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RELATÓRIO DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE ASSISTENCIAL DO SUS/CUIABÁ (própria, contratada e conveniada) REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2015 Ary Soares de Souza Junior Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá

RELATÓRIO DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE … · à saúde, de baixa, média e alta complexidade, ... CENTRO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 21 21 0 0 ... segundo nível de complexidade,

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RELATÓRIO DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS

DA REDE ASSISTENCIAL DO SUS/CUIABÁ

(própria, contratada e conveniada)

REFERENTE AO SEGUNDO

QUADRIMESTRE DE 2015

Ary Soares de Souza Junior

Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá

INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá apresenta:

- Produção física e financeira realizada na rede de atenção

à saúde, de baixa, média e alta complexidade, no período de

Maio a Julho de 2015 (Agosto/2015 não disponível

DataSUS/TABNET);

- Previsão e execução orçamentária, assim como, a

execução financeira da saúde em Cuiabá, no 2ª quadrimestre

de 2015;

Conforme Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012 –

Regulamentação da EC-29 – Financiamento da Saúde – Seção

III – Prestação de Contas, em especial o disposto nos Artigos

34, 35 e 36, da rede própria, contratada e conveniada ao SUS.

REDE FÍSICA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PRÓPRIOS, PRIVADOS E CONTRATADOS POR TIPO

DE ESTABELECIMENTO.

TABELA 01 - Rede Física de Serviços Públicos de Saúde próprios, privados, contratados e

conveniados prestadores de serviços ao SUS.

TIPO DE ESTABELECIMENTO TOTALTIPO DE GESTÃO

MUNICIPAL ESTADUAL DUPLA

CENTRAL DE REGULACAO 1 1 0 0

CENTRAL DE REGULACAO MÉDICA DAS URGÊNCIAS 1 0 1 0

CENTRO DE ATENÇÃO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLÓGICA 2 0 2 0

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 5 3 2 0

CENTRO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 21 21 0 0

UNIDADES DE SAUDE/PSF 70 70 0 0

CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS 03 03 0 0

CLÍNICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 32 22 6 4

CONSULTÓRIO ISOLADO 4 3 1 0

COOPERATIVA 1 1 0 0

HOSPITAL ESPECIALIZADO 5 2 1 2

HOSPITAL GERAL 8 7 0 1

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA (LACEN) 1 0 1 0

POLICLÍNICA 5 5 0 0

POSTO DE SAÚDE 1 1 0 0

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 1 1 0 0

SECRETARIA DE SAÚDE 3 1 2 0

TELESSAÚDE 1 0 1 0

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 30 21 6 3

UNIDADE DE ATENCAO A SAÚDE INDÍGENA 1 0 1 0

UNIDADE MOVEL DE NÍVEL PRE-HOSPITALAR NA ÁREA DE URGÊNCIA 9 1 6 2

TOTAL 205 163 30 12

Fonte: SARGSUS/CNES/ASPLAN-SMS

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PRODUÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS NO SUS

CUIABÁ.

Tabela 02 - Produção Ambulatorial por grupo de procedimentos, segundo nível de

complexidade, pelo pacto de gestão no SUS/Cuiabá, Maio a Julho/2015.

Produção Ambulatorial da Rede SUS Cuiabá.

Fonte: DATASUS/ MS

(*) Atenção Básica - em média 45,1% em relação ao período anterior.

(**) Média Complexidade – em média 13,9% em relação ao período anterior.

(***) Alta Complexidade - em média 3,5% em relação ao período anterior.

Obs¹.: Procedimentos cirúrgicos na Atenção básica são os realizados pela Saúde Bucal.

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GRUPO

PROCEDIMENTO

ATENÇÃO BÁSICA (*)MÉDIA COMPLEXIDADE

(**)

ALTA

COMPLEXIDADE

(***)

Nº % Nº % Nº %

Ações de prom. e prev.

em saúde893.149 30,9 5.485 0,4 - -

Proc. Com finalidade

diagnóstica307.084 10,6 781.503 60,4 10.037 14,2

Procedimentos clínicos 714.864 24,6 494.840 38,3 61.111 85,7

Procedimentos

cirúrgicos ¹981.851 33,9 11.424 0,9 134 0,1

Ações

Complementares513 0,0 - - - -

TOTAL 2.897.461 100 1.293.252 100 71.282 100

Tabela 03 - Valor da produção ambulatorial por grupo de procedimentos no SUS/Cuiabá –

Maio a Julho de 2015.

Fonte:DATASUS/MS –Tabwin/Asplan

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sistema TABNET/DATASUS

Grupo de procedimentoValor (R$)

Apresentado Aprovado

Ações de Prom. E Prev. Em Saúde 15.239,24 12.652,98

Proc. Com finalidade diagnóstica 6.446.518,19 6.090.604,16

Procedimentos Clínicos 11.810.047,29 11.638.801,02

Procedimentos Cirúrgicos 751.355,93 704.822,95

Órtose,Prótese e materiais especiais 324.585,74 324.135,74

Total 19.347.746,39 18.771.016,85

Tabela 04 - Atendimentos de Urgências Ambulatoriais realizados no SUS/Cuiabá de Maio a

Julho de 2015.

Fonte:DATASUS/SIA/MS–Tabwin/Asplan

Obs: A urgência ambulatorial teve uma redução de 20,2% em relação ao período anterior.

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ATENDIMENTO URGÊNCIA N° % Valor (R$)

Atendimento de urgência em atenção

especializada29.328 25,7 322.179,00

Atendimento de urgência com observação

até 24h em atenção especializada10.052 8,8 117.193,06

Atendimento médico em unidade de pronto

atendimento65.534 57,5 703.417,00

Atendimento de urgência em atenção

básica7.180 6,4 -

Atendimento de urgência em atenção

básica com remoção269 0,2 -

Atendimento ortopédico com imobilização

provisória1.654 1,4 21.502,00

TOTAL114.017 100 1.164.291,06

Tabela 05 - Exames de Apoio Diagnóstico realizados pelo SUS/Cuiabá, Maio a Julho de 2015.

Fonte: DATASUS/SIA/Tabwin/Asplan

Obs: Exames para diagnósticos representou 127,9% do total de consultas realizadas, considerando Parâmetro Nacional é

67,86% de consultas médicas realizadas.

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EXAMES Nº % VALOR R$

EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS714.491 82,4 3.518.715,21

EXAMES RADIOLÓGICOS38.588 4,5 531.219,93

ULTRASSONOGRAFIA5.693 0,6 158.462,36

TOMOGRAFIAS5.964 0,6 695.854,54

ANATOMOPATOLÓGICO - CITOLÓGICO1.751 0,2 78.655,95

EXAMES MEDICINA NUCLEAR1.996 0,2 608.286,28

COLETA DE MATERIAL84.859 9,8 28.955,47

OUTROS EXAMES14.249 1,7 469.325,83

TOTAL867.591 100 6.089.475,57

Tabela 06 - Procedimentos Ambulatoriais de Promoção e Prevenção a Saúde realizados

no SUS/Cuiabá, Maio a Julho 2015.

Fonte: DATASUS/SIA/MS - Tabwin/ASPLAN

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PROCEDIMENTOS AMBULATORIAISMAIO A JULHO/2015

Nº %

Atividade educativa na atenção básica 3.852 0,4

Atividade educativa na atenção especializada 4.736 0,5

Atividade Educativa em Saúde do Trabalhador 21 0,0

Atividades da Saúde bucal 105.808 11,7

Visita domiciliar por profissional nível médio 431.923 48,1

Visita domiciliar por profissional nível superior 351.566 39,1

Coleta e pasteurização leite humano 726 0,1

Ativ. Vigilância Sanitária 992 0,1

Ativ. Educ. População tema Dengue 44 0,0

TOTAL 899.668 100

Tabela 07 - Consultas/atendimentos/acompanhamentos ambulatoriais realizados no

SUS/Cuiabá – Maio a Julho/2015.

Fonte: DATASUS/SAI/MS (03/02/2015).

Fonte: DATASUS/SIA/MS- Tabwin/Asplan

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CONSULTASMAIO A JULHO/2015

N° %

Consulta de profissionais de nível superior (exceto médica) na

atenção especializada125.690 20,0

Consulta de profissionais de nível superior (exceto médica) na

atenção primária28.483 4,5

Consulta médica em atenção especializada 74.804 11,9

Consulta médica em atenção primária 254.268 40,3

Consulta para acompanhamento de crescimento e

desenvolvimento114.571 18,1

Consulta Avaliação Clínica do Fumante 05 0

Consulta pré-natal 11.017 1,7

Consulta atendimento domiciliar atenção primária 2.215 0,3

Primeiro consulta odontológica programática 5.215 0,8

Consulta puerperal 11.245 1,8

Consulta com identificação de casos novos de tuberculose 214 0,0

Consulta médica saúde do trabalhador 104 0,0

Atendimento saúde mental 1.284 0,2

Consulta/Atendimento Domiciliar na Atenção Especializada 2.578 0,4

TOTAL 631.693 100

PRODUÇÃO DA REDE HOSPITALAR

LEITOS HOSPITALARES

Fonte: CNES/DATASUS/MS Informamos que os dados do mês de agosto/15 ainda não se encontram disponíveis no sistema

TABNET/DATASUS

Tabela 08 - Leitos por especialidades SUS e não SUS em Cuiabá – Competência 07/2015

EspecialidadeSUS NÃO SUS TOTAL

Nº % Nº % Nº %

Cirúrgico 469 38,10 365 54,07 834 43,76

Clínico 327 26,56 213 31,56 540 28,33

Obstétrico 131 10,64 32 4,74 163 8,55

Pediátrico 163 13,24 53 7,85 216 11,33

Leitos pacientes crônicos 17 1,38 - - 17 0,89

Psiquiátricos 120 9,75 - - 120 6,30

Pneumologia 4 0,32 - - 4 0,21

Hospital/Dia - 12 1,78 12 0,63

Sub-t o t a l 1.231 100 675 100 1.906 100

Leitos Complementares:

- UTI Adulto92 57,14 183 72,62 275 66,59

- UTI Pediátrica 21 13,04 20 7,94 41 9,93

- UTI Neonatal 36 22,36 15 5,95 51 12,35

- UTI Coronariana tipo III - - 04 1,59 04 0,97

- Unid. Isolamento 12 7,45 05 1,98 17 4,12

- Unid. Intern. Adulta - - - - - -

- Unid. Interm.NeonatalConvencional - - 16 6,35 16 3,87

-Unid.Interm.Canguru - - 09 3,57 09 2,18

Sub- total 161 100 252 100 413 100

Total Geral 1.392 927 2.319

Fonte: SIH-Tabwin-SMS-ASPLAN

Obs: Houve uma redução de 3,3% de internação em relação ao esperado, considerando o Parametro Nacional (13.062

internações).

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Tabela 09 - Internações hospitalares compensadas segundo especialidades e valor da

AIH, no SUS/Cuiabá – Maio a Julho/2015.

Clínica Internações

Valor Internação (R$)

Ser. Hospitalar U.T.I Total

Cirúrgica 4.353 8.316.474,17 1.654.048,90 10.296.338,60

Obstétrica 3.372 1.291.322,28 27.645,96 2.256.362,95

Médica 3.301 4.555.112,25 2.183.394,43 5.141.355,81

Crônico 65 159.736,14 - 169.018,91

Pneumologia

Sanitária1 1.094,80 - 1.451,76

Pediatria 1.645 2.626.282,92 1.661.014,62 2.972.473,08

Total 12.737 16.950.022,56 5.526.103,91 20.837.001,11

Fonte: SIH-Tabwin-SMS-ASPLAN

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Tabela 10 - Internações por Hospital de Atendimento ocorrido no SUS Cuiabá – Maio a Julho

2015.

UNIDADE HOSPITALARMaio a Julho/2015

Nº Valor (R$)

H. Maternidade Bom Jesus 326 176.056,14

H. Santa Helena 3.233 3.174.551,02

H. Amecor 100 760.942,67

H. P. S. Municipal de Cuiabá 3.271 5.247.319,65

H. de Câncer de Mato Grosso 980 2.016.281,46

H. Universitário Julio Muller 904 1.366.139,34

H. Sta. Casa Misericórdia Cuiabá 1.913 2.945.025,03

H. Geral Universitário 1.949 5.113.062,92

H. Militar 61 37.622,88

Total 12.737 20.837.001,11

AUDITORIA

AUDITORIA /SMS

Gráfico 01 - Descrição das atividades da Auditoria da Secretária Municipal de Saúde –

Maio a Agosto de 2015.

Fonte: AUDITORIA/CONTROLE INTERNO/SMS (12.10.2015).

5

5

2

2

Auditoria

Parecer Técnico

Orientação Técnica

Relatorio Técnico

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Demonstrativo da Execução Orçamentária

1. DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - 2º QUADRIMESTRE 2015

MONTANTE POR FONTE DE RECURSO

ORIGEM DO RECURSOORÇAMENTÁRIO

FONTE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º QUADRIMESTRE EMPENHADO

% DESPESAS

REALIZADASINICIAL SUPLEMENTADA ATUALIZADA

Recursos Ordinários do Tesouro Municipal PMC 102 106.878.689,56 30.199.319,10 137.078.008,66 104.064.573,58 75,92

Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo 110 19.344.859,25 0,00 19.344.859,25 6.130.445,16 31,69

Recursos de Transferências do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo 111 17.920.633,96 17.900.000,00 35.820.633,96 23.553.442,93 65,75

Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) Remuneração da Produção da Rede 113 48.534.725,30 19.108.161,00 67.642.886,30 16.402.604,04 24,25

Recursos de Transferências de Convênioscom a União 161 15.005.000,00 - 15.005.000,00 - 0,00

Recursos de Transferências de Convênioscom o Estado 162 25.005.000,00 - 25.005.000,00 - 0,00

TOTAL 232.688.908,07 67.207.480,10 299.896.388,17 150.151.065,71 50,07Fonte: FIPLAN 613/CERAO/SMS/PMC. Setembro, 2015.

Demonstrativo da Execução Orçamentária

MONTANTE POR BLOCO DE FINANCIAMENTO - 2º QUADRIMESTRE 2015

BLOCO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EMPENHADO% DESPESAS REALIZADASINICIAL

% EM ORÇAMENTO

ATUALIZADA

I - ATENÇÃO BÁSICA 8.871.913,51 3,81 8.510.913,51 3.840.549,27 45,12

II - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

46.624.742,40 20,04 86.282.903,40 40.989.229,72 47,51

III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.782.545,27 0,77 1.782.545,27 679.714,84 38,13

IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.915.368,94 0,82 1.926.368,94 1.207.601,81 62,69

V - GESTÃO DO SUS 98.408.714,34 42,29 132.252.016,44 93.791.913,64 70,92

VI - INVESTIMENTOS 75.085.623,61 32,27 69.141.640,61 9.642.056,43 13,95

TOTAL 232.688.908,07 100,00 299.896.388,17 150.151.065,71 50,07

Fonte: FIPLAN 613/CERAO/SMS/PMC. Setembro, 2015.

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS APLICADOS NO - 2º QUADRIMESTRE - 2015

EXECUÇÃO FINANCEIRA POR BLOCO E FONTES DE RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

BLOCO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA

FONTEDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS EMPENHADAS

INICIAL 2º QUAD. SUPLEMENTADO REMANEJADO ATUALIZADAMAIO A AGOSTO LIQUIDADO PAGO

032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

102 500.000,00 - - 500.000,00 - - -

110 7.269.883,63 1.015.180,00 1.226.180,00 7.058.883,63 3.432.858,60 12.852.948,00 11.458.465,57

111 1.102.029,88 300.000,00 450.000,00 952.029,88 407.690,67 240.182,95 240.182,95

TOTAL 8.871.913,51 1.315.180,00 1.676.180,00 8.510.913,51 3.840.549,27 13.093.130,95 11.698.648,52

033 - ATENÇÃO ESPECIAIZADA EM SAÚDE - MAC

102 712.585,86 0,00 0,00 712.585,86 - - -

111 16.136.543,47 23.264.310,00 6.314.310,00 33.086.543,47 21.998.738,67 23.258.024,72 22.223.289,53

113 29.775.613,07 29.399.352,00 6.691.191,00 52.483.774,07 18.990.491,05 76.507.285,36 71.988.492,61

TOTAL 46.624.742,40 52.663.662,00 13.005.501,00 86.282.903,40 40.989.229,72 99.765.310,08 94.211.782,14

034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

110 1.542.561,83 337.800,00 337.800,00 1.542.561,83 624.897,73 2.580.499,77 2.676.098,58

111 12.000,00 - - 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

113 227.983,44 - - 227.983,44 42.817,11 19.320,65 17.246,34

TOTAL 1.782.545,27 337.800,00 337.800,00 1.782.545,27 679.714,84 2.611.820,42 2.705.344,92

035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

102 1.314.200,00 - - 1.314.200,00 904.240,97 376.122,02 190.000,00

110 526.108,33 11.000,00 - 537.108,33 264.100,00 1.586.006,12 1.262.847,15

111 75.060,61 - - 75.060,61 39.260,84 339.138,38 297.297,88

TOTAL 1.915.368,94 11.000,00 0,00 1.926.368,94 1.207.601,81 2.301.266,52 1.750.145,03

036 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

102 97.691.942,90 33.096.666,10 697.347,00 130.091.262,00 99.740.997,46 76.655.967,39 75.544.603,90

110 500.550,00 200.000,00 - 700.550,00 352.710,01 323.209,87 321.826,36

111 - 1.100.000,00 - 1.100.000,00 1.095.752,75 793.273,49 775.073,18

113 206.221,44 1.200.000,00 4.800.000,00 - 3.393.778,56 -7.397.546,58 416.304,16 455.585,36

161 5.000,00 3.743.983,00 3.748.983,00 - - -

162 5.000,00 - - 5.000,00 - - -

TOTAL 98.408.714,34 39.340.649,10 5.497.347,00 132.252.016,44 93.791.913,64 78.188.754,91 77.097.088,80

038 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

102 6.659.960,80 - 2.200.000,00 4.459.960,80 3.419.335,15 42.063,99 42.063,99

110 9.505.755,46 - - 9.505.755,46 1.455.878,82 1.679.606,58 1.244.415,08

111 595.000,00 - - 595.000,00 - 5.302.515,43 5.105.520,68

113 18.324.907,35 - - 18.324.907,35 4.766.842,46 - -

161 15.000.000,00 - 3.743.983,00 11.256.017,00 - - -

162 25.000.000,00 - - 25.000.000,00 - - -

TOTAL 75.085.623,61 0,00 5.943.983,00 69.141.640,61 9.642.056,43 7.024.186,00 6.391.999,75

TOTAL 232.688.908,07 93.668.291,10 26.460.811,00 299.896.388,17 150.151.065,71 202.984.468,88 193.855.009,16

O valor total empenhado no 2º Quadrimestre representa 50,07% do valor total atualizado e estimado para exercício de 2015. É importante ressaltar que no montante demonstrado, as despesas continuas (Pessoal, Contratos e Não Aplicáveis) estão representadas para o período de sua vigência contratual, chegando em sua maioria empenhados até 11 meses do exercício.

Fonte: FIPLAN 613/CERAO/SMS/PMC. Setembro, 2015.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

TABELA 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO SUS ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA NO 2º

QUADRIMESTRE DE 2015 DA SMS/CUIABÁ.

Fonte: FIPLAN/CERAC/SMS

* A previsão de arrecadação anual da Fonte 102, ao contrário das outras fontes foi dividido por 13,3 para se obter o valor da previsão do

quadrimestre, por se tratar de repasse da Folha de Pagamento dos Servidores da Saúde.

* *As Fontes de recursos 162 e 161 de Convênio com o Estado e Ministério da Saúde respectivamente, terão sua arrecadação e execução no

decorrer dos próximos quadrimestres.

Origem FontePREVISÃO DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA DIFERENÇA

Anual Quadr. Custeio Quad. Quadrimestre Quadr.

PMC - Ordinário

do Tesouro

Municipal

102* 212.028.648,00 70.676.216,00 66.342.882,67 87.119.305,48 20.776.422,81

FNS - Fundo a

Fundo110 45.261.368,00 15.087.122,67 11.800.333,33 12.584.167,32 783.833,99

SES - Fundo a

Fundo111 50.119.000,00 16.706.333,33 16.508.000,00 23.310.639,59 6.802.639,59

FNS - Rede

Própria e

Privada

113 235.923.000,00 78.641.000,00 75.326.000,00 64.872.229,00 -10.453.771,00

SES / FES -

Convênio na

Área da Saúde

162** 25.005.000,00 8.335.000,00 - -

MS / FNS -

Convênio na

Área da Saúde

161** 15.005.000,00 5.001.666,67 - -

TOTAL 583.342.016,00 194.447.338,67 169.977.216,00 187.886.341,39 17.909.125,39

MISSÃO

Garantir o direito à saúde da coletividade e

do indivíduo de forma humanizada por meio de

gestão democrática e efetiva das ações e serviços

de saúde, no Município de Cuiabá.

Ary Soares de Souza Junior

Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá