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Página: 1 de 120 02/04/2019 15:57:31 Controle de Despesas Orçamentárias Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal 2019 DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO 00240.004 EMATER - MG 02/01/2019 08/02/2019 08/02/2019 400,00 Valor que se empenha para repasse de contibuição à EMATER, durante o exercício de 2019. Dispensa art. 24, I e II Global 04 - Administração Empenho: Tipo Empenho: Função: Sub-Função: Programa: Ação: 122 - Administração Geral 0003 - Administração Geral 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto: Credor: Documento: 19.198.118/0001-02 Histórico: 100 - Recursos Ordinários Fonte Recurso: Processo: Modalidade: Natureza Proc: Natureza Objeto: Nro Contrato: Data Assinatura: Nro Aditivo: Data Assinatura: Objeto: Data Pagamento: 08/02/2019 Dotação: 3.3.30.4100 - Contribuições 00240.005 EMATER - MG 02/01/2019 20/02/2019 20/02/2019 400,00 Valor que se empenha para repasse de contibuição à EMATER, durante o exercício de 2019. Dispensa art. 24, I e II Global 04 - Administração Empenho: Tipo Empenho: Função: Sub-Função: Programa: Ação: 122 - Administração Geral 0003 - Administração Geral 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto: Credor: Documento: 19.198.118/0001-02 Histórico: 100 - Recursos Ordinários Fonte Recurso: Processo: Modalidade: Natureza Proc: Natureza Objeto: Nro Contrato: Data Assinatura: Nro Aditivo: Data Assinatura: Objeto: Data Pagamento: 20/02/2019 Dotação: 3.3.30.4100 - Contribuições Continua ... L & C - Assessoria Contábil

Site OficialPágina: 1 de 120 02/04/2019 15:57:31 Controle de Despesas Orçamentárias Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal 2019 DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

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    02/04/2019 15:57:31

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00240.004

    EMATER - MG

    02/01/2019 08/02/2019 08/02/2019 400,00

    Valor que se empenha para repasse de contibuição à EMATER, durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Global

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 19.198.118/0001-02

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 08/02/2019

    Dotação: 3.3.30.4100 - Contribuições

    00240.005

    EMATER - MG

    02/01/2019 20/02/2019 20/02/2019 400,00

    Valor que se empenha para repasse de contibuição à EMATER, durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Global

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 19.198.118/0001-02

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 20/02/2019

    Dotação: 3.3.30.4100 - Contribuições

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

  • Página: 2 de 120

    02/04/2019 15:57:31

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00240.006

    EMATER - MG

    02/01/2019 28/02/2019 28/02/2019 400,00

    Valor que se empenha para repasse de contibuição à EMATER, durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Global

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 19.198.118/0001-02

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 28/02/2019

    Dotação: 3.3.30.4100 - Contribuições

    00061.002

    Ass.dos Mun.do Circ.Tur. Guimarães Rosa

    02/01/2019 20/02/2019 20/02/2019 1.089,28

    Valor que se empenha para repasse à Associação dos Municipios do Circuito Guimarães Rosa, durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Global

    23 - Comércio e Serviços

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:695 - Turismo

    0004 - Valorização da Cultura e do Turismo

    2.158 - Contribuição p/a Ass.dos Mun.do Circuito

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 06.130.586/0001-95

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 20/02/2019

    Dotação: 3.3.50.4100 - Contribuições

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

  • Página: 3 de 120

    02/04/2019 15:57:31

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00242.001

    Associação Mineira de Municípios

    02/01/2019 20/02/2019 20/02/2019 620,00

    Valor que se empenha para repasse da Prefeitura, na condição de afiliada, à Associação Mineira de Municipios, referente ao exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 20.513.859/0001-01

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 20/02/2019

    Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições

    00241.004

    A M E V

    02/01/2019 08/02/2019 08/02/2019 970,00

    Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil, durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 19.784.495/0001-15

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 08/02/2019

    Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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    02/04/2019 15:57:31

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00241.005

    A M E V

    02/01/2019 20/02/2019 20/02/2019 970,00

    Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil, durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 19.784.495/0001-15

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 20/02/2019

    Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições

    00241.006

    A M E V

    02/01/2019 28/02/2019 28/02/2019 415,00

    Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil, durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 19.784.495/0001-15

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 28/02/2019

    Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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    02/04/2019 15:57:31

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00245.002

    CIMEV

    02/01/2019 28/02/2019 28/02/2019 416,67

    Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CIMEV - Outras Despesas Correntes custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Global

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.031 - Manutenção das Atividades Administrativas

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 21.314.353/0001-36

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 28/02/2019

    Dotação: 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em

    00227.002

    CISMEV

    02/01/2019 08/02/2019 08/02/2019 571,91

    Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CISMEV - Outras Despesas Correntes custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019

    Dispensa art. 24, I e II

    Global

    10 - Saúde

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0010 - Saúde Melhor para Todos

    2.107 - Manutenção das Atividades do CISMEV

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.995.538/0001-83

    Histórico:

    102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 08/02/2019

    Dotação: 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

  • Página: 6 de 120

    02/04/2019 15:57:31

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00230.002

    Cons. de Saneam. Básico Central de Minas - CORESAB

    02/01/2019 08/02/2019 08/02/2019 1.295,00

    Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CORESAB - Outras Despesas Correntes, custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Global

    17 - Saneamento

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:512 - Saneamento Básico Urbano

    0010 - Saúde Melhor para Todos

    2.111 - Manutenção das Ativdades do CORESAB

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 15.508.976/0001-47

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 08/02/2019

    Dotação: 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em

    00349.001

    Edilaine Pereira da Silva

    10/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 416,00

    Valor que se empenha para prestação de serviços como instrutora multidisciplinar nas oficinas de educação a serem ofertadas pelo município, à população em geral, no período de 10/01/2019 a 28/02/2019

    Dispensa art. 24, I e II

    10/01/2019

    30

    Global

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.900.148.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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    02/04/2019 15:57:31

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00350.001

    Karina Ferreira Santos

    10/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 416,00

    Valor que se empenha para prestação de serviços como instrutora multidisciplinar nas oficinas de educação a serem ofertadas pelo município, à população em geral, no período de 10/01/2019 a 28/02/2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    10/01/2019

    31

    Global

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.470.766.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    00351.001

    Rosana Magalhães Ferreira

    10/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 416,00

    Valor que se empenha para prestação de serviços como instrutora multidisciplinar nas oficinas de educação a serem ofertadas pelo Município, à população em geral, no período de 10/01/2019 a 28/02/2019

    Dispensa art. 24, I e II

    10/01/2019

    33

    Global

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.172.596.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

  • Página: 8 de 120

    02/04/2019 15:57:31

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00352.001

    Raquel Fernandes Soares

    10/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 416,00

    Valor que se empenha para prestação de serviços como instrutora multidisciplinar nas oficinas de educação a serem ofertadas pelo Município, à população em geral, no período de 10/01/2019 a 28/02/2019

    Dispensa art. 24, I e II

    10/01/2019

    32

    Global

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.097.396.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    00362.000

    Laís Heloísa Leal Bueno

    14/01/2019 08/02/2019 08/02/2019 1.280,00

    Valor que se empenha para prestação de serviços no registro fotográfico de eventos do Município, com objetivo de dar publicidade aos mesmos em várias mídias sociais.

    Dispensa art. 24, I e II

    14/01/2019

    35

    Ordinário

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.136.426.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 08/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00388.001

    Maria Edith Lopes

    16/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 577,50

    Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Auxiliar Administrativo, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.

    Dispensa art. 24, I e II

    Global

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.014 - Manutenção do Programa de Estágio

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.571.826.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    00293.001

    Sergio Luiz Gomes da Silva

    02/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 140,00

    Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Professor Ricardo Souza Cruz, 93, por excepcional interesse público para funcionamento de instalações sanitárias f ixas para atendimento ao público presente nas feiras livres, que acontecem periodicamente na Praça Deputado Renato Azeredo, referente ao exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    02/01/2019

    28

    Global

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.289.066.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00184.001

    Espólio Maria Efigênia dos Santos

    02/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 590,00

    Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à praça São Sebastião nº 130, centro, para complementação do espaço físico da Prefeitura Municipal, visando o atendimento das demandas da mesmo, nas duas diversas ações, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Global

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.007.126.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    00284.001

    Rafaela Ferreira de Almeida Vieira

    02/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 577,50

    Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Enfermagem, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.

    Dispensa art. 24, I e II

    Global

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.014 - Manutenção do Programa de Estágio

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.224.016.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

  • Página: 11 de 120

    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00079.001

    Divino Gomes do Rego

    02/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 590,00

    Valor que se empenha para prestação de serviços: montagem e desmontagem das estruturas metálicas e outras em dia(s) da realização da feira livre, que acontece na Praça Deputado Renato Azeredo guardar em local próprio as estruturas das barracas, as mesas e cadeiras, após o término da feira e zelar pela limpeza do local da realização da feira.

    Dispensa art. 24, I e II

    02/01/2019

    27

    Global

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.071 - Manutenção de Feiras Livres

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.440.406.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    00081.001

    Espolio Celestino José Ribeiro

    02/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 350,00

    Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Matilde Pereira da Siilveira nº 166, centro, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    01/02/2018

    0146

    28/12/2018

    Global

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.198.716.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

  • Página: 12 de 120

    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00941.000

    Geraldo Antônio Magalhães

    22/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 60,00

    Valor que se empenha para prestação de serviços de solda em grade do Trator TTT 4030 da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

    Dispensa art. 24, I e II

    Ordinário

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.541.256.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 25/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    00083.001

    Espólio de Maria das Dores Magalhães Leite

    02/01/2019 08/02/2019 08/02/2019 400,00

    Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito à Praça São Sebastião, 212 centro, para o funcionamento de unidade pública para oferta dos serviços sócioassistenciais como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do PROFAAC e atividades pontuais, a f im de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, sob

    Dispensa art. 24, I e II

    01/10/2018

    01241

    26/12/2018

    Global

    08 - Assistência Social

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência

    2.130 - Manutenção do Órgão Gestor

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.177.126.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 08/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

  • Página: 13 de 120

    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00084.001

    Edvaldo Fernandes da Silva

    02/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 300,00

    Valor que se empenha para locação de 01imóvel, em caráter de excepcional interesse público, localizado na Rua Josefino Vital do Rego, 11 - Centro, para o funcionamento de unidade pública para oferta dos serviços socioassistenciais como o SCF do PROFAAC e atividades pontuais, a f im de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, sob

    Dispensa art. 24, I e II

    04/09/2018

    01230

    26/12/2018

    Global

    08 - Assistência Social

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência

    2.130 - Manutenção do Órgão Gestor

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.845.376.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    00078.001

    Vicente de Paula Sampaio

    02/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 400,00

    Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito à Rua Riachuelo, 442, que tem por f inalidade atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, sendo que este imóvel será utilizado como sede da Vigilância Epidemiológica.

    Dispensa art. 24, I e II

    02/01/2019

    26

    Global

    10 - Saúde

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:305 - Vigilância Epidemiológica

    0010 - Saúde Melhor para Todos

    2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.793.236.**

    Histórico:

    102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

  • Página: 14 de 120

    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00153.001

    Rafael Túlio Santos Coelho

    02/01/2019 12/02/2019 12/02/2019 3.873,17

    Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico-Bioquímico, para atender as necessidades específ icas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça, durante o exercício de 2019.

    Pregão Presencial Nº 29

    Normal52

    Contratação de pessoa física/pessoa jurídica de serviços técnicos especializados de Farmacêutico-Bioquímico, para atender

    02/01/2017

    026

    20/12/2018

    Global

    10 - Saúde

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:301 - Atenção Básica

    0010 - Saúde Melhor para Todos

    2.120 - Manutenção da Farmácia Básica

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.737.066.**

    Histórico:

    102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 12/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    00219.001

    Sebastião Batista Barbosa

    02/01/2019 15/02/2019 15/02/2019 1.449,90

    Valor que se empenha para contratação de serviço de transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio, das localidades rurais de Extrema, Bebedouro e arredores, para o Centro de Saude local.

    Pregão Presencial Nº 21

    Normal41

    Locação de veículo de 05 lugares, para transportes de pacientes, do Programa Tratamento Fora de Domicílio e Fisioterapia,

    04/08/2016

    04208

    20/12/2018

    Global

    10 - Saúde

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:301 - Atenção Básica

    0010 - Saúde Melhor para Todos

    2.115 - Manutenção do Programa de TFD

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.707.886.**

    Histórico:

    102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto: Locação de Imóveis

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 15/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

  • Página: 15 de 120

    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00385.000

    Maria dos Reis Benevenuto Vieira

    16/01/2019 27/02/2019 27/02/2019 410,00

    Valor que se empenha para prestação de serviços na preparação de alimentação para Oficineiros do XXVIII Encontro de Arte e Cultura ao pé da Pirâmide do Sertão, que acontecerá de 22 a 27 de janeiro de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    16/01/2019

    40

    Ordinário

    13 - Cultura

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:392 - Difusão Cultural

    0004 - Valorização da Cultura e do Turismo

    2.153 - Apoio aos Encontros de Arte e Cultura do

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.236.586.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 27/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    00386.000

    José Paulo de Castro Filho

    16/01/2019 28/01/2019 28/02/2019 1.600,00

    Valor que se empenha para locação de aparelhagem para sonorização do XXVIII Encontro de Arte e Cultura ao Pé da Pirâmide do Sertão BI 02, de 22 a 27 de Janeiro de 2019 - Locais: Casa da Cultura do Sertão e Tenda da Praça São Sebastião.

    Dispensa art. 24, I e II

    16/01/2019

    42

    Ordinário

    13 - Cultura

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:392 - Difusão Cultural

    0004 - Valorização da Cultura e do Turismo

    2.153 - Apoio aos Encontros de Arte e Cultura do

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.348.336.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 28/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00411.000

    Lúcia Teresa da Silva Fernandes

    21/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 320,00

    Valor que se empenha para prestação de serviços de ormamentação da Praça São Sebastião, por ocasião do XXVIII Encontro de Arte e Cultura ao Pé da Piramide do Sertão - BI 02 de 22 a 27 de Janeiro de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    16/01/2019

    44

    Ordinário

    13 - Cultura

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:392 - Difusão Cultural

    0004 - Valorização da Cultura e do Turismo

    2.153 - Apoio aos Encontros de Arte e Cultura do

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.045.086.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    00082.001

    Espólio Thieres Guimarães

    02/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 470,00

    Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Dep. Manoel Pereira da Silveira nº 65 - Centro, para a Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

    Dispensa art. 24, I e II

    02/01/2018

    0123

    26/12/2018

    Global

    13 - Cultura

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0004 - Valorização da Cultura e do Turismo

    2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.227.856.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00926.000

    Idelino Alves Barbosa Junior

    20/02/2019 22/02/2019 22/02/2019 350,00

    Valor que se empenha para prestação de serviços como facilitador de oficinas de jogos e brincadeiras como prática Cultural e Pedagógica para inscritos nos projetos culturais da Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e Professores da Rede Municipal de Educação.

    Dispensa art. 24, I e II

    20/02/2019

    66

    Ordinário

    13 - Cultura

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0004 - Valorização da Cultura e do Turismo

    2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: ***.941.786.**

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 22/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.076

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 20/02/2019 20/02/2019 10,18

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 20/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.077

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 22/02/2019 22/02/2019 10,18

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 22/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.078

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 08/02/2019 08/02/2019 10,18

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 08/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

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    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00879.000

    Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

    15/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 299,42

    Valor que se empenha para pagamento de multas de transito do veículo de placa OXJ 9162 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD.

    Dispensa art. 24, I e II

    Ordinário

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 18.715.383/0001-40

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 18/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00880.000

    Secretaria de Estado da Fazenda de M.Ger

    15/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 104,13

    Valor que se empenha para pagamento de multas de transito do veículo de placa OXJ 9162 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD.

    Dispensa art. 24, I e II

    Ordinário

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 18.715.615/0001-60

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 18/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

  • Página: 20 de 120

    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00881.000

    Departamento de Polícia Rodoviaria Federal

    15/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 766,16

    Valor que se empenha para pagamento de multas de transito do veículo de placa PUS 7751 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD.

    Dispensa art. 24, I e II

    Ordinário

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.394.494/0104-41

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 18/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00882.000

    Departamento de Polícia Rodoviaria Federal

    15/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 102,16

    Valor que se empenha para pagamento de multas de transito do veículo de placa PUS 7751 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD.

    Dispensa art. 24, I e II

    Ordinário

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.394.494/0104-41

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 18/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

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  • Página: 21 de 120

    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00806.001

    I N S S

    06/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 20.195,87

    Valor que se empenha para pagamento de acréscimo (juros) sobre contribuição do INSS, referente a parte do mês de dezembro e parte do 13º salário.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 29.979.036/0095-20

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 08/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.043

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 04/02/2019 04/02/2019 7,50

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 04/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.044

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 08/02/2019 08/02/2019 40,72

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 08/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.045

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 12/02/2019 12/02/2019 20,36

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 12/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

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  • Página: 23 de 120

    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.046

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 20/02/2019 20/02/2019 10,18

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 20/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.047

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 28/02/2019 28/02/2019 61,08

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 28/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

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    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.048

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 04/02/2019 04/02/2019 9,09

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 04/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.049

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 07/02/2019 07/02/2019 20,36

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 07/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.050

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 08/02/2019 08/02/2019 10,18

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 08/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.051

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 285,60

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

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    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.052

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 27/02/2019 27/02/2019 10,18

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 27/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.053

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 05/02/2019 05/02/2019 20,36

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 05/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

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  • Página: 27 de 120

    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.054

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 06/02/2019 06/02/2019 30,54

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 06/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.055

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 11/02/2019 11/02/2019 20,36

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 11/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

  • Página: 28 de 120

    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.056

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 12/02/2019 12/02/2019 40,72

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 12/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.057

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 14/02/2019 14/02/2019 10,18

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 14/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

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    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.058

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 15/02/2019 15/02/2019 30,54

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 15/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.059

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 19/02/2019 19/02/2019 61,08

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 19/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

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    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.060

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 20/02/2019 20/02/2019 20,36

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 20/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.061

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 21/02/2019 21/02/2019 10,18

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 21/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.062

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 26/02/2019 26/02/2019 20,36

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 26/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.063

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 14/02/2019 14/02/2019 10,18

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 14/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

  • Página: 32 de 120

    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.064

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 15/02/2019 15/02/2019 10,18

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 15/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.065

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 19/02/2019 19/02/2019 10,18

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 19/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.066

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 25/02/2019 25/02/2019 10,18

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 25/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.067

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 27/02/2019 27/02/2019 10,18

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 27/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

  • Página: 34 de 120

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    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.068

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 08/02/2019 08/02/2019 40,72

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 08/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.069

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 28/02/2019 28/02/2019 10,18

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 28/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

  • Página: 35 de 120

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    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.070

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 25/02/2019 25/02/2019 30,54

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 25/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.071

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 26/02/2019 26/02/2019 10,18

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 26/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

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    02/04/2019 15:57:32

    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.072

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 04/02/2019 04/02/2019 3,03

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 04/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    00232.073

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 04/02/2019 04/02/2019 3,03

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto:

    Data Pagamento: 04/02/2019

    Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -

    Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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    Controle de Despesas Orçamentárias

    Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

    2019

    DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

    00232.074

    Banco do Brasil S.A.

    02/01/2019 04/02/2019 04/02/2019 3,03

    Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

    Dispensa art. 24, I e II

    Estimativo

    04 - Administração

    Empenho: Tipo Empenho:

    Função:

    Sub-Função:

    Programa:

    Ação:122 - Administração Geral

    0003 - Administração Geral

    2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

    Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

    Credor: Documento: 00.000.000/0103-16

    Histórico:

    100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

    Processo:

    Modalidade:

    Natureza Proc:

    Natureza Objeto:

    Nro Contrato:

    Data Assinatura:

    Nro Aditivo:

    Data Assinatura:

    Objeto