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Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007 Anexo 06 Página: 01 / 52 DESPESA EMPENHADA Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 4 ADMINISTRAÇÃO 445.119,98 445.119,98 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 445.119,98 445.119,98 04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 445.119,98 445.119,98 TOTAL 445.119,98 445.119,98

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Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 01 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 445.119,98 445.119,9804 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 445.119,98 445.119,9804 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 445.119,98 445.119,98

TOTAL 445.119,98 445.119,98

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Anexo 06Página: 02 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 336.334,82 336.334,8204 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 336.334,82 336.334,8204 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 336.334,82 336.334,8204 122 04012 003 MANUT.ATIV. DOGABINETE DO PREFEITO 336.334,82 336.334,82

TOTAL 336.334,82 336.334,82

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Anexo 06Página: 03 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.002 GABINETE DO VICE - PREFEITO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 108.785,16 108.785,1604 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 108.785,16 108.785,1604 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 108.785,16 108.785,1604 122 04012 004 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO VICE - PREFEITO 108.785,16 108.785,16

TOTAL 108.785,16 108.785,16

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Anexo 06Página: 04 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 927.982,24 927.982,2404 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 927.982,24 927.982,2404 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 927.982,24 927.982,24

TOTAL 927.982,24 927.982,24

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Anexo 06Página: 05 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 661.529,25 661.529,2504 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 661.529,25 661.529,2504 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 661.529,25 661.529,2504 122 04022 005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 501.529,25 501.529,2504 122 04022 006 DIVULGAÇAÕ DOS ATOS OFICIAIS 160.000,00 160.000,00

TOTAL 661.529,25 661.529,25

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Anexo 06Página: 06 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.002 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 266.452,99 266.452,9904 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 266.452,99 266.452,9904 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 266.452,99 266.452,9904 122 04022 007 MANUT.ATIV. DA ASSESSORIA JURIDICA 266.452,99 266.452,99

TOTAL 266.452,99 266.452,99

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Anexo 06Página: 07 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 2.018.425,37 2.018.425,3704 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.127.701,99 1.127.701,9904 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.127.701,99 1.127.701,9904 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 525.344,16 525.344,1604 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 525.344,16 525.344,1604 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 365.379,22 365.379,2204 129 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 275.415,69 275.415,6904 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 89.963,53 89.963,53

TOTAL 2.018.425,37 2.018.425,37

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Anexo 06Página: 08 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 485.586,21 485.586,2104 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 485.586,21 485.586,2104 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 485.586,21 485.586,2104 122 04022 008 MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIO-S.M.F.A. 485.586,21 485.586,21

TOTAL 485.586,21 485.586,21

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Anexo 06Página: 09 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 260.596,26 260.596,2604 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 260.596,26 260.596,2604 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 260.596,26 260.596,2604 122 04022 009 MANUT.DAS ATIV. DE RECURSOS HUMANOS 260.596,26 260.596,26

TOTAL 260.596,26 260.596,26

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Anexo 06Página: 10 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 381.519,52 381.519,5204 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 381.519,52 381.519,5204 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 381.519,52 381.519,5204 122 04022 010 MANUT. ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 381.519,52 381.519,52

TOTAL 381.519,52 381.519,52

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Anexo 06Página: 11 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 362.144,47 362.144,4704 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 362.144,47 362.144,4704 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 362.144,47 362.144,4704 123 04032 011 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE 362.144,47 362.144,47

TOTAL 362.144,47 362.144,47

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Anexo 06Página: 12 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 438.615,38 438.615,3804 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 163.199,69 163.199,6904 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 163.199,69 163.199,6904 123 04032 012 DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIARIO 163.199,69 163.199,6904 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 275.415,69 275.415,6904 129 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 275.415,69 275.415,6904 129 04032 013 TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA 275.415,69 275.415,69

TOTAL 438.615,38 438.615,38

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Anexo 06Página: 13 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 89.963,53 89.963,5304 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 89.963,53 89.963,5304 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 89.963,53 89.963,5304 129 04042 014 DIVISAO DE FISCALIZAÇÃO 89.963,53 89.963,53

TOTAL 89.963,53 89.963,53

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Anexo 06Página: 14 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.295.239,85 2.295.239,8508 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.295.239,85 2.295.239,8508 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 2.295.239,85 2.295.239,85

TOTAL 2.295.239,85 2.295.239,85

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Anexo 06Página: 15 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.A.S.

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 130.294,75 130.294,7508 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 130.294,75 130.294,7508 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 130.294,75 130.294,7508 244 08012 015 MANUTENÇÃO DO GABINETE 130.294,75 130.294,75

TOTAL 130.294,75 130.294,75

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Anexo 06Página: 16 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.002 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 544.266,29 544.266,2908 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 544.266,29 544.266,2908 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 544.266,29 544.266,2908 244 08012 016 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO POPULAÇÃO CARENTE 9.486,33 9.486,3308 244 08012 017 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL 534.779,96 534.779,96

TOTAL 544.266,29 544.266,29

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Anexo 06Página: 17 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.620.678,81 1.620.678,8108 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.620.678,81 1.620.678,8108 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.620.678,81 1.620.678,8108 244 08012 018 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG - APMI - FNAS PBT 28.972,00 28.972,0008 244 08012 019 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG - APMI 599.467,60 599.467,6008 244 08012 020 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - APMI - FNAS EADE 17.883,60 17.883,6008 244 08012 021 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - APMI - BIDO 2.808,00 2.808,0008 244 08012 022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG - PROVOPAR 616.441,52 616.441,5208 244 08012 025 MANUTENÇÃO DO PETI 331.542,09 331.542,0908 244 08012 085 MANUTENÇÃO DO MAGSID 15.979,00 15.979,0008 244 08012 163 PROGRAMA AGENTE JOVEM 7.585,00 7.585,00

TOTAL 1.620.678,81 1.620.678,81

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Anexo 06Página: 18 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 62.105,37 62.105,3708 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 43.770,00 43.770,0008 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 43.770,00 43.770,0008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 18.335,37 18.335,3708 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 18.335,37 18.335,37

TOTAL 62.105,37 62.105,37

Page 19: Despesa por funções2007

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Anexo 06Página: 19 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTEUnidade: 06.001 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA S.M.A.S.

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 62.105,37 62.105,3708 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 43.770,00 43.770,0008 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 43.770,00 43.770,0008 243 08022 165 PROGRAMA FIA/FAMILIA 43.770,00 43.770,0008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 18.335,37 18.335,3708 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 18.335,37 18.335,3708 244 08012 023 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 18.335,37 18.335,37

TOTAL 62.105,37 62.105,37

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Anexo 06Página: 20 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 6.279.707,30 6.279.707,3010 301 ATENÇÃO BÁSICA 5.938.177,01 5.938.177,0110 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 5.938.177,01 5.938.177,0110 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 292.116,69 292.116,6910 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 292.116,69 292.116,6910 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 6.334,26 6.334,2610 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 6.334,26 6.334,2610 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 43.079,34 43.079,3410 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 43.079,34 43.079,34

TOTAL 6.279.707,30 6.279.707,30

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Anexo 06Página: 21 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 6.279.707,30 6.279.707,3010 301 ATENÇÃO BÁSICA 5.938.177,01 5.938.177,0110 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 5.938.177,01 5.938.177,0110 301 10012 027 MODERNIZAÇÃO DO LABORATORIO 56.062,72 56.062,7210 301 10012 028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB/SUS 417.414,37 417.414,3710 301 10012 029 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE 1.886.110,10 1.886.110,1010 301 10012 030 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 121.873,97 121.873,9710 301 10012 031 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - APMI 720.964,60 720.964,6010 301 10012 032 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - PROVOPAR 2.495.128,90 2.495.128,9010 301 10012 055 CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE 19.650,00 19.650,0010 301 10012 131 MANUT. PROGRAMA PAB/SUS SAUDE BUCAL 58.738,16 58.738,1610 301 10012 132 MANUT. DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF ESTADUAL 162.234,19 162.234,1910 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 292.116,69 292.116,6910 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 292.116,69 292.116,6910 302 10012 034 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 292.116,69 292.116,6910 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 6.334,26 6.334,2610 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 6.334,26 6.334,2610 304 10012 160 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA 6.334,26 6.334,2610 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 43.079,34 43.079,3410 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 43.079,34 43.079,3410 305 10012 152 MANUTENÇÃO POSTOS DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA 43.079,34 43.079,34

TOTAL 6.279.707,30 6.279.707,30

Page 22: Despesa por funções2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 22 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 11.507.305,60 11.507.305,6012 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11.284.206,11 11.284.206,1112 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 11.284.206,11 11.284.206,1112 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 223.099,49 223.099,4912 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 223.099,49 223.099,4913 CULTURA 57.047,44 57.047,4413 392 DIFUSÃO CULTURAL 57.047,44 57.047,4413 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 57.047,44 57.047,44

TOTAL 11.564.353,04 11.564.353,04

Page 23: Despesa por funções2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 23 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 485.791,73 485.791,7312 361 ENSINO FUNDAMENTAL 485.791,73 485.791,7312 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 485.791,73 485.791,7312 361 12012 035 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 485.791,73 485.791,73

TOTAL 485.791,73 485.791,73

Page 24: Despesa por funções2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 24 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 3.327.072,15 3.327.072,1512 361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.327.072,15 3.327.072,1512 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 3.327.072,15 3.327.072,1512 361 12012 036 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60 % 3.327.072,15 3.327.072,15

TOTAL 3.327.072,15 3.327.072,15

Page 25: Despesa por funções2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 25 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 2.019.373,82 2.019.373,8212 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.019.373,82 2.019.373,8212 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 2.019.373,82 2.019.373,8212 361 12012 037 MANUTENÇÃO DO FUNDEF 40% 2.019.373,82 2.019.373,82

TOTAL 2.019.373,82 2.019.373,82

Page 26: Despesa por funções2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 26 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 3.698.093,33 3.698.093,3312 361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.698.093,33 3.698.093,3312 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 3.698.093,33 3.698.093,3312 361 12012 039 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.370.323,38 3.370.323,3812 361 12012 040 SUBVENÇÕES SOCIAIS A PROVOPAR 327.769,95 327.769,95

TOTAL 3.698.093,33 3.698.093,33

Page 27: Despesa por funções2007

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Anexo 06Página: 27 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.005 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 744.671,59 744.671,5912 361 ENSINO FUNDAMENTAL 744.671,59 744.671,5912 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 744.671,59 744.671,5912 361 12012 041 MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL 744.671,59 744.671,59

TOTAL 744.671,59 744.671,59

Page 28: Despesa por funções2007

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Anexo 06Página: 28 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.006 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 223.099,49 223.099,4912 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 223.099,49 223.099,4912 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 223.099,49 223.099,4912 365 12022 043 MANUTENÇAÕ DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 223.099,49 223.099,49

TOTAL 223.099,49 223.099,49

Page 29: Despesa por funções2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 29 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.007 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E CONVENIOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 1.009.203,49 1.009.203,4912 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.009.203,49 1.009.203,4912 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 1.009.203,49 1.009.203,4912 361 12012 044 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 208.104,67 208.104,6712 361 12012 045 TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO 287.176,11 287.176,1112 361 12012 046 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO 495.599,52 495.599,5212 361 12012 047 MANUTENÇÃO DO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 15.037,83 15.037,8312 361 12012 085 MANUT.PROGRAMAS E CONVENIOS - EJA 3.285,36 3.285,36

TOTAL 1.009.203,49 1.009.203,49

Page 30: Despesa por funções2007

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Anexo 06Página: 30 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.008 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL13 CULTURA 57.047,44 57.047,4413 392 DIFUSÃO CULTURAL 57.047,44 57.047,4413 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 57.047,44 57.047,4413 392 13012 048 MANUTENÇÃO DIVISAO DE CULTURA 57.047,44 57.047,44

TOTAL 57.047,44 57.047,44

Page 31: Despesa por funções2007

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Anexo 06Página: 31 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 416.824,46 3.839.213,38 4.256.037,8415 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 416.824,46 211.469,43 628.293,8915 451 1501 NOSSA CIDADE 416.824,46 211.469,43 628.293,8915 452 SERVIÇOS URBANOS 3.627.743,95 3.627.743,9515 452 1501 NOSSA CIDADE 3.627.743,95 3.627.743,9517 SANEAMENTO 86.245,11 1.342.177,47 1.428.422,5817 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 86.245,11 1.342.177,47 1.428.422,5817 512 1701 SANEAMENTO BASÍCO 86.245,11 1.342.177,47 1.428.422,58

TOTAL 503.069,57 5.181.390,85 5.684.460,42

Page 32: Despesa por funções2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 32 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 139.285,55 139.285,5515 452 SERVIÇOS URBANOS 139.285,55 139.285,5515 452 1501 NOSSA CIDADE 139.285,55 139.285,5515 452 15012 050 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 139.285,55 139.285,55

TOTAL 139.285,55 139.285,55

Page 33: Despesa por funções2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 33 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.002 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 211.469,43 211.469,4315 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 211.469,43 211.469,4315 451 1501 NOSSA CIDADE 211.469,43 211.469,4315 451 15012 051 MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA 160.760,00 160.760,0015 451 15012 052 MANUTENÇÃO DO CADASTRO TECNICO 50.709,43 50.709,43

TOTAL 211.469,43 211.469,43

Page 34: Despesa por funções2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 34 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.003 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 3.147.766,22 3.147.766,2215 452 SERVIÇOS URBANOS 3.147.766,22 3.147.766,2215 452 1501 NOSSA CIDADE 3.147.766,22 3.147.766,2215 452 15012 054 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 337.767,62 337.767,6215 452 15012 055 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS 496.475,56 496.475,5615 452 15012 056 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO 2.308.362,71 2.308.362,7115 452 15012 057 MANUTENÇÃO DAS ATIV. CEMITÉRIO MUNICIPAL 5.160,33 5.160,3317 SANEAMENTO 86.245,11 1.342.177,47 1.428.422,5817 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 86.245,11 1.342.177,47 1.428.422,5817 512 1701 SANEAMENTO BASÍCO 86.245,11 1.342.177,47 1.428.422,5817 512 17011 075 CONVENIO FUNASA 86.245,11 86.245,1117 512 17012 058 MANUTENÇAÕ DA REDE DE AGUA 1.308.652,91 1.308.652,9117 512 17012 059 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 33.524,56 33.524,56

TOTAL 86.245,11 4.489.943,69 4.576.188,80

Page 35: Despesa por funções2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 35 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.004 DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 416.824,46 340.692,18 757.516,6415 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 416.824,46 416.824,4615 451 1501 NOSSA CIDADE 416.824,46 416.824,4615 451 15011 060 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 416.824,46 416.824,4615 452 SERVIÇOS URBANOS 340.692,18 340.692,1815 452 1501 NOSSA CIDADE 340.692,18 340.692,1815 452 15012 061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 340.692,18 340.692,18

TOTAL 416.824,46 340.692,18 757.516,64

Page 36: Despesa por funções2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 36 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 131.774,40 131.774,4018 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 107.881,48 107.881,4818 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 107.881,48 107.881,4818 542 CONTROLE AMBIENTAL 23.892,92 23.892,9218 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 23.892,92 23.892,92

TOTAL 131.774,40 131.774,40

Page 37: Despesa por funções2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 37 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 107.881,48 107.881,4818 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 107.881,48 107.881,4818 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 107.881,48 107.881,4818 541 18012 062 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 107.881,48 107.881,48

TOTAL 107.881,48 107.881,48

Page 38: Despesa por funções2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 38 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 23.892,92 23.892,9218 542 CONTROLE AMBIENTAL 23.892,92 23.892,9218 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 23.892,92 23.892,9218 542 18012 063 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 23.892,92 23.892,92

TOTAL 23.892,92 23.892,92

Page 39: Despesa por funções2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 39 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 100.665,33 100.665,3306 182 DEFESA CIVIL 100.665,33 100.665,3306 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 100.665,33 100.665,33

TOTAL 100.665,33 100.665,33

Page 40: Despesa por funções2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

Anexo 06Página: 40 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICAUnidade: 12.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 82.974,12 82.974,1206 182 DEFESA CIVIL 82.974,12 82.974,1206 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 82.974,12 82.974,1206 182 06012 064 MANTER A GABINETE DO SECRETARIO 82.974,12 82.974,12

TOTAL 82.974,12 82.974,12

Page 41: Despesa por funções2007

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Anexo 06Página: 41 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICAUnidade: 12.002 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 17.691,21 17.691,2106 182 DEFESA CIVIL 17.691,21 17.691,2106 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 17.691,21 17.691,2106 182 06012 066 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 17.691,21 17.691,21

TOTAL 17.691,21 17.691,21

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Anexo 06Página: 42 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 266.392,43 266.392,4320 606 EXTENSÃO RURAL 266.392,43 266.392,4320 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 266.392,43 266.392,43

TOTAL 266.392,43 266.392,43

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Anexo 06Página: 43 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAUnidade: 13.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 240.929,86 240.929,8620 606 EXTENSÃO RURAL 240.929,86 240.929,8620 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 240.929,86 240.929,8620 606 20012 067 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 240.929,86 240.929,86

TOTAL 240.929,86 240.929,86

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Anexo 06Página: 44 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAUnidade: 13.002 DIVISÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 25.462,57 25.462,5720 606 EXTENSÃO RURAL 25.462,57 25.462,5720 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 25.462,57 25.462,5720 606 20012 069 APOIO AO AGRICULTOR 25.462,57 25.462,57

TOTAL 25.462,57 25.462,57

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Anexo 06Página: 45 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 103.180,26 103.180,2627 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 103.180,26 103.180,2627 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 72.735,48 72.735,4827 812 2702 LAZER E PRAZER 30.444,78 30.444,78

TOTAL 103.180,26 103.180,26

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Anexo 06Página: 46 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOUnidade: 15.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 72.735,48 72.735,4827 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 72.735,48 72.735,4827 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 72.735,48 72.735,4827 812 27012 071 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 72.735,48 72.735,48

TOTAL 72.735,48 72.735,48

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Anexo 06Página: 47 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOUnidade: 15.002 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA SECRET.ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 30.444,78 30.444,7827 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 30.444,78 30.444,7827 812 2702 LAZER E PRAZER 30.444,78 30.444,7827 812 27022 075 MANUT.DAS ATIV.DO ESPORTE E LAZER 30.444,78 30.444,78

TOTAL 30.444,78 30.444,78

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Anexo 06Página: 48 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 1.465.228,45 1.465.228,4526 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.465.228,45 1.465.228,4526 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 1.465.228,45 1.465.228,45

TOTAL 1.465.228,45 1.465.228,45

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Anexo 06Página: 49 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEUnidade: 16.001 MANUTENÇÃO GABINETE DA SECRETARIA TRANSPORTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 293.823,31 293.823,3126 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 293.823,31 293.823,3126 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 293.823,31 293.823,3126 782 26012 076 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO SECRETARIO 293.823,31 293.823,31

TOTAL 293.823,31 293.823,31

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Anexo 06Página: 50 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEUnidade: 16.002 DIVISÃO DE TRANSPORTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 1.171.405,14 1.171.405,1426 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.171.405,14 1.171.405,1426 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 1.171.405,14 1.171.405,1426 782 26012 077 MANUTENÇÃO OFICINA MECANICA 237.742,42 237.742,4226 782 26012 078 MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA 933.662,72 933.662,72

TOTAL 1.171.405,14 1.171.405,14

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Anexo 06Página: 51 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 17 ENCARGOS ESPECIAISCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 23.632,17 23.632,1708 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23.632,17 23.632,1708 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 23.632,17 23.632,1728 ENCARGOS ESPECIAIS 1.267.794,28 1.267.794,2828 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.197.072,73 1.197.072,7328 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.197.072,73 1.197.072,7328 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 70.721,55 70.721,5528 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 70.721,55 70.721,55

TOTAL 1.291.426,45 1.291.426,45

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Anexo 06Página: 52 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 17 ENCARGOS ESPECIAISUnidade: 17.001 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 23.632,17 23.632,1708 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23.632,17 23.632,1708 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 23.632,17 23.632,1708 846 00002 085 OBRIGAÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 23.632,17 23.632,1728 ENCARGOS ESPECIAIS 1.267.794,28 1.267.794,2828 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.197.072,73 1.197.072,7328 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.197.072,73 1.197.072,7328 843 00002 079 PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA 1.197.072,73 1.197.072,7328 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 70.721,55 70.721,5528 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 70.721,55 70.721,5528 846 00002 080 PRECATORIOS TRABALHISTAS 57.931,16 57.931,1628 846 00002 081 PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE NATUREZA COMUN 5.283,94 5.283,9428 846 00002 082 ENCARGOS DO PASEP 7.506,45 7.506,45

TOTAL 1.291.426,45 1.291.426,45