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R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX
Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento de Investimento
Código/Especificação
Total da Despesa 94.406.722.225
VALOR
Despesas por Programa
008702560273027602820283
02850286028802900294029502960297037504760480
062306310758078108071042104410451046120112911409145614571458145914601461
Gestão da Política de Previdência SocialAprimoramento dos Serviços PostaisLuz para TodosGestão da Política de EnergiaAtuação Internacional na Área de PetróleoDistribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e BiocombustíveisIndústria PetroquímicaOferta de Petróleo e Gás NaturalRefino de PetróleoTransporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e BiocombustíveisEnergia na Região NordesteEnergia na Região SulEnergia nas Regiões Sudeste e Centro-OesteEnergia na Região NorteQualidade de Insumos e Serviços AgropecuáriosDesenvolvimento Tecnológico do Setor de EnergiaPesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás NaturalSegurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo BrasileiroDesenvolvimento da Infra-Estrutura AeroportuáriaProdução de Moeda e Documentos de SegurançaAmpliação e Modernização das Instituições Financeiras OficiaisInvestimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de ApoioEnergia nos Sistemas IsoladosEnergia Alternativa RenovávelBrasil com Todo GásEficiência EnergéticaCiência, Tecnologia e Inovação no Complexo da SaúdeSegurança Transfusional e Qualidade do Sangue e HemoderivadosDesenvolvimento da AgroenergiaVetor Logístico AmazônicoVetor Logístico Centro-NorteVetor Logístico LesteVetor Logístico Nordeste SetentrionalVetor Logístico Nordeste MeridionalVetor Logístico Centro-Sudeste
48.000.000 458.310.000
1.311.946.532 82.339.624
4.672.253.000 558.891.000
6.855.782.000 36.695.018.000 19.011.731.000 3.754.347.000 1.411.120.789 1.001.812.741 2.491.539.223
750.927.724 2.050.000 55.995.996
2.141.322.000
41.900.000 1.390.542.961
349.860.580 1.655.907.511 4.423.024.748 1.105.287.558
65.300.000 3.150.513.000
194.559.000 4.705.000
221.708.100 168.158.000
1.600.000 34.450.000 82.749.720 95.762.138 37.446.280 79.861.000
Despesas por Função
04050910202223242526
AdministraçãoDefesa NacionalPrevidência SocialSaúdeAgriculturaIndústriaComércio e ServiçosComunicaçõesEnergiaTransporte
15.675 7.500.000 80.000.000 228.250.000
5.525.500 1.784.082.580 3.848.649.381
640.196.546 85.846.554.860 1.965.947.683
1
R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX
Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento de Investimento
Despesas por Subfunção
122126303305391572607662663692694721751752753754781784785
Administração GeralTecnologia da InformaçãoSuporte Profilático e TerapêuticoVigilância EpidemiológicaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaIrrigaçãoProdução IndustrialMineraçãoComercializaçãoServiços FinanceirosComunicações PostaisConservação de EnergiaEnergia ElétricaCombustíveis MineraisBiocombustíveisTransporte AéreoTransporte HidroviárioTransportes Especiais
1.444.940.356 3.024.261.368
221.708.100 300.000 600.000
4.705.000 109.918.343
1.763.582.233 2.050.000
474.317.000 1.655.907.511
458.310.000 194.559.000
8.170.188.215 67.903.796.000
263.312.000 1.432.442.961 1.168.162.138 6.113.662.000
Despesas por Função/Subfunção
04
05
09
10
20
22
23
24
25
15.675
7.500.000
80.000.000
228.250.000
5.525.500
1.784.082.580
3.848.649.381
640.196.546
85.846.554.860
122
122
122
126
122
126
303
572
122
126
122
662
663
122
126
694
122
126
721
122
126
607
692
15.675
7.500.000
32.000.000
48.000.000
570.900
1.266.000
221.708.100
4.705.000
5.025.500
500.000
18.450.347
1.763.582.233
2.050.000
744.697.871
1.448.043.999
1.655.907.511
59.480.000
122.406.546
458.310.000
549.031.874
1.374.077.428
109.918.343
474.317.000
Administração
Defesa Nacional
Previdência Social
Saúde
Agricultura
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Administração Geral
Administração Geral
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Suporte Profilático e Terapêutico
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Administração Geral
Produção Industrial
Mineração
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Serviços Financeiros
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Comunicações Postais
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Irrigação
Comercialização
2
R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
LDO-2010, Anexo II, Inciso XIX
Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento de Investimento
Despesas por Função/Subfunção
26 1.965.947.683
751
752
753
754
784
785
122
126
305
391
781
784
785
194.559.000
8.170.188.215
67.903.796.000
263.312.000
837.193.000
5.970.162.000
28.168.189
29.967.395
300.000
600.000
1.432.442.961
330.969.138
143.500.000
Transporte
Conservação de Energia
Energia Elétrica
Combustíveis Minerais
Biocombustíveis
Transporte Hidroviário
Transportes Especiais
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Vigilância Epidemiológica
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Transporte Aéreo
Transporte Hidroviário
Transportes Especiais
Despesas por Órgão
2000022000240002500028000320003300036000390004100052000
Presidência da RepúblicaMinistério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoMinistério da Ciência e TecnologiaMinistério da FazendaMinistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ExteriorMinistério de Minas e EnergiaMinistério da Previdência SocialMinistério da SaúdeMinistério dos TransportesMinistério das ComunicaçõesMinistério da Defesa
354.501.128 5.525.500 8.150.000
3.965.136.561 225.223.400
87.424.292.535 80.000.000 228.250.000
40.000 640.196.546
1.475.406.555
Fonte de Financiamento
6.0.0.0.00.00
6.1.0.0.00.00
6.1.1.0.00.00
6.2.0.0.00.00
6.2.1.0.00.00
6.2.2.0.00.00
6.3.0.0.00.00
6.3.1.0.00.00
6.3.2.0.00.00
6.9.0.0.00.00
6.9.2.0.00.00
6.9.9.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
Recursos Próprios
Geração Própria
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
Tesouro
Controladora
Operações de Crédito de Longo Prazo
Internas
Externas
Outros Recursos de Longo Prazo
Controladora
Outras Fontes
94.406.722.225
62.609.332.636
62.609.332.636
8.169.813.693
861.433.693
7.308.380.000
6.322.308.153
4.393.084.153
1.929.224.000
17.305.267.743
2.587.210.743
14.718.057.000
3
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa:
Programa:
Programa:
0087
0256
0273
Gestão da Política de Previdência Social
Aprimoramento dos Serviços Postais
Luz para Todos
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Indicador
Total
Total
Total
Órgão
Órgão
Órgão
Total do Programa ...
Total do Programa ...
Total do Programa ...
48.000.000
458.310.000
1.311.946.532
33000
41000
32000
-
-
-
M. da Previdência Social
M. das Comunicações
M. de Minas e Energia
48.000.000
458.310.000
1.311.946.532
Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na áreade previdência social
Garantir e ampliar o acesso e a qualidade dos serviços postais prestados à população
Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo e para escolas, postos de saúde esistemas rurais de bombeamento d'água
Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento PostalTaxa Populacional com Distribuição PostalPercepção dos clientes em relação a suaexpectativa, na atividade de atendimentoPercepção dos clientes em relação a suaexpectativa, na atividade de Distribuição
Número de Unidades Consumidoras Atendidas - NacionalIndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de GoiásÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso do SulÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato GrossoIndice de Unversalização de Energia Elétrica no Estado de AlagoasIndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da BahiaÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do CearáÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do MaranhãoÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da ParaíbaIndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de PernambucoIndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do PiauíÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do NorteÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de SergipeÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do AcreIndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do AmazonasÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do AmapáIndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do ParáÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de RondôniaÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de RoraimaÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de TocantinsÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Espírito SantoÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Minas GeraisÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio de JaneiroÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de São PauloÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do ParanáÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do SulÍndice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Santa Catarina
Ação
Ação
Título
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
Valor
4117
3222
3228
4094
4095
Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social
Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição
Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios
Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios
48.000.000
206.950.000
54.920.000
119.140.000
77.300.000
33202
41201
41201
41201
41201
DATAPREV
ECT
ECT
ECT
ECT
-
-
-
-
-
48.000.000
206.950.000
54.920.000
119.140.000
77.300.000
- Infra-estrutura adequada (unidade):
- Rede de atendimento adequada (unidade):
56.883
29.016
4
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa:
Programa:
Programa:
Programa:
0273
0276
0282
0283
Luz para Todos
Gestão da Política de Energia
Atuação Internacional na Área de Petróleo
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Indicador
Total
Total
Total
Órgão
Órgão
Órgão
Total do Programa ...
Total do Programa ...
Total do Programa ...
82.339.624
4.672.253.000
558.891.000
32000
32000
32000
-
-
-
M. de Minas e Energia
M. de Minas e Energia
M. de Minas e Energia
82.339.624
4.672.253.000
558.891.000
Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na áreade energia
Incorporar novas reservas e aumentar a participação do sistema Petrobras no mercado externo de petróleo, derivados e gás natural
Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviçosna distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Todas as FontesLInhas de Transmissão Instaladas, com Tensão Igual ou Superior a 230 KvCapacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte HidráulicaCapacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte TermelétricaCapacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte BiomassaCapacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte EólicaConsumo de Energia Eletrica no País
Produção Média de Óleo e Líquido de GásNatural no ExteriorProdução média de gás natural no exteriorCapacidade de Refino Instalada no Exterior
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool CombustívelTaxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCAQualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no CombustívelTaxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP
Ação
Ação
Ação
Ação
Título
Título
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
Valor
Valor
10WO
11XE
11XI
11XU
11X8
11YL
20C9
6508
6510
8549
2D37
4864
4869
5484
8019
8055
10SO
2B43
2B44
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa Vista (RR)
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM)
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)
Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica
Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissãode Energia Elétrica
Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica
Manutenção e Adequação de Navios
Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior
Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior
Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior
Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior
Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior
Implantação de Centro Operacional de Distribuição deGás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias(RJ)
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLPManutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de
9.100.000
97.500.000
198.309.200
228.072.040
91.450.292
687.515.000
16.437.000
35.802.624
100.000
30.000.000
10.113.000
475.564.000
279.274.000
126.000
3.849.515.000
57.661.000
4.500.000
79.200.000
1.000.000
32272
32268
32270
32273
32267
32269
32230
32204
32224
32225
32224
32224
32275
32287
32287
32239
32287
32287
32316
32316
BVENERGIA
CEAL
CERON
ADESA
ELETROACRE
CEPISA
PETROBRAS
ELETRONUCLEAR
ELETRONORTE
ELETROSUL
ELETRONORTE
ELETRONORTE
FIC
PIB BV
PIB BV
BR
PIB BV
PIB BV
LIQUIGÁS
LIQUIGÁS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.100.000
97.500.000
198.309.200
228.072.040
91.450.292
687.515.000
16.437.000
10.000.000
100.000
25.702.624
100.000
30.000.000
10.113.000
475.564.000
279.274.000
126.000
3.849.515.000
57.661.000
4.500.000
79.200.000
- Unidade consumidora atendida (unidade):
- Unidade consumidora atendida (unidade):
- Unidade consumidora atendida (unidade):
- Unidade consumidora atendida (unidade):
- Unidade consumidora atendida (unidade):
- Unidade consumidora atendida (unidade):
- Estudo realizado (unidade):
- Estabelecimento implantado(unidade):
- Obra executada (% de execução física):
730
13.960
21.348
22.725
4.968
71.830
1
1
1
5
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa:
Programa:
Programa:
0283
0285
0286
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis
Indústria Petroquímica
Oferta de Petróleo e Gás Natural
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Órgão
Órgão
Total do Programa ...
Total do Programa ...
6.855.782.000
36.695.018.000
32000
32000
-
-
M. de Minas e Energia
M. de Minas e Energia
6.855.782.000
36.695.018.000
Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado
Aumentar a oferta de petróleo e gás natural ao mercado, de forma a reduzir a dependência externa, observando os padrões de segurança e as exigências ambientais
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos
Produção Média de Óleo e Líquido de GásNaturalProdução Média de Gás NaturalTaxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCAVolume de Óleo Derramado - VOD
Ação
Ação
Ação
Título
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
Valor
2787
2797
2799
2809
3347
3348
1C61
1C62
124O
124Q
124R
124S
124T
124V
125T
125U
6595
6597
1I72
1J91
111W
117Q
1924
Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis
Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveisManutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes
Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisAmpliação da Infra-Estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)
Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)
Construção de Unidades de Etilbenzeno e Estireno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ
Construção de Unidade de Etilenoglicol do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ
Construção das Unidades de PTA e PET do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ
Construção de Unidades de Polietileno e Polipropileno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ
Construção da Unidade de Petroquímicos Básicos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ
Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 Mil t/ano de Uréia e 796 Mil t/ano de Amônia
Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA) emIpojuca (PE)
Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE).
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados
Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2020)
Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2010)
Adaptação da Unidade Marítima de Perfuração Semi-Submersível P-23
Construção de Unidades Estacionárias de Produção III(período: 2008 - 2016)
Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2010)
118.153.000
180.553.000
110.102.000
36.584.000
24.699.000
4.100.000
15.580.000
52.275.000
192.786.000
238.485.000
450.319.000
494.281.000
3.655.595.000
201.904.000
607.045.000
825.127.000
77.859.000
44.526.000
3.523.464.000
2.443.902.000
32.862.000
2.398.270.000
59.117.000
32316
32239
32333
32239
32239
32239
32239
32239
32230
32230
32337
32338
32340
32341
32336
32230
32344
32343
32230
32230
32282
32282
32232
32282
32282
LIQUIGÁS
BR
IASA
BR
BR
BR
BR
BR
PETROBRAS
PETROBRAS
CPRJEST
CPRJMEG
CPRJPET
CPRJPOL
CPRJBAS
PETROBRAS
PETROQUÍMICASUAPE
CITEPE
PETROBRAS
PETROBRAS
PNBV
PNBV
BRASOIL
PNBV
PNBV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000.000
116.960.000
1.193.000
180.553.000
110.102.000
36.584.000
24.699.000
4.100.000
15.580.000
52.275.000
192.786.000
238.485.000
450.319.000
494.281.000
3.655.595.000
201.904.000
607.045.000
825.127.000
77.859.000
44.526.000
3.523.464.000
2.443.902.000
32.862.000
2.398.270.000
59.117.000
- Unidade implantada (unidade):
- Unidade implantada (unidade):
- Projeto implantado (% de execução física):
- Projeto implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Projeto executado (% de execução física):
- Unidade adquirida (unidade):
- Unidade adaptada (% de execução física):
- Unidade construída (% de execução física):
- Projeto executado (% de execução física):
1
20
6
35
9
9
9
9
9
21
61
60
9
3
20
4
1
6
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa:
Programa:
0286
0288
Oferta de Petróleo e Gás Natural
Refino de Petróleo
Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 19.011.731.000
32000 -M. de Minas e Energia
19.011.731.000
Ampliar e modernizar o parque de refino, ofertando derivados de petróleo em conformidade com a demanda e qualidade requeridas pelo mercado, maximizando o uso de matéria-prima nacional
Capacidade de Processamento de PetróleoAnual TotalCapacidade de Processamento de PetróleoNacionalCapacidade de Refino Instalada
Ação
Ação
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
2D00
2D01
2D02
2D03
2D04
2751
2753
2759
2761
2851
4109
4237
4393
1C60
1I88
1P65
117R
117S
119J
125M
2767
3125
3129
3135
3143
3151
3155
3157
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás Natural na Região Norte
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás Natural na Região Sul
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás Natural na Região Sudeste
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção deÓleo e Gás Natural na Região Nordeste
Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás NaturalManutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural
Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás NaturalExploração de Petróleo e Gás Natural
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)
Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)
Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão
Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)
Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do Ceará
Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de RefinoModernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, emCubatão (SP)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em SãoFrancisco do Conde (BA)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)
84.217.000
18.972.000
2.558.544.000
2.725.615.000
3.977.102.000
304.664.000
13.474.000
2.303.414.000
2.339.349.000
2.879.739.000
2.153.051.000
854.728.000
8.024.534.000
109.145.000
117.759.000
6.122.788.000
822.919.000
46.650.000
342.727.000
288.782.000
281.128.000
903.820.000
1.777.343.000
610.205.000
473.983.000
1.352.953.000
1.282.689.000
673.851.000
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32282
32230
32230
32230
32230
32230
32330
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32230
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PNBV
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
RNEST
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84.217.000
18.972.000
2.558.544.000
2.725.615.000
3.977.102.000
304.664.000
13.474.000
2.303.414.000
2.339.349.000
2.879.739.000
2.153.051.000
854.728.000
8.024.534.000
109.145.000
117.759.000
6.122.788.000
822.919.000
46.650.000
342.727.000
288.782.000
281.128.000
903.820.000
1.777.343.000
610.205.000
473.983.000
1.352.953.000
1.282.689.000
673.851.000
- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):
- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):
- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):
- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):
- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):
- Poço exploratório perfurado (unidade):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Refinaria implantada (% deexecução física):
- Unidade modernizada (% de execução física):
- Refinaria implantada (% deexecução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
2
1
285
7
126
101
8
38
27
4
8
6
68
9
13
1
2
5
3
27
7
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa:
Programa:
Programa:
0288
0290
0294
Refino de Petróleo
Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis
Energia na Região Nordeste
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Órgão
Órgão
Total do Programa ...
Total do Programa ...
3.754.347.000
1.411.120.789
32000
32000
-
-
M. de Minas e Energia
M. de Minas e Energia
3.754.347.000
1.411.120.789
Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte de petróleo, derivados e biocombustíveis adequada ao aumento da demanda e às exigências ambientais
Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Nordeste
Taxa de Participação da Frota de NaviosPróprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e DerivadosTaxa de participação do transporte marítimo no transporte de petróleo e derivadosCapacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e DerivadosExtensão da malha de oleodutos de transporte da PetrobrasTaxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e DerivadosCapacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos da Petrobras
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia ElétricaAcréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV
Ação
Ação
Ação
Título
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
Valor
3161
4108
5085
1C22
1C24
1C59
1I92
10TF
103J
1063
11SW
11UN
111R
111S
125Q
2B38
4107
4451
1C58
1H05
1I58
10NN
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR)
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino
Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção daRefinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)
Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)
Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini- REFAP para 30.000 m3/dia, em Canoas (RS)
Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo(SP)
Contrução de Pier em São Sebastião, para Navios de até 150 mil tpb, e de Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - (SP)Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia
Implantação de Terminal de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis, em Lages (SC)
Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais
Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)
Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)
Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais daIlha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)
Implantação de Terminal, em Barra do Riacho (ES), para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia
Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná
Manutenção e Adequação de Embarcações
Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen) , com 151 MW - (BA)
Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado
Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Senador Carlos Jereissati (Termoceará), com 225 MW - em Pecém (CE)
Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas
1.722.789.000
1.567.438.000
514.762.000
155.886.000
888.000
636.638.000
179.129.000
121.693.000
820.000
755.889.000
137.385.000
28.189.000
254.448.000
184.295.000
1.000.000
70.191.000
1.056.042.000
171.854.000
13.495.000
715.751
12.300.000
66.820.000
32230
32230
32280
32280
32230
32230
32230
32230
32230
32280
32274
32230
32230
32230
32230
32274
32274
32230
32274
32230
32319
32226
32320
32268
PETROBRAS
PETROBRAS
REFAP
REFAP
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
REFAP
TRANSPETRO
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
TRANSPETRO
TRANSPETRO
PETROBRAS
TRANSPETRO
PETROBRAS
FAFEN ENERGIA
CHESF
TERMOCEARÁ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.722.789.000
1.385.796.000
181.642.000
514.762.000
155.886.000
888.000
636.638.000
179.129.000
121.693.000
820.000
755.889.000
137.385.000
28.189.000
254.448.000
184.295.000
1.000.000
70.191.000
735.428.000
320.614.000
171.854.000
13.495.000
715.751
12.300.000
66.820.000
- Obra executada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Navio recebido (unidade):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Comboio construído (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Usina ampliada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
5
1
73
1
14
60
7
1
4
16
81
41
30
1
47
1
45
24.840
8
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa:
Programa:
0294
0295
Energia na Região Nordeste
Energia na Região Sul
Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 1.001.812.741
32000 -M. de Minas e Energia
1.001.812.741
Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Sul
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia ElétricaAcréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV
Ação
Ação
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
10NT
11ZW
11ZX
11ZY
115W
1891
2D61
2D63
2D89
2D91
3375
3379
3390
4476
5107
6556
6644
6675
6749
8777
1F91
1K88
1O50
10D6
10D7
10WI
1127
12DQ
Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAL
Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA
Implantação da Subestação Miranda II (500/230 kV - 250 MVA) e do Seccionamento das Linhas de Transmissão Presidente Dutra - São Luis II - C1 e C2- 500 kV - (MA)Implantação de Linha de Transmissão de Energia Elétrica entre Ribeiro Gonçalves (PI) e Balsas (MA) - (95 km - 230 kV) e de Subestações Associadas - (PI/MA)Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV UTE Termopernambuco- Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE)Implantação de Linha de Transmissão, com 36 km em 230 kV, entre as Subestações São Luís II e III e SE's Associadas (MA)
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (MA)
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí
Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de EnergiaElétrica no Estado do Piauí
Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí
Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)
Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétricana Região Nordeste
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas
Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de EnergiaElétrica no Estado de Alagoas
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí
Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João, com 77 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 69 kV, com 30 km de extensão (RS)
Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW ede Sistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul)Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul
Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de extensão (MS)
Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com 37,0 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138kV, com 54 km de extensão (SC)
Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW, através deCiclo Combinado, em Canoas (RS)
Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, FaseC, com 350 MW (RS)
Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em
42.473.471
35.100.000
55.900.000
83.751.188
6.300.000
37.350.000
185.822.441
82.253.819
16.610.000
19.963.860
44.639.000
35.560.518
109.918.343
238.298.239
281.553.957
33.000
8.200.000
19.654.000
5.900.000
8.508.202
37.795.575
142.811.534
68.992.603
88.753.141
9.154.457
186.845.000
285.371.000
105.202.884
32269
32224
32224
32226
32224
32224
32226
32226
32269
32269
32268
32269
32226
32226
32226
32230
32268
32268
32268
32269
32225
32225
32225
32225
32225
32230
32276
32225
CEAL
CEPISA
ELETRONORTE
ELETRONORTE
CHESF
ELETRONORTE
ELETRONORTE
CHESF
CHESF
CEPISA
CEPISA
CEAL
CEPISA
CHESF
CHESF
CHESF
PETROBRAS
CEAL
CEAL
CEAL
CEPISA
ELETROSUL
ELETROSUL
ELETROSUL
ELETROSUL
ELETROSUL
PETROBRAS
CGTEE
ELETROSUL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42.473.471
35.100.000
55.900.000
83.751.188
6.300.000
37.350.000
185.822.441
82.253.819
16.610.000
19.963.860
44.639.000
35.560.518
109.918.343
238.298.239
281.553.957
33.000
8.200.000
19.654.000
5.900.000
8.508.202
37.795.575
142.811.534
68.992.603
88.753.141
9.154.457
186.845.000
285.371.000
105.202.884
- Consumidor regularizado (unidade):
- Consumidor regularizado (unidade):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Família atendida (unidade):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Rede ampliada (% de execução física):
- Rede ampliada (% de execução física):
- Usina implantada (% de execução física):
- Usina implantada (% de execução física):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Usina implantada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Usina implantada (% de execução física):
- Obra executada (% de
44.800
36
42
32
9
4
62
55
68
4
58
57
4
32
11
36
8
10
82
32
9
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa:
Programa:
0295
0296
Energia na Região Sul
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 2.491.539.223
32000 -M. de Minas e Energia
2.491.539.223
Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração ElétricaAcréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV
Ação
Ação
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
126T
2D94
3372
3380
4471
4493
6556
1A01
1C63
1C65
1D35
1G96
1G97
1G98
1H08
1I87
10WJ
10WL
121X
1853
2192
2194
2200
3292
3360
3414
4469
4477
34 e 69 kV, com 43 km de extensão (SC)
Interligação Elétrica Brasil - Uruguai: Implantação da SE Candiota 525/230kV/600MVA; Seccionamento da LTPresid. Médice-Bagé, 230kV/1 km; Construção das LTs:Presid. Médice-Candiota, 230kV/9 km, e SE Candiota-fronteira Brasil/Uruguai, 525kV/57 kmReforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul
Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)
Adequação Ambiental da Usina Termelétrica PresidenteMédici, Fases A e B, em Candiota (RS)
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica
Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétricana Região Sul
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas
Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3° Circuito (345 kV - 92 km)
Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW, (RJ)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ)
Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG)
Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV,com 75 km de extensão - (MG/GO)
Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP)
Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacaé), com 922 MW, em Macaé (RJ)
Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP)
Ampliação da Capacidade de geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)
Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3- Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG)
Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usinade Angra I (RJ)
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito SantoReforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do DistritoFederalModernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG)
Reforços nas Torres de Linhas do Sistema de Transmissão de Itaipu, em 750 kV, nos trechos: Foz do Iguaçu - Ivaiporã; Ivaiporã - Itaberá I e II; e Itaberá - Tijuco Preto I e II (PR/SP)Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), através de Ciclo Combinado
Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétricanas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)
35.858.086
10.540.867
4.915.270
3.006.155
8.008.539
14.065.630
492.000
6.119.629
8.569.000
11.697.000
71.575
190.054.861
31.224.993
384.414.545
71.575
1.800.000
8.539.000
271.343.000
51.961.722
3.000.000
51.210.449
117.779.749
36.889.676
26.508.919
71.575
1.418.279
16.806.093
226.137.793
32223
32225
32276
32276
32225
32276
32230
32228
32317
32318
32228
32228
32228
32228
32228
32322
32230
32230
32228
32204
32228
32228
32228
32228
32228
32228
32228
32204
ELETROBRÁS
ELETROSUL
CGTEE
CGTEE
ELETROSUL
CGTEE
PETROBRAS
FURNAS
SFE
TERMORIO
FURNAS
FURNAS
FURNAS
FURNAS
FURNAS
TERMOMACAÉ
PETROBRAS
PETROBRAS
FURNAS
ELETRONUCLEAR
FURNAS
FURNAS
FURNAS
FURNAS
FURNAS
FURNAS
FURNAS
ELETRONUCLEAR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35.858.086
10.540.867
4.915.270
3.006.155
8.008.539
14.065.630
492.000
6.119.629
8.569.000
11.697.000
71.575
190.054.861
31.224.993
384.414.545
71.575
1.800.000
8.539.000
271.343.000
51.961.722
3.000.000
51.210.449
117.779.749
36.889.676
26.508.919
71.575
1.418.279
16.806.093
226.137.793
execução física):
- Obra realizada (% de execução física):
- Usina revitalizada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Usina modernizada (% de execução física):
- Usina implantada (% de execução física):
- Linha implantada (% de execução física):
- Usina implantada (% de execução física):
- Usina modernizada (% de execução física):
- Obra concluída (% de execução física):
- Usina implantada (% de execução física):
- Usina ampliada (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução):
- Gerador substituído (% de execução física):
- Usina modernizada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Usina ampliada (% de execução física):
18
12
10
1
5
20
1
15
24
9
1
24
7
43
41
1
4
1
1
10
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa:
Programa:
Programa:
Programa:
0296
0297
0375
0476
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Energia na Região Norte
Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Indicador
Total
Total
Total
Órgão
Órgão
Órgão
Total do Programa ...
Total do Programa ...
Total do Programa ...
750.927.724
2.050.000
55.995.996
32000
32000
32000
-
-
-
M. de Minas e Energia
M. de Minas e Energia
M. de Minas e Energia
750.927.724
2.050.000
55.995.996
Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema InterligadoNacional
Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dosprodutores
Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia ElétricaAcréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv
Taxa de Conformidade de Defensivos AgrícolasTaxa de Conformidade de Corretivos AgrícolasTaxa de Conformidade de Fertilizantes MineraisTaxa de Conformidade de Inoculantes
Taxa de Incorporação de Tecnologia
Ação
Ação
Ação
Ação
Título
Título
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
Valor
Valor
4478
5E88
6486
6556
7066
7068
8549
1H18
104Z
125W
125Y
1897
1907
2C47
3235
4462
4467
869H
2745
2765
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ)
Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas
Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)
Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)
Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica
Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima
Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - Rio Branco (487 km - 230 kV) - (RO/AC)
Implantação da Estação Retificadora Porto Velho - 500 kV CC - 3150 MW e da Estação Inversora Araraquara 2 - 500kV CC - 2950 MW - Localizadas nos Estados (RO/SP)Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Pará (PA)
Estudo de Viabilidade para Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte
Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW
Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte
Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétricana Região Norte
Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas
Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica
61.421.279
901.064.356
7.000.000
18.013.000
45.618.823
71.575
12.660.757
18.900.000
65.000.000
60.000.000
200.000.000
20.850.000
100.000
301.350.724
12.500.000
41.120.000
31.107.000
2.050.000
30.140.996
25.855.000
32228
32204
32204
32230
32331
32228
32228
32228
32224
32224
32224
32224
32224
32224
32224
32224
32224
32224
32230
32201
32230
FURNAS
ELETRONUCLEAR
ELETRONUCLEAR
PETROBRAS
UTEJF
FURNAS
FURNAS
FURNAS
ELETRONORTE
ELETRONORTE
ELETRONORTE
ELETRONORTE
ELETRONORTE
ELETRONORTE
ELETRONORTE
ELETRONORTE
ELETRONORTE
ELETRONORTE
PETROBRAS
CEPEL
PETROBRAS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61.421.279
901.064.356
7.000.000
15.893.000
2.120.000
45.618.823
71.575
12.660.757
18.900.000
65.000.000
60.000.000
200.000.000
20.850.000
100.000
301.350.724
12.500.000
41.120.000
31.107.000
2.050.000
30.140.996
25.855.000
- Usina implantada (% de execução física):
- Usina modernizada (% de execução física):
- Usina modernizada (% de execução física):
- Usina ampliada (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Estação implantada (% de execução física):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Estudo realizado (% de realização):
- Usina ampliada (% de execução física):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
10
9
1
40
24
14
3
60
1
1
1
1
11
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa:
Programa:
Programa:
0480
0623
0631
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural
Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Indicador
Total
Total
Total
Órgão
Órgão
Órgão
Total do Programa ...
Total do Programa ...
Total do Programa ...
2.141.322.000
41.900.000
1.390.542.961
32000
52000
52000
-
-
-
M. de Minas e Energia
M. da Defesa
M. da Defesa
2.141.322.000
41.900.000
1.390.542.961
Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviçospara o segmento de petróleo e gás natural
Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil
Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistemade infra-estrutura aeroportuária brasileira
Taxa de Incorporação de Tecnologia
Espaço Aéreo MonitoradoÍndice de Acidentes Aeronáuticos
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária
Ação
Ação
Ação
Título
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
Valor
1O29
117U
124U
2D83
20CZ
2005
2763
4112
4113
4115
4862
4863
2041
1F52
1F53
1F54
1F55
1F56
1F59
1F62
Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)
Implantação de Subestação de Energia Elétrica no Centro de Pesquisas da Petrobrás - CENPES (RJ)
Implantação do Núcleo Experimental de Processos Ecoeficientes - NEPE (MG)
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas daPetrobras - CENPES (RJ)Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Biocombustíveis
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Abastecimento
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural
Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo
Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia
Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ)
Execução de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de Infra-Estruturade Sistemas de Auxílio e Proteção ao Vôo do Novo Complexo Aeroportuário em São Gonçalo do Amarante (RN)Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional de FlorianópolisReforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Brasília.
Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária
179.691.000
8.200.000
12.300.000
82.042.000
95.154.000
158.395.000
103.865.000
796.447.000
280.371.000
34.351.000
160.760.000
229.746.000
41.900.000
21.300.000
9.400.000
58.375.000
22.700.000
17.342.978
7.500.000
140.354.555
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32230
32230
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
179.691.000
8.200.000
12.300.000
82.042.000
95.154.000
158.395.000
103.865.000
796.447.000
280.371.000
34.351.000
160.760.000
229.746.000
41.900.000
21.300.000
9.400.000
58.375.000
22.700.000
17.342.978
7.500.000
140.354.555
- Obra executada (% de execução física):
- Unidade implantada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Infra-estrutura aeroportuária adequada
5
11
53
2
11
1
88
66
1
22
16
6
7
14
16
6
5
1
12
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa: 0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária
Ação Título Produto(unidade) Meta Unidade Orçamentária Valor
1J92
1J93
1J95
1J98
1J99
1K02
1M30
1M31
1M32
1M33
1O00
1P49
1P52
1P56
1P63
1P68
10ZA
10ZB
10ZD
10ZE
10Z3
10Z4
10Z5
10Z7
10Z8
106A
4099
7H32
7H34
7H40
7J01
Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador
Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba
Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória
Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal dePassageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá
Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)
Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife
Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)
Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)
Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)
Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre
Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)
Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre
Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista dePouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)
Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Curitiba
Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)
Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória
Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins (MG)
Construção do Terminal de Passageiros 2 do AeroportoInternacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)
Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém (PA)
Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina
Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª Etapa
Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP)
Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo - 3ª Etapa
Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto deJoinville (SC)
Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminalde Passageiros 1 e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão - Rio de Janeiro (RJ)Construção de Viaduto sobre Via de Acesso no Aeroporto Internacional de Brasília
Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária
Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto deJuazeiro do Norte - CE
Ampliação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas - SP
Ampliação e Reforma da Infra-Estrutura Aeroportuáriado Aeroporto Internacional de Aracaju (SE)
Revitalização e Modernização do Terminal de Passageiros 2 e demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)
15.000.000
20.918.252
82.415.914
1.519.171
120.446.563
952.521
2.591.529
33.879.228
43.000.000
47.343.481
1.342.929
18.206.698
12.800.000
5.566.210
24.979.614
25.000.000
500.000
3.918.000
937.500
2.390.000
10.104.313
36.995.392
2.211.000
600.000
27.281.502
5.000.000
211.253.406
26.495.604
19.699.071
11.214.951
299.007.579
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
52212
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
INFRAERO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.000.000
20.918.252
82.415.914
1.519.171
120.446.563
952.521
2.591.529
33.879.228
43.000.000
47.343.481
1.342.929
18.206.698
12.800.000
5.566.210
24.979.614
25.000.000
500.000
3.918.000
937.500
2.390.000
10.104.313
36.995.392
2.211.000
600.000
27.281.502
5.000.000
211.253.406
26.495.604
19.699.071
11.214.951
299.007.579
(unidade):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Aeroporto ampliado (% de execução física):
- Aeroporto ampliado (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
100
70
22
5
33
10
17
3
62
41
3
15
50
56
82
5
14
68
55
55
53
12
11
100
38
39
34
100
95
13
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa:
Programa:
Programa:
0758
0781
0807
Produção de Moeda e Documentos de Segurança
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Indicador
Total
Total
Total
Órgão
Órgão
Órgão
Total do Programa ...
Total do Programa ...
Total do Programa ...
349.860.580
1.655.907.511
4.423.024.748
25000
25000
20000
22000
24000
2500028000
32000
33000
3600039000
41000
52000
-
-
-
-
-
--
-
-
--
-
-
M. da Fazenda
M. da Fazenda
Presidência da RepúblicaM. Ag., Pec. e AbastecimentoM. da Ciência eTecnologiaM. da FazendaM. Desenv., Ind. Com. ExteriorM. de Minas e EnergiaM. da Previdência SocialM. da SaúdeM. dos TransportesM. das ComunicaçõesM. da Defesa
349.860.580
1.655.907.511
22.631.990
5.525.500
8.150.000
1.959.368.470 225.223.400
1.943.398.348
32.000.000
1.836.900 40.000
181.886.546
42.963.594
Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãosgovernamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selospostais e outros documentos de segurança para o setor público
Melhorar a capacidade de atendimento aos clientes e facilitar à população o acesso ao crédito e aos serviçosbancários
Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional
Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual
Taxa de Variação das Transações das Instituições Financeiras Oficiais
Ação
Ação
Ação
Título
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
Valor
3274
4105
3252
4106
111G
111U
115V
12BK
12GA
3286
Adequação e Modernização do Parque Industrial
Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento
Instalação de Edifício-Sede
Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)
Instalação de Edifício-Sede
Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras (RJ)
Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)
Instalação de Bens Imóveis
331.410.233
18.450.347
339.402.652
1.316.504.859
3.000.000
12.000.000
7.500.000
86.974.000
20.273.371
203.102.387
25211
25211
25202
25210
25220
25234
25202
25210
25220
25234
25282
32224
25220
52231
32230
32223
20207
20210
25202
25220
25234
28234
CMB
CMB
BASA
BNB
CAIXA
BB
BASA
BNB
CAIXA
BB
BNC
ELETRONORTE
CAIXA
EMGEPRON
PETROBRAS
ELETROBRÁS
CODEBA
CDP
BASA
CAIXA
BB
BNDES
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
331.410.233
18.450.347
6.673.676
2.448.000
111.529.999
218.750.977
13.626.866
38.995.201
357.503.497
900.008.148
6.371.147
3.000.000
12.000.000
7.500.000
86.974.000
20.273.371
2.476.387
1.500.000
4.670.000
98.800.000
50.000.000
45.556.000
- Linha de produção modernizada (% de execução física):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Edifício-sede instalado (%de execução física):
- Complexo implantado (% de execução física):
- Edifício-sede construído (% de execução):
- Centro implantado (% de execução física):
- Imóvel adquirido (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
- Imóvel instalado
28
12
4
300
600
4
25
47
3
1
1
1
1
5
7
4
14
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa: 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Ação Título Produto(unidade) Meta Unidade Orçamentária Valor
4101
4102
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
771.947.706
436.351.466
36215
20205
20206
20207
20211
24202
25207
25210
25215
25220
25234
25276
25277
25282
28234
32223
32224
32225
32226
32228
32230
32239
32264
32267
32268
32269
32270
32272
32273
32276
32333
33202
41201
20205
20206
20207
20208
20210
20211
20212
22208
22209
24202
25202
25207
25210
25215
25220
25230
25234
25246
25276
25277
25282
28234
32204
32223
32224
32225
32226
32228
32230
32239
32242
32267
32268
32269
32270
32272
32273
32274
32276
32278
32316
32320
32322
32333
32334
33202
HEMOBRÁS
CDC
CODESA
CODEBA
CDRJ
FINEP
SERPRO
BNB
IRB-Brasil Re
CAIXA
BB
EMGEA
ATIVOS S.A.
BNC
BNDES
ELETROBRÁS
ELETRONORTE
ELETROSUL
CHESF
FURNAS
PETROBRAS
BR
ELETROPAR
ELETROACRE
CEAL
CEPISA
CERON
BVENERGIA
ADESA
CGTEE
IASA
DATAPREV
ECT
CDC
CODESA
CODEBA
CODESP
CDP
CDRJ
CODERN
CEASAMINAS
CASEMG
FINEP
BASA
SERPRO
BNB
IRB-Brasil Re
CAIXA
COBRA
BB
BB TURISMO
EMGEA
ATIVOS S.A.
BNC
BNDES
ELETRONUCLEAR
ELETROBRÁS
ELETRONORTE
ELETROSUL
CHESF
FURNAS
PETROBRAS
BR
PETROQUISA
ELETROACRE
CEAL
CEPISA
CERON
BVENERGIA
ADESA
TRANSPETRO
CGTEE
PIFCo
LIQUIGÁS
TERMOCEARÁ
TERMOMACAÉ
IASA
PETROBIO
DATAPREV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.000
200.000
500.000
1.331.001
1.000.000
6.500.000
20.000.000
6.156.000
9.551.034
61.830.000
280.837.780
69.458
22.320
13.436
8.175.000
16.089.977
2.150.000
1.331.297
25.667.537
13.920.511
194.866.000
1.568.000
15.675
280.000
2.500.000
7.986.500
3.235.580
500.000
34.524.000
572.600
794.000
20.000.000
49.760.000
400.000
1.000.000
1.000.001
4.000.000
500.000
1.000.000
240.800
199.500
237.550
800.000
578.879
10.000.000
10.500.088
3.493.732
54.954.882
4.062.046
41.054.244
2.000.000
326.450
70.000
6.062.522
18.614.000
3.000.000
8.332.780
4.350.000
5.908.884
27.378.682
25.621.691
105.036.000
2.240.000
22.000
2.083.213
10.000.000
7.269.100
2.763.200
2.258.446
17.700.000
7.826.000
357.876
1.476.000
500.000
1.215.000
985.000
14.000
3.708.000
12.000.000
(unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
2
15
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa:
Programa:
0807
1042
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia nos Sistemas Isolados
Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 1.105.287.558
32000 -M. de Minas e Energia
1.105.287.558
Ampliar a oferta de geração e transmissão de energia elétrica e reduzir as perdas técnicas e comerciais nos sistemas isolados
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia ElétricaÍndice de Perdas Técnicas e Comerciais das Empresas Federalizadas nos SistemasIsoladosAcréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv
Ação
Ação
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
4103
4105
1H19
10C6
10OA
10O6
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional
Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 104 MW
Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Boa Vista Energia (RR)Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais (AM)
Modernização e Adequação de Sistema de
2.877.287.368
4.588.450
2.900.000
1.694.337
18.955.208
12.849.590
36215
39214
41201
52212
20205
20206
20207
20208
20210
20211
20212
22208
22209
22212
24202
25202
25207
25210
25215
25220
25230
25234
25246
25276
25277
25282
28234
32204
32223
32224
32225
32226
32228
32230
32239
32242
32267
32268
32269
32270
32272
32273
32274
32276
32278
32287
32308
32316
32317
32331
32333
32334
36215
39214
41201
41202
52212
22208
22209
22212
32224
32272
32273
HEMOBRÁS
CODOMAR
ECT
INFRAERO
CDC
CODESA
CODEBA
CODESP
CDP
CDRJ
CODERN
CEASAMINAS
CASEMG
CEAGESP
FINEP
BASA
SERPRO
BNB
IRB-Brasil Re
CAIXA
COBRA
BB
BB TURISMO
EMGEA
ATIVOS S.A.
BNC
BNDES
ELETRONUCLEAR
ELETROBRÁS
ELETRONORTE
ELETROSUL
CHESF
FURNAS
PETROBRAS
BR
PETROQUISA
ELETROACRE
CEAL
CEPISA
CERON
BVENERGIA
ADESA
TRANSPETRO
CGTEE
PIFCo
PIB BV
TAG
LIQUIGÁS
SFE
UTEJF
IASA
PETROBIO
HEMOBRÁS
CODOMAR
ECT
TELEBRÁS
INFRAERO
CEASAMINAS
CASEMG
CEAGESP
ELETRONORTE
BVENERGIA
ADESA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
470.900
20.000
9.720.000
13.000.000
400.000
1.000.000
1.000.001
3.000.000
1.000.000
1.000.000
83.800
100.000
200.000
200.000
850.000
24.908.666
100.000.000
5.047.204
16.507.210
399.872.819
3.137.954
643.348.851
1.000.000
740.000
200.000
87.552.895
152.878.400
15.000.000
7.549.867
14.700.000
6.135.154
42.915.468
47.980.526
992.787.000
25.972.000
444.000
14.648.190
29.350.000
10.067.000
17.020.600
7.097.045
28.916.200
12.713.000
1.789.378
492.000
689.000
1.640.000
5.000.000
1.476.000
173.000
100.000
2.448.000
1.266.000
20.000
122.000.000
406.546
22.463.594
2.350.500
1.937.950
300.000
2.900.000
1.694.337
18.955.208
- Usina ampliada (% de execução física):
- Consumidor regularizado (unidade):
- Consumidor regularizado (unidade):
1
1.980
27.798
16
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa:
Programa:
1042
1044
Energia nos Sistemas Isolados
Energia Alternativa Renovável
Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 65.300.000
32000 -M. de Minas e Energia
65.300.000
Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz EnergéticaTaxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Elétrica
Ação Título Produto(unidade) Meta Unidade Orçamentária Valor
101Z
105D
1183
1721
2C49
2009
2775
2789
3243
3259
3261
3263
3267
3277
3381
3398
4431
4877
4881
4886
6548
6549
7F43
7104
7110
8042
8044
8778
8779
8780
Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CERON (RO)
Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)
Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC)
Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)
Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termelétricas - (AM)
Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dosSistemas Isolados
Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica (AM)
Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia
Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Amapá
Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-Manacapuru (77,1 km - 69 kV) e da Linha de Transmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km - 34,5 kV)e Subestações Associadas (AM)Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW, para Operação Bicombustível
Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)
Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmicade Energia Elétrica (AM)
Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica - (AM)
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Rondônia
Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)
Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)
Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre
Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia
Manutenção de Sistemas de Transmissão e Subtransmissão de Energia Elétrica (AM)
Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia
Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)Implantação de Sistemas de Subtransmissão de EnergiaElétrica, em 138/69/34,5 kV (AM)
Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases 1 e 2, com 480 MW (AM)
Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica (AM)
Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica (AM)
7.946.934
7.722.400
35.209.250
11.361.000
31.160.000
46.178.000
100.000
235.867
9.500.000
23.000.000
22.195.547
72.797.133
164.090.000
7.460.000
61.709.760
265.257.800
7.372.584
19.168.100
13.279.000
35.963.000
3.600.000
17.010.000
12.228.382
100.000
100.000
100.889.462
32.199.712
12.864.000
3.689.894
44.500.598
32270
32272
32267
32273
32273
32224
32273
32270
32272
32224
32273
32273
32273
32273
32273
32270
32273
32272
32267
32270
32273
32270
32270
32223
32273
32273
32273
32273
32267
32272
32273
CERON
BVENERGIA
ELETROACRE
ADESA
ADESA
ELETRONORTE
ADESA
CERON
BVENERGIA
ELETRONORTE
ADESA
ADESA
ADESA
ADESA
ADESA
CERON
ADESA
BVENERGIA
ELETROACRE
CERON
ADESA
CERON
CERON
ELETROBRÁS
ADESA
ADESA
ADESA
ADESA
ELETROACRE
BVENERGIA
ADESA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.849.590
7.946.934
7.722.400
35.209.250
11.361.000
31.160.000
46.178.000
100.000
235.867
9.500.000
23.000.000
22.195.547
72.797.133
164.090.000
7.460.000
61.709.760
265.257.800
7.372.584
19.168.100
13.279.000
35.963.000
3.600.000
17.010.000
12.228.382
100.000
100.000
100.889.462
32.199.712
12.864.000
3.689.894
44.500.598
- Consumidor regularizado (unidade):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Parque revitalizado (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Linha implantada (% de execução física):
- Usina adaptada (% de execução física):
- Parque revitalizado (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Rede ampliada (% de execução física):
- Gasoduto implantado (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Usina implantada (% de execução física):
- Rede ampliada (% de execução física):
- Rede ampliada (% de execução física):
- Rede ampliada (% de execução física):
21.790
1
32
28
37
3
43
46
38
44
27
45
40
54
1
1
1
64
24
38
17
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa:
Programa:
Programa:
Programa:
1044
1045
1046
1201
Energia Alternativa Renovável
Brasil com Todo Gás
Eficiência Energética
Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Indicador
Total
Total
Total
Órgão
Órgão
Órgão
Total do Programa ...
Total do Programa ...
Total do Programa ...
3.150.513.000
194.559.000
4.705.000
32000
32000
36000
-
-
-
M. de Minas e Energia
M. de Minas e Energia
M. da Saúde
3.150.513.000
194.559.000
4.705.000
Promover o uso de gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a capacidadee a flexibilidade de seu transporte
Reduzir o desperdício e o uso ineficiente de energia
Estabelecer uma estratégia nacional de desenvolvimento einovação para o complexo produtivo de bens e serviços desaúde no país, por intermédio da interação entre saúde, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no complexo de saúde, orientando, apoiando e realizando investimentos para a produção científica e de insumos estratégicos para a saúde
Volume de Vendas de Gás Natural no BrasilCapacidade da rede de dutos para o transporte de gás naturalExtensão da malha de gasodutos da Petrobras
Energia Elétrica EconomizadaQuantidade de Petróleo Conservada
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela FiocruzNúmero de Patentes DepositadasNúmero de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela FiocruzTaxa de Pesquisas Publicadas em
Ação
Ação
Ação
Título
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
Valor
10WE
10WG
1C51
103Y
11Y6
12AX
12AY
12BB
12HM
125K
125R
4861
4867
5159
7046
7048
8020
8022
4394
Estudos para Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível
Estudos para Implantação de Unidades para Geração deEnergia Térmica Utilizando Energia Solar
Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 km
Ampliação da Capacidade de Transporte do Gasoduto Bolívia-Brasil, no Trecho Paulínia (SP) - Araucária (PR), de 7,4 milhões de m3/dia para 12,6 milhões de m3/diaImplantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM) - Imobilizações Petrobrás
Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste
Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste
Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus(AM), com 417 km
Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória (ES)
Estudos para Implantação do Complexo de GNL
Estudo para Implantação de Unidade Flutuante de Liquefação de GNL Embarcada (GNLE)
Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural
Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)
Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)
Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras
Disponibilização de Estações de Entrega e de Mediçãodo Gasoduto Bolívia-Brasil
Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural
Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras
57.674.000
7.626.000
9.284.000
50.849.000
2.460.000
760.925.000
1.662.468.000
12.995.000
3.936.000
69.700.000
73.800.000
387.884.000
45.622.000
8.200.000
4.100.000
2.460.000
8.111.000
47.719.000
194.559.000
32230
32230
32308
32271
32230
32308
32308
32308
32230
32230
32230
32230
32308
32271
32308
32230
32230
32230
32271
32271
32230
PETROBRAS
PETROBRAS
TAG
TBG
PETROBRAS
TAG
TAG
TAG
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
TAG
TBG
TAG
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
TBG
TBG
PETROBRAS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57.674.000
7.626.000
9.284.000
50.849.000
2.460.000
760.925.000
1.662.468.000
12.995.000
3.936.000
69.700.000
73.800.000
147.616.000
240.268.000
4.672.000
40.950.000
8.200.000
4.100.000
2.460.000
8.111.000
47.719.000
194.559.000
- Obra executada (% de execução física):
- Capacidade instalada (kW equivalente):
- Gasoduto implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Direito de passagem adquirido (km):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Estudo realizado (% de execução):
- Estudo realizado (% de execução):
- Obra executada (% de execução física):
- Usina modernizada (% de execução):
- Obra executada (% de execução física):
- Unidade construída (unidade):
- Sistema implantado (unidade):
27
200
25
11
27
20
38
12
1
1
1
1
13
1
1
1
18
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa:
Programa:
Programa:
Programa:
Programa:
1201
1291
1409
1456
1457
Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde
Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados
Desenvolvimento da Agroenergia
Vetor Logístico Amazônico
Vetor Logístico Centro-Norte
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Indicador
Indicador
Total
Total
Total
Total
Órgão
Órgão
Órgão
Órgão
Total do Programa ...
Total do Programa ...
Total do Programa ...
221.708.100
168.158.000
1.600.000
34.450.000
36000
32000
20000
-
-
-
M. da Saúde
M. de Minas e Energia
Presidência da República
221.708.100
168.158.000
1.600.000
Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados sangüíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sangüínea e de má formação das hemáceas
Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética nacional, de forma sustentável e competitiva
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AC, AM, RR e RO e oeste dos estados do PA e MT
Revistas de Relevante Importância para a Comunidade CientíficaNúmero de Pesquisas Realizadas na Região SulCapacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico AmazônicoNúmero de Pesquisas Realizadas na Região NorteNúmero de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste
Consumo por paciente de fatores de Coagulação VIII (Hemofilia A)Taxa de Doação de Sangue
Taxa de Participação da Agroenergia na Matriz Energética Nacional
Frete Unitário no Vetor Logístico AmazônicoTarifa Unitária no Vetor Logístico AmazônicoÍndice de Cobertura no Vetor Logístico AmazônicoTempo Médio de Percurso no Vetor Logístico AmazônicoTempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico AmazônicoTempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico AmazônicoFluxo Máximo de Veículos por Rodovia noVetor Logístico AmazônicoCapacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Amazônico
Ação
Ação
Ação
Ação
Título
Título
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
Valor
Valor
8641
1G99
1H00
124I
124J
124N
124X
124Y
124Z
20CA
10O4
10W2
Aperfeiçoamento e Inovação em Hemoderivados e em Biotecnologia
Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia
Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia
Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Candeias (BA)
Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Montes Claros (MG)
Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Quixadá (CE)
Implantação de Unidade Esmagadora na Usima de Biodiesel de Quixada (CE)
Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel de Candeias (BA)
Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel de Montes Claros (MG)
Manutenção da Infra-Estrutura das Unidades de Produção de Biocombustíveis
Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de Santarém (PA)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA)
4.705.000
200.000
221.508.100
46.474.000
17.570.000
17.570.000
14.679.000
14.679.000
14.679.000
42.507.000
600.000
1.000.000
36215
36215
36215
32334
32334
32334
32334
32334
32334
32334
20210
20210
HEMOBRÁS
HEMOBRÁS
HEMOBRÁS
PETROBIO
PETROBIO
PETROBIO
PETROBIO
PETROBIO
PETROBIO
PETROBIO
CDP
CDP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.705.000
200.000
221.508.100
46.474.000
17.570.000
17.570.000
14.679.000
14.679.000
14.679.000
42.507.000
600.000
1.000.000
- Estudo apoiado (unidade):
- Laboratório implantado (% de execução física):
- Fábrica implantada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Unidade implantada (% de execução física):
- Unidade implantada (% de execução física):
- Unidade implantada (% de execução física):
- Ação implementada (% de execução):
- Sistema implantado (% de execução):
5
20
12
52
52
52
52
52
52
100
100
19
1
Programas de Governo R$ 1,00
Recursos de todas as Fontes
Programa:
Programa:
1457
1458
Vetor Logístico Centro-Norte
Vetor Logístico Leste
Objetivo Indicador TotalÓrgão
Total do Programa ...
Total do Programa ... 82.749.720
20000
20000
-
-
Presidência da República
Presidência da República
34.450.000
82.749.720
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AP, MA e TO e leste dos estados do PA e MT
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região do DF, dos estados de MG, ES e RJ enordeste do estado de GO
Número de Pesquisas Realizadas na Região NorteNúmero de Pesquisas Realizadas na Região SudesteTempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-NorteTempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-NorteTempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-NorteÍndice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-NorteTarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-NorteFrete Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte
Frete Unitário no Vetor Logístico LesteTarifa Unitária no Vetor Logístico LesteÍndice de Cobertura no Vetor Logístico LesteTempo Médio de Percurso no Vetor Logístico LesteTaxa de Esquemas Terapêuticos para Tratamento da Tuberculose Disponibilizado pelo SUSTaxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas IndígenasFluxo Máximo de Veículos por Rodovia noVetor Logístico LesteCapacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Leste
Ação
Ação
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
1C86
10OC
10OO
10VU
10W1
11WH
11X0
130R
130S
20AR
6504
1J79
10QR
10VS
10VW
100Y
11HG
11LV
11LY
12IE
Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)
Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)
Construção de Estacionamento para Apoio às Operaçõesna Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Vila do Conde (PA)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)
Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA)
Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso no Porto de Vilado Conde (PA)
Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Vila do Conde
Instalação de Defensas Portuárias no Terminal de Outeiro
Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e Bacia deEvolução do Porto de Belém (PA)
Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória
Recuperação da Plataforma Operacional dos Berços 201e 202 do Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)
Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)
Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)
100.000
600.000
1.500.000
1.500.000
2.500.000
100.000
12.400.000
2.250.000
1.500.000
6.000.000
6.000.000
1.301.921
6.000.000
3.010.000
3.010.000
2.200.000
3.010.000
2.000.000
1.250.000
1.010.000
20210
20210
20210
20210
20210
20210
20210
20210
20210
20210
20210
20206
20206
20211
20211
20211
20211
20206
20206
20211
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP
CDP
CODESA
CODESA
CDRJ
CDRJ
CDRJ
CDRJ
CODESA
CODESA
CDRJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.000
600.000
1.500.000
1.500.000
2.500.000
100.000
12.400.000
2.250.000
1.500.000
6.000.000
6.000.000
1.301.921
6.000.000
3.010.000
3.010.000
2.200.000
3.010.000
2.000.000
1.250.000
1.010.000
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução):
- Sistema implantado (% de execução):
- Estudo realizado (%):
- Obra executada (% de execução física):
- Defensa instalada (% de execução física):
- Defensa instalada (% de execução física):
- Dragagem realizada (mil m³):
- Estudo realizado (unidade):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução):
- Sistema implantado (% de execução):
- Obra executada (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução):
- Obra realizada (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
5
21
100
100
100
1
36
100
100
93
1
3
60
13
10
76
30
62
35
25
20
1
Programa:
Programa:
1458
1459
Vetor Logístico Leste
Vetor Logístico Nordeste Setentrional
Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 95.762.138
20000 -Presidência da República
95.762.138
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do PI, CE, RN, PB, PE eAL
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste SetentrionalFluxo Máximo de Veículos por Rodovia noVetor Logístico Nordeste SetentrionalTempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste SetentrionalTempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste SetentrionalTempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste SetentrionalÍndice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste SetentrionalTarifa Unitária no Vetor Logístico Nordeste SetentrionalConcentração de Sólidos em Suspensão naEstação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul
Ação
Ação
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
12IF
12IG
12IQ
131E
20BA
3E70
3E72
3E74
3E77
3E78
3E79
3338
3340
3341
3503
6504
7E69
7362
7376
7390
7412
1D15
10EE
10OU
Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Itaguaí
Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)
Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba noPorto de Vitória (ES)
Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro
Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza
Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES)
Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103
Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)
Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ)
Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)
Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)
Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)
Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente
Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba
Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)
Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)
Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto deItaguaí (RJ)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)
Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte
Construção de Armazém para Carga Geral no Porto de Fortaleza (CE)
100.000
100.000
100.000
740.000
200.000
100.000
103.178
2.311.621
4.000.000
100.000
42.000.000
100.000
100.000
600.000
100.000
5.010.000
100.000
100.000
100.000
1.760.000
2.133.000
1.050.000
100.000
3.200.000
20211
20211
20206
20211
20206
20211
20211
20211
20211
20206
20206
20206
20211
20211
20211
20206
20206
20211
20211
20206
20211
20211
20211
20212
20212
20205
CDRJ
CDRJ
CODESA
CDRJ
CODESA
CDRJ
CDRJ
CDRJ
CDRJ
CODESA
CODESA
CODESA
CDRJ
CDRJ
CDRJ
CODESA
CODESA
CDRJ
CDRJ
CODESA
CDRJ
CDRJ
CDRJ
CODERN
CODERN
CDC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.000
100.000
100.000
740.000
100.000
100.000
100.000
103.178
2.311.621
4.000.000
100.000
42.000.000
100.000
100.000
600.000
100.000
3.000.000
2.010.000
100.000
100.000
100.000
1.760.000
2.133.000
1.050.000
100.000
3.200.000
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (km):
- Sistema modernizado (% de execução física):
- Plano implantado (unidade):
- Plano implantado (unidade):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Área desapropriada (m²):
- Obra executada (% de execução física):
- Estudo realizado (unidade):
- Estudo realizado (unidade):
- Dragagem realizada (mil m³):
- Obra executada (% de execução física):
- Dragagem realizada (mil m³):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
18
2
1
2
5
12
1
20
29
96
60
51
2
2
5.200
8
20
13
1
4
1
44
100
55
1
100
21
1
Programa:
Programa:
1459
1460
Vetor Logístico Nordeste Setentrional
Vetor Logístico Nordeste Meridional
Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 37.446.280
20000 -Presidência da República
37.446.280
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da BA e SE
Concentração de Sólidos em Suspensão naEstação Rio Paraíba do SulDemanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São FranciscoÍndice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste MeridionalDemanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas)Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "Ponte Raul Soares"na Bacia do Rio São FranciscoTempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste MeridionalFluxo Máximo de Veículos por Rodovia noVetor Logístico Nordeste MeridionalCapacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste Meridional
Ação
Ação
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
10OW
10RW
10VP
10VV
122V
123K
123Q
130W
1307
131I
1893
2C05
2D18
5490
6504
7417
7429
1C70
1D07
1D39
10PA
10P1
10RX
10VQ
11TV
20BA
Implantação de Sistema de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)
Obras de Recuperação e de Adequação de Infra-Estrutura no Porto de Natal (RN)
Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)
Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)
Ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)
Implantação de Novo Sistema de Combate a Incêndio noPorto de Fortaleza (CE)
Adequação do Sistema de Abastecimento de Água a Navios no Porto de Fortaleza (CE)
Instalação de Tomadas para Contêineres Frigorificos no Porto de Fortaleza
Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petroleiro do Porto de Fortaleza (CE)
Aquisição de Armazém Estruturado Removível para o Porto de Fortaleza
Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza
Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)
Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN)
Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)
Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente
Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)
Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE)
Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)
Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)
Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)
Implantação de Sinalização Visual Planejada do Portode Aratu (BA)
Repotencialização do Sistema de Movimentação de Granéis Sólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA)
Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura noPorto de Ilhéus (BA)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)
Estudos e Projetos para Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)
Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a
2.450.000
100.000
1.400.000
400.000
54.600.000
1.060.000
710.000
2.500.000
100.000
810.000
2.000.000
12.919.638
7.092.500
100.000
800.000
3.570.000
800.000
100.000
7.946.280
8.975.680
100.000
16.000.000
100.000
1.024.320
100.000
100.000
20205
20212
20212
20212
20212
20205
20205
20205
20205
20205
20205
20212
20212
20205
20205
20205
20205
20207
20207
20207
20207
20207
20207
20207
20207
CDC
CODERN
CODERN
CODERN
CODERN
CDC
CDC
CDC
CDC
CDC
CDC
CODERN
CODERN
CDC
CDC
CDC
CDC
CODEBA
CODEBA
CODEBA
CODEBA
CODEBA
CODEBA
CODEBA
CODEBA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.450.000
100.000
1.400.000
400.000
54.600.000
1.060.000
710.000
2.500.000
100.000
810.000
2.000.000
12.919.638
7.092.500
100.000
800.000
3.570.000
800.000
100.000
7.946.280
8.975.680
100.000
16.000.000
100.000
1.024.320
100.000
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Instalação elétrica realizada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra concluída (% de execução física):
- Derrocagem realizada (m³):
- Estudo realizado (unidade):
- Obra executada (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Serviço executado (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Sinalização implantada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Estudo realizado (unidade):
82
1
47
32
36
71
71
100
1
100
100
63
8
74
100
10
34
80
10
100
1
20
7
22
1
Programa:
Programa:
1460
1461
Vetor Logístico Nordeste Meridional
Vetor Logístico Centro-Sudeste
Objetivo Indicador TotalÓrgãoTotal do Programa ... 79.861.000
20000 -Presidência da República
79.861.000
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-SudesteFluxo Máximo de Veículos por Rodovia noVetor Logístico Centro-SudesteTempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-SudesteTempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-SudesteTempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-SudesteÍndice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-SudesteTarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-SudesteFrete Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste
Ação
Ação
Título
Título
Produto(unidade)
Produto(unidade)
Meta
Meta
Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária
Valor
Valor
6504
1C66
1C67
1K07
10VR
10ZQ
122T
3E66
3E69
Pandemia de Influenza
Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente
Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Portode Santos - No Município de Guarujá (SP)
Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Portode Santos - no Município de Santos (SP)
Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)
Implantação de Sistema Autônomo de Captação, Tratamento e Distribuição de Água Potável e Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)
Estudos e Projetos da Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)
Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos(SP)
Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)
3.000.000
20.900.000
29.000.000
5.000.000
5.394.000
6.967.000
6.000.000
6.500.000
100.000
20207
20207
20208
20208
20208
20208
20208
20208
20208
20208
CODEBA
CODEBA
CODESP
CODESP
CODESP
CODESP
CODESP
CODESP
CODESP
CODESP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.000
3.000.000
20.900.000
29.000.000
5.000.000
5.394.000
6.967.000
6.000.000
6.500.000
100.000
- Plano implantado (unidade):
- Estudo realizado (unidade):
- Trecho pavimentado (km):
- Trecho pavimentado (km):
- Sistema adequado (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execução física):
- Estudo realizado (unidade):
- Dragagem realizada (mil m³):
- Serviço executado (% de execução física):
18
10
2
1
24
8
9
1
4
1
23
1
20000Órgão: Presidência da República
Poder Executivo
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
TOTAL 354.501.128
0807
1456
1457
1458
1459
1460
1461
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Vetor Logístico Amazônico
Vetor Logístico Centro-Norte
Vetor Logístico Leste
Vetor Logístico Nordeste Setentrional
Vetor Logístico Nordeste Meridional
Vetor Logístico Centro-Sudeste
22.631.990
1.600.000
34.450.000
82.749.720
95.762.138
37.446.280
79.861.000
Programa
Código/Especificação Valor
26 Transporte 354.501.128
Função
122
126
305
391
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Vigilância Epidemiológica
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Transporte Hidroviário
15.148.189
7.483.801
300.000
600.000
330.969.138
Subfunção
20205
20206
20207
20208
20210
20211
20212
Companhia Docas do Ceará - CDC
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
Companhia Docas do Pará - CDP
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN
19.100.000
62.551.921
43.253.670
86.861.000
39.050.000
25.697.799
77.986.738
Unidade
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00
6.2.1.1.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro
Direto
354.501.128
45.973.990
45.973.990
308.527.138
308.527.138
308.527.138
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
26 Transporte 354.501.128
122
126
305
391
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Vigilância Epidemiológica
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Transporte Hidroviário
15.148.189
7.483.801
300.000
600.000
330.969.138
24
1
20000Órgão: Presidência da República
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:20205 Companhia Docas do Ceará - CDC
TOTAL 19.100.000
0807
1459
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Vetor Logístico Nordeste Setentrional
1.000.000
18.100.000
Programa
Código/Especificação Valor
26 Transporte 19.100.000
Função
122
126
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Transporte Hidroviário
600.000
400.000
18.100.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00
6.2.1.1.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro
Direto
19.100.000
1.600.000
1.600.000
17.500.000
17.500.000
17.500.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
26 Transporte 19.100.000
122
126
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Transporte Hidroviário
600.000
400.000
18.100.000
25
1
0807
1459
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Vetor Logístico Nordeste Setentrional
1.000.000
18.100.000
20000Órgão: Presidência da República
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 20205 Companhia Docas do Ceará - CDC
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4101
0807.4102
0807.4103
1459.6504
1459.10OU
1459.10OW
1459.123K
1459.123Q
1459.130W
1459.1307
1459.131I
1459.1893
1459.5490
1459.7417
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Ceará
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Ceará
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Ceará
Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente - No Estado do Ceará
Construção de Armazém para Carga Geral no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará
Implantação de Sistema de Defensas no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará
Implantação de Novo Sistema de Combate a Incêndio no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará
Adequação do Sistema de Abastecimento de Água a Navios no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará
Instalação de Tomadas para Contêineres Frigorificos no Porto de Fortaleza - No Estado do Ceará
Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e PierPetroleiro do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará
Aquisição de Armazém Estruturado Removível para o Portode Fortaleza - No Estado do Ceará
Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Portode Fortaleza - No Estado do Ceará
Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará
Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará
200.000
400.000
400.000
800.000
3.200.000
2.450.000
1.060.000
710.000
2.500.000
100.000
810.000
2.000.000
100.000
3.570.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0023
0023
0023
0023
0023
0023
0023
0023
0101
0023
0101
0023
0023
0023
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
200.000
400.000
400.000
800.000
3.200.000
2.450.000
1.060.000
710.000
2.500.000
100.000
810.000
2.000.000
100.000
3.570.000
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente
Construção de Armazém para Carga Geral no Porto de Fortaleza (CE)
Implantação de Sistema de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)
Implantação de Novo Sistema de Combate a Incêndio no Porto de Fortaleza (CE)
Adequação do Sistema de Abastecimento de Água a Navios no Porto de Fortaleza (CE)
Instalação de Tomadas para Contêineres Frigorificos no Porto de Fortaleza
Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e PierPetroleiro do Porto de Fortaleza (CE)
Aquisição de Armazém Estruturado Removível para o Portode Fortaleza
Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Portode Fortaleza
Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)
Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)
200.000
400.000
400.000
800.000
3.200.000
2.450.000
1.060.000
710.000
2.500.000
100.000
810.000
2.000.000
100.000
3.570.000
26.122
26.122
26.126
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
0807
0807
0807
1459
1459
1459
1459
1459
1459
1459
1459
1459
1459
1459
- Estudo realizado (unidade):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Instalação elétrica realizada(% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra concluída (% de execuçãofísica):
- Derrocagem realizada (m³):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
8
100
82
71
71
100
1
100
100
63
74
4101
4102
4103
6504
10OU
10OW
123K
123Q
130W
1307
131I
1893
5490
7417
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
26
1
20000Órgão: Presidência da República
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 20205 Companhia Docas do Ceará - CDC
Total 19.100.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
1459.7429 Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará
800.000.0023
I 4-INV 2 090 495 800.000
Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE)
800.00026.7841459
- Sistema implantado (% de execução física):
100
7429.
27
1
20000Órgão: Presidência da República
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:20206 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
TOTAL 62.551.921
0807
1458
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Vetor Logístico Leste
2.500.000
60.051.921
Programa
Código/Especificação Valor
26 Transporte 62.551.921
Função
122
126
305
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Vigilância Epidemiológica
Transporte Hidroviário
1.500.000
1.000.000
100.000
59.951.921
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00
6.2.1.1.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro
Direto
62.551.921
3.000.000
3.000.000
59.551.921
59.551.921
59.551.921
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
26 Transporte 62.551.921
122
126
305
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Vigilância Epidemiológica
Transporte Hidroviário
1.500.000
1.000.000
100.000
59.951.921
28
1
0807
1458
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Vetor Logístico Leste
2.500.000
60.051.921
20000Órgão: Presidência da República
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 20206 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4101
0807.4102
0807.4103
1458.20BA
1458.6504
1458.1J79
1458.10QR
1458.11LV
1458.11LY
1458.12IQ
1458.3E77
1458.3E78
1458.3E79
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Espírito Santo
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Espírito Santo
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Espírito Santo
Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza - No Estado do Espírito Santo
Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente - No Estado do Espírito Santo
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória - No Estado do Espírito Santo
Recuperação da Plataforma Operacional dos Berços 201 e 202 do Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo
Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barrado Riacho (ES) - No Estado do Espírito Santo
Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES) - No Estado do Espírito Santo
Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo
Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES) - No Estado do Espírito Santo
Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103 - No Estado do Espírito Santo
Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo
500.000
1.000.000
1.000.000
100.000
3.000.000
1.301.921
6.000.000
2.000.000
1.250.000
100.000
4.000.000
100.000
42.000.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0032
0032
0032
0032
0032
0032
0032
0032
0032
0032
0032
0032
0032
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
500.000
1.000.000
1.000.000
100.000
3.000.000
1.301.921
6.000.000
2.000.000
1.250.000
100.000
4.000.000
100.000
42.000.000
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza
Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória
Recuperação da Plataforma Operacional dos Berços 201 e 202 do Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)
Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barrado Riacho (ES)
Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)
Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)
Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES)
Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103
Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)
Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)
500.000
1.000.000
1.000.000
100.000
3.000.000
1.301.921
6.000.000
2.000.000
1.250.000
100.000
4.000.000
100.000
42.000.000
100.000
26.122
26.122
26.126
26.305
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
0807
0807
0807
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
- Plano implantado (unidade):
- Estudo realizado (unidade):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra realizada (% de execuçãofísica):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Obra executada (km):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
5
20
3
60
62
35
1
96
60
51
4101
4102
4103
20BA
6504
1J79
10QR
11LV
11LY
12IQ
3E77
3E78
3E79
3503
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
1
20000Órgão: Presidência da República
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 20206 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Total 62.551.921
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
1458.3503
1458.7362
Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo
Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba - No Estado do Espírito Santo
100.000
100.000
.
.
0032
0032
I
I
4-INV
4-INV
2
2
0
0
90
90
495
495
100.000
100.000
Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba
100.00026.7841458
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
8
4
7362.
30
1
20000Órgão: Presidência da República
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:20207 Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
TOTAL 43.253.670
0807
1460
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Vetor Logístico Nordeste Meridional
5.807.390
37.446.280
Programa
Código/Especificação Valor
26 Transporte 43.253.670
Função
122
126
305
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Vigilância Epidemiológica
Transporte Hidroviário
4.807.389
1.000.001
100.000
37.346.280
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00
6.2.1.1.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro
Direto
43.253.670
6.307.390
6.307.390
36.946.280
36.946.280
36.946.280
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
26 Transporte 43.253.670
122
126
305
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Vigilância Epidemiológica
Transporte Hidroviário
4.807.389
1.000.001
100.000
37.346.280
31
1
0807
1460
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Vetor Logístico Nordeste Meridional
5.807.390
37.446.280
20000Órgão: Presidência da República
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 20207 Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
Total 43.253.670
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4101
0807.4102
0807.4103
0807.3286
1460.20BA
1460.6504
1460.1C70
1460.1D07
1460.1D39
1460.10PA
1460.10P1
1460.10RX
1460.10VQ
1460.11TV
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado da Bahia
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado da Bahia
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado da Bahia
Instalação de Bens Imóveis - No Estado da Bahia
Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza - No Estado da Bahia
Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente - No Estado da Bahia
Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia
Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia
Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia
Implantação de Sinalização Visual Planejada do Porto deAratu (BA) - No Estado da Bahia
Repotencialização do Sistema de Movimentação de GranéisSólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia
Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus (BA) - No Estado da Bahia
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia
Estudos e Projetos para Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA) - No Estado da Bahia
1.331.001
1.000.001
1.000.001
2.476.387
100.000
3.000.000
100.000
7.946.280
8.975.680
100.000
16.000.000
100.000
1.024.320
100.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0029
0029
0029
0029
0029
0029
0029
0029
0029
0029
0029
0029
0029
0029
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
1.331.001
1.000.001
1.000.001
2.476.387
100.000
3.000.000
100.000
7.946.280
8.975.680
100.000
16.000.000
100.000
1.024.320
100.000
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Instalação de Bens Imóveis
Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza
Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente
Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)
Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)
Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)
Implantação de Sinalização Visual Planejada do Porto deAratu (BA)
Repotencialização do Sistema de Movimentação de GranéisSólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA)
Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus (BA)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)
Estudos e Projetos para Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)
1.331.001
1.000.001
1.000.001
2.476.387
100.000
3.000.000
100.000
7.946.280
8.975.680
100.000
16.000.000
100.000
1.024.320
100.000
26.122
26.122
26.126
26.122
26.305
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
0807
0807
0807
0807
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
- Imóvel instalado (unidade):
- Plano implantado (unidade):
- Estudo realizado (unidade):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Serviço executado (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Sinalização implantada (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Estudo realizado (unidade):
1
18
10
10
34
80
10
100
1
20
7
4101
4102
4103
3286
20BA
6504
1C70
1D07
1D39
10PA
10P1
10RX
10VQ
11TV
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
32
1
20000Órgão: Presidência da República
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:20208 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
TOTAL 86.861.000
0807
1461
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Vetor Logístico Centro-Sudeste
7.000.000
79.861.000
Programa
Código/Especificação Valor
26 Transporte 86.861.000
Função
122
126
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Transporte Hidroviário
4.000.000
3.000.000
79.861.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00
6.2.1.1.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro
Direto
86.861.000
14.067.000
14.067.000
72.794.000
72.794.000
72.794.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
26 Transporte 86.861.000
122
126
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Transporte Hidroviário
4.000.000
3.000.000
79.861.000
33
1
0807
1461
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Vetor Logístico Centro-Sudeste
7.000.000
79.861.000
20000Órgão: Presidência da República
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 20208 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
Total 86.861.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4102
0807.4103
1461.1C66
1461.1C67
1461.1K07
1461.10VR
1461.10ZQ
1461.122T
1461.3E66
1461.3E69
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de São Paulo
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de São Paulo
Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - No Município de Guarujá (SP) - No Estado de São Paulo
Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - no Município de Santos (SP) - No Estado de SãoPaulo
Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo
Implantação de Sistema Autônomo de Captação, Tratamentoe Distribuição de Água Potável e Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo
Estudos e Projetos da Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo
Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Baciade Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo
Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo
4.000.000
3.000.000
20.900.000
29.000.000
5.000.000
5.394.000
6.967.000
6.000.000
6.500.000
100.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0035
0035
0035
0035
0035
0035
0035
0035
0035
0035
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
4.000.000
3.000.000
20.900.000
29.000.000
5.000.000
5.394.000
6.967.000
6.000.000
6.500.000
100.000
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - No Município de Guarujá (SP)
Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - no Município de Santos (SP)
Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)
Implantação de Sistema Autônomo de Captação, Tratamentoe Distribuição de Água Potável e Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)
Estudos e Projetos da Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)
Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Baciade Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)
Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)
4.000.000
3.000.000
20.900.000
29.000.000
5.000.000
5.394.000
6.967.000
6.000.000
6.500.000
100.000
26.122
26.126
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
0807
0807
1461
1461
1461
1461
1461
1461
1461
1461
- Trecho pavimentado (km):
- Trecho pavimentado (km):
- Sistema adequado (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Estudo realizado (unidade):
- Dragagem realizada (mil m³):
- Serviço executado (% de execução física):
2
1
24
8
9
1
4
1
4102
4103
1C66
1C67
1K07
10VR
10ZQ
122T
3E66
3E69
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
34
1
20000Órgão: Presidência da República
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:20210 Companhia Docas do Pará - CDP
TOTAL 39.050.000
0807
1456
1457
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Vetor Logístico Amazônico
Vetor Logístico Centro-Norte
3.000.000
1.600.000
34.450.000
Programa
Código/Especificação Valor
26 Transporte 39.050.000
Função
122
126
391
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Transporte Hidroviário
2.000.000
1.000.000
600.000
35.450.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00
6.2.1.1.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro
Direto
39.050.000
13.025.000
13.025.000
26.025.000
26.025.000
26.025.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
26 Transporte 39.050.000
122
126
391
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Transporte Hidroviário
2.000.000
1.000.000
600.000
35.450.000
35
1
0807
1456
1457
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Vetor Logístico Amazônico
Vetor Logístico Centro-Norte
3.000.000
1.600.000
34.450.000
20000Órgão: Presidência da República
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 20210 Companhia Docas do Pará - CDP
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4102
0807.4103
0807.3286
1456.10O4
1456.10W2
1457.20AR
1457.6504
1457.1C86
1457.10OC
1457.10OO
1457.10VU
1457.10W1
1457.11WH
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Pará
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Pará
Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Pará
Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de Santarém (PA)- No Estado do Pará
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA) - No Estado do Pará
Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Belém (PA) - No Estado do Pará
Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente - No Estado do Pará
Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará
Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA) - No Estado do Pará
Construção de Estacionamento para Apoio às Operações naRampa Roll-On Roll-Off no Porto de Vila do Conde (PA) -No Estado do Pará
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA) - No Estado do Pará
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará
Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estadodo Pará
500.000
1.000.000
1.500.000
600.000
1.000.000
6.000.000
6.000.000
100.000
600.000
1.500.000
1.500.000
2.500.000
100.000
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
500.000
1.000.000
1.500.000
600.000
1.000.000
6.000.000
6.000.000
100.000
600.000
1.500.000
1.500.000
2.500.000
100.000
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Instalação de Bens Imóveis
Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de Santarém (PA)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA)
Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Belém (PA)
Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente
Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)
Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)
Construção de Estacionamento para Apoio às Operações naRampa Roll-On Roll-Off no Porto de Vila do Conde (PA)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)
Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA)
Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço 302 eDuplicação da Ponte de Acesso no Porto de Vila do Conde(PA)
500.000
1.000.000
1.500.000
600.000
1.000.000
6.000.000
6.000.000
100.000
600.000
1.500.000
1.500.000
2.500.000
100.000
12.400.000
26.122
26.126
26.122
26.391
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
0807
0807
0807
1456
1456
1457
1457
1457
1457
1457
1457
1457
1457
1457
- Imóvel instalado (unidade):
- Ação implementada (% de execução):
- Sistema implantado (% de execução):
- Dragagem realizada (mil m³):
- Estudo realizado (unidade):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Sistema implantado (% de execução):
- Sistema implantado (% de execução):
- Estudo realizado (%):
1
100
100
93
1
5
21
100
100
100
1
4102
4103
3286
10O4
10W2
20AR
6504
1C86
10OC
10OO
10VU
10W1
11WH
11X0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
36
1
20000Órgão: Presidência da República
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 20210 Companhia Docas do Pará - CDP
Total 39.050.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
1457.11X0
1457.130R
1457.130S
Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço 302 eDuplicação da Ponte de Acesso no Porto de Vila do Conde(PA) - No Estado do Pará
Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Vila do Conde - No Estado do Pará
Instalação de Defensas Portuárias no Terminal de Outeiro - No Estado do Pará
12.400.000
2.250.000
1.500.000
.
.
.
0015
0101
0101
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
0
0
0
90
90
90
495
495
495
12.400.000
2.250.000
1.500.000
Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Vila do Conde
Instalação de Defensas Portuárias no Terminal de Outeiro
2.250.000
1.500.000
26.784
26.784
1457
1457
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Defensa instalada (% de execução física):
- Defensa instalada (% de execução física):
36
100
100
130R
130S
.
.
37
1
20000Órgão: Presidência da República
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:20211 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ
TOTAL 25.697.799
0807
1458
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Vetor Logístico Leste
3.000.000
22.697.799
Programa
Código/Especificação Valor
26 Transporte 25.697.799
Função
122
126
305
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Vigilância Epidemiológica
Transporte Hidroviário
2.000.000
1.000.000
100.000
22.597.799
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00
6.2.1.1.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro
Direto
25.697.799
7.400.000
7.400.000
18.297.799
18.297.799
18.297.799
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
26 Transporte 25.697.799
122
126
305
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Vigilância Epidemiológica
Transporte Hidroviário
2.000.000
1.000.000
100.000
22.597.799
38
1
0807
1458
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Vetor Logístico Leste
3.000.000
22.697.799
20000Órgão: Presidência da República
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 20211 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4101
0807.4102
0807.4103
1458.20BA
1458.6504
1458.10VS
1458.10VW
1458.100Y
1458.11HG
1458.12IE
1458.12IF
1458.12IG
1458.131E
1458.3E70
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro
Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza - No Estado do Rio de Janeiro
Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente - No Estado do Rio de Janeiro
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Itaguaí - No Estado do Rio de Janeiro
Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro
1.000.000
1.000.000
1.000.000
100.000
2.010.000
3.010.000
3.010.000
2.200.000
3.010.000
1.010.000
100.000
100.000
740.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0101
0033
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
1.000.000
1.000.000
1.000.000
100.000
2.010.000
3.010.000
3.010.000
2.200.000
3.010.000
1.010.000
100.000
100.000
740.000
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza
Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)
Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Itaguaí
Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)
Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro
Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)
1.000.000
1.000.000
1.000.000
100.000
2.010.000
3.010.000
3.010.000
2.200.000
3.010.000
1.010.000
100.000
100.000
740.000
100.000
26.122
26.122
26.126
26.305
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
0807
0807
0807
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
- Plano implantado (unidade):
- Estudo realizado (unidade):
- Sistema implantado (% de execução):
- Sistema implantado (% de execução):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Sistema implantado (% de execução):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Sistema modernizado (% de execução física):
12
13
13
10
76
30
25
18
2
2
4101
4102
4103
20BA
6504
10VS
10VW
100Y
11HG
12IE
12IF
12IG
131E
3E70
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39
1
20000Órgão: Presidência da República
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 20211 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ
Total 25.697.799
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
1458.3E72
1458.3E74
1458.3338
1458.3340
1458.3341
1458.7E69
1458.7376
1458.7390
1458.7412
Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro (RJ)- No Estado do Rio de Janeiro
Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
100.000
103.178
2.311.621
100.000
100.000
600.000
100.000
100.000
1.760.000
2.133.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0033
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
100.000
103.178
2.311.621
100.000
100.000
600.000
100.000
100.000
1.760.000
2.133.000
Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ)
Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)
Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)
Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)
Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)
Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ)
103.178
2.311.621
100.000
100.000
600.000
100.000
100.000
1.760.000
2.133.000
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Área desapropriada (m²):
- Dragagem realizada (mil m³):
- Dragagem realizada (mil m³):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
1
20
29
2
2
5.200
1
1
44
100
3E72
3E74
3338
3340
3341
7E69
7376
7390
7412
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40
1
20000Órgão: Presidência da República
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:20212 Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN
TOTAL 77.986.738
0807
1459
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Vetor Logístico Nordeste Setentrional
324.600
77.662.138
Programa
Código/Especificação Valor
26 Transporte 77.986.738
Função
122
126
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Transporte Hidroviário
240.800
83.800
77.662.138
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00
6.2.1.1.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro
Direto
77.986.738
574.600
574.600
77.412.138
77.412.138
77.412.138
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
26 Transporte 77.986.738
122
126
784
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Transporte Hidroviário
240.800
83.800
77.662.138
41
1
0807
1459
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Vetor Logístico Nordeste Setentrional
324.600
77.662.138
20000Órgão: Presidência da República
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 20212 Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN
Total 77.986.738
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4102
0807.4102
0807.4103
0807.4103
1459.2C05
1459.2D18
1459.1D15
1459.10EE
1459.10RW
1459.10VP
1459.10VV
1459.122V
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio Grande do Norte
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Alagoas
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio Grande do Norte
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Alagoas
Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte
Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL) - No Estado de Alagoas
Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte - No Estado do Rio Grande do Norte
Obras de Recuperação e de Adequação de Infra-Estrutura no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte
Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte
Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte
Ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte
200.000
40.800
40.800
43.000
12.919.638
7.092.500
1.050.000
100.000
100.000
1.400.000
400.000
54.600.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0024
0027
0024
0027
0024
0024
0027
0024
0024
0024
0024
0024
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
200.000
40.800
40.800
43.000
12.919.638
7.092.500
1.050.000
100.000
100.000
1.400.000
400.000
54.600.000
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)
Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN)
Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)
Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte
Obras de Recuperação e de Adequação de Infra-Estrutura no Porto de Natal (RN)
Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)
Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)
Ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)
240.800
83.800
12.919.638
7.092.500
1.050.000
100.000
100.000
1.400.000
400.000
54.600.000
26.122
26.126
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
26.784
0807
0807
1459
1459
1459
1459
1459
1459
1459
1459
- Sistema implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
55
1
1
47
32
36
4102
4103
2C05
2D18
1D15
10EE
10RW
10VP
10VV
122V
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
42
1
22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Poder Executivo
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
TOTAL 5.525.500
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 5.525.500
Programa
Código/Especificação Valor
20 Agricultura 5.525.500
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
5.025.500
500.000
Subfunção
22208
22209
22212
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG
CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo
2.650.000
2.375.500
500.000
Unidade
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
5.525.500
5.525.500
5.525.500
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
20 Agricultura 5.525.500
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
5.025.500
500.000
43
1
22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:22208 Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS
TOTAL 2.650.000
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 2.650.000
Programa
Código/Especificação Valor
20 Agricultura 2.650.000
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
2.550.000
100.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
2.650.000
2.650.000
2.650.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
20 Agricultura 2.650.000
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
2.550.000
100.000
44
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 2.650.000
22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 22208 Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS
Total 2.650.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4102
0807.4103
0807.4105
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Minas Gerais
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Minas Gerais
Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional -No Estado de Minas Gerais
199.500
100.000
2.350.500
.
.
.
0031
0031
0031
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
0
0
0
90
90
90
495
495
495
199.500
100.000
2.350.500
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional
199.500
100.000
2.350.500
20.122
20.126
20.122
0807
0807
0807
4102
4103
4105
.
.
.
45
1
22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:22209 Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG
TOTAL 2.375.500
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 2.375.500
Programa
Código/Especificação Valor
20 Agricultura 2.375.500
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
2.175.500
200.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
2.375.500
2.375.500
2.375.500
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
20 Agricultura 2.375.500
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
2.175.500
200.000
46
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 2.375.500
22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 22209 Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG
Total 2.375.500
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4102
0807.4103
0807.4105
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Minas Gerais
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Minas Gerais
Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional -No Estado de Minas Gerais
237.550
200.000
1.937.950
.
.
.
0031
0031
0031
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
0
0
0
90
90
90
495
495
495
237.550
200.000
1.937.950
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional
237.550
200.000
1.937.950
20.122
20.126
20.122
0807
0807
0807
4102
4103
4105
.
.
.
47
1
22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:22212 CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo
TOTAL 500.000
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 500.000
Programa
Código/Especificação Valor
20 Agricultura 500.000
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
300.000
200.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
500.000
500.000
500.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
20 Agricultura 500.000
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
300.000
200.000
48
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 500.000
22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 22212 CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo
Total 500.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4103
0807.4105
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de São Paulo
Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional -No Estado de São Paulo
200.000
300.000
.
.
0035
0035
I
I
4-INV
4-INV
2
2
0
0
90
90
495
495
200.000
300.000
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional
200.000
300.000
20.126
20.122
0807
0807
4103
4105
.
.
49
1
24000Órgão: Ministério da Ciência e Tecnologia
Poder Executivo
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
TOTAL 8.150.000
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 8.150.000
Programa
Código/Especificação Valor
23 Comércio e Serviços 8.150.000
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
7.300.000
850.000
Subfunção
24202 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP 8.150.000
Unidade
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
8.150.000
8.150.000
8.150.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
23 Comércio e Serviços 8.150.000
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
7.300.000
850.000
50
1
24000Órgão: Ministério da Ciência e Tecnologia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:24202 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP
TOTAL 8.150.000
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 8.150.000
Programa
Código/Especificação Valor
23 Comércio e Serviços 8.150.000
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
7.300.000
850.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
8.150.000
8.150.000
8.150.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
23 Comércio e Serviços 8.150.000
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
7.300.000
850.000
51
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 8.150.000
24000Órgão: Ministério da Ciência e Tecnologia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 24202 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP
Total 8.150.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
6.500.000
800.000
850.000
.
.
.
0001
0001
0001
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
0
0
0
90
90
90
495
495
495
6.500.000
800.000
850.000
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
6.500.000
800.000
850.000
23.122
23.122
23.126
0807
0807
0807
4101
4102
4103
.
.
.
52
1
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Poder Executivo
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
TOTAL 3.965.136.561
0758
0781
0807
Produção de Moeda e Documentos de Segurança
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
349.860.580
1.655.907.511
1.959.368.470
Programa
Código/Especificação Valor
22
23
Indústria
Comércio e Serviços
349.860.580
3.615.275.981
Função
122
126
662
694
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Produção Industrial
Serviços Financeiros
683.503.218
1.294.315.599
331.410.233
1.655.907.511
Subfunção
25202
25207
25210
25211
25215
25220
25230
25234
25246
25276
25277
25282
Banco da Amazônia S.A. - BASA
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB
Casa da Moeda do Brasil - CMB
IRB - Brasil Resseguros S.A.
Caixa Econômica Federal - CAIXA
COBRA Tecnologia S.A.
Banco do Brasil S.A. - BB
BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA
ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros
Banco Nossa Caixa S.A. - BNC
50.458.087
130.000.000
63.146.493
349.860.580
29.551.976
1.096.491.197
7.200.000
2.134.000.000
3.000.000
1.135.908
292.320
100.000.000
Unidade
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
3.965.136.561
3.965.136.561
3.965.136.561
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
22
23
Indústria
Comércio e Serviços
349.860.580
3.615.275.981
122
662
122
126
694
Administração Geral
Produção Industrial
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Serviços Financeiros
18.450.347
331.410.233
665.052.871
1.294.315.599
1.655.907.511
53
1
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:25202 Banco da Amazônia S.A. - BASA
TOTAL 50.458.087
0781
0807
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
20.300.542
30.157.545
Programa
Código/Especificação Valor
23 Comércio e Serviços 50.458.087
Função
122
126
694
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Serviços Financeiros
5.248.879
24.908.666
20.300.542
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
50.458.087
50.458.087
50.458.087
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
23 Comércio e Serviços 50.458.087
122
126
694
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Serviços Financeiros
5.248.879
24.908.666
20.300.542
54
1
0781
0807
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
20.300.542
30.157.545
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 25202 Banco da Amazônia S.A. - BASA
Total 50.458.087
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0781.4106
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0807.4102
0807.4103
0807.3286
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Tocantins
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Pará
13.626.866
1.166.131
554.280
1.108.566
524.280
1.175.646
554.280
1.158.560
431.933
578.879
24.908.666
4.670.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0001
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0021
0001
0001
0015
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
13.626.866
1.166.131
554.280
1.108.566
524.280
1.175.646
554.280
1.158.560
431.933
578.879
24.908.666
4.670.000
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Instalação de Bens Imóveis
13.626.866
6.673.676
578.879
24.908.666
4.670.000
23.694
23.694
23.122
23.126
23.122
0781
0781
0807
0807
0807
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
2
1
2
1
2
1
2
1
1
4106
3252
4102
4103
3286
.
.
.
.
.
55
1
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:25207 Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
TOTAL 130.000.000
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 130.000.000
Programa
Código/Especificação Valor
23 Comércio e Serviços 130.000.000
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
30.000.000
100.000.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
130.000.000
130.000.000
130.000.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
23 Comércio e Serviços 130.000.000
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
30.000.000
100.000.000
56
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 130.000.000
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 25207 Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
Total 130.000.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
20.000.000
10.000.000
100.000.000
.
.
.
0001
0001
0001
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
0
0
0
90
90
90
495
495
495
20.000.000
10.000.000
100.000.000
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
20.000.000
10.000.000
100.000.000
23.122
23.122
23.126
0807
0807
0807
4101
4102
4103
.
.
.
57
1
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:25210 Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB
TOTAL 63.146.493
0781
0807
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
41.443.201
21.703.292
Programa
Código/Especificação Valor
23 Comércio e Serviços 63.146.493
Função
122
126
694
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Serviços Financeiros
16.656.088
5.047.204
41.443.201
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
63.146.493
63.146.493
63.146.493
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
23 Comércio e Serviços 63.146.493
122
126
694
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Serviços Financeiros
16.656.088
5.047.204
41.443.201
58
1
0781
0807
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
41.443.201
21.703.292
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 25210 Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB
Total 63.146.493
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0781.4106
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
38.995.201
612.000
612.000
612.000
612.000
6.156.000
10.500.088
5.047.204
.
.
.
.
.
.
.
.
0001
0021
0022
0023
0031
0001
0001
0001
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
4
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4
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
38.995.201
612.000
612.000
612.000
612.000
6.156.000
10.500.088
5.047.204
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
38.995.201
2.448.000
6.156.000
10.500.088
5.047.204
23.694
23.694
23.122
23.122
23.126
0781
0781
0807
0807
0807
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
1
1
1
1
4106
3252
4101
4102
4103
.
.
.
.
.
59
1
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:25211 Casa da Moeda do Brasil - CMB
TOTAL 349.860.580
0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança 349.860.580
Programa
Código/Especificação Valor
22 Indústria 349.860.580
Função
122
662
Administração Geral
Produção Industrial
18.450.347
331.410.233
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
349.860.580
349.860.580
349.860.580
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
22 Indústria 349.860.580
122
662
Administração Geral
Produção Industrial
18.450.347
331.410.233
60
1
0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança 349.860.580
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 25211 Casa da Moeda do Brasil - CMB
Total 349.860.580
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0758.4105
0758.3274
Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional -No Estado do Rio de Janeiro
Adequação e Modernização do Parque Industrial - No Estado do Rio de Janeiro
18.450.347
331.410.233
.
.
0033
0033
I
I
4-INV
4-INV
2
2
0
0
90
90
495
495
18.450.347
331.410.233
Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional
Adequação e Modernização do Parque Industrial
18.450.347
331.410.233
22.122
22.662
0758
0758
- Linha de produção modernizada(% de execução física):
28
4105
3274
.
.
61
1
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:25215 IRB - Brasil Resseguros S.A.
TOTAL 29.551.976
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 29.551.976
Programa
Código/Especificação Valor
23 Comércio e Serviços 29.551.976
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
13.044.766
16.507.210
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
29.551.976
29.551.976
29.551.976
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
23 Comércio e Serviços 29.551.976
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
13.044.766
16.507.210
62
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 29.551.976
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 25215 IRB - Brasil Resseguros S.A.
Total 29.551.976
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
9.551.034
3.493.732
16.507.210
.
.
.
0033
0001
0001
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
0
0
0
90
90
90
495
495
495
9.551.034
3.493.732
16.507.210
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
9.551.034
3.493.732
16.507.210
23.122
23.122
23.126
0807
0807
0807
4101
4102
4103
.
.
.
63
1
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA
TOTAL 1.096.491.197
0781
0807
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
469.033.496
627.457.701
Programa
Código/Especificação Valor
23 Comércio e Serviços 1.096.491.197
Função
122
126
694
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Serviços Financeiros
215.584.882
411.872.819
469.033.496
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
1.096.491.197
1.096.491.197
1.096.491.197
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
23 Comércio e Serviços 1.096.491.197
122
126
694
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Serviços Financeiros
215.584.882
411.872.819
469.033.496
64
1
0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais 469.033.496
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0781.4106
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Tocantins
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio de Janeiro
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de São Paulo
357.503.497
2.365.700
2.219.480
4.247.160
2.365.700
5.530.920
2.017.660
2.365.700
3.301.420
3.183.000
3.092.380
2.330.680
2.953.380
4.028.100
2.393.500
2.393.500
5.576.500
6.787.420
3.145.180
6.403.820
11.584.439
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0001
0011
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0013
0014
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0016
0017
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0031
0032
0033
0035
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
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90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
357.503.497
2.365.700
2.219.480
4.247.160
2.365.700
5.530.920
2.017.660
2.365.700
3.301.420
3.183.000
3.092.380
2.330.680
2.953.380
4.028.100
2.393.500
2.393.500
5.576.500
6.787.420
3.145.180
6.403.820
11.584.439
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
357.503.497
111.529.999
23.694
23.694
0781
0781
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento
7
6
8
7
12
5
7
9
8
7
6
7
9
7
7
15
21
11
13
32
4106
3252
.
.
65
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 627.457.701
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA
Total 1.096.491.197
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0807.4101
0807.4102
0807.4103
0807.111U
0807.3286
0807.3286
0807.3286
0807.3286
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Paraná
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Santa Catarina
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Sul
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Mato Grosso
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Goiás
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Distrito Federal
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Mato Grosso do Sul
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF) - No Distrito Federal
Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Ceará
Instalação de Bens Imóveis - No Estado de Pernambuco
Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio Grande doSul
Instalação de Bens Imóveis - No Distrito Federal
6.756.820
3.384.820
5.034.400
4.393.380
4.053.100
4.320.540
5.301.300
61.830.000
54.954.882
399.872.819
12.000.000
12.000.000
12.100.000
19.900.000
54.800.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0041
0042
0043
0051
0052
0053
0054
0001
0001
0001
0053
0023
0026
0043
0053
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
4
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4
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4
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4
4
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90
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90
90
90
90
90
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90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
6.756.820
3.384.820
5.034.400
4.393.380
4.053.100
4.320.540
5.301.300
61.830.000
54.954.882
399.872.819
12.000.000
12.000.000
12.100.000
19.900.000
54.800.000
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)
Instalação de Bens Imóveis
61.830.000
54.954.882
399.872.819
12.000.000
98.800.000
23.122
23.122
23.126
23.126
23.122
0807
0807
0807
0807
0807
instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Complexo implantado (% de execução física):
- Imóvel instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
25
9
18
9
13
11
11
25
1
1
1
2
4101
4102
4103
111U
3286
.
.
.
.
.
66
1
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:25230 COBRA Tecnologia S.A.
TOTAL 7.200.000
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 7.200.000
Programa
Código/Especificação Valor
23 Comércio e Serviços 7.200.000
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
4.062.046
3.137.954
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
7.200.000
7.200.000
7.200.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
23 Comércio e Serviços 7.200.000
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
4.062.046
3.137.954
67
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 7.200.000
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 25230 COBRA Tecnologia S.A.
Total 7.200.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4102
0807.4103
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
4.062.046
3.137.954
.
.
0001
0001
I
I
4-INV
4-INV
2
2
0
0
90
90
495
495
4.062.046
3.137.954
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
4.062.046
3.137.954
23.122
23.126
0807
0807
4102
4103
.
.
68
1
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:25234 Banco do Brasil S.A. - BB
TOTAL 2.134.000.000
0781
0807
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
1.118.759.125
1.015.240.875
Programa
Código/Especificação Valor
23 Comércio e Serviços 2.134.000.000
Função
122
126
694
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Serviços Financeiros
371.892.024
643.348.851
1.118.759.125
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
2.134.000.000
2.134.000.000
2.134.000.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
23 Comércio e Serviços 2.134.000.000
122
126
694
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Serviços Financeiros
371.892.024
643.348.851
1.118.759.125
69
1
0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais 1.118.759.125
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 25234 Banco do Brasil S.A. - BB
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0781.4106
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Tocantins
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio de Janeiro
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de São Paulo
900.008.148
3.345.219
5.526.899
8.061.888
6.267.031
3.641.253
4.403.317
1.887.185
10.843.738
5.023.272
5.690.996
6.146.823
2.959.069
13.754.999
2.104.492
8.131.114
8.142.677
19.655.161
3.278.201
18.059.375
46.239.833
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0001
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0021
0022
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0026
0027
0028
0029
0031
0032
0033
0035
I
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I
I
I
I
I
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I
4-INV
4-INV
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4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
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4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
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90
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90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
900.008.148
3.345.219
5.526.899
8.061.888
6.267.031
3.641.253
4.403.317
1.887.185
10.843.738
5.023.272
5.690.996
6.146.823
2.959.069
13.754.999
2.104.492
8.131.114
8.142.677
19.655.161
3.278.201
18.059.375
46.239.833
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
900.008.148
218.750.977
23.694
23.694
0781
0781
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento
12
14
15
11
13
10
9
22
8
14
16
10
44
11
6
29
45
11
46
125
4106
3252
.
.
70
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 1.015.240.875
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 25234 Banco do Brasil S.A. - BB
Total 2.134.000.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0781.3252
0807.4101
0807.4102
0807.4103
0807.3286
0807.3286
0807.3286
0807.3286
0807.3286
0807.3286
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Paraná
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Santa Catarina
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Sul
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Mato Grosso
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Goiás
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Distrito Federal
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Mato Grosso do Sul
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
Instalação de Bens Imóveis - No Estado de Tocantins
Instalação de Bens Imóveis - No Estado de Pernambuco
Instalação de Bens Imóveis - No Estado de Minas Gerais
Instalação de Bens Imóveis - No Estado de São Paulo
Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Paraná
Instalação de Bens Imóveis - No Distrito Federal
11.414.622
1.513.725
6.106.401
3.129.742
10.148.140
1.091.136
2.184.669
280.837.780
41.054.244
643.348.851
4.500.000
1.000.000
1.000.000
10.000.000
5.000.000
28.500.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0041
0042
0043
0051
0052
0053
0054
0001
0001
0001
0017
0026
0031
0035
0041
0053
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4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
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495
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495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
11.414.622
1.513.725
6.106.401
3.129.742
10.148.140
1.091.136
2.184.669
280.837.780
41.054.244
643.348.851
4.500.000
1.000.000
1.000.000
10.000.000
5.000.000
28.500.000
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Instalação de Bens Imóveis
280.837.780
41.054.244
643.348.851
50.000.000
23.122
23.122
23.126
23.122
0807
0807
0807
0807
instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Ponto de atendimento instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
32
14
32
11
24
7
9
1
1
1
1
1
2
4101
4102
4103
3286
.
.
.
.
71
1
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:25246 BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO
TOTAL 3.000.000
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 3.000.000
Programa
Código/Especificação Valor
23 Comércio e Serviços 3.000.000
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
2.000.000
1.000.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
23 Comércio e Serviços 3.000.000
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
2.000.000
1.000.000
72
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 3.000.000
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 25246 BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO
Total 3.000.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4102
0807.4103
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
2.000.000
1.000.000
.
.
0001
0001
I
I
4-INV
4-INV
2
2
0
0
90
90
495
495
2.000.000
1.000.000
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
2.000.000
1.000.000
23.122
23.126
0807
0807
4102
4103
.
.
73
1
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:25276 Empresa Gestora de Ativos - EMGEA
TOTAL 1.135.908
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 1.135.908
Programa
Código/Especificação Valor
23 Comércio e Serviços 1.135.908
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
395.908
740.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
1.135.908
1.135.908
1.135.908
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
23 Comércio e Serviços 1.135.908
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
395.908
740.000
74
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 1.135.908
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 25276 Empresa Gestora de Ativos - EMGEA
Total 1.135.908
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Distrito Federal
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Distrito Federal
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal
69.458
326.450
740.000
.
.
.
0053
0053
0053
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
0
0
0
90
90
90
495
495
495
69.458
326.450
740.000
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
69.458
326.450
740.000
23.122
23.122
23.126
0807
0807
0807
4101
4102
4103
.
.
.
75
1
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:25277 ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros
TOTAL 292.320
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 292.320
Programa
Código/Especificação Valor
23 Comércio e Serviços 292.320
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
92.320
200.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
292.320
292.320
292.320
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
23 Comércio e Serviços 292.320
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
92.320
200.000
76
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 292.320
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 25277 ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros
Total 292.320
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Distrito Federal
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Distrito Federal
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal
22.320
70.000
200.000
.
.
.
0053
0053
0053
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
0
0
0
90
90
90
495
495
495
22.320
70.000
200.000
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
22.320
70.000
200.000
23.122
23.122
23.126
0807
0807
0807
4101
4102
4103
.
.
.
77
1
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:25282 Banco Nossa Caixa S.A. - BNC
TOTAL 100.000.000
0781
0807
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
6.371.147
93.628.853
Programa
Código/Especificação Valor
23 Comércio e Serviços 100.000.000
Função
122
126
694
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Serviços Financeiros
6.075.958
87.552.895
6.371.147
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
100.000.000
100.000.000
100.000.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
23 Comércio e Serviços 100.000.000
122
126
694
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Serviços Financeiros
6.075.958
87.552.895
6.371.147
78
1
0781
0807
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
6.371.147
93.628.853
25000Órgão: Ministério da Fazenda
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 25282 Banco Nossa Caixa S.A. - BNC
Total 100.000.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0781.4106
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
6.371.147
13.436
6.062.522
87.552.895
.
.
.
.
0001
0001
0001
0001
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
0
0
0
0
90
90
90
90
495
495
495
495
6.371.147
13.436
6.062.522
87.552.895
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
6.371.147
13.436
6.062.522
87.552.895
23.694
23.122
23.122
23.126
0781
0807
0807
0807
4106
4101
4102
4103
.
.
.
.
79
1
28000Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Poder Executivo
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
TOTAL 225.223.400
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 225.223.400
Programa
Código/Especificação Valor
23 Comércio e Serviços 225.223.400
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
72.345.000
152.878.400
Subfunção
28234 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 225.223.400
Unidade
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
225.223.400
225.223.400
225.223.400
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
23 Comércio e Serviços 225.223.400
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
72.345.000
152.878.400
80
1
28000Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:28234 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
TOTAL 225.223.400
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 225.223.400
Programa
Código/Especificação Valor
23 Comércio e Serviços 225.223.400
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
72.345.000
152.878.400
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
225.223.400
225.223.400
225.223.400
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
23 Comércio e Serviços 225.223.400
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
72.345.000
152.878.400
81
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 225.223.400
28000Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 28234 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
Total 225.223.400
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4101
0807.4102
0807.4103
0807.3286
0807.3286
0807.3286
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro
Instalação de Bens Imóveis - No Estado de São Paulo
Instalação de Bens Imóveis - No Distrito Federal
8.175.000
18.614.000
152.878.400
43.956.000
200.000
1.400.000
.
.
.
.
.
.
0001
0001
0001
0033
0035
0053
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
8.175.000
18.614.000
152.878.400
43.956.000
200.000
1.400.000
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Instalação de Bens Imóveis
8.175.000
18.614.000
152.878.400
45.556.000
23.122
23.122
23.126
23.122
0807
0807
0807
0807
- Imóvel instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
- Imóvel instalado (unidade):
2
1
1
4101
4102
4103
3286
.
.
.
.
82
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Poder Executivo
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
TOTAL 87.424.292.535
0273
0276
0282
0283
0285
0286
0288
0290
0294
0295
0296
0297
0375
0476
0480
0807
1042
1044
1045
1046
1409
Luz para Todos
Gestão da Política de Energia
Atuação Internacional na Área de Petróleo
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis
Indústria Petroquímica
Oferta de Petróleo e Gás Natural
Refino de Petróleo
Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis
Energia na Região Nordeste
Energia na Região Sul
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Energia na Região Norte
Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia nos Sistemas Isolados
Energia Alternativa Renovável
Brasil com Todo Gás
Eficiência Energética
Desenvolvimento da Agroenergia
1.311.946.532
82.339.624
4.672.253.000
558.891.000
6.855.782.000
36.695.018.000
19.011.731.000
3.754.347.000
1.411.120.789
1.001.812.741
2.491.539.223
750.927.724
2.050.000
55.995.996
2.141.322.000
1.943.398.348
1.105.287.558
65.300.000
3.150.513.000
194.559.000
168.158.000
Programa
Código/Especificação Valor
04
22
25
26
Administração
Indústria
Energia
Transporte
15.675
1.434.222.000
85.846.554.860
143.500.000
Função
122
126
607
662
663
692
751
752
753
754
784
785
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Irrigação
Produção Industrial
Mineração
Comercialização
Conservação de Energia
Energia Elétrica
Combustíveis Minerais
Biocombustíveis
Transporte Hidroviário
Transportes Especiais
549.047.549
1.374.077.428
109.918.343
1.432.172.000
2.050.000
474.317.000
194.559.000
8.170.188.215
67.903.796.000
263.312.000
837.193.000
6.113.662.000
Subfunção
32201
32204
32223
32224
32225
32226
32228
32230
32232
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL
Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE
ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
FURNAS - Centrais Elétricas S.A.
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Braspetro Oil Services Company - BRASOIL
30.140.996
1.165.202.149
100.332.463
983.537.724
510.337.559
1.078.275.425
1.121.898.802
45.168.783.000
32.862.000
Unidade
Despesas por Função/Subfunção
04
22
25
26
Administração
Indústria
Energia
Transporte
15.675
1.434.222.000
85.846.554.860
143.500.000
122
662
663
122
126
607
692
751
752
753
754
784
785
785
Administração Geral
Produção Industrial
Mineração
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Irrigação
Comercialização
Conservação de Energia
Energia Elétrica
Combustíveis Minerais
Biocombustíveis
Transporte Hidroviário
Transportes Especiais
Transportes Especiais
15.675
1.432.172.000
2.050.000
549.031.874
1.374.077.428
109.918.343
474.317.000
194.559.000
8.170.188.215
67.903.796.000
263.312.000
837.193.000
5.970.162.000
143.500.000
83
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Poder Executivo
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Código/Especificação Valor
32239
32242
32264
32267
32268
32269
32270
32271
32272
32273
32274
32275
32276
32278
32280
32282
32287
32308
32316
32317
32318
32319
32320
32322
32330
32331
32333
32334
32336
32337
32338
32340
32341
32343
32344
Petrobras Distribuidora S.A. - BR
Petrobras Química S.A. - PETROQUISA
Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
Companhia Energética de Alagoas - CEAL
Companhia Energética do Piauí - CEPISA
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG
Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA
Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - ADESA
Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO
Fronape International Company - FIC
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE
Petrobras International Finance Company - PIFCo
Alberto Pasqualini - REFAP S.A.
Petrobras Netherlands B.V. - PNBV
Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV
Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG
Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS
SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.
Termorio S.A.
Fafen Energia S.A.
Termoceará Ltda.
Termomacaé Ltda.
Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST
Usina Termelétrica de Juiz de Fora S.A. - UTEJF
Ipiranga Asfaltos S.A. - IASA
Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO
Comperj Petroquímicos Básicos S.A. - CPRJBAS
Comperj Estirenicos S.A. - CPRJEST
Comperj Meg S.A. - CPRJMEG
Comperj Pet S.A. - CPRJPET
Comperj Poliolefinas S.A. - CPRJPOL
Companhia Integrada Textil de Pernambuco - CITEPE
Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE
502.904.000
466.000
15.675
148.216.195
284.563.000
835.953.651
329.876.930
111.351.000
39.895.107
1.189.468.950
1.168.233.000
10.113.000
310.077.909
1.968.000
697.224.000
11.304.492.000
4.662.703.000
2.728.530.000
90.200.000
10.045.000
11.697.000
13.495.000
13.515.000
2.785.000
6.122.788.000
2.293.000
2.101.000
174.314.000
3.655.595.000
192.786.000
238.485.000
450.319.000
494.281.000
825.127.000
607.045.000
Unidade
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00
6.2.1.1.00.00
6.2.2.0.00.00
6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00
6.3.2.0.00.00
6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00
6.9.9.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro
Direto
Controladora
Operações de Crédito de Longo Prazo Internas
Externas
Outros Recursos de Longo Prazo Controladora
Outras Fontes
87.424.292.535
56.973.336.639
56.973.336.639
7.373.380.000
65.000.000
65.000.000
7.308.380.000
6.322.308.153
4.393.084.153
1.929.224.000
16.755.267.743
2.587.210.743
14.168.057.000
Fonte de Financiamento
84
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32201 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL
TOTAL 30.140.996
0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 30.140.996
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 30.140.996
Função
752 Energia Elétrica 30.140.996
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
30.140.996
30.140.996
30.140.996
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 30.140.996
752 Energia Elétrica 30.140.996
85
1
0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 30.140.996
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32201 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL
Total 30.140.996
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0476.2745 Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos - Nacional
30.140.996.0001
I 4-INV 2 090 495 30.140.996
Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos
30.140.99625.7520476
- Pesquisa realizada (unidade): 1
2745.
86
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32204 Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR
TOTAL 1.165.202.149
0276
0296
0807
Gestão da Política de Energia
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
10.000.000
1.137.202.149
18.000.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 1.165.202.149
Função
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
3.000.000
15.000.000
1.147.202.149
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00
6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Operações de Crédito de Longo Prazo Internas
Outros Recursos de Longo Prazo Controladora
1.165.202.149
252.730.215
252.730.215
846.281.232
846.281.232
66.190.702
66.190.702
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 1.165.202.149
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
3.000.000
15.000.000
1.147.202.149
87
1
0276
0296
0807
Gestão da Política de Energia
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
10.000.000
1.137.202.149
18.000.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32204 Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR
Total 1.165.202.149
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0276.6508
0296.4477
0296.6486
0296.1853
0296.5E88
0807.4102
0807.4103
Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica - Nacional
Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ) - No Estado do Rio deJaneiro
Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina deAngra I (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro
10.000.000
226.137.793
7.000.000
3.000.000
901.064.356
3.000.000
15.000.000
.
.
.
.
.
.
.
0001
0033
0033
0033
0033
0033
0033
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
10.000.000
226.137.793
7.000.000
3.000.000
901.064.356
3.000.000
15.000.000
Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica
Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)
Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)
Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina deAngra I (RJ)
Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ)
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
10.000.000
226.137.793
7.000.000
3.000.000
901.064.356
3.000.000
15.000.000
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.122
25.126
0276
0296
0296
0296
0296
0807
0807
- Gerador substituído (% de execução física):
- Usina implantada (% de execução física):
1
10
6508
4477
6486
1853
5E88
4102
4103
.
.
.
.
.
.
.
88
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32223 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS
TOTAL 100.332.463
0295
0807
1042
Energia na Região Sul
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia nos Sistemas Isolados
35.858.086
52.245.995
12.228.382
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 100.332.463
Função
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
24.422.757
7.549.867
68.359.839
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
100.332.463
100.332.463
100.332.463
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 100.332.463
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
24.422.757
7.549.867
68.359.839
89
1
0295
0807
1042
Energia na Região Sul
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia nos Sistemas Isolados
35.858.086
52.245.995
12.228.382
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32223 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS
Total 100.332.463
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0295.126T
0807.4101
0807.4102
0807.4103
0807.12GA
1042.7F43
Interligação Elétrica Brasil - Uruguai: Implantação da SE Candiota 525/230kV/600MVA; Seccionamento da LT Presid. Médice-Bagé, 230kV/1 km; Construção das LTs: Presid. Médice-Candiota, 230kV/9 km, e SE Candiota-fronteira Brasil/Uruguai, 525kV/57 km - No Estado do Rio Grande do Sul
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de EnergiaTermelétrica, em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas
35.858.086
16.089.977
8.332.780
7.549.867
20.273.371
12.228.382
.
.
.
.
.
.
0043
0001
0001
0001
0033
0013
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
35.858.086
16.089.977
8.332.780
7.549.867
20.273.371
12.228.382
Interligação Elétrica Brasil - Uruguai: Implantação da SE Candiota 525/230kV/600MVA; Seccionamento da LT Presid. Médice-Bagé, 230kV/1 km; Construção das LTs: Presid. Médice-Candiota, 230kV/9 km, e SE Candiota-fronteira Brasil/Uruguai, 525kV/57 km
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)
Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de EnergiaTermelétrica, em Manaus (AM)
35.858.086
16.089.977
8.332.780
7.549.867
20.273.371
12.228.382
25.752
25.122
25.122
25.126
25.752
25.752
0295
0807
0807
0807
0807
1042
- Obra realizada (% de execuçãofísica):
- Imóvel adquirido (unidade):
- Gasoduto implantado (% de execução física):
18
1
1
126T
4101
4102
4103
12GA
7F43
.
.
.
.
.
.
90
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE
TOTAL 983.537.724
0276
0294
0297
0807
1042
Gestão da Política de Energia
Energia na Região Nordeste
Energia na Região Norte
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia nos Sistemas Isolados
30.200.000
134.650.000
750.927.724
24.200.000
43.560.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 983.537.724
Função
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
9.500.000
14.700.000
959.337.724
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00
6.2.1.1.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro
Direto
983.537.724
918.537.724
918.537.724
65.000.000
65.000.000
65.000.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 983.537.724
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
9.500.000
14.700.000
959.337.724
91
1
0276
0294
0297
Gestão da Política de Energia
Energia na Região Nordeste
Energia na Região Norte
30.200.000
134.650.000
750.927.724
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0276.6508
0276.6510
0276.8549
0294.11ZW
0294.11ZX
0294.115W
0294.1891
0297.2C47
0297.4462
0297.4467
0297.1H18
0297.104Z
Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica - Nacional
Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão deEnergia Elétrica - Nacional
Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - Nacional
Implantação da Subestação Miranda II (500/230 kV - 250 MVA) e do Seccionamento das Linhas de Transmissão Presidente Dutra - São Luis II - C1 e C2 - 500 kV - (MA) - No Estado do Maranhão
Implantação de Linha de Transmissão de Energia Elétricaentre Ribeiro Gonçalves (PI) e Balsas (MA) - (95 km - 230 kV) e de Subestações Associadas - (PI/MA) - Na Região Nordeste
Implantação de Linha de Transmissão, com 36 km em 230 kV, entre as Subestações São Luís II e III e SE's Associadas (MA) - No Estado do Maranhão
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Maranhão (MA) - No Estado do Maranhão
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte - Na Região Norte
Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte - Na Região Norte
Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Norte - Na Região Norte
Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW - No Estado do Pará
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado de Roraima - Subtransmissão e Distribuição noMunicípio de Amajari - RR
100.000
100.000
30.000.000
35.100.000
55.900.000
6.300.000
37.350.000
301.350.724
41.120.000
31.107.000
18.900.000
65.000.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0001
0001
0001
0021
0020
0021
0021
0010
0010
0010
0015
0056
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
9090
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495495
100.000
100.000
30.000.000
35.100.000
55.900.000
6.300.000
37.350.000
301.350.724
41.120.000
31.107.000
18.900.000
55.000.000 10.000.000
Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica
Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão deEnergia Elétrica
Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica
Implantação da Subestação Miranda II (500/230 kV - 250 MVA) e do Seccionamento das Linhas de Transmissão Presidente Dutra - São Luis II - C1 e C2 - 500 kV - (MA)
Implantação de Linha de Transmissão de Energia Elétricaentre Ribeiro Gonçalves (PI) e Balsas (MA) - (95 km - 230 kV) e de Subestações Associadas - (PI/MA)
Implantação de Linha de Transmissão, com 36 km em 230 kV, entre as Subestações São Luís II e III e SE's Associadas (MA)
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Maranhão (MA)
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte
Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte
Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Norte
Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado de Roraima
100.000
100.000
30.000.000
35.100.000
55.900.000
6.300.000
37.350.000
301.350.724
41.120.000
31.107.000
18.900.000
65.000.000
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
0276
0276
0276
0294
0294
0294
0294
0297
0297
0297
0297
0297
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Usina ampliada (% de execuçãofísica):
36
42
9
4
40
6508
6510
8549
11ZW
11ZX
115W
1891
2C47
4462
4467
1H18
104Z
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
92
1
0807
1042
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia nos Sistemas Isolados
24.200.000
43.560.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE
Total 983.537.724
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0297.125W
0297.125Y
0297.1897
0297.1907
0297.3235
0807.4101
0807.4102
0807.4103
0807.111G
1042.2C49
1042.1H19
1042.3243
Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - RioBranco (487 km - 230 kV) - (RO/AC) - Na Região Norte
Implantação da Estação Retificadora Porto Velho - 500 kV CC - 3150 MW e da Estação Inversora Araraquara 2 - 500kV CC - 2950 MW - Localizadas nos Estados (RO/SP) - Nacional
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Pará (PA) - No Estado do Pará
Estudo de Viabilidade para Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA) - No Estado do Pará
Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para8.370 MW - No Estado do Pará
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Norte
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Norte
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Norte
Instalação de Edifício-Sede - No Distrito Federal
Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados - Na Região Norte
Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força -de 78 MW para 104 MW - No Estado do Amapá
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Amapá - No Estado do Amapá
60.000.000
200.000.000
20.850.000
100.000
12.500.000
2.150.000
4.350.000
14.700.000
3.000.000
31.160.000
2.900.000
9.500.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0010
0001
0015
0015
0015
0010
0010
0010
0053
0010
0016
0016
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
60.000.000
200.000.000
20.850.000
100.000
12.500.000
2.150.000
4.350.000
14.700.000
3.000.000
31.160.000
2.900.000
9.500.000
Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - RioBranco (487 km - 230 kV) - (RO/AC)
Implantação da Estação Retificadora Porto Velho - 500 kV CC - 3150 MW e da Estação Inversora Araraquara 2 - 500kV CC - 2950 MW - Localizadas nos Estados (RO/SP)
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Pará (PA)
Estudo de Viabilidade para Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)
Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para8.370 MW
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Instalação de Edifício-Sede
Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados
Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força -de 78 MW para 104 MW
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Amapá
60.000.000
200.000.000
20.850.000
100.000
12.500.000
2.150.000
4.350.000
14.700.000
3.000.000
31.160.000
2.900.000
9.500.000
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.122
25.122
25.126
25.122
25.752
25.752
25.752
0297
0297
0297
0297
0297
0807
0807
0807
0807
1042
1042
1042
- Sistema implantado (% de execução física):
- Estação implantada (% de execução física):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Estudo realizado (% de realização):
- Usina ampliada (% de execuçãofísica):
- Edifício-sede instalado (% deexecução física):
- Usina ampliada (% de execuçãofísica):
- Sistema ampliado (% de execução física):
24
14
3
60
1
4
1
3
125W
125Y
1897
1907
3235
4101
4102
4103
111G
2C49
1H19
3243
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
93
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32225 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
TOTAL 510.337.559
0276
0295
0807
Gestão da Política de Energia
Energia na Região Sul
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
25.702.624
471.259.600
13.375.335
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 510.337.559
Função
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
7.240.181
6.135.154
496.962.224
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00
6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Operações de Crédito de Longo Prazo Internas
Outros Recursos de Longo Prazo Controladora
510.337.559
124.440.156
124.440.156
256.646.534
256.646.534
129.250.869
129.250.869
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 510.337.559
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
7.240.181
6.135.154
496.962.224
94
1
0276
0295
0807
Gestão da Política de Energia
Energia na Região Sul
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
25.702.624
471.259.600
13.375.335
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32225 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0276.6508
0295.2D94
0295.4471
0295.1F91
0295.1K88
0295.1O50
0295.10D6
0295.10D7
0295.12DQ
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica - Nacional
Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul - Nacional
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Nacional
Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João, com 77 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 69 kV, com 30 km de extensão (RS) - No Estado do Rio Grande doSul
Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW e deSistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul) - No Estado do Paraná
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Sul e Mato Grosso do Sul - Na Região Sul
Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de extensão (MS) - No Estado do Mato Grosso do Sul
Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com37,0 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138kV, com 54 km de extensão (SC) - No Estado de Santa Catarina
Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 34 e 69kV, com 43 km de extensão (SC) - Na Região Sul
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Sul
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Sul
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
25.702.624
10.540.867
8.008.539
37.795.575
142.811.534
68.992.603
88.753.141
9.154.457
105.202.884
1.331.297
5.908.884
6.135.154
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0001
0001
0001
0043
0041
0040
0054
0042
0040
0040
0040
0040
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
25.702.624
10.540.867
8.008.539
37.795.575
142.811.534
68.992.603
88.753.141
9.154.457
105.202.884
1.331.297
5.908.884
Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica
Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica
Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João, com 77 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 69 kV, com 30 km de extensão (RS)
Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW e deSistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul)
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Sul e Mato Grosso do Sul
Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de extensão (MS)
Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com37,0 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138kV, com 54 km de extensão (SC)
Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 34 e 69kV, com 43 km de extensão (SC)
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
25.702.624
10.540.867
8.008.539
37.795.575
142.811.534
68.992.603
88.753.141
9.154.457
105.202.884
1.331.297
5.908.884
6.135.154
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.122
25.122
25.126
0276
0295
0295
0295
0295
0295
0295
0295
0295
0807
0807
0807
- Usina implantada (% de execução física):
- Usina implantada (% de execução física):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Usina implantada (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
4
32
11
36
8
32
6508
2D94
4471
1F91
1K88
1O50
10D6
10D7
12DQ
4101
4102
4103
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
95
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32225 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
Total 510.337.559
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul
I 4-INV 2 090 495 6.135.154
96
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
TOTAL 1.078.275.425
0294
0807
Energia na Região Nordeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
982.313.738
95.961.687
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 1.078.275.425
Função
122
126
607
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Irrigação
Energia Elétrica
53.046.219
42.915.468
109.918.343
872.395.395
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
1.078.275.425
1.078.275.425
1.078.275.425
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 1.078.275.425
122
126
607
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Irrigação
Energia Elétrica
53.046.219
42.915.468
109.918.343
872.395.395
97
1
0294
0807
Energia na Região Nordeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
982.313.738
95.961.687
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
Total 1.078.275.425
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0294.2D61
0294.2D63
0294.4476
0294.1H05
0294.11ZY
0294.3390
0294.5107
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste - Na Região Nordeste
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste - Na Região Nordeste
Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Nordeste - Na Região Nordeste
Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado - No Estado da Bahia
Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE) - No Estado de Pernambuco
Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA) - No Estado da Bahia
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Nordeste - Na Região Nordeste
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Nordeste
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Nordeste
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Nordeste
185.822.441
82.253.819
238.298.239
715.751
83.751.188
109.918.343
281.553.957
25.667.537
27.378.682
42.915.468
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0020
0020
0020
0029
0026
0029
0020
0020
0020
0020
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
185.822.441
82.253.819
238.298.239
715.751
83.751.188
109.918.343
281.553.957
25.667.537
27.378.682
42.915.468
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste
Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Nordeste
Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado
Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE)
Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Nordeste
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
185.822.441
82.253.819
238.298.239
715.751
83.751.188
109.918.343
281.553.957
25.667.537
27.378.682
42.915.468
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.607
25.752
25.122
25.122
25.126
0294
0294
0294
0294
0294
0294
0294
0807
0807
0807
- Usina ampliada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Família atendida (unidade):
- Sistema ampliado (% de execução física):
1
32
68
4
2D61
2D63
4476
1H05
11ZY
3390
5107
4101
4102
4103
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
98
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.
TOTAL 1.121.898.802
0296
0807
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
1.034.376.074
87.522.728
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 1.121.898.802
Função
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
39.542.202
47.980.526
1.034.376.074
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00
6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Operações de Crédito de Longo Prazo Internas
Outros Recursos de Longo Prazo Controladora
1.121.898.802
87.522.728
87.522.728
695.316.471
695.316.471
339.059.603
339.059.603
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 1.121.898.802
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
39.542.202
47.980.526
1.034.376.074
99
1
0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste 1.034.376.074
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0296.2192
0296.2194
0296.2200
0296.4469
0296.4478
0296.8549
0296.1A01
0296.1D35
0296.1G96
0296.1G97
0296.1G98
0296.1H08
0296.121X
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo - Na Região Sudeste
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais - Na Região Sudeste
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal- Na Região Centro-Oeste
Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste - Nacional
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste - Nacional
Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - Nacional
Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos(RJ) e Subestações Associadas, 3° Circuito (345 kV - 92km) - No Estado do Rio de Janeiro
Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG) - Na Região Sudeste
Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de extensão - (MG/GO) - Nacional
Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP) - No Estado de São Paulo
Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ) - Na Região Sudeste
Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG) - No Estado de
51.210.449
117.779.749
36.889.676
16.806.093
61.421.279
12.660.757
6.119.629
71.575
190.054.861
31.224.993
384.414.545
71.575
51.961.722
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0030
0030
0050
0001
0001
0001
0033
0030
0001
0035
0030
0033
0031
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
51.210.449
117.779.749
36.889.676
16.806.093
61.421.279
12.660.757
6.119.629
71.575
190.054.861
31.224.993
384.414.545
71.575
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal
Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica
Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos(RJ) e Subestações Associadas, 3° Circuito (345 kV - 92km)
Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG)
Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de extensão - (MG/GO)
Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP)
Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)
Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ)
Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG)
51.210.449
117.779.749
36.889.676
16.806.093
61.421.279
12.660.757
6.119.629
71.575
190.054.861
31.224.993
384.414.545
71.575
51.961.722
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
0296
0296
0296
0296
0296
0296
0296
0296
0296
0296
0296
0296
0296
- Sistema implantado (% de execução física):
- Usina modernizada (% de execução física):
- Usina implantada (% de execução física):
- Linha implantada (% de execução física):
- Usina implantada (% de execução física):
- Usina modernizada (% de execução física):
1
1
15
24
9
1
2192
2194
2200
4469
4478
8549
1A01
1D35
1G96
1G97
1G98
1H08
121X
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
100
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 87.522.728
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.
Total 1.121.898.802
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0296.3292
0296.3360
0296.3414
0296.7066
0296.7068
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Minas Gerais
Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG) - No Estado de Minas Gerais
Reforços nas Torres de Linhas do Sistema de Transmissãode Itaipu, em 750 kV, nos trechos: Foz do Iguaçu - Ivaiporã; Ivaiporã - Itaberá I e II; e Itaberá - TijucoPreto I e II (PR/SP) - Nacional
Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), através de Ciclo Combinado - No Estado do Rio de Janeiro
Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG) - No Estado de Minas Gerais
Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP) - No Estado do Rio de Janeiro
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
26.508.919
71.575
1.418.279
45.618.823
71.575
13.920.511
25.621.691
47.980.526
.
.
.
.
.
.
.
.
0031
0001
0033
0031
0033
0001
0001
0001
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
51.961.722
26.508.919
71.575
1.418.279
45.618.823
71.575
13.920.511
25.621.691
47.980.526
Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG)
Reforços nas Torres de Linhas do Sistema de Transmissãode Itaipu, em 750 kV, nos trechos: Foz do Iguaçu - Ivaiporã; Ivaiporã - Itaberá I e II; e Itaberá - TijucoPreto I e II (PR/SP)
Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), através de Ciclo Combinado
Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)
Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
26.508.919
71.575
1.418.279
45.618.823
71.575
13.920.511
25.621.691
47.980.526
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.122
25.122
25.126
0296
0296
0296
0296
0296
0807
0807
0807
- Sistema implantado (% de execução):
- Usina modernizada (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Usina ampliada (% de execuçãofísica):
- Usina modernizada (% de execução física):
- Usina modernizada (% de execução física):
41
4
1
1
9
1
3292
3360
3414
7066
7068
4101
4102
4103
.
.
.
.
.
.
.
.
101
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
TOTAL 45.168.783.000
0276
0285
0286
0288
0290
0294
0295
0296
0375
0476
0480
0807
1044
1045
1046
Gestão da Política de Energia
Indústria Petroquímica
Oferta de Petróleo e Gás Natural
Refino de Petróleo
Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis
Energia na Região Nordeste
Energia na Região Sul
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia Alternativa Renovável
Brasil com Todo Gás
Eficiência Energética
16.437.000
392.144.000
25.357.664.000
12.192.539.000
2.605.833.000
33.000
187.337.000
295.775.000
2.050.000
25.855.000
2.141.322.000
1.379.663.000
65.300.000
312.272.000
194.559.000
Programa
Código/Especificação Valor
22
25
26
Indústria
Energia
Transporte
2.050.000
45.023.233.000
143.500.000
Função
122
126
663
751
752
753
754
785
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Mineração
Conservação de Energia
Energia Elétrica
Combustíveis Minerais
Biocombustíveis
Transportes Especiais
299.902.000
1.079.761.000
2.050.000
194.559.000
574.300.000
39.968.250.000
95.154.000
2.954.807.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
45.168.783.000
45.168.783.000
45.168.783.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
22
25
26
Indústria
Energia
Transporte
2.050.000
45.023.233.000
143.500.000
663
122
126
751
752
753
754
785
785
Mineração
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Conservação de Energia
Energia Elétrica
Combustíveis Minerais
Biocombustíveis
Transportes Especiais
Transportes Especiais
2.050.000
299.902.000
1.079.761.000
194.559.000
574.300.000
39.968.250.000
95.154.000
2.811.307.000
143.500.000
102
1
0276
0285
0286
Gestão da Política de Energia
Indústria Petroquímica
Oferta de Petróleo e Gás Natural
16.437.000
392.144.000
25.357.664.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0276.20C9
0285.6595
0285.6597
0285.1C61
0285.1C62
0285.124V
0286.2D00
0286.2D01
0286.2D02
0286.2D03
0286.2D04
Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis - Nacional
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - Na Região Nordeste
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - Na Região Nordeste
Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE) - No Estado de Sergipe
Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA) - No Estado da Bahia
Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 Mil t/ano de Uréia e 796 Mil t/ano de Amônia - Nacional
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia - Na Região Norte
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste - Na Região Nordeste
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos - Na Região Sudeste
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo - No Estado do Espírito Santo
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos - Na Região Sudeste
16.437.000
77.859.000
44.526.000
15.580.000
52.275.000
201.904.000
84.217.000
18.972.000
2.558.544.000
2.725.615.000
3.977.102.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0001
0020
0020
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0030
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495
495
495
16.437.000
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18.972.000
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2.725.615.000
3.977.102.000
Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados
Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)
Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)
Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 Mil t/ano de Uréia e 796 Mil t/ano de Amônia
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte
16.437.000
77.859.000
44.526.000
15.580.000
52.275.000
201.904.000
84.217.000
18.972.000
2.558.544.000
2.725.615.000
3.977.102.000
304.664.000
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
0276
0285
0285
0285
0285
0285
0286
0286
0286
0286
0286
0286
- Estudo realizado (unidade):
- Projeto implantado (% de execução física):
- Projeto implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):
- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):
- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):
- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):
- Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia):
1
6
35
21
2
1
285
7
126
20C9
6595
6597
1C61
1C62
124V
2D00
2D01
2D02
2D03
2D04
2751
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.
.
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.
103
1
0288 Refino de Petróleo 12.192.539.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0286.2751
0286.2753
0286.2759
0286.2761
0286.4109
0286.4237
0286.4393
0288.2767
0288.4108
0288.1C60
0288.1I88
0288.117R
0288.117S
0288.119J
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte - Na Região Norte
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul - Na Região Sul
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste - Na Região Sudeste
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste - Na Região Nordeste
Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural - Nacional
Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Nacional
Exploração de Petróleo e Gás Natural - Nacional
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino - Nacional
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino - Nacional
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará
Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão - No Estado do Maranhão
Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR) - No Estado do Paraná
Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do Ceará- No Estado do Ceará
304.664.000
13.474.000
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1.385.796.000
109.145.000
117.759.000
822.919.000
46.650.000
342.727.000
.
.
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.
.
.
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0010
0040
0030
0020
0001
0001
0001
0001
0001
0013
0023
0021
0041
0023
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495
495
495
495
495
304.664.000
13.474.000
2.303.414.000
2.339.349.000
2.153.051.000
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1.385.796.000
109.145.000
117.759.000
822.919.000
46.650.000
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste
Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural
Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural
Exploração de Petróleo e Gás Natural
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)
Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão
Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)
Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do Ceará
13.474.000
2.303.414.000
2.339.349.000
2.153.051.000
854.728.000
8.024.534.000
281.128.000
1.385.796.000
109.145.000
117.759.000
822.919.000
46.650.000
342.727.000
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
0286
0286
0286
0286
0286
0286
0288
0288
0288
0288
0288
0288
0288
- Poço exploratório perfurado (unidade):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Refinaria implantada (% de execução física):
- Unidade modernizada (% de execução física):
101
8
38
4
8
2753
2759
2761
4109
4237
4393
2767
4108
1C60
1I88
117R
117S
119J
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
104
1
0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis 2.605.833.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0288.125M
0288.3125
0288.3129
0288.3135
0288.3143
0288.3151
0288.3155
0288.3157
0288.3161
0290.4107
0290.4451
Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão - No Estado do Rio Grande do Norte
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, em Cubatão (SP) - No Estado de São Paulo
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA) - No Estado da Bahia
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG) - No Estado de Minas Gerais
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP) - No Estado de São Paulo
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP) - No Estado de São Paulo
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP) - No Estado de São Paulo
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR) - No Estado do Paraná
Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário - Nacional
288.782.000
903.820.000
1.777.343.000
610.205.000
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1.352.953.000
1.282.689.000
673.851.000
1.722.789.000
735.428.000
171.854.000
.
.
.
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.
.
.
0024
0035
0029
0033
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0035
0035
0035
0041
0001
0001
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495
495
495
495
495
495
342.727.000
288.782.000
903.820.000
1.777.343.000
610.205.000
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673.851.000
1.722.789.000
735.428.000
171.854.000
Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, em Cubatão (SP)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR)
Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário
Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN
288.782.000
903.820.000
1.777.343.000
610.205.000
473.983.000
1.352.953.000
1.282.689.000
673.851.000
1.722.789.000
735.428.000
171.854.000
155.886.000
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.785
25.785
25.785
0288
0288
0288
0288
0288
0288
0288
0288
0288
0290
0290
0290
- Refinaria implantada (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
6
68
9
13
1
2
5
3
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3125
3129
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3143
3151
3155
3157
3161
4107
4451
1C22
.
.
.
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.
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.
.
.
.
105
1
0294
0295
Energia na Região Nordeste
Energia na Região Sul
33.000
187.337.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0290.1C22
0290.1C24
0290.1C59
0290.1I92
0290.10TF
0290.11SW
0290.11UN
0290.111R
0290.111S
0294.6556
0295.6556
Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP) - No Estado de SãoPaulo
Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, em Canoas (RS) - No Estado doRio Grande do Sul
Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP) - No Estado de São Paulo
Contrução de Pier em São Sebastião, para Navios de até 150 mil tpb, e de Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - (SP) - No Estado de São Paulo
Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Naturalno Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia - No Estado do Rio de Janeiro
Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ) - Na Região Sudeste
Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião enos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP) - No Estado de São Paulo
Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MMt/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Implantação de Terminal, em Barra do Riacho (ES), para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia - No Estado do Espírito Santo
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Nordeste
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Sul
155.886.000
888.000
636.638.000
179.129.000
121.693.000
137.385.000
28.189.000
254.448.000
184.295.000
33.000
492.000
.
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0040
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4-INV
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495
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495
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888.000
636.638.000
179.129.000
121.693.000
137.385.000
28.189.000
254.448.000
184.295.000
33.000
492.000
para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)
Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, em Canoas (RS)
Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)
Contrução de Pier em São Sebastião, para Navios de até 150 mil tpb, e de Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - (SP)
Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Naturalno Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia
Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)
Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião enos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)
Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MMt/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)
Implantação de Terminal, em Barra do Riacho (ES), para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas
888.000
636.638.000
179.129.000
121.693.000
137.385.000
28.189.000
254.448.000
184.295.000
33.000
492.000
25.785
25.785
25.785
25.753
25.785
25.785
25.785
25.785
25.752
25.752
0290
0290
0290
0290
0290
0290
0290
0290
0294
0295
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
73
1
14
60
7
16
81
41
30
1C24
1C59
1I92
10TF
11SW
11UN
111R
111S
6556
6556
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
106
1
0296
0375
0476
0480
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural
295.775.000
2.050.000
25.855.000
2.141.322.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0295.10WI
0296.6556
0296.10WJ
0296.10WL
0375.869H
0476.2765
0480.2D83
0480.20CZ
0480.2005
0480.2763
0480.4112
0480.4113
0480.4115
Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Nacional
Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP) - No Estado de São Paulo
Ampliação da Capacidade de geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS) - No Estado do Mato Grosso do Sul
Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas - Nacional
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica - Nacional
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa eDesenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Biocombustíveis - Nacional
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte - Nacional
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural - Nacional
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção - Nacional
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Abastecimento - Nacional
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais
186.845.000
15.893.000
8.539.000
271.343.000
2.050.000
25.855.000
82.042.000
95.154.000
158.395.000
103.865.000
796.447.000
280.371.000
34.351.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0043
0001
0035
0054
0001
0001
0033
0001
0001
0001
0001
0001
0001
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
4
4
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4
4
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4
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90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
186.845.000
15.893.000
8.539.000
271.343.000
2.050.000
25.855.000
82.042.000
95.154.000
158.395.000
103.865.000
796.447.000
280.371.000
Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas
Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP)
Ampliação da Capacidade de geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)
Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa eDesenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Biocombustíveis
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Abastecimento
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural
186.845.000
15.893.000
8.539.000
271.343.000
2.050.000
25.855.000
82.042.000
95.154.000
158.395.000
103.865.000
796.447.000
280.371.000
34.351.000
25.752
25.752
25.752
25.752
22.663
25.752
25.753
25.754
25.785
25.753
25.753
25.753
25.753
0295
0296
0296
0296
0375
0476
0480
0480
0480
0480
0480
0480
0480
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Usina implantada (% de execução física):
- Usina ampliada (% de execuçãofísica):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
10
7
43
1
1
2
11
1
88
66
10WI
6556
10WJ
10WL
869H
2765
2D83
20CZ
2005
2763
4112
4113
4115
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
107
1
0807
1044
1045
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia Alternativa Renovável
Brasil com Todo Gás
1.379.663.000
65.300.000
312.272.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0480.4862
0480.4863
0480.1O29
0480.117U
0480.124U
0807.4101
0807.4102
0807.4103
0807.12BK
1044.10WE
1044.10WG
1045.4861
1045.11Y6
Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural - Nacional
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração - Nacional
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural - Nacional
Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Implantação de Subestação de Energia Elétrica no Centrode Pesquisas da Petrobrás - CENPES (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Implantação do Núcleo Experimental de Processos Ecoeficientes - NEPE (MG) - No Estado de Minas Gerais
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Estudos para Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível -Nacional
Estudos para Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar - Nacional
Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional
Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM) - Imobilizações Petrobrás - No Estado do Amazonas
160.760.000
229.746.000
179.691.000
8.200.000
12.300.000
194.866.000
105.036.000
992.787.000
86.974.000
57.674.000
7.626.000
147.616.000
2.460.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0001
0001
0033
0033
0031
0001
0001
0001
0033
0001
0001
0001
0013
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
34.351.000
160.760.000
229.746.000
179.691.000
8.200.000
12.300.000
194.866.000
105.036.000
992.787.000
86.974.000
57.674.000
7.626.000
147.616.000
2.460.000
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural
Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)
Implantação de Subestação de Energia Elétrica no Centrode Pesquisas da Petrobrás - CENPES (RJ)
Implantação do Núcleo Experimental de Processos Ecoeficientes - NEPE (MG)
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras (RJ)
Estudos para Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível
Estudos para Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar
Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural
Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM) - Imobilizações Petrobrás
160.760.000
229.746.000
179.691.000
8.200.000
12.300.000
194.866.000
105.036.000
992.787.000
86.974.000
57.674.000
7.626.000
147.616.000
2.460.000
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
25.122
25.122
25.126
25.126
25.752
25.752
25.785
25.785
0480
0480
0480
0480
0480
0807
0807
0807
0807
1044
1044
1045
1045
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Pesquisa realizada (unidade):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Unidade implantada (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Centro implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Capacidade instalada (kW equivalente):
- Direito de passagem adquirido
1
22
16
5
11
53
3
27
200
27
4862
4863
1O29
117U
124U
4101
4102
4103
12BK
10WE
10WG
4861
11Y6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
108
1
1046 Eficiência Energética 194.559.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Total 45.168.783.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
1045.12HM
1045.125K
1045.125R
1045.5159
1045.7046
1045.7048
1046.4394
Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo
Estudos para Implantação do Complexo de GNL - Nacional
Estudo para Implantação de Unidade Flutuante de Liquefação de GNL Embarcada (GNLE) - Na Região Sudeste
Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras) - Na Região Sudeste
Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras) - Na Região Nordeste
Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras - Nacional
Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras - Nacional
3.936.000
69.700.000
73.800.000
8.200.000
4.100.000
2.460.000
194.559.000
.
.
.
.
.
.
.
0032
0001
0030
0030
0020
0001
0001
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
3.936.000
69.700.000
73.800.000
8.200.000
4.100.000
2.460.000
194.559.000
Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória (ES)
Estudos para Implantação do Complexo de GNL
Estudo para Implantação de Unidade Flutuante de Liquefação de GNL Embarcada (GNLE)
Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)
Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)
Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras
Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras
3.936.000
69.700.000
73.800.000
8.200.000
4.100.000
2.460.000
194.559.000
25.785
26.785
26.785
25.785
25.785
25.785
25.751
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1046
(km):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Estudo realizado (% de execução):
- Estudo realizado (% de execução):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Usina modernizada (% de execução):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Sistema implantado (unidade):
1
1
1
1
13
1
1
12HM
125K
125R
5159
7046
7048
4394
.
.
.
.
.
.
.
109
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32232 Braspetro Oil Services Company - BRASOIL
TOTAL 32.862.000
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 32.862.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 32.862.000
Função
753 Combustíveis Minerais 32.862.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.9.0.0.00.006.9.9.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Outros Recursos de Longo Prazo Outras Fontes
32.862.000
32.862.000
32.862.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 32.862.000
753 Combustíveis Minerais 32.862.000
110
1
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 32.862.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32232 Braspetro Oil Services Company - BRASOIL
Total 32.862.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0286.111W Adaptação da Unidade Marítima de Perfuração Semi-Submersível P-23 - No Exterior
32.862.000.0002
I 4-INV 4 090 495 32.862.000
Adaptação da Unidade Marítima de Perfuração Semi-Submersível P-23
32.862.00025.7530286
- Unidade adaptada (% de execução física):
20
111W.
111
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32239 Petrobras Distribuidora S.A. - BR
TOTAL 502.904.000
0282
0283
0807
Atuação Internacional na Área de Petróleo
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
126.000
472.998.000
29.780.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 502.904.000
Função
122
126
692
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Comercialização
3.808.000
25.972.000
473.124.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
502.904.000
502.904.000
502.904.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 502.904.000
122
126
692
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Comercialização
3.808.000
25.972.000
473.124.000
112
1
0282
0283
0807
Atuação Internacional na Área de Petróleo
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
126.000
472.998.000
29.780.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32239 Petrobras Distribuidora S.A. - BR
Total 502.904.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0282.5484
0283.2787
0283.2797
0283.2799
0283.2809
0283.3347
0283.3348
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior - No Exterior
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional
Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuiçãode Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis- Nacional
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes - Nacional
Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmentode Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis - Nacional
Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional
Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
126.000
116.960.000
180.553.000
110.102.000
36.584.000
24.699.000
4.100.000
1.568.000
2.240.000
25.972.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0002
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
126.000
116.960.000
180.553.000
110.102.000
36.584.000
24.699.000
4.100.000
1.568.000
2.240.000
25.972.000
Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuiçãode Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes
Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmentode Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis
Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
126.000
116.960.000
180.553.000
110.102.000
36.584.000
24.699.000
4.100.000
1.568.000
2.240.000
25.972.000
25.692
25.692
25.692
25.692
25.692
25.692
25.692
25.122
25.122
25.126
0282
0283
0283
0283
0283
0283
0283
0807
0807
0807
- Estabelecimento implantado (unidade):
- Unidade implantada (unidade):
- Unidade implantada (unidade):
1
1
20
5484
2787
2797
2799
2809
3347
3348
4101
4102
4103
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
113
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32242 Petrobras Química S.A. - PETROQUISA
TOTAL 466.000
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 466.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 466.000
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
22.000
444.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
466.000
466.000
466.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 466.000
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
22.000
444.000
114
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 466.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32242 Petrobras Química S.A. - PETROQUISA
Total 466.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4102
0807.4103
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
22.000
444.000
.
.
0001
0001
I
I
4-INV
4-INV
4
4
0
0
90
90
495
495
22.000
444.000
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
22.000
444.000
25.122
25.126
0807
0807
4102
4103
.
.
115
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32264 Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR
TOTAL 15.675
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 15.675
Programa
Código/Especificação Valor
04 Administração 15.675
Função
122 Administração Geral 15.675
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
15.675
15.675
15.675
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
04 Administração 15.675
122 Administração Geral 15.675
116
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 15.675
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32264 Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR
Total 15.675
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro
15.675.0033
I 4-INV 2 090 495 15.675
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 15.67504.1220807 4101.
117
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32267 Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
TOTAL 148.216.195
0273
0807
1042
Luz para Todos
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia nos Sistemas Isolados
91.450.292
17.011.403
39.754.500
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 148.216.195
Função
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
2.363.213
14.648.190
131.204.792
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Outros Recursos de Longo Prazo Controladora
148.216.195
133.805.715
133.805.715
14.410.480
14.410.480
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 148.216.195
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
2.363.213
14.648.190
131.204.792
118
1
0273
0807
1042
Luz para Todos
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia nos Sistemas Isolados
91.450.292
17.011.403
39.754.500
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32267 Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
Total 148.216.195
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0273.11X8
0807.4101
0807.4102
0807.4103
1042.4877
1042.8778
1042.105D
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre) - No Estado do Acre
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Acre
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Acre
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Acre
Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre - No Estado do Acre
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre - No Estado do Acre
Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC) - No Estado do Acre
91.450.292
280.000
2.083.213
14.648.190
19.168.100
12.864.000
7.722.400
.
.
.
.
.
.
.
0012
0012
0012
0012
0012
0012
0012
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
91.450.292
280.000
2.083.213
14.648.190
19.168.100
12.864.000
7.722.400
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre
Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC)
91.450.292
280.000
2.083.213
14.648.190
19.168.100
12.864.000
7.722.400
25.752
25.122
25.122
25.126
25.752
25.752
25.752
0273
0807
0807
0807
1042
1042
1042
- Unidade consumidora atendida (unidade):
- Rede ampliada (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
4.968
64
32
11X8
4101
4102
4103
4877
8778
105D
.
.
.
.
.
.
.
119
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32268 Companhia Energética de Alagoas - CEAL
TOTAL 284.563.000
0273
0294
0807
Luz para Todos
Energia na Região Nordeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
97.500.000
145.213.000
41.850.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 284.563.000
Função
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
12.500.000
29.350.000
242.713.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Outros Recursos de Longo Prazo Controladora
284.563.000
107.575.543
107.575.543
176.987.457
176.987.457
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 284.563.000
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
12.500.000
29.350.000
242.713.000
120
1
0273
0294
0807
Luz para Todos
Energia na Região Nordeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
97.500.000
145.213.000
41.850.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32268 Companhia Energética de Alagoas - CEAL
Total 284.563.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0273.11XE
0294.6644
0294.6675
0294.6749
0294.10NN
0294.3375
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas) - No Estado de Alagoas
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas - No Estado de Alagoas
Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas - No Estado de Alagoas
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas - No Estado de Alagoas
Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAL - No Estado de Alagoas
Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas - No Estado de Alagoas
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Alagoas
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Alagoas
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Alagoas
97.500.000
8.200.000
19.654.000
5.900.000
66.820.000
44.639.000
2.500.000
10.000.000
29.350.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0027
0027
0027
0027
0027
0027
0027
0027
0027
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
97.500.000
8.200.000
19.654.000
5.900.000
66.820.000
44.639.000
2.500.000
10.000.000
29.350.000
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas
Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas
Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAL
Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
97.500.000
8.200.000
19.654.000
5.900.000
66.820.000
44.639.000
2.500.000
10.000.000
29.350.000
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.122
25.122
25.126
0273
0294
0294
0294
0294
0294
0807
0807
0807
- Unidade consumidora atendida (unidade):
- Rede ampliada (% de execução física):
- Consumidor regularizado (unidade):
- Sistema ampliado (% de execução física):
13.960
58
24.840
62
11XE
6644
6675
6749
10NN
3375
4101
4102
4103
.
.
.
.
.
.
.
.
.
121
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32269 Companhia Energética do Piauí - CEPISA
TOTAL 835.953.651
0273
0294
0807
Luz para Todos
Energia na Região Nordeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
687.515.000
123.116.051
25.322.600
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 835.953.651
Função
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
15.255.600
10.067.000
810.631.051
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Outros Recursos de Longo Prazo Controladora
835.953.651
520.164.181
520.164.181
315.789.470
315.789.470
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 835.953.651
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
15.255.600
10.067.000
810.631.051
122
1
0273
0294
0807
Luz para Todos
Energia na Região Nordeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
687.515.000
123.116.051
25.322.600
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32269 Companhia Energética do Piauí - CEPISA
Total 835.953.651
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0273.11YL
0294.2D89
0294.2D91
0294.8777
0294.10NT
0294.3379
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí) - No Estado do Piauí
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí - No Estado do Piauí
Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí - No Estado do Piauí
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí - No Estado do Piauí
Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA - No Estado do Piauí
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Piauí - No Estado do Piauí
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Piauí
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Piauí
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Piauí
687.515.000
16.610.000
19.963.860
8.508.202
42.473.471
35.560.518
7.986.500
7.269.100
10.067.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0022
0022
0022
0022
0022
0022
0022
0022
0022
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
687.515.000
16.610.000
19.963.860
8.508.202
42.473.471
35.560.518
7.986.500
7.269.100
10.067.000
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí
Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí
Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricano Estado do Piauí
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
687.515.000
16.610.000
19.963.860
8.508.202
42.473.471
35.560.518
7.986.500
7.269.100
10.067.000
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.122
25.122
25.126
0273
0294
0294
0294
0294
0294
0807
0807
0807
- Unidade consumidora atendida (unidade):
- Rede ampliada (% de execução física):
- Consumidor regularizado (unidade):
- Sistema ampliado (% de execução física):
71.830
57
44.800
55
11YL
2D89
2D91
8777
10NT
3379
4101
4102
4103
.
.
.
.
.
.
.
.
.
123
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32270 Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON
TOTAL 329.876.930
0273
0807
1042
Luz para Todos
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia nos Sistemas Isolados
198.309.200
23.019.380
108.548.350
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 329.876.930
Função
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
5.998.780
17.020.600
306.857.550
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Outros Recursos de Longo Prazo Controladora
329.876.930
138.232.574
138.232.574
191.644.356
191.644.356
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 329.876.930
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
5.998.780
17.020.600
306.857.550
124
1
0273
0807
1042
Luz para Todos
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia nos Sistemas Isolados
198.309.200
23.019.380
108.548.350
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32270 Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON
Total 329.876.930
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0273.11XI
0807.4101
0807.4102
0807.4103
1042.2775
1042.4881
1042.6548
1042.6549
1042.10O6
1042.3381
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia) - No Estado de Rondônia
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Rondônia
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Rondônia
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Rondônia
Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia - No Estado de Rondônia
Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia - No Estado de Rondônia
Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia - No Estado de Rondônia
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia - No Estado de Rondônia
Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CERON (RO) - No Estado de Rondônia
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricaem Rondônia - No Estado de Rondônia
198.309.200
3.235.580
2.763.200
17.020.600
100.000
13.279.000
3.600.000
17.010.000
12.849.590
61.709.760
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
198.309.200
3.235.580
2.763.200
17.020.600
100.000
13.279.000
3.600.000
17.010.000
12.849.590
61.709.760
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia
Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia
Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia
Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CERON (RO)
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricaem Rondônia
198.309.200
3.235.580
2.763.200
17.020.600
100.000
13.279.000
3.600.000
17.010.000
12.849.590
61.709.760
25.752
25.122
25.122
25.126
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
0273
0807
0807
0807
1042
1042
1042
1042
1042
1042
- Unidade consumidora atendida (unidade):
- Rede ampliada (% de execução física):
- Consumidor regularizado (unidade):
- Sistema ampliado (% de execução física):
21.348
54
21.790
45
11XI
4101
4102
4103
2775
4881
6548
6549
10O6
3381
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
125
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32271 Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG
TOTAL 111.351.000
1045 Brasil com Todo Gás 111.351.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 111.351.000
Função
785 Transportes Especiais 111.351.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
111.351.000
111.351.000
111.351.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 111.351.000
785 Transportes Especiais 111.351.000
126
1
1045 Brasil com Todo Gás 111.351.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32271 Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG
Total 111.351.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
1045.4867
1045.8020
1045.8022
1045.103Y
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional
Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição doGasoduto Bolívia-Brasil - Nacional
Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional
Ampliação da Capacidade de Transporte do Gasoduto Bolívia-Brasil, no Trecho Paulínia (SP) - Araucária (PR), de 7,4 milhões de m3/dia para 12,6 milhões de m3/dia - Nacional
4.672.000
8.111.000
47.719.000
50.849.000
.
.
.
.
0001
0001
0001
0001
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
0
0
0
0
90
90
90
90
495
495
495
495
4.672.000
8.111.000
47.719.000
50.849.000
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural
Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição doGasoduto Bolívia-Brasil
Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural
Ampliação da Capacidade de Transporte do Gasoduto Bolívia-Brasil, no Trecho Paulínia (SP) - Araucária (PR), de 7,4 milhões de m3/dia para 12,6 milhões de m3/dia
4.672.000
8.111.000
47.719.000
50.849.000
25.785
25.785
25.785
25.785
1045
1045
1045
1045
- Unidade construída (unidade):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
1
11
4867
8020
8022
103Y
.
.
.
.
127
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32272 Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA
TOTAL 39.895.107
0273
0807
1042
Luz para Todos
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia nos Sistemas Isolados
9.100.000
9.855.491
20.939.616
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 39.895.107
Função
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
2.758.446
7.097.045
30.039.616
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Outros Recursos de Longo Prazo Controladora
39.895.107
24.592.792
24.592.792
15.302.315
15.302.315
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 39.895.107
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
2.758.446
7.097.045
30.039.616
128
1
0273
0807
1042
Luz para Todos
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia nos Sistemas Isolados
9.100.000
9.855.491
20.939.616
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32272 Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA
Total 39.895.107
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0273.10WO
0807.4101
0807.4102
0807.4103
1042.2789
1042.4431
1042.8779
1042.10C6
1042.101Z
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa Vista (RR) - No Município de Boa Vista - RR
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Roraima
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Roraima
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Roraima
Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR) - No Estado de Roraima
Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR) - No Estado de Roraima
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR) - No Estado de Roraima
Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Boa Vista Energia (RR) - No Estado de Roraima
Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR) - No Estado de Roraima
9.100.000
500.000
2.258.446
7.097.045
235.867
7.372.584
3.689.894
1.694.337
7.946.934
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0103
0014
0014
0014
0014
0014
0014
0014
0014
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
9.100.000
500.000
2.258.446
7.097.045
235.867
7.372.584
3.689.894
1.694.337
7.946.934
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa Vista (RR)
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)
Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)
Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Boa Vista Energia (RR)
Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)
9.100.000
500.000
2.258.446
7.097.045
235.867
7.372.584
3.689.894
1.694.337
7.946.934
25.752
25.122
25.122
25.126
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
0273
0807
0807
0807
1042
1042
1042
1042
1042
- Unidade consumidora atendida (unidade):
- Rede ampliada (% de execução física):
- Consumidor regularizado (unidade):
- Sistema ampliado (% de execução física):
730
24
1.980
1
10WO
4101
4102
4103
2789
4431
8779
10C6
101Z
.
.
.
.
.
.
.
.
.
129
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32273 Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - ADESA
TOTAL 1.189.468.950
0273
0807
1042
Luz para Todos
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia nos Sistemas Isolados
228.072.040
81.140.200
880.256.710
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 1.189.468.950
Função
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
52.224.000
28.916.200
1.108.328.750
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Outros Recursos de Longo Prazo Controladora
1.189.468.950
160.971.368
160.971.368
1.028.497.582
1.028.497.582
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 1.189.468.950
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
52.224.000
28.916.200
1.108.328.750
130
1
0273
0807
1042
Luz para Todos
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Energia nos Sistemas Isolados
228.072.040
81.140.200
880.256.710
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32273 Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - ADESA
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0273.11XU
0807.4101
0807.4102
0807.4103
1042.2009
1042.4886
1042.8042
1042.8044
1042.8780
1042.10OA
1042.1183
1042.1721
1042.3259
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM) - No Estado do Amazonas
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Amazonas
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Amazonas
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Amazonas
Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas
Manutenção de Sistemas de Transmissão e Subtransmissão de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas
Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica(AM) - No Estado do Amazonas
Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas
Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais (AM) - No Estado do Amazonas
Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas
Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termelétricas - (AM) - No Estado do Amazonas
Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-Manacapuru(77,1 km - 69 kV) e da Linha de Transmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km - 34,5 kV) e Subestações Associadas (AM) - No Estado do Amazonas
228.072.040
34.524.000
17.700.000
28.916.200
46.178.000
35.963.000
100.889.462
32.199.712
44.500.598
18.955.208
35.209.250
11.361.000
23.000.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0013
0013
0013
0013
0013
0013
0013
0013
0013
0013
0013
0013
0013
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
228.072.040
34.524.000
17.700.000
28.916.200
46.178.000
35.963.000
100.889.462
32.199.712
44.500.598
18.955.208
35.209.250
11.361.000
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM)
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica (AM)
Manutenção de Sistemas de Transmissão e Subtransmissão de Energia Elétrica (AM)
Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica(AM)
Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)
Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica (AM)
Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais (AM)
Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)
Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termelétricas - (AM)
Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-Manacapuru(77,1 km - 69 kV) e da Linha de Transmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km - 34,5 kV) e Subestações Associadas (AM)
228.072.040
34.524.000
17.700.000
28.916.200
46.178.000
35.963.000
100.889.462
32.199.712
44.500.598
18.955.208
35.209.250
11.361.000
23.000.000
25.752
25.122
25.122
25.126
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
0273
0807
0807
0807
1042
1042
1042
1042
1042
1042
1042
1042
1042
- Unidade consumidora atendida (unidade):
- Rede ampliada (% de execução física):
- Consumidor regularizado (unidade):
- Parque revitalizado (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
22.725
38
27.798
28
37
11XU
4101
4102
4103
2009
4886
8042
8044
8780
10OA
1183
1721
3259
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
131
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32273 Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - ADESA
Total 1.189.468.950
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
1042.3261
1042.3263
1042.3267
1042.3277
1042.3398
1042.7104
1042.7110
Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW,para Operação Bicombustível - No Estado do Amazonas
Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM) - No Estado do Amazonas
Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica deEnergia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas
Implantação de Sistema de Controle de Impacto AmbientalCausado pela Geração Térmica de Energia Elétrica - (AM)- No Estado do Amazonas
Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas
Implantação de Sistemas de Subtransmissão de Energia Elétrica, em 138/69/34,5 kV (AM) - No Estado do Amazonas
Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases 1 e 2, com 480 MW (AM) - No Estado do Amazonas
22.195.547
72.797.133
164.090.000
7.460.000
265.257.800
100.000
100.000
.
.
.
.
.
.
.
0013
0013
0013
0013
0013
0013
0013
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
23.000.000
22.195.547
72.797.133
164.090.000
7.460.000
265.257.800
100.000
100.000
Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW,para Operação Bicombustível
Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)
Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica deEnergia Elétrica (AM)
Implantação de Sistema de Controle de Impacto AmbientalCausado pela Geração Térmica de Energia Elétrica - (AM)
Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)
Implantação de Sistemas de Subtransmissão de Energia Elétrica, em 138/69/34,5 kV (AM)
Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases 1 e 2, com 480 MW (AM)
22.195.547
72.797.133
164.090.000
7.460.000
265.257.800
100.000
100.000
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
1042
1042
1042
1042
1042
1042
1042
- Linha implantada (% de execução física):
- Usina adaptada (% de execuçãofísica):
- Parque revitalizado (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Sistema ampliado (% de execução física):
- Sistema implantado (% de execução física):
- Usina implantada (% de execução física):
43
46
38
44
27
40
1
1
3261
3263
3267
3277
3398
7104
7110
.
.
.
.
.
.
.
132
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32274 Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO
TOTAL 1.168.233.000
0290
0807
Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
1.147.694.000
20.539.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 1.168.233.000
Função
122
126
784
785
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Transporte Hidroviário
Transportes Especiais
7.826.000
12.713.000
827.080.000
320.614.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Operações de Crédito de Longo Prazo Internas
1.168.233.000
568.520.084
568.520.084
599.712.916
599.712.916
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 1.168.233.000
122
126
784
785
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Transporte Hidroviário
Transportes Especiais
7.826.000
12.713.000
827.080.000
320.614.000
133
1
0290
0807
Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
1.147.694.000
20.539.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32274 Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO
Total 1.168.233.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0290.2B38
0290.4107
0290.1063
0290.125Q
0807.4102
0807.4103
Manutenção e Adequação de Embarcações - Nacional
Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional
Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais - Nacional
Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentaçãode Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
70.191.000
320.614.000
755.889.000
1.000.000
7.826.000
12.713.000
.
.
.
.
.
.
0001
0001
0001
0001
0001
0001
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
70.191.000
320.614.000
755.889.000
1.000.000
7.826.000
12.713.000
Manutenção e Adequação de Embarcações
Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados
Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais
Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentaçãode Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
70.191.000
320.614.000
755.889.000
1.000.000
7.826.000
12.713.000
25.784
25.785
25.784
25.784
25.122
25.126
0290
0290
0290
0290
0807
0807
- Navio recebido (unidade):
- Comboio construído (% de execução física):
4
1
2B38
4107
1063
125Q
4102
4103
.
.
.
.
.
.
134
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32275 Fronape International Company - FIC
TOTAL 10.113.000
0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo 10.113.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 10.113.000
Função
784 Transporte Hidroviário 10.113.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
10.113.000
10.113.000
10.113.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 10.113.000
784 Transporte Hidroviário 10.113.000
135
1
0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo 10.113.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32275 Fronape International Company - FIC
Total 10.113.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0282.2D37 Manutenção e Adequação de Navios - No Exterior 10.113.000.0002
I 4-INV 4 090 495 10.113.000
Manutenção e Adequação de Navios 10.113.00025.7840282 2D37.
136
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32276 Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE
TOTAL 310.077.909
0295
0807
Energia na Região Sul
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
307.358.055
2.719.854
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 310.077.909
Função
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
930.476
1.789.378
307.358.055
Subunção
6.0.0.0.00.006.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Outros Recursos de Longo Prazo Controladora
310.077.909
310.077.909
310.077.909
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 310.077.909
122
126
752
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
930.476
1.789.378
307.358.055
137
1
0295
0807
Energia na Região Sul
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
307.358.055
2.719.854
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32276 Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE
Total 310.077.909
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0295.4493
0295.1127
0295.3372
0295.3380
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Sul - Na Região Sul
Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, Fase C,com 350 MW (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul
Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul
Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Sul
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Sul
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul
14.065.630
285.371.000
4.915.270
3.006.155
572.600
357.876
1.789.378
.
.
.
.
.
.
.
0040
0043
0043
0043
0040
0040
0040
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
14.065.630
285.371.000
4.915.270
3.006.155
572.600
357.876
1.789.378
Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Sul
Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, Fase C,com 350 MW (RS)
Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)
Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
14.065.630
285.371.000
4.915.270
3.006.155
572.600
357.876
1.789.378
25.752
25.752
25.752
25.752
25.122
25.122
25.126
0295
0295
0295
0295
0807
0807
0807
- Usina implantada (% de execução física):
- Usina revitalizada (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
82
12
10
4493
1127
3372
3380
4101
4102
4103
.
.
.
.
.
.
.
138
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32278 Petrobras International Finance Company - PIFCo
TOTAL 1.968.000
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 1.968.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 1.968.000
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
1.476.000
492.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
1.968.000
1.968.000
1.968.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 1.968.000
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
1.476.000
492.000
139
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 1.968.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32278 Petrobras International Finance Company - PIFCo
Total 1.968.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4102
0807.4103
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Exterior
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Exterior
1.476.000
492.000
.
.
0002
0002
I
I
4-INV
4-INV
4
4
0
0
90
90
495
495
1.476.000
492.000
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
1.476.000
492.000
25.122
25.126
0807
0807
4102
4103
.
.
140
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32280 Alberto Pasqualini - REFAP S.A.
TOTAL 697.224.000
0288
0290
Refino de Petróleo
Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis
696.404.000
820.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 697.224.000
Função
753 Combustíveis Minerais 697.224.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00
6.3.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Operações de Crédito de Longo Prazo Internas
Externas
697.224.000
697.224.000
600.000.000
97.224.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 697.224.000
753 Combustíveis Minerais 697.224.000
141
1
0288
0290
Refino de Petróleo
Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis
696.404.000
820.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32280 Alberto Pasqualini - REFAP S.A.
Total 697.224.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0288.4108
0288.5085
0290.103J
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino - No Estado do Rio Grande do Sul
Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul
Implantação de Terminal de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis, em Lages (SC) - No Estado de Santa Catarina
181.642.000
514.762.000
820.000
.
.
.
0043
0043
0042
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
0
0
0
90
90
90
495
495
495
181.642.000
514.762.000
820.000
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino
Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)
Implantação de Terminal de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis, em Lages (SC)
181.642.000
514.762.000
820.000
25.753
25.753
25.753
0288
0288
0290
- Refinaria adaptada (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
1
1
4108
5085
103J
.
.
.
142
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32282 Petrobras Netherlands B.V. - PNBV
TOTAL 11.304.492.000
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 11.304.492.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 11.304.492.000
Função
753 Combustíveis Minerais 11.304.492.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.3.0.0.00.006.3.2.0.00.00
6.9.0.0.00.006.9.9.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Operações de Crédito de Longo Prazo Externas
Outros Recursos de Longo Prazo Outras Fontes
11.304.492.000
1.832.000.000
1.832.000.000
9.472.492.000
9.472.492.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 11.304.492.000
753 Combustíveis Minerais 11.304.492.000
143
1
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 11.304.492.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32282 Petrobras Netherlands B.V. - PNBV
Total 11.304.492.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0286.2851
0286.1I72
0286.1J91
0286.117Q
0286.1924
Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural - No Exterior
Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2020) - No Exterior
Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2010) - No Exterior
Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2016) - No Exterior
Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2010) - No Exterior
2.879.739.000
3.523.464.000
2.443.902.000
2.398.270.000
59.117.000
.
.
.
.
.
0002
0002
0002
0002
0002
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
2.879.739.000
3.523.464.000
2.443.902.000
2.398.270.000
59.117.000
Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural
Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2020)
Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2010)
Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2016)
Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2010)
2.879.739.000
3.523.464.000
2.443.902.000
2.398.270.000
59.117.000
25.753
25.753
25.753
25.753
25.753
0286
0286
0286
0286
0286
- Projeto executado (% de execução física):
- Unidade adquirida (unidade):
- Unidade construída (% de execução física):
- Projeto executado (% de execução física):
9
3
4
1
2851
1I72
1J91
117Q
1924
.
.
.
.
.
144
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32287 Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV
TOTAL 4.662.703.000
0282
0807
Atuação Internacional na Área de Petróleo
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
4.662.014.000
689.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 4.662.703.000
Função
126
753
Tecnologia da Informação
Combustíveis Minerais
689.000
4.662.014.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.9.0.0.00.006.9.9.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Outros Recursos de Longo Prazo Outras Fontes
4.662.703.000
4.662.703.000
4.662.703.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 4.662.703.000
126
753
Tecnologia da Informação
Combustíveis Minerais
689.000
4.662.014.000
145
1
0282
0807
Atuação Internacional na Área de Petróleo
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
4.662.014.000
689.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32287 Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV
Total 4.662.703.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0282.4864
0282.4869
0282.8019
0282.8055
0807.4103
Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior - No Exterior
Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior - No Exterior
Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior - No Exterior
Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior - No Exterior
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Exterior
475.564.000
279.274.000
3.849.515.000
57.661.000
689.000
.
.
.
.
.
0002
0002
0002
0002
0002
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
475.564.000
279.274.000
3.849.515.000
57.661.000
689.000
Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior
Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior
Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior
Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
475.564.000
279.274.000
3.849.515.000
57.661.000
689.000
25.753
25.753
25.753
25.753
25.126
0282
0282
0282
0282
0807
4864
4869
8019
8055
4103
.
.
.
.
.
146
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32308 Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG
TOTAL 2.728.530.000
0807
1045
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Brasil com Todo Gás
1.640.000
2.726.890.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 2.728.530.000
Função
126
785
Tecnologia da Informação
Transportes Especiais
1.640.000
2.726.890.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora
2.728.530.000
625.930.000
625.930.000
2.102.600.000
2.102.600.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 2.728.530.000
126
785
Tecnologia da Informação
Transportes Especiais
1.640.000
2.726.890.000
147
1
0807
1045
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Brasil com Todo Gás
1.640.000
2.726.890.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32308 Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG
Total 2.728.530.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4103
1045.4861
1045.4867
1045.1C51
1045.12AX
1045.12AY
1045.12BB
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional
Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128km - Na Região Sudeste
Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste - NaRegião Nordeste
Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste - Na Região Sudeste
Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM), com 417 km - No Estado do Amazonas
1.640.000
240.268.000
40.950.000
9.284.000
760.925.000
1.662.468.000
12.995.000
.
.
.
.
.
.
.
0001
0001
0001
0030
0020
0030
0013
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
1.640.000
240.268.000
40.950.000
9.284.000
760.925.000
1.662.468.000
12.995.000
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural
Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128km
Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste
Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste
Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM), com 417 km
1.640.000
240.268.000
40.950.000
9.284.000
760.925.000
1.662.468.000
12.995.000
25.126
25.785
25.785
25.785
25.785
25.785
25.785
0807
1045
1045
1045
1045
1045
1045
- Gasoduto implantado (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
25
20
38
12
4103
4861
4867
1C51
12AX
12AY
12BB
.
.
.
.
.
.
.
148
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32316 Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS
TOTAL 90.200.000
0283
0807
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
84.700.000
5.500.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 90.200.000
Função
122
126
753
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Combustíveis Minerais
500.000
5.000.000
84.700.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
90.200.000
90.200.000
90.200.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 90.200.000
122
126
753
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Combustíveis Minerais
500.000
5.000.000
84.700.000
149
1
0283
0807
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
84.700.000
5.500.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32316 Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS
Total 90.200.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0283.2B43
0283.2B44
0283.10SO
0807.4102
0807.4103
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP - Nacional
Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GásLiquefeito de Petróleo - GLP - Nacional
Implantação de Centro Operacional de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
79.200.000
1.000.000
4.500.000
500.000
5.000.000
.
.
.
.
.
0001
0001
0033
0001
0001
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
79.200.000
1.000.000
4.500.000
500.000
5.000.000
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP
Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GásLiquefeito de Petróleo - GLP
Implantação de Centro Operacional de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias (RJ)
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
79.200.000
1.000.000
4.500.000
500.000
5.000.000
25.753
25.753
25.753
25.122
25.126
0283
0283
0283
0807
0807
- Obra executada (% de execuçãofísica):
1
2B43
2B44
10SO
4102
4103
.
.
.
.
.
150
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32317 SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.
TOTAL 10.045.000
0296
0807
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
8.569.000
1.476.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 10.045.000
Função
126
752
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
1.476.000
8.569.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
10.045.000
10.045.000
10.045.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 10.045.000
126
752
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
1.476.000
8.569.000
151
1
0296
0807
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
8.569.000
1.476.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32317 SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.
Total 10.045.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0296.1C63
0807.4103
Modernização e Adequação do Sistema de Geração da UsinaTermelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW, (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro
8.569.000
1.476.000
.
.
0033
0033
I
I
4-INV
4-INV
4
4
0
0
90
90
495
495
8.569.000
1.476.000
Modernização e Adequação do Sistema de Geração da UsinaTermelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW, (RJ)
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
8.569.000
1.476.000
25.752
25.126
0296
0807
- Obra executada (% de execuçãofísica):
5
1C63
4103
.
.
152
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32318 Termorio S.A.
TOTAL 11.697.000
0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste 11.697.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 11.697.000
Função
752 Energia Elétrica 11.697.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
11.697.000
11.697.000
11.697.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 11.697.000
752 Energia Elétrica 11.697.000
153
1
0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste 11.697.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32318 Termorio S.A.
Total 11.697.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0296.1C65 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
11.697.000.0033
I 4-INV 4 090 495 11.697.000
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ)
11.697.00025.7520296
- Refinaria adaptada (% de execução física):
20
1C65.
154
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32319 Fafen Energia S.A.
TOTAL 13.495.000
0294 Energia na Região Nordeste 13.495.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 13.495.000
Função
752 Energia Elétrica 13.495.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
13.495.000
13.495.000
13.495.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 13.495.000
752 Energia Elétrica 13.495.000
155
1
0294 Energia na Região Nordeste 13.495.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32319 Fafen Energia S.A.
Total 13.495.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0294.1C58 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen) , com 151 MW - (BA) - No Estado da Bahia
13.495.000.0029
I 4-INV 4 090 495 13.495.000
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen) , com 151 MW - (BA)
13.495.00025.7520294
- Obra executada (% de execuçãofísica):
47
1C58.
156
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32320 Termoceará Ltda.
TOTAL 13.515.000
0294
0807
Energia na Região Nordeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
12.300.000
1.215.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 13.515.000
Função
122
752
Administração Geral
Energia Elétrica
1.215.000
12.300.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
13.515.000
13.515.000
13.515.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 13.515.000
122
752
Administração Geral
Energia Elétrica
1.215.000
12.300.000
157
1
0294
0807
Energia na Região Nordeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
12.300.000
1.215.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32320 Termoceará Ltda.
Total 13.515.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0294.1I58
0807.4102
Modernização e Adequação do Sistema de Geração da UsinaTermelétrica Senador Carlos Jereissati (Termoceará), com 225 MW - em Pecém (CE) - No Estado do Ceará
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Ceará
12.300.000
1.215.000
.
.
0023
0023
I
I
4-INV
4-INV
4
4
0
0
90
90
495
495
12.300.000
1.215.000
Modernização e Adequação do Sistema de Geração da UsinaTermelétrica Senador Carlos Jereissati (Termoceará), com 225 MW - em Pecém (CE)
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
12.300.000
1.215.000
25.752
25.122
0294
0807
- Obra executada (% de execuçãofísica):
45
1I58
4102
.
.
158
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32322 Termomacaé Ltda.
TOTAL 2.785.000
0296
0807
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
1.800.000
985.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 2.785.000
Função
122
752
Administração Geral
Energia Elétrica
985.000
1.800.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
2.785.000
2.785.000
2.785.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 2.785.000
122
752
Administração Geral
Energia Elétrica
985.000
1.800.000
159
1
0296
0807
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
1.800.000
985.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32322 Termomacaé Ltda.
Total 2.785.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0296.1I87
0807.4102
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacaé), com 922 MW,em Macaé (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro
1.800.000
985.000
.
.
0033
0033
I
I
4-INV
4-INV
4
4
0
0
90
90
495
495
1.800.000
985.000
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacaé), com 922 MW,em Macaé (RJ)
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
1.800.000
985.000
25.752
25.122
0296
0807
- Obra concluída (% de execuçãofísica):
24
1I87
4102
.
.
160
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32330 Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST
TOTAL 6.122.788.000
0288 Refino de Petróleo 6.122.788.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 6.122.788.000
Função
753 Combustíveis Minerais 6.122.788.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
6.122.788.000
6.122.788.000
6.122.788.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 6.122.788.000
753 Combustíveis Minerais 6.122.788.000
161
1
0288 Refino de Petróleo 6.122.788.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32330 Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST
Total 6.122.788.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0288.1P65 Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) -No Estado de Pernambuco
6.122.788.000.0026
I 4-INV 4 090 495 6.122.788.000
Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) 6.122.788.00025.7530288
- Obra executada (% de execuçãofísica):
27
1P65.
162
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32331 Usina Termelétrica de Juiz de Fora S.A. - UTEJF
TOTAL 2.293.000
0296
0807
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
2.120.000
173.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 2.293.000
Função
126
752
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
173.000
2.120.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
2.293.000
2.293.000
2.293.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 2.293.000
126
752
Tecnologia da Informação
Energia Elétrica
173.000
2.120.000
163
1
0296
0807
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
2.120.000
173.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32331 Usina Termelétrica de Juiz de Fora S.A. - UTEJF
Total 2.293.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0296.6556
0807.4103
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas - No Estado de Minas Gerais
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Minas Gerais
2.120.000
173.000
.
.
0031
0031
I
I
4-INV
4-INV
4
4
0
0
90
90
495
495
2.120.000
173.000
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
2.120.000
173.000
25.752
25.126
0296
0807
6556
4103
.
.
164
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32333 Ipiranga Asfaltos S.A. - IASA
TOTAL 2.101.000
0283
0807
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
1.193.000
908.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 2.101.000
Função
122
126
692
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Comercialização
808.000
100.000
1.193.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
2.101.000
2.101.000
2.101.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 2.101.000
122
126
692
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Comercialização
808.000
100.000
1.193.000
165
1
0283
0807
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
1.193.000
908.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32333 Ipiranga Asfaltos S.A. - IASA
Total 2.101.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0283.2787
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
1.193.000
794.000
14.000
100.000
.
.
.
.
0001
0001
0001
0001
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
0
0
0
0
90
90
90
90
495
495
495
495
1.193.000
794.000
14.000
100.000
Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
1.193.000
794.000
14.000
100.000
25.692
25.122
25.122
25.126
0283
0807
0807
0807
2787
4101
4102
4103
.
.
.
.
166
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32334 Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO
TOTAL 174.314.000
0807
1409
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Desenvolvimento da Agroenergia
6.156.000
168.158.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 174.314.000
Função
122
126
754
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Biocombustíveis
3.708.000
2.448.000
168.158.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora
174.314.000
174.314.000
174.314.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 174.314.000
122
126
754
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Biocombustíveis
3.708.000
2.448.000
168.158.000
167
1
0807
1409
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Desenvolvimento da Agroenergia
6.156.000
168.158.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32334 Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO
Total 174.314.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4102
0807.4103
1409.20CA
1409.124I
1409.124J
1409.124N
1409.124X
1409.124Y
1409.124Z
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
Manutenção da Infra-Estrutura das Unidades de Produção de Biocombustíveis - Nacional
Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Candeias (BA) - No Estado da Bahia
Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Montes Claros (MG) - No Estado de Minas Gerais
Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Quixadá (CE) - No Estado do Ceará
Implantação de Unidade Esmagadora na Usima de Biodieselde Quixada (CE) - No Estado do Ceará
Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodieselde Candeias (BA) - No Estado da Bahia
Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodieselde Montes Claros (MG) - No Estado de Minas Gerais
3.708.000
2.448.000
42.507.000
46.474.000
17.570.000
17.570.000
14.679.000
14.679.000
14.679.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0001
0001
0001
0029
0031
0023
0023
0029
0031
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
495
3.708.000
2.448.000
42.507.000
46.474.000
17.570.000
17.570.000
14.679.000
14.679.000
14.679.000
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção da Infra-Estrutura das Unidades de Produção de Biocombustíveis
Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Candeias (BA)
Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Montes Claros (MG)
Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Quixadá (CE)
Implantação de Unidade Esmagadora na Usima de Biodieselde Quixada (CE)
Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodieselde Candeias (BA)
Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodieselde Montes Claros (MG)
3.708.000
2.448.000
42.507.000
46.474.000
17.570.000
17.570.000
14.679.000
14.679.000
14.679.000
25.122
25.126
25.754
25.754
25.754
25.754
25.754
25.754
25.754
0807
0807
1409
1409
1409
1409
1409
1409
1409
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Unidade implantada (% de execução física):
- Unidade implantada (% de execução física):
- Unidade implantada (% de execução física):
52
52
52
52
52
52
4102
4103
20CA
124I
124J
124N
124X
124Y
124Z
.
.
.
.
.
.
.
.
.
168
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32336 Comperj Petroquímicos Básicos S.A. - CPRJBAS
TOTAL 3.655.595.000
0285 Indústria Petroquímica 3.655.595.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 3.655.595.000
Função
753 Combustíveis Minerais 3.655.595.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora
3.655.595.000
3.655.595.000
3.655.595.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 3.655.595.000
753 Combustíveis Minerais 3.655.595.000
169
1
0285 Indústria Petroquímica 3.655.595.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32336 Comperj Petroquímicos Básicos S.A. - CPRJBAS
Total 3.655.595.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0285.124T Construção da Unidade de Petroquímicos Básicos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ - No Estado do Rio de Janeiro
3.655.595.000.0033
I 4-INV 4 090 495 3.655.595.000
Construção da Unidade de Petroquímicos Básicos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ
3.655.595.00025.7530285
- Obra executada (% de execuçãofísica):
9
124T.
170
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32337 Comperj Estirenicos S.A. - CPRJEST
TOTAL 192.786.000
0285 Indústria Petroquímica 192.786.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 192.786.000
Função
753 Combustíveis Minerais 192.786.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora
192.786.000
192.786.000
192.786.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 192.786.000
753 Combustíveis Minerais 192.786.000
171
1
0285 Indústria Petroquímica 192.786.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32337 Comperj Estirenicos S.A. - CPRJEST
Total 192.786.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0285.124O Construção de Unidades de Etilbenzeno e Estireno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ - No Estado do Rio de Janeiro
192.786.000.0033
I 4-INV 4 090 495 192.786.000
Construção de Unidades de Etilbenzeno e Estireno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ
192.786.00025.7530285
- Obra executada (% de execuçãofísica):
9
124O.
172
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32338 Comperj Meg S.A. - CPRJMEG
TOTAL 238.485.000
0285 Indústria Petroquímica 238.485.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 238.485.000
Função
753 Combustíveis Minerais 238.485.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora
238.485.000
238.485.000
238.485.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 238.485.000
753 Combustíveis Minerais 238.485.000
173
1
0285 Indústria Petroquímica 238.485.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32338 Comperj Meg S.A. - CPRJMEG
Total 238.485.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0285.124Q Construção de Unidade de Etilenoglicol do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ - No Estado do Rio de Janeiro
238.485.000.0033
I 4-INV 4 090 495 238.485.000
Construção de Unidade de Etilenoglicol do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ
238.485.00025.7530285
- Obra executada (% de execuçãofísica):
9
124Q.
174
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32340 Comperj Pet S.A. - CPRJPET
TOTAL 450.319.000
0285 Indústria Petroquímica 450.319.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 450.319.000
Função
753 Combustíveis Minerais 450.319.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora
450.319.000
450.319.000
450.319.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 450.319.000
753 Combustíveis Minerais 450.319.000
175
1
0285 Indústria Petroquímica 450.319.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32340 Comperj Pet S.A. - CPRJPET
Total 450.319.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0285.124R Construção das Unidades de PTA e PET do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ - No Estado do Rio de Janeiro
450.319.000.0033
I 4-INV 4 090 495 450.319.000
Construção das Unidades de PTA e PET do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ
450.319.00025.7530285
- Obra executada (% de execuçãofísica):
9
124R.
176
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32341 Comperj Poliolefinas S.A. - CPRJPOL
TOTAL 494.281.000
0285 Indústria Petroquímica 494.281.000
Programa
Código/Especificação Valor
25 Energia 494.281.000
Função
753 Combustíveis Minerais 494.281.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora
494.281.000
494.281.000
494.281.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
25 Energia 494.281.000
753 Combustíveis Minerais 494.281.000
177
1
0285 Indústria Petroquímica 494.281.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32341 Comperj Poliolefinas S.A. - CPRJPOL
Total 494.281.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0285.124S Construção de Unidades de Polietileno e Polipropileno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ - No Estado do Rio de Janeiro
494.281.000.0033
I 4-INV 4 090 495 494.281.000
Construção de Unidades de Polietileno e Polipropileno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ
494.281.00025.7530285
- Obra executada (% de execuçãofísica):
9
124S.
178
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32343 Companhia Integrada Textil de Pernambuco - CITEPE
TOTAL 825.127.000
0285 Indústria Petroquímica 825.127.000
Programa
Código/Especificação Valor
22 Indústria 825.127.000
Função
662 Produção Industrial 825.127.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Operações de Crédito de Longo Prazo Internas
825.127.000
825.127.000
825.127.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
22 Indústria 825.127.000
662 Produção Industrial 825.127.000
179
1
0285 Indústria Petroquímica 825.127.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32343 Companhia Integrada Textil de Pernambuco - CITEPE
Total 825.127.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0285.125U Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE). - No Estado de Pernambuco
825.127.000.0026
I 4-INV 4 090 495 825.127.000
Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE).
825.127.00022.6620285
- Obra executada (% de execuçãofísica):
60
125U.
180
1
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:32344 Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE
TOTAL 607.045.000
0285 Indústria Petroquímica 607.045.000
Programa
Código/Especificação Valor
22 Indústria 607.045.000
Função
662 Produção Industrial 607.045.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Operações de Crédito de Longo Prazo Internas
607.045.000
37.045.000
37.045.000
570.000.000
570.000.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
22 Indústria 607.045.000
662 Produção Industrial 607.045.000
181
1
0285 Indústria Petroquímica 607.045.000
32000Órgão: Ministério de Minas e Energia
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 32344 Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE
Total 607.045.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0285.125T Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA) em Ipojuca (PE) - No Estado de Pernambuco
607.045.000.0026
I 4-INV 4 090 495 607.045.000
Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA) em Ipojuca (PE)
607.045.00022.6620285
- Obra executada (% de execuçãofísica):
61
125T.
182
1
33000Órgão: Ministério da Previdência Social
Poder Executivo
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
TOTAL 80.000.000
0087
0807
Gestão da Política de Previdência Social
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
48.000.000
32.000.000
Programa
Código/Especificação Valor
09 Previdência Social 80.000.000
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
32.000.000
48.000.000
Subfunção
33202 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV 80.000.000
Unidade
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
80.000.000
80.000.000
80.000.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
09 Previdência Social 80.000.000
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
32.000.000
48.000.000
183
1
33000Órgão: Ministério da Previdência Social
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:33202 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV
TOTAL 80.000.000
0087
0807
Gestão da Política de Previdência Social
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
48.000.000
32.000.000
Programa
Código/Especificação Valor
09 Previdência Social 80.000.000
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
32.000.000
48.000.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
80.000.000
80.000.000
80.000.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
09 Previdência Social 80.000.000
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
32.000.000
48.000.000
184
1
0087
0807
Gestão da Política de Previdência Social
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
48.000.000
32.000.000
33000Órgão: Ministério da Previdência Social
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 33202 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV
Total 80.000.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0087.4117
0807.4101
0807.4102
Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologiada Informação para a Previdência Social - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
48.000.000
20.000.000
12.000.000
.
.
.
0001
0001
0001
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
0
0
0
90
90
90
495
495
495
48.000.000
20.000.000
12.000.000
Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologiada Informação para a Previdência Social
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
48.000.000
20.000.000
12.000.000
09.126
09.122
09.122
0087
0807
0807
4117
4101
4102
.
.
.
185
1
36000Órgão: Ministério da Saúde
Poder Executivo
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
TOTAL 228.250.000
0807
1201
1291
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde
Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados
1.836.900
4.705.000
221.708.100
Programa
Código/Especificação Valor
10 Saúde 228.250.000
Função
122
126
303
572
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Suporte Profilático e Terapêutico
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
570.900
1.266.000
221.708.100
4.705.000
Subfunção
36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS 228.250.000
Unidade
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
228.250.000
228.250.000
228.250.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
10 Saúde 228.250.000
122
126
303
572
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Suporte Profilático e Terapêutico
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
570.900
1.266.000
221.708.100
4.705.000
186
1
36000Órgão: Ministério da Saúde
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS
TOTAL 228.250.000
0807
1201
1291
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde
Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados
1.836.900
4.705.000
221.708.100
Programa
Código/Especificação Valor
10 Saúde 228.250.000
Função
122
126
303
572
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Suporte Profilático e Terapêutico
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
570.900
1.266.000
221.708.100
4.705.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
228.250.000
228.250.000
228.250.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
10 Saúde 228.250.000
122
126
303
572
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Suporte Profilático e Terapêutico
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
570.900
1.266.000
221.708.100
4.705.000
187
1
0807
1201
1291
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde
Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados
1.836.900
4.705.000
221.708.100
36000Órgão: Ministério da Saúde
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS
Total 228.250.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4102
0807.4103
0807.3286
1201.8641
1291.1G99
1291.1H00
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
Instalação de Bens Imóveis - Nacional
Aperfeiçoamento e Inovação em Hemoderivados e em Biotecnologia - Nacional
Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia - Nacional
Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia- No Estado de Pernambuco
470.900
1.266.000
100.000
4.705.000
200.000
221.508.100
.
.
.
.
.
.
0001
0001
0001
0001
0001
0026
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
470.900
1.266.000
100.000
4.705.000
200.000
221.508.100
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Instalação de Bens Imóveis
Aperfeiçoamento e Inovação em Hemoderivados e em Biotecnologia
Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia
Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia
470.900
1.266.000
100.000
4.705.000
200.000
221.508.100
10.122
10.126
10.122
10.572
10.303
10.303
0807
0807
0807
1201
1291
1291
- Imóvel instalado (unidade):
- Estudo apoiado (unidade):
- Laboratório implantado (% de execução física):
- Fábrica implantada (% de execução física):
2
5
20
12
4102
4103
3286
8641
1G99
1H00
.
.
.
.
.
.
188
1
39000Órgão: Ministério dos Transportes
Poder Executivo
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
TOTAL 40.000
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 40.000
Programa
Código/Especificação Valor
26 Transporte 40.000
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
20.000
20.000
Subfunção
39214 Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR 40.000
Unidade
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
40.000
40.000
40.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
26 Transporte 40.000
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
20.000
20.000
189
1
39000Órgão: Ministério dos Transportes
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:39214 Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR
TOTAL 40.000
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 40.000
Programa
Código/Especificação Valor
26 Transporte 40.000
Função
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
20.000
20.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
40.000
40.000
40.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
26 Transporte 40.000
122
126
Administração Geral
Tecnologia da Informação
20.000
20.000
190
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 40.000
39000Órgão: Ministério dos Transportes
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 39214 Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR
Total 40.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4102
0807.4103
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Maranhão
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Maranhão
20.000
20.000
.
.
0021
0021
I
I
4-INV
4-INV
2
2
0
0
90
90
495
495
20.000
20.000
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
20.000
20.000
26.122
26.126
0807
0807
4102
4103
.
.
191
1
41000Órgão: Ministério das Comunicações
Poder Executivo
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
TOTAL 640.196.546
0256
0807
Aprimoramento dos Serviços Postais
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
458.310.000
181.886.546
Programa
Código/Especificação Valor
24 Comunicações 640.196.546
Função
122
126
721
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Comunicações Postais
59.480.000
122.406.546
458.310.000
Subfunção
41201
41202
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS
639.790.000
406.546
Unidade
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
640.196.546
640.196.546
640.196.546
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
24 Comunicações 640.196.546
122
126
721
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Comunicações Postais
59.480.000
122.406.546
458.310.000
192
1
41000Órgão: Ministério das Comunicações
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:41201 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
TOTAL 639.790.000
0256
0807
Aprimoramento dos Serviços Postais
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
458.310.000
181.480.000
Programa
Código/Especificação Valor
24 Comunicações 639.790.000
Função
122
126
721
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Comunicações Postais
59.480.000
122.000.000
458.310.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
639.790.000
639.790.000
639.790.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
24 Comunicações 639.790.000
122
126
721
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Comunicações Postais
59.480.000
122.000.000
458.310.000
193
1
0256
0807
Aprimoramento dos Serviços Postais
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
458.310.000
181.480.000
41000Órgão: Ministério das Comunicações
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 41201 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Total 639.790.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0256.4094
0256.4095
0256.3222
0256.3228
0807.4101
0807.4102
0807.4103
Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição - Nacional
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios- Nacional
Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição- Nacional
Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
119.140.000
77.300.000
206.950.000
54.920.000
49.760.000
9.720.000
122.000.000
.
.
.
.
.
.
.
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
119.140.000
77.300.000
206.950.000
54.920.000
49.760.000
9.720.000
122.000.000
Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição
Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios
Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição
Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
119.140.000
77.300.000
206.950.000
54.920.000
49.760.000
9.720.000
122.000.000
24.721
24.721
24.721
24.721
24.122
24.122
24.126
0256
0256
0256
0256
0807
0807
0807
- Infra-estrutura adequada (unidade):
- Rede de atendimento adequada (unidade):
56.883
29.016
4094
4095
3222
3228
4101
4102
4103
.
.
.
.
.
.
.
194
1
41000Órgão: Ministério das Comunicações
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:41202 Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS
TOTAL 406.546
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 406.546
Programa
Código/Especificação Valor
24 Comunicações 406.546
Função
126 Tecnologia da Informação 406.546
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
406.546
406.546
406.546
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
24 Comunicações 406.546
126 Tecnologia da Informação 406.546
195
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 406.546
41000Órgão: Ministério das Comunicações
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 41202 Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS
Total 406.546
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal
406.546.0053
I 4-INV 2 090 495 406.546
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
406.54624.1260807 4103.
196
1
52000Órgão: Ministério da Defesa
Poder Executivo
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
TOTAL 1.475.406.555
0623
0631
0807
Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
41.900.000
1.390.542.961
42.963.594
Programa
Código/Especificação Valor
05
26
Defesa Nacional
Transporte
7.500.000
1.467.906.555
Função
122
126
781
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Transporte Aéreo
20.500.000
22.463.594
1.432.442.961
Subfunção
52212
52231
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON
1.467.906.555
7.500.000
Unidade
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00
6.2.1.1.00.00
6.2.1.3.00.00
6.9.0.0.00.006.9.9.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro
Direto
Saldos de Exercícios Anteriores
Outros Recursos de Longo Prazo Outras Fontes
1.475.406.555
437.500.000
437.500.000
487.906.555
487.906.555
261.706.555
226.200.000
550.000.000
550.000.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
05
26
Defesa Nacional
Transporte
7.500.000
1.467.906.555
122
122
126
781
Administração Geral
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Transporte Aéreo
7.500.000
13.000.000
22.463.594
1.432.442.961
197
1
52000Órgão: Ministério da Defesa
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO
TOTAL 1.467.906.555
0623
0631
0807
Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
41.900.000
1.390.542.961
35.463.594
Programa
Código/Especificação Valor
26 Transporte 1.467.906.555
Função
122
126
781
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Transporte Aéreo
13.000.000
22.463.594
1.432.442.961
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00
6.2.1.1.00.00
6.2.1.3.00.00
6.9.0.0.00.006.9.9.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro
Direto
Saldos de Exercícios Anteriores
Outros Recursos de Longo Prazo Outras Fontes
1.467.906.555
430.000.000
430.000.000
487.906.555
487.906.555
261.706.555
226.200.000
550.000.000
550.000.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
26 Transporte 1.467.906.555
122
126
781
Administração Geral
Tecnologia da Informação
Transporte Aéreo
13.000.000
22.463.594
1.432.442.961
198
1
0623
0631
Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária
41.900.000
1.390.542.961
52000Órgão: Ministério da Defesa
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0623.2041
0623.2041
0623.2041
0623.2041
0623.2041
0631.4099
0631.4099
0631.4099
0631.4099
0631.4099
0631.1F52
0631.1F53
0631.1F54
0631.1F55
0631.1F56
0631.1F59
Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo - Na Região Norte
Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo - Na Região Nordeste
Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo - Na Região Sudeste
Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo - Na Região Sul
Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo - Na Região Centro-Oeste
Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária - Na RegiãoNorte
Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária - Na RegiãoNordeste
Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária - Na RegiãoSudeste
Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária - Na RegiãoSul
Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária - Na RegiãoCentro-Oeste
Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia - No Estado de Goiás
Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá - No Estado do Amapá
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Execução de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de Infra-Estrutura deSistemas de Auxílio e Proteção ao Vôo do Novo Complexo Aeroportuário em São Gonçalo do Amarante (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte
Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e AcessoViário no Aeroporto Internacional de Florianópolis - NoEstado de Santa Catarina
Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Brasília. - No Distrito Federal
9.916.058
6.484.920
6.437.228
5.614.239
13.447.555
29.461.755
24.292.515
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32.513.933
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21.300.000
9.400.000
58.375.000
22.700.000
17.342.978
7.500.000
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0010
0020
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0040
0050
0010
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0030
0040
0050
0052
0016
0033
0024
0042
0053
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
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2
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495
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495
495
495
495
495
495
495
495
495
9.916.058
6.484.920
6.437.228
5.614.239
13.447.555
29.461.755
24.292.515
68.353.603
32.513.933
56.631.600
21.300.000
9.400.000
58.375.000
22.700.000
17.342.978
Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo
Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária
Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia
Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ)
Execução de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de Infra-Estrutura deSistemas de Auxílio e Proteção ao Vôo do Novo Complexo Aeroportuário em São Gonçalo do Amarante (RN)
Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e AcessoViário no Aeroporto Internacional de Florianópolis
Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Brasília.
41.900.000
211.253.406
21.300.000
9.400.000
58.375.000
22.700.000
17.342.978
7.500.000
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
0623
0631
0631
0631
0631
0631
0631
0631
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
6
7
14
16
6
2041
4099
1F52
1F53
1F54
1F55
1F56
1F59
.
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199
1
52000Órgão: Ministério da Defesa
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0631.1F62
0631.1J92
0631.1J93
0631.1J95
0631.1J98
0631.1J99
0631.1K02
0631.1M30
0631.1M31
0631.1M32
0631.1M33
0631.1O00
0631.1P49
Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária - Nacional
Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador - No Estado da Bahia
Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba - No Estado do Paraná
Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória - No Estado do Espírito Santo
Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá - No Estado do Mato Grosso
Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - No Estado de São Paulo
Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife - No Estado de Pernambuco
Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP) - No Estado de São Paulo
Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacionalde Guarulhos (SP) - No Estado de São Paulo
Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - No Estado do Rio Grandedo Sul
Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistasdo Aeroporto Internacional de Campinas (SP) - No Estadode São Paulo
Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto
140.354.555
15.000.000
20.918.252
82.415.914
1.519.171
120.446.563
952.521
2.591.529
33.879.228
43.000.000
47.343.481
1.342.929
18.206.698
.
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0001
0029
0041
0032
0051
0035
0026
0035
0035
0033
0043
0035
0043
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
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90
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90
90
495
495
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495
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495
495
495
495
495
495
495
495
7.500.000
140.354.555
15.000.000
20.918.252
82.415.914
1.519.171
120.446.563
952.521
2.591.529
33.879.228
43.000.000
47.343.481
1.342.929
Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária
Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador
Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba
Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória
Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá
Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)
Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife
Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)
Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacionalde Guarulhos (SP)
Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)
Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre
Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistasdo Aeroporto Internacional de Campinas (SP)
Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre
140.354.555
15.000.000
20.918.252
82.415.914
1.519.171
120.446.563
952.521
2.591.529
33.879.228
43.000.000
47.343.481
1.342.929
18.206.698
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
0631
0631
0631
0631
0631
0631
0631
0631
0631
0631
0631
0631
0631
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Infra-estrutura aeroportuáriaadequada (unidade):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
5
1
100
70
22
5
33
10
17
3
62
41
3
1F62
1J92
1J93
1J95
1J98
1J99
1K02
1M30
1M31
1M32
1M33
1O00
1P49
.
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200
1
52000Órgão: Ministério da Defesa
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0631.1P52
0631.1P56
0631.1P63
0631.1P68
0631.10ZA
0631.10ZB
0631.10ZD
0631.10ZE
0631.10Z3
0631.10Z4
0631.10Z5
0631.10Z7
Internacional de Porto Alegre - No Estado do Rio Grandedo Sul
Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI) - No Estado do Piauí
Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Curitiba - No Estado do Paraná
Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória - No Estado do Espírito Santo
Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional TancredoNeves - Confins (MG) - No Estado de Minas Gerais
Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará
Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém (PA) - No Estado do Pará
Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina - No Estado do Piauí
Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª Etapa - No Estado de São Paulo
Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP) - No Estado de São Paulo
Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do AeroportoInternacional de Congonhas - São Paulo - 3ª Etapa - No Estado de São Paulo
Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Joinville (SC) - No Estado de Santa Catarina
12.800.000
5.566.210
24.979.614
25.000.000
500.000
3.918.000
937.500
2.390.000
10.104.313
36.995.392
2.211.000
600.000
.
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0022
0041
0033
0032
0031
0023
0015
0022
0035
0035
0035
0042
I
I
I
I
I
I
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4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
2
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2
2
2
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495
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495
495
495
495
495
495
495
495
18.206.698
12.800.000
5.566.210
24.979.614
25.000.000
500.000
3.918.000
937.500
2.390.000
10.104.313
36.995.392
2.211.000
600.000
Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)
Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Curitiba
Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)
Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória
Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional TancredoNeves - Confins (MG)
Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)
Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém (PA)
Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina
Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª Etapa
Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP)
Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do AeroportoInternacional de Congonhas - São Paulo - 3ª Etapa
Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Joinville (SC)
Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminal de
12.800.000
5.566.210
24.979.614
25.000.000
500.000
3.918.000
937.500
2.390.000
10.104.313
36.995.392
2.211.000
600.000
27.281.502
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
0631
0631
0631
0631
0631
0631
0631
0631
0631
0631
0631
0631
0631
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
15
50
56
82
5
14
68
55
55
53
12
11
100
1P52
1P56
1P63
1P68
10ZA
10ZB
10ZD
10ZE
10Z3
10Z4
10Z5
10Z7
10Z8
.
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201
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 35.463.594
52000Órgão: Ministério da Defesa
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO
Total 1.467.906.555
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0631.10Z8
0631.106A
0631.7H32
0631.7H34
0631.7H40
0631.7J01
0807.4102
0807.4103
Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminal dePassageiros 1 e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão - Rio de Janeiro (RJ)- No Estado do Rio de Janeiro
Construção de Viaduto sobre Via de Acesso no Aeroporto Internacional de Brasília - No Distrito Federal
Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Juazeiro do Norte - CE - Juazeiro do Norte - CE
Ampliação da Infra-Estrutura Aeroportuária do AeroportoInternacional de Campinas - SP - No Estado de São Paulo
Ampliação e Reforma da Infra-Estrutura Aeroportuária doAeroporto Internacional de Aracaju (SE) - Aracaju - SE
Revitalização e Modernização do Terminal de Passageiros2 e demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
27.281.502
5.000.000
26.495.604
19.699.071
11.214.951
299.007.579
13.000.000
22.463.594
.
.
.
.
.
.
.
.
0033
0053
0056
0035
0056
0033
0001
0001
I
I
I
I
I
I
I
I
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
4-INV
2
2
3
2
3
2
2
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0
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0
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0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
495
495
495
495
495
495
495
495
27.281.502
5.000.000
26.495.604
19.699.071
11.214.951
299.007.579
13.000.000
22.463.594
Passageiros 1 e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão - Rio de Janeiro (RJ)
Construção de Viaduto sobre Via de Acesso no Aeroporto Internacional de Brasília
Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Juazeiro do Norte - CE
Ampliação da Infra-Estrutura Aeroportuária do AeroportoInternacional de Campinas - SP
Ampliação e Reforma da Infra-Estrutura Aeroportuária doAeroporto Internacional de Aracaju (SE)
Revitalização e Modernização do Terminal de Passageiros2 e demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
5.000.000
26.495.604
19.699.071
11.214.951
299.007.579
13.000.000
22.463.594
26.781
26.781
26.781
26.781
26.781
26.122
26.126
0631
0631
0631
0631
0631
0807
0807
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
- Aeroporto ampliado (% de execução física):
- Aeroporto ampliado (% de execução física):
- Obra executada (% de execuçãofísica):
38
39
34
100
95
106A
7H32
7H34
7H40
7J01
4102
4103
.
.
.
.
.
.
.
202
1
52000Órgão: Ministério da Defesa
Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade:52231 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON
TOTAL 7.500.000
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 7.500.000
Programa
Código/Especificação Valor
05 Defesa Nacional 7.500.000
Função
122 Administração Geral 7.500.000
Subunção
6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria
7.500.000
7.500.000
7.500.000
Fonte de Financiamento
Despesas por Função/Subfunção
05 Defesa Nacional 7.500.000
122 Administração Geral 7.500.000
203
1
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 7.500.000
52000Órgão: Ministério da Defesa
Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes
Unidade: 52231 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON
Total 7.500.000
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor
0807.115V Instalação de Edifício-Sede - No Estado do Rio de Janeiro
7.500.000.0033
I 4-INV 2 090 495 7.500.000
Instalação de Edifício-Sede 7.500.00005.1220807
- Edifício-sede construído (% de execução):
47
115V.
204