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PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE de 2004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Julho - Setembro Julho - Setembro 2004 2004

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE de 2004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Julho - Setembro 2004

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PRESTAÇÃO DE CONTAS3º TRIMESTRE de 2004

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Julho - Setembro 2004Julho - Setembro 2004

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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA

Atendendo ao art. 12 da Lei 8.689 de

27/07/1993 e o art 9. Do Decreto Federal

n. 1.651 de 28/09/1995.

Julho - Setembro 2004Julho - Setembro 2004

PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS

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810 - DESENVOLVIMENTO DE RH

110 - APOIO ADMINISTRATIVO

830 – FORTAL. DA GESTÃO DO SUS

820 - AUTONOMIA GERENCIAL

845 - ADEQUAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA

840 - VIGILÂNCIA DE SAÚDE

835 - REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIADA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 2004

285.649.698, - - 285.649.698,

2.810.500, 15.242.000, - 18.052.500,

16.031.250, - - 16.031.250,

Fonte (00)Tesouro Estadual

Fonte (10)Convenio MS

Fonte (40)Arrecadem.

SES TOTAL

107.049.500, 7.930.000, 219.400.000, 334.379.500,

13.638.000, 490.000, - 14.128.000,

48.154.000, 8.142.000, 50.600.000, 106.896.000

32.316.750, 31.611.250, - 63.928.000,

Subtotal 505.649.698, 63.415.250, 270.000.000, 839.064.948,

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PERCENTUAIS DESTINADOS PARA CADA PROGRAMA DE ACORDO COM O ORÇAMENTO DA SES-2004

34,00%

39,90%

12,70%

7,60%

2,20%

1,90%

1,70%

110 - Apoio Administrativo

830 - Fortalecimento da Gestãodo SUS

840 - Vigilância em Saúde

845 - Adequação Física eTecnológica da Saúde

810 - Desenvolvimento deRecursos Humanos

820 -Autonomia Gerencial

835 - Regionalização daAssistência

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RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIAS DA SAÚDE

(00) (10) (40)

285.649.698 - - 285.649.698

FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CENTRALIZADO SES 185.434.750 63.175.250 270.000.000 518.610.000

FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - DESCENTRALIZADO SDR 34.565.250 240.000 - 48.021.250

TOTAL FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (4891) 220.000.000 63.415.250 270.000.000 566.631.250

505.649.698 63.415.250 270.000.000 852.280.948 TOTAL GERAL DA SAÚDE (4800)

TOTAL SES - SECRETARIA DE ESTADO SAÚDE (4801)

2004 TOTAL DESCRIÇÃO DA AÇÃO

839.064.948

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DESPESAS CORRENTES 285.395.295,00 189.067.880,00 36.873.370,00 269.000.000,00

3.1.90.01 - Inativos (aposentadorias e reformas) 43.646.634,00 . . .3.1.90.09 - Salário Família 4.397,00 . . .3.1.90.11 - Pessoal Civil (vencimento e vantagens fixas) 159.259.152,00 . . 13.400.000,003.1.90.13 - Obrigações Patronais 9.367.495,00 . . .3.1.90.16 - Outras Despesas Pessoal Civíl 8.000.000,00 . . .3.1.90.92 - Despesas de Exerc.Ant.Pessoal 700.000,00 . . .3.1.90.94 - Indenizações e restituições trabalhistas 200.000,00 . . .3.1.90.96 - Ressarcimento Pessoal Requisitado 600.000,00 . . .3.3.40.00 - Transferências a Municípios 12.650,00 18.273.595,00 1.630.879,00 600.000,003.3.40.92 - Despesas de Exercício Anterior - Municípios . 77.157,003.3.50.00 - Transferências a Filantrópicos 12.650,00 25.407.430,00 341.419,003.3.90.14 - Diárias 15.000,00 3.770.095,00 2.426.480,00 2.130.000,003.3.90.30 - Material de Consumo 3.331.000,00 76.400.362,00 6.254.611,00 65.863.000,003.3.90.32 - Material de Distribuição Grautuita . 1.250.000,00 . .3.3.90.33 - Passagens e despesas de locomoção 80.000,00 755.369,00 235.480,00 300.000,003.3.90.35 - Consultoria . 2.894.307,00 9.434.725,00 1.620.000,003.3.90.36 - Serviços Pessoa Física 5.041.000,00 2.455.388,00 2.311.683,00 34.140.000,003.3.90.37 - Locação de Mão de Obra 2.415.000,00 12.020.000,00 10.000,00 10.000,003.3.90.39 - Serviços Pessoa Jurídica 33.697.800,00 35.034.930,00 12.876.246,00 149.567.000,003.3.90.46 - Auxílio Alimentação 11.511.517,00 . ............................................Serviços nas unidades da Secretaria...........................................Serviços da Gestão Plena da Atenção Básica3.3.90.47 - Obrigações Tributárias 250.000,00 765.090,00 17.365,00 1.000.000,003.3.90.48 - Auxilio Financeiro (outros auxilios financeiros a PF) . 60.000,00 . 50.000,00...........................................Serviços nas unidades da Secretaria . ............................................Serviços da Gestão Plena da Atenção Básica3.3.90.49 - Auxílio Transporte 1.945.000,00 . . .3.3.90.91 - Sentenças Judiciais . 2.419.964,00 . .3.3.90.92 - Despesas de Exerc. Ant.Serviços 5.300.000,00 5.261.350,00 857.325,00 320.000,003.3.90.93 - Indenizações e Restituiçoes 6.000,00 2.300.000,00 400.000,00 .DESPESAS DE CAPITAL 254.403,00 30.932.120,00 26.541.880,00 1.000.000,00

4.4.40.00 - Transferências a Municípios 12.650,00 8.992.480,00 215.759,00 0,004.4.50.42 - Transferências a Filantrópicos 52.553,00 3.107.000,00 0,00 0,004.4.90.00 - Obras e Instalações 0,00 3.735.930,00 5.313.845,00 0,004.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente 189.200,00 14.655.460,00 20.516.026,00 1.000.000,004.4.90.92 - Despesas Exercícios Anteriores 0,00 441.250,00 496.250,00 0,00TOTAL 285.649.698,00 220.000.000,00 63.415.250,00 270.000.000,00

TOTAL GERAL POR FONTE 63.415.250,00 270.000.000,00

TOTAL GERAL POR ORÇAMENTO 285.649.698,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTO DA SAÚDE

ITENS DE DESPESAS

ORÇAMENTO DA SES

839.064.948,00 553.415.250,00

RECURSOS TESOURO ESTADUAL - 00

RECURSOS TESOURO ESTADUAL - 00

RECURSOS DE CONVÊNIOS UNIÃO - 10

RECURSOS PRÓPRIOS - 40

505.649.698,00

4801 4891 10 40

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- Valores em R$EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – (U.O 4801)- Fonte (00)

Orçado Empenhado Liquidado PagoDESPESAS CORRENTES 284.945.295,00 211.720.812,91 202.697.881,93 194.450.184,27Inativos 43.646.634,00 37.390.051,64 37.390.051,64 36.350.158,02Salário Família 4.397,00 3.165,12 3.165,12 3.165,12Pessoal Civil 159.259.152,00 124.576.053,49 124.576.053,49 121.350.540,36Obrigações Patronais 12.367.495,00 10.576.852,17 10.576.852,17 9.955.883,93Outras Despesas Pessoal Civíl 8.000.000,00 2.861.520,53 2.861.520,53 2.861.520,53Despesas de Exerc.Ant.Pessoal 700.000,00 350.511,87 350.511,87 350.511,87Ressarcimento Pessoal Requisitado 800.000,00 505.304,92 265.484,85 224.490,25Transferência a Filantrópicos 12.650,00 0,00 0,00 0,00Passagens / Diárias 95.000,00 6.779,91 6.779,91 6.779,91Material de Consumo 4.331.000,00 1.423.191,55 864.191,94 523.331,78Serviços Pessoa Física 5.041.000,00 3.425.609,05 2.566.251,11 2.566.251,11Locação de Mão de Obra 2.415.000,00 1.106.728,89 693.941,99 693.941,99Serviços Pessoa Jurídica 30.247.800,00 20.365.066,91 13.413.100,45 10.490.992,54Transferência a Filantrópicos 12.650,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Auxilio Alimentação 11.511.517,00 8.857.013,36 8.857.013,36 8.857.013,36Obrigações Tributárias 250.000,00 113.206,64 113.206,64 113.206,64Auxilio Transporte 945.000,00 0,00 0,00 0,00Despesas de Exerc. Ant.Serviços 5.300.000,00 154.756,86 154.756,86 97.396,86Inedenizações e restituições 6.000,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL 704.403,00 43.060,19 15.908,68 12.852,08Transferências a Municípios 12.650,00 0,00 0,00 0,00Transferências a Filantrópicos 52.553,00 0,00 0,00 0,00Obras e Instalações 450.000,00 23.143,71 0,00 0,00Equipamento e Material Permanente 189.200,00 19.916,48 15.908,68 12.852,08Despesas Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 285.649.698,00 211.763.873,10 202.713.790,61 194.463.036,35

00 - Recursos Próprios do EstadoITEM

ORÇAMENTO 2004 - 1º semestre3º Trimestre

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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – (U.O 4891)- Fonte (00)

Orçado Empenhado % Enpehado Liquidado PagoDESPESAS CORRENTES 183.394.551,00 141.119.644,04 76,95 75.568.740,52 51.737.129,18Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências a Municípios 8.781.545,00 3.079.753,80 35,07 3.049.753,80 2.745.498,42Transferências a Filantrópicos 23.011.680,00 19.768.500,00 85,91 15.353.940,38 14.231.940,38Diárias 2.600.263,90 191.336,70 7,36 191.336,70 191.336,70Material de Consumo 85.519.743,73 67.899.725,33 79,40 25.051.146,88 9.201.530,22Material de Distribuição Grautuita 550.000,00 302.499,67 55,00 295.014,67 15.320,83Passagens 605.049,00 253.957,64 41,97 112.035,11 111.484,90Consultoria 1.094.649,50 39.949,92 3,65 19.974,96 13.316,64Serviços Pessoa Física 976.325,50 210.952,87 21,61 120.276,30 108.968,00Locação de Mão de Obra 14.254.550,00 13.681.630,96 95,98 8.942.259,13 8.942.259,13Serviços Pessoa Jurídica 37.948.610,37 29.635.573,79 78,09 16.954.028,47 12.891.559,86Obrigações Tributárias 65.590,00 13.308,18 20,29 13.308,18 13.148,18Auxilio Financeiro 60.000,00 36.424,98 60,71 36.424,98 36.424,98Sentenças Judiciais 3.234.544,00 2.892.619,08 89,43 2.323.056,44 794.748,99Despesas de Exerc. Ant.Serviços 3.092.000,00 2.562.770,52 82,88 2.555.543,92 1.889.451,35Indenizações e Restituiçoes 1.600.000,00 550.640,60 34,42 550.640,60 550.140,60DESPESAS DE CAPITAL 35.757.087,00 19.072.388,35 53,34 9.969.921,94 9.260.951,90Transferências a Municípios 11.425.280,00 8.297.980,00 72,63 2.970.826,40 2.914.826,40Transferências a Filantrópicos 7.193.000,00 2.974.875,00 41,36 2.138.487,30 2.138.487,30Obras e Instalações 4.955.350,50 3.157.332,25 63,72 1.799.192,82 1.596.058,66Equipamento e Material Permanente 11.832.956,50 4.579.357,27 38,70 2.998.571,59 2.597.105,51Despesas Exercícios Anteriores 350.500,00 62.843,83 17,93 62.843,83 14.474,03

TOTAL GERAL 219.151.638,00 160.192.032,39 73,10 85.538.662,46 60.998.081,08

ITEMORÇAMENTO 2004 - 3º Trimestre

00 - Recursos Próprios do Estado

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Valores em R$

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – (10)

Orçado Empenhado Liquidado PagoDESPESAS CORRENTES 34.713.925,00 5.020.737,08 % Empenhado 3.428.200,27 3.375.955,05Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências a Municípios 1.708.036,00 231.503,41 13,55 231.503,41 231.503,41Transferências a Filantrópicos 2.271.419,00 400.784,18 17,64 228.018,26 228.018,26Diárias 2.431.480,00 484.668,60 19,93 484.668,60 484.668,60Material de Consumo 4.754.611,00 419.656,53 8,83 251.163,53 241.564,51Material de Distribuição Grautuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Passagens 235.480,00 51.476,93 21,86 51.476,93 51.476,93Consultoria 7.503.030,00 54.600,00 0,73 23.000,00 17.500,00Serviços Pessoa Física 2.307.683,00 22.392,00 0,97 12.572,00 12.572,00Locação de Mão de Obra 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Pessoa Jurídica 12.115.246,00 2.558.782,92 21,12 1.348.925,03 1.311.778,83Obrigações Tributárias 17.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00Auxilio Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Despesas de Exerc. Ant.Serviços 159.575,00 11.357,80 7,12 11.357,80 11.357,80Indenizações e Restituiçoes 1.200.000,00 785.514,71 65,46 785.514,71 785.514,71DESPESAS DE CAPITAL 28.701.325,00 2.675.037,42 9,32 1.987.113,13 1.940.696,26Transferências a Municípios 347.454,00 217.758,81 62,67 217.758,81 217.758,81Transferências a Filantrópicos 70.000,00 69.446,00 99,21 69.446,00 69.446,00Obras e Instalações 5.529.345,00 981.312,66 17,75 367.455,62 323.540,75Equipamento e Material Permanente 22.288.276,00 1.395.330,40 6,26 1.321.263,15 1.318.761,15Despesas Exercícios Anteriores 466.250,00 11.189,55 2,40 11.189,55 11.189,55

TOTAL GERAL 63.415.250,00 7.695.774,50 12,14 5.415.313,40 5.316.651,31

10 - Convênios com a UniãoITEM

ORÇAMENTO 2004 - 4º Trimestre3º Trimestre

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Valores em R$ Valores em R$

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – (40)

Orçado Empenhado Liquidado PagoDESPESAS CORRENTES 269.722.950,00 262.198.384,52 % Empenhado 179.427.603,92 173.414.885,96Pessoal Civil 13.400.000,00 10.554.055,68 78,76 10.058.068,65 10.058.068,65Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diárias 825.000,00 637.819,24 77,31 637.819,24 637.819,24Material de Consumo 70.444.500,00 67.938.319,32 96,44 42.643.899,32 37.262.092,99Material de Distribuição Grautuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Passagens 220.000,00 157.317,75 71,51 57.732,35 48.958,44Consultoria 4.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Pessoa Física 32.308.000,00 32.246.625,00 99,81 13.903.284,63 13.814.820,28------------------Serviços nas Unidades da Secretaria 18.999.790,07 0,00 656.449,70 567.985,35------------------Prestadores da Gestão Plena da Atenção Básica 13.246.834,93 #DIV/0! 13.246.834,93 13.246.834,93Locação de Mão de Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Pessoa Jurídica 150.435.000,00 149.145.830,12 99,14 110.609.549,12 110.111.326,20------------------Serviços nas Unidades da Secretaria 39.410.721,83 0,00 874.440,83 376.217,91------------------Prestadores da Gestão Plena da Atenção Básica 109.735.108,29 0,00 109.735.108,29 109.735.108,29Obrigações Tributárias 962.000,00 657.099,94 68,31 656.299,94 654.979,54Auxilio Financeiro 13.500,00 11.202,42 82,98 11.202,42 11.202,42Sentenças Judiciais 570.000,00 387.452,12 67,97 387.085,32 387.000,36Despesas de Exerc. Ant.Serviços 540.000,00 462.662,93 85,68 462.662,93 428.617,84Indenizações e Restituiçoes 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL 277.050,00 59.535,57 21,49 45.958,07 45.958,07Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências a Filantrópicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Obras e Instalações 45.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00Equipamento e Material Permanente 232.000,00 59.535,57 25,66 45.958,07 45.958,07

TOTAL GERAL 270.000.000,00 262.257.920,09 97,13 179.473.561,99 173.460.844,03

40 - Recursos PrópriosITEM

ORÇAMENTO 2004 - 3º Trimestre

Page 11: PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE de 2004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Julho - Setembro 2004

TETO FINANCEIRO MENSAL DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, HOSPITALAR E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DO ESTADO

DE SANTA CATARINA - 2004

Julho - Setembro 2004Julho - Setembro 2004

* Valores transferidos do FNS aos FMS’s

2.128.027,82 11,3 3.519.204,34 15,8 5.647.232,16 13,7

15.210.253,69 80,9 15.465.560,97 69,3 30.675.814,66 74,6

17.338.281,51 92,2 18.984.765,31 85,0 36.323.046,82 88,3

2.351.252,81 10,5 2.351.252,81 5,7

1.473.907,90 7,8 986.771,71 4,4 2.460.679,61 6,0

18.812.189,41 100,0 22.322.789,83 100,0 41.134.979,24 100,0TOTAL GERAL

%DESCRIÇÃO

Medicamentos Excepcionais

TOTAL GERALDO ESTADO

MAC

Subtotal SIA/SIH - SUS

%

TRS - Terapia Renal Substitutiva

PAB FIXO ePAB AMPLIADO

TOTALGESTÃO PLENA

MUNICIPAL-GPSM

%TOTAL GESTÃO

ESTADUAL-GPSE

*

Page 12: PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE de 2004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Julho - Setembro 2004

PRODUÇÃO AMBULATORIAL NO ESTADO – Julho / Setembro de 2004

Tipo Prestador Qtd.Apresentada Qtd.Aprovada Vl.Apresentado Vl.Aprovado

PUBLICO FEDERAL 328.423 261.636 1.524.823,00 1.441.187,00

PUBLICO ESTADUAL 2.911.746 2.574.638 19.447.723,00 17.608.570,00

PUBLICO MUNICIPAL 13.661.219 12.483.775 27.172.803,00 24.298.983,00

PRIVADO COM FINS LUCRATIVOS 2.090.867 2.039.041 19.615.674,00 19.142.494,00

PRIVADO OPTANTE PELO SIMPLES 304.650 291.184 1.650.250,00 1.587.268,00

PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS 193.743 176.866 2.640.377,00 2.515.079,00

FILANTROPICO COM CNAS VALIDO 901.483 850.292 13.112.936,00 12.394.443,00

SINDICATO 138.503 119.777 238.514,00 202.362,00

Total 20.530.634 18.797.209 85.403.100,00 79.190.386,00

Page 13: PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE de 2004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Julho - Setembro 2004

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO ESTADO

Julho / Setembro de 2004

Procedimentos Hospitalares do SUS/SC Quantidade e Valor em $

Gestão Internações Valor total

Estadual plena 57.374 32.636.360,84

Municipal plena assist 40.007 27.891.299,27

Total 97.381 60.527.660,11

Natureza Internações Valor total

Contratado 7.390 4.329.344,57

Contratado optante SIMPLES 674 227.852,82

Federal 2.154 1.407.537,35

Estadual 18.267 13.351.788,97

Municipal 6.596 4.475.486,99

Filantrópico 14.940 8.242.029,67

Filantrópico isento tributos e contr.sociais 47.360 28.493.619,74

Total 97.381 60527660,11

Page 14: PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE de 2004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Julho - Setembro 2004

PRINCIPAIS RECURSOS APLICADOS NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO SUS NO ESTADO

PRINCIPAIS PROJETOSMONTANTE DE

INVESTIMENTOSR$ 2.705.490,75 (Total)R$ 711.971,25 (Investido no trimestre)

Reaparelhamento e Reequipamento hospitalares

Aquisição de equipamentos médico hospitalares R$ 698.651,08 (Investido no trimestre)

AÇÕES

Informatização de 13 Unidades hospitalares

próprias, 2 assistenciais e parte da SES (DIAH)

Aquisição de 691 computadores

290 impressoras

15 servidores

839 pontos de rede

Treinamento de recursos humanos

Reformas, Recuperação e Reparos de hospitais próprios

RECURSOS DIAHR$ 1.016.047,74

UNIDADE OBJETO VALORHF Reforma casa da caldeira 7.445,20HF Remoção carpet, instalação piso paviflex 1.575,00

Total 9.020,20

HGCR Remanejamento divisórias no Centro de Estudos 2.190,00

HGCR Reforma da rede hidráulica de 2 banheiros no 1º andar 7.784,40

HGCR Instalação sistema de gás para caldeira 6.850,00

HGCR Pintura gerla setor de contas médicas 3.697,30

HGCR Projeto preventivo contra incêndio 14.950,00Total 35.471,70

ASCR Recuperação na rede de esgoto 7.250,00

ASCR Instalação de portões 6.588,30

ASCR Pintura grades e portão muro 7.691,00

Total 21.529,30

Page 15: PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE de 2004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Julho - Setembro 2004

Reformas, Recuperação e Reparos de hospitais próprios

PRINCIPAIS RECURSOS APLICADOS NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO SUS NO ESTADO

HRHDS Substituição portas entrada de materiais 1.696,00

HRHDS Conserto esgoto, seto ambulatório 5.545,72

HRHDS Adequação de ambiente p/instalação de autoclave 2.308,08

HRHDS Adequação e reparos na sala de revelação 7.684,00

HRHDS Instalação tanque inox automático pra assepsia na endoscopia 1.977,00

HRHDS Adequação reparos no depósito de resíduos 2.975,00

HRHDS Recuperação grades segurança setor de psiquiatria 4.078,00

HRHDS Instalação pontos de ar comprimido e vácuo 13.570,00

HRHDS Conserto tubulação água fria no setor da lavanderia 1.328,32

HRHDS Conserto emergencial rede de água 14.850,00

Total 56.012,12

HRHMG Reforma Banco de Olhos 6.748,85

HRHMG Projeto de reforma e ampliação da UTI 14.900,00

HRHMG Reforma quarto 5 da emergência e Câmara Escura RX 7.898,50

HRHMG Recuperação de apartamento no 4º andar 7.890,00

HRHMG Divisórias para adequação e reparos de setores 4.404,00

HRHMG Reparos no vestiário do Centro Cirúrgico 7.983,00

Total 49.824,35

HSTDS Reforma e ampliação setor de nutrição e refeitório 318.522,61

HSTDS Projeto recuperação Pavilhão Teresa Ramos 8.110,20

Total 326.632,81

Page 16: PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE de 2004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Julho - Setembro 2004

Reformas, Recuperação e Reparos de hospitais próprios

PRINCIPAIS RECURSOS APLICADOS NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO SUS NO ESTADO

HIJG Impermeabilização rampa, calhas e outros 6.950,00

ICSC Confecção móveis e armários Ap. paciente Med. Nuclear 6.310,00

ICSC Adaptação banheiro circulação 3º andar, hall de transferência 7.998,57

ICSC Adaptação circulação 3º andar 4.721,95

Total 19.030,52

MDV Adequação sistema ar condicionado e recuperação esgoto 7.890,00

MCD Adequação área física p/Instalação Central Processamento Dados 1.837,00

HNR Projeto sistema filtragem, condicionador ar e exaustão 4.000,00

HGMTR Reforma C. Esterilização, C. Obstétrico, União dos Blocos 375.101,48

HGMTR Projeto reforma área administrava, recepção, unid. internamento 14.933,00

IPQ Reforma telhado pav. administrativo e 7ª enfermaria masculina 87.815,26

TOTAL 491.576,74

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PRINCIPAIS RECURSOS APLICADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1 – Aquisição de medicamentos para o atendimento nos programas:

• Farmácia Básica / PROCIS/Diabetes e Hipertensão: R$ 576.351,40

• Saúde Mental: R$ 727.811,41

• Medicamentos Estratégicos do MS: R$ 138.705,76

• Medicamentos Excepcionais/Alto Custo: R$ 15.173.550,46

• Demandas Judiciais: R$ 1.626.298,56

• Foram incluídos 2165 processos provenientes de 1833 novos pacientes, para os quais foram gastos de R$ 796.147,54.

• O LAFESC produziu, neste período, 7.240.500 comprimidos de captopril 25 mg e 911.360 comprimidos de hidroclorotiazida 25mg.

Page 18: PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE de 2004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Julho - Setembro 2004

• A Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT, instituída através da

Portaria 787/2003, instância de caráter consultivo e de assessoria da

Secretaria de Estado da Saúde, tem revisado a Relação Estadual de

Medicamentos e estudos relativos aos pedidos de inclusões de novos

medicamentos na lista estadual.

• Atualmente, está sendo organizado um curso destinado aos Gerentes

Técnicos e Farmacêuticos das unidades da SES, para o trabalho

pautado em medicina baseada em evidências e na farmacoeconomia.

• Os projetos da reforma da área da DIAF foram encaminhados ao MS

no inicio de agosto. Ainda aguardamos a aprovação dos mesmos para

podermos executar o convênio.

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Page 19: PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE de 2004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Julho - Setembro 2004

• Os projetos da reforma da área da DIAF foram encaminhados

ao MS no inicio de agosto. Ainda aguardamos a aprovação dos

mesmos para podermos executar o convênio.

• Sobre o Convênio 60/2003 com o Ministério da Saúde, para a

reforma da atual área física do LAFESC e a aquisição de novos

equipamentos.

• Os projetos da reforma AF foram encaminhados ao MS no

inicio de agosto. Ainda aguarda a aprovação dos mesmos para

podermos executar o convênio.

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Imunopreviníveis e imunização

Abril a Junho de 2004

AÇÕES RESULTADOS

Cobertura Pólio= 97,68%Homogeneidade Pólio= 76,45% ( 224 municípios)

Cobertura VTV= 94,14%Homogeneidade VTV= 65,58% ( 198 municípios)

30.000 Cartilhas de Vacinas30.000 Cartilhas sobre Doenças Imunopreveníveis

Confecção e distribuição de material informativo para as Gerências de Saúde emunicípios.

Capacitações em Sala de Vacina 60 participantes

Capacitações em aplicação da Vacina BCG 30 participantes

IMUNOPREVENIVEIS E IMUNIZAÇÃORealização da 2ª etapa da campanha de vacinação contra poliomielite e seguimentodo sarampo (Vacina Tríplice Viral - VTP)

Realização do 1º Seminário de Vigilância de Doenças Imunopreveníveis 120 participantes

ATIVIDADES RECURSOS (R$)

Capacitação em Imunização e em doenças imunopreveníveis 15.150,00

Insumos de Campanha de Vacinação e confecção de material 146.050,00

Organização e assessoria de campanha de vacinação (Regionais) 22.600,00

Distribuição de imunobiológicos e insumos 4.200,00

TOTAL 188.000,00

VIGILÂNCIA DE IMUNOPREVENÍVEIS E IMUNIZAÇÃO

RECURSOS DVER$ 744.705,00

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AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - Controle de Agravos

AÇÕES RESULTADOS

Capacitação em vigilância epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentosem Balneário Camboriú

26 participantes

Oficina de Adequação das Normas e Rotinas do SINAN-W e SINASC 18 participantes7.200 crianças

13 Gerências de Saúde55 municípios

205 escolas: 53 Estadual e 152 Municipal, sendo 75 escolas localizadas em áreas urbanas e 130 em áreas

rurais.

CONTROLE DE AGRAVOS

Realização do Inquérito Epidemiológico do Tracoma em escolares da redepública de ensino, através de seleção da amostra levando em conta o tamanho dascidades e indicadores de qualidade de vida do Instituto Brasileiro de Geografia eEstatística (IBGE), Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDH–M),2000 (em andamento).

ATIVIDADES RECURSOS (R$)

Capacitação em vigilância e controle de doenças 9.800,00

Supervisão as Gerências Regionais e municípios 8.905,00

TOTAL 18.705,00

VIGILÂNCIA DE AGRAVOS

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AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DST /AIDS

AÇÕES RESULTADOS

Ações de rastreamento, recolhimento e inutilização dos preservativos CONDOMI– lote BG (distribuídos ao estado pelo Ministério da Saúde).

123.110 preservativos

Realização de Análise Epidemiológica sobre Mortalidade por Aids em SantaCatarina.

01 estudo

Assinatura dos convênios com os projetos de ONG’s selecionados vinculados aoincentivo PAM.

10 projetos

Análise e concordância técnica e financeira de projetos de continuidade dasONG’s.

42 projetos

Análise e validação de projetos dos municípios contemplados com o PAM/2004.19 projetos

Acompanhamento em conjunto com o MS “in loco” de projetos de ONG’s noestado.

08 supervisões

Realização de supervisão nos serviços de DST/HIV/Aids nos municípios doestado.

20 municípios

49.731 comprimidos340 frascos

3.055.640 comprimidos5.889 frascos

Distribuição de preservativos conforme pacto do estado e Ministério da Saúde.967.431 preservativos

Capacitação em coletadores de Papa-Nicolau em parceria com CEPON – 18ªRegional de Saúde

70 participantes

Dispensação de Medicamentos para Infecções Oportunistas

Dispensação dos medicamentos ARV

PROGRAMA DE DST/ HIV/ Aids

ATIVIDADES RECURSOS (R$)

Supervisão, assessoria, capacitação 10.500,00Orientação à população sobre os procedimentos em relação aos preservativos do lote BG (CONDOMI) através de inserções nas rádios 58.237,00Aquisição de medicamentos para infecções oportunistas 142.749,61Aquisição de preservativos (contra partida estado) 133.834,75Total 345.321,36

PROGRAMA DST/ HIV/ AIDS

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AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – Controle de Zoonoses

AÇÕES RESULTADOS

Capacitação em Cisticercose nas Gerências de Saúde de:São Lourenço D’Oeste 16 participantesAraranguá 22 participantesTubarão 31 participantesCapacitação em Leptospirose nas Gerências de Saúde de:

São Miguel D’Oeste 25 participantesXanxerê 27 participantes

Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental com bloqueio vacinal em raiva animal (canina efelina) nos municípios de Indaial e Jaraguá do Sul

Vacinação de população canina e felina da área de abrangência do foco.

Realização das supervisões do nível central às atividades de campo do PNCD desenvolvidas pelosmunicípios em agosto. 187 supervisõesCapacitação de agentes de campo para controle da Dengue do município de Florianópolis. 66 agentesCapacitação de agentes de campo para controle da Dengue dos municípios das Gerências deSaúde de Tubarão, Laguna e Criciúma. 50 agentesSupervisão aos laboratórios de entomologia de Itajaí, Joinville, São Miguel do Oeste, Joaçaba eChapecó. 05 supervisõesRealização das supervisões do nível central às atividades de campo do PNCD desenvolvidas pelosmunicípios em setembro. 119 supervisõesRealização de atualização e elaboração da Carta Anofélica com a participação de técnicos daDVRH e da coordenação da CGLAB/SVS/MS no município de Indaial. 10 técnicosRealização de duas reuniões técnicas para discussão do diagnóstico e tratamento daesquistossomose nos municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim e São Francisco do Sul. 34 técnicos

CONTROLE DE ZOONOSES

ATIVIDADES RECURSOS (R$)

Capacitação em vigilância de zoonoses 20.000,00

Supervisão e ações de controle da Hantavirose 17.000,00

Confecção de material informativo sobre hantavirose 58.030,00

Divulgação sobre hantavirose através de inserções nas rádios 98.250,00TOTAL 193.280,00

VIGILÂNCIA DE ZOONOSES

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AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Produtos

AÇÃO OBJETIVO INDICADOR META (%) EXECUÇÃO % Nº absoluto

Inspecionar indústrias de alimentos processadoras de Palmito em Conserva

Indústrias cadastradas - 40 100 105 42

Inspecionar indústrias de alimentos beneficiadoras de Sal para Consumo Humano

Indústrias cadastradas - 01 100 100 1

Inspecionar indústrias de alimentos processadoras de Gelados Comestíveis

Indústrias cadastradas - 15 30 24 4

Inspecionar indústrias de alimentos processadoras de Amendoim e Derivados

Indústrias cadastradas - 05 100 40 2

Inspecionar indústrias de alimentos processadoras de Frutas e/ou Hortaliças em Conserva

Indústrias cadastradas - 50 50 62 31

Inspecionar Cozinhas Industriais Cozinhas cadastradas - 36 10 A executar -

Inspecionar demais Indústrias de Alimentos Indústrias cadastradas - 930 10 2,8 26

Inspecionar empresas fabricantes de Saneantes – Risco I Indústrias cadastradas - 38 20 57,9 22Inspecionar empresas fabricantes de Saneantes – Risco II – Uso

HospitalarIndústrias cadastradas - 02 100 A executar -

Inspecionar empresas fabricantes de Saneantes – Risco II Indústrias cadastradas - 28 50 71,4 20

Inspecionar empresas fabricantes de Cosméticos - Risco I Indústrias cadastradas - 31 20 35,5 11

Inspecionar empresas fabricantes de Cosméticos - Risco II Indústrias cadastradas - 08 50 62,5 5

Inspecionar empresas produtoras de Produtos Médicos – Classe 2 – RDC 185/01

Indústrias cadastradas - 08 20 75 6

Inspecionar empresas Produtoras de Produtos Médicos – Classe 3 e 4 – RDC 185/01

Indústrias cadastradas - 02 100 50 1

Inspecionar empresas distribuidoras de Produtos Médicos – Grupo 3 e 4 – RDC 185/01

Indústrias cadastradas - 03 50 A executar -

Inspecionar empresas de Esterilização e Reprocessamento de Artigos Médicos I

Indústrias cadastradas - 01 100 A executar -

Coletar alimentos para Análise Fiscal 1827 produtos coletados

Coletar alimentos para Análise de Orientação 109164 produtos

coletados

I - Inspeção Sanitária

II – Monitoramento de Alimentos,

150 100

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS

RECURSOS DIVSR$ 716.352,74

Page 25: PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE de 2004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Julho - Setembro 2004

AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – Unidades de Saúde

AÇÃO OBJETIVO INDICADOR META (%) EXECUÇÃO(%)

% n° absolutoInspecionar Unidades Hospitalares que possuam, exclusivamente ou não, serviços de Obstetrícia, UTI, U/E e cirurgias de grande porte Unidades cadastradas – 60 100 131,7 79

Inspecionar as demais unidades com internação ou cirurgias Unidades cadastradas – 177 40 28,2 50

Inspecionar Hospitais Psiquiátricos Unidades cadastradas – 30 40 23,3 7

Inspecionar Serviços de Hemoterapia – Hemocentro Coordenador – HC Unidades cadastradas – 1 100 - -

Inspecionar Serviços de Hemoterapia – Hemocentro Regional – HR Unidades Cadastradas - 05 100 40 2

Inspecionar Serviços de Hemoterapia – Núcleo de Hemoterapia – NH Unidades Cadastradas - 05 100 60 3

Inspecionar serviços de Hemoterapia – Unidade de Coleta e Transfusaõ – UCT Unidades Cadastradas - 03 100 100 3

Inspecionar Serviços de Hemoterapia – Agência Transfusional –AT Unidades Cadastradas - 196 100 48 94

Inspecionar Serviços de Terapia Renal Substitutiva Unidades cadastradas – 33 100 - -

Inspecionar Serviços de Quimioterapia Unidades cadastradas – 10 100 - -Inspecionar Serviços de Radiodiagnóstico Médico com contraste ingetável (tomografia, radiologia intervenc. , hemodinâmica) ou Unidades cadastradas – 33 50 132,3 45

Inspecionar os demais Serviços de Radioagnóstico Médico Unidades cadastradas – 207 20 8,1 17

Inspecionar Serviços de Radioagnóstico Odontológico com exames extra orais Unidades cadastradas – 13 20 53,3 8

Inspecionar Serviços de Medicina Nuclear Unidades cadastradas – 13 100 30,7 4

Inspecionar Serviços de Radioterapia Unidades cadastradas – 05 100 - -

Inspecionar Laboratórios Clínicos Unidades cadastradas – 656 30 1,37 9

I – Inspeção Sanitária em Estabelecimentos e

Serviços de Saúde

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

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AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – Meio Ambiente

AÇÃO OBJETIVO INDICADOR META (%) EXECUÇÃO

% n° absoluto

Realizar, em conjunto com o Ministério Público, INSS e Delegacia Regional do Trabalho, investigação nos ambientes de trabalho na ocorrência de acidentes de trabalho graves ou fatais

Número de acidentes de trabalho graves ou fatais investigados 50 - -

Monitoramento do Vibrio Cholerae em área portuária e periportuária 144 amostras 100 45,1 65

Coletar e sistematizar informações para fins de vigilância e controle das diversas formas de abastecimento

Municípios com notificação por doença de veiculação hídrica (293) 60 (municípios) 32 93

Realizar inspeção para cobrança do plano de gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, bem como sua efetiva aplicação Hospitais existentes no estado – 236 80 42,3 100Realizar inspeção para avaliação das condições das áreas de disposição final de resíduos industriais, depósitos de agrotóxicos, áreas de mineração, áreas de passivo ambiental e áreas de contaminação natural.

Número de áreas com disposição inadequada 100 - -

Monitorar TRIHALOMETANOS provenientes de água de sistemas de abastecimento 1.080 amostras 100 - -

I – Inspeção Sanitária na área de saúde do

trabalhador

GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

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AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – Farmacovigilância e Tóxico

ATIVIDADES OBJETIVO VARIÁVEIS EXECUÇÃO

(n° absoluto)

Implantar a vigilância de produtos para a saúde pós-comercialização

Hospitais e Estabelecimentos de Saúde que serão colaboradores do Projeto Hospital Sentinela da ANVISA. – 10 13

Reuniões para sensibilização dos Recursos Humanos para o trabalho da criação da rede.

N° recursos humanos de VISAS de Municípios e Regionais envolvidos na primeira fase da implantação da Farmacovigilância no estado 30

Investigar os casos notificados Casos de Eventos Adversos notificados na GETOF/VISA – SC – 13 19

Enviar amostras para análise dos produtos envolvidosAmostras enviadas para análise em relação aos casos notificados – 13 9

Inspecionar os estabelecimentos envolvidos em casos notificados à GETOF – SC

Estabelecimentos inspecionados em decorrência dos casos notificados - 05 5

Implantar e implementar a toxicovigilância em toda a rede de saúde do estado

293

Municípios e Regionais envolvidos

Implementar o número de casos modificados Números de casos Modificados:

·          Acidentes por animais peçonhentos 1479

·          Intoxicação por Agrotóxicos 86

Implementar o número de casos investigados Casos investigados em relação aos modificados 1500

Inspecionar os estabelecimentos envolvidos nos casos de intoxicações por produtos químicos.

Estabelecimentos envolvidos inspecionados 20

Prestar informações e orientações durante 24horas, dia a dia, aos profissionais de saúde e para a população catarinense, quando a prevenção,

diagnóstico e tratamento das intoxicações por agrotóxicos, animais peçonhentos, produtos químicos de uso domiciliar e industrial e por

medicamentos, etc...

Número de casos atendidos 4165

Número de informações prestadas 661

Número de Inspeções Sanitárias desencadeadas por eventos sentinela 20

Produção científica -

RH capacitados 1000

I – Construção de uma rede de Serviços capacitada para

identificar e notificar eventos adversos e queixas técnicas de produtos de saúde e insumos, materiais e

medicamentos, saneantes, kits para

provas laboratoriais e equipamentos

médicos hospitalares em uso no Brasil

II – Implantação da Coordenação Estadual da Toxicovigilância e Construção do Plano

Estadual de Toxicovigilância.

III- Implementação das atividades do Centro

de Informações Toxicológicas.

FARMACOVIGILÂNCIA E TOXICOVIGILÂNCIA

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•  Implantação de pesquisa de agrotóxicos em água, Convênio pró- Lacen.

• Participação no controle de sanidade dos moluscos bivalves produzidos em

Florianópolis.

• Capacitação dos técnicos do programa de tuberculose, DST/ AIDS

( CD4/CD8, CARGA VIRAL) .

Implantação da análise de Medicamentos, convênio Pró- Lacen 06/99- 18. 

Valor R$ 600.000,00 ( VALOR GLOBAL).                 .

• Finalização  da obra de ampliação do LACEN/SC.

• Convênio 072/02- VIGISUS-/ MS e SES. Valor R$ 800.000,00.                    .

•   Projeto de identificação do  GENOTIPO do HIV. Valor  r$ 50.000,00.

• GARANTIA DE QUALIDADE E BIOSEGURANÇA NO LACEN/SC.

R$ 440.000,00. Valor Global. .

AÇÕES DE DESENVOLVIDAS PELO LACEN

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AUDITORIAS DO SISTEMA DE SAÚDE

Julho /Setembro 2004Julho /Setembro 2004

PERÍODOPROCESSOS AUTUADOS

PROCESSOS CONCLUÍDOSE ARQUIVADOS

PROCESSOS ENCAMINHADOS AO

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCESSOS ENCAMINHADOS A

ÓRGÃOS DE CLASSE

GLOSAS EFETUADAS (EM

R$)

ADVERTÊNCIAS EMITIDAS

1º TRIMESTRE 228 104 11 4 7.231,00 9

2º TRIMESTRE 54 143 13 8 10.012,00 3

3º TRIMESTRE 87 97 13 6 - 9

TOTAL 369 344 37 18 17.243,00 21

PROCESSOS AUTUADOS: referente a todos os processos de auditoria que foram iniciados no período, procedentes do Ministério da Saúde, demanda espontânea de usuários, ouvidoria, Regionais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde. PROCESSOS CONCLUÍDOS E ARQUIVADOS: referente a todos os processos que foram apurados e concluídos.PROCESSOS ENCAMINHADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO: processos que apresentaram irregularidades passíveis de serem encaminhados para apuração pelo Ministério Público, de acordo com o Programa de Combate à Abusividade de Cobrança no Sistema Único de Saúde.PROCESSOS ENCAMINHADOS A ÓRGÃO DE CLASSE: se referem à denúncias que envolvem a atuação de profissionais de saúde, sendo encaminhados para o respectivo conselho profissional.GLOSAS EFETUADAS: descontos em processamentos do SIH/SUS referentes à irregularidades apontadas em auditoria em prestadores hospitalares.ADVERTÊNCIAS EMITIDAS: encaminhadas a prestadores de serviços ao SUS, por irregularidades referentes à cobrança e atendimento.

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LANÇAMENTO DO EDITAL LANÇAMENTO DO EDITAL MS/CNPq/SES/FUNCITEC – Nº 003/2004MS/CNPq/SES/FUNCITEC – Nº 003/2004

• Seleção pública de projetos de pesquisa e desenvolvimento

prioritários para o Sistema Único de Saúde (SUS).

• O MS, o (CNPq) e o Governo do Estado de Santa Catarina,

por intermédio da Fundação de Ciência e Tecnologia

(FUNCITEC) e em parceria com a Secretaria de Estado da

Saúde de Santa Catarina – SES, tornaram público o Edital e

convocaram os interessados a apresentarem propostas para

obtenção de apoio financeiro do Programa Pesquisa para o

SUS: gestão compartilhada em saúde.

Page 31: PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE de 2004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Julho - Setembro 2004

• Apoiar atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros a projetos que visem promover o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação da área de saúde, no Estado de

Santa Catarina.

ObjetivoObjetivo

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TEMAS

Temas envolvendo projetos de Pesquisa, Temas envolvendo projetos de Pesquisa, Estudos e Desenvolvimento Estudos e Desenvolvimento

• Qualificação da atenção à saúde;• Saúde Mental;• Saúde Da Mulher;• Ações Programáticas em Saúde;• Atenção a grupos populacionais específicos;• Controle de doenças infecciosas, não-infecciosas e outros agravos à

saúde;• Produção, qualidade e acesso de insumos estratégicos;• Gestão descentralizada do sus;• Saúde, ambiente, trabalho e biossegurança;• Intersetorialidade e promoção da saúde;

Page 33: PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE de 2004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Julho - Setembro 2004

Fonte dos RecursosFonte dos Recursos

 

• Recursos Financeiros• 1.5.1. As propostas aprovadas serão financiadas com recursos no

valor global estimado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), recursos estes oriundos de:

• ·  Decit/SCTIE/MS: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a serem repassados ao CNPq, conforme Portaria nº 152, de 16 de julho de 2004.

• ·  FUNCITEC: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), provenientes do orçamento da FUNCITEC.

• ·  SES-SC: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), provenientes do orçamento da SES, a serem repassados à FUNCITEC.

• ·   Os recursos serão repassados aos projetos selecionados em duas parcelas, sendo a primeira logo após a publicação do Termo de Concessão no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e a última parcela será liberada após a realização do seminário de avaliação.

Pesquisa em SaúdeR$ 1.500.000,00

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www.saude.sc.gov.

br

Mecanismo de participação e comunicação da população para identificar necessidades e distorções na saúde.

Alternativa de soluções para as manifestações apresentadas, proporcionando maior controle dos serviços e aprimorando o gerenciamento das ações;

Possibilidade de identificação e avaliação do grau de satisfação da população em relação aos serviços de saúde prestados;

http://www.saude.sc.gov.brSECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA

CANAL DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE