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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE
RISCOS AMBIENTAIS (P.P.R.A.) – Análise Global
3868/ PAB NORSA REFRIGERANTES
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Sumário
1. IDENTIFICAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.................................................................................. 3
2. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS .............................................................................................. 3
3. CARACTERÍSTICAS GERAIS .............................................................................................. 3
4. RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................... 4
5. ESTRATÉGIA E METODOLOGIA ........................................................................................ 4
6. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS ........................................ 5
7. LEIAUTE ................................................................................................................................ 6
8. RECONHECIMENTO DOS RISCOS .................................................................................... 7
9. RESULTADO DAS AVALIAÇÕES ........................................................................................ 8
10. HIERARQUIZAÇÃO DE RISCOS ..................................................................................... 9
11. ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS ............................................................................. 11
12. AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA ............................................................................................ 13
13. CRONOGRAMA DE AÇÕES .......................................................................................... 13
14. RESPONSABILIDADES .................................................................................................. 13
15. CONCLUSÃO .................................................................................................................. 14
ANEXO I ...................................................................................................................................... 15
ANEXO II ..................................................................................................................................... 16
3
1. IDENTIFICAÇÃO DA DEPENDÊNCIA
Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ nº: 60.746.948/6272-63
Junção/Dependência: 3868/ PAB NORSA REFRIGERANTES
Endereço: Av. Meirim, S/N
CEP: 57084-700
Cidade/Estado: Maceió/AL
Tipo de Atividade principal:
Bancos múltiplos, com carteira comercial.
CNAE: 64.22-1-00
Grau de Risco: 1
Grupo de Risco: C-28
Número de funcionários: 1
2. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
Este documento foi elaborado pela ENGEMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO
AMBIENTE LTDA – EPP, localizada na Rua Itapeva número 500, em 13/06/2017 às 16 horas,
levando em consideração as determinações da Norma Regulamentadora n.º 9 (PPRA) e as
orientações contidas no Documento Base, bem como obtido a opinião dos funcionários, sobre
as condições ambientais do trabalho, por meio de entrevistas informais.
A empresa ENGEMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA – EPP, sob
contrato com o Banco Bradesco S. A., assume o compromisso de cumprir à legislação, às
normas aplicáveis e aos demais requisitos subscritos de modo a preservar o meio ambiente,
possibilitando um alto nível de segurança e saúde para seus trabalhadores e garantir um
padrão de excelência na qualidade de seus processos para efetuar o levantamento das
condições ambientais do trabalho da dependência em questão.
Caso a empresa responsável pela avaliação ambiental e consequente Análise Global, verifique
a necessidade de incluir alguma informação que o documento determinado pelo Banco
Bradesco S. A. não contemple, está deverá ser apresentada no item ”Informações
Complementares”.
3. CARACTERÍSTICAS GERAIS
A dependência avaliada é uma edificação construída em alvenaria, com 1 pavimento(s), com
ventilação forçada por meio de sistema de ar condicionado central, iluminação natural e
artificial – luminárias com lâmpadas fluorescentes, em bom estado de conservação e limpeza.
4
4. RECURSOS HUMANOS
Por ocasião da realização da avaliação ambiental a quantidade de funcionários era a
apresentada no quadro a seguir:
Cargos Quantidade
GERENTE PAB 1
Total geral: 1
5. ESTRATÉGIA E METODOLOGIA
Foram realizadas vistorias nos postos de trabalho, visando identificar riscos potenciais de criar
condições de insalubridade que, quando constatados, deram origem a análises qualitativas
e/ou quantitativas para determinação da sua intensidade.
As avaliações foram feitas de acordo com os seguintes padrões:
5.1. Riscos Físicos
a) Agente Ruído
Metodologia adotada: A avaliação dos níveis de ruídos contínuos ou intermitentes foi efetuada
de acordo com a NR 15, Anexo 1 E NHO-01 da FUNDACENTRO.
b) Agente Calor
O calor foi medido com o conjunto de termômetros composto por termômetro de bulbo úmido,
termômetro de globo e termômetro de mercúrio comum, conforme indicado no anexo 3 da NR-
15. A exposição ao calor deve ser avaliada através do "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de
Globo" - IBUTG definido pelas equações que se seguem:
Ambientes internos ou externos sem carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg
Ambientes externos com carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg
Segue abaixo a classificação das atividades desenvolvidas, em leves, moderadas ou pesadas,
de acordo com o que recomenda o Quadro 3 do Anexo 3 da NR-15:
LEVE: Quando a taxas médias de metabolismo não ultrapassa 150 kcal/h;
MODERADA: Quando a taxa média de metabolismo for maior que 150 kcal/h e não
ultrapassar 300 kcal/h;
PESADA: Quando ultrapassar 300 kcal/h.
Não foi constatada no ambiente de trabalho a presença de riscos referentes aos
demais agentes físicos
5
5.2. Riscos Químicos
A exposição ao risco químico é avaliada tendo como parâmetro os anexos números 11, 12 e 13
da NR -15.
5.3. Riscos Biológicos
A exposição ao risco biológico é avaliada tendo como parâmetro o anexo 14 da NR -15.
As atividades de limpeza de sanitários e retirada de lixo não são relacionadas com as
atividades que ficam em contato com esgotos ou lixo urbano, não sendo considerada atividade
insalubre por agentes biológicos conforme prescrito pelo Anexo 14 da NR-15.
5.4. Níveis de Iluminamento
Foram usados os critérios estabelecidos na NR-17 Ergonomia: Itens 17.5.3, 17.5.3.1, 17.5.3.2,
17.5.3.3 e 17.5.3.4. Como parâmetro de adequação foi adotada a Norma Brasileira NBR 5413.
Todos os postos de trabalho são monitorados através de medições pontuais feitas com o uso
do Luxímetro, que é colocado sobre o local onde é executado o trabalho.
Os valores obtidos são cotejados com os recomendados pela NBR 5413.
6. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS
a) Temperatura: Termômetro de Globo Digital, marca INSTRUTHERM, modelo TGD-300
(certificado de calibração anexado).
b) Ruído: Decibelímetro Digital, marca ICEL MANAUS, modelo DL-4100 (certificado de
calibração anexado).
c) Iluminamento: Luxímetro, marca INSTRUTHERM, modelo LD–300 (certificado de
calibração anexado).
d) Velocidade do ar: Termo Anemômetro, marca SKILL-TEC, modelo SKTA-800
(certificado de calibração anexado).
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7. LEIAUTE
7
8. RECONHECIMENTO DOS RISCOS
Potenciais riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho em função de haver fontes geradoras
Riscos Previstos nos Itens 9.1.5 / 9.1.5.1 /
9.1.5.2 / 9.1.5.3 da NR-9
Reconhecimento dos Potenciais Riscos Presentes
no Ambiente de Trabalho
Localização e Determinação das Possíveis Fontes
Geradoras
Trajetória e meio de Propagação
Físicos:
Ruído, Vibrações, Pressões Anormais,
Temperaturas Extremas, Radiações Ionizantes,
Radiações não Ionizantes, Infrassom e
Ultrassom.
Ruído Equipamentos de escritório e
conversação. Ar/ Ondas
Temperatura Ar condicionado e/ou ventilação
natural deficientes Radiação
Químicos:
Substâncias, Compostos ou Produtos, Poeiras,
Fumos, Névoas, Neblinas, Gases e
Vapores.
Químico Produtos de limpeza.
Ar / Escorrimento sobre superfícies /
molhamento de panos e esponjas / Contato / Inalação
Biológicos:
Bactérias, Fungos, Bacilos, Parasitas,
Protozoários e Vírus.
Biológico Água, ar condicionado, pragas e
sanitários. Ar / Contato /
Inalação.
Riscos previstos nos itens 17.5.2 e 17.5.3 da
NR 17
Reconhecimento dos Potenciais Riscos Presentes
no Ambiente de Trabalho
Localização e Determinação das Possíveis Fontes
Geradoras
Trajetória e meio de Propagação
Iluminamento Iluminamento Luminárias e/ou iluminação
natural deficientes Radiação
8
9. RESULTADO DAS AVALIAÇÕES
Na planilha a seguir estão representados os pontos, por Setor, onde foram realizadas as avaliações e os resultados obtidos no levantamento atual.
9.1. Matriz de Riscos
MATRIZ DE RISCO
RISCOS POTENCIAIS CONDIÇÃO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS
INSALUBRIDADE (NR-15)
Anexo 1 Ruído contínuo ou intermitente Exposição a niveis baixos (Até 65 dB(A)
O ambiente é salubre em relação a este agente
Anexo 2 Ruído de impacto Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente
Anexo 3 Exposição ao calor Temperatura controlada por equipameno de ar condicionado
O ambiente é salubre em relação a este agente
Anexo 4 Revogado Não Aplicável O ambiente é salubre em relação a este agente
Anexo 5 Radiações ionizantes Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente
Anexo 6 Trabalho sob condições hiperbáricas Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente
Anexo 7 Radiações não ionizantes Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente
Anexo 8 Vibrações Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente
Anexo 9 Frio Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente
Anexo 10 Umidade Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente
Anexo 11 Agentes químicos c/ limite de tolerância Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente
Anexo 12 Poeiras minerais Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente
Anexo 13 Agentes químicos avaliados qualitativamente Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente
Anexo 13 A Benzeno Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente
Anexo 14 Agentes biológicos Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente
9
9.2. Análise dos Riscos
Setor Posto de Trabalho
Nível de Ilumina-mento
[lux]
Nível recomen-
dado
[lux]
Sta-tus
IBUTG
[°C]
Sta-tus
U.R.
[%]
Sta-tus
Nível de
ruído
[dB(A)]
Sta-tus
Execução de Serviços
1 640 500 A 20,6 A 40 A 50 A
Gerência de Agência
2 505 500 A 20,6 A 40 A 50 A
A Velocidade do ar medida em todos os ambientes analisados dos setores foi abaixo de 0,32m/s o que está adequado.
Legenda:
A – Adequado: Não há necessidade de recomendação.
I – Inadequado: A Recomendação é obrigatória para atender a legislação e/ou condições mínimas de adequação ergonômica.
Critério utilizado para definir o status:
Iluminamento: De acordo com a NBR 5413.
Ruído: De acordo com a NR15, Anexo 1, o limite de exposição para ruídos é de 85 dB(A) para 8h de exposição.
Temperatura: Considerando-se trabalho leve, a temperatura máxima permissível para trabalho continuo estabelecida no anexo 3 da NR-15 é de 30ºC.
Umidade Relativa: de acordo com a NR17 deve ser superior a 40%.
Velocidade do ar: de acordo com a NR17 deve ser igual ou abaixo de 0,75m/s.
10. HIERARQUIZAÇÃO DE RISCOS
Foram aplicadas as técnicas de Matriz de Criticidade e pela definição do Número de
Priorização do Risco RPN (Risk Priority Number), ambas passíveis de obtenção de bons
resultados, desde que se leve em conta todas especificações do trecho adotado.
A matriz de criticidade é mais usada para se determinar a hierarquização dos riscos, já que
envolve apenas dois índices (frequência e severidade). Na matriz de criticidade proposta, foram
definidas 5 (cinco) faixas de criticidade (Risco Muito Baixo, Risco Baixo, Risco Médio, Risco
Alto e Risco Muito Alto).
F R E Q U Ê N C I A
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5
SEVERIDADE
10
Riscos Hierarquização dos Riscos Controles Necessários
Risco muito baixo Dispensa a adoção de medidas de controle
Risco Baixo Manter os controles existentes
Risco Médio Medidas de controle administrativas e/ou individuais + manter controles existentes + avaliação quantitativa.
Risco Alto Medidas de controle administrativas e/ou individuais imediatas + Manter controles existentes + Avaliação quantitativa.
Risco Muito Alto
Interromper a atividade + medidas de controle administrativas e individuais imediatas (se possível) + instituir/manter programa de controle específico com medidas urgentes do controle coletivo + avaliação quantitativa.
Categoria Frequência
1 Extremamente improvável de ocorrer / Não há contato com o agente ou se ocorrer será em condições excepcionais (sem exposição ou caso ocorra a níveis abaixo de 50%).
2 Não deve ocorrer / O contato com o agente não é frequente e ocorrendo é por curto espaço de tempo a níveis baixos (50% do LT).
3 Pouco provável que ocorra / O contato com o agente é frequente a níveis baixos ou não frequentes a níveis altos (acima de 50 % a até 100% do LT).
4 Esperado ocorrer até uma vez durante o ano / O contato é frequente a níveis altos ou não frequentes a níveis muito altos (até 100% do LT).
5 Esperado ocorrer várias vezes durante o ano / O contato é frequente a níveis muito altos Acima do LT.
11
11. ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
Setor Local
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 3868/ PAB NORSA REFRIGERANTES
Descrição das atividades
Atendimento e orientação a clientes para utilização dos terminais de autoatendimento para operações de saque, depósitos transferências, consultas e outras, orientação para o correto preenchimento e preparação de documentos e estimular os clientes a passarem a fazer uso dos outros canais alternativos (fone-fácil, débito automático e Internet). Neste local as atividades são realizadas por funcionários com jornada de seis horas diárias, com intervalo de quinze minutos que trabalham em outros setores e periodicamente se deslocam a esse setor para auxiliar os clientes. A exigência do trabalho depende da demanda, podendo ocorrer períodos de movimento intenso e outros até sem movimento.
Fase Análise
( )PROJETO ( X ) OPERAÇÃO ( ) FUNÇÃO ( X ) LOCAL OPERACIONAL
Ordem Risco Causa/ Fonte Efeito Cat. Risco
1 Físico: Ruído Conversação/
Equipamentos de Escritório
Inexistente Muito baixo
2 Físico: Calor Radiação solar Inexistente Muito baixo
3 Químico Inexistente Inexistente Muito baixo
4 Biológico Inexistente Inexistente Muito baixo
5 Iluminamento Inexistente Inexistente Muito baixo
Medidas de Controle E/F Observações
- - -
12
Setor Local
GERÊNCIA DE AGÊNCIA 3868/ PAB NORSA REFRIGERANTES
Descrição das atividades
Acompanhar o comportamento sócio-econômico e da concorrência na praça, interação com autoridades, associações e clientes para dar subsídios à identificação de oportunidades, desenvolvimento dos negócios e promoção da imagem BRADESCO. Planejar, organizar e controlar ações necessárias para a gestão da agência, garantindo a aderência às normas, procedimentos e orientações estabelecidas, a comunicação interna, o acompanhamento das despesas, a atribuição de acesso aos sistemas, segurança e a tomada de decisão em situações de exceção. Planejar e controlar os negócios e acompanhar a tendência dos resultados a fim de atingir ou superar os objetivos atribuídos, bem como elaborar e cumprir orçamento, de acordo com determinação da Diretoria. Supervisionar as células de gerenciamento de contas e gerenciamento Comercial, garantindo a motivação, capacitação e atuação eficaz dos gerentes de contas e gerentes Comerciais, dentro das normas e orientações estabelecidas, objetivando a satisfação dos clientes. Gerenciar as contas dos principais clientes da agência, com o objetivo de garantir sua satisfação. Administrar a concessão e recuperação de créditos, dentro das diretrizes, normas, procedimentos e alçadas estabelecidas, de forma a minimizar os riscos e garantir o retorno para o Banco. Conduzir e presidir reuniões diárias na agência, direcionando os diversos casos, baseado na avaliação de riscos de produtos diversos. Interagir com o Gerente Comercial, objetivando identificar clientes não gerenciados com potencial, a fim de distribuir para as carteiras de contas gerenciadas. Administrar a equipe de trabalho , selecionando, avaliando, capacitando, motivando, adequando o quadro e solucionando conflitos. Atender inspeções, mandatos, notificações, intimações de Órgãos Públicos, submetendo a documentação ao departamento jurídico, precedido de comunicação por correio eletrônico.
Fase Análise
( )PROJETO ( X ) OPERAÇÃO ( ) FUNÇÃO ( X ) LOCAL OPERACIONAL
Ordem Risco Causa/ Fonte Efeito Cat. Risco
1 Físico: Ruído Conversação/
Equipamentos de Escritório
Inexistente Muito baixo
2 Físico: Calor Radiação solar Inexistente Muito baixo
3 Químico Inexistente Inexistente Muito baixo
4 Biológico Inexistente Inexistente Muito baixo
5 Iluminamento Inexistente Inexistente Muito baixo
Medidas de Controle E/F Observações
- - -
13
12. AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA
O responsável pela elaboração da Análise Global do PPRA, o Setor de Segurança e Saúde
Ocupacional da empresa a qual pertence à dependência avaliada ou empresa especializada
contratada pela empresa a qual a dependência avaliada pertence, deverá comparar os
resultados obtidos com os resultados da avaliação anterior e comparar (percentualmente) se as
condições atuais se encontram em melhores condições, no que se refere as condições
ambientais do trabalho.
O objetivo desta ação é o de verificar se as medidas de controle adotadas realmente
eliminaram, neutralizaram ou reduziram os riscos e/ou se houve o aparecimento de novos
riscos no ambiente de trabalho.
13. CRONOGRAMA DE AÇÕES
Metas Responsável CRONOGRAMA 2017 / 2018
J J A S O N D J F M A M
Reconhecimento e Avaliação dos Riscos identificados no PPRA
ENGEMED
Comparação, Análise Preliminar dos Riscos e Medidas de Controle
ENGEMED
Cumprir Normas de Segurança e Medicina do Trabalho do Banco Bradesco
3868/ PAB NORSA REFRIGERANTES
Efetuar manutenção e limpeza em calhas e luminárias.
3868/ PAB NORSA REFRIGERANTES
Avaliações e análise anual do PPRA
RH/SSO
Implementação do PPRA Dependência, Patrimônio e
Gerência Regional
14. RESPONSABILIDADES
14.1. Do empregador
Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA;
Oferecer um ambiente de trabalho que garanta perfeita segurança e conforto aos
funcionários que trabalham nesta dependência;
Cumprir as Normas de Segurança e Saúde Ocupacional;
Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente;
Informar os trabalhadores da dependência os possíveis riscos profissionais e os
meios de preveni-los
14
14.2. Dos funcionários
Colaborar e participar na implantação e execução do PPRA;
Informar a seu superior hierárquico direto, ocorrências que possam resultar em
riscos à saúde;
Relatar a seu superior hierárquico direto qualquer acidente ocorrido;
Submeter-se aos exames médicos periódicos, conforme determinação legal;
Colocar em prática todas as orientações recebidas sobre Normas regimentais e de
Segurança e Saúde Ocupacional, indiferente do meio recebido (físico ou digital –
Intranet Corporativa);
Utilizar máquinas ou equipamentos somente se autorizado.
15. CONCLUSÃO
Os riscos ambientais previstos na NR-15, constatados nesta Dependência, encontram-se
abaixo dos limites estabelecidos ou estão devidamente neutralizados. Desta forma o ambiente
pode ser considerado salubre.
Maceió, 13 de Junho de 2017.
FERNANDO ANTONIO CAMARGO DE ARRUDA PENTEADO, MSc. Engenheiro Industrial Mecânico e de Segurança do Trabalho Reg. Nacional CONFEA – 260201215-7 CREA 0600376717
ANEXO I
Certificados de Calibração
ANEXO II
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica