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CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO Relatório de Gestão do Exercício de 2016 Porto Alegre-RS, 2017

Relatório de Gestão do Exercício de 2016 - crtr6-rs.org.br · O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 6ª Região foi criado através da Resolução CONTER nº 012, de

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CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ªREGIÃO

Relatório de Gestão doExercício de 2016

Porto Alegre-RS, 2017

Relatório de Gestão do Exercício de 2016

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ªREGIÃO

Relatório de Gestão do exercício de 2016,apresentado aos órgãos de controle interno eexterno e à sociedade como prestação dec o n t a s a n u a l a q u e e s t a U n i d a d eJurisdicionada está obrigada nos termos doparágrafo único do art. 70 da ConstituiçãoFederal, elaborado de acordo com asdisposições da DN TCU nº 154/2016, da DNTCU nº 156/2016 e das orientações do órgãode controle interno do CONTER.

Porto Alegre-RS, 2017

Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos CONTER - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CRTR/06 - Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 6ª Região COREFI - Coordenação Regional de Fiscalização SATR - Supervisor das Aplicações das Técnicas Radiológicas

Lista de Anexos e Apêndices

Título Descrição

NOTAS EXPLICATIVAS 2016 NOTAS EXPLICATIVAS 2016

Sumário

2 - APRESENTAÇÃO 6

       2.1 APRESENTAÇÃO 6

3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 7

       INTRODUÇÃO SEÇÃO 7

       3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 7

       3.2 NORMAS 9

       3.3 HISTÓRICO 10

       3.4 ORGANOGRAMA 11

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 14

       INTRODUÇÃO SEÇÃO 14

       4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 14

       4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO 15

       4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 18

       4.2 RESULTADOS 19

       4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 20

       4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 21

       4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 24

       4.3.3 RECEITAS 25

       4.3.4 DESPESAS 29

       4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 31

       4.5 INDICADORES 36

5 - GOVERNANÇA 41

       5.1 GOVERNANÇA 41

       5.2 DIRIGENTES 43

       5.3 AUDITORIA 45

       5.4 APURAÇÕES 46

       5.5 GESTÃO RISCOS 47

       5.6 REMUNERAÇÕES 48

       5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 49

6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 50

       6.1 GESTÃO DE PESSOAS 50

       6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 51

       6.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 54

       6.1.3 GESTÃO DE RISCOS 56

       6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 57

       6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 58

       6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 59

7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 61

       INTRODUÇÃO SEÇÃO 61

       7.1 CANAIS DE ACESSO 61

       7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 63

       7.3 TRANSPARÊNCIA 64

       7.4 ACESSIBILIDADE 65

8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 66

       8.1 Desempenho Financeiro 66

       8.2 NCASP 68

       8.3 APURAÇÃO CUSTOS 70

       8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 71

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DECONTROLE 89

       9.1 Determinações do TCU 89

       9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO 90

       9.3 DANOS AO ERÁRIO 91

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 92

       10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 92

11 - ANEXOS E APÊNDICES 93

       11.1 ANEXOS E APÊNDICES 93

ASSINATURA(S) 97

12 - OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 98

       12.1 OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 98

2 - APRESENTAÇÃO 2.1 APRESENTAÇÃO

 

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestãoO presente relatório de gestão tem por objetivo apresentar o resultado das atividades desenvolvidas

pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 6ª Região durante o exercício de 2016. Sendoestruturado, de forma objetiva e sistemática, os pontos estratégicos desenvolvidos por este Regionalestão  evidenciados  no  presente  relatório  para  que  o  CRTR/06  possa  prestar contas  das  açõesdesenvolvidas e da aplicação dos recursos que arrecada e administra, aos órgãos de controle externoe à sociedade.

Principais realizações da gestão no exercícioDentre os projetos e atividades desenvolvidos em 2016, destacamos: Atividades de incentivo a

Profissão – Visitas a instituições de ensino e participação nas Câmaras Técnicas do FÓRUM-RS;Atividades de fiscalização do exercício profissional; Realização do Projeto CRTR/RS Itinerante;Reformulação do site do CRTR/06 e Envio de credenciais ao interior.

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercícioA principal dificuldade encontrada, por este Regional, foi devido a inadimplência. Devido a atual

situação econômica do país, houve redução de receitas, impactando na realizações de alguns objetivostraçados por este Regional. 

Outras informações úteis para despertar a atenção dos usuários do relatório

6

3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DECONTAS

INTRODUÇÃO SEÇÃO

3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

DENOMINAÇÃO COMPLETA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CRTR/06 CNPJ 92.396.134/0001-91

NATUREZA JURÍDICA Não Informada CONTATO (51)3341-7929

CÓDIGO CNAE 8411-6/00

ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]

PÁGINA INTERNET www.crtr6-rs.org.br

ENDEREÇO POSTAL AVENIDA ASSIS BRASIL

CIDADE Porto Alegre UF RS

BAIRRO PASSO D'AREIA CEP 91010002

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionadaO CRTR/06 tem por finalidade, fiscalizar o exercício ilegal das Técnicas Radiológicas, zelar pelo

fiel cumprimento do Código de Ética Profissional e a valorização das profissões de Técnicos,Tecnólogos e Auxiliares de Radiologia.

Entre as competências do CRTR/06, conforme artigo 23, do Decreto nº 92.790/86, estão:

- deliberar sobre a inscrição e cancelamento no quadro do Conselho;

- manter um registro dos Técnicos em Radiologia, legalmente habilitados, com exercício narespectiva Região;

- fiscalizar o exercício da profissão de Técnico em Radiologia;

- conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidadesque couberem;

- elaborar a proposta do seu regimento interno, submetendo-a à aprovação do Conselho Nacional;

- expedir carteira profissional;

- velar pela conservação da honra e da independência do Conselho e pelo livre exercício legal dosdireitos dos radiologistas;

- promover, por todos os meios ao seu alcance, o perfeito desempenho técnico e moral da profissãoe o prestígio e bom conceito da Radiologia, e dos profissionais que a exerçam;

- publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados;

- exercer os atos de jurisdição que por lei lhes sejam cometidos;

- representar ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia sobre providências necessáriaspara a regularidade dos serviços e da fiscalização do exercício da profissão.

7

Informações adicionais

8

3.2 NORMAS

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas- Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985 – “Regula o exercício da Profissão de Técnico em

Radiologia e dá outras providências”;

- Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1986 – “Regulamenta a Lei nº 7.394, de 29 de outubro de1985, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia e dá outras providências”.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas- Resolução CONTER nº 012, de 27 de maio de 1988 – “Cria o Conselho Regional de Técnicos em

Radiologia da 6ª Região (CRTR-06)”;

- Resolução CONTER nº 003, de 22 de fevereiro de 1997 – “Aprova a alteração do texto doRegimento Interno dos CRTRs, face decisão judicial e dá outras providências”.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas

Informações adicionais

9

3.3 HISTÓRICO

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 6ª Região foi criado através da ResoluçãoCONTER nº 012, de 27 de maio de 1988, com jurisdição no estados de Rio Grande do Sul, SantaCatarina e Paraná, com sede em Porto Alegre/RS. A primeira Diretoria foi eleita e empossada para ummandato de dois anos e seis meses. No dia 23 de fevereiro de 1991, através das Resoluções CONTERnº 08/91 e 10/91, os estados do Paraná e Santa Catarina são desmembrados do CRTR 6ª Região.

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3.4 ORGANOGRAMA

Áreas/Subunidadesestratégicas: Administração

Competência:Dar andamento aos pedidos de registro. Emissão de certificados e credenciais. Emissão de boletos detaxas de serviços e/ou anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas. Supervisionar orçamentos, compras econtrolar os estoques do Regional.

Titular: Jaqueline Borges Nunes

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

Período de atuação: 01/01/2016

Período de atuação: 31/12/2016

Áreas/Subunidadesestratégicas: Cobrança

Competência:Emitir relatórios, controlar inadimplência mensal, emissão de ofícios de cobrança. Adotarprocedimentos necessários no âmbito interno para agilizar a tramitação de cobranças e cobrançasjudiciais de anuidades e/ou multas dos inadimplentes.

Titular: Tiago da Silva Antoniello

Cargo: CONTADOR

Período de atuação: 01/01/2016

Período de atuação: 31/12/2016

Áreas/Subunidadesestratégicas: Contabilidade

Competência:Elaboração de demonstrações contábeis; Colaborar na elaboração de estatísticas econômicas efinanceiras; Realizar a elaboração do Orçamento Programa; Assessorar a Diretoria em matéria de suacompetência.

Titular: Tiago da Silva Antoniello

Cargo: CONTADOR

Período de atuação: 01/01/2016

Período de atuação: 31/12/2016

Áreas/Subunidadesestratégicas: Financeiro

Competência: Executar e controlar compromissos financeiros; emitir cheques, controlar saldos bancários e manter emordem os processos econômicos. Acompanhar a baixa automática da receita arrecadada diariamente.

Titular: Diego Roberto Cabral Salatti

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Período de atuação: 01/01/2016

Período de atuação: 31/12/2016

Áreas/Subunidadesestratégicas: Fiscalização

Competência:Responsável pelos procedimentos operacionais dos fiscais e Controles Internos decorrentes dafiscalização. Controlar prazo de análise de processos administrativos originados de autuações daFiscalização. Emissão de certificados SATR.

Titular: Marcio Nei Alves

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Cargo: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Período de atuação: 01/01/2016

Período de atuação: 31/12/2016

Áreas/Subunidadesestratégicas: GERENTE ADMINISTRATIVO

Competência:Gerenciar, planejar e organizar as atividades do Regional com base nas determinações da Diretoria,fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas detrabalho.

Titular: JAQUELINE BORGES NUNES

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

Período de atuação: 01/01/2016

Período de atuação: 31/12/2016

Áreas/Subunidadesestratégicas: Jurídico

Competência:Defender os direitos da Autarquia; participar de audiências judiciais, emitir pareceres, propor ações deexecução fiscal e firmar acordos de dívida com os inadimplentes. Orientar os membros da DiretoriaExecutiva sobre procedimentos jurídicos.

Titular: Leomar Luis Lavratti

Cargo: ADVOGADO

Período de atuação: 01/01/2016

Período de atuação: 31/12/2016

Áreas/Subunidadesestratégicas: Secretaria

Competência:Receber, protocolar, distribuir e arquivar correspondências recebidas e emitidas pelo Regional.Acolher pedidos de registro de pessoas físicas e jurídicas. Atendimento telefônico. Digitação e controlede atas.

Titular: Tamires Dreher Borges dos Santos

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

Período de atuação: 01/01/2016

Período de atuação: 31/12/2016

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4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

INTRODUÇÃO SEÇÃO

4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

O CRTR 6ª Região, através de sua Diretoria Executiva, planeja sua atuação dentro de dois princípios:Fiscalização e Educação. Os objetivos são traçados procurando aprimorar a fiscalização e contribuirpara evolução da categoria. Após a Diretoria estipular suas metas é efetuada a Plenária Ordinária, noqual é apresentado ao Plenário para apresentação de sugestões e aprovação. Os objetivos traçados para2016 são: - Realizar 4 Ciclos de Palestras no Interior; - Fiscalizar 1.238 estabelecimentos; - Desenvolver o site do Regional; - Entregar 100 credenciais no Interior; - Diminuir a inadimplência com relação ao ano de 2015.

O CRTR 6ª Região, através de sua Diretoria Executiva, planeja sua atuação dentro de doisprincípios: Fiscalização e Educação. Os objetivos são traçados procurando aprimorar a fiscalização econtribuir para evolução da categoria. Após a Diretoria estipular suas metas é efetuada a PlenáriaOrdinária, no qual é apresentado ao Plenário para apresentação de sugestões e aprovação.

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4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO

Visão GeralApresentação da técnica de planejamento estratégico adotada

O Plano de ações do CRTR 6ª Região, para o exercício de 2016, foi elaborado com o intuito deaumentar a fiscalização do exercício profissional, apoiar o desenvolvimento técnico e científico dosprofissionais, recuperação de débitos e melhoria nas relações entre os profissionais das TécnicasRadiológicas apresentando uma gestão ágil e transparente de forma que os Técnicos, Tecnólogos eAuxiliares em Radiologia e sociedade em geral pudessem mensurar o trabalho desenvolvido por esteRegional. As principais ações planejadas e executadas para a consecução dos objetivos estratégicos doRegional são:

- Intensificação na Fiscalização;

- Projeto CRTR/RS Itinerante;

- Projeto de Conciliação para Inadimplentes;

- Envio de credenciais ao interior

- Reformulação do site.

VisãoContribuir para o progresso das ciências radiológicas, primando pela ética e qualidade na prestação

dos serviços, realizando o registro nas diversas áreas: saúde, industria e proteção radiológicas.

MissãoGuardar e defender a sociedade civil, através da prática constante de fiscalização profissional.

ValoresSer referência nacional, dentro do Sistema CONTER/CRTR'S, atuando com transparência, ética e

responsabilidade.

Diagnóstico EstratégicoAnálise de ambiente interno

O CRTR/06 possui uma estrutura institucional formada por diretoria, conselheiros efetivos esuplentes e quadro funcional qual if icado. Estrutura que visa a execução de suasatividades administrativas e fiscalizatória da profissão das Técnicas Radiológicas.

Análise de ambiente externoNa execução de suas atividades, o CRTR/06 atua no Sistema CONTER/CRTR´S. Além do

registro profissional do auxiliar, técnico ou tecnólogo, da fiscalização das condições de trabalho15

Macro Objetivo: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA O CRTR/06 procura fomentar o contínuo processo de desenvolvimento profissional epromover a interação com os profissionais alocados no interior do Estado.

Objetivo: PROJETO CRTR/RS ITINERANTE O CRTR/06 procura levar ao interior do Estado, palestras de renomados profissionaisda área das Técnicas Radiológicas, bem como, palestras institucionais que divulgamaos profissionais as legislações que norteiam o Regional e a profissão das TécnicasRadiológicas. Também há o deslocamento da secretaria, junto aos locais de palestras,oportunizando o acesso aos diversos serviços administrativos.

Meta: PROJETO CRTR/RS ITINERANTE O CRTR/06 planejou visitar 04 cidades do interior.

Macro Objetivo: PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de fiscalização como fator de proteção da sociedade.

Objetivo: DESENVOLVIMENTO DA FISCALIZAÇÃO

dos profissionais e da aplicação de sanções, o CRTR/06 é responsável pela execução dasdeterminações exaradas pelo CONTER.

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégicoO grau de inadimplência, o número pequeno de funcionários e o tempo limitado (em virtude de

compromissos profissionais) dos conselheiros tornam-se obstáculos para implementações de algumasações planejadas. O que torna o plano de ação do Regional, foco de constante avaliação para que possaeleger prioridades e priorizar o maior ajuste possível entre o que foi planejado e as atividadesefetivamente implementadas.

Elaboração da EstratégiaIdentificação da estratégia atual

O Plano de ações do CRTR/06 foi elaborado pela Diretoria Executiva e apresentado, em ReuniãoPlenária, para o Corpo de Conselheiros, que debateram e aprovaram as propostas para melhorar afiscalização, reduzir a inadimplência e estreitar as relações com os profissionais cadastrados.

Identificação da estratégia futuraO CRTR 6ª Região dará continuidade na implementação e consolidação das medidas previstas

para o aperfeiçoamento do modelo de gestão em desenvolvimento.

Objetivos e Metas

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O combate ao leigo merece especial atenção da fiscalização. O incremento dasfiscalizações procura coibir outros profissionais que venham a exercer as funções dasTécnicas Radiológicas. Treinamento para o aperfeiçoamento dos fiscais. Incentivo àdenúncia sigilosa pelos meios eletrônicos.

Meta: META DE FISCALIZAÇÃO Fiscalizar 1.238 estabelecimentos em 2016.

Macro Objetivo: PROJETO DE CONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTES Diminuir o índice de inadimplência, considerado alto, nos últimos anos.

Objetivo: PROJETO DE CONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTES Oferecer aos profissionais inadimplentes um atendimento confidencial e extrajudicialde solução de débitos junto e diretamente ao Conselho e possibilitar a resolução dependências financeiras, chegando a um acordo que beneficie ambas as partes.

Meta: PROJETO DE CONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTES Redução do índice de inadimplência com referência ao ano de 2015.

Macro Objetivo: PROJETO DE VISIBILIDADE DO CONSELHO Fortalecer a imagem do Sistema CONTER/CRTR's perante a sociedade.

Objetivo: PROJETO DE VISIBILIDADE DO CONSELHO Demonstrar aos profissionais e á sociedade as ações desenvolvidas pelo Conselho.

Meta: PROJETO DE VISIBILIDADE DO CONSELHO Reformulação do site do CRTR 6ª Região e divulgação das ações nas redessociais.

Macro Objetivo: REGISTRO PROFISSIONAL O cadastro do CRTR 6ª Região é base de todas as operações da entidade. É a partir do cadastroque o Regional tem contato com os profissionais e Pessoas Jurídicas.

Objetivo: PORTAR CREDENCIAL Através da fiscalização, percebeu-se que muitos profissionais do interior não portavamsuas credencias. Um dos motivos era que não possuíam tempo para retirar suascredenciais em Porto Alegre. Para facilitar essa entrega, resolveu-se descentralizar asentregas de credenciais, para que os profissionais do interior do Estado retirem juntosaos conselheiros que residem no interior.

Meta: ENVIO DE CREDENCIAIS Entrega de 100 credenciais no interior do Estado.

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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

IntroduçãoCriado em 27 de maio de 1988, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 6ª Região

tem sua sede na Rua Assis Brasil, 2474 Sala 508, em Porto Alegre, com jurisdição sobre todo oterritório do estado do Rio Grande do Sul. O CRTR/06, assim como os demais Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, é integrantedo Sistema CONTER/CRTR´s, cuja criação ocorreu através da Lei n° 7.394, de 29 de outubro de1985, regulamentada pelo Decreto n° 92.790/86, de 17 de junho de 1986.

Missão/Finalidade institucionalO CRTR/06 tem como finalidade institucional a fiscalização do exercício ilegal da profissão,

procurando zelar pelo desempenho ético do exercício das Técnicas Radiológicas, protegendo asociedade do exercício ilegal da referida profissão.

Competências LegaisEntre as competências do CRTR/06, conforme artigo 23, do Decreto nº 92.790/86, as principais

são:- deliberar sobre a inscrição e cancelamento no quadro do Conselho;- manter um registro dos Técnicos em Radiologia, legalmente habilitados, com exercício na respectivaRegião;- fiscalizar o exercício da profissão de Técnico em Radiologia;- conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades quecouberem;- expedir carteira profissional;- velar pela conservação da honra e da independência do Conselho e pelo livre exercício legaldos direitos dos radiologistas;- promover, por todos os meios ao seu alcance, o perfeito desempenho técnico e moral da profissão e oprestígio e bom conceito da Radiologia, e dos profissionais que a exerçam.

Análise críticaO grau de inadimplência, o número pequeno de funcionários e o tempo limitado (em virtude de

compromissos profissionais) dos conselheiros tornam-se obstáculos para implementações de algumascompetências legais. O que torna o plano de ação do Regional, foco de constante avaliação para quepossa eleger prioridades e priorizar o maior ajuste possível entre o que foi planejado e as atividadesefetivamente implementadas.

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4.2 RESULTADOS

Os resultados das ações do CRTR 6ª Região estavam vinculados aos recursos disponíveis. Destaforma, o CRTR/06 adotou uma estratégia progressiva e seletiva para a execução de seu planejamentoestratégico. O exercício de 2016 permitiu avanços em alguns projetos que foram devidamentedemonstrados neste relatório.

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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO As receitas correntes estão representadas por anuidades (receita de contribuições), taxas recebidaspelas inscrições, expedição de credenciais, certificados, certidões e outros serviços, multa e juros sobreos créditos e rendimentos de caderneta de poupança e receitas de dívida ativa. As despesas são escrituradas pelo regime de competência e estão representadas por despesasadministrativas (despesas de custeio), repasse de Cota Parte 1/3 da arrecadação ao Conselho Nacionalde Técnicos em Radiologia (transferências correntes); aquisições de bens móveis (despesas de capital) O resultado orçamentário corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas e as despesasempenhadas no exercício, cujo montante apurado no exercício foi um Superávit R$ 108.684,22. Superávit Financeiro DESCRIÇÃO 2016 Receitas (corrente + capital) 1.787.136,66 Despesas (corrente + capital) (1.678.452,44) TOTAL 108.684,22 A previsão orçamentária importou em R$ 2.085.000,00. A receita arrecadada alcançou 85,71% daprevista e a despesa realizada 80,50% da fixada.

20

4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Análise crítica

No exercício de 2016, a despesa foi executada no montante de R$ 1.678.452,44, sendo que as despesas correntes representam80 ,23% da   despesa   t o t a l .   As   despesas   de   cap i t a l   r ep resen t a r am ,   0 , 27% da   despesa   execu t ada .  Des t aca -se que nesse exercício foram investidos R$ 5.716,10 em Mobiliários em Geral e Equipamentos de Informática. Foi apresentado umsuperávit de R$ 108.684,22. 

Para o exercício de 2016, foi planejado o montante de R$ 2.085.000,00 para execução das despesas.As despesas são fixadas de acordo com a sua relevância e grau de prioridade e são executadas de acordo com o planejamento.

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

Exercício Anterior Exercício Atual ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

ExercícioAtual Exercício Anterior Exercício Atual

6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 1.943.200,00 2.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.943.200,00 2.085.000,00

6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 1.943.200,00 2.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.943.200,00 2.085.000,00

6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DECONTRIBUIÇÕES 1.427.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.427.000,00 1.620.000,00

6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DASCATEGORIAS PROFISSIONAIS EECONÔMICAS

1.427.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.427.000,00 1.620.000,00

6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES -PESSOAS FÍSICAS 1.345.000,00 1.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345.000,00 1.515.000,00

6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES -PESSOAS JURÍDICAS 82.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 105.000,00

6.2.1.1.1.13 - RECEITASPATRIMONIAIS 20.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00

6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DEVALORES MOBILIÁRIOS 20.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00

6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS 283.000,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.000,00 312.000,00

6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOSADMINISTRATIVOS 283.000,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.000,00 312.000,00

21

6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITASCORRENTES 213.200,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.200,00 128.000,00

6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DEMORA 120.200,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.200,00 40.000,00

6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DEOUTRAS ORIGENS 50.200,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.200,00 40.000,00

6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 13.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 18.000,00

6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES 13.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 18.000,00

6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDAATIVA 80.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 70.000,00

6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DADÍVIDA ATIVA DE OUTRASCONTRIBUIÇÕES

80.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 70.000,00

6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL 1.943.200,00 2.085.000,00 113.778,36 27.133,15 113.778,36 27.133,15 1.943.200,00 2.085.000,00

6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL -DESPESAS CORRENTES 1.900.200,00 2.053.000,00 113.778,36 27.133,15 83.528,36 27.133,15 1.930.450,00 2.053.000,00

6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL- RGPS

802.000,00 850.000,00 45.828,67 3.908,69 35.134,25 3.908,69 812.694,42 850.000,00

6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕESDIRETAS

802.000,00 850.000,00 45.828,67 3.908,69 35.134,25 3.908,69 812.694,42 850.000,00

6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 525.000,00 563.000,00 36.130,01 3.908,69 35.134,25 3.908,69 525.995,76 563.000,00

6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕESPATRONAIS 162.000,00 172.000,00 9.698,66 0,00 0,00 0,00 171.698,66 172.000,00

6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00

6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇASJUDICIAIS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESASCORRENTES 1.098.200,00 1.203.000,00 67.949,69 23.224,46 48.394,11 23.224,46 1.117.755,58 1.203.000,00

6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIASINTRAGOVERNAMENTAIS 552.000,00 565.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 540.000,00 565.000,00

6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES 552.000,00 565.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 540.000,00 565.000,00

22

6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESASCORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 546.200,00 638.000,00 67.949,69 23.224,46 36.394,11 23.224,46 577.755,58 638.000,00

6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOALCIVIL 30.000,00 50.000,00 8.000,00 0,00 3.530,00 0,00 34.470,00 50.000,00

6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DECONSUMO 31.000,00 27.000,00 0,00 0,00 17.536,90 2.000,00 13.463,10 25.000,00

6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 22.000,00 20.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00

6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DECONSULTORIA 8.000,00 16.000,00 4.000,00 0,00 0,00 3.000,00 12.000,00 13.000,00

6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 44.000,00 61.000,00 7.100,00 8.000,00 0,00 8.000,00 51.100,00 61.000,00

6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 265.700,00 289.500,00 25.799,69 11.224,46 12.007,21 10.224,46 279.492,48 290.500,00

6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 4.500,00

6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 140.000,00 170.000,00 19.050,00 0,00 1.320,00 0,00 157.730,00 170.000,00

6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL -DESPESAS DE CAPITAL 43.000,00 32.000,00 0,00 0,00 30.250,00 0,00 12.750,00 32.000,00

6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS 33.000,00 32.000,00 0,00 0,00 22.150,00 0,00 10.850,00 32.000,00

6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS -APLICAÇÕES DIRETAS 33.000,00 32.000,00 0,00 0,00 22.150,00 0,00 10.850,00 32.000,00

6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 33.000,00 32.000,00 0,00 0,00 22.150,00 0,00 10.850,00 32.000,00

TOTAIS: 1.943.200,00 2.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.943.200,00 2.085.000,00

23

4.3.2 TRANSFERÊNCIAS

Introdução à execução transferências de recursosDe acordo com a Lei n.º 7.394, de 29 de outubro de 1985, regulamentada pelo Decreto n.º 92.790,

de 17 de junho de 1986, em seu art. 19 estabelece que os Regionais deverão repassar ao CONTER:- Um terço da taxa de expedição de carteiras profissionais;- Um terço da anuidade paga pelos membros neles inscritos;- Um terço das multas aplicadas.Durante o exercício de 2016, foram repassados automaticamente, os valores referentes a cota parte,através de conta compartilhada do sistema de cobrança do Banco do Brasil.

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER

Beneficiário Modalidade Situação DataInício

DataTérmino

ValorTotalPactuado

ValorTotalRepassado

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EMRADIOLOGIA - CONTER

Contrato derepasse

Adimplente

01/01/2016

31/12/2016

R$1.616.499,55

R$538.424,81

24

4.3.3 RECEITAS

Descrição dos repasses de receita (método e percentuais) A receita arrecadada alcançou 85,71% da prevista que era de R$ 2.085.000,00.  

Análise crítica

A receita arrecadada cujo montante havia repasse para o CONTER foi de R$ 1.616.499,55. 

Conta contábilOrçado (dotações +reformulações +transposições até 31/12)

Receita Bruta (total dasreceitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)

6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 2.085.000,00 1.787.136,66 297.863,34

6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 2.085.000,00 1.754.932,26 330.067,74

6.2.1.2.1.12 - 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.620.000,00 1.441.920,69 178.079,31

6.2.1.2.1.12.40 - 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DASCATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS 1.620.000,00 1.441.920,69 178.079,31

6.2.1.2.1.12.40.01 - 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES -PESSOAS FÍSICAS 1.515.000,00 1.401.920,69 113.079,31

6.2.1.2.1.12.40.01.001 - 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADESDO EXERCÍCIO - P.F. 1.220.000,00 1.035.267,28 184.732,72

6.2.1.2.1.12.40.01.002 - 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADESDE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. 295.000,00 366.653,41 -71.653,41

6.2.1.2.1.12.40.02 - 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES -PESSOAS JURÍDICAS 105.000,00 40.000,00 65.000,00

6.2.1.2.1.12.40.02.001 - 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADESDO EXERCÍCIO - P.J. 70.000,00 30.000,00 40.000,00

6.2.1.2.1.12.40.02.002 - 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADESDE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J. 35.000,00 10.000,00 25.000,00

25

6.2.1.2.1.13 - 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS 25.000,00 11.786,03 13.213,97

6.2.1.2.1.13.20 - 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORESMOBILIÁRIOS 25.000,00 11.786,03 13.213,97

6.2.1.2.1.13.20.03 - 6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DEDEPÓSITOS BANCÁRIOS 25.000,00 11.786,03 13.213,97

6.2.1.2.1.16 - 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS 312.000,00 148.218,13 163.781,87

6.2.1.2.1.16.13 - 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOSADMINISTRATIVOS 312.000,00 148.218,13 163.781,87

6.2.1.2.1.16.13.01 - 6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO- PESSOAS FÍSICAS 96.000,00 66.013,27 29.986,73

6.2.1.2.1.16.13.02 - 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DEIDENTIDADE PROFISSIONAL 35.000,00 30.651,94 4.348,06

6.2.1.2.1.16.13.04 - 6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO) 90.000,00 42.400,51 47.599,49

6.2.1.2.1.16.13.05 - 6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DEINSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF 20.000,00 0,00 20.000,00

6.2.1.2.1.16.13.06 - 6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO- PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.877,45 8.122,55

6.2.1.2.1.16.13.07 - 6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DECERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ 15.000,00 833,33 14.166,67

6.2.1.2.1.16.13.08 - 6.2.1.2.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DEINSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ 10.000,00 0,00 10.000,00

6.2.1.2.1.16.13.10 - 6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃOEM CURSOS E SEMINÁRIOS 20.000,00 0,00 20.000,00

6.2.1.2.1.16.13.11 - 6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DEFOTOCÓPIAS 1.000,00 53,66 946,34

6.2.1.2.1.16.13.99 - 6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS 15.000,00 6.387,97 8.612,03

6.2.1.2.1.19 - 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 128.000,00 153.007,41 -25.007,41

6.2.1.2.1.19.10 - 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA 40.000,00 70.184,11 -30.184,11

6.2.1.2.1.19.10.02 - 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE 0,00 46.734,98 -46.734,98

26

MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

6.2.1.2.1.19.10.02.001 - 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTASSOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS 0,00 8.976,68 -8.976,68

6.2.1.2.1.19.10.02.002 - 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBREANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS 0,00 36.387,85 -36.387,85

6.2.1.2.1.19.10.02.003 - 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTASSOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 0,00 432,82 -432,82

6.2.1.2.1.19.10.02.004 - 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBREANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 0,00 937,63 -937,63

6.2.1.2.1.19.10.09 - 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRASORIGENS 40.000,00 23.449,13 16.550,87

6.2.1.2.1.19.10.09.099 - 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - MULTAS PORAUTUAÇÃO - PESSOAS FÍSICAS 20.000,00 8.944,45 11.055,55

6.2.1.2.1.19.10.09.100 - 6.2.1.2.1.19.10.09.100 - MULTAS PORAUTUAÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS 20.000,00 14.504,68 5.495,32

6.2.1.2.1.19.20 - 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 18.000,00 9.080,49 8.919,51

6.2.1.2.1.19.20.02 - 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES 18.000,00 9.080,49 8.919,51

6.2.1.2.1.19.20.02.001 - 6.2.1.2.1.19.20.02.001 -RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 8.000,00 4.264,50 3.735,50

6.2.1.2.1.19.20.02.099 - 6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRASRESTITUIÇÕES 10.000,00 4.815,99 5.184,01

6.2.1.2.1.19.32 - 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 70.000,00 73.742,81 -3.742,81

6.2.1.2.1.19.32.16 - 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDAATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 70.000,00 73.742,81 -3.742,81

6.2.1.2.1.19.32.16.001 - 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDAATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL 60.000,00 73.742,81 -13.742,81

6.2.1.2.1.19.32.16.002 - 6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDAATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00

6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 0,00 32.204,40 -32.204,40

6.2.1.2.2.23 - 6.2.1.2.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE 0,00 32.204,40 -32.204,40

27

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

6.2.1.2.2.23.70 - 6.2.1.2.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕESDE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 32.204,40 -32.204,40

28

4.3.4 DESPESAS

Apresentação P a r a   o   e x e r c í c i o   d e   2 0 1 6 ,   f o i   p l a n e j a d o   o   m o n t a n t e   d e   R $   2 . 0 8 5 . 0 0 0 , 0 0   p a r a   e x e c u ç ã o   d a s   d e s p e s a s .

As despesas são fixadas de acordo com a sua relevância e grau de prioridade e são executadas de acordo com o planejamento.   Análise Crítica

No exercício de 2016, a despesa foi executada no montante de R$ 1.678.452,44, sendo que as despesas correntes representam80,23% da despesa total. As despesas de capital representaram, 0,27% da despesa executada. Destaca-se que nesse exercício foram investidos R$5.716,10 em Mobiliários em Geral e Equipamentos de Informática.  

DESPESAS CORRENTES

Grupos de DespesaEmpenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Despesa de Pessoal

6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS 307.795,81 341.443,47 307.795,81 341.443,47 0,00 0,00 307.795,81 341.443,47

Demais elementos do grupo 188.064,65 109.734,03 188.064,65 109.734,03 0,00 0,00 188.064,65 109.734,03

2. Juros e Encargos da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Outras Despesas Correntes

Demais elementos do grupo 509.493,60 538.424,81 509.493,60 538.424,81 0,00 0,00 509.493,60 538.424,81

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de DespesaEmpenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

29

4. Investimentos

6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOSEM GERAL 0,00 4.007,00 0,00 4.007,00 0,00 0,00 0,00 4.007,00

Demais elementos do grupo 4.361,39 1.709,10 4.361,39 1.709,10 0,00 0,00 4.361,39 1.709,10

5. Inversões Financeiras

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Amortização da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30

4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL

Introdução aos resultados alcançadosOs resultados das ações do CRTR 6ª Região estavam vinculadas aos recursos disponíveis. Desta

forma, o CRTR/06 adotou uma estratégia progressiva e seletiva para a execução de seu planejamentoestratégico. O exercício de 2016, apesar da inadimplência, permitiu avanços que foramdevidamente demonstrados neste relatório.

DescriçãoMacro objetivo, Objetivo, ou MetaPROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADAAçãoPROJETO CRTR/RS ITINERANTEDescrição do Resultado

Durante o exercício de 2016 o CRTR/06 efetuou 3 palestras na cidade de Osório.O evento contou com 60 participantes entre eles: Técnicos eTecnólogos de radiologia. A secretariaatendeu 02 inscrições, 13 desligamentos, 20 entrega de credencias e 08 renegociações.

Setor ResponsávelADMINISTRATIVOValor PlanejadoR$ 43.340,00Valor ExecutadoR$ 1.500,00Informações Adicionais

As inscrições para os participantes foram mediante doação de 1kg de alimentao não perecível. Aformatação das palestras eram distribuidas sempre com 01 palestra institucional e 03 palestrasTécnico/Cientificas. E no final é instituida uma mesa redonda, possibilitando que os profissionais dasreferidas regiões pudessem fazer perguntas e compartilhar as dificuldades encontradas em seus locaisde serviços. Foram arrecadados 64 kg de alimentos não perecíveis e doados a Aldeia Indigena SolNascente

Disfunção EstruturalDisfunção estrutural ou situacional (fraqueza)

Devido a dificuldade financeira o CRTR 6ª Região efetuou somente uma das quatro viagensplanejadas.

Fatores ContributivosFatores contributivos (força)

O entusiasmo e interesse dos profissionais das regiões visitadas em participar do Ciclo de Palestrase poderem uitilizar a estrutura da secretaria do Regional, sem precisarem deslocar-se a sede na capital.

31

RepresentatividadeEssa ação representou para Entidade uma forma de conhecer e melhor aproximar-se

dos profissionais do interior do Estado. Além de poder contribuir para formação técnico/científicoda classe.

TempestividadeTempestividade (duração da ação)

A duração da ação foi de um dia e sempre foi realizado conforme planejamento prévio.

DescriçãoMacro objetivo, Objetivo, ou MetaPROJETO DE VISIBILIDADE DO CONSELHOAçãoVISIBILIDADE DO CONSELHODescrição do Resultado

O Regional participou de 03 formaturas, 04 Fóruns dos Conselhos de Profissão, 01 Simpósio deRadiologia do Hospital Cristo Redentor, 02 palestras institucionais em Santa Maria e Caxias do Sul,01 Evento refente ao Outubro Rosa e 01 Evento do Dia Mundial da Saúde. Através da mídia, divulgouo Dia dos Profissionais das Técnicas Radiológicas. Por falta de recursos não pode efetuar seuInformativo Institucional.

Setor ResponsávelADMINISTRATIVOValor PlanejadoR$ 22.680,00Valor ExecutadoR$ 2.520,00Informações Adicionais

Disfunção EstruturalDisfunção estrutural ou situacional (fraqueza)

A falta de recursos financeiros impossibilitou a implementação total deste projeto.

Fatores ContributivosFatores contributivos (força)

Ressalte-se o empenho da equipe em manter atualizado o site e rede social do Regional. E adisponibilidade de seus conselheiros em fazer representar o Regional nos eventos em que sua presençaera necessária.

RepresentatividadeO site do Regional é um dos principais canais de comunicação com a categoria e a sociedade.

O cumprimento desse projeto é altamente representativo dentro do propósito de divulgação da32

imagem institucional da entidade. A divulgação do Dia dos Profissionais das Técnicas Radiológicastorna-se de suma importância para que a sociedade tenha conhecimento de quem é o profissional queatua nessa área.

TempestividadeTempestividade (duração da ação)

Esta ação foi planejada para execução durante o exercício.

DescriçãoMacro objetivo, Objetivo, ou MetaREGISTRO PROFISSIONALAçãoPORTAR CREDENCIALDescrição do Resultado

O Regional ciente da dificuldade de deslocamento dos profissionais do interiorpara Porto Alegre para retirar suas credenciais, instituiu o envio das mesmas aosconselheiros residentes no interior para que efetuassem a entrega. A metaestipulada foi de 100 credenciais tendo sido remetidas 280 credenciais. 

1.

Setor ResponsávelADMINISTRATIVOValor PlanejadoR$ 10.000,00Valor ExecutadoR$ 3.371,02Informações Adicionais

Disfunção EstruturalDisfunção estrutural ou situacional (fraqueza)

Não houve dificuldades na realização desse projeto.

Fatores ContributivosFatores contributivos (força)

Ressalte-se o empenho dos conselheiros do interior em atender seus colegas e facilitar para que osmesmos possam portar sua credenciais.

RepresentatividadeEste projeto visa melhorar a relação do Regional e os profissionais que residem no interior, que

não possuem condições de deslocar-se a Porto Alegre para poderem portar suas credenciais.

33

TempestividadeTempestividade (duração da ação)

Esta ação foi plenamente executada dentro dos prazos e cronogramas estabelecidos.

DescriçãoMacro objetivo, Objetivo, ou MetaPROGRAMA DE FISCALIZAÇÃOAçãoMETA DE FISCALIZAÇÃODescrição do Resultado

Durante o exercício de 2016 foram executadas 784 fiscalizações e percorridos 214 municipios.Foram autuados 05 pessoas físicas e 04 pessoas jurídicas.

Setor ResponsávelFISCALIZAÇÃOValor PlanejadoR$ 32.377,14Valor ExecutadoR$ 31.896,69Informações Adicionais

Das 09 autuações, entre Pessoas Físicas e Jurídicas, 04 se transformaram em multas aplicadas.

Disfunção EstruturalDisfunção estrutural ou situacional (fraqueza)

O total de fiscalizações programadas foram de 1.238 fiscalizações e o Regional alcançou onúmero de 784 fiscalizações. O Regional alcançou 63,33% do número previsto. O número reduzidode fiscais é um agravante para que o Regional não tenha alcançado 100% da previsão.

Fatores ContributivosFatores contributivos (força)

O bom desempenho da Agente Fiscal e o grande número de denúncias contribuiu para quese alcançasse o percentual de 63,33%.

RepresentatividadeEsse projeto representou para o Regional uma diminuição do exercício ilegal e irregular da

profissão, protegendo assim a sociedade de leigos e de pessoas não habilitada para a função deTécnico e Tecnólogo em Radiologia, consequentemente, trouxe maior credibilidade aoSistema CONTER/ CRTRs.

TempestividadeTempestividade (duração da ação)

34

Os trabalhos foram realizados de acordo com o cronograma previamente fixado.

DescriçãoMacro objetivo, Objetivo, ou MetaPROJETO DE CONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTESAçãoCONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTESDescrição do Resultado

Devido ao alto índice de inadimplência no ano de 2015, a Diretora Executica implantou o Projetode Conciliação para Inadimplentes. Através de correspondências, e-mail e contato presencial etelefônico o Regional conseguiu reduzir o índice de inadimplência de 2015 que foi de 56,67% para44,87% em 2016.

Setor ResponsávelFINANCEIROValor PlanejadoR$ 1,00Valor ExecutadoR$ 1,00Informações Adicionais

Disfunção EstruturalDisfunção estrutural ou situacional (fraqueza)

Devido a atual conjuntura econômica do país, muitos profissionais por serem demiditidos ou nãoreceberem seus salários, não efeturam o pagamento de suas anuidades, aumentando em 23,10% ainadimplência com relação ao exercício de 2014. Com o esforço do setor financeiro foi reduzido em11,80% com relação ao exercício de 2015.

Fatores ContributivosFatores contributivos (força)

O treinamento dos funcionários do setor financeiro contribuíram para a qualidade do serviço juntoaos profissionais.

RepresentatividadeEssa ação visava um aporte de recursos no Regional para disponibilizar valores em outros projetos

e infraestrutura.

TempestividadeTempestividade (duração da ação)

Esta ação foi executada dentro dos prazos e cronogramas estabelecidos.

35

4.5 INDICADORES

Introdução aos indicadores utilizados pela entidadeO CRTR/06, por meio de indicadores qualificados por objetivo estratégico, busca monitorar e

avaliar o resultado de seus atos de gestão. Todavia, não foi possível mensurar indicador para oseguinte objetivo estratégico:

1 - Projeto de Visibilidade do Conselho.

Macro objetivo, Objetivo, ou MetaPROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

AçãoPROJETO CRTR/RS ITINERANTE

DenominaçãoPROJETO CRTR/RS ITINERANTE

Descrição sucinta do indicadorO CRTR/06 planejou a visita a 04 cidades do interior.

Setor ResponsávelADMINISTRATIVO

Tipo de IndicadorEficiência

Fórmula de CálculoCV / CPVx100

Legenda da Fórmula de CálculoCV = CIDADES VISITADAS CVP = CIDADES PLANEJADAS PARA VISITA

Índice previsto para ser alcançado no exercício100%.

Índice alcançado no exercício25%

NaturezaInteresse Público e Cidadania

Unidade de medida do indicadorPercentual

Resultado36

Parcialmente atingido

Periodicidade de AtualizaçãoTempo real

Análise críticaDas 4 cidades planejadas para visita, efetivamente foram visitadas apenas 1 cidade. Alcançado

25%.

Observações

Macro objetivo, Objetivo, ou MetaPROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO

AçãoPROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO

DenominaçãoPROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO

Descrição sucinta do indicadorIndica o índice de efetividade de locais fiscalizados.

Setor ResponsávelFISCALIZAÇÃO

Tipo de IndicadorEficiência

Fórmula de CálculoLF/LPFx100

Legenda da Fórmula de CálculoLF - LOCAIS FISCALIZADOS - LPF - LOCAIS PREVISTOS FISCALIZADOS

Índice previsto para ser alcançado no exercício1.238 estabelecimentos a serem fiscalizados. 100%.

Índice alcançado no exercício63,33%

NaturezaAtividade finalística

Unidade de medida do indicadorPercentual

37

ResultadoParcialmente atingido

Periodicidade de AtualizaçãoTempo real

Análise críticaDos 1.238 locais previstos para visita da Fiscalização, efetivamente foram visitados 784,

representando 63,33% de efetividade.

Observações

Macro objetivo, Objetivo, ou MetaPROJETO DE CONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTES

AçãoPORTAR CREDENCIAL

DenominaçãoENVIO DE CREDENCIAIS

Descrição sucinta do indicadorIndica o índice de entrega de credenciais no interior.

Setor ResponsávelCOBRANÇA

Tipo de IndicadorEficiência

Fórmula de CálculoNCE/NCPX100

Legenda da Fórmula de CálculoNCE = Número de Credenciais Enviadas NCP = Número de Credenciais Previstas

Índice previsto para ser alcançado no exercícioEntrega de 100 credenciais no exercício de 2016.

Índice alcançado no exercício284%

NaturezaAtividade finalística

Unidade de medida do indicador38

Percentual

ResultadoTotalmente atingido

Periodicidade de AtualizaçãoTempo real

Análise críticaDos 100 credenciais previstas para entrega no interior, efetivamente foram remetidas 284.

Observações

Macro objetivo, Objetivo, ou MetaPROJETO DE CONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTES

AçãoPROJETO DE CONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTES

DenominaçãoCONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTES

Descrição sucinta do indicadorIndica o índice de inadimplentes no exercício de 2016.

Setor ResponsávelFINANCEIRO

Tipo de IndicadorEficiência

Fórmula de CálculoNI/NAX100

Legenda da Fórmula de CálculoNI = Número de Inadimplentes NA = Número de Ativos

Índice previsto para ser alcançado no exercícioRedução do índice de  inadimplência  com referência ao ano de 2015.

Índice alcançado no exercício44,87%

NaturezaProfissionais

Unidade de medida do indicador

39

Percentual

ResultadoTotalmente atingido

Periodicidade de AtualizaçãoTempo real

Análise críticaNo exercício de 2015 o índice de inadimplência foi de 56,67% e no exercício de 2016 o índice de

inadimplência foi de 44,87%. Houve uma redução de 11,80% na inadimplência do ano de 2015 para oano de 2016.

Observações

40

5 - GOVERNANÇA 5.1 GOVERNANÇA

O CRTR/06  mantém  sua  estrutura  de  governança  estipulada  de  forma  colegiada  deliberativa,composto de nove conselheiros efetivos e nove conselheiros suplentes. Dentre os conselheiros efetivos(Plenário), é escolhida, a autoridade máxima,  que  preside  a  entidade,  a  Diretoria  Executiva  que  é  composta  de:  Diretor-Presidente, Diretor- Secretário e Diretor-Tesoureiro. As decisões tomadas pela Diretoria-Executiva sãolevadas para conhecimento e aprovação do Plenário.   Plenário: O Plenário é constituído de nove Conselheiros Efetivos e suas principais atribuições são: Elaborar propostas de reformulação do Regimento Interno e, submetê-la a aprovação do ConselhoNacional;  deliberar em grau de primeira instância,  nos processos de qualquer profissão, sobre aadmissão ou penalidades dos mesmos pelo conselho; funcionar como juízo de primeira instância nosprocessos  de  ética  profissional;  decidir  como  juízo  de  primeiro  grau,  cassação  do  exercícioprofissional; aprovar ou não o relatório anual de atividades elaborado pela Diretoria Executiva; elegeros Membros de sua Diretoria Executiva;  julgar atividades,  faltas ou denúncias contra MembrosConselheiros, aplicando as penalidades se necessário for. Diretoria Executiva: Os membros da Diretoria  Executiva,  Presidente,  Secretário  e  Tesoureiro,conforme estabelece o Regimento Interno do CRTR 6ª Região, estão representados no mesmo nível,respeitadas as competências de cada Diretor, cabendo a mesma administrar os negócios do Conselho,cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais que o regem e as disposições do Plenário. Comissão Permanente: Comissão Permanente de Ética Profissional: Conforme Art. 19 do Regimento Interno foi instalada aComissão, cujos membros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 nº 009, de 19/10/2015, comcompetência  para  analisar  e  julgar  processos  éticos  administrativos,  obedecendo ao  Código deProcesso ético instituído pelo Sistema CONTER/CRTR´s. Comissão de Tomada de Contas: Conforme Art. 20 do Regimento Interno foi instalada a Comissão,cujos membros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 nº 003, de 25/11/2013, cujas principaiscompetências  são:  fiscalizar  o  movimento  financeiro,  desde  os  processos  econômicos  até  osrespectivos balancetes trimestrais  e  balanços anuais e emitir  os respectivos pareceres que serãoanexados aos balancetes trimestrais e/ou balanço anual e, apresentados ao Plenário do ConselhoRegional para aprovação. Comissão de Licitação: Conforme Art. 18 do Regimento Interno foi instalada a Comissão, cujosmembros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 nº 003, de 14/05/2014, em cumprimento à LeiN.º 8.666/93, com competência para acompanhar os processos licitatórios no âmbito do Regional,quando da necessidade de aquisição de equipamentos, contratação de serviços de terceiros e outros. Comissão de Guarda e Destruição de Documentos: Conforme Art. 18 do Regimento Interno foiinstalada a Comissão,  cujos membros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 nº  007,  de22/09/2014, com competência para manter o efetivo controle documental do Regional. Comissão Educacional: Conforme Art. 18 do Regimento Interno foi instalada a Comissão, cujosmembros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 nº 003, de 26/03/2015, com objetivo deestreitar a relação com as entidades educacionais de nível médio e superior, participar de atividades,orientar e/ou acompanhar a realização de eventos científicos que tenham por finalidade proporcionaraos profissionais das técnicas radiológicas a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos. Comissão de Patrimônio: Conforme Art. 18 do Regimento Interno foi instalada a Comissão, cujos

 

41

membros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 nº 006, de 22/09/2014, com competência paraorientar e acompanhar o inventário de Bens móveis e zelar pelo patrimônio do Regional. COREFI – Coordenação Regional de Fiscalização: Conforme Art. 18 do Regimento Interno foiinstalada a Comissão,  cujos membros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 nº  003,  de06/06/2011, com competência para coordenar, orientar e supervisionar as atividades de fiscalização najurisdição do CRTR 6ª Região. Comissão de Sindicância: Conforme Art. 18 do Regimento Interno foi instalada a Comissão, cujosmembros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 nº 006, de 01/07/2015, com a finalidade deavaliar denuncias e encerrar/encaminhar a Comissão de Ética. Comissão de Serviço de Informação ao Cidadão:  Conforme Art.  18 do Regimento Interno foiinstalada a Comissão,  cujos membros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 nº  001,  de06/01/2015, com a finalidade de atualizar o site para prestar esclarecimento á sociedade dos atos degestão do CRTR.    

42

5.2 DIRIGENTES  

Dirigente: JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR

CPF: 675.124.610-20

Cargo: Diretor Presidente

Registro Profissional: 00439N

Entidade: CRTR 6ª REGIÃO

Processo de escolha dedirigentes e exigênciasquanto ao perfil:

Eleição direta, do Corpo de Conselheiros, junto aos profissionais das Técnicas Radiológicas e eleiçãointerna,  da Diretoria Executiva, entre os Conselheiros Efetivos.

Ato de designação: Ata da I Reunião Plenária Ordinária do 6º Corpo de Conselheiros do Conselho Regional de Técnicosem Radiologia - 6ª Região, realizada no dia 29/10/2013.

Data do Ato dedesignação: 29/10/2013

Data inicial do mandato: 01/01/2016

Data final do mandato: 31/12/2016

Informações adicionais

Dirigente: GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 450.339.940-34

Cargo: Diretor Tesoureiro

Registro Profissional: 00506N

Entidade: CRTR 6ª REGIÃO

Processo de escolha dedirigentes e exigênciasquanto ao perfil:

Eleição  direta,  do  Corpo  de  Conselheiros,  junto  aos  profissionais  dasTécnicas Radiológicas e eleição interna,  da Diretoria Executiva, entre osConselheiros Efetivos.

Ato de designação: Ata da I Reunião Plenária Ordinária do 6º Corpo de Conselheiros do Conselho Regional de Técnicosem Radiologia - 6ª Região, realizada no dia 29/10/2013.

Data do Ato dedesignação: 29/10/2013

Data inicial do mandato: 01/01/2016

Data final do mandato: 31/12/2016

Informações adicionais

Dirigente: MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES

CPF: 503.599.590-91

Cargo: Diretor Secretário

Registro Profissional: 00089N

Entidade: CRTR 6ª REGIÃO

Processo de escolha dedirigentes e exigênciasquanto ao perfil:

Eleição  direta,  do  Corpo  de  Conselheiros,  junto  aos  profissionais  dasTécnicas Radiológicas e eleição interna,  da Diretoria Executiva, entre osConselheiros Efetivos.

43

Ato de designação: Ata da I Reunião Plenária Ordinária do 6º Corpo de Conselheiros do Conselho Regional de Técnicosem Radiologia - 6ª Região, realizada no dia 29/10/2013.

Data do Ato dedesignação: 29/10/2013

Data inicial do mandato: 01/01/2016

Data final do mandato: 31/12/2016

Informações adicionais

44

5.3 AUDITORIA

O  CRTR/06  não  dispõe  de  auditoria  interna,  apenas  uma  Comissão  de  Tomada  de  Contas,indicada pela Diretoria Executiva, composta por 03 (três) Conselheiros, conforme prevê RegimentoInterno  do CRTR  6ª  Região  e  vale-se  das  Auditorias  do  Conselho  Nacional  de  Técnicos  emRadiologia. Os balancetes e processos econômicos do Regional são analisados mensalmente pelaComissão de Tomada de Contas. A Comissão de Tomada de Contas realiza parecer mensal e ossubmete a aprovaçao do Plenário em Reunião Plenária.  

 

45

5.4 APURAÇÕES

 

Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apurados e asprovidências adotadas

A Diretoria Executiva, auxiliada por sua Gerente Administrativa, instrui e averigua possíveisirregularidades cometidas pelo quadro funcional.

Informações adicionaisNo ano de 2016, não houve casos de irregularidades cometidos pelos servidores do CRTR 6ª

Região.

46

5.5 GESTÃO RISCOS

O CRTR/06 dispõe de Comissão de Tomada de Contas composta por 03 Conselheiros, que analisammensalmente todos os processos econômicos e demonstrativos contábeis emitindo parecer sobre amovimentação financeira mensal. Caso haja constatação de mal uso de verbas, é emitido parecer aDiretoria Executiva e para conhecimento do Plenário do Órgão. A comissão de patrimônio, composta por 01 conselheiros e 02 funcionários, visa manter em perfeitoestado de conservação o patrimônio do Regional. Em caso de estravio ou furto é emitido parecer paraque a Diretoria Executiva possa tomar as medidas cabiveis.  A comissão de sindicância, composta por 03 conselheiros, visa averiguar qualquer denuncia, internaou externa, dirigida ao Regional. Através de instauração de sindicância, apura-se os fatos em questão edecidi-se pela abertura de processo administrativo ou ético.   

 

47

5.6 REMUNERAÇÕES  

Dirigente: JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR

Cargo: Diretor Presidente

Tipo de Remuneração: Honorífica

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Em exercício de cargo honorífico, cabendo somente a aplicação da Resolução CONTER n.º 14/2012.

Dirigente: GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

Cargo: Diretor Tesoureiro

Tipo de Remuneração: Honorífica

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Em exercício de cargo honorífico, cabendo somente a aplicação da Resolução CONTER n.º 14/2012.

Dirigente: MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES

Cargo: Diretor Secretário

Tipo de Remuneração: Honorífica

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Em exercício de cargo honorífico, cabendo somente a aplicação da Resolução CONTER n.º 14/2012.

48

5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE

 

SISTEMÁTICA DECONTRATAÇÃO DA

AUDITORIA INDEPENDENTEO CRTR/06 não dispõe de auditoria interna.

NOME DA EMPRESACONTRATADA O CRTR/06 não dispõe de auditoria interna. CPNJ DA CONTRATADA

ENDEREÇO DA EMPRESACONTRATADA O CRTR/06 não dispõe de auditoria interna.

CONTATO O CRTR/06 não dispõe de auditoria interna.

DATA DO CONTRATO VALOR DO CONTRATO R$ 0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS O CRTR/06 não dispõe de auditoria interna.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS O CRTR/06 não dispõe de auditoria interna.

49

6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 6.1 GESTÃO DE PESSOAS

O CRTR/06 não possui este setor.  

 

50

6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL

Introdução O ingresso dos funcionários na Instituição é feito através de concurso público. 

Analise Crítica O CRTR 6ª  Região esta  elaborando o  Plano de  Cargos  e  Salários  -  PCCS,  referente  ao seu

quadro de funcionários.  Informações adicionais

Não houve admissões e demissões no exercício de 2016. 

 

Força de trabalho da UPC

Tipologia do cargo Lotaçãoautorizada

Lotaçãoefetiva

Ingresso noexercicio

Egresso noexercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 7 0 0

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 0 7 0 0

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada aoórgão 0 7 0 0

               1.2.2. Servidores de carreira em exercíciodescentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercícioprovisório 0 0 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outrosórgãos e esferas 0 0 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a AdministraçãoPública 0 0 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 0 7 0 0

Distribuição da Lotação EfetivaTipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 3 4

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 3 4

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 3 4

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

51

Introdução

O CRTR 6ª  Região  possui  enxuto  quadro  de  funcionários,  incentivando a  participação  dosmesmos na melhoria da adminstração do Regional.  Analise Crítica

Devido a falta de recursos o CRTR 6ª Região não pode contratar mais fiscais.  Informações adicionais

Para  o  ingresso  neste  Regional  é  necessário  a  escolaridade  que  o  cargo  exige,  conforme  aPolítica da Diretoria Executiva e o CRTR/06 procura investir em cursos de aperfeiçoamento aosfuncionários da Instituição. 

Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 3 4

Detalhamento da estrutura da UPC

Tipologia do cargo Lotaçãoautorizada

Lotaçãoefetiva

Ingresso noexercicio

Egresso noexercicio

1. Cargos em Comissão 0 7 0 0

       1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 7 0 0

               1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada aoÓrgão 0 7 0 0

               1.2.2. Servidores de Carreira em ExercícioDescentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0

               1.2.4. Sem Vínculo 0 0 0 0

               1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 0 0 0 0

       2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0

       2.2. Servidores de Carreira em ExercícioDescentralizado 0 0 0 0

       2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2): 0 7 0 0

Análise Crítica

52

O Regional necessita de no mínimo mais 01 fiscal para poder implementar uma maior abrangênciade fiscalização.  Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim

O CRTR 6ª Região entende que 04 profissionais na área fim e 03 profissionais na área meio estábem equilibrado para que as funções do Regional sejam devidamente atendidas.  Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a não comissionados

O CRTR 6ª Região não possui cargos comissionados.  Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível

O CRTR 6ª Região não possui profissionais aposentados.  Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades desenvolvidas

Não houve afastamento no exercício de 2016. 

53

6.1.2 DESPESA C/ PESSOAL

Análise Crítica O CRTR/06 possui em seu quadro funcional 07 funcionários de carreira. A faixa etária dos funcionários é variável entre vinte e quatro e sessenta anos

de idade. Em 2016, 57 % dos funcionários possuíam curso superior completo e 28% curso superior incompleto. O aumento do nível de escolaridademantém a força de trabalho qualificada e apta para melhor desenvolver suas atividades.  Informações Adicionais

O  CRTR/06  investe  e  incentiva  a  participação  dos  funcionários  em  cursos  e  treinamentos  que  possam  trazer  melhorias  no  serviçodesempenhados pelos mesmos. 

 

Despesas com Pessoal

Tipologias /Exercícios

Vencimentos eVantagens Fixas

Despesas variáveisDespesasexercíciosanteriores

DecisõesJudiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais IndenizaçõesBenefíciosassist. eprevid.

Demaisdespesasvar.

Membros de poder e agentes políticos

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade

2016 341.443,47 0,00 60.908,69 0,00 0,00 3.960,00 56.392,25 0,00 0,00 462.704,41

2015 307.795,81 0,00 51.906,87 0,00 0,00 3.540,00 68.061,73 0,00 0,00 431.304,41

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

54

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores cedidos com ônus

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores com contrato temporário

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55

6.1.3 GESTÃO DE RISCOS Não houve riscos.  

 

56

6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA O CRTR 6ª Região não possui mão de obra temporária.  

 

57

6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.  

 

58

6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

 

INTRODUÇÃODescrição sucinta do Plano Estratégico/Diretor de TI (PDTI)

O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Atividades do Comitê Gestor de TIO CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Processos de gerenciamento de serviços TI implementadosO CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Medidas tomadas para mitigar dependência tecnológica de empresas terceirizadasO CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

SISTEMAS EM PRODUÇÃOSistema: O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Objetivo: O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Responsável técnico: O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Responsável da área de negócio: O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Criticidade para a unidade: O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Principais funcionalidades: O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Tipo de Manutenção: O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Informações adicionais:

PROJETOS DE TIAnálise crítica sobre os Projetos de TI

O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Avaliação de Riscos à continuidade do projetoO CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

59

Informações adicionaisO CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

60

7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE INTRODUÇÃO SEÇÃO

7.1 CANAIS DE ACESSO

O CRTR/06 ciente da importância da prestação de contas de seus atos administrativos perante ásociedade, institui uma série de canais de acesso para que possa demonstrar seu PlanejamentoEstratégico e dirimir dúvidas que possam existir.

IntroduçãoO CRTR/06 ciente da importância da prestação de contas de seus atos administrativos perante á

sociedade, institui uma série de canais de acesso para que possa demonstrar seu PlanejamentoEstratégico e dirimir dúvidas que possam existir.

Análise CríticaO CRTR/06 ainda não institui um setor para efetuar o controle e mensurar a quantidade de

denúncias de fiscalização, reclamações e sugestões. Mas a Diretoria estuda implentar o refererido setorem 2017.

Solicitações Reclamações Denúncias Sugestões Atendimentos/Encaminhamentos

0 0 0 0 0

Canais de AcessoTipo de Canal Correspondência

Portaria de criação: Não houve.

Endereço / link de acesso: Avenida Assis Brasil, 2474 Sala 508 - Bairro Passo D'Areia - Porto Alegre/RS 91010-002

Horário de funcionamento: 10:00 às 18:00 horas

Descrição:

Tipo de Canal e-mail

Portaria de criação: Não houve.

Endereço / link de acesso: [email protected]

Horário de funcionamento: 24 Horas

Descrição:

Tipo de Canal Rede Social

Portaria de criação: Não houve.

Endereço / link de acesso: https://www.facebook.com/crtr.regiao

Horário de funcionamento: 24 Horas

Descrição:

61

Tipo de Canal Site

Portaria de criação: Não houve

Endereço / link de acesso: www.crtr6-rs.org.br

Horário de funcionamento: 24 Horas

Descrição:

Tipo de Canal Telefone

Portaria de criação: Não houve.

Endereço / link de acesso: (51) 3341-7929 (51) 3361-3956 (51) 3362-5343 (51) 8637-3151 (51) 8637-3150

Horário de funcionamento: 10:00 às 18:00 horas

Descrição:

62

7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO

O Regional não implantou ainda uma pesquisa de satisfação referente a seus canais de acesso.

63

7.3 TRANSPARÊNCIA

IntroduçãoO CRTR 6ª Região procura prestar contas, perante seus profissionais e sociedade, dos recursos

utilizados por sua gestão. Por entender que é sua obrigação, foi criada a Comissão de Serviço deInformação ao Cidadão para que a mesma esteja a disposição para dirimir dúvidas e disponibilizar asinformações de interesse da sociedade.

Endereço do portal da transparênciahttp://www.crtr6-rs.org.br/acesso-a-informacao

Informações disponíveis ao CidadãoEncontra-se neste site as informações contábeis de 2014, 2015 e 2016.

Análise críticaO CRTR 6ª Região, procurou implementar todas as mudanças para que o site preste as

informações que são relevantes para que a sociedade possa visualizar onde os recursos administradospelo Regional são gastos.

64

7.4 ACESSIBILIDADE

Medidas AdotadasO prédio onde o Regional encontra-se instalado possui rampa de acesso a cadeirantes e elevador

com amplo espaço para acessibilidade.

Informações Adicionais

65

8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕESCONTÁBEIS

8.1 Desempenho Financeiro

Resultado Financeiro O  resultado  financeiro  é  representado  pela  diferença  entre  o  ativo  financeiro  e  passivofinanceiro: No exercício de 2016 foi apurado um resultado superavitário de R$ 30.058,46.     Superávit Financeiro DESCRIÇÃO 2016 Ativo Financeiro                                                                                                                                             85.998,84 Passivo Financeiro                                                                                                                                       (55.940,38) TOTAL 30.058,46   Resultado Orçamentário As receitas correntes estão representadas por anuidades (receita de contribuições),  taxasrecebidas pelas inscrições, expedição de credenciais, certificados, certidões e outros serviços,multa e juros sobre os créditos e rendimentos de caderneta de poupança e receitas de dívidaativa. As despesas são escrituradas pelo regime de competência e estão representadas por despesasadministrativas (despesas de custeio), repasse de Cota Parte 1/3 da arrecadação ao ConselhoNacional de Técnicos em Radiologia (transferências correntes); aquisições de bens móveis(despesas de capital) O resultado orçamentário corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas e as despesasempenhadas  no  exercício,  cujo  montante  apurado  no  exercício  foi  um superávit  de  R$108.684,22.   Superávit Orçamentário DESCRIÇÃO 2016 R e c e i t a s   ( c o r r e n t e   +   c a p i t a l )                                                                                                                           1.787.136,66 D e s p e s a s   ( c o r r e n t e   +capital)                                                                                                                        (1.678.452,44) TOTAL 108.684,22 

 

66

Foram fatores importantes para o superávit:                                   - Diminuição da inadimplência em 11,80% , em relação ano de 2015; - Aumento nos processos ajuizados; - Uso da ferramenta Protesto; - Notificação dos inadimplentes, no ato da fiscalização. 

     

67

8.2 NCASP

Conselho adotou as normas NCASP no exercício?   Sim

 

JustificativaO  CONTER,  através  da  Resolução  CONTER  n.º  2,  de  29  de  abril  de  2015  regrou  e

unificou o entendimento dos Regionais, sobre o assunto em tela. 

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativoA estimativa da vida útil econômica de um ativo é definida conforme alguns fatores:

I - O desgaste físico, pelo uso ou não;

II - A geração de benefícios futuros;

III - Os limites legais e contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo; e

IV - A obsolescência tecnológica.

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustãoO método de depreciação é o por cotas constantes.

Taxas utilizadas para os cálculosMobiliários em Geral -  10%; Veículos Administrativos -  10%; Veículos Fiscalização -  10%;

Máquinas e Aparelhos - 10%; Equipamentos de Informática - 10%; Biblioteca - 0%; Utensílios deCopa e Cozinha - 10%; Equip. de áudio, vídeo e foto - 10%; Outros Equipamentos - 10% OutrosMateriais Permanentes - 10%; Edifìcios - 10%.

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, doscréditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e dodiferido

O CRTR 6ª Região não possui estoques constituídos pois não há movimentação de itens quenecessitem de controle neste caso.

O Ativo Imobilizado está sendo controlado através de Sistema Patrimonial independente, comtodos os itens devidamente registrados,  além do registro da depreciação deste imobilizado,  queconfirmam os saldos registrados na contabilidade.

Quanto à metodologia utilizada para o Controle de Créditos, o Conselho Nacional dos Técnicosem Radiologia vem orientando ao registro e controle destes Créditos conforme determina o ManualAplicado à contabilidade aplicável ao Setor Público.

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre oresultado apurado no exercício

As  variações  qualitativas  alteram  a  composição  dos  elementos  patrimoniais  sem  afetar  o68

patrimônio líquido, determinando modificações apenas na composição específica dos elementospatrimoniais. Correspondem à materialização dos fenômenos permutativos patrimoniais. O Sistemaapresenta neste mesmo relatório em anexo, o quadro destas variações para atender este impacto noresultado da Entidade.

Informações adicionais

69

8.3 APURAÇÃO CUSTOS

O CRTR 6ª Região ainda não aplica apuração de custos.  

 

70

8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais

71

ANEXO - Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro - Vide anexo do tópico 8.4 no final daseçãoANEXO - Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário - Vide anexo do tópico 8.4 nofinal da seçãoANEXO - Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial - Vide anexo do tópico 8.4 no finalda seçãoANEXO - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Videanexo do tópico 8.4 no final da seçãoANEXO - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das VariaçõesPatrimoniais - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção

72

Balanço Financeiro.pdf - BalançoFinanceiro - Anexo do tópico 8.4

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CRTR 6ª RegiãoCONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 92.396.134/0001-91

1.788.578,061.678.452,44Despesa Orçamentária1.656.084,001.787.136,66Receita Orçamentária

1.788.578,061.678.452,44CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO1.656.084,001.787.136,66RECEITA REALIZADA

1.784.216,671.672.736,34CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO -DESPESAS CORRENTES

1.656.084,001.754.932,26RECEITA CORRENTE

746.001,87665.151,61VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL - RGPS

1.407.738,111.441.920,69RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

746.001,87665.151,61PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕESDIRETAS

1.407.738,111.441.920,69CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIASPROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

495.860,46451.177,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL

1.305.738,111.401.920,69ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

165.098,69144.902,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS102.000,0040.000,00ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

68.061,7356.392,25OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOALCIVIL

11.155,9511.786,03RECEITAS PATRIMONIAIS

16.980,9912.679,72SENTENÇAS JUDICIAIS11.155,9511.786,03RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.038.214,801.007.584,73OUTRAS DESPESAS CORRENTES137.470,64148.218,13RECEITAS DE SERVIÇOS

509.493,60538.424,81TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS137.470,64148.218,13SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

509.493,60538.424,81CONTRIBUIÇÕES99.719,30153.007,41OUTRAS RECEITAS CORRENTES

528.721,20469.159,92OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕESDIRETAS

33.239,6270.184,11MULTAS E JUROS DE MORA

34.470,0033.120,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL46.734,98MULTAS E JUROS DE MORA DASCONTRIBUIÇÕES

11.027,778.822,28MATERIAL DE CONSUMO33.239,6223.449,13MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

22.627,9721.399,26PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.825,579.080,49INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

7.476,007.773,47SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.825,579.080,49RESTITUIÇÕES

Página:1/2

CRTR 6ª Região

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

50.012,8033.940,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA

62.654,1173.742,81RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

243.214,28231.485,87OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA

62.654,1173.742,81RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRASCONTRIBUIÇÕES

2.252,381.493,08OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS

32.204,40RECEITA DE CAPITAL

157.640,00131.125,96INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES32.204,40AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOSCONCEDIDOS

4.361,395.716,10CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO -DESPESAS DE CAPITAL

4.361,395.716,10INVESTIMENTOS

4.361,395.716,10INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

4.361,395.716,10EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

2.569.628,332.542.143,55Pagamentos Extraorçamentários2.658.550,842.485.126,06Recebimentos Extraorçamentários

Pagamentos de Restos a Pagar Não ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Não Processados

Pagamentos de Restos a Pagar ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Processados

Depósitos Restituíveis e Valores VinculadosDepósitos Restituíveis e Valores Vinculados

2.569.628,332.542.143,55Outros Pagamentos Extraorçamentários2.658.550,842.485.126,06Outros Recebimentos Extraorçamentários

11.369,4663.036,19Saldo em espécie para o Exercício Seguinte54.941,0111.369,46Saldo em espécie do Exercício Anterior

11.369,4663.036,19Caixa e Equivalente de Caixa54.941,0111.369,46Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados

4.369.575,854.283.632,184.369.575,854.283.632,18Total:

TNR. GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

DIRETOR TESOUREIRO

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Balanço Orçamentário.pdf - BalançoOrçamentário - Anexo do tópico 8.4

Balanço Orçamentário

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Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 92.396.134/0001-91

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-330.067,741.754.932,262.085.000,002.085.000,00 RECEITA CORRENTE

-178.079,311.441.920,691.620.000,001.620.000,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

-178.079,311.441.920,691.620.000,001.620.000,00 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

-113.079,311.401.920,691.515.000,001.515.000,00 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

-65.000,0040.000,00105.000,00105.000,00 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

-13.213,9711.786,0325.000,0025.000,00 RECEITAS PATRIMONIAIS

-13.213,9711.786,0325.000,0025.000,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

-163.781,87148.218,13312.000,00312.000,00 RECEITAS DE SERVIÇOS

-163.781,87148.218,13312.000,00312.000,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

25.007,41153.007,41128.000,00128.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

30.184,1170.184,1140.000,0040.000,00 MULTAS E JUROS DE MORA

46.734,9846.734,980,000,00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

-16.550,8723.449,1340.000,0040.000,00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

-8.919,519.080,4918.000,0018.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-8.919,519.080,4918.000,0018.000,00 RESTITUIÇÕES

3.742,8173.742,8170.000,0070.000,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

3.742,8173.742,8170.000,0070.000,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

32.204,4032.204,400,000,00 RECEITA DE CAPITAL

32.204,4032.204,400,000,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

0,000,000,000,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Página:1/3

CRTR 6ª Região Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-297.863,341.787.136,662.085.000,002.085.000,00 SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00 DÉFICIT

-297.863,341.787.136,662.085.000,002.085.000,00 TOTAL

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

406.547,561.678.452,441.678.452,441.678.452,442.085.000,002.085.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL

380.263,661.672.736,341.672.736,341.672.736,342.053.000,002.053.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES

184.848,39665.151,61665.151,61665.151,61850.000,00850.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

184.848,39665.151,61665.151,61665.151,61850.000,00850.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

111.822,50451.177,50451.177,50451.177,50563.000,00563.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

27.097,86144.902,14144.902,14144.902,14172.000,00172.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

28.607,7556.392,2556.392,2556.392,2585.000,0085.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

17.320,2812.679,7212.679,7212.679,7230.000,0030.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS

195.415,271.007.584,731.007.584,731.007.584,731.203.000,001.203.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

26.575,19538.424,81538.424,81538.424,81565.000,00565.000,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

26.575,19538.424,81538.424,81538.424,81565.000,00565.000,00 CONTRIBUIÇÕES

168.840,08469.159,92469.159,92469.159,92638.000,00638.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

16.880,0033.120,0033.120,0033.120,0050.000,0050.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

16.177,728.822,288.822,288.822,2825.000,0027.000,00 MATERIAL DE CONSUMO

2.600,7421.399,2621.399,2621.399,2624.000,0020.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.226,537.773,477.773,477.773,4713.000,0016.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

27.060,0033.940,0033.940,0033.940,0061.000,0061.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

59.014,13231.485,87231.485,87231.485,87290.500,00289.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.006,921.493,081.493,081.493,084.500,004.500,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

38.874,04131.125,96131.125,96131.125,96170.000,00170.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

26.283,905.716,105.716,105.716,1032.000,0032.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL

Página:2/3

CRTR 6ª Região Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

26.283,905.716,105.716,105.716,1032.000,0032.000,00 INVESTIMENTOS

26.283,905.716,105.716,105.716,1032.000,0032.000,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

26.283,905.716,105.716,105.716,1032.000,0032.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

406.547,561.678.452,441.678.452,441.678.452,442.085.000,002.085.000,00 SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,00108.684,220,000,00 SUPERÁVIT

297.863,341.678.452,441.678.452,441.787.136,662.085.000,002.085.000,00 TOTAL

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Balanço Patrimonial.pdf - BalançoPatrimonial - Anexo do tópico 8.4

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Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

101.947,1899.333,45PASSIVO CIRCULANTE12.625,7985.998,84ATIVO CIRCULANTE

16.077,6716.522,21OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

11.369,4663.036,19CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTOPRAZO

0,000,00CRÉDITOS A CURTO PRAZO

0,001.335,67FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO

1.256,3322.962,65DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

3.520,373.586,74OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ACURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,000,00ESTOQUES

49.860,9743.393,07PROVISÕES A CURTO PRAZO0,000,00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGASANTECIPADAMENTE

32.488,1734.495,76DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO566.451,52478.739,27ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,0032.204,40PASSIVO NÃO-CIRCULANTE346.879,00273.136,19ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

346.879,00273.136,19CRÉDITOS A LONGO PRAZO

0,0032.204,40EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGOPRAZO

0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO219.572,52205.603,08IMOBILIZADO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO130.151,67135.867,77BENS MÓVEIS

0,000,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES228.070,80228.070,80BENS IMÓVEIS

0,000,00PROVISÕES A LONGO PRAZO138.649,95C158.335,49C(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃOACUMULADAS

0,000,00DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO0,000,00INTANGÍVEL

0,000,00RESULTADO DIFERIDO0,000,00

101.947,18131.537,85 TOTAL DO PASSIVO

Página:1/2

CRTR 6ª Região Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

Compensações

0,000,00 TOTAL0,000,00 TOTAL

0,000,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00 Execução de Obrigações Contratuais0,000,00 Execução de Direitos Contratuais

0,000,00 Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00 Execução de Direitos Conveniados

0,000,00 Execução de Garantias e ContragarantiasConcedidas

0,000,00 Execução de Garantias e ContragarantiasRecebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

579.077,31564.738,11 TOTAL579.077,31564.738,11 TOTAL

477.130,13433.200,26 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

477.130,13433.200,26 Resultados Acumulados

0,000,00 Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00 Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

477.130,13433.200,26 SALDO PATRIMONIAL

0,0075.597,47 PASSIVO PERMANENTE566.451,52478.739,27 ATIVO PERMANENTE

101.947,1855.940,38 PASSIVO FINANCEIRO12.625,7985.998,84 ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

-89.321,3930.058,46 Superávit Financeiro

Exercício Anterior Exercício Atual

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Demonstrativo das VariaçõesPatrimoniais.pdf - Demonstrativo das

Variações Patrimoniais - Anexo do tópico8.4

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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

1.929.532,211.725.119,32VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA1.593.649,891.681.189,45VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

776.631,64734.656,57PESSOAL E ENCARGOS1.407.738,111.441.920,69CONTRIBUIÇÕES

529.759,18487.322,90REMUNERAÇÃO DE PESSOAL1.407.738,111.441.920,69CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS

529.759,18487.322,90REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS1.407.738,111.441.920,69CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -CONSOLIDAÇÃO

165.098,69158.692,15ENCARGOS PATRONAIS137.470,64148.218,13EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

165.098,69158.692,15OUTROS ENCARGOS PATRONAIS137.470,64148.218,13EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

81.773,7788.641,52BENEFICIOS A PESSOAL137.470,64148.218,13VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS

81.773,7788.641,52BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS11.155,9558.521,01VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

476.849,00321.984,86USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO0,0046.734,98JUROS E ENCARGOS DE MORA

11.027,778.822,28USO DE MATERIAL DE CONSUMO0,0046.734,98OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA

11.027,778.822,28CONSUMO DE MATERIAL11.155,9511.786,03REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

327.171,28293.477,04SERVICOS11.155,9511.786,03REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

63.550,0038.640,00DIARIAS37.285,1932.529,62OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

28.408,8036.193,47SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA37.285,1932.529,62DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

235.212,48218.643,57SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33.239,6223.449,13MULTAS ADMINISTRATIVAS

138.649,9519.685,54DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO3.825,579.080,49INDENIZAÇÕES

138.649,9519.685,54DEPRECIACAO220,000,00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DEFATOS GERADORES DIVERSOS

509.493,60538.424,81TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

509.493,60538.424,81TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

509.493,60538.424,81TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO

2.252,381.493,08VPD - TRIBUTARIAS

2.252,381.493,08IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

2.252,381.493,08TAXAS

164.305,59128.560,00OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

164.305,59128.560,00DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Página:1/2

CRTR 6ª Região

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

164.305,59128.560,00VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOSGERADORES DIVERSOS

1.929.532,211.725.119,32Total das Variações Passivas :1.593.649,891.681.189,45Total das Variações Ativas :

Superávit do Exercício335.882,3243.929,87Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

1.929.532,211.725.119,32Total1.929.532,211.725.119,32Total

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Variações Patrimoniais Qualitativas(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,0032.204,40DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,000,00INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

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Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf -Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Anexo

do tópico 8.4

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CRTR 6ª Região

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 92.396.134/0001-91

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

1.656.084,001.754.932,26 RECEITA CORRENTE

1.407.738,111.441.920,69 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

1.407.738,111.441.920,69 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

1.305.738,111.401.920,69 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

102.000,0040.000,00 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

11.155,9511.786,03 RECEITAS PATRIMONIAIS

11.155,9511.786,03 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

137.470,64148.218,13 RECEITAS DE SERVIÇOS

137.470,64148.218,13 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

99.719,30153.007,41 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

33.239,6270.184,11 MULTAS E JUROS DE MORA

0,0046.734,98 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

33.239,6223.449,13 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

3.825,579.080,49 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.825,579.080,49 RESTITUIÇÕES

62.654,1173.742,81 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

62.654,1173.742,81 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

0,0032.204,40 RECEITA DE CAPITAL

2.658.550,842.485.126,06 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

1.788.578,061.678.452,44 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

1.784.216,671.672.736,34 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES

746.001,87665.151,61 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

746.001,87665.151,61 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

495.860,46451.177,50 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

165.098,69144.902,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

68.061,7356.392,25 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

16.980,9912.679,72 SENTENÇAS JUDICIAIS

1.038.214,801.007.584,73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

509.493,60538.424,81 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

509.493,60538.424,81 CONTRIBUIÇÕES

528.721,20469.159,92 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

34.470,0033.120,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

11.027,778.822,28 MATERIAL DE CONSUMO

22.627,9721.399,26 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

7.476,007.773,47 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

50.012,8033.940,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

243.214,28231.485,87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.252,381.493,08 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

157.640,00131.125,96 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4.361,395.716,10 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL

4.361,395.716,10 INVESTIMENTOS

Página:1/2

CRTR 6ª RegiãoPeríodo: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício AnteriorExercício Atual

4.361,395.716,10 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

4.361,395.716,10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.569.628,332.542.143,55 OUTROS DESEMBOLSOS

-39.210,1625.178,43FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

-39.210,1625.178,43GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

54.941,0111.369,46CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

11.369,4636.547,89CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

TNR. JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRAJUNIOR

DIRETOR PRESIDENTE

675.124.610-20

CRTR 6ª REGIÃO 00439N

TNR. GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

DIRETOR TESOUREIRO

450.339.940-34

CRTR 6ª REGIÃO 00506N

TIAGO ANTONIELLO

ASSESSOR CONTÁBIL

904.928.540-68

CRC/RS 58.146/O-9

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2016

Página:2/2

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DEÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1 Determinações do TCU

Não houve deliberações do TCU. 

 

89

9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Até o presente momento, não houve a visita do Setor de Controle Interno do CONTER, para auditar ascontas do exercício de 2016.  

 

90

9.3 DANOS AO ERÁRIO

Não houve danos ao erário do CRTR 6ª Região.  

 

91

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Resultado Financeiro As receitas correntes estão representadas por anuidades (receita de contribuições), taxas recebidaspelas inscrições, expedição de credenciais, certificados, certidões e outros serviços, multa e juros sobreos créditos e rendimentos de caderneta de poupança e receitas de dívida ativa. As  despesas  são  escrituradas  pelo  regime  de  competência  e  estão  representadas  por  despesasadministrativas (despesas de custeio), repasse de Cota Parte 1/3 da arrecadação ao Conselho Nacionalde Técnicos em Radiologia (transferências correntes); aquisições de bens móveis (despesas de capital) O  resultado  orçamentário  corresponde  à  diferença  entre  as  receitas  arrecadadas  e  as  despesasempenhadas no exercício, cujo montante apurado no exercício foi um superávit de R$ 108.684,22. Superávit Financeiro DESCRIÇÃO 2016 R e c e i t a s   ( c o r r e n t e   +   c a p i t a l )                                                                                                                           1.787.136,66 D e s p e s a s   ( c o r r e n t e   +capital)                                                                                                                         (1.678.452,44) TOTAL 108.684,22   Foram fatores importantes para o superávit:                                   - Diminuição da inadimplência em 11,80% , em relação ano de 2015; - Aumento nos processos ajuizados; - Uso da ferramenta Protesto; - Notificação dos inadimplentes, no ato da fiscalização.  

 

92

11 - ANEXOS E APÊNDICES 11.1 ANEXOS E APÊNDICES

 

ANEXO - NOTAS EXPLICATIVAS 2016 - NOTAS EXPLICATIVAS 2016 - Vide anexo do tópico11.1 no final da seção

93

NOTAS EXPLICATIVAS 2016 - NOTASEXPLICATIVAS 2016 - Anexo do tópico

11.1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (REAIS)

1. Contexto Operacional O CRTR – 6ª Região, foi instituído pela Resolução CONTER nº 12/88, em obediência aos preceitos da Lei Federal nº 7.394/85, regulamentada por meio do Decreto nº 92.790/86, é um órgão que atua com a finalidade do registro público dos profissionais legalmente habilitados e da fiscalização técnica e ética do exercício da profissão. 2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis As Demonstrações Contábeis do exercício de 2016 foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as disposições na Lei n.º 4.320/64, com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTSP) e aos Princípios de Contabilidade. 3. Práticas Contábeis 3.1 Ativo Circulante O ativo circulante inclui: Caixa e Equivalentes de Caixa, recursos em conta corrente e contas poupanças totalizando R$ 63.036,19. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, saldo de adiantamento de férias totalizando R$ 22.962,65. 3.1.2 Ativo Não-Circulante O Ativo Não Circulante inclui: Créditos a Longo Prazo, que são referentes a Dívida Ativa, que abrangem os créditos em favor da Autarquia, referentes a valores de anuidades até o exercício de 2015, que se encontram em cobrança em execução fiscal (Dívida Ativa da União), cuja certeza e liquidez foram apuradas e estão mensurados por seu valor líquido de realização. Este valor foi obtido através de relatório do sistema siscafw dos profissionais inscritos em Livro de Dívida Ativa nos últimos cinco anos, totalizando R$ 273.136,19. Imobilizado, que é composto pelos bens móveis e imóveis que estão demonstrados ao custo de aquisição, com a dedução da depreciação. BENS MÓVEIS 2016 Mobiliário em Geral 44.522,35 Veiculos 34.830,00 Máquinas e Aparelhos 18.468,70 Equipamentos de Informática 34.693,40 Biblioteca 2.534,70 Utensílios de Copa e Cozinha 215,62 Outros Equipamentos 603,00 BENS IMÓVEIS 2016 Salas e Escritórios 228.070,80 TOTAL 205.603,08 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 2016 Mobiliário em Geral 25.146,29 Veículos 6.289,40 Máquinas e Aparelhos 16.601,58 Equipamentos de Informática 21.854,32 Biblioteca 2.534,70 Utensílios de Copa e Cozinha 194,06 Outros Equipamentos 542,70 BENS IMÓVEIS 2016 Salas e Escritórios 85.192,44 TOTAL 158.335,49 3.2 PASSIVO CIRCULANTE Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais referem-se a valores de encargos sobre folha de pagamento a funcionários, todos com recolhimento no mês subsequente.

DESCRIÇÃO 2016 INSS a Recolher 11.296,95 FGTS a Recolher 4.857,18 PIS a Recolher 368,08 TOTAL 16.522,21 Obrigações Fiscais a Curto Prazo, as obrigações fiscais a curto prazo abrangem retenções efetuadas nos pagamentos de funcionários e fornecedores com recolhimento no mês subsequente. DESCRIÇÃO 2016 TEREZINHA DE PAULA ME 1.335,67 IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER 3.586,74 TOTAL 4.922,41 Provisões a Curto Prazo, as provisões a curto prazo referem-se a valores de férias e respectivos encargos. DESCRIÇÃO 2016 PROVISÃO DE FÉRIAS 30.992,71 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 9.491,60 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 2.585,59 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 323,17 TOTAL 43.393,07 Demais Obrigações a Curto Prazo, referem-se aos valores de recebimento antecipados de Pessoas Físicas e Cota-Parte pagas antecipadamente ao CONTER. DESCRIÇÃO 2016 RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTURO 51.741,04 (-) COTA-PARTE CONTER - ANUIDADES PESSOA FÍSICA 17.245,28 TOTAL 34.495,76 3.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimo a Longo Prazo, empréstimo junto ao CONTER. DESCRIÇÃO 2016 EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - CONTER 32.204,40 TOTAL 32.204,40 4. RESULTADOS ACUMULADOS Patrimônio Líquido , é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente. Em 31/12/2016 ficou assim constituído: DESCRIÇÃO 2016 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 477.130,13 (-) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE 43.929,87 TOTAL 433.200,26 5. RESULTADOS FINANCEIRO O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro em conformidade com a Lei n.º 4.320/64. No exercício de 2016 foi apurado um resultado superavitário de R$ 30.058,46. Superávit Financeiro DESCRIÇÃO 2016 Ativo Financeiro 85.998,84 Passivo Financeiro (55.940,38) TOTAL 30.058,46 TIAGO ANTONIELLO GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR ASSESSOR CONTÁBIL DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE CRC/RS 58.146/O-9 CRTR 6ª REGIÃO 00506N CRTR 6ª REGIÃO 00439N 904.928.540-68 450.339.940-34 675.124.610-20

Assinatura(s)

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOSDiretor Tesoureiro

JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIORDiretor Presidente

TIAGO ANTONIELLOCONTADOR

97

12 - OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 12.1 OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO

 

ANEXO - Parecer ou Relatório da Unidade de Auditoria Interna - Vide anexo do tópico 12.1 no finalda seçãoANEXO - Parecer de Colegiado - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção

98

Parecer de Colegiado - Anexo do tópico12.1

Parecer ou Relatório da Unidade deAuditoria Interna - Anexo do tópico 12.1