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PDV - Recebimento de Cliente

PDV - Recebimento de Cliente. Objetivo Efetuar a baixa de parcelas do Contas a Receber. (As parcelas são geradas de contas cadastradas no Contas a Receber

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Objetivo

• Efetuar a baixa de parcelas do Contas a Receber. (As parcelas são geradas de contas cadastradas no Contas a Receber ou por vendas à prazo.)

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Recebimento de Cliente• Clique no menu Vendas e clique para abrir a tela Recebimento de Cliente.

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Recebimento de Cliente• No campo Cliente (F2), informe o código do cliente e pressione <ENTER>, ou

busque pela tela de procura pressionando <F2> (selecione o cliente, clicando sobre ele na grade).

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Recebimento de Cliente• O sistema irá mostrar na grade todas as contas que o cliente ainda não pagou.• É possível buscar as contas a receber de duas maneiras, informando o cliente ou

o Código de Contas a Receber.

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Recebimento de Cliente• Clique na coluna Pago de cada parcela, para selecionar as parcelas que serão

pagas pelo cliente (o X indica que a parcela está selecionada).

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Recebimento de Cliente• Valor total de todas as parcelas que o cliente não pagou.

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Recebimento de Cliente• Data em que a venda foi realizada.

Valor total das parcelas que serão pagas. (selecionadas na coluna Pago)

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Juros é o valor somado a parcela, após a data de vencimento.

Neste campo o usuário pode informar um valor que será acrescido ao valor total das parcelas.

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Valor das parcelas mais juros e acréscimos.

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Recebimento de Cliente• Para efetuar o recebimento das parcelas selecionadas, clique sobre o botão

GRAVAR.

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Recebimento de Cliente• O sistema exibirá a tela de Pagamento.• Selecione a forma de pagamento desejada e clique em Concluir (F5).

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Como Gerar Resíduos• Caso o cliente não for pagar o valor inteiro das contas, informe no campo 'Valor

Pago' o valor que está sendo recebido.• Assim o sistema irá calcular o resíduo e quando for confirmado o recebimento

será gerado uma nova parcela com o valor do resíduo (o que não foi pago pelo cliente na parcela baixada).

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Como Gerar Resíduos• Clique em GRAVAR para efetuar o recebimento do valor pago pelo cliente.

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Como Gerar Resíduos• Selecione a forma de pagamento e o valor recebido e clique em CONCLUIR (F5).

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Como Gerar Resíduos• Ao clicar em concluir o sistema automaticamente exibe a tela Vencimento do

Resíduo.• Se desejar altere a data para Emissão e Vencimento do resíduo, o valor do

Juros, Doc. Mercantil e Nº doc. Mercantil.• Clique em OK.

• Verifique que o Resíduo gerado fica na grande de contas pendentes.

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Imprimir todas as contas do cliente• Clique no botão Imprimir.

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Histórico do Cliente• Clique em Histórico para verificar todas as contas do cliente.

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Dados do Cliente• Clique em DADOS DO CLIENTE para exibir o cadastro do cliente

selecionado.– (Esta tela pode facilitar ao buscar as informações do cliente, pois não haverá

a necessidade de abrir o cadastro de clientes.)

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Visualizar Parcelas BaixadasAbra o módulo Financeiro, clique no menu Contas a Receber e clique para abrir a tela Relação de Contas Baixadas por Período.

Clique em Gerar e o sistema exibirá uma lista de contas baixadas no período selecionado.

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Visualizar Parcelas BaixadasAbra o módulo Financeiro, clique no menu Contas a Receber e clique para abrir a tela Relação de Contas Baixadas por Cliente.

Clique em Gerar e o sistema exibirá uma lista de contas baixadas do cliente selecionado.

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Relação de Contas Baixadas por Conta Contábil

Financeiro > Contas a Receber > Relação de Contas Baixadas por Conta Contábil

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Histórico do ClienteFinanceiro > Contas a Receber > Histórico do Cliente.

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Exercícios• 1.) Cadastre um cliente no sistema (Retaguarda > Cliente >

Cadastro de cliente).

• 2.) Faça uma venda no crediário no valor de R$100,00 para este cliente.

• 3.) Divida o valor da venda em 2 parcelas.

• 4.) Na tela Recebimento de Cliente, efetue o recebimento das duas parcelas.

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JN Moura Informática

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