204
R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento de Investimento Código/Especificação Total da Despesa 94.406.722.225 VALOR Despesas por Programa 0087 0256 0273 0276 0282 0283 0285 0286 0288 0290 0294 0295 0296 0297 0375 0476 0480 0623 0631 0758 0781 0807 1042 1044 1045 1046 1201 1291 1409 1456 1457 1458 1459 1460 1461 Gestão da Política de Previdência Social Aprimoramento dos Serviços Postais Luz para Todos Gestão da Política de Energia Atuação Internacional na Área de Petróleo Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis Indústria Petroquímica Oferta de Petróleo e Gás Natural Refino de Petróleo Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis Energia na Região Nordeste Energia na Região Sul Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste Energia na Região Norte Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária Produção de Moeda e Documentos de Segurança Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio Energia nos Sistemas Isolados Energia Alternativa Renovável Brasil com Todo Gás Eficiência Energética Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados Desenvolvimento da Agroenergia Vetor Logístico Amazônico Vetor Logístico Centro-Norte Vetor Logístico Leste Vetor Logístico Nordeste Setentrional Vetor Logístico Nordeste Meridional Vetor Logístico Centro-Sudeste 48.000.000 458.310.000 1.311.946.532 82.339.624 4.672.253.000 558.891.000 6.855.782.000 36.695.018.000 19.011.731.000 3.754.347.000 1.411.120.789 1.001.812.741 2.491.539.223 750.927.724 2.050.000 55.995.996 2.141.322.000 41.900.000 1.390.542.961 349.860.580 1.655.907.511 4.423.024.748 1.105.287.558 65.300.000 3.150.513.000 194.559.000 4.705.000 221.708.100 168.158.000 1.600.000 34.450.000 82.749.720 95.762.138 37.446.280 79.861.000 Despesas por Função 04 05 09 10 20 22 23 24 25 26 Administração Defesa Nacional Previdência Social Saúde Agricultura Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte 15.675 7.500.000 80.000.000 228.250.000 5.525.500 1.784.082.580 3.848.649.381 640.196.546 85.846.554.860 1.965.947.683 1

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R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX

Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento de Investimento

Código/Especificação

Total da Despesa 94.406.722.225

VALOR

Despesas por Programa

008702560273027602820283

02850286028802900294029502960297037504760480

062306310758078108071042104410451046120112911409145614571458145914601461

Gestão da Política de Previdência SocialAprimoramento dos Serviços PostaisLuz para TodosGestão da Política de EnergiaAtuação Internacional na Área de PetróleoDistribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e BiocombustíveisIndústria PetroquímicaOferta de Petróleo e Gás NaturalRefino de PetróleoTransporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e BiocombustíveisEnergia na Região NordesteEnergia na Região SulEnergia nas Regiões Sudeste e Centro-OesteEnergia na Região NorteQualidade de Insumos e Serviços AgropecuáriosDesenvolvimento Tecnológico do Setor de EnergiaPesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás NaturalSegurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo BrasileiroDesenvolvimento da Infra-Estrutura AeroportuáriaProdução de Moeda e Documentos de SegurançaAmpliação e Modernização das Instituições Financeiras OficiaisInvestimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de ApoioEnergia nos Sistemas IsoladosEnergia Alternativa RenovávelBrasil com Todo GásEficiência EnergéticaCiência, Tecnologia e Inovação no Complexo da SaúdeSegurança Transfusional e Qualidade do Sangue e HemoderivadosDesenvolvimento da AgroenergiaVetor Logístico AmazônicoVetor Logístico Centro-NorteVetor Logístico LesteVetor Logístico Nordeste SetentrionalVetor Logístico Nordeste MeridionalVetor Logístico Centro-Sudeste

48.000.000 458.310.000

1.311.946.532 82.339.624

4.672.253.000 558.891.000

6.855.782.000 36.695.018.000 19.011.731.000 3.754.347.000 1.411.120.789 1.001.812.741 2.491.539.223

750.927.724 2.050.000 55.995.996

2.141.322.000

41.900.000 1.390.542.961

349.860.580 1.655.907.511 4.423.024.748 1.105.287.558

65.300.000 3.150.513.000

194.559.000 4.705.000

221.708.100 168.158.000

1.600.000 34.450.000 82.749.720 95.762.138 37.446.280 79.861.000

Despesas por Função

04050910202223242526

AdministraçãoDefesa NacionalPrevidência SocialSaúdeAgriculturaIndústriaComércio e ServiçosComunicaçõesEnergiaTransporte

15.675 7.500.000 80.000.000 228.250.000

5.525.500 1.784.082.580 3.848.649.381

640.196.546 85.846.554.860 1.965.947.683

1

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R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX

Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento de Investimento

Despesas por Subfunção

122126303305391572607662663692694721751752753754781784785

Administração GeralTecnologia da InformaçãoSuporte Profilático e TerapêuticoVigilância EpidemiológicaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaIrrigaçãoProdução IndustrialMineraçãoComercializaçãoServiços FinanceirosComunicações PostaisConservação de EnergiaEnergia ElétricaCombustíveis MineraisBiocombustíveisTransporte AéreoTransporte HidroviárioTransportes Especiais

1.444.940.356 3.024.261.368

221.708.100 300.000 600.000

4.705.000 109.918.343

1.763.582.233 2.050.000

474.317.000 1.655.907.511

458.310.000 194.559.000

8.170.188.215 67.903.796.000

263.312.000 1.432.442.961 1.168.162.138 6.113.662.000

Despesas por Função/Subfunção

04

05

09

10

20

22

23

24

25

15.675

7.500.000

80.000.000

228.250.000

5.525.500

1.784.082.580

3.848.649.381

640.196.546

85.846.554.860

122

122

122

126

122

126

303

572

122

126

122

662

663

122

126

694

122

126

721

122

126

607

692

15.675

7.500.000

32.000.000

48.000.000

570.900

1.266.000

221.708.100

4.705.000

5.025.500

500.000

18.450.347

1.763.582.233

2.050.000

744.697.871

1.448.043.999

1.655.907.511

59.480.000

122.406.546

458.310.000

549.031.874

1.374.077.428

109.918.343

474.317.000

Administração

Defesa Nacional

Previdência Social

Saúde

Agricultura

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Administração Geral

Administração Geral

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Suporte Profilático e Terapêutico

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Administração Geral

Produção Industrial

Mineração

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comunicações Postais

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Irrigação

Comercialização

2

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R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX

Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento de Investimento

Despesas por Função/Subfunção

26 1.965.947.683

751

752

753

754

784

785

122

126

305

391

781

784

785

194.559.000

8.170.188.215

67.903.796.000

263.312.000

837.193.000

5.970.162.000

28.168.189

29.967.395

300.000

600.000

1.432.442.961

330.969.138

143.500.000

Transporte

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Combustíveis Minerais

Biocombustíveis

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Vigilância Epidemiológica

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Transporte Aéreo

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

Despesas por Órgão

2000022000240002500028000320003300036000390004100052000

Presidência da RepúblicaMinistério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoMinistério da Ciência e TecnologiaMinistério da FazendaMinistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ExteriorMinistério de Minas e EnergiaMinistério da Previdência SocialMinistério da SaúdeMinistério dos TransportesMinistério das ComunicaçõesMinistério da Defesa

354.501.128 5.525.500 8.150.000

3.965.136.561 225.223.400

87.424.292.535 80.000.000 228.250.000

40.000 640.196.546

1.475.406.555

Fonte de Financiamento

6.0.0.0.00.00

6.1.0.0.00.00

6.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.00

6.2.1.0.00.00

6.2.2.0.00.00

6.3.0.0.00.00

6.3.1.0.00.00

6.3.2.0.00.00

6.9.0.0.00.00

6.9.2.0.00.00

6.9.9.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento

Recursos Próprios

Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido

Tesouro

Controladora

Operações de Crédito de Longo Prazo

Internas

Externas

Outros Recursos de Longo Prazo

Controladora

Outras Fontes

94.406.722.225

62.609.332.636

62.609.332.636

8.169.813.693

861.433.693

7.308.380.000

6.322.308.153

4.393.084.153

1.929.224.000

17.305.267.743

2.587.210.743

14.718.057.000

3

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1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa:

Programa:

Programa:

0087

0256

0273

Gestão da Política de Previdência Social

Aprimoramento dos Serviços Postais

Luz para Todos

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Indicador

Total

Total

Total

Órgão

Órgão

Órgão

Total do Programa ...

Total do Programa ...

Total do Programa ...

48.000.000

458.310.000

1.311.946.532

33000

41000

32000

-

-

-

M. da Previdência Social

M. das Comunicações

M. de Minas e Energia

48.000.000

458.310.000

1.311.946.532

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na áreade previdência social

Garantir e ampliar o acesso e a qualidade dos serviços postais prestados à população

Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo e para escolas, postos de saúde esistemas rurais de bombeamento d'água

Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento PostalTaxa Populacional com Distribuição PostalPercepção dos clientes em relação a suaexpectativa, na atividade de atendimentoPercepção dos clientes em relação a suaexpectativa, na atividade de Distribuição

Número de Unidades Consumidoras Atendidas - NacionalIndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de GoiásÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso do SulÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato GrossoIndice de Unversalização de Energia Elétrica no Estado de AlagoasIndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da BahiaÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do CearáÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do MaranhãoÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da ParaíbaIndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de PernambucoIndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do PiauíÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do NorteÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de SergipeÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do AcreIndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do AmazonasÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do AmapáIndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do ParáÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de RondôniaÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de RoraimaÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de TocantinsÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Espírito SantoÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Minas GeraisÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio de JaneiroÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de São PauloÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do ParanáÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do SulÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Santa Catarina

Ação

Ação

Título

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

4117

3222

3228

4094

4095

Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social

Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição

Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios

Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios

48.000.000

206.950.000

54.920.000

119.140.000

77.300.000

33202

41201

41201

41201

41201

DATAPREV

ECT

ECT

ECT

ECT

-

-

-

-

-

48.000.000

206.950.000

54.920.000

119.140.000

77.300.000

- Infra-estrutura adequada (unidade):

- Rede de atendimento adequada (unidade):

56.883

29.016

4

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1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa:

Programa:

Programa:

Programa:

0273

0276

0282

0283

Luz para Todos

Gestão da Política de Energia

Atuação Internacional na Área de Petróleo

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Indicador

Total

Total

Total

Órgão

Órgão

Órgão

Total do Programa ...

Total do Programa ...

Total do Programa ...

82.339.624

4.672.253.000

558.891.000

32000

32000

32000

-

-

-

M. de Minas e Energia

M. de Minas e Energia

M. de Minas e Energia

82.339.624

4.672.253.000

558.891.000

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na áreade energia

Incorporar novas reservas e aumentar a participação do sistema Petrobras no mercado externo de petróleo, derivados e gás natural

Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviçosna distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis

Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Todas as FontesLInhas de Transmissão Instaladas, com Tensão Igual ou Superior a 230 KvCapacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte HidráulicaCapacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte TermelétricaCapacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte BiomassaCapacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte EólicaConsumo de Energia Eletrica no País

Produção Média de Óleo e Líquido de GásNatural no ExteriorProdução média de gás natural no exteriorCapacidade de Refino Instalada no Exterior

Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool CombustívelTaxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCAQualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no CombustívelTaxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

10WO

11XE

11XI

11XU

11X8

11YL

20C9

6508

6510

8549

2D37

4864

4869

5484

8019

8055

10SO

2B43

2B44

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa Vista (RR)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)

Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissãode Energia Elétrica

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica

Manutenção e Adequação de Navios

Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior

Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior

Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior

Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior

Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior

Implantação de Centro Operacional de Distribuição deGás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias(RJ)

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLPManutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de

9.100.000

97.500.000

198.309.200

228.072.040

91.450.292

687.515.000

16.437.000

35.802.624

100.000

30.000.000

10.113.000

475.564.000

279.274.000

126.000

3.849.515.000

57.661.000

4.500.000

79.200.000

1.000.000

32272

32268

32270

32273

32267

32269

32230

32204

32224

32225

32224

32224

32275

32287

32287

32239

32287

32287

32316

32316

BVENERGIA

CEAL

CERON

ADESA

ELETROACRE

CEPISA

PETROBRAS

ELETRONUCLEAR

ELETRONORTE

ELETROSUL

ELETRONORTE

ELETRONORTE

FIC

PIB BV

PIB BV

BR

PIB BV

PIB BV

LIQUIGÁS

LIQUIGÁS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.100.000

97.500.000

198.309.200

228.072.040

91.450.292

687.515.000

16.437.000

10.000.000

100.000

25.702.624

100.000

30.000.000

10.113.000

475.564.000

279.274.000

126.000

3.849.515.000

57.661.000

4.500.000

79.200.000

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Estabelecimento implantado(unidade):

- Obra executada (% de execução física):

730

13.960

21.348

22.725

4.968

71.830

1

1

1

5

Page 6: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa:

Programa:

Programa:

0283

0285

0286

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Indústria Petroquímica

Oferta de Petróleo e Gás Natural

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Total

Total

Órgão

Órgão

Total do Programa ...

Total do Programa ...

6.855.782.000

36.695.018.000

32000

32000

-

-

M. de Minas e Energia

M. de Minas e Energia

6.855.782.000

36.695.018.000

Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado

Aumentar a oferta de petróleo e gás natural ao mercado, de forma a reduzir a dependência externa, observando os padrões de segurança e as exigências ambientais

Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos

Produção Média de Óleo e Líquido de GásNaturalProdução Média de Gás NaturalTaxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCAVolume de Óleo Derramado - VOD

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

2787

2797

2799

2809

3347

3348

1C61

1C62

124O

124Q

124R

124S

124T

124V

125T

125U

6595

6597

1I72

1J91

111W

117Q

1924

Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis

Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveisManutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisAmpliação da Infra-Estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)

Construção de Unidades de Etilbenzeno e Estireno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ

Construção de Unidade de Etilenoglicol do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ

Construção das Unidades de PTA e PET do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ

Construção de Unidades de Polietileno e Polipropileno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ

Construção da Unidade de Petroquímicos Básicos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ

Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 Mil t/ano de Uréia e 796 Mil t/ano de Amônia

Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA) emIpojuca (PE)

Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE).

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados

Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2020)

Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2010)

Adaptação da Unidade Marítima de Perfuração Semi-Submersível P-23

Construção de Unidades Estacionárias de Produção III(período: 2008 - 2016)

Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2010)

118.153.000

180.553.000

110.102.000

36.584.000

24.699.000

4.100.000

15.580.000

52.275.000

192.786.000

238.485.000

450.319.000

494.281.000

3.655.595.000

201.904.000

607.045.000

825.127.000

77.859.000

44.526.000

3.523.464.000

2.443.902.000

32.862.000

2.398.270.000

59.117.000

32316

32239

32333

32239

32239

32239

32239

32239

32230

32230

32337

32338

32340

32341

32336

32230

32344

32343

32230

32230

32282

32282

32232

32282

32282

LIQUIGÁS

BR

IASA

BR

BR

BR

BR

BR

PETROBRAS

PETROBRAS

CPRJEST

CPRJMEG

CPRJPET

CPRJPOL

CPRJBAS

PETROBRAS

PETROQUÍMICASUAPE

CITEPE

PETROBRAS

PETROBRAS

PNBV

PNBV

BRASOIL

PNBV

PNBV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000

116.960.000

1.193.000

180.553.000

110.102.000

36.584.000

24.699.000

4.100.000

15.580.000

52.275.000

192.786.000

238.485.000

450.319.000

494.281.000

3.655.595.000

201.904.000

607.045.000

825.127.000

77.859.000

44.526.000

3.523.464.000

2.443.902.000

32.862.000

2.398.270.000

59.117.000

- Unidade implantada (unidade):

- Unidade implantada (unidade):

- Projeto implantado (% de execução física):

- Projeto implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Projeto executado (% de execução física):

- Unidade adquirida (unidade):

- Unidade adaptada (% de execução física):

- Unidade construída (% de execução física):

- Projeto executado (% de execução física):

1

20

6

35

9

9

9

9

9

21

61

60

9

3

20

4

1

6

Page 7: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa:

Programa:

0286

0288

Oferta de Petróleo e Gás Natural

Refino de Petróleo

Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 19.011.731.000

32000 -M. de Minas e Energia

19.011.731.000

Ampliar e modernizar o parque de refino, ofertando derivados de petróleo em conformidade com a demanda e qualidade requeridas pelo mercado, maximizando o uso de matéria-prima nacional

Capacidade de Processamento de PetróleoAnual TotalCapacidade de Processamento de PetróleoNacionalCapacidade de Refino Instalada

Ação

Ação

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

2D00

2D01

2D02

2D03

2D04

2751

2753

2759

2761

2851

4109

4237

4393

1C60

1I88

1P65

117R

117S

119J

125M

2767

3125

3129

3135

3143

3151

3155

3157

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás Natural na Região Norte

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás Natural na Região Sul

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás Natural na Região Sudeste

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás Natural na Região Nordeste

Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás NaturalManutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural

Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás NaturalExploração de Petróleo e Gás Natural

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)

Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)

Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão

Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)

Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do Ceará

Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de RefinoModernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, emCubatão (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em SãoFrancisco do Conde (BA)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)

84.217.000

18.972.000

2.558.544.000

2.725.615.000

3.977.102.000

304.664.000

13.474.000

2.303.414.000

2.339.349.000

2.879.739.000

2.153.051.000

854.728.000

8.024.534.000

109.145.000

117.759.000

6.122.788.000

822.919.000

46.650.000

342.727.000

288.782.000

281.128.000

903.820.000

1.777.343.000

610.205.000

473.983.000

1.352.953.000

1.282.689.000

673.851.000

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32282

32230

32230

32230

32230

32230

32330

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PNBV

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

RNEST

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84.217.000

18.972.000

2.558.544.000

2.725.615.000

3.977.102.000

304.664.000

13.474.000

2.303.414.000

2.339.349.000

2.879.739.000

2.153.051.000

854.728.000

8.024.534.000

109.145.000

117.759.000

6.122.788.000

822.919.000

46.650.000

342.727.000

288.782.000

281.128.000

903.820.000

1.777.343.000

610.205.000

473.983.000

1.352.953.000

1.282.689.000

673.851.000

- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):

- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):

- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):

- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):

- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):

- Poço exploratório perfurado (unidade):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Refinaria implantada (% deexecução física):

- Unidade modernizada (% de execução física):

- Refinaria implantada (% deexecução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

2

1

285

7

126

101

8

38

27

4

8

6

68

9

13

1

2

5

3

27

7

Page 8: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa:

Programa:

Programa:

0288

0290

0294

Refino de Petróleo

Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Energia na Região Nordeste

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Total

Total

Órgão

Órgão

Total do Programa ...

Total do Programa ...

3.754.347.000

1.411.120.789

32000

32000

-

-

M. de Minas e Energia

M. de Minas e Energia

3.754.347.000

1.411.120.789

Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte de petróleo, derivados e biocombustíveis adequada ao aumento da demanda e às exigências ambientais

Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Nordeste

Taxa de Participação da Frota de NaviosPróprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e DerivadosTaxa de participação do transporte marítimo no transporte de petróleo e derivadosCapacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e DerivadosExtensão da malha de oleodutos de transporte da PetrobrasTaxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e DerivadosCapacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos da Petrobras

Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia ElétricaAcréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

3161

4108

5085

1C22

1C24

1C59

1I92

10TF

103J

1063

11SW

11UN

111R

111S

125Q

2B38

4107

4451

1C58

1H05

1I58

10NN

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR)

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino

Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção daRefinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)

Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)

Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini- REFAP para 30.000 m3/dia, em Canoas (RS)

Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo(SP)

Contrução de Pier em São Sebastião, para Navios de até 150 mil tpb, e de Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - (SP)Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia

Implantação de Terminal de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis, em Lages (SC)

Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais

Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)

Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)

Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais daIlha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)

Implantação de Terminal, em Barra do Riacho (ES), para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia

Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná

Manutenção e Adequação de Embarcações

Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen) , com 151 MW - (BA)

Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado

Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Senador Carlos Jereissati (Termoceará), com 225 MW - em Pecém (CE)

Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas

1.722.789.000

1.567.438.000

514.762.000

155.886.000

888.000

636.638.000

179.129.000

121.693.000

820.000

755.889.000

137.385.000

28.189.000

254.448.000

184.295.000

1.000.000

70.191.000

1.056.042.000

171.854.000

13.495.000

715.751

12.300.000

66.820.000

32230

32230

32280

32280

32230

32230

32230

32230

32230

32280

32274

32230

32230

32230

32230

32274

32274

32230

32274

32230

32319

32226

32320

32268

PETROBRAS

PETROBRAS

REFAP

REFAP

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

REFAP

TRANSPETRO

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

TRANSPETRO

TRANSPETRO

PETROBRAS

TRANSPETRO

PETROBRAS

FAFEN ENERGIA

CHESF

TERMOCEARÁ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.722.789.000

1.385.796.000

181.642.000

514.762.000

155.886.000

888.000

636.638.000

179.129.000

121.693.000

820.000

755.889.000

137.385.000

28.189.000

254.448.000

184.295.000

1.000.000

70.191.000

735.428.000

320.614.000

171.854.000

13.495.000

715.751

12.300.000

66.820.000

- Obra executada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Navio recebido (unidade):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Comboio construído (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Usina ampliada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

5

1

73

1

14

60

7

1

4

16

81

41

30

1

47

1

45

24.840

8

Page 9: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa:

Programa:

0294

0295

Energia na Região Nordeste

Energia na Região Sul

Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 1.001.812.741

32000 -M. de Minas e Energia

1.001.812.741

Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Sul

Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia ElétricaAcréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV

Ação

Ação

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

10NT

11ZW

11ZX

11ZY

115W

1891

2D61

2D63

2D89

2D91

3375

3379

3390

4476

5107

6556

6644

6675

6749

8777

1F91

1K88

1O50

10D6

10D7

10WI

1127

12DQ

Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAL

Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA

Implantação da Subestação Miranda II (500/230 kV - 250 MVA) e do Seccionamento das Linhas de Transmissão Presidente Dutra - São Luis II - C1 e C2- 500 kV - (MA)Implantação de Linha de Transmissão de Energia Elétrica entre Ribeiro Gonçalves (PI) e Balsas (MA) - (95 km - 230 kV) e de Subestações Associadas - (PI/MA)Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV UTE Termopernambuco- Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE)Implantação de Linha de Transmissão, com 36 km em 230 kV, entre as Subestações São Luís II e III e SE's Associadas (MA)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (MA)

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí

Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de EnergiaElétrica no Estado do Piauí

Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí

Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétricana Região Nordeste

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas

Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de EnergiaElétrica no Estado de Alagoas

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí

Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João, com 77 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 69 kV, com 30 km de extensão (RS)

Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW ede Sistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul)Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul

Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de extensão (MS)

Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com 37,0 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138kV, com 54 km de extensão (SC)

Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW, através deCiclo Combinado, em Canoas (RS)

Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, FaseC, com 350 MW (RS)

Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em

42.473.471

35.100.000

55.900.000

83.751.188

6.300.000

37.350.000

185.822.441

82.253.819

16.610.000

19.963.860

44.639.000

35.560.518

109.918.343

238.298.239

281.553.957

33.000

8.200.000

19.654.000

5.900.000

8.508.202

37.795.575

142.811.534

68.992.603

88.753.141

9.154.457

186.845.000

285.371.000

105.202.884

32269

32224

32224

32226

32224

32224

32226

32226

32269

32269

32268

32269

32226

32226

32226

32230

32268

32268

32268

32269

32225

32225

32225

32225

32225

32230

32276

32225

CEAL

CEPISA

ELETRONORTE

ELETRONORTE

CHESF

ELETRONORTE

ELETRONORTE

CHESF

CHESF

CEPISA

CEPISA

CEAL

CEPISA

CHESF

CHESF

CHESF

PETROBRAS

CEAL

CEAL

CEAL

CEPISA

ELETROSUL

ELETROSUL

ELETROSUL

ELETROSUL

ELETROSUL

PETROBRAS

CGTEE

ELETROSUL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.473.471

35.100.000

55.900.000

83.751.188

6.300.000

37.350.000

185.822.441

82.253.819

16.610.000

19.963.860

44.639.000

35.560.518

109.918.343

238.298.239

281.553.957

33.000

8.200.000

19.654.000

5.900.000

8.508.202

37.795.575

142.811.534

68.992.603

88.753.141

9.154.457

186.845.000

285.371.000

105.202.884

- Consumidor regularizado (unidade):

- Consumidor regularizado (unidade):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Família atendida (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Rede ampliada (% de execução física):

- Rede ampliada (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Obra executada (% de

44.800

36

42

32

9

4

62

55

68

4

58

57

4

32

11

36

8

10

82

32

9

Page 10: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa:

Programa:

0295

0296

Energia na Região Sul

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 2.491.539.223

32000 -M. de Minas e Energia

2.491.539.223

Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração ElétricaAcréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV

Ação

Ação

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

126T

2D94

3372

3380

4471

4493

6556

1A01

1C63

1C65

1D35

1G96

1G97

1G98

1H08

1I87

10WJ

10WL

121X

1853

2192

2194

2200

3292

3360

3414

4469

4477

34 e 69 kV, com 43 km de extensão (SC)

Interligação Elétrica Brasil - Uruguai: Implantação da SE Candiota 525/230kV/600MVA; Seccionamento da LTPresid. Médice-Bagé, 230kV/1 km; Construção das LTs:Presid. Médice-Candiota, 230kV/9 km, e SE Candiota-fronteira Brasil/Uruguai, 525kV/57 kmReforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul

Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)

Adequação Ambiental da Usina Termelétrica PresidenteMédici, Fases A e B, em Candiota (RS)

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétricana Região Sul

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas

Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3° Circuito (345 kV - 92 km)

Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW, (RJ)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ)

Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG)

Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV,com 75 km de extensão - (MG/GO)

Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP)

Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacaé), com 922 MW, em Macaé (RJ)

Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP)

Ampliação da Capacidade de geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)

Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3- Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG)

Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usinade Angra I (RJ)

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito SantoReforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do DistritoFederalModernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG)

Reforços nas Torres de Linhas do Sistema de Transmissão de Itaipu, em 750 kV, nos trechos: Foz do Iguaçu - Ivaiporã; Ivaiporã - Itaberá I e II; e Itaberá - Tijuco Preto I e II (PR/SP)Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), através de Ciclo Combinado

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétricanas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)

35.858.086

10.540.867

4.915.270

3.006.155

8.008.539

14.065.630

492.000

6.119.629

8.569.000

11.697.000

71.575

190.054.861

31.224.993

384.414.545

71.575

1.800.000

8.539.000

271.343.000

51.961.722

3.000.000

51.210.449

117.779.749

36.889.676

26.508.919

71.575

1.418.279

16.806.093

226.137.793

32223

32225

32276

32276

32225

32276

32230

32228

32317

32318

32228

32228

32228

32228

32228

32322

32230

32230

32228

32204

32228

32228

32228

32228

32228

32228

32228

32204

ELETROBRÁS

ELETROSUL

CGTEE

CGTEE

ELETROSUL

CGTEE

PETROBRAS

FURNAS

SFE

TERMORIO

FURNAS

FURNAS

FURNAS

FURNAS

FURNAS

TERMOMACAÉ

PETROBRAS

PETROBRAS

FURNAS

ELETRONUCLEAR

FURNAS

FURNAS

FURNAS

FURNAS

FURNAS

FURNAS

FURNAS

ELETRONUCLEAR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.858.086

10.540.867

4.915.270

3.006.155

8.008.539

14.065.630

492.000

6.119.629

8.569.000

11.697.000

71.575

190.054.861

31.224.993

384.414.545

71.575

1.800.000

8.539.000

271.343.000

51.961.722

3.000.000

51.210.449

117.779.749

36.889.676

26.508.919

71.575

1.418.279

16.806.093

226.137.793

execução física):

- Obra realizada (% de execução física):

- Usina revitalizada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Usina modernizada (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Linha implantada (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Usina modernizada (% de execução física):

- Obra concluída (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Usina ampliada (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução):

- Gerador substituído (% de execução física):

- Usina modernizada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Usina ampliada (% de execução física):

18

12

10

1

5

20

1

15

24

9

1

24

7

43

41

1

4

1

1

10

Page 11: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa:

Programa:

Programa:

Programa:

0296

0297

0375

0476

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Energia na Região Norte

Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Indicador

Total

Total

Total

Órgão

Órgão

Órgão

Total do Programa ...

Total do Programa ...

Total do Programa ...

750.927.724

2.050.000

55.995.996

32000

32000

32000

-

-

-

M. de Minas e Energia

M. de Minas e Energia

M. de Minas e Energia

750.927.724

2.050.000

55.995.996

Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema InterligadoNacional

Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dosprodutores

Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético

Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia ElétricaAcréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv

Taxa de Conformidade de Defensivos AgrícolasTaxa de Conformidade de Corretivos AgrícolasTaxa de Conformidade de Fertilizantes MineraisTaxa de Conformidade de Inoculantes

Taxa de Incorporação de Tecnologia

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

4478

5E88

6486

6556

7066

7068

8549

1H18

104Z

125W

125Y

1897

1907

2C47

3235

4462

4467

869H

2745

2765

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ)

Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas

Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)

Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima

Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - Rio Branco (487 km - 230 kV) - (RO/AC)

Implantação da Estação Retificadora Porto Velho - 500 kV CC - 3150 MW e da Estação Inversora Araraquara 2 - 500kV CC - 2950 MW - Localizadas nos Estados (RO/SP)Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Pará (PA)

Estudo de Viabilidade para Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW

Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétricana Região Norte

Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas

Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica

61.421.279

901.064.356

7.000.000

18.013.000

45.618.823

71.575

12.660.757

18.900.000

65.000.000

60.000.000

200.000.000

20.850.000

100.000

301.350.724

12.500.000

41.120.000

31.107.000

2.050.000

30.140.996

25.855.000

32228

32204

32204

32230

32331

32228

32228

32228

32224

32224

32224

32224

32224

32224

32224

32224

32224

32224

32230

32201

32230

FURNAS

ELETRONUCLEAR

ELETRONUCLEAR

PETROBRAS

UTEJF

FURNAS

FURNAS

FURNAS

ELETRONORTE

ELETRONORTE

ELETRONORTE

ELETRONORTE

ELETRONORTE

ELETRONORTE

ELETRONORTE

ELETRONORTE

ELETRONORTE

ELETRONORTE

PETROBRAS

CEPEL

PETROBRAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.421.279

901.064.356

7.000.000

15.893.000

2.120.000

45.618.823

71.575

12.660.757

18.900.000

65.000.000

60.000.000

200.000.000

20.850.000

100.000

301.350.724

12.500.000

41.120.000

31.107.000

2.050.000

30.140.996

25.855.000

- Usina implantada (% de execução física):

- Usina modernizada (% de execução física):

- Usina modernizada (% de execução física):

- Usina ampliada (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Estação implantada (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Estudo realizado (% de realização):

- Usina ampliada (% de execução física):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

10

9

1

40

24

14

3

60

1

1

1

1

11

Page 12: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa:

Programa:

Programa:

0480

0623

0631

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural

Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Indicador

Total

Total

Total

Órgão

Órgão

Órgão

Total do Programa ...

Total do Programa ...

Total do Programa ...

2.141.322.000

41.900.000

1.390.542.961

32000

52000

52000

-

-

-

M. de Minas e Energia

M. da Defesa

M. da Defesa

2.141.322.000

41.900.000

1.390.542.961

Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviçospara o segmento de petróleo e gás natural

Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil

Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistemade infra-estrutura aeroportuária brasileira

Taxa de Incorporação de Tecnologia

Espaço Aéreo MonitoradoÍndice de Acidentes Aeronáuticos

Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

1O29

117U

124U

2D83

20CZ

2005

2763

4112

4113

4115

4862

4863

2041

1F52

1F53

1F54

1F55

1F56

1F59

1F62

Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)

Implantação de Subestação de Energia Elétrica no Centro de Pesquisas da Petrobrás - CENPES (RJ)

Implantação do Núcleo Experimental de Processos Ecoeficientes - NEPE (MG)

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas daPetrobras - CENPES (RJ)Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Biocombustíveis

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Abastecimento

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural

Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo

Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia

Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ)

Execução de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de Infra-Estruturade Sistemas de Auxílio e Proteção ao Vôo do Novo Complexo Aeroportuário em São Gonçalo do Amarante (RN)Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional de FlorianópolisReforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Brasília.

Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária

179.691.000

8.200.000

12.300.000

82.042.000

95.154.000

158.395.000

103.865.000

796.447.000

280.371.000

34.351.000

160.760.000

229.746.000

41.900.000

21.300.000

9.400.000

58.375.000

22.700.000

17.342.978

7.500.000

140.354.555

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

179.691.000

8.200.000

12.300.000

82.042.000

95.154.000

158.395.000

103.865.000

796.447.000

280.371.000

34.351.000

160.760.000

229.746.000

41.900.000

21.300.000

9.400.000

58.375.000

22.700.000

17.342.978

7.500.000

140.354.555

- Obra executada (% de execução física):

- Unidade implantada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Infra-estrutura aeroportuária adequada

5

11

53

2

11

1

88

66

1

22

16

6

7

14

16

6

5

1

12

Page 13: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa: 0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Ação Título Produto(unidade) Meta Unidade Orçamentária Valor

1J92

1J93

1J95

1J98

1J99

1K02

1M30

1M31

1M32

1M33

1O00

1P49

1P52

1P56

1P63

1P68

10ZA

10ZB

10ZD

10ZE

10Z3

10Z4

10Z5

10Z7

10Z8

106A

4099

7H32

7H34

7H40

7J01

Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador

Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba

Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória

Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal dePassageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá

Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)

Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife

Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)

Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)

Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)

Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre

Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)

Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre

Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista dePouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)

Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Curitiba

Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)

Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória

Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins (MG)

Construção do Terminal de Passageiros 2 do AeroportoInternacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)

Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém (PA)

Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina

Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª Etapa

Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP)

Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo - 3ª Etapa

Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto deJoinville (SC)

Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminalde Passageiros 1 e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão - Rio de Janeiro (RJ)Construção de Viaduto sobre Via de Acesso no Aeroporto Internacional de Brasília

Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária

Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto deJuazeiro do Norte - CE

Ampliação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas - SP

Ampliação e Reforma da Infra-Estrutura Aeroportuáriado Aeroporto Internacional de Aracaju (SE)

Revitalização e Modernização do Terminal de Passageiros 2 e demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)

15.000.000

20.918.252

82.415.914

1.519.171

120.446.563

952.521

2.591.529

33.879.228

43.000.000

47.343.481

1.342.929

18.206.698

12.800.000

5.566.210

24.979.614

25.000.000

500.000

3.918.000

937.500

2.390.000

10.104.313

36.995.392

2.211.000

600.000

27.281.502

5.000.000

211.253.406

26.495.604

19.699.071

11.214.951

299.007.579

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

52212

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

INFRAERO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000.000

20.918.252

82.415.914

1.519.171

120.446.563

952.521

2.591.529

33.879.228

43.000.000

47.343.481

1.342.929

18.206.698

12.800.000

5.566.210

24.979.614

25.000.000

500.000

3.918.000

937.500

2.390.000

10.104.313

36.995.392

2.211.000

600.000

27.281.502

5.000.000

211.253.406

26.495.604

19.699.071

11.214.951

299.007.579

(unidade):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Aeroporto ampliado (% de execução física):

- Aeroporto ampliado (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

100

70

22

5

33

10

17

3

62

41

3

15

50

56

82

5

14

68

55

55

53

12

11

100

38

39

34

100

95

13

Page 14: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa:

Programa:

Programa:

0758

0781

0807

Produção de Moeda e Documentos de Segurança

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Indicador

Total

Total

Total

Órgão

Órgão

Órgão

Total do Programa ...

Total do Programa ...

Total do Programa ...

349.860.580

1.655.907.511

4.423.024.748

25000

25000

20000

22000

24000

2500028000

32000

33000

3600039000

41000

52000

-

-

-

-

-

--

-

-

--

-

-

M. da Fazenda

M. da Fazenda

Presidência da RepúblicaM. Ag., Pec. e AbastecimentoM. da Ciência eTecnologiaM. da FazendaM. Desenv., Ind. Com. ExteriorM. de Minas e EnergiaM. da Previdência SocialM. da SaúdeM. dos TransportesM. das ComunicaçõesM. da Defesa

349.860.580

1.655.907.511

22.631.990

5.525.500

8.150.000

1.959.368.470 225.223.400

1.943.398.348

32.000.000

1.836.900 40.000

181.886.546

42.963.594

Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãosgovernamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selospostais e outros documentos de segurança para o setor público

Melhorar a capacidade de atendimento aos clientes e facilitar à população o acesso ao crédito e aos serviçosbancários

Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual

Taxa de Variação das Transações das Instituições Financeiras Oficiais

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

3274

4105

3252

4106

111G

111U

115V

12BK

12GA

3286

Adequação e Modernização do Parque Industrial

Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento

Instalação de Edifício-Sede

Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)

Instalação de Edifício-Sede

Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras (RJ)

Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)

Instalação de Bens Imóveis

331.410.233

18.450.347

339.402.652

1.316.504.859

3.000.000

12.000.000

7.500.000

86.974.000

20.273.371

203.102.387

25211

25211

25202

25210

25220

25234

25202

25210

25220

25234

25282

32224

25220

52231

32230

32223

20207

20210

25202

25220

25234

28234

CMB

CMB

BASA

BNB

CAIXA

BB

BASA

BNB

CAIXA

BB

BNC

ELETRONORTE

CAIXA

EMGEPRON

PETROBRAS

ELETROBRÁS

CODEBA

CDP

BASA

CAIXA

BB

BNDES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

331.410.233

18.450.347

6.673.676

2.448.000

111.529.999

218.750.977

13.626.866

38.995.201

357.503.497

900.008.148

6.371.147

3.000.000

12.000.000

7.500.000

86.974.000

20.273.371

2.476.387

1.500.000

4.670.000

98.800.000

50.000.000

45.556.000

- Linha de produção modernizada (% de execução física):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Edifício-sede instalado (%de execução física):

- Complexo implantado (% de execução física):

- Edifício-sede construído (% de execução):

- Centro implantado (% de execução física):

- Imóvel adquirido (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado

28

12

4

300

600

4

25

47

3

1

1

1

1

5

7

4

14

Page 15: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa: 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Ação Título Produto(unidade) Meta Unidade Orçamentária Valor

4101

4102

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

771.947.706

436.351.466

36215

20205

20206

20207

20211

24202

25207

25210

25215

25220

25234

25276

25277

25282

28234

32223

32224

32225

32226

32228

32230

32239

32264

32267

32268

32269

32270

32272

32273

32276

32333

33202

41201

20205

20206

20207

20208

20210

20211

20212

22208

22209

24202

25202

25207

25210

25215

25220

25230

25234

25246

25276

25277

25282

28234

32204

32223

32224

32225

32226

32228

32230

32239

32242

32267

32268

32269

32270

32272

32273

32274

32276

32278

32316

32320

32322

32333

32334

33202

HEMOBRÁS

CDC

CODESA

CODEBA

CDRJ

FINEP

SERPRO

BNB

IRB-Brasil Re

CAIXA

BB

EMGEA

ATIVOS S.A.

BNC

BNDES

ELETROBRÁS

ELETRONORTE

ELETROSUL

CHESF

FURNAS

PETROBRAS

BR

ELETROPAR

ELETROACRE

CEAL

CEPISA

CERON

BVENERGIA

ADESA

CGTEE

IASA

DATAPREV

ECT

CDC

CODESA

CODEBA

CODESP

CDP

CDRJ

CODERN

CEASAMINAS

CASEMG

FINEP

BASA

SERPRO

BNB

IRB-Brasil Re

CAIXA

COBRA

BB

BB TURISMO

EMGEA

ATIVOS S.A.

BNC

BNDES

ELETRONUCLEAR

ELETROBRÁS

ELETRONORTE

ELETROSUL

CHESF

FURNAS

PETROBRAS

BR

PETROQUISA

ELETROACRE

CEAL

CEPISA

CERON

BVENERGIA

ADESA

TRANSPETRO

CGTEE

PIFCo

LIQUIGÁS

TERMOCEARÁ

TERMOMACAÉ

IASA

PETROBIO

DATAPREV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

200.000

500.000

1.331.001

1.000.000

6.500.000

20.000.000

6.156.000

9.551.034

61.830.000

280.837.780

69.458

22.320

13.436

8.175.000

16.089.977

2.150.000

1.331.297

25.667.537

13.920.511

194.866.000

1.568.000

15.675

280.000

2.500.000

7.986.500

3.235.580

500.000

34.524.000

572.600

794.000

20.000.000

49.760.000

400.000

1.000.000

1.000.001

4.000.000

500.000

1.000.000

240.800

199.500

237.550

800.000

578.879

10.000.000

10.500.088

3.493.732

54.954.882

4.062.046

41.054.244

2.000.000

326.450

70.000

6.062.522

18.614.000

3.000.000

8.332.780

4.350.000

5.908.884

27.378.682

25.621.691

105.036.000

2.240.000

22.000

2.083.213

10.000.000

7.269.100

2.763.200

2.258.446

17.700.000

7.826.000

357.876

1.476.000

500.000

1.215.000

985.000

14.000

3.708.000

12.000.000

(unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

2

15

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1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa:

Programa:

0807

1042

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia nos Sistemas Isolados

Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 1.105.287.558

32000 -M. de Minas e Energia

1.105.287.558

Ampliar a oferta de geração e transmissão de energia elétrica e reduzir as perdas técnicas e comerciais nos sistemas isolados

Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia ElétricaÍndice de Perdas Técnicas e Comerciais das Empresas Federalizadas nos SistemasIsoladosAcréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv

Ação

Ação

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

4103

4105

1H19

10C6

10OA

10O6

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 104 MW

Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Boa Vista Energia (RR)Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais (AM)

Modernização e Adequação de Sistema de

2.877.287.368

4.588.450

2.900.000

1.694.337

18.955.208

12.849.590

36215

39214

41201

52212

20205

20206

20207

20208

20210

20211

20212

22208

22209

22212

24202

25202

25207

25210

25215

25220

25230

25234

25246

25276

25277

25282

28234

32204

32223

32224

32225

32226

32228

32230

32239

32242

32267

32268

32269

32270

32272

32273

32274

32276

32278

32287

32308

32316

32317

32331

32333

32334

36215

39214

41201

41202

52212

22208

22209

22212

32224

32272

32273

HEMOBRÁS

CODOMAR

ECT

INFRAERO

CDC

CODESA

CODEBA

CODESP

CDP

CDRJ

CODERN

CEASAMINAS

CASEMG

CEAGESP

FINEP

BASA

SERPRO

BNB

IRB-Brasil Re

CAIXA

COBRA

BB

BB TURISMO

EMGEA

ATIVOS S.A.

BNC

BNDES

ELETRONUCLEAR

ELETROBRÁS

ELETRONORTE

ELETROSUL

CHESF

FURNAS

PETROBRAS

BR

PETROQUISA

ELETROACRE

CEAL

CEPISA

CERON

BVENERGIA

ADESA

TRANSPETRO

CGTEE

PIFCo

PIB BV

TAG

LIQUIGÁS

SFE

UTEJF

IASA

PETROBIO

HEMOBRÁS

CODOMAR

ECT

TELEBRÁS

INFRAERO

CEASAMINAS

CASEMG

CEAGESP

ELETRONORTE

BVENERGIA

ADESA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

470.900

20.000

9.720.000

13.000.000

400.000

1.000.000

1.000.001

3.000.000

1.000.000

1.000.000

83.800

100.000

200.000

200.000

850.000

24.908.666

100.000.000

5.047.204

16.507.210

399.872.819

3.137.954

643.348.851

1.000.000

740.000

200.000

87.552.895

152.878.400

15.000.000

7.549.867

14.700.000

6.135.154

42.915.468

47.980.526

992.787.000

25.972.000

444.000

14.648.190

29.350.000

10.067.000

17.020.600

7.097.045

28.916.200

12.713.000

1.789.378

492.000

689.000

1.640.000

5.000.000

1.476.000

173.000

100.000

2.448.000

1.266.000

20.000

122.000.000

406.546

22.463.594

2.350.500

1.937.950

300.000

2.900.000

1.694.337

18.955.208

- Usina ampliada (% de execução física):

- Consumidor regularizado (unidade):

- Consumidor regularizado (unidade):

1

1.980

27.798

16

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1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa:

Programa:

1042

1044

Energia nos Sistemas Isolados

Energia Alternativa Renovável

Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 65.300.000

32000 -M. de Minas e Energia

65.300.000

Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais

Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz EnergéticaTaxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Elétrica

Ação Título Produto(unidade) Meta Unidade Orçamentária Valor

101Z

105D

1183

1721

2C49

2009

2775

2789

3243

3259

3261

3263

3267

3277

3381

3398

4431

4877

4881

4886

6548

6549

7F43

7104

7110

8042

8044

8778

8779

8780

Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CERON (RO)

Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)

Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC)

Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)

Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termelétricas - (AM)

Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dosSistemas Isolados

Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica (AM)

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia

Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Amapá

Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-Manacapuru (77,1 km - 69 kV) e da Linha de Transmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km - 34,5 kV)e Subestações Associadas (AM)Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW, para Operação Bicombustível

Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)

Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmicade Energia Elétrica (AM)

Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica - (AM)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Rondônia

Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)

Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)

Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia

Manutenção de Sistemas de Transmissão e Subtransmissão de Energia Elétrica (AM)

Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia

Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)Implantação de Sistemas de Subtransmissão de EnergiaElétrica, em 138/69/34,5 kV (AM)

Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases 1 e 2, com 480 MW (AM)

Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica (AM)

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica (AM)

7.946.934

7.722.400

35.209.250

11.361.000

31.160.000

46.178.000

100.000

235.867

9.500.000

23.000.000

22.195.547

72.797.133

164.090.000

7.460.000

61.709.760

265.257.800

7.372.584

19.168.100

13.279.000

35.963.000

3.600.000

17.010.000

12.228.382

100.000

100.000

100.889.462

32.199.712

12.864.000

3.689.894

44.500.598

32270

32272

32267

32273

32273

32224

32273

32270

32272

32224

32273

32273

32273

32273

32273

32270

32273

32272

32267

32270

32273

32270

32270

32223

32273

32273

32273

32273

32267

32272

32273

CERON

BVENERGIA

ELETROACRE

ADESA

ADESA

ELETRONORTE

ADESA

CERON

BVENERGIA

ELETRONORTE

ADESA

ADESA

ADESA

ADESA

ADESA

CERON

ADESA

BVENERGIA

ELETROACRE

CERON

ADESA

CERON

CERON

ELETROBRÁS

ADESA

ADESA

ADESA

ADESA

ELETROACRE

BVENERGIA

ADESA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.849.590

7.946.934

7.722.400

35.209.250

11.361.000

31.160.000

46.178.000

100.000

235.867

9.500.000

23.000.000

22.195.547

72.797.133

164.090.000

7.460.000

61.709.760

265.257.800

7.372.584

19.168.100

13.279.000

35.963.000

3.600.000

17.010.000

12.228.382

100.000

100.000

100.889.462

32.199.712

12.864.000

3.689.894

44.500.598

- Consumidor regularizado (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Parque revitalizado (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Linha implantada (% de execução física):

- Usina adaptada (% de execução física):

- Parque revitalizado (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Rede ampliada (% de execução física):

- Gasoduto implantado (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Rede ampliada (% de execução física):

- Rede ampliada (% de execução física):

- Rede ampliada (% de execução física):

21.790

1

32

28

37

3

43

46

38

44

27

45

40

54

1

1

1

64

24

38

17

Page 18: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa:

Programa:

Programa:

Programa:

1044

1045

1046

1201

Energia Alternativa Renovável

Brasil com Todo Gás

Eficiência Energética

Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Indicador

Total

Total

Total

Órgão

Órgão

Órgão

Total do Programa ...

Total do Programa ...

Total do Programa ...

3.150.513.000

194.559.000

4.705.000

32000

32000

36000

-

-

-

M. de Minas e Energia

M. de Minas e Energia

M. da Saúde

3.150.513.000

194.559.000

4.705.000

Promover o uso de gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a capacidadee a flexibilidade de seu transporte

Reduzir o desperdício e o uso ineficiente de energia

Estabelecer uma estratégia nacional de desenvolvimento einovação para o complexo produtivo de bens e serviços desaúde no país, por intermédio da interação entre saúde, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no complexo de saúde, orientando, apoiando e realizando investimentos para a produção científica e de insumos estratégicos para a saúde

Volume de Vendas de Gás Natural no BrasilCapacidade da rede de dutos para o transporte de gás naturalExtensão da malha de gasodutos da Petrobras

Energia Elétrica EconomizadaQuantidade de Petróleo Conservada

Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela FiocruzNúmero de Patentes DepositadasNúmero de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela FiocruzTaxa de Pesquisas Publicadas em

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

10WE

10WG

1C51

103Y

11Y6

12AX

12AY

12BB

12HM

125K

125R

4861

4867

5159

7046

7048

8020

8022

4394

Estudos para Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível

Estudos para Implantação de Unidades para Geração deEnergia Térmica Utilizando Energia Solar

Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 km

Ampliação da Capacidade de Transporte do Gasoduto Bolívia-Brasil, no Trecho Paulínia (SP) - Araucária (PR), de 7,4 milhões de m3/dia para 12,6 milhões de m3/diaImplantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM) - Imobilizações Petrobrás

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste

Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus(AM), com 417 km

Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória (ES)

Estudos para Implantação do Complexo de GNL

Estudo para Implantação de Unidade Flutuante de Liquefação de GNL Embarcada (GNLE)

Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)

Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras

Disponibilização de Estações de Entrega e de Mediçãodo Gasoduto Bolívia-Brasil

Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras

57.674.000

7.626.000

9.284.000

50.849.000

2.460.000

760.925.000

1.662.468.000

12.995.000

3.936.000

69.700.000

73.800.000

387.884.000

45.622.000

8.200.000

4.100.000

2.460.000

8.111.000

47.719.000

194.559.000

32230

32230

32308

32271

32230

32308

32308

32308

32230

32230

32230

32230

32308

32271

32308

32230

32230

32230

32271

32271

32230

PETROBRAS

PETROBRAS

TAG

TBG

PETROBRAS

TAG

TAG

TAG

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

TAG

TBG

TAG

PETROBRAS

PETROBRAS

PETROBRAS

TBG

TBG

PETROBRAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.674.000

7.626.000

9.284.000

50.849.000

2.460.000

760.925.000

1.662.468.000

12.995.000

3.936.000

69.700.000

73.800.000

147.616.000

240.268.000

4.672.000

40.950.000

8.200.000

4.100.000

2.460.000

8.111.000

47.719.000

194.559.000

- Obra executada (% de execução física):

- Capacidade instalada (kW equivalente):

- Gasoduto implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Direito de passagem adquirido (km):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Estudo realizado (% de execução):

- Estudo realizado (% de execução):

- Obra executada (% de execução física):

- Usina modernizada (% de execução):

- Obra executada (% de execução física):

- Unidade construída (unidade):

- Sistema implantado (unidade):

27

200

25

11

27

20

38

12

1

1

1

1

13

1

1

1

18

Page 19: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa:

Programa:

Programa:

Programa:

Programa:

1201

1291

1409

1456

1457

Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde

Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados

Desenvolvimento da Agroenergia

Vetor Logístico Amazônico

Vetor Logístico Centro-Norte

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Total

Total

Total

Total

Órgão

Órgão

Órgão

Órgão

Total do Programa ...

Total do Programa ...

Total do Programa ...

221.708.100

168.158.000

1.600.000

34.450.000

36000

32000

20000

-

-

-

M. da Saúde

M. de Minas e Energia

Presidência da República

221.708.100

168.158.000

1.600.000

Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados sangüíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sangüínea e de má formação das hemáceas

Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética nacional, de forma sustentável e competitiva

Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AC, AM, RR e RO e oeste dos estados do PA e MT

Revistas de Relevante Importância para a Comunidade CientíficaNúmero de Pesquisas Realizadas na Região SulCapacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico AmazônicoNúmero de Pesquisas Realizadas na Região NorteNúmero de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste

Consumo por paciente de fatores de Coagulação VIII (Hemofilia A)Taxa de Doação de Sangue

Taxa de Participação da Agroenergia na Matriz Energética Nacional

Frete Unitário no Vetor Logístico AmazônicoTarifa Unitária no Vetor Logístico AmazônicoÍndice de Cobertura no Vetor Logístico AmazônicoTempo Médio de Percurso no Vetor Logístico AmazônicoTempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico AmazônicoTempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico AmazônicoFluxo Máximo de Veículos por Rodovia noVetor Logístico AmazônicoCapacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Amazônico

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

8641

1G99

1H00

124I

124J

124N

124X

124Y

124Z

20CA

10O4

10W2

Aperfeiçoamento e Inovação em Hemoderivados e em Biotecnologia

Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia

Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Candeias (BA)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Montes Claros (MG)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Quixadá (CE)

Implantação de Unidade Esmagadora na Usima de Biodiesel de Quixada (CE)

Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel de Candeias (BA)

Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel de Montes Claros (MG)

Manutenção da Infra-Estrutura das Unidades de Produção de Biocombustíveis

Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de Santarém (PA)

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA)

4.705.000

200.000

221.508.100

46.474.000

17.570.000

17.570.000

14.679.000

14.679.000

14.679.000

42.507.000

600.000

1.000.000

36215

36215

36215

32334

32334

32334

32334

32334

32334

32334

20210

20210

HEMOBRÁS

HEMOBRÁS

HEMOBRÁS

PETROBIO

PETROBIO

PETROBIO

PETROBIO

PETROBIO

PETROBIO

PETROBIO

CDP

CDP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.705.000

200.000

221.508.100

46.474.000

17.570.000

17.570.000

14.679.000

14.679.000

14.679.000

42.507.000

600.000

1.000.000

- Estudo apoiado (unidade):

- Laboratório implantado (% de execução física):

- Fábrica implantada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Unidade implantada (% de execução física):

- Unidade implantada (% de execução física):

- Unidade implantada (% de execução física):

- Ação implementada (% de execução):

- Sistema implantado (% de execução):

5

20

12

52

52

52

52

52

52

100

100

19

Page 20: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programas de Governo R$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programa:

Programa:

1457

1458

Vetor Logístico Centro-Norte

Vetor Logístico Leste

Objetivo Indicador TotalÓrgão

Total do Programa ...

Total do Programa ... 82.749.720

20000

20000

-

-

Presidência da República

Presidência da República

34.450.000

82.749.720

Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AP, MA e TO e leste dos estados do PA e MT

Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região do DF, dos estados de MG, ES e RJ enordeste do estado de GO

Número de Pesquisas Realizadas na Região NorteNúmero de Pesquisas Realizadas na Região SudesteTempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-NorteTempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-NorteTempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-NorteÍndice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-NorteTarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-NorteFrete Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte

Frete Unitário no Vetor Logístico LesteTarifa Unitária no Vetor Logístico LesteÍndice de Cobertura no Vetor Logístico LesteTempo Médio de Percurso no Vetor Logístico LesteTaxa de Esquemas Terapêuticos para Tratamento da Tuberculose Disponibilizado pelo SUSTaxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas IndígenasFluxo Máximo de Veículos por Rodovia noVetor Logístico LesteCapacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Leste

Ação

Ação

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

1C86

10OC

10OO

10VU

10W1

11WH

11X0

130R

130S

20AR

6504

1J79

10QR

10VS

10VW

100Y

11HG

11LV

11LY

12IE

Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)

Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)

Construção de Estacionamento para Apoio às Operaçõesna Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Vila do Conde (PA)

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA)

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)

Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA)

Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso no Porto de Vilado Conde (PA)

Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Vila do Conde

Instalação de Defensas Portuárias no Terminal de Outeiro

Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e Bacia deEvolução do Porto de Belém (PA)

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória

Recuperação da Plataforma Operacional dos Berços 201e 202 do Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)

Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)

Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)

100.000

600.000

1.500.000

1.500.000

2.500.000

100.000

12.400.000

2.250.000

1.500.000

6.000.000

6.000.000

1.301.921

6.000.000

3.010.000

3.010.000

2.200.000

3.010.000

2.000.000

1.250.000

1.010.000

20210

20210

20210

20210

20210

20210

20210

20210

20210

20210

20210

20206

20206

20211

20211

20211

20211

20206

20206

20211

CDP

CDP

CDP

CDP

CDP

CDP

CDP

CDP

CDP

CDP

CDP

CODESA

CODESA

CDRJ

CDRJ

CDRJ

CDRJ

CODESA

CODESA

CDRJ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

600.000

1.500.000

1.500.000

2.500.000

100.000

12.400.000

2.250.000

1.500.000

6.000.000

6.000.000

1.301.921

6.000.000

3.010.000

3.010.000

2.200.000

3.010.000

2.000.000

1.250.000

1.010.000

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução):

- Sistema implantado (% de execução):

- Estudo realizado (%):

- Obra executada (% de execução física):

- Defensa instalada (% de execução física):

- Defensa instalada (% de execução física):

- Dragagem realizada (mil m³):

- Estudo realizado (unidade):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução):

- Sistema implantado (% de execução):

- Obra executada (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução):

- Obra realizada (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

5

21

100

100

100

1

36

100

100

93

1

3

60

13

10

76

30

62

35

25

20

Page 21: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programa:

Programa:

1458

1459

Vetor Logístico Leste

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 95.762.138

20000 -Presidência da República

95.762.138

Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do PI, CE, RN, PB, PE eAL

Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste SetentrionalFluxo Máximo de Veículos por Rodovia noVetor Logístico Nordeste SetentrionalTempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste SetentrionalTempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste SetentrionalTempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste SetentrionalÍndice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste SetentrionalTarifa Unitária no Vetor Logístico Nordeste SetentrionalConcentração de Sólidos em Suspensão naEstação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul

Ação

Ação

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

12IF

12IG

12IQ

131E

20BA

3E70

3E72

3E74

3E77

3E78

3E79

3338

3340

3341

3503

6504

7E69

7362

7376

7390

7412

1D15

10EE

10OU

Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Itaguaí

Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)

Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba noPorto de Vitória (ES)

Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro

Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza

Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES)

Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103

Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)

Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ)

Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)

Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)

Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente

Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)

Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)

Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto deItaguaí (RJ)

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)

Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte

Construção de Armazém para Carga Geral no Porto de Fortaleza (CE)

100.000

100.000

100.000

740.000

200.000

100.000

103.178

2.311.621

4.000.000

100.000

42.000.000

100.000

100.000

600.000

100.000

5.010.000

100.000

100.000

100.000

1.760.000

2.133.000

1.050.000

100.000

3.200.000

20211

20211

20206

20211

20206

20211

20211

20211

20211

20206

20206

20206

20211

20211

20211

20206

20206

20211

20211

20206

20211

20211

20211

20212

20212

20205

CDRJ

CDRJ

CODESA

CDRJ

CODESA

CDRJ

CDRJ

CDRJ

CDRJ

CODESA

CODESA

CODESA

CDRJ

CDRJ

CDRJ

CODESA

CODESA

CDRJ

CDRJ

CODESA

CDRJ

CDRJ

CDRJ

CODERN

CODERN

CDC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

100.000

100.000

740.000

100.000

100.000

100.000

103.178

2.311.621

4.000.000

100.000

42.000.000

100.000

100.000

600.000

100.000

3.000.000

2.010.000

100.000

100.000

100.000

1.760.000

2.133.000

1.050.000

100.000

3.200.000

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (km):

- Sistema modernizado (% de execução física):

- Plano implantado (unidade):

- Plano implantado (unidade):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Área desapropriada (m²):

- Obra executada (% de execução física):

- Estudo realizado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Dragagem realizada (mil m³):

- Obra executada (% de execução física):

- Dragagem realizada (mil m³):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

18

2

1

2

5

12

1

20

29

96

60

51

2

2

5.200

8

20

13

1

4

1

44

100

55

1

100

21

Page 22: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programa:

Programa:

1459

1460

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 37.446.280

20000 -Presidência da República

37.446.280

Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da BA e SE

Concentração de Sólidos em Suspensão naEstação Rio Paraíba do SulDemanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São FranciscoÍndice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste MeridionalDemanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas)Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "Ponte Raul Soares"na Bacia do Rio São FranciscoTempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste MeridionalFluxo Máximo de Veículos por Rodovia noVetor Logístico Nordeste MeridionalCapacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste Meridional

Ação

Ação

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

10OW

10RW

10VP

10VV

122V

123K

123Q

130W

1307

131I

1893

2C05

2D18

5490

6504

7417

7429

1C70

1D07

1D39

10PA

10P1

10RX

10VQ

11TV

20BA

Implantação de Sistema de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)

Obras de Recuperação e de Adequação de Infra-Estrutura no Porto de Natal (RN)

Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)

Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)

Ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)

Implantação de Novo Sistema de Combate a Incêndio noPorto de Fortaleza (CE)

Adequação do Sistema de Abastecimento de Água a Navios no Porto de Fortaleza (CE)

Instalação de Tomadas para Contêineres Frigorificos no Porto de Fortaleza

Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petroleiro do Porto de Fortaleza (CE)

Aquisição de Armazém Estruturado Removível para o Porto de Fortaleza

Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza

Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)

Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN)

Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente

Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)

Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE)

Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)

Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)

Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)

Implantação de Sinalização Visual Planejada do Portode Aratu (BA)

Repotencialização do Sistema de Movimentação de Granéis Sólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA)

Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura noPorto de Ilhéus (BA)

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)

Estudos e Projetos para Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)

Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a

2.450.000

100.000

1.400.000

400.000

54.600.000

1.060.000

710.000

2.500.000

100.000

810.000

2.000.000

12.919.638

7.092.500

100.000

800.000

3.570.000

800.000

100.000

7.946.280

8.975.680

100.000

16.000.000

100.000

1.024.320

100.000

100.000

20205

20212

20212

20212

20212

20205

20205

20205

20205

20205

20205

20212

20212

20205

20205

20205

20205

20207

20207

20207

20207

20207

20207

20207

20207

CDC

CODERN

CODERN

CODERN

CODERN

CDC

CDC

CDC

CDC

CDC

CDC

CODERN

CODERN

CDC

CDC

CDC

CDC

CODEBA

CODEBA

CODEBA

CODEBA

CODEBA

CODEBA

CODEBA

CODEBA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.450.000

100.000

1.400.000

400.000

54.600.000

1.060.000

710.000

2.500.000

100.000

810.000

2.000.000

12.919.638

7.092.500

100.000

800.000

3.570.000

800.000

100.000

7.946.280

8.975.680

100.000

16.000.000

100.000

1.024.320

100.000

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Instalação elétrica realizada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra concluída (% de execução física):

- Derrocagem realizada (m³):

- Estudo realizado (unidade):

- Obra executada (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Serviço executado (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Sinalização implantada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Estudo realizado (unidade):

82

1

47

32

36

71

71

100

1

100

100

63

8

74

100

10

34

80

10

100

1

20

7

22

Page 23: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

Programa:

Programa:

1460

1461

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 79.861.000

20000 -Presidência da República

79.861.000

Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO

Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-SudesteFluxo Máximo de Veículos por Rodovia noVetor Logístico Centro-SudesteTempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-SudesteTempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-SudesteTempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-SudesteÍndice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-SudesteTarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-SudesteFrete Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste

Ação

Ação

Título

Título

Produto(unidade)

Produto(unidade)

Meta

Meta

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

6504

1C66

1C67

1K07

10VR

10ZQ

122T

3E66

3E69

Pandemia de Influenza

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Portode Santos - No Município de Guarujá (SP)

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Portode Santos - no Município de Santos (SP)

Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP)

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)

Implantação de Sistema Autônomo de Captação, Tratamento e Distribuição de Água Potável e Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)

Estudos e Projetos da Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos(SP)

Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)

3.000.000

20.900.000

29.000.000

5.000.000

5.394.000

6.967.000

6.000.000

6.500.000

100.000

20207

20207

20208

20208

20208

20208

20208

20208

20208

20208

CODEBA

CODEBA

CODESP

CODESP

CODESP

CODESP

CODESP

CODESP

CODESP

CODESP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

3.000.000

20.900.000

29.000.000

5.000.000

5.394.000

6.967.000

6.000.000

6.500.000

100.000

- Plano implantado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Trecho pavimentado (km):

- Trecho pavimentado (km):

- Sistema adequado (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execução física):

- Estudo realizado (unidade):

- Dragagem realizada (mil m³):

- Serviço executado (% de execução física):

18

10

2

1

24

8

9

1

4

1

23

Page 24: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

20000Órgão: Presidência da República

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 354.501.128

0807

1456

1457

1458

1459

1460

1461

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Vetor Logístico Amazônico

Vetor Logístico Centro-Norte

Vetor Logístico Leste

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Vetor Logístico Centro-Sudeste

22.631.990

1.600.000

34.450.000

82.749.720

95.762.138

37.446.280

79.861.000

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 354.501.128

Função

122

126

305

391

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Vigilância Epidemiológica

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Transporte Hidroviário

15.148.189

7.483.801

300.000

600.000

330.969.138

Subfunção

20205

20206

20207

20208

20210

20211

20212

Companhia Docas do Ceará - CDC

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

19.100.000

62.551.921

43.253.670

86.861.000

39.050.000

25.697.799

77.986.738

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

354.501.128

45.973.990

45.973.990

308.527.138

308.527.138

308.527.138

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 354.501.128

122

126

305

391

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Vigilância Epidemiológica

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Transporte Hidroviário

15.148.189

7.483.801

300.000

600.000

330.969.138

24

Page 25: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

20000Órgão: Presidência da República

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:20205 Companhia Docas do Ceará - CDC

TOTAL 19.100.000

0807

1459

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

1.000.000

18.100.000

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 19.100.000

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

600.000

400.000

18.100.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

19.100.000

1.600.000

1.600.000

17.500.000

17.500.000

17.500.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 19.100.000

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

600.000

400.000

18.100.000

25

Page 26: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807

1459

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

1.000.000

18.100.000

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20205 Companhia Docas do Ceará - CDC

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

1459.6504

1459.10OU

1459.10OW

1459.123K

1459.123Q

1459.130W

1459.1307

1459.131I

1459.1893

1459.5490

1459.7417

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Ceará

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Ceará

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Ceará

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente - No Estado do Ceará

Construção de Armazém para Carga Geral no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Implantação de Sistema de Defensas no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Implantação de Novo Sistema de Combate a Incêndio no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Adequação do Sistema de Abastecimento de Água a Navios no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Instalação de Tomadas para Contêineres Frigorificos no Porto de Fortaleza - No Estado do Ceará

Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e PierPetroleiro do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Aquisição de Armazém Estruturado Removível para o Portode Fortaleza - No Estado do Ceará

Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Portode Fortaleza - No Estado do Ceará

Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

200.000

400.000

400.000

800.000

3.200.000

2.450.000

1.060.000

710.000

2.500.000

100.000

810.000

2.000.000

100.000

3.570.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0023

0023

0023

0023

0023

0023

0023

0023

0101

0023

0101

0023

0023

0023

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

200.000

400.000

400.000

800.000

3.200.000

2.450.000

1.060.000

710.000

2.500.000

100.000

810.000

2.000.000

100.000

3.570.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente

Construção de Armazém para Carga Geral no Porto de Fortaleza (CE)

Implantação de Sistema de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)

Implantação de Novo Sistema de Combate a Incêndio no Porto de Fortaleza (CE)

Adequação do Sistema de Abastecimento de Água a Navios no Porto de Fortaleza (CE)

Instalação de Tomadas para Contêineres Frigorificos no Porto de Fortaleza

Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e PierPetroleiro do Porto de Fortaleza (CE)

Aquisição de Armazém Estruturado Removível para o Portode Fortaleza

Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Portode Fortaleza

Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)

Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)

200.000

400.000

400.000

800.000

3.200.000

2.450.000

1.060.000

710.000

2.500.000

100.000

810.000

2.000.000

100.000

3.570.000

26.122

26.122

26.126

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

0807

1459

1459

1459

1459

1459

1459

1459

1459

1459

1459

1459

- Estudo realizado (unidade):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Instalação elétrica realizada(% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Derrocagem realizada (m³):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

8

100

82

71

71

100

1

100

100

63

74

4101

4102

4103

6504

10OU

10OW

123K

123Q

130W

1307

131I

1893

5490

7417

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

26

Page 27: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20205 Companhia Docas do Ceará - CDC

Total 19.100.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

1459.7429 Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

800.000.0023

I 4-INV 2 090 495 800.000

Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE)

800.00026.7841459

- Sistema implantado (% de execução física):

100

7429.

27

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1

20000Órgão: Presidência da República

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:20206 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

TOTAL 62.551.921

0807

1458

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Vetor Logístico Leste

2.500.000

60.051.921

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 62.551.921

Função

122

126

305

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Vigilância Epidemiológica

Transporte Hidroviário

1.500.000

1.000.000

100.000

59.951.921

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

62.551.921

3.000.000

3.000.000

59.551.921

59.551.921

59.551.921

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 62.551.921

122

126

305

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Vigilância Epidemiológica

Transporte Hidroviário

1.500.000

1.000.000

100.000

59.951.921

28

Page 29: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807

1458

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Vetor Logístico Leste

2.500.000

60.051.921

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20206 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

1458.20BA

1458.6504

1458.1J79

1458.10QR

1458.11LV

1458.11LY

1458.12IQ

1458.3E77

1458.3E78

1458.3E79

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Espírito Santo

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Espírito Santo

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Espírito Santo

Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza - No Estado do Espírito Santo

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente - No Estado do Espírito Santo

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória - No Estado do Espírito Santo

Recuperação da Plataforma Operacional dos Berços 201 e 202 do Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo

Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barrado Riacho (ES) - No Estado do Espírito Santo

Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES) - No Estado do Espírito Santo

Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo

Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES) - No Estado do Espírito Santo

Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103 - No Estado do Espírito Santo

Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo

500.000

1.000.000

1.000.000

100.000

3.000.000

1.301.921

6.000.000

2.000.000

1.250.000

100.000

4.000.000

100.000

42.000.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0032

0032

0032

0032

0032

0032

0032

0032

0032

0032

0032

0032

0032

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

500.000

1.000.000

1.000.000

100.000

3.000.000

1.301.921

6.000.000

2.000.000

1.250.000

100.000

4.000.000

100.000

42.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória

Recuperação da Plataforma Operacional dos Berços 201 e 202 do Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)

Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barrado Riacho (ES)

Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)

Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)

Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES)

Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103

Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)

Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)

500.000

1.000.000

1.000.000

100.000

3.000.000

1.301.921

6.000.000

2.000.000

1.250.000

100.000

4.000.000

100.000

42.000.000

100.000

26.122

26.122

26.126

26.305

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

0807

1458

1458

1458

1458

1458

1458

1458

1458

1458

1458

1458

- Plano implantado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra realizada (% de execuçãofísica):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Obra executada (km):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

5

20

3

60

62

35

1

96

60

51

4101

4102

4103

20BA

6504

1J79

10QR

11LV

11LY

12IQ

3E77

3E78

3E79

3503

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

29

Page 30: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20206 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Total 62.551.921

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

1458.3503

1458.7362

Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo

Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba - No Estado do Espírito Santo

100.000

100.000

.

.

0032

0032

I

I

4-INV

4-INV

2

2

0

0

90

90

495

495

100.000

100.000

Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba

100.00026.7841458

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

8

4

7362.

30

Page 31: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

20000Órgão: Presidência da República

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:20207 Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

TOTAL 43.253.670

0807

1460

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Vetor Logístico Nordeste Meridional

5.807.390

37.446.280

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 43.253.670

Função

122

126

305

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Vigilância Epidemiológica

Transporte Hidroviário

4.807.389

1.000.001

100.000

37.346.280

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

43.253.670

6.307.390

6.307.390

36.946.280

36.946.280

36.946.280

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 43.253.670

122

126

305

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Vigilância Epidemiológica

Transporte Hidroviário

4.807.389

1.000.001

100.000

37.346.280

31

Page 32: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807

1460

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Vetor Logístico Nordeste Meridional

5.807.390

37.446.280

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20207 Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Total 43.253.670

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.3286

1460.20BA

1460.6504

1460.1C70

1460.1D07

1460.1D39

1460.10PA

1460.10P1

1460.10RX

1460.10VQ

1460.11TV

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado da Bahia

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado da Bahia

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado da Bahia

Instalação de Bens Imóveis - No Estado da Bahia

Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza - No Estado da Bahia

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente - No Estado da Bahia

Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia

Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia

Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia

Implantação de Sinalização Visual Planejada do Porto deAratu (BA) - No Estado da Bahia

Repotencialização do Sistema de Movimentação de GranéisSólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia

Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus (BA) - No Estado da Bahia

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia

Estudos e Projetos para Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA) - No Estado da Bahia

1.331.001

1.000.001

1.000.001

2.476.387

100.000

3.000.000

100.000

7.946.280

8.975.680

100.000

16.000.000

100.000

1.024.320

100.000

.

.

.

.

.

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.

0029

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0029

0029

0029

0029

0029

I

I

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I

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I

I

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I

I

I

I

I

4-INV

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4-INV

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4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

1.331.001

1.000.001

1.000.001

2.476.387

100.000

3.000.000

100.000

7.946.280

8.975.680

100.000

16.000.000

100.000

1.024.320

100.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente

Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)

Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)

Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)

Implantação de Sinalização Visual Planejada do Porto deAratu (BA)

Repotencialização do Sistema de Movimentação de GranéisSólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA)

Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus (BA)

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)

Estudos e Projetos para Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)

1.331.001

1.000.001

1.000.001

2.476.387

100.000

3.000.000

100.000

7.946.280

8.975.680

100.000

16.000.000

100.000

1.024.320

100.000

26.122

26.122

26.126

26.122

26.305

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

0807

0807

1460

1460

1460

1460

1460

1460

1460

1460

1460

1460

- Imóvel instalado (unidade):

- Plano implantado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Serviço executado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sinalização implantada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Estudo realizado (unidade):

1

18

10

10

34

80

10

100

1

20

7

4101

4102

4103

3286

20BA

6504

1C70

1D07

1D39

10PA

10P1

10RX

10VQ

11TV

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

32

Page 33: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

20000Órgão: Presidência da República

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:20208 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

TOTAL 86.861.000

0807

1461

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Vetor Logístico Centro-Sudeste

7.000.000

79.861.000

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 86.861.000

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

4.000.000

3.000.000

79.861.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

86.861.000

14.067.000

14.067.000

72.794.000

72.794.000

72.794.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 86.861.000

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

4.000.000

3.000.000

79.861.000

33

Page 34: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807

1461

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Vetor Logístico Centro-Sudeste

7.000.000

79.861.000

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20208 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Total 86.861.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

1461.1C66

1461.1C67

1461.1K07

1461.10VR

1461.10ZQ

1461.122T

1461.3E66

1461.3E69

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de São Paulo

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de São Paulo

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - No Município de Guarujá (SP) - No Estado de São Paulo

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - no Município de Santos (SP) - No Estado de SãoPaulo

Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Implantação de Sistema Autônomo de Captação, Tratamentoe Distribuição de Água Potável e Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Estudos e Projetos da Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Baciade Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

4.000.000

3.000.000

20.900.000

29.000.000

5.000.000

5.394.000

6.967.000

6.000.000

6.500.000

100.000

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0035

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0035

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4-INV

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495

495

495

495

495

495

495

495

495

4.000.000

3.000.000

20.900.000

29.000.000

5.000.000

5.394.000

6.967.000

6.000.000

6.500.000

100.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - No Município de Guarujá (SP)

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - no Município de Santos (SP)

Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP)

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)

Implantação de Sistema Autônomo de Captação, Tratamentoe Distribuição de Água Potável e Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)

Estudos e Projetos da Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Baciade Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)

Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)

4.000.000

3.000.000

20.900.000

29.000.000

5.000.000

5.394.000

6.967.000

6.000.000

6.500.000

100.000

26.122

26.126

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

1461

1461

1461

1461

1461

1461

1461

1461

- Trecho pavimentado (km):

- Trecho pavimentado (km):

- Sistema adequado (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Estudo realizado (unidade):

- Dragagem realizada (mil m³):

- Serviço executado (% de execução física):

2

1

24

8

9

1

4

1

4102

4103

1C66

1C67

1K07

10VR

10ZQ

122T

3E66

3E69

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34

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1

20000Órgão: Presidência da República

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:20210 Companhia Docas do Pará - CDP

TOTAL 39.050.000

0807

1456

1457

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Vetor Logístico Amazônico

Vetor Logístico Centro-Norte

3.000.000

1.600.000

34.450.000

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 39.050.000

Função

122

126

391

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Transporte Hidroviário

2.000.000

1.000.000

600.000

35.450.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

39.050.000

13.025.000

13.025.000

26.025.000

26.025.000

26.025.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 39.050.000

122

126

391

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Transporte Hidroviário

2.000.000

1.000.000

600.000

35.450.000

35

Page 36: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807

1456

1457

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Vetor Logístico Amazônico

Vetor Logístico Centro-Norte

3.000.000

1.600.000

34.450.000

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20210 Companhia Docas do Pará - CDP

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

0807.3286

1456.10O4

1456.10W2

1457.20AR

1457.6504

1457.1C86

1457.10OC

1457.10OO

1457.10VU

1457.10W1

1457.11WH

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Pará

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Pará

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Pará

Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de Santarém (PA)- No Estado do Pará

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA) - No Estado do Pará

Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Belém (PA) - No Estado do Pará

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente - No Estado do Pará

Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará

Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA) - No Estado do Pará

Construção de Estacionamento para Apoio às Operações naRampa Roll-On Roll-Off no Porto de Vila do Conde (PA) -No Estado do Pará

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA) - No Estado do Pará

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará

Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estadodo Pará

500.000

1.000.000

1.500.000

600.000

1.000.000

6.000.000

6.000.000

100.000

600.000

1.500.000

1.500.000

2.500.000

100.000

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495

495

500.000

1.000.000

1.500.000

600.000

1.000.000

6.000.000

6.000.000

100.000

600.000

1.500.000

1.500.000

2.500.000

100.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de Santarém (PA)

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA)

Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Belém (PA)

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente

Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)

Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)

Construção de Estacionamento para Apoio às Operações naRampa Roll-On Roll-Off no Porto de Vila do Conde (PA)

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA)

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)

Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA)

Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço 302 eDuplicação da Ponte de Acesso no Porto de Vila do Conde(PA)

500.000

1.000.000

1.500.000

600.000

1.000.000

6.000.000

6.000.000

100.000

600.000

1.500.000

1.500.000

2.500.000

100.000

12.400.000

26.122

26.126

26.122

26.391

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

0807

1456

1456

1457

1457

1457

1457

1457

1457

1457

1457

1457

- Imóvel instalado (unidade):

- Ação implementada (% de execução):

- Sistema implantado (% de execução):

- Dragagem realizada (mil m³):

- Estudo realizado (unidade):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema implantado (% de execução):

- Sistema implantado (% de execução):

- Estudo realizado (%):

1

100

100

93

1

5

21

100

100

100

1

4102

4103

3286

10O4

10W2

20AR

6504

1C86

10OC

10OO

10VU

10W1

11WH

11X0

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36

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1

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20210 Companhia Docas do Pará - CDP

Total 39.050.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

1457.11X0

1457.130R

1457.130S

Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço 302 eDuplicação da Ponte de Acesso no Porto de Vila do Conde(PA) - No Estado do Pará

Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Vila do Conde - No Estado do Pará

Instalação de Defensas Portuárias no Terminal de Outeiro - No Estado do Pará

12.400.000

2.250.000

1.500.000

.

.

.

0015

0101

0101

I

I

I

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4-INV

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2

2

2

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0

0

90

90

90

495

495

495

12.400.000

2.250.000

1.500.000

Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Vila do Conde

Instalação de Defensas Portuárias no Terminal de Outeiro

2.250.000

1.500.000

26.784

26.784

1457

1457

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Defensa instalada (% de execução física):

- Defensa instalada (% de execução física):

36

100

100

130R

130S

.

.

37

Page 38: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

20000Órgão: Presidência da República

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:20211 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

TOTAL 25.697.799

0807

1458

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Vetor Logístico Leste

3.000.000

22.697.799

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 25.697.799

Função

122

126

305

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Vigilância Epidemiológica

Transporte Hidroviário

2.000.000

1.000.000

100.000

22.597.799

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

25.697.799

7.400.000

7.400.000

18.297.799

18.297.799

18.297.799

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 25.697.799

122

126

305

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Vigilância Epidemiológica

Transporte Hidroviário

2.000.000

1.000.000

100.000

22.597.799

38

Page 39: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807

1458

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Vetor Logístico Leste

3.000.000

22.697.799

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20211 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

1458.20BA

1458.6504

1458.10VS

1458.10VW

1458.100Y

1458.11HG

1458.12IE

1458.12IF

1458.12IG

1458.131E

1458.3E70

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza - No Estado do Rio de Janeiro

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Itaguaí - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro

1.000.000

1.000.000

1.000.000

100.000

2.010.000

3.010.000

3.010.000

2.200.000

3.010.000

1.010.000

100.000

100.000

740.000

.

.

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0033

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0101

0033

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90

495

495

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495

495

495

495

495

495

1.000.000

1.000.000

1.000.000

100.000

2.010.000

3.010.000

3.010.000

2.200.000

3.010.000

1.010.000

100.000

100.000

740.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza

Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)

Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Itaguaí

Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)

Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro

Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)

1.000.000

1.000.000

1.000.000

100.000

2.010.000

3.010.000

3.010.000

2.200.000

3.010.000

1.010.000

100.000

100.000

740.000

100.000

26.122

26.122

26.126

26.305

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

0807

1458

1458

1458

1458

1458

1458

1458

1458

1458

1458

1458

- Plano implantado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Sistema implantado (% de execução):

- Sistema implantado (% de execução):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema implantado (% de execução):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema modernizado (% de execução física):

12

13

13

10

76

30

25

18

2

2

4101

4102

4103

20BA

6504

10VS

10VW

100Y

11HG

12IE

12IF

12IG

131E

3E70

.

.

.

.

.

.

.

.

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.

39

Page 40: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20211 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Total 25.697.799

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

1458.3E72

1458.3E74

1458.3338

1458.3340

1458.3341

1458.7E69

1458.7376

1458.7390

1458.7412

Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro (RJ)- No Estado do Rio de Janeiro

Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

100.000

103.178

2.311.621

100.000

100.000

600.000

100.000

100.000

1.760.000

2.133.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0033

0033

0033

0033

0033

0033

0033

0033

0033

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

100.000

103.178

2.311.621

100.000

100.000

600.000

100.000

100.000

1.760.000

2.133.000

Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ)

Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)

Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)

Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)

Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)

Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ)

103.178

2.311.621

100.000

100.000

600.000

100.000

100.000

1.760.000

2.133.000

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

1458

1458

1458

1458

1458

1458

1458

1458

1458

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Área desapropriada (m²):

- Dragagem realizada (mil m³):

- Dragagem realizada (mil m³):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

1

20

29

2

2

5.200

1

1

44

100

3E72

3E74

3338

3340

3341

7E69

7376

7390

7412

.

.

.

.

.

.

.

.

.

40

Page 41: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

20000Órgão: Presidência da República

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:20212 Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

TOTAL 77.986.738

0807

1459

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

324.600

77.662.138

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 77.986.738

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

240.800

83.800

77.662.138

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

77.986.738

574.600

574.600

77.412.138

77.412.138

77.412.138

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 77.986.738

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

240.800

83.800

77.662.138

41

Page 42: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807

1459

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

324.600

77.662.138

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20212 Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Total 77.986.738

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4102

0807.4103

0807.4103

1459.2C05

1459.2D18

1459.1D15

1459.10EE

1459.10RW

1459.10VP

1459.10VV

1459.122V

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio Grande do Norte

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Alagoas

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio Grande do Norte

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Alagoas

Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL) - No Estado de Alagoas

Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte - No Estado do Rio Grande do Norte

Obras de Recuperação e de Adequação de Infra-Estrutura no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

200.000

40.800

40.800

43.000

12.919.638

7.092.500

1.050.000

100.000

100.000

1.400.000

400.000

54.600.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0024

0027

0024

0027

0024

0024

0027

0024

0024

0024

0024

0024

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

200.000

40.800

40.800

43.000

12.919.638

7.092.500

1.050.000

100.000

100.000

1.400.000

400.000

54.600.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)

Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN)

Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)

Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte

Obras de Recuperação e de Adequação de Infra-Estrutura no Porto de Natal (RN)

Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)

Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)

Ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)

240.800

83.800

12.919.638

7.092.500

1.050.000

100.000

100.000

1.400.000

400.000

54.600.000

26.122

26.126

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

1459

1459

1459

1459

1459

1459

1459

1459

- Sistema implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

55

1

1

47

32

36

4102

4103

2C05

2D18

1D15

10EE

10RW

10VP

10VV

122V

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

42

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1

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 5.525.500

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 5.525.500

Programa

Código/Especificação Valor

20 Agricultura 5.525.500

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

5.025.500

500.000

Subfunção

22208

22209

22212

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG

CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

2.650.000

2.375.500

500.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

5.525.500

5.525.500

5.525.500

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

20 Agricultura 5.525.500

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

5.025.500

500.000

43

Page 44: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:22208 Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS

TOTAL 2.650.000

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 2.650.000

Programa

Código/Especificação Valor

20 Agricultura 2.650.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

2.550.000

100.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

2.650.000

2.650.000

2.650.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

20 Agricultura 2.650.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

2.550.000

100.000

44

Page 45: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 2.650.000

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 22208 Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS

Total 2.650.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

0807.4105

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional -No Estado de Minas Gerais

199.500

100.000

2.350.500

.

.

.

0031

0031

0031

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

199.500

100.000

2.350.500

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional

199.500

100.000

2.350.500

20.122

20.126

20.122

0807

0807

0807

4102

4103

4105

.

.

.

45

Page 46: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:22209 Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG

TOTAL 2.375.500

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 2.375.500

Programa

Código/Especificação Valor

20 Agricultura 2.375.500

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

2.175.500

200.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

2.375.500

2.375.500

2.375.500

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

20 Agricultura 2.375.500

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

2.175.500

200.000

46

Page 47: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 2.375.500

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 22209 Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG

Total 2.375.500

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

0807.4105

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional -No Estado de Minas Gerais

237.550

200.000

1.937.950

.

.

.

0031

0031

0031

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

237.550

200.000

1.937.950

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional

237.550

200.000

1.937.950

20.122

20.126

20.122

0807

0807

0807

4102

4103

4105

.

.

.

47

Page 48: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:22212 CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

TOTAL 500.000

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 500.000

Programa

Código/Especificação Valor

20 Agricultura 500.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

300.000

200.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

500.000

500.000

500.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

20 Agricultura 500.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

300.000

200.000

48

Page 49: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 500.000

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 22212 CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

Total 500.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4103

0807.4105

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de São Paulo

Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional -No Estado de São Paulo

200.000

300.000

.

.

0035

0035

I

I

4-INV

4-INV

2

2

0

0

90

90

495

495

200.000

300.000

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional

200.000

300.000

20.126

20.122

0807

0807

4103

4105

.

.

49

Page 50: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

24000Órgão: Ministério da Ciência e Tecnologia

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 8.150.000

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 8.150.000

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 8.150.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

7.300.000

850.000

Subfunção

24202 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP 8.150.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

8.150.000

8.150.000

8.150.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 8.150.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

7.300.000

850.000

50

Page 51: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

24000Órgão: Ministério da Ciência e Tecnologia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:24202 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

TOTAL 8.150.000

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 8.150.000

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 8.150.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

7.300.000

850.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

8.150.000

8.150.000

8.150.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 8.150.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

7.300.000

850.000

51

Page 52: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 8.150.000

24000Órgão: Ministério da Ciência e Tecnologia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 24202 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

Total 8.150.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

6.500.000

800.000

850.000

.

.

.

0001

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

0

0

0

90

90

90

495

495

495

6.500.000

800.000

850.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

6.500.000

800.000

850.000

23.122

23.122

23.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

52

Page 53: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 3.965.136.561

0758

0781

0807

Produção de Moeda e Documentos de Segurança

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

349.860.580

1.655.907.511

1.959.368.470

Programa

Código/Especificação Valor

22

23

Indústria

Comércio e Serviços

349.860.580

3.615.275.981

Função

122

126

662

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Serviços Financeiros

683.503.218

1.294.315.599

331.410.233

1.655.907.511

Subfunção

25202

25207

25210

25211

25215

25220

25230

25234

25246

25276

25277

25282

Banco da Amazônia S.A. - BASA

Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB

Casa da Moeda do Brasil - CMB

IRB - Brasil Resseguros S.A.

Caixa Econômica Federal - CAIXA

COBRA Tecnologia S.A.

Banco do Brasil S.A. - BB

BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO

Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros

Banco Nossa Caixa S.A. - BNC

50.458.087

130.000.000

63.146.493

349.860.580

29.551.976

1.096.491.197

7.200.000

2.134.000.000

3.000.000

1.135.908

292.320

100.000.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

3.965.136.561

3.965.136.561

3.965.136.561

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

22

23

Indústria

Comércio e Serviços

349.860.580

3.615.275.981

122

662

122

126

694

Administração Geral

Produção Industrial

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

18.450.347

331.410.233

665.052.871

1.294.315.599

1.655.907.511

53

Page 54: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25202 Banco da Amazônia S.A. - BASA

TOTAL 50.458.087

0781

0807

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

20.300.542

30.157.545

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 50.458.087

Função

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

5.248.879

24.908.666

20.300.542

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

50.458.087

50.458.087

50.458.087

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 50.458.087

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

5.248.879

24.908.666

20.300.542

54

Page 55: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0781

0807

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

20.300.542

30.157.545

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25202 Banco da Amazônia S.A. - BASA

Total 50.458.087

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.4106

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0807.4102

0807.4103

0807.3286

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Tocantins

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Pará

13.626.866

1.166.131

554.280

1.108.566

524.280

1.175.646

554.280

1.158.560

431.933

578.879

24.908.666

4.670.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0001

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0021

0001

0001

0015

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

13.626.866

1.166.131

554.280

1.108.566

524.280

1.175.646

554.280

1.158.560

431.933

578.879

24.908.666

4.670.000

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

13.626.866

6.673.676

578.879

24.908.666

4.670.000

23.694

23.694

23.122

23.126

23.122

0781

0781

0807

0807

0807

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

2

1

2

1

2

1

2

1

1

4106

3252

4102

4103

3286

.

.

.

.

.

55

Page 56: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25207 Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

TOTAL 130.000.000

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 130.000.000

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 130.000.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

30.000.000

100.000.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

130.000.000

130.000.000

130.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 130.000.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

30.000.000

100.000.000

56

Page 57: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 130.000.000

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25207 Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Total 130.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

20.000.000

10.000.000

100.000.000

.

.

.

0001

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

20.000.000

10.000.000

100.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

20.000.000

10.000.000

100.000.000

23.122

23.122

23.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

57

Page 58: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25210 Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB

TOTAL 63.146.493

0781

0807

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

41.443.201

21.703.292

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 63.146.493

Função

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

16.656.088

5.047.204

41.443.201

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

63.146.493

63.146.493

63.146.493

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 63.146.493

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

16.656.088

5.047.204

41.443.201

58

Page 59: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0781

0807

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

41.443.201

21.703.292

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25210 Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB

Total 63.146.493

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.4106

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

38.995.201

612.000

612.000

612.000

612.000

6.156.000

10.500.088

5.047.204

.

.

.

.

.

.

.

.

0001

0021

0022

0023

0031

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

38.995.201

612.000

612.000

612.000

612.000

6.156.000

10.500.088

5.047.204

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

38.995.201

2.448.000

6.156.000

10.500.088

5.047.204

23.694

23.694

23.122

23.122

23.126

0781

0781

0807

0807

0807

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

1

1

1

1

4106

3252

4101

4102

4103

.

.

.

.

.

59

Page 60: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25211 Casa da Moeda do Brasil - CMB

TOTAL 349.860.580

0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança 349.860.580

Programa

Código/Especificação Valor

22 Indústria 349.860.580

Função

122

662

Administração Geral

Produção Industrial

18.450.347

331.410.233

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

349.860.580

349.860.580

349.860.580

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

22 Indústria 349.860.580

122

662

Administração Geral

Produção Industrial

18.450.347

331.410.233

60

Page 61: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança 349.860.580

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25211 Casa da Moeda do Brasil - CMB

Total 349.860.580

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0758.4105

0758.3274

Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional -No Estado do Rio de Janeiro

Adequação e Modernização do Parque Industrial - No Estado do Rio de Janeiro

18.450.347

331.410.233

.

.

0033

0033

I

I

4-INV

4-INV

2

2

0

0

90

90

495

495

18.450.347

331.410.233

Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional

Adequação e Modernização do Parque Industrial

18.450.347

331.410.233

22.122

22.662

0758

0758

- Linha de produção modernizada(% de execução física):

28

4105

3274

.

.

61

Page 62: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25215 IRB - Brasil Resseguros S.A.

TOTAL 29.551.976

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 29.551.976

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 29.551.976

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

13.044.766

16.507.210

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

29.551.976

29.551.976

29.551.976

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 29.551.976

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

13.044.766

16.507.210

62

Page 63: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 29.551.976

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25215 IRB - Brasil Resseguros S.A.

Total 29.551.976

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

9.551.034

3.493.732

16.507.210

.

.

.

0033

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

0

0

0

90

90

90

495

495

495

9.551.034

3.493.732

16.507.210

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

9.551.034

3.493.732

16.507.210

23.122

23.122

23.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

63

Page 64: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA

TOTAL 1.096.491.197

0781

0807

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

469.033.496

627.457.701

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 1.096.491.197

Função

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

215.584.882

411.872.819

469.033.496

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

1.096.491.197

1.096.491.197

1.096.491.197

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 1.096.491.197

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

215.584.882

411.872.819

469.033.496

64

Page 65: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais 469.033.496

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.4106

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Tocantins

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio de Janeiro

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de São Paulo

357.503.497

2.365.700

2.219.480

4.247.160

2.365.700

5.530.920

2.017.660

2.365.700

3.301.420

3.183.000

3.092.380

2.330.680

2.953.380

4.028.100

2.393.500

2.393.500

5.576.500

6.787.420

3.145.180

6.403.820

11.584.439

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0001

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0031

0032

0033

0035

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

357.503.497

2.365.700

2.219.480

4.247.160

2.365.700

5.530.920

2.017.660

2.365.700

3.301.420

3.183.000

3.092.380

2.330.680

2.953.380

4.028.100

2.393.500

2.393.500

5.576.500

6.787.420

3.145.180

6.403.820

11.584.439

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

357.503.497

111.529.999

23.694

23.694

0781

0781

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento

7

6

8

7

12

5

7

9

8

7

6

7

9

7

7

15

21

11

13

32

4106

3252

.

.

65

Page 66: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 627.457.701

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA

Total 1.096.491.197

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.111U

0807.3286

0807.3286

0807.3286

0807.3286

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Paraná

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Santa Catarina

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Sul

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Mato Grosso

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Goiás

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Distrito Federal

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Mato Grosso do Sul

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF) - No Distrito Federal

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Ceará

Instalação de Bens Imóveis - No Estado de Pernambuco

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio Grande doSul

Instalação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

6.756.820

3.384.820

5.034.400

4.393.380

4.053.100

4.320.540

5.301.300

61.830.000

54.954.882

399.872.819

12.000.000

12.000.000

12.100.000

19.900.000

54.800.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0041

0042

0043

0051

0052

0053

0054

0001

0001

0001

0053

0023

0026

0043

0053

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

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495

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495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

6.756.820

3.384.820

5.034.400

4.393.380

4.053.100

4.320.540

5.301.300

61.830.000

54.954.882

399.872.819

12.000.000

12.000.000

12.100.000

19.900.000

54.800.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)

Instalação de Bens Imóveis

61.830.000

54.954.882

399.872.819

12.000.000

98.800.000

23.122

23.122

23.126

23.126

23.122

0807

0807

0807

0807

0807

instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Complexo implantado (% de execução física):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

25

9

18

9

13

11

11

25

1

1

1

2

4101

4102

4103

111U

3286

.

.

.

.

.

66

Page 67: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25230 COBRA Tecnologia S.A.

TOTAL 7.200.000

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 7.200.000

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 7.200.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

4.062.046

3.137.954

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

7.200.000

7.200.000

7.200.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 7.200.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

4.062.046

3.137.954

67

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1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 7.200.000

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25230 COBRA Tecnologia S.A.

Total 7.200.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

4.062.046

3.137.954

.

.

0001

0001

I

I

4-INV

4-INV

2

2

0

0

90

90

495

495

4.062.046

3.137.954

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

4.062.046

3.137.954

23.122

23.126

0807

0807

4102

4103

.

.

68

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1

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25234 Banco do Brasil S.A. - BB

TOTAL 2.134.000.000

0781

0807

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

1.118.759.125

1.015.240.875

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 2.134.000.000

Função

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

371.892.024

643.348.851

1.118.759.125

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

2.134.000.000

2.134.000.000

2.134.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 2.134.000.000

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

371.892.024

643.348.851

1.118.759.125

69

Page 70: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais 1.118.759.125

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25234 Banco do Brasil S.A. - BB

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.4106

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Tocantins

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio de Janeiro

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de São Paulo

900.008.148

3.345.219

5.526.899

8.061.888

6.267.031

3.641.253

4.403.317

1.887.185

10.843.738

5.023.272

5.690.996

6.146.823

2.959.069

13.754.999

2.104.492

8.131.114

8.142.677

19.655.161

3.278.201

18.059.375

46.239.833

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

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.

.

.

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0001

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0021

0022

0023

0024

0025

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0027

0028

0029

0031

0032

0033

0035

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

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4

4

4

4

0

0

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0

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0

0

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0

0

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0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

900.008.148

3.345.219

5.526.899

8.061.888

6.267.031

3.641.253

4.403.317

1.887.185

10.843.738

5.023.272

5.690.996

6.146.823

2.959.069

13.754.999

2.104.492

8.131.114

8.142.677

19.655.161

3.278.201

18.059.375

46.239.833

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

900.008.148

218.750.977

23.694

23.694

0781

0781

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento

12

14

15

11

13

10

9

22

8

14

16

10

44

11

6

29

45

11

46

125

4106

3252

.

.

70

Page 71: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 1.015.240.875

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25234 Banco do Brasil S.A. - BB

Total 2.134.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.3286

0807.3286

0807.3286

0807.3286

0807.3286

0807.3286

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Paraná

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Santa Catarina

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Sul

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Mato Grosso

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Goiás

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Distrito Federal

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Mato Grosso do Sul

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Instalação de Bens Imóveis - No Estado de Tocantins

Instalação de Bens Imóveis - No Estado de Pernambuco

Instalação de Bens Imóveis - No Estado de Minas Gerais

Instalação de Bens Imóveis - No Estado de São Paulo

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Paraná

Instalação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

11.414.622

1.513.725

6.106.401

3.129.742

10.148.140

1.091.136

2.184.669

280.837.780

41.054.244

643.348.851

4.500.000

1.000.000

1.000.000

10.000.000

5.000.000

28.500.000

.

.

.

.

.

.

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.

.

.

.

.

.

.

.

.

0041

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0043

0051

0052

0053

0054

0001

0001

0001

0017

0026

0031

0035

0041

0053

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

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90

90

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90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

11.414.622

1.513.725

6.106.401

3.129.742

10.148.140

1.091.136

2.184.669

280.837.780

41.054.244

643.348.851

4.500.000

1.000.000

1.000.000

10.000.000

5.000.000

28.500.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

280.837.780

41.054.244

643.348.851

50.000.000

23.122

23.122

23.126

23.122

0807

0807

0807

0807

instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

32

14

32

11

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1

1

1

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4102

4103

3286

.

.

.

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71

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1

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25246 BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO

TOTAL 3.000.000

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 3.000.000

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 3.000.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

2.000.000

1.000.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 3.000.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

2.000.000

1.000.000

72

Page 73: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 3.000.000

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25246 BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO

Total 3.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

2.000.000

1.000.000

.

.

0001

0001

I

I

4-INV

4-INV

2

2

0

0

90

90

495

495

2.000.000

1.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

2.000.000

1.000.000

23.122

23.126

0807

0807

4102

4103

.

.

73

Page 74: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25276 Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

TOTAL 1.135.908

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 1.135.908

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 1.135.908

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

395.908

740.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

1.135.908

1.135.908

1.135.908

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 1.135.908

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

395.908

740.000

74

Page 75: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 1.135.908

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25276 Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

Total 1.135.908

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal

69.458

326.450

740.000

.

.

.

0053

0053

0053

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

69.458

326.450

740.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

69.458

326.450

740.000

23.122

23.122

23.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

75

Page 76: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25277 ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros

TOTAL 292.320

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 292.320

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 292.320

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

92.320

200.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

292.320

292.320

292.320

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 292.320

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

92.320

200.000

76

Page 77: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 292.320

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25277 ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros

Total 292.320

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal

22.320

70.000

200.000

.

.

.

0053

0053

0053

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

22.320

70.000

200.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

22.320

70.000

200.000

23.122

23.122

23.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

77

Page 78: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25282 Banco Nossa Caixa S.A. - BNC

TOTAL 100.000.000

0781

0807

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

6.371.147

93.628.853

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 100.000.000

Função

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

6.075.958

87.552.895

6.371.147

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 100.000.000

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

6.075.958

87.552.895

6.371.147

78

Page 79: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0781

0807

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

6.371.147

93.628.853

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25282 Banco Nossa Caixa S.A. - BNC

Total 100.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.4106

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

6.371.147

13.436

6.062.522

87.552.895

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

6.371.147

13.436

6.062.522

87.552.895

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

6.371.147

13.436

6.062.522

87.552.895

23.694

23.122

23.122

23.126

0781

0807

0807

0807

4106

4101

4102

4103

.

.

.

.

79

Page 80: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

28000Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 225.223.400

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 225.223.400

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 225.223.400

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

72.345.000

152.878.400

Subfunção

28234 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 225.223.400

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

225.223.400

225.223.400

225.223.400

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 225.223.400

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

72.345.000

152.878.400

80

Page 81: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

28000Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:28234 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

TOTAL 225.223.400

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 225.223.400

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 225.223.400

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

72.345.000

152.878.400

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

225.223.400

225.223.400

225.223.400

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 225.223.400

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

72.345.000

152.878.400

81

Page 82: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 225.223.400

28000Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 28234 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

Total 225.223.400

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.3286

0807.3286

0807.3286

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

Instalação de Bens Imóveis - No Estado de São Paulo

Instalação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

8.175.000

18.614.000

152.878.400

43.956.000

200.000

1.400.000

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0033

0035

0053

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

8.175.000

18.614.000

152.878.400

43.956.000

200.000

1.400.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

8.175.000

18.614.000

152.878.400

45.556.000

23.122

23.122

23.126

23.122

0807

0807

0807

0807

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

2

1

1

4101

4102

4103

3286

.

.

.

.

82

Page 83: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 87.424.292.535

0273

0276

0282

0283

0285

0286

0288

0290

0294

0295

0296

0297

0375

0476

0480

0807

1042

1044

1045

1046

1409

Luz para Todos

Gestão da Política de Energia

Atuação Internacional na Área de Petróleo

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Indústria Petroquímica

Oferta de Petróleo e Gás Natural

Refino de Petróleo

Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Energia na Região Nordeste

Energia na Região Sul

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Energia na Região Norte

Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia nos Sistemas Isolados

Energia Alternativa Renovável

Brasil com Todo Gás

Eficiência Energética

Desenvolvimento da Agroenergia

1.311.946.532

82.339.624

4.672.253.000

558.891.000

6.855.782.000

36.695.018.000

19.011.731.000

3.754.347.000

1.411.120.789

1.001.812.741

2.491.539.223

750.927.724

2.050.000

55.995.996

2.141.322.000

1.943.398.348

1.105.287.558

65.300.000

3.150.513.000

194.559.000

168.158.000

Programa

Código/Especificação Valor

04

22

25

26

Administração

Indústria

Energia

Transporte

15.675

1.434.222.000

85.846.554.860

143.500.000

Função

122

126

607

662

663

692

751

752

753

754

784

785

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Irrigação

Produção Industrial

Mineração

Comercialização

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Combustíveis Minerais

Biocombustíveis

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

549.047.549

1.374.077.428

109.918.343

1.432.172.000

2.050.000

474.317.000

194.559.000

8.170.188.215

67.903.796.000

263.312.000

837.193.000

6.113.662.000

Subfunção

32201

32204

32223

32224

32225

32226

32228

32230

32232

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Braspetro Oil Services Company - BRASOIL

30.140.996

1.165.202.149

100.332.463

983.537.724

510.337.559

1.078.275.425

1.121.898.802

45.168.783.000

32.862.000

Unidade

Despesas por Função/Subfunção

04

22

25

26

Administração

Indústria

Energia

Transporte

15.675

1.434.222.000

85.846.554.860

143.500.000

122

662

663

122

126

607

692

751

752

753

754

784

785

785

Administração Geral

Produção Industrial

Mineração

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Irrigação

Comercialização

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Combustíveis Minerais

Biocombustíveis

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

Transportes Especiais

15.675

1.432.172.000

2.050.000

549.031.874

1.374.077.428

109.918.343

474.317.000

194.559.000

8.170.188.215

67.903.796.000

263.312.000

837.193.000

5.970.162.000

143.500.000

83

Page 84: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Código/Especificação Valor

32239

32242

32264

32267

32268

32269

32270

32271

32272

32273

32274

32275

32276

32278

32280

32282

32287

32308

32316

32317

32318

32319

32320

32322

32330

32331

32333

32334

32336

32337

32338

32340

32341

32343

32344

Petrobras Distribuidora S.A. - BR

Petrobras Química S.A. - PETROQUISA

Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR

Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Companhia Energética de Alagoas - CEAL

Companhia Energética do Piauí - CEPISA

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG

Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - ADESA

Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

Fronape International Company - FIC

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

Petrobras International Finance Company - PIFCo

Alberto Pasqualini - REFAP S.A.

Petrobras Netherlands B.V. - PNBV

Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.

Termorio S.A.

Fafen Energia S.A.

Termoceará Ltda.

Termomacaé Ltda.

Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST

Usina Termelétrica de Juiz de Fora S.A. - UTEJF

Ipiranga Asfaltos S.A. - IASA

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Comperj Petroquímicos Básicos S.A. - CPRJBAS

Comperj Estirenicos S.A. - CPRJEST

Comperj Meg S.A. - CPRJMEG

Comperj Pet S.A. - CPRJPET

Comperj Poliolefinas S.A. - CPRJPOL

Companhia Integrada Textil de Pernambuco - CITEPE

Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE

502.904.000

466.000

15.675

148.216.195

284.563.000

835.953.651

329.876.930

111.351.000

39.895.107

1.189.468.950

1.168.233.000

10.113.000

310.077.909

1.968.000

697.224.000

11.304.492.000

4.662.703.000

2.728.530.000

90.200.000

10.045.000

11.697.000

13.495.000

13.515.000

2.785.000

6.122.788.000

2.293.000

2.101.000

174.314.000

3.655.595.000

192.786.000

238.485.000

450.319.000

494.281.000

825.127.000

607.045.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.2.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

6.3.2.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

6.9.9.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Controladora

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

Externas

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

Outras Fontes

87.424.292.535

56.973.336.639

56.973.336.639

7.373.380.000

65.000.000

65.000.000

7.308.380.000

6.322.308.153

4.393.084.153

1.929.224.000

16.755.267.743

2.587.210.743

14.168.057.000

Fonte de Financiamento

84

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32201 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL

TOTAL 30.140.996

0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 30.140.996

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 30.140.996

Função

752 Energia Elétrica 30.140.996

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

30.140.996

30.140.996

30.140.996

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 30.140.996

752 Energia Elétrica 30.140.996

85

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1

0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 30.140.996

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32201 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL

Total 30.140.996

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0476.2745 Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos - Nacional

30.140.996.0001

I 4-INV 2 090 495 30.140.996

Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos

30.140.99625.7520476

- Pesquisa realizada (unidade): 1

2745.

86

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32204 Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

TOTAL 1.165.202.149

0276

0296

0807

Gestão da Política de Energia

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

10.000.000

1.137.202.149

18.000.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 1.165.202.149

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

3.000.000

15.000.000

1.147.202.149

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

1.165.202.149

252.730.215

252.730.215

846.281.232

846.281.232

66.190.702

66.190.702

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 1.165.202.149

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

3.000.000

15.000.000

1.147.202.149

87

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1

0276

0296

0807

Gestão da Política de Energia

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

10.000.000

1.137.202.149

18.000.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32204 Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

Total 1.165.202.149

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0276.6508

0296.4477

0296.6486

0296.1853

0296.5E88

0807.4102

0807.4103

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica - Nacional

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ) - No Estado do Rio deJaneiro

Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina deAngra I (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

10.000.000

226.137.793

7.000.000

3.000.000

901.064.356

3.000.000

15.000.000

.

.

.

.

.

.

.

0001

0033

0033

0033

0033

0033

0033

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

10.000.000

226.137.793

7.000.000

3.000.000

901.064.356

3.000.000

15.000.000

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)

Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)

Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina deAngra I (RJ)

Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ)

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

10.000.000

226.137.793

7.000.000

3.000.000

901.064.356

3.000.000

15.000.000

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.122

25.126

0276

0296

0296

0296

0296

0807

0807

- Gerador substituído (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

1

10

6508

4477

6486

1853

5E88

4102

4103

.

.

.

.

.

.

.

88

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32223 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS

TOTAL 100.332.463

0295

0807

1042

Energia na Região Sul

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia nos Sistemas Isolados

35.858.086

52.245.995

12.228.382

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 100.332.463

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

24.422.757

7.549.867

68.359.839

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

100.332.463

100.332.463

100.332.463

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 100.332.463

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

24.422.757

7.549.867

68.359.839

89

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1

0295

0807

1042

Energia na Região Sul

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia nos Sistemas Isolados

35.858.086

52.245.995

12.228.382

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32223 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS

Total 100.332.463

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0295.126T

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.12GA

1042.7F43

Interligação Elétrica Brasil - Uruguai: Implantação da SE Candiota 525/230kV/600MVA; Seccionamento da LT Presid. Médice-Bagé, 230kV/1 km; Construção das LTs: Presid. Médice-Candiota, 230kV/9 km, e SE Candiota-fronteira Brasil/Uruguai, 525kV/57 km - No Estado do Rio Grande do Sul

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de EnergiaTermelétrica, em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas

35.858.086

16.089.977

8.332.780

7.549.867

20.273.371

12.228.382

.

.

.

.

.

.

0043

0001

0001

0001

0033

0013

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

35.858.086

16.089.977

8.332.780

7.549.867

20.273.371

12.228.382

Interligação Elétrica Brasil - Uruguai: Implantação da SE Candiota 525/230kV/600MVA; Seccionamento da LT Presid. Médice-Bagé, 230kV/1 km; Construção das LTs: Presid. Médice-Candiota, 230kV/9 km, e SE Candiota-fronteira Brasil/Uruguai, 525kV/57 km

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)

Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de EnergiaTermelétrica, em Manaus (AM)

35.858.086

16.089.977

8.332.780

7.549.867

20.273.371

12.228.382

25.752

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

0295

0807

0807

0807

0807

1042

- Obra realizada (% de execuçãofísica):

- Imóvel adquirido (unidade):

- Gasoduto implantado (% de execução física):

18

1

1

126T

4101

4102

4103

12GA

7F43

.

.

.

.

.

.

90

Page 91: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

TOTAL 983.537.724

0276

0294

0297

0807

1042

Gestão da Política de Energia

Energia na Região Nordeste

Energia na Região Norte

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia nos Sistemas Isolados

30.200.000

134.650.000

750.927.724

24.200.000

43.560.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 983.537.724

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

9.500.000

14.700.000

959.337.724

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

983.537.724

918.537.724

918.537.724

65.000.000

65.000.000

65.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 983.537.724

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

9.500.000

14.700.000

959.337.724

91

Page 92: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0276

0294

0297

Gestão da Política de Energia

Energia na Região Nordeste

Energia na Região Norte

30.200.000

134.650.000

750.927.724

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0276.6508

0276.6510

0276.8549

0294.11ZW

0294.11ZX

0294.115W

0294.1891

0297.2C47

0297.4462

0297.4467

0297.1H18

0297.104Z

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica - Nacional

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão deEnergia Elétrica - Nacional

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - Nacional

Implantação da Subestação Miranda II (500/230 kV - 250 MVA) e do Seccionamento das Linhas de Transmissão Presidente Dutra - São Luis II - C1 e C2 - 500 kV - (MA) - No Estado do Maranhão

Implantação de Linha de Transmissão de Energia Elétricaentre Ribeiro Gonçalves (PI) e Balsas (MA) - (95 km - 230 kV) e de Subestações Associadas - (PI/MA) - Na Região Nordeste

Implantação de Linha de Transmissão, com 36 km em 230 kV, entre as Subestações São Luís II e III e SE's Associadas (MA) - No Estado do Maranhão

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Maranhão (MA) - No Estado do Maranhão

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte - Na Região Norte

Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte - Na Região Norte

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Norte - Na Região Norte

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW - No Estado do Pará

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado de Roraima - Subtransmissão e Distribuição noMunicípio de Amajari - RR

100.000

100.000

30.000.000

35.100.000

55.900.000

6.300.000

37.350.000

301.350.724

41.120.000

31.107.000

18.900.000

65.000.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0021

0020

0021

0021

0010

0010

0010

0015

0056

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

9090

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495495

100.000

100.000

30.000.000

35.100.000

55.900.000

6.300.000

37.350.000

301.350.724

41.120.000

31.107.000

18.900.000

55.000.000 10.000.000

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão deEnergia Elétrica

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica

Implantação da Subestação Miranda II (500/230 kV - 250 MVA) e do Seccionamento das Linhas de Transmissão Presidente Dutra - São Luis II - C1 e C2 - 500 kV - (MA)

Implantação de Linha de Transmissão de Energia Elétricaentre Ribeiro Gonçalves (PI) e Balsas (MA) - (95 km - 230 kV) e de Subestações Associadas - (PI/MA)

Implantação de Linha de Transmissão, com 36 km em 230 kV, entre as Subestações São Luís II e III e SE's Associadas (MA)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Maranhão (MA)

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte

Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Norte

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado de Roraima

100.000

100.000

30.000.000

35.100.000

55.900.000

6.300.000

37.350.000

301.350.724

41.120.000

31.107.000

18.900.000

65.000.000

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0276

0276

0276

0294

0294

0294

0294

0297

0297

0297

0297

0297

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

36

42

9

4

40

6508

6510

8549

11ZW

11ZX

115W

1891

2C47

4462

4467

1H18

104Z

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

92

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1

0807

1042

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia nos Sistemas Isolados

24.200.000

43.560.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Total 983.537.724

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0297.125W

0297.125Y

0297.1897

0297.1907

0297.3235

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.111G

1042.2C49

1042.1H19

1042.3243

Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - RioBranco (487 km - 230 kV) - (RO/AC) - Na Região Norte

Implantação da Estação Retificadora Porto Velho - 500 kV CC - 3150 MW e da Estação Inversora Araraquara 2 - 500kV CC - 2950 MW - Localizadas nos Estados (RO/SP) - Nacional

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Pará (PA) - No Estado do Pará

Estudo de Viabilidade para Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA) - No Estado do Pará

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para8.370 MW - No Estado do Pará

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Norte

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Norte

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Norte

Instalação de Edifício-Sede - No Distrito Federal

Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados - Na Região Norte

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força -de 78 MW para 104 MW - No Estado do Amapá

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Amapá - No Estado do Amapá

60.000.000

200.000.000

20.850.000

100.000

12.500.000

2.150.000

4.350.000

14.700.000

3.000.000

31.160.000

2.900.000

9.500.000

.

.

.

.

.

.

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.

0010

0001

0015

0015

0015

0010

0010

0010

0053

0010

0016

0016

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

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0

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0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

60.000.000

200.000.000

20.850.000

100.000

12.500.000

2.150.000

4.350.000

14.700.000

3.000.000

31.160.000

2.900.000

9.500.000

Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - RioBranco (487 km - 230 kV) - (RO/AC)

Implantação da Estação Retificadora Porto Velho - 500 kV CC - 3150 MW e da Estação Inversora Araraquara 2 - 500kV CC - 2950 MW - Localizadas nos Estados (RO/SP)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Pará (PA)

Estudo de Viabilidade para Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para8.370 MW

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Edifício-Sede

Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força -de 78 MW para 104 MW

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Amapá

60.000.000

200.000.000

20.850.000

100.000

12.500.000

2.150.000

4.350.000

14.700.000

3.000.000

31.160.000

2.900.000

9.500.000

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.122

25.122

25.126

25.122

25.752

25.752

25.752

0297

0297

0297

0297

0297

0807

0807

0807

0807

1042

1042

1042

- Sistema implantado (% de execução física):

- Estação implantada (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Estudo realizado (% de realização):

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Edifício-sede instalado (% deexecução física):

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Sistema ampliado (% de execução física):

24

14

3

60

1

4

1

3

125W

125Y

1897

1907

3235

4101

4102

4103

111G

2C49

1H19

3243

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93

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32225 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

TOTAL 510.337.559

0276

0295

0807

Gestão da Política de Energia

Energia na Região Sul

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

25.702.624

471.259.600

13.375.335

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 510.337.559

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

7.240.181

6.135.154

496.962.224

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

510.337.559

124.440.156

124.440.156

256.646.534

256.646.534

129.250.869

129.250.869

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 510.337.559

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

7.240.181

6.135.154

496.962.224

94

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1

0276

0295

0807

Gestão da Política de Energia

Energia na Região Sul

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

25.702.624

471.259.600

13.375.335

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32225 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0276.6508

0295.2D94

0295.4471

0295.1F91

0295.1K88

0295.1O50

0295.10D6

0295.10D7

0295.12DQ

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica - Nacional

Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul - Nacional

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Nacional

Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João, com 77 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 69 kV, com 30 km de extensão (RS) - No Estado do Rio Grande doSul

Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW e deSistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul) - No Estado do Paraná

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Sul e Mato Grosso do Sul - Na Região Sul

Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de extensão (MS) - No Estado do Mato Grosso do Sul

Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com37,0 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138kV, com 54 km de extensão (SC) - No Estado de Santa Catarina

Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 34 e 69kV, com 43 km de extensão (SC) - Na Região Sul

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Sul

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Sul

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

25.702.624

10.540.867

8.008.539

37.795.575

142.811.534

68.992.603

88.753.141

9.154.457

105.202.884

1.331.297

5.908.884

6.135.154

.

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0001

0001

0001

0043

0041

0040

0054

0042

0040

0040

0040

0040

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I

I

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I

I

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I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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0

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0

0

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90

90

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90

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90

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90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

25.702.624

10.540.867

8.008.539

37.795.575

142.811.534

68.992.603

88.753.141

9.154.457

105.202.884

1.331.297

5.908.884

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica

Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João, com 77 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 69 kV, com 30 km de extensão (RS)

Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW e deSistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Sul e Mato Grosso do Sul

Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de extensão (MS)

Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com37,0 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138kV, com 54 km de extensão (SC)

Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 34 e 69kV, com 43 km de extensão (SC)

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

25.702.624

10.540.867

8.008.539

37.795.575

142.811.534

68.992.603

88.753.141

9.154.457

105.202.884

1.331.297

5.908.884

6.135.154

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.122

25.122

25.126

0276

0295

0295

0295

0295

0295

0295

0295

0295

0807

0807

0807

- Usina implantada (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

4

32

11

36

8

32

6508

2D94

4471

1F91

1K88

1O50

10D6

10D7

12DQ

4101

4102

4103

.

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95

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32225 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Total 510.337.559

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul

I 4-INV 2 090 495 6.135.154

96

Page 97: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

TOTAL 1.078.275.425

0294

0807

Energia na Região Nordeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

982.313.738

95.961.687

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 1.078.275.425

Função

122

126

607

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Irrigação

Energia Elétrica

53.046.219

42.915.468

109.918.343

872.395.395

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

1.078.275.425

1.078.275.425

1.078.275.425

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 1.078.275.425

122

126

607

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Irrigação

Energia Elétrica

53.046.219

42.915.468

109.918.343

872.395.395

97

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1

0294

0807

Energia na Região Nordeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

982.313.738

95.961.687

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Total 1.078.275.425

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0294.2D61

0294.2D63

0294.4476

0294.1H05

0294.11ZY

0294.3390

0294.5107

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste - Na Região Nordeste

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste - Na Região Nordeste

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Nordeste - Na Região Nordeste

Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado - No Estado da Bahia

Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE) - No Estado de Pernambuco

Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA) - No Estado da Bahia

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Nordeste - Na Região Nordeste

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Nordeste

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Nordeste

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Nordeste

185.822.441

82.253.819

238.298.239

715.751

83.751.188

109.918.343

281.553.957

25.667.537

27.378.682

42.915.468

.

.

.

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0020

0020

0020

0029

0026

0029

0020

0020

0020

0020

I

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I

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4-INV

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4-INV

4-INV

4-INV

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4-INV

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4-INV

2

2

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2

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90

90

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90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

185.822.441

82.253.819

238.298.239

715.751

83.751.188

109.918.343

281.553.957

25.667.537

27.378.682

42.915.468

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Nordeste

Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado

Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE)

Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Nordeste

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

185.822.441

82.253.819

238.298.239

715.751

83.751.188

109.918.343

281.553.957

25.667.537

27.378.682

42.915.468

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.607

25.752

25.122

25.122

25.126

0294

0294

0294

0294

0294

0294

0294

0807

0807

0807

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Família atendida (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

1

32

68

4

2D61

2D63

4476

1H05

11ZY

3390

5107

4101

4102

4103

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98

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

TOTAL 1.121.898.802

0296

0807

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

1.034.376.074

87.522.728

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 1.121.898.802

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

39.542.202

47.980.526

1.034.376.074

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

1.121.898.802

87.522.728

87.522.728

695.316.471

695.316.471

339.059.603

339.059.603

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 1.121.898.802

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

39.542.202

47.980.526

1.034.376.074

99

Page 100: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste 1.034.376.074

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0296.2192

0296.2194

0296.2200

0296.4469

0296.4478

0296.8549

0296.1A01

0296.1D35

0296.1G96

0296.1G97

0296.1G98

0296.1H08

0296.121X

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo - Na Região Sudeste

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais - Na Região Sudeste

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal- Na Região Centro-Oeste

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste - Nacional

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste - Nacional

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - Nacional

Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos(RJ) e Subestações Associadas, 3° Circuito (345 kV - 92km) - No Estado do Rio de Janeiro

Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG) - Na Região Sudeste

Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de extensão - (MG/GO) - Nacional

Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP) - No Estado de São Paulo

Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ) - Na Região Sudeste

Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG) - No Estado de

51.210.449

117.779.749

36.889.676

16.806.093

61.421.279

12.660.757

6.119.629

71.575

190.054.861

31.224.993

384.414.545

71.575

51.961.722

.

.

.

.

.

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0030

0030

0050

0001

0001

0001

0033

0030

0001

0035

0030

0033

0031

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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2

2

2

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2

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2

2

2

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0

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0

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0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

51.210.449

117.779.749

36.889.676

16.806.093

61.421.279

12.660.757

6.119.629

71.575

190.054.861

31.224.993

384.414.545

71.575

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica

Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos(RJ) e Subestações Associadas, 3° Circuito (345 kV - 92km)

Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG)

Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de extensão - (MG/GO)

Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP)

Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)

Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ)

Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG)

51.210.449

117.779.749

36.889.676

16.806.093

61.421.279

12.660.757

6.119.629

71.575

190.054.861

31.224.993

384.414.545

71.575

51.961.722

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0296

0296

0296

0296

0296

0296

0296

0296

0296

0296

0296

0296

0296

- Sistema implantado (% de execução física):

- Usina modernizada (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Linha implantada (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Usina modernizada (% de execução física):

1

1

15

24

9

1

2192

2194

2200

4469

4478

8549

1A01

1D35

1G96

1G97

1G98

1H08

121X

.

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.

.

.

.

.

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100

Page 101: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 87.522.728

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Total 1.121.898.802

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0296.3292

0296.3360

0296.3414

0296.7066

0296.7068

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Minas Gerais

Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG) - No Estado de Minas Gerais

Reforços nas Torres de Linhas do Sistema de Transmissãode Itaipu, em 750 kV, nos trechos: Foz do Iguaçu - Ivaiporã; Ivaiporã - Itaberá I e II; e Itaberá - TijucoPreto I e II (PR/SP) - Nacional

Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), através de Ciclo Combinado - No Estado do Rio de Janeiro

Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG) - No Estado de Minas Gerais

Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP) - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

26.508.919

71.575

1.418.279

45.618.823

71.575

13.920.511

25.621.691

47.980.526

.

.

.

.

.

.

.

.

0031

0001

0033

0031

0033

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

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90

90

90

90

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90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

51.961.722

26.508.919

71.575

1.418.279

45.618.823

71.575

13.920.511

25.621.691

47.980.526

Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG)

Reforços nas Torres de Linhas do Sistema de Transmissãode Itaipu, em 750 kV, nos trechos: Foz do Iguaçu - Ivaiporã; Ivaiporã - Itaberá I e II; e Itaberá - TijucoPreto I e II (PR/SP)

Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), através de Ciclo Combinado

Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)

Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

26.508.919

71.575

1.418.279

45.618.823

71.575

13.920.511

25.621.691

47.980.526

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.122

25.122

25.126

0296

0296

0296

0296

0296

0807

0807

0807

- Sistema implantado (% de execução):

- Usina modernizada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Usina modernizada (% de execução física):

- Usina modernizada (% de execução física):

41

4

1

1

9

1

3292

3360

3414

7066

7068

4101

4102

4103

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

TOTAL 45.168.783.000

0276

0285

0286

0288

0290

0294

0295

0296

0375

0476

0480

0807

1044

1045

1046

Gestão da Política de Energia

Indústria Petroquímica

Oferta de Petróleo e Gás Natural

Refino de Petróleo

Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Energia na Região Nordeste

Energia na Região Sul

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia Alternativa Renovável

Brasil com Todo Gás

Eficiência Energética

16.437.000

392.144.000

25.357.664.000

12.192.539.000

2.605.833.000

33.000

187.337.000

295.775.000

2.050.000

25.855.000

2.141.322.000

1.379.663.000

65.300.000

312.272.000

194.559.000

Programa

Código/Especificação Valor

22

25

26

Indústria

Energia

Transporte

2.050.000

45.023.233.000

143.500.000

Função

122

126

663

751

752

753

754

785

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Mineração

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Combustíveis Minerais

Biocombustíveis

Transportes Especiais

299.902.000

1.079.761.000

2.050.000

194.559.000

574.300.000

39.968.250.000

95.154.000

2.954.807.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

45.168.783.000

45.168.783.000

45.168.783.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

22

25

26

Indústria

Energia

Transporte

2.050.000

45.023.233.000

143.500.000

663

122

126

751

752

753

754

785

785

Mineração

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Combustíveis Minerais

Biocombustíveis

Transportes Especiais

Transportes Especiais

2.050.000

299.902.000

1.079.761.000

194.559.000

574.300.000

39.968.250.000

95.154.000

2.811.307.000

143.500.000

102

Page 103: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0276

0285

0286

Gestão da Política de Energia

Indústria Petroquímica

Oferta de Petróleo e Gás Natural

16.437.000

392.144.000

25.357.664.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0276.20C9

0285.6595

0285.6597

0285.1C61

0285.1C62

0285.124V

0286.2D00

0286.2D01

0286.2D02

0286.2D03

0286.2D04

Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis - Nacional

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - Na Região Nordeste

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - Na Região Nordeste

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE) - No Estado de Sergipe

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA) - No Estado da Bahia

Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 Mil t/ano de Uréia e 796 Mil t/ano de Amônia - Nacional

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia - Na Região Norte

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste - Na Região Nordeste

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos - Na Região Sudeste

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo - No Estado do Espírito Santo

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos - Na Região Sudeste

16.437.000

77.859.000

44.526.000

15.580.000

52.275.000

201.904.000

84.217.000

18.972.000

2.558.544.000

2.725.615.000

3.977.102.000

.

.

.

.

.

.

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.

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0001

0020

0020

0028

0029

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0020

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0032

0030

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I

I

I

I

4-INV

4-INV

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4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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4-INV

4-INV

4-INV

4

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495

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495

16.437.000

77.859.000

44.526.000

15.580.000

52.275.000

201.904.000

84.217.000

18.972.000

2.558.544.000

2.725.615.000

3.977.102.000

Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)

Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 Mil t/ano de Uréia e 796 Mil t/ano de Amônia

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte

16.437.000

77.859.000

44.526.000

15.580.000

52.275.000

201.904.000

84.217.000

18.972.000

2.558.544.000

2.725.615.000

3.977.102.000

304.664.000

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

0276

0285

0285

0285

0285

0285

0286

0286

0286

0286

0286

0286

- Estudo realizado (unidade):

- Projeto implantado (% de execução física):

- Projeto implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):

- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):

- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):

- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):

- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):

1

6

35

21

2

1

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7

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20C9

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6597

1C61

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124V

2D00

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2751

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103

Page 104: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0288 Refino de Petróleo 12.192.539.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0286.2751

0286.2753

0286.2759

0286.2761

0286.4109

0286.4237

0286.4393

0288.2767

0288.4108

0288.1C60

0288.1I88

0288.117R

0288.117S

0288.119J

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte - Na Região Norte

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul - Na Região Sul

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste - Na Região Sudeste

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste - Na Região Nordeste

Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Nacional

Exploração de Petróleo e Gás Natural - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino - Nacional

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino - Nacional

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão - No Estado do Maranhão

Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR) - No Estado do Paraná

Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do Ceará- No Estado do Ceará

304.664.000

13.474.000

2.303.414.000

2.339.349.000

2.153.051.000

854.728.000

8.024.534.000

281.128.000

1.385.796.000

109.145.000

117.759.000

822.919.000

46.650.000

342.727.000

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0010

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0021

0041

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495

495

495

495

495

495

495

495

495

304.664.000

13.474.000

2.303.414.000

2.339.349.000

2.153.051.000

854.728.000

8.024.534.000

281.128.000

1.385.796.000

109.145.000

117.759.000

822.919.000

46.650.000

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste

Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural

Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural

Exploração de Petróleo e Gás Natural

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)

Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão

Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)

Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do Ceará

13.474.000

2.303.414.000

2.339.349.000

2.153.051.000

854.728.000

8.024.534.000

281.128.000

1.385.796.000

109.145.000

117.759.000

822.919.000

46.650.000

342.727.000

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

0286

0286

0286

0286

0286

0286

0288

0288

0288

0288

0288

0288

0288

- Poço exploratório perfurado (unidade):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria implantada (% de execução física):

- Unidade modernizada (% de execução física):

101

8

38

4

8

2753

2759

2761

4109

4237

4393

2767

4108

1C60

1I88

117R

117S

119J

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104

Page 105: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis 2.605.833.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0288.125M

0288.3125

0288.3129

0288.3135

0288.3143

0288.3151

0288.3155

0288.3157

0288.3161

0290.4107

0290.4451

Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão - No Estado do Rio Grande do Norte

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, em Cubatão (SP) - No Estado de São Paulo

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA) - No Estado da Bahia

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG) - No Estado de Minas Gerais

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP) - No Estado de São Paulo

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP) - No Estado de São Paulo

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP) - No Estado de São Paulo

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR) - No Estado do Paraná

Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário - Nacional

288.782.000

903.820.000

1.777.343.000

610.205.000

473.983.000

1.352.953.000

1.282.689.000

673.851.000

1.722.789.000

735.428.000

171.854.000

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0024

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0029

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495

495

495

495

342.727.000

288.782.000

903.820.000

1.777.343.000

610.205.000

473.983.000

1.352.953.000

1.282.689.000

673.851.000

1.722.789.000

735.428.000

171.854.000

Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, em Cubatão (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR)

Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário

Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN

288.782.000

903.820.000

1.777.343.000

610.205.000

473.983.000

1.352.953.000

1.282.689.000

673.851.000

1.722.789.000

735.428.000

171.854.000

155.886.000

25.753

25.753

25.753

25.753

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25.753

25.785

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25.785

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0288

0288

0288

0288

0290

0290

0290

- Refinaria implantada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

6

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9

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1

2

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3

27

5

125M

3125

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3135

3143

3151

3155

3157

3161

4107

4451

1C22

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Page 106: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0294

0295

Energia na Região Nordeste

Energia na Região Sul

33.000

187.337.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0290.1C22

0290.1C24

0290.1C59

0290.1I92

0290.10TF

0290.11SW

0290.11UN

0290.111R

0290.111S

0294.6556

0295.6556

Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP) - No Estado de SãoPaulo

Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, em Canoas (RS) - No Estado doRio Grande do Sul

Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP) - No Estado de São Paulo

Contrução de Pier em São Sebastião, para Navios de até 150 mil tpb, e de Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - (SP) - No Estado de São Paulo

Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Naturalno Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ) - Na Região Sudeste

Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião enos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP) - No Estado de São Paulo

Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MMt/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Terminal, em Barra do Riacho (ES), para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia - No Estado do Espírito Santo

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Nordeste

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Sul

155.886.000

888.000

636.638.000

179.129.000

121.693.000

137.385.000

28.189.000

254.448.000

184.295.000

33.000

492.000

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495

495

155.886.000

888.000

636.638.000

179.129.000

121.693.000

137.385.000

28.189.000

254.448.000

184.295.000

33.000

492.000

para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)

Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, em Canoas (RS)

Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)

Contrução de Pier em São Sebastião, para Navios de até 150 mil tpb, e de Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - (SP)

Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Naturalno Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia

Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)

Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião enos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)

Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MMt/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)

Implantação de Terminal, em Barra do Riacho (ES), para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas

888.000

636.638.000

179.129.000

121.693.000

137.385.000

28.189.000

254.448.000

184.295.000

33.000

492.000

25.785

25.785

25.785

25.753

25.785

25.785

25.785

25.785

25.752

25.752

0290

0290

0290

0290

0290

0290

0290

0290

0294

0295

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

73

1

14

60

7

16

81

41

30

1C24

1C59

1I92

10TF

11SW

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6556

6556

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106

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1

0296

0375

0476

0480

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural

295.775.000

2.050.000

25.855.000

2.141.322.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0295.10WI

0296.6556

0296.10WJ

0296.10WL

0375.869H

0476.2765

0480.2D83

0480.20CZ

0480.2005

0480.2763

0480.4112

0480.4113

0480.4115

Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Nacional

Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP) - No Estado de São Paulo

Ampliação da Capacidade de geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS) - No Estado do Mato Grosso do Sul

Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas - Nacional

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica - Nacional

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa eDesenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Biocombustíveis - Nacional

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte - Nacional

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural - Nacional

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção - Nacional

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Abastecimento - Nacional

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais

186.845.000

15.893.000

8.539.000

271.343.000

2.050.000

25.855.000

82.042.000

95.154.000

158.395.000

103.865.000

796.447.000

280.371.000

34.351.000

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0043

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0054

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0001

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90

90

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495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

186.845.000

15.893.000

8.539.000

271.343.000

2.050.000

25.855.000

82.042.000

95.154.000

158.395.000

103.865.000

796.447.000

280.371.000

Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas

Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP)

Ampliação da Capacidade de geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)

Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa eDesenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Biocombustíveis

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Abastecimento

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural

186.845.000

15.893.000

8.539.000

271.343.000

2.050.000

25.855.000

82.042.000

95.154.000

158.395.000

103.865.000

796.447.000

280.371.000

34.351.000

25.752

25.752

25.752

25.752

22.663

25.752

25.753

25.754

25.785

25.753

25.753

25.753

25.753

0295

0296

0296

0296

0375

0476

0480

0480

0480

0480

0480

0480

0480

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Usina implantada (% de execução física):

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

10

7

43

1

1

2

11

1

88

66

10WI

6556

10WJ

10WL

869H

2765

2D83

20CZ

2005

2763

4112

4113

4115

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107

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1

0807

1044

1045

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia Alternativa Renovável

Brasil com Todo Gás

1.379.663.000

65.300.000

312.272.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0480.4862

0480.4863

0480.1O29

0480.117U

0480.124U

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.12BK

1044.10WE

1044.10WG

1045.4861

1045.11Y6

Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural - Nacional

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração - Nacional

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural - Nacional

Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Subestação de Energia Elétrica no Centrode Pesquisas da Petrobrás - CENPES (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação do Núcleo Experimental de Processos Ecoeficientes - NEPE (MG) - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Estudos para Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível -Nacional

Estudos para Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar - Nacional

Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional

Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM) - Imobilizações Petrobrás - No Estado do Amazonas

160.760.000

229.746.000

179.691.000

8.200.000

12.300.000

194.866.000

105.036.000

992.787.000

86.974.000

57.674.000

7.626.000

147.616.000

2.460.000

.

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0001

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0013

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90

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495

495

495

495

495

495

495

34.351.000

160.760.000

229.746.000

179.691.000

8.200.000

12.300.000

194.866.000

105.036.000

992.787.000

86.974.000

57.674.000

7.626.000

147.616.000

2.460.000

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural

Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)

Implantação de Subestação de Energia Elétrica no Centrode Pesquisas da Petrobrás - CENPES (RJ)

Implantação do Núcleo Experimental de Processos Ecoeficientes - NEPE (MG)

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras (RJ)

Estudos para Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível

Estudos para Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar

Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM) - Imobilizações Petrobrás

160.760.000

229.746.000

179.691.000

8.200.000

12.300.000

194.866.000

105.036.000

992.787.000

86.974.000

57.674.000

7.626.000

147.616.000

2.460.000

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.122

25.122

25.126

25.126

25.752

25.752

25.785

25.785

0480

0480

0480

0480

0480

0807

0807

0807

0807

1044

1044

1045

1045

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Pesquisa realizada (unidade):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Unidade implantada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Centro implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Capacidade instalada (kW equivalente):

- Direito de passagem adquirido

1

22

16

5

11

53

3

27

200

27

4862

4863

1O29

117U

124U

4101

4102

4103

12BK

10WE

10WG

4861

11Y6

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1

1046 Eficiência Energética 194.559.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Total 45.168.783.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

1045.12HM

1045.125K

1045.125R

1045.5159

1045.7046

1045.7048

1046.4394

Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo

Estudos para Implantação do Complexo de GNL - Nacional

Estudo para Implantação de Unidade Flutuante de Liquefação de GNL Embarcada (GNLE) - Na Região Sudeste

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras) - Na Região Sudeste

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras) - Na Região Nordeste

Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras - Nacional

Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras - Nacional

3.936.000

69.700.000

73.800.000

8.200.000

4.100.000

2.460.000

194.559.000

.

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0032

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0030

0030

0020

0001

0001

I

I

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4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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4

4

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0

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0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

3.936.000

69.700.000

73.800.000

8.200.000

4.100.000

2.460.000

194.559.000

Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória (ES)

Estudos para Implantação do Complexo de GNL

Estudo para Implantação de Unidade Flutuante de Liquefação de GNL Embarcada (GNLE)

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)

Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras

Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras

3.936.000

69.700.000

73.800.000

8.200.000

4.100.000

2.460.000

194.559.000

25.785

26.785

26.785

25.785

25.785

25.785

25.751

1045

1045

1045

1045

1045

1045

1046

(km):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Estudo realizado (% de execução):

- Estudo realizado (% de execução):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Usina modernizada (% de execução):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema implantado (unidade):

1

1

1

1

13

1

1

12HM

125K

125R

5159

7046

7048

4394

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109

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32232 Braspetro Oil Services Company - BRASOIL

TOTAL 32.862.000

0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 32.862.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 32.862.000

Função

753 Combustíveis Minerais 32.862.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.9.0.0.00.006.9.9.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Outros Recursos de Longo Prazo Outras Fontes

32.862.000

32.862.000

32.862.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 32.862.000

753 Combustíveis Minerais 32.862.000

110

Page 111: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 32.862.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32232 Braspetro Oil Services Company - BRASOIL

Total 32.862.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0286.111W Adaptação da Unidade Marítima de Perfuração Semi-Submersível P-23 - No Exterior

32.862.000.0002

I 4-INV 4 090 495 32.862.000

Adaptação da Unidade Marítima de Perfuração Semi-Submersível P-23

32.862.00025.7530286

- Unidade adaptada (% de execução física):

20

111W.

111

Page 112: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32239 Petrobras Distribuidora S.A. - BR

TOTAL 502.904.000

0282

0283

0807

Atuação Internacional na Área de Petróleo

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

126.000

472.998.000

29.780.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 502.904.000

Função

122

126

692

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comercialização

3.808.000

25.972.000

473.124.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

502.904.000

502.904.000

502.904.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 502.904.000

122

126

692

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comercialização

3.808.000

25.972.000

473.124.000

112

Page 113: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0282

0283

0807

Atuação Internacional na Área de Petróleo

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

126.000

472.998.000

29.780.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32239 Petrobras Distribuidora S.A. - BR

Total 502.904.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0282.5484

0283.2787

0283.2797

0283.2799

0283.2809

0283.3347

0283.3348

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior - No Exterior

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional

Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuiçãode Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis- Nacional

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmentode Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis - Nacional

Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional

Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

126.000

116.960.000

180.553.000

110.102.000

36.584.000

24.699.000

4.100.000

1.568.000

2.240.000

25.972.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0002

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

126.000

116.960.000

180.553.000

110.102.000

36.584.000

24.699.000

4.100.000

1.568.000

2.240.000

25.972.000

Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuiçãode Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmentode Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis

Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

126.000

116.960.000

180.553.000

110.102.000

36.584.000

24.699.000

4.100.000

1.568.000

2.240.000

25.972.000

25.692

25.692

25.692

25.692

25.692

25.692

25.692

25.122

25.122

25.126

0282

0283

0283

0283

0283

0283

0283

0807

0807

0807

- Estabelecimento implantado (unidade):

- Unidade implantada (unidade):

- Unidade implantada (unidade):

1

1

20

5484

2787

2797

2799

2809

3347

3348

4101

4102

4103

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

113

Page 114: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32242 Petrobras Química S.A. - PETROQUISA

TOTAL 466.000

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 466.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 466.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

22.000

444.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

466.000

466.000

466.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 466.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

22.000

444.000

114

Page 115: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 466.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32242 Petrobras Química S.A. - PETROQUISA

Total 466.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

22.000

444.000

.

.

0001

0001

I

I

4-INV

4-INV

4

4

0

0

90

90

495

495

22.000

444.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

22.000

444.000

25.122

25.126

0807

0807

4102

4103

.

.

115

Page 116: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32264 Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR

TOTAL 15.675

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 15.675

Programa

Código/Especificação Valor

04 Administração 15.675

Função

122 Administração Geral 15.675

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

15.675

15.675

15.675

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

04 Administração 15.675

122 Administração Geral 15.675

116

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1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 15.675

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32264 Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR

Total 15.675

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

15.675.0033

I 4-INV 2 090 495 15.675

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 15.67504.1220807 4101.

117

Page 118: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32267 Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

TOTAL 148.216.195

0273

0807

1042

Luz para Todos

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia nos Sistemas Isolados

91.450.292

17.011.403

39.754.500

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 148.216.195

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

2.363.213

14.648.190

131.204.792

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

148.216.195

133.805.715

133.805.715

14.410.480

14.410.480

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 148.216.195

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

2.363.213

14.648.190

131.204.792

118

Page 119: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0273

0807

1042

Luz para Todos

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia nos Sistemas Isolados

91.450.292

17.011.403

39.754.500

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32267 Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Total 148.216.195

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0273.11X8

0807.4101

0807.4102

0807.4103

1042.4877

1042.8778

1042.105D

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre) - No Estado do Acre

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Acre

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Acre

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Acre

Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre - No Estado do Acre

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre - No Estado do Acre

Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC) - No Estado do Acre

91.450.292

280.000

2.083.213

14.648.190

19.168.100

12.864.000

7.722.400

.

.

.

.

.

.

.

0012

0012

0012

0012

0012

0012

0012

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

91.450.292

280.000

2.083.213

14.648.190

19.168.100

12.864.000

7.722.400

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre

Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC)

91.450.292

280.000

2.083.213

14.648.190

19.168.100

12.864.000

7.722.400

25.752

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

0273

0807

0807

0807

1042

1042

1042

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Rede ampliada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

4.968

64

32

11X8

4101

4102

4103

4877

8778

105D

.

.

.

.

.

.

.

119

Page 120: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32268 Companhia Energética de Alagoas - CEAL

TOTAL 284.563.000

0273

0294

0807

Luz para Todos

Energia na Região Nordeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

97.500.000

145.213.000

41.850.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 284.563.000

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

12.500.000

29.350.000

242.713.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

284.563.000

107.575.543

107.575.543

176.987.457

176.987.457

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 284.563.000

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

12.500.000

29.350.000

242.713.000

120

Page 121: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0273

0294

0807

Luz para Todos

Energia na Região Nordeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

97.500.000

145.213.000

41.850.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32268 Companhia Energética de Alagoas - CEAL

Total 284.563.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0273.11XE

0294.6644

0294.6675

0294.6749

0294.10NN

0294.3375

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas) - No Estado de Alagoas

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas - No Estado de Alagoas

Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas - No Estado de Alagoas

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas - No Estado de Alagoas

Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAL - No Estado de Alagoas

Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas - No Estado de Alagoas

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Alagoas

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Alagoas

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Alagoas

97.500.000

8.200.000

19.654.000

5.900.000

66.820.000

44.639.000

2.500.000

10.000.000

29.350.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0027

0027

0027

0027

0027

0027

0027

0027

0027

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

97.500.000

8.200.000

19.654.000

5.900.000

66.820.000

44.639.000

2.500.000

10.000.000

29.350.000

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas

Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas

Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAL

Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

97.500.000

8.200.000

19.654.000

5.900.000

66.820.000

44.639.000

2.500.000

10.000.000

29.350.000

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.122

25.122

25.126

0273

0294

0294

0294

0294

0294

0807

0807

0807

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Rede ampliada (% de execução física):

- Consumidor regularizado (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

13.960

58

24.840

62

11XE

6644

6675

6749

10NN

3375

4101

4102

4103

.

.

.

.

.

.

.

.

.

121

Page 122: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32269 Companhia Energética do Piauí - CEPISA

TOTAL 835.953.651

0273

0294

0807

Luz para Todos

Energia na Região Nordeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

687.515.000

123.116.051

25.322.600

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 835.953.651

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

15.255.600

10.067.000

810.631.051

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

835.953.651

520.164.181

520.164.181

315.789.470

315.789.470

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 835.953.651

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

15.255.600

10.067.000

810.631.051

122

Page 123: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0273

0294

0807

Luz para Todos

Energia na Região Nordeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

687.515.000

123.116.051

25.322.600

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32269 Companhia Energética do Piauí - CEPISA

Total 835.953.651

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0273.11YL

0294.2D89

0294.2D91

0294.8777

0294.10NT

0294.3379

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí) - No Estado do Piauí

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí - No Estado do Piauí

Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí - No Estado do Piauí

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí - No Estado do Piauí

Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA - No Estado do Piauí

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Piauí - No Estado do Piauí

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Piauí

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Piauí

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Piauí

687.515.000

16.610.000

19.963.860

8.508.202

42.473.471

35.560.518

7.986.500

7.269.100

10.067.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0022

0022

0022

0022

0022

0022

0022

0022

0022

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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2

2

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2

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0

0

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90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

687.515.000

16.610.000

19.963.860

8.508.202

42.473.471

35.560.518

7.986.500

7.269.100

10.067.000

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí

Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí

Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Piauí

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

687.515.000

16.610.000

19.963.860

8.508.202

42.473.471

35.560.518

7.986.500

7.269.100

10.067.000

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.122

25.122

25.126

0273

0294

0294

0294

0294

0294

0807

0807

0807

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Rede ampliada (% de execução física):

- Consumidor regularizado (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

71.830

57

44.800

55

11YL

2D89

2D91

8777

10NT

3379

4101

4102

4103

.

.

.

.

.

.

.

.

.

123

Page 124: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32270 Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

TOTAL 329.876.930

0273

0807

1042

Luz para Todos

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia nos Sistemas Isolados

198.309.200

23.019.380

108.548.350

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 329.876.930

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

5.998.780

17.020.600

306.857.550

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

329.876.930

138.232.574

138.232.574

191.644.356

191.644.356

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 329.876.930

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

5.998.780

17.020.600

306.857.550

124

Page 125: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0273

0807

1042

Luz para Todos

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia nos Sistemas Isolados

198.309.200

23.019.380

108.548.350

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32270 Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Total 329.876.930

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0273.11XI

0807.4101

0807.4102

0807.4103

1042.2775

1042.4881

1042.6548

1042.6549

1042.10O6

1042.3381

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia) - No Estado de Rondônia

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Rondônia

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Rondônia

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Rondônia

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia - No Estado de Rondônia

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia - No Estado de Rondônia

Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia - No Estado de Rondônia

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia - No Estado de Rondônia

Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CERON (RO) - No Estado de Rondônia

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricaem Rondônia - No Estado de Rondônia

198.309.200

3.235.580

2.763.200

17.020.600

100.000

13.279.000

3.600.000

17.010.000

12.849.590

61.709.760

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0011

0011

0011

0011

0011

0011

0011

0011

0011

0011

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

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0

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0

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90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

198.309.200

3.235.580

2.763.200

17.020.600

100.000

13.279.000

3.600.000

17.010.000

12.849.590

61.709.760

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia

Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia

Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CERON (RO)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricaem Rondônia

198.309.200

3.235.580

2.763.200

17.020.600

100.000

13.279.000

3.600.000

17.010.000

12.849.590

61.709.760

25.752

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0273

0807

0807

0807

1042

1042

1042

1042

1042

1042

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Rede ampliada (% de execução física):

- Consumidor regularizado (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

21.348

54

21.790

45

11XI

4101

4102

4103

2775

4881

6548

6549

10O6

3381

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

125

Page 126: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32271 Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG

TOTAL 111.351.000

1045 Brasil com Todo Gás 111.351.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 111.351.000

Função

785 Transportes Especiais 111.351.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

111.351.000

111.351.000

111.351.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 111.351.000

785 Transportes Especiais 111.351.000

126

Page 127: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

1045 Brasil com Todo Gás 111.351.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32271 Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG

Total 111.351.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

1045.4867

1045.8020

1045.8022

1045.103Y

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional

Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição doGasoduto Bolívia-Brasil - Nacional

Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional

Ampliação da Capacidade de Transporte do Gasoduto Bolívia-Brasil, no Trecho Paulínia (SP) - Araucária (PR), de 7,4 milhões de m3/dia para 12,6 milhões de m3/dia - Nacional

4.672.000

8.111.000

47.719.000

50.849.000

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

4.672.000

8.111.000

47.719.000

50.849.000

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição doGasoduto Bolívia-Brasil

Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Ampliação da Capacidade de Transporte do Gasoduto Bolívia-Brasil, no Trecho Paulínia (SP) - Araucária (PR), de 7,4 milhões de m3/dia para 12,6 milhões de m3/dia

4.672.000

8.111.000

47.719.000

50.849.000

25.785

25.785

25.785

25.785

1045

1045

1045

1045

- Unidade construída (unidade):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

1

11

4867

8020

8022

103Y

.

.

.

.

127

Page 128: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32272 Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

TOTAL 39.895.107

0273

0807

1042

Luz para Todos

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia nos Sistemas Isolados

9.100.000

9.855.491

20.939.616

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 39.895.107

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

2.758.446

7.097.045

30.039.616

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

39.895.107

24.592.792

24.592.792

15.302.315

15.302.315

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 39.895.107

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

2.758.446

7.097.045

30.039.616

128

Page 129: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0273

0807

1042

Luz para Todos

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia nos Sistemas Isolados

9.100.000

9.855.491

20.939.616

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32272 Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

Total 39.895.107

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0273.10WO

0807.4101

0807.4102

0807.4103

1042.2789

1042.4431

1042.8779

1042.10C6

1042.101Z

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa Vista (RR) - No Município de Boa Vista - RR

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Roraima

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Roraima

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Roraima

Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR) - No Estado de Roraima

Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR) - No Estado de Roraima

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR) - No Estado de Roraima

Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Boa Vista Energia (RR) - No Estado de Roraima

Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR) - No Estado de Roraima

9.100.000

500.000

2.258.446

7.097.045

235.867

7.372.584

3.689.894

1.694.337

7.946.934

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0103

0014

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495

495

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495

495

495

495

495

9.100.000

500.000

2.258.446

7.097.045

235.867

7.372.584

3.689.894

1.694.337

7.946.934

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa Vista (RR)

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)

Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)

Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Boa Vista Energia (RR)

Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)

9.100.000

500.000

2.258.446

7.097.045

235.867

7.372.584

3.689.894

1.694.337

7.946.934

25.752

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0273

0807

0807

0807

1042

1042

1042

1042

1042

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Rede ampliada (% de execução física):

- Consumidor regularizado (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

730

24

1.980

1

10WO

4101

4102

4103

2789

4431

8779

10C6

101Z

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129

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32273 Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - ADESA

TOTAL 1.189.468.950

0273

0807

1042

Luz para Todos

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia nos Sistemas Isolados

228.072.040

81.140.200

880.256.710

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 1.189.468.950

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

52.224.000

28.916.200

1.108.328.750

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

1.189.468.950

160.971.368

160.971.368

1.028.497.582

1.028.497.582

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 1.189.468.950

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

52.224.000

28.916.200

1.108.328.750

130

Page 131: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0273

0807

1042

Luz para Todos

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Energia nos Sistemas Isolados

228.072.040

81.140.200

880.256.710

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32273 Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - ADESA

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0273.11XU

0807.4101

0807.4102

0807.4103

1042.2009

1042.4886

1042.8042

1042.8044

1042.8780

1042.10OA

1042.1183

1042.1721

1042.3259

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM) - No Estado do Amazonas

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Amazonas

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Amazonas

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Amazonas

Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas

Manutenção de Sistemas de Transmissão e Subtransmissão de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas

Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica(AM) - No Estado do Amazonas

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas

Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais (AM) - No Estado do Amazonas

Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas

Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termelétricas - (AM) - No Estado do Amazonas

Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-Manacapuru(77,1 km - 69 kV) e da Linha de Transmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km - 34,5 kV) e Subestações Associadas (AM) - No Estado do Amazonas

228.072.040

34.524.000

17.700.000

28.916.200

46.178.000

35.963.000

100.889.462

32.199.712

44.500.598

18.955.208

35.209.250

11.361.000

23.000.000

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495

495

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495

495

495

495

228.072.040

34.524.000

17.700.000

28.916.200

46.178.000

35.963.000

100.889.462

32.199.712

44.500.598

18.955.208

35.209.250

11.361.000

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM)

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica (AM)

Manutenção de Sistemas de Transmissão e Subtransmissão de Energia Elétrica (AM)

Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica(AM)

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)

Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica (AM)

Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais (AM)

Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)

Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termelétricas - (AM)

Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-Manacapuru(77,1 km - 69 kV) e da Linha de Transmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km - 34,5 kV) e Subestações Associadas (AM)

228.072.040

34.524.000

17.700.000

28.916.200

46.178.000

35.963.000

100.889.462

32.199.712

44.500.598

18.955.208

35.209.250

11.361.000

23.000.000

25.752

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0273

0807

0807

0807

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Rede ampliada (% de execução física):

- Consumidor regularizado (unidade):

- Parque revitalizado (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

22.725

38

27.798

28

37

11XU

4101

4102

4103

2009

4886

8042

8044

8780

10OA

1183

1721

3259

.

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131

Page 132: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32273 Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - ADESA

Total 1.189.468.950

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

1042.3261

1042.3263

1042.3267

1042.3277

1042.3398

1042.7104

1042.7110

Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW,para Operação Bicombustível - No Estado do Amazonas

Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM) - No Estado do Amazonas

Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica deEnergia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas

Implantação de Sistema de Controle de Impacto AmbientalCausado pela Geração Térmica de Energia Elétrica - (AM)- No Estado do Amazonas

Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas

Implantação de Sistemas de Subtransmissão de Energia Elétrica, em 138/69/34,5 kV (AM) - No Estado do Amazonas

Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases 1 e 2, com 480 MW (AM) - No Estado do Amazonas

22.195.547

72.797.133

164.090.000

7.460.000

265.257.800

100.000

100.000

.

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0013

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4-INV

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495

495

495

495

495

23.000.000

22.195.547

72.797.133

164.090.000

7.460.000

265.257.800

100.000

100.000

Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW,para Operação Bicombustível

Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)

Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica deEnergia Elétrica (AM)

Implantação de Sistema de Controle de Impacto AmbientalCausado pela Geração Térmica de Energia Elétrica - (AM)

Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)

Implantação de Sistemas de Subtransmissão de Energia Elétrica, em 138/69/34,5 kV (AM)

Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases 1 e 2, com 480 MW (AM)

22.195.547

72.797.133

164.090.000

7.460.000

265.257.800

100.000

100.000

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

- Linha implantada (% de execução física):

- Usina adaptada (% de execuçãofísica):

- Parque revitalizado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Sistema implantado (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

43

46

38

44

27

40

1

1

3261

3263

3267

3277

3398

7104

7110

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132

Page 133: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32274 Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

TOTAL 1.168.233.000

0290

0807

Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

1.147.694.000

20.539.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 1.168.233.000

Função

122

126

784

785

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

7.826.000

12.713.000

827.080.000

320.614.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

1.168.233.000

568.520.084

568.520.084

599.712.916

599.712.916

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 1.168.233.000

122

126

784

785

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

7.826.000

12.713.000

827.080.000

320.614.000

133

Page 134: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0290

0807

Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

1.147.694.000

20.539.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32274 Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

Total 1.168.233.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0290.2B38

0290.4107

0290.1063

0290.125Q

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Embarcações - Nacional

Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional

Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais - Nacional

Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentaçãode Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

70.191.000

320.614.000

755.889.000

1.000.000

7.826.000

12.713.000

.

.

.

.

.

.

0001

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0001

0001

0001

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4-INV

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90

90

495

495

495

495

495

495

70.191.000

320.614.000

755.889.000

1.000.000

7.826.000

12.713.000

Manutenção e Adequação de Embarcações

Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados

Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais

Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentaçãode Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

70.191.000

320.614.000

755.889.000

1.000.000

7.826.000

12.713.000

25.784

25.785

25.784

25.784

25.122

25.126

0290

0290

0290

0290

0807

0807

- Navio recebido (unidade):

- Comboio construído (% de execução física):

4

1

2B38

4107

1063

125Q

4102

4103

.

.

.

.

.

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134

Page 135: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32275 Fronape International Company - FIC

TOTAL 10.113.000

0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo 10.113.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 10.113.000

Função

784 Transporte Hidroviário 10.113.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

10.113.000

10.113.000

10.113.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 10.113.000

784 Transporte Hidroviário 10.113.000

135

Page 136: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo 10.113.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32275 Fronape International Company - FIC

Total 10.113.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0282.2D37 Manutenção e Adequação de Navios - No Exterior 10.113.000.0002

I 4-INV 4 090 495 10.113.000

Manutenção e Adequação de Navios 10.113.00025.7840282 2D37.

136

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32276 Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

TOTAL 310.077.909

0295

0807

Energia na Região Sul

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

307.358.055

2.719.854

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 310.077.909

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

930.476

1.789.378

307.358.055

Subunção

6.0.0.0.00.006.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

310.077.909

310.077.909

310.077.909

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 310.077.909

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

930.476

1.789.378

307.358.055

137

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1

0295

0807

Energia na Região Sul

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

307.358.055

2.719.854

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32276 Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

Total 310.077.909

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0295.4493

0295.1127

0295.3372

0295.3380

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Sul - Na Região Sul

Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, Fase C,com 350 MW (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Sul

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Sul

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul

14.065.630

285.371.000

4.915.270

3.006.155

572.600

357.876

1.789.378

.

.

.

.

.

.

.

0040

0043

0043

0043

0040

0040

0040

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

14.065.630

285.371.000

4.915.270

3.006.155

572.600

357.876

1.789.378

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Sul

Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, Fase C,com 350 MW (RS)

Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)

Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

14.065.630

285.371.000

4.915.270

3.006.155

572.600

357.876

1.789.378

25.752

25.752

25.752

25.752

25.122

25.122

25.126

0295

0295

0295

0295

0807

0807

0807

- Usina implantada (% de execução física):

- Usina revitalizada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

82

12

10

4493

1127

3372

3380

4101

4102

4103

.

.

.

.

.

.

.

138

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32278 Petrobras International Finance Company - PIFCo

TOTAL 1.968.000

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 1.968.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 1.968.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

1.476.000

492.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

1.968.000

1.968.000

1.968.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 1.968.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

1.476.000

492.000

139

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1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 1.968.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32278 Petrobras International Finance Company - PIFCo

Total 1.968.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Exterior

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Exterior

1.476.000

492.000

.

.

0002

0002

I

I

4-INV

4-INV

4

4

0

0

90

90

495

495

1.476.000

492.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

1.476.000

492.000

25.122

25.126

0807

0807

4102

4103

.

.

140

Page 141: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32280 Alberto Pasqualini - REFAP S.A.

TOTAL 697.224.000

0288

0290

Refino de Petróleo

Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

696.404.000

820.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 697.224.000

Função

753 Combustíveis Minerais 697.224.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

6.3.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

Externas

697.224.000

697.224.000

600.000.000

97.224.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 697.224.000

753 Combustíveis Minerais 697.224.000

141

Page 142: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0288

0290

Refino de Petróleo

Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

696.404.000

820.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32280 Alberto Pasqualini - REFAP S.A.

Total 697.224.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0288.4108

0288.5085

0290.103J

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino - No Estado do Rio Grande do Sul

Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Implantação de Terminal de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis, em Lages (SC) - No Estado de Santa Catarina

181.642.000

514.762.000

820.000

.

.

.

0043

0043

0042

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

0

0

0

90

90

90

495

495

495

181.642.000

514.762.000

820.000

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino

Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)

Implantação de Terminal de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis, em Lages (SC)

181.642.000

514.762.000

820.000

25.753

25.753

25.753

0288

0288

0290

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

1

1

4108

5085

103J

.

.

.

142

Page 143: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32282 Petrobras Netherlands B.V. - PNBV

TOTAL 11.304.492.000

0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 11.304.492.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 11.304.492.000

Função

753 Combustíveis Minerais 11.304.492.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.3.0.0.00.006.3.2.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.9.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Operações de Crédito de Longo Prazo Externas

Outros Recursos de Longo Prazo Outras Fontes

11.304.492.000

1.832.000.000

1.832.000.000

9.472.492.000

9.472.492.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 11.304.492.000

753 Combustíveis Minerais 11.304.492.000

143

Page 144: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 11.304.492.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32282 Petrobras Netherlands B.V. - PNBV

Total 11.304.492.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0286.2851

0286.1I72

0286.1J91

0286.117Q

0286.1924

Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural - No Exterior

Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2020) - No Exterior

Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2010) - No Exterior

Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2016) - No Exterior

Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2010) - No Exterior

2.879.739.000

3.523.464.000

2.443.902.000

2.398.270.000

59.117.000

.

.

.

.

.

0002

0002

0002

0002

0002

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

2.879.739.000

3.523.464.000

2.443.902.000

2.398.270.000

59.117.000

Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural

Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2020)

Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2010)

Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2016)

Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2010)

2.879.739.000

3.523.464.000

2.443.902.000

2.398.270.000

59.117.000

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

0286

0286

0286

0286

0286

- Projeto executado (% de execução física):

- Unidade adquirida (unidade):

- Unidade construída (% de execução física):

- Projeto executado (% de execução física):

9

3

4

1

2851

1I72

1J91

117Q

1924

.

.

.

.

.

144

Page 145: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32287 Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

TOTAL 4.662.703.000

0282

0807

Atuação Internacional na Área de Petróleo

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

4.662.014.000

689.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 4.662.703.000

Função

126

753

Tecnologia da Informação

Combustíveis Minerais

689.000

4.662.014.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.9.0.0.00.006.9.9.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Outros Recursos de Longo Prazo Outras Fontes

4.662.703.000

4.662.703.000

4.662.703.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 4.662.703.000

126

753

Tecnologia da Informação

Combustíveis Minerais

689.000

4.662.014.000

145

Page 146: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0282

0807

Atuação Internacional na Área de Petróleo

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

4.662.014.000

689.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32287 Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

Total 4.662.703.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0282.4864

0282.4869

0282.8019

0282.8055

0807.4103

Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior - No Exterior

Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior - No Exterior

Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior - No Exterior

Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior - No Exterior

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Exterior

475.564.000

279.274.000

3.849.515.000

57.661.000

689.000

.

.

.

.

.

0002

0002

0002

0002

0002

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

475.564.000

279.274.000

3.849.515.000

57.661.000

689.000

Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior

Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior

Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior

Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

475.564.000

279.274.000

3.849.515.000

57.661.000

689.000

25.753

25.753

25.753

25.753

25.126

0282

0282

0282

0282

0807

4864

4869

8019

8055

4103

.

.

.

.

.

146

Page 147: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32308 Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

TOTAL 2.728.530.000

0807

1045

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Brasil com Todo Gás

1.640.000

2.726.890.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 2.728.530.000

Função

126

785

Tecnologia da Informação

Transportes Especiais

1.640.000

2.726.890.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

2.728.530.000

625.930.000

625.930.000

2.102.600.000

2.102.600.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 2.728.530.000

126

785

Tecnologia da Informação

Transportes Especiais

1.640.000

2.726.890.000

147

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1

0807

1045

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Brasil com Todo Gás

1.640.000

2.726.890.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32308 Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

Total 2.728.530.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4103

1045.4861

1045.4867

1045.1C51

1045.12AX

1045.12AY

1045.12BB

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional

Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128km - Na Região Sudeste

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste - NaRegião Nordeste

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste - Na Região Sudeste

Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM), com 417 km - No Estado do Amazonas

1.640.000

240.268.000

40.950.000

9.284.000

760.925.000

1.662.468.000

12.995.000

.

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0030

0020

0030

0013

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

1.640.000

240.268.000

40.950.000

9.284.000

760.925.000

1.662.468.000

12.995.000

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128km

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste

Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste

Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM), com 417 km

1.640.000

240.268.000

40.950.000

9.284.000

760.925.000

1.662.468.000

12.995.000

25.126

25.785

25.785

25.785

25.785

25.785

25.785

0807

1045

1045

1045

1045

1045

1045

- Gasoduto implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

25

20

38

12

4103

4861

4867

1C51

12AX

12AY

12BB

.

.

.

.

.

.

.

148

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32316 Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

TOTAL 90.200.000

0283

0807

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

84.700.000

5.500.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 90.200.000

Função

122

126

753

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Combustíveis Minerais

500.000

5.000.000

84.700.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

90.200.000

90.200.000

90.200.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 90.200.000

122

126

753

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Combustíveis Minerais

500.000

5.000.000

84.700.000

149

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1

0283

0807

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

84.700.000

5.500.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32316 Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

Total 90.200.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0283.2B43

0283.2B44

0283.10SO

0807.4102

0807.4103

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GásLiquefeito de Petróleo - GLP - Nacional

Implantação de Centro Operacional de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

79.200.000

1.000.000

4.500.000

500.000

5.000.000

.

.

.

.

.

0001

0001

0033

0001

0001

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

79.200.000

1.000.000

4.500.000

500.000

5.000.000

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GásLiquefeito de Petróleo - GLP

Implantação de Centro Operacional de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias (RJ)

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

79.200.000

1.000.000

4.500.000

500.000

5.000.000

25.753

25.753

25.753

25.122

25.126

0283

0283

0283

0807

0807

- Obra executada (% de execuçãofísica):

1

2B43

2B44

10SO

4102

4103

.

.

.

.

.

150

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32317 SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.

TOTAL 10.045.000

0296

0807

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

8.569.000

1.476.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 10.045.000

Função

126

752

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

1.476.000

8.569.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

10.045.000

10.045.000

10.045.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 10.045.000

126

752

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

1.476.000

8.569.000

151

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1

0296

0807

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

8.569.000

1.476.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32317 SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.

Total 10.045.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0296.1C63

0807.4103

Modernização e Adequação do Sistema de Geração da UsinaTermelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW, (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

8.569.000

1.476.000

.

.

0033

0033

I

I

4-INV

4-INV

4

4

0

0

90

90

495

495

8.569.000

1.476.000

Modernização e Adequação do Sistema de Geração da UsinaTermelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW, (RJ)

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

8.569.000

1.476.000

25.752

25.126

0296

0807

- Obra executada (% de execuçãofísica):

5

1C63

4103

.

.

152

Page 153: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32318 Termorio S.A.

TOTAL 11.697.000

0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste 11.697.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 11.697.000

Função

752 Energia Elétrica 11.697.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

11.697.000

11.697.000

11.697.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 11.697.000

752 Energia Elétrica 11.697.000

153

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1

0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste 11.697.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32318 Termorio S.A.

Total 11.697.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0296.1C65 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

11.697.000.0033

I 4-INV 4 090 495 11.697.000

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ)

11.697.00025.7520296

- Refinaria adaptada (% de execução física):

20

1C65.

154

Page 155: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32319 Fafen Energia S.A.

TOTAL 13.495.000

0294 Energia na Região Nordeste 13.495.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 13.495.000

Função

752 Energia Elétrica 13.495.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

13.495.000

13.495.000

13.495.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 13.495.000

752 Energia Elétrica 13.495.000

155

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1

0294 Energia na Região Nordeste 13.495.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32319 Fafen Energia S.A.

Total 13.495.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0294.1C58 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen) , com 151 MW - (BA) - No Estado da Bahia

13.495.000.0029

I 4-INV 4 090 495 13.495.000

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen) , com 151 MW - (BA)

13.495.00025.7520294

- Obra executada (% de execuçãofísica):

47

1C58.

156

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32320 Termoceará Ltda.

TOTAL 13.515.000

0294

0807

Energia na Região Nordeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

12.300.000

1.215.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 13.515.000

Função

122

752

Administração Geral

Energia Elétrica

1.215.000

12.300.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

13.515.000

13.515.000

13.515.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 13.515.000

122

752

Administração Geral

Energia Elétrica

1.215.000

12.300.000

157

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1

0294

0807

Energia na Região Nordeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

12.300.000

1.215.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32320 Termoceará Ltda.

Total 13.515.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0294.1I58

0807.4102

Modernização e Adequação do Sistema de Geração da UsinaTermelétrica Senador Carlos Jereissati (Termoceará), com 225 MW - em Pecém (CE) - No Estado do Ceará

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Ceará

12.300.000

1.215.000

.

.

0023

0023

I

I

4-INV

4-INV

4

4

0

0

90

90

495

495

12.300.000

1.215.000

Modernização e Adequação do Sistema de Geração da UsinaTermelétrica Senador Carlos Jereissati (Termoceará), com 225 MW - em Pecém (CE)

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

12.300.000

1.215.000

25.752

25.122

0294

0807

- Obra executada (% de execuçãofísica):

45

1I58

4102

.

.

158

Page 159: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32322 Termomacaé Ltda.

TOTAL 2.785.000

0296

0807

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

1.800.000

985.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 2.785.000

Função

122

752

Administração Geral

Energia Elétrica

985.000

1.800.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

2.785.000

2.785.000

2.785.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 2.785.000

122

752

Administração Geral

Energia Elétrica

985.000

1.800.000

159

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1

0296

0807

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

1.800.000

985.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32322 Termomacaé Ltda.

Total 2.785.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0296.1I87

0807.4102

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacaé), com 922 MW,em Macaé (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

1.800.000

985.000

.

.

0033

0033

I

I

4-INV

4-INV

4

4

0

0

90

90

495

495

1.800.000

985.000

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacaé), com 922 MW,em Macaé (RJ)

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

1.800.000

985.000

25.752

25.122

0296

0807

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

24

1I87

4102

.

.

160

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32330 Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST

TOTAL 6.122.788.000

0288 Refino de Petróleo 6.122.788.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 6.122.788.000

Função

753 Combustíveis Minerais 6.122.788.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

6.122.788.000

6.122.788.000

6.122.788.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 6.122.788.000

753 Combustíveis Minerais 6.122.788.000

161

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1

0288 Refino de Petróleo 6.122.788.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32330 Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST

Total 6.122.788.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0288.1P65 Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) -No Estado de Pernambuco

6.122.788.000.0026

I 4-INV 4 090 495 6.122.788.000

Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) 6.122.788.00025.7530288

- Obra executada (% de execuçãofísica):

27

1P65.

162

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32331 Usina Termelétrica de Juiz de Fora S.A. - UTEJF

TOTAL 2.293.000

0296

0807

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

2.120.000

173.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 2.293.000

Função

126

752

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

173.000

2.120.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

2.293.000

2.293.000

2.293.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 2.293.000

126

752

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

173.000

2.120.000

163

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1

0296

0807

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

2.120.000

173.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32331 Usina Termelétrica de Juiz de Fora S.A. - UTEJF

Total 2.293.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0296.6556

0807.4103

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Minas Gerais

2.120.000

173.000

.

.

0031

0031

I

I

4-INV

4-INV

4

4

0

0

90

90

495

495

2.120.000

173.000

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

2.120.000

173.000

25.752

25.126

0296

0807

6556

4103

.

.

164

Page 165: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32333 Ipiranga Asfaltos S.A. - IASA

TOTAL 2.101.000

0283

0807

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

1.193.000

908.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 2.101.000

Função

122

126

692

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comercialização

808.000

100.000

1.193.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

2.101.000

2.101.000

2.101.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 2.101.000

122

126

692

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comercialização

808.000

100.000

1.193.000

165

Page 166: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0283

0807

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

1.193.000

908.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32333 Ipiranga Asfaltos S.A. - IASA

Total 2.101.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0283.2787

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

1.193.000

794.000

14.000

100.000

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

1.193.000

794.000

14.000

100.000

Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

1.193.000

794.000

14.000

100.000

25.692

25.122

25.122

25.126

0283

0807

0807

0807

2787

4101

4102

4103

.

.

.

.

166

Page 167: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32334 Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

TOTAL 174.314.000

0807

1409

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Desenvolvimento da Agroenergia

6.156.000

168.158.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 174.314.000

Função

122

126

754

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Biocombustíveis

3.708.000

2.448.000

168.158.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

174.314.000

174.314.000

174.314.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 174.314.000

122

126

754

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Biocombustíveis

3.708.000

2.448.000

168.158.000

167

Page 168: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807

1409

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Desenvolvimento da Agroenergia

6.156.000

168.158.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32334 Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Total 174.314.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

1409.20CA

1409.124I

1409.124J

1409.124N

1409.124X

1409.124Y

1409.124Z

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção da Infra-Estrutura das Unidades de Produção de Biocombustíveis - Nacional

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Candeias (BA) - No Estado da Bahia

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Montes Claros (MG) - No Estado de Minas Gerais

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Quixadá (CE) - No Estado do Ceará

Implantação de Unidade Esmagadora na Usima de Biodieselde Quixada (CE) - No Estado do Ceará

Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodieselde Candeias (BA) - No Estado da Bahia

Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodieselde Montes Claros (MG) - No Estado de Minas Gerais

3.708.000

2.448.000

42.507.000

46.474.000

17.570.000

17.570.000

14.679.000

14.679.000

14.679.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0029

0031

0023

0023

0029

0031

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

3.708.000

2.448.000

42.507.000

46.474.000

17.570.000

17.570.000

14.679.000

14.679.000

14.679.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infra-Estrutura das Unidades de Produção de Biocombustíveis

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Candeias (BA)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Montes Claros (MG)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Quixadá (CE)

Implantação de Unidade Esmagadora na Usima de Biodieselde Quixada (CE)

Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodieselde Candeias (BA)

Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodieselde Montes Claros (MG)

3.708.000

2.448.000

42.507.000

46.474.000

17.570.000

17.570.000

14.679.000

14.679.000

14.679.000

25.122

25.126

25.754

25.754

25.754

25.754

25.754

25.754

25.754

0807

0807

1409

1409

1409

1409

1409

1409

1409

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Unidade implantada (% de execução física):

- Unidade implantada (% de execução física):

- Unidade implantada (% de execução física):

52

52

52

52

52

52

4102

4103

20CA

124I

124J

124N

124X

124Y

124Z

.

.

.

.

.

.

.

.

.

168

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32336 Comperj Petroquímicos Básicos S.A. - CPRJBAS

TOTAL 3.655.595.000

0285 Indústria Petroquímica 3.655.595.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 3.655.595.000

Função

753 Combustíveis Minerais 3.655.595.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

3.655.595.000

3.655.595.000

3.655.595.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 3.655.595.000

753 Combustíveis Minerais 3.655.595.000

169

Page 170: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0285 Indústria Petroquímica 3.655.595.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32336 Comperj Petroquímicos Básicos S.A. - CPRJBAS

Total 3.655.595.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0285.124T Construção da Unidade de Petroquímicos Básicos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ - No Estado do Rio de Janeiro

3.655.595.000.0033

I 4-INV 4 090 495 3.655.595.000

Construção da Unidade de Petroquímicos Básicos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ

3.655.595.00025.7530285

- Obra executada (% de execuçãofísica):

9

124T.

170

Page 171: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32337 Comperj Estirenicos S.A. - CPRJEST

TOTAL 192.786.000

0285 Indústria Petroquímica 192.786.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 192.786.000

Função

753 Combustíveis Minerais 192.786.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

192.786.000

192.786.000

192.786.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 192.786.000

753 Combustíveis Minerais 192.786.000

171

Page 172: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0285 Indústria Petroquímica 192.786.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32337 Comperj Estirenicos S.A. - CPRJEST

Total 192.786.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0285.124O Construção de Unidades de Etilbenzeno e Estireno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ - No Estado do Rio de Janeiro

192.786.000.0033

I 4-INV 4 090 495 192.786.000

Construção de Unidades de Etilbenzeno e Estireno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ

192.786.00025.7530285

- Obra executada (% de execuçãofísica):

9

124O.

172

Page 173: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32338 Comperj Meg S.A. - CPRJMEG

TOTAL 238.485.000

0285 Indústria Petroquímica 238.485.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 238.485.000

Função

753 Combustíveis Minerais 238.485.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

238.485.000

238.485.000

238.485.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 238.485.000

753 Combustíveis Minerais 238.485.000

173

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1

0285 Indústria Petroquímica 238.485.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32338 Comperj Meg S.A. - CPRJMEG

Total 238.485.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0285.124Q Construção de Unidade de Etilenoglicol do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ - No Estado do Rio de Janeiro

238.485.000.0033

I 4-INV 4 090 495 238.485.000

Construção de Unidade de Etilenoglicol do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ

238.485.00025.7530285

- Obra executada (% de execuçãofísica):

9

124Q.

174

Page 175: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32340 Comperj Pet S.A. - CPRJPET

TOTAL 450.319.000

0285 Indústria Petroquímica 450.319.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 450.319.000

Função

753 Combustíveis Minerais 450.319.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

450.319.000

450.319.000

450.319.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 450.319.000

753 Combustíveis Minerais 450.319.000

175

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1

0285 Indústria Petroquímica 450.319.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32340 Comperj Pet S.A. - CPRJPET

Total 450.319.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0285.124R Construção das Unidades de PTA e PET do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ - No Estado do Rio de Janeiro

450.319.000.0033

I 4-INV 4 090 495 450.319.000

Construção das Unidades de PTA e PET do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ

450.319.00025.7530285

- Obra executada (% de execuçãofísica):

9

124R.

176

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32341 Comperj Poliolefinas S.A. - CPRJPOL

TOTAL 494.281.000

0285 Indústria Petroquímica 494.281.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 494.281.000

Função

753 Combustíveis Minerais 494.281.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

494.281.000

494.281.000

494.281.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 494.281.000

753 Combustíveis Minerais 494.281.000

177

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1

0285 Indústria Petroquímica 494.281.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32341 Comperj Poliolefinas S.A. - CPRJPOL

Total 494.281.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0285.124S Construção de Unidades de Polietileno e Polipropileno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ - No Estado do Rio de Janeiro

494.281.000.0033

I 4-INV 4 090 495 494.281.000

Construção de Unidades de Polietileno e Polipropileno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ

494.281.00025.7530285

- Obra executada (% de execuçãofísica):

9

124S.

178

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32343 Companhia Integrada Textil de Pernambuco - CITEPE

TOTAL 825.127.000

0285 Indústria Petroquímica 825.127.000

Programa

Código/Especificação Valor

22 Indústria 825.127.000

Função

662 Produção Industrial 825.127.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

825.127.000

825.127.000

825.127.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

22 Indústria 825.127.000

662 Produção Industrial 825.127.000

179

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1

0285 Indústria Petroquímica 825.127.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32343 Companhia Integrada Textil de Pernambuco - CITEPE

Total 825.127.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0285.125U Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE). - No Estado de Pernambuco

825.127.000.0026

I 4-INV 4 090 495 825.127.000

Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE).

825.127.00022.6620285

- Obra executada (% de execuçãofísica):

60

125U.

180

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1

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32344 Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE

TOTAL 607.045.000

0285 Indústria Petroquímica 607.045.000

Programa

Código/Especificação Valor

22 Indústria 607.045.000

Função

662 Produção Industrial 607.045.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

607.045.000

37.045.000

37.045.000

570.000.000

570.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

22 Indústria 607.045.000

662 Produção Industrial 607.045.000

181

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1

0285 Indústria Petroquímica 607.045.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32344 Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE

Total 607.045.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0285.125T Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA) em Ipojuca (PE) - No Estado de Pernambuco

607.045.000.0026

I 4-INV 4 090 495 607.045.000

Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA) em Ipojuca (PE)

607.045.00022.6620285

- Obra executada (% de execuçãofísica):

61

125T.

182

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1

33000Órgão: Ministério da Previdência Social

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 80.000.000

0087

0807

Gestão da Política de Previdência Social

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

48.000.000

32.000.000

Programa

Código/Especificação Valor

09 Previdência Social 80.000.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

32.000.000

48.000.000

Subfunção

33202 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV 80.000.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

80.000.000

80.000.000

80.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

09 Previdência Social 80.000.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

32.000.000

48.000.000

183

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1

33000Órgão: Ministério da Previdência Social

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:33202 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV

TOTAL 80.000.000

0087

0807

Gestão da Política de Previdência Social

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

48.000.000

32.000.000

Programa

Código/Especificação Valor

09 Previdência Social 80.000.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

32.000.000

48.000.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

80.000.000

80.000.000

80.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

09 Previdência Social 80.000.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

32.000.000

48.000.000

184

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1

0087

0807

Gestão da Política de Previdência Social

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

48.000.000

32.000.000

33000Órgão: Ministério da Previdência Social

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 33202 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV

Total 80.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0087.4117

0807.4101

0807.4102

Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologiada Informação para a Previdência Social - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

48.000.000

20.000.000

12.000.000

.

.

.

0001

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

48.000.000

20.000.000

12.000.000

Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologiada Informação para a Previdência Social

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

48.000.000

20.000.000

12.000.000

09.126

09.122

09.122

0087

0807

0807

4117

4101

4102

.

.

.

185

Page 186: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

36000Órgão: Ministério da Saúde

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 228.250.000

0807

1201

1291

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde

Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados

1.836.900

4.705.000

221.708.100

Programa

Código/Especificação Valor

10 Saúde 228.250.000

Função

122

126

303

572

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Suporte Profilático e Terapêutico

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

570.900

1.266.000

221.708.100

4.705.000

Subfunção

36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS 228.250.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

228.250.000

228.250.000

228.250.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

10 Saúde 228.250.000

122

126

303

572

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Suporte Profilático e Terapêutico

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

570.900

1.266.000

221.708.100

4.705.000

186

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1

36000Órgão: Ministério da Saúde

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

TOTAL 228.250.000

0807

1201

1291

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde

Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados

1.836.900

4.705.000

221.708.100

Programa

Código/Especificação Valor

10 Saúde 228.250.000

Função

122

126

303

572

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Suporte Profilático e Terapêutico

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

570.900

1.266.000

221.708.100

4.705.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

228.250.000

228.250.000

228.250.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

10 Saúde 228.250.000

122

126

303

572

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Suporte Profilático e Terapêutico

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

570.900

1.266.000

221.708.100

4.705.000

187

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1

0807

1201

1291

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde

Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados

1.836.900

4.705.000

221.708.100

36000Órgão: Ministério da Saúde

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

Total 228.250.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

0807.3286

1201.8641

1291.1G99

1291.1H00

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Instalação de Bens Imóveis - Nacional

Aperfeiçoamento e Inovação em Hemoderivados e em Biotecnologia - Nacional

Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia - Nacional

Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia- No Estado de Pernambuco

470.900

1.266.000

100.000

4.705.000

200.000

221.508.100

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

0001

0026

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

470.900

1.266.000

100.000

4.705.000

200.000

221.508.100

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

Aperfeiçoamento e Inovação em Hemoderivados e em Biotecnologia

Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia

Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia

470.900

1.266.000

100.000

4.705.000

200.000

221.508.100

10.122

10.126

10.122

10.572

10.303

10.303

0807

0807

0807

1201

1291

1291

- Imóvel instalado (unidade):

- Estudo apoiado (unidade):

- Laboratório implantado (% de execução física):

- Fábrica implantada (% de execução física):

2

5

20

12

4102

4103

3286

8641

1G99

1H00

.

.

.

.

.

.

188

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1

39000Órgão: Ministério dos Transportes

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 40.000

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 40.000

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 40.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

20.000

20.000

Subfunção

39214 Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR 40.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

40.000

40.000

40.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 40.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

20.000

20.000

189

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1

39000Órgão: Ministério dos Transportes

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:39214 Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR

TOTAL 40.000

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 40.000

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 40.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

20.000

20.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

40.000

40.000

40.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 40.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

20.000

20.000

190

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1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 40.000

39000Órgão: Ministério dos Transportes

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 39214 Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR

Total 40.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Maranhão

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Maranhão

20.000

20.000

.

.

0021

0021

I

I

4-INV

4-INV

2

2

0

0

90

90

495

495

20.000

20.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

20.000

20.000

26.122

26.126

0807

0807

4102

4103

.

.

191

Page 192: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

41000Órgão: Ministério das Comunicações

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 640.196.546

0256

0807

Aprimoramento dos Serviços Postais

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

458.310.000

181.886.546

Programa

Código/Especificação Valor

24 Comunicações 640.196.546

Função

122

126

721

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comunicações Postais

59.480.000

122.406.546

458.310.000

Subfunção

41201

41202

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

639.790.000

406.546

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

640.196.546

640.196.546

640.196.546

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

24 Comunicações 640.196.546

122

126

721

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comunicações Postais

59.480.000

122.406.546

458.310.000

192

Page 193: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

41000Órgão: Ministério das Comunicações

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:41201 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

TOTAL 639.790.000

0256

0807

Aprimoramento dos Serviços Postais

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

458.310.000

181.480.000

Programa

Código/Especificação Valor

24 Comunicações 639.790.000

Função

122

126

721

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comunicações Postais

59.480.000

122.000.000

458.310.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

639.790.000

639.790.000

639.790.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

24 Comunicações 639.790.000

122

126

721

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comunicações Postais

59.480.000

122.000.000

458.310.000

193

Page 194: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0256

0807

Aprimoramento dos Serviços Postais

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

458.310.000

181.480.000

41000Órgão: Ministério das Comunicações

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 41201 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Total 639.790.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0256.4094

0256.4095

0256.3222

0256.3228

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição - Nacional

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios- Nacional

Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição- Nacional

Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

119.140.000

77.300.000

206.950.000

54.920.000

49.760.000

9.720.000

122.000.000

.

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

119.140.000

77.300.000

206.950.000

54.920.000

49.760.000

9.720.000

122.000.000

Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios

Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição

Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

119.140.000

77.300.000

206.950.000

54.920.000

49.760.000

9.720.000

122.000.000

24.721

24.721

24.721

24.721

24.122

24.122

24.126

0256

0256

0256

0256

0807

0807

0807

- Infra-estrutura adequada (unidade):

- Rede de atendimento adequada (unidade):

56.883

29.016

4094

4095

3222

3228

4101

4102

4103

.

.

.

.

.

.

.

194

Page 195: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

41000Órgão: Ministério das Comunicações

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:41202 Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

TOTAL 406.546

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 406.546

Programa

Código/Especificação Valor

24 Comunicações 406.546

Função

126 Tecnologia da Informação 406.546

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

406.546

406.546

406.546

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

24 Comunicações 406.546

126 Tecnologia da Informação 406.546

195

Page 196: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 406.546

41000Órgão: Ministério das Comunicações

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 41202 Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Total 406.546

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal

406.546.0053

I 4-INV 2 090 495 406.546

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

406.54624.1260807 4103.

196

Page 197: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

52000Órgão: Ministério da Defesa

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 1.475.406.555

0623

0631

0807

Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

41.900.000

1.390.542.961

42.963.594

Programa

Código/Especificação Valor

05

26

Defesa Nacional

Transporte

7.500.000

1.467.906.555

Função

122

126

781

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Aéreo

20.500.000

22.463.594

1.432.442.961

Subfunção

52212

52231

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

1.467.906.555

7.500.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

6.9.0.0.00.006.9.9.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

Outros Recursos de Longo Prazo Outras Fontes

1.475.406.555

437.500.000

437.500.000

487.906.555

487.906.555

261.706.555

226.200.000

550.000.000

550.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

05

26

Defesa Nacional

Transporte

7.500.000

1.467.906.555

122

122

126

781

Administração Geral

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Aéreo

7.500.000

13.000.000

22.463.594

1.432.442.961

197

Page 198: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

52000Órgão: Ministério da Defesa

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO

TOTAL 1.467.906.555

0623

0631

0807

Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

41.900.000

1.390.542.961

35.463.594

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 1.467.906.555

Função

122

126

781

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Aéreo

13.000.000

22.463.594

1.432.442.961

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

6.9.0.0.00.006.9.9.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

Outros Recursos de Longo Prazo Outras Fontes

1.467.906.555

430.000.000

430.000.000

487.906.555

487.906.555

261.706.555

226.200.000

550.000.000

550.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 1.467.906.555

122

126

781

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Aéreo

13.000.000

22.463.594

1.432.442.961

198

Page 199: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

0623

0631

Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

41.900.000

1.390.542.961

52000Órgão: Ministério da Defesa

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0623.2041

0623.2041

0623.2041

0623.2041

0623.2041

0631.4099

0631.4099

0631.4099

0631.4099

0631.4099

0631.1F52

0631.1F53

0631.1F54

0631.1F55

0631.1F56

0631.1F59

Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo - Na Região Norte

Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo - Na Região Nordeste

Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo - Na Região Sudeste

Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo - Na Região Sul

Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo - Na Região Centro-Oeste

Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária - Na RegiãoNorte

Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária - Na RegiãoNordeste

Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária - Na RegiãoSudeste

Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária - Na RegiãoSul

Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária - Na RegiãoCentro-Oeste

Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia - No Estado de Goiás

Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá - No Estado do Amapá

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Execução de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de Infra-Estrutura deSistemas de Auxílio e Proteção ao Vôo do Novo Complexo Aeroportuário em São Gonçalo do Amarante (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e AcessoViário no Aeroporto Internacional de Florianópolis - NoEstado de Santa Catarina

Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Brasília. - No Distrito Federal

9.916.058

6.484.920

6.437.228

5.614.239

13.447.555

29.461.755

24.292.515

68.353.603

32.513.933

56.631.600

21.300.000

9.400.000

58.375.000

22.700.000

17.342.978

7.500.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0010

0020

0030

0040

0050

0010

0020

0030

0040

0050

0052

0016

0033

0024

0042

0053

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

9.916.058

6.484.920

6.437.228

5.614.239

13.447.555

29.461.755

24.292.515

68.353.603

32.513.933

56.631.600

21.300.000

9.400.000

58.375.000

22.700.000

17.342.978

Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo

Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária

Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia

Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ)

Execução de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de Infra-Estrutura deSistemas de Auxílio e Proteção ao Vôo do Novo Complexo Aeroportuário em São Gonçalo do Amarante (RN)

Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e AcessoViário no Aeroporto Internacional de Florianópolis

Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Brasília.

41.900.000

211.253.406

21.300.000

9.400.000

58.375.000

22.700.000

17.342.978

7.500.000

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

0623

0631

0631

0631

0631

0631

0631

0631

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

6

7

14

16

6

2041

4099

1F52

1F53

1F54

1F55

1F56

1F59

.

.

.

.

.

.

.

.

199

Page 200: Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do ... · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento

1

52000Órgão: Ministério da Defesa

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0631.1F62

0631.1J92

0631.1J93

0631.1J95

0631.1J98

0631.1J99

0631.1K02

0631.1M30

0631.1M31

0631.1M32

0631.1M33

0631.1O00

0631.1P49

Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária - Nacional

Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador - No Estado da Bahia

Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba - No Estado do Paraná

Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória - No Estado do Espírito Santo

Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá - No Estado do Mato Grosso

Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - No Estado de São Paulo

Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife - No Estado de Pernambuco

Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP) - No Estado de São Paulo

Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacionalde Guarulhos (SP) - No Estado de São Paulo

Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - No Estado do Rio Grandedo Sul

Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistasdo Aeroporto Internacional de Campinas (SP) - No Estadode São Paulo

Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto

140.354.555

15.000.000

20.918.252

82.415.914

1.519.171

120.446.563

952.521

2.591.529

33.879.228

43.000.000

47.343.481

1.342.929

18.206.698

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495

495

495

495

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7.500.000

140.354.555

15.000.000

20.918.252

82.415.914

1.519.171

120.446.563

952.521

2.591.529

33.879.228

43.000.000

47.343.481

1.342.929

Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária

Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador

Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba

Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória

Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá

Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)

Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife

Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)

Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacionalde Guarulhos (SP)

Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)

Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre

Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistasdo Aeroporto Internacional de Campinas (SP)

Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre

140.354.555

15.000.000

20.918.252

82.415.914

1.519.171

120.446.563

952.521

2.591.529

33.879.228

43.000.000

47.343.481

1.342.929

18.206.698

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

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26.781

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0631

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Infra-estrutura aeroportuáriaadequada (unidade):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

5

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1

52000Órgão: Ministério da Defesa

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0631.1P52

0631.1P56

0631.1P63

0631.1P68

0631.10ZA

0631.10ZB

0631.10ZD

0631.10ZE

0631.10Z3

0631.10Z4

0631.10Z5

0631.10Z7

Internacional de Porto Alegre - No Estado do Rio Grandedo Sul

Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI) - No Estado do Piauí

Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Curitiba - No Estado do Paraná

Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória - No Estado do Espírito Santo

Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional TancredoNeves - Confins (MG) - No Estado de Minas Gerais

Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém (PA) - No Estado do Pará

Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina - No Estado do Piauí

Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª Etapa - No Estado de São Paulo

Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP) - No Estado de São Paulo

Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do AeroportoInternacional de Congonhas - São Paulo - 3ª Etapa - No Estado de São Paulo

Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Joinville (SC) - No Estado de Santa Catarina

12.800.000

5.566.210

24.979.614

25.000.000

500.000

3.918.000

937.500

2.390.000

10.104.313

36.995.392

2.211.000

600.000

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495

495

18.206.698

12.800.000

5.566.210

24.979.614

25.000.000

500.000

3.918.000

937.500

2.390.000

10.104.313

36.995.392

2.211.000

600.000

Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)

Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Curitiba

Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)

Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória

Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional TancredoNeves - Confins (MG)

Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)

Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém (PA)

Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina

Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª Etapa

Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP)

Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do AeroportoInternacional de Congonhas - São Paulo - 3ª Etapa

Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Joinville (SC)

Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminal de

12.800.000

5.566.210

24.979.614

25.000.000

500.000

3.918.000

937.500

2.390.000

10.104.313

36.995.392

2.211.000

600.000

27.281.502

26.781

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0631

0631

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

15

50

56

82

5

14

68

55

55

53

12

11

100

1P52

1P56

1P63

1P68

10ZA

10ZB

10ZD

10ZE

10Z3

10Z4

10Z5

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1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 35.463.594

52000Órgão: Ministério da Defesa

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO

Total 1.467.906.555

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0631.10Z8

0631.106A

0631.7H32

0631.7H34

0631.7H40

0631.7J01

0807.4102

0807.4103

Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminal dePassageiros 1 e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão - Rio de Janeiro (RJ)- No Estado do Rio de Janeiro

Construção de Viaduto sobre Via de Acesso no Aeroporto Internacional de Brasília - No Distrito Federal

Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Juazeiro do Norte - CE - Juazeiro do Norte - CE

Ampliação da Infra-Estrutura Aeroportuária do AeroportoInternacional de Campinas - SP - No Estado de São Paulo

Ampliação e Reforma da Infra-Estrutura Aeroportuária doAeroporto Internacional de Aracaju (SE) - Aracaju - SE

Revitalização e Modernização do Terminal de Passageiros2 e demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

27.281.502

5.000.000

26.495.604

19.699.071

11.214.951

299.007.579

13.000.000

22.463.594

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90

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495

495

495

495

495

495

27.281.502

5.000.000

26.495.604

19.699.071

11.214.951

299.007.579

13.000.000

22.463.594

Passageiros 1 e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão - Rio de Janeiro (RJ)

Construção de Viaduto sobre Via de Acesso no Aeroporto Internacional de Brasília

Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Juazeiro do Norte - CE

Ampliação da Infra-Estrutura Aeroportuária do AeroportoInternacional de Campinas - SP

Ampliação e Reforma da Infra-Estrutura Aeroportuária doAeroporto Internacional de Aracaju (SE)

Revitalização e Modernização do Terminal de Passageiros2 e demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

5.000.000

26.495.604

19.699.071

11.214.951

299.007.579

13.000.000

22.463.594

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.122

26.126

0631

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0631

0631

0631

0807

0807

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Aeroporto ampliado (% de execução física):

- Aeroporto ampliado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

38

39

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100

95

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7H32

7H34

7H40

7J01

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1

52000Órgão: Ministério da Defesa

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:52231 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

TOTAL 7.500.000

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 7.500.000

Programa

Código/Especificação Valor

05 Defesa Nacional 7.500.000

Função

122 Administração Geral 7.500.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

7.500.000

7.500.000

7.500.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

05 Defesa Nacional 7.500.000

122 Administração Geral 7.500.000

203

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1

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 7.500.000

52000Órgão: Ministério da Defesa

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 52231 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

Total 7.500.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.115V Instalação de Edifício-Sede - No Estado do Rio de Janeiro

7.500.000.0033

I 4-INV 2 090 495 7.500.000

Instalação de Edifício-Sede 7.500.00005.1220807

- Edifício-sede construído (% de execução):

47

115V.

204