e Financ | 9.037,10 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 9.037,10

2012-Fundo Municipal de Educacao | 9.706,05 1 0,00 J 0,00 1 0,00 1 9.706,05

2012-Fundo Municipal de Saude | 13.568,54 1 0,00 i 0,00 1 0,00 1 13.568,54

2012-Fundo Municipal de Assistência Soei | 12.523,79 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 12.523,79

2012-Fundo m . dos Direitos Crianca/Adole | 796,22 [ 0,00 1 0,00 1 0,00 J 796,22

2012-Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao | 10.606,17 1 0,00 i 0,00 1 0,00 [ 10.606,17

2012-Fundo Municipal de Cultura | 221,20 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 221,20

2012-Sec. de Agric. pecuaria e Meio Ambi | 400,80 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 400,80

2013-Gabinete do prefeito í 0,72 f 0,00 1 0,00 i 0,00 1 0,72

2013-Procuradoria Geral do Município | 808,99 J 0,00 1 0,00 1 0,00 1 808,99

2013-Sec. de Planejamento, Adm, e Financ | 1.121,65 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 1.121,65

2013-Fundo Municipal de Educacao i 10.420,50 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 10.420,50

2013-Fundo Municipal de Saude 1 34.752,54 \ 0,00 1 0,00 1 0,00 1 34.752,54

2013-Fundo Municipal de Assistência Soei | 9.713,23 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 9.713,23

2013-Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao | 12.188,00 1 0,00 1 0,00 [ 0,00 1 12.188,00

2013-Fundo Municipal de Cultura ) 3.775,63 ] 0,00 1 0,00 1 0,00 1 3.775,53

2013-Sec. de Agric. pecuaria e Meio Ambi | 81,80 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 81,80

2014-Gabinete do Prefeito 1 3.431,54 [ 0,00 1 0,00 1 0,00 1 3.431,54

2014-Fundo Municipal de Educação j 610,19 1 0,00 i 0,00 1 0,00 1 610,19

2014-Fundeb I 908,68 1 0,00 ! 0,00 t 0,00 1 908,68

2014-Fundo Municipal de saude 1 23.450,02 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 23.450,02

2014-Fundo Municipal de Assistência Soei ( 1.031,37 i 0,00 ( 0,00 1 0,00 J 1.031,37

2014-sec. de Infra-Estrutura e Habitacao | 34,80 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 34,80

2014-Fundo Municipal de cultura | 3.955,00 1 0,00 1 0,00 ] 0,00 [ 3.955,00

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ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO d o s RESTOS A p a g a r

consolidado p o r p o d e r e ó r g ã o

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF.Art 53,inciso V) R$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

| INSCRITOS |

1 1

PODER / ÓRGÃO | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE DEZ. |

| ANTERIORES | EXERC.ANTERIOR |

1 (a) | (tO 1

PAGOS

( O

CANCELADOS

Cd) 1 (e)

SALDO

= (a+b)-(c+d)

2014-Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambi i 723,77 0,00 | 0,00 0,00 723,77

2015-Gabinete do Prefeito I 6.922,32 0,00 | 0,00 0,00 6.922,32

2015-Procuradoria Geral do Município | 2.669,92 0,00 | 0,00 0,00 2.669,92

2015-Sec de Planejamento Adm e Finanças 1 145.710,79 0,00 1 0,00 0,00 145.710,79

2015-Fundo Municipal de Educação | 13.433,22 0,00 i 0,00 0,00 13.433,22

2015-FUNDEB I 39.792,90 0,00 1 0,00 0,00 39.792,90

2015-Secretaria de Educação e Desporto | 15.557,10 0,00 | 0,00 0,00 15.557,10

2015-Fundo Municipal de Saude | 140.643,12 0,00 | 0,00 0,00 140.643,12

2015-secretaria de Assistência Social | 7.590,59 0,00 | 0,00 0,00 7.590,59

2015-Fundo Municipal de Assistência Soei | 1.263,78 0,00 | 0,00 0,00 1.263,78

2015-Fundo M dos Direitos crianca/Adoles | 918,52 0,00 | 0,00 0,00 918,52

2015-Sec de Turismo e Desenv Economico | 4.717,97 0,00 j 0,00 0,00 4.717,97

2015-sec de Infra-Estrutura e Habitacao | 54.162,28 0,00 1 0,00 0,00 54.162,28

2015-secretaria de Cultura e Juventude | 3.968,17 0,00 | 0,00 0,00 3.968,17

2015-Sec de Agric Pecuaria e Meio Ambien | 11.887,35 0,00 1 0,00 0,00 11.887,35

2016-Gabinete do Prefeito I 2.329,55 0,00 | 0,00 0,00 2.329,55

2016-Procuradoria Geral do Municipio | 787,00 0,00 | 0,00 0,00 787,00

2016-Sec. de Planejamento, Adm, e Financ | 59.114,33 0,00 | 0,00 0,00 59.114,33

2016-Fundo Municipal de Educação | 30.618,20 0,00 1 0,00 0,00 30.618,20

2016-FUNDEB I 50.617,88 0,00 1 0,00 0,00 50.617,88

2016-secretaria de Educação e Desporto | 56.198,17 0,00 1 0,00 0,00 56.198,17

2016-Fundo Municipal de saude | 89.108,93 0,00 | 0,00 0,00 89.108,93

2016-Secretaria de Assistência social | 26.641,91 0,00 | 0,00 0,00 26.641,91

2016-Fundo Municipal de Assistência Soei | 2.251,00 0,00 | 2.249,00 0,00 2,00

2016-Sec. de Turismo e Desenv. Economico | 787,00 0,00 1 0,00 0,00 787,00

2016-Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao | 98.469,47 0,00 | 0,00 0,00 98.469,47

2016-Secretaria de Cultura e Juventude | 5.258,78 0,00 | 0,00 0,00 5.258,78

2016-Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambi | 4.736,79 0,00 | 0,00 0,00 4.736,79

2017-Gabinete do Prefeito I 0,00 19.355,34 | 19.355,34 0,00 0,00

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Ceará RELATÓRIO r e s u m i d o d a e x e c u ç ã o o r ç a m e n t á r i o

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO d o s RESTOS A PAGAR

consolidado p o r p o d e r e ó r g ã o

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF.Art 53,inciso V) R$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

INSCRITOS

PODER / ÓRGÃO EXERCÍCIOS | EM 31 DE DEZ. | PAGOS I CANCELADOS 1 SALDO

ANTERIORES

C a )

| EXERC.ANTERIOR |

1 ( b ) | ( c )

1

1 C d )

1

1 C e ) = ( a + b ) - ( c + d )

2017-Procuradoria Geral do Município | 0,00 1 196,77 | 196,77 | 0,00 | 0,00 1

2017-sec. de Planejamento, Adm, e Financ ] 0,00 ! 119.825,63 | 104.916,62 | 0,00 i 14.909,01 |

2017-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 206.148,41 | 201.898,01 | 0,00 | 4.250,40 |

2017-Fundeb | 0,00 1 298.282,92 | 286.826,66 | 0,00 | 11.456,26 |

2017-Secretaria de Educação e Desporto | 0,00 1 137.217,26 | 128.816,65 | 0,00 | 8.400,61 [

2017-Fundo Municipal de Saude | o .o o ! 465.642,56 | 433.193,39 | 0,00 1 32.449,17 |

2017-Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 60.991,02 | 56.850,54 | 0,00 1 4.140,48 |

2017-Fundo Municipal de Assistência soei | 0,00 | 7.602,99 | 7.602,99 | 0,00 | 0,00 |

2017-Fundo M. dos Direitos crianca/Adole 1 0,00 | 393,54 | 393,54 | 0,00 | 0,00 |

2017-Sec. de Turismo e Desenv. Economico | 0,00 | 4.533,86 ! 4.533,86 | 0,00 1 0,00 |

2017-sec. de Infra-Estrutura e Habitacao | 0,00 | 121.223,26 | 119.049,77 | 0,00 i 2.173,49 |

2017-Secretaria de cultura e Juventude | 0,00 | 101.857,26 | 98.995,26 | 0,00 | 2.862,00 |

2017-sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambi | 0,00 | 50.774,00 | 50.742,60 | 0,00 | 31,40 t

Legislativo | 0,00 1 0,00 | 0,00 | 0,00 1

1

0,00 |

2016-Camara Municipal de Guaiuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1 0,00 |

2017-Camara Municipal de Guaiuba | 0,00 1 0,00 | 0,00 | 0,00 1 0,00 |

Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 1

1

0,00 |

1

0,00 ]

Munistério Público | 0,00 | 0,00 | o .o o !

1

0,00 |

1

0,00 |

RESTOS A PAGAR

ClNTRA-ORÇAMENTÃRIO Cll) 1 0,00 1 0,00 | 0,00 1 0,00 | 0,00 |

TOTAL (III)=CI)+CII) 1 1.040.097,34 1 1.594.044,82 | 1.515.621,00 | 0,00 | 1.118.521,16 |

7 "

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR Pag.: 0004

Consolidado POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - a n e x o 7 (LRF.Art 53,-inciso V) R$ 1,00

1

1

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1

1

1 INSCRITOS | 1 1 1 1 1

PODER / ÚRGÃO 1 EM EXERCÍCIOS 1 EM 31 DE DEZ. |

1

1

1

1

1

1

1

! SALDO

1

1

1 ANTERIORES 1 EXERC.ANTERIOR | LIQUIDADOS 1 PAGOS 1 CANCELADOS 1 SALDO 1 TOTAL 1

1 (f) 1 (9) 1 (h) 1 (i) 1 0 ) K k) (f+g)-(i+j) 1 (1) = Ce)+(k) 1

RESTOS A PAGAR (EXCETO

INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) |

I50.999,20 1

11.653.726,59 |

11.055.531,95 1

1947.552,58 |

1137.203,89 1

1619.969,32 j 1.738.490,48

1

Executivo |

1

50.551,31 1

1

1.592.010,73 1

1

993.816,12 1

1

885.836,78 |

1

136.755,97 |

1

619.969,29 | 1.738.490,45

2012-Gabinete do Prefeito j 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 72,00

2012-sec. de Planejamento, Adm, e Financ | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 9.037,10

2012-Fundo Municipal de Educacao | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 9.706,05

2012-Fundo Municipal de saude | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 13.568,54

2012-Fundo Municipal de Assistência soei | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 12.523,79

2012-Fundo M. dos Direitos Crianca/Adole | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 796,22

2012-Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 10.606,17

2012-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 221,20

2012-sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambi | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 400,80

2013-Gabinete do Prefeito | 0,00 1 0,00 1 o .o o ! 0,00 1 0,00 1 0,00 ! 0,72

2013-Procuradoria Geral do Muni ci pi o | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 i 0,00 1 0,00 1 808,99

2013-Sec. de Planejamento, Adm, e Financ | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 1.121,65

2013-Fundo Municipal de Educacao | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 i 0,00 1 10.420,50

2013-Fundo Municipal de saude i 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 ] 0,00 1 34.752,54

2013-Fundo Municipal de Assistência Soei | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 9.713,23

2013-sec. de Infra-Estrutura e Habitacao | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 12.188,00

2013-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 j 3.775,63

2013-Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambi | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 81,80

2014-Gabinete do Prefeito | 0,00 j 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 3.431,54

2014-Fundo Municipal de Educação | 651,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 651,00 1 0,00 1 610,19

2014-Fundeb | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 908,68

2014-Fundo Municipal de Saude | 49.900,31 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 49.900,31 1 73.350,33

2014-Fundo Municipal de Assistência Soei | 0,00 1 0,00 í 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 1.031,37

2014-Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 34,80

2014-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 j 3.955,00

2014-sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambi | 0,00 1 0,00 1 0,00 i 0,00 1 0,00 1 0,00 1 \ 723,77

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ceará RELATÓRIO r e s u m i d o d a e x e c u ç ã o o r ç a m e n t á r i o

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR Pag.: 0005

consolidado p o r p o d e r e ó r g ã o

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF.Art 53,inciso V) R$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PODER / ÓRGÃO

INSCRITOS

EM EXERCÍCIOS 1 EM 31 DE DEZ.

ANTERIORES | EXERC.ANTERIOR

Cf) 1 Cg)

1

1

1

LIQUIDADOS 1

Ch) 1

PAGOS

(i)

1

1

1

1

1

CANCELADOS

C P I CSALDO

k) = (f+g)

1

1

1

1

-Ci+j) 1

1

1

SALDO 1

TOTAL 1

C D = Ce)+Ck) 1

2015-Gabinete do Prefeito 0,00 t 0,00 0,00 ! 0,00 1 0,00 0,00 1 6.922,32

2015-Procuradoria Geral do Município 0,00 1 0,00 0,00 ! 0,00 1 0,00 0,00 1 2.669,92

2015-Sec de Planejamento Adm e Finanças 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 145.710,79

2015-Fundo Municipal de Educação 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 13.433,22

2015-FUNDEB 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 39.792,90

2015-Secretaria de Educação e Desporto 0,00 [ 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 15.557,10

2015-Fundo Municipal de Saude 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 140.643,12

2015-secretaria de Assistência social 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 7.590,59

2015-Fundo Municipal de Assistência soei 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 1.263,78

2015-Fundo M dos Direitos Crianca/Adoles 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 918,52

2015-sec de Turismo e Desenv Economico 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 4.717,97

2015-Sec de Infra-Estrutura e Habitacao 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 54.162,28

2015-Secretaria de Cultura e Juventude 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 3.968,17

2015-Sec de Agric Pecuaria e Meio Ambien 0,00 1 0,00 0,00 f 0,00 1 0,00 0,00 1 11.887,35

2016-Gabinete do Prefeito 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 2.329,55

2016-Procuradoria Geral do Municipio 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 787,00

2016-Sec. de Planejamento, Adm, e Financ 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 59.114,33

2016-Fundo Municipal de Educação 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 30.618,20

2016-FUNDEB 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 50.617,88

2016-Secretaria de Educação e Desporto 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 56.198,17

2016-Fundo Municipal de Saude 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 89.108,93

2016-Secretaria de Assistência social 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 26.641,91

2016-Fundo Municipal de Assistência Soei 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 2,00

2016-sec. de Turismo e Desenv. Economico 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 787,00

2016-Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 o .o o ! 98.469,47

2016-Secretaria de Cultura e Juventude 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 5.258,78

2016-sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambi 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 4.736,79

2017-Gabinete do Prefeito 0,00 1 24.076,97 14.476,97 1 14.476,97 1 9.600,00 0,00 1 0,00

2017-Procuradoria Geral do Municipio 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00

2017-sec. de Planejamento, Adm, e Financ 0,00 1 35.948,05 27.088,15 1 27.088,15 1 2.000,00 6.859,90 1 21.768,91

7 kß

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO d a e x e c u ç ã o o r ç a m e n t á r i o

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO d o s RESTOS A PAGAR Pag.: 0006

consolidado p o r p o d e r e ó r g ã o

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF.Art 53,inciso V) R$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PODER / ÓRGÃO

!

1

1

1

1

INSCRITOS 1

1

EM EXERCÍCIOS I EM 31 DE DEZ. |

ANTERIORES | EXERC.ANTERIOR |

Cf) 1 (g) 1

1

!

1

LIQUIDADOS 1

(h) 1

1

1

1

PAGOS 1

(i) 1

CANCELADOS

(j)

1

1

1

1

l(

1

1

1

SALDO 1

k) = (f+g)-(i+j) 1

SALDO

TOTAL

(1) = (e)+(k)

2017-Fundo Municipal de Educação 1 0,00 103.271,87 1 101.026,67 1 101.026,67 1 2.245,20 1 0,00 1 4.250,40

2017-Fundeb 1 0,00 46.924,00 1 46.924,00 1 46.924,00 1 0,00 1 0,00 1 11.456,26

2017-Secretaria de Educação e Desporto 1 0,00 34.886,77 | 34.886,77 i 34.886,77 | 0,00 1 0,00 1 8.400,61

2017-Fundo Municipal de Saude 1 0,00 67.318,45 1 41.558,63 1 41.558,63 1 21.109,82 1 4.650,00 1 37.099,17

2017-Secretaria de Assistência Social 1 0,00 32.679,37 | 18.478,47 1 18.478,47 1 14.200,90 1 0,00 1 4.140,48

2017-Fundo Municipal de Assistência soei 1 0,00 949,75 1 759,80 1 759,80 1 189,95 1 0,00 1 0,00

2017-Fundo M. dos Direitos Crianca/Adole 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

2017-Sec. de Turismo e Desenv. Economico 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

2017-sec. de Infra-Estrutura e Habitacao 1 0,00 1.230.426,32 | 693.467,38 | 585.488,04 | 86.379,20 1 558.559,08 | 560.732,57

2017-secretaria de Cultura e Juventude 1 0,00 10.236,30 1 9.856,40 1 9.856,40 1 379,90 1 0,00 1 2.862,00

2017-Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambi 1 0,00 5.292,88 1 5.292,88 1 5.292,88 1 0,00 1 0,00 1 31,40

Legislativo 1 447,89 61.715,86 1 61.715,83 1 61.715,80 1 447,92

1

1

1

0,03 1 0,03

2016-Camara Municipal de Guaiuba 1 447,89 0,00 1 0,00 i 0,00 f 447,89 1 0,00 1 0,00

2017-Camara Municipal de Guaiuba 1 0,00 61.715,86 1 61.715,83 ! 61.715,80 ( 0,03 1 0,03 1 0,03

Judiciário 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

1

1

1

0,00 1 0,00

Munistério Público 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

1

1

1

0,00 1 0,00

RESTOS A PAGAR

(INTRA-ORÇAMENTÃRIO (II) 1 0,00 0,00 1 0,00 í 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

TOTAL (III)=(I)+(II) 1 50.999,20 1.653.726,59 | 1.055.531,95 1 947.552,58 | 137.203,89 1 619.969,32 | 1.738.490,48

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO d a e x e c u ç ã o o r ç a m e n t ã r i o

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO d o s RESTOS A PAGAR Pag.: 0007

consolidado POR p o d e r e ó r g ã o

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF.Art 53,ÍncÍSO V) R$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

1

1

INSCRITOS 1

1

1

1

1

1

PODER / ÓRGÃO 1 EM EXERCÍCIOS 1 EM 31 DE DEZ. 1 PAGOS 1 CANCELADOS 1 SALDO

1 ANTERIORES 1 EXERC.ANTERIOR | 1 1

1 (a) 1 Cb) 1 ( O 1 Cd) 1 (e) = (a+b)-(c+d)

RESTOS A PAGAR

(INTRA-ORÇAMENTÃRIO (II) 0 , 0 0 I 0 ,0 0 I 0,00 I

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ceará RELATÓRIO r e s u m i d o d a e x e c u ç ã o o r ç a m e n t á r i o

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR Pag.: 0008

Consolidado POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)RREO - ANEXO 7 (LRF.Art 53,inciso V) R$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| INSCRITOS

1

1

11

1

1

|

1

1

1

|

PODER / ÓRGÃO I EM EXERCÍCIOS |

1 ANTERIORES |

1 Cf) 1

EM 31

EXERC

DE DEZ. |

ANTERIOR j

Cg) 1

1

LIQUIDADOS |

(h) 1

PAGOS

Ci)

I

I

I

CANCELADOS

Cj)

1

1

IC k)

I

SALDO |

= ( f + g ) - ( i+ j ) 1

SALDO

TOTAL

C D = Ce)+Ck)

RESTOS A PAGAR

(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 1 0,00 1 0,00 1 0,00 | 0,00 | 0,00 l 0,00 1 0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guaiúba - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:24

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',

'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,

tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

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Pag.: 0001ceará RELATÓRIO RESUMIDO d a e x e c u ç ã o o r ç a m e n t á r i a

Governo Municipal de Guaiúba d e m o n s t r . d a s r e c e i t a s e d e s p e s a s

Consolidado COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

1 1 RECEITAS REALIZADAS

1 PREVISÃO 1 PREVISÃO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) 1 INICIAL 1 ATUALIZADA 1 ATÉ O BIMESTRE 1 %

1 1 (a) 1 Cb) 1 (c) = (b/a)xl00

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS ï 1.247.000,00 1 1.247.000,00 1 1.721.374,00 1 138,04

1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban ï 37.000,00 1 37.000,00 1 15.994,29 1 43,23

1.1.1 - IPTU ï 15.000,00 1 15.000,00 1 15.589,22 1 103,93

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU ï 22.000,00 1 22.000,00 1 405,07 1 1,84

1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI ï 50.000,00 1 50.000,00 1 1.700,11 1 3,40

1.2.1 - ITBI ï 50.000,00 1 50.000,00 j 1.628,02 1 3,26

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI ï 0,00 j 0,00 1 72,09 1 0,00

1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS ï 520.000,00 1 520.000,00 1 938.871,63 | 180,55

1.3.1 - ISS ï 520.000,00 1 520.000,00 1 928.434,92 | 178,55

1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos

da divida ativa do ISS ï 0,00 1 0,00 1 10.436,71 [ 0,00

1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - irrf ï 640.000,00 1 640.000,00 1 764.807,97 | 119,50

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR ï 0,00 [ 0,00 1 0,00 1 0,00

1.5.1 - ITR ï 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros

encargos da divida ativa do ITR ï 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ï 28.740.000,00 [ 28.740.000,00 | 25.964.806,72 | 90,34

2.1 - cota parte do fpm ï 23.600.000,00 1 23.600.000,00 1 21.229.063,86 | 89,95

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b ï 22.000.000,00 1 22.000.000,00 1 19.516.557,34 | 88,71

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d ï 800.000,00 1 800.000,00 t 866.805,49 | 108,35

2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea e ï 800.000,00 t 800.000,00 1 845.701,03 1 105,71

2.2 - Cota parte do ICMS ï 4.600.000,00 j 4.600.000,00 1 4.303.725,49 | 93,56

2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 ï 15.000,00 1 15.000,00 1 11.757,72 [ 78,38

2.4 - Cota parte IPI - Exportação ï 20.000,00 1 20.000,00 1 19.528,52 1 97,64

2.5 - Cota parte ITR ï 5.000,00 I 5.000,00 j 4.682,34 1 93,65

2.6 - Cota parte IPVA ï 500.000,00 1 500.000,00 1 396.048,79 | 79,21

2.1 - cota parte lOF-ouro ï 0,00 i 0,00 1 0,00 1 0,00

( 2 -

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) I 29.987.000,00 | 29.987.000,00 | 27.686.180,72 | 92,33

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ceará RELATÓRIO RESUMIDO d a EXECUÇÃO o r ç a m e n t á r i a

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTR. d a s r e c e i t a s e d e s p e s a s Pag.: 0002consolidado COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDAOE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

i 1 1 RECEITAS REALIZADAS

i PREVISÃO | PREVISÃO |

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO D0 ENSINO i INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE 1 %

i 1 Ca) 1 Cb) 1 Cc) = (b/a)xl00

4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO i 0,00 | 0,00 1 5.058,28 1 0,00

- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE i 1.408.000,00 | 1.408.000,00 | 1.758.203,22 1 124,87

5.1 - Transferências do salário-educação i 700.000,00 | 700.000,00 | 870.245,85 1 124,32

5.2 - Transferências diretas - PDDE i 0,00 | 0,00 | 0,00 1 0,00

5.3 - Transferências diretas - pnae i 400.000,00 | 400.000,00 | 622.808,00 1 155,70

5.4 - Transferências diretas - PNATE i 100.000,00 | 100.000,00 | 125.718,31 1 125,72

5.5 - Outras transferências do FNDE i 128.000,00 | 128.000,00 | 126.249,06 1 98,63

5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE i 80.000,00 | 80.000,00 | 13.182,00 1 16,48

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS i 600.000,00 | 600.000,00 | 736.219,15 1 122,70

6.1 - Transferências de convênios i 600.000,00 | 600.000,00 | 735.497,77 1 122,58

6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios ) 0,00 j 0,00 ] 721,38 1 0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO i 0,00 | 0,00 1 0,00 1 0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO i 0,00 | 0,00 | 0,00 1 0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) i 2.008.000,00 | 2.008.000,00 1 2.499.480,65 1 124,48

FUNDEB

i i i RECEITAS REALIZADAS

i PREVISÃO | PREVISÃO 1.

RECEITAS DO FUNDEB i INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE i %

i 1 Ca) 1 Cb) i Cc) = (b/a)xl00

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1 - Cota-parte fpm destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)

10.2 - Cota-parte icms destinado ao Fundeb (20% de 2.2)

10.3 - Cota-parte iCMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)

10.4 - Cota-parte ipi destinado ao Fundeb (20% de 2.4)

10.5 - Cota-parte itr destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))

10.6 - Cota-parte i p v a destinado ao Fundeb (20% de 2.6)

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

11.1 - Transferência de recursos do Fundeb

11.2 - Complementação da União ao Fundeb

5.428.000,00 | 5.428.000,00 | 4.850.455,88 | 89,36

4.400.000,00 1 4.400.000,00 J 3.903.307,95 | 88,71

920.000,00 | 920.000,00 | 860.744,97 | 93,56

3.000,00 | 3.000,00 | 2.351,52 | 78,38

4.000,00 | 4.000,00 | 3.905,60 | 97,64

1.000,00 | 1.000,00 i 936,23 | 93,62

100.000,00 | 100.000,00 | 79.209,61 | 79,21

21.000.000,00 1 21.000.000,00 | 18.059.008,77 | 86,00

15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 13.939.019,97 | 92,93

6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.105.747,23 | 68,43

< 9 ^

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTR. das RECEITAS E DESPESAS Pag.: 0003

consolidado COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 14.241,57 | 0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) ] 9.572.000,00 | 9.572.000,00 | 9.088.564,09 | 94,95

[SE RESULTADO LlQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LlQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

i

i

i

i

i

DOTAÇÃO |

INICIAL |

1

i

DOTAÇÃO |

ATUALIZADA |

(d) 1

DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS |

1 1

ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % |

C e ) 1 ( f ) = ( e / d ) x l 0 0 | ( g ) 1( h ) = ( g / d ) x l 0 0 |

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

C f )

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO i 13.778.850,00 | 14.883.141,39 | 12.525.219,33 | 84,161 12.525.219,33 i 84,161 0 , 0 0

13.1 - Com educação infantil i 2.343.600,00 | 2.802.090,13 t 2.137.647,31 | 76,291 2.137.647,31 i 76,291 0 , 0 0

13.2 - Com ensino fundamental i 11.435.250,00 | 12.081.051,26 | 10.387.572,02 | 85.98Í 10.387.572,02 i 85,981 0 , 0 0

14-OUTRAS DESPESAS i 9.185.900,00 | 7.429.241,19 | 6.370.280,68 | 85,751 6.355.576,13 i 85,551 14.704,55

14.1 - Com educação infantil i 1.562.400,00 | 181.083,90 t 138.144,56 | 76,291 129.690,53 i 71,621 8.454,03

14.2 - Com ensino fundamental i 7.623.500,00 | 7.248.157,29 | 6.232.136,12 | 85,98] 6.225.885,60 i 85,90| 6.250,52

15 - Total das despesas do Fundeb i 22.964.750,00 | 22.312.382,58 | 18.895.500,01 | 84,691 18.880.795,46 i 84,621 14.704,55

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | VALOR 1

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade

financeira de recursos do Fundeb | 0,00 i16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 i16.2 - FUNDEB 40% 1 0,00 i

17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante 1 0,00 i

17.1 - FUNDEB 60% 1 0,00 i

17.2 - FUNDEB 40% 1 0,00 i

18-Total das deduções consideradas para fins de

limite do Fundeb (16+17) 1 0,00 i f\

INDICADORES DO FUNDEB I VALOR I

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Pag.: 0004

Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

Consolidado COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18) | 18.895.500,01 |

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério

(13-(16.1+17.1))/((11)xl00)% | 69,36 |

19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma

(14-(16.2+17.2))/((11)xl00)% | 35,27 |

19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))% | 0,00 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |

20- Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados 0,00 |

21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o

Io trimestre de 2018 0,00 |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TlPICAS DE MDE

i

DOTAÇÃO |

[ INICIAL |

1 1

1

DOTAÇÃO |

DESPESAS EMPENHADAS i DESPESAS LIQUIDADAS 1

1

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)

ATUALIZADA |

(d) |

ATÉ O BIMESTRE

Ce)

i

i

% |

(f)=(e/d)xl00 |

ATÉ O BIMESTRE

Cg)

1 % 1

1 Ch)=Cg/d)xl00 |

22-Educação infantil | 3.906.000,00 | 2.983.174,03 1 2.316.334,88 i 77,651 2.307.880,85 i 77,361 8.454,03

22.1 - Creche 1 0,00 | 0,00 | 0,00 i 0,00| 0,00 i 0,00| 0,00

22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do f undeb 1 0,00 | 0,00 | 0,00 i 0,00| 0,00 i 0,00| 0,00

22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos 1 0,00 | 0,00 | 0,00 i 0,001 0,00 i 0,00| 0,00

22.2 - Pré-escola | 3.906.000,00 | 2.983.174,03 | 2.316.334,88 i 77,65| 2.307.880,85 i 77,361 8.454,03

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do f undeb | 3.906.000,00 | 2.983.174,03 | 2.275.791,87 i 76,291 2.267.337,84 i 76,00| 8.454,03

22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos 1 0,00 | 0,00 i 40.543,01 i 0,00| 40.543,01 i 0 , 0 0 | 0 , 0 0

23-Ensino fundamental 1 20.802.750,00 | 21.271.395,43 | 19.616.798,77 i 92,221 19.456.918,37 i 91,47| 159.880,40

23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb ! 19.058.750,00 | 19.329.208,55 | 16.619.708,14 i 85,981 16.613.457,62 i 85,95| 6.250,52

23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 1.744.000,00 | 1.942.186,88 | 2.997.090,63 i 154,321 2.843.460,75 i 146,411 153.629,88

24-Ensino médio | 578.000,00 | 460.876,80 | 415.724,12 i 90,20| 380.374,62 i 82,53| 35.349,50

25-Ensino superior 1 0 , 0 0 | 0,00 i 0 , 0 0 i 0 , 0 0 | 0 , 0 0 i 0 , 0 0 | 0 , 0 0

26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 f 0 , 0 0 i 0 , 0 0 | 0 , 0 0 i 0 , 0 0 | 0 , 0 0

27-Outras 1 0,00 j 0 , 0 0 | 0 , 0 0 i 0 , 0 0 1 0 , 0 0 i 0 , 0 0 | 0 , 0 0

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS Pag.: 0005

consolidado COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |

29-Resultado liquido das transferências do Fundeb = (12) 9.088.564,09 |

30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício 4.105.747,23 |

32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb 0,00 |

33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,

de outros recursos de impostos 0,00 |

34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira,

de recursos de impostos vinculados ao ensino 611.730,04 |

35-Cancelamento no exercicio de restos a pagar inscritos com

dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j) 0,00 |

36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+32+33+34+35) 13.806.041,36 |

37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36) 8.127.092,29 |

38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita liquida de impostos ((37)/(3) x 100)%

- Limite constitucional 25% 29,35

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

i i i DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS 1 INSCRITAS EM

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS I DOTAÇÃO |

INICIAL |

DOTAÇÃO |

ATUALIZADA |

1 1 RESTOS A PAGAR

ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | ATÉ O BIMESTRE i % 1 ATÉ O BIMESTRE i % 1 NÃO PROCESSADOS

1 1 C d ) | C e ) 1 ( f ) = ( e / d ) x l 0 0 | C g ) I C h ) = C g / d ) x l O O 1 C f )

39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos

impostos vinculados ao ensino | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 5.058,28 1 1 0 0 , 0 0 1 5.058,28 1 1 0 0 , 0 0 ] 0 , 0 0

40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã | 700.000,00 | 700.000,00 1 870.245,85 1 1 0 0 , 0 0 1 870.245,85 1 1 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0

41 - Despesas custeadas com operações de crédito | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 | 0 , 0 0 1 0 , 0 0 | 0 , 0 0 1 0 , 0 0 ! 0 , 0 0

42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en | 1.308.000,00 | 1.308.000,00 | 1.450.066,47 1 1 0 0 , 0 0 1 1.450.066,47 1 1 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0

43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais

para financiamento do ensino (39+40+41+42) | 2.008.000,00 | 2.008.000,00 j 2.325.370,60 1 í o o .o o ! 2.325.370,60 1 1 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0

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ceará r e l a t ó r i o r e s u m i d o d a e x e c u ç ã o o r ç a m e n t á r i a

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTR. DAS RECEITAS E des pe sa s Pag.: 0006

Consolidado COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43) | 26.332.750,00 | 25.274.669,37 | 24.470.544,44 | 100,001 24.470.544,44 | 100,00|

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

| SALDO ATÉ

| O BIMESTRE

| CANCELADO |

j EM 2018 (j) |

45 - Restos a pagar de despesas com MDE

45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino

45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB

( 218.905,31

| 215.784,99

| 3.120,32

1 0,00|

1 0,001

1 o.ooi

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA i FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO

46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 1 3.120,32 | 0,00 i

47-C+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1 18.044.767,20 | 870.245,85 i48-Ç-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 1 0,00 | 0,00 i

48.1-(-) orçamento do exercício 1 18.059.499,31 | 870.245,85 i

48.2-C-) Restos a pagar 1 0,00 | 0,00 i

49-C+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1 14.241,57 i 0,00 i

50- (=0DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1 2.629,78 | 0,00 i51-(+) Ajustes 1 0,00 | 0,00 i

51.1 - Retenções 1 0,00 | 0,00 i

51.2 - Conciliação bancária ! 0,00 | 0,00 i

52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 1 0,00 1 0,00 i

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guaiúba - d a t a d a e m i s s ã o : 31/12/2018 - h o r a d a e m i s s ã o : 11:06:39

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. inciso 2o , lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso Io

do art. 6o deta Lei, poderão ser utilizados no Io trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no rr eo do último bimes­

tre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme l d b , art. 11, v.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o

valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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Ceará RELATÓRIO r e s u m i d o d a e x e c u ç ã o o r ç a m e n t á r i a

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTR. das RECEITAS E DESPESAS Pag.: 0007

Consolidado COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

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Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE i m p o s t o s E Pag.

Consolidado DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) Rí 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

1

1

1

1

PREVISÃO |

INICIAL I

PREVISÃO L

RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA |

Ca) |

ATÉ O BIMESTRE |

(b) 1

%

(b/a)xl00

RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1 1.247.000,00 | 1.247.000,00 | 1.721.374,00 J 138,04

Imposto predial e Territorial urbano - i p t u 1 15.000,00 J 15.000,00 1 15.589,22 | 103,93

Imposto Sobre Transmissão de Bens intervivos - ITBI 1 50.000,00 1 50.000,00 1 1.628,02 | 3,26

imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1 520.000,00 | 520.000,00 1 928.434,92 | 178,55

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1 640.000,00 | 640-000,00 | 764.807,97 | 119,50

Imposto Territorial Rural - ITR 1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Multas, Juros de Mora e outros Encargos de Impostos 1 1.000,00 | 1.000,00 1 10.709,02 | 1.070,90

Divida Ativa de Impostos 1 20.000,00 | 20.000,00 | 145,26 1 0,73

Multas, Juros de Mora e outros Encargos da Divida Ativa 1 1.000,00 | 1.000,00 | 59,59 1 5,96

RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 1 28.740.000,00 | 28.740.000,00 | 25.964.806,72 | 90,34

Cota Parte FPM 1 23.600.000,00 1 23.600.000,00 ( 21.229.063,86 | 89,95

Cota Parte ITR 1 5.000,00 ] 5.000,00 I 4.682,34 | 93,65

Cota Parte IPVA 1 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 | 500.000,00 | 396.048,79 | 79,21

Cota Parte ICMS 1 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.303.725,49 | 93,56

cota Parte IPI - Exportação 1 20.000,00 Í 20.000,00 | 19.528,52 | 97,64

compensações Financeiras Provenientes de impostos e Transferências Constitucionais 1 15.000,00 | 15.000,00 | 11.757,72 | 78,38

Desoneração ICMS LC 87/97 1 15.000,00 | 15.000,00 í 11.757,72 | 78,38

Outras 1 0 ,0 0 1 0,00 1 0 ,0 0 | 0 , 0 0

TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II 1 29.987.000,00 | 29.987.000,00 | 27.686.180,72 I 92,33

1 RECEITAS REALIZADAS

1 PREVISÃO | PREVISÃO |

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE I INICIAL | ATUALIZADA 1 ATÉ O BIMESTRE | %

1 (C) 1 (d) 1 (d/c)*100

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D0 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1 S.806.000,00 | 5.806.000,00 | 6.931.499,47 | 119,39

Provenientes da união 1 5.656.000,00 | 5.656.000,00 ) 6.897.771,21 | 121,95

Provenientes do Estado 1 0 , 0 0 | 0 , 0 0 I 0 ,0 0 | 0 ,0 0

Provenientes de Outros Municípios 1 0 ,0 0 | 0 ,0 0 | 0 ,0 0 1 0 ,0 0

outras Receitas do SUS 1 1 5 0 .0 0 0 ,0 0 I 150.000,00 ! 33.728,26 1 22,49

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 1 300.000,00 | 300.000,00 | 0 ,0 0 1 o . o c n

0001

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ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAGoverno Municipal de Guaiúba d e m on st r at iv o das RECEITAS DE impostos e Pag.: 0002Consolidado DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 10.729,19 | 0,00

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 6.106.000,00 I 6.106.000,00 | 6.931.499,47 | 113,52

1 DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS 1 DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM |

DESPESAS COM SAÚDE 1 INICIAL | ATUALIZADA 1 1 RESTOS A PAGAR 1

(por grupo de natureza de despesa) 1 1 Ce) 1 ATÉ 0 BIMESTRE | % 1 ATÉ 0 BIMESTRE | % 1 NÃO PROCESSADOS 1

1 1 1 Cf) 1 Cf/e) x 100 1 Cg) 1 Cg/e) x 100 1 1

DESPESAS CORRENTES 1 9.622.050,00 | 13.987.598,45 | 12.474.871,02 1 89,19 | 12.090.773,82 1 86,44 1 384.097,20

Pessoal e Encargos sociais 1 7.292.000,00 | 8.018.228,57 I 7.557.180,35 1 94,25 | 7.557.180,35 1 94,25 1 0,00

Duros e Encargos da Divida 1 0,00 | 0,00 1 0,00 1 0,00 | 0,00 1 0,00 1 0,00

Outras Despesas Correntes 1 2.330.050,00 | 5-969.369,88 1 4.917.690,67 1 82,38 | 4.533.593,47 I 75,95 1 384.097,20

DESPESAS DE CAPITAL 1 1.814.200,00 | 225.232,51 I 171.668,41 1 76,22 | 171.668,41 1 76,22 1 0,00

investimentos 1 1.814.200,00 I 225.232,51 | 171.668,41 1 76,22 1 171.668,41 1 76,22 1 0,00

inversões Financeiras 1 0,00 | 0,00 | 0,00 1 0,00 | 0,00 [ 0,00 1 0,00

Amortização de Dividas 1 0,00 i 0,00 | 0,00 1 0,00 | 0,00 1 0,00 1 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 1 11.436.250,00 | 14.212.830,96 1 12.646.539,43 1 88,98 1 12.262.442,23 1 86,28 1 384.097,20

1 DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS 1 DESPESAS LIQUIDADAS 1 INSCRITAS EM |

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO 1 INICIAL | ATUALIZADA | 1 RESTOS A PAGAR 1

1 1 1 ATÉ 0 BIMESTRE % 1 ATÉ 0 BIMESTRE | % 1 NÃO PROCESSADOS|

1 1 1 Ch) (h/IVf) x 100 1 Ci) 1 (i/IVg) x 100 1 1

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 1 0,00 | 0,00 | 0,00 i 0,00 | 0,00 1 0,00 1 0,00

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA Ã SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL 1 0,00 | 0,00 1 0,00 i 0,00 | 0,00 1 0,00 1 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1 5.806.000,00 | 5.689.728,26 | 6.931.499,47 i 54,81 | 6.931.499,47 1 56,53 1 0,00

Recursos de Transferências do sistema único de Saúde - SUS 1 5.656.000,00 | 5.656.000,00 | 6.897.771,21 i 54,54 | 6.897.771,21 [ 56,25 1 0,00

Recursos de Operações de crédito 1 0,00 | 0,00 | 0,00 i 0,00 | 0,00 1 0,00 1 0,00

outros Recursos 1 150.000,00 | 33.728,26 1 33.728,26 i 0,27 | 33.728,26 1 0,28 1 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 1 0,00 | 10.729,19 1 10.729,19 i 0,00 | 10.729,19 1 0,00 1 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO 1

SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1 _ i _ 1 0,00 i | 0,00 1 _ 1

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS 1

A PAGAR CANCELADOS 1 0,00 | 0,00 1 0,00 i 0,00 | 0,00 1 0,00 1 0,00

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ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E Pag.: 0003

Consolidado DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO |

QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 1 5.806.000,00 1 5.700.457,45 1 6.942.228,66 | 121,78 1 6.942.228,66 | 121,78 1 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) 1 5.630.250,00 | 8.512.373,51 | 5.704.310,77 | 67,01 I 5.320.213,57 | 62,50 1 384.097,20

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS

LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI(h OU i)/IIlb)*100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 20,60

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO

CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIlb)/100) 1.551.383,66

1 1 CANCELADOS/ | 1 1 PARCELA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 1 INSCRITOS

1

1 PRESCRITOS 1

1 1

PAGOS 1 A PAGAR

1

1 CONSIDERADA

1 NO LIMITE

inscritos em 2017 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 [ 0,00

inscritos em 2016 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

Inscritos em 2015 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

Inscritos em 2014 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

Inscritos em exercícios anteriores a 2014 1 0,00 1 0,00 [ 0,00 1 0,00 1 0,00

TOTAL (VIII) 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS I

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO

DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par Io , 2o SALDO

INICIAL

I DESPESAS CUSTEADAS NO |

IEXERC.DE REFERENCIA |

SALDO FINAL |

(NÃO APLICADO) I

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 1 0,00 1 0,00 1 0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 1 0,00 1 0,00 1 0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 1 0,00 1 0,00 1 0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 1 0,00 1 0,00 1 0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 1 0,00 1 0,00 1 0,00

Total 1 0,00 1 0,00 I 0,00

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ceará RELATÓRIO r e s u m i d o d a e x e c u ç ã o o r ç a m e n t á r i a

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E Pag.: 0004

consolidado DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

1 LIMITE NÃO CUMPRIDO i

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS 1-

ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26 1 SALDO |DESPESAS CUSTEADAS NO | SALDO FINAL i

1 INICIAL |EXERC.DE REFERENCIA | (NÃO APLICADO) i

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 1 0,00 | 0,00 | 0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 1 0,00 | 0,00 | 0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 1 0,00 1 0,00 | 0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 1 0,00 [ 0,00 1 0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 1 0,00 | 0,00 | 0,00

Total 1 0,00 | 0,00 | 0,00

1 DOTAÇÃO 1 DOTAÇÃO I DESPESAS EMPENHADAS 1 DESPESAS LIQUIDADAS 1 INSCRITAS EM

DESPESAS COM SAÚDE 1 INICIAL 1 ATUALIZADA 1 1 RESTOS A PAGAR

(por subfunção ) 1 1 I ATÉ O BIMESTRE 1 % 1 ATÉ O BIMESTRE E % 1 NÃO

1 1 1 O ) 1(1/total l)xl00 1 (m) 1 (m/total m)xl0Q 1 PROCESSADOS

Atenção básica 1 5.255.200,00 1 6.448.539,80 | 5.835.540,47 | 46,14 1 5.625.728,50 1 45,88 1 209.811,97

Assistência hospitalar e ambulatória! 1 4.898.000,00 1 5.377.893,74 | 4.532.980,56 1 35,84 1 4.376.969,84 1 35,69 1 156.010,72

Suporte profilático e terapêutico 1 16.000,00 1 16.000,00 1 218,00 | 0,00 1 218,00 1 0,00 1 0,00

vigilância sanitária 1 130.000,00 1 264.570,76 1 220.383,34 1 1,74 1 220.383,34 1 1,80 1 0,00

vigilância epidemiológica 1 20.000,00 1 21.500,00 1 36,50 | 0,00 1 36,50 1 0,00 1 0,00

Alimentação e nutrição 1 0,00 1 0,00 | 0,00 | 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

outras subfunções 1 1.117.050,00 1 2.084.326,66 1 2.057.380,56 | 16,27 1 2.039.106,05 1 16,63 1 18.274,51

TOTAL DE DESPESAS 1 11.436.250,00 1 14.212.830,96 | 12.646.539,43 | 100,00 1 12.262.442,23 1 100,00 1 384.097,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - u n i d a d e RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guaiúba - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:08:16

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Ceará

Governo Municipal de GuaiúbaConsolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E Pag.: 0005

DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Pag.: 0001

Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 ) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP

SALDO TOTAL EM | REGISTROS EFETUADOS EM 2018

31 DE DEZEMBRO DO |_______________________________________

EXERCÍCIO ANTERIOR [ No bimestre | Até o bimestre

TOTAL DE ATIVOS

Ativos constituídos pela spe

TOTAL DE PASSIVOS

Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

obrigações contratuais

Riscos não Provisionados

Garantias concedidas

Outros Passivos Contingentes

Nota:

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Ceará

Governo Municipal de GuaiúbaConsolidado

f o n t e: SISTEMA: Aspec informática

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Pag.

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guaiúba - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:43

0002

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cearáGoverno Municipal de Guaiúba

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

LRF.Art 48,Anexo XIV R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre |

RECEITAS

Previsão Inicial da Receita

Previsão Atualizada da Receita

Receitas Realizadas

Deficit orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )

DESPESAS

60.200.000,00

60.200.000,00

56.656.116,38

986.767,61

0,00

Dotação inicial

créditos Adicionais

Dotação Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Despesas Pagas

Superavit orçamentário

60.200.000,00

0,0060.200.000,00

56.656.116,38

54.719.169,76

52.166.182,26

1.936.946,62

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas56.656.116,38

54.719.169,76

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Liquida 52.387.196,51

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência social

Receitas Previdenciárias Realizadas (I)

Despesas previdenciárias Liquidadas (II)

Resultado previdenciárias (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (v)

Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)

0,000,000,00

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ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Guaiúba DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA Pag.: 0002

Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÃRIO | Meta fixada no || Resultado apurado | % em relação

| AMF da LDO (a) || até o bimestre (b) | à meta (b/a)

Resultado Nominal | 752.145,25 |i 2.585.647,62 1 343,77 %Resultado Primário | 165.832,00 |i 2.579.028,90 | 1.555,21 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO |

| Inscrição1

1

Cancelamento Até

o Bimestre

| Pagamento Até

| o Bimestre

1 Saldo

1 a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1 2.634.142,16 1 0,00 | 1.515.621,00 1 1.118.521,16

Poder Executivo 1 2.634.142,16 1 0,00 1 1.515.621,00 1 1.118.521,16

Poder Legislativo 1 0,00 1 0,00 | 0,00 1 0,00

Poder Judiciário 1 0,00 1 0,00 | 0,00 1 0,00

Ministério Público 1 0,00 1 0,00 | 0,00 1 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1 1.704.725,79 1 137.203,89 | 947.552,58 1 757.173,21

Poder Executivo 1 1.642.562,04 1 136.755,97 | 885.836,78 1 756.725,26

Poder Legislativo 1 62.163,75 1 447,92 | 61.715,80 1 447,95

Poder Judiciário 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

Ministério Público 1 0,00 1 0,00 | 0,00 1 0,00

TOTAL 1 4.338.867,95 1 137.203,89 | 2.463.173,58 1 1.738.490,45

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO valor Apurado I____________________________________________

Até o Bimestre !% Mi ni mo a Aplicar |% Aplicado Até

| no Exercício | o Bimestre

Minimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental

Complementação da União ao FUNDEB

8.127.092,29 | 25% 1 29,35

10.387.572,02 | 60% 1 57,52

2.137.647,31 1 60% 1 11,84

4.105.747,23 | 0 1 91,24

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Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

| Valor Apurado Até|

| o Bimestre |

saldo

a Realizar

Receitas de operações de Crédito

Despesa de Capital Líquida

1 0,00 |

1 6.988.926,00 |0,00

258.462,71

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1 1 | EXERCÍCIO |

10o.

EXERCÍCIO

| 20o.

| EXERCÍCIO1

1

35o.

EXERCÍCIO

Regime Geral de Previdência Social 1 i 1 1Receitas previdenciárias (I) 1 1 1 1Despesas previdenciárias (II) 1 1 1 1Resultado Previdenciário (I - II) 1 1 1 1

Regime Próprio de Previdência Social dos servidores Públicos 1 1 1 1Receitas previdenciárias (IV) 1 0,00 | 0,00 1 0,00 1 0,00

Despesas Previdenciárias (v) 1 0,00 | 0,00 1 0,00 1 0,00

Resultado Previdenciário (IV - v) 1 0,00 | 0,00 1 0,00 1 0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| valor Apurado Até)

) o Bimestre [

Sal do

a Realizar

Receita de capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

1 0,00 |

1 1

0,00

DESPESAS COM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| Limites Constitucionais Anuais

valor Apurado |____________________________________________

Até o Bimestre |% Minimo a Aplicar |% Aplicado Até

] no Exercicio | o Bimestre

Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos 5.704.310,77 | 15,00 % 20,60 %

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Ceará

Governo Municipal de Guaiúba

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6o bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

1 Valor Apurado no

1 Exerci cio Corrente

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP 1

Total das Despesas / RCL (50 1 %