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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Plano Anual de Trabalho PAT - 2018 Macapá Amapá Brasil

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

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Page 1: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Plano Anual de Trabalho PAT - 2018

Macapá – Amapá – Brasil

Page 2: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

2

ANTÔNIO PINHEIRO TELES JÚNIOR – SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

ALBERTO JORGE DE OLIVEIRA - COORDENADOR/COPLAN/SEPLAN

NATÁLY ALMEIDA – GERENTE DO EIXO/DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/SEPLAN

EDMILSON SILVA – GERENTE DO EIXO/DESENVOLVIMENTO/SOCIAL E DEFESA/SEPLAN

CARLOS JOSÉ NEVES – GERENTE DO EIXO/DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA

MANOEL ÁLVARO SILVA – GERENTE DO EIXO/DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E FINANÇAS

MARIA CONCEIÇÃO SANTOS – ECONOMISTA/COPLAN

ELY ALMEIDA – ASSITENTE SOCIAL/COPLAN

HEROZILDA SILVA – ADMINISTRADORA/COPLAN

WELLINGTON SANTOS – HISTORIADOR/COPLAN

NABIL COLARES GHAMMACHI – ECONOMISTA/COPLAN

REGINA CARNEIRO – PEDAGOGA/COPLAN

MÁRCIA PEREIRA DE OLIVEIRA – ECONOMISTA/COPLAN

Page 3: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Governo do Estado do Amapá

APRESENTAÇÃO

O Plano Anua de Trabalho - PAT se constitui em instrumento que norteia a ação governamental, amparado pela Constituição do Estado do Amapá, Art. 119, inciso XII, que atribui ao Governador “remeter mensagem e plano de governo” à Assembleia Legislativa, por ocasião da abertura da sessão legislativa.

Apresenta-se neste documento de forma pormenorizada e objetiva, as demandas da sociedade, ao longo do exercício, de maneira planejada e transparente.

No PAT – 2018, a programação compreende as estratégias dos Eixos de Desenvolvimento: Econômico, Social, Infraestrutura, Defesa Social e Gestão e Finanças, constantes no Plano Plurianual – PPA 2016 – 2019 e na Lei Orçamentária Anual - LOA 2018, com os respectivos programas a serem executados pelos Órgãos de Governo.

Está previsto no Plano para o exercício de 2018, para aplicação pelos Órgãos que compõem o Governo, recursos na ordem de R$ 5.847.622.514,00 (Cinco bilhões, oitocentos e quarenta e sete milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quinhentos e quatorze reais), sendo R$ 4.526.989.182,00 (Quatro bilhões, quinhentos e vinte e seis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais), provenientes do Tesouro Estadual e R$ 1.320.633.332,00 (Um bilhão, trezentos e vinte milhões, seiscentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e dois reais), virá de outras fontes de recursos.

A maximização na aplicação desses recursos trará maiores resultados, diante do grande desafio do Governo, em atender as demandas crescentes da sociedade amapaense com poucos recursos financeiros disponíveis.

ANTÔNIO PINHEIRO TELES JÚNIOR

Secretário de Estado do Planejamento

Page 4: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Antônio Waldez Góes da Silva Governador

João Bosco Papaléo Paes Vice-Governador

Secretarias Extraordinárias

Secretaria Extraordinária em Brasília Wandernilson de Jesus Garcês de Azevedo Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas Eclemilda Maciel Silva Secretaria Extraordinária de Pol. para Juventude Joelma de Moraes Santos Secretaria Extraordinária de Pol. para Mulheres Aline Paranhos Varonil Gurgel Secretaria Extraordinária de Pol. Afro Descendentes Núbia Cristina S. de Souza

Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete do Governador Marcelo Ignácio da Roza Gabinete de Segurança Institucional Maj.PM. Huelton Corrêa Medeiros Controladoria Geral do Estado Otni Miranda de Alencar Júnior Procuradoria Geral do Estado Narson de Sá Galeno Defensoria Pública do Estado Horácio Maurien Ferreira de Magalhães Polícia Militar Cel. QOPMC Rodolfo Pereira de Oliveira Júnior Polícia Civil do Estado Del. Maria de Lourdes da Silva e Sousa Corpo de Bombeiros Militar Cel. BM. Wagner Coelho Pereira Polícia Técnico-Científica Salatiel Guimarães

Page 5: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Secretarias de Estado Administração Suelem Amoras Távoras Furtado Desenvolvimento Rural Roberio Aleixo Anselmo Nobre Cultura Giodilson Pinheiro Borges Comunicação Gilberto Ubaiara Rodrigues Ciências e Tecnologia Rafael Pontes Lima Desporto e Lazer Alberto Cavalvante Maciel Júnior Educação Maria Goreth Silva e Sousa Fazenda Josenildo Santos Abrantes Infraestrutura João Henrique Rodrigues Pimentel Meio Ambiente Bernardino Nogueira dos Santos Planejamento Antônio Pinheiro Teles Júnior Desenvolvimento das Cidades Alcir Figueira Matos Saúde Cel. PM RR Gastão Valente Calandrini de Azevêdo Segurança Ericlaudio Alencar Rocha Transporte Jorge Emanoel Amanajás Cardoso Trabalho e Empreendedorismo Mariana Martins Souto Turismo Vicente da Silva Cruz Inclusão e Mobilização Social Maria de Nazaré Farias do Nascimento

Page 6: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados

Amapá Previdência Sebastião Cristovam Fortes Magalhães Agência de Desenvolvimento Econômico Eliezir Viterbino da Silva Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão Luiza Brito Grunho Escola de Administração Pública Cristiane Vilhena de Souza Instituto de Administração Penitenciária Lucivaldo Monteiro da Costa Departamento de Trânsito Inácio Monteiro Maciel Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária José Renato Ribeiro Instituto de Hemoterapia e Hematologia Domingos Sávio de Souza Guerreiro Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas Jorge Elson Silva de Souza Instituto de Pesos e Medidas Gabrielly Barbosa Silva Favacho Junta Comercial Gilberto Laurindo Agência de Pesca Edson Franças dos Santos Instituto de Defesa do Consumidor Eliton Chaves Franco Centro de Gestão de Tecnologia da Informação José Lutiano Costa da Silva Rádio Difusora de Macapá Roberto Coelho do Nascimento Instituto de Desenvolvimento Rural Osvaldo Hélio Dantas Soares Instituto do Meio Ambiente e do Ordenamento Territorial Bertholdo Dewes Neto Instituto Estadual de Florestas Marcos da Silva Tenório Universidade do Estado do Amapá Perseu da Silva Aparício Agência Reguladora de Serviços Públicos Robson de Castro Teixeira Centro de Reabilitação Amaury Barros Silva

Page 7: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Fundações Estaduais

Tumucumaque Mary de Fátima Guedes dos Santos Criança e do Adolescente Natália Façanha da Silva

Sociedades de Economia Mista

Agência de Fomento Francisco de Assis Souza Costa Companhia de Água e Esgoto Valdinei Santana Amanajás Companhia de Eletricidade Marcelino da Cunha achado Neto Companhia de Gás Odmir Barriga Dias Superintendência de Vigilância em Saúde Dorinaldo Barbosa Malafaia

Secretarias de Estado

Antônio Pinheiro Teles Júnior Secretário de Estado do Planejamento

Secretário Adjunto Otavio Augusto Magalhães da Fonseca Assessor de Desenvolvimento Institucional Marileni do Couto Dias Coordenadoria de Planejamento Alberto Jorge de Oliveira Coordenadoria de Parceira e Captação de Recursos Jacilene Melo Nogueira Coordenadoria de Gestão Orçamentária Antônia Nascimento da Silva Coordenadoria de Modernização da Gestão do Estado Solaine Nazaré Leite Sussuarana Coordenadoria de Pesq. e Estratégias Socioeconômicas e Fiscais Oneide da Cruz Pinheiro Gerente do Núcleo Administrativo-Financeiro Estevão Picanço Neto Gerente de TI/SIPLAG Sileno Silva dos Santos

Page 8: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Coordenadoria de Planejamento Coordenador de Planejamento Alberto Jorge de Oliveira Gerente de Núcleo Carlos José Gonçalves Neves Gerente de Núcleo Edmilson Clementino da Silva Gerente de Núcleo Natály Costa de Almeida Gerente de Núcleo Manoel Álvaro Santos da Silva Equipe Técnica

Ely da Silva Almeida Herozilda da Silva Moreira José Francisco Martins Lopes José Pedro da Silva Ramos Márcia Pereira de Oliveira Maria Conceição Laurinho dos Santos Nabil Colares Gammachi Regina Célia Carneiro Wellington Santos da Silva

Page 9: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SUMÁRIO Capítulo I

O Plano Anual de Trabalho detalhado por:

1

Demonstrativo de Programas por Eixos............................................................................................................

Cap. I.1

2 Demonstrativo de Dispêndio por Eixo, segundo a Categoria e as Fontes........................................................

Cap.I.2

3 Demonstrativo de Dispêndio por Programa, segundo a Categoria e as Fontes...............................................

Cap.I.3

4 Demonstrativo de Dispêndio por Unidade Orçamentária..................................................................................

Cap.I.4

5 Demonstrativo de Dispêndio por UO, segundo Eixo, Categoria e as Fontes....................................................

Cap.I.5

6 Demonstrativo de Dispêndio por Poder segundo as Fontes.............................................................................

Cap.I.6

7 Demonstrativo de Dispêndio das Empresas de Economia Mista do Estado.....................................................

Cap.I.7

Capítulo II

O Plano Anual de Trabalho detalhado por Eixo Governamental:

1 Desenvolvimento Econômico........................................................................................................................

Pag. 01

2

Desenvolvimento Social................................................................................................................................

Pag. 16

3 Desenvolvimento da Infraestrutura............................................................................................................... Pag. 28

4 Desenvolvimento da Defesa Social..............................................................................................................

Pag. 34

5 Desenvolvimento da Gestão e Finanças......................................................................................................

Pag. 38

6

Outros Poderes.............................................................................................................................................

Pag. 49

Page 10: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Plano Anual de Trabalho Capítulo I

O Plano Anual de Trabalho detalhado por: 1- Demonstrativo de Programas por Eixo

2- Demonstrativo de Dispêndio por Eixo, segundo a Categoria e as Fontes

3- Demonstrativo de Dispêndio por Programa, segundo a Categoria e as Fontes

4- Demonstrativo de Dispêndio por Unidade Orçamentária

5- Demonstrativo de Dispêndio por UO, segundo Eixo, Categoria e as Fontes

6- Demonstrativo de Dispêndio por Poder segundo as Fontes

7 – Demonstrativo de Dispêndio das Empresas de Economia Mista do Estado

Page 11: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Plano Anual de Trabalho Capítulo II

O Plano Anual de Trabalho detalhado por Eixo Governamental: 1 - Desenvolvimento Econômico

2 - Desenvolvimento Social

3 - Desenvolvimento da Infraestrutura

4 - Desenvolvimento da Defesa Social

5 - Desenvolvimento da Gestão e Finanças

6 - Outros Poderes

Page 12: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Governo do Estado do Amapá

PAT - Capítulo I.1 - Programas por Eixo

Emitido em: 30/01/18 15:00

Exercício : 2018

Eixo / Programa

1 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO

0006 - DESENVOLVIMENTO SETORIAL E REGIONAL

0007 - AMAPÁ EMPREENDEDOR

0008 - AMAPÁ TRABALHADOR

0009 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO NO AMAPÁ

0010 - CERTIFICAÇÃO DO PADRÃO E DA QUALIDADE DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS

0011 - RECURSOS NATURAIS, ORDENAMENTO TERRITORIAL E MANEJO FLORESTAL DO AMAPÁ

0012 - DESENVOLVIMENTO RURAL, AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO DO AMAPÁ

0013 - PROMOÇÃO E INCENTIVO DO ENSINO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ

0033 - PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

2 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0002 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO SOCIAL

0014 - ATENDIMENTO HUMANIZADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

0015 - DEFESA DO CIDADÃO

0016 - AMAPÁ EDUCANDO

0017 - EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO

0018 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

0019 - COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

0020 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

0021 - ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

0022 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0023 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

0024 - PROTEÇÃO, RENDA E CIDADANIA SOCIAL

0025 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

0026 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

0027 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

0028 - FOMENTO AO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO

0029 - GESTÃO DA REDE DE ATENDIMENTO À MULHER

0062 - AMAPÁ JOVEM

0063 - AMAPÁ INDÍGENA

Página 1/3

Page 13: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Programa

0064 - AMAPÁ AFRO

3 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA

0003 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO INFRAESTRUTURA

0030 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

0031 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA SOCIAL

0032 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS NO ESTADO DO AMAPÁ

0034 - GESTÃO INTEGRADA DE MOBILIDADE URBANA

0035 - DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES

4 - DESENVOLVIMENTO DA DEFESA SOCIAL

0004 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO DEFESA SOCIAL

0036 - PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS

0037 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME

0038 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

0065 - GARANTIA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

5 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E FINANÇAS

0005 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO-EIXO GESTÃO E FINANÇAS

0039 - CONTROLE INTERNO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

0040 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO

0041 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

0042 - GOVERNO COMUNICA

0043 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

0044 - GESTÃO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO

0045 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA RECEITA ESTADUAL

0046 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA

0048 - GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL

0049 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO E ORDENAMENTO TERRITORIAL

0061 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

0066 - SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

6 - OUTROS PODERES

0050 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

0051 - MELHORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO

0052 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - TJAP

0053 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

0054 - PROMOÇÃO E DEFESA DA SOCIEDADE

0055 - GESTÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

0056 - MODERNIZAÇÃO E GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Página 2/3

Page 14: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Programa

0057 - MANUTENÇÃO DA ORDEM JURÍDICA E DA PAZ SOCIAL

0058 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

0059 - ESTRUTURA FÍSICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ

0060 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Página 3/3

Page 15: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Governo do Estado do Amapá

PAT - Capítulo I.2 - Demonstrativo de Dispêndio por Eixo, segundo a Categoria e as Fontes

Emitido em: 30/01/18 11:40

Exercício :

2018

Eixo / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

Total 4.526.989.182,00 1.320.633.332,00 5.847.622.514,00

1 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 72.207.898,00 16.931.787,00 89.139.685,00

3 - Despesas Correntes 54.974.272,00 10.198.596,00 65.172.868,00

4 - Despesas de Capital 17.233.626,00 6.733.191,00 23.966.817,00

2 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.827.420.242,00 144.860.089,00 1.972.280.331,00

3 - Despesas Correntes 1.790.809.837,00 137.539.606,00 1.928.349.443,00

4 - Despesas de Capital 36.610.405,00 7.320.483,00 43.930.888,00

3 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA 454.172.945,00 27.933.622,00 482.106.567,00

3 - Despesas Correntes 32.370.970,00 27.091.115,00 59.462.085,00

4 - Despesas de Capital 421.801.975,00 842.507,00 422.644.482,00

4 - DESENVOLVIMENTO DA DEFESA SOCIAL 51.132.748,00 35.904.453,00 87.037.201,00

3 - Despesas Correntes 39.654.217,00 2.209.466,00 41.863.683,00

4 - Despesas de Capital 11.478.531,00 33.694.987,00 45.173.518,00

5 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E FINANÇAS 1.415.843.231,00 1.086.543.209,00 2.502.386.440,00

3 - Despesas Correntes 1.258.622.419,00 192.545.189,00 1.451.167.608,00

4 - Despesas de Capital 110.778.922,00 3.558.386,00 114.337.308,00

7 - RESERVA DO RPPS 0,00 890.439.634,00 890.439.634,00

9 - Reserva de Contingência 46.441.890,00 0,00 46.441.890,00

6 - OUTROS PODERES 706.212.118,00 8.460.172,00 714.672.290,00

3 - Despesas Correntes 679.984.500,00 6.581.876,00 686.566.376,00

4 - Despesas de Capital 26.227.618,00 1.878.296,00 28.105.914,00

Página 1/1

Page 16: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Governo do Estado do Amapá

PAT - Capítulo I.3 - Demonstrativo de Dispêndio por Programa, segundo a Categoria e as Fontes

Emitido em: 30/01/18 11:43

Exercício :

2018

Programa / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

Total 4.526.989.182,00 1.320.633.332,00 5.847.622.514,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 15.186.613,00 461.100,00 15.647.713,00

3 - Despesas Correntes 13.953.423,00 141.100,00 14.094.523,00

4 - Despesas de Capital 1.233.190,00 320.000,00 1.553.190,00

0002 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO SOCIAL 825.749.852,00 1.658.594,00 827.408.446,00

3 - Despesas Correntes 821.151.852,00 858.594,00 822.010.446,00

4 - Despesas de Capital 4.598.000,00 800.000,00 5.398.000,00

0003 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO INFRAESTRUTURA 9.647.223,00 16.070.816,00 25.718.039,00

3 - Despesas Correntes 9.011.863,00 16.028.316,00 25.040.179,00

4 - Despesas de Capital 635.360,00 42.500,00 677.860,00

0004 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO DEFESA SOCIAL 14.319.217,00 1.121.466,00 15.440.683,00

3 - Despesas Correntes 13.675.217,00 1.121.466,00 14.796.683,00

4 - Despesas de Capital 644.000,00 0,00 644.000,00

0005 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO-EIXO GESTÃO E FINANÇAS 59.500.299,00 19.983.143,00 79.483.442,00

3 - Despesas Correntes 54.494.023,00 19.077.143,00 73.571.166,00

4 - Despesas de Capital 5.006.276,00 906.000,00 5.912.276,00

0006 - DESENVOLVIMENTO SETORIAL E REGIONAL 468.000,00 0,00 468.000,00

3 - Despesas Correntes 413.000,00 0,00 413.000,00

4 - Despesas de Capital 55.000,00 0,00 55.000,00

0007 - AMAPÁ EMPREENDEDOR 7.644.950,00 315.000,00 7.959.950,00

3 - Despesas Correntes 340.364,00 285.000,00 625.364,00

4 - Despesas de Capital 7.304.586,00 30.000,00 7.334.586,00

0008 - AMAPÁ TRABALHADOR 572.190,00 0,00 572.190,00

3 - Despesas Correntes 572.190,00 0,00 572.190,00

0009 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO NO AMAPÁ 890.000,00 0,00 890.000,00

3 - Despesas Correntes 890.000,00 0,00 890.000,00

0010 - CERTIFICAÇÃO DO PADRÃO E DA QUALIDADE DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 37.000,00 37.000,00

3 - Despesas Correntes 0,00 37.000,00 37.000,00

0011 - RECURSOS NATURAIS, ORDENAMENTO TERRITORIAL E MANEJO FLORESTAL DO AMAPÁ 1.162.850,00 7.377.491,00 8.540.341,00

Página 1/6

Page 17: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Programa / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

3 - Despesas Correntes 1.101.850,00 5.786.903,00 6.888.753,00

4 - Despesas de Capital 61.000,00 1.590.588,00 1.651.588,00

0012 - DESENVOLVIMENTO RURAL, AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO DO AMAPÁ 31.386.287,00 4.558.455,00 35.944.742,00

3 - Despesas Correntes 25.791.437,00 1.438.251,00 27.229.688,00

4 - Despesas de Capital 5.594.850,00 3.120.204,00 8.715.054,00

0013 - PROMOÇÃO E INCENTIVO DO ENSINO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ

14.367.008,00 4.182.741,00 18.549.749,00

3 - Despesas Correntes 11.382.008,00 2.510.342,00 13.892.350,00

4 - Despesas de Capital 2.985.000,00 1.672.399,00 4.657.399,00

0014 - ATENDIMENTO HUMANIZADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 4.708.502,00 51.986,00 4.760.488,00

3 - Despesas Correntes 4.557.920,00 51.986,00 4.609.906,00

4 - Despesas de Capital 150.582,00 0,00 150.582,00

0015 - DEFESA DO CIDADÃO 13.676.156,00 0,00 13.676.156,00

3 - Despesas Correntes 13.101.056,00 0,00 13.101.056,00

4 - Despesas de Capital 575.100,00 0,00 575.100,00

0016 - AMAPÁ EDUCANDO 771.368.203,00 0,00 771.368.203,00

3 - Despesas Correntes 752.780.453,00 0,00 752.780.453,00

4 - Despesas de Capital 18.587.750,00 0,00 18.587.750,00

0018 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 17.368.231,00 0,00 17.368.231,00

3 - Despesas Correntes 17.368.231,00 0,00 17.368.231,00

0019 - COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 31.187.400,00 0,00 31.187.400,00

3 - Despesas Correntes 25.421.191,00 0,00 25.421.191,00

4 - Despesas de Capital 5.766.209,00 0,00 5.766.209,00

0020 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 8.350.482,00 8.756.280,00 17.106.762,00

3 - Despesas Correntes 2.917.718,00 5.237.764,00 8.155.482,00

4 - Despesas de Capital 5.432.764,00 3.518.516,00 8.951.280,00

0021 - ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 78.925.894,00 124.383.183,00 203.309.077,00

3 - Despesas Correntes 77.425.894,00 123.783.183,00 201.209.077,00

4 - Despesas de Capital 1.500.000,00 600.000,00 2.100.000,00

0022 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 6.040.137,00 6.040.137,00

3 - Despesas Correntes 0,00 4.600.274,00 4.600.274,00

4 - Despesas de Capital 0,00 1.439.863,00 1.439.863,00

0023 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 30.000,00 0,00 30.000,00

3 - Despesas Correntes 30.000,00 0,00 30.000,00

0024 - PROTEÇÃO, RENDA E CIDADANIA SOCIAL 68.902.122,00 240.000,00 69.142.122,00

3 - Despesas Correntes 68.902.122,00 240.000,00 69.142.122,00

0025 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 60.000,00 0,00 60.000,00

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Page 18: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Programa / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

3 - Despesas Correntes 60.000,00 0,00 60.000,00

0026 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 1.150.000,00 3.306.963,00 4.456.963,00

3 - Despesas Correntes 1.150.000,00 2.344.859,00 3.494.859,00

4 - Despesas de Capital 0,00 962.104,00 962.104,00

0027 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS 5.088.000,00 0,00 5.088.000,00

3 - Despesas Correntes 5.088.000,00 0,00 5.088.000,00

0028 - FOMENTO AO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO 390.400,00 422.946,00 813.346,00

3 - Despesas Correntes 390.400,00 422.946,00 813.346,00

0029 - GESTÃO DA REDE DE ATENDIMENTO À MULHER 420.000,00 0,00 420.000,00

3 - Despesas Correntes 420.000,00 0,00 420.000,00

0030 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA 380.904.480,00 0,00 380.904.480,00

3 - Despesas Correntes 18.848.149,00 0,00 18.848.149,00

4 - Despesas de Capital 362.056.331,00 0,00 362.056.331,00

0031 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA SOCIAL 56.932.413,00 0,00 56.932.413,00

3 - Despesas Correntes 1.185.000,00 0,00 1.185.000,00

4 - Despesas de Capital 55.747.413,00 0,00 55.747.413,00

0032 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS NO ESTADO DO AMAPÁ 120.000,00 0,00 120.000,00

3 - Despesas Correntes 105.958,00 0,00 105.958,00

4 - Despesas de Capital 14.042,00 0,00 14.042,00

0033 - PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 530.000,00 0,00 530.000,00

3 - Despesas Correntes 530.000,00 0,00 530.000,00

0034 - GESTÃO INTEGRADA DE MOBILIDADE URBANA 0,00 11.862.806,00 11.862.806,00

3 - Despesas Correntes 0,00 11.062.799,00 11.062.799,00

4 - Despesas de Capital 0,00 800.007,00 800.007,00

0035 - DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES 6.568.829,00 0,00 6.568.829,00

3 - Despesas Correntes 3.220.000,00 0,00 3.220.000,00

4 - Despesas de Capital 3.348.829,00 0,00 3.348.829,00

0036 - PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS 1.559.000,00 1.767.000,00 3.326.000,00

3 - Despesas Correntes 1.397.000,00 927.000,00 2.324.000,00

4 - Despesas de Capital 162.000,00 840.000,00 1.002.000,00

0037 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 21.240.540,00 32.506.300,00 53.746.840,00

3 - Despesas Correntes 10.910.322,00 161.000,00 11.071.322,00

4 - Despesas de Capital 10.330.218,00 32.345.300,00 42.675.518,00

0038 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14.005.991,00 509.687,00 14.515.678,00

3 - Despesas Correntes 13.665.678,00 0,00 13.665.678,00

4 - Despesas de Capital 340.313,00 509.687,00 850.000,00

0039 - CONTROLE INTERNO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 319.000,00 0,00 319.000,00

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Page 19: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Programa / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

3 - Despesas Correntes 244.000,00 0,00 244.000,00

4 - Despesas de Capital 75.000,00 0,00 75.000,00

0040 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO 111.110,00 0,00 111.110,00

3 - Despesas Correntes 31.110,00 0,00 31.110,00

4 - Despesas de Capital 80.000,00 0,00 80.000,00

0041 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ 360.800,00 0,00 360.800,00

3 - Despesas Correntes 260.800,00 0,00 260.800,00

4 - Despesas de Capital 100.000,00 0,00 100.000,00

0042 - GOVERNO COMUNICA 10.150.100,00 204.664,00 10.354.764,00

3 - Despesas Correntes 10.150.100,00 204.664,00 10.354.764,00

0043 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 738.674.989,00 0,00 738.674.989,00

3 - Despesas Correntes 738.574.989,00 0,00 738.574.989,00

4 - Despesas de Capital 100.000,00 0,00 100.000,00

0044 - GESTÃO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO 230.000,00 0,00 230.000,00

3 - Despesas Correntes 180.000,00 0,00 180.000,00

4 - Despesas de Capital 50.000,00 0,00 50.000,00

0045 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA RECEITA ESTADUAL 7.642.987,00 0,00 7.642.987,00

3 - Despesas Correntes 493.587,00 0,00 493.587,00

4 - Despesas de Capital 7.149.400,00 0,00 7.149.400,00

0046 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA 1.333.182,00 1.057.998.416,00 1.059.331.598,00

3 - Despesas Correntes 1.333.182,00 166.058.782,00 167.391.964,00

4 - Despesas de Capital 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

7 - RESERVA DO RPPS 0,00 890.439.634,00 890.439.634,00

0048 - GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL 1.010.000,00 8.356.986,00 9.366.986,00

3 - Despesas Correntes 430.000,00 7.204.600,00 7.634.600,00

4 - Despesas de Capital 580.000,00 1.152.386,00 1.732.386,00

0049 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO E ORDENAMENTO TERRITORIAL 11.391.000,00 0,00 11.391.000,00

3 - Despesas Correntes 5.737.000,00 0,00 5.737.000,00

4 - Despesas de Capital 5.654.000,00 0,00 5.654.000,00

0050 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO 152.949.858,00 0,00 152.949.858,00

3 - Despesas Correntes 146.069.858,00 0,00 146.069.858,00

4 - Despesas de Capital 6.880.000,00 0,00 6.880.000,00

0051 - MELHORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 19.928.518,00 0,00 19.928.518,00

3 - Despesas Correntes 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00

4 - Despesas de Capital 12.628.518,00 0,00 12.628.518,00

0052 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - TJAP 301.209.234,00 0,00 301.209.234,00

3 - Despesas Correntes 300.757.284,00 0,00 300.757.284,00

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Page 20: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Programa / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

4 - Despesas de Capital 451.950,00 0,00 451.950,00

0053 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.920.000,00 100.000,00 2.020.000,00

3 - Despesas Correntes 1.800.000,00 50.000,00 1.850.000,00

4 - Despesas de Capital 120.000,00 50.000,00 170.000,00

0054 - PROMOÇÃO E DEFESA DA SOCIEDADE 473.800,00 0,00 473.800,00

3 - Despesas Correntes 443.800,00 0,00 443.800,00

4 - Despesas de Capital 30.000,00 0,00 30.000,00

0055 - GESTÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 157.849.304,00 0,00 157.849.304,00

3 - Despesas Correntes 154.567.154,00 0,00 154.567.154,00

4 - Despesas de Capital 3.282.150,00 0,00 3.282.150,00

0056 - MODERNIZAÇÃO E GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2.592.360,00 0,00 2.592.360,00

3 - Despesas Correntes 1.867.360,00 0,00 1.867.360,00

4 - Despesas de Capital 725.000,00 0,00 725.000,00

0057 - MANUTENÇÃO DA ORDEM JURÍDICA E DA PAZ SOCIAL 0,00 6.924.454,00 6.924.454,00

3 - Despesas Correntes 0,00 5.505.014,00 5.505.014,00

4 - Despesas de Capital 0,00 1.419.440,00 1.419.440,00

0058 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.372.718,00 1.372.718,00

3 - Despesas Correntes 0,00 968.862,00 968.862,00

4 - Despesas de Capital 0,00 403.856,00 403.856,00

0059 - ESTRUTURA FÍSICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ 270.000,00 0,00 270.000,00

3 - Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00

4 - Despesas de Capital 260.000,00 0,00 260.000,00

0060 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 69.019.044,00 63.000,00 69.082.044,00

3 - Despesas Correntes 67.169.044,00 58.000,00 67.227.044,00

4 - Despesas de Capital 1.850.000,00 5.000,00 1.855.000,00

0061 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 533.063.417,00 0,00 533.063.417,00

3 - Despesas Correntes 441.184.171,00 0,00 441.184.171,00

4 - Despesas de Capital 91.879.246,00 0,00 91.879.246,00

0062 - AMAPÁ JOVEM 15.000,00 0,00 15.000,00

3 - Despesas Correntes 15.000,00 0,00 15.000,00

0063 - AMAPÁ INDÍGENA 15.000,00 0,00 15.000,00

3 - Despesas Correntes 15.000,00 0,00 15.000,00

0064 - AMAPÁ AFRO 15.000,00 0,00 15.000,00

3 - Despesas Correntes 15.000,00 0,00 15.000,00

0065 - GARANTIA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 8.000,00 0,00 8.000,00

3 - Despesas Correntes 6.000,00 0,00 6.000,00

4 - Despesas de Capital 2.000,00 0,00 2.000,00

Página 5/6

Page 21: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Programa / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

0066 - SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 5.614.457,00 0,00 5.614.457,00

3 - Despesas Correntes 5.509.457,00 0,00 5.509.457,00

4 - Despesas de Capital 105.000,00 0,00 105.000,00

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 46.441.890,00 0,00 46.441.890,00

9 - Reserva de Contingência 46.441.890,00 0,00 46.441.890,00

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Page 22: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Governo do Estado do Amapá

PAT - Capítulo I.4 - Demonstrativo de Dispêndio por Unidade Orçamentária

Emitido em: 30/01/18 15:02Exercício :

2018

Unidade Orçamentária / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

Total 4.526.989.182,00 1.320.633.332,00 5.847.622.514,00

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 172.878.376,00 0,00 172.878.376,00

3 - Despesas Correntes 153.369.858,00 0,00 153.369.858,00

4 - Despesas de Capital 19.508.518,00 0,00 19.508.518,00

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS 69.019.044,00 0,00 69.019.044,00

3 - Despesas Correntes 67.169.044,00 0,00 67.169.044,00

4 - Despesas de Capital 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00

02301 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - FMTCE 0,00 63.000,00 63.000,00

3 - Despesas Correntes 0,00 58.000,00 58.000,00

4 - Despesas de Capital 0,00 5.000,00 5.000,00

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 304.071.594,00 0,00 304.071.594,00

3 - Despesas Correntes 302.634.644,00 0,00 302.634.644,00

4 - Despesas de Capital 1.436.950,00 0,00 1.436.950,00

03301 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA 0,00 6.924.454,00 6.924.454,00

3 - Despesas Correntes 0,00 5.505.014,00 5.505.014,00

4 - Despesas de Capital 0,00 1.419.440,00 1.419.440,00

03302 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 0,00 1.372.718,00 1.372.718,00

3 - Despesas Correntes 0,00 968.862,00 968.862,00

4 - Despesas de Capital 0,00 403.856,00 403.856,00

04101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 160.243.104,00 0,00 160.243.104,00

3 - Despesas Correntes 156.810.954,00 0,00 156.810.954,00

4 - Despesas de Capital 3.432.150,00 0,00 3.432.150,00

04301 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 100.000,00 100.000,00

3 - Despesas Correntes 0,00 50.000,00 50.000,00

4 - Despesas de Capital 0,00 50.000,00 50.000,00

06101 - GABINETE DO GOVERNADOR 3.691.670,00 0,00 3.691.670,00

3 - Despesas Correntes 3.541.670,00 0,00 3.541.670,00

4 - Despesas de Capital 150.000,00 0,00 150.000,00

06202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ 1.515.550,00 0,00 1.515.550,00

3 - Despesas Correntes 1.290.550,00 0,00 1.290.550,00

4 - Despesas de Capital 225.000,00 0,00 225.000,00

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Page 23: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Unidade Orçamentária / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

07101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1.871.510,00 0,00 1.871.510,00

3 - Despesas Correntes 1.610.800,00 0,00 1.610.800,00

4 - Despesas de Capital 260.710,00 0,00 260.710,00

08101 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ EM BRASÍLIA 979.026,00 0,00 979.026,00

3 - Despesas Correntes 869.026,00 0,00 869.026,00

4 - Despesas de Capital 110.000,00 0,00 110.000,00

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 11.000.100,00 0,00 11.000.100,00

3 - Despesas Correntes 10.900.100,00 0,00 10.900.100,00

4 - Despesas de Capital 100.000,00 0,00 100.000,00

09201 - RÁDIO DIFUSORA DE MACAPÁ 294.457,00 204.664,00 499.121,00

3 - Despesas Correntes 258.891,00 204.664,00 463.555,00

4 - Despesas de Capital 35.566,00 0,00 35.566,00

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 779.805.330,00 0,00 779.805.330,00

3 - Despesas Correntes 779.505.330,00 0,00 779.505.330,00

4 - Despesas de Capital 300.000,00 0,00 300.000,00

13103 - SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 5.614.457,00 0,00 5.614.457,00

3 - Despesas Correntes 5.509.457,00 0,00 5.509.457,00

4 - Despesas de Capital 105.000,00 0,00 105.000,00

13203 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ 624.655,00 11.278,00 635.933,00

3 - Despesas Correntes 584.655,00 11.278,00 595.933,00

4 - Despesas de Capital 40.000,00 0,00 40.000,00

13204 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA 1.333.182,00 22.449.144,00 23.782.326,00

3 - Despesas Correntes 1.333.182,00 20.228.144,00 21.561.326,00

4 - Despesas de Capital 0,00 2.221.000,00 2.221.000,00

13205 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIRO 0,00 755.612.850,00 755.612.850,00

3 - Despesas Correntes 0,00 150.695.400,00 150.695.400,00

7 - RESERVA DO RPPS 0,00 604.917.450,00 604.917.450,00

13206 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO 0,00 297.783.184,00 297.783.184,00

3 - Despesas Correntes 0,00 12.261.000,00 12.261.000,00

7 - RESERVA DO RPPS 0,00 285.522.184,00 285.522.184,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 543.599.254,00 0,00 543.599.254,00

3 - Despesas Correntes 444.420.608,00 0,00 444.420.608,00

4 - Despesas de Capital 99.178.646,00 0,00 99.178.646,00

14201 - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ - JUCAP 0,00 1.627.053,00 1.627.053,00

3 - Despesas Correntes 0,00 1.522.053,00 1.522.053,00

4 - Despesas de Capital 0,00 105.000,00 105.000,00

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 25.945.586,00 0,00 25.945.586,00

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Page 24: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Unidade Orçamentária / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

3 - Despesas Correntes 8.507.000,00 0,00 8.507.000,00

4 - Despesas de Capital 17.438.586,00 0,00 17.438.586,00

15201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 8.356.986,00 8.356.986,00

3 - Despesas Correntes 0,00 7.204.600,00 7.204.600,00

4 - Despesas de Capital 0,00 1.152.386,00 1.152.386,00

15203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM 354.600,00 850.050,00 1.204.650,00

3 - Despesas Correntes 204.600,00 740.050,00 944.650,00

4 - Despesas de Capital 150.000,00 110.000,00 260.000,00

16101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 1.462.100,00 0,00 1.462.100,00

3 - Despesas Correntes 1.357.100,00 0,00 1.357.100,00

4 - Despesas de Capital 105.000,00 0,00 105.000,00

18101 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 720.120,00 0,00 720.120,00

3 - Despesas Correntes 720.120,00 0,00 720.120,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 198.128.137,00 0,00 198.128.137,00

3 - Despesas Correntes 2.993.136,00 0,00 2.993.136,00

4 - Despesas de Capital 195.135.001,00 0,00 195.135.001,00

20204 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO 200.010,00 0,00 200.010,00

3 - Despesas Correntes 176.608,00 0,00 176.608,00

4 - Despesas de Capital 23.402,00 0,00 23.402,00

20205 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 0,00 27.933.622,00 27.933.622,00

3 - Despesas Correntes 0,00 27.091.115,00 27.091.115,00

4 - Despesas de Capital 0,00 842.507,00 842.507,00

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE 248.279.969,00 0,00 248.279.969,00

3 - Despesas Correntes 25.331.226,00 0,00 25.331.226,00

4 - Despesas de Capital 222.948.743,00 0,00 222.948.743,00

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 11.198.473,00 0,00 11.198.473,00

3 - Despesas Correntes 5.658.473,00 0,00 5.658.473,00

4 - Despesas de Capital 5.540.000,00 0,00 5.540.000,00

23201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO AMAPÁ 688.600,00 2.325.151,00 3.013.751,00

3 - Despesas Correntes 638.600,00 595.151,00 1.233.751,00

4 - Despesas de Capital 50.000,00 1.730.000,00 1.780.000,00

23203 - AGÊNCIA DE PESCA DO AMAPÁ 1.055.525,00 1.052.200,00 2.107.725,00

3 - Despesas Correntes 1.025.525,00 37.200,00 1.062.725,00

4 - Despesas de Capital 30.000,00 1.015.000,00 1.045.000,00

23204 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA 728.500,00 1.250.204,00 1.978.704,00

3 - Despesas Correntes 611.795,00 855.000,00 1.466.795,00

4 - Despesas de Capital 116.705,00 395.204,00 511.909,00

Página 3/6

Page 25: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Unidade Orçamentária / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

23205 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTA DO AMAPÁ 799.897,00 1.649.147,00 2.449.044,00

3 - Despesas Correntes 799.897,00 1.248.140,00 2.048.037,00

4 - Despesas de Capital 0,00 401.007,00 401.007,00

23301 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ 20.784.530,00 0,00 20.784.530,00

3 - Despesas Correntes 20.493.239,00 0,00 20.493.239,00

4 - Despesas de Capital 291.291,00 0,00 291.291,00

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 2.928.480,00 0,00 2.928.480,00

3 - Despesas Correntes 2.869.816,00 0,00 2.869.816,00

4 - Despesas de Capital 58.664,00 0,00 58.664,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 779.041,00 0,00 779.041,00

3 - Despesas Correntes 779.041,00 0,00 779.041,00

25201 - INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ 1.807.274,00 2.087.650,00 3.894.924,00

3 - Despesas Correntes 1.807.274,00 1.607.650,00 3.414.924,00

4 - Despesas de Capital 0,00 480.000,00 480.000,00

25202 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ 17.988.458,00 1.977.666,00 19.966.124,00

3 - Despesas Correntes 14.538.458,00 538.092,00 15.076.550,00

4 - Despesas de Capital 3.450.000,00 1.439.574,00 4.889.574,00

25203 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ 950.200,00 497.425,00 1.447.625,00

3 - Despesas Correntes 879.200,00 444.600,00 1.323.800,00

4 - Despesas de Capital 71.000,00 52.825,00 123.825,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 933.424,00 0,00 933.424,00

3 - Despesas Correntes 812.424,00 0,00 812.424,00

4 - Despesas de Capital 121.000,00 0,00 121.000,00

26201 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO TERRITORIAL 1.675.360,00 2.545.581,00 4.220.941,00

3 - Despesas Correntes 1.629.980,00 2.137.000,00 3.766.980,00

4 - Despesas de Capital 45.380,00 408.581,00 453.961,00

26301 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE 0,00 2.373.763,00 2.373.763,00

3 - Despesas Correntes 0,00 1.743.763,00 1.743.763,00

4 - Despesas de Capital 0,00 630.000,00 630.000,00

26302 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO AMAPÁ - FERH 0,00 821.000,00 821.000,00

3 - Despesas Correntes 0,00 670.000,00 670.000,00

4 - Despesas de Capital 0,00 151.000,00 151.000,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

3 - Despesas Correntes 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00

4 - Despesas de Capital 40.000,00 0,00 40.000,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1.117.433.154,00 0,00 1.117.433.154,00

3 - Despesas Correntes 1.089.579.195,00 0,00 1.089.579.195,00

Página 4/6

Page 26: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Unidade Orçamentária / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

4 - Despesas de Capital 27.853.959,00 0,00 27.853.959,00

29101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E DO LAZER 6.210.400,00 0,00 6.210.400,00

3 - Despesas Correntes 6.177.400,00 0,00 6.177.400,00

4 - Despesas de Capital 33.000,00 0,00 33.000,00

29301 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DO AMAPÁ 0,00 422.946,00 422.946,00

3 - Despesas Correntes 0,00 422.946,00 422.946,00

30201 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ 0,00 1.604.010,00 1.604.010,00

3 - Despesas Correntes 0,00 804.010,00 804.010,00

4 - Despesas de Capital 0,00 800.000,00 800.000,00

30203 - SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ - SVS 0,00 54.584,00 54.584,00

3 - Despesas Correntes 0,00 54.584,00 54.584,00

30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 600.618.988,00 139.179.600,00 739.798.588,00

3 - Despesas Correntes 592.936.224,00 133.621.221,00 726.557.445,00

4 - Despesas de Capital 7.682.764,00 5.558.379,00 13.241.143,00

31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 1.200.800,00 0,00 1.200.800,00

3 - Despesas Correntes 1.085.800,00 0,00 1.085.800,00

4 - Despesas de Capital 115.000,00 0,00 115.000,00

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 6.068.382,00 51.986,00 6.120.368,00

3 - Despesas Correntes 5.817.800,00 51.986,00 5.869.786,00

4 - Despesas de Capital 250.582,00 0,00 250.582,00

31301 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 67.142.122,00 3.546.963,00 70.689.085,00

3 - Despesas Correntes 67.142.122,00 2.584.859,00 69.726.981,00

4 - Despesas de Capital 0,00 962.104,00 962.104,00

31302 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 150.120,00 0,00 150.120,00

3 - Despesas Correntes 150.120,00 0,00 150.120,00

31303 - FUNDO ESTADUAL DO PASSE SOCIAL ESTUDANTIL 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

3 - Despesas Correntes 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

32101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 13.676.156,00 0,00 13.676.156,00

3 - Despesas Correntes 13.101.056,00 0,00 13.101.056,00

4 - Despesas de Capital 575.100,00 0,00 575.100,00

33101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 10.870.418,00 0,00 10.870.418,00

3 - Despesas Correntes 3.390.200,00 0,00 3.390.200,00

4 - Despesas de Capital 7.480.218,00 0,00 7.480.218,00

33201 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO AMAPÁ 716.220,00 398.466,00 1.114.686,00

3 - Despesas Correntes 704.220,00 398.466,00 1.102.686,00

4 - Despesas de Capital 12.000,00 0,00 12.000,00

33202 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO 14.342.991,00 509.687,00 14.852.678,00

Página 5/6

Page 27: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Unidade Orçamentária / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

3 - Despesas Correntes 14.002.678,00 0,00 14.002.678,00

4 - Despesas de Capital 340.313,00 509.687,00 850.000,00

33301 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL 0,00 440.856,00 440.856,00

3 - Despesas Correntes 0,00 80.000,00 80.000,00

4 - Despesas de Capital 0,00 360.856,00 360.856,00

33302 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ - FUNPAP 0,00 32.065.444,00 32.065.444,00

3 - Despesas Correntes 0,00 81.000,00 81.000,00

4 - Despesas de Capital 0,00 31.984.444,00 31.984.444,00

34101 - POLÍCIA MILITAR 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

3 - Despesas Correntes 11.335.000,00 0,00 11.335.000,00

4 - Despesas de Capital 2.665.000,00 0,00 2.665.000,00

35101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ 5.333.621,00 0,00 5.333.621,00

3 - Despesas Correntes 5.043.621,00 0,00 5.043.621,00

4 - Despesas de Capital 290.000,00 0,00 290.000,00

36101 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 3.599.484,00 0,00 3.599.484,00

3 - Despesas Correntes 3.078.484,00 0,00 3.078.484,00

4 - Despesas de Capital 521.000,00 0,00 521.000,00

36301 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FREBOM 0,00 2.490.000,00 2.490.000,00

3 - Despesas Correntes 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00

4 - Despesas de Capital 0,00 840.000,00 840.000,00

37101 - POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 2.270.014,00 0,00 2.270.014,00

3 - Despesas Correntes 2.100.014,00 0,00 2.100.014,00

4 - Despesas de Capital 170.000,00 0,00 170.000,00

38101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 11.200.000,00 0,00 11.200.000,00

3 - Despesas Correntes 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00

4 - Despesas de Capital 100.000,00 0,00 100.000,00

42101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC 7.564.829,00 0,00 7.564.829,00

3 - Despesas Correntes 3.870.000,00 0,00 3.870.000,00

4 - Despesas de Capital 3.694.829,00 0,00 3.694.829,00

99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 46.441.890,00 0,00 46.441.890,00

9 - Reserva de Contingência 46.441.890,00 0,00 46.441.890,00

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Page 28: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Governo do Estado do Amapá

PAT - Capítulo I.5 - Demonstrativo de Dispêndio por UO, segundo Eixo, Categoria e as Fontes

Emitido em: 30/01/18 15:05

Exercício :

2018

Eixo / Unidade Orçamentária / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

Total 4.526.989.182,00 1.320.633.332,00 5.847.622.514,00

1 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 72.207.898,00 16.931.787,00 89.139.685,00

06202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ 1.415.550,00 0,00 1.415.550,00

3 - Despesas Correntes 1.270.550,00 0,00 1.270.550,00

4 - Despesas de Capital 145.000,00 0,00 145.000,00

14201 - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ - JUCAP 0,00 315.000,00 315.000,00

3 - Despesas Correntes 0,00 285.000,00 285.000,00

4 - Despesas de Capital 0,00 30.000,00 30.000,00

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 7.274.586,00 0,00 7.274.586,00

4 - Despesas de Capital 7.274.586,00 0,00 7.274.586,00

15203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM 0,00 37.000,00 37.000,00

3 - Despesas Correntes 0,00 37.000,00 37.000,00

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 11.198.473,00 0,00 11.198.473,00

3 - Despesas Correntes 5.658.473,00 0,00 5.658.473,00

4 - Despesas de Capital 5.540.000,00 0,00 5.540.000,00

23201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO AMAPÁ 688.600,00 2.325.151,00 3.013.751,00

3 - Despesas Correntes 638.600,00 595.151,00 1.233.751,00

4 - Despesas de Capital 50.000,00 1.730.000,00 1.780.000,00

23203 - AGÊNCIA DE PESCA DO AMAPÁ 1.055.525,00 1.052.200,00 2.107.725,00

3 - Despesas Correntes 1.025.525,00 37.200,00 1.062.725,00

4 - Despesas de Capital 30.000,00 1.015.000,00 1.045.000,00

23204 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA 728.500,00 1.250.204,00 1.978.704,00

3 - Despesas Correntes 611.795,00 855.000,00 1.466.795,00

4 - Despesas de Capital 116.705,00 395.204,00 511.909,00

23205 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTA DO AMAPÁ 799.897,00 1.649.147,00 2.449.044,00

3 - Despesas Correntes 799.897,00 1.248.140,00 2.048.037,00

4 - Despesas de Capital 0,00 401.007,00 401.007,00

23301 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ 20.784.530,00 0,00 20.784.530,00

3 - Despesas Correntes 20.493.239,00 0,00 20.493.239,00

Página 1/7

Page 29: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

4 - Despesas de Capital 291.291,00 0,00 291.291,00

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 2.928.480,00 0,00 2.928.480,00

3 - Despesas Correntes 2.869.816,00 0,00 2.869.816,00

4 - Despesas de Capital 58.664,00 0,00 58.664,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 779.041,00 0,00 779.041,00

3 - Despesas Correntes 779.041,00 0,00 779.041,00

25201 - INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ 1.807.274,00 2.087.650,00 3.894.924,00

3 - Despesas Correntes 1.807.274,00 1.607.650,00 3.414.924,00

4 - Despesas de Capital 0,00 480.000,00 480.000,00

25202 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ 17.988.458,00 1.977.666,00 19.966.124,00

3 - Despesas Correntes 14.538.458,00 538.092,00 15.076.550,00

4 - Despesas de Capital 3.450.000,00 1.439.574,00 4.889.574,00

25203 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ 950.200,00 497.425,00 1.447.625,00

3 - Despesas Correntes 879.200,00 444.600,00 1.323.800,00

4 - Despesas de Capital 71.000,00 52.825,00 123.825,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 933.424,00 0,00 933.424,00

3 - Despesas Correntes 812.424,00 0,00 812.424,00

4 - Despesas de Capital 121.000,00 0,00 121.000,00

26201 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO TERRITORIAL 1.675.360,00 2.545.581,00 4.220.941,00

3 - Despesas Correntes 1.629.980,00 2.137.000,00 3.766.980,00

4 - Despesas de Capital 45.380,00 408.581,00 453.961,00

26301 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE 0,00 2.373.763,00 2.373.763,00

3 - Despesas Correntes 0,00 1.743.763,00 1.743.763,00

4 - Despesas de Capital 0,00 630.000,00 630.000,00

26302 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO AMAPÁ - FERH 0,00 821.000,00 821.000,00

3 - Despesas Correntes 0,00 670.000,00 670.000,00

4 - Despesas de Capital 0,00 151.000,00 151.000,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

3 - Despesas Correntes 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00

4 - Despesas de Capital 40.000,00 0,00 40.000,00

2 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.827.420.242,00 144.860.089,00 1.972.280.331,00

18101 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 720.120,00 0,00 720.120,00

3 - Despesas Correntes 720.120,00 0,00 720.120,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1.117.433.154,00 0,00 1.117.433.154,00

3 - Despesas Correntes 1.089.579.195,00 0,00 1.089.579.195,00

4 - Despesas de Capital 27.853.959,00 0,00 27.853.959,00

29101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E DO LAZER 6.210.400,00 0,00 6.210.400,00

Página 2/7

Page 30: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

3 - Despesas Correntes 6.177.400,00 0,00 6.177.400,00

4 - Despesas de Capital 33.000,00 0,00 33.000,00

29301 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DO AMAPÁ 0,00 422.946,00 422.946,00

3 - Despesas Correntes 0,00 422.946,00 422.946,00

30201 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ 0,00 1.604.010,00 1.604.010,00

3 - Despesas Correntes 0,00 804.010,00 804.010,00

4 - Despesas de Capital 0,00 800.000,00 800.000,00

30203 - SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ - SVS 0,00 54.584,00 54.584,00

3 - Despesas Correntes 0,00 54.584,00 54.584,00

30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 600.618.988,00 139.179.600,00 739.798.588,00

3 - Despesas Correntes 592.936.224,00 133.621.221,00 726.557.445,00

4 - Despesas de Capital 7.682.764,00 5.558.379,00 13.241.143,00

31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 1.200.800,00 0,00 1.200.800,00

3 - Despesas Correntes 1.085.800,00 0,00 1.085.800,00

4 - Despesas de Capital 115.000,00 0,00 115.000,00

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 6.068.382,00 51.986,00 6.120.368,00

3 - Despesas Correntes 5.817.800,00 51.986,00 5.869.786,00

4 - Despesas de Capital 250.582,00 0,00 250.582,00

31301 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 67.142.122,00 3.546.963,00 70.689.085,00

3 - Despesas Correntes 67.142.122,00 2.584.859,00 69.726.981,00

4 - Despesas de Capital 0,00 962.104,00 962.104,00

31302 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 150.120,00 0,00 150.120,00

3 - Despesas Correntes 150.120,00 0,00 150.120,00

31303 - FUNDO ESTADUAL DO PASSE SOCIAL ESTUDANTIL 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

3 - Despesas Correntes 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

32101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 13.676.156,00 0,00 13.676.156,00

3 - Despesas Correntes 13.101.056,00 0,00 13.101.056,00

4 - Despesas de Capital 575.100,00 0,00 575.100,00

38101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 11.200.000,00 0,00 11.200.000,00

3 - Despesas Correntes 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00

4 - Despesas de Capital 100.000,00 0,00 100.000,00

3 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA 454.172.945,00 27.933.622,00 482.106.567,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 198.128.137,00 0,00 198.128.137,00

3 - Despesas Correntes 2.993.136,00 0,00 2.993.136,00

4 - Despesas de Capital 195.135.001,00 0,00 195.135.001,00

20204 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO 200.010,00 0,00 200.010,00

3 - Despesas Correntes 176.608,00 0,00 176.608,00

Página 3/7

Page 31: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

4 - Despesas de Capital 23.402,00 0,00 23.402,00

20205 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 0,00 27.933.622,00 27.933.622,00

3 - Despesas Correntes 0,00 27.091.115,00 27.091.115,00

4 - Despesas de Capital 0,00 842.507,00 842.507,00

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE 248.279.969,00 0,00 248.279.969,00

3 - Despesas Correntes 25.331.226,00 0,00 25.331.226,00

4 - Despesas de Capital 222.948.743,00 0,00 222.948.743,00

42101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC 7.564.829,00 0,00 7.564.829,00

3 - Despesas Correntes 3.870.000,00 0,00 3.870.000,00

4 - Despesas de Capital 3.694.829,00 0,00 3.694.829,00

4 - DESENVOLVIMENTO DA DEFESA SOCIAL 51.132.748,00 35.904.453,00 87.037.201,00

33101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 10.870.418,00 0,00 10.870.418,00

3 - Despesas Correntes 3.390.200,00 0,00 3.390.200,00

4 - Despesas de Capital 7.480.218,00 0,00 7.480.218,00

33201 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO AMAPÁ 716.220,00 398.466,00 1.114.686,00

3 - Despesas Correntes 704.220,00 398.466,00 1.102.686,00

4 - Despesas de Capital 12.000,00 0,00 12.000,00

33202 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO 14.342.991,00 509.687,00 14.852.678,00

3 - Despesas Correntes 14.002.678,00 0,00 14.002.678,00

4 - Despesas de Capital 340.313,00 509.687,00 850.000,00

33301 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL 0,00 440.856,00 440.856,00

3 - Despesas Correntes 0,00 80.000,00 80.000,00

4 - Despesas de Capital 0,00 360.856,00 360.856,00

33302 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ - FUNPAP 0,00 32.065.444,00 32.065.444,00

3 - Despesas Correntes 0,00 81.000,00 81.000,00

4 - Despesas de Capital 0,00 31.984.444,00 31.984.444,00

34101 - POLÍCIA MILITAR 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

3 - Despesas Correntes 11.335.000,00 0,00 11.335.000,00

4 - Despesas de Capital 2.665.000,00 0,00 2.665.000,00

35101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ 5.333.621,00 0,00 5.333.621,00

3 - Despesas Correntes 5.043.621,00 0,00 5.043.621,00

4 - Despesas de Capital 290.000,00 0,00 290.000,00

36101 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 3.599.484,00 0,00 3.599.484,00

3 - Despesas Correntes 3.078.484,00 0,00 3.078.484,00

4 - Despesas de Capital 521.000,00 0,00 521.000,00

36301 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FREBOM 0,00 2.490.000,00 2.490.000,00

3 - Despesas Correntes 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00

Página 4/7

Page 32: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

4 - Despesas de Capital 0,00 840.000,00 840.000,00

37101 - POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 2.270.014,00 0,00 2.270.014,00

3 - Despesas Correntes 2.100.014,00 0,00 2.100.014,00

4 - Despesas de Capital 170.000,00 0,00 170.000,00

5 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E FINANÇAS 1.415.843.231,00 1.086.543.209,00 2.502.386.440,00

06101 - GABINETE DO GOVERNADOR 3.691.670,00 0,00 3.691.670,00

3 - Despesas Correntes 3.541.670,00 0,00 3.541.670,00

4 - Despesas de Capital 150.000,00 0,00 150.000,00

06202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ 100.000,00 0,00 100.000,00

3 - Despesas Correntes 20.000,00 0,00 20.000,00

4 - Despesas de Capital 80.000,00 0,00 80.000,00

07101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1.871.510,00 0,00 1.871.510,00

3 - Despesas Correntes 1.610.800,00 0,00 1.610.800,00

4 - Despesas de Capital 260.710,00 0,00 260.710,00

08101 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ EM BRASÍLIA 979.026,00 0,00 979.026,00

3 - Despesas Correntes 869.026,00 0,00 869.026,00

4 - Despesas de Capital 110.000,00 0,00 110.000,00

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 11.000.100,00 0,00 11.000.100,00

3 - Despesas Correntes 10.900.100,00 0,00 10.900.100,00

4 - Despesas de Capital 100.000,00 0,00 100.000,00

09201 - RÁDIO DIFUSORA DE MACAPÁ 294.457,00 204.664,00 499.121,00

3 - Despesas Correntes 258.891,00 204.664,00 463.555,00

4 - Despesas de Capital 35.566,00 0,00 35.566,00

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 779.805.330,00 0,00 779.805.330,00

3 - Despesas Correntes 779.505.330,00 0,00 779.505.330,00

4 - Despesas de Capital 300.000,00 0,00 300.000,00

13103 - SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 5.614.457,00 0,00 5.614.457,00

3 - Despesas Correntes 5.509.457,00 0,00 5.509.457,00

4 - Despesas de Capital 105.000,00 0,00 105.000,00

13203 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ 624.655,00 11.278,00 635.933,00

3 - Despesas Correntes 584.655,00 11.278,00 595.933,00

4 - Despesas de Capital 40.000,00 0,00 40.000,00

13204 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA 1.333.182,00 22.449.144,00 23.782.326,00

3 - Despesas Correntes 1.333.182,00 20.228.144,00 21.561.326,00

4 - Despesas de Capital 0,00 2.221.000,00 2.221.000,00

13205 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIRO 0,00 755.612.850,00 755.612.850,00

3 - Despesas Correntes 0,00 150.695.400,00 150.695.400,00

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Page 33: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

7 - RESERVA DO RPPS 0,00 604.917.450,00 604.917.450,00

13206 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO 0,00 297.783.184,00 297.783.184,00

3 - Despesas Correntes 0,00 12.261.000,00 12.261.000,00

7 - RESERVA DO RPPS 0,00 285.522.184,00 285.522.184,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 543.599.254,00 0,00 543.599.254,00

3 - Despesas Correntes 444.420.608,00 0,00 444.420.608,00

4 - Despesas de Capital 99.178.646,00 0,00 99.178.646,00

14201 - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ - JUCAP 0,00 1.312.053,00 1.312.053,00

3 - Despesas Correntes 0,00 1.237.053,00 1.237.053,00

4 - Despesas de Capital 0,00 75.000,00 75.000,00

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 18.671.000,00 0,00 18.671.000,00

3 - Despesas Correntes 8.507.000,00 0,00 8.507.000,00

4 - Despesas de Capital 10.164.000,00 0,00 10.164.000,00

15201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 8.356.986,00 8.356.986,00

3 - Despesas Correntes 0,00 7.204.600,00 7.204.600,00

4 - Despesas de Capital 0,00 1.152.386,00 1.152.386,00

15203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM 354.600,00 813.050,00 1.167.650,00

3 - Despesas Correntes 204.600,00 703.050,00 907.650,00

4 - Despesas de Capital 150.000,00 110.000,00 260.000,00

16101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 1.462.100,00 0,00 1.462.100,00

3 - Despesas Correntes 1.357.100,00 0,00 1.357.100,00

4 - Despesas de Capital 105.000,00 0,00 105.000,00

99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 46.441.890,00 0,00 46.441.890,00

9 - Reserva de Contingência 46.441.890,00 0,00 46.441.890,00

6 - OUTROS PODERES 706.212.118,00 8.460.172,00 714.672.290,00

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 172.878.376,00 0,00 172.878.376,00

3 - Despesas Correntes 153.369.858,00 0,00 153.369.858,00

4 - Despesas de Capital 19.508.518,00 0,00 19.508.518,00

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS 69.019.044,00 0,00 69.019.044,00

3 - Despesas Correntes 67.169.044,00 0,00 67.169.044,00

4 - Despesas de Capital 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00

02301 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - FMTCE 0,00 63.000,00 63.000,00

3 - Despesas Correntes 0,00 58.000,00 58.000,00

4 - Despesas de Capital 0,00 5.000,00 5.000,00

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 304.071.594,00 0,00 304.071.594,00

3 - Despesas Correntes 302.634.644,00 0,00 302.634.644,00

4 - Despesas de Capital 1.436.950,00 0,00 1.436.950,00

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Page 34: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Categoria da Despesa Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

03301 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA 0,00 6.924.454,00 6.924.454,00

3 - Despesas Correntes 0,00 5.505.014,00 5.505.014,00

4 - Despesas de Capital 0,00 1.419.440,00 1.419.440,00

03302 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 0,00 1.372.718,00 1.372.718,00

3 - Despesas Correntes 0,00 968.862,00 968.862,00

4 - Despesas de Capital 0,00 403.856,00 403.856,00

04101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 160.243.104,00 0,00 160.243.104,00

3 - Despesas Correntes 156.810.954,00 0,00 156.810.954,00

4 - Despesas de Capital 3.432.150,00 0,00 3.432.150,00

04301 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 100.000,00 100.000,00

3 - Despesas Correntes 0,00 50.000,00 50.000,00

4 - Despesas de Capital 0,00 50.000,00 50.000,00

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Page 35: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Governo do Estado do Amapá

PAT - Capítulo I.6 - Demonstrativo de Dispêndio por poder segundo as Fontes

Emitido em: 30/01/18 15:07

Exercício :

2018

Recursos do Tesouro Recurso de Outras Fontes Total

Total 4.526.989.182,00 1.320.633.332,00 5.847.622.514,00

EXECUTIVO 3.820.777.064,00 1.312.236.160,00 5.133.013.224,00

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 172.878.376,00 0,00 172.878.376,00

TRIBUNAL DE CONTAS 69.019.044,00 0,00 69.019.044,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 304.071.594,00 8.297.172,00 312.368.766,00

MINISTÉRIO PÚBLICO 160.243.104,00 100.000,00 160.343.104,00

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Page 36: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Governo do Estado do Amapá

PAT - Capítulo I.7 - Empresas de Economia Mista

Emitido em: 31/01/18 10:20

Exercício : 2018

Unidade Orçamentária / Ação / Categoria da Despesa Valor

20201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ 74.892.091,00

1035 - GESTÃO EM SANEAMENTO 65.392.081,00

4 - Despesas de Capital 65.392.081,00

2609 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO 9.500.010,00

4 - Despesas de Capital 9.500.010,00

20202 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 694.781.300,00

2665 - AMPLIAÇÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL 694.781.300,00

4 - Despesas de Capital 694.781.300,00

20203 - COMPANHIA DE GÁS DO AMAPÁ 100.000,00

2553 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 100.000,00

4 - Despesas de Capital 100.000,00

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Page 37: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Governo do Estado do Amapá

PAT - Capítulo II

Emitido em: 30/01/18 11:00

Exercício : 2018

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

1 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.417,00 17.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.348.533,00 44.348.533,00

06202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938.731,00 938.731,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938.731,00 938.731,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938.731,00 938.731,00

2579 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - AGÊNCIA AMAPÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938.731,00 938.731,00

Gerir, administrativamente, as unidades operacionais da Agência Amapá visando a execução de suas atividades finalísticas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938.731,00 938.731,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938.731,00 938.731,00

22201 - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.000,00 685.000,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.000,00 685.000,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.000,00 685.000,00

2376 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - JUCAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.000,00 685.000,00

Prover a Jucap dos meios administrativos necessários à implementação de seus programas finalisticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.000,00 685.000,00

UNIDADES DE PLANEJAMENTO FORTALECIDAS

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.000,00 685.000,00

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.210,00 13.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.561.000,00 5.561.000,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.740.000,00 2.740.000,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.740.000,00 2.740.000,00

2542 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.740.000,00 2.740.000,00

Gerir as coordenadorias, núcleos e unidades da SDR por meio dos recursos financeiros para manter os serviços administrativos para implementação e gestão de programas finalísticos, bem como, realizar despesas com manutenção, obras e serviços de adequação que prolonguem a vida útil dos bens da infra-estrutura operacional das coordenadorias, núcleos, unidades que possibilitem melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.740.000,00 2.740.000,00

UNIDADE BENEFICIADA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.740.000,00 2.740.000,00

0012 - DESENVOLVIMENTO RURAL, AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO DO AMAPÁ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.209,00 13.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.821.000,00 2.821.000,00

Fomentar o desenvolvimento rural, agropecuário e pesqueiro, em todo estado, incentivando a produção de alimentos de origem vegetal e animal, escoamento, abastecimento, criação de rebanhos e a produção aquícola e pesqueira, garantindo a assistência técnica, o crédito rural, a fiscalização e a inspeção de produtos do setor.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.209,00 13.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.821.000,00 2.821.000,00

2546 - DIFUSÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA O SETOR RURAL DO AMAPÁ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 102.000,00

Disponibilizar a sociedade do meio rural meio para discussão das atividades econômica para modernização do setor agropecuário e de difusão de tecnologia para contínuo aperfeiçoamento nas áreas da agricultura, pecuária, extrativismos, pesca e aqüicultura.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 102.000,00

TECNOLOGIA IMPLANTADA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 102.000,00

2549 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE AÇÕES DO SETOR PRODUTIVO DO AMAPÁ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00

Sistematizar, avaliar e monitorar as Ações da SDR e Vinculadas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00

AÇÃO ACOMPANHADA E AVALIADA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00

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Page 38: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

2556 - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Prover apoio e estímulo a comercialização da produção agropecuária familiar, com a finalidade de aumentar a renda e melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais do Estado do Amapá .

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

PRODUTO COMERCIALIZADO UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

2582 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE GESTAO E PRODUÇAO DO SETOR PRIMÁRIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 154.000,00

ASSEGURAR A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES AFINS DO SETOR PRIMÁRIO.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 154.000,00

FAMÍLIA ATENDIDA FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 154.000,00

23201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO AMAPÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010.690,00 3.010.690,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010.690,00 3.010.690,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010.690,00 3.010.690,00

2291 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA- RURAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010.690,00 3.010.690,00

Gerir, administrativamente, as unidades operacionais do RURAP visando a execução de suas atividades finalísticas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010.690,00 3.010.690,00

SEDE LOCAL MANTIDA MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010.690,00 3.010.690,00

23203 - AGÊNCIA DE PESCA DO AMAPÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070.746,00 1.070.746,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070.746,00 1.070.746,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070.746,00 1.070.746,00

2397 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - PESCAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070.746,00 1.070.746,00

Gerir, administrativamente, as unidades operacionais da PESCAP visando a execução de suas atividades finalísticas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070.746,00 1.070.746,00

UNIDADE MANTIDA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070.746,00 1.070.746,00

23204 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.156,00 450.156,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.156,00 450.156,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.156,00 450.156,00

2495 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - DIAGRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.156,00 450.156,00

Gerir administrativamente as unidades operacionais da DIAGRO, visando a execução de suas atividades finalisticas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.156,00 450.156,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.156,00 450.156,00

23205 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTA DO AMAPÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.010,00 768.010,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.010,00 768.010,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.010,00 768.010,00

2650 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - IEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.010,00 768.010,00

Gerir o IEF por meio dos recursos administrativos necessários à implementação de seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.010,00 768.010,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.010,00 768.010,00

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547.594,00 1.547.594,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547.594,00 1.547.594,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547.594,00 1.547.594,00

2470 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - SETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547.594,00 1.547.594,00

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Page 39: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

Gerir de formas eficazes às ações finalísticas da Secretaria e suas unidades operacionais, buscando a melhoria da qualidade nos processos de trabalho com vista à eficácia no atendimento ao público e na prestação dos serviços ao cidadão.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547.594,00 1.547.594,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547.594,00 1.547.594,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805.200,00 805.200,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00

2538 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SETEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00

Gerir administrativamente as unidades operacionais da SETEC, visando a execução de suas atividades finalísticas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00

0013 - PROMOÇÃO E INCENTIVO DO ENSINO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.200,00 475.200,00

Ampliar e fortalecer a capacidade científica, tecnológica e de inovação através da articulação interinstitucional e esforços conjuntos, atendendo às diretrizes estratégicas de desenvolvimento (econômico, social e ambiental) do estado do Amapá.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.200,00 475.200,00

2514 - INCENTIVO À CULTURA DA CT&I NO ENSINO BÁSICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.438,00 239.438,00

Contribuir para o ensino das ciências, por meio da formação de alunos do ensino básico, tornando-os criativos, bem informados, competitivos e críticos diante de sua realidade. Capazes de compreender seu meio e os fenômenos do meio onde estão inseridos, desconstruindo a ideia de ciência como mito. Mais especificamente implantar e consolidar a Rede de Ciências nas escolas de ensino básico. Promover a organização de eventos (exposições e feiras de ciências). Estimular a participação dos ICTIs nas escolas de ensino básico através dos clubes de ciências. Promover a capacitação de RH (professores e gestores) voltado ao ensino básico para manutenção dos Clubes de Ciências. Fomentar a participação de alunos e professores do ensino básico em eventos nacionais e internacionais; Criar condições para construção da Fábrica de Futuro e equipar o espaço físico.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.438,00 239.438,00

ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.438,00 239.438,00

2524 - DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.613,00 72.613,00

Divulgar a CT&I no âmbito das publicações e realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação. As publicações e eventos de cunho científico apoiados pela SETEC deverão estar alinhados às demandas do ARRANJOS ESTRUTURAIS. Nos meios de comunicação, em especial na Internet, ênfase deverá ser dada a priorização das ações frente às mesmas demandas. Mais especificamente a ação terá como foco:Apoio a publicações científicas, tecnológicas e de inovação;Apoio a eventos de cunho científico, tecnológico (nível superior) e de inovação;Comunicação científica, com ênfase na Internet.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.613,00 72.613,00

PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA APOIADA E DIVULGADA

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.613,00 72.613,00

2533 - ATUAÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS DO EIXO ECONOMICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.390,00 65.390,00

Atender às demandas do setor econômico do estado do Amapá voltadas ao desenvolvimento e inovação através da articulação das instituições de CT&I com as instituições que compõem o setor econômico. Essa ação se caracteriza por ser transversal e converge como atuação direta da CT&I nos órgãos de governo estadual do setor econômico:Identificar quais as demandas das instituições do setor econômico;Realizar visitas técnicas para compreensão de realidades locais; Promover a articulação das ICTIs com as demais instituições do setor econômico;Realizar capacitação e treinamentos nas mais diversas áreas demandadas;Fomentar projetos de pesquisa aplicada às demandas identificadas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.390,00 65.390,00

PROJETO DE PESQUISA APOIADO UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Page 40: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.390,00 65.390,00

2535 - TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.869,00 28.869,00

Apoiar o uso do conhecimento científico, a transferência de tecnologia e a inovação para atender prioritariamente o setor econômico do estado do Amapá com atividades de implantação de infraestrutura, formação, capacitação, e elaboração de políticas públicas.Mais especificamente a ação irá contemplar:Criar Centros de Vocação Tecnológica na capital e interior do estado;Criar Parques Tecnológicos no estado do Amapá;Ampliar e fortalecer o ensino técnico e profissionalizante em especial, no interior do estado;Estabelecer inovação como política de estado, incentivando a estruturação e consolidação dos Núcleos de Inovação Tecnológica nas ICTIs;Fortalecer a ciência, tecnologia e capacidade de inovação nas empresas do Estado do Amapá;Incentivar o uso de Energia Alternativas de Fontes Renováveis em especial Energia Solar.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.869,00 28.869,00

PROJETO IMPLANTADO. UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.869,00 28.869,00

2537 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CT&I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.890,00 68.890,00

Operacionalizar o sistema estadual de CT&I através das seguintes práticas: Reorganização do controle social do CT&I;¿ Manutenção e alimentação da base de dados de CT&I, avaliação e divulgação dos indicadores de CT&I;¿ Revisão do arcabouço legal do Sistema de CT&I;¿ Reestruturação do fundo de CT&I;¿ Consolidação da base de dados de CT&I;¿ Capacitação de RH do setor de CT&I para a captação de recursos;¿ Alinhar as ações de CT&I com as diretrizes estratégicas de desenvolvimento do estado do Amapá

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.890,00 68.890,00

SISTEMA CONSOLIDADO. % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.890,00 68.890,00

25201 - INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039.112,00 3.039.112,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00 1.196.000,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00 1.196.000,00

2299 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - IEPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00 1.196.000,00

Gerir, administrativamente, as unidades operacionais do IEPA visando a execução de suas atividades finalísticas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00 1.196.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00 1.196.000,00

0013 - PROMOÇÃO E INCENTIVO DO ENSINO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.843.112,00 1.843.112,00

Ampliar e fortalecer a capacidade científica, tecnológica e de inovação através da articulação interinstitucional e esforços conjuntos, atendendo às diretrizes estratégicas de desenvolvimento (econômico, social e ambiental) do estado do Amapá.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.843.112,00 1.843.112,00

1004 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICOS VOLTADOS AOS APLS LOCAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00 79.000,00

DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS NO ESTADO DO AMAPÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00 79.000,00

EMPRESA ASSISTIDA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00 79.000,00

1005 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICOS NO TERRITORIO AMAPAENSE E NA FAIXA DE FRONTEIRA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.000,00 373.000,00

REALIZAR ESTUDOS, AVALIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIAGNÓSTICOS REFERENTE AO IEPA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.000,00 373.000,00

PESQUISA REALIZADA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.000,00 373.000,00

1006 - DIAGNOSTICOS SOCIOECONOMICO E AMBIENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.060,00 198.060,00

REALIZAR DIAGNÓSTICOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS DO TERRITÓRIO DO AMAPÁ.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.060,00 198.060,00

CARTA ELABORADA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.060,00 198.060,00

2691 - DIVULGAÇAO CIENTIFICA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.052,00 1.193.052,00

Página 4/23

Page 41: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

DIVULGAR DE FORMA CIENTÍFICA OS SERVIÇOS AMBIENTAIS,AMPLIAR A BASE DE PESQUISA RELACIONADAS AO IEPA.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.052,00 1.193.052,00

EVENTO REALIZADO UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.052,00 1.193.052,00

25202 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.571,00 3.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.486.440,00 15.486.440,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.451.270,00 3.451.270,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.451.270,00 3.451.270,00

2656 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - UEAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.451.270,00 3.451.270,00

Gerir os serviços administrativos da UEAP, necessários as suas atividades fins.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.451.270,00 3.451.270,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.451.270,00 3.451.270,00

0013 - PROMOÇÃO E INCENTIVO DO ENSINO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.035.170,00 12.035.170,00

Ampliar e fortalecer a capacidade científica, tecnológica e de inovação através da articulação interinstitucional e esforços conjuntos, atendendo às diretrizes estratégicas de desenvolvimento (econômico, social e ambiental) do estado do Amapá.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.035.170,00 12.035.170,00

2590 - CONSOLIDAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA UEAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.945.330,00 8.945.330,00

Consolidar e modernizar o sistema educacional de educação superior na rede pública do Estado do Amapá por meio da implementação de políticas públicas visando o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural e garantir a efetividade das atividades da Universidade do Estado do Amapá, por meio de uma gestão qualificada, assegurando os padrões de excelência em pesquisa, ensino e extensão.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.945.330,00 8.945.330,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.945.330,00 8.945.330,00

2597 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890.000,00 1.890.000,00

a) Contribuir na formação de recursos humanos qualificados a fim de favorecer o desenvolvimento do Estado do Amapá. b) Fortalecimento do Estado do Amapá e da Universidade do estado do Amapá no cenário científico nacional. c) Divulgação do conhecimento científico no Estado do Amapá. d) Apoio à cooperação interinstitucional. e) Fixação de doutores no Estado do Amapá.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890.000,00 1.890.000,00

PROJETO FINANCIADO UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890.000,00 1.890.000,00

2606 - EXPANSÃO, INTERIORIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.840,00 347.840,00

1. Implantação da Educação à distância: ampliar a atuação através da promoção da interiorização da universidade por meio do ensino a distância. 2. Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica: proporcionar formação continuada para os docente da rede básica pública de educação para promoção de uma educação pública adequada e com qualidade. 3. Implantação de novos cursos de graduação: Ampliar a atuação da UEAP com vistas a promoção do desenvolvimento social e econômico do Estado do Amapá. 4. Criação e implantação das Escolas de Aplicação. 5. Contratação de empresa para suporte ao setor de estágios. 6. Programa de bolsa Monitoria: Desenvolver atividades de auxílio à docência, sob a orientação dos docentes responsáveis pelas disciplinas. 7. Implantação do Programa de Educação Tutorial (PET).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.840,00 347.840,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.840,00 347.840,00

2610 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS, CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852.000,00 852.000,00

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Page 42: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

1. Implantação da Escola de Extensão. 2. Incentivo à Realização de Eventos Científicos, Tecnológicos, Artísticos e Culturais. 3. Implantação do Ambiente Tecnológico da UEAP. 4. Instituição do Ambiente Cultural da UEAP. 5. Incentivo à Prática Docente com foco na Sociedade: Cursinho Preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. 6. Seminário Anual de Extensão da UEAP e Fórum de Discussão Extensionista da UEAP. 7. Apoio Financeiro aos Projetos de Extensão 8. Criação e Implementação do Centro de Idiomas da UEAP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852.000,00 852.000,00

PROJETO DE EXTENÇÃO UNIVERSITÁRIA APOIADO

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852.000,00 852.000,00

25203 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.889.737,00 4.889.737,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.690,00 528.690,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.690,00 528.690,00

2419 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FAPEAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.690,00 528.690,00

Gerir a FAPEAP dos meios administrativos necessários à implementação de seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.690,00 528.690,00

APOIO ADMINISTRATIVO UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.690,00 528.690,00

0013 - PROMOÇÃO E INCENTIVO DO ENSINO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.361.047,00 4.361.047,00

Ampliar e fortalecer a capacidade científica, tecnológica e de inovação através da articulação interinstitucional e esforços conjuntos, atendendo às diretrizes estratégicas de desenvolvimento (econômico, social e ambiental) do estado do Amapá.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.361.047,00 4.361.047,00

2401 - FOMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.289.286,00 4.289.286,00

Melhorar a infraestrutura dos laboratórios de pesquisa em CT&I é um fator primordial para o desenvolvimento do setor e para a melhoria da qualidade do conhecimento produzido e da aplicação deste para atender as demandas dos arranjos prioritários, além disso, essa ação contribuirá para a melhor qualificação de recursos humanos em nível local, bem como, para a atração e fixação de pesquisadores em áreas estratégicas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.289.286,00 4.289.286,00

PROJETOS APOIADOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.289.286,00 4.289.286,00

2417 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00

Estimular a cultura de CT&I em todos os níveis de ensino contribuindo para a formação de alunos tornando-os bem informados, competitivos, críticos diante de sua realidade, capazes de compreender seu meio e os fenômenos do meio onde estão inseridos, desconstruindo a ideia de ciência como mito.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00

CONHECIMENTOS DIVULGADOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00

2689 - ATUAÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS DO EIXO ECONÔMICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.761,00 44.761,00

ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ECONÔMICO DO ESTADO DO AMAPÁ VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES QUE COMPÕEM O SETOR ECONÔMICO. ESSA AÇÃO SE CARACTERIZA POR SER TRANSVERSAL E CONVERGE COMO ATUAÇÃO DIRETA DA CT&I NOS ÓRGÃOS DE GOVERNO ESTADUAL DO SETOR ECONÔMICO. FOMENTAR PROJETOS DE PESQUISA APLICADA AS DEMANDAS IDENTIFICADAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.761,00 44.761,00

ATIVIDADE APOIADA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.761,00 44.761,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.487,00 579.487,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.487,00 579.487,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.487,00 579.487,00

2384 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - SEMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.487,00 579.487,00

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Page 43: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

Gerir, administrativamente, as unidades operacionais da SEMA visando a execução de suas atividades finalísticas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.487,00 579.487,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.487,00 579.487,00

26201 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.016.380,00 4.016.380,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.016.380,00 4.016.380,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.016.380,00 4.016.380,00

2410 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - IMAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.016.380,00 4.016.380,00

Gerir, administrativamente, as unidades operacionais do IMAP visando a execução de suas atividades finalísticas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.016.380,00 4.016.380,00

APOIO ADMINISTRATIVO UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.016.380,00 4.016.380,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.250,00 1.500.250,00

0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

2315 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - SETUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

Promover o gerenciamento administrativo e financeiro necessários ao desenvolvimento das ações planejadas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

0009 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO NO AMAPÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.250,00 900.250,00

Organizar as ações de intervenções públicas e privadas para o desenvolvimento da atividade turística, por meio dos eixos estratégicos de planejamento das regiões turísticas denominadas Pólos Turísticos, como o Meio do Mundo, Extremo Norte, Tumucumaque, Castanhais e Pororoca, que serão implantadas e integradas ampliando as oportunidades de geração de ocupação, oportunidades, emprego e renda.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.250,00 900.250,00

2309 - EXECUTAR A POLÍTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO AMAPÁ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

Criar instrumentos que fortaleçam a gestão do turismo, com vistas a proporcionar o incremento da atividade turística no Amapá.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

ATIVIDADE TURÍSTICA INCREMENTADA

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

2511 - PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS DO AMAPÁ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.250,00 400.250,00

Promover a comercialização e promoção do turismo por meio da definição de campanhas de fortalecimento da imagem do Estado e diversificação de produtos turísticos, tanto para o mercado interno quanto para o externo, proporcionando a produção, integração e valorização das riquezas naturais e culturais do Estado para a difusão de um turismo qualificado, diversificado e sustentável. Esta política deverá consistir em um plano que integrará ações de propaganda, publicidade e participação em eventos que possam divulgar e agregar valores a imagem do turismo amapaense e assim, possibilitar o aumento o aumento do fluxo turístico local e consequentemente a geração de renda.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.250,00 400.250,00

PRODUTO COMERCIALIZADO DIVULGADO

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.250,00 400.250,00

2 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 46.976,00 36.819,00 654.689,00 29.747,00 15.958,00 61.943,00 75.996,00 922.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131.074.956,00 1.131.074.956,00

18101 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 8,00 8,00 6,00 2,00 4,00 4,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

0002 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO SOCIAL 8,00 8,00 6,00 2,00 4,00 4,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

Proporcionar as Unidades Administrativas, condições necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

8,00 8,00 6,00 2,00 4,00 4,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

2545 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPM 8,00 8,00 6,00 2,00 4,00 4,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

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Page 44: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

Gerir as atividades da SEPM proporcionando as condições necessárias, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

8,00 8,00 6,00 2,00 4,00 4,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

APOIO ADMINISTRATIVO MANTIDO MÊS 8,00 8,00 6,00 2,00 4,00 4,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 46.968,00 36.811,00 654.683,00 29.745,00 15.954,00 61.939,00 13.077,00 859.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037.196.860,00 1.037.196.860,00

0002 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO SOCIAL 164,00 136,00 3.493,00 86,00 55,00 221,00 54,00 4.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.219.495,00 274.219.495,00

Proporcionar as Unidades Administrativas, condições necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

164,00 136,00 3.493,00 86,00 55,00 221,00 54,00 4.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.219.495,00 274.219.495,00

2375 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO COMPLEXO SEED

0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.199.570,00 18.199.570,00

Garantir o pleno funcionamento das unidades administrativas do complexo SEED, modernizando o sistema de Gestão da Educação.

0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.199.570,00 18.199.570,00

UNIDADE ATENDIDA UNIDADE 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.199.570,00 18.199.570,00

2377 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS

0,00 0,00 735,00 15,00 0,00 10,00 10,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.245.025,00 255.245.025,00

Garantir a remuneração dos servidores para manter o funcionamento das unidades escolares e administrativas.

0,00 0,00 735,00 15,00 0,00 10,00 10,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.245.025,00 255.245.025,00

ENCARGOS PAGOS UNIDADE 0,00 0,00 735,00 15,00 0,00 10,00 10,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.245.025,00 255.245.025,00

2379 - APOIO AOS CONSELHOS ESTADUAIS (CEE/CACSF/CPVPEB/CAE) 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00

Garantir o pleno desenvolvimento das ações dos Conselhos Estaduais em seus aspectos pedagógicos, técnicos e administrativos, manutenção dos seus equipamentos operacionais, capacitação de pessoal técnico e administrativo.

0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00

2432 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EM PARCERIA COM ÓRGÃOS LOCAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00

Garantir e aumentar a capacidade da SEED na execução das ações educacionais no atendimento à comunidade escolar.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00

2433 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 164,00 136,00 2.680,00 71,00 55,00 211,00 44,00 3.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.400,00 92.400,00

Fortalecer a gestão democrática no sistema de ensino, observando ao disposto sobre o tema na legislação federal e do Estado.

164,00 136,00 2.680,00 71,00 55,00 211,00 44,00 3.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.400,00 92.400,00

UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA UNIDADE 164,00 136,00 2.680,00 71,00 55,00 211,00 44,00 3.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.400,00 92.400,00

0016 - AMAPÁ EDUCANDO 15.546,00 12.322,00 205.912,00 10.435,00 5.510,00 20.617,00 5.306,00 275.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.529.674,00 709.529.674,00

Garantir o direito de acesso e permanência a um sistema de educação de qualidade para todos, universalizando e elevando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

15.546,00 12.322,00 205.912,00 10.435,00 5.510,00 20.617,00 5.306,00 275.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.529.674,00 709.529.674,00

1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, APARELHAMENTO E LEGALIZAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.321.883,00 8.321.883,00

Ampliar a rede física escolar através da construção, reforma e ampliação e/ou aparelhamento de escolas para atender a demanda e melhorar as condições de acessibilidade ao Ensino Fundamental, contribuindo para redução do número de crianças fora da escola.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.321.883,00 8.321.883,00

PRÉDIO CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.321.883,00 8.321.883,00

1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, APARELHAMENTO E LEGALIZAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO REGULAR E TEMPO INTEGRAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.151.219,00 3.151.219,00

Ampliar a rede física escolar através da construção, reforma, ampliação e/ou aparelhamento de escolas para atender a demanda e melhorar as condições de acessibilidade ao Ensino Médio Regular e Tempo Integral, contribuindo para redução do número de alunos fora da escola.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.151.219,00 3.151.219,00

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Page 45: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

PRÉDIO CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.151.219,00 3.151.219,00

1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, APARELHAMENTO E LEGALIZAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00

Ampliar a rede física escolar através da construção, reforma e ampliação e/ou aparelhamento de escolas para atender a demanda e melhorar as condições de acessibilidade à Educação Profissional, contribuindo para a qualificação da mão de obra que atenda ao desenvolvimento do Estado.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00

2329 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INDÍGENA, QUILOMBOLA E AFRODESCENDENTE.

4.257,00 3.998,00 63.639,00 3.409,00 1.573,00 5.782,00 1.257,00 83.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.328.176,00 49.328.176,00

Garantir o funcionamento das atividades pedagógicas, administrativas e tecnológicas, desenvolvidas nas unidades escolares que dão suporte à melhoria qualitativa da aprendizagem dos alunos.

4.257,00 3.998,00 63.639,00 3.409,00 1.573,00 5.782,00 1.257,00 83.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.328.176,00 49.328.176,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 4.257,00 3.998,00 63.639,00 3.409,00 1.573,00 5.782,00 1.257,00 83.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.328.176,00 49.328.176,00

2331 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.332,00 4.100,00 63.134,00 3.456,00 1.616,00 5.941,00 1.287,00 83.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.268.000,00 65.268.000,00

Transferir recursos do PROEM às escolas para cobrir despesas de custeio, de pequenos investimentos e equipamentos, através da racionalização e simplificação dos procedimentos administrativos que viabilizem o atendimento aos alunos com celeridade.

4.332,00 4.100,00 63.134,00 3.456,00 1.616,00 5.941,00 1.287,00 83.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.268.000,00 65.268.000,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 4.332,00 4.100,00 63.134,00 3.456,00 1.616,00 5.941,00 1.287,00 83.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.268.000,00 65.268.000,00

2333 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

393,00 322,00 3.746,00 282,00 203,00 398,00 117,00 5.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.077.206,00 348.077.206,00

Assegurar a remuneração mensal do pessoal docente que atua nas escolas de todos os municípios do Estado, garantindo o pleno funcionamento das atividades pedagógicas.

393,00 322,00 3.746,00 282,00 203,00 398,00 117,00 5.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.077.206,00 348.077.206,00

ENCARGOS PAGOS UNIDADE 393,00 322,00 3.746,00 282,00 203,00 398,00 117,00 5.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.077.206,00 348.077.206,00

2337 - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.487,00 1.091,00 10.353,00 657,00 879,00 1.352,00 225,00 16.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.411.581,00 21.411.581,00

Atender com transporte escolar os alunos matriculados em unidades escolares localizadas na zona rural do Estado, complementando os recursos financeiros repassados pelo Ministério da Educação.

1.487,00 1.091,00 10.353,00 657,00 879,00 1.352,00 225,00 16.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.411.581,00 21.411.581,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 1.487,00 1.091,00 10.353,00 657,00 879,00 1.352,00 225,00 16.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.411.581,00 21.411.581,00

2339 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO ESPECIAL

76,00 102,00 2.230,00 46,00 43,00 160,00 30,00 2.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00

Garantir o funcionamento das atividades pedagógicas, administrativas e tecnológicas, desenvolvidas nas unidades escolares que dão suporte a melhoria qualitativa da aprendizagem dos alunos de Educação Especial.

76,00 102,00 2.230,00 46,00 43,00 160,00 30,00 2.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 76,00 102,00 2.230,00 46,00 43,00 160,00 30,00 2.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00

2341 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL (INDÍGENA)

2,00 0,00 0,00 158,00 0,00 117,00 0,00 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.550,00 11.550,00

Garantir o funcionamento das atividades pedagógicas, administrativas e tecnológicas, desenvolvidas nas unidades escolares que dão suporte a melhoria qualitativa da aprendizagem dos alunos de Educação Infantil (Indígena).

2,00 0,00 0,00 158,00 0,00 117,00 0,00 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.550,00 11.550,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 2,00 0,00 0,00 158,00 0,00 117,00 0,00 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.550,00 11.550,00

2342 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

807,00 617,00 14.058,00 389,00 180,00 1.786,00 102,00 17.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00

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Page 46: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

Garantir o funcionamento das atividades pedagógicas, administrativas e tecnológicas, desenvolvidas nas unidades escolares que dão suporte à melhoria qualitativa da aprendizagem dos alunos.

807,00 617,00 14.058,00 389,00 180,00 1.786,00 102,00 17.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 807,00 617,00 14.058,00 389,00 180,00 1.786,00 102,00 17.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00

2343 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

807,00 617,00 14.058,00 389,00 180,00 1.772,00 102,00 17.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.000,00 231.000,00

Transferir recursos do PDDEE às escolas para cobrir despesas de custeio, de pequenos investimentos e equipamentos, através da racionalização e simplificação dos procedimentos administrativos que viabilizem o atendimento aos alunos com celeridade.

807,00 617,00 14.058,00 389,00 180,00 1.772,00 102,00 17.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.000,00 231.000,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 807,00 617,00 14.058,00 389,00 180,00 1.772,00 102,00 17.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.000,00 231.000,00

2345 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552,00 1.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.280.000,00 35.280.000,00

Assegurar a remuneração mensal do pessoal docente que atua nas escolas de todos os municípios do Estado, garantindo o pleno funcionamento das atividades pedagógicas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552,00 1.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.280.000,00 35.280.000,00

ENCARGOS PAGOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552,00 1.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.280.000,00 35.280.000,00

2349 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICADO E DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO REGULAR, TEMPO INTEGRAL, EDUCAÇÃO INDÍGENA, QUILOMBOLA E AFRODESCENDENTE.

2.202,00 1.075,00 27.920,00 1.273,00 539,00 2.366,00 473,00 35.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.991.500,00 15.991.500,00

Garantir o funcionamento das atividades pedagógicas, administrativas e tecnológicas, desenvolvidas nas unidades de ensino médio, indígena, quilombola e afrodescendentes que dão suporte à melhoria qualitativa da aprendizagem dos alunos.

2.202,00 1.075,00 27.920,00 1.273,00 539,00 2.366,00 473,00 35.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.991.500,00 15.991.500,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 2.202,00 1.075,00 27.920,00 1.273,00 539,00 2.366,00 473,00 35.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.991.500,00 15.991.500,00

2351 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO

167,00 94,00 1.637,00 64,00 48,00 121,00 28,00 2.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.075.402,00 148.075.402,00

Assegurar a remuneração mensal do pessoal docente que atua nas escolas de todos os municípios do Estado, garantindo o pleno funcionamento das atividades pedagógicas.

167,00 94,00 1.637,00 64,00 48,00 121,00 28,00 2.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.075.402,00 148.075.402,00

ENCARGOS PAGOS UNIDADE 167,00 94,00 1.637,00 64,00 48,00 121,00 28,00 2.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.075.402,00 148.075.402,00

2354 - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO MÉDIO

820,00 163,00 1.731,00 192,00 154,00 618,00 34,00 3.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.024.250,00 5.024.250,00

Atender com transporte escolar os alunos matriculados em unidades escolares localizadas na zona rural do Estado, complementando os recursos financeiros repassados pelo Ministério da Educação.

820,00 163,00 1.731,00 192,00 154,00 618,00 34,00 3.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.024.250,00 5.024.250,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 820,00 163,00 1.731,00 192,00 154,00 618,00 34,00 3.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.024.250,00 5.024.250,00

2355 - MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES ADMINISTRATIVA-PEDAGÓGICA E DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DAS UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL

0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.058,00 1.344.058,00

Transferir recursos do PROEM às escolas para cobrir despesas de custeio, de pequenos investimentos e equipamentos, através da racionalização e simplificação dos procedimentos administrativos que viabilizem o atendimento aos alunos com celeridade.

0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.058,00 1.344.058,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.058,00 1.344.058,00

2356 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 11,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00

Assegurar a remuneração mensal dos profissionais que atua nas escolas de Educação Profissional do Estado, garantindo o pleno funcionamento das atividades pedagógicas.

0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 11,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00

ENCARGOS PAGOS UNIDADE 0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 11,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00

2426 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

182,00 133,00 1.550,00 112,00 88,00 190,00 59,00 2.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.849,00 474.849,00

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Page 47: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

Garantir formação continuada para capacitação dos profissionais que atuam no ensino fundamental, desenvolvendo suas competências, focadas no sucesso escolar dos alunos, elevando o IDEB.

182,00 133,00 1.550,00 112,00 88,00 190,00 59,00 2.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.849,00 474.849,00

SERVIDORES CAPACITADOS PESSOA 182,00 133,00 1.550,00 112,00 88,00 190,00 59,00 2.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.849,00 474.849,00

2429 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO

14,00 10,00 114,00 8,00 7,00 14,00 4,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00

Garantir formação continuada para capacitação dos profissionais que atuam no Ensino Médio, desenvolvendo suas competências focadas no sucesso escolar dos alunos e elevando o IDEB.

14,00 10,00 114,00 8,00 7,00 14,00 4,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00

SERVIDOR CAPACITADO PESSOA 14,00 10,00 114,00 8,00 7,00 14,00 4,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00

0017 - EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO 0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 11,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00

Expandir a formação profissional de nível técnico com mão de obra qualificada compatível com as necessidades do desenvolvimento econômico e sustentável do Amapá.

0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 11,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00

2431 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 11,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00

Garantir formação continuada para capacitação dos profissionais que atuam na Educação Profissional, desenvolvendo suas competências focadas no sucesso escolar dos alunos.

0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 11,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00

SERVIDOR CAPACITADO PESSOA 0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 11,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00

0018 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 6.927,00 5.723,00 113.109,00 2.994,00 2.339,00 8.894,00 1.862,00 141.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00

Assegurar as ações de assistência básica referentes à Alimentação e Saúde Escolar, visando a melhoria da aprendizagem dos alunos da Rede Estadual de Ensino.

6.927,00 5.723,00 113.109,00 2.994,00 2.339,00 8.894,00 1.862,00 141.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00

2360 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE ESCOLAR DOS ALUNOS 6.927,00 5.723,00 113.109,00 2.994,00 2.339,00 8.894,00 1.862,00 141.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00

Assistir aos alunos com alimentação escolar de qualidade e atendê-los com serviços de prevenção à saúde, contribuindo para a melhoria da aprendizagem e redução da evasão escolar.

6.927,00 5.723,00 113.109,00 2.994,00 2.339,00 8.894,00 1.862,00 141.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 6.927,00 5.723,00 113.109,00 2.994,00 2.339,00 8.894,00 1.862,00 141.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00

0019 - COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

24.331,00 18.630,00 331.827,00 16.230,00 8.050,00 32.207,00 5.844,00 437.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.645.191,00 37.645.191,00

Complementar recursos para a implantação e implementação de ações educacionais nos diversos níveis e modalidades de ensinos ofertados na Rede Estadual, assim como, formação e valorização dos profissionais da educação, conforme o Plano Estadual de Educação PEE.

24.331,00 18.630,00 331.827,00 16.230,00 8.050,00 32.207,00 5.844,00 437.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.645.191,00 37.645.191,00

2367 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE¿ALIMENTAÇÃO ESCOLAR¿- MEC/ FNDE

7.341,00 5.792,00 106.581,00 5.117,00 2.339,00 10.079,00 1.862,00 139.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.030.500,00 13.030.500,00

Atender os alunos da Educação Básica, promovendo serviços de assistência à saúde e ofertando alimentação escolar regionalizada em articulação com o MEC/ FNDE.

7.341,00 5.792,00 106.581,00 5.117,00 2.339,00 10.079,00 1.862,00 139.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.030.500,00 13.030.500,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 7.341,00 5.792,00 106.581,00 5.117,00 2.339,00 10.079,00 1.862,00 139.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.030.500,00 13.030.500,00

2368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ¿NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR¿- MEC/FNDE

2.308,00 1.254,00 12.084,00 849,00 1.033,00 1.970,00 258,00 19.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.800,00 2.200.800,00

Atender os alunos da Educação Básica matriculados nas escolas localizadas na zona rural do Estado, em articulação com o MEC / FNDE.

2.308,00 1.254,00 12.084,00 849,00 1.033,00 1.970,00 258,00 19.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.800,00 2.200.800,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 2.308,00 1.254,00 12.084,00 849,00 1.033,00 1.970,00 258,00 19.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.800,00 2.200.800,00

2438 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS FINANCIADOS COM RECURSOS CONTEMPLADOS NO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR / AP MEC/ FNDE

7.341,00 5.792,00 106.581,00 5.117,00 2.339,00 10.079,00 1.862,00 139.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.965.870,00 20.965.870,00

Complementar recursos para implantação e implementação de ações educacionais nos diversos níveis e modalidades de ensino visando melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar.

7.341,00 5.792,00 106.581,00 5.117,00 2.339,00 10.079,00 1.862,00 139.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.965.870,00 20.965.870,00

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Page 48: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

ALUNO ATENDIDO PESSOA 7.341,00 5.792,00 106.581,00 5.117,00 2.339,00 10.079,00 1.862,00 139.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.965.870,00 20.965.870,00

2439 - ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM OUTROS ÓRGÃOS FEDERAIS PARA A MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E OUTROS

7.341,00 5.792,00 106.581,00 5.147,00 2.339,00 10.079,00 1.862,00 139.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448.021,00 1.448.021,00

Complementar recursos para implantação e implementação de ações educacionais nos diversos níveis e modalidades de ensino visando melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar.

7.341,00 5.792,00 106.581,00 5.147,00 2.339,00 10.079,00 1.862,00 139.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448.021,00 1.448.021,00

ALUNO ATENDIDO PESSOA 7.341,00 5.792,00 106.581,00 5.147,00 2.339,00 10.079,00 1.862,00 139.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448.021,00 1.448.021,00

31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00

0002 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00

Proporcionar as Unidades Administrativas, condições necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00

2525 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Gerir as atividades da SEPI para o desenvolvimento de ações e metas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

MANUTENÇÃO REALIZADA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

2581 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - SIMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00

Gerir as atividades da SIMSproporcionando as condições necessárias, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00

31301 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.802,00 62.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.127.736,00 90.127.736,00

0023 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.640,00 70.640,00

Estabelecer a efetivação da cultura democrática, sem discriminação étnica, racial e sexuall, com objetivo de contribuir para a mudança na cultura política autoritária entre o Estado e a Sociedade, reconhecendo o caráter pedagógico das organizações sociais, contribuindo para o exercício do direito de participação popular.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.640,00 70.640,00

2634 - PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.640,00 70.640,00

Garantir direitos humanos por meio de desenvolvimento, coordenação, monitoramento e avaliação das políticas públicas assistenciais, com especial atenção às demandas de grupos historicamente vulnerabilizados.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.640,00 70.640,00

PESSOA ATENDIDA PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.640,00 70.640,00

0024 - PROTEÇÃO, RENDA E CIDADANIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.401,00 54.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.134.885,00 87.134.885,00

Promover a inclusão social de famílias e indivíduos em programas de transferência monetária e inclusão produtiva, em articulação com as políticas de educação, saúde, trabalho, esporte, lazer e demais políticas publicas, objetivando minimizar, em curto prazo, os efeitos da pobreza, além de impedir que ela se reproduza no futuro.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.401,00 54.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.134.885,00 87.134.885,00

2635 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E MOBILIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.253,00 662.253,00

Fortalecer as políticas e ações da assistência através de atividades de articulação institucional e mobilização, garantindo um processo democrático de participação popular nas políticas socioassistenciais.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.253,00 662.253,00

ORGANIZAÇÃO SOCIAL FORTALECIDA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.253,00 662.253,00

2636 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.977,00 1.403.977,00

Garantir a proteção social por meio da ofertar do serviço de acolhimento institucional e do acompanhamento, monitoramento e avaliação dos equipamentos e redes de média e alta complexidade no Estado do Amapá.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.977,00 1.403.977,00

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Page 49: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

PESSOA ATENDIDA PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.977,00 1.403.977,00

2637 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.092.721,00 2.092.721,00

Assegurar o funcionamento adequado dos equipamentos assistenciais de proteção básica no Estado do Amapá, através de repasses fundo a fundo aos municípios e acompanhamento e monitoramento dos serviços de proteção social básica.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.092.721,00 2.092.721,00

PESSOA ATENDIDA PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.092.721,00 2.092.721,00

2638 - INCLUSÃO PRODUTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.293,00 556.293,00

Promover o desenvolvimento social do território do Amapá por meio de ações de inclusão produtiva e economia solidárias voltadas aos beneficiários do Programa Renda para Viver Melhor como estratégia de enfrentamento à extrema pobreza e assegurando ocupação e renda.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.293,00 556.293,00

FAMÍLIA ATENDIDA FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.293,00 556.293,00

2639 - PROGRAMA RENDA PARA VIVER MELHOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.578.561,00 74.578.561,00

Garantir renda mínima para a população em extrema pobreza, viabilizando a quebra no ciclo de vulnerabilidade desse público através da Execução do programa estadual de transferência de renda e acompanhamento e monitoramento do programa.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.578.561,00 74.578.561,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.578.561,00 74.578.561,00

2640 - PROGRAMA LUZ PARA VIVER MELHOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.543.053,00 2.543.053,00

Garantir às comunidades isoladas o acesso à energia elétrica, como forma de melhorar a qualidade de vida de seus habitantes, através da distribuição de óleo diesel com acompanhamento e monitoramento do programa.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.543.053,00 2.543.053,00

COMUNIDADE ATENDIDA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.543.053,00 2.543.053,00

2641 - JUVENTUDE E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.298.027,00 5.298.027,00

Contribuir para a construção de uma postura cidadã e protagonista dos jovens em vulnerabilidade no Estado do Amapá, por meio de programas de concessão de auxílio financeiro e qualificação profissional deste público e articulação e desenvolvimento de ações conjuntas voltadas para a juventude.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.298.027,00 5.298.027,00

JOVEM ATENDIDO PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.298.027,00 5.298.027,00

0025 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.810,00 61.810,00

Fomentar a segurança alimentar e nutricional à população carente do Estado do Amapá, co objetivo de garantir o direito ao acesso regular, permanente e suficiente a alimentos de qualidade, tendo como base a prática alimentar promotora de saúde respeitando a diversidade cultural, ambiental, econômica e socialmente sustentável da população amazônica.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.810,00 61.810,00

2644 - EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.660,00 17.660,00

Propor políticas, programas e ações intersetoriais de educação que promovam e garantam a segurança alimentar e nutricional da população.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.660,00 17.660,00

FAMÍLIA ATENDIDA FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.660,00 17.660,00

2645 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.150,00 44.150,00

Reduzir os índices de famílias e grupos em estado de insegurança alimentar e nutricional, através do acesso à alimentação de qualidade, além da inclusão social e econômica no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.150,00 44.150,00

FAMÍLIA ATENDIDA FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.150,00 44.150,00

0026 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.301,00 5.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.860.401,00 2.860.401,00

Formular, planejar, coordenar e executar as políticas de assistência e proteção social, bem como desenvolver e fortalecer as organizações sociais, visando assegurar os direitos das pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.301,00 5.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.860.401,00 2.860.401,00

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Page 50: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

2671 - GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.451,00 132.451,00

Promover a gestão do Trabalho a partir da formação continuada de seus atores de forma sistemática, continuada, sustentável, participativa e descentralizada, objetivando uma maior capacidade de gestão dos operadores da Política, instituindo o Plano de cargos, carreiras e remuneração da assistência social do Estado do Amapá , elaborando a lei Estadual do SUAS e criando o plano de valorização do trabalhador no SUAS.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.451,00 132.451,00

SERVIDOR CAPACITADO PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.451,00 132.451,00

2672 - FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.860,00 4.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.024,00 830.024,00

Através do apoio técnico e termo de fomento fortalecer a atuação das organizações da sociedade civil que atuam no segmento da Assistência Social no Estado.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.860,00 4.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.024,00 830.024,00

ORGANIZAÇÃO SOCIAL FORTALECIDA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.860,00 4.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.024,00 830.024,00

2673 - ACOMPANHAMENTO DAS INSTANCIAS COLEGIADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.150,00 44.150,00

Apoio técnico aos Conselhos, Conferências e Comissão Intergestora Bipartite, enquanto espaços democráticos responsáveis pela definição de diretrizes, pela deliberação e fiscalização da execução da política e seu financiamento, além da pactuação da gestão compartilhada.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.150,00 44.150,00

CIB E CONSELHOS DE POLITICAS PÚBLICAS FORTALECIDAS

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.150,00 44.150,00

2674 - MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.853.776,00 1.853.776,00

Garantir o funcionamento adequado do SUAS no Estado do Amapá, através do suporte técnico operacional, monitoramento e avaliação das Políticas de Assistência Social no território.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.853.776,00 1.853.776,00

MUNICIPIO MONITORADO UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.853.776,00 1.853.776,00

32101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.360,00 1.600.360,00

0015 - DEFESA DO CIDADÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.360,00 1.600.360,00

Garantir a prestação da assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, em todos os graus e instâncias, de modo coletivo ou individual, priorizando a conciliação e provendo a cidadania.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.360,00 1.600.360,00

2295 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA DEFENAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.360,00 1.600.360,00

Gerir as atividades da DEFENAP proporcionando as condições necessárias ao desenvolvimento de ações e metas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.360,00 1.600.360,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.360,00 1.600.360,00

4 - DESENVOLVIMENTO DA DEFESA SOCIAL 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 91.059,00 91.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.398.151,00 21.398.151,00

33101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837.200,00 2.837.200,00

0004 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO DEFESA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837.200,00 2.837.200,00

Prover os órgãos da Administração dos meios administrativos, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837.200,00 2.837.200,00

2389 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEJUSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837.200,00 2.837.200,00

Gerir as atividades da SEJUSP proporcionando os meios administrativos, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837.200,00 2.837.200,00

SERVIÇO ADMINISTRATIVOS MANTIDO

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837.200,00 2.837.200,00

33201 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO AMAPÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.445,00 629.445,00

0004 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO DEFESA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.204,00 525.204,00

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Page 51: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

Prover os órgãos da Administração dos meios administrativos, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.204,00 525.204,00

2484 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.204,00 525.204,00

Gerir as atividades do PROCON, proporcionando as condições necessárias, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.204,00 525.204,00

UNIDADE MANTIDA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.204,00 525.204,00

0065 - GARANTIA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.241,00 104.241,00

Assegurar os direitos do consumidor, através do equilíbrio das relações de consumo no Estado do Amapá, bem como a divulgação da Lei n. 8078/90 - Código de Defesa do Consumidor.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.241,00 104.241,00

2485 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.516,00 33.516,00

Reestruturar e aperfeiçoar as atividades desenvolvidas, aumentar a qualificação dos seus efetivos, proporcionar um serviço ágil e eficiente ao cidadão amapaense, garantir condições aos órgãos de defesa social para o desenvolvimento das atividades operacionais em todo o estado do Amapá buscando maior integração com a população.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.516,00 33.516,00

PESSOA ORIENTADA PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.516,00 33.516,00

2486 - FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.725,00 70.725,00

Reestruturar e aperfeiçoar as atividades desenvolvidas, aumentar a qualificação dos seus efetivos, proporcionar um serviço ágil e eficiente ao cidadão amapaense, garantir condições aos órgãos de defesa social para o desenvolvimento das atividades operacionais em todo o estado do Amapá buscando maior integração com a população.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.725,00 70.725,00

INSTITUIÇÃO FISCALIZADA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.725,00 70.725,00

33202 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

0004 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO DEFESA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

Prover os órgãos da Administração dos meios administrativos, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

2411 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IAPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

Gerir as atividades do IAPEN proporcionando as condições necessárias, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

SERVIÇO ADMINISTRATIVOS MANTIDO

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

33301 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.727,00 425.727,00

0037 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.727,00 425.727,00

Reestruturar e aperfeiçoar as atividades desenvolvidas, aumentar a qualificação dos seus efetivos, proporcionar um serviço ágil e eficiente ao cidadão amapaense, garantir condições aos órgãos de defesa social para o desenvolvimento das atividades operacionais em todo o Estado do Amapá buscando maior integração com a população.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.727,00 425.727,00

2529 - GERENCIAMENTO DO FUNRESPOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.727,00 425.727,00

Reaparelhar as Unidades de Polícia Civil proporcionando maior eficiência na prestação dos serviços da polícia judiciária.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.727,00 425.727,00

DELEGACIA EQUIPADA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.727,00 425.727,00

34101 - POLÍCIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.001,00 17.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.984.026,00 2.984.026,00

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Page 52: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

0004 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO DEFESA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.866.113,00 2.866.113,00

Prover os órgãos da Administração dos meios administrativos, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.866.113,00 2.866.113,00

2308 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.866.113,00 2.866.113,00

Gerir as atividades da Polícia Militar do Amapá proporcionando as condições necessárias e adequadas para a execução de ações e metas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.866.113,00 2.866.113,00

UNIDADE ATENDIDA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.866.113,00 2.866.113,00

0037 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.913,00 117.913,00

Reestruturar e aperfeiçoar as atividades desenvolvidas, aumentar a qualificação dos seus efetivos, proporcionar um serviço ágil e eficiente ao cidadão amapaense, garantir condições aos órgãos de defesa social para o desenvolvimento das atividades operacionais em todo o Estado do Amapá buscando maior integração com a população.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.913,00 117.913,00

2314 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.913,00 117.913,00

Desenvolver um trabalho preventivo que possibilite a reflexão sobre a problemática do uso/abuso indevido de drogas, suas conseqüências físicas-econômicas-sociais-psicológicas com foco em um estilo de vida saudável com escopo em uma melhor qualidade de vida

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.913,00 117.913,00

CRIANÇA E ADOLECENTE ATENDIDO PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.913,00 117.913,00

35101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.678,00 73.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0004 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO DEFESA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00

Prover os órgãos da Administração dos meios administrativos, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00

2526 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DGPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00

Gerir as atividades da DGPC proporcionando as condições necessárias, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00

UNIDADE MANTIDA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00

0037 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.626,00 73.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00

Reestruturar e aperfeiçoar as atividades desenvolvidas, aumentar a qualificação dos seus efetivos, proporcionar um serviço ágil e eficiente ao cidadão amapaense, garantir condições aos órgãos de defesa social para o desenvolvimento das atividades operacionais em todo o Estado do Amapá buscando maior integração com a população.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.626,00 73.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00

2530 - OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.526,00 73.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00

Manter e aprimorar a prestação dos serviços da polícia judiciária, visando ampliar a capacidade de investigação e operacionalização.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.526,00 73.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00

SERVIÇO PRESTADO UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.526,00 73.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00

2688 - PROJETOS SOCIAIS DA POLICIA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

Prevenir, por meio da prática esportiva, a iniciação dos menores em possível situação de risco às atividades ilícitas e inserir a coletividade na prática de atividades esportivas e sociais.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

MENOR ASSISTIDO PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

36101 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 315,00 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.420.855,00 3.420.855,00

0004 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO DEFESA SOCIAL 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.864,00 1.440.864,00

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Page 53: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

Prover os órgãos da Administração dos meios administrativos, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.864,00 1.440.864,00

2322 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CBMAP 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.864,00 1.440.864,00

Gerir as atividades do CBMAP proporcionando as condições necessários a manutenção dos serviços administrativos.

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.864,00 1.440.864,00

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTIDAS

UNIDADE 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.864,00 1.440.864,00

0036 - PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.887.628,00 1.887.628,00

Promover atendimento diuturno nas emergências atinentes às atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, visando a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.887.628,00 1.887.628,00

2323 - OPERACIONALIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CBMAP 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529.464,00 1.529.464,00

Promover atendimento diuturno nas emergências atinentes às atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, visando a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529.464,00 1.529.464,00

ATIVIDADE OPERACIONAL MANTIDA UNIDADE 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529.464,00 1.529.464,00

2325 - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO CONTRA DESASTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.164,00 358.164,00

Promover, coordenar e supervisionar as ações de resultados desastrosos ou prejudiciais , ao Estado ou à sua população, e de assistência e atendimento às necessidades da população, decorrentes de situações de emergência ou de estados de calamidade pública.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.164,00 358.164,00

AÇÃO PREVENTIVA REALIZADA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.164,00 358.164,00

0037 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.363,00 92.363,00

Reestruturar e aperfeiçoar as atividades desenvolvidas, aumentar a qualificação dos seus efetivos, proporcionar um serviço ágil e eficiente ao cidadão amapaense, garantir condições aos órgãos de defesa social para o desenvolvimento das atividades operacionais em todo o Estado do Amapá buscando maior integração com a população.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.363,00 92.363,00

2407 - PROJETOS SOCIAIS DO CBMAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.363,00 92.363,00

Os projetos sociais terão como finalidade contribuir para a melhoria da população do Estado, proporcionando condições favoráveis que auxiliem na formação integral das crianças, pré-adolescentes e adolescentes de famílias em estado de vulnerabilidade social.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.363,00 92.363,00

POPULAÇÃO ATENDIDA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.363,00 92.363,00

36301 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FREBOM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120.583,00 3.120.583,00

0004 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO DEFESA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.501,00 343.501,00

Prover os órgãos da Administração dos meios administrativos, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.501,00 343.501,00

2504 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CBMAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.501,00 343.501,00

Gerir as atividades do CBMAP proporcionando as condições necessárias, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.501,00 343.501,00

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTIDAS

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.501,00 343.501,00

0036 - PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.777.082,00 2.777.082,00

Promover atendimento diuturno nas emergências atinentes às atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, visando a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.777.082,00 2.777.082,00

2500 - REEQUIPAMENTO DO CBMAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.777.082,00 2.777.082,00

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Page 54: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

Promover atendimento diuturno nas emergências atinentes às atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, visando a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.777.082,00 2.777.082,00

ATIVIDADE OPERACIONAL MANTIDA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.777.082,00 2.777.082,00

37101 - POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.430.315,00 2.430.315,00

0004 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO DEFESA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.834.015,00 1.834.015,00

Prover os órgãos da Administração dos meios administrativos, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.834.015,00 1.834.015,00

2324 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA POLITEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.834.015,00 1.834.015,00

Gerir as atividades da POLITEC proporcionando aos meios administrativos, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento, para implementação e gestão dos programas finalísticos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.834.015,00 1.834.015,00

INSTITUIÇÃO MANTIDA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.834.015,00 1.834.015,00

0037 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.300,00 596.300,00

Reestruturar e aperfeiçoar as atividades desenvolvidas, aumentar a qualificação dos seus efetivos, proporcionar um serviço ágil e eficiente ao cidadão amapaense, garantir condições aos órgãos de defesa social para o desenvolvimento das atividades operacionais em todo o Estado do Amapá buscando maior integração com a população.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.300,00 596.300,00

2326 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLITEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.300,00 596.300,00

Reestruturar e aperfeiçoar as atividades desenvolvidas, aumentar a qualificação dos seus efetivos, proporcionar um serviço ágil e eficiente ao cidadão amapaense, garantir condições aos órgãos de defesa social para o desenvolvimento das atividades operacionais em todo o estado do Amapá buscando maior integração com a população.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.300,00 596.300,00

INSTITUIÇÃO ESTRUTURADA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.300,00 596.300,00

5 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E FINANÇAS 0,00 0,00 46.004,00 0,00 0,00 0,00 2.115.779,00 2.161.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.118.610,00 16.118.610,00

07101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 0,00 46.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.020,00 2.050.020,00

0005 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO-EIXO GESTÃO E FINANÇAS 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840.020,00 1.840.020,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840.020,00 1.840.020,00

2305 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PGE-AP 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840.020,00 1.840.020,00

Gerir os serviços administrativos da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá por meio de recursos materiais e financeiros necessários à manutenção e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840.020,00 1.840.020,00

UNIDADE MANTIDA UNIDADE 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840.020,00 1.840.020,00

0041 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00

Representar o Estado do Amapá Judicial e Extrajudicialmente, cabendo-lhe, com exclusividade, a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Estado.

0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00

2298 - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO PODER EXECUTIVO

0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00

Assessorar juridicamente o Poder Executivo e demais órgãos do Governo do Estado do Estado do Amapá, no desenvolvimento das atividades de elaboração de pareceres, processos, mensagens de lei, minutas de contratos e convênios, decretos governamentais e sanções de projetos de Lei, além de apurar a liquidez e a certeza dos créditos da Fazenda Pública Estadual.

0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00

DEFESA REALIZADA PROCESSO 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00

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Page 55: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

13103 - SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.531,00 2.115.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100.010,00 5.100.010,00

0066 - SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.531,00 2.115.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100.010,00 5.100.010,00

Ofertar serviços de excelência ao público com qualidade em um espaço de atendimento integrado.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.531,00 2.115.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100.010,00 5.100.010,00

2576 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.517,00 2.115.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.631,00 465.631,00

Promover a Gestão da Administração Pública com maior transparência, fortalecendo as ações de informação, modernização, planejamento, orçamento, finanças e patrimônio, garantido a integração das Políticas Públicas, a fim de tornar o serviço qualificado e desburocratizado, através de uma gestão por resultados. Justifica-se alteração e Inclusão nos componentes programáticos e seus atributos da ação concernentes aos quantitativos da meta física aos números de atendimentos de serviços apresentados nos últimos relatórios diante das informações de monitoramento e avaliação dados os números de atendimentos dos serviços proporcionados/ofertados pelo SIAC ao cidadão usuário no biênio do período dos exerciícios: 2015 à 2016, apresentando um cenário de expressivo crescimento diante da meta prevista no PPA 2016/2019-SIAC. Portanto diante destes registros apurados pela ADI/SIAC. a Assessoria Institucional buscou orientações junto a SEPLAN, no sentido de ajustar os quantitativos de competência do SIAC.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.517,00 2.115.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.631,00 465.631,00

CIDADÃO ATENDIDO UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.517,00 2.115.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.631,00 465.631,00

2577 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.634.379,00 4.634.379,00

Gerir, bens e serviços para garantir e manter os serviços administrativos do SIAC. Justifica-se a alteração e inclusão nos componentes programáticos e seus atributos da Acão: justifica-se a necessidade da alteração da nomerclatura ImplaImplantação e Ampliação de Estrutura de Detacenter da Ação 2577 para inclusão de compromissos da Manutenção dos Serviços Administrativos para garantir a manutenção e modernização das 11 unidades do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão- SUPERFÁCIL, assegurando a otimização dos serviços, buscando elevar os índices do cidadão usuário.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.634.379,00 4.634.379,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.634.379,00 4.634.379,00

13203 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108.791,00 1.108.791,00

0005 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO-EIXO GESTÃO E FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 490.000,00

Prover os Órgãos de Governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 490.000,00

2320 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 490.000,00

Gerir os serviços administrativos da EAP, visando a qualidade dos serviços oferecidos aos servidores públicos atendidos por esta instituição.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 490.000,00

SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 490.000,00

0040 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

Coordenar ações estratégicas de governo para o desenvolvimento,inovação e apoio tecnológico da gestão pública,com inclusão social mediante a manutenção e implantação de medidas que objetivam integrar ações,e simplificação dos processos na administração pública.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

2383 - CONSULTORIAS EXTERNAS PARA ÓRGÃOS DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

Planejar,acompanhar,executar e avaliar ações estratégicas, visando contribuir com o fortalecimento das Instituições Governamentais.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

ÓRGÃO DE GOVERNO ASSISTIDO ÓRGÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

0043 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.791,00 573.791,00

Página 19/23

Page 56: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

Garantir o desenvolvimento gerencial e técnico da gestão de pessoas, assim como o aprimoramento e a qualificação técnica e profissional dos servidores, visando maior transparência e qualidade dos serviços prestados pelo governo.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.791,00 573.791,00

2353 - PÓS-GRADUAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.791,00 348.791,00

Contribuir com a formação profissional do servidor público, através de parceria e de implementação de políticas de formação em especialização lato sensu e stricto sensu correlacionadas as áreas especificas, para o desenvolvimento de atividades que impulsionem o GEA.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.791,00 348.791,00

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO IMPLANTADO

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.791,00 348.791,00

2503 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, GERENCIAL E PESSOAL DO SERVIDOR PÚBLICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00

Promover capacitação técnico gerencial e pessoal dos servidores públicos do GEA, através dos cursos de formação, de aperfeiçoamento, de atualização e treinamentos, visando garantir a eficácia, a eficiência e a efetividade dos serviços ofertados a população.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00

SERVIDOR TREINADO E CAPACITADO % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00

2507 - PUBLICAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO SERVIDOR PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

Contribuir com a publicação científica de servidores públicos, através da Revista REVEAP, valorizando a produção e o saber construído do servidor público.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

PUBLICAÇÕES UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032.500,00 1.032.500,00

0048 - GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032.500,00 1.032.500,00

Promover a gestão dos recursos públicos com eficiência e transparência, através do fortalecimento (do sistema de planejamento estadual) das ações de informação, modernização, planejamento, orçamento e finanças, objetivando garantir a integração das políticas públicas, além de tornar o serviço público qualificado e desburocratizado.

0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032.500,00 1.032.500,00

1000 - IMPLANTAÇÃO DO MODELO ESTADUAL DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS GEORREFERENCIADAS.

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.500,00 87.500,00

Aperfeiçoar/otimizar e promover a produção de estatísticas informatizadas, visando subsidiar o planejamento e o acompanhamento das ações governamentais, além de disponibilizar as informações para toda a sociedade.

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.500,00 87.500,00

MODELO DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA IMPLANTADO

UNIDADE 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.500,00 87.500,00

1001 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE TI 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 315.000,00

Implementar e/ou modernizar a estrutura de TI, tendo em vista atender as necessidades da instituição, por um ambiente tecnológico moderno e seguro.

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 315.000,00

ESTRUTURA DE TI IMPLANTADA/MODERNIZADA

UNIDADE 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 315.000,00

2296 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00

Implementar ações que objetivem resgatar e integrar o sistema de planejamento, tendo em vista uma gestão pública flexível, eficiente, eficaz e transparente.

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FORTALECIDO

SISTEMA 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00

15201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.827.289,00 6.827.289,00

0048 - GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.827.289,00 6.827.289,00

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Page 57: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

Promover a gestão dos recursos públicos com eficiência e transparência, através do fortalecimento (do sistema de planejamento estadual) das ações de informação, modernização, planejamento, orçamento e finanças, objetivando garantir a integração das políticas públicas, além de tornar o serviço público qualificado e desburocratizado.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.827.289,00 6.827.289,00

2459 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA REDE DE DADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00

Implantar,ampliar e manter da estrutura de conectividade da rede de dados que integra os órgãos do Governo do Estado.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00

REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00

2460 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA DE DATACENTER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.000,00 1.696.000,00

Hospedar, processar e armazenar os dados/informações dos sistemas de informação governamentais.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.000,00 1.696.000,00

CENTRO DADOS IMPLANTADO UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.000,00 1.696.000,00

2462 - IMPLATAÇÃO, INTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00

Realizar a implantação, manutenção e integração de sistemas governamentais.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00

SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO

SISTEMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00

2464 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.289,00 1.031.289,00

Prover o PRODAP dos meios administrativos necessários à implementação de seus programas finalísticos e outros.Adquirir e manutenção serviços administrativos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.289,00 1.031.289,00

SERVIÇOS CONTRATADOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.289,00 1.031.289,00

6 - OUTROS PODERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,00 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.836.467,00 94.836.467,00

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,00 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.327.375,00 58.327.375,00

0060 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,00 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.327.375,00 58.327.375,00

Assegurar a efetivação e regular a aplicação dos recursos públicos em beneficio da sociedade, bem como auxiliar a Assembleia Legislativa do Estado, no exercício do Controle Externo.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,00 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.327.375,00 58.327.375,00

1024 - CONSTRUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.392,00 161.392,00

Construção do Prédio do tribunal de Contas do Estado do Amapá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.392,00 161.392,00

PRÉDIO CONSTRUÍDO M 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.392,00 161.392,00

2441 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.727,00 66.727,00

Modernizar o tribunal de Contas do estado do Amapá, através de implementos tecnológicos e de recursos humanos, possibilitando a melhoria das ações de controle externo no órgãos jurisdicionados em consonância com a política do governo.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.727,00 66.727,00

ÓRGÃO MODERNIZADO UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.727,00 66.727,00

2442 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO TCE/AP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.006,00 269.006,00

Garantir aos servidores do TCE/AP, condições para fiscalizar a execução da receita e realização das despesas pelos jurisdicionados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.006,00 269.006,00

PRÉDIO CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.006,00 269.006,00

2443 - IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPATÍVEIS COM A ÁREA DE GESTÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.823,00 1.318.823,00

Dotar o TCE/AP de tecnologia de ponta para o desempenho eficaz de suas atividades administrativas e de controle externo.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.823,00 1.318.823,00

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Page 58: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

TECNOLOGIA IMPLANTADA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.823,00 1.318.823,00

2444 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.872.776,00 47.872.776,00

Efetuar o pagamento de salários e encargos sociais dos servidores do TCE/AP, propiciando condições adequadas para exercer suas atividades de controle externo, com qualidade e de forma eficaz, consoante as competências estabelecidas na Constituição Estadual , Lei Orgânica do TCE, Lei de Responsabilidade Fiscal e outras legislações pertinentes.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.872.776,00 47.872.776,00

ENCARGOS PAGOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.872.776,00 47.872.776,00

2445 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.769,00 462.769,00

Promover e aperfeiçoar os servidores, agentes publicos e jurisdicionados na área de Controle Externo do TCE/AP.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.769,00 462.769,00

SERVIDOR CAPACITADO PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.769,00 462.769,00

2446 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TCE/AP E DO PRÉDIO ANEXO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.175.882,00 8.175.882,00

Garantir as Atividades administrativas e Operacionais do TCE/AP e do Prédio Anexo.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.175.882,00 8.175.882,00

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.175.882,00 8.175.882,00

02301 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - FMTCE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

0060 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

Assegurar a efetivação e regular a aplicação dos recursos públicos em beneficio da sociedade, bem como auxiliar a Assembleia Legislativa do Estado, no exercício do Controle Externo.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

2452 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/AP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

Proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e programas de modernização e de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional do tribunal de Contas do Estado do Amapá.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE / AP MANTIDO

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.064.843,00 29.064.843,00

0052 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - TJAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934.634,00 1.934.634,00

Suprir o Poder Judiciário dos meios administrativos para implementação e gestão de seus programas finalísticos e outros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934.634,00 1.934.634,00

2327 - ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ - EJAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886.526,00 886.526,00

Promover a preparação inicial e o contínuo aprimoramento dos conhecimentos técnicos e jurídicos dos Magistrados e Servidores

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886.526,00 886.526,00

SERVIDOR CAPACITADO PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886.526,00 886.526,00

2330 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.676,00 541.676,00

Promover a Comunicação Social no âmbito do Poder Judiciário, com a finalidade de dar cumprimento a Resolução nº 85 de 08/09/2009 - CNJ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.676,00 541.676,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL MANTIDA % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.676,00 541.676,00

2334 - PRIORIZAÇÃO DO 1º GRAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.432,00 506.432,00

Manter administrativamente as unidades do TJAP, para garantir efetividade e qualidade jurisdicional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.432,00 506.432,00

MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.432,00 506.432,00

0056 - MODERNIZAÇÃO E GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.751.510,00 9.751.510,00

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Page 59: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Eixo / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Finalidade / Produto

Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira

CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total CENTRO OESTE

LAGOS METROPOLITANA NORTE SUDESTE SUL - Total

Garantir infraestrutura de TI adequada à atuação de todos os procedimentos organizacionais, bem como proporcionar a instituição e a população em geral um atendimento mais eficiente e eficaz.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.751.510,00 9.751.510,00

2383 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO COM TI NAS UNIDADES DO TJAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.751.510,00 9.751.510,00

Garantir a estrutura tecnológica da informação necessária para que a instituição e a população em geral tenham um atendimento eficiente e eficaz.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.751.510,00 9.751.510,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA BENEFICIADA

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.751.510,00 9.751.510,00

0059 - ESTRUTURA FÍSICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.378.699,00 17.378.699,00

Garantir infraestrutura adequada ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, com objetivo de facilitar o acesso a Justiça à prestação jurisdicional.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.378.699,00 17.378.699,00

2382 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.378.699,00 17.378.699,00

Construir, estruturar, modernizar e expandir a infraestrutura judiciária, visando garantir a efetividade e qualidade jurisdicional.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.378.699,00 17.378.699,00

PRÉDIO CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.378.699,00 17.378.699,00

03301 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.523.768,00 6.523.768,00

0057 - MANUTENÇÃO DA ORDEM JURÍDICA E DA PAZ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.523.768,00 6.523.768,00

Promover o fortalecimento do Poder Judiciário do Estado do Amapá, mediante administração de suas receitas extra-orçamentárias, com objetivo de destiná-las ao reaparelhamento dos órgãos da Justiça Estadual e as respectivas manutenções

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.523.768,00 6.523.768,00

2338 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/AP COM RECURSOS DO FUNDO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.523.768,00 6.523.768,00

Garantir a manutenção e o reaparelhamento do Tribunal de Justiça do Amapá

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.523.768,00 6.523.768,00

ÓRGÃO MANTIDO E REAPARELHADO UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.523.768,00 6.523.768,00

03302 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.481,00 850.481,00

0058 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.481,00 850.481,00

Prover de recursos financeiros os projetos e programas dos Juizados da Infância e da Juventude das Comarcas do Estado do Amapá

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.481,00 850.481,00

2332 - APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - FAJIJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.481,00 850.481,00

Implantar ações de defesa dos direitos da criança e do adolescente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.481,00 850.481,00

PROJETO APOIADO % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.481,00 850.481,00

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