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ORÇAMENTO 2017 Outubro de 2016

Apresentação do PowerPoint - al.rs.gov.br · sobre o setor de bens de capital foram expressivos. • De acordo com os dados do IBGE, desde setembro de 2013, a produção de bens

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ORÇAMENTO 2017

Outubro de 2016

CENÁRIO ECONÔMICO

EXTERNO

A economia mundial mantém um ritmo de crescimento

relativamente lento pautado pelas incertezas econômicas e

políticas, como a política monetária americana, os riscos

de deflação nas economias desenvolvidas, a questão dos

refugiados, o terrorismo e a saída do Reino Unido da

União Europeia (BREXIT).

De acordo com as estimativas do Fundo Monetário

Internacional (FMI), o mundo deve crescer 3,1% em 2016,

frente um avanço médio de 3,9% apresentado nos últimos

16 anos.

Cenário Econômico Externo

Especificação 2014 2015 2016* 2017*

Mundo 3,4 3,1 3,1 3,4

Economias Avançadas 1,9 1,9 1,8 1,8

Estados Unidos 2,4 2,4 2,2 2,5

Zona do Euro 0,9 1,7 1,6 1,4

Alemanha 1,6 1,5 1,6 1,2

França 0,6 1,3 1,5 1,2

Itália -0,3 0,8 0,9 1

Espanha 1,4 3,2 2,6 2,1

Japão 0 0,5 0,3 0,1

Reino Unido 3,1 2,2 1,7 1,3

Canadá 2,5 1,1 1,4 2,1

Outras economias avançadas 2,8 2 2 2,3

Economias emergentes e em desenvolvimento 4,6 4 4,1 4,6

Rússia 0,7 -3,7 -1,2 1

África do Sul 1,6 1,3 0,1 1

Ásia emergente e em desenvolvimento 6,8 6,6 6,4 6,3

China 7,3 6,9 6,6 6,2

Índia 7,2 7,6 7,4 7,4

América Latina e Caribe 1,3 0 -0,4 1,6

Brasil 0,1 -3,8 -3,3 0,5

México 2,2 2,5 2,5 2,6

Argentina 0,5 1,2 -1 2,8

Colômbia 4,4 3,1 2,5 3

Chile 1,8 2,1 1,5 2,1

Taxa de crescimento de países

selecionados entre 2014 e 2017

Fonte: World Economic Outlook/FMI. Julho de 2016. * Projeções

CENÁRIO ECONÔMICO

NACIONAL

De forma distinta do resto do mundo, a economia

brasileira passa pela pior recessão da sua história recente.

Como mostra o gráfico seguinte, de acordo com as

estimativas, 2016 será o segundo ano de taxa negativa de

crescimento e o terceiro em que a economia não cresce,

uma vez que em 2014 o crescimento foi próximo a zero.

Com isso, o tombo do PIB brasileiro será de cerca de 7%

somado todo o período.

Cenário Econômico Nacional

Taxa de variação do PIB brasileiro

entre 1990 e 2016

Fonte: Sistema de Contas Nacionais Trimestrais (SCNT/IBGE) * Projeção do Relatório Focus do Banco Central do Brasil (22/08/2016)

Taxa de crescimento da formação bruta de

capital fixo no Brasil acumulada em 12 meses

• Os efeitos da redução da taxa de investimento do País

sobre o setor de bens de capital foram expressivos.

• De acordo com os dados do IBGE, desde setembro de

2013, a produção de bens de capital brasileira recuou mais

de 40%, chegando, em junho de 2016, a níveis de

produção registrados em meados de 2004.

Taxa de crescimento da formação bruta de

capital fixo no Brasil acumulada em 12 meses

Fonte: IBGE

Para 2017, a expectativa atualizada do mercado mostra um

cenário de leve retomada da economia e diminuição da taxa

inflacionária.

Cenário Econômico Nacional

Indicador 2016 2017

PIB (% a.a.) -3,2 1,3

IPCA (% a.a.) 7,0 5,0

Fonte: Boletim FOCUS – Relatório de Mercado (14 de outubro 2016)

CENÁRIO DAS FINANÇAS

PÚBLICAS ESTADUAIS

Cenário das finanças públicas estaduais

Ao longo dos anos diversos mecanismos foram sendo utilizados para

financiar o desequilíbrio entre receitas e despesas no Estado: inflação,

endividamento, venda de ativos, utilização de recursos do Caixa Único, e

mais recentemente a utilização de depósitos judiciais e operações de

crédito.

A situação atual das finanças públicas estaduais é agravada pela redução

dos mecanismos de financiamento anteriormente utilizados.

Entre os principais problemas estruturais das finanças estaduais

destacam-se a elevada dívida pública e o déficit previdenciário.

O maior grupo de despesas do orçamento é o de pessoal, que responde

hoje pelo maior comprometimento da receita: cerca de 80% da receita

corrente líquida (RCL) do RS é gasta em despesas de pessoal.

Cenário das finanças públicas estaduais

A permanência do déficit orçamentário é insustentável para as

finanças estaduais, pois gera comprometimento na capacidade

de honrar os compromissos, como manter em dia o pagamento

de funcionários e fornecedores, por exemplo.

Este déficit somente pode ser atacado se houver uma

contenção na expansão das despesas e um crescimento das

receitas acima deste patamar.

(8.000)

(7.000)

(6.000)

(5.000)

(4.000)

(3.000)

(2.000)

(1.000)

-

1.000

2.000

3.000

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Resultado Orçamentário atualizado pelo IGP-DI 31/12/2015

Nos últimos 45 anos, somente em 7 anos as receitas foram maiores que as despesas orçamentárias

Cenário das finanças públicas estaduais

Cenário das finanças públicas estaduais

% Total das Despesas Estaduais sobre a Receita Corrente Líquida

Fonte de dados brutos: Secretaria da Fazenda do RS.

Cenário das finanças públicas estaduais

OUTROS PODERES

PESSOAL

DÍVIDA

CUSTEIO

INVESTIMENTOS

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Acumulado das Despesas Estaduais sobre a Receita Corrente Líquida (=100%)

Cenário das finanças públicas estaduais

Fonte de dados brutos: Secretaria da Fazenda do RS.

Despesas Consolidadas com o grupo de Pessoal e Encargos Sociais em relação à RCL

Cenário das finanças públicas estaduais

Fonte de dados brutos: Secretaria da Fazenda do RS.

Percentual Empenhado com a Remuneração de Pessoal da Administração Pública Consolidada

Especificação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% gasto com a remuneração do Pessoal Ativo

(Civil/Militar) - Elementos 11 e 1249,1 48,7 47,8 47 46,4 46,2 45,9 45,7 45,6 45,8 44,9

% gasto com a remuneração de Aposentados e

Pensionistas - Elementos 01 e 0350,9 51,3 52,2 53 53,6 53,8 54,1 54,3 54,4 54,2 55,1

Cenário das finanças públicas estaduais

Fonte de dados brutos: Boletim de Pessoal da Secretaria da Fazenda do RS

Correlação entre o ICMS líquido e o grupo de Pessoal e Encargos Sociais - R$ milhões

Especificação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasto Pessoal e Encargos Sociais 8.542 9.557 10.157 11.001 12.049 13.583 15.134 16.616 18.920 21.611 23.985

Total arrecadado de ICMS 11.383 11.813 12.258 14.825 15.087 17.893 19.503 21.378 24.061 25.854 27.126

(-) Transferências aos Municípios 2.846 2.953 3.065 3.706 3.772 4.473 4.876 5.345 6.015 6.464 6.781

(=) ICMS líquido 8.537 8.860 9.194 11.119 11.315 13.420 14.627 16.034 18.046 19.391 20.345

ICMS Líquido – Gasto Pessoal (R$) -5 -697 -963 118 -734 -163 -507 -582 -874 -2.220 -3.640

ICMS Líquido / Gasto Pessoal (%) 99,9 92,7 90,5 101,1 93,9 98,8 96,6 96,5 95,4 89,7 84,8

Cenário das finanças públicas estaduais

Déficit Previdenciário – Plano Financeiro - Em valores nominais – R$ milhões

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO - Anexo 4 - LRF, Art. 53, Inciso II.

Cenário das finanças públicas estaduais

Especificação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

COTA-PARTE DO FPE 705 781 904 1106 1066 1149 1415 1459 1569 1.710 1.799

COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 352 377 392 432 335 440 483 361 353 466 529

LEI KANDIR (LCF 87/96) 256 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147

AUXÍLIO FINANCEIRO EXPORTAÇÃO 82 153 122 174 134 118 112 96 0 112 113

TOTAL 1.395 1.457 1.565 1.858 1.681 1.853 2.157 2.062 2.069 2.435 2.588

RECEITAS TRIBUTÁRIAS 12.637 13.502 14.240 17.099 17.859 21.420 22.796 24.904 28.594 30.826 32.199

% TRANSFERÊNCIA UNIÃO / RCL 11,0 10,8 11,0 10,9 9,4 8,7 9,5 8,3 7,2 7,9 8,0

Transferências Constitucionais e Legais da União ao RS – Em valores nominais – R$ milhões

Fonte de dados brutos: Secretaria da Fazenda do RS.

Proposta Orçamentária

2017

PREMISSAS

1. A Proposta Orçamentária está construída em

bases reais de receitas e despesas, no cenário

macroeconômico explicitado na LDO 2017.

Anos PIB IPCA

2017 1,0 6,0

2018 2,9 5,4

2019 3,2 5,0

2. Priorização do atendimento das áreas

essenciais: educação, saúde e segurança.

3. Manutenção das despesas correntes nos

patamares de 2016, em função da permanência do

quadro recessivo e de desequilíbrio orçamentário.

• Correção de gastos de pessoal em 3%

(unicamente para o Poder Executivo em virtude da ADI contra os limites da LDO).

PREMISSAS

4. Outros poderes e órgãos autônomos (Judiciário,

Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal

de Contas e Defensoria Pública) tiveram correção

no item pessoal de 7,87%.

5. Os aumentos previstos em lei para a Segurança

Pública foram incorporados na sua íntegra.

6. Déficit orçamentário explicitado no projeto de lei,

dando transparência ao desequilíbrio fiscal entre

receitas e despesas (Receita Extraordinária para

Cobertura do Déficit).

PREMISSAS

PLOA 2017

NÚMEROS RESUMIDOS DA

PLOA

RECEITAS E DESPESAS

• Total de Receitas* – 59.768

• Total de Despesas* – 62.740

• Resultado Orçamentário – -2.972

* Em milhões de reais

PRINCIPAIS RECEITAS em milhões de reais

RECEITAS EXECUÇÃO 2015 LOA 2016

2016

(cenário

agosto)

PLOA 2017

TOTAL RECEITAS CORRENTES 49.774 57.723 56.127 58.721

RECEITA TRIBUTÁRIA 32.199 37.825 36.444 38.544

ICMS 26.168 31.044 30.018 31.689

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.695 3.095 2.843 2.972

RECEITA PATRIMONIAL 593 721 1.941 875

RECEITA AGROPECUÁRIA/INDUSTRIAL/SERVIÇOS 303 337 321 342

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.950 9.041 8.105 8.888

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.725 1.294 1.632 1.418

RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA 9.232 11.037 10.224 11.335

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (4.923) (5.627) (5.383) (5.653)

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 439 1.067 161 1.047

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 203 660 46 717

ALIENAÇÃO DE BENS 140 12 9 9

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 57 61 57 41

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 39 334 49 280

TOTAL DE RECEITAS 50.213 58.790 56.288 59.768

(-) RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA 9.232 11.037 10.224 11.335

TOTAL DE RECEITAS SEM INTRAORÇ 40.981 47.753 46.064 48.433

PRINCIPAIS DESPESAS em milhões de reais

DESPESAEXECUÇÃO

2015LOA 2016

2016

(cenário

agosto)

PLOA 2017

TOTAL DAS RECEITAS 50.213 58.790 56.288 59.768

TOTAL DAS DESPESAS 55.156 63.411 57.744 62.740

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL (sem intra) 22.810 25.011 24.379 26.084

DESPESAS COM PESSOAL - Ativos e inativos dos Poderes 12.096 13.514 12.924 14.247

DESPESAS PESSOAL - Transf Intraorçamentárias IPE 9.582 11.018 10.205 11.316

PREVIDÊNCIA - RPPS 10.714 11.497 11.455 11.837

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.025 19.181 18.895 19.686

DISTRIBUIÇÃO RECEITAS (Municípios) 8.135 9.407 9.043 9.506

DEMAIS (Custeio e demais despesas correntes) 8.890 9.774 9.852 10.180

SERVIÇO DA DÍVIDA 3.740 4.139 1.765 2.139

INVESTIMENTOS AMPLOS 809 1.733 1.191 1.474

RESERVA ORÇAMENTÁRIA - 840 - 922

PROVISÃO P/SENTENÇAS JUDICIAIS (somente gnd 1) 1.175 1.470 1.290 1.100

TOTAL DAS DESPESAS 55.156 63.411 57.744 62.740

(-) DESPESA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA 9.597 11.037 10.224 11.335

TOTAL DAS DESPESAS SEM A INTRAORÇAMENTÁRIA 45.559 52.374 47.520 51.405

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO -4.943 -4.621 -1.456 -2.972

DEMONSTRATIVO DA

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO

DO TESOURO NA PLOA 2017

DESPESAS DO

TESOURO VALOR SALDO

RECEITA INICIAL - 39.9

OUTROS PODERES 5.2 34.7

PAGAMENTO PESSOAL

EXECUTIVO (incluindo inativos e

sentenças judiciais)

21.2 13.5

TRANSFERÊNCIAS AOS

MUNICÍPIOS 9.5 4.0

ENCARGOS FINANCEIROS

ESTADO 1.0 3.0

DÍVIDA FINANCIADA PELO

TESOURO 1.7 1.3

CUSTEIO NA SECRET. SAÚDE 2.2 -0.9

CUSTEIO NA SECRET. DA

SEGURANÇA PÚBLICA 0.4 -1.3

CUSTEIO NA SECRET.

EDUCAÇÃO 0.2 -1.5

CUSTEIO DEMAIS ÓRGÃOS

EXECUTIVO 0.6 -2.1

INVESTIMENTOS PODER

EXECUTIVO

0.2 -2.3

RESERVA CONTINGÊNCIA 0.6 -2.9

DESPESA TOTAL DO

TESOURO

42.8

bilhões

- 2.9 bi

(déficit)

RECEITA DO TESOURO* =

39,9 bilhões

* todas receitas que geram recursos de

tesouro como tributárias, contribuições e

transferências correntes

em bilhões de reais

Serviço da Dívida sobre a RCL (%)

PAGAMENTO DA DÍVIDA

13,9 13,3 13,1 12,0 12,1

10,7 11,4 11,3 11,0 11,4

12,4

5,2 5,6

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Previsão)

2017 (PLOA)

Valores Empenhados 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Previsão)

2017 (PLOA)

SERVIÇO DÍVIDA 1.714 1.775 1.830 1.991 2.112 2.169 2.504 2.686 2.895 3.269 3.740 1.772 2.139

Despesa com Pessoal sobre a RCL (%)

GASTOS COM PESSOAL

77,6

72,9

69,2 71,8 72,6

66,0 69,3

66,9 69,0 70,1

71,7

75,5 79,6

74,8

70,9

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016 (Previsão)

2017 (PLOA)

Valores Empenhados 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016

(Previsão) 2017

(PLOA)

Pessoal e Encargos Sociais 7.496 7.831 8.542 9.557 10.157 11.001 12.049 13.583 15.133 16.616 18.920 21.611 23.985 25.663 27.182

Manutenção do nível de execução

nas áreas prioritárias

791 825 796 1.052 1.051

1.408 1.509

1.959

2.803 3.150

3.202

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Aplicado em Saúde (em milhões de reais e sem recursos CORSAN)

12,2% RLIT

3.1343.459 3.545 3.612 4.018

4.8015.297

6.073

7.115

8.080

8.843

0

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

9.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total dos Recursos Aplicados na Educação(em milhões de reais)

33,7% RLIT

1.044 1.191 1.235 1.3041.472

1.794 1.8512.152

2.481

2.953 3.006

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Recursos Aplicados em Segurança

11,4% RLIT

(em milhões de reais)

Aplicação PLOA 2017 nas

áreas prioritárias

GASTOS EM SAÚDE

• Receberá um total de R$ 3,68 bi

(cumprindo a determinação legal de 12%

da RLIT).

• Em valores atualizados, os gastos do

Estado com Saúde cresceram 86,1%

desde 2010. No entanto, os repasses do

SUS pelo governo federal caíram 31% no

período.

GASTOS EM SAÚDE

*Gastos em milhões de reais

ESPECIFICAÇÃO (em valores nominais) 2010 2011 2012 2013 2014 20152016

Previsão

2017

PLOA

Total Aplicado em Saúde 1.408 1.509 1.959 2.803 3.150 3.202 3.490 3.684

Receita Tributária Líquida e Transferência - RLIT 17.788 18.711 20.274 22.820 24.754 26.257 28.976 30.704

% Aplicado em Saúde sobre a RLIT 7,9 8,1 9,7 12,3 12,7 12,2 12,0 12,0

ESPECIFICAÇÃO (Valores Atualizados pelo IPCA/valores

em R$ de setembro/16)2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

Previsão

2017

PLOA

%2010/

2017

Total Aplicado em Saúde 1.980 1.992 2.443 3.301 3.486 3.202 3.490 3.684 86,1%

Total Repassado com os recursos do SUS 1.084 1.089 1.090 897 1.001 888 800 748 -31,1%

GASTOS EM EDUCAÇÃO

• Terá um orçamento de R$ 9,38 bi. Deste

total, R$ 8 bi são destinados a despesas

com pessoal.

• Em valores atualizados, os gastos do

Estado com Educação cresceram 39% de

2010 para 2017.

GASTOS EM EDUCAÇÃO

*Gastos em milhões de reais

Total de Matrículas

2010 2016*

Ativos 97.664 90.282

Inativos 88.450 102.167

TOTAL 186.114 192.449

*Junho

ESPECIFICAÇÃO (em valores nominais) 2010 2011 2012 2013 2014 20152016

Previsão

2017

PLOA

Total dos Recursos Aplicados na Educação 4.801 5.297 6.073 7.115 8.080 8.843 9.108 9.381

Receita Tributária Líquida e Transferência - RLIT 17.788 18.711 20.274 22.820 24.754 26.257 28.976 30.704

% Aplicado em Educação sobre a RLIT 27,0 28,3 30,0 31,2 32,6 33,7 31,4 30,6

FONTE: Balanço Geral do Estado do RS/CAGE.

ESPECIFICAÇÃO (Valores Atualizados pelo

IPCA/valores em R$ de setembro/16)2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

Previsão

2017

PLOA

%2010/

2017

Total dos Recursos Aplicados na Educação 6.750 6.993 7.575 8.379 8.942 8.843 9.108 9.381 39,0%

GASTOS EM SEGURANÇA

• Terá um orçamento de R$ 3,93 bi em 2017.

• Deste total, as despesas com pessoal

representam R$ 3,3 bi. O restante é

destinado a custeio e investimentos.

• Em valores atualizados, os gastos com

Segurança cresceram 56% desde 2010.

Considerando somente as despesas com

pessoal, o aumento foi de 74%.

GASTOS EM SEGURANÇA

*Gastos em milhões de reais

2010 2016*

Ativos 37.306 31.935

Inativos 24.797 30.928

TOTAL 62.103 62.863

*Junho

Total de Matrículas

ESPECIFICAÇÃO (em valores nominais) 2010 2011 2012 2013 2014 20152016

Previsão

2017

PLOA

Recursos Aplicados em Segurança 1.794 1.851 2.152 2.481 2.953 3.006 3.370 3.941

(-) Total gasto com Pessoal da Segurança 1.333 1.453 1.644 1.959 2.289 2.571 2.880 3.266

Total Aplicado em Segurança sem Pessoal 461 398 508 522 664 435 490 675

Receita Tributária Líquida e Transferência - RLIT 17.788 18.711 20.274 22.820 24.754 26.257 28.976 30.704

% Aplicado em Segurança sobre a RLIT 10,1 9,9 10,6 10,9 11,9 11,4 11,6 12,8

% Aplicação em Segurança sem Pessoal 2,6% 2,1% 2,5% 2,3% 2,7% 1,7% 1,7% 2,2%

ESPECIFICAÇÃO (Valores Atualizados pelo

IPCA/valores em R$ de setembro/16)2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

Previsão

2017

PLOA

%2010/

2017

Recursos Aplicados em Segurança 2.522 2.443 2.684 2.922 3.268 3.006 3.370 3.941 56,2%

(-) Total gasto com Pessoal da Segurança 1.874 1.918 2.051 2.307 2.533 2.571 2.880 3.266 74,3%

Total Aplicado em Segurança sem Pessoal 648 525 633 614 735 435 490 675 4,1%

Regionalização da Despesa

Pública na PLOA 2017

Demonstrativo da despesa com

pessoal e encargos – 2017

COREDE PESSOAL

ATIVO

PESSOAL INATIVO E

PENSIONISTAS

PESSOAL TOTAL

ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ 94.598.897 96.723.065 191.321.961

ALTO JACUÍ 165.544.595 149.450.457 314.995.053

CAMPANHA 203.474.004 292.706.814 496.180.818

CAMPOS DE CIMA DA SERRA 92.683.494 113.882.424 206.565.919

CELEIRO 139.980.296 115.625.858 255.606.154

CENTRAL 434.496.954 663.825.943 1.098.322.898

CENTRO SUL 225.140.099 188.657.531 413.797.630

FRONTEIRA NOROESTE 199.182.606 189.593.858 388.776.464

FRONTEIRA OESTE 555.010.682 590.490.666 1.145.501.349

HORTÊNSIAS 87.835.453 103.260.291 191.095.744

JACUÍ CENTRO 138.615.918 191.959.636 330.575.554

LITORAL 320.504.092 415.514.495 736.018.588

MÉDIO ALTO URUGUAI 168.261.398 140.477.830 308.739.228

METROPOLITANO DELTA DO JACUÍ 5.879.935.094 6.609.434.504 12.489.369.598

MISSÕES 309.078.895 266.619.806 575.698.701

NORDESTE 109.174.319 123.585.592 232.759.912

NOROESTE COLONIAL 171.860.049 126.972.852 298.832.901

NORTE 205.743.398 223.466.662 429.210.060

PARANHANA ENCOSTA DA SERRA 91.066.408 94.675.179 185.741.587

PRODUÇÃO 362.779.996 429.952.197 792.732.193

RIO DA VÁRZEA 141.380.859 101.902.505 243.283.364

SERRA 519.335.719 590.593.911 1.109.929.630

SUL 596.917.941 876.388.456 1.473.306.397

VALE DO CAÍ 126.710.969 163.344.384 290.055.353

VALE DO JAGUARI 137.306.911 181.127.817 318.434.728

VALE DO RIO DOS SINOS 689.632.151 715.920.691 1.405.552.842

VALE DO RIO PARDO 339.792.507 381.817.906 721.610.413

VALE DO TAQUARI 246.056.695 292.053.994 538.110.688

TOTAL GERAL 12.752.100.400 14.430.025.325 27.182.125.725

Demonstrativo da despesa com

pessoal e encargos – 2017

Demonstrativo da despesa com

pessoal e encargos – 2017

Demonstrativo Transferências

Constitucionais aos Municípios - 2017

COREDE ICMS IPVA CIDEIPI-

EXPORTAÇÃOTOTAL

ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ 83.530.696 9.157.641 255.374 1.306.357 94.250.067

ALTO JACUÍ 167.874.243 20.204.994 513.233 2.625.426 191.217.896

CAMPANHA 145.479.758 19.037.508 444.767 2.275.193 167.237.227

CAMPOS DE CIMA DA SERRA 113.562.664 10.622.228 347.189 1.776.034 126.308.115

CELEIRO 117.113.136 11.016.649 358.044 1.831.561 130.319.389

CENTRAL 228.177.660 47.745.601 697.595 3.568.526 280.189.382

CENTRO SUL 154.947.843 18.802.086 473.713 2.423.267 176.646.910

FRONTEIRA NOROESTE 183.757.640 21.735.744 561.792 2.873.831 208.929.007

FRONTEIRA OESTE 345.256.378 41.993.902 1.055.533 5.399.549 393.705.361

HORTÊNSIAS 82.823.754 19.300.999 253.212 1.295.301 103.673.266

JACUÍ CENTRO 89.915.852 11.836.643 274.895 1.406.216 103.433.606

LITORAL 151.055.360 33.976.963 461.813 2.362.392 187.856.527

MÉDIO ALTO URUGUAI 139.737.211 13.451.815 427.211 2.185.384 155.801.621

METROPOLITANO DELTA DO JACUÍ 1.435.982.432 335.209.836 4.390.150 22.457.679 1.798.040.097

MISSÕES 197.156.407 22.605.779 602.755 3.083.377 223.448.319

NORDESTE 137.404.809 16.095.793 420.080 2.148.907 156.069.589

NOROESTE COLONIAL 150.151.719 21.712.748 459.051 2.348.259 174.671.776

NORTE 220.092.659 29.349.610 672.877 3.442.083 253.557.229

PARANHANA ENCOSTA DA SERRA 107.289.851 21.394.546 328.011 1.677.932 130.690.340

PRODUÇÃO 326.921.964 52.102.711 999.480 5.112.812 385.136.967

RIO DA VÁRZEA 120.953.831 13.645.556 369.785 1.891.626 136.860.799

SERRA 865.271.541 153.841.097 2.645.347 13.532.193 1.035.290.177

SUL 474.974.006 81.239.416 1.452.112 7.428.234 565.093.768

VALE DO CAÍ 185.809.389 23.257.998 568.065 2.905.918 212.541.370

VALE DO JAGUARI 85.554.299 10.517.947 261.560 1.338.005 97.671.810

VALE DO RIO DOS SINOS 1.087.601.710 160.388.210 3.325.065 17.009.268 1.268.324.252

VALE DO RIO PARDO 315.998.499 43.389.530 966.085 4.941.978 365.296.092

VALE DO TAQUARI 327.261.161 46.246.858 1.000.517 5.118.117 379.626.654

TOTAL GERAL 8.041.656.469 1.309.880.409 24.585.312 125.765.426 9.501.887.615

Demonstrativo Transferências

Constitucionais aos Municípios - 2017

Demonstrativo dos

investimentos totais - 2017

COREDEINVESTIMENTOS

TOTAIS

ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ 51.859.659

ALTO JACUÍ 25.292.247

CAMPANHA 68.349.427

CAMPOS DE CIMA DA SERRA 2.733.838

CELEIRO 15.307.173

CENTRAL 41.443.142

CENTRO SUL 12.049.678

FRONTEIRA NOROESTE 9.578.763

FRONTEIRA OESTE 42.096.564

HORTÊNSIAS 22.627.111

JACUÍ CENTRO 31.038.112

LITORAL 14.817.901

MÉDIO ALTO URUGUAI 14.219.268

METROPOLITANO DELTA DO JACUÍ 648.890.470

MISSÕES 38.690.664

NORDESTE 45.651.321

NOROESTE COLONIAL 13.656.902

NORTE 12.391.713

PARANHANA ENCOSTA DA SERRA 9.503.516

PRODUÇÃO 48.453.422

RIO DA VÁRZEA 32.146.570

SERRA 23.248.986

SUL 39.128.464

VALE DO CAÍ 27.711.397

VALE DO JAGUARI 9.834.175

VALE DO RIO DOS SINOS 24.122.974

VALE DO RIO PARDO 35.970.767

VALE DO TAQUARI 16.802.610

TOTAL REGIONALIZADO POR COREDE 1.377.616.834

TOTAL NÃO REGIONALIZADO 97.047.750

TOTAL GERAL 1.474.664.584

Demonstrativo dos

investimentos totais - 2017

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