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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II C.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Outubro de 2014 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA Ped Ad 38/2014 24344/0 17356 - VIVIANE APARECIDA MARCANDELE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa de miudas de pronto pagamento. - 01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA Ped Ad 38/2014 24345/0 17356 - VIVIANE APARECIDA MARCANDELE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00 Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesa de miudas de pronto pagamento. - 01.01.01.04.122.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000.13 - FICHA 135/2014 22830/0 21220 - COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.999,90 - APARELHO CELULAR TOUCHSCREEN S4 - Modelo:I9500 - S4 - Sistema Operacional : Android 4.2.2 Jelly Bean - Gsm: Quad Band - Memória : 13 Mp - Tecnologia 4g - Processador: Quad Core - - Despesa com aparelho celular para o sr.º Prefeito. - 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000 - Administração 01.05.01.04.122 - Administração Geral 01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL 01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA 179/2014 22804/0 20878 - VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME PREGÃO 20/2014 228,00 (Página: 1 / 21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. … · 2014-10-10 · transparência de gestão fiscal ... manutenÇÃo da unidade orÇamentÁria 01.05.01.04.122.0017.2002.33903900

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Outubro de 2014

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA

Ped Ad 38/2014 24344/0 17356 - VIVIANE APARECIDA MARCANDELE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa de miudas de pronto pagamento. -

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

Ped Ad 38/2014 24345/0 17356 - VIVIANE APARECIDA MARCANDELE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesa de miudas de pronto pagamento. -

01.01.01.04.122.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000.13 - FICHA

135/2014 22830/0 21220 - COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.999,90- APARELHO CELULAR TOUCHSCREEN S4 - Modelo:I9500 - S4 - Sistema Operacional : Android 4.2.2 Jelly Bean - Gsm: Quad Band - Memória : 13 Mp - Tecnologia 4g - Processador: Quad Core - - Despesa com aparelho celular para o sr.º Prefeito. -

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

179/2014 22804/0 20878 - VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME PREGÃO 20/2014 228,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA, MEDINDO 5 X 5M -SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI CHAMA, COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 5X5M COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS, - - Para uso em evento publico -

01.05.01.04.122.0017.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.05.01.04.122.0017.2002.44905200.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.44905200.011100000.62 - FICHA

167/2014 24320/0 17393 - GIBIMTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 440,00- CAMERA DE CIRCUITO FECHADO; INFRA VERMELHO 25M; SENSOR DIGITAL 1/3"; PIXELS 976 X 496 - CÂMERA DE CIRCUITO FECHADO; INFRA VERMELHO 25M; SENSOR DIGITAL 1/3 DE POLEGADA; PIXELS EFETIVOS (H X V / NTSC) 976(H) X 496(V); RECURSOS AUTOMÁTIVOS: AGC (AUTO GAIN CONTROL), BALANÇO DE BRANCO (WHITE BALANCE), SHUTTER ELETRÔNICO, BLC (BACK LIGHT COMPENSATION), MODO DAY-NIGHT; D-SMART IR; SISTEMA DE VARREDURA

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.80 - FICHA

Ped Ad 58/2014 24340/0 17325 - PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -44,43ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 18323/2014

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036.129 - FICHA

401/2014 22831/0 21219 - GD PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.292,00- SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO TRIPLO. - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO TRIPLO. - - pagamento de hospedagem para os funcionarios do CREAS: Francisca F. de souza - Coordenadora, Ana Paula J. Marianno-psicologa e Nathalia D. Stoco - psicologa no evento Encontro do CREAS na cidade de Calda Novas no período de 2 à 6 de novembro de 2014. - BB43.870-

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015.133 - FICHA

402/2014 23023/0 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO 19/2014 130,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PANO DE LIMPEZA,100%ALGODAO ALVEJADO,(74X45),S/ACAB.,BRANCO - PANO DE LIMPEZA,COMPOSTO DE 100% DE ALGODAO ALVEJADO; MEDINDO (74X45)CM; COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; SEM ACABAMENTO; NA COR BRANCA; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE- AMACIANTE PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL NA COR AZUL, - AMACIANTE PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL, NA COR AZUL, COMPOSTO DE CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA, 1,2 BENZOATIAZOLIN-3-ONA, CORANTE, ACIDIFICANTE E ÁGUA, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 2 LITROS, COM ALÇA PARATRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO

403/2014 23024/0 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO 19/2014 105,50- SAPONACEO CREMOSO,LIMAO,PESANDO 300ML. - SAPONÁCEO CREMOSO, QUE LIMPA E DÁ BRILHO SEM RISCAR,COMPOSTO POR LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES,ABRASIVO,CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 300ML DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ROTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, MODO DE USAR, E DEMAIS INFORMAÇÕES, V- FLANELA,MEDINDO(57X26)CM,COR BRANCA - FLANELA; 100% ALGODAO; MEDINDO (57X26)CM; PERCENTUAL VARIANDO (2X3)CM; NA COR BRANCA; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA - - Aquisição de materiais de limpeza, a fim de serem utilizados na manutenção do CRAS Oliveira Camargo. - CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 43.885-5

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2104 - MANUTENÇÃO DE PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2104.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2104.33903900.011100000.195 - FICHA

169/2014 24326/0 21222 - TRAVELING TRANSPORTES E LOCADOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 750,00- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTES - Empresa especializada em transportes rodoviário de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto produtos perigosos e mudanças. - - Transporte Especializado VAN para Grupo Artistico para apresentação em evento da Secretaria de Cultura na Sala Acrísio de Camargo -

175/2014 24322/0 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.400,00- SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - AMBULANCIA UTI MOVEL. - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - AMBULANCIA UTI MOVEL. - - Contratação de Empresa Especializada em serviços de UTI Móvel para evento da Secretaria - FINAL FESTIVAL DE ROCK - Show de encerramento Banda Velhas Virgens, dia 11/10/2014 no Parque Ecológico. - A empresa deverá fornecer Veículo UTI Móvel completo com todos os

168/2014 24323/0 21225 - PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.800,00- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANCA PARA EVENTO -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANCA PARA EVENTO - - Serviço Especializado de Segurança para evento da Secretaria - FINAL FESTIVAL DE ROCK - Show de encerramento Banda Velhas Virgens, dia 11/10/2014 no Parque Ecológico. Os Homens deverão ter postura e estar uniformizados. -

176/2014 24325/0 21223 - DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.600,00- CONTRATACAO BRIGADISTA/SOCORRISTA - Brigadista treinado e credenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar e capacitado para atuar na prevenção, abandono e combate a um princípio de incêndio, comandar e coordenar os procedimentos iniciais e prestar os primeiros socorros nos momentos de emergência, dentro de uma área preestabelecida. - - Empresa especializada em serviços de Brigada de Incêndio para

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000.220 - FICHA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Ped Ad 10/2014 24342/0 3116 - PAULO HENRIQUE PIRES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -104,00ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 16157/2014

01.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETUR01.08.02.23.000 - Comércio e Serviços01.08.02.23.695 - Turismo01.08.02.23.695.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.02.23.695.0053.2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDETUR01.08.02.23.695.0053.2111.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.02.23.695.0053.2111.33903900.011100000 - GERAL01.08.02.23.695.0053.2111.33903900.011100000.230 - FICHA

36/2014 24337/0 20878 - VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME PREGÃO 20/2014 -2.361,00ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 22640/14 A PEDIDO DO DESENVOLVIMENTO.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.239 - FICHA

566/2014 22815/0 15363 - JOSE CLAUDINEI BERTI SERRALHERIA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.099,00- PROTEÇAO PARA QUADRO DE ENERGIA; PORTA DE FERRO COM VENTILAÇÃO, MED. 1,89 X 1,62M. - PROTEÇAO PARA QUADRO DE ENERGIA; PORTA DE FERRO COM VENTILAÇÃO, MED. 1,89 X 1,62M; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO TIPO VENEZIANA MED. 80MM LARGURAX 1,20MM ESPESSURA. - - AQUISIÇÃO DE PORTA PARA PROTEÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA DA CRECHE DALVA COLTRO DENNY. - - ORÇAMENTO ANEXO; - - MÃO DE OBRA INCLUSA.

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.243 - FICHA

0/0 24333/0 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO 8/2013 10.000,00- PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

01.09.01.12.365.0019 - OBRAS E REFORMAS PARA A EDUC AÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0019.1033 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS01.09.01.12.365.0019.1033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0019.1033.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0019.1033.33903900.012100000.260 - FICHA

578/2014 24307/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 8/2013 2.513,60

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- MAO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO! - - Reforma da EMEB Prof.ª Yolanda Steffen. - anexos: Planta, cronograma fisico financeiro e memo

01.09.01.12.365.0019.1033.33903900.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0019.1033.33903900.052100007.261 - FICHA

577/2014 24309/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 8/2013 384.371,43- MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO!- MAO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DEPREDIOS PUBLICOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO! - -reforma da EMEB/ Creche Vera Tosca Magnusson - anenos: Plantas, cronograma fisico financeiro

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.269 - FICHA

594/2014 24289/0 21146 - GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL PREGÃO 59/2014 9.900,00- PROJETOR REFLETOR; DE ALUMINIO INJETADO; SOQUETE E-40; P/LAMPADAS DE 250 A 400W -Projetor refletor; alojamento de alumínio injetado; visor plano de cristal temperado fixado através de presilhas de aço inoxidável; refletor em chapa de alumínio polido, quimicamente anodizado e selado; suporte de fixação em aço galvanizado e pintado, permitindo movimentos horizontais e verticais; soquete de porce

595/2014 24290/0 21145 - ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS EL PREGÃO 59/2014 1.321,85- DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO DIN 50 AMPERES 220V - DISJUNTOR; TERMOMAGNETICO; PADRAO DIN; TRIPOLAR; CURVA C; CORRENTE DE 50 AMPERES ;TENSAO DE 220 VCA; FREQUENCIA DE 60HZ; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5 KA;COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA APLICAVEL..- DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO DIN 30 AMPERES 220V -DISJUNTOR; TERMOMAGNETICO; PADRAO DIN; TRIPOLAR; CURVA C; CORRENTE DE 30 AMPERES ;TENSAO DE 220 VCA; FREQUENCIA DE 60HZ; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5 KA;COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA APLICAVEL- DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO DIN 100AMPERES 220V - DISJUNTOR; TERMOMAGNETICO; PADRAO DIN; TRIPOLAR; CURVA C; CORRENTE DE 100 AMPERES ;TENSAO DE 220 VCA; FREQUENCIA DE 60HZ; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5 KA;COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA APLICAVEL..- DISJUNTOR PADRAO DIN, BIPOLAR, CURVA C, 16 A, 5 KA, 250/440V - DISJUNTOR; PADRAO PADRAO DIN; BIPOLAR; CURVA C; DE 16 AMPERES; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA; 250/440V; COM APRESENTACAO DA NORMA IEC-60 898 - - PARA MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO CIAEI E ESCOLA AMBIENTAL BOSQUE DO SABER. - FORNECEDOR:ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. -ME

596/2014 24291/0 21149 - ELETRICA UNALUZ LTDA - ME PREGÃO 59/2014 6.959,26

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- CABO FLEXIVEL 750V 6MM2 PRETO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 6MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR PRETA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148.-CABO FLEXIVEL 750V 1.5MM2 BRANCO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 1.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR BRANCA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148.-CABO ELÉTRICO COBRE, ENCORD. CLASSE 5, SEÇÃO 10 MM2, TENSÃO 450/750, PRETA. - CABO ELéTRICO; DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5; SEçãO DE 10 MM2; REVESTIMENTO TERMOPLáSTICO PVC ANTI-CHAMA; TENSãO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V; TIPO FLEXíVEL; NA COR PRETA; COM CERTIFICAçãO COMPULSóRIA INMETRO E NORMA NBR 8762, CERTIFICAçãO INMETRO DO FABRICANTE.- CABO ELETRICO DE COBRE, 2,5 MM2, CAPA ANTI-CHAMA,450/750 V,FLEXIVEL - CABO ELETRICO DE COBRE,COM 2,5 MM2; CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA; TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V; CABO TIPO FLEXIVEL; NA COR PRETA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO- CABO ELETRICO COBRE 4MM2 ANTICHAMA 450/750, FLEX VERMELH - CABO ELETRICO; DE COBRE; COM SEÇÃO DE 4,00MM2; TERMOPLASTICA,ANTI-CHAMA; DE 450/750 V; TIPO FLEXÍVEL; VERMELHA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E ROLO 100 METROS,NORMA 6148- REATOR LAMP.VAPOR METALICA,ELETROMAG.PART.RAP.220V,400W,USO EXTERNO - REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO; TIPO ELETROMAGNETICO; COM PARTIDA RAPIDA; DE 220 VOLTS; COM FATOR DE POTENCIA ALTO; DE 400 WATTS,USO EXTERNO- REATOR ELETRONICO P/ 2 LAMP. FLUORESCENTES 40W, 127V/220V - REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 14417 E NBR 14418; TIPO ELETRONICO; COM PARTIDA RAPIDA; E ALIMENTACAO ELETRICA DE 127V / 220V; COM FATOR DE POTENCIA ALTO (0,96) FPA; PARA 2 LAMPADAS (DUPLO); E POTENCIA NOMINAL DE 40 W, COM DISTORCAO HARMONICA MENOR OU IGUAL A 15%- REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES, ELETRONICO, PARA 2 LAMPADAS DE 20W - REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 14417 E 14418, COM GARANTIA DE 2 ANOS; TIPO ELETRONICO; COM PARTIDA ULTRA RAPIDA; E ALIMENTACAO ELETRICA DE 127/220, 50/60HZ; COM FATOR DE POTENCIA ALTO (MINIMO 0.97C); PARA 2 LAMPADAS, DISTORCAO HARMONICA INFERIOR A 10% EM 127 V E INFERIOR

593/2014 24334/0 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO 59/2014 585,90- FITA ISOLANTE DE 20 M - FITA ISOLANTE; FITA ADESIVA, ISOLANTE ELETRICO, EM PVC, COM ISOLAMENTO ATE 750V, ATENDENDO A IEC 60454-3-1, ANTICHAMAS; NA COR PRETA; COM DIMENSOES DE 19MM X 20M.- FITA ISOLANTE BORRACHA AUTOFUSAO,CLASS TEMP.140 ,MED.(19MMX10MX0,76MM) - FITA ISOLANTE; DE BORRACHA AUTOFUSAO,CLASSE DE TEMPERATURA 140°,69KV,C/FILME PROTETOR; MEDINDO(19MMX10MX0,76MM )- SOQUETE PORCELANA,REDONDO,TAMANHO E40,220V,NBR8346 - SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE; DE PORCELANA; TAMANHO E40; ROSCA REDONDO; MATERIAL INTERNO METAL CONDUTOR; 220 V.; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 8346- SOQUETE PORCELANA,REDONDO,TAMANHO E27,250V,NBR8346 - SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE; DE PORCELANA; TAMANHO E27; ROSCA REDONDO; MATERIAL INTERNO METAL CONDUTOR; 250 V.; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 8346 - - PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CIAEI E ESCOLA AMBIENTAL BOSQUE DO SABER. - FORNECEDOR:J P PITARELLO & CIA LTDA EPP

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.274 - FICHA

583/2014 22809/0 20765 - ESQUINA DAS IMPRESSORAS LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.950,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA IMPRESSORA HP LASERJET1320,PATR.55857 - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET 1320;PATRIMÔNIO Nº 55857; REGULAGEM DA MECANICA E TROCA DO PICKUP ROLLER.- SERVIÇO DE MANUNTENÇAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA IMPRESSORA HP LASERJET1320;PATR.55859 - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET 1320;PATRIMÔNIO Nº 55859; COM LIMPEZA; LUBRIFICAÇÃO; REGULAGEM DA MECANICA; TROCA DE PELICULA; TROCA DE ENGRENAGEM DO BALANCINHO; TROCA DE BUCHAS E TROCA DE PRESSURI.- SERVIÇO DE MANUNTENÇAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET P2035 - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA; IMPRESSORA HP LASERJET P2035; PATRIMÔNIO Nº054292; COM LIMPEZA; LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM DA MECANICA.- SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA;IMPRESSORA HP DESKJET3820,PATR.104736 -SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA; IMPRESSORA HP DESKJET3820; PATRIMÔNIO Nº 104736; COM LIMPEZA; LUBRIFICAÇÃO; REGULAGEM DA MECANICA E TROCA DA CORREIA DO CARRO.- SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA;IMPRESSORA HP DESKJET5550; PAT.41554 - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA; IMPRESSORA HP DESKJET5550; PATRIMÔNIO Nº 41554; COM LIMPEZA; LUBRIFICAÇÃO; REGULAGEM DA MECANICA E TROCA DA CORREIA DO CARRO.-SERVIÇO DE MANUTENÇAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA;IMPRESSORA HP LASERJET 1320 PATR.55850 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA; IMPRESSORA HP LASERJET 1320, PATRIMONIO Nº 055850; COM LIMPEZA; LUBRIFICAÇÃO; REGULAGEM DA MECANICA; TROCA DE PELICULA E TROCA DA ENGRENAGEM DO BALANCINHO.- SERVIÇO DE MANUTENÇAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA;IMPRESSORA HP LASERJET1320 PATR.055876 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA; IMPRESSORA HP LASERJET 1320, PATRIMONIO Nº 0055876; COM LIMPEZA; LUBRIFICAÇÃO;REGULAGEM DA MECÂNICA; TROCA DA PELICULA; TROCA DA ENGRENAGEM DO BALANCINHO; TROCA DE BUCHAS E TROCA DO PRESSURI.- SERVIÇO DE MANUTENÇAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA;IMPRESSORA HP LASERJET 1320,PATR.62943 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA; IMPRESSORA HP LASERJET 1320, PATRIMONIO Nº 62943; COM LIMPEZA; LUBRIFICAÇÃO;REGULAGEM DA MECÂNICA; TROCA DO PRESSURI; TROCA DA PELICULA E TROCA DE BRUCHAS.- SERVIÇO DE MANUTENÇAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA;IMPRESSORA HP LASERJET 1320,PATR.55861 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA; IMPRESSORA HP LASERJET 1320, PATRIMONIO Nº 55861; COM REGULAGEM DA MECÂNICA; TROCA DA BANDEJA; TROCA DE PICKUP ROLLER.- SERVIÇO DE MANUTENÇAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA;IMPRESSORA HP LASERJET 1320, PATR55863 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA; IMPRESSORA LASERJET 1320, PATRIMONIO Nº 055863; COM DESTRAVAMENTO DO SENSOR DE PAPEL.-SERVIÇO DE MANUTENÇAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA IMPRESSORA HPLASERJET 1320,PATR.055864 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA; IMPRESSORA HP LASERJET 1320, PATRIMONIO Nº 055864; COM LIMPEZA;LUBRIFICAÇÃO; REGULAGEM DA MECÂNICA E TROCA DA BANDEJA DE PAPEL. - - MANUNTEÇÃO/CONSERTO EM IMPRESSORAS UTILIZADAS EM UNIDADES ESCOLARES E NA SECRE

01.09.02.12.361.0018.2033 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR ES01.09.02.12.361.0018.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2033.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2033.33903900.012200000.283 - FICHA

590/2014 24324/0 21224 - PORTAL DA EDUCACAO S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 379,54

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES: CESAR FRANCO DE LIMA E ANGELA LUCARELLI REIS, COM PARTICIPAÇÃO AO CURSO: MOODLE - CONCEITO E ADMINISTRAÇÃO. -CARGA HORÁRIA: 80H; - ** CURSO ON LINE. - - FAVORECIDO: PORTAL EDUCAÇAO S/A; - CNPJ: 04.670.765/0001-90; - ORÇAMENTO ANEXO.

01.09.02.12.361.0019 - OBRAS E REFORMAS PARA A EDUC AÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0019.1033 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS01.09.02.12.361.0019.1033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0019.1033.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.1033.33903900.012200000.289 - FICHA

578/2014 24308/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 8/2013 31.804,19- MAO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO! - - Reforma da EMEB Prof.ª Yolanda Steffen. - anexos: Planta, cronograma fisico financeiro e memo

01.09.02.12.361.0019.1033.33903900.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0019.1033.33903900.052200004.290 - FICHA

578/2014 24327/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 8/2013 211.771,07- MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO!- MAO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DEPREDIOS PUBLICOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO! - -Reforma da EMEB Prof.ª Yolanda Steffen. - anexos: Planta, cronograma fisico financeiro e memo

01.09.02.12.361.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.052200007 - EF - PNATE01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.052200007.293 - FICHA

0/0 24332/0 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO 27/2012 -20.000,00ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 18810/14 A PEDIDO DA EDUCACAO.

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.362 - Ensino Médio01.09.04.12.362.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.052300005 - EM-PNATE01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.052300005.325 - FICHA

0/0 24331/0 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO 27/2012 -14.000,00

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 18808/14 A PEDIDO DA EDUCACAO.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.364 - FICHA

334/2014 24321/0 10188 - LIGA INTER -MUNICIPAL DE GINASTICA OL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.230,00- SERVICO DE PAGAMENTO LIGA -INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA . - SERVICO DE PAGAMENTO LIGA - INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA . - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA LIGA -INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA, NO BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 0217-8, CONTA CORREMNTE: 0105930-0. ( SEGUE ANEXO)

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.373 - FICHA

337/2014 22803/0 21029 - L. F. DE OLIVEIRA PISCINAS - ME PREGÃO 30/2014 563,40- MANGUEIRA FLEXIVEL PVC 1.1/2", AUTO FLUTUANTE - MANGUEIRA FLEXIVEL; DE PVC; AUTO FLUTUANTE;RESISTENTE A RAIOS ULTRA VIOLETA - FACE INTERNA LISA, NA COR TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL; COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2", DIAMETRO EXTERNO DE 44,6MM; COM COMPRIMENTO DE ROLO DE 25M, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARA USO DAS PISCINAS DOS POLOS ESPORTIVOS.

306/2014 22813/0 20406 - ODAIR MATIAS - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 652,50- CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO EM ACO INOX ESCOVADO 2MM - Placas en aço inox escovado de 2mm de espessura, medindo 800 x 500mm com 4 furos para fixação, gravação do texto em baixo relevop;com logo e ou brasão do municipalidade - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -PLACA IDENTIFICADORA DA REINAUGURAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

01.11.01.27.812.0054.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000.377 - FICHA

494/2014 22829/0 583 - CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.730,00- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 494/2014 -

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000.440 - FICHA

135/2014 24305/0 20893 - L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 1.160,00

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA PVC; ANTI CHAMA; MED. 10 X 10 . - SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO- PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI-CHAMA, COM PROTECAO VU, EM METALON , MEDINDO 10X10, COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZACAO NA COR BRANCA,, COM SISTEMA DE GALHAS. - - contratação de tendas para eventos -

133/2014 24306/0 16100 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME PREGÃO 20/2014 8.770,00- SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO TIPO 7 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO; TIPO 7; CONTENDO: - SISTEMA DE CAIXAS FLY;- 24 CAIXAS LINE ARRAY LA 212;- 12 CAIXAS POR LADO CONTENDO CADA CAIXA COM DUAS VIAS - 02 AF EIGHTENSOUND 10M600; - 01 DRIVER COM REPARO DE ALUMINEO EIGHTENSOUND 2060A ; 12- CAIXAS DE GRAVES MOD. BAND PASS (“02 AF 18”EIGTHEEN MOD. ND 9.600).

01.13.01.04.131.0011.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0011.2006.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.13.01.04.131.0011.2006.33903000.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2006.33903000.011100000.444 - FICHA

98/0 24343/0 7149 - RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTDA CONVITE 47/2014 74.100,00- PRODUCAO E INSTALACAO DE PAINEL OUTDOOR - DUPLA FACE - PRODUCAO E INSTALACAO DE PAINEL OUTDOOR 9,00 X 3,00 DUPLA FACE; ESTRUTURA EM METALON 30X30 CHAPEADO COM CHAPA DE AÕ GALVANIZADO PARA RECEBER PAPEL COLADO, VIGA "U" 4X1,5X1,8" PARA TRAVESSAS DE REFORÇO, TUBO REDONDO DE 5" PARA COLUNA CENTRAL COM BASE DE AÇO CARBONO SOLDADA PARA RECEBER OS PARAFUSOS, PINTURA FUNDO ESMALTE (VERDE), E FERRO RED- PRODUCAO E INSTALACAO DE PAINEL OUTDOOR - FACE SIMPLES - PRODUCAO E INSTALACAO DE PAINEL OUTDOOR 9,00 x 3,00 FACE SIMPLES; Estrutura em Metalon 30x30 chapeado com Chapa de Aço Galvanizado para receber papel colado, viga "U" 4x1,5x1,8" para travessas de reforço, tubo redondo de 5" para coluna central com base de aço carbono soldada para receber os parafusos, pintura fundo esmalte (VERDE), e ferr

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000.523 - FICHA

529/2014 24293/0 21068 - CANDIANI COM. DE MATERIAIS PARA C PREGÃO 127/2013 10.843,00- PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO; DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (TIPO PMC); COM COMPRIMENTO DE 1,00 M; COM LARGURA DE 0,20 M; COM ESPESSURA DE BASE DE 0,15 M E TOPO DE 0,13 M; COM RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 25 MPA; PARA MONTAGEM DE CALCADA. - PLACA DE CONCRETO PRé-MOLDADO; DE CONCRETO PRé-MOLDADO (TIPO PMC); COM COMPRIMENTO DE 1,00 M; COM LARGURA DE 0,20 M; COM ESPESSURA DE BASE DE 0,15 M E TOPO

01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.526 - FICHA

528/2014 24292/0 21068 - CANDIANI COM. DE MATERIAIS PARA C PREGÃO 127/2013 19.350,00

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- BLOCO DE CONCRETO; TIPO CANALETA; 14X19X39CM; CLASSE B; NBR 6136 - Bloco de concreto; tipo canaleta; 14 x 19 x 39cm; classe B (com fução extrutural); resistência característica a compressão mínima de 4,0mpa); uso aparente; conforme NBR 6136. - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 127/2013 = Edital

01.16.02.15.451.0026 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE S ISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.1016 - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS01.16.02.15.451.0026.1016.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.16.02.15.451.0026.1016.44905100.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0026.1016.44905100.011100000.528 - FICHA

505/2014 24328/0 16768 - MACCAFERRI DO BRASIL LTDA. PREGÃO 86/2013 -0,03ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 21874/14 A PEDIDO DA SEMOP.

01.16.02.15.451.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA D E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000.529 - FICHA

527/2014 24294/0 4755 - CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCR PREGÃO 33/2014 250.270,00- CONCRETO USINADO FCK 30 MPA - BRITA 1 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C 30 (30MPA); ABATIMENTO 50 MM MAIS OU MENOS 10MM; BRITA1; PARA CLASSE DE AGRASSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO)- CONCRETO USINADO FCK 30 MPA - BRITA 0. - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C30 (30MPA); ABATIMENTO 100 MM MAIS OU MENOS 10 MM; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO)- CONCRETO USINADO FCK 28 MPA PARA MAQUINA EXTRUSSORA DE GUIA -CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C28 (28MPA); ABATIMENTO 20 MAIS OU MENOS 10MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO); CONSUMO DE CIMENTO MINIMO 250 KG/M3.- CONCRETO USINADO FCK25 MPA-BRITA 0 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C25 (25MPA); ABATIMENTO 100MM MAIS OU MENOS 20MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO).- CONCRETO USINADO FCK 20 MPA - BRITA 0 -CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C 20 (20MPA); ABATIMENTO 100 MM MAIS OU MENOS 20MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO)- ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO/REVESTIMENTO - ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO; AREIA ADITIVADA EM USINA; TIPO BASE PARA ARGAMASSA;- COMPOSICAO POR METRO CUBICO: 1600 KG DE AREIA FINA; 80 KG DE CAL HIDRATADA CH - I, 200 LITROS DE AGUA, 600 ML DE ADITIVO INCORPORADOR DE AR; VALIDADE MINIMA DE 4 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO;USO GERAL EM ASSENTAMENTO DE ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE E

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.562 - FICHA

2396/2014 22816/0 21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP PREGÃO 19/2014 1.679,10

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIÁRIO. - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIÁRIO, GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM, PH DE 6,0 A 8,0. VALIDADE DE 36 MESES. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES, ENTRE OUTRAS DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NÃO SE APAGUEM- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAM

2378/2014 22817/0 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO 19/2014 445,00- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.50ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE

2216/2014 22812/0 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.938,00- ESTRADO; ENCAIXE MACHO E FEMEA; 50X25X5CM - ESTRADO;EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD);TIPO MODULAR; COM ENCAIXE TIPO MACHO E FEMEA, VAZADO, COR PRETA, MED.: 50X25X5CM, SUPORTA CARGA DE ATÉ 2,5 TONELADAS O M². - - Para uso no Upa 24hs. - C 1003 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

2261/2014 22814/0 20406 - ODAIR MATIAS - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 652,50- CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO EM ACO INOX ESCOVADO 1 MM - PLACA EM ACO INOX ESCOVADO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800 X 500 MM COM 4 FUROS PARA FIXACAO, GRAVACAO DO TEXTO EM BAIXO RELEVOP; COM LOGO E OU BRASAO DO MUNICIPALIDADE. - - Para reinauguração do Psf Itaici. - C 1471 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.568 - FICHA

3357/2014 24338/0 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.920,33- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3357/2014 -

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.617 - FICHA

2373/2014 24311/0 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 338,80- FILTRO DE COMBUSTIVEL- PECA REPOSICAO : ELEMENTO FILTRO DE AR PARA REVISAO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO : ELEMENTO FILTRO DE AR PARA REVISAO: ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; ADITIVO PARA RADIADOR - PECA DE REPOSICAO PARA GERADOR; ADITIVO PARA RADIADOR- PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO PARA REVISAO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO PARA REVISAO: ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO- PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO- PECA DE REPOSICAO/ABRACADEIRA DA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL -PECA DE REPOSICAO/ ABRACADEIRA DA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL, PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR CICLO DIESEL; SAE 15W40; API-CF; FRASCO DE 1 LT. - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API-CF; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO. - -Para manutenção do veiculo placa DKI 5026. - C465 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Balilla.

2367/2014 24312/0 18868 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA. - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 112,40

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE 35 MM; ALTURA MINIMA DE 30 MM; ESPESSURA MINIMA DE 13.5 MM; HASTE DE ACO INOXIDAVEL; ALTURA MINIMA DE 20 MM; DISTANCIA MINIMA DE 17 MM; ESPESSURA MINIMA DE 5 MM; COM 4 PINOS E COM MOLAS DE ACO INOXIDA - CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE 35 MM; ALTURA MINIMA DE 30 MM; ESPESSURA MINIMA DE 13.5 MM; HASTE DE ACO INOXIDAVEL; ALTURA MI-PECA DE REPOSICAO; FECHADURA PARA PORTA DE CORRER; UNIVERSAL. - PECA DE REPOSICAO; FECHADURA PARA PORTA DE CORRER; UNIVERSAL. - - Para uso do Hospital Dia e da Central. - C494 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.chave de Ouro

2406/2014 24315/0 3 - AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIATU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 378,00- LAMPADA 12 VOLTS,12V-55W-H7-HALOGENEA 2 POLOS FAROL - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-55W-H7-HALOGENEA; 2 POLOS; FAROL- PECA DE REPOSICAO; LAMPADA AUTOMOTIVA PARA FAROL H1; GM; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; LAMPADA AUTOMOTIVA PARA FAROL H1; GM; ORIGINAL.- LAMPADA 12 VOLTS 12V-21/5W-BAY15D,2 POLOS,LANT.TRAS.LUZ DE FREIO - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-21/5W-BAY15D; 2 POLOS; DA LANTERNA TRASEIRA E LUZ DO FREIO- PECA REPOSICAO:REPARO BICO INJETOR AUTOMOTIVA:ORIGINAL - PEÇA REPOSIÇÃO:REPARO BICO INJETOR AUTOMOTIVA:ORIGINAL-PECA DE REPOSICAO; JOGO DE VELA - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE VELA- PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO-PECA REPOSICAO: CABO DE VELA ; FIAT : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CABO DE VELA ; FIAT :PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo placa DKI5113. - C497. - A presente despesa não esta vinculadas a contratos ou convênios Humaita.

2404/2014 24316/0 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 314,40- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO DE AR; REFERENCIA ARS 1013. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO; FILTRO DE AR; REFERÊNCIA ARS 1013; FABRICANTE ORIGINAL.-PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO DE OLEO; REFERENCIA PSL 657. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO; FILTRO DE ÓLEO; REFERÊNCIA PSL 657; FABRICANTE ORIGINAL. - - Para manutenção dos veiculos placas DKI5175,DKI5178,DKI5301,DKI5307. - C496. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

2403/2014 24317/0 17351 - MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 355,60- PECA REPOSICAO: RETENTOR DO VOLANTE AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PEÇA REPOSIÇÃO: RETENTOR DO VOLANTE AUTOMOTIVO: ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; PIVO DO BRACO DA SUSPENSAO,7081887,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; PIVO DO BRACO DA SUSPENSAO, DIREITO/ESQUERDO; INFERIOR; FIAT; PALIO/PALIO WEKEND/SIENA; 99/00; 7081887,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PASTILHA FREIO RODA DIANT.7076375,ORIGINAL - PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA AUTOMOTIVO; FIAT; UNO MILLE/FIORINO; 88/00; 7076375, PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO: CAIXA SATELITE ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: CAIXA SATELITE ; FIAT ; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; OLEO DE CAMBIO; FIAT; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; OLEO DE CAMBIO; FIAT; PECA ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; JUNTA DO CARTER - PECA DE REPOSICAO; JUNTA DO CARTER - - Para manutenção dos veiculos placasDMN 3515,DKI4952. - C495 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.Pezão

2402/2014 24318/0 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 120,00- PECA REPOSICAO: CABO DA TAMPA TRASEIRA: FIAT: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: CABO DA TAMPA TRASEIRA: FIAT:PECA FABRICANTE : ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo placa DBA 3124. - C496 - A presente despesa não esta viinculada a contratos ou convênios Chave Car.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.023000078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/1401.17.01.10.302.0033.2064.33903000.023000078.1022 - FICHA

2412/2014 24302/0 16784 - MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS PREGÃO 122/2013 505,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SISTEMA DE DRENAGEM MEDIATINAL; RESERVATORIO 500ML - Sistema de drenagem mediastinal,composto de frasco em pvc transparente, atoxico, com capacidade para 500ml;graduado;c/ rotulo para identificação do paciente,com alça de sustensação em pvc;com extensão de pvc flexivel transparente; com 1,20m de comprimento;com espiral para evitar acotovelamento;com pinça corta fluxo;rapido e conector escalonad

2413/2014 24303/0 12064 - STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALAR PREGÃO 122/2013 2.261,25- SERINGA DESCARTAVEL 1 ML SEM AGULHA - Seringa descartável de 1 ml sem agulha com graduação resistente 0,1 ml , embalagem individual abertura asseptica- DISPOSITIVO;PARA CIRCUNCISÃO INFANTIL;PLASTICO RIGIDO;N.1;7 CM;ESTERIL - DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO INFANTIL; EML PLASTICO RIGIDO,OU SIMILAR COMPATIVEL,ATOXICO,ESTERIL; N.1, 7 CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE-DISPOSITIVO;PARA CIRCUNCISÃO INFANTIL;PLASTICO RIGIDO, N.1, 9 CM, ESTERIL -DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO INFANTIL, EM PLASTICO RIGIDO, OU SIMILAR COMPATIVEL, ATOXICO, ESTERIL, N1,9CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.- DISPOSITIVO;P/CIRCUNCISAO INFANTIL.,PLASTICO RIGIDO,N.1, 3CM,ESTERIL -DISPOSITIVO; PARA CIRCUNCISÃO INFANTIL; EML PLASTICO RIGIDO,OU SIMILAR COMPATIVEL,ATOXICO,ESTERIL; N.1, 3CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE- DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO INFANTIL;PLASTICO RIGIDO; 1.5CM; ESTERIL - Dispositivo para circuncisão infantil; eml plastico rigido ou compatível; atoxico,esteril, descartavel, n 1,5cm; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legilação atual vigente.- DISPOSITIVO P/CIRCUNCISAO;INFANTIL,PLASTICO RIGIDO,N.1,2CM,ESTERIL - DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO INFANTIL; EM PLÁSTICO RIGIDO,OU SIMILAR COMPATIVEL,ATOXICO,ESTERIL; N.1, 2CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE - - Para Almoxarifado Central atender as unidades. - C: 1548 - Ata.

2414/2014 24304/0 20784 - MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN PREGÃO 122/2013 1.052,50- SACO PARA CADAVER - CONFECCIONADO EM POLIETILENO OU SIMILAR RESISTENTE, ALTA QUALIDADE, COM ABERTURA LONGITUDINAL EM TODA SUA EXTENSAO E FECHAMENTO ATRAVEZ DE ZIPER, DEVE ACOMPANHAR ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO. TAMANHO APROX: 90CMX220.- DRENO DE TORAX; N° 22; ESTERIL; PVC ATOX ICO - Dreno de torax; confeccionado em pvc atoxico, flexivel e radiopaco; contendo varios orificios na sua extremidade distal; linha radiopaca; diametro calibre 22; esteril; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente- DRENO DE TORAX; N° 20; ESTERIL; PVC ATOXICO - Dreno de torax; confeccionado em pvc atoxico,flexivel,transparente; com vários orificios na sua extremidade distal; com linha radiopaca; diametro calibre 20; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente- DRENO DE TORAX; N° 18; ES TERIL; PVC ATOXICO - Dreno de torax; confeccionado em pvc atoxico, flexivel e radiopaco; contendo varios orificios na sua extremidade distal; linha radiopaca; diametro calibre 18; esteril; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.- DRENO DE TORAX; N° 16; ESTERIL; PVC ATOXICO - Dreno de torax; confeccionado em pvc,atoxico,apirogenico,transparente,flexivel; com conector universal, c/extremidade atraumatica; com linha radiopaca; diametro calibre de 16 fr; esteril; embalado em conforme decreto lei 79094/77 combinado com o art.31 da lei 8078/90; a apresentacao do produto devera obedecer a rotulagem respeitando o decreto lei 79- DRENO DE TORAX; N° 14; ESTERIL; PVC ATOXICO - Dreno de torax; confeccionado em pvc atoxico,transparente,flexivel; com conector universal; com linha radiopaca,extremidade proximal atraumatica; diametro calibre 14 fr; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente. - - Para Almoxarifado Cent

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.618 - FICHA

2385/2014 22818/0 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO 26/2014 3.996,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- KIT ALIMENTAÇÃO, COM 2 ITENS. - Cada kit deverá conter: - 01 Achocolatado de 200 ml - 01 suco de laranja, embalagem com 200 ml - 02 Pães Franceses com margarina sem gordura trans ( embalados em saquinhos ) - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - - Para atender CAPS AD. - C: 1541 - ATA.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.619 - FICHA

2392/2014 22819/0 19487 - NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA PREGÃO 36/2014 3.575,00- ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO; LATA 800GRS - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPOSSODICO, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, PREDOMINANTE A BASE DA PROTEINA DE SOJA, PARA USO ORAL E ENTERAL, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 800GRS DE PO PARA RECONSTITUICAO E COM VALIDADE DE 6 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.- ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO; COM FIBRAS; EMBALAGEM 1 LITRO - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA PARA USO ORAL E ENTERAL, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, COM FIBRAS, LIQUIDA, EMBALAGEM TIPO TETRA CONTENDO 1 LITRO E COM DATA DE VALIDADE DE 6 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - - PARA ATENDER PACIENTES DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C: 153

2391/2014 22820/0 21071 - VFN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP PREGÃO 36/2014 500,00- ALIMENTO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. - ALIMENTO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EM PO PARA RECONSTITUIçãO, COM APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS. ISENTO DE PROTEINA ANIMAL, LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA COM DADOS DE IDENTIFICAçãO; VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR COM DATA DE ENTREGA, APRESENT

2390/2014 22821/0 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PREGÃO 36/2014 564,00- FORMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES , COM ADIÇÃO DE LC-PUFAS, CONTENDO 800 GRS. -FóRMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 A 6 MESES, COM ADIçãO DE LC-PUFAS, 100% LACTOSE, COM CONCENTRADO PROTéICO DE SORO DE LEITE, LEITE DESNATADO, VITAMINAS, SAIS MINERAIS, óLEO DE PEIXE (DHA), INSETO DE GLúTEN. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO APROXIMADAMENTE 800 GRAMAS DE Pó PARA RECONSTITUIçãO COM DADOS DE IDEN

2389/2014 22822/0 16809 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME PREGÃO 36/2014 1.366,80- FORMULA INFANTIL DE PARTIDA; LACTENTES DE 0 A 6 MESES; LATA 800GRS - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA; LACTENTES DE 0 A 6 MESES; A BASE DE PROTEINA DE SOJA; ISENTA DE PROTEINAS LACTEAS E SACAROSE; EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 800 GRS DE PÓ PARA RECONSTITUIÇÃO E COM VALIDADE MINIMOA DE 6 MESES.- SUPLEMENTO LACTEO EM PO HIPERPROTEICO COM OPCOES DE SABORES. - SUPLEMENTO LACTEO EM PO, HIPERPROTEICO, COM OPCOES DE SABORES, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS DE ACORDO COM A IDR INDICADA PARA ADULTOS, EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, PO PARARECONSTITUICAO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO que tenha conteúdo de no mínimo de 300 e máximo de 400 gr.- FORMULA INFANTIL ANTI REFLUXO,CONTENDO NO MINIMO 800 GRS.. -FóRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO DESTINADO AOS LACTENTES DE 0 A 12 MESES ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA - DE GLúTEN, COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA CONTEND CONTENDO NO MÍNIMO 800 GRAMAS DE Pó PARA RECONSTITUIçãO, COM DADOS DE IDENTIFICAçãO, VALIDADE MíNINA DE - 6 MESES A CONTAR COM DA DATA DE ENTREGA, APRE

2388/2014 22823/0 18255 - SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR PREGÃO 36/2014 1.575,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL.. - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIçãO ENTERAL OU ORAL. PARA CRIANçAS DE 1 A 10 ANOS DE - IDADE. ISENTO DE LACTOSE E GLúTEN. Pó PARA RECONSTITUIçãO. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS HERMETICAMENTE FECHADA COM DADOS DEIDENTIFICAçãO; VALIDADE MíNINA DE 6 MESES A CONTAR COM DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAçãO DO P

2387/2014 22824/0 19486 - PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA PREGÃO 36/2014 3.787,50- ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO; EMBALAGEM 1 LITRO - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, PARA USO ORAL E ENTERAL, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO E COM DATA DE VALIDADE MIN. DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA - - PARA ATENDER PACIENTES DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C: 1539 - ATA.

2386/2014 22825/0 17734 - GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PREGÃO 36/2014 1.947,00- DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA RICA EM AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA RICA EM AMINOáCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA E COM BAIXA QUANTIDADE DE AMINOáCIDOS DE CADEIA AROMáTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE PACIENTES HEPATOPATAS, HIPERCALóRICA, HIPOPROTEICA NA DILUIçãO PADRãO. APRESENTAçãO EM Pó PARA RECONSTITUIçãO FRACIONAD

2381/2014 22828/0 17694 - GFE DO BRASIL LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 698,00- SONDA DE ALIMENTACAO ANATOMICA - Sonda de alimentação anatomica por gastrostomia em silicone grau medico - - Atender ao processo administrativo 14909/14 de Melissa Hevelyin Canil. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

2383/2014 24319/0 609 - VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.530,00- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM; PASSAGEM DE ONIBUS INTERMUNICIPAL - - Para atender CENTRAL DE AMBULANCIA, pacientes em tratamento em São Paulo. - C: 1538 - A presente despesa nao esta vinculada a convenio ou contrato.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.626 - FICHA

2375/2014 24313/0 11363 - CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 280,00- SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO. - - Para serviço do veiculo placa DKI 5402. - C494 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios JRC.

2376/2014 24314/0 18913 - PARANA CAR-CENTER LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 480,00- SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO. - - Para manutenção de serviço do veiculo placa DKI5301 - C492. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Parana.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046.627 - FICHA

0/0 24329/0 20801 - RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERA PREGÃO 3/2014 -3.927,00ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 9728/14 A PEDIDO DA SAUDE.0/0 24330/0 20801 - RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERA PREGÃO 3/2014 -990,00ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 9727/14 A PEDIDO DA SAUDE

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.636 - FICHA

2380/2014 22827/0 16478 - HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - MANOMETRIA ESOFAGICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - MANOMETRIA ESOFAGICA- EXAME DE PH METRIA -EXAME DE PH METRIA - - Atender aos processos administrativos 18324/14 de Jucilene S. Moraes, 20977/14 de Mª do Socorro Barbosa e o 20980/14 de Adoreni S. Duraes Teixeira. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.645 - FICHA

2379/2014 22826/0 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO 23/2014 1.064,00- CLOPIDOGREL 75MG - CLOPIDOGREL 75MG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO - - Para uso nas unidades - C1499 - Ata

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.023000078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/1401.17.01.10.303.0034.2068.33903200.023000078.997 - FICHA

2411/2014 24301/0 5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME PREGÃO 113/2013 167.555,81- MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - PARA ATENDIMENTO A LIMINARES JUDICIAIS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - C: 1515 - ATENDIMENTO PARA A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBR

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.18.01.06.182.0029.2002.33903600.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903600.011100000.697 - FICHA

0/0 24287/0 17272 - EDGARD BELLUOMINI NETO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.686,21- PAGAMENTO - - Locação de Imóvel sito à rua Bernardino de Campos, n° 845- Centro, neste Município e Comarca de Indaiatuba, SP, onde se destina o antigo prédio do DETRAN -

0/0 24288/0 17273 - FERNANDO BELLUOMINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.686,21- PAGAMENTO - - Locação de Imóvel sito à rua Bernardino de Campos, n° 845- Centro, neste Município e Comarca de Indaiatuba, SP, onde se destina o antigo prédio do DETRAN -

0/0 24335/0 17273 - FERNANDO BELLUOMINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -0,01

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 24288/14.

0/0 24336/0 17272 - EDGARD BELLUOMINI NETO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -0,01ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 24287/14.

01.18.01.06.182.0029.2057 - MANUTENÇÃO DO PROJETO E DUCANDO PARA VIDA01.18.01.06.182.0029.2057.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2057.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2057.33903000.011100000.704 - FICHA

515/2014 24286/0 21089 - PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELAR PREGÃO 14/2014 1.166,48- CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.- CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.- CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM ASIMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.- CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM ASIMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - - Aquisi

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.717 - FICHA

1145/2014 22805/0 16208 - FACCHINI S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 430,00- PECA REPOSICAO PARA CAMINHAO; PROTETOR LATERAL DO TANQUE DE COMBUSTIVEL COLUNA FIXA - PEÇA REPOSIÇÃO PARA CAMINHÃO; PROTETOR LATERAL DO TANQUE DE COMBUSTIVEL COLUNA FIXA;VEÍCULO - IVECO TECTOR 204E28 - 6X2. - - Uso no caminhão Iveco FIL-5194. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Facchini.

1146/2014 22807/0 1851 - I G G AUTO PECAS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 255,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA FORD COURIER, JOGO DE VELA - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA FORD COURIER, JOGO DE VELA- JOGO DISCO DE FREIO DIANTEIRO - jogo disco de freio dianteiro- PECA REPOSICAO: JOGO SAPATA FREIO: AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: JOGO SAPATA FREIO: AUTOMOTIVO: PECA FABRICANTE :ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA DE FREIO; FORD; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA DE FREIO; FORD; ORIGINAL - - Uso na Courier DKI-5142. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: I.G.G. Real.

1147/2014 22808/0 3 - AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIATU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 125,00- PECA REPOSICAO: RELE DE PISCA ;VW ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: RELE DE PISCA ;VW ; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / LAMPADA 1141 12V; FORD - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / LAMPADA 1141 12V; FORD- PECA DE REPOSIÇÃO: LAMPADA H4: FIAT ;ORIGINAL - PECA DE REPOSIÇÃO: LAMPADA H4: FIAT ; PEÇA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA REPOSICAO: RELE DE PISCA AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: RELE DE PISCA AUTOMOTIVO: PECA FABRICANTE: ORIGINAL - - Uso na parte elétrica da oficina mecânica. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Auto Elétrica Humaitá.

1149/2014 22810/0 452 - APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LTD OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 215,60- PECA REPOSICAO:BOMBA AGUA AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO:BOMBA AGUA AUTOMOTIVA: PECA FABRICANTE:ORIGINAL - - Uso no caminhão VW 5.140 placa DBS-7901. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Appendiesel.

1057/2014 24310/0 4439 - DICLACE FERRAGENS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.932,43- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; COTOVELO MACHO DO FREIO DE AR COMPLETO 1/4X1/4. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CAMINHÃO; COTOVELO MACHO DO FREIO DE AR COMPLETO 1/4X1/4.- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; REPARO DE VALVULA 2 VIAS -PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; REPARO DE VALVULAS 2 VIAS; PECA ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; BUCHA DE REDUCAO 3X2 GALVANIZADO PARA USO NO MOTOR DA MOTOBOMBA COD:13177. - PECA DE REPOSICAO; BUCHA DE REDUCAO 3X2 GALVANIZADO PARA USO NO MOTOR DA MOTOBOMBA COD:13177.- JOELHO 90GR C/VISITA PVC RIGIDO,DIAM.100X50MM,BRANCA - JOELHO 90 GR C/ VISITA DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO; FABRICACAO CONFORME NBR 5688/77; COM DIAMETROS PRINCIPAIS 100 MM X 50 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL- ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE, 25 MM X 3/4" - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, LONGO, COM FLANGE PARA CAIXA DAGUA; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM X 3/4"; NA COR MARRON; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA- CAP DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL - CAP DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL- CAP DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; NBR 5648; DIAMETRO 32MM. - CAP DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA- PECA DE REPOSICAO; REGISTRO DE GAVETA 11/4 - PECA DE REPOSICAO; REGISTRO DE GAVETA; DE METAL; COM CANOPLA; COM DIAMETRO DE 11/4"; PARA CAMINHAO FORD CARGO.- PECA REPOSICAO: NIPLE 3/4 DE LATAO 1/2 PARA AUTOCLAVE - PECA REPOSICAO: NIPLE 3/4 DE LATAO 1/2 PARA AUTOCLAVE- PECA REPOSICAO:CONEXAO UNIAO DE 1/2 PARA ONIBUS: ORIGINAL - PECA REPOSICAO:CONEXAO UNIAO DE 1/2 PARA ONIBUS:PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL - 100 X 75 MM -REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688/77; COM DIAMETROS PRINCIPAIS DE 100 X 75 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL- PECA DE REPOSICAO;NIPLE 2 PVC PARA MOTOR DA MOTOBOMBA COD:02086. - PECA DE REPOSICAO;NIPLE 2 PVC PARA MOTOR DA MOTOBOMBA COD:02086.- PECA DE REPOSICAO; REGISTRO DE GAVETA 21/2 - PECA DE REPOSICAO; REGISTRO DE GAVETA; DE METAL; COM CANOPLA; COM DIAMETRO DE 21/2"; PARA CAMINHAO FORD CARGO.- PECA DE REPOSICAO; REGISTRO DE GAVETA 3 - PECA DE REPOSICAO; REGISTRO DE GAVETA; DE METAL; COM CANOPLA; COM DIAMETRO DE 3"; PARA CAMINHAO FORD CARGO.- PECA DE REPOSICAO; REGISTRO ESFERA PARA AGUA; PARA AUTOCLAVE - PECA DE REPOSICAO; REGISTRO ESFERA PARA AGUA; PARA AUTOCLAVE - - Uso na Oficina Mecânica. - A presente despesa não estávinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: Diclace.

01.19.01.04.122.0043.2077.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000.719 - FICHA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

1145/2014 22806/0 16208 - FACCHINI S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 280,00- SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO. - - Uso no caminhão Iveco FIL-5194. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Facchini.

1142/2014 22811/0 746 - DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.830,00- SERVICO DE FUNILARIA - ALOJAMENTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO FIAT UNO - SERVICO DE FUNILARIA - ALOJAMENTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO FIAT UNO- PRESTACAO SERVICO -TROCA BUCHAS ESTABILIZADOR, REAPERTO GERAL - PRESTACAO SERVICO - TROCA BUCHAS ESTABILIZADOR, REAPERTO GERAL- PRESTACAO DE SERVIÇO EM CAMINHAO- BALANÇA DA SUSPENSAO - PRESTACAO DE SERVIÇO EM CAMINHAO- BALANÇA DA SUSPENSAO- SERVICO DE SOLDA AUTOMOTIVO - Serviço de solda automotivo.- SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MOLEJO DE MOLAS. - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MOLEJO DE MOLAS.- SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE- MOLEJO DAS MOLAS - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MOLEJO DAS MOLAS PARA CAMINHAO - - Uso nos caminhões de placas: DBA 0480; DBA 0478; DBS 7894; DBS 7904; - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios". Fonte de Valor - Posto de Molas São José, 3875-6700

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2074 - MANUTENÇÃO DO CANIL E C ENTRO DE ZOONOSE01.19.01.15.452.0042.2074.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000.750 - FICHA

1162/2014 24298/0 20493 - ALICE BOTELHO EPP BEC-BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS11/2014 1.281,80- VACINA IMPORTADA; FORMULADA COM VIRUS VIVO MODIFICADO; PARA A VACINACAO DE GATOS - VACINA IMPORTADA; FORMULADA COM VIRUS VIVO MODIFICADO;TRIPLICE FELINA;PARA GATOS SADIOS COM 9 SEMANAS DE IDADE OU MAIS; CONTRA RINOTRAQUEITE; CALICIVIROSE E PANLEUCOPENIA FELINA; FORNECIMENTO EM AMPOLA- AEROSOL USO SULFADIAZINA PRATA 0,1G,ALUMINIO METALICO 5,0G - MATA-BICHEIRA; AEROSOL; USO SULFADIAZINA PRATA 0,1G, ALUMINIO METALICO 5,0G, DICLORVOS 1,7G, CIPERMETRINA 0,5G; EMBALADA EM LATA AEROSOL CONTENDO 200ML (130G); DA MARCA ECTOPARASITICIDA - - Uso no Centro de Reabilitação Animal e Zoonose. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

1161/2014 24299/0 20251 - DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD BEC-BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS11/2014 1.212,48- FIO DE SUTURA, NYLON PRETO, NUMERO 0, SEM AGULHA - FIO DE SUTURA, NYLON PRETO, NUMERO 0, SEM AGULHA- ANESTESICO INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSO, COM XILAZINA BASE 2,00 G - ANESTESICO; INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSO; SEDATIVO ANALGESICO E RELAXANTE MUSCULAR; COM XILAZINA BASE 2,00G; VEICULO Q.S.P 100,00 ML; EMBALADO EM FRASCO COM 10 ML(PARA USO EM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE - CÃES E GATOS) - - Uso no Centro de Reabilitação Animal e Zoonose. - A preente despesa não está vinculada a contratos ou convên

1160/2014 24300/0 21101 - RODRIGO GAGLIARDI HARA - EPP BEC-BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS11/2014 2.656,25- VACINA IMPORTADA DECTUPLA CANINA. - VACINA IMPORTADA DECTUPLA CANINA. - Vacina para animais; contra cinomose, hepatite, adenovirose - 2, parvovirose, parainfluenza, coronavirose e leptospirose; composta de 01 dose de 1ml com diluente e 01 dose com suspensão liofilizada contendo vetor recombinante; da bouba de canario, com genes que codificam as glicoproteínas há e f do vírus da cinomose canina.

01.19.01.15.453 - Transportes Coletivos Urbanos01.19.01.15.453.0048 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA D E TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL01.19.01.15.453.0048.2095 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO01.19.01.15.453.0048.2095.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.453.0048.2095.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.453.0048.2095.33903000.011100000.767 - FICHA

1165/2014 24295/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO 78/2014 6.074,10

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 10/10/2014 12:15:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- TUBO RETANGULAR,ACO CARBONO,50X30MM,ESP2,00MM,6 MTS,LISO,NATURAL - TUBO RETANGULAR; DE ACO CARBONO; NAS DIMENSOES 50X30 MM; COM ESPESSURA DE 2,00MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA, NBR 6591- CHAPA DE ACO; SAE 1010, LAMINADA FINA A FRIO; LISA - CHAPA DE ACO; SAE 1010, CONFORME NBR 11888; MED.3,00 DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE LARGURA; COM 2,00 MM DE ESPESSURA; LAMINADA FINA A FRIO; LISA- BARRA CHATA DE FERRO,MED.6M(1"X5/16") - BARRA CHATA; DE FERRO; COM DIMENSOES DE 1 POL. X 5/16 POL.; PARA SER UTILIZADO JANELA; COMPRIMENTO DE 6M - - Uso para manutenção do terminal rodoviário - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.19.01.18.000 - Gestão Ambiental01.19.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambient al01.19.01.18.541.0046 - PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AM BIENTE01.19.01.18.541.0046.2097 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMB IENTE01.19.01.18.541.0046.2097.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.18.541.0046.2097.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.18.541.0046.2097.33903000.011100000.780 - FICHA

1163/2014 24297/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO 111/2013 1.004,10- ARAME GALVANIZADO,NR.14 BWG,DIAM.2,10MM - ARAME; GALVANIZADO; NUMERO 14 BWG; COM DIAMETRO DE 2,10 MM- PREGO S/CABECA,ACO GALVANIZADO,MED.12X12(ESP.1,8XCOMP.27,6)MM - PREGO SEM CABECA; DE ACO; GALVANIZADO; MED. 12X12(ESP.1,8XCOMP.27,6)MM - - Uso para preservação do meio ambiente. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.19.01.18.541.0046.2098 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAME NTO DE MEIO AMBIENTE01.19.01.18.541.0046.2098.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.18.541.0046.2098.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.18.541.0046.2098.33903000.011100000.782 - FICHA

1164/2014 24296/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO 111/2013 9.424,50- CIMENTO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLORIDO.. - CIMENTO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLORIDO, COMPOSTO DE PIGMENTO SINTETICO DE OXIDO DE FERRO, POLIMEROS, CRISTAL DE QUARTZO E CIMENTO - - Uso geral desta secretaria. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

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INDAIATUBA, 08 de Outubro de 2014

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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