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KR042
Prepare su empresa para SEPA (Sistema Único de Pagos y cobros en Euros), con KRITER ERP
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Prepare su empresa para SEPA (Sistema Único de Pagos y cobros en Euros), con KRITER ERP
Tabla de contenido
1 Prepare su empresa para SEPA (Sistema Único de Pagos y cobros en Euros), con KRITER ERP .................................................................................................... 2
2 ¿Mi empresa se ve afectada por la SEPA? ....................................................... 2
3 ¿Qué pasos tengo que hacer para trabajar con la SEPA en KRITER ERP? .......... 2
3.1 Actualización de versión, mínimo v2013 sp 019.................................................. 2
3.2 Proceso automático para pasar del identificador CCC a IBAN/SWIFT automáticamente....................................................................................................... 3
3.3 Configuración de los ordenantes ....................................................................... 5
3.4 Creación tipo de documentos MANDATOS SEPA ................................................ 6
3.5 Configuración de la generación de MANDATOS SEPA ......................................... 7
3.6 Creación y asignación de mandatos a los clientes ............................................... 7
3.7 Envío de mandatos a clientes .......................................................................... 10
3.7.1 Impresión de mandatos .................................................................................. 11
3.7.2 Generación de remesas 19.14 y 19.44. ............................................................ 12
3.7.3 Generación de remesas 34.14. ......................................................................... 13
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1 Prepare su empresa para SEPA (Sistema Único de Pagos y cobros en Euros), con KRITER ERP
A partir de 1 de febrero de 2014 tendremos una forma común de operar y su empresa
debe adoptar las medidas necesarias para realizar este cambio. Desde este momento su
empresa tendrá que:
� Asegurarse que dispone del IBAN/SWITF/BIC de sus clientes, proveedores y
empleados, pues pasará a ser el identificador de las cuentas, en sustitución del
CCC.
� Recoger y custodiar los mandatos SEPA (órdenes de domiciliación de sus
clientes), sin perjuicio de la obligación de custodiar los mandatos existentes a la
fecha.
� Adaptar los ficheros de sus remesas a los formatos SEPA.
2 ¿Mi empresa se ve afectada por la SEPA? Si utiliza la norma 19 de cobros y 34 de pagos. Ahora tendrá que utilizar las normas que
las sustituyen 19.14 y 19.44 para los que usaban la 19, y la 34.14 para los que usaban la 34
de pagos.
3 ¿Qué pasos tengo que hacer para trabajar con la SEPA en KRITER ERP?
3.1 Actualización de versión, mínimo v2013 sp 019
Previamente será necesario disponer del programa actualizado a la versión v2013.019 del
ERP (consultar con el distribuidor si está disponible una versión posterior).
� Verifique en Auxiliares -> Datos de Cobro Pago ->, Canales de Cobro/Pago que
han sido alimentados los canales con el SWIFT/BIC.
Y verifique sus bancos conforme la tabla publicada por el Banco de España
http://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/t2/TARGET2_BE_BIC.pdf
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� Verifique que en Auxiliares, Clientes/Prov, Países. El país 011 España tiene el código
País IBAN alimentado.
3.2 Proceso automático para pasar del identificador CCC a IBAN/SWIFT automáticamente
Se ha de pasar el proceso que rellena en los clientes, clientes potenciales, proveedores y
ordenantes, así como en sus documentos correspondientes, el IBAN y SWIFT de las
cuentas españolas.
En el módulo de Clientes y Proveedores en el menú Herramientas se accede a la opción
SEPA (Single Euro Payment Area) > Generación IBAN/SWIFT. Dentro de esta opción se
accederá a la pantalla del proceso.
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Opción 1. Esta opción es la recomendada. El proceso actualiza el IBAN y SWIFT de todos
los clientes, clientes potenciales, proveedores y ordenantes que haya en la aplicación y
sus documentos correspondientes que no los tengan informados. Se puede filtrar a partir
de qué fecha se quiere informar el IBAN y SWIFT en los documentos. Además aparece
una opción para sobrescribir aquellos que sí que estén informados.
Opción 2. Actualiza el IBAN y SWIFT de los clientes, clientes potenciales, proveedores y
ordenantes no los tengan informados y cumplan el filtro. Existe la opción para sobre
escribir aquellos que sí que estén informados y se quieran volver a procesar y si se quiere
procesar también sus documentos.
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3.3 Configuración de los ordenantes
En el mantenimiento de ordenantes (CARTERA > ARCHIVO > ORDENANTES) en la opción SEPA, se tiene que verificar que el Id. Ordenante y el Id. Presentador está informado, así como el País Presentador. Se tiene que indicar también, el Tipo SEPA que corresponde a si el ordenante se usará para hacer adeudos Core o B2B. Tenga en cuenta que si remesa en una misma cuenta de la entidad bancaria, tanto tipo Core como B2B, tendrá que crear dos códigos de ordenantes, con los mismos datos pero diferenciados por el Tipo Sepa. También se tiene que informar el campo Distrito Postal (D.P.) de la pantalla principal de ordenantes que se usará en el proceso posterior de generación de Mandatos.
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http://www.sepaesp.es/sepa/es/faqs/sdd
3.4 Creación tipo de documentos MANDATOS SEPA
El mandato es obligatorio para las normas de cobro 19.14 y 19.44. Consta de una
identificación única por cliente y ordenante que se puede generar automática o
manualmente desde la opción que se explicará más adelante. Para poder realizar la
generación automática, es necesario crear un nuevo tipo de documento. Es necesario
acceder a AUXILIARES > PARAMETROS > TIPOS DE DOCUMENTO.
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3.5 Configuración de la generación de MANDATOS SEPA
Desde CLIENTES > AUXILIARES > HERRAMIENTAS > SEPA (SINGLE EURO PAYMENT
AREA) > MANDATOS accedemos al mantenimiento de Mandatos desde donde podemos
acceder a la opción Configuración Mandatos.
Aquí marcaremos las opciones que queremos que contenga el mandato así como la serie
de Mandatos que hemos creado previamente y podremos previsualizar como quedará el
mandato.
3.6 Creación y asignación de mandatos a los clientes
Se puede realizar de forma manual o de forma automática. Manual. Se puede utilizar el mantenimiento de mandatos (CLIENTES > AUXILIARES > HERRAMIENTAS > SEPA (SINGLE EURO PAYMENT AREA) > MANDATOS) para crear manualmente el mandato.
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http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Sobre/1-plan_de_accion_definitivo.pdf
y http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Sobre/ADDENDUM.pdf
Es importante tener en cuenta que los mandatos tienen una vigencia de 36 meses, por lo cual tras su vencimiento debería volver a generarse otro mandato para el cliente y la renovación de la firma según norma 50. Desde la ficha del clientes podemos consultar los mandatos desde el siguiente botón.
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Automática. Desde el mismo mantenimiento existe la opción para generar automáticamente a los clientes que cumplan el filtro introducido.
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http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Sobre/1-plan_de_accion_definitivo.pdf
http://www.sepaesp.es/sepa/es/faqs/sdd/
3.7 Envío de mandatos a clientes
Una vez generados los mandatos, manual o automáticamente, se deben imprimir o enviar por email al cliente para que los devuelva firmados desde la opción NORMA 50 en el mantenimiento de mandatos. Según el filtro que se indique se podrá enviar o imprimir unos u otros mandatos.
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3.7.1 Impresión de mandatos
Desde el mantenimiento de mandatos también existe la opción Informe de Mandatos según el filtro indicado. Desde este informe se puede saber los que están caducados a día de hoy, por ejemplo.
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3.7.2 Generación de remesas 19.14 y 19.44.
En la generación de remesas de cobros aparecen los dos nuevos formatos: 19.14 (SEPA) y 19.44 (SEPA) junto con su formato
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3.7.3 Generación de remesas 34.14. Será necesario indicar en Norma Bancaria AEB 34-14 (SEPA) e informar el Tipo Ordenes
Enlaces de interés.
http://www.sepaesp.es/sepa/es/