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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEGOVERNO DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE
PLANO ECONÓMICO E SOCIAL
2017
Inhambane, Fevereiro de 2017
Aprovado na 3ª Sessão do Governo Provincial de 22 de Fevereiro de 2017
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ÍNDICE....................................................................................................................Página
SUMÁRIO EXECUTIVO.............................................................................................................................1I. NOTA INTRODUTÓRIA ...................................................................................................................3II. BREVE DESCRIÇÃO DO CONTEXTO DETERMINANTE DO AMBIENTE ECONÓMICO ESOCIAL DA PROVÍNCIA ...........................................................................................................................4III. ANÁLISE DO DESEMPENHO DA PROVÍNCIA ...........................................................................63.1 Análise do Desempenho por prioridade e Pilar de Suporte..............................................................6PRIORIDADE I: Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Soberania ........................................................6PRIORIDADE II: Desenvolver o Capital Humano e Social ......................................................................8PRIORIDADE III: Promover o Emprego e Melhorar a Produtividade e Competetividade ................12PRIORIDADE IV: Desenvolver Infra-estruturas Economicas Sociais ..................................................13PRIORIDADE V: Assegurar a Gestão Sustetável e Transparente dos recursos Naturais e do Ambiente
15PILAR I: Consolidar o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização ............15 FUNCIONAMENTO DO GOVERNO PROVINCIAL ..................................................................16 Actividades específicas a serem realizadas por Sexa, o Governador da Província ............................. 16 Perfil dos Funcionários Públicos da Província.................................................................................... 17 Admissão de Quadros para Administração Pública ............................................................................ 17Quadro 17. Admissão de Quadros para Administração Pública ................................................................... 18 Prova de vida dos funcionários e Agentes do Estados ........................................................................ 18 Legitimação e Reconhecimento das Autoridades Comunitárias ......................................................... 18 SITUAÇÃO GERAL DA ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICAS................................................18Criminalidade em geral ................................................................................................................................ 18 JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS .................................................19 COMUNICAÇÃO SOCIAL..............................................................................................................19PILAR II: Promover um Ambiente Macroeconómico Equilibrado e Sustentável ................................203.2 ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO DA PROVÍNCIA ..............................................203.2.1 Produção global................................................................................................................................... 20A. AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL E SILVICULTURA ...................................................... 21 Produção Agrícola............................................................................................................................... 21 Produção Animal................................................................................................................................. 22 Produção Florestal............................................................................................................................... 24B. PESCA, AQUACULTURA E SERVIÇOS RELACIONADOS ........................................................ 25 Produção da Pesca............................................................................................................................... 25 Piscicultura de pequena escala ............................................................................................................ 25 Povoamento de tanques terra e rede.................................................................................................... 26C. INDÚSTRIA EXTRACTIVA............................................................................................................. 27D. PRODUÇÃO INDUSTRIAL.............................................................................................................. 28E. COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA................................................................................................. 28F. EXPORTAÇÕES ................................................................................................................................ 29G. TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ............................................................................................. 30H. PRODUÇÃO DO SECTOR TURÍSTICO.......................................................................................... 313.2.2 FINANÇAS PÚBLICAS .................................................................................................................... 32 Receitas Públicas................................................................................................................................. 32 Despesas Públicas ............................................................................................................................... 35A. PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS............................................................................................... 394. PRINCIPAIS ACÇÕES DESENVOLVIDAS POR PRIORIDADE E PILARES DE SUPORTE ...40Prioridade 1. CONSOLIDAR A UNIDADE NACIONAL, A PAZ E SOBERANIA.................................. 40Prioridade 4. DESENVOLVER INFRA-ESTRUTRAS ECONÓMICAS E SOCIAIS............................... 57Prioridade 5. ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DOS RECURSOS NATURAIS EDO AMBIENTE........................................................................................................................................... 61PILAR I. CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO65
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LISTA DE SIGLAS
AEA – Alfabetização e Educação de AdultosAGO – Apoio Geral ao OrçamentoATS – Aconselhamento e Testagem em SaúdeBRS – Bonos de Reincersão SocialCCV – Crianças Completamente VacinadasCFMP – Cenário Fiscal do Médio PrazoDAF – Direcção de Área FiscalDUAT – Direitos de Uso e Aproveitamento da TerraEP1 – Ensino Primário do 1º GrauEP2 – Ensino Primário do 2º GrauESG – Ensino Secundário Gerale-SISTAFE – Sistema de Administração Financeira do EstadoFASE – Fundo de Apoio ao Sector de EducaçãoFDD – Fundo Distrital de DesenvolvimentoFNI – Fundo Nacional de InvestigaçãoHIV/SIDA – Vírus de Imunodeficiência Humana/Síndroma de Imunodeficiência AdquiridaIDE – Investimento Directo EstrangeiroIDN – Investimento Directo NacionalIRN – Imposto de Reconstrução NacionalIVA – Imposto sobre Valor AcrescentadoKW – QuilowolttsMT – MeticaisOE – Orçamento do EstadoOI — Orçamento de InvestimentoONG – Organização Não-GovernamentalPAV – Programa Alargado de VacinaçãoPEC – Participação e Educação ComunitárioPEPI – Plano Estratégico da Província de InhambanePES – Plano Económico e SocialPESD – Programa de Ensino Secundário a DistânciaPQG – Programa Quinquenal do GovernoPSAA – Pequeno Sistema de Abastecimento de ÁguaPTV – Prevenção da Transmissão VerticalREN – Rede Eléctrica NacionalSAAR – Sistema de3 Abastecimento de Água RuralSMI – Saúde Materno InfantilTARV – Tratamento a Anti- retroviralU/M – Unidade de MedidaUSD – Dolar dos Estados UnidosVAS – Vacina Anti – Sarampo
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ÍNDICE DE QUADROS
QUADRO 1: ASSISTÊNCIA AO COMBATENTE .............................................................................................................................................................. 6QUADRO 2: INDICADORES NA AREA DE HISTORIA E PATRIMONIO DA LUTA DE LIBERTACAO NACIONAL ............................................................................................. 7QUADRO 3: PRINCIPAIS INDICADORES DO CAPITAL HUMANO E SOCIAL ................................................................................................................. 10QUADRO 4. CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE FUROS DE ÁGUA............................................................................................................................. 11QUADRO 5. AGUA URBANA .................................................................................................................................................................................... 11QUADRO 6. PROMOÇÃO DE LIDERANÇA, GESTÃO ASSOCIATIVA, HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL E DESPORTO .......................................................... 12QUADRO 7. PRINCIPAIS INDICADORES PARA PROMOÇÃO DE EMPREGO E MELHORIA DA PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE .............................. 13QUADRO 8. DESENVOLVER INFRA-ESTRUTURAS ECONÓMICAS E SOCIAIS ............................................................................................................... 14QUADRO 9. EXPANSÃO DA REDE ELÉCTRICA ..................................................................................................................................................................... 14QUADRO 10. PRINCIPAIS INDICADORES PARA GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DOS RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE ................................................... 15QUADRO 11. PRINCIPAIS INDICADORES PARA BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALZIAÇÃO ..................................................................................... 16QUADRO 12. SESSÕES DO GOVERNO ....................................................................................................................................................................... 16QUADRO 13. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PREVISTAS .............................................................................................................................................. 16QUADRO 14. PLANO DE VISITA DE TRABALHO AS INSTITUIÇÕES PROVINCIAIS........................................................................................................ 17QUADRO 15: VISITAS PLANIFICADAS...................................................................................................................................................................... 17QUADRO 16. PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA PROVÍNCIA ....................................................................................................................... 17QUADRO 17. ADMISSÃO DE QUADROS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ................................................................................................................ 18QUADRO 18. AUTORIDADES COMUNITÁRIAS .................................................................................................................................................................... 18QUADRO 19: DESCRIÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS ............................................................................................................................................ 19QUADRO 20: INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS............................................................................................................................................................. 20QUADRO 21: PRODUÇÃO GLOBAL .......................................................................................................................................................................... 21QUADRO 22: PRODÇÃO DE CULTURAS ALIMENTARES.......................................................................................................................................................... 22QUADRO 23: CULTURAS DE RENDIMENTO ........................................................................................................................................................................ 22QUADRO 24: PRODUÇÃO PECUÁRIA................................................................................................................................................................................ 23QUADRO 25: PRODUÇÃO DE CARNES E SEUS DERIVADOS .................................................................................................................................................... 23QUADRO 26: PRODUÇÃO FLORESTAL (SILVICULTURA) ........................................................................................................................................................ 24QUADRO 27: PRODUÇÃO PESQUEIRA 2015/16................................................................................................................................................................ 25QUADRO 28: CONSTRUÇÃO DE TANQUES TERRAS ................................................................................................................................................ 26QUADRO 29. CONSTRUÇÃO DE TANQUES-REDES ..................................................................................................................................................... 26QUADRO 30. POVOAMENTO DE TANQUES EM 2016 ................................................................................................................................................. 27QUADRO 31. PRODUÇÃO INDUSTRIAL GLOBAL ....................................................................................................................................................... 27QUADRO 32. PRODUÇÃO DE CALCÁRIO, AREIA E ARGILA ....................................................................................................................................... 28QUADRO 33. QUADRO GERAL DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL ...................................................................................................................................... 28QUADRO 34. COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA .......................................................................................................................................................... 29QUADRO 35. EXPORTAÇÃO DE DERIVADOS ............................................................................................................................................................. 29QUADRO 36. PRODUÇÃO DO SECTOR DE TRANSPORTES ...................................................................................................................................................... 30QUADRO 37. PRODUÇÃO DO SECTOR DE TURISMO NA PROVÍNCIA.......................................................................................................................... 31QUADRO 38. RECEITAS COBRADAS ...................................................................................................................................................................... 32QUADRO 39. RECEITA DAS INSTITUIÇÕES PROVINCIAIS ....................................................................................................................................................... 33QUADRO 40. RECEITAS PRÓPRIAS DOS DISTRITOS .................................................................................................................................................. 34QUADRO 41. RECEITA CONSIGNADA ..................................................................................................................................................................... 34QUADRO 42. DESPESAS CORRENTES DO ORÇAMENTO ........................................................................................................................................... 35QUADRO 43. DESPESAS DE INVESTIMENTO ........................................................................................................................................................... 36QUADRO 44. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO ........................................................................................................................................................ 36QUADRO 45. EXECUÇÃO EXTERNO ........................................................................................................................................................................ 36QUADRO 46. INVESTIMENTO DISTRITAL ................................................................................................................................................................ 37QUADRO 47. FDD: 7 MILHÕES .............................................................................................................................................................................. 37QUADRO 48. REEMBOLSO: 7 MILHÕES.................................................................................................................................................................... 38QUADRO 49. EXECUÇÃO: INFRA-ESTRUTURAS........................................................................................................................................................ 38QUADRO 50. PROJECTOS POR SECTOR DE ACTIVIDADE............................................................................................................................................ 39
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente documento globaliza as intervenções planificadas pelo Governo na província deInhambane em 5 prioridades e 3 Pilares de suporte que constituem o quadro orientador do processode Governação em Moçambique no Quinquénio 2015 - 2019.
Na área económica, não obstante a conjuntura económica nacional e mundial , as previsões para oano de 2017, apontam para um crescimento de 9,7%, ao se perspectivar atingir uma produçãoglobal de 16.737,71 milhões de meticais. Espera-se ainda que, o sector da indústria mostrar-se-ácomo o maior contribuinte da estrutura da Produção Global, sendo responsável por 34,6% daprodução, seguido do sector de Agricultura com 28,5%, Transportes e Comunicações com 10,8%,Comércio com 10,3% e Pesca com 9,5%.
No tocante às finanças públicas, a receita global prevista a cobrar é 1.179,48 milhões de meticaisrepresentando um crescimento de 21,3% em relação a 2016, sendo 979,11 milhões de meticais paraAdministração Central e para Administração Provincial espera-se cobrar 200,36 milhões demeticais o equivalente a 5,4% de crescimento.
A Província prevê realizar uma despesa no montante de 4.931,16 milhões de meticais,correspondente a um decrescimento em 7,6%, resultado da desaceleração do crescimento daeconomia mundial e actual conjuntura económica que o País atravessa.
Ao nível das prioridades, no âmbito da Consolidação da Unidade Nacional, Paz e Soberania, asintervenções consistirão nas seguintes acções: (i) Recensear 15.000 jovens para o Serviço MilitarObrigatório e (ii) produzir e distribuídos 1000 cartões de identificação do Combatente.
Na prioridade de Desenvolvimento do Capital Humano e Social os destaques resumir-se-ão nasseguintes realizações; (i) alargamento da rede, como resultado da abertura de 11 novas escolasprimárias, 7 escolas secundárias, elevação de níveis de ensino em 4 estabelecimentos primários eelevação de 1 escola secundária do 1º ciclo à categoria do 2º ciclo; (ii) contratação de 507professores promarios; (iii) distribuição de 903.167 livros para EP1 e EP2, (iv) alocação de 7.245carteiras, (v) assistência a 75% dos partos nas unidades sanitárias, (vi) construção de 80 furos,reabilitação de outros 58, tendo culminado com aumento da taxa de acesso a água segura para53,8%, (vii) atendimento a 7.173 crianças nos centros infantis e escolinhas comunitárias.
No Programa de Construção Acelerada de infra-estruturas escolares, a província planificou aconstrução de 89 salas de aula, distribuídas pelos Distritos de Zavala (15), Inharrime (10), Jangamo(10), Panda (7), Inhambane (12), Maxixe (12), Homoíne (9) e Morrumbene (9).
Através da construção e reabilitação e/ou expansão de infra-estruturas de abastecimento de água naszonas rurais e urbanas, pretende-se elevar a taxa de acesso de água potável nas zonas rurais de52,4% a 53,8% e na zona urbana de 84,5% a 85,5% bem como melhorar os níveis de saneamentobásico na Província para 87,9%.
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No tocante à Promoção do Emprego e Melhoria da Produção e Competitividade, merece destaqueprevisão da criação de 1119 novos postos de emprego.
Relativamente a prioridade cinco, Assegurar a Gestão Sustetntável e Transparente dos RecursosNaturais e do Ambiente, terá como enfoque a elaboração de 2 Planos de Pormenor nos povoadosdos Distritos de Inharrime e Mabote.
I. NOTA INTRODUTÓRIA
O Plano Económico e Social da Província de Inhambane para 2017 – PES/2017 é o instrumentode gestão económica e social do Governo Provincial que descreve actividades de investimento eoutras acções de operacionalização dos instrumentos de médio e longo prazo, com especialdestaque para o PQG 2015-2019, o PEPI 2011-2020, entre outras estratégias do nível nacional,provincial e distrital.
No âmbito da materialização do PQG 2015-2019, o PES-2017 toma como enfoque central, oaumento do emprego, da produtividade e competitividade para a melhoria das condições de vidados moçambicanos, no campo e na cidade, em ambiente de paz, harmonia e tranquilidade,consolidando a democracia e a governação participativa e inclusiva.
O processo de elaboração do PES seguiu uma metodologia nacional que inicia com a formulaçãodo Cenário Fiscal de Médio Prazo para o período 2016-2018, a partir do qual se elegem osprogramas e metas dos principais indicadores da matriz estratégica do PQG, PEPI e outrasestratégias sectoriais, de acordo com os limites para o Plano Económico e Social e OrçamentoProvincial de 2017. Por conseguinte, os recursos alocados, procuram maximizar a exploração daspotencialidades locais no contexto do aumento de produção e da produtividade.
Para além da parte introdutora, na sua estrutura, o presente documento compreende 4 capítulos, aseguir arrolados. O segundo capítulo que faz a descrição do contexto determinante do ambienteeconómico e social esperado para 2017; o terceiro capítulo ocupa-se pela apresentação dosprincipais objectivos do PES para 2017, com seu maior enfoque para os indicadores sociais eeconómicos. O quarto capítulo apresenta, em formato, matricial, as medidas de política e acçõespor prioridade do PQG 2015-2019, para o ano de 2017.
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II. BREVE DESCRIÇÃO DO CONTEXTO DETERMINANTE DO AMBIENTEECONÓMICO E SOCIAL DA PROVÍNCIA
O ano de 2017, prevê a continuidade de acções visando a promoção do crescimento
socioeconómico na Província, através de investimento directo privado nacional e estrangeiro,
tendo em conta a dinâmica do desenvolvimento da Província, de uma forma sustentável e
abrangente, com maior enfoque na área rural, pois o Governo servir-se-á da plataforma
institucional montada e suficientemente consolidada, para a prossecução dos objectivos e metas
de governação estabelecidos no Programa Quinquenal do Governo 2015-2019.
2.1 Determinantes do ambiente económico
A Província poderá conhecer um bom ambiente económico, a ser proporcionado pelos seguintes
factores determinantes:
As fracas condições da procura externa (alojamento e restauração) e os preços baixos das
matérias-primas deverão permanecer durante 2016-2017 e, depois, recuperar gradualmente em
meados de 2017, em linha com as previsões dos mercados internacionais.
Espera-se que índices de confiança do sector privado mantenham-se graças aos bons resultados
que vem se registando nos diferentes fóruns de diálogo público privado.
A consolidação da política de bancarização da economia, com a expansão dos serviços bancários
para o distrito de Mabote, o que vai impulsionar de certa forma a economia local, bem como dar
resposta áprocura destes serviços por parte da população com destaque para os funcionários
públicos que recebem seus ordenados via banco.
A tendência para um maior acatamento das medidas de integração dos agentes praticantes de
comércio no sector informal dos maiores pontos de concentração de vendedores ao longo das
vias públicas, com reflexo directo na captação de receitas próprias;
A produção global da Província poderá registar uma evolução positiva, devido a precipitação quese registou no final de 2016 e inicio de 2017, tendo se relançado esperanças para uma boacampanha agrícola.
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2.2 Determinantes do ambiente social
O ambiente social, deverá conhecer melhorias assinaláveis no que concerne à oferta e qualidade
de serviços públicos nos sectores da educação e saúde, dada a concentração dos recursos e
fundos do orçamento do Estado para 2017, para estes dois sectores.
No entanto, a conjuntura que caracterizou o decurso do ano de 2016, impõe desafios aos sectores
cuja estrutura produtiva e de suplementos dependem do mercado externo, devido a escassez e
consequente encarecimento das principais divisas transacionadas com o mercado nacional.
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III. ANÁLISE DO DESEMPENHO DA PROVÍNCIA
3.1 Análise do Desempenho por prioridade e Pilar de Suporte
PRIORIDADE I: Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Soberania
Nesta prioridade, para o exercício económico de 2017, o Governo da Província de Inhambane,irá realizar de entre várias acções as seguintes:
Recenseamento de 15.000 jovens para o Serviço Militar Obrigatório;
Realizar diálogos permanentes e estruturado entre o Governo Provincial e asorganizações da sociedade civil, partidos políticos, confissões religiosas, comunidade einstituições académicas;
Promover a governação aberta, participativa e inclusiva e, consolidação do envolvimentodos conselhos consultivos locais;
Promover exposições, feiras e festivais que priorizem a diversidade cultural da Província.
Combatentes
Com objectivo de garantir a inserção social dos combatentes e seus dependentes e a valorizaçãoe preservação da História e do Património da Luta de Libertação Nacional, da Defesa daSoberania e Integridade Territorial e da Democracia, o plano prevê realizar as seguintesactividades:
(i) Área de Assistência Social ao Combatente
Quadro 1: Assistência ao combatente
Indicadores Plano 2016 Real. 2016 Plano 2017 Cresc. (%)N° de cartões de identificação do Combatenteproduzidos e distribuidos.
1000 982 1000 0.0
N° de Combatentes que beneficiaram deAssistência Médica e Medicamentosa.
20 4 20 0.0
N° de bolsas de estudo parciais atribuídas aosCombatentes e seus filhos.
14 11 10 -28.6
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Ainda na área de assistência social do Combatente prevê-se a realização das seguintesactividades:
Realizar 04 palestras de sensibilização e mitigação do impacto do HIV/SIDA e outrasdoenças endémicas, abrangendo igual número de distritos da Província.
Construir 03 casas (02 homens e 01 mulheres) nos Distritos de Morrombene, Panda eFunhalouro, para os Combatentes;
(ii) Área da História e Património da Luta de Libertação Nacional
As acções a realizar-se nesta área, durante o período em análise resumem-se no quadro abaixo:
Quadro 2: indicadores na area de Historia e Patrimonio da luta de libertacao nacional
Indicadores Plano (2016) Real 2016 Plano 2017 Cresc. (%)
N° de palestras realizadas nas datas de índole históricae comemorativas.
70 85 76 8.6
N° de debates radiofónicos realizados nas datas deíndole histórica e comemorativas. 10 11 10 0.0
N° de debates televisivos realizados nas datas deíndole histórica e comemorativas.
5 6 5 0.0
N° de depoimentos de Combatentes recolhidos. 160 164 164 2.5
Outras acções a serem privilegiadas pelo sector.
Preservar (04) locais históricos da LLN e DSD, sendo 01 no distrito de Massinga (valacomum de Lihonzuane), 02 em Jangamo (base Chibassa e vala comum de Cumbana) emontagem de 01 maquete em Cambine, no distrito de Morrumbene;
Produzir e distribuir 02 folhetos informativos sobre a história da Luta de LibertaçãoNacional.
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PRIORIDADE II: Desenvolver o Capital Humano e Social
Na Educação, na componente da rede e efectivos escolares, o principal desafio continua sendo aredução da distância entre a comunidade e a unidade de ensino mais próxima, através de aberturade novas escolas e elevação de níveis de ensino nos estabelecimentos já existentes.
O destaque para 2017 vai para abertura de 11 novas escolas primárias, 7 escolas secundárias,elevação de níveis de ensino em 4 estabelecimentos primários e elevação de 1 escola secundáriado 1º ciclo à categoria do 2º ciclo.
Ainda no sector da educação, prevê-se contratar 507 novos docentes sendo, 340 Docentes de N4,80 de N3 e 87 de N1, como forma de fazer cobertura integral dos alunos.
No Programa de Construção Acelerada de infra-estruturas escolares, a província planificou aconstrução de 89 salas de aula, com os fundos FASE, distribuídas pelos Distritos de Zavala (15),Inharrime (10), Jangamo (10), Panda (7), Inhambane (12), Maxixe (12), Homoíne (9) eMorrumbene (9).
Com relação a expansão do acesso e melhoria da qualidade dos serviços de saúde, a Provínciaprevê prosseguir com a construção do Hospital Distrital de Massinga, Hospital Distrital deJangamo e Hospital Provincial de Inhambane, bem como a construção de 3 Centros de SaúdeRural de tipo II (Inharrime, Zavala e Inhambane) e a abertura de 4 centros de saúde Rural Tipo IIVilankulo (2), Maxixe (1) e Massinga (1).
Igualmente, levarão-se a cabo acções de reabilitação de dois Centros de Saúde de Mavume(Funhalouro) e Mawayela (Panda) e ampliação do Centro de Saúde de Nhaconja e Cumbana noDistrito de Jangamo.
Está previsto, a Montagem de três (3) incineradoras em Zavala, Inharrime e Cidade deInhambane e a elevação de Centro de Formação de Saúde de Inhambane em Instituto de Ciênciasde Saúde de Inhambane.
Relativamente a promoção da equidade de género e assistência social, prevê-se capacitar 50associações maioritariamente constituídas por mulheres para o acesso aos recursos produtivos eserviços básicos bem como a realização de campanhas de divulgação dos direitos da mulher,criança, pessoa idosa, pessoa com deficiência e prevenir práticas sociais nocivas.
Através da construção e reabilitação e/ou expansão de infra-estruturas de abastecimento de águanas zonas rurais e urbanas, pretende-se elevar a taxa de acesso de água potável nas zonas ruraisde 52,4% a 53,8% e na zona urbana de 84,5% a 85,5% bem como melhorar os níveis desaneamento básico na Província para 87,9%.
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No âmbito da promoção de higiene e saneamento, as acções de Participação e EducaçãoComunitária - PEC nos distritos, culminarão com a construção de 6.961 latrinas e realização de736 jornadas de limpeza em 2016.
Com o objectivo de garantir a organização do espaço nacional e promoção do desenvolvimentosustentável, prevê-se demarcar 2.939 talhões contra 2.518 planificados em 2016 resultando emum crescimento na ordem de 16,7%.
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Quadro 3: Principais Indicadores do Capital Humano e Social
Base Prov(2015)
Plano (2016) Real (2016) Plano (2017) Variação %
Taxa líquida de escolarização aos 6 anos na 1ª Classe (%) 83.1 138.7 90.8 93.1 -32.9
Taxa bruta de conclusão do EP2 (%) 78.9 90.2 76.9 81.1 -10.1
Nº de efectivos escolares no Ensino Técnico Profissional 5,449 5,593 5,340 6,237 11.5
Nº de Professores primários formados 721 623 624 590 -5.3
Nº de alunos matriculados 348,583 373,312 356,930 383,186 2.6
Nº de carteiras escolares distribuídas 4,108 5,125 7,245 4,400 -14.1
Nº de salas de aula construídas 56 20 33 89 345.0
Nº de professores primários contratados 580 522 522 420 -19.5
Nº de livros escolares distribuidos 805,000 906,800 906,800 903,167 -0.4
Rácio alunos por professor (EP1) 42.9 40.9 43.1 45.1 10.3
Taxa de cobertura de crianças completamente vacinadas (%) 95 90 92 93 3.3
Taxa de Cobertura de partos institucionais (%) 69 71 75 75 5.6
Taxa de cura de desnutrição aguda em crianças menores de 5 anos 47 72 66 73 1.4
Taxa de cobertura de TARV em adulto 84 90 87 95 5.6
Taxa de cobertura de TARV Pediátrico 87 93 90 100 7.5
Nº de crianças beneficiárias do TARV 3,972 4,150 4,852 7,583 82.7
Nº de profissionais de saúde por 100.000 habitantes 123 130 138 142 9.2
Taxa de cobertura de rastreio do cancro de colo de útero nasconsultas de planeamento familiar (%)
2 5 4.7 7 40.0
Taxa de pacientes de TB/HIV que iniciaram TARV 90 94 94 96 2.1
DCO (Dias de Internamentos) Adulto 7 6 6 6 0.0
DCO (Dias de Internamentos) Criança 3 3 3 3 0.0
SMI (Consultas de Saude Materno Infantil) 1,291,444 1,120,702 1,128,382 1,285,368 14.7
Consultas (Externas) 2,541,706 2,646,956 2,538,617 2,624,564 -0.8
Nº de crianças beneficiárias de apoio multiforme 307 13,000 13,441 571 -95.6
Subsidio Social basico 28,431 27,979 27,979 27,979 0.0
Apoio social directo 3,760 3,760 3,760 3,754 -0.2
Acção social produtiva _ 6,604 6,604 5,404 -18.2
Nº de pessoas atendidas nas Unidades Sociais 318 307 452 304 -1.0
N° de Pessoa em situação dificil orientadas e reunificadas 165 77 77 162 110.4N° de Pessoas vitimas de violencia beneficiárias de apoio psico-social
20 80 101 646 707.5
População vivendo nas zonas rurais, com fonte de água segura(%)
50.0 53.2 52.4 53.8 1.1
População vivendo nas zonas urbanas com fonte de água segura(%)
84.0 84.5 84.5 85.5 1.2
População vivendo nas zonas rurais que usa serviços desaneamento adequados (%)
35.1 37.7 87.9 87.9 133.2
População vivendo nas zonas urbanas que usa serviços desaneamento adequados (%)
Sd 96.8 100.0 100 3.3
Nº de fontes de água dispersa construídas ou reabilitadas 178 223 272 128 -42.6
Nº de sistemas construidos ou reabilitados nas zonas rurais 25 20 11 13 -35.0
Nº de novas ligações domiciliáres 1,599 1,400 1,815 1,400 0.0
Nº de talhões demarcados, infra-estruturados e espaços de lazer 3,451 2,518 2,960 2,939 16.7
Nº de casas construídas para FAE 28 25 12 25 0.0Nº de casas construídas para Combatentes portadoras dedeficiência
3 3 0 3 0.0
Água
Habitação
Educação
Saude
Indicadores Principais do PQG 2015-2019
AcçãoSocial
PES 2016
Áreas
11
Abastecimento de água
Relativamente ao objectivo atinente ao aumento da provisão e acesso aos serviços deabastecimento de água rural, prevê-se para 2017, a abertura de 80 novos furos de águacorrespondente a um crescimento de 31.1% em relação ao plano de 2016 e reabilitar 58 furos deágua.
Quadro 4. Construção e reabilitação de furos de água
Real 2016 Plano2016
Plano2017
Cresc % Real2016
Plano 2016 Plano 2017 Cresc %
Zavala 2 2 4 100,0 9 6 6 0,0Inharrime 3 2 10 400,0 0 0 15 -Jangamo 3 0 2 - 0 10 12 20,0Panda 12 2 3 50,0 11 4 0 -100,0Homoine 0 0 5 - 4 0 6 -Morrumbene 0 10 16 60,0 0 3 6 100,0Massinga 26 10 10 0,0 30 10 4 -60,0Vilankulo 0 10 10 0,0 9 9 3 -66,7Funhalouro 6 0 2 - 28 24 0 -100,0Mabote 6 7 7 0,0 59 41 6 -85,4Inhassoro 2 10 10 0,0 28 28 0 -100,0Govuro 9 7 0 -100,0 33 28 0 -100,0Inhambane 1 1 1 0,0 0 0 0 -Maxixe 1 0 0 - 4 4 0 -100,0Total 71 61 80 31,1 215 167 58 -65,3
ReabilitaçõesDistrito
Novos Furos
a) Água Urbana
Quadro 5. Agua Urbana
Real 2016 Plano 2017 % Cresc. Real 2016 Plano 2017 % Cresc. Real 2016 Plano 2017 % Cresc.INHAMBANE 800 600 -25 0 0 0 2.911.680 3.601.992 23,7MAXIXE 800 800 0 2 1 -50 2.698.658 2.772.700 2,7
ÁGUA A PRODUZIR (M³)CIDADES
Nº LIGAÇÕES DOMICILIARIAS Nº FONTES PÚBLICOS
12
Juventude e Desportos
Com objectivo de promover a participação da juventude nas actividades sócio-culturais edesportivas, prevê-se realizar acções que se apresentam no quadro a seguir:
Quadro 6. Promoção de liderança, gestão associativa, hábitos de vida saudável e desporto
Indicador Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 % Cresc
Nr. De jovens Formados em Liderança e GestãoAssociativa
90 90 150 66,7
Activistas formados em Saúde Sexual e Reprodutiva 90 115 115 27,8
Adolescentes e jovens sensibilizados 25.500 25.504 34.500 35,3Jovens envolvidos nos diálogos permanentes 2.600 2.984 4.000 53,8Nr. De jovens Formados em elaboração de projectose gestão de negócios
150 214 214 42,7
Financiados Projectos de Geração de Rendimentosno âmbito do FAIJ
65 69 65 0,0
Crianças envolvidas nos de Férias Infanto-Juvenil(BEBEC)
11.000 11.835 11.050 0,5
Núcleos desportivos comunitários criados 12 12 12 0,0Agentes Desportivos Formados 530 530 400 -24,5Contratos-Programa assinados 13 14 9 -30,8
Área de Desportos
Áraea da Juventude
PRIORIDADE III: Promover o Emprego e Melhorar a Produtividade e Competetividade
O Plano Estratégico Provincial, prevê a redução para 30% da taxa do desemprego até 2020;redução em 70% do número de desempregados sem formação profissional até 2014 e em 60%até 2020; promoção do diálogo entre os empregadores e trabalhadores com vista a reduzir em8,6% o número de conflitos laborais, e em 20% no âmbito da segurança, protecção social eobservância da legalidade laboral.
Assim, constitui prioridade do Governo a criação de 1.119 oportunidades de trabalho e deemprego.
Na componente de Ciência e Tecnologia, perspectiva-se para 2017 a identificação de 2 inovaçõestecnológicas e registo de patentes no Instituto de Propriedade Industrial – IPI; realização da 2 ͣfase da pesquisa de melhoramento de três variedades de sementes; realização de 04 sessões dedemonstrações de 02 máquinas nomeadamente: máquina de ralar tubérculos, máquinas dedescasque de amendoim em 03 Associações de agricultores e 01 Escola e Técnicas Profissionaisda Província de Inhambane.
13
É desafio do Governo, potenciar o sector agrícola com vista a garantir a segurança alimentar enutricional prevendo aumentar a área infra-estruturada em mai 540 hectares, a área irrigada e ataxa de aproveitamento dos sistemas de irrigação em 48,6%.
Quadro 7. Principais Indicadores para promoção de emprego e melhoria da produtividade e competitividade
Base Prov(2015)
Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 Variação %
Nº de novos empregos criados no sector público eprivado
16.593 19.217 22.371 23.490 34,8
Nº de estágios pré-profissionais 195 109 188 180 65,1Nº de beneficiários de formação profissional 4.209 3.125 3.331 3.424 9,6Nº de empresas inscritas no sistema de segurançasocial obrigatório
411 510 460 599 17,5
Nº de trabalhadores por conta de outrém inscritos nosistema de segurança social obrigatório
4.028 4.300 4.386 4.730 10,0
Nº de trabalhadores por conta própria inscritos nosistema de segurança social obrigatório
0 575 976 790 37,4
Nº de estabelecimentos inspecionados 954 700 856 710 1,4% de Acordos de casos mediados alcançados 78,2 75,0 78,0 75,0 0,0Área de regadios construídos e/ou reabilitados(hectares)
989 216 154 540,0 150,0
Taxa de agregados familiares em insegurançaalimentar crónicaNº mercados de peixe operacionais 1 4 1 4 0,0Nº mercados de peixe construidos e emfuncionamento
1 4 1 3 -25,0
Ciencia eTecnologia
Nº de projectos de investigação ciêntifica Inovação eTransferência e tecnologias implementados
2 4 2 2 -50,0
Pescas
Agricultura
Trabalho
Indicadores Principais do PQG 2015-2019
PES 2017
Áreas
A Província não regista número de agregados familiares com segurançaalimentar crónica.
PRIORIDADE IV: Desenvolver Infra-estruturas Economicas Sociais
No que se refere a construção de infra-estruturas de armazenamento de água, para 2017perspectiva-se a construção do reservatório de água tratada para incremento da capacidade dereserva de 250 para 1000m³ na ETA – Guiua; expansão dos serviços através de Extensão de 34Km para execução de 600 Novas Ligações e; construção da Torre de pressão com capacidade de150m³.
A expansão dos serviços de fornecimento de energia eléctrica em 2017 irá manter-se nas metasprevistas para 2016 de 6.000 novas ligações intradomiciliárias, pelo facto de Electricidade deMoçambique, estar centrada na melhoria da qualidade de energia fornecida através de obras deexpansão e ampliação da capacidade da subestação de Lindela.
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Quadro 8. Desenvolver infra-estruturas económicas e sociais
Áreas Indicadores Principais do PQG 2015-2020 Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 Variação %
Km´s de estradas Nacionais e Regionais reabilitadas 65 54,61 80,0 23,1Km´s de estradas Nacionais e Regionais Mantidas 1.946,50 1.010,00 2.449,50 25,8Km´s de estradas Nacionais e Regionais asfaltadas 20 0 188,0 840,0Nº de pontes construídas, reabilitadas e mantidas 2 1 1,0 -50,0Nº de infra-estruturas de armazenamento de água construidase reabilitadas (diques, barragens, represas, reservatóriosescavados)
1 0,90 1,0 0,0
% da população com acesso a energia eléctrica da REN 24,1 22 25,7 6,6Novas ligações domiciliárias Rede Nacional 6.000,0 2.142,0 6.000,0 0,0Nº de Distritos electrificados (em curso)Nº de Postos de Abastecimento de Combustíveis Liquidosconstruídos
2 3 2 0,0
Todos distritos estão ligados a rede nacional de energia eléctrica.
Estradas ePontes e
Armazenamentode agua
RecursosMinerais e
Energia
* Sem Informação
Quadro 9. Expansão da Rede Eléctrica
DistritosReal Novas
Ligações 2015
Real deConsumidores
20153 4 Plano 2016 Real 2016
Govuro 121 1,532 186 90 186Inhassoro 1,745 2,087 267 162 267Mabote 71 555 109 19 109Vilankulo 5 6,573 653 156 653Funhalouro 31 434 48 7 48Massinga 194 5,943 298 109 298Morrumbene 127 4,527 195 89 195Homoine 188 3,199 289 384 289Inharrime 207 3,206 318 51 318Panda 100 956 154 34 154Zavala 205 2,469 315 104 315Jangamo 151 1,785 232 21 232C. Inhambane 757 16,677 1,163 256 1,163Maxixe 1,156 17,490 1,773 310 1,773Total Consumidores 3,907 67,433 6,000 1,792 6,000
novas ligações 2016 Plano novasligações 2017
15
PRIORIDADE V: Assegurar a Gestão Sustetável e Transparente dos recursos Naturais edo Ambiente
As acções nesta prioridade estarão centradas nas seguintes acções: (i) elaboração de 2 Planos dePormenores nos distritos de Mabote e Inharrime (ii) realização de uma visita de monitoria a 5planos de pormenores elaborados nos distritos de Govuro, Mabote, Funhalouro, Inhassoro eVilankulo; (iii) tramitar 250 pedidos de DUAT’s submetidos e de ocupação de boa-fé; (iv)reflorestamento de 150ha em áreas alvo de exploração de madeira, lenha e carvão e em áreasdegradadas nos Distritos de Vilankulo, Mabote, Funhalouro e Massinga.
Quadro 10. Principais Indicadores para Gestão Sustentável e Transparente dos Recursos Naturais e do Ambiente
Áreas Indicadores Principais do PQG 2015-2019 Plano 2016 Exec. 2016 Plano 2017Variação
%
Nº de planos de Estrutura urbana elaborados eimplementados
0 0 0 -
Nº de Planos de Pormenor elaborados eImplementados
5 4 2 -60,0
Nº de Direito de Uso e Aproveitamento de Terraatribuídos
390 411 250,0 -35,9
Nº de Distritos e Municipios com Planos Locais deAdaptação
2 2 0 -100,0
Nº de Distritos Mapeados sobre riscos decalamidades
S/I* S/I* S/I* -
Nº de casas construídas nos bairros dereassentamento
11 11 11 0,0
Gestao deCalamidades
Ambiente eOrdenamento
Territorial
* Sem Informação
PILAR I: Consolidar o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização
Na área da assistência Jurídica e patrocínio Judiciário, pretende-se intensificar acções com vista aassegurar uma justiça ao alcance de todos, mais próximo e mais justa, com enfoque naefectividade dos direitos, deveres e liberdade fundamentais dos cidadãos.
No âmbito de documentos de identificação dos cidadãos com características biométricas,pretende-se garantir que pelo menos 38.7% da população da Província passe a ter o BIbiométrico. Este nível será alcançado como resultado da acção de cadstro e entrega dos BIBiométricos a ser realizado por 210 brigadas.
16
Quadro 11. Principais Indicadores para Boa Governação e Descentralziação
Plano 2016 Exec. 2016 Plano 2017Variação
%
Indústria eComércio
Nº de dias para o licenciamento empresarial 10 10 8 -20.0
Nº de Cidadãos economicamente carenciados beneficiários deassistência jurídica e patrocínio jurídiciário
5,000 4,740 5,000 0.0
% de casos julgados por ano 100 90 90.0 -10.0% de crianças registadas por total de nascimentos por ano 75 70 75 0.0% de casos de corrupção acusados por total de casos entrados 39.0 5 41.0 5.1% de BI´s recebidos em relação aos solicitados 91.0 93 95 4.4% da população que possui BI BIOMÉTRICO 31.5 37 38.7 22.6
% de casos criminais esclarecidos em relação aos registados 84.4 86 84.6 0.2
Nº de Vistos emitidos na Fronteira 2,554.0 2,005 2,479.0 -2.9
Seguranca e ordemPublica
Justica
Áreas Indicadores Principais do PQG 2015-2019
FUNCIONAMENTO DO GOVERNO PROVINCIAL
Com objectivo de garantir o estado de direito democrático, boa governação e Descentralização, ogoverno Provincial priorizará entre outras as seguintes actividades:
Quadro 12. Sessões do Governo
1 Sessões Ordinárias 24 24 24 -2 Sessões Extraordinárias - 9 - _
24.00 33 24.00 -
Variação%
Plano 2017
Total
Nº Actividades Plano 2016 Real 2016
Actividades específicas a serem realizadas por Sexa, o Governador da Província
Quadro 13. Actividades específicas Previstas
N° Actividades Plano (2016) Real (2016) Plano 2017 Variação %
1 Observatório de Desenvolvimento da Provincia 2 2 2 0
2 Encontros com Lideres Religiosos da Provincia 2 1 2 0
3 Encontro c/ Conselho Empresarial da Provincia 2 2 2 0
4 Encontros c/ Parceiros de Coop. e ONG’s 2 1 2 0
5 Encontros c/ Agentes Económicos da Provincia 2 2 2 0
7 Sessões de Conselho de Coordenação do GovernoProvincial 2 2 2 0
8 Sessão da Comissão Provin. de Estradas 2 2 2 0
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Quadro 14. Plano de visita de trabalho as Instituições Provinciais
N° Actividades Plano (2016) Real(2016)
Plano (2017) Variação %1 Visitas de trabalho às instituições Prov. 30 26 19 -36.72 Encontros com colectivos de direcção 30 26 19 -36.73 Encontros com funcionários por instituição 30 26 19 -36.7
Visitas de trabalho de Sua Excelência o Governador da Província aos Distritos
Quadro 15: Visitas Planificadas
N° Actividades Plano(2016)
Real(2016)
Plano(2017)
Variação%
1 Visitas aos Distritos e Municípios 21 35 28 33.32 Visitas aos Postos Administrativos 52 30 28 -46.23 Visitas às localidades 30 30 28 -6.74 Comícios e reuniões populares 52 35 28 -46.25 Encontros com funcionários e Agentes do Estado 30 30 28 -6.7
6Encontros com líderes comunitários e personalidadesinfluentes 30 30 28 -6.7
7 Encontros com agentes económicos 19 30 14 -26.3
Perfil dos Funcionários Públicos da Província
A Província possui um total de 23.159 funcionários dos quais 19.731 são funcionários dosGovernos Distritais e os restantes 3.428 das Instituições Provinciais, conforme ilustra a tabelaabaixo.
Quadro 16. Perfil dos Funcionários Públicos da Província
Superior Médio Básico Elementar Mesc Fem
Provincial 3,428 685 1,526 483 734 1,990 1,438
Distrital 19,731 3,072 8,849 5,455 2,355 10,096 9,635
Total 23,159 3,757 10,375 5,938 3,089
NívelTotal Func. e
Agentes do EstadoNíveis Académicos Sexo
23,159
Admissão de Quadros para Administração Pública
No tocante a admissão do Pessoal para Administração Pública, os sectores de Educação e Saúde,Ciência e Tecnologia e Agricultura irão recrutar um total de 646 funcionários entre técnicos,docentes e extensionistas, conforme ilustra o quadro que se segue:
18
Quadro 17. Admissão de Quadros para Administração Pública
Plano2016
Real2016
Plano2017
Direcção Provincial da Saúde 498 481 125 -74,9
Direcção da Educacãoe Desenvolvimento Humano 646 630 507 -21,5
Direcção Prov. Ciência e Tecn. Ensino Sup. Técnico Profissional 3 3 14 366,7
Direcção Provincial da Agricultura e Segurança Alimentar 0 0 0 -
Total 1.147 1.114 646 -43,7
% CrescInstituiçõesNovas Admissões
Prova de vida dos funcionários e Agentes do Estados
Para a realização de prova de vida dos Funcionários e Agentes do Estado a Província prevêfuncionar com 16 pólos de registo. Prevê se a submissão de prova de vida 23.159 correspondenteao universo da Província.
Legitimação e Reconhecimento das Autoridades Comunitárias
Quadro 18. Autoridades Comunitárias
Real 2016 Plano 2017 Real 2016 Plano 2017I 4 17 373 17 377II 30 94 1393 94 1,423III 80 177 2393 177 2,473
Total 114 288 4159 288 4,273
Legitimados Reconhecidos Total 2017Escalão
SITUAÇÃO GERAL DA ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICAS
Criminalidade em geral
No período em análise, dentre várias acções a serem realizadas no ano de 2017, destacam-se asseguintes: (i) Realização de reuniões de ligação polícia comunidade; (ii) tramitação de pedidosde BI biométricos; (iii) esclarecimento de casos criminais; (iv) criação de quarteis de bombeirosmunicipais nos Distritos de Massinga e Vilankulo; (v) intensificação de acções de fiscalizaçãonas vias rodoviárias.
19
JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
Por forma a assegurar uma justiça ao alcance de todos, mais próxima e justa, para o ano 2017 oEstado prevê o registo de 39.180 crianças, o que representa 51.3% de crianças registadas portotal de nascimento por ano e; análise de 120 processos e actos administrativos diversos.
Quadro 19: Descrição de documentos emitidos
Nº ActividadePlano(2016)
Real(2016)
Plano2017
Variação%
1 Crianças registadas 25.890 32.816 39.180 51,3
2Palestras de educação cívica sobre medidas de combate àcorrupção e de consolidação da lei de probidade.
40 40 160300,0
3 Palestras e reuniões com os Tribunais Comunitários 30 89 140 366,7
5Monitoria e acompanhamento das actividades das confissõesreligiosas
480 226 80-83,3
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Área de Mobilização Social
Nesta área, é prioridade do Governo a mobilização e sensibilização da população em cada
distrito sobre ITS-HIV-SIDA e outras doenças assim como outros assuntos relacionados com o
incremento da Pesca, Agricultura, Meio Ambiente, Género, entre outros, visando o
desenvolvimento comunitário.
Rádio e Televisão Comunitária de Vilankulo e Radio Comunitária de Inharrime.
De modo a garantir uma comunicação horizontal através da participação activa da comunidade e
do Comité de Gestão, o Governo continuará apostando nas Rádios Comunitárias de Vilankulo e
Inharrime, com 75% de programação em língua local. Para complementar a educação e
informação em simultâneo às comunidades, o Governo continuará a realizar acções do IEC nas
comunidades assim como campanhas de mobilização social em parceria com outras instituições
através de Unidade Móvel de Mobilização Social e do Boletim Informativo “Vukane”.
20
PILAR II: Promover um Ambiente Macroeconómico Equilibrado e Sustentável
O Plano Económico e Social 2017 define como principais objectivos na área económica osseguintes:
a) Promover o crescimento da economia da Província em 9,7% da produção global;
b) Melhorar a oferta e qualidade de serviços públicos de educação, saúde, água esaneamento, energia eléctrica, administração pública e justiça;
c) Elevar os níveis de arrecadação da receita na Província, cujo valor global crescerá em
21,3%.
Quadro 20: Indicadores macro-económicos
Plano 2016 Real 2016 Previsão 2017 Variação %
8,4 3,6 9,7 15,5
972.052,18 1.199.360,17 1.179.474,48 21,3
% de Contribuintes Pagantes de IVA actualizados e apagar e no e-tributação
- 119,0 S/I* -
% de Contribuintes Pagantes do ISPS actualizados e apagar no e-tributação
- 559,0 221,70 -
% de Contribuintes da UGCs a pagarem via banco.
40 38 38,00 -5,040 38 38,00 -5,0
Indicadores Principais do PQG 2015-2019PES 2016
Nº de Planos/Projectos AvaliadosNº de Projectos de Investimentos desenhados, aprovados e actualizados
Taxa de Crescimento da Producao Global da Provincia
% de Contribuintes actualizados e apagar no e-Tributação
Volume de cobranca de receitas do Estado
Este indicador é monitorado a nível central, sendo que a província não temcontrole sobre o mesmo.
* Sem Informação
3.2 ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO DA PROVÍNCIA
3.2.1 Produção global
As previsões para o ano de 2017, apontam para um crescimento de 9,7%, ao se perspectivar
atingir uma produção global de 16.737,71 milhões de meticais. Espera-se ainda que, o sector da
indústria mostrar-se-á como o maior contribuinte da estrutura da Produção Global, sendo
responsável por 34,6% da produção, seguido do sector de Agricultura com 28,5%, Transportes e
Comunicações com 10,8%, Comércio com 10,3% e Pesca com 9,5%.
21
Quadro 21: Produção Global U/M: Milhões de Meticais (Preços Constantes)
Produção Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 % Cres % Estrut
PRODUÇÃO AGRÁRIA 4.683,40 4.494,67 3.493,60 4.772,31 6,2 28,5Produção Agrícola 4.466,31 4.226,20 3.335,50 4.517,07 6,9 27,0Produção Animal 140,59 167,11 152,20 148,81 10,9- 0,9Silvicultura 76,50 101,36 5,90 106,43 5,0 0,6
PESCA 1.291,07 1.418,25 1.587,38 1.587,38 11,9 9,5PRODUÇÃO INDUSTRIAL 4.667,82 5.610,90 5.047,50 5.792,14 3,2 34,6 TRANSFORMADORA 264,66 273,92 260,75 302,33 10,4 1,8 EXTRACTIVA 4.403,15 5.336,98 4.786,75 5.489,82 2,9 32,8
Pedra Calcário, Areia e Argila 1.101,59 1.211,75 370,30 1.541,35 27,2 9,2 Hidrocarbonetos (gás natural e condensado) 3.301,56 4.125,23 3.690,15 3.948,46 4,3- 23,6
ELECTRICIDADE 8,23 8,72 9,05 9,05 3,8 0,1ÁGUA 73,38 107,80 115,25 109,25 1,3 0,7COMÉRCIO 1.536,76 1.601,91 1.571,84 1.729,38 8,0 10,3ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO 661,50 718,42 532,00 928,00 29,2 5,5TRANSP. COMUNICAÇÕES 1.198,29 1.301,82 1.712,73 1.810,20 39,1 10,8TOTAL PRODUÇÃO 14.120,45 15.262,50 14.069,36 16.737,71 9,7 100
A. AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL E SILVICULTURA
Produção Agrícola
Em termos de volume da produção, a campanha agrícola 2016-2017, prevê crescimento de 8,7%de produção global, ao se produzir 2.849.724,79 tons de culturas diversas, com destaque para asraízes e tubérculos, nomeadamente mandioca, batata-doce e bata reno, como resultado daintensificação da produção de culturas tolerantes a seca.
No que concerne à assistência técnica, a Província prevê beneficiar 98.772 produtores com novastécnicas de cultivo, onde o rácio técnico/produtores assistidos é de 320 produtores, acima dorecomendado no Plano Director de Extensão que é de 250 produtores por técnico.
As intervenções de 2017, estão baseadas nas condições de uma boa estação chuvosa, no aumentode área, no aprovisionamento atempado de insumos (sementes melhoradas, material vegetativotolerante à pragas e doenças, fertilizantes e pesticidas), na melhoria dos serviços de extensão naassistência técnica aos produtores e no aproveitamento integral de infra-estruturas hidráulicas(regadios, baixas e machongos), que no seu conjunto irão contribuir para o aumento da produçãoe produtividade agrícola, conforme os quadros que se seguem:
22
Quadro 22: Prodção de culturas alimentares
Cultura U/M Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 Cresc. (%)Cereais (total) Ton 355.188 279.326,00 164.772,00 297.900,87 6,65Milho ton 242.484 171.469,00 118.745,00 187.244,15 9,2Mapira ton 14.160 14.774,00 14.360,00 15.084,25 2,1Mexoeira ton 49.267 51.210,00 19.322,00 51.773,31 1,1Arroz ton 49.277 41.873,00 12.345,00 43.799,16 4,6Total Contos 1.579.047 1.309.136,80 709.556,00 1.380.888,42 5,48Leguminosas(total) Ton 116.950,00 118.167,00 106.470,00 124.887,82 5,69Feijões ton 53.880 54.161,00 44.615,00 59.089,65 9,1Amendoim ton 63.070 64.006,00 61.855,00 65.798,17 2,8Total Contos 1.536.929 1.551.440,20 1.375.688,50 1.649.474,82 6,32Raizes e Tuberculos(total) Ton 2062462 2.063.099,00 1.890.780,00 2.250.708,01 9,1Mandioca ton 2.048.883 2.048.883,00 1.877.807,00 2.235.331,35 9,1Batata Doce ton 7.171 7.580,00 6.365,00 8.163,66 7,7Batata reno ton 6.408 6.636,00 6.608,00 7.213,00 8,7Total Contos 1.350.338 1.365.625,50 1.250.255,50 1.486.705,52 8,87Outras (total) Ton 154354 161.575,00 43.860,00 176.228,09 9,1Horticolas ton 130.987 136.456,00 18.741,00 148.873,50 9,1Ananas ton 23.367 25.119,00 25.119,00 27.354,59 8,9Total Contos 1.099.238 1.149.015,00 266.152,50 1.253.324,20 9,08TOTAL (Ton) Ton 2.688.954 2.622.167,00 2.205.882,00 2.849.724,79 8,7Total Geral mil Contos MT 4.466 4.226,20 3.335,50 4.517,07 6,9
Culturas de rendimento
Nas culturas de rendimentos espera-se produzir um total de 548.946 toneladas.Quadro 23: Culturas de rendimento U/M: Toneladas
Cultura Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 %CrescCebola 15.531 14.791 17.503 12,7Tomate 37.120 35.352 41.908 12,9Batata reno 6.636 6.409 7.117 7,2Citrinos 327.887 315.276 368.217 12,3Castanha de caju 6.040 5.500 9.900 63,9Algodao 60 64 60 0,0Copra 86.685 81.778 93.360 7,7Banana 689 650 790 14,7Manga 8.721 8.227 10.090 15,7
Total 489.369 468.047 548.945 12,2
Produção Animal
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As acções do Governo na produção animal incidirão no aumento dos efectivos pecuários,estimulado pelo aumento de número de criadores pecuários e da actividade de fomento pecuário,a ser levada a cabo pelo Governo através dos 7 milhões e pelas ONG’s.
Quadro 24: Produção pecuária
Espécies U/M Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 Cresc (%)Bovinos Unidade 291.885 326.741,00 312.531,00 353.555,00 8,2Suínos Unidade 68.761 65.900,00 125.721,00 80.375,00 22,0Caprinos Unidade 293.567 376.085,00 197.181,00 376.085,00 0,0Ovinos Unidade 22.264 45.148,00 23.919,00 45.148,00 0,0Aves Unidade 938.518 1.332.390,00 938.518,00 1.332.390,00 0,0Sub total 1.614.995 2.146.264,00 1.597.870,00 1.243.576,00 -42,1Caninos Unidade 36.186 30.613,00 36.186,00 25.763,00 -15,8Asininos Unidade 5.400 4.233,00 5.400,00 6.240,00 47,4Total em contos 140,59 167,11 152,20 148,81 10,95-
Produção de carne e seus derivados
No que concerne a produção de carnes e seus derivados, em termos globais a Província esperaproduzir um total de 2.257,36 ton de carne diversa, o que representará um decréscimo de 6,7%.
Quadro 25: Produção de Carnes e seus derivados
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PRODUTOS U/M Real2015 Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 Cresc (%)C. Bovina Ton 547,90 622,00 679,50 924,10 48,6C. Suina Ton 50,80 222,90 272,10 285,70 28,2C. Caprina Ton 151,00 159,00 59,80 159,00 0,0C.Ovina Ton 0,90 7,00 1,20 8,70 24,3C. Frango Ton 1.409,00 1.409,00 1.462,00 1.754,40 24,5Subtotal 2.159,60 2.419,90 2.474,60 3.123,20 29,1Ovos Duzias 289.885,00 264.124,00 276.573,00 304.230,00 15,2Leite Litros 37.218,00 47.826,00 46.279,00 69.419,00 45,1Yogurte Litros 10.013,00 20.785,00 19.432,00 21.375,00 2,8
Total em contos 34,55 38,27 38,32 75,28 96,7
Produção Florestal
É objectivo do governo melhorar o incremento dos volumes registados de exploração florestal,com destaque para as espécies de madeira serrada, postes, lenha e carvão. Para o efeito estáprevista a formação e capacitação de comités de gestão de recursos naturais, a monitoria dosplanos de maneio das licenças simples e concessões florestais.
Quadro 26: Produção Florestal (Silvicultura)
Espécies U/M Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 %CrescMadeira em touros m3 2.956 4.000 2.358 3.000 -25,0Estacas St 1.087 2.500 591 1.000 -60,0Postes m3 176 300 30 100 -66,7Lenha St 10.100 13.000 5.452 7.000 -46,2Carvão Saco 47.784 55.000 27.830 30.000 -45,5Total mil Contos MT 76,50 101,36 5,90 106,43 5,0
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B. PESCA, AQUACULTURA E SERVIÇOS RELACIONADOS
Produção da Pesca
A produção pesqueira para 2017 prevê a captura de 30.272,70 toneladas de pescado diverso, oque corresponde a 25,4% de crescimento.
Quadro 27: Produção pesqueira 2015/16
PRODUTOS U/M Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 Cresc (%)
Pesca semi-industrial Ton 55,30 175,0 54,9 56,0 68,0-Pesca artesenal (Peixe) Ton 18.650,10 20.644,0 24.067,7 26.474,5 28,2Camarão Ton 210,50 210,5 159,6 175,6 16,6-Cefalopodes Ton 405,10 450,0 995,6 1.095,0 143,3Caranguejo Ton 1.313,80 1.313,8 461,8 507,1 61,4-Lagosta Ton - 3,0 15,5 17,1 470,0Aquacultura Ton 329,90 449,0 453,0 507,4 13,0Outros Ton 1.625,00 900,0 1.309,1 1.440,0 60,0Total Ton 22.589,70 24.145,30 27.517,20 30.272,70 25,4Total em Contos MT 1.291,07 1.418,25 1.587,38 1.587,38 11,9
Piscicultura de pequena escala
Para o ano 2017 prevê-se a construção de 120 tanques terra que corresponde a um decréscimo de
52 % em relação ao ano de 2016. Importa referir que as dimensões dos tanques a construir serão
de 500 m² superior aos 300 m² dos anos anteriores, mas que em termos de capacidade de
produção corresponde a mesma área do ano 2016.
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Quadro 28: Construção de tanques terras
Distrito Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 % CrescZavala 30 10 5 -83,3Inharrime 20 8 5 -75,0Jangamo 20 30 15 -25,0Inhambane 20 19 15 -25,0Maxixe 15 43 15 0,0Panda 60 48 25 -58,3Homoine 20 15 5 -75,0Morrumbene 23 52 10 -56,5Massinga 30 15 10 -66,7Vilankulo 10 42 10 0,0Inhassoro 2 4 5 150,0
Total 250 286 120 -52,0
Quadro 29. Construção de tanques-redes
Distrito Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 Cresc (%)
Inharrime 10 31 30 200Inhambane 13 18 20 54Zavala 57 44 30 -47Inhassoro 0 0 10 -Vilanculos 80 42 50 -38Total 160 135 140 -13
Povoamento de tanques terra e rede
Para o ano de 2017 espera-se povoar 300 tanques de terra e 140 tanques redes representado umcrescimento de 20% e -12,5% respectivamente.
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Quadro 30. Povoamento de tanques em 2016
Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 %Cresc Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 %CrescZavala 30 30 0,0 57 30 -47,4Inharrime 20 5 -75,0 13 30 130,8Jangamo 20 50 150,0 0 0 _Inhambane 20 45 125,0 10 20 100,0Maxixe 15 20 33,3 0 0 _Panda 60 50 -16,7 0 0 _Homoine 20 30 50,0 0 0 _Morrumbene 23 20 -13,0 0 0 _Massinga 30 30 0,0 0 0 _Vilankulo 10 10 0,0 80 50 -37,5Inhassoro 2 10 400,0 0 10 _
Total 250 0 300 20,0 160 0 140 -12,5
DistritoTanques Terra Tanques Rede
C. PRODUÇÃO INDUSTRIAL
No ramo da indústria, prevê-se um crescimento na ordem de 3,2%, influenciado pelaevolução positiva dos ramos de indústria transformadora e extrativa com 10,4% e 2,9%.Respectivamente.
Quadro 31. Produção industrial global
Produtos U/M Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 Cresc (%)
PRODUÇÃO INDUSTRIAL MT (mil contos) 4.667,82 5.610,90 5.047,50 5.792,14 3,2 TRANSFORMADORA MT (mil contos) 264,66 273,92 260,75 302,33 10,4EXTRACTIVA MT (mil contos) 4.403,15 5.336,98 4.786,75 5.489,82 2,9
C.1. INDÚSTRIA EXTRACTIVA
A extracção mineira na Província de Inhambane corresponde à produção de hidrocarbonetos (gás
natural, gás condensado) e a extracção de minerais não metálicos, nomeadamente o calcário, a
areia para construção e argila. Em termos globais, estes produtos irão registar um decréscimo de
4,3% e crescimento de 27,2% respectivamente.
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Quadro 32. Produção de Calcário, areia e argila
Produtos U/M Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Previsão 2017 % CrescCalcário M3 1.752.646,00 1.927.911,00 1.413.640,70 2.120.702,00 10,0Areia M3 657.976,00 723.774,00 990.770,00 796.151,00 10,0Argila M3 18.890,00 20.779,00 14.090,00 22.857,00 10,0SubTotal (Pedra, Calcário,Argila)
MT 1.101,59 1.211,75 1.096,60 1.541,35 27,2
Gás Natural GJ 173.774.078,00 217.147.229,00 194.225.469,00 217.147.229,00 0,0Condesado bbl 425.576,00 512.574,00 477.090,00 530.235,00 3,4SubTotal (Hidrocarbonetos) MT 3.301,56 4.125,23 3.690,15 3.948,46 4,3- Total Extractiva MT 4.403,15 5.336,98 4.786,75 5.489,82 2,9
C.2. INDUSTRIA TRANSFORMADORA
A industria transformadora é constituida pela produção de sabão, óleo cru, Bagaço de copra, sal,
Produção gráfica, mobilia de madeira e industria alimentar respectivamente.
Quadro 33. Quadro geral da produção industrial
Produtos U/M Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 Cresc (%)
TRANSFORMADORA MT (mil Meticais) 264,66 273,92 260,75 302,33 10,4Sabão Ton 3.302,00 3.335,00 3.433,90 3.536,90 6,1Óleo cru Ton 8.298,00 8.381,00 8.389,70 8.502,30 1,4Bagaço de copra Ton 5.296,50 5.349,50 5.305,30 5.417,00 1,3Sal Ton 13.479,00 14.826,90 8.004,80 10.244,00 30,9-Produção gráfica unidade 417,00 422,00 355,00 31,50 92,5-Mobilia de Madeira unidade 8.411,00 8.610,00 8.890,00 10.280,00 19,4Alimentar (Processamento de carnes) Ton 34,55 38,27 38,32 75,28 96,7
D. COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA
Prevê-se a comercialização de 1.263.449,20 tons de produtos diversos, o que corresponde a umcrescimento de 4%, com maior destaque para raízes e tubérculos ao contribuir com 658.108 tons.
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A castanha de cajú, uma cultura de rendimento, tem ganhado corpo no total dos produtos não sóna comercialização mas também nos exportados. Em 2017, prevê-se uma comercialização de9.000 toneladas, significando um encaixe de 394,02 Milhões de Meticais.
Quadro 34. Comercialização agrícola
Cultura U/M Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 % CrescCereais (total) Ton 106.883,60 113.505,80 97.888,30 93.723,8 -17,4Milho Ton 72.951,50 78.860,60 70.365,50 82803,6 5,0Mapira Ton 4.310,80 4.432,20 3.328,00 4653,8 5,0Mexoeira Ton 14.812,10 15.363,00 12.519,20 3671,7 76,1-Arroz Ton 14.809,20 14.850,00 11.675,60 2594,7 82,5-Total Contos Ton 118.819,35 124.697,38 105.078,40 86.247,43 30,83-
Leguminosas(total) Ton 36.076,30 38.731,20 32.775,10 40.667,80 5,0Feijões Ton 16.934,90 18.154,20 13.671,00 19.062 5,0Amendoim Ton 19.141,40 20.577,00 19.104,10 21.605,90 5,0Total Contos Ton 106.022,40 113.770,80 92.892,20 119.459,40 5,0
Raizes e Tuberculos(total) Ton 583.699,10 626.769,60 584.104,00 658.108,00 5,0Mandioca Ton 579.510,20 622.394,00 580.001,20 653513,7 5,0Batata Doce Ton 2.212,20 2.384,80 2.110,10 2504 5,0Batata reno Ton 1.976,70 1.990,80 1.992,70 2090,3 5,0Total Contos 141.035,44 150.732,40 140.617,04 158.268,54 5,00
Outras (total) Ton 1.584.965,5 435.269,40 434.275,30 470.950 8,20Horticolas Ton 39.745,40 40.936,80 41.286,60 45.053 10,1Ananas Ton 7.101,20 7.535,70 6.010,10 7.762 3,0Copra Ton 36.720,00 39.657,60 38.540,00 41.641 5,0Coco Ton 209.981,40 222.580,30 218.600,00 233.709 5,0Mafura Ton 1.320,00 1.333,20 918,30 1.400 5,0Cebola Ton 4.493,10 4.659,30 3.875,00 5.251 12,7Tomate Ton 11.001,00 11.136,00 10.056,80 12.572 12,9Citrinos Ton 94.977,50 98.366,00 98.375,00 110.465,1 12,3Banana Ton 189,30 206,70 191,10 249,0 20,5Manga Ton 2.639,80 2.771,80 2.765,00 2.910,4 5,0Castanha de cajú Ton 5.854,40 6.050,00 13.621,40 9.900,0 63,6Algodão Ton 61,00 36,00 36,00 37,8 5,0Total Contos Ton 1.170.881,4 1.212.713,81 1.233.256,74 1.365.401,2 12,6TOTAL (Ton) Ton 1.140.743,1 1.214.276,00 1.149.042,70 1.263.449,20 4,0Total Geral mil Contos 1.536,76 1.601,91 1.571,84 1.729,38 8,0
E. EXPORTAÇÕES
Quadro 35. Exportação de derivados
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PRODUTO Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 Cresc (%)
Gas Natural GJ 173.774.078 217.147.229 194.225.469 207.821.252 4,3-Condensado bbls 425.576 512.574 447.090 510.486 0,4-
Total USD 190.417.285,7 0 127.570.920,97 0 -Óleo Crú Ton 8.526,20 8.696,72 7.309,00 7774 10,6-Bagaço de copra Ton 4.209,10 4.293,30 3.975,30 4174,1 2,8-Fibra de coco Ton 1.417,90 1.446,30 1.188,60 1260 12,9-Coco fresco Ton 83,60 85,27 280,90 332,2 289,6Casca de coco Ton - 0 1.324,00 1614,8 -Sub-total 1 14.236,80 14.521,60 14.077,80 15.155,10 4,4Vegetais Ton 56 57,4 87,8 131,1 128,4Frutas (Castanha) Ton 0 0 553 960 -Pescado Ton 166,2 205,41 68,7 214,86 4,6Sub-total-2 Ton 222,20 262,81 709,50 1.305,96 396,9ToTAL 1 e 2 Ton 14.459,00 14.784,4 243.589,0 16.461,1 11,3Total Contos MT 239.495,68 251.283,24 243.588,98 317.229,10 26,2Milhões de USD USD 190.607.757 - 127.686.377,42 8.517,88 -
Exportação de Gás Natural e Condensado
F. TRANSPORTES E ARMAZENAGEM
Espera-se em 2017, atingir uma produção global no sector de transporte num valor de 1.810,20milhões de meticais, representando um crescimento de 39,1% se comparado ao ano de 2016.
Na área portuária espera-se que sejam manuseadas durante o ano de 2017 cerca de 442 ton decarga diversa representando uma previsão de decrescimento de -25,7%, abrandamento daeconomia em resultado da conjuntura nacional e internacional.
Na área rodoviária, prevê-se que sejam transportadas cerca de 1.254.778, o que corresponde auma previsão de crescimento de 26,3%.
Para garantir o transporte de pessoas e bens na travessia Cidade de Inhambane - Maxixe; e deInhassoro às Ilhas de Bazaruto, o Governo conta com a intervenção do sector privado do pontode vista de aumento de serviços de qualidade e a conclusão da construção do TerminalRodoviário na cidade da Maxixe.
Quadro 36. Produção do sector de transportes
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2.951.008 U/M Real 2015 Palno 2016 Real 2016 Pano 2017 % CrescTransporte de Carga Tons 1.482,80 1.631,10 1.473,00 1.497,00 -8,22Rodoviario Tons 901,40 997,90 1.010,20 1.027,00 2,92Manuseamento Portuário Tons 581,40 633,20 462,80 470,00 -25,77Transporte de Passageiro Passageiro 2.951.008,00 3.073.461,00 3.125.216,00 3.218.043,00 4,70Rodoviario Passageiro 879.575 1.020.028 1.202.523 1.140.582,00 11,82Aéreo Passageiro 111.433 111.433 112.693 112.231,00 0,72Maritimo Passageiro 1.960.000 1.942.000 1.810.000 1.965.230,00 1,20Telecomunicações contos 461,01 511,28 610,98 50.706,62 9.818Produção Global Contos 1.198,29 1.301,82 1.712,73 1.810,20 39,1
G. PRODUÇÃO DO SECTOR TURÍSTICO
A produção dos serviços de Alojamento e Restauração para 2017 está calculada em 928,00 milMeticais e representa um crescimento em 29,2%. Serão decisivos os desenvolvimentos previstosno quadro da promoção das potencialidades, oportunidades e produtos turísticos com vista aoaumento da produção turística na Província.
Na área de projectos de investimento, espera-se que sejam aprovados 30 novos projectosrepresentando um decréscimo na ordem de 25%.
Quadro 37. Produção do Sector de Turismo na Província
Designação U/M Real2015 Plano 2016 Real 2016 Plano 2017 %CrescProjectos aprovados Unidade 51 40 26 30 25,0-Est. Turísticos Abertos Unidade 51 55 22 10 81,8-№ de Quartos Unidade 376 406 230 66 83,7-№ de Camas Unidade 752 812 460 132 83,7-№ de trabalhadores Unidade 723 766 185 101 86,8-Nº de turistas Unidade 319.055 335.124 150.209 406.660 21,3Turistas Nacionais Unidade 139.028 144.955 67.594 150.464 3,8Turistas Estrangeiros Unidade 180.027 190.169 82.615 256.196 34,7Investimentos em (projectos) Mil USD 7.479,12 7.780,12 10.591,82 12.000,00 54,2Produção do sector Contos 661,5 718,42 532,00 928,00 29,2
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3.2.2 FINANÇAS PÚBLICAS
Receitas Públicas
a) Cobrança de Receitas
Do total da receita a cobrar em 2017, estimado em 1.179,47 milhões de meticais, 25,2% provirãoda Administração Central, correspondentes a 979,11 milhões de meticais. Este volume da receitade Administração Central cresceu em 34,8% relativamente ao valor atingido no ano de 2016. Nacategoria de receitas de Administração Provincial espera-se cobrar 200,36 milhões de meticais oequivalente a 5,4% de crescimento.
Quadro 38. Receitas Cobradas U/M: Mil Meticais
1 Adm. Central 781.912,98 979.113,17 979.113,17 25,22 Adm. Provincial 190.139,20 220.247,00 200.361,31 5,4
972.052,18 1.199.360,17 1.179.474,48 21,3Total
Nº % CrescDESIGNAÇÃO Meta 2016 Real 2016 Meta 2017
As principais acções a realizar na área de gestão da Receita do Estado incluem:
Capacitar os Chefes de Localidades e Chefes de Postos Administrativos earrecadadores de Receita em matérias do módulo POEMA – Gestão de ReceitasPúblicas Distritais
Realizar encontro de sensibilização aos senhores Administradores, e directores dosserviços distritais e das escolas geradoras de receita, para o cumprimento da circular07/GAB/MEF/2016 de de 29 de Novembro de 2016;
Monitorar o desconto do IRN aos funcionários públicos e do sector privado erespectivo encaminhamento aos Cofres do Estado;
Assegurar a assistência técnica e capacitação institucional aos sectores provinciais noprocesso de cobrança da receita;
Monitorar o cumprimento das recomendações da fiscalização efectuada nasUniversidades Pedagógicas das Delegações de Maxixe e Massinga
Assistir as delegações das instituições de ensino superior no processo de canalizaçãoe execução da receita aos cofres do estado;
A cobrança de receita global da Província, vai registar um crescimento de 21,3%, (25,2% dareceita central e 5,4% da receita Provincial). Em termos absolutos, serão cobrados 1.179,48Milhões de Meticais contra 1.199,36 Milhões de Meticais de 2016. No volume global a sercobrado, a receita da Administração Central contribuirá com 979.113,17 Mil Meticais e aProvincial 200.361,31 Mil Meticais.
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Receitas das Instituições Provinciais
O quadro abaixo mostra o nível de desempenho esperado em termos de cobrança de receita dossectores provinciais durante o ano de 2017.
Quadro 39. Receita das Instituições Provinciais U/M: Mil Meticais
Receita Própria da Provincia 79,869.71 106,368.71 75,689.32 -5.2DPOPH - Taxa de Inscrições de Empreteiros 248.07 235.80 358.19 44.4DPE - Taxas de matricula, emissão de certificados e exames 5,027.62 3,472.79 0.00 -100.0Hospital Provincial de Inhambane 800.00 276.33 550.00 -31.3DPS - Centros e Postos de Saúde 1,575.00 1,381.08 500.00 -68.3Delegacao. Provincial INEFP 412.72 516.13 934.67 126.5Delegacao UP Massinga 12,640.30 29,288.50 11,155.80 -11.7Delegacao UP Maxixe 58,966.00 70,992.08 61,890.66 5.0Del.Inst.Fomento de Cajú de Ibane 200.00 206.00 300.00 50.0
Receitas Consignadas da Provincia 50,848.62 57,769.30 47,343.88 -6.9DPTransportes e Com Tx Lic. Trasnp. Rodoviário 609.08 724.29 639.46 5.0DPPescas Tx Linc de Pesca (10%) 110.00 110.04 173.47 57.7INAE - Vistorias e Multas 972.00 818.39 847.97 -12.8BAÚ de Inhambane - BAULIC 635.30 695.66 1,500.04 136.1DPTurismo - Multas 155.00 2.52 162.00 4.5DPDR - Taxas, Receitas nas Áreas de Conservação 3,544.00 1,849.17 4,460.00 25.8DPRMinerias Imp. Superficie (25%) 237.15 186.47 121.37 -48.8DPAgricultura 13,479.51 5,960.98 295.00 -97.8Delegacao Provincial INEFP 254.04 334.80 400.00 57.5DPS - Assistencia Medica e Medicamentosa 30,852.54 47,086.98 38,744.57 25.6
Total Geral 130,718.33 164,138.01 123,033.20 -5.9
% Cresc.Instituição Meta 2016 Real 2016 Meta 2017
Como se pode depreender a partir do quadro acima, este decréscimo regista-se em grandemedida nos sectores de Educação, Saúde e Ambiente, resultante da descentralização da receitapara os Serviços Distritais de Educação e Saúde de Inhambane e pelo facto de ter-se transferido areceita das Florestas e DUAT para o Ministério de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural.
Receitas distritais
No que concerne às receitas próprias distritais, espera-se cobrar um total de 55.957,54 milmeticais, contra 49.864,26 Mil Meticais que era a meta de 2016, representando um crescimentode 12,2%.
Estes níveis serão conseguidos como resultado da elevação dos níveis de ensino nos distritos einclusão dos Serviços Distritais de Planeamento e Infraestrutura –SDPI, no lugar da Instituiçãoque cobram receita nos Distritos.
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Quadro 40. Receitas Próprias dos Distritos U /M: Mil Meticas
Nº Distrito Meta 2016 Real 2016 Meta 2017 %Cresc.
1 Funhalouro 837.00 544.41 440.00 -47.42 Govuro 1,414.97 962.12 1,385.00 -2.13 Homoíne 5,400.78 3,263.06 3,003.88 -44.44 Inharrime 4,628.00 3,875.31 5,146.34 11.25 Inhassoro 2,589.57 996.08 2,549.70 -1.56 Jangamo 3,353.00 2,526.91 3,925.21 17.17 Mabote 2,080.00 1,283.62 2,473.78 18.98 Massinga 5,774.14 6,061.44 7,141.03 23.79 Maxixe 8,065.00 5,837.40 8,610.03 6.8
10 Morrumbene 4,258.25 3,668.15 4,943.52 16.111 Panda 1,441.00 1,110.67 1,403.00 -2.612 Vilankulo 6,585.20 2,551.71 4,712.00 -28.413 Zavala 3,437.35 3,448.89 2,666.75 -22.414 Inhambane 0.00 0.00 7,557.30 0.0
49,864.26 36,129.77 55,957.54 12.2 TOTAL
Imposto de Reconstrução Nacional
A meta estabelecida aos Governos Distritais para o ano de 2017 na cobrança do IRN é de 684,97mil meticais, o equivalente a um crescimento de 18,5% se comparado com o limite estabelecidopara o ano de 2016.
Quadro 41. Receita Consignada UM: Mil Meticais
Nº Distrito Meta 2016 Real 2016 Meta 2017 % Cresc.1 Funhalouro 40,00 33,19 45,00 12,52 Govuro 35,17 33,89 37,63 7,03 Homoíne 52,67 47,16 109,30 107,54 Inharrime 45,00 66,64 51,00 13,35 Inhassoro 40,00 20,20 35,00 -12,56 Jangamo 20,30 30,86 20,60 1,57 Mabote 40,00 49,01 40,00 0,08 Massinga 64,80 66,50 71,00 9,69 Morrumbene 60,00 74,83 60,00 0,0
10 Panda 35,00 19,31 40,00 14,311 Vilankulo 72,00 61,06 86,94 20,812 Zavala 73,00 85,46 88,50 21,2
TOTAL 577,94 588,10 684,97 18,5
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Despesas Públicas
a) Despesa CorrentePara o ano de 2017, a Província prevê realizar uma despesa no montante de 4.931,16 milhões de
meticais, correspondente a um decrescimento em 7,6%, resultado da desaceleração docrescimento da economia mundial e da actual conjuntura económica que o País atravessa.
Quadro 42. Despesas Correntes do Orçamento UM: Mil Meticais
Nº Designação Limite 2016 Exec 2016 Limite 2017 Cresc %
1 Despesas Com o Pessoal 4,214,652.97 4,187,390.64 3,995,596.10 -5.2Salários e Remunerações Prov 763,350.74 761,872.06 726,585.56 -4.8Salários e Remunerações aos distritos 3,363,064.55 3,346,023.12 3,189,042.45 -5.2Demais Despesas c/ pessoal Prov 73,223.89 66,069.45 51,038.30 -30.3Demais Despesas c/ pessoal - distritos 15,013.79 13,426.01 28,929.79 92.7
2 B. Serviços 612,555.76 569,242.22 472,121.32 -22.9Bens & Serviços - Provincial 339,464.14 326,974.37 233,272.14 -31.3Bens & Serviços - Distrital 273,091.62 242,267.85 238,849.18 -12.5
3 Transferências Correntes 512,251.50 454,386.29 463,441.46 -9.5Transferências às Famílias 309,614.35 264,296.95 255,165.11 -17.6Demais Transferências (Prov.) 41,999.98 33,953.87 54,250.10 29.2Demais Transferências (Distr.) 21,858.71 17,357.01 4,577.46 -79.1Autarquias 138,778.46 138,778.46 149,448.79 7.7
Total 5,339,460.23 5,211,019.15 4,931,158.88 -7.6
Serão de destaque no processo de gestão do Orçamento do Estado as seguintes actividades:
Divulgação da Circular de Administração e execução do Orçamento do Estado referenteao exercício de 2017;
Capacitação sobre a execução da despesa pública aos sectores províncias e governosdistritais;
Realização de acções de monitoria multi-sectorial do Plano Económico Social 2017; e
Realização de auditorias com vista a aferir sobre a execução e cumprimento das normas.
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b) Despesa de InvestimentoO limite fixado para o Orçamento de Investimento no presente exercício económico, é de825.772,52 Mil Meticais, sendo 545.089,23 Mil Meticais de financiamento Interno e 280.683,29Mil Meticais de financiamento Externo. O limite aprovado se comparado com 2016, representauma redução em 30,7%.
Quadro 43. Despesas de Investimento U/M Mil Meticais
Nº Designação Limite 2016 Exec 2016 Limite 2017 % Cresc.
1 Financiamento Interno 734,565.33 427,228.50 545,089.23 -25.82 Financiamento externo 457,471.15 216,839.83 280,683.29 -38.6
1,192,036.48 644,068.33 825,772.52 -30.7TOTAL
Investimento Interno
Quadro 44. Orçamento de Investimento U/M: Mil Meticais
N.º Designação Limite 2016 Exec 2016 Limite 2017 % Cresc.1 Sectores Provinciais 285.415,81 187.572,88 197.251,76 -30,9
Educação 33.760,11 23.770,74 20.187,90 -40,2Saúde 13.500,00 5.233,07 6.029,89 -55,3Agricultura 23.590,22 20.535,34 10.972,31 -53,5Obras P. Habitação 36.664,07 14.000,33 36.417,32 -0,7Outros 177.901,41 124.033,40 123.644,34 -30,5
2 Governos Distritais 349.192,91 142.799,02 246.274,79 -29,57 Milhões 144.692,37 38.893,62 132.086,03 -8,7Infra-estruturas 190.458,38 92.752,20 102.274,01 -46,3Alfabetização de Adultos 5.963,99 3.118,37 3.836,58 -35,7Desenvolvimento comunitário 8.078,17 8.034,83 8.078,17 0,0
3 Autarquias 99.356,61 96.856,61 101.562,68 2,2
733.965,33 427.228,51 545.089,23 -25,7TOTAL
Investimento Externo
Quadro 45. Execução Externo U/M Mil Meticais
Nº Designacao Limite 2016 Exec 2016 Limite 2017 Cresc. %
1 Educação 54,878.27 29,887.67 38,484.02 -29.92 Saúde 125,631.42 49,037.41 71,680.49 -42.93 Agricultura 38,736.98 5,200.61 37,139.63 -4.1
4 Obras Públicas 119,885.29 38,404.70 15,942.69 -86.7
5 Outros 43,300.04 19,870.46 11,165.64 -74.2Total Sectores 382,432.00 142,400.85 174,412.47 -54.4
6 Distritos 75,039.15 74,438.98 106,270.82 41.6457,471.15 216,839.83 280,683.29 -38.6TOTAL
37
Orçamento de Investimento Distrital
O Orçamento global de Investimento Distrital está fixado em 352.545,61Mil Meticais, dosquais 246.274,79 Mil Meticais do financiamento Interno e 106.270,82 Mil Meticais definanciamento Externo.
Quadro 46. Investimento Distrital U/M: Mil Meticais
N° Designacao Limite 2016 Exec. 2016 Limite 2017 % Cresc.
346.640,64 142.799,02 246.274,79 -29,01 Infraestrutura Distritais 190.458,38 92.752,20 102.274,01 -46,32 7 Milhoes 144.692,37 38.893,62 132.086,03 -8,73 Subsídio de AEA 3.411,72 3.118,37 3.836,58 12,54 Desenvolvimento Comunitario 8.078,17 8.034,83 8.078,17 0,0
63.870,15 63.657,95 106.270,82 66,41 Apoio Directo Escola (EP) 34.354,33 34354,33 46.401,78 35,12 Apoio Directo Escola (ESG) 0,00 _ 9.364,44 _3 Lares e Internatos 0,00 _ 9.034,24 _4 Supervisao Distrital 11.639,84 11623,55 17.759,36 52,65 IFP's 17.875,98 17680,07 23.711,00 32,6
410.510,79 206.456,97 352.545,61 -14,1Total
EXTERNO
INTERNO
Fundo Distrital de Desenvolvimento - 7 milhões
O quadro abaixo, apresenta o volume de recurso para financiamentos de projectos de geraçãode renda e produção de comida.
Quadro 47. FDD: 7 Milhões U/M: Mil Meticais
No Distritos Limite 2016 Exec 2016 Limite 2017 % Cresc.
1 Inharrime 10.621,88 0,00 9.559,69 -10,02 Vilankulo 13.000,93 12.390,93 11.700,83 -10,03 Massinga 9.662,48 0,00 8.697,13 -10,04 Morrumbene 12.127,41 0,00 10.914,67 -10,05 Inhassoro 10.201,91 4.025,58 9.181,72 -10,06 Zavala 13.185,62 0,00 11.867,05 -10,07 Homoíne 9.026,10 0,00 8.123,52 -10,08 Maxixe 10.159,17 8.460,71 9.143,26 -10,09 Panda 9.881,12 0,00 8.893,75 -10,0
10 Mabote 11.437,56 0,00 10.293,81 -10,011 Jangamo 9.519,45 1.581,00 9.519,45 0,012 Govuro 9.784,68 0,00 8.806,21 -10,013 Funhalouro 9.084,06 5.900,58 9.084,94 0,014 Inhambane 7.000,00 6.534,83 6.300,00 -10,0
144.692,37 38.893,63 132.086,03 -8,7Total
38
Reembolso
Quadro 48. Reembolso: 7 Milhões U/M: Mil Meticais
No DistritoPlano de Reemb.
(2016)Reembolsado 2016)
Plano de Reemb.(2017)
Exe
% Cresc.
1 Govuro 2,046.90 444.30 2,046.90 0.0
2 Inhassoro 1,000.00 421.41 1,000.00 0.0
3 Vilankulo 3,000.00 253.50 2,000.00 -33.3
4 Mabote 1,023.00 381.45 1,023.00 0.0
5 Funhalouro 820.00 318.87 820.00 0.0
6 Massinga 705.83 458.44 1,465.61 107.6
7 Morrumbene 1,000.00 1,779.88 1,500.00 50.0
8 Panda 594.58 507.18 1,886.00 217.2
9 Homoíne 1,174.58 606.70 2,337.48 99.0
10 Jangamo 2,110.45 1,051.96 1,535.00 -27.3
11 Inharrime 1,051.26 781.05 1,051.26 0.0
12 Zavala 2,290.00 1,261.70 2,290.00 0.0
13 Maxixe 2,590.42 339.30 2,590.42 0.0
14 Inhambane 682.10 562.12 682.10 -0.0
20,089.12 9,167.86 22,227.77 10.6Total
Fundo Construção e Reabilitação de Infra-estruturas Distritais
O limite de financiamento de Infra-estrutura fixado para o ano de 2017 é de 102.274,01 milmeticais.
Quadro 49. Execução: Infra-estruturas U/M: Mil Meticais
No Distritos Limite 2016 Exec 2016 Limite 2017 % Cresc1 Govuro 46.785,65 479,70 5.786,86 -87,62 Homoine 9.834,72 3.785,00 5.900,81 -40,03 Jangamo 12.902,87 12.902,87 8.556,79 -33,74 Inharrime 9.805,08 9.728,76 6.618,44 -32,55 Massinga 13.315,97 13.315,87 8.987,74 -32,56 Morrumbene 13.217,38 2.272,23 8.921,73 -32,57 Panda 9.597,10 0,00 6.477,60 -32,58 Vilankulo 13.373,59 13.373,56 9.618,89 -28,19 Zavala 13.397,18 13.396,38 9.931,87 -25,9
10 Inhassoro 9.890,75 9.440,35 6.676,26 -32,511 Funhalouro 9.913,23 9.913,23 5.947,94 -40,012 Mabote 10.647,72 0,00 7.187,20 -32,513 Maxixe 13.274,59 2.606,65 8.960,35 -32,514 Inhambane 4.502,55 1.537,60 2.701,53 -40,0
190.458,38 92.752,20 102.274,01 -46,3Total
39
A. PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS
Facilitação, Análise e Aprovação de Projectos
Para o ano de 2017, a província de Inhambane prevê a aprovação de 38 projectos deinvestimento, totalizando US$ 53.533.618,00 com perspectiva de criação 980 postos de empregopara trabalhadores nacionais.
Quadro 50. Projectos por sector de actividade
2016 2017 % Cres 2016 2017 % Cres 2016 2017 % CresTurismo e Hotelaria 15 18 20,0 272 400 47,1 7.366.917,95 26.757.287,7 263,2Agricultura e Agroindústrias 14 10 -28,6 728 350 -51,9 10.950.216,00 4.687.030,0 -57,2Indústria 3 2 -33,3 194 49 -74,7 10.807.297,11 1.520.428,72 -85,9Transportes e Comunicações 1 2 100,0 2 48 2300,0 13.333,33 4.474.879,09 33.461,6Serviços 3 4 33,3 13 66 407,7 185.058,33 1.123.686,66 507,2Construçao e Obras Publicas 2 2 0,0 225 67 -70,2 1.688.888,89 14.970.306,02 786,4
Total 38 38 0,0 1.434 980 -31,7 31.011.711,6 53.533.618 72,6
SectoresNo de Projectos Empregos criados Investimento (USS)
Serão de destaque no processo de promoção de invenstimento as seguintes actividades:
Promoção e divulgação da imagem e potencialidade económica da província, assim comoo clima de atracção e encorajamento para realização de investimento;
Preparação e divulgação da informação sobre oportunidades de investimento nos diversossectores de actividade económica;
Facilitação e celeridade dos processos de emissão de autorização de licenças necessáriaspara implementação de projectos;
Disponibilização de produtos e informação para os investidores
40
4. PRINCIPAIS ACÇÕES DESENVOLVIDAS POR PRIORIDADE E PILARES DE SUPORTE
Prioridade 1. CONSOLIDAR A UNIDADE NACIONAL, A PAZ E SOBERANIA
I II III IV
1 Realizar actividades comemorativas daSemana Nacional do Desporto
N°de Praticantesenvolvidos 13,750 X X X X Todos Distritos 13,750 100,00 OE DPJDI
2 Promover torneios desportivos no âmbitoda massificação desportiva N° praticantes envolvidos 11050 X X X X Todos Distritos 11050
3 Criar Núcleos desportivos Comunitários N de núcleos criados 12 X X X X Todos Distritos 1150
4 Adquirir e distribuir material e equipamentodesportivo.
N° Material adquirida edestribuida 250 X X X X Todos Distritos
5 Realizar sessões de diálogo permanentecom jovens de diversos estratos sociais
N° de Jovens abrangidos 4000 X X X X Todos Distritos 4000 0,00 OE DPJDI
1 Preservar os locais historicos da LLN.Nº de locais históricospreservados e maquetemontada
4 X X
Jangamo(base Chibassa evala comum de Cumbana) eMassinga (vala Comum deLihonzuane)
População
2 Montar maquete sobre os locais historicosda LLN. Maquetes montadas 2 X X X Morrumbene (Cambine) População
3 Produzir e distribuir folhetos informativossobre a HLLN.
Nº de folhetos produzidose distribuidos 2 X X A nivel Provincial População 10,00 OE (OI) DPCI
4 Recolher depoimentos dos combatentessobre a HLLN.
Nº de depoimentosrecolhidos 164 X X X X A nivel Provincial População 8,00 OE (OF) DPCI
5 Realizar palestras nas datas de índoleHistórica e comemorativas.
Número de palestrasrealizadas
76 X X X X A nivel Provincial População 14,00 OE (OF) DPCI
6Realizar debates televisivos e radiofónicosnas datas de índole Histórica ecomemorativas.
Numero de debatestelevisivos (5) eradiofonicos (10)
15 X X X X A nivel Provincial População 6,00 OE (OF) DPCI
7 Comemorar datas históricas ecomemorativas. Nr de datas comemoradas 16 X X X C. Inhambane, Inharrime e
Massinga 22500 339,72 OE DPCULTURI
Nr. de Palestras 20 X X X 4500
Nr. de Excursões 2 X X 106
442,50 OE (OI) DPCI
8Divulgar o património cultural tangível eintangível, vida e obra dos Heróis Nacionais(através de excurção, palestras e jornadas
C. Inhambane, Maxixe,Massinga e Jangamo 23,00 OE DPCULTURI
Programa do Governo: Consolidar a Unidade Nacional
487,00 OE DPJDI
Programa: Valorização do Património Cultural
PLANO PARA 2017PRIORIDADE I: Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Soberania
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
41
I II III IV
1Organizar 2 festivais a nivel da províncianomeadamente: Fase Provincial do Festivalde Chigudo e Festival do Tofo.
Nr. de festivais artístico-culturais e turísticosrealizados
2 X X XC. Inhambane, Zavala,Massinga, Jangamo eVilankulo
210000 542,20 OE DPCULTURI
2 Realizar exposições artistico culturais. Nr. de feiras e exposições 15 X X X X C. Inhambane, Vilankulo eMassinga 14400 54,00 OE DPCULTURI
3 Envolver jovens nos acampamentos daJuventude Nº de Jovens envolvidos 2320 X X Todos os Distritos 2320 150,00 OE DPJD
4Realizar actividades comemorativas dasemana nacional do Desporto e de datascomemorativas
Numero de praticantesenvolvidos 13700 X Todos os Distritos 13700 100,00 OE DPJD
5 Realizar a Mostra Provincial de Ciência,Tecnologia, Inovação e Conhecimento Local Nº de mostrasrealiadas 1 X Cidade de Inhambane 1 269,20 OE DPCTESTP
6 Realizar a Feira Provincial de Ciência,Tecnologia e HIV/SIDA
Nº de Feiras de Ciência,Tecnologia e HIV/SIDArealizadas
1 X Cidade de Inhambane 56 alunos e 14professores 290,00 OE DPCTESTP
7
Participação de 03 inovadores na FeiraFACIM e Mostra Nacionais de Ciência eTecnologia Inovação e Conhecimento localna Cidade do Maputo e outros eventos noâmbito da C & T.
Nº de inovadores queparticipam na mostraNacionais de Ciência eTecnologia Inovação eConhecimento local
3 X XCidade de Inhambane,Cidade de Maputo e Cidadde Xai Xai
Inovadores daprovíncia deInhambane
85,00 OE DPCTESTP
1
Assegurar uma justiça ao alcance de todos,mais próximo e mais justa, com enfoque naefectividade dos direitos, deveres eliberdade fundamentais dos cidadãos.
51,78% criançasregistadas por total denascimentos
25.890 x x x x Distritos da província Cidadãos 100,66 OE DPJCRI
Programa do Governo: Reforço_da_Soberania
Programa: Valorização do Património Cultural
Fonte deFinanc.
Responsável
PRIORIDADE I: Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Soberania
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento
42
Prioridade 2. DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL
I II III IV
1 Adquirir e distribuir carteiras escolares Carteiras adquiridas edistribuidas 4.400 X X X Distritos da província 17.600 19.165,00 OE DPEDH
2 Aumentar a oferta de programas nas áreas de AEA Alfabetizadorescontratados 1,295 X X X 14 Distritos da província 36.235 2.295,00 OE DPEDH
3 Participar do XIII FNJDE Gaza 2017 XIII FNJDE participado 1 X X X Província de Gaza 174 2.112,57 OE DPEDH
4 Aquisição e montagem de um Posto deTransformação de Energia - DPEDH
Posto de transformaçãoadquirido e montado 1 X X X DPEDH - Maxixe 126 1.350,00 OE DPEDH
5Promover acções de formação e capacitaçãoprofissional, inicial e contínua, incluindo areconversão profissional
N°. de beneficiários deformação profissional 930 X X X X I'bane 320; Jangamo 120;
Maxixe 390; Inhassoro 70, 930 Formados 1.062,69 OE DPTESS
6Monitorar acções de formação e capacitaçãoprofissional realizada pelos Centros de FormaçãoProfissional Públicos e Privados
Visitas de monitoriarealizadas 19 X X X X
C. de Inhambane, Jangamo;Inharrime; C. da Maxixe;Morrumbene; Massinga;Vilankulo
2.494 Formandos 199,07 OE DPTESS
7 Capacitar e formar profissionais do sector emmateria da Cultura, Hotelaria e Turismo
Nr pessoas formadas ecapacitadas 240 X X X X C. Inhambane, Inharrime
Morrumbene e Massinga 240 1.113,63 OE DPCULTUR
8 Realizar a supervisão e inspecção (pedagógica eadministrativa) em todas as instituições do ETP
Nº de supervisõesrealizadas 10 X X Todos distritos que possuem
IETP 8000 3.421.5 OE DPCTESTP
9Garantir o processo de organização, inspecção erealização dos exames de admissão,semestrais/extraordinários e finais.
Nº de exames realizados 3 X X Todos distritos com centrosde exame do ES e ETP 4800 325,5 OE DPCTESTP
10
Realizar visitas de estudos com estudantes doensino médio do grupo B e C e do ETP a fábrica deprocessamento de mandioca para produção decerveja; Sasol e Maeva.
Nº de visitasrealizadas 3 X X Zavala, Inhassoro, cidade deInhambane 120 estudantes 70,00 OE DPCTESTP
11 Coordenar com as IES´s a capacitação dosprofessores em matérias didáctico pedagógicas
Nº de capacitaçõesrealizadas pela IES 1 X X
Vilankulo, Massinga, Maxixe,Inhambane, Homoine,Inhassoro
100 50 OE DPCTESTP
12Formar 1.270 pessoas em utilização e reparação decomputador; gestão de redes de computadores eprogramação em JAVA
Número depessoasformadas 1,2 X X Toda a província 1,2 58,00 OE DPCTESTP
Programa do Governo: Acesso a educação
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios OrçamentoPRIORIDADE II: Desenvolver o Capital Humano e Social
Fonte deFinanc.
Responsável
43
I II III IV
1 Aumentar a cobertura de Partos Institucionaisde 74% de 2016para 75%
% de Partos institucionaisrealizados 75% X X X X Todos Distritos Toda populacao 800,00 OGE/CCs DPS
2 Aumentar a cobertura de PF de 47% de 2016para 49%
% de novas utentes naconsulta de PF 49% X X X X Todos os distritod Toda populacao 800,00 OGE/CCS DPS
3 Expandir as Unidades Sanitárias queoferecem CACUM de 16 para 18 Centros deSaúde ( Zavala e Massinga )
Número de US com CACUM 2 X X Zavala e Massinga população de Zavala eMassinga 800,00 CCS DPS
4 Aumentar a cobertura do TARV de mulheresgravidas seropositivas 92% em 2016 para 95%
% de mulheres gravidas emTARV 95% X X X X Todos os Distritos populacao da provincia 800,00 CCS DPS
5Expandir o número de Unidades Sanitáriasque oferecem o tratamento antir-etrovirál, de71 em 2016 para 82
Número de UnidadesSanitárias a proveremtratamento anti-retroviral
82 X X X X
Jangamo, Cidade deInhambane, Homoíne,Mabote, Morrumbene,Inhassoro, Massinga,Vilanculos
População dos distritos deJangamo, Cidade deInhambane, Homoíne,Mabote, Morrumbene,Inhassoro, Massinga,Vilanculos
380,00 CCS/OE DPS
6Capacitar os Técnicos das UnidadesSanitárias de Expansão de TratamentoAntiretroviral em matéria de TARV
Número de Técnicos dasUnidades Sanitárias deExpansão de TratamentoAntiretroviral capacitados
16 X X X X
Jangamo, Cidade deInhambane, Homoíne,Mabote, Morrumbene,Inhassoro, Massinga,Vilanculos
Técnicos das UnidadesSanitárias de Expansão deTratamento Antiretroviral
589,00 CCS DPS
7 Aumentar a cobertura de adultos emtratamento antiretroviral de 90% para 95%
% de Adultos elegíveis areceberem o TARV 95% X X X X
Zavala, Inharrime,Maxixe, Homoíne, Panda,Cidade de Inhambane,Morrumbene, Massinga,Funhalouro, Mabote,Inhassoro, Govuro,Jangamo, Vilanculos
População dos 14 distritosda Província 0 DPS
8 Aumentar a cobertura de crianças emtratamento antiretroviral 177% para 180%
% de Criançass elegíveis areceberem o TARV 180% X X X X
Zavala, Inharrime,Maxixe, Homoíne, Panda,Cidade de Inhambane,Morrumbene, Massinga,Funhalouro, Mabote,Inhassoro, Govuro,Jangamo, Vilanculos
População dos 14 distritosda Província 0 DPS
Programa: Provisao de Cuidados de Saude
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios OrçamentoPRIORIDADE II: Desenvolver o Capital Humano e Social
Fonte deFinanc.
Responsável
44
I II III IV
1 Aumentar a cobertura de Partos Institucionaisde 74% de 2016para 75%
% de Partos institucionaisrealizados 75% X X X X Todos Distritos Toda populacao 800,00 OGE/CCs DPS
2 Aumentar a cobertura de PF de 47% de 2016para 49%
% de novas utentes naconsulta de PF 49% X X X X Todos os distritod Toda populacao 800,00 OGE/CCS DPS
3 Expandir as Unidades Sanitárias queoferecem CACUM de 16 para 18 Centros deSaúde ( Zavala e Massinga )
Número de US com CACUM 2 X X Zavala e Massinga população de Zavala eMassinga 800,00 CCS DPS
4 Aumentar a cobertura do TARV de mulheresgravidas seropositivas 92% em 2016 para 95%
% de mulheres gravidas emTARV 95% X X X X Todos os Distritos populacao da provincia 800,00 CCS DPS
5Expandir o número de Unidades Sanitáriasque oferecem o tratamento antir-etrovirál, de71 em 2016 para 82
Número de UnidadesSanitárias a proveremtratamento anti-retroviral
82 X X X X
Jangamo, Cidade deInhambane, Homoíne,Mabote, Morrumbene,Inhassoro, Massinga,Vilanculos
População dos distritos deJangamo, Cidade deInhambane, Homoíne,Mabote, Morrumbene,Inhassoro, Massinga,Vilanculos
380,00 CCS/OE DPS
6Capacitar os Técnicos das UnidadesSanitárias de Expansão de TratamentoAntiretroviral em matéria de TARV
Número de Técnicos dasUnidades Sanitárias deExpansão de TratamentoAntiretroviral capacitados
16 X X X X
Jangamo, Cidade deInhambane, Homoíne,Mabote, Morrumbene,Inhassoro, Massinga,Vilanculos
Técnicos das UnidadesSanitárias de Expansão deTratamento Antiretroviral
589,00 CCS DPS
7 Aumentar a cobertura de adultos emtratamento antiretroviral de 90% para 95%
% de Adultos elegíveis areceberem o TARV 95% X X X X
Zavala, Inharrime,Maxixe, Homoíne, Panda,Cidade de Inhambane,Morrumbene, Massinga,Funhalouro, Mabote,Inhassoro, Govuro,Jangamo, Vilanculos
População dos 14 distritosda Província 0 DPS
8 Aumentar a cobertura de crianças emtratamento antiretroviral 177% para 180%
% de Criançass elegíveis areceberem o TARV 180% X X X X
Zavala, Inharrime,Maxixe, Homoíne, Panda,Cidade de Inhambane,Morrumbene, Massinga,Funhalouro, Mabote,Inhassoro, Govuro,Jangamo, Vilanculos
População dos 14 distritosda Província 0 DPS
Programa: Provisao de Cuidados de Saude
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios OrçamentoPRIORIDADE II: Desenvolver o Capital Humano e Social
Fonte deFinanc.
Responsável
45
I II III IV
1 Construcao de furos de agua Furos operacionais 45 X X X
Jangamo (2),Funalouro (4),Mabote, Morrumbene (10),Massinga (10), Vilankulo (10)e Inhassoro (10)
3000 28.125,00 Externo DPOPHRHI
2Construcao de SAA por paines solares (5ligações domiciliarias/quintal e 8 Fontanáriospublicos)
Sistemas construidos 2 X X Mabote (Zimane-Chicaiane) 3425 6.000,00 OE/Irlanda DPOPHRHI
3 Concluir a construcao de SAA por painessolares Nr de SAA por paineis solares 4 X
Vilankulo-Queuene, Mabote-Chitanga, Inharrime (Mucumbi e Mafassane)
19.100,00FC-
Pronasar-DIFID
DPOPHRHI
4 Reabilitacao de Furos de agua Furos operacionais 13 X Vilankulo, Massinga 3900 3.000,00 OE/Irlanda DPOPHRHIInstalação de ligações domésticias nas Cidadesde Inhambane e Maxixe, (600 e 800 ligações,respectivamente).
Novas ligações domesticiasinstaladas nas zonas urbanas 1400 X X X X
Construção de 1 fontenário em Mabil eReabilitar 2 fontanários na Cidade da Maxixe.
Fontanariosconstruidos/reabilitados naszonas urbanas
3 X X
Produzir e distribuir 3.601.992m3 e2.772.700m3 de água nas Cidades deInhambane e Maxixe, respectivamente.
Agua produzida e distribuida 6375 X X X X
Construção de 9 furos com capacidade deprodução de 270m3/h) na Cidade deInhambane e 3 furos com capacidade mínimade 40m3/h cada furo na Maxixe
Agua produzida e distribuida 12 X X X X
Estender 4 km de rede na zona de Nhambiua,Chambone e Malalane na Cidade da Maxixe e34km de rede na Cidade Inhambane.
Rede de agua canalizadaestendida 38 X X X X
Reabilitar 6 Km de ramais nos BairosMaquetela, Chambone 2 e 3 na Cidade deMaxixe; Reabilitar 20km de ramais na Cidadede Inhambane.
Rede de agua canalizadareabilitada 26 X X X X
DPOPHRHI
7
Programa do Governo: Abastecimento de Agua Rural
5 Cidades de Inhambane eMaxixe
Comunidade egeral FIPAG DPOPHRHI
6
Cidades de Inhambane eMaxixe
Comunidade egeral FIPAG
Localização Beneficiarios OrçamentoPRIORIDADE II: Desenvolver o Capital Humano e Social
Fonte deFinanc.
ResponsávelNº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade
46
I II III IV
1 Promover e divulgar projectos tiposevolutivos Projectos divulgados X X X X Comunidade e
geral
2 Implementação de Planos de Pormenores Planos implementados 2518 X X X X Gov. Provincial
3 Conclusão da construção de 25 casas Casas construidas 25 X X X X Em toda Provincia Comunidade egeral 4.420,00 OE DPOPHRHI
1Apoiar as actividades juvenis através daassinatura de Contrato Programa com oCPJ
N° Contratos Programas 1 X X Cidade de Inhambane 175,50 OE DPJD
2 Acampamento Provincial N de acampamentos 1 x x x x Distrito de Zavala 260 121,40 OE DPJD
3 Apoia a realização da XI Edição doPrograma férias Desenvolvendo o Distrito N° de estudantes apoiados X x X Cidade de Inhambane 35 50,00 OE DPJD
N° de jovens activistasformados 115 x Massinga,Panda, Maxixe e
Morrumbene 34500
N° de adolescentesejovens abrangidas 26.000 x x x x Todos Distritos 26000
5 Formar Agentes DesportivosN° de animadoresdesportivos formados 400 x x x x Cidade de Inhambane,
Maxixe e ditrito de Jangamo 360 450,00 OE DPJD
6 Formar jovens em Liderança, gestãoassociativa
N° de jovens lideres 150 x x x x Panda, Maxixe, Inhassoro eMabote 300 467,60 OE DPJD
7
Financiar actividades desportivas atravésde assinatura de contratos programa comas associações desportivas e clubesdesportivos
N° de ContratosProgramas 9 x x x x Cidade de Inhambane e
Distrito de Vilankulo 9 446,74 OE
DPJD
8 Assegurar o funcionamento do CIADAJProvincial
Nr de jovens abrangidos 2 x x x x Cidade de Inhambane 44 50,00 OE DPJD
9
Realizar actividades recreativas eeducativas para a promocao da raparigaatraves do Projecto Menina BIZ naComunidade e de outros programas
Nr de raparigasadolescentes
1600 x x x x Todos Distritos 1600 5,89 OE
DPJD
Programa do Governo: Habitação e Urbanismo
Em toda Provincia 4.420,00 OE DPOPHRHI
Programa do Governo: Juventude_e_Desportos
Realizar actividades de sensibilização eformação em Saúde Sexual e Reprodutivae HIV, alcool e Drogas para adolescentes eJovens (Geração Biz)
124,30 OE DPJD4
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios OrçamentoPRIORIDADE II: Desenvolver o Capital Humano e Social
Fonte deFinanc.
Responsável
47
I II III IV
1Construir casas melhoradas para osVeteranos da LLN e Combatentesportadores de grande deficiência.
Nº de casas construídas 3 X Morrumbene, Panda eFunhalouro Combatentes 2.107,50 OE DPCI
2Atribuir bolsas de estudo parciais para oensino superior aos combatentes e seusfilhos.
Nº de bolsas atribuidas 10 X X X X A nivel Provincial Combatentes eseus filhos 75,84 OE DPCI
3Prestar assistência médica emedicamentosa aos combatentes.
Nº de combatentesassistidos 20 X X X X A nivel Provincial Combatentes 20,00 OE DPCI
4 Prestar assistência as exequias funebresaos combatentes.
Nº de combatentesassistidos X X X X A nivel Provincial Combatentes 250,00 OE DPCI
Nº de beneficiariosassistidos nos TrabalhosPublicos com o uso demao de obra intensiva
3164 X X Funhalouro, Mabote,Inhassoro e Govuro 3164 11.752,00 OE DPGCASI
Nº de beneficiariosassistidos nos TrabalhosInclusivos
2240 X X Mabote, Inhassoro e Govuro 2240 2.080,00 OE DPGCASI
Nº de crianças, pessoasidosas e pessoas comdeficiência assistidas emUnidades Sociais
304 X X X X
Infantario (50), CAV (54),Centro Aberto (100) eCentro de TrânsitoIbane(50), Centro TransitoVilankulo (50)
304 5.529,60 OE DPGCASI
Nº de Crianças emsituação difícilbeneficiárias de ApoioMultiforme.
571 X X X X Toda Província 571 789,62 OE DPGCASI
Nº de pessoas emsituação dificil orientadas ereunificadas nas famílias.
162 X X X XToda Província Orientação(124) e Reunificação familiar(38)
162 112,40 OE DPGCASI
Nº de beneficiáriosatendidos nos Centros deAcolhimento Privados
381 X X X X
Inharrime(70),Inhambane(146), Homoine(16), Morrumbene(64)Massinga (25), Vilankulo(22) e Inhassoro(38).
381 Parceiros DPGCASI
6
Prestar Serviços Sociais: AssistênciaMédica e Medicamentosa, Alimentar,Material, Escolar, Vestuários, Utensíliosdomésticos, Psico- Social eEntretenimento aos utentes dos ServicosSociais. (Beneficiários atendidos nasUnidades Sociais - Infantarios, Centros deApoio a Velhice, Centros Abertos e Centrosde Transitos).
5Integrar agregados familiares em situacaoe pobreza e vulnerabilidade no ProgramaAccao Social Produtiva
Programa do Governo: Protecão Social
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento
PRIORIDADE II: Desenvolver o Capital Humano e SocialFonte deFinanc.
Responsável
48
I II III IV
1Prevenir e combater a violencia contra acrianca, pessoa idosa, pessoa comdeficiencia e a baseada no genero
Nº de Mulheres, crianças,pessoas idosas e pessoas comdeficiência vítimas de violênciaassistidas.
646 X X X X Toda Provincia 646 35,00 OE DPGCASI
2Efectuar transferências monetarias regularesnao condicionadas a pessoas em situacaode pobreza e incapacitadas para o trabalho
Nº de Agregados Familiares quereceberam transferênciasmonetárias regulares
27979 X X X X Delegacao Ibane (11.399);Maxixe (8.902); Vilankulo (7.678) 27979 124.065,62 OE DPGCASI
3
Efectuar transferências sociais aos doentescronicos, mulheres gravidas mal nutridas,criancas gemeas, pessoa com deficiencia,pessoa idosa e pessoas vitimas de acidentes.
Nº de Agregados Familiares quereceberam transferências sociaispor tempo indeterminado
3754 X X X X Delegacao Ibane (1.150); Maxixe(1.750); Vilankulo (854) 3.754 54.681,04 OE DPGCASI
Nº de pessoas capacitadas. 100 X X X X Toda Província 100 18,00 OE DPGCASI
Nº de conferências realizadas 1 X Massinga 100 25,00 OE eParceiros
Nº de mulheres no comércioinformal capacitados 40 X X X X Toda Provincia 40 20,15 OE
Nº de mulheres no comércioformal capacitados 20 X X X X Toda Provincia 20 30,00 OE
Nº de associações de MulheresCapacitadas. 50 X X X X Toda Provincia 50 17,00 OE
Nº de Feiras Locais realizadas. 8 X X X X C.I'bane (4), Inharrime(1),Maxixe(3) 8 27,00 OE
3 Assistir crianças em idade pré-escolar noscentros infantis e escolinhas comunitárias. Nº de crianças atendidas. 7173 X X X X
Toda Provincia (Centros infantise Jardins de Infância Privados=1327 e Escolinhas comunitarias=5846
7.173 12,00 OE eParceiros DPGCASI
PRIORIDADE II: Desenvolver o Capital Humano e SocialFonte deFinanc.
Responsável
Programa do Governo: Protecão Social
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento
Programa do Governo: Promoção da equidade de género
1 Capacitar mulheres e homens em matériasque visam a equidade e igualdade de género.
DPGCASI2
Capacitar mulheres e associacoes demulheres para o acesso aos recursosprodutivos e servicos basicos e promoverfeiras locais
49
I II III IV
Nº de palestras,seminários, debates esessões realizadas.
99 X X X XToda Provincia Palestras(85), seminarios (5),debates (9)
99 25,00 OE eparceiros DPGCASI
Nº de Sessões deParlamento InfantilProvincial realizado
1 X C.Ibane 100 89,65 OE eParceiros DPGCASI
Nº de Encontros realizado 1 X C.Ibane 50 25,00 OE eParceiros DPGCASI
Nº de palestras,seminários, debatesrealizados.
219 X X X XToda Província Palestras:(213); Seminários (02),Debates (04).
População emgeral 18,00 OE e
Parceiros DPGCASI
Nº de ComitésComunitários deProtecção da Criançacriados/ revitalizados.
28 X X X X
Zavala (5), Vilankulo (5),Massinga (3) e Maxixe (2).Revitalizados (13): Zavala(01), Vilankulo (01),Massinga (01), Maxixe (01),Inhambane (01), Inharrime(01), Inhassoro (01),Funhalouro (01), Mabote(01), Morrumbene (01),Govuro (01) e Panda (01) eHomoine (01)
Crianças eadultos 17,00 OE e
Parceiros DPGCASI
1Aquisicao de Equipamentos meorologicos,expansao da rede de observacoesmeteorologica
Numero de equipamentoadquirido e nº de postosclimatologicos melhorados 1 X X X X Inhambane, Quissico e
InhassunePopulacao emgeral 438,75 OE INAM
2 Capacitacao de tecnicos e encarregadosdos postos climatologicos
Aumentar a provisao eacesso aos servicos decomunicacoes e habitacao 14 X X X X
Todos os Distritos daProvincia
Toda apopulacao daprovincia emgeral
45,8 OE INAM
Programa do Governo: Promoção da equidade de género
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento
PRIORIDADE II: Desenvolver o Capital Humano e SocialFonte deFinanc.
Responsável
Programa do Governo: Provisão_dos_Serviços_de_Comunicação
2Desenvolver medidas visando o combate eredução da prática de casamentosprematuros.
Realizar campanhas de divulgação dosdireitos da mulher, criança, pessoa idosa,pessoa com deficiência e prevenir práticassociais nocivas.
1
50
Prioridade 3. RPOMOVER O EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE
I II III IV
1Incentivar a produção de material de propagaçãovegetativa (Rama de BDPA, estacas de mandioqueirae socas de ananaseiro)
100mᵌ de rama de BDPA, 200 mᵌestacas de mandioqueira, 300 mᵌde socas de ananaseiro
600 X X X X Todos Distritos 565,87 Irlanda DPASA
2Aprovisionar Insumos Agricolas (Sementes dehorticolas, batata reno e Mapira) e pesecidasfitossanitarios
375 kg de horticolas,50 ton debatata reno e 2.000 kg de mapira 2300 X X X X Todos Distritos 306,45 Irlanda/Invest.I
nterno DPASA
3 Produzir mudas de coqueiro para expansão Nr Pomar renovado 500 X X X X Inhassoro e Vilankulo 189,28 Irlanda DPASA4 Estabelecer Escolas na Machamba de produtores Escolas estabelecidas 9 X X X X Zavala, Inharrime e Morrumbene 180,00 0,00 PSP DPASA5 Adquirir insumos diversos para demonstrações 1 ton de insumos adquiridos 1 X X X X Todos Distritos 124 397,21 Irlanda DPASA
6 Montar campos de demonstração de resultados(CDR's)
Campos de demonstracaomontados 240 X X X X Todos Distritos 30000 247,27 OE DPASA
7 Estabelecer 4 aviarios demonstrativos no ambito doPITTA Nº de aviarios montados 4 X X X X Funhalouro e Mabote 60 592,44 Invest. Interno DPASA
8 Adquirir e distribuir material vegetativo de Batata Docede Polpa Alaranjada, de mandioca, e mudas moringa hectares em producao 350 ha X X X X todos distritos 3275 450,00 OE DPASA
9 Produzir mudas de Cajueiros e de outras fruteiras Nº de mudas produzidas 404000 X X X X
Zavala, Inharrime, Panda, homoine,jangamo, M,bene, m,singa, F,louro,Mabote, Vilanculo, Inhassoro eGovuro
4610 1.255,70 Irlanda DPASA
1Adquirir pesticidas e Promover o tratamento quimicode cajueiros contra as principais pragas e doenças. Nº de cajueiros tratados 357000 X X X X
Zavala, Inharrime, Panda, homoine,jangamo, Maxixe, Inhambane,M,bene, m,singa, F,louro, Mabote,Vilanculo, Inhassoro e Govuro
11650 2.434,24 Irlanda DPASA
2Imunizar e arrolar gado contra carbunculo hematico esintomatico, Dermatose Nodular, Raiva, Brucelose eNewcastle
C.h-316283, C.s-105428, D.Nodular-5150, Raiva-30613,Brucelose-7.978 e Newcastle-1.335254
1787578 X X X X Todos os distritos 6854 263,56 Irlanda DPASA
PRIORIDADE III: PROMOVER EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE
Programa do Governo: Produção Agro-Pecuária
Programa do Governo: Prevenção, Vigilância e Controlo de doenças
Nº Acção Indicador do Produto MetaPeriodicidade
Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc. Responsável
51
I II III IV
1 Inseminar bovinosAnimais fomentadosaumentado o efectivo eproducao de carne
705 X X X XGovuro, Vilanculo, Zavala,Mabote, Funhalouro,Homoine, Panda
2.085,88 OE DPASA
2Treinar promotores e vacinadores dosdistritos propensos a mudancas climaticasclimaticas(seca e estiagem)
Promotores e vacinadores treinados 23 X X X X
4 Distritos(Panda,Funhalouro, Mabote eZavala)
147,76 Irlanda DPASA
3 Realizar formacao para os inquirdores doSIMAP e Sima Inquiridores formados 45 X X X X Todos distritos 45 2.306,76 Irlanda DPASA
4 Monitoria da Campaha Agraria e InspensaoAdministrativa Monitoria do PES realizada 5 X X X X DPASAI 2.301,91 Irlanda DPASA
1
Realizar o programa de DemonstraçãoCulinária e nutrição com o uso de produtoslocalmente disponíveis nos distritos emtodos os distritos;
Nº demonstracoesrealizadas 14 X X X X
Govuro,Homoine, Jangamo,Panda, Funhalouro,Zavala,Mabote, Inhassoro,Vilanculo, Massinga,Morrumbene
340 176,00 IRLANDA DPASA
2 Realizar reunioes de balanco de SAN(PAMRDC) na Provincia Reuniao anual realizada 2 X X X X Massinga/ Inharrime 120 60,00 Irlanda DPASA
3 Realizar avaliacao de SAN (divulgacao dosresultados das avaliacoes) Avaliacão realizada 1 X X X X Todos distritos 50,00 IRLANDA DPASA
1 Asistencia tecnica e monitorias aospiscicultores
Nr de monitoriasPiscicultores 200 X X X X
Pnda(95), Hom (30), Morr(40) Inss (20) , Vil (90) , Mss(30) , Mxx(30) , Iban (90) ,Jgm (50) , Irrme (35) e Zal(60)
comunidadespiscicolas 200,00 OE DPMAIP
2 Capacitar as comunidades recolectoras demoluscos e bivalves
Nr de Recolectorescapacitados 135 X X X
Zav (13 ), Irrime (15 ), Jgmo(15 ), Ibane (15 ), Mxx (17 ),Morr (15), Vil ( 25), Issoro (20) e Gov (15 )
Comunidadespesqueiras 215,15 OE DPMAIP
PRIORIDADE III: PROMOVER EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE
Programa do Governo: Segurança_alimentar_e_nutricional
Programa do Governo: Prevenção, Vigilância e Controlo de doenças
Programa do Governo: Produção Pesqueira
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
52
I II III IV
Nr de tanques com dimensõesminimas de 500 m²(demonstração) Construidos
120 X X X X Pnda(30), Hom (5), Morr (15) Inss (5) ,Vil (10) , Mss (20) , Mxx(15) , Iban (20) ,Jgm (20) , Irrme (5) e Zal (5)
60 h - 40 m 75,00 OE DPAMIP
Nr de tanques povoados 300 X X X X Pnda(95), Hom (30), Morr (40) Inss (10), Vil (10) , Mss (30) , Mxx(30) , Iban (70), Jgm (50) , Irrme (5) e Zal (30)
250 h - 150 m 75,00 OE DPAMIP
Nr de gaiolas com dimensõesmínimas de 27 m3 construidas 140 X X X X Inss (10) , Vil (80) , Iban (20) ,, Irrme
(30) e Zal (30) 62 h -58 m 50,00 OE DPAMIP
Nr de gaiolas com dimensõesmínimas de 27 m3 povoadas 140 X X X X Inss (10) , Vil (80) , Iban (20), Irrme (30)
e Zal (30) 63 h -58 m 75,00 OE DPAMIP
Toneladas de racao 3 X X X X
Pnda(1), Hom(0.5) , Morr(0.75), Inss(0.25) , Vil (1.5) , Mss (0.5) , Mxx(0.5) ,Iban (1) , Jgm (0.5) , Irrme (1.25) e Zal(1.25)
250 h - 150 m 350,00 OE DPAMIP
Nr de Alevinos fornecidos 200 X X X X Pnda(95), Hom (30), Morr (40) Inss (20), Vil (90) , Mss (30) , Mxx(30) , Iban (90), Jgm (50) , Irrme (35) e Zal (60)
250 h - 150 m 650,00 OE DPAMIP
Nr monitorias de adaptação ,crescimento de alevinos nostanques
44 X X X X Pnda, Morr Inss , Vil , Mss , Mrr , Mxx, Iban , Jgm , Irrme e Zal 350,00 OE DPAMIP
Nr de Piscicultores capacitados 100 X X X X Pnda(95), Hom (30), Morr (40) Inss (20), Vil (90) , Mss (30) , Mxx(30) , Iban (90), Jgm (50) , Irrme (35) e Zal (60)
72 h - 28 m 156,00 OE DPAMIP
Nr demanuseadores/processadorescapacitados
130 X X X X Zav (20 ), Irrime (15 ), Jgm (15 ), Mass(15 ),Vil ( 25), Iss ( 20) e GoV (20 )
Manuseadoresde pescado 252,28 OE DPMIP
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
PRIORIDADE III: PROMOVER EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE
Programa do Governo: Produção Pesqueira
1
Construir e povoar aquaparques depequena escala, parques industriais deaquacultura, unidades de produção etanques piscícolas
2
capacitar pescadores, aquacultores,processadores e comerciantes em tecnicasmelhoradas de manuseamento ,conservação e processamento de pescado
53
I II III IV
1 Financiar Projectos de Geração de Rendimentosno âmbito do FAIJ
Nº de Projectos de Geraçãode Rendimento financiados 65 X X X X Todos os Distritos 65 270 OE DPJD
2
Promover e monitora a criação de emprego nosdiversos sectores de actividades económicas esociais: Colocações - INEFP (550); APE (391);FAIJ (710); FDD (5.625); PERPU (2.000);Função Publica (1.277); Admissões directas(10.000); Sector Informal (2.937)
N° de novos empregoscriados pelo sector público eprivado
23.490 X X X X Toda província 23.490 Candidatos aemprego 266,55 OE DPTESS
Nº de estágios pre-profissionais 180 X X X X Inhambane 180 Formados 47,04 OE DPTESS
Nº de Kits de Auto- Empregoalocados 81 X X X X Inhambane 81 Formados 1.155,20 OE DPTESS
4 Inscrever contribuintes no sistema de segurançasocial obrigatório N° de empresas inscritas 599 X X X X Toda Província 0,00 OE DPTESS
N° de trabalhadores por contade outrem inscritos 4730 X X X X Toda Província 0,00 OE DPTESS
N° de trabalhadores por contaprópria inscritos 790 X X X X Toda Província 0,00 OE DPTESS
6 Enquadrar trabalhadores/beneficiários demanutenção voluntaria no Sistema
N° de trabalhadoresenquadrados 98 X X X X Toda Província 0,00 OE DPTESS
7 Fiscalizar estabelecimentos a nível da Província Nº de estabelecimentosinspeccionados 700 X X X X Toda Província
Trabalhadores deestabelecimentosabrangidos
528,95 OE DPTESS
Programa do Governo: Promoção do Emprego e Segurança Social
3
Assegurar a realização de estágios Pré-Profissionais, apos a formação profissional ealocar Kits de Auto-Emprego aos jovens, após aformação profissional
5Inscrever trabalhadores (beneficiários) por contapropria e de outrem, no sistema de segurançasocial obrigatório
Nº Acção Indicador do Produto MetaPeriodicidade
Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc. Responsável
PRIORIDADE III: PROMOVER EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE
54
I II III IV
Nº de estabelecimentos/empresas abrangidas 100 X X X X Toda Província 3.450 trabalhadores 396,68 OE DPTESS
N° de palestras dedivulgacão do SSSOrealizadas
400 X X X X Toda Província 0,00 OE DPTESS
2Realizar campanhas de sensibilização aoscontribuintes, para garantir a redução dadívida do INSS
Nº de estabelecimentos/empresas abrangidas 60 X X X X Toda Província Empregadores e
trabalhadores 488,95 OE DPTESS
3 Realizar Sessões Ordinárias do Fórum deConsulta e Concertação Social Nº de Sessões realizadas 2 X X X X Inhambane Funcionários e
parceiros sociais 45,35 OE DPTESS
4 Realizar visitas de auscultação nas unidadesprodutivas e parceiros sociais Nº de visitas realizadas 10 X X X X Província de Inhambane
Empresas a seremvisitadas eparceiros sociais
39,87 OE DPTESS
5
Prestar assistência as associações dos ex-mineiros e ou seus dependentes, nosprojectos de reinserção social destinado a estegrupo social.
Nº de associações dos ex-mineiros e seusdependentes assistidas
5 X X X Massinga, Zavala, Homoinee Panda 110 Cidadãos 382,35 OE DPTESS
1Mediar conflitos laborais em tempo útil(máximo 30 dias), alcançando um mínimo de75% de acordos do total de casos mediados
Percentagem de acordosalcançados, na mediaçãode conflitos laborais
75% X X X X Província de Inhambane Empregadores etrabalhadores 298,20 OE DPTESS
2
Realizar palestras de divulgação demecanismos de resolução extrajudicial deconflitos laborais, sobre cultura de trabalho e opapel do dialogo social nas relações laborais,mediação e suas vantagens.
Número de palestrasrealizadas 50 X X X X Toda Província de
InhambaneEmpregadores etrabalhadores 298,20 OE DPTESS
3
Realizar inquéritos integrados e sectoriais demonitoria da força do trabalho, no controlo daspiores formas do trabalho de menores eSegurança Social
Número de inquéritos/entrevistas realizados 160 X X X X Todos distritos
Empresas (formaise informais),menores notrabalho.
277,35 OE DPTESS
PRIORIDADE III: PROMOVER EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE
Programa do Governo: Promoção do Emprego e Segurança Social
1
Realizar palestras de divulgação daLegislação, no âmbito de: Protecção Social,Legalidade Laboral, Diálogo Social,Negociação Colectiva, Higiene e Segurançano Trabalho e divulgação do sistema deSegurança Social obrigatória
Programa do Governo: Mediação e Arbitragem
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
55
I II III IV
1 Promover a comercializaçäo agricola orientada para omercado interno e externo
Volume de produtosagricolas comercalizados 1.255.891,3 X X Todos distritos da Província 1.271.818 71.400,00 OI DPICI
2 Fazer o acompanhamento da iodizaçäo do salproduzido nas salinas da provincia
Volume de salcomercializado com iodo 14.826,9 X X Govuro e Zavala 1.271.818 40.800,00 OI DPICI
3 Promover as exportações de Moçambique Volume de exportaçõesregistado 16.463,0 X X Todos distritos da Província 1.271.818 71.000,00 OI DPICI
4
Diversificar a base de exportação abrindo novosmercados através da promoçäo, realizaçäo eparticipaçäo em feiras comerciais e turisticas no Paise no exterior.
Feiras comerciais provinciaisno Pais (FACIM 2017) e noexterior, realizadas
14 X XInharrime, Mabote,Morrumbene, Vilankulo,Homoine, Zavala, Jangamo
1.271.818 1.456,79 OI DPICI
5 Promover a construçäo de infra-estruturas parafeiras, exposições e outros eventos comerciais. Feira Provincial construida 1 X X Cid. I'bane 1.271.818 516.450,00 OI DPICI
6
Dinamizar a implantaçäo de parques industriais,aquaparques, centros zonais de produçäo de alevinose outras facilidades de apoio ao desenvolvimento dosector produtivo.
Parques industriaisimplantados 14 x x Todos distritos e cidades da
provincia 1.271.818 41.000,00 OE DPICI
7Promover e incentivar o estabelecimento de unidadesde transformaçäo de produtos primários nacionais e asua integraçäo no mercado.
Unidades transformadoraspromovidas 3 x x Todos distritos e cidades da
provincia 1.271.818 41.000,00 OE DPICI
8 Consolidar e expandir mercados grossistas eretalhistas dos produtos primários nacionais.
Mercados grossistas eretalhistas consolidados eexpandidos
3 x x Zonas norte, centro e sul daprovincia 1.271.818 41.000,00 OE DPICI
1 Delimitacao das novas areas para propor adesignacao de senhas mineiras. Areas delimitadas (área) 4 X X X X Inharrime/Panda e Massinga Comunidades 20,00 OE DIPREMEI
Programa do Governo: Industria extractiva
Programa do Governo: Agro_Industria_e_Comércio
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
PRIORIDADE III: PROMOVER EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE
56
I II III IV
1Inventariacao das potencialidades dasocorrencias de recursos minerais naProvíncia.
Identificados os locais deocorrencias 8 X X X X
Funhalouuro, Inharrime,Panda, Massinga, Homoine,Vilankulo, Inhassoro eGovuro.
Provincia einvestigadores 40,00 OE DIPREMEI
2Monitoria, acompanhamento e instrucoespara cubicagem do material de construcaoextraido para o fornecimento de dados fieis.
Monitorados,acompanhados einstruidos o fornecimentode dado
13 X X X X
Inharrime, Jangamo,Inhambane, Maxixe,Homoine, Panda,Morrumbene, Massinga,Funhalouro, Vilankulo,Inhassoro e Govuro.
Comunidades eDIPREMEI 10,00 OE DIPREMEI
3 Divulgacao da nova Legislacao mineira ede energia.
Divulgadas as leis deMinas e de Energia 14 X X X X Todos Distritos da Província Comunidades 75,00 OE DIPREMEI
1 Participar em feiras culturais e turísticasNacionais e Internacionais
Nr. de feiras e festivaisparticipados 3 X X X Rep. Africa do Sul e Maputo, 500 240,54 OE DPCULTURI
2 Realizar o programa bem servir e boasvindas
Nr. de campanhasrealizadas 2 X X C. Inhambane, Jangamo e
Vilankulo. 5830 20,20 OE DPCULTURI
3 Proceder a sinalização de locais culturais eturísticos Nr de placas produzidas 5 X X C. Inhambane, Morrumbene,
Vilankulo e Inharrime 366660100,00 OE DPCULTURI
PRIORIDADE III: PROMOVER EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE
Programa do Governo: Industria extractiva
Programa do Governo: Desenvolvimento_do_Turismo
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
57
Prioridade 4. DESENVOLVER INFRA-ESTRUTRAS ECONÓMICAS E SOCIAIS
I II III IV
1 Monitoria e acompanhamento dasactividades energeticas Nº de distritos monitorados 14 X X X X Todos Distritos Comunidades 30,00 OE DIPREMEI
2 Construção de fogoes melhorados Nº de fugões Construidos 10 X X X Jangamo e Homoine Comunidades 256,04 OE DIPREMEI
3 Fiscalização e inspecção das actividadesmineiras e de energia Fiscalizados e inspeccionados 14 X X X X Todos Distritos Comunidades 60,00 OE DIPREMEI
1 Realizar a manutenção de rotina deestradas pavimentadas Reduzidos os custos das transacoes 706,5 X X X X 65.953,24 OE DPOPRHI
2 Realizar a manutenção de rotina deestradas nao pavimentadas Reduzidos os custos das transacoes 1.743,0 X X X X 153.653,14 OE DPOPRHI
3 Manutenção periodica de estradaspavimentadas 167 X X X X 366.102,57 OE DPOPRHI
4 Melhoramentos localizados de estradas 80 X X X X 69.800,30 OE DPOPRHI
5 Manutenção da Ponte sobre o Rio Save Estabelecidas ligações segurasentre os diversos pontos do País 0,9 X X X X Govuro 22.000,66 OE DPOPRHI
1Reabilitação de EstaçoesHidroluviométricas nas bacias do Mutambae Guiúa
Nº Estações Hidroluviometricasreabilitadas 2 X X Inhambane e Jangamo Comunidade e
geral 100,00 OE DPOPRHI
2 Protecção de nascentes Rio Guiúa eGuicuacua
Fontes de água preservada emantida 2 X X Inhambane e Jangamo Comunidade e
geral 200,00 OE DPOPRHI
3 Construção de Reservatório EscavadoReservatório Escavado construidoconstruido para o aproveitamentode águas pluviais
1 X Jofane-Govuro Comunidade egeral 18.000,00 OE DPOPRHI
PLANO PARA 2017
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
PRIORIDADE IV: Desenvolver infraestruturas económicas e sociais
Programa Governo: Gestão de Recursos Hídricos
Programa: Infra- estruturas de energia
Programa: Infraestrutura Rodoviárias
Em toda a ProvinciaComunidade emgeralReduzidos os custos das transacoes
58
I II III IV
1 Construir casas melhoradas para extensionistas Casas construidas 2 X X X Inhambane 2 3.396,77 Irlanda DPASA
2 Construir celeiros demonstrativos tipo gorongosa Celeiros construidos 40 X X X Funhalouro e Mabote 40 840,00 Irlanda DPASA
3 Construir infraestruturas de rega e drenagem Infraestruturados para rega edrenagem nas baixas humidas 15 X X X Mawaela, Nhanombanhanhe
(Panda) e Moguba (Homoine) 100 1.409,01 OE DPASA
4Construir infra-estruturas pecuarias (centros decomercializacao do gadoe centros deinseminacao Artificial
Infraestruturas pecuáriasconstruidas 14 X X X
Mabote, Panda, Funhalouro,morrumbene, Inharrime eVilanculo
6373 385,61 OE DPASA
1 Reabilitar o edificio da Justica Edifícios reabilidades 1 X X X X Cidade de Inhambane Cidadãos 1.035,00 OE DPJCRI
2 Reabilitacao do Estabelecimento PenitenciárioPreventivo de Inhambane Estabelecimento reabilitado 1 X X Inhambane População
reclusória 5.000,00 OE EPPI
3 Conclusão da Construção de EstabelecimentoPenitenciaria Distrital de Funhalouro Estabelecimento concluido 1 X X Funhalouro População
reclusória 3.210,00 OE EPPI
1 Reabilitar o Centro de Saude de Mavume noDistrito de Funhalouro Centro de Saude Reabilitado
1 X X X Sede da Localidade de MavumeDistrito de Funhalouro
Populacao daLocalidade deMavume
1.526,73 OE DPS
2 Reabilitar o Centro de Saude de Mawaela noDistrito de Panda Centro de Saude Reabilitado 1 X X X Posto Administrativo de
Mawaela(Panda)Populacao daPanda 1.166,20 OE DPS
3 Prosseguir com a Construcao Hospital Distritalde Massinga
HospitalDistrital de Massingaconstruido 1 X X X X Vila Sede do Distrito de
MassingaPopulacao daProv. Inhambane 0,00 OE DPS
4 Construir Hospital Distrital de Jangamo Hospital Distrital de Jangamocom a construcao inicada 1 X X X X Vila Sede do Distrito de
JangamoPopulacao daProv. Inhambane 0,00 Banco
Islamico DPS
5 Construir Hospital Provincial de Inhambane Hospitarl Provincial deInhambane construido 1 X X X X Cidade de Inhambane Populacao da
Prov. Inhambane 0,00 OE DPS
6 Construir casas para medicos na Vila Sede doDistrito de Vilankulo Casas Construidas 4 X X X Vila Sede do Distrito de
VilankuloFuncionarios doSector de Suade 3.336,96 OE DPS
Programa do Governo: Infraestruturas de Justiça e Lei e Ordem
Programa do Governo: Infraestruturas de Saúde
Nº Acção Indicador do Produto MetaPeriodicidade
Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc. Responsável
PRIORIDADE IV: Desenvolver infraestruturas económicas e sociais
Programa do Governo: Infra estruturas Agrária-Pescas-Comércio
59
I II III IV
1 Reconstrução de salas de aulas póscalamidades
Salas de aulareconstruídas X X X Escolas dos distritos que
forem afectados Alunos 1.147,50 OE DPEDH
2 Construção de salas de aula EPC Salas de aula construídas 5 X X X Cidade de Inhambane Alunos 6.199,10 OE DPEDH
3Construção de salas de aulas no âmbito doprograma acelerado de construção de infraestruturas escolares
Salas de aula construídas 84 X X X
Distritos de Zavala (15),Inharrime (10), Jangamo(10), Panda (7), Inhambane(12), Maxixe (12) Homoíne(9) e Morrumbene (9) Alunos
141.490,00 OE DPEDH
4 Construção e apetrechamento do edificiopara o funcionamento do SDEJT de Zavala
Edifício construído eapetrechado 1 X X X Zavala
Alunos2.295,00 OE DPEDH
Nº Campo Pelado 1 Distrito de Funhalouro Populacao 741,28 OE DPJD
Pista Reabilitada 1 Cidade de Inhamabane Populacao 607,50 OE DPJD
3Conclusão da Construção da ResidênciaOficial da Direcção Provincial do Género,Criança e Acção Social.
Nº Resudencia Construida. 1 X X C. Inhambane 834,38 OE DPGCASI
4 Apetrechamento da Dependência daResidência Oficial da DPGCAS. Dependência apetrechada 1 X X X C. Inhambane 455,62 OE DPGCASI
5 Conclusao da Construção do Edifício daDelegação de Vilankulo. Instalações Construidas. 1 X X X Vilankulo 375,00 OE DPGCASI
6 Reabilitação e apetrechamento do Centrode Emprego da Maxixe
Nº de Centros de empregoreabilitados 1 X X X X Cidade de Maxixe Utentes 840,11 OE DPTESS
7Reabilitação e apetrechamento do edifícioda Direcção Provincial do TrabalhoEmprego e Segurança Social
N° de edifíciosapetrechados 1 X X Cidade de Inhambane
Funcionários,utentes (trab. eempregadores)
2.512,56 OE DPTESS
1 Construir e reabilitar campo de futbool ePista de Atletisno
Programa do Governo: Infraestruturas de Educação
Programa do Governo: Infraestruturas de Administração Publica
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
PRIORIDADE IV: Desenvolver infraestruturas económicas e sociais
60
I II III IV
1 Apetrechar e gradear o edifício do Centrode Mediação e Arbitragem Laboral
N° de edifíciosapetrechados e gradeados 1 X X X X Cidade de Inhambane
Funcionários,formandos eoutrosinteressados
1.252,50 OE DPTESS
2 Reabiltar infra-estruturas da AdministraçãoPública
Nº de infra-estruturasconstruidas e reabilitadas
2 X X Inhambane e Mutamba Funcionários 1.447,00 OE SPI
3
Apetrechar novos centros de formaçãoprofissional que permitam odesenvolvimento de competênciasrelevantes que respondam asnecessidades do mercado do emprego
Número de infra-estruturasde formação construidas,apetrechadas ereabilitadas
2 X X
Inhambane e Mutamba
Funcionários 1.298,00 OE SPI
4 Reabilitar o Edificio do CPI Edificio reabilitado 1 X X X Inhambane Funcionários 250,00 OE CPI
5 Construção de Residência Protocolar paragoverno na Vila de Vilankulo Residencia Construida 1 X X X X Vila de Vilankulo Governo
Provincial 9.500,00 OE DPOPRHI
6 Construção do Edifício do GovernoProvincial na Cidade de Inhambane Edificio Construido 1 X X X X Cidade de Inhambane Governo
Provincial 14.344,07 OE DPOPRHI
7 Continuar a Construção de terminal depassageiros
Terminal de passageirosconstruido 1 X X X Cidade da Maxixe Transportadores 675,00 OE DPTCI
8 Apetrachamento da residencia da DPTCI Residencia da DPTCIapetrechada
1 X X Cidade Inhambane 4 107,98 OE DPTCI
9 Apetrechamento da sala de ExameMultimedia
Sala de exame multimédiaapetrechada 1 X X Cidade de Inhambane Populacao em
geral 402,50 OE DPTCI
10 Reabilitacao do arquivo do INATTER Edificio de INATTERreabilitado
1 X X X X Cidade de Inhambane Funcionarios eUtentes
332,22 OE DPTCI
11 Reabilitacao do edificio da administracaomaritima
Edificio da administraçãomarritima reabilitada
1 X X Cidade de Inhambane Funcionarios eUtentes
1.012,00 OE DPTCI
PRIORIDADE IV: Desenvolver infraestruturas económicas e sociais
Programa do Governo: Infraestruturas de Administração Publica
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
61
Prioridade 5. ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DOS RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE
I II III IV
1 Elaborar Planos de Pormenores nº Planos elaborados 2 X X Inharrime e Mabote 300,00 OE DPTADER
2 Realizar monitoria dos Planos de Pormenoreselaborados 2013/2015
nº Planos monitorados oufiscalizados 3 X X X Govuro, Mabote, Funhalouro,
Inhassoro, Vilankulo 50,00 OE DPTADER
3 Tramitar os Pedidos de DUAT's submetidos e deoucupação de boa fé nº Pedidos tramitados 250 X X X X Toda Provincia 200,00 OE DPTADER
4 Fiscalizar as parcelas autorizadas nº parcelas fiscalizadas 100 X X X X Toda Provincia 200,00 OE DPTADER5 Divulgar a legislação sobre terras nº palestras realizadas 36 X X X Toda Provincia 200,00 OE DPTADER
1 Produzir mudas de essencias florestais Exoticase de fruteiras Mudas produzidas 283500
Inharrime, Vilanculos,Massinga, Homoine,Morrumbene e Inhambane
808 679,87 Irlanda/Invest. Interno DPASA
2Adquirir material de trabalho (Facas, serrotes,tesouras de poda, carrinhas, pacotes de fitaregadores, vasos)
Material adquerido 285132Nhacoongo, Inhamussua,Morrumbene, Massinga,Vilanculos, Inhambane
0 671,62 Investimento Interno DPASA
3 Realizar capacitacao sobre enxertia e podassanitarias nas fruteiras Tecnicos capacitados 25 Inharrime 25 90,00 Irlanda DPASA
4 Realizar plantio de mudas florestais e de fruteiras Area plantada (ha) 110 Toda a Provincia 50 189,00 Irlanda DPASA
5 Monitorar a implemetação das acções depreservação dos recursos naturais e ambiente nº monitoria realizadas 34 X X X X Todos os distritos 90,00 OE DPTADR
nº pessoas capacitadas 3000 X X X X Todos os Distritos da Provincia 150,00 OE DPTADER
datas ambientaiscomemoradas 5 X X X X Todos os distritos da Provincia. 200,00 OE DPTADR
7Realizar reflorestamento em áreas alvo deexploração de madeira, lenha e carvão e emáreas degradadas da zona costeira
área reflorestada 150 X X distritos de Mabote, Funhalouro,Massinga 800,00 OE DPTADR
8 Formar e capacitar Comités de Gestão dosRecursos Naturais nº Comites formados 40 X X X Todos os Distritos da Provincia 150,00 OE DPTADR
PRIORIDADE V: ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DOS RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE
Programa: Planeamento e Ordenamento Territorial
Programa: Sustentabilidade Ambiental
6 Massificar acções de educação e sensibilizaçãoambiental
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
62
I II III IV
1Capacitar os fiscais sobre as a acções decombate a caça furtiva nas áreas deconservação
nº capacitações 2 X XP. N. de Zinave(Mabote),Pomene (Massinga) e Bazaruto(Inhassoro-Vilankulo
296,47 OE DPTADR
nº patrulhas realizadas 2000 X X X X Zinave, Mabote 500,00 OE DPTADR
nº patrulhas realizadas 2000 X X X X PNB, Vilankulo 500,00 OE DPTADERnº patrulhas realizadas 2000 X X X X RNP, Massinga 500,00 OE DPTADER
3 Produzir mudas de essencias florestaisExoticas e de fruteiras Mudas produzidas 283500 X X X X
Panda, Inharrime, Vilanculos,Massinga, Mabote, Inhassoro,Homoine, Morrumbene,Funhalouro e Inhambane
808 2.170,69 OE DPTADER
4 Realizar plantio de mudas florestais e defruteiras Area plantada (ha) 433,4 X X X X Toda a Provincia 398 75,50 OE DPTADER
1 Realizar palestras de sensibilização sobrea pesca responsável Nº de palestras realizadas 65 X X X X Gov , Inss , Vil , Mss , Mrr , Mxx
, Iban , Jgm , Irrme e Zal
1023 membros dascomunidades pesqueiras(623 h e 500 m)
116,00 OE DPMAIP
2 Reforçar a fiscalização da actividadepesqueiras nas águas territoriais Nº de dias 250 X X X X Gov , Inss , Vil , Mss , Mrr , Mxx
, Iban , Jgm , Irrme e Zal Comunidades pesqueiras 243,00 OE DPMAIP
3 Continuação da reabilitação eapetrechamento dos postos meteorológicos
Postos meteorologicosreabilitados 5 X X Inhambane, Panda, Funhalouro
e Quissico Populacao em geral 585 OE DPTC/INAM
nº de artes licenciadassemi-industrial desportivase recriativas
2777 X X X X Gov , Inss , Vil , Mss , Mrr , Mxx, Iban , Jgm , Irrme e Zal Comunidades pesqueiras 100,00 OE DPMAIP
Monitorias da pescaartesanal 65 X X X X Gov , Inss , Vil , Mss , Mrr , Mxx
, Iban , Jgm , Irrme e ZalEfectuar 65 monitoriaspara 2699 artes 100,00 OE DPMAIP
Nº de licenças sanitarias 201 X X Ibane, Massinga, Issoro, Vkulo eGovuro
Unidades de producao epescadores artesanais 67,00 OE DPMAIP
Nº monitorias sanitarias 233 X X X XZavala, Ibane, Irrime, Jangamo,Maxx, Massinga, Mbene, Issoro,Vkulo e Govuro
Unidades de producao epescadores artesanais 113,80 OE DPMAIP
Programa Governo: Sustentabilidade Ambiental
2 Realizar a fiscalização dos RecursosNaturais nos Parques Nacionais
Programa do Governo: Qualidade Ambiental
4 Licenciar, monitorar, vistoriar e certificar asunidades produtivas de pescado
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
PRIORIDADE V: ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DOS RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE
63
I II III IV
Estudo da sasonalidade emapeamento das zonas deocornencia de tubaroes
1 X X X X Baia de Inhambane Comunidades depescadores e aquacultores 250,00 OE DPMAIP
Replantar de mudas demangal em Kms da costa 80 X X X X Gov , Inss , Vil , Mss , Mrr , Mxx ,
Iban , Jgm , Irrme e Zal 300,00 OE DPMAIP
Nº Locais Mapeadas deproducao de moluscos ebivalves
9 X XZav (1 ), Irrime (1 ), Jgamo (1 ),Ibane (1 ), Mxx (1 ), Mssi (1 ),Vil (2), Issor( 1) e Gov (1 )
Comunidades pesqueiras 254,29 OE DPMAIP
Nº amostras de residuos dedrogas veterinarias,contaminantes ambientais esanidade dos organismos
2 X XZav (2), Irrime (2 ), Jgamo (2 ),Ibane (2 ), Mxx (2 ), Mss (2 ),Vil (2), Issoro ( 2) e Gov ( 2)
Comunidades pesqueiras 180,90 OE DPMAIP
Nº grupos de CCP'spromovidos 2 X X Massinga 12 h - 4 m 80,00 OE DPMAIP
Nº grupos de CCP'sassistidos 8 X X X X Mss , Irrme e Zal 54 h -010 m 117,00 OE DPMAIP
Nº grupos de PCR'sassistidos 6 X X X X Mss , Irrme e Zal 80 h - 130 m 90,00 OE DPMAIP
Nº grupos de PCR'spromovidos 4 X X Mss , Irrme e Zal 25 h - 95 m 99,00 OE DPMAIP
Nº assistencias asassociações de pescadorese comerciantes
4 X X Gov , Inss , Vil , Mrr , Mxx , Iban,e Jgm 22 h -8 m 89,00 OE DPMAIP
3
Garantir as previsões meteorológicasdiárias e sazonais para o público e boletinsmeteorológicos para navegaçãoaérea,marítima e outros usuários.
Previsão meteorologicagaratinda 391 X X X X Toda a Provincia Populacao em geral 189,50 OE DPTC
nº inspecções realizadas 85 X X X X Inhassoro, Jangamo, e Vilankulo 200,00 OE DPTADRnº auditoriais ambientais 15 X X X X Inhassoro e Vilankulo 50,00 OE DPTADR
PRIORIDADE V: ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DOS RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE
4 Realizar inspecções ambientais eauditorias ambientais
2Capacitar e assistir membros de CCP´s;PCR's , associacoes e Promover Gruposde Poupança e Credito Rotativo
Programa do Governo: Qualidade Ambiental
1 Monitorar e avaliar o estado de exploraçãodos recursos e monitorar o ambiente
Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
ResponsávelNº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade
64
I II III IV
1Realizar seminários de capacitação sobre agestão dos resíduos sólidos urbanosabrangendo os municipios e vilas distritais.
nr.de seminários realizados 2 X X X X
Municípios de Massinga e Quissico
150,00 OE DPTADR
2 Realizar seminários para divulgar principaisinstrumentos de gestão de residuos sólidos. nr.de seminários realizados
2 X X X X Cidade de Inhambane e Vila deInhassoro
200,00 OE DPTADR
1Realizar seminário de capacitação sobreas Mudanças Climáticas. nr.de seminários realizados 1 X Panda 100,00 Externo DPTADR
2Monitorar a implementação de PlanosLocais de adaptação as MudançasClimaticas. nr.de planos monitorados
3 Planosmonitorados X X X Vilankulo, Massinga e Panda 50,00 Externo DPTADR
1
Assistir Técnicamente as equipas dosdistritos na elaboração e monitoria dosPlanos Estratégicos de DesenvolvimentoLocal (Municipal e Distrital).
Nº de PDD elaborados eassistidos 5 X X X X
Funhalouro, Panda, Município daVila de Vilankulo, Mabote eMassinga
Governos Distriatis eMunicipais
100,00
OE DPTADR
2 Fazer o acompanhamento de iniciativas dedesenvolvimento rural em implementação.
Nº de visitas de monitoriasrealizadas 150 X X X X
Funhalouro, Homoine, Zavala,Inharrime, Massinga, Vilankulo,Inhassoro e Govuro.
Governos Distritais,Municipais, MPME eAssociações de produtores 124,16
OE DPTADR
nº Rádios Comunitáriasapoiadas 11 X X todos distritos menos Panda e
Jangamo Rádios Comunitárias.
Nº de associações deprodutores ruraiscapacitados
15 X X XTodos os distritos da Provincia. Associações de
produtores rurais e MPME
Nº projectos de FDDmonitorados 60 X X X X todos os distritos e municípios. Mutuários de FDD e outros
fundos.Nº de equipas técnicasDistritais, Municipais,capacitadas.
15 X X XTodos os Distritos da Província eMunícípio da Massinga
Equipas técnicas distritaise Conselhos Consultivos
PRIORIDADE V: ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DOS RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE
Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
ResponsávelNº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade
Programa: Desenvolvimento Rural
Programa: Mudanças Climáticas
Programa do Governo: Qualidade Ambiental
4Apoiar os Governos Distritais e mutuáriosdo FDD na implementação e gestão dos "7milhões" e de outros fundos.
150,00 OE DPTADR
3
Empoderar produtores locais, associaçõesrurais e MPME locais para inclusão ouaprovitamento dos vários seguimentos decadeias de valor.
150,00 OE DPTADR
65
PILAR I. CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO
I II III IV
1 Reabilitar os escritórios da DirecçãoProvincial dos Combatentes. Escritório realibitado 1 X A nivel Provincial Utentes e funcionários 840,00 OE DPCI
2 Apetrechar os escritórios da DirecçãoProvincial da Juventude e Desporto Escritório apetrechar 1 X X X C. Inhambane Utentes e funcionários 741,00 OE DPJD
3
Apetrechar novos centros de formaçãoprofissional que permitam odesenvolvimento de competênciasrelevantes que respondam asnecessidades do mercado do emprego
Número de infra-estruturasde formação construidas,apetrechadas e reabilitadas 2 x x
Inhambane e Mutamba
Funcionários 1.298,00 OE SPI
4
Formar funcionários do Estado e reforçaras competências de liderança e de gestãodos dirigentes através da formação ecapacitação em Administração Pública.PGPAP, MPAP e CPSAP2
Número de FuncionáriosFormados
75 x x x x Mutamba 45 Mulheres e 30 Homens 8.100,00 OE SPI
5
Melhorar a gestão estratégica dos recursoshumanos ao nível local, garatindo acolocação e retenção de mais técnicoqualificados nos Distritos
Número de Funcionários eagentes do EstadoFormados
74 x x x x Mutamba 45 Mulheres e 30 Homens 1.800,00 OE SPI
6 Promover cursos de formação ecapacitação
Número de funcionáriscapacitados 330 x Mutamba 200 Mulheres e 130
Homens 1.120,00 OE SPI
7 Adquirir equipamento informático Equipamentos adquiridos 4 x SPI 4 204,60 IRL SPI
8Equipar as Administrações e PostosAdministrativos em Rádio de Comunicação
Rádios Adquiridos3 x Postos Administrativos Estado 1.109,08 IRL SPI
9Formar em materia de cifras e dascomunicações aos operadores de rádios decomunicação dos Postos Administrativo
Utilizadores formados1 x Vilankulo Funcionários 394,00 IRL SPI
10Apoiar na elaboração dos PlanosEstratégicos de Desenvolvimento doDistrito da III Geração.
PDD da III Geraçãoelaborados 14 x x x Todos Distritos Governos Distritos 580,00 IRL SPI
11
Fortalecer e melhorar os mecanismos deDialogo e articulação entre o Governo e oSector privado, priorizando oemponderamento do empresariadomoçambicano
Número de sessõesrealizadas 4 x x x x Província de Inhambane Sector Público/Privado 60,00 OE SPI
12 Aquisicao de mobiliario Mobiliario diverso adquirido 1 x x x Província de Inhambane Funcionários 275,00 OE CPI
PILAR I: Consolidar o Estado do Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização
Programa do Governo: Apoio_institucional_e_administrativo
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
66
I II III IV
1 Apetrechamento do tribunal e das residências Apetrechamento do tribunal edas residências realizado 5 X X Cidade de Inhambane TAPI 200,00 OE TAPI
2 Continuação da aquisição de residência paramagistrados Nº de residências adquirida 1 X X Cidade de Inhambane Magistrado 2.000,00 OE TAPI
3
Realizar sessões de mobilização social noâmbito do IEC e desenvolvimento Comunitárioprojectando filmes educativos sobre HIV/SIDA,Educação e Género e Direitos da Criança
Nº de sessõesRealizadas aNível dos distritos seleccionados 44 X X X X
Todos Distritos daProvíncia de Inhambane 34140 100,00 OE ICS
4Produzir e difundir Programas radiofónicossobre ITS/HIV/SIDA, e diversas doenças eProgramas de novas Tecnologias agrárias
Maior nº pessoasAtingida/informaçãodo IEC 60 X X X X
Todos Distritos daProvíncia de Inhambane 19000 100,00 OE ICS
5Produzir e enviar a Sede do ICS notícia eReportagens para o jornal Campo e produziredições de jornal vukane
Maior nº /pessoas atingidas/Informação do IEC 160 X X X X
Todos Distritos daProvíncia de Inhambane 38500 40,00 OE ICS
6 Acompanhar visitas de individualidade a váriospontos da província em serviço
Nº/ visitasRealizadas 44 X X X X
Todos Distritos daProvíncia de Inhambane 63400 100,00 OE ICS
7
Realizar visitas de supervisão e monitoria dasactividades das Rádios Comunitárias Vilankulo eInharrime e disseminar os relatórios de pesquisade audiências das RCs
Nº/ visitasRealizadas 25 X X X X
Todos Distritos daProvíncia de Inhambane 114950 123,40 OE ICS
1Desevolver e capacitar os órgãos locais doEstado e órgãos autárquicos para uma melhorprestação de serviços ao cidadão
% de órgãos Locais do Estado(OLEs) assistidos e capacitados 4 X X Todos Distitos Funcionários 3.300,00 OE SPI
Programa do Governo: Apoio_institucional_e_administrativo
Programa do Governo: Consolidação_da_Administração Pública
Nº Acção Indicador do Produto MetaPeriodicidade
Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc. Responsável
PILAR I: Consolidar o Estado do Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização
67
I II III IV
1
Capacitar os conselhos consultivos locais,as autoridades comunitárias e comitéslocais para a participação activa na decisãosobre projectos e iniciativas comunitáriasde desenvolvimento local.
Número de capacitaçõesrealizadas 4 x x Todos Distitos Funcionários 2.600,00 OE SPI
2Aperfeiçoar os mecanismos de articulaçãoentre os órgãos de estado, as autarquiaslocais e as autoridades comunitárias.
% de órgãos do Estado,autarquias locais eautoridades comunitáriasassistidos.
4 x x Todos Distitos Funcionários 3.300,00 OE SPI
3
Monitorar das Autoridades Comunitáriasdos Distritos propensos as calamidadesnaturais em materias de mudançasclimaticas e queimadas descontroladas
Autoridades Comunitáriasmonitorados 2 x x Distritos propensos Distrios 320,00 IRL SPI
4 Apetrechamento dos edifícios da DPRMEI
1 mesa de reunião, 2cadeiras executivas, 2armários, 1 computadorcompleto, 3 laptop, 1impressora colorida, 5estabilizadores de correntee 1 jogo de sofás
26 x x x Inhambane
Funcionários da DPRMEI, 10 mulheres e 28 homens458,96 O E
DPRMEI
5 Adquirir equipamento electrónico egeológico para o campo
1 multimetro, 11 pares debotas, 3 tendas e 11 paresde fato macaco, 2 GPS, 1máquina fotográfica, 7capacetes e 3 colchõessolteiros, 7 lupas pequenas,2 lanternas, 1 fogão, 1 miniploter, 1 fita métrica, 1balanca digital, frascosplásticos
34 x x x Inhambane
DPRMEI 226,59 O E
DPRMEI
6 Formar magistrados e funcionários do TAPI Nº de Formações realizadas 4 X X Inhambane/ Maputo/Exterior 19 Funcionários do TAPI 3272,5 OE TAPI
7 Realizar inspencções judiciais Nº inspencções realizadas 20 X X Província de Inhambane Instituições públicas daProv. de Inhambane 1850 OE TAPI
PILAR I: Consolidar o Estado do Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização
Programa do Governo: Consolidação_da_Administração Pública
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
68
I II III IV
1 Realização de seminário sobreprocedimentos Administrativos Nº de Seminário realizado 2 X X Cidade de Inhambane Instituições públicas da
Prov. de Inhambane 1.200,00 OE TAPI
2 Realização de visita de troca de experiênciaNº de visitas de troca deexperiência realizadas 3 X X Maputo, Gaza Zambézia 15 Funcionários do TAPI 2.011,00 OE TAPI
3
Realizar o I° Conselho CoordenadorProvincial do Sector de Ciencias eTecnologias Ensino Superior e TecnicoProfissional
N° de ConselhosCordenadores realizados 1 X Cidade de Inhambane N/A O.E DPCTESTP
4 Realizar Sessões do Forum Provincial doTurismo Nº Sessões realizadas 2 1 1 C. Maxixe 200 58,50 OE DPCULTURI
5 Aquisição de (5) Acs Nº de Acs adquiridos 5 X X X X Centro de Emprego de Vilankulo Funcionarios e Utentes 247,85 OE DPTESS
6Garantir o Licenciamento interdistrital depassageiro e de mercadorias e capacitarorgaos locais e distritais
Nº de Viaturas de Tranporteinterdistrital licencidas 287 x x x x Todos os Distritos da Provincia Transportadores 68,20 OE DPTCI
7Palestrar sobre materia de HIV/SIDA e deseguranca rodoviaria aos transportadoresrodoviarios e marinheiros
Nº de palestras realizadas10700 x x x x Inhambane, Maxixe, Massinga e
HomoineTransportadores eMarinheiros 160,50 OE DPTCI
8Formar condutores em materia de conducaoe seguranca rodoviaria na via publica
Nºde Condutores formados1.800 x x x x Todos os Distritos da Provincia Formandos 105,50 OE DPTCI
9 Capacitacao de tecnicos e encarregados dospostos climatologicos
tecnicos e encarregados dospostos climatologicoscapacitados
14 X X X Todos os Distritos da ProvinciaFuncionarios e pontosfocais distritais 115,00 OE DPTCI
Nº de motobomba 2 X X X X Inhambane 360,00 OENº de aparelhos de arcondicionados 2 X X X X Inhambane 100,00 OE
11 Aquisicao de equimapento informatico Nº computadores 2 X X X X Inhambane 170,00 OE DPMAIP12 Reabilitar infraestruturas da DIPIC Residência reabilitada 1 x x Cidade de Inhambane 1.271.818 2.577,30 OE DPICI
13 Apetrechar a DIPC com mobiliarios e meiosinformarticos
Instituiçäo apretrechada emmobiliario e equipamentoinformatico
4 unidades x x Cidade de Inhambane 32 765,00 OE DPICI
PILAR I: Consolidar o Estado do Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização
Programa do Governo: Consolidação_da_Administração Pública
10 Aquisicao de equipamento DPMAIP
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
69
I II III IV
1
Consolidar o papel dos Tribunaiscomunitários na pacificação eresolução de conflitos nascomunidades
Palestras e Reuniões 140 x x x x Prvíncia de Inhambane Cidadãos 70,00 OE DPJCRI
2Promover a divulgacao dalegislação como forma de elevar acultura jurídica do cidadão
Palestras e Reuniões 160 x x x x Prvíncia de Inhambane Cidadãos e funcionários 72,00 OE DPJCRI
3
Promover a conformidade dasactividades das ConfissõesReligiosas com a Constituição daRepública e demais leis
Monitoria e acompanhamento dasactividades das Confissões Religiosas 80 x x x x Prvíncia de Inhambane Cidadãos 65,00 OE DPJCRI
Nº de acções de patrulhamentorealizado 208100 x x x x Jurisdições dos Comandos
Distritais e EsquadrasToda a População daProvíncia de Inhambane 3.399,80 OE PRM
% de casos criminais esclarecidos emrelação aos registados
85 x x x x Jurisdições dos ComandosDistritais e Esquadras
Toda a População daProvíncia de Inhambane
755,51 OE PRM
Nº de palestras de prevenção contraviolência doméstica 276 x x x x Em todos os distritos e
EsquadrasToda a População daProvíncia 566,63 OE PRM
Nº de exames realizado nos locais defacto 120 x x x x
Em todos os distritos eEsquadras População em geral 1.322,14 OE PRM
Nº de fiscalização Costeira, Lacustre eFluvial de prevenção de acidenteslacustre e marítimos
6 x x x x Zonas Costeiras, Lacustrese Fluvial
Todos os cidadaosnacionais e estrangeiros 283,32 OE PRM
Nº de fiscalização contra caça furtivae tráfico ilegal de flora e fauna bravia
6200 x x x xPanda, Funhalouro,Massinga, Mabote, Govuro,Vilankulo
População em Geral 377,76 OE PRM
Nº de reunioes de ligação Policia-Comunidade realizadas 940 x x x x Em todos os Distritos e
Esquadras População em Geral 188,88 OE PRM
Nº de acções de educação Civicapatriótica e de combatendo àcorrupção
1780 x x x x Todos sectores, Comandose Esquadras da PRM
2.089 Homens e 700Mulheres 188,88 OE PRM
% de casos de corrupção acusadospor total de casos entrados 41 x x x x Todos os sectores População em Geral 283,32 OE PRM
PILAR I: Consolidar o Estado do Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização
Programa: Justiça, Legalidade, Segurança, Ordem e Tranquilidade Pública
4
Realizar acções ostensivas atravesda realização de patrulha e rusgascom vista a prevenir e combater acriminalidade
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
70
I II III IV
Nº de campanhas deeducação vial realizadas 1000 x x x x Em todos os Distritos e Esquadras Todos utentes das rodovias 1.511,02 OE PRM
Nº de viaturas fiscalizadas 216790 x x x x Todas vias publicas da Provincia Todos utentes das rodovias 1.511,02 OE PRM
Nº de casos de álcoolautuados 3950 x x x x Nas rodovias 283,32 OE PRM
Nº de casos de excesso develocidade autuados 1080 x x x x Nas vias públicas Utentes das rodovias 283,32 OE PRM
Nº de acções de Auto Stoprealizadas 704 x x x x Nas vias públicas Utentes das rodovias 283,32 OE PRM
% população que possui BIbiométrico 39 x x x x Toda a Provincia População 755,51 OE PRM
Nº de pedidos tramitados 110000 x x x x Serviços Distritais de Identific. Civil População 755,51 OE PRM
Nº de brigadas criadas 210 x x x x Sede e Serviços Distritais População 944,39 OE PRMNº de Passaporte emitidos 4469 x x x x Serv. de Migração T/População 188,88 OE PRMNº de DIRs emitidos 2500 x x x x Serv. de Migração Estrangeiros 188,88 OE PRM
Nº de Vistos 2479 x x x x Servico Provinciais de Migração População 1.133,27 OE PRM
Nº de acções 2000 x x x x Nos locais turísticos e deresidência
Estrangeiros residentes evisitantes 755,51 OE PRM
Nº de Imigrantes ilegaisdetectados e devolvidos x x x x Toda a Provincia População 566,63 OE PRM
Nº de formaçoes detrabalhadores 20 x x x x Nas instituições públicas e
privadas da ProvinciaEstabelecimentos Publicose Privados 377,76 OE PRM
Nº de Inspecções realizadas 170 x x x x Locais Publ/ Privado População 377,76 OE PRM
Nº de Vistorias realizadas 35 x x x x Locais Publ/ Privado População 283,32 OE PRM
Nº de Simulações realizadas 2 x x x x População 566,63 OE PRMNº de Quarteis deBombeiros MunicipaisCriados
2 x x x x Distritos Massinga e Vilankulo População 188,88 OE PRM
Programa: Justiça, Legalidade, Segurança, Ordem e Tranquilidade Pública
1
Reforcar acções de prevenção e combateaos acidentes de viação por via darealização de acções policiais ostensivas ede educação rodoviária
2 Incrementar a emissao de Bilhetes deIdentidade para os cidadaos nacionais
3
Garantir a celeridade na tramitação,emissao e entrega de documentosbiometricos para cidadaos nacionais eestrangeiros
4
Prevenir casos de incêndios e responderàs solicitações em casos de acidentes deviação e afogamentos e criar QuarteisMunicípios de Bombeiros
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
PILAR I: Consolidar o Estado do Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização
71
I II III IV
1 Assistir Metodologicamente os governosdistritais e sectores de nível provincial na
PESOD 2018 aprovado 14 X X Todos os Distritos da Provincia Governos distritais 494,00 IRLANDA DPEF
2 Divulgar as metodologias de elaboração doPESOP 2018 PESOP 2018 aprovado 1 X X
ProvínciaSectores de nível provincial
45,00IRLANDA DPEF
3 Realizar Seminário de harmonização entreproposta de PESOP e PESOD 2018 nº seminarios realizados 1 X
Província
Governos distritais esectores de nívelprovincial 354,64
IRLANDA DPEF
Nº Técnicos distritaiscapacitados 140 X X Governos distritais
Governos distritais esectores de nívelprovincial 160,00
OE DPEF
Nº Técnicos provincialcapacitados 106 X X Província Sectores Provinciais
195,00IRLANDA DPEF
5
Realizar sessões a nível dos governosdistrital e sectores provinciais deDivulgação e elaboração do Cenário Fiscaldo Médio Prazo (2018-2020)
CFMP 2018-2020 elaborado 1 X Distritos e ProvinciaGovernos distritais esectores de nívelprovincial 206,10
IRLANDA DPEF
6
Capacitar os chefes de Planificacao aonivel dos sectores em materias deelaboracao de planos estrategicos(Actualizacao do PEPI 2011-2020)
Chefes de PlanificaçãoCapacitados 40 X X Provincia
Governos distritais esectores de nívelprovincial 28,00
OE DPEF
7 Continuação da actualização do PEPI 2011-2020 PEPI aprovado 1 X X Provincial Sectores Provinciais 1.234,31 OE DPEF
8 Realização da Conferência de Investidores Conferência de Investidoresrealizados 1 X Provincia Toda Provincia 11.569,72 OE DPEF
9
Capacitar os Técnicos distritais eMunicipais em metodologias de elaboraçãodos Planos Estratégicos Distritais eMunicipais
Técnicos capacitados 82 X X X Governos distritais e Municipios Governos distritais eMunicipios
232,00
PRODEL DPEF
10Assistir os Técnicos Distritais e Mucicipaisna elaboração dos Planos EstratégicosDistritais e Municipais
PDD elaborados (14Distritais e Municipais) 2 X X X Todos os Distritos da Provincia e
MunicipiosSectores Provinciais/Distritais 334,80
PRODEL DPEF
PILAR II: PROMOVER O AMBIENTE MACROECONÓMICO EQUILIBRADO E SUSTENTAVEL
Capacitar de técnicos dos sectores do nívelDistrital e provincial em Metodologia deElaboracção do Orçamento (MEO)
4
Programa do Governo: Sistema_de_Planificação e Orçamentação
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc. Responsável
72
I II III IV
1 Realizar acções de Monitoria do PES/2017 Nº Monitorias Realizadas 1 X X Provincia/DistritalSectores Provinciais/Distritais 377,40 OE DPEF
2Realizar acções de Monitoria conjunta doPlano multianual no âmbito da cooperaçãoIrlandesa
Nº de Monitorias realizadas 1 X XProvincia/Distrital
Sectores Provinciais/Distritais 332,40
IRLANDA DPEF
3Realizar XVIII e XIX Observatório deDesenvolvimento da Provincia deInhambane
nº de observatoriosrealizados 2 X X
Cidade de Inhambane Provincia 1.053,90IRLANDA DPEF
4 Realizar Seminario de Reflexao sobre ocalculo do Quadro Producao Global nº de seminarios realizados 1 X Inhassoro Sectores Provinciais 279,30 IRLANDA DPEF
5Realizar troca de Experiencia com aprovincia de Nampula no ambito daConferencia de Investidores
nº de sessoes de troca deexperiencia realizadas 1 X X
Nampula Provincia 282,02OE DPEF
6 Assistencia e Monitoria dos projectosfinanciados pelos fundos da DANIDA n de assistencias realizadas 2 X X Vilankulo, Panda, Massinga
Vilankulo, Panda,Massinga 400,00 DANIDA DPEF
7Realizar a supervisão aos distritos+Municipios (SD+Ser+Mun) no processo daexecuçrão do OE
Numero de suparvisoesrealizadas 1 X X Provincia de Inhambane
12 Governos Distritais + 2municipios (QuissicoeInhambane)
101,63 GIZ DPEF
8
Realizar a fiscalização sucessiva dosAbonos mensais nos termos do Roteiroautomatizado de processamento epagamento de Salários e Remunerações
Número de fiscalizaçõesrealizadas 10 X X X X Provincia de Inhambane 130 Instituições do Estado 492,50 OE DPEF
9 Realizar capacitacao em 12 distritos e 3Municicipios sobre a execucao da despesa
Numero de tecnicoscapacitados 1 X X Provincia de Inhambane 350 funcionarios 539,34 GIZ DPEF
10
Realizar 2 seminarios em Massinga eZavala com todos técnicos distritais dasRAFs de todos os distritos + Municipios,para implementação do Plano Anual deTesouraria
Nº seminarios realizados 2 X X X Massinga e Zavala 700 funcionarios e Agentes 447,90 OE DPEF
11 Proceder a divulgação das instruções deadministração e execução do OE -2017
Nºsectores do Estadoabrangidos 124 X X X X Provincia de Inhambane
410 Funcionarios sendo350 funcionarios dos 14Governos Distrtais e 60funcionarios de 10instituicoes Provinciais
339,00 GIZ DPEF
PILAR II: PROMOVER O AMBIENTE MACROECONÓMICO EQUILIBRADO E SUSTENTAVEL
Programa do Governo: Sistema_de_Planificação e Orçamentação
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
73
I II III IV
1 Realizar Fóruns de Gestores Financeiros Nº de Foruns realizados 4 X X X X Provincia de Inhambane
155 Chefes deDepartamentos eRepartições deAdministração e Finanças
659,20 IRLANDA DPEF
2Proceder a divulgação das instruções deencerramento e respectivoacompanhamento do exercicio de 2017
Nº de sectores do Estadoabrangidos 124 X X X X Provincia de Inhambane
410 Funcionarios sendo350 funcionarios dos 14Governos Distrtais e 60funcionarios de 10instituicoes Provinciais
177,43 GIZ DPEF
1 Actualizacao e Producao de materialPromocional
Perfil e caderno deOportunidade actualizado 1 X X X X Província de Inhambane Província/Investidores 550,00 OE CPI
Programa do Governo: Promoção_do_Investimento
Programa do Governo: Sistema_de_Planificação e Orçamentação
Nº Acção Indicador do Produto Meta Periodicidade Localização Beneficiarios Orçamento Fonte deFinanc.
Responsável
PILAR II: PROMOVER O AMBIENTE MACROECONÓMICO EQUILIBRADO E SUSTENTAVEL
Inhambane, _____ de Fevereiro de 2017
O Governador da Província
Daniel Francisco Chapo