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SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Relatório Anual de Atividades RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2014 -

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SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Relatório Anual de Atividades

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

- 2014 -

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Relatório Anual de Atividades - 2014

Av. Contorno, 2.185 - Setor Central – Goiânia – GO- CEP: 74055-140 Fone: (62) 3201-1875 - www.tiradentes.org.br

1. APRESENTAÇÃO

O passar de 2014 representou grandes e importantes mudanças na Fundação Tiradentes. Desde a sua criação a instituição não havia feito ainda uma transição de Diretor Presidente. Os profícuos 11 anos de trabalho da gestão anterior trouxe inevitável expectativa. Com sabedoria, determinação e afinco, o Coronel Elói Bezerra de Castro Neto, em consonância com o Conselho de Curadores, garantiu as condições ideais e necessárias a esta travessia. Sob o olhar percuciente e severo do Ministério Público a instituição cumpriu mais esta etapa, com denodo e seriedade, o que vem demonstrado neste Relatório Anual de Atividades, acompanhado das informações contábeis pertinentes. Encerramos 2014 com superávit, sem deixar de atender nenhum beneficiário e melhorando significativamente a produtividade em todos os setores. O próximo desafio da Fundação Tiradentes é inovar e crescer, ingredientes fundamentais para a perenidade das instituições nesta Era da Informação, da Comunicação e do Conhecimento. Todos os indicadores da economia nacional nos dois últimos trimestres de 2014 previram um ano de crise e recessão para 2015. O esforço produzido na criação desse superávit, criando um colchão de estabilidade e conforto, irá permitir a implantação de novos programas para o alcance dos objetivos estatutários com a entrega de valores sociais significativos a todos os beneficiários. Um contratempo pontual, digno de menção, foram as pendências deixadas pelo responsável técnico contábil anterior, fato que, informado ao Ministério Público, desencadeou ação na justiça de reparação de dano à esta instituição fundacional e denúncia formal ao Conselho de Contabilidade, ainda que não tenha redundado em falta objetiva na produção contábil pertinente pela ação pronta e imediata desta Diretoria Executiva.

2. ESCOPO Como de praxe temos o ciclo de trabalho anual da Fundação Tiradentes vinculado ao Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária e à prévia análise e aprovação do Conselho de Curadores, Conselho Fiscal e Ministério Público Estadual. Neste contexto as atividades operacionais e administrativas, escopo deste Relatório, foi o resultado dos seguintes Programas:

1) Assistência Social em Geral

2) Administração em Geral

3) Assistência à Saúde

4) Farmacêutico

5) Moradia

6) Fardamento

7) Espaço Saúde Ainda em 2014, o Sistema de Gestão da Qualidade continuou a trazer benefícios significativos para esta instituição. O ganho na produtividade, a rotatividade nas funções de gerência como resposta aos novos desafios impactou de forma sensível a rotina administrativa e a entrega de valor social ao beneficiário.

3. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

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O Sistema de Gestão da Qualidade não sofreu alteração significativa neste ano. Passamos com êxito pela segunda auditoria externa de verificação da certificação, garantindo por mais um ano a conformidade com as melhores práticas de gestão. A auditoria foi realizada pelo ICQ-BRASIL1, órgão acreditador do INMETRO2.

4. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014.

Programas, Missão e Projetos.

4.1. Programa de Assistência Social em Geral Apoiar e auxiliar o beneficiário desenvolvendo atividades de assistência social em geral, entendendo o conceito mais amplo, que envolve as condicionantes da saúde, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e o acesso a bens e serviços essenciais, em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.

a) Projeto de Assistência Social ao Beneficiário

OBJETIVO

I. Oferecer ao beneficiário, serviços de assistência social em geral e apoiá-lo em situação de necessidades emergenciais.

META

I- Realizar atividades de assistência social em geral.

Tipo de atendimento

Número de beneficiários

Recurso empregado

(R$)

Valor doado (R$)

Valor para desconto (R$)

Total Diversos 1043 0,00 0,00 0,00

Materiais ortopédicos

19 4.091,52 1.905,00 2.186,52

Materiais hospitalares

08 5.156,65 1.654,01 3.502,64

Medicamentos especiais

26 8.736,93 4.550,79 4.186,14

Fralda geriátrica 10 5.039,85 1.969,12 3.070,73

Exames Especiais

07 3.168,85 800,00 2.368,85

1ICQ-BRASIL – Instituto de Certificação Qualidade Brasil. 2INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

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Suplemento alimentar

02 1.441,89 1.441,89 0,00

Aparelho auditivo

02 8.335,90 3.000,00 5.335,90

Kit Enxoval 217 43.400,00 43.400,00 0,00

TOTAL 1334 79.371,59 58.720,81 20.650,78

ANEXO I

META

II. Doações em caráter de emergência de gêneros alimentícios, material de construção e despesas com serviços essenciais.

Tipo de atendimento

Número de beneficiários

Recurso empregado

(R$)

Valor doado (R$)

Valor para desconto (R$)

Total Gêneros alimentícios (cestas básicas)

70 4.005,40 4.005,40 0,00

Materiais de construção

0 0,00 0,00 0,00

Serviços essenciais

0 0,00 0,00 0,00

TOTAL 70 4.005,40 4.005,40 0,00

ANEXO I

META

III. Visitas hospitalar e domiciliar.

Tipo de atendimento Número de beneficiários

Total Visita domiciliar 77

Visita hospitalar 40

TOTAL 117

ANEXO I

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META

IV. Aquisição para doação e/ou empréstimo de aparelhos especiais (cadeira de roda, muletas, colchão d’água, etc...) para portadores de necessidades especiais e beneficiários vítimas de acidentes.

Tipo de atendimento Número de beneficiários

Total Aparelhos especiais para cautela

93

Aquisição de cadeiras de rodas (empréstimo)

43

TOTAL 136

ANEXO I

META

V. Auxílio financeiro para o custeio de despesas com tratamento de saúde e serviços essenciais do beneficiário, com posterior reembolso integral ou parcial à fundação.

Tipo de atendimento

Número de beneficiários

Recurso empregado

(R$)

Valor doado (R$)

Valor para desconto (R$)

Total Auxílios 41 135.395,92 0,00 135.395,92

TOTAL 41 135.395,92 0,00 135.395,92

ANEXO I

META

VI. Auxilio financeiro não reembolsável à Fundação para o custeio de despesas com tratamento de saúde do beneficiário que apresente quadro socioeconômico precário, cujo tratamento não seja coberto pelo IPASGO.

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Tipo de atendimento

Número de beneficiários

Recurso empregado

(R$)

Valor doado (R$)

Valor para desconto (R$)

Total Auxílio financeiro

04 7.057,84 7.057,84 0,00

TOTAL 04 7.057,84 7.057,84 0,00

ANEXO I

OBJETIVO

II. Subsidiar o pagamento de co-participação para consultas e exames complementares do IPASGO

META

I. Custeio da co-participação do IPASGO, conforme regulamento de benefícios.

Tipo de atendimento

Número de beneficiários

Recurso empregado

(R$)

Valor doado (R$)

Valor para desconto (R$)

Total Custeio da co-participação do IPASGO

2.531 360.015,04 174.507,80 185.507,24

TOTAL 2.531 360.015,04 174.507,80 185.507,24

ANEXO I

OBJETIVO

III. Apoiar o Programa de Assistência à Saúde e o Programa Farmacêutico na consecução de seus objetivos.

META

I. Aquisição de materiais de consumo, equipamentos hospitalares e odontológicos de alto custo em apoio ao Programa de Assistência à Saúde.

Tipo de atendimento Recurso empregado (R$)

Total Aquisição de materiais e equipamentos

NÃO HOUVE

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TOTAL

ANEXO I

OBJETIVO

IV. Disponibilizar ajuda de custo para despesas decorrentes de tratamento médico ou odontológico.

META

I. Custeio da ajuda de custo em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.

Tipo de atendimento Recurso empregado (R$)

Total Ajuda de custo 322.320,68

TOTAL 322.320,68

ANEXO I

OBJETIVO

V. Dotar a Coordenação de Assistência Social com recursos materiais, humanos e financeiros para consecução de seus objetivos

META

I. Manutenção periódica da frota de veículos de assistência social.

Tipo de atendimento Número de veículos Recurso empregado (R$)

Total Manutenção de veículo da Frota Assistência Social.

97 26.864,88

TOTAL 97 26.864,88

ANEXO I

META

II. Custeio de pessoal empregado no programa

Tipo de atendimento Recurso empregado (R$)

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Total Custeio de pessoal 397.416,99

TOTAL 397.416,99

b) Projeto Ambulância 24 horas

OBJETIVO

I. Complementar o serviço de assistência social ao beneficiário com a realização do transporte de pacientes em ambulância

META

I- Atendimento integral aos beneficiários que solicitarem transporte em ambulância, abrangendo a região metropolitana de Goiânia, interior do Estado de Goiás e outros Estados da Federação.

Tipo de atendimento Número de beneficiários

Total Atendimento de ambulância aos beneficiários da capital

3.073

Atendimento de ambulância aos beneficiários no interior do Estado

275

Atendimento de ambulância aos beneficiários em outros Estados da Federação

54

TOTAL 3.402

ANEXO II

META

II- Assistência integral no transporte de UTI aérea ou terrestre ao beneficiário titular acidentado em serviço.

Tipo de atendimento

Número de beneficiários

Recurso empregado

(R$)

Valor doado (R$)

Valor para desconto (R$)

Total Transporte em UTI aérea

00 0,00 0,00 0,00

Transporte em UTI terrestre

03 6.500,00 6.500,00 0,00

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TOTAL 03 6.500,00 6.500,00 0,00

ANEXO II

META

III- Custeio na locação de UTI terrestre e aérea para beneficiários titulares e dependentes para posterior desconto em conta corrente ou folha de pagamento do titular.

OBJETIVO

II. Dotar o projeto de recursos materiais para consecução dos seus objetivos.

META

I. Aquisição de ambulâncias para substituir a frota que se encontra desgastada pelo uso.

c) Projeto Assistência Funerária 24 horas

OBJETIVO

Tipo de atendimento

Número de beneficiários

Recurso empregado (R$)

Valor doado (R$)

Valor para desconto (R$)

Total Transporte em UTI aérea

00 0,00 0,00 0,00

Transporte em UTI terrestre

14 6.700,00 0,00 6.700,00

TOTAL 14 6.700,00 0,00 6.700,00

ANEXO II

Tipo de atendimento Recurso empregado (R$)

Total Aquisição de veículo NÃO HOUVE

Adaptação de veículo para ambulância

NÃO HOUVE

TOTAL NÃO HOUVE

ANEXO II

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I. Complementar o serviço de assistência social ao beneficiário, disponibilizando o apoio na realização de assistência funerária.

META

I- Atendimento diuturno em assistência funerária ao beneficiário, compreendendo o acompanhamento de assistentes sociais, apoio nas providências referentes à transporte, documentação legal, encaminhamento e preparo do corpo.

Tipo de atendimento Número de beneficiários

Total Atendimentos diversos 40

Preparação de Corpo 89

TOTAL 40

ANEXO III

META

II- Disponibilização dos jazigos existentes para Policiais Militares falecidos em serviço ou sem condições financeiras para aquisição imediata.

Tipo de atendimento Recurso empregado (R$)

Total Manutenções em jazigos 1.092,74

TOTAL 1.092,74

ANEXO III

META

III- Custeio das despesas decorrentes da assistência funerária aos dependentes e agregados, para posterior desconto em conta corrente ou folha de pagamento do beneficiário titular.

Tipo de atendimento

Número de beneficiários

Recurso empregado

(R$)

Valor doado (R$)

Valor para desconto (R$)

Total Famílias de beneficiários atendidas

74 100.458,77 0,00 100.458,77

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TOTAL 74 100.458,77 0,00 100.458,77

ANEXO III

META

IV- Custeio das despesas decorrentes da assistência funerária do Policial Militar ativo e inativo para posterior ressarcimento pelo Governo do Estado de Goiás conforme teto previsto em Lei.

d) Projeto de Apoio e Assistência Espiritual

OBJETIVO

I. Oferecer ao beneficiário atendimento de apoio espiritual em geral

META

I- Apoio ao trabalho das Capelanias, cultos, congressos, encontros de casais e jovens e demais atividades voltadas para a edificação e o conforto espiritual do beneficiário.

Tipo de atendimento Quantidade

Total Encontros 17

Pessoas presentes 147

ANEXO IV

OBJETIVO

II- Apoio ao projeto Encontristas da PMGO na realização de encontros religiosos com conferências, painéis, debates, todos voltados para a formação familiar.

META

Tipo de atendimento

Número de beneficiários

Recurso empregado (R$)

Valor doado (R$)

Valor para desconto (R$)

Total Famílias de beneficiários atendidas

56 176.481,00 176.481,00 0,00

TOTAL 56 176.481,00 176.481,00 0,00

ANEXO III

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I- Apoio na aquisição de materiais de consumo diversos, gêneros alimentícios e materiais de expediente necessários à execução do encontro.

Tipo de atendimento

Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Aquisições 05 1.250,84

TOTAL 05 1.250,84

ANEXO IV

e) Projeto Educacional

OBJETIVO

I. Manutenção das bolsas de estudo disponibilizadas aos beneficiários e apoio em programa educacional.

META

I- Continuidade nas manutenções das atuais bolsas concedidas aos beneficiários

Tipo de atendimento Número de beneficiários Recurso empregado (R$)

Total Continuidade das manutenções

05 43.200,00

TOTAL 05 43.200,00

ANEXO V

META

II- Apoio a programa educacional de aperfeiçoamento e especialização nas áreas de interesse social e de planejamento.

Tipo de atendimento

Recurso empregado (R$)

Total Apoio a Programa educacional.

NÃO HOUVE

TOTAL NÃO HOUVE

ANEXO V

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4.2 Programa de Administração em Geral Dotar a Fundação Tiradentes de recursos humanos, financeiros e materiais necessários ao cumprimento de seus objetivos e finalidades.

a) Projeto de Apoio Administrativo

OBJETIVO

I. Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade e avançar no Planejamento Estratégico.

META

I- Manter a certificação ISO 9001.

META

II- Criar o Planejamento Estratégico 2014-2018.

Tipo de atividade Recurso empregado (R$)

Total Planejamento Estratégico. NÃO FOI CRIADO

ANEXO IV

OBJETIVO

II - Dotar a Diretoria Executiva de recursos materiais e humanos para o bom desempenho das suas atividades.

META

Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Treinamentos 25 0,00

Pesquisa de satisfação 519 0,00

Manutenção da Certificação 12 22.993,95

TOTAL 22.993,95

ANEXO IV

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I- Aquisição de equipamentos e materiais de consumo em geral visando sempre melhorar o funcionamento da instituição.

Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Aquisições diversas e equipamentos

35 79.573,85

Aquisições diversas - uso e consumo 311 119.136,21

TOTAL 346 198.710,06

ANEXO VI

META

II. II - Manutenção das instalações físicas da Fundação.

Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Manutenções diversas 99 201.884,76

TOTAL 99 201.884,76

ANEXO VI

META

III. Promover a capacitação profissional, com despesas de inscrições, hospedagem de funcionários, beneficiários voluntários, através de cursos e apoiar na participação de eventos, congressos nacionais e internacionais, conferencias e demais atividades de aprimoramento técnico-profissional.

Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Capacitações e atividades diversas

03 2.760,00

TOTAL 03 2.760,00

ANEXO VI

OBJETIVO

III- Planejar e executar as ações de publicidade institucional

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META

I- Produção de materiais, serviços de divulgação institucional como informativo mídia externa, jornais, revistas, folders e brindes, blogs e outros canais da internet.

Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Produção de material institucional 14 25.200,00

Assinaturas de jornais e revistas 09 29.398,84

Confecção de crachás e diplomas 05 11.946,10

Confecções de banners 01 300,00

Brindes 40 42.565,48

TOTAL 69 109.410,42

ANEXO VI

OBJETIVO

IV - Promover a modernização tecnológica do setor de Tecnologia da Informação

META

I- Apresentar soluções tecnológicas para o desenvolvimento, aprimoramento e manutenções em geral visando atendimento das necessidades administrativas, operacionais e estratégicas.

Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Assinatura vídeo treinamento 12 1.428,00

Prestação de serviço em tecnologia da informação

20 313.810,40

Manutenção em sistemas 31 29.680,00

Suporte técnico 12 34.524,89

Auditoria contábil 24 111.721,60

Assessoria Jurídica 11 77.900,13

TOTAL 110 569.065,02

ANEXO VI

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OBJETIVO

V. Dotar o quadro de pessoal das qualificações técnicas necessárias ao bom desempenho das suas atividades.

META

I- Promover a capacitação profissional, com despesas de inscrições, hospedagem, deslocamento de funcionários através de cursos de extensão, graduação, pós-graduação e técnicos em geral e apoiar na participação de eventos, congressos nacionais e internacionais, conferencias e demais atividades de aprimoramento técnico-profissional.

Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Capacitação profissional 04 8.026,00

TOTAL 04 8.026,00

ANEXO VI

OBJETIVO

VI. Apoiar o programa moradia funcional.

META

I- Investir na construção de moradias funcionais para os policiais militares.

Tipo de atividade Recurso empregado (R$)

Total Investir na construção de moradias funcionais pelo programa administração.

Não Houve

ANEXO VI

b) Projeto de Apoio ao Proerd.

OBJETIVO

I. Oferecer apoio e cooperação técnica, material e operacional para a aplicação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

META

I- Aquisição de materiais didáticos e materiais em geral para o desenvolvimento das suas atividades administrativas e operacionais.

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Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Aquisição de material didático 31 57.962,14

TOTAL 31 57.962,14

ANEXO VII

META

II- Apoio na formação e capacitação de multiplicadores e instrutores do programa com cursos, seminários, congressos e treinamentos no âmbito nacional e internacional.

Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Cursos 01 320,00

TOTAL 01 320,00

ANEXO VII

META

III- Promover a captação de recurso para apoiar o programa.

Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Captação de recurso 01 20.000,00

TOTAL 01 20.000,00

ANEXO VII

4.3 Programa de Assistência à Saúde Apoiar, incentivar e promover o desenvolvimento de ações na área de saúde para oferecimento de assistência médico-hospitalar, odontológica, laboratorial, psicológica, nutricional e social, dentre outros, aos beneficiários da Fundação Tiradentes.

a) Projeto de Atendimento à Saúde do Beneficiário

OBJETIVO

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I. Proporcionar meios para funcionamento do Complexo de Saúde da Fundação Tiradentes – Hospital do Policial Militar e Policlínica do Entorno do DF.

META

I- Aquisição de aparelhos e equipamentos em geral.

Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Aquisições 273 233.312,40

Implementação do SGQ no complexo de saúde- HPM.

06 34.600,00

TOTAL 279 267.912,40

ANEXO VIII

META

II- Realização de manutenções, reformas e adaptações e ampliação das instalações físicas.

Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Manutenções 204 816.154,91

Reformas 72 16.839,86

Adaptações 32 24.613,35

TOTAL 308 857.608,12

ANEXO VIII

META

III- Aquisição de materiais de consumo diversos.

Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Aquisições 800 796.183,30

TOTAL 800 796.183,30

ANEXO VIII

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META

IV- Custeio do Pessoal empregado no programa.

Atividade Tipo / Descrição Recurso empregado (R$)

Total Custeio do pessoal Folha de pagamento 2.647,106, 12

TOTAL 2.647.106,12

ANEXO VIII

META

V- Apoio em congressos e cursos de qualificação.

Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Apoio em congressos 04 10.750,00

TOTAL 04 10.750,00

ANEXO VIII

META

VI- Apoio ao congresso de Saúde das Polícias Militares.

Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Apoio ao congresso de saúde das policias militares.

05 38.800,00

TOTAL 05 38.800,00

ANEXO VIII

OBJETIVO

II- Proporcionar o atendimento em saúde ao beneficiário, através da prestação de serviços ao IPASGO - Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado de Goiás e outros prestadores de serviço eventuais.

META

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I. Realização de atendimentos na área de saúde em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.

Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total

Atendimentos 70.402 3.435.172,40

TOTAL 70.402 3.435.172,40

ANEXO VIII

META

II. Disponibilizar o veículo odonto-móvel para atender os beneficiários do interior do Estado.

Atividade Recurso empregado (R$)

Total Atendimentos Projeto desativado temporariamente

ANEXO VIII

META

III. Desenvolvimento de ações de saúde preventiva em trabalhos com Recuperação de Dependentes Químicos e prevenção de doenças.

Atividade Tipo / Descrição Quantidade

Total Atendimentos PAISPM

PSPO

PAISPMT

1488

727

52

TOTAL 2267

ANEXO VIII

META

IV. Custeio da co-participação do IPASGO ao beneficiário que buscar o atendimento no Complexo de Saúde.

Atividade Quantidade Recurso empregado (R$) Valor doado

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

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(30% v. bruto)

Total Atendimentos 66.976 3.919.165,72 1.175.749,72

TOTAL 66.976 3.919.165,72 1.175.749,72

ANEXO VIII

OBJETIVO

III- Proporcionar o atendimento em saúde ao beneficiário para serviços não cobertos pelo IPASGO.

META

I- Realização de atendimentos nas áreas de saúde para alguns dos procedimentos não cobertos pelo IPASGO, com desconto em conta corrente ou folha de pagamento do titular.

Atividade Tipo / Descrição Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Atendimentos Chequinho 4684 228.516,51

Atendimentos Manutenção Ortodôntica 3509 432.000,00

Atendimentos Aparelho Ortodôntico 822 33.840,00

Atendimentos Protese dentaria 428 64.882,93

Atendimentos Valor avulso art.225 132 13.585,03

TOTAL 9575 772.824,47

ANEXO VIII

OBJETIVO

IV- Apoiar a política do idoso beneficiário da Fundação Tiradentes.

META

I- Aquisição de equipamentos, serviços e obras para o lar do idoso “Casa de Vovó”, entidade acolhedora dos idosos beneficiários da Fundação Tiradentes.

Atividade Quantidade

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Total Aquisição de equipamento ou serviço lar do idoso “Casa da Vovó”.

Não Houve

ANEXO VIII

IV.4 Programa Farmacêutico Apoiar, incentivar e promover o desenvolvimento de ações na assistência farmacêutica aos beneficiários da Fundação Tiradentes.

a) Projeto Farmácia da Fundação Tiradentes

OBJETIVO

I. Disponibilizar aos beneficiários os meios necessários para tratamento de saúde através de empresa especializada no ramo de medicamentos, correlatos e outras drogas.

META

I- Desenvolver, manter, Apoiar e intermediar parcerias com empresa especializada para o fornecimento de medicamentos aos beneficiários.

Atividade Recurso empregado (R$)

Total Parcerias NÃO HOUVE

TOTAL NÃO HOUVE

ANEXO IX

META

II- Custeio dos medicamentos adquiridos pelos beneficiários diretamente na empresa contratada, para posterior reembolso à Fundação através de descontos em conta corrente ou folha de pagamento do beneficiário titular.

Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Custeio medicamentos para Farmácia de Valparaiso.

77

(Aquisições)

157.089,72

Atendimentos farmácia Valparaíso

3647 ---

ANEXO IX

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META

III- Implantação do sistema de cartão de benefícios.

Atividade Recurso empregado (R$)

Total Implantação NÃO HOUVE

ANEXO IV

META

IV- Custeio do pessoal empregado no programa

Atividade Tipo / Descrição Recurso empregado (R$)

Total Custeio do pessoal Folha de pagamento 72.342,87

TOTAL 72.342,87

ANEXO IX

IV.5 Programa Moradia Orientar, apoiar e auxiliar o beneficiário, promovendo ações de atendimento habitacional em geral.

a) Projeto Moradia Funcional

OBJETIVO

I. Administrar as residências funcionais ocupadas por policiais militares.

META

I. Manutenção e reforma dos imóveis funcionais existentes.

Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Manutenção e reforma 67 NFS. 15.131,90

TOTAL 67 NFS. 15.131,90

ANEXO X

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META

II. Construção de novas moradias funcionais destinadas ao beneficiário.

Atividade Tipo / Descrição Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Construção Casas 02 27.806,42

TOTAL 02 27.806,42

ANEXO X

META

III. Regularização documental dos imóveis adquiridos por doação.

Atividade Recurso empregado (R$)

Total Regularização NÃO HOUVE

TOTAL NÃO HOUVE

ANEXO X

META

IV. Custeio do pessoal empregado no programa.

Atividade Tipo / Descrição Recurso empregado (R$)

Total Custeio do pessoal Folha de pagamento 29.634,33

TOTAL 29.634,33

ANEXO X

META

V- Buscar parcerias e recursos para ampliação do projeto moradia.

Atividade Tipo / Descrição Quantidade

Total Parcerias Continuidade do convenio com o Banco do Brasil.

01

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TOTAL 01

ANEXO X

META

VI- Implementar melhorias na gestão do programa.

Atividade Quantidade

Total Implementação de melhorias. Não houve Implementação.

TOTAL Não houve Implementação

ANEXO X

IV.6 Programa Fardamento Promover ações de gestão dos recursos, compreendendo a aquisição, confecção e distribuição do fardamento.

a) Projeto Fardamento do Policial Militar

OBJETIVO

I. Promover a aquisição, fabricação e distribuição de peças de fardamento para atendimento dos policiais militares da ativa da PMGO.

META

I- Aquisição do uniforme para atendimento do efetivo de policiais militares da ativa da PMGO.

Atividade Tipo / Descrição

Quantidade Recurso empregado

(R$)

Quantidade em estoque

Total Aquisição Vários 171

(NFS)

2.948.722,20 --

Demonstrativo de valor de estoque

Estoque -- -- 1.155.059,92

ANEXO XI

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META

II- Distribuir o fardamento para todo o efetivo ativo da PMGO, em conformidade com a regulamentação específica.

Atividade Tipo / Descrição

Quantidade

atendimento

Quantidade

itens

Total Distribuição Vários 27.779 155.473

TOTAL 27.779 155.473

ANEXO XI

META

III- Dotar o projeto de recursos materiais ao bom desempenho de suas atividades.

Atividade Tipo / Descrição Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Aquisição de materiais

Vários 28 24.190,96

Equipamento Servidor e HD EXTERNO

01 20.357,00

TOTAL Vários 29 44.547,96

ANEXO XI

META

IV- Custeio do pessoal empregado no programa

Atividade Tipo / Descrição Recurso empregado (R$)

Total Custeio do pessoal Folha de pagamento 196.824,91

TOTAL 196.824,91

ANEXO XI

IV.7 Programa Espaço Saúde

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Proporcionar ao beneficiário a possibilidade de melhoria da saúde e qualidade de vida através do estímulo à prática regular e constante de atividade física, em estabelecimentos com excelência em atendimento, dotados de equipamentos e profissionais habilitados para orientação, acompanhamento e avaliação de rendimento das atividades propostas, bem como estimular a prática desportiva e o desenvolvimento de hábitos saudáveis.

a) Projeto Espaço Saúde

OBJETIVO

I. Proporcionar ao beneficiário apoio para o desenvolvimento de atividades físicas e desportivas com orientação por profissionais habilitados.

META

I- Estimular os beneficiários às práticas de atividades físicas e culturais através da realização de eventos desportivos, culturais e de lazer.

META

II- Aquisição de equipamentos e materiais de consumo em geral para atender as rotinas administrativas.

Atividade Tipo / Descrição

Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Aquisição de equipamentos

Vários 13 NF 9.501,03

Aquisição de materiais de consumo

Vários 3618 31.389,22

TOTAL 40.890,25

ANEXO XII

META

III- Realização de manutenções em geral, para o desempenho do programa.

Atividade Quantidade

Total Estímulos 11

TOTAL 11

ANEXO XII

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Atividade Tipo / Descrição

Quantidade Recurso empregado (R$)

Total Manutenções Vários 2.657 176.537,10

TOTAL Vários 2.657 176.537,10

ANEXO XII

META

IV- Custeio do pessoal empregado no programa.

Atividade Tipo / Descrição Recurso empregado (R$)

Total Custeio do pessoal Folha de pagamento 469.280,03

TOTAL 469.280,03

ANEXO XII

5. ANÁLISE COMPARATIVA

1.1. Proposta e Execução Orçamentária

1. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

ORÇAMENTO EXECUTADO

RECEITAS 5.481.360,00 6.441.928,85

DESPESAS 4.933.224,00 2.793.616,49

2. PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

ORÇAMENTO EXECUTADO

RECEITAS 41.845,92

DESPESAS 1.614.096,00 1.905.366,26

3. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ORÇAMENTO EXECUTADO

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RECEITAS 3.120.000,00 3.317.704,79

DESPESAS 2.808.000,00 4.461.074,09

4. PROGRAMA FARMACÊUTICO

ORÇAMENTO EXECUTADO

RECEITAS 156.000,00 147.498,72

DESPESAS 148.200,00 231.043,02

5. PROGRAMA MORADIA

ORÇAMENTO EXECUTADO

RECEITAS 159.600,00 140.291,85

DESPESAS 143.640,00 64.126,34

6. PROGRAMA FARDAMENTO

ORÇAMENTO EXECUTADO

RECEITAS 3.384.000,00 4.101.052,97

DESPESAS 2.707.200,00 3.839.975,05

7. PROGRAMA ESPAÇO SAÚDE

ORÇAMENTO EXECUTADO

RECEITAS 1.068.000,00 659.231,12

DESPESAS 1.014.600,00 831.583,14

8. PROGRAMA APOIO AO POLICIAL MILITAR - APM

ORÇAMENTO EXECUTADO

RECEITAS 20.051,19

DESPESAS 787,01

Obs. 1: O Programa Apoio APM, apesar de finalizado, produziu receitas de recebimentos pendentes, cujo esforço de recuperação produziu o resultado acima demonstrado.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

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9. PROJETO CURSO DE ANÁLISE CRIMINAL

ORÇAMENTO EXECUTADO

RECEITAS 93.063,33

DESPESAS

Obs. 2: O Projeto Curso de Análise Criminal teve sua receita registrada em 2014 e as despesas englobadas dentro do Programa de Administração em Geral.

5.1. Documentação Comprobatória – Anexo XV

Proposta Orçamentária

Relatórios Contábeis

Relatório Razão Analítico 2013

Balancete Contábil Analítico

Relatório Demonstrativo de Despesas dos Programas

Nota Explicativa

6. CONCLUSÃO A transformação da sociedade na Era da Tecnologia tem ocorrido de forma avassaladora. A velocidade da mudança no que se chama economia da informação tem implodido instituições arcaicas e obsoletas em todos os setores. A condição precípua do desenvolvimento, que nesses tempos ganhou sinônimo de existência, não se adere simplesmente à eficiência nos antigos moldes de uma economia industrial, inflexível. A palavra de ordem hoje é inovação! Alçar novos patamares de eficiência, que alicerce as conquistas de mais de uma década de existência, e permita a institucionalização do crescimento em busca de novos horizontes torna-se necessidade imperativa. Ao finalizar este Relatório de Anual de Atividades, podemos constatar que 2014 foi um ano de importantes mudanças. A confirmação da Certificação Internacional da Gestão da Qualidade numa segunda auditoria externa aumenta nosso grau de responsabilidade e maturidade administrativa. As ações em prol do Policial Militar e seus dependentes, nesses tempos de crise social no que se refere à segurança pública, têm garantido à sociedade como um todo uma melhor prestação de serviço por este mesmo cidadão policial na prevenção da criminalidade. As garantias oferecidas a essa classe especial de trabalhadores da sociedade e sua família, trazida em cláusula pétrea no Art. 5º do Estatuto da Fundação Tiradentes, qual seja, “... proporcionar assistência social aos Policiais Militares de Goiás, às pensionistas e aos dependentes, compreendendo assistência médica, odontológica, hospitalar, psicológica, farmacêutica, habitacional, educacional, serviço social em geral, cultural e espiritual”, tem alcance imensurável para toda a sociedade goiana. Finda 2014 com grandes e novas perspectivas. Importantes projetos e programas estão e estudo e serão apreciados em tempo oportuno pelas instâncias deliberativas desta Fundação. A nova classe média brasileira autenticamente representada pela realidade econômica atual do policial militar apresenta novas necessidades frente a um realismo diferenciado nas tecnologias sociais e da saúde. Estamos nos preparando para os novos desafios.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Relatório Anual de Atividades - 2014

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Este Relatório consolida e finda todo um planejamento executado e demonstra, de forma inequívoca, o compromisso desta Diretoria Executiva com os destinos seguros da Fundação Tiradentes.

Goiânia-GO, 17 de abril 2014.

Cleber Aparecido Santos – Ten Cel QOPM Diretor Presidente

Marcos Luciano Alves de Lima – Maj QOPM Diretor Administrativo

Claudia da Silva Lira – Maj QOPM Diretora Financeira