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República de MoçambiqueProvíncia de Sofala
Governo do Distrito do Dondo
RELATORIO BALANÇO DO PESOD/2012
DONDO, DESEMBRO 2012
1
INTRODUÇÃO
O distrito é o pólo de desenvolvimento, no qual é feita a programação das actividades
económicas e sociais no âmbito do combate a pobreza.
Neste contexto, o balanço do Plano Económico e Social que apresentamos, avalia o grau de
cumprimento das acções previstas.
O relatório apresenta a seguinte estrutura: Desenvolvimento Económico, Desenvolvimento
Humano e Social, Desenvolvimento Institucional, Boa Governação, Legalidade e Justiça,
Assuntos Transversais, Constrangimentos e Desafios, tendo em vista a prossecução dos seguintes
objectivos:
• Garantir a Segurança Alimentar;
• Melhorar a capacidade de gestão de recursos humanos;
• Melhorar a qualidade de ensino, acesso e retenção;
• Garantir a segurança da circulação das pessoas e bens;
• Garantir a protecção social, promoção de emprego e a legalidade laboral;
• Promover a construção de infra-estruturas para a habitação;
• Promover acções de combate ao HIV/SIDA, Malária e outras doenças endémicas;
• Melhorar a saúde materno-infantil;
• Promover a igualdade do género e a autonomia da mulher;
• Promover a urbanização;
• Melhorar o acesso a água potável;
• Promover a higiene e saneamento do meio.
Todos os objectivos traçados visam prestar bons serviços à comunidade, buscando soluções a
curto prazo para a satisfação das necessidades da população do distrito, tendo em consideração as
potencialidades locais existentes.
2
1. Breve Caracterização do Distrito
1.1 Localização, Superfície e População
O distrito do Dondo, situa – se na margem esquerda do rio Púngue, que vai desaguar junto da cidade da Beira, estendendo – se ao longo deste rio até aos limites do actual Município da Beira.
Localiza-se no Centro-Este da província de Sofala, limitando-se a Norte com o distrito de Muanza, a Oeste com o distrito de Nhamatanda, a Sul com o distrito de Búzi e Cidade da Beira e a Este pelo Oceano Indico. A superfície do Distrito é de 2.355 Km².
1.1.1População
O Distrito possui 161.752 habitantes e uma densidade populacional de 67.2 hab. /Km, sendo
80.396 mulheres e 81.357 homens de acordo com as projecções do INE para 2012.
1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
2.1. APOIO A PRODUÇÃO
Apesar da diminuição do equipamento para a lavoura mecanizada e tracção animal, para a
presente campanha verificou-se o incremento da lavoura conforme a tabela abaixo ilustra.
Tabela 1. Áreas Lavradas Meios utilizadosLavoura
Quantidade Área /ha %2011 2012 2011 2012 Cresc.
Tractores 07 05 870 4.310 +100Tracção Animal 29 12 16.5 1010 +100Multicultivadoras 0 02 0 1.5 0Enxada - - 31.189.5 38.249,5 22,6Total da área lavrada - - 32.075 43.571 35,8Total da área semeada - - 32.075 43.571 35,8
Fonte: SDAE
3
Tabela 2. Controlo de áreas
CulturaÁrea acumulada (ha ) 10/11 Área acumulada (há 2011/2012
Plano Perdida Colhida Plano Semeada Perdida ColhidaMilho 13.200 0 13200 13200 13200 3815 9385Mapira 7.100 0 7100 7100 7100 0 7100Arroz 9100 0 9100 9100 9100 0 9100Total cereais 29.400 0 29400 29.400 29.400 3815 25585Amendoim 1.400 0 1400 1400 1400 0 1400Feijão Nhemba 1.400 0 1400 1400 1400 0 1400Feijão Vulgar 1.500 0 1860 1900 1900 0 1900Outros Feijões 278 0 278 178 178 0 178Total leguminosas 4.578 0 4928 4.878 4.878 0 4878Mandioca 2.200 0 3500 3600 3600 0 3600Batata-doce 1.200 0 1200 1200 1200 0 1200Batata Reno 5 0 5 5 5 0 5Total Tubérculos 3.405 0 4705 4.805 4.805 0 4805Gergelim 697 0 697 697 697 0 697Total Cul. Rend. 697 0 697 697 697 0 697Tomate 893 0 893 600 600 0 600Cebola 594 0 594 400 400 0 400Outras 1504 0 2004 2.791 2791 0 2791Total hortícolas 2991 0 3491 3.791 3.791 0 3791Total Geral 41.071 0 43221 43. 571 43.571 3815 39756
Fonte: SDAE
Nesta campanha houve uma perca da área na ordem de 3815 ha que corresponde 8.8% da área
planificada, e, em relação a área colhida quando comparada com igual período da campanha
passada verificou-se uma redução na ordem de 8.02 % devido a estiagem que se fez sentir no
Distrito no I trimestre.
Tabela 3. Controlo da Produção Agrícola
CulturaProd. Acumulada (ton) 10/11 Prod. acumulada (ton) 11/12 %
Cresc
Estimada Real Estimada Perdida Real
Milho 17.160 17160 17160 4959.5 12201 -28.9Mapira 6.390 6390 6390 0 6390 0.0Arroz 13.650 15470 13650 0 13650 -11.8Total cereais 37.200 39020 37200 4959.5 32241 -17.4Amendoim 840 1090 840 0 840 -22.9Feijão Nhemba 840 1260 840 0 840 -33.3Feijão Vulgar 750 1524 950 0 950 -37.7Outros Feijões 147.34 147 94.34 0 94 -35.8T. leguminosa 2.577.34 4071 2724.34 0 4390.2 7.8Mandioca 15.400 15400 25200 0 25200 63.6Batata-doce 7.200 7200 7200 0 7200 0.0Batata Reno 40 40 40 0 0 0.0T. Tubérculos 22.640 22740 32440 0 32400 42.5
4
Gergelim 418,20 418.2 418.2 0 418 0.0T.Cul. Rend. 418,20 418.2 418.2 0 418 0.0Tomate 4.465 4465 3000 0 6000 34.4Cebola 2.970 3090 1600 0 1600 -48.2Outras 6.016 6516 11164 0 22328 +100T hortícolas 13.451 14071 15764 0 29928 +100Total Geral 76.285 80.320.20 88. 547 4959.5 97.711 21.7
Fonte: SDAE
Em relação a produção nesta campanha agrícola houve um crescimento na ordem de 21.7 %.
Pelo aumento do rendimento de horticolas diversas.
Segurança Alimentar
Até ao presente momento não houve registo de bolsa de fome pese embora algumas
comunidades clamem pelos maus resultados alcancados nas culturas da 1ª época 2011/2012
como o caso de: Chinamacondo, Nhampiripiri, Milha 26 e Maguacua as suas reservas
alimentares poderao chegar ate a terceira semana de Fevereiro. O balanço da disponibilidade
alimentar indica que havera quantidades suficiente de alimento ate o registo das primeiras
colhheitas da presente campanha agricola.
2.1.2.Sanidade Vegetal
A presente campanha agrícola registou surto de pragas nas várias culturas nomeadamente:
Arroz, Milho, Mandioca, Gergelim e outras, tendo afectado uma área de 28 ha em
Chibuabuabua, Chinamacondo, Nhamacuenguere e Dondo Sede, tendo sido controlado usando
Cypermetrina.
Tabela 4. Controle da Pulverização de cajueiros contra a doença de oídio e famílias beneficiárias
Zonas1.ª Aplicação 2.ª Aplicação 3.ª Aplicação 4.ª Aplicação
Nº deÁrvores
Nº de fam Nº deÁrvores
Nº de fam Nº deÁrvores
Nº de fam
Nº deÁrvores
Nº de fam
H M H M H M H MMaf. 2999 35 10 2999 35 10 2999 35 10 98 1 -Sede 4836 50 13 4567 49 12 4527 49 11 416 5 -Total 7835 85 23 7566 84 22 7526 84 22 514 6 -Fonte: SDAE
De referir que para o igual período da campanha passada estava planificado tratar 6000 plantas, de 6622 plantas tratadas na campanha passada, nesta superamos o planificado em mais de 100%.
5
.
2.1.3.1.Disponibilidade de Sementes
Para a segurar o sucesso da 1ª época agrícola, o Governo disponibilizou atempadamente aos
camponeses, 131 ton de sementes diversas como ilustra a baixo.
Tabela 7. Insumos AgrícolasCultura Quantidade recebida
2012 Quantidades distribuidasPosto sede Mafambisse Savane
Arroz 125 ton 63 ton 44 ton 18 tonMilho (Chinaca) 7ton 1.3 ton 3.5ton 2.2 tonMapira (Macia) 2 ton 150 kgs 900 kgs 950 kgsFeijão Vulgar 2tn 500 kgs 900kgs 600kgsF.Nhemba (brown Mix) 1 ton 200 kgs 300 kgs 500 kgsAmendoim (Nametil) 1 ton 200 kgs 300 kgs 500 kgsHorticolas 20 kgs 10kgs 7kgs 3kgsCypermetrina 40 litros - - -Uréia 750kg 500kg 250kg -
Fonte: SDAE
Represas
Para o presente ano foram construídas três represas. Comulativamente, existem no distrito 10 com impacto significativo sobre as hortícolas.
Tabela 8. Represas ConstruídasNº Proprietário Local1 Ass. Agro-florestal Milha-82 Isabel Francisco Nhaúfo3 Jospene Macharote
Fonte: SDAEAs tres represas são deste periodo em analise.Cumulativamente o Distrito conta com 10 represas.
2.1.4. PECUÁRIA
Relativamente aos efectivos pecuários, o distrito registou um crescimento assinalável com maior
incidência para a espécie suína. Igualmente, foram reportados 593 nascimentos de vitelos, a
recepção de 86 novilhos e transferência de 89 bovinos para o distrito do Búzi. Também foram
introduzidas novas espécies nomeadamente a bufalina e aves (gansos).
Tabela 9. Efectivos Pecuários Efectivo Efectivo
6
Espécie Pecuária 2011 2012 %
Bovina 5.296 5.899 11,3Bufalina - 11 -Caprina 5.872 5.918 0.78Suína 4.443 5.421 22Ovina 934 1.225 31
AvesPerus 869 1.702 95Patos 9.536 12.213 22Galinhas 13.189 14.631 10.9Ganso - 289 -
Fonte: SDAE
Tabela 10. Banhos CarracicidaTipo de banho S. Familiar S. Privado Sub total % Cresc.
2011 2012 2011 2012 2011 2012Imersão 556 616 0 0 556 616 10Pulverização 9.118 9358 10.121 11.056 19.239 20.414 6,1
Total 19.795 21.030Fonte: SDAEO banho por imersão parece ter baixado mas prende se com flutuação do efectivo.
Tabela 11. Controle sanitário
DoençaProfilaxia % Cresc
Real 2011 Real 2012Babesiose 813 3.189Diarreia 265 413Fraqueza 163 256Anaplasmose 515 673Tripanossomiase - 272
Fonte: SDAE
Enfermidades variam conforme o ambiente, 2012 teve fraca precipitação.
Tabela 12. Vacinação contra New CastleTipo de vacina Real 2011 Real 2012 % Cresc.
ITA NEW 23.278 20.272 -12.9Fonte: SDAE
Contamos com 5 promotores e 6 vacinadores comunitários. Em 2012 14 vacinadores e 3
promotores abandonaram a actividade para se empregarem nas empresas Açucareira de
Moçambique, CFM e outras. A actividade está em curso visto que a meta é de 17.500.
2.1.4.1.Vacinação contra a raiva
7
A chegada em simultâneo das vacinas obrigatórias comprometeu as metas.Tipo de vacina Plano 2011 Real 2011 Plano12 Real 2012 %
Cresc.Canvac e Rabisin 2.500 1.573 3.150 2.692 71Fonte: SDAE
2.1.4.2.Vacinação contra Carbúnculos
Foram abrangidos 50 criadores dos quais 10 do sector privado e 40 do sector familiar. Por
motivos de vária ordem, não se vacinou em Chinamacondo e outros criadores dispersos
Tabela 13. Vacinacões
Tipo de vacina Plano 2011
Real 2011
Plano2012
Real2012
%Cresc
Carbúnculo Hemático 4.369 3.890 4.590 3.533 -9Carbúnculo Sintomático 1.802 0 1.894 2.030 -Dermatose Nodular 4.369 3.887 4.590 0 -Febre aftosa 3.000 3.884 3.876 3.531 -9Fonte: SDAE
Tabela 14. Controle de produção PecuáriaEspécie 2011 2012
%Cresc
2011 2012%
CrescObs.
N.º abatidos
N.º abatidos
Peso(kg/l) Peso(kg/l)
C. Vaca 96 29 -69,7 12.141 4.638 -61,7 Sector Privado30 82 173 3.635 21.481 490.9 Sector Familiar
Leite - - - 21.716 27.773 27,9 Sector Privado
C.caprina 241 436 80,9 4.480 5.988 33,6 Sector Familiar
C. Suína 186 359 91.3 9.392 10.085 7,38 Sector Familiar
C. Frango 10.313 24.481 13,7 51.561 97.922 89,9 Sector FamiliarFonte: SDAE
O frango que figura na tabela é produzido localmente. A produção de ovos vem baixando devido
a exiguidade de recursos financeiros para aquisição de ração. O Distrito conta com 487
poedeiras.
2.1.5. PESCAS
8
Dondo comporta oito centros de Pesca que são: Movisa, Farol, Reis, Praia nova, Fernando Olho,
Sengo, Massichi e Sanguzi.
Dispõe de um Conselho Comunitário de Pesca composto por 30 membros.Tabela 15. Artes licenciadas
Tipo de arte Real2011
Real2012
% Cresc
Arrasto a praia 16 13 -18.7Emalhe 20 44 120Linha de mao 1 2 100Emalhe agua do interior 21 12 -42.8
Em 2012 tivemos apoio significante quanto a organização das artes para melhor colecta da receita.
Tabela 16 . Embarcações existentes
Embarcações
Tipo de embaracaçãoTronco escavado Canoa tipo moma Chata
Real2011
Real2012
Real2011
Real2012
Real2011
Real2012
200 300 1 60 10 5
Fonte: SDAE
2.1.5.1. Tipo de Processamento
O processamento do pescado é realizado na sua maioria por homens salvo em gelo que tem 17
mulher, as técnicas mais usadas neste processo são: Fumagem, salmora, pilha humida, pilha seca,
gelo e estendal.
Tabela 17. Pescado
PescadoCapturas (Tons.)
Real 2011
Real 2012
% Cres.
Fresco (mar) peixe fresco 82 93 13.4Fresco (água do interior) 10 12.5 25.0Camarão do Púngue 2 3.2 60.0
Fonte: SDAE
2.2.1.6. FLORESTAS E FAUNA BRAVIA1.6. FLORESTAS E FAUNA BRAVIA
Tabela 18. Control de empacotamento e inspecção de madeira serrada (MOFLOR)
9
Designação Tipo de produto Espécie Volume 2011 Volume 2012 (m³)Empacotamento Travessas Messassa 212.520 147.814Inspeção Travessas Messassa 428.671 87.150
Fonte: SDAE
A inspecção foi feita na estação de tratamento do Dondo. O produto inspecionado e empacotado,
tem como destino para África de Sul.
Tabela 19. Inscrição para licenças de exploração florestal, (Licenças locais)Tipo de produto Numero de Inscritos %
CrescReal 2011
Real2012
C. Vegetal 20 21 5Lenha 10 5 -30Estacas 08 7 -12.5Artesanato 07 7 0
Fonte: SDAE
Os pedidos acima referidos são para a exploração florestal sob regime de licenças simples.
Tabela 21. Control de Serrações de Madeira.Especie Volume da madeira em toro (m³) %
CrescReal 2011
Real2012
Paga panga 382.80 533.200 39.0Monzo 136.00 769.124 +100Chanate 421.50 733.513 74.0Metacha 59.60 445.193 +100Total 999.90 445.193 -55.4
Fonte: SDAE
Houve entrada em 2011 a nível do Distrito de 999,90m3, e para 2012 445.193m3. A madeira
serrada destina-se para o consumo interno e para exportação (China).
NB: As unidades de medidas na cubicagem de madeira não é taxativamente exacto, por isso
tantas casas decimais. Tabela 22. Control de produção industrial (Moçambique Florestal- MOFLOR)
Tipo de produto Unidade Volume produzido Espécie Destino2011 2012
Postes m3 2.594,00 5245,672 Eucalipto Mercado interno Travessas m3 738,00 2247,057 Messassa Mercado interno e externo.
Fonte: SDAE
A madeira processada pela empresa acima referenciada destina-se para consumo interno e para
exportação. No ano 2012 nota-se uma subida de produção em relação ao ano 2011.
10
Tabela 23. Programa de reflorestamento Plano(Área) Zona Beneficiarios Área Plantada Nº de plantas2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
20 40Mutua Mutua 3 1 3,6 0,5 2700 500Musassa Nhampuepua 1 1 0,9 01 950 266Nhapiripri 1 - 1 - 3,4 - 723 -Samanzoe - 1 - 2.06 - 2300 -Milha 26 - 01 - 0,5 - 500 -
Fonte: SDAE
Espécies reflorestadas: Eucalipto, Pau rosa, Albizia, Chanfuta e Panga-panga
Tabela 24. Conflito Homem Fauna- Bravia Local Espécie
envolvidaDanos
CausadosÁrea afectada Cultura Vitimas
humanasMedidas tomadas
2011 2012 2011 2012Chissange, Chinamacondo, Savane - Sede e Púngue
Hipopótamo e Macaco
Destruição de machamaba
1,8 0,8 Milho e Arroz
0 0 Afugentamento usando arma semi- automática
Púngue Hipopótamo Ferimentos graves
0 0,5 Milho e Arroz
0 1 Afugentamento usando arma semi- automática
Fonte: SDAE
2.1.7.TERRAS2.1.7.TERRAS
Tabela 25. Pedidos iniciaisTabela 25. Pedidos iniciais
IndicadorIndicadorAcumulado durante o períodoAcumulado durante o período
20112011 20122012Nº ProcNº Proc Área (ha)Área (ha) Nº Proc.Nº Proc. Área (ha)Área (ha)
de Ocupaçãode OcupaçãoAgropecuáriaAgropecuária 44 134134 33 113113PecuáriaPecuária 99 16951695 99 16951695HabitaçãoHabitação 11 0,04 11 0,04TurismoTurismo 11 33 00 00OutrosOutros 11 88 11 88de Legalizaçãode LegalizaçãoAgriculturaAgricultura 00 0 11 0.57AgropecuáriaAgropecuária 77 17,6 77 17,6PecuáriaPecuária 55 250 55 250HabitaçãoHabitação 11 39 33 0,57
11
ComercioComercio 00 00 11 0,560,56OutrosOutros 11 12,6 11 12,6
Fonte: SDAE
Tabela 26. Trabalhos de CampoTabela 26. Trabalhos de Campo
IndicadorIndicador Acumulado durante o Período20112011 20122012
Nº de Pr.Nº de Pr. Área (ha)Área (ha) Nº de Pr.Nº de Pr. Área (ha)Área (ha)ReconhecimentoReconhecimento 2525 17906,5617906,56 2222 15 130,9915 130,99Realizar Consultas Realizar Consultas 1414 3279132791 1919 30 769,2830 769,28Demarcação PrivadosDemarcação Privados 55 395,6395,6 77 413,45413,45Identificar Áreas LivresIdentificar Áreas Livres 55 45704570 99 25002500Fiscalizar Terrenos .Fiscalizar Terrenos . 3535 18111,218111,2 3838 14 7282.7514 7282.75Divulgar a Lei de TerrasDivulgar a Lei de Terras 22 -- 66 --Enviar processos aos SPGCEnviar processos aos SPGC 1616 564,23564,23 1010 593,12593,12
Fonte: SDAE
Dos 20 terrenos fiscalizados, 2 estão num processo de trespasse, 2 estão em processo para pedido
de título definitivo e 1 está em via de se redimensionar a área. Os restantes, já têm o DUAT.
2.1.7.1.Outras Actividades
Foi feito o levantamento duma parte da orla marítima no troço entre o Complexo Turístico Rio
Savane até o Complexo Turístico de Sengo numa extensão de 20km. Também foi feito o
levantamento da área de urbanização na Sede da Localidade de Chinamacondo, trabalho ainda
em curso.
2.1.8. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Tabela 27. Produção IndustrialProduto Unidade Plano
2012Produção %
CrescReal2011
Real2012
Cimento Tonelada 240000 236.165 252.657 6.9Chapas ondulatórias m3 5520 5512 2.254,5 -59.1Moldados diversos m3 120 84.27 22 -73.8
Fonte: SDAE
Tabela 28. Abastecimento populacionalProduto Unidade Real
2011Real 2012
Acumulado de 2011/2012
Milho Ton 575 600 1.175Feijão Ton 61.2 90.7 151.9Batata Reno Ton 42.5 45.4 87.9
12
Amendoim Ton 27.7 29.5 57.2Peixe chicoa Ton 19.1 8 27.1Total Ton 725,5 773.6 1.499,1
Fonte: SDAE
Tabela 29. Alojamento e restauraçãoALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO Real
2011Real2012
%Cresc
Numero de hospedes Nacionais 135 295 +100Numero de hospedes Estrangeiros 66 18 -72.7Numero de Dormidas de Nacionais 183 706 +100Numero de Dormidas de Estrangeiros 132 46 -65.2Número de quartos 56 116 +100Número de Camas 57 260 +100
Fonte: SDAE
2.2. Área de Infra-Estruturas
4. Ordenamento Territorial.Neste sector foi planificas as actividades de demarcacao de talhoes, desenho de croquis e emissao de licencas.Tabela 9. Ordenamento Territorial.
Acções Real 2011 Plano 2012 Real 2012 % Cump % Cres.
Desenhar croquis de localizacao 10 36 12 33,3 20
Demarcar talhoes nos Postos Administrativos e Localidades 300 360 834 231.6 178
Emissao de licencas de construcao 0 12 0 0 0
Emissao de licencas de uso e aproveitamento de terra 0 15 2 13,3 0
Fonte: SDPI-2012
1.1. Construção e Reabilitação de Edifícios,
Foram planificadas para este ano a reabilitação e apetrechamento de residencias, construcao de
residencias e apetrechamento, construcao de murro de vedacao, cisternas e caleiras.
Tabela 1. Construções e Reabilitação
Acções Real 2011
Plano 2012
Real 2012
% Cump
% Cresc
Fundo/Financiamento
Localizacao
13
Reabilitação e apetrechamento da residência Oficial Administrador
0 1 1 100 0 Interno Sede do Distrito
Apetrechamento da residência T3 na Localidade de Mutua
0 1 1 100 0 Interno Sede da Localidade de Mutua
Construcao de residencia T3 no Posto Administrativo de Savane
0 1 1 60* 0 Interno Sede do Posto Administrativo de Savane
Construcao de murro de vedacao na residedencia do chefe da Localidade de Mutua
0 1 1 100 0 Interno Sede da Localidade de Mutua
Construcao da residencia T3 na Localidade de Mutua
0 1 1 100 0 Interno Sede da Localidade de Mutua
Construcao de Cisternas e Caleiras
2 4 1 25 -50 Interno Sede da Localidade de Mutua
Fonte: SDPI-2011
*A construcao da residência T3 no Posto Administrativo de Savane encontra-se na fase de empenas, o
que corresponde a cerca de 60% de execucao da obra.
1.2. Estradas e Pontes
Foi planificada a pavimentação de estradas na Localidade de Mutua e foram executadas a 100%.
Tabela 2. Estradas
Acções Real 2011 Plano 2012 Real 2012 % Cump
% Cresc Fundo/Financiamento
Localizacao
Pavimentação de1200 m² estrada na Localidade de Mutua
0 1200 m² 1200 m² 100 0 Externo (Fundo de estradas)
Sede da Localidade de Mutua
Pavimentaçãoda estrada Cruz. N6 – Zona de Reassentamento
0 30 m 30m 100 0 Externo (Fundo de estradas)
Sede da Localidade de Mutua
14
Fonte: SDPI-2012
De referir que foi disponibilizado pelo Fundo de Estradas o valor 2.250.000,00 mt para a execucao destas obras.
1.3. Manutencao de Edificios Publicos
Tabela 3. Manutencao de edificios.
Acções Real 2011 Real 2012 % Cresc Fundo/Financiamento
Manutencao de edificios publicos 4 6 50 Interno
Fonte: SDPI-2012
2. Abastecimento de água e saneamento.
2.1. Furos e poços
Actualmente existem cumulativamente 337fontes de agua das quais 324 operacionais o que
corresponde a uma cobertura de 114%. Entretanto, esta cobertura nao e abrangente devido as
maiores distancias percorridas e pelas características do lençol freático.
No que concerne a construcao de fontes, foram identificadas 30 comunidades nos Postos
Administrativos e Localidades que irão receber novas fontes em 2012. Foram igualmente
realizadas visitas de monitoria das fontes de agua para garantir a sua sustentabilidade.
Tabela 4. Água
Acções Real 2011 Plano 2012
Real 2012
% Cump
% Cres.
Fundo/Financiamento
Construcao de 30 fontes de nos Postos Administrativos e Localidades
50 30 30 100 -40 Externo (Fundo do Unicef)
Garantir a sustentabilidade de fontes de abastecimento de água 244 314 280 89,2 Interno
Fonte: SDPI-2012
Tabela 30. Latrinas Tipo de latrinas Real
2011Plano2012
Real2012
% Cump
%Cresc
Latrinas tradicionais 1201 2000 432 172.8 +100Latrinas melhoradas 210 250 4587 229.35 +100
15
Latrinas tradicionais melhoradas 2450 1000 1574 157.4 -35.75Fonte: SDPIA campanha de promoção e melhoramento de saneamentodo meio através da sensibilização da
comunidade e do SANTOLIC (Saneamento Total Liderado pela Comunidade) insentivou para a
construção masssiva de latrinas nas comunidades.
2.2.2. Meio Ambiente
No âmbito das actividades de gestão sustentável do meio ambiente foram capacitadas
comunidades em gestão de recursos naturais, foram criados e formados comités de gestão de
recursos naturais. Foram desenvolvidas outras actividades de plantio de mudas e criação de
viveiros.
3.1.Programa Um Líder Uma Floresta.
O distrito conta com um total de 39 florestas comunitárias envolvendo 39líderes numa área de
103.74 ha tendo sido plantadas 72.990 de várias espécies.
No presente ano foi planificada a criacao de 8 florestas comunitarias e foram realizadas 6.
Tabela 7. Sustentabilidade do meio ambiente.
Acções Real 2011 Plano 2012 Real 2012 % Cump % Cres.Capacitar a comunidade em gestao de recursos naturais 0 2 2 100 0
Criar viveiro distrital de plantas nativas 0 1 2 200 0
Um Lider Uma Floresta 8 8 6 75 -25Fonte: SDPI-2012
3. ÁREA SOCIAL
3.1. Educação Juventude e Tecnologia
3.1.1.Rede Escolar
16
O Sector de Educação e Cultura funciona com 15 Zonas de Influências Pedagógica, contra 15 do
ano anterior. Igualmente funcionam 55 escolas mesmo número de 2011.
Tabela 32: Evolução da Rede e Efectivo Escolar 2011/2012
Niveis de EnsinoRede Escolar Efectivo Escolar
2011 2012 2011 2012M HM M HM
EP1 34 33 16760 33013 16638 33180EP2/EPC 17 18 4889 10388 4776 9724ESG1 4 4 4958 11848 4891 11458ESG2 2* 2* 833 2462 677 1887Total 55 55 27440 57711 26982 56249
Fonte: SDEJT*As 2 escolas contabilizadas no ESG2, estão inclusas nas 4 do ESG1 porque leccionam de 8ª à 12ª classes.
3.1.2.Efectivos Escolares
O sector funcionou com 56.249 Alunos da 1ª à 12ª Classes, representando uma descida na ordem
de 2,5% em relação ao igual período do ano anterior, em relação ao número de raparigas, baixou
de 27.440 em 2011, para 26.982 em 2012 o que representa uma descida de 1,7%.
Tabela 33: Efectivos Escolares - Ensino Geral
NIVEL DE ENSINO Real 2011
2012 %Plano Real Cump. Cresc.
EP1- 1ª a 5ª ClasseNº de Escolas 34 33 33 100 -2,9Nº de Alunos 33013 35233 33180 94,2 0,5EP2- 6ª a 7ª ClasseNº de Escolas 17 18 18 100 5,9Nº de Alunos 10388 11677 9724 83,3 -6,4ESG1- 8ª a10ª ClasseNº de Escolas 4 4 4 100 0Nº de Alunos 11848 10976 11458 +100 -3,3ESG2- 11ª a 12ª ClasseNº de Escolas 2* 2 2 100 0Nº de Alunos 2462 2631 1887 71,7 -23,4Total de Escolas 55 55 55 100 0Total de Alunos 57711 59563 56249 94,4 -2,5
Fonte: SDEJT, 2012 *As 2 escolas contabilizadas no ESG2, estão inclusas nas 4 do ESG1 porque leccionam de 8ª à 12ª class
3.1.4. Racio Aluno - Professor
17
O Sector da Educação conta em 2012, com efectivo de 1223 professores, dos quais 657 Mulheres
e 566 Homens. Comparado ao igual período do ano passado, houve um crescimento em -12,6%
em termos de efectivo total de professores.
Tabela 36. Evolução de Nr de Professores e Alunos e seu respectivo Rácio
NIVEL DE ENSINOAno
% de Cresc.2011 2012EP1- 1ª A 5ª Classe
Nr de Professores 402 217 -46Nr de Professoras 413 476 15,2Total de Professores 815 693 -14,9Total de Alunos 33013 33180 0,5Racio Aluno/Professor 41 48 17
EP2- 6ª A 7ª ClasseNr de Professores 167 164 -1,8Total de Professoras 297 153 -48,5Total de Professores 464 317 -31,7Total de Alunos 10388 9724 -6,4Racio Aluno/Professor 35 31 -11,4
ESG1- 8ª A 10ª ClasseNr de Professores 160 152 -5Nr de Professoras 49 25 -49Total de Professores 209 177 -15,3Total de Alunos 11848 11458 -3,3Racio Aluno/Professor 57 65 14
ESG2- 11ª A 12ª ClasseNr de Professores 67 33 -50,7Nr de Professoras 11 3 -72,7Total de Professores 78 36 -53,8Total de Alunos 2462 1887 -23,4Racio Aluno/Professor 32 52 62,5
Total do DistritoNr de Professores 759 566 -25,4Nr de Professoras 640 657 2,7Total de Professores 1399 1223 -12,6Total de Alunos 57711 56249 -2,5Racio Global Aluno/Professor 41 46 12,2
Fonte: SDEJT
Em termos de impacto, o Rácio Aluno/Professor, continua estável quando comparado com igual
período do ano de 2011, tendo passado de 41 alunos/professor para 46 alunos em 2012, tomando
em consideração que o rácio do distrito está abaixo de 50 alunos/professor.
O aproveitamento pedagógico no período em referência teve um crescimento na ordem de 4% devido a intensificação das supervisões pedagógicas e realização das jornadas pedagógicas nas escolares. 3.1.5.Administração e Planificação
18
Relativamente a Administração e Planificação, referente ao período em análise, de acordo com o
planificado há que destacar as seguintes realizações:
Foi realizada a reunião distrital da planificação, 2 supervisões integradas, realização de
seminários de capacitação no âmbito de jornadas pedagógicas ao nivel do distrito e capacitados
55 professores responsáveis pelas jornadas pedagógicas e 22 Técnicos do Serviço Distrital,
elaboração do PESOD/2013, aquisição de equipamento informático e meios circulantes (um
computador e duas motos) aquisição de bens e serviços diversos para o funcionamento do
SDEJT e das escolas do Distrito, realização de colectivos restritos e alargados, manutenção e
reparação de imóveis e equipamento do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia e
das escolas subordinadas, capacitação dos Directores de Escolas em matéria de Gestão Escolar,
capacitação de 30 chefes de secretarias, abertura e encerramento da semana Internacional da
Alfabetização, nomeação 5 de membros de corpo Directivo. Nomeacao provisoria de 403
funcionarios, nomeacao definitiva de 238 funcionarios, promossao de 232 funcionarios e
progressao de 99 funcionarios.
3.1.6. Cultura
• Divulgação dos valores e costumes tradicionais da população do Distrito;
• Realização de 90 teatros seguidos de palestras sobre HIV/SIDA no ambito de
Geracao BIZ tendo abrangindo um total de 69.364 adolescentes e jovens;
• Realização de VII Festival Nacional de Cultura fase de localidades, Postos
Administrativos, Distrital e Provincial até Nacional.
• Realizaçao de 4 feiras de saude envolvendo cerca de 20.000 participantes;
3.1.7. Programa “Um Aluno Uma Planta”
No âmbito da iniciativa presidencial, Um aluno uma Planta, o distrito planificou 50.674 plantas
para o 3º trimestre tendo realizado 48.302 plantas vivas e o cumprimento é de 95,3%.
3.1.8. Jogos Desportivos escolares
19
Ainda no âmbito do desporto, o sector desenvolveu seguintes actividades:
• Realização do campeonato do projecto Fut 21 envolvendo 8 equipas escolares sendo 6
em masculinos e 6 em femininos, tendo abrangido 320 alunos de 13 a 15 anos de idades;
• Realização de jogos desportivos escolares.
3.2. Juventude
3.2.1. Movimento Associativo Juvenil
No âmbito de fortalecimento da participação da Juventude no desenvolvimento social no
Distrito, foram fiscalizadas 2 associações juvenis.
Tabela 37. Aproveitamento Pedagógico e Escolar
Escolas Classe3/3/ Depois de
3/3/ Total Transferidos Desistentes Fim do ano Sit Positiva % de A.E. % de A.P.
M HM M HM M HM M HM M HM M HM M HM M HM M HM
Tota
l Ger
al d
o D
istri
t o
EP1 16638 33180 417 932 17055 34112 528 1096 1148 2306 15379 30710 13017 26153 78.2 78.8 84.6 85.2
EP2 4274 8700 89 223 4363 8923 222 440 378 699 3763 7784 2811 6111 65.8 70.2 74.7 78.5ESG1 3333 7708 54 126 3387 7834 214 433 375 701 2798 6700 1975 4956 59.3 64.3 70.6 74.0ESG2 390 1086 6 13 396 1099 25 81 41 77 330 941 238 685 61.0 63.1 72.1 72.8AEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0EP2/CN 502 1024 16 58 518 1082 75 117 136 312 307 653 221 464 44.0 45.3 72.0 71.1
ESG1/CN 1558 3750 35 53 1593 3803 127 305 569 999 897 2499 589 1578 37.8 42.1 65.7 63.1ESG2/CN 287 801 5 8 292 809 26 66 25 97 241 646 141 421 49.1 52.6 58.5 65.2
Total 26982 56249 622 1413 27604 57662 1217 2538 2672 5191 23715 49933 18992 40368 70.4 71.8 80.1 80.8Fonte: SDEJTO crescimento do aproveitamento pedagógico deveu-se ao melhoramento no acompanhamento dos trabalhos pedagógicos realizados nas escolas do distrito.
Tabela 38. Regular - Aproveitamento Pedagógico e EscolarAno Niveis Turm
as15/3 Depois de
15/3Fim Sit.Positiv
aAproveitamento (%)Pedag Escol
2012M HM M HM M HM M HM M HM M HM
1º Ano 15 165 208 158 195 266 333 251 290 94.3 88.4 121 1232º Ano 20 454 561 14 17 440 544 331 424 75.2 77.9 72.9 75.53º Ano 21 277 424 0 29 266 453 160 294 60.1 64.9 57.7 69.3
Total 56 896 1193 172 241 972 1330 742 908 76.3 68.2 82.8 76.1 Fonte: SDEJT
Tabela 39. ProfasaAno 15/3 Fim Sit.Positiva Aproveito (%) Nº de Escola Estudantes
20
Facilitadores
Pedagógic Escolar
2012M HM M H
MM HM M HM M HM EPCs ESGs M HM
219 307 199 273 199 269 100 98.5 90.8 87.6 6 1 53 75Total 219 307 199 273 199 269 100 98.5 90.8 87.6 6 1 53 75
Fonte: SDEJT
Tabela 40. Alfa-RadioAno
Fase Meta Total Fim S.PAproveitamento
Ped EscNo de pontos de
escuta
Facilitadores
M HM M HM M HM M HM M HM M HM
2012 1ª 914 821 925 529 621 525 612 99.2 98.5 63.9 66.1 44 37 44
2ª 1540 1015 1313 815 1041 710 824 87.1 79.1 69.9 62.7 48 39 48
Total 2454 1836 2238 1344 1662 1235 1436 91.8 86.4 67.2 64.1 44 37 44 Fonte: SDEJT
Aproveitamento comparativo 2011/2012
Tabela 37. Aproveitamento Pedagógico e Escolar
Niveis de Ensino
2011 2012 Cresc %Pedagógico Escolar Pedagógico Escolar Ped EscolarM HM M HM M HM M HM
EP1 84.3 84.1 81.7 81.5 77.7 85.0 80.2 80..9 0.6 -0.7EP2 73.2 72.7 69.3 68.7 62.8 74.2 65.1 70.4 2.1 2.5ESG1 54.2 57.3 48.5 51.1 55.2 66.4 56.8 61.1 5.9 19.6ESG2 65.0 62.7 58.7 52.3 55.7 66.9 57.4 59.9 2.9 14.4EP2 CN 73.8 76.8 47.3 51.5 46.2 74.8 59.4 60.8 -2.6 18.1ESG1 CN 52.1 55.6 43.5 46.8 40.5 64.0 46.2 47.6 15.1 1.7ESG2 CN 43.8 48.8 34.7 40.5 54.1 65.3 53.3 54.1 33.8 33.6Total 76.5 75.9 71.7 70.8 69.0 78.9 72.0 73.2 4 3.4
Fonte: SDEJT
4. Saúde Mulher e Acção Social 4.1.Rede Sanitária
Actualmente o Distrito conta com uma rede 14 unidades Sanitárias, contra 13 de 2011, sendo 2 centros de saúde com Maternidade do tipo I, 9 Centros de Saúde do tipo II com Maternidade e 3 Postos de Saúde respectivamente.A distância média da residência para Unidade Sanitária, reduziu de 7.5 Km para 5.3 Km, traduzindo-se no maior acesso aos serviços de saúde que a maioria dos habitantes não leva mais de uma hora a pé para chegar a uma Unidade Sanitária.
Tabela22: Rede Sanitária do Distrito de Dondo em 2012 Fonte SDSMAS-2012
21
3.Estado de saúde da População
A taxa de baixo peso a nascença reduziu de 13.4 % para 10.2 % em 2012, igualmente e a taxa de mau crescimento reduziu de 2.7 % para 0.8 % em 2012, o que se traduz como melhoria do estado nutricional da população.
Tabela 23: Indicadores de Baixo Peso a Nascença , Taxa de Mau crescimento e suas evoluções
Fonte SDSMAS-2012
4.Prestação dos cuidados de saúde
4.1.Recursos Humanos
O Sector da Saúde contou em 2012, com um efetivo de 128 técnicos, em relação ao ano de 2011 o numero de técnicos reduziu em 6.6% devido a saída de um numero considerável de 12 funcionários sendo 8 por transferência e 4 por falecimento sem substituição automática apesar que no mesmo período entraram 9 funcionários o que contribui para o aumento do rácio técnico por habitante: ver tabela abaixo
Tabela 24: Evolução do Racio Habitantes /Técnicos Fonte SDSMAS-20124.2.Situação dos recursos humanos
Em relação a situação dos recursos humanos os atos administrativo quando comparados com igual período do ano passado não foram realizadas conforme o planificado por não confirmação do cabimento orçamental para o efeito conforme retrata a tabela a seguir .Tabela 24.1: Situação dos recursos humanosFonte SDSMAS-2012
5.Consultas Realizadas
O volume de atendimentos cresceu a nível do distrito, resultando no aumento de números de consultas externas que passaram de 238.432 em 2011 para 271.147 em 2012, o que corresponde a um aumento de 13.7 % como ilustra a tabela a seguir. As maiores causas de procura de cuidados de saúde pela população por ordem de peso são: Malaria, Pneumonia, Hiv-Sida, Anemias e malnutrição .
Tabela 25 : Consultas Externas Fonte SDSMAS-2012
6.Estomatologia
22
Na área de estomatologia e durante o período em analise o Distrito realizou 4.237 consultas contra 4.334 do ano de 2011. As carias dentarias são a causa de maior procura de cuidados de saúde oral pela população em 2011 (por cada 1.000 habitantes 15 pacientes procuram os cuidados de saúde oral contra 14 pacientes de 2012 uma redução aparente visto que o Centro de saúde de Mafambisse com serviço de estomatologia esteve 3 meses no primeiro trimestre de 2012 sem um técnico os casos eram referidos para o Centro de Saúde de Dondo.
Tabela 26 : Consultas estomatologia
IndicadoresC.S. Dondo C.S. Mafambisse C.S. Savane
2011 2012 %Cresc. 2011 2012 %Cresc. 2011 2012 %Cresc.Consultas realizadas 2.463 2.413 -2,0 1.453 997 -31,4 34 267 685,3Dentes extraidas 1.859 1.809 -2,7 898 744 -17,1 29 226 679,3Obturaçoes feitas 12 15 25,0 5 2 -60,0 0 0 0,0Total 4.334 4.237 -2,2 2.356 1.743 -26,0 63 493 682,5
Fonte SDSMAS-2012
7.Situação Epidemiológica do Distrito
O Distrito registou uma redução de 19,6 % dos casos de doenças de notificação obrigatória quando comparados com o igual período do ano passado conforme a tabela abaixo. Resultado de varias actividades de rotina tais como: Educação Sanitárias realizada nas Unidades Sanitárias para observância de medidas de higiene básica colectiva e individual. Massificação para o uso da rede mosquiteira distribuída as mulheres grávidas nas consultas Pré-Natais e a construção de latrinas melhoradas.
Malária: Foram notificados 22.337 casos contra 24.913 de 2011, o que representa um decréscimo de 18% em 2012. Taxa de prevalencia da malaria situa-se 15.4% que significa que em cada 100 habitantes 14 contrairam a malaria em 2012 contra 15 casos por 100 hab. em de 2011.
Diarreias: Foram notificados 6.284 casos em 2012 contra 8.530 do igual período em análise tendo se registado, uma redução de 26.3%. Nas Diarreias taxa prevalencia foi de 5 casos por 100 hab em 2012 contra 18 casos por 100 hab. em 2011.
Tabela 26: Doenças de notificação Epidemiológica, Distrito de Dondo Fonte Fonte SDSMAS-2012
23
8.ITS
Foram notificados 4.573 casos de doenças sexualmente transmissíveis contra 4.647 em 2011, uma redução de 1.6% o que pode se traduzir na melhoria de prevenção individual e colectiva contra as doenças de transmissão sexual. Apesar do decréscimo registou mais casos os Centros de Saúde Dondo-sede, Mutua, Canhandula, Lusalite e Sengo este ultimo a comparação não realística visto que no ano de 2011 o Centro funcionou de Setembro a Dezembro contra 12 meses de 2012. As restantes Unidades Sanitárias tiveram uma redução de casos de ITSs notificados com excepção do Centro de Saúde de Chibuabuabua que aparenta decréscimo porque não fez 4 notificações mensais devido a movimentação constante do pessoal. O gráfico abaixo mostra as tendências das ITSs por área de saúde em 2012
. Grafico 1:Evolução das ITSs por U.S
Fonte Fonte SDSMAS-2012
9.HIV/SIDA
O Distrito possui 2 Centros de Saúde que oferecem o TARV (Centro de Saúde de Dondo-sede e Mafambisse) ao longo dos anos em analise as coberturas deste indicador situaram-se 76.9% cumprimento do planificado em 100% e um crescimento de 10.5%. O aumento de doentes em deve-se a capacidade instalada no Distrito de aparelhos para analise de CD4 (Pima) nos Centros de Saúde de Dondo-sede e Mafambisse o que veio reduzir o tempo de espera do resultado da analise dos utentes e acelerar a conduta médica . Pós antes esta análise de CD4 era feita na cidade da Beira (Hospital Central)
Tabela 27 Hiv/Sida
Fonte Fonte SDSMAS-2012
10.Programa Alargado de Vacinações (PAV)
No período em análise, as taxas de cobertura foram positivas, com maior desta que para BCG com uma taxa de cobertura de 92,6% em 2012 contra 84,6% em igual período do ano anterior, uma evolução de 9.5%.
Na vacinação contra o Sarampo, a taxa de cobertura foi de 90.7 %, contra 81.4 % do ano anterior, uma evolução de 11.4%.
24
O número de crianças completamente vacinadas cresceu em 9,7% em relação ao ano passado, com uma cobertura de 89.7% (o que significa que em cada 100 crianças 90 crianças completaram o calendário vacinal ao longo do ano e 10 transitaram para o ano seguinte)
Tabela 28: Cobertura do PAV- Componente Infantil
Fonte SDSMAS-2012
Cont.Tabela 29: Cobertura do PAV- Componente Infantil
Fonte SDSMAS-2012
10.1Cobertura do PAV- Componente Materna
As coberturas de Vacinação contra o tétano na mulher grávida 3ª dose superaram as expectativa tendo alcançado uma cobertura 72.3% da planificada 51% e tendo evoluído em 23.3 em relação ao igual período do ano passado.
A Componente Vat 3ª dose para mulher em idade fértil a cobertura foi de 19.7% abaixo do planificado em 51% pelo que deve se reforçar as campanhas de vacinação nas escolas secundárias onde se encontra o maior grupo alvo, alunas em Idade fértil (mais de 15 anos)
25
Tabela 30: Cobertura do PAV- Componente Materna Fonte SDSMAS-2012
11.Programa Saúde Materno
Foram realizadas 5.712 partos nas Unidades Sanitárias, contra 5.417 do ano anterior correspondendo a um aumento em 5.4 %. Este aumento no número de partos é resultado de sucessivas campanhas de mobilização, feitas as mulheres grávidas para optaram por parto seguro higiénica e humanizado para o bem da saúde do bebé e da mãe reduzindo riscos evitáveis para ambos.
Tabela 31: Saude Materno ( Consultas pre-natais e partos) Fonte SDSMAS-2012
11.1Saúde reprodutiva-Planeamento Familiar
Em matéria de Planeamento Familiar, de 2011 para 2012, registou –se um aumento em 14.8% na utilização dos meios anticonceptivos tais como ( as pílulas , a Injectável e o DIU apesar deste ultimo ainda ser pouco concorrido. As mulheres estão ganhando a consciência do valor da gravidez espaçada planeada resultado das palestras dadas as mulheres nas consultas pré-natais e pós –parto em todas unidade sanitárias.
Cont. Tabela 32: Saúde Materno (Consultas pós – partos e planeamento familiar)
Fonte SDSMAS-2012
26
12.Inspeções Sanitárias
Como forma garantir a qualidade de produtos oferecidos ao consumidor foram realizadas várias visitas de Inspecção Sanitária Conjuntas (Saúde, Comércio e a Policia) a vários estabelecimentos comercial do Distrito tendo realizadas 26 inspecções das 40 planificadas e um cumprimento do plano em 65% contra 23 realizadas em 2011 e um aumento de 13.8% em 2012.
13.Educação para a saúde
Neste período foram realizadas 10.416 palestras de educação para saúde que contou com a participação de 194.556 pessoas, onde foram abordados vários temas, com destaque a demonstração de como confecionar papas enriquecida, Higiene com os alimentos e vários temas preventivos.
14.Control de água
Em relação a qualidade da agua de consumo humano foi realizado 144 controle de qualidade do planificado de 113 o que representa uma cobertura 127% de cumprimento do plano com um crescimento de 21% contra 120 analises feitas em 2011 sendo: água própria para o consumo humano em 2012 é de 96 % e imprópria 3.4% contra 1.7% imprópria de 2011
15.Mulher E Acção Social
Na área Social os contactos registaram um crescimento um crescimento na ordem de 8.6% se compararmos a com igual período do ano passado, apesar de alguns indicadores tenham tenha decrescido como o caso de crianças nas escolinha e crianças malnutridas. O decréscimo de crianças assistidas nas escolinhas é devido que algumas escolinhas fecharam as portas ao longo ano como a (A Jocum,). Em relação a redução de crianças que se beneficiam de apoio nutricional é porque reduziu o número de crianças referenciadas para o efeito.
Tabela 32 :Mulhe e Acção Social
Fonte SDSMAS-2012
6. BOA GOVERNAÇÃO
6.1. Execução Orçamental
27
Tabela 53. Fundo de funcionamento
N/O DescriçãoDotação
Disponivel Execução Saldo % Execução
1Salários e Remunerções 217.413.542,81 217.413.529,67 13.14 99.9
2Outras Despesas c/Pessoal 1.549.610,00 1.292.915,58 256.694,42 83.4
3 Bens e Serviços 8.831.190,00 8.822.854,12 8.335,88 99.94 Subsidio de Funeral 675.050,00 604.935,88 70.114,12 89.65 Total 228.469.392,81 228.134.235,25 335.157,56 99.8
Fonte: Secretaria Distrital
Tabela 54. Receitas
N/O Descrição Programada Colectada Executada Saldo%
Execução1 IRN 220,000.00 156.210,00 45.238,50 174.761,50 71.0
2Receitas Proprias 4,445,760.00 3.622.916,47 1.978,638,17 2.467.121,83 81.4
3 Total 4,665,760.00 3.779.126,47 2.023.876,67 2.641.883,33 80.9
Fonte: Secretaria Distrital
Tabela 55. Fundo de Investimento Interno
N/O DescriçãoDotação
Disponível Execução Saldo%
Execução1 Infra-estruturas 11,271,000.00 11.118.441,00 152.559,00 98.65%2 FDD 10,183,000.00 10,183,000.00 0.00 100%3 Total 21,454,000.00 21.301.441,00 152.559,00 99.2
Fonte: Secretaria Distrital
Tabela 56. Fundo de Investimento Externo
N/O DescriçãoDotação
Disponível Execução Saldo%
Execução1 PNPFD 791,670.00 523.410,30 268.259,70 66.12 FASE 618,970.00 618,970.00 0.00 1001 INGC 940,050.00 940,050.00 0.00 1002 Fundo de Estradas 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 1003 UNICEF 330,783.00 330,783.00 0.00 1005 Total 3,931,473.00 3.663.213,00 268.259,70 93.1
Fonte: Secretaria Distrital
28
6.2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Foram planificadas 12 sessões de Fórum de Recursos Humanos, tendo sido realizadas 06 o que
corresponde a 50% de realização.
6.2.1. Gestão de Recursos Humanos Tabela 57. Quadro do Balanço da Função Pública
Indicador Quantidades
Real
2011
Plano
2012
Real
2012
%
Cump.
%
Cresc.
Mudança de Carreira 101 194 192 98.9 -1.03
Promoções 153 148 148 100 -3.26
Progressões 114 389 359 92.2 +100
Fonte: Secretaria Distrital
EFECTIVO EXISTENTE
Nº DE PESSOAL DO QUADRO (2012)
Nº DE PESSOAL FORA DO QUADRO (2012)
Nº DO PESSOAL ADMITIDO (2012)
Nº DO EFECTIVO QUE TRANSITA PARA 2013
? ? 11 1905
6.3.1. GOVERNAÇÃO LOCAL ABERTA E INCLUSIVA
Foram realizadas 12 Sessões ordinárias do Governo Distrital, das 12 planificadas, tendo sido
realizadas em 100%.
O Administrador do Distrito realizou 08 visitas de Governação aberta e inclusiva das 08
planificadas, nos Posto Administrativo de Mafambisse, Savane e nos bairros municipais tendo
cumprido em 100% do planificado.
29
Em 2012, foram realizadas 4 assistências técnico-administrativo aos dois Postos Administrativos
e Localidades das 4 planificadas tendo cumprido em 100 %.
De salientar que foi assegurado o acompanhamento do funcionamento e controlo da execução
das decisões do Governo a todos níveis.
6.4.1. PLANIFICAÇÃO E APOIO INSTITUCIONAL
Fez-se a expansão da relevância de planificação Distrital participativa em todos os Postos
Administrativos, tendo como impacto a participação massiva da sociedade civil na tomada de
decisões e periodização de acções a serem desenvolvidas em cada local.
Foram capacitados os membros dos CLPA’s sobre o Modulo III- em matéria de Monitoria e
Avaliação.
Tabela 58.Líderes comunitários
LocalEscalão
1º 2º 3º Sub -Total
Dondo - Sede 10 - 20 30
Mafambisse 11 25 41 77
Savane 29 05 49 83
Total Geral 190
Fonte: Secretaria Distrital
30
6.5. REGISTOS E NOTARIADO
Tabela 59. Registo civil
Fonte: Registo e Notariado
Tabela :60 Notariado
Fonte: Registo e Notariado
6.6. ORDEM TRANQUILIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA
6.6.1. SITUAÇÃO CRIMINAL POR ÁREA ADMINISTRATIVA
Registou – se no período em análise a redução de índice de criminalidade em todas as áreas
administrativas de acordo com a tabela abaixo.
31
Ord Actividades Realizadas Real 2011 Real 2012 % Crec01 Assentos de Nascimentos 680 1.243 45.202 Assentos de Casamentos 36 30 -16.603 Assentos de Emancipação 13 4 -69.204 Assentos de Óbitos 545 634 16.305 Assentos de Nascimentos Gratis a) 1068 1.280 19.806 Assentos de Nasc. Reconstituição 516 667 29.207 Averbamentos de Casamentos 4 5 2008 Averbamentos de Nascimentos 13 12 -7.609 Averbamentos de Obitos 8 3 -62.510 Certidões para B.Identidade 7664 7809 1.811 Certidões de Nasc.Completas 693 1397 +10012 Certidões de Nascimentos Gratis 1430 1365 -4.513 Cedulas pessoais 2 vias 1345 1501 11.514 Processos de Emacipação 12 2 -83.315 Processo de Casamentos 41 30 -26.816 Assentos de Transcrição 3 1 -66.6TOTAL DOS ACTOS 14.612 15.809 8.1
Ord Actividades Realizadas Real 2011
Real 2012
% Crec
01 Reconhecimento de Assinaturas 9.029 7.962 -11.802 Conferêcias de Fotocópias 20.268 19.448 -4.003 Termos de Autenticação 1.002 355 -64.504 Procurações Simples 291 130 -55.305 Certidões de Escrituras 19 29 52.606 Autorização para casamento 6 1 -83.3TOTAL DOS ACTOS 30.615 27.925 -8.7TOTAL GERAL DOS ACTOS 45.227 43.734 -3.3
Tabela 61. Registo
Área Administrativa Real 2011 Real 2012 % Cresc.
Cidade de Dondo 167 29 -82.6
Posto Administrativo de Mafambisse 70 16 -77.1
Posto Administrativo de Savane 07 01 -85.7
Posto Protecção de Segurança Açucareira 00 00 00
Total 246 49 -80.0
Fonte: PRM
6.7. Situação Criminal por Família Delitiva
Nesta família foram notificados 16 delitos dos quais 14 foram esclarecidos equivalentes a 87.5%
da resposta policial contra 141 de igual período anterior, tendo reduzido em -125 delitos
correspondentes a 88.6%.
Tabela 62. Família dos crimes contra a propriedade
Tipologia dos crimes Real % Cresc.2011 2012
Furto simples 05 00 0Furto Qualificado 44 02 -95.4Roubo 73 06 -91.7Burla 04 02 -50Danos 02 02 0Fogo Posto 02 00 0Abuso de Confianca 04 00 0Furto em veiculos 00 00 0Roubo com recursosa arma branca 00 01 0Introducao casa/alheia 03 02 -33.3Total 141 16 -88.6
Fonte: PRM
6.8.Crime contra as pessoas
32
Nesta família foram notificados 21 casos criminais dos quais 20 foram esclarecidos equivalentes
a 90.4% da resposta policial contra 94 de igual período anterior, tendo reduzido em -73 casos ou
seja 77.6%. Vide a tabela que – se segue:
Tabela 63. Registo
Tipo legal de crime Real 2011 Real 2012 % Cresc.
Ofensas corporais vol. Simples 28 00 00
Ofensas corporais vol. Qualificadas 30 07 -76.6
Homicídio Voluntario 08 04 -50
Homicídio Vol. Por Linchamento 01 01 00
Homicídio Vol. Por Electrocutação 01 01 00
Defamação 05 00 -100
Violação de menor 06 02 -66.6
Ameaças 05 04 -20
Envenenamento 04 02 -50
Rapto 02 00 -100
Injurias 03 00 -100
Abandono de infante 01 00 -100
Total 94 21 -77.6
Fonte: PRM
6.9. Família contra ordem, segurança e tranquilidade públicaNesta família, registaram – se 09 casos criminais todos esclarecidos equivalente a 100% da
resposta policial, contra 11 de igual período anterior, havendo uma redução de -02 ou seja 18%.
Tabela 64. Família contra ordem, segurança e tranquilidade pública
Tipologia dos crimes Real%
Cresc.2011 2012
Estupafaciente 02 02 -50Extorcao 05 03 -40Falsificacao de documentos 01 00 -100Posse ilegal de material/guerra 00 01 00Suborno 02 04 100
33
Total 10 10 00
Fonte: PRM
6.10. Acidente de Viação
Tabela 65. AcidentesTipologia Real
% Cresc.
2011 2012
Atropelamento 14 11 -27.2Colisão entre veículos 11 15 36.3Choque entre veiculos 02 00 -100Despistamento / capotamento 01 04 +100Total de acidentes 28 30 7.1
Fonte: PRM
6.11.Consequências humanas e materiais
Tabela 66. Consequências humanasConsequencias humanas Real %
Cresc.2011 2012Mortos 25 20 -20Feridos graves 26 26 00Feridos ligeiros 31 29 -6.4Total 82 71 -13.4
Fonte: PRM
6.12. INICIATIVAS PRESIDENCIAIS
No âmbito das actividades inerentes as iniciativas presidenciais foram realizadas as seguintes actividades:
Tabela 11. Iniciativas presidenciais.
Acções Observacao
Um Lider Uma Floresta Foram planificas a criacao de 8 florestas comunitarias tendo sido criadas 6 florestas.
Um Aluno uma PlantaO Distrito planificou 50.674 plantas para o 3º trimestre tendo realizado 48.302 plantas vivas e o cumprimento é de 95,3%.
Pavimentação de estrada na Localidade de Mutua Foram pavimentadas1200 m² de estrada na Localidade de
Mutua, Foi ainda pavimenta 30m da estrada Cruz. N6-Zona
34
do Reassentamento.
Construcao de cisternas e caleiras Foi construida 1 cisterna e caleira das 4 planificas
Saneamento do meio Das 3250 latrinas planificas, foram construidas 7.985 latrinas, 8.039 copas e 7.425 aterros sanitarios.
Fonte: SDPI-2012
6.13. Gestão e impacto dos 7 Milhões
6.13.1. O papel dos CL’s no processo de gestão dos 7 MilhõesO Distrito tem 5 Conselhos Locais de Localidade com um total de 20 membros cada, 3 conselhos
Locais do Posto Administrativo (CLPA) com 40 membros cada e 1 Conselho Local Distrital
(CLD) com 50 membros, dos quais 16 são mulheres, o que representa 32%.
6.13.2. Fundos DisponibilizadosDurante o período da implementação do Fundo de Desenvolvimento dos Distritos, o Distrito de
Dondo nos exercícios económicos 2007 a 2012, foi alocado o montante 49.384.519,99 de meticais
distribuídos em conformidade com o gráfico abaixo.
Gráfico 2: Projectos aprovados e financiados
Fonte: Secretaria Distrital
6.13.3. Número de Projectos Aprovados e Financiados
35
Desde o inicio da iniciativa, foram financiados 815 projectos, sendo 336 do Posto Administrativo
de Dondo – Sede, 233 do Posto Administrativo de Mafambisse e 228 projectos pertencentes ao
Posto Administrativo de Savane no valor global de 49.384.519,99Mts.
Tabela 69. Projectos Financiados 2007 a 2012Posto Adm Postos de emprego Tot.
2007 2008 2009 2010 2011 2012Tot Fix Tot Fix Tot Fix Tot Fix Tot Fix Tot Fix
Dondo - Sede 32 56 154 93 54 80 46 320 27 50 32 108 366Mafambisse 09 27 25 68 60 80 34 186 55 90 57 154 249Savane 20 57 40 39 44 40 41 84 40 33 44 93 278
Fonte: Secretária Distrital
Gráfico3: Postos de emprego de 2007 a 2012
Fonte: Secretaria Distrital
6.13.4. Situação de Reembolsos
Foram reembolsados 145.980,00Mts do financiamento de 2007, equivalente a 1.8% de execução,
682.911,00Mt do financiamento de 2008 correspondente a 7.4% de execução, 574.479,00 do
financiamento de 2009, correspondente a 7.03% de execução, 179.699,00Mt do financiamento de
2010 correspondente a 2.4% e 176.870,00Mt de reembolso do financiamento de 2011
correspondente a 2.2%, porque segundo o contrato, o período reembolso é de 6 meses após o
financiamento.
36
Tabela 70: Situação de Reembolso
Fonte: Secretaria Distrital
*Os projectos de 2012 o seu reembolso inicia depois de (6) seis meses. 39201519.99
Tabela 71. Número de Projectos financiados por área de Actividade
Nr Área de actividade Número de Projectos2007 2008 2009 2010 2011 2012
01 Agricultura 20 53 57 32 33 5002 Comercialização Agrícola 01 12 02 08 14 0003 Comércio Geral 19 142 57 51 59 5104 Pesca 02 04 01 02 05 0805 Moageira 02 01 03 01 01 0906 Carpintaria 04 05 01 01 01 0207 Fomento pecuário 05 06 01 00 02 0108 Transporte 00 00 00 00 00 0009 Industria Hoteleira 00 00 00 00 00 0010 Agro - pecuária 00 02 01 06 01 0611 Serralharia 00 02 01 01 01 0012 Apicultura 00 01 00 00 00 0113 Industrias de processamento 00 00 00 00 00 0314 Psicultura 00 00 00 00 00 01
Fonte: Secretaria Distrital
Para impulsionar o reembolso do fundo, foram realizadas as seguintes acções:
• Recalendarização da dívida que consistia no aumento do período de reembolso e redução
do valor de pagamento mensal;
• Criação de comissões de identificação e cobrança dos projectos em todos os Postos
Administrativos (Campanha porta – a porta).
37
Ano Número de Projecto Valor deCrédito
Valor de Desembolso Valor de Reembolso % retorno
2007 61 7.750.000,00 7.750.000,00 145.980,00 1.8 2008 219 7.748.020,00 7.748.020,00 682.911,00 7.4 2009 158 8.175.000,00 8.175.000,00 574.479,00 7.032010 121 7.353.500,00 7.353.500,00 179.699,00 2.4 2011 122 8.174.999,99 8.174.999,99 176.870,00 2.2 2012 133 10.183.000,00 10.183.000,00 - -Total 814 49.384.519,99 49.384.519,99 1.628.549,00 3.2 / 4.15
6.13.5. Género incluindo Jovens na aplicação dos 7 Milhões (FDD)
Em termos de género, os 7 Milhões de meticais beneficiaram entre 2007 a 2012, 815 projectos
das quais 26.4% são mulheres e 25.1% são Jovens.
6.13.6. Fundo de Infra- Estruturas
Em relação ao fundo de infra-estruturas, o distrito fez 03 construções, 01 reabilitação e 02
Apetrechamentos. De forma mais ilustrativa, é apresentada a tabela abaixo, que mostra o
conjunto de actividades como resultado de aplicação dos 11.393.900,00mt Onze Milhões e
trezentos noventa e três mil e novecentos Meticais, de 2012.
Tabela 72. Realizações feitas com fundos de Desenvolvimento de Infra-estruturas Distritais
Ano Dotação (Mts) Infra- Estruturas Localização
Fundo de infra-estruturas
2012 10.143.900,00
• Reabilitação e apetrechamento da residência oficial do Administrador.
Construção de muro de vedação na localidade de Mutua e conclusão de alpendre.
• Apetrechamento da residência T3 na Localidade de Mutua.
• Construção de residência T3 no posto Administrativo de Savane.
• Apetrechamento da Secretaria Distrital e Serviços Distritais.
• Construção de caleiras e cisternas.
Posto Administrativo
de Savane
Fundo de estradas
2012 1.250.000,00 • Pavimentação de 1200m Localidade de
MutuaFonte: SDPI
38
6.13.7. Fundo de ÁguaNo âmbito do fundo de água em 2012, das 6 fontes previstas para a localidade de Chinamacondo
foram distribuídas aos Postos de Savane e Mafambisse, visto que condições geológicas não são
favoráveis para Construção de fontes de água.
6.13.8. Situação de Emergência O distrito de Dondo planificou encontro com os 6 comités locais de gestão de risco e conselho
técnico de emergência, foi feita monitoria dos locais de risco e sensibilização das populações
viventes das zonas baixas.
6.13.9. Acções de prevenção e mitigação: Sensibilização das comunidades para se retirarem das zonas de risco e não a prática das
sementeiras nas zonas baixas;
Reactivados 06 Comités de Gestão de Riscos de Calamidades existentes no Distrito;
6.13.10. Prontidão, resposta e mitigação
Funcionam no Distrito um comité operativo de emergência (COE), um conselho Técnico de
gestão de risco de calamidades e seis comités locais de gestão de risco.
Para fazer face a situação das calamidades naturais foram posicionadas 10 canoas, 2 viaturas, 1
tractor e 4 motos.
6.13.11. Redução da vulnerabilidadeExiste no Distrito um bairro de reassentamento criado para 235 famílias reassentadas em
2007/2008 e demarcados número igual de talhões já ocupados. Existem 119 casas construídas e
concluídas. Foram criadas as seguintes condições básicas:
• Uma bomba manual e duas fontes de abastecimento de água;
• Uma unidade sanitaria;
• Cinco salas de aulas;
• 85 latrinas tradicionais melhoradas;
• Um Mercado de raiz.
39
6.13.12. Reassentamento
Em função das zonas de proveniência das famílias resgatadas nas cheias de 2007/2008, foi criado
um centro de trânsito e transformado igualmente em bairro de Reassentamento.
Tabela 73. Situação das Casas nos Bairros de ReassentamentoBairro Real
2011Plano2012
Real 2012
% Cump
%Cresc.
Mutua 40 24 24 60 -40Fonte: SDPI
Neste momento o distrito conta com um total de 103 casas. Destas 22 foram construídas em 2009
17 em 2010, 40 em 2011 e 24 em 2012.
.Calamidades naturais.
Tabela 8. Calamidades naturais.
Acções Real 2011 Plano 2012 Real 2012 % Cump % Cres.Realizar encontros de planificacao com os membros do conselho tecnico de emergencia
6 4 6 150 0
Realizar encontros de planificacao com os membros de comites locais de gestao de risco
1 4 4 100 300
Fazer monitoria das zonas de risco 15 18 18 100 20
Construcao de 40 casas para reassentados no bairro de reassentamento de Mutua
40 40 40 100 0
Fonte: SDPI-2012
7. Constrangimentos, Perspectivas e Considerações Finais
7.1. CONSTRANGIMENTOS
• Intransitabilidade das vias de acesso para os povoados na época chuvosa ;
• Insuficiência de casas para funcionários públicos;
• Insuficiência de técnicos especializados para determinadas áreas (Construção Civil,
Agricultura; Ambiente e Saúde);
• Exiguidade de meios de transporte.
40
7.2. PERSPECTIVAS
• Elevar a produção e produtividade agrária e garantir a segurança alimentar;
• Melhorar o saneamento do meio;
• Alcançar a meta da colecta de receitas
• Formar uma rede de extensão agrária;
• Aumentar o número de famílias camponesas assistidas;
• Apoiar as associações na elaboração de planos de produção e de negócios para a
campanha agrícola 2011/2012;
• Continuar com os programas de reflorestamento: Um aluno Uma Planta e Um líder uma
Floresta.
DONDO, DESEMBRO DE 2012
41