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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP N° POP: 05 N° de Páginas: 01 Emissão: 10/11 Próx. Revisão: 10/12 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR RODOVIA BR 408 KM 77,S/N – BAIRRO NOVO - CARPINA - PE - CEP: 55810-000 C.N.P.J.: 06.224.321/0001-56 - INSCR. EST.: 18.1.001.03219076 Atividade: Compras Executante: Compradores e Gerente de Compras. Freqüência: De acordo com a necessidade. Resultados Esperados: 1. Garantir o recebimento de medicamentos e materiais médicos em tempo hábil, a fim de evitar ruptura do estoque e venda para os clientes. Materiais Necessários: 1. Computador, 2. Impressora; 3. Caneta, 4. Calculadora; 5. Pedido de compra. Principais Ações: 1. Fechar o pedido com o fornecedor; 2. Emitir uma via do um pré- pedido e encaminhar o mesmo a pessoa responsável pelo recebimento das mercadorias; 3. Programa-se para receber a mercadoria dentro da data estabelecida; 4. No ato do recebimento conferir cada produto com a Nota Fiscal e encaminhar a mesma ao departamento de compras para entrada dos produtos no sistema; 5. Enviar os boletos ao Departamento Financeiro para programar o pagamento. Ações Informativas e Corretivas: 1. Monitorar cada passo para não ocasionar furo no estoque;

POP Compras

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procedimento operacional para compras

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Page 1: POP Compras

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP

N° POP: 05

N° de Páginas: 01

Emissão: 10/11

Próx. Revisão: 10/12

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARRODOVIA BR 408 KM 77,S/N – BAIRRO NOVO - CARPINA - PE - CEP: 55810-000C.N.P.J.: 06.224.321/0001-56 - INSCR. EST.: 18.1.001.03219076

Atividade: Compras

Executante: Compradores e Gerente de Compras. Freqüência: De acordo com a necessidade.

Resultados Esperados:

1. Garantir o recebimento de medicamentos e materiais médicos em tempo hábil, a fim de evitar ruptura do estoque e venda para os clientes.

Materiais Necessários:

1. Computador,2. Impressora;3. Caneta,4. Calculadora;5. Pedido de compra.

Principais Ações:

1. Fechar o pedido com o fornecedor;2. Emitir uma via do um pré- pedido e encaminhar o mesmo a pessoa responsável pelo

recebimento das mercadorias;

3. Programa-se para receber a mercadoria dentro da data estabelecida;

4. No ato do recebimento conferir cada produto com a Nota Fiscal e encaminhar a mesma ao departamento de compras para entrada dos produtos no sistema;

5. Enviar os boletos ao Departamento Financeiro para programar o pagamento.

Ações Informativas e Corretivas:

1. Monitorar cada passo para não ocasionar furo no estoque;

Elaborado Por:Gizelly Evinly da Silva (Farmacêutica)

Aprovado Por:Maciel de Arruda Melo.