22
Telefone: (51) 3526-6000 - E-mail: [email protected] SAO LEOPOLDO - RS Secretaria Municipal de Saúde - SAO LEOPOLDO CNPJ: 12.625.868/0001-66 RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR - RDQA PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE DE 2015 1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 1.1 SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE QUE ELABOROU O RELATÓRIO Nome: 1.2 PLANO DE SAÚDE Data da Posse: O Estado/Município tem Plano de Saúde? Período a que se refere o Plano: Status: Introdução - Considerações Iniciais JULIO COPSTEIN GALPERIM 30/10/2013 SIM 2014 à 2017 Aprovado 12/03/2014 São Leopoldo está localizado na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a 31,4Km da capital pela rodovia BR 116 e 35km pela BR 448, Rodovia do Parque. Apresenta área territorial de 102,7 km², área urbana de preservação ambiental de 16,6 km²(17,2%). Possui uma população de 226.988, sendo que a maior parte da população reside na área urbana (99,6%). De acordo com o estabelecido pela Resolução n° 555/12 da CIB/RS, em atenção ao Decreto n° 7508, de 28 de junho de 2011, o município de São Leopoldo integra a 7° Regional de Saúde do RS. São Leopoldo assumiu a Gestão Plena de Atenção à Saúde no ano de 2003, assumindo a gestão de todo o sistema de saúde municipal, garantindo o atendimento em seu território para sua população referenciada. A Rede De Atenção Básica do Município divide-se em três tipos de atendimentos: Unidade Básica de Saúde(UBS) com atendimento tradicional; UBS com estratégia da Saúde da Família(ESF) e UBS Mista assim distribuídas: 20 UBS, sendo 10 UBS com ESF; 01 Unidade Móvel. A Rede de Atenção Secundária do Município divide-se em: 02 Centro de Saúde; Centro de vigilância em Saúde e SAE com Laboratório Municipal( testagem disgnóstica); Saúde Mental: 03 CAPS (Capilé, Infantil e Álcool e Drogas) . Data de entrega no Conselho de Saúde 2. Montante e fonte de recursos aplicados no período (Fonte: SIOPS) 2.1 Relatório resumido de execução orçamentária - RREO RECEITAS REALIZADAS RECEITA PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) Até o Quadrimestre (b) % (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 111.301.676,90 111.301.665,90 107.058.382,98 96,18 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 29.953.154,17 29.953.153,17 26.121.545,69 87,20 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 10.672.863,88 10.672.862,88 9.519.666,19 89,19 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 39.996.592,83 39.996.591,83 39.825.626,78 99,57 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 15.588.472,59 15.588.471,59 16.748.510,56 107,44 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 800.268,53 800.265,53 781.538,34 97,65 Dívida Ativa dos Impostos 10.400.000,00 10.399.998,00 10.081.638,75 96,94 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 3.890.324,90 3.890.322,90 3.979.856,67 96,94 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 163.673.667,68 165.964.523,24 168.095.934,49 101,28 Página 1 de 22

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Telefone: (51) 3526-6000 - E-mail: [email protected]

SAO LEOPOLDO - RS

Secretaria Municipal de Saúde - SAO LEOPOLDO

CNPJ: 12.625.868/0001-66

RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR - RDQAPERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE DE 2015

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE QUE ELABOROU O RELATÓRIO

Nome:

1.2 PLANO DE SAÚDE

Data da Posse:

O Estado/Município tem Plano de Saúde?

Período a que se refere o Plano:

Status:

Introdução - Considerações Iniciais

JULIO COPSTEIN GALPERIM

30/10/2013

SIM

2014 à 2017

Aprovado

12/03/2014

São Leopoldo está localizado na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a 31,4Km dacapital pela rodovia BR 116 e  35km pela BR 448, Rodovia do Parque. Apresenta área territorial de102,7 km², área urbana de preservação ambiental de 16,6 km²(17,2%). Possui uma população de226.988, sendo que a maior parte da população reside na área urbana (99,6%). De acordo com oestabelecido pela Resolução n° 555/12 da CIB/RS, em atenção ao Decreto  n° 7508, de 28 de junho de2011, o município de São Leopoldo integra a 7° Regional de Saúde do RS. São Leopoldo assumiu aGestão Plena de Atenção à Saúde no ano de 2003, assumindo a gestão de todo o sistema de saúdemunicipal, garantindo o atendimento em seu território para sua população referenciada. A Rede DeAtenção Básica do Município divide-se em três tipos de atendimentos: Unidade Básica de Saúde(UBS)com atendimento tradicional; UBS com estratégia da Saúde da Família(ESF) e UBS Mista assimdistribuídas: 20 UBS, sendo 10 UBS com ESF; 01 Unidade Móvel.  A  Rede de Atenção Secundária doMunicípio divide-se em: 02 Centro de Saúde; Centro de vigilância em Saúde e SAE com LaboratórioMunicipal( testagem disgnóstica); Saúde Mental: 03 CAPS (Capilé, Infantil e Álcool e Drogas) .

Data de entrega no Conselho de Saúde

2. Montante e fonte de recursos aplicados no período (Fonte: SIOPS)

2.1 Relatório resumido de execução orçamentária - RREO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a) Até o Quadrimestre

(b)%

(b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 111.301.676,90 111.301.665,90 107.058.382,98 96,18

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 29.953.154,17 29.953.153,17 26.121.545,69 87,20

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 10.672.863,88 10.672.862,88 9.519.666,19 89,19

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 39.996.592,83 39.996.591,83 39.825.626,78 99,57

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 15.588.472,59 15.588.471,59 16.748.510,56 107,44

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 800.268,53 800.265,53 781.538,34 97,65

Dívida Ativa dos Impostos 10.400.000,00 10.399.998,00 10.081.638,75 96,94

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 3.890.324,90 3.890.322,90 3.979.856,67 96,94

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 163.673.667,68 165.964.523,24 168.095.934,49 101,28

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RECEITAS REALIZADAS

RECEITA PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a) Até o Quadrimestre

(b)%

(b/a) x 100

Cota-Parte FPM 54.732.738,82 57.023.594,38 56.004.306,65 98,21

Cota-Parte ITR 17.226,06 17.226,06 13.502,81 78,38

Cota-Parte IPVA 23.000.000,00 23.000.000,00 22.257.886,96 96,77

Cota-Parte ICMS 83.982.062,04 83.982.062,04 87.505.694,49 104,19

Cota-Parte IPI-Exportação 1.336.734,61 1.336.734,61 1.685.687,19 126,10

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos eTransferências Constitucionais

604.906,15 604.906,15 628.856,39 103,95

Desoneração ICMS (LC 87/96) 604.906,15 604.906,15 628.856,39 103,95

Outras

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

274.975.344,58 277.266.189,14 275.154.317,47 99,23

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(c) Até o Quadrimestre

(d)%

(d/c) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 110.890.910,50 132.272.035,50 54.517.761,37 41,22

Provenientes da União 82.138.276,50 101.562.399,50 47.513.857,02 46,78

Provenientes dos Estados 28.537.632,00 29.474.632,00 6.464.630,50 21,93

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 215.002,00 1.235.004,00 539.273,85 43,66

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 110.890.910,50 132.272.035,50 54.517.761,37 41,21

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e) Liquidadas Até oQuadrimestre

(f)

Inscritas em Restos aPagar não Processados

(g)

%(f+g)/e)

DESPESAS CORRENTES188.605.640,

97205.983.354,62 163.504.178,48 8.160.165,00 83,34

Pessoal e Encargos Sociais92.534.847,1

799.823.075,67 88.571.405,61 8.525,00 88,74

Juros e Encargos da Dívida 105.000,00 80.320,20 80.320,20 0,00 100,00

Outras Despesas Correntes95.965.793,8

0106.079.958,75 74.852.452,67 8.151.640,00 78,25

DESPESAS DE CAPITAL36.251.399,7

025.018.622,81 2.273.459,33 551.857,00 11,29

Investimentos35.921.399,7

024.766.492,01 2.021.328,53 551.857,00 10,39

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DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e) Liquidadas Até oQuadrimestre

(f)

Inscritas em Restos aPagar não Processados

(g)

%(f+g)/e)

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 330.000,00 252.130,80 252.130,80 0,00 100,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)224.857.040,

67231.001.977,43 174.489.660,00 75,54

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DEAPURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA Liquidadas Até

o Quadrimestre(h)

Inscritas em Restos aPagar não Processados

(i)

%[(h+i)/ IV

(f+g)]

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL

N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS N/A 0,00 63.485.712,25 7.376.675,00 40,61

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS N/A 0,00 59.444.064,59 7.183.375,00 38,18

Recursos de Operações de Crédito N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos N/A 0,00 4.041.647,66 193.300,00 2,43

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NOEXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

N/A -1,00 -1,00 1.335.347,00 -2,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOSRESTOS A PAGAR CANCELADOS²

N/A -1,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DOPERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DESAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³

N/A -1,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) N/A 0,00 -2,00 72.197.734,00 41,38

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(VI) = [(IV(f+g)-V(h+i)]

231.001.977,43 99,00 0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOSLÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VII /IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 E 5

VALOR

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS (VII%) = [VI(H+I) / IIIB X 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4

37,18

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII-(15*IIIb)/100)]6 VALOR

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VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII-(15*IIIb)/100)]6 VALOR

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-(15*IIIb)/100] 61.018.777,94

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSINSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOSCANCELADO S/

PRESCRITOPAGOS A PAGAR

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

Inscritos em 2015 0,00 N/A N/A N/A 0,00

Inscritos em 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2013 381.949,00 0,00 0,00 381.949,00 0,00

Inscritos em 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 381.949,00 0,00 0,00 381.949,00 0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSCONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE

APLICAÇÃO DADISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

Saldo InicialDespesas custeadadas

no exercício dereferência(I)

Saldo Final (NãoAplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 N/A N/A N/A

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDOCONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM

EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOSCONFORME ARTIGOS 25 E 26

SALDO INICIAL

Despesas custeadadasno exercício de

referência(k)

Saldo Final (NãoAplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2014 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2013 0,00 0,00 0,00

Total (IX) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)DOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADALiquidadas Até o

Quadrimestre(l)

Inscritas em Restos a Pagar(m)

%[(l+m)/ total(l+m)]

x100

Atenção Básica 41.692.622,50 44.343.555,46 25.878.317,41 3.372.218,00 16,76

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 144.672.436,00 139.619.478,81 100.159.379,48 4.701.580,00 60,10

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DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)DOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADALiquidadas Até o

Quadrimestre(l)

Inscritas em Restos a Pagar(m)

%[(l+m)/ total(l+m)]

x100

Suporte Profilático e Terapêutico 2.743.480,00 2.541.000,52 1.823.926,62 109.650,00 1,11

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 1.136.140,00 1.136.140,00 536.432,26 244.480,00 0,45

Alimentação e Nutrição 30.000,00 30.000,00 3.385,05 6.817,00 0,01

Outras Subfunções 34.582.362,17 43.331.802,64 37.376.196,99 277.277,00 21,58

TOTAL 224.857.040,67 231.001.977,43 174.489.660,00 100,00

Com base na analise realizada do Relatório de Execução Orçamentária foi possível observar que a Previsão daReceita Inicial para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde para o ano de 2015 daPrefeitura Municipal de São Leopoldo é de R$ 274.975.344,58. No período a previsão da receita foi atualizadapara R$ 277.266.189,14, deste valor foi realizada a Receita no valor de R$ 275.154.317,47, o quecorresponde a 99,23% da receita atualizada.A Receita Prevista Atualizada de Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) destinada àmanutenção dos serviços de saúde no município atualizada para o ano de 2015 é de R$ 132.272.035,50. E areceita realizada até o quadrimestre foi de R$ 54.517.761,37, o que corresponde a 41,21% da receitaprevista.A Dotação Atualizada das Despesas Totais com Saúde para o ano de 2015 é de R$ 231.001.977,43, destevalor as liquidada R$ 165.777.637,81 e os restos a pagar não processados somam R$8.712.022,15.Conforme os valores informado o percentual da despesa executada 75,54% da previsão orçamentária. Foramliquidadas 83,34% das Despesas Correntes e 11,29% das Despesas de Capital (Investimentos) previstas noOrçamento.Do valor total das liquidações até o quadrimestre das despesas com saúde R$ 231.001.977,43, o valor de R$72.197.734,40 não são computadas para apuração do percentual mínimo a ser aplicado pelo município emsaúde, por serem empenhadas em recursos de transferências do SUS. Portanto o Município de São Leopoldoaplicou em saúde o valor de R$ 102.291.925,56, o que corresponde a 37,18% da Receita de Impostos etransferências constitucionais e legais.Conclui-se que o Município executou R$ 61.018.777,94 acima do limite mínimo constitucional de R$41.273.147,62, que equivale aos 15% da Receita computável R$ 275.154.317,47. (EEPM).

Análise e Considerações Gerais

2.2 Relatório da execução financeira por bloco de financiamento (Fonte: SIOPS)

RECEITAS DESPESAS(7) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (8)

Transferências fundo a fundoBloco deFinanciamento

Federal EstadualOutros

Municípios³

Op. deCréditoAtend-Outros

3.1

RecursosPróprios

TotalDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesaLiquidada

DespesaPaga

DespesaOrçada

Resto aPagarOutrosPagtos

SaldoFinanceiro

no ExercícioAnterior

SaldoFinanceiro

noExercício

Atual

Atenção básica7.170.741,05 1.313.771,22 0,00 0,00 0,00 8.484.512,27 9.856.751,50 7.912.676,39 7.217.658,00 6.770.593,49 8.286.000,00 1.708.029,26 10.508,45 16.397,97

Piso de Atenção BásicaFixo (PAB Fixo) 4.778.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.778.158,00 5.474.999,00 5.306.863,19 4.941.911,89 4.770.320,28 5.826.000,00 7.185,57 570,88 1.223,03

Piso de Atenção BásicaVariável (PAB Variável) 2.392.583,05 1.313.771,22 0,00 0,00 0,00 3.706.354,27 4.381.752,50 2.605.813,20 2.275.746,11 2.000.273,21 2.460.000,00 1.700.843,69 9.937,57 15.174,94

Saúde da Família698.770,00 674.008,00 0,00 0,00 0,00 1.372.778,00 2.686.552,50 1.397.579,32 1.169.303,15 1.151.789,70 2.040.000,00 214.327,05 8.513,69 15.174,94

Agentes Comunitáriosde Saúde 1.010.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010.958,00 0,00 0,00

Saúde Bucal310.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.590,00 0,00 0,00

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RECEITAS DESPESAS(7) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (8)

Transferências fundo a fundoBloco deFinanciamento

Federal EstadualOutros

Municípios³

Op. deCréditoAtend-Outros

3.1

RecursosPróprios

TotalDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesaLiquidada

DespesaPaga

DespesaOrçada

Resto aPagarOutrosPagtos

SaldoFinanceiro

no ExercícioAnterior

SaldoFinanceiro

noExercício

Atual

Compensação deEspecificidadesRegionais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fator IncentivoAtenção Básica -Povos Indígenas

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

Incentivo Atenção àSaúde - SistemaPenitenciário

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Núcleo Apoio SaúdeFamília 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Incentivo: AtençãoIntegral à Saúde doAdolescente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros ProgramasFinanc. por Transf.Fundo a Fundo

372.265,05 609.763,22 0,00 0,00 0,00 982.028,27 1.695.200,00 1.208.233,88 1.106.442,96 848.483,51 420.000,00 134.968,64 1.423,88 0,00

Outros ProgramasFinanc por TransfFundo a Fundo (6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atenção de MACAmbulatorial eHospitalar

34.584.138,59 4.462.462,66 0,00 0,00 7.573.832,63 46.620.433,88 76.476.132,00 54.915.418,23 49.032.932,92 45.090.990,40 42.594.366,00 1.342.160,92 9.903,53 197.186,09

Limite Financeiro daMAC Ambulatorial eHospitalar

31.297.874,74 4.462.462,66 0,00 0,00 7.573.832,63 43.334.170,03 71.667.866,00 51.584.673,79 46.143.545,06 42.205.436,39 39.160.366,00 941.317,97 9.770,42 197.186,09

Teto financeiro30.520.874,74 3.287.820,86 0,00 0,00 7.454.898,21 41.263.593,81 69.013.366,00 50.265.104,00 44.983.441,15 41.076.673,50 36.964.366,00 0,00 9.299,07 196.219,38

SAMU - Serviço deAtendimento Móvel deUrgência

777.000,00 1.174.641,80 0,00 0,00 0,00 1.951.641,80 2.156.450,00 1.051.191,74 1.038.753,30 1.010.643,23 2.187.000,00 941.317,97 466,97 147,57

CEO- Centro Espec.Odontológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

CAPS - Centro deAtenção Psicossocial 0,00 0,00 0,00 0,00 118.934,42 118.934,42 487.950,00 268.378,05 121.350,61 118.119,66 0,00 0,00 4,38 819,14

CEREST - Centro deRef. em Saúde doTrabalhador

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

Outros ProgramasFinanc. por Transf.Fundo a Fundo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros ProgramasFinanc por TransfFundo a Fundo (6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundo de AçõesEstratégicas eCompensação -FAEC

3.286.263,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.286.263,85 4.808.266,00 3.330.744,44 2.889.387,86 2.885.554,01 3.434.000,00 400.842,95 133,11 0,00

CNRAC - CentroNacional Regulação deAlta Complex.

3.286.263,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.286.263,85 4.808.266,00 3.330.744,44 2.889.387,86 2.885.554,01 3.434.000,00 400.842,95 133,11 0,00

Terapia RenalSubstitutiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transplantes - Cornea0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transplantes - Rim0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transplantes - Fígado0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transplantes - Pulmão0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transplantes -Coração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transplantes - Outros0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros ProgramasFinanc por TransfFundo a Fundo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros ProgramasFinanc por TransfFundo a Fundo (6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância em Saúde1.176.975,18 76.633,42 0,00 0,00 0,00 1.253.608,60 1.088.140,00 767.812,91 536.432,26 472.017,57 884.000,00 783.164,51 2.606,54 1.033,06

VigilânciaEpidmiológica eAmbiental em Saúde

597.417,37 76.633,42 0,00 0,00 0,00 674.050,79 875.140,00 601.348,32 437.436,13 389.405,21 794.000,00 286.219,06 2.606,54 1.033,06

Vigilância Sanitária104.489,70 0,00 0,00 0,00 0,00 104.489,70 213.000,00 166.464,59 98.996,13 82.612,36 90.000,00 21.877,34 0,00 0,00

Outros ProgramasFinanc por TransfFundo a Fundo (6)

475.068,11 0,00 0,00 0,00 0,00 475.068,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.068,11 0,00 0,00

AssistênciaFarmacêutica 1.170.729,20 611.763,20 0,00 0,00 62.775,19 1.845.267,59 1.746.440,00 1.567.433,42 1.543.877,56 1.482.323,12 1.554.000,00 350.124,00 9.819,49 22.639,96

Componente Básico daAssistênciaFarmacêutica

1.008.229,20 424.139,20 0,00 0,00 62.775,19 1.495.143,59 1.746.440,00 1.567.433,42 1.543.877,56 1.482.323,12 1.554.000,00 0,00 9.819,49 22.639,96

ComponenteEstratégico daAssistênciaFarmacêutica

162.500,00 187.624,00 0,00 0,00 0,00 350.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.124,00 0,00 0,00

Outros ProgramasFinanc por TransfFundo a Fundo (6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RECEITAS DESPESAS(7) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (8)

Transferências fundo a fundoBloco deFinanciamento

Federal EstadualOutros

Municípios³

Op. deCréditoAtend-Outros

3.1

RecursosPróprios

TotalDotação

AtualizadaDespesa

EmpenhadaDespesaLiquidada

DespesaPaga

DespesaOrçada

Resto aPagarOutrosPagtos

SaldoFinanceiro

no ExercícioAnterior

SaldoFinanceiro

noExercício

Atual

Gestão do SUS0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.776,70 62.936,15 159,45

Qualificação da Gestãodo SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.776,70 62.936,15 159,45

Implantação de Açõese Serviços de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros ProgramasFinanc por TransfFundo a Fundo (6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bloco Investimentos naRede de Serviços deSaúde

3.411.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.411.273,00 21.525.559,47 1.440.559,18 1.088.973,91 994.923,94 42.033.000,00 2.329.223,57 63.812,52 150.938,01

Outros ProgramasFinanc por TransfFundo a Fundo

0,00 0,00 0,00 57.897,43 0,00 57.897,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.897,43 0,00 0,00

Convênios0,00 0,00 0,00 0,00 933.896,60 933.896,60 296.377,24 24.189,94 24.189,94 16.275,24 630.232,00 0,00 6.678,35 924.299,71

Prestação de Serviçosde Saúde 0,00 0,00 0,00 481.376,42 98.337.815,17 98.819.191,59 114.664.018,70 103.627.272,50 102.291.925,56 98.625.857,93 109.342.815,17 3.253.419,15 3.115.681,80 55.596,31

Outras Receitas do SUS0,00 0,00 0,00 0,00 36.912.117,03 36.912.117,03 5.282.158,52 4.234.297,39 4.041.647,66 2.727.186,81 9.438.012,00 24.481.794,94 481.255,22 10.184.390,50

Análise e Considerações Gerais

Analisando o relatório de Execução Financeira do 3º quadrimestre de 2015 observa-se que o Fundo Municipal de SãoLeopoldo obteve uma Receita Total de R$ 198.280.00,56, sendo que deste valor R$53.978.487,52, refere-se arecursos recebidos de terceiros (transferências da União e do Estado), representando 27,22% da receita. Foi aplicadoem saúde pelo Município (recursos próprios) o valor de R$ 143.820.436,62, que equivale a 72,53% da receita. Outrasreceitas somaram R$ 481.376,42 e correspondem a 0,24%.A dotação atualizada do Fundo Municipal de Saúde é de R$ 231.001.977,43, deste valor R$ 114.664.018,70, trata-sede previsão orçamentária de Recurso Próprio (ASPS) o que corresponde a 49,64% do total do valor da dotação.Com base nestes valores analisamos a execução financeira que foi distribuída da seguinte forma: foi empenhadoneste período o valor de R$ 174.489.659,96, que corresponde a 75,54% do valor do orçamento do ano. Deste valor R$103.627.272,50 trata-se de despesa empenhada no ASPS (Município) o que corresponde a 59,39% do valor total dosempenhos. O montante de liquidações é de R$ 165.777.637,81. Portanto, no período analisado as Despesas forampagas da seguinte forma: R$ 98.625.857,93 com Recursos Próprios (ASPS), R$ 54.827.123,76 com Recursos deTerceiros (União e Estado) e R$ 2.727.186,81 com os demais recursos.Por Bloco de Investimos verificamos que o movimento orçamentário da Prestação de Serviços de Saúde Próprioarrecadou o montante de R$ 98.337.815,17 e pagou R$ 98.625.857,93, que a Atenção de Média e Alta Complexidadearrecadou R$ 46.620.433,88 e pagou R$ 45.090.990,40, que a Atenção Básica R$ 8.484.512,27 e pagou R$6.770.593,49, que os Investimos recebeu R$ 3.411.273,00 e pagou R$ 994.923.94, na Assistência Farmacêutica aarrecadação foi de R$ 1.845.267,59 e os pagamentos R$ 1.482.323,12. No período foi realizado o pagamento deRestos a Pagar no montante de R$ 16.709.963,98.

2.3 INDICADORES FINANCEIROS (Fonte: SIOPS)

INDICADORESRESULTADO ATÉ OQUADRIMESTRE (%)

Participação % da receita de impostos na receita total do Município1.1 16,90

Participação % das transferências intergovernamentais na receita total1.2 47,61

Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de1.3 17,78

Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de1.4 87,25

Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no1.5 40,92

Participação % da Receita de Impostos e Transferências1.6 43,43

Para Fins de Cálculo do Percentual da LC141/20121.7 43,04

Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob responsabilidade do2.1 R$764,07

Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde2.2 50,77

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INDICADORESRESULTADO ATÉ OQUADRIMESTRE (%)

Participação % da despesa com medicamentos na despesa total com2.3 2,63

Participação % da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na2.4 31,91

Participação % da despesa com investimentos na despesa total com2.5 1,47

SUBFUNÇÕES ADMINISTRATIVAS2.10 21,58

SUBFUNÇÕES VINCULADAS2.20 78,42

Atenção Básica2.21 16,76

Assistência Hospitalar e Ambulatorial2.22 60,10

Suporte Profilático e Terapêutico2.23 1,11

Vigilância Sanitária2.24 0,00

Vigilância Epidemiológica2.25 0,45

Alimentação e Nutrição2.26 0,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES2.30 0,00

% das transferências para a Saúde em relação à despesa total do3.1 31,21

% da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/20123.2 37,18

Análise e Considerações

Os indicadores financeiros retratam os gastos médios com relação aos recursos próprios e recursos de terceirosaplicados em despesas com saúde pública.De acordo com os indicadores a participação da receita de arrecadação de impostos da Prefeitura de São Leopoldoequivale a 16,90% da receita total do Município. Até o quadrimestre o Município tinha recebido 47,61% da receita detransferências intergovernamentais, destes recursos recebidos 17,78% com destinados para a saúde.Os indicadores demonstram que do total recebido de recursos de terceiros pelo Município 87,25% é transferência daUnião para ser aplicado em saúde pública. Do valor total recebido da União pelo Município 40,92% é de transferênciasda União para a Saúde (SUS).Para fins de cálculo do percentual mínimo de aplicação em saúde pelo Município de acordo com a LC 141/2012 (15%)é utilizado o índice de 43,43% do total da receita do município visto que este índice corresponde ao total da Receitade Impostos e Transferências Constitucionais e Legais.Os indicadores demonstram que: 50,77% da despesa total com Saúde foram aplicadas em despesa com pessoal; 2,63%foi destinado a de despesa com medicamentos; 31,91% refere-se a despesas com serviços de terceiros; 1,47% foraminvestidos em equipamentos, reformas e construções.Ainda que 21,58% dos recursos foram aplicados em Subfunções Administrativas e 78,42% em Subfunções Vinculadas,sendo 60,10% em Assistência Hospitalar e Ambulatorial, 16,76% em Atenção Básica, 1,11% suporte profilático eTerapêutico, 0,45% em Vigilância Epidemiológica e 0,01% em Alimentação e Nutrição.Desta forma conclui-se que as Transferências para Saúde representam 31,21% da despesa total do município e que areceita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012 foi de 37,18%.

3.1 AUDITORIAS REALIZADAS

3. Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações

Não existe auditorias realizadas ou em fase de execução

4 - Oferta e produção de Serviços Públicos na Rede Assistencial própria contratada e conveniada,cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

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4.1.1 TIPO GESTÃO

TIPO DE GESTÃOTIPO DE ESTABELECIMENTO TOTAL

MUNICIPAL ESTADUAL DUPLA

CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO 1 1 0 0

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 2 2 0 0

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 20 20 0 0

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 20 20 0 0

CONSULTORIO ISOLADO 3 3 0 0

FARMACIA 1 1 0 0

HOSPITAL GERAL 1 1 0 0

HOSPITAL/DIA - ISOLADO 1 1 0 0

POLICLINICA 2 2 0 0

POSTO DE SAUDE 2 2 0 0

SECRETARIA DE SAUDE 1 1 0 0

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 11 11 0 0

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DEURGENCIA

7 7 0 0

UNIDADE MOVEL TERRESTRE 1 1 0 0

Total 73 73 0 0

4.1 RELATÓRIO TIPO DE ESTABELECIMENTO E TIPO DE ADMINISTRAÇÃO (FONTE: SCNES)

4.1.2 ESFERA ADMINISTRATIVA (GERÊNCIA)

TIPO DE GESTÃOESFERA ADMINISTRATIVA (GERÊNCIA) TOTAL

MUNICIPAL ESTADUAL DUPLA

FUNDACAO MUNICIPAL 1 1 0 0

ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 36 36 0 0

MUNICIPIO 6 6 0 0

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 16 16 0 0

ASSOCIACAO PRIVADA 1 1 0 0

SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 7 7 0 0

EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 1 1 0 0

PESSOA FISICA 5 5 0 0

Total 73 73 0 0

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Análise e considerações

4.2.1 PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

GRUPO PROCEDIMENTOSISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS

QTD. APROVADA

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 38.488,00

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 166.964,00

03 Procedimentos clínicos 251.567,00

04 Procedimentos cirúrgicos 9.316,00

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células 0,00

06 Medicamentos 0,00

07 Órteses, próteses e materiais especiais 0,00

08 Ações complementares da atenção à saúde 63,00

Total 466.398,00

4.2.2 PRODUÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES

GRUPO PROCEDIMENTO

QTD. APROVADA VALOR APROVADO AIH PAGAS VALOR TOTAL

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 4.592,00 245.091,08 0,00 0,00

03 Procedimentos clínicos 26,00 210,34 2.018,00 2.273.915,43

04 Procedimentos cirúrgicos 1.727,00 46.986,64 705,00 1.044.026,56

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células 0,00 0,00 4,00 6.500,00

06 Medicamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Órteses, próteses e materiais especiais 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Ações complementares da atenção à saúde 0,00 0,00 0,00 0,00

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SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES

GRUPO PROCEDIMENTO

QTD. APROVADA VALOR APROVADO AIH PAGAS VALOR TOTAL

Total 6.345,00 292.288,06 2.727,00 3.324.441,99

4.2.3 PRODUÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR FORMA DE ORGANIZAÇÃO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAIS SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES

FORMA ORGANIZAÇÃO

QTD. APROVADA VALOR APROVADO AIH PAGAS VALOR TOTAL

030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial 0,00 0,00 0,00 0,00

030317 Tratamento dos transtornos mentais ecomportamentais

0,00 0,00 57,00 48.804,96

4.2.4 PRODUÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR POR GRUPO DEPROCEDIMENTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES

GRUPO PROCEDIMENTO

QTD. APROVADA VALOR APROVADO AIH PAGAS VALOR TOTAL

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 39,00 105,30 0,00 0,00

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 255.684,00 2.504.357,16 0,00 0,00

03 Procedimentos clínicos 132.485,00 3.600.529,22 2.023,00 2.275.459,49

04 Procedimentos cirúrgicos 2.672,00 192.448,51 952,00 1.371.471,41

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células 0,00 0,00 4,00 6.500,00

06 Medicamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Órteses, próteses e materiais especiais 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Ações complementares da atenção à saúde 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 294.479,00 4.823.532,91 2.199,00 2.776.241,64

4.2.5 PRODUÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

4.2.6 PRODUÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS

GRUPO PROCEDIMENTO

QTD. APROVADA VALOR APROVADO

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 273,00 0,00

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SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS

GRUPO PROCEDIMENTO

QTD. APROVADA VALOR APROVADO

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 0,00 0,00

03 Procedimentos clínicos 0,00 0,00

04 Procedimentos cirúrgicos 0,00 0,00

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células 0,00 0,00

06 Medicamentos 0,00 0,00

07 Órteses, próteses e materiais especiais 0,00 0,00

08 Ações complementares da atenção à saúde 0,00 0,00

Total 273,00 0,00

Análise e Considerações

Após atualização dos sistema, confirmamos os dados acima apresentados

4.3 Relatório de indicadores de saúde da população (Fontes: Sispacto, Tabnet e outras)

Diretriz 1 - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramentoda política de atenção básica e da atenção especializada.

Objetivo 1.1 - Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso a atenção básica.

COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELASEQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.

62.73 48.58

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O resultado apresentado é preliminar

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PROPORÇÃO DE INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕESSENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA (ICSAB)

21.55 23.68

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O resultado no quadrimestre foi superior a meta anual.

COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DASCONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA

54 0

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Sem indicador ppara o quadrimestre

COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELASEQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL.

35.2 29.65

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O resulta de 29.65 é preliminar

MÉDIA DA AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃODENTAL SUPERVISIONADA

6.91 0.15

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Resultado preliminar

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PROPORÇÃO DE EXODONTIA EM RELAÇÃO AOSPROCEDIMENTOS

8 12.67

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Resultado preliminar

RAZÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DEMÉDIA COMPLEXIDADE E POPULAÇÃO RESIDENTE

1.55 1

UNIDADE DE MEDIDA

/100

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Resultado preliminar

RAZÃO DE INTERNAÇÕES CLÍNICO-CIRÚRGICAS DEMÉDIA COMPLEXIDADE E POPULAÇÃO RESIDENTE

5.3 7.71

UNIDADE DE MEDIDA

/100

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Resultado preliminar

Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede Cegonha", com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade.

Objetivo 3.1 - Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama e do Colo de Útero.

RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLODO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E APOPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA

0.66 0.45

UNIDADE DE MEDIDA

RAZÃO

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

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ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Resultado preliminar

RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DERASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50A 69 ANOS E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA

0.45 0.41

UNIDADE DE MEDIDA

RAZÃO

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Resultado preliminar

PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL 42.08 62.11

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O resultado é preliminar

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7OU MAIS CONSULTAS DE PRE-NATAL.

75 59.74

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Resultado preliminar

NÚMERO DE OBITOS MATERNOS EM DETERMINADOPERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA.

2 0

UNIDADE DE MEDIDA

N.Absoluto

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

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ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Não houve óbitos.

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL. 10 18.21

UNIDADE DE MEDIDA

/1000

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O resultado apresenta 18,21/1000 no quadrimestre

PROPORÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS E FETAISINVESTIGADOS

100 80

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O resultado é de 80% no quadrimestre

PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS 100 0

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Não houveram casos no quadrimestre

PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADEFÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS

100 100

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

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Meta plenamente atingida no quadrimestre em relação a meta anual.

NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITAEM MENORES DE UM ANO DE IDADE

57 0

UNIDADE DE MEDIDA

N.Absoluto

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O resultado é Zero casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade

Diretriz 4 - Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas.

Objetivo 4.1 - Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais.

COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃOPSICOSSOCIAL (CAPS)

1.4 0

UNIDADE DE MEDIDA

/100.000

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

sem resultado  para o quadrimestre

Diretriz 5 - Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações depromoção e prevenção.

Objetivo 5.1 - Melhoria das condições de Saúde do Idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de atenção.

TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (70 ANOS)PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT(DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER,DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)

376.58 0

UNIDADE DE MEDIDA

-

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Sem resultado para o quadrimestre

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Diretriz 7 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

Objetivo 7.1 - Fortalecer a promoção e vigilância em saúde.

PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DETUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA

85 0

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Nao há casos curados no sistema, indice igual a zero

PROPORÇÃO DE EXAME ANTI-HIV REALIZADOSENTRE OS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE

100 93.47

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O resultado indicado está proximo a meta anual considerando se o quadrimestre em questão

PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSABÁSICA DEFINIDA

95 99.79

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O resultado apresentado neste quadrimestre ultrapassou a meta anual em 4.79%

PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DENOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI)ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO

80 87

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

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O resultado neste quadrimestre foi de 87,5% ultrapassando a meta anual

NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORESDE 5 ANOS

2 0

UNIDADE DE MEDIDA

N.Absoluto

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Resultado Zero

PROPORÇÃO DE PACIENTES HIV+ COM 1º CD4INFERIOR A 200CEL/MM3

17.8 12.9

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O resultado foi de 12,9% sendo atingida a meta

NÚMERO DE TESTES SOROLÓGICOS ANTI-HCVREALIZADOS

13261 1423

UNIDADE DE MEDIDA

N.Absoluto

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Laboratório Municipal 467, outros 956.

PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DEHANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DASCOORTES

90 0

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

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Base de dados com zero cura.

PROPORÇÃO DE CONTATOS INTRADOMICILIARES DECASOS NOVOS DE HANSENÍASE EXAMINADOS

73 0

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Base de dados com zero contatos examinados

NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR LEISHMANIOSEVISCERAL

0 0

UNIDADE DE MEDIDA

N.Absoluto

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Resultado zero óbitos.

PROPORÇÃO DE ESCOLARES EXAMINADOS PARA OTRACOMA NOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS

0 0

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

N/A

NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE 0 0

UNIDADE DE MEDIDA

N.Absoluto

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

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N/A

PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS EM PELOMENOS 4 CICLOS DE VISITAS DOMICILIARES PARACONTROLE DA DENGUE

4 7.2

UNIDADE DE MEDIDA

N.Absoluto

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Resultado preliminar

PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EMAMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANOQUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS,CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ

70 57.3

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Resultado preliminar

Diretriz 8 - Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

Objetivo 8.2 - Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica nos municípios com população em extrema pobreza.

PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS DA EXTREMA POBREZACOM FARMÁCIAS DA ATENÇÃO BÁSICA E CENTRAISDE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICOESTRUTURADOS

0 0

UNIDADE DE MEDIDA

%

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Não pactuado

Diretriz 12 - Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados,participação social e financiamento estável.

Objetivo 12.1 - Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, lideranças de movimentos sociais, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias,educadores populares com o SUS.

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PROPORÇÃO DE CONSELHOS DE SAÚDECADASTRADOS NO SISTEMA DEACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE -SIACS

1 1

UNIDADE DE MEDIDA

N.Absoluto

INDICADOR META ANUALRESULTADO NOQUADRIMESTRE

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Resultado 1

5. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS

Considerações Gerais

Analisando o relatório do terceiro Quadrimestre da Prefeitura de São Leopoldo, os dados que constam norelatório condizem com os programas do SIOPS, DATASUS e confirmamos os dados buscados.

6.2 Solicitação de apresentação na Casa Legislativa

6. STATUS DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE

Data de solicitação da Audiência Pública:

Data de apresentação na Casa Legislativa:

6.3 Apresentação na Casa Legislativa

Data de apresentação no Conselho de Saúde:

6.1 Apresentação no Conselho

10/03/2016

01/03/2016

09/03/2016

SAO LEOPOLDO - RS, ____de ______________de _____.

SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão

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