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A economia mundial mantém um ritmo de crescimento
relativamente lento pautado pelas incertezas econômicas e
políticas, como a política monetária americana, os riscos
de deflação nas economias desenvolvidas, a questão dos
refugiados, o terrorismo e a saída do Reino Unido da
União Europeia (BREXIT).
De acordo com as estimativas do Fundo Monetário
Internacional (FMI), o mundo deve crescer 3,1% em 2016,
frente um avanço médio de 3,9% apresentado nos últimos
16 anos.
Cenário Econômico Externo
Especificação 2014 2015 2016* 2017*
Mundo 3,4 3,1 3,1 3,4
Economias Avançadas 1,9 1,9 1,8 1,8
Estados Unidos 2,4 2,4 2,2 2,5
Zona do Euro 0,9 1,7 1,6 1,4
Alemanha 1,6 1,5 1,6 1,2
França 0,6 1,3 1,5 1,2
Itália -0,3 0,8 0,9 1
Espanha 1,4 3,2 2,6 2,1
Japão 0 0,5 0,3 0,1
Reino Unido 3,1 2,2 1,7 1,3
Canadá 2,5 1,1 1,4 2,1
Outras economias avançadas 2,8 2 2 2,3
Economias emergentes e em desenvolvimento 4,6 4 4,1 4,6
Rússia 0,7 -3,7 -1,2 1
África do Sul 1,6 1,3 0,1 1
Ásia emergente e em desenvolvimento 6,8 6,6 6,4 6,3
China 7,3 6,9 6,6 6,2
Índia 7,2 7,6 7,4 7,4
América Latina e Caribe 1,3 0 -0,4 1,6
Brasil 0,1 -3,8 -3,3 0,5
México 2,2 2,5 2,5 2,6
Argentina 0,5 1,2 -1 2,8
Colômbia 4,4 3,1 2,5 3
Chile 1,8 2,1 1,5 2,1
Taxa de crescimento de países
selecionados entre 2014 e 2017
Fonte: World Economic Outlook/FMI. Julho de 2016. * Projeções
De forma distinta do resto do mundo, a economia
brasileira passa pela pior recessão da sua história recente.
Como mostra o gráfico seguinte, de acordo com as
estimativas, 2016 será o segundo ano de taxa negativa de
crescimento e o terceiro em que a economia não cresce,
uma vez que em 2014 o crescimento foi próximo a zero.
Com isso, o tombo do PIB brasileiro será de cerca de 7%
somado todo o período.
Cenário Econômico Nacional
Taxa de variação do PIB brasileiro
entre 1990 e 2016
Fonte: Sistema de Contas Nacionais Trimestrais (SCNT/IBGE) * Projeção do Relatório Focus do Banco Central do Brasil (22/08/2016)
Taxa de crescimento da formação bruta de
capital fixo no Brasil acumulada em 12 meses
• Os efeitos da redução da taxa de investimento do País
sobre o setor de bens de capital foram expressivos.
• De acordo com os dados do IBGE, desde setembro de
2013, a produção de bens de capital brasileira recuou mais
de 40%, chegando, em junho de 2016, a níveis de
produção registrados em meados de 2004.
Para 2017, a expectativa atualizada do mercado mostra um
cenário de leve retomada da economia e diminuição da taxa
inflacionária.
Cenário Econômico Nacional
Indicador 2016 2017
PIB (% a.a.) -3,2 1,3
IPCA (% a.a.) 7,0 5,0
Fonte: Boletim FOCUS – Relatório de Mercado (14 de outubro 2016)
Cenário das finanças públicas estaduais
Ao longo dos anos diversos mecanismos foram sendo utilizados para
financiar o desequilíbrio entre receitas e despesas no Estado: inflação,
endividamento, venda de ativos, utilização de recursos do Caixa Único, e
mais recentemente a utilização de depósitos judiciais e operações de
crédito.
A situação atual das finanças públicas estaduais é agravada pela redução
dos mecanismos de financiamento anteriormente utilizados.
Entre os principais problemas estruturais das finanças estaduais
destacam-se a elevada dívida pública e o déficit previdenciário.
O maior grupo de despesas do orçamento é o de pessoal, que responde
hoje pelo maior comprometimento da receita: cerca de 80% da receita
corrente líquida (RCL) do RS é gasta em despesas de pessoal.
Cenário das finanças públicas estaduais
A permanência do déficit orçamentário é insustentável para as
finanças estaduais, pois gera comprometimento na capacidade
de honrar os compromissos, como manter em dia o pagamento
de funcionários e fornecedores, por exemplo.
Este déficit somente pode ser atacado se houver uma
contenção na expansão das despesas e um crescimento das
receitas acima deste patamar.
(8.000)
(7.000)
(6.000)
(5.000)
(4.000)
(3.000)
(2.000)
(1.000)
-
1.000
2.000
3.000
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Resultado Orçamentário atualizado pelo IGP-DI 31/12/2015
Nos últimos 45 anos, somente em 7 anos as receitas foram maiores que as despesas orçamentárias
Cenário das finanças públicas estaduais
Cenário das finanças públicas estaduais
% Total das Despesas Estaduais sobre a Receita Corrente Líquida
Fonte de dados brutos: Secretaria da Fazenda do RS.
Cenário das finanças públicas estaduais
OUTROS PODERES
PESSOAL
DÍVIDA
CUSTEIO
INVESTIMENTOS
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% Acumulado das Despesas Estaduais sobre a Receita Corrente Líquida (=100%)
Cenário das finanças públicas estaduais
Fonte de dados brutos: Secretaria da Fazenda do RS.
Despesas Consolidadas com o grupo de Pessoal e Encargos Sociais em relação à RCL
Cenário das finanças públicas estaduais
Fonte de dados brutos: Secretaria da Fazenda do RS.
Percentual Empenhado com a Remuneração de Pessoal da Administração Pública Consolidada
Especificação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% gasto com a remuneração do Pessoal Ativo
(Civil/Militar) - Elementos 11 e 1249,1 48,7 47,8 47 46,4 46,2 45,9 45,7 45,6 45,8 44,9
% gasto com a remuneração de Aposentados e
Pensionistas - Elementos 01 e 0350,9 51,3 52,2 53 53,6 53,8 54,1 54,3 54,4 54,2 55,1
Cenário das finanças públicas estaduais
Fonte de dados brutos: Boletim de Pessoal da Secretaria da Fazenda do RS
Correlação entre o ICMS líquido e o grupo de Pessoal e Encargos Sociais - R$ milhões
Especificação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gasto Pessoal e Encargos Sociais 8.542 9.557 10.157 11.001 12.049 13.583 15.134 16.616 18.920 21.611 23.985
Total arrecadado de ICMS 11.383 11.813 12.258 14.825 15.087 17.893 19.503 21.378 24.061 25.854 27.126
(-) Transferências aos Municípios 2.846 2.953 3.065 3.706 3.772 4.473 4.876 5.345 6.015 6.464 6.781
(=) ICMS líquido 8.537 8.860 9.194 11.119 11.315 13.420 14.627 16.034 18.046 19.391 20.345
ICMS Líquido – Gasto Pessoal (R$) -5 -697 -963 118 -734 -163 -507 -582 -874 -2.220 -3.640
ICMS Líquido / Gasto Pessoal (%) 99,9 92,7 90,5 101,1 93,9 98,8 96,6 96,5 95,4 89,7 84,8
Cenário das finanças públicas estaduais
Déficit Previdenciário – Plano Financeiro - Em valores nominais – R$ milhões
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO - Anexo 4 - LRF, Art. 53, Inciso II.
Cenário das finanças públicas estaduais
Especificação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
COTA-PARTE DO FPE 705 781 904 1106 1066 1149 1415 1459 1569 1.710 1.799
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 352 377 392 432 335 440 483 361 353 466 529
LEI KANDIR (LCF 87/96) 256 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
AUXÍLIO FINANCEIRO EXPORTAÇÃO 82 153 122 174 134 118 112 96 0 112 113
TOTAL 1.395 1.457 1.565 1.858 1.681 1.853 2.157 2.062 2.069 2.435 2.588
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 12.637 13.502 14.240 17.099 17.859 21.420 22.796 24.904 28.594 30.826 32.199
% TRANSFERÊNCIA UNIÃO / RCL 11,0 10,8 11,0 10,9 9,4 8,7 9,5 8,3 7,2 7,9 8,0
Transferências Constitucionais e Legais da União ao RS – Em valores nominais – R$ milhões
Fonte de dados brutos: Secretaria da Fazenda do RS.
PREMISSAS
1. A Proposta Orçamentária está construída em
bases reais de receitas e despesas, no cenário
macroeconômico explicitado na LDO 2017.
Anos PIB IPCA
2017 1,0 6,0
2018 2,9 5,4
2019 3,2 5,0
2. Priorização do atendimento das áreas
essenciais: educação, saúde e segurança.
3. Manutenção das despesas correntes nos
patamares de 2016, em função da permanência do
quadro recessivo e de desequilíbrio orçamentário.
• Correção de gastos de pessoal em 3%
(unicamente para o Poder Executivo em virtude da ADI contra os limites da LDO).
PREMISSAS
4. Outros poderes e órgãos autônomos (Judiciário,
Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal
de Contas e Defensoria Pública) tiveram correção
no item pessoal de 7,87%.
5. Os aumentos previstos em lei para a Segurança
Pública foram incorporados na sua íntegra.
6. Déficit orçamentário explicitado no projeto de lei,
dando transparência ao desequilíbrio fiscal entre
receitas e despesas (Receita Extraordinária para
Cobertura do Déficit).
PREMISSAS
RECEITAS E DESPESAS
• Total de Receitas* – 59.768
• Total de Despesas* – 62.740
• Resultado Orçamentário – -2.972
* Em milhões de reais
PRINCIPAIS RECEITAS em milhões de reais
RECEITAS EXECUÇÃO 2015 LOA 2016
2016
(cenário
agosto)
PLOA 2017
TOTAL RECEITAS CORRENTES 49.774 57.723 56.127 58.721
RECEITA TRIBUTÁRIA 32.199 37.825 36.444 38.544
ICMS 26.168 31.044 30.018 31.689
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.695 3.095 2.843 2.972
RECEITA PATRIMONIAL 593 721 1.941 875
RECEITA AGROPECUÁRIA/INDUSTRIAL/SERVIÇOS 303 337 321 342
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.950 9.041 8.105 8.888
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.725 1.294 1.632 1.418
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA 9.232 11.037 10.224 11.335
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (4.923) (5.627) (5.383) (5.653)
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 439 1.067 161 1.047
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 203 660 46 717
ALIENAÇÃO DE BENS 140 12 9 9
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 57 61 57 41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 39 334 49 280
TOTAL DE RECEITAS 50.213 58.790 56.288 59.768
(-) RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA 9.232 11.037 10.224 11.335
TOTAL DE RECEITAS SEM INTRAORÇ 40.981 47.753 46.064 48.433
PRINCIPAIS DESPESAS em milhões de reais
DESPESAEXECUÇÃO
2015LOA 2016
2016
(cenário
agosto)
PLOA 2017
TOTAL DAS RECEITAS 50.213 58.790 56.288 59.768
TOTAL DAS DESPESAS 55.156 63.411 57.744 62.740
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL (sem intra) 22.810 25.011 24.379 26.084
DESPESAS COM PESSOAL - Ativos e inativos dos Poderes 12.096 13.514 12.924 14.247
DESPESAS PESSOAL - Transf Intraorçamentárias IPE 9.582 11.018 10.205 11.316
PREVIDÊNCIA - RPPS 10.714 11.497 11.455 11.837
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.025 19.181 18.895 19.686
DISTRIBUIÇÃO RECEITAS (Municípios) 8.135 9.407 9.043 9.506
DEMAIS (Custeio e demais despesas correntes) 8.890 9.774 9.852 10.180
SERVIÇO DA DÍVIDA 3.740 4.139 1.765 2.139
INVESTIMENTOS AMPLOS 809 1.733 1.191 1.474
RESERVA ORÇAMENTÁRIA - 840 - 922
PROVISÃO P/SENTENÇAS JUDICIAIS (somente gnd 1) 1.175 1.470 1.290 1.100
TOTAL DAS DESPESAS 55.156 63.411 57.744 62.740
(-) DESPESA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA 9.597 11.037 10.224 11.335
TOTAL DAS DESPESAS SEM A INTRAORÇAMENTÁRIA 45.559 52.374 47.520 51.405
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO -4.943 -4.621 -1.456 -2.972
DEMONSTRATIVO DA
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO
DO TESOURO NA PLOA 2017
DESPESAS DO
TESOURO VALOR SALDO
RECEITA INICIAL - 39.9
OUTROS PODERES 5.2 34.7
PAGAMENTO PESSOAL
EXECUTIVO (incluindo inativos e
sentenças judiciais)
21.2 13.5
TRANSFERÊNCIAS AOS
MUNICÍPIOS 9.5 4.0
ENCARGOS FINANCEIROS
ESTADO 1.0 3.0
DÍVIDA FINANCIADA PELO
TESOURO 1.7 1.3
CUSTEIO NA SECRET. SAÚDE 2.2 -0.9
CUSTEIO NA SECRET. DA
SEGURANÇA PÚBLICA 0.4 -1.3
CUSTEIO NA SECRET.
EDUCAÇÃO 0.2 -1.5
CUSTEIO DEMAIS ÓRGÃOS
EXECUTIVO 0.6 -2.1
INVESTIMENTOS PODER
EXECUTIVO
0.2 -2.3
RESERVA CONTINGÊNCIA 0.6 -2.9
DESPESA TOTAL DO
TESOURO
42.8
bilhões
- 2.9 bi
(déficit)
RECEITA DO TESOURO* =
39,9 bilhões
* todas receitas que geram recursos de
tesouro como tributárias, contribuições e
transferências correntes
em bilhões de reais
Serviço da Dívida sobre a RCL (%)
PAGAMENTO DA DÍVIDA
13,9 13,3 13,1 12,0 12,1
10,7 11,4 11,3 11,0 11,4
12,4
5,2 5,6
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Previsão)
2017 (PLOA)
Valores Empenhados 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Previsão)
2017 (PLOA)
SERVIÇO DÍVIDA 1.714 1.775 1.830 1.991 2.112 2.169 2.504 2.686 2.895 3.269 3.740 1.772 2.139
Despesa com Pessoal sobre a RCL (%)
GASTOS COM PESSOAL
77,6
72,9
69,2 71,8 72,6
66,0 69,3
66,9 69,0 70,1
71,7
75,5 79,6
74,8
70,9
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016 (Previsão)
2017 (PLOA)
Valores Empenhados 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016
(Previsão) 2017
(PLOA)
Pessoal e Encargos Sociais 7.496 7.831 8.542 9.557 10.157 11.001 12.049 13.583 15.133 16.616 18.920 21.611 23.985 25.663 27.182
Manutenção do nível de execução
nas áreas prioritárias
791 825 796 1.052 1.051
1.408 1.509
1.959
2.803 3.150
3.202
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Aplicado em Saúde (em milhões de reais e sem recursos CORSAN)
12,2% RLIT
3.1343.459 3.545 3.612 4.018
4.8015.297
6.073
7.115
8.080
8.843
0
1.500
3.000
4.500
6.000
7.500
9.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total dos Recursos Aplicados na Educação(em milhões de reais)
33,7% RLIT
1.044 1.191 1.235 1.3041.472
1.794 1.8512.152
2.481
2.953 3.006
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Recursos Aplicados em Segurança
11,4% RLIT
(em milhões de reais)
GASTOS EM SAÚDE
• Receberá um total de R$ 3,68 bi
(cumprindo a determinação legal de 12%
da RLIT).
• Em valores atualizados, os gastos do
Estado com Saúde cresceram 86,1%
desde 2010. No entanto, os repasses do
SUS pelo governo federal caíram 31% no
período.
GASTOS EM SAÚDE
*Gastos em milhões de reais
ESPECIFICAÇÃO (em valores nominais) 2010 2011 2012 2013 2014 20152016
Previsão
2017
PLOA
Total Aplicado em Saúde 1.408 1.509 1.959 2.803 3.150 3.202 3.490 3.684
Receita Tributária Líquida e Transferência - RLIT 17.788 18.711 20.274 22.820 24.754 26.257 28.976 30.704
% Aplicado em Saúde sobre a RLIT 7,9 8,1 9,7 12,3 12,7 12,2 12,0 12,0
ESPECIFICAÇÃO (Valores Atualizados pelo IPCA/valores
em R$ de setembro/16)2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
Previsão
2017
PLOA
%2010/
2017
Total Aplicado em Saúde 1.980 1.992 2.443 3.301 3.486 3.202 3.490 3.684 86,1%
Total Repassado com os recursos do SUS 1.084 1.089 1.090 897 1.001 888 800 748 -31,1%
GASTOS EM EDUCAÇÃO
• Terá um orçamento de R$ 9,38 bi. Deste
total, R$ 8 bi são destinados a despesas
com pessoal.
• Em valores atualizados, os gastos do
Estado com Educação cresceram 39% de
2010 para 2017.
GASTOS EM EDUCAÇÃO
*Gastos em milhões de reais
Total de Matrículas
2010 2016*
Ativos 97.664 90.282
Inativos 88.450 102.167
TOTAL 186.114 192.449
*Junho
ESPECIFICAÇÃO (em valores nominais) 2010 2011 2012 2013 2014 20152016
Previsão
2017
PLOA
Total dos Recursos Aplicados na Educação 4.801 5.297 6.073 7.115 8.080 8.843 9.108 9.381
Receita Tributária Líquida e Transferência - RLIT 17.788 18.711 20.274 22.820 24.754 26.257 28.976 30.704
% Aplicado em Educação sobre a RLIT 27,0 28,3 30,0 31,2 32,6 33,7 31,4 30,6
FONTE: Balanço Geral do Estado do RS/CAGE.
ESPECIFICAÇÃO (Valores Atualizados pelo
IPCA/valores em R$ de setembro/16)2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
Previsão
2017
PLOA
%2010/
2017
Total dos Recursos Aplicados na Educação 6.750 6.993 7.575 8.379 8.942 8.843 9.108 9.381 39,0%
GASTOS EM SEGURANÇA
• Terá um orçamento de R$ 3,93 bi em 2017.
• Deste total, as despesas com pessoal
representam R$ 3,3 bi. O restante é
destinado a custeio e investimentos.
• Em valores atualizados, os gastos com
Segurança cresceram 56% desde 2010.
Considerando somente as despesas com
pessoal, o aumento foi de 74%.
GASTOS EM SEGURANÇA
*Gastos em milhões de reais
2010 2016*
Ativos 37.306 31.935
Inativos 24.797 30.928
TOTAL 62.103 62.863
*Junho
Total de Matrículas
ESPECIFICAÇÃO (em valores nominais) 2010 2011 2012 2013 2014 20152016
Previsão
2017
PLOA
Recursos Aplicados em Segurança 1.794 1.851 2.152 2.481 2.953 3.006 3.370 3.941
(-) Total gasto com Pessoal da Segurança 1.333 1.453 1.644 1.959 2.289 2.571 2.880 3.266
Total Aplicado em Segurança sem Pessoal 461 398 508 522 664 435 490 675
Receita Tributária Líquida e Transferência - RLIT 17.788 18.711 20.274 22.820 24.754 26.257 28.976 30.704
% Aplicado em Segurança sobre a RLIT 10,1 9,9 10,6 10,9 11,9 11,4 11,6 12,8
% Aplicação em Segurança sem Pessoal 2,6% 2,1% 2,5% 2,3% 2,7% 1,7% 1,7% 2,2%
ESPECIFICAÇÃO (Valores Atualizados pelo
IPCA/valores em R$ de setembro/16)2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
Previsão
2017
PLOA
%2010/
2017
Recursos Aplicados em Segurança 2.522 2.443 2.684 2.922 3.268 3.006 3.370 3.941 56,2%
(-) Total gasto com Pessoal da Segurança 1.874 1.918 2.051 2.307 2.533 2.571 2.880 3.266 74,3%
Total Aplicado em Segurança sem Pessoal 648 525 633 614 735 435 490 675 4,1%
Demonstrativo da despesa com
pessoal e encargos – 2017
COREDE PESSOAL
ATIVO
PESSOAL INATIVO E
PENSIONISTAS
PESSOAL TOTAL
ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ 94.598.897 96.723.065 191.321.961
ALTO JACUÍ 165.544.595 149.450.457 314.995.053
CAMPANHA 203.474.004 292.706.814 496.180.818
CAMPOS DE CIMA DA SERRA 92.683.494 113.882.424 206.565.919
CELEIRO 139.980.296 115.625.858 255.606.154
CENTRAL 434.496.954 663.825.943 1.098.322.898
CENTRO SUL 225.140.099 188.657.531 413.797.630
FRONTEIRA NOROESTE 199.182.606 189.593.858 388.776.464
FRONTEIRA OESTE 555.010.682 590.490.666 1.145.501.349
HORTÊNSIAS 87.835.453 103.260.291 191.095.744
JACUÍ CENTRO 138.615.918 191.959.636 330.575.554
LITORAL 320.504.092 415.514.495 736.018.588
MÉDIO ALTO URUGUAI 168.261.398 140.477.830 308.739.228
METROPOLITANO DELTA DO JACUÍ 5.879.935.094 6.609.434.504 12.489.369.598
MISSÕES 309.078.895 266.619.806 575.698.701
NORDESTE 109.174.319 123.585.592 232.759.912
NOROESTE COLONIAL 171.860.049 126.972.852 298.832.901
NORTE 205.743.398 223.466.662 429.210.060
PARANHANA ENCOSTA DA SERRA 91.066.408 94.675.179 185.741.587
PRODUÇÃO 362.779.996 429.952.197 792.732.193
RIO DA VÁRZEA 141.380.859 101.902.505 243.283.364
SERRA 519.335.719 590.593.911 1.109.929.630
SUL 596.917.941 876.388.456 1.473.306.397
VALE DO CAÍ 126.710.969 163.344.384 290.055.353
VALE DO JAGUARI 137.306.911 181.127.817 318.434.728
VALE DO RIO DOS SINOS 689.632.151 715.920.691 1.405.552.842
VALE DO RIO PARDO 339.792.507 381.817.906 721.610.413
VALE DO TAQUARI 246.056.695 292.053.994 538.110.688
TOTAL GERAL 12.752.100.400 14.430.025.325 27.182.125.725
Demonstrativo Transferências
Constitucionais aos Municípios - 2017
COREDE ICMS IPVA CIDEIPI-
EXPORTAÇÃOTOTAL
ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ 83.530.696 9.157.641 255.374 1.306.357 94.250.067
ALTO JACUÍ 167.874.243 20.204.994 513.233 2.625.426 191.217.896
CAMPANHA 145.479.758 19.037.508 444.767 2.275.193 167.237.227
CAMPOS DE CIMA DA SERRA 113.562.664 10.622.228 347.189 1.776.034 126.308.115
CELEIRO 117.113.136 11.016.649 358.044 1.831.561 130.319.389
CENTRAL 228.177.660 47.745.601 697.595 3.568.526 280.189.382
CENTRO SUL 154.947.843 18.802.086 473.713 2.423.267 176.646.910
FRONTEIRA NOROESTE 183.757.640 21.735.744 561.792 2.873.831 208.929.007
FRONTEIRA OESTE 345.256.378 41.993.902 1.055.533 5.399.549 393.705.361
HORTÊNSIAS 82.823.754 19.300.999 253.212 1.295.301 103.673.266
JACUÍ CENTRO 89.915.852 11.836.643 274.895 1.406.216 103.433.606
LITORAL 151.055.360 33.976.963 461.813 2.362.392 187.856.527
MÉDIO ALTO URUGUAI 139.737.211 13.451.815 427.211 2.185.384 155.801.621
METROPOLITANO DELTA DO JACUÍ 1.435.982.432 335.209.836 4.390.150 22.457.679 1.798.040.097
MISSÕES 197.156.407 22.605.779 602.755 3.083.377 223.448.319
NORDESTE 137.404.809 16.095.793 420.080 2.148.907 156.069.589
NOROESTE COLONIAL 150.151.719 21.712.748 459.051 2.348.259 174.671.776
NORTE 220.092.659 29.349.610 672.877 3.442.083 253.557.229
PARANHANA ENCOSTA DA SERRA 107.289.851 21.394.546 328.011 1.677.932 130.690.340
PRODUÇÃO 326.921.964 52.102.711 999.480 5.112.812 385.136.967
RIO DA VÁRZEA 120.953.831 13.645.556 369.785 1.891.626 136.860.799
SERRA 865.271.541 153.841.097 2.645.347 13.532.193 1.035.290.177
SUL 474.974.006 81.239.416 1.452.112 7.428.234 565.093.768
VALE DO CAÍ 185.809.389 23.257.998 568.065 2.905.918 212.541.370
VALE DO JAGUARI 85.554.299 10.517.947 261.560 1.338.005 97.671.810
VALE DO RIO DOS SINOS 1.087.601.710 160.388.210 3.325.065 17.009.268 1.268.324.252
VALE DO RIO PARDO 315.998.499 43.389.530 966.085 4.941.978 365.296.092
VALE DO TAQUARI 327.261.161 46.246.858 1.000.517 5.118.117 379.626.654
TOTAL GERAL 8.041.656.469 1.309.880.409 24.585.312 125.765.426 9.501.887.615
Demonstrativo dos
investimentos totais - 2017
COREDEINVESTIMENTOS
TOTAIS
ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ 51.859.659
ALTO JACUÍ 25.292.247
CAMPANHA 68.349.427
CAMPOS DE CIMA DA SERRA 2.733.838
CELEIRO 15.307.173
CENTRAL 41.443.142
CENTRO SUL 12.049.678
FRONTEIRA NOROESTE 9.578.763
FRONTEIRA OESTE 42.096.564
HORTÊNSIAS 22.627.111
JACUÍ CENTRO 31.038.112
LITORAL 14.817.901
MÉDIO ALTO URUGUAI 14.219.268
METROPOLITANO DELTA DO JACUÍ 648.890.470
MISSÕES 38.690.664
NORDESTE 45.651.321
NOROESTE COLONIAL 13.656.902
NORTE 12.391.713
PARANHANA ENCOSTA DA SERRA 9.503.516
PRODUÇÃO 48.453.422
RIO DA VÁRZEA 32.146.570
SERRA 23.248.986
SUL 39.128.464
VALE DO CAÍ 27.711.397
VALE DO JAGUARI 9.834.175
VALE DO RIO DOS SINOS 24.122.974
VALE DO RIO PARDO 35.970.767
VALE DO TAQUARI 16.802.610
TOTAL REGIONALIZADO POR COREDE 1.377.616.834
TOTAL NÃO REGIONALIZADO 97.047.750
TOTAL GERAL 1.474.664.584