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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2018 Período de referência: 5º bimestre Documento gerado em 30/11/2018 09:44:04 Página de 1 34 RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário Receitas Orçamentárias Estágios da Receita Orçamentária PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c) No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a) Receitas Orçamentárias - - - - - - - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 240.260.821,00 240.260.821,00 42.715.322,65 17,78 220.678.531,33 91,85 19.582.289,67 RECEITAS CORRENTES 236.576.101,00 236.576.101,00 41.568.384,66 17,57 216.628.094,24 91,57 19.948.006,76 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 80.434.660,40 80.434.660,40 14.058.161,85 17,48 73.200.115,18 91,01 7.234.545,22 Impostos 76.506.572,00 76.506.572,00 11.996.436,71 15,68 63.078.166,04 82,45 13.428.405,96 Taxas 3.924.958,00 3.924.958,00 2.059.375,43 52,47 10.112.233,32 257,64 -6.187.275,32 Contribuição de Melhoria 3.130,40 3.130,40 2.349,71 75,06 9.715,82 310,37 -6.585,42 CONTRIBUIÇÕES 7.125.680,00 7.125.680,00 1.410.208,17 19,79 6.831.184,36 95,87 294.495,64 Contribuições Sociais 6.053.000,00 6.053.000,00 1.211.853,96 20,02 5.542.214,66 91,56 510.785,34 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.072.680,00 1.072.680,00 198.354,21 18,49 1.288.969,70 120,16 -216.289,70 RECEITA PATRIMONIAL 328.965,00 328.965,00 7.034,08 2,14 261.131,62 79,38 67.833,38 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 29.120,00 29.120,00 7.000,00 24,04 28.000,00 96,15 1.120,00 Valores Mobiliários 299.845,00 299.845,00 34,08 0,01 233.131,62 77,75 66.713,38 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 1.993,45 0,00 98.253,33 0,00 -98.253,33 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 92.057,00 92.057,00 5.269,85 5,72 32.606,74 35,42 59.450,26 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Serviços 92.057,00 92.057,00 5.269,85 5,72 32.606,74 35,42 59.450,26 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 147.227.516,60 147.227.516,60 25.846.460,78 17,56 134.697.383,35 91,49 12.530.133,25 Transferências da União e de suas Entidades 37.625.841,20 37.625.841,20 5.130.044,44 13,63 33.473.317,36 88,96 4.152.523,84 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 81.487.973,40 81.487.973,40 15.902.975,78 19,52 76.796.031,81 94,24 4.691.941,59 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 1.773,62 0,00 2.973,62 0,00 -2.973,62 Transferências de Outras Instituições Públicas 28.113.702,00 28.113.702,00 4.811.666,94 17,12 24.423.600,56 86,87 3.690.101,44 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00 0,00 -1.460,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.367.222,00 1.367.222,00 239.256,48 17,50 1.507.419,66 110,25 -140.197,66 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 547.013,00 547.013,00 191.047,11 34,93 538.035,36 98,36 8.977,64 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 237.040,00 237.040,00 29.235,55 12,33 545.503,37 230,13 -308.463,37 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 583.169,00 583.169,00 18.973,82 3,25 423.880,93 72,69 159.288,07

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentárioº_Bim_2018.pdf · receita de serviÇos 92.057,00 92.057,00 5.269,85 5,72 32.606,74 35,42 59.450,26 Serviços Administrativos e

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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

Documento gerado em 30/11/2018 09:44:04 Página de 1 34

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias

Estágios da Receita Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

Receitas Orçamentárias - - - - - - -

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 240.260.821,00 240.260.821,00 42.715.322,65 17,78 220.678.531,33 91,85 19.582.289,67

RECEITAS CORRENTES 236.576.101,00 236.576.101,00 41.568.384,66 17,57 216.628.094,24 91,57 19.948.006,76

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 80.434.660,40 80.434.660,40 14.058.161,85 17,48 73.200.115,18 91,01 7.234.545,22

Impostos 76.506.572,00 76.506.572,00 11.996.436,71 15,68 63.078.166,04 82,45 13.428.405,96

Taxas 3.924.958,00 3.924.958,00 2.059.375,43 52,47 10.112.233,32 257,64 -6.187.275,32

Contribuição de Melhoria 3.130,40 3.130,40 2.349,71 75,06 9.715,82 310,37 -6.585,42

CONTRIBUIÇÕES 7.125.680,00 7.125.680,00 1.410.208,17 19,79 6.831.184,36 95,87 294.495,64

Contribuições Sociais 6.053.000,00 6.053.000,00 1.211.853,96 20,02 5.542.214,66 91,56 510.785,34

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de FormaçãoProfissional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.072.680,00 1.072.680,00 198.354,21 18,49 1.288.969,70 120,16 -216.289,70

RECEITA PATRIMONIAL 328.965,00 328.965,00 7.034,08 2,14 261.131,62 79,38 67.833,38

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 29.120,00 29.120,00 7.000,00 24,04 28.000,00 96,15 1.120,00

Valores Mobiliários 299.845,00 299.845,00 34,08 0,01 233.131,62 77,75 66.713,38

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizaçãoou Licença

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 1.993,45 0,00 98.253,33 0,00 -98.253,33

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 92.057,00 92.057,00 5.269,85 5,72 32.606,74 35,42 59.450,26

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços 92.057,00 92.057,00 5.269,85 5,72 32.606,74 35,42 59.450,26

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 147.227.516,60 147.227.516,60 25.846.460,78 17,56 134.697.383,35 91,49 12.530.133,25

Transferências da União e de suas Entidades 37.625.841,20 37.625.841,20 5.130.044,44 13,63 33.473.317,36 88,96 4.152.523,84

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 81.487.973,40 81.487.973,40 15.902.975,78 19,52 76.796.031,81 94,24 4.691.941,59

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 1.773,62 0,00 2.973,62 0,00 -2.973,62

Transferências de Outras Instituições Públicas 28.113.702,00 28.113.702,00 4.811.666,94 17,12 24.423.600,56 86,87 3.690.101,44

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00 0,00 -1.460,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.367.222,00 1.367.222,00 239.256,48 17,50 1.507.419,66 110,25 -140.197,66

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 547.013,00 547.013,00 191.047,11 34,93 538.035,36 98,36 8.977,64

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 237.040,00 237.040,00 29.235,55 12,33 545.503,37 230,13 -308.463,37

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 583.169,00 583.169,00 18.973,82 3,25 423.880,93 72,69 159.288,07

Page 2: RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentárioº_Bim_2018.pdf · receita de serviÇos 92.057,00 92.057,00 5.269,85 5,72 32.606,74 35,42 59.450,26 Serviços Administrativos e

Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

Documento gerado em 30/11/2018 09:44:04 Página de 2 34

Receitas Orçamentárias

Estágios da Receita Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

RECEITAS DE CAPITAL 3.684.720,00 3.684.720,00 1.146.937,99 31,13 4.050.437,09 109,93 -365.717,09

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 348.330,00 0,00 348.330,00 0,00 -348.330,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 348.330,00 0,00 348.330,00 0,00 -348.330,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.684.720,00 3.684.720,00 798.607,99 21,67 3.702.107,09 100,47 -17.387,09

Transferências da União e de suas Entidades 1.988.250,00 1.988.250,00 725.989,22 36,51 3.559.488,32 179,03 -1.571.238,32

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.696.470,00 1.696.470,00 72.618,77 4,28 142.618,77 8,41 1.553.851,23

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.749.000,00 7.749.000,00 1.318.041,00 17,01 6.767.689,84 87,34 981.310,16

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 248.009.821,00 248.009.821,00 44.033.363,65 17,75 227.446.221,17 91,71 20.563.599,83

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 248.009.821,00 248.009.821,00 44.033.363,65 17,75 227.446.221,17 91,71 20.563.599,83

DÉFICIT (VI) 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) 248.009.821,00 248.009.821,00 44.033.363,65 17,75 227.446.221,17 91,71 20.563.599,83

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

Reabertura de Créditos Adicionais

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Page 3: RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentárioº_Bim_2018.pdf · receita de serviÇos 92.057,00 92.057,00 5.269,85 5,72 32.606,74 35,42 59.450,26 Serviços Administrativos e

Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

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Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária

DOTAÇÃOINICIAL (d)

DOTAÇÃOATUALIZADA (e)

DESPESASEMPENHADAS NO

BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADASATÉ O BIMESTRE (f)

SALDO (g) =(e-f)

DESPESASLIQUIDADAS NO

BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE (h)

SALDO (i) =(e-h)

DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

(k)

Despesas Orçamentárias - - - - - - - - - -

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 241.646.521,00 282.234.816,09 32.791.444,61 229.064.195,90 53.170.620,19 45.240.595,71 199.893.640,87 82.341.175,22 180.095.709,08

DESPESAS CORRENTES 197.928.659,58 245.189.783,08 30.227.424,50 215.131.870,06 30.057.913,02 41.286.208,30 187.977.738,96 57.212.044,12 169.709.550,34

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.452.521,40 118.890.905,06 20.889.984,14 102.881.337,70 16.009.567,36 20.910.441,01 102.872.879,49 16.018.025,57 98.542.553,09

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.500.000,00 2.085.147,60 279.498,80 2.084.205,35 942,25 464.286,99 1.884.381,79 200.765,81 1.884.381,79

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.976.138,18 124.213.730,42 9.057.941,56 110.166.327,01 14.047.403,41 19.911.480,30 83.220.477,68 40.993.252,74 69.282.615,46

DESPESAS DE CAPITAL 26.319.861,42 24.647.033,01 2.564.020,11 13.932.325,84 10.714.707,17 3.954.387,41 11.915.901,91 12.731.131,10 10.386.158,74

INVESTIMENTOS 14.224.634,42 16.212.204,11 995.969,23 5.565.096,66 10.647.107,45 1.962.866,51 3.876.757,45 12.335.446,66 3.355.294,10

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.095.227,00 8.434.828,90 1.568.050,88 8.367.229,18 67.599,72 1.991.520,90 8.039.144,46 395.684,44 7.030.864,64

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.398.000,00 12.398.000,00 12.398.000,00 12.398.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 6.363.300,00 7.398.490,50 1.309.698,13 6.952.681,59 445.808,91 1.309.698,13 6.952.681,59 445.808,91 4.451.892,06

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 248.009.821,00 289.633.306,59 34.101.142,74 236.016.877,49 53.616.429,10 46.550.293,84 206.846.322,46 82.786.984,13 184.547.601,14

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 248.009.821,00 289.633.306,59 34.101.142,74 236.016.877,49 53.616.429,10 46.550.293,84 206.846.322,46 82.786.984,13 184.547.601,14

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 20.599.898,71 42.898.620,03

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 248.009.821,00 289.633.306,59 34.101.142,74 236.016.877,49 46.550.293,84 227.446.221,17 227.446.221,17

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias

Estágios da Receita Intra-Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

Receitas Intra Orçamentárias - - - - - - -

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.749.000,00 7.749.000,00 1.318.041,00 17,01 6.767.689,84 87,34 981.310,16

RECEITAS CORRENTES 7.749.000,00 7.749.000,00 1.318.041,00 17,01 6.767.689,84 87,34 981.310,16

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 6.759.000,00 6.759.000,00 1.237.422,48 18,31 5.724.645,89 84,70 1.034.354,11

Contribuições Sociais 6.759.000,00 6.759.000,00 1.237.422,48 18,31 5.724.645,89 84,70 1.034.354,11

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de FormaçãoProfissional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização

Page 4: RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentárioº_Bim_2018.pdf · receita de serviÇos 92.057,00 92.057,00 5.269,85 5,72 32.606,74 35,42 59.450,26 Serviços Administrativos e

Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

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Receitas Intra Orçamentárias

Estágios da Receita Intra-Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 990.000,00 990.000,00 80.618,52 8,14 1.043.043,95 105,36 -53.043,95

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 22.000,00 22.000,00 73.564,68 334,38 304.286,82 1.383,12 -282.286,82

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 968.000,00 968.000,00 7.053,84 0,73 738.757,13 76,32 229.242,87

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 5: RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentárioº_Bim_2018.pdf · receita de serviÇos 92.057,00 92.057,00 5.269,85 5,72 32.606,74 35,42 59.450,26 Serviços Administrativos e

Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

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Receitas Intra Orçamentárias

Estágios da Receita Intra-Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias

Estágios da Despesa Intra-Orçamentária

DOTAÇÃOINICIAL (d)

DOTAÇÃOATUALIZADA (e)

DESPESASEMPENHADAS NO

BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADASATÉ O BIMESTRE (f)

SALDO (g) =(e-f)

DESPESASLIQUIDADAS NO

BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE (h)

SALDO (i) =(e-h)

DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

Despesas Intra Orçamentárias - - - - - - - - - -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 6.363.300,00 7.398.490,50 1.309.698,13 6.952.681,59 445.808,91 1.309.698,13 6.952.681,59 445.808,91 4.451.892,06

DESPESAS CORRENTES 6.363.300,00 7.398.490,50 1.309.698,13 6.952.681,59 445.808,91 1.309.698,13 6.952.681,59 445.808,91 4.451.892,06

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.363.300,00 7.398.490,50 1.309.698,13 6.952.681,59 445.808,91 1.309.698,13 6.952.681,59 445.808,91 4.451.892,06

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

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RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas ExplicativasValores

31/10/2018

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

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RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b) % (b/total b)

SALDO (c) =(a-b)

DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d) % (d/total d)

SALDO (e) =(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 241.646.521,00 282.234.816,09 32.791.444,61 229.064.195,90 97,05 53.170.620,19 45.240.595,71 199.893.640,87 96,64 82.341.175,22

Legislativa 13.954.181,00 12.855.036,00 1.357.092,00 9.193.272,32 3,90 3.661.763,68 1.675.826,59 8.119.067,04 3,93 4.735.968,96

Ação Legislativa 13.954.181,00 12.855.036,00 1.357.092,00 9.193.272,32 3,90 3.661.763,68 1.675.826,59 8.119.067,04 3,93 4.735.968,96

Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU01 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU01 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Judiciária 2.573.132,00 2.699.356,00 386.850,91 2.308.314,99 0,98 391.041,01 408.050,64 2.176.618,69 1,05 522.737,31

Ação Judiciária 2.573.132,00 2.699.356,00 386.850,91 2.308.314,99 0,98 391.041,01 408.050,64 2.176.618,69 1,05 522.737,31

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU02 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU02 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU03 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU03 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração 46.154.149,00 60.731.527,18 6.190.851,42 53.504.391,09 22,67 7.227.136,09 9.502.317,51 46.565.430,02 22,51 14.166.097,16

Planejamento e Orçamento 298.318,00 1.274.527,48 325.880,96 1.273.733,07 0,54 794,41 273.394,16 1.132.403,38 0,55 142.124,10

FU04 - Administração Geral 23.995.702,00 21.859.336,20 3.275.690,50 19.170.492,68 8,12 2.688.843,52 3.515.676,26 17.742.246,75 8,58 4.117.089,45

Administração Financeira 4.029.438,00 8.841.630,02 859.682,22 7.818.710,30 3,31 1.022.919,72 955.649,57 7.503.089,81 3,63 1.338.540,21

Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU04 - Demais Subfunções 17.830.691,00 28.756.033,48 1.729.597,74 25.241.455,04 10,69 3.514.578,44 4.757.597,52 20.187.690,08 9,76 8.568.343,40

Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU05 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU05 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segurança Pública 10.341.372,00 11.514.139,35 1.941.790,44 10.182.830,34 4,31 1.331.309,01 1.953.058,05 9.632.668,47 4,66 1.881.470,88

Policiamento 8.323.733,00 9.138.750,35 1.536.133,05 8.069.807,49 3,42 1.068.942,86 1.582.177,55 7.699.080,25 3,72 1.439.670,10

Defesa Civil 2.017.639,00 2.375.389,00 405.657,39 2.113.022,85 0,90 262.366,15 370.880,50 1.933.588,22 0,93 441.800,78

Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU06 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU06 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU07 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU07 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Social 7.769.966,00 8.965.007,00 838.722,03 6.868.392,41 2,91 2.096.614,59 1.144.551,52 5.753.887,38 2,78 3.211.119,62

Assistência ao Idoso 120.670,00 148.670,00 0,00 50.164,00 0,02 98.506,00 0,00 49.066,68 0,02 99.603,32

Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 217.766,00 142.520,00 4.231,87 4.231,87 0,00 138.288,13 761,87 761,87 0,00 141.758,13

Assistência Comunitária 7.431.530,00 8.673.817,00 834.490,16 6.813.996,54 2,89 1.859.820,46 1.143.789,65 5.704.058,83 2,76 2.969.758,17

Page 8: RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentárioº_Bim_2018.pdf · receita de serviÇos 92.057,00 92.057,00 5.269,85 5,72 32.606,74 35,42 59.450,26 Serviços Administrativos e

Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

Documento gerado em 30/11/2018 09:44:04 Página de 8 34

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b) % (b/total b)

SALDO (c) =(a-b)

DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d) % (d/total d)

SALDO (e) =(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

FU08 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU08 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Social 13.511.000,00 13.761.000,00 103.103,66 539.951,97 0,23 13.221.048,03 103.103,66 539.951,97 0,26 13.221.048,03

Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 1.113.000,00 1.363.000,00 103.103,66 539.951,97 0,23 823.048,03 103.103,66 539.951,97 0,26 823.048,03

Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU09 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU09 - Demais Subfunções 12.398.000,00 12.398.000,00 0,00 0,00 0,00 12.398.000,00 0,00 0,00 0,00 12.398.000,00

Saúde 42.042.999,00 61.736.498,99 7.099.418,05 53.087.271,43 22,49 8.649.227,56 10.587.798,29 44.208.486,71 21,37 17.528.012,28

Atenção Básica 19.530.494,00 21.769.517,44 3.250.585,16 16.765.676,42 7,10 5.003.841,02 3.533.900,55 15.292.625,36 7,39 6.476.892,08

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 18.080.706,00 35.207.821,34 3.108.411,25 33.287.322,71 14,10 1.920.498,63 6.399.457,13 26.452.718,25 12,79 8.755.103,09

Suporte Profilático e Terapêutico 564.134,00 2.870.497,64 486.924,37 1.657.551,20 0,70 1.212.946,44 379.460,51 1.175.800,57 0,57 1.694.697,07

Vigilância Sanitária 1.928.904,00 1.861.960,41 241.682,67 1.350.054,54 0,57 511.905,87 269.199,00 1.270.774,32 0,61 591.186,09

Vigilância Epidemiológica 1.938.761,00 26.702,16 11.814,60 26.666,56 0,01 35,60 5.781,10 16.568,21 0,01 10.133,95

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU10 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU10 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU11 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU11 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação 63.024.563,00 77.036.850,03 10.377.825,88 64.518.026,10 27,34 12.518.823,93 13.826.963,51 57.240.511,22 27,67 19.796.338,81

Ensino Fundamental 53.890.501,00 63.525.183,90 8.698.978,39 57.085.583,31 24,19 6.439.600,59 10.837.865,82 50.419.931,42 24,38 13.105.252,48

Ensino Médio 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00

Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Infantil 2.882.634,00 5.816.191,76 1.614.137,75 5.286.265,27 2,24 529.926,49 2.621.882,33 5.132.316,08 2,48 683.875,68

Educação de Jovens e Adultos 20.000,00 1.735.037,80 36.412,46 737.235,44 0,31 997.802,36 293.390,57 374.873,12 0,18 1.360.164,68

Educação Especial 15.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,13 0,00 60.000,00 270.000,00 0,13 30.000,00

Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU12 - Administração Geral 15.000,00 77.644,67 256,28 77.636,28 0,03 8,39 0,00 77.380,00 0,04 264,67

FU12 - Demais Subfunções 4.601.428,00 3.982.791,90 28.041,00 1.031.305,80 0,44 2.951.486,10 13.824,79 966.010,60 0,47 3.016.781,30

Cultura 1.359.035,00 834.224,18 119.150,53 734.650,47 0,31 99.573,71 217.130,54 656.241,90 0,32 177.982,28

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão Cultural 1.359.035,00 834.224,18 119.150,53 734.650,47 0,31 99.573,71 217.130,54 656.241,90 0,32 177.982,28

FU13 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU13 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU14 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU14 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urbanismo 9.389.252,00 6.045.560,39 331.348,41 4.325.781,46 1,83 1.719.778,93 1.166.418,60 3.000.090,04 1,45 3.045.470,35

Infra-Estrutura Urbana 7.639.252,00 6.045.560,39 331.348,41 4.325.781,46 1,83 1.719.778,93 1.166.418,60 3.000.090,04 1,45 3.045.470,35

Serviços Urbanos 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU15 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU15 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 9: RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentárioº_Bim_2018.pdf · receita de serviÇos 92.057,00 92.057,00 5.269,85 5,72 32.606,74 35,42 59.450,26 Serviços Administrativos e

Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

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Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b) % (b/total b)

SALDO (c) =(a-b)

DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d) % (d/total d)

SALDO (e) =(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU16 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU16 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU17 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU17 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestão Ambiental 442.041,00 1.420.192,00 283.144,15 1.324.847,99 0,56 95.344,01 235.994,23 1.176.050,37 0,57 244.141,63

Preservação e Conservação Ambiental 442.041,00 1.420.192,00 283.144,15 1.324.847,99 0,56 95.344,01 235.994,23 1.176.050,37 0,57 244.141,63

Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU18 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU18 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU19 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU19 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricultura 648.933,00 852.917,16 109.465,86 701.371,50 0,30 151.545,66 115.869,45 686.720,82 0,33 166.196,34

Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Extensão Rural 648.933,00 852.917,16 109.465,86 701.371,50 0,30 151.545,66 115.869,45 686.720,82 0,33 166.196,34

Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU20 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU20 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Organização Agrária 841.657,00 1.062.420,00 96.365,41 707.274,06 0,30 355.145,94 130.152,75 681.162,10 0,33 381.257,90

Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU21 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU21 - Demais Subfunções 841.657,00 1.062.420,00 96.365,41 707.274,06 0,30 355.145,94 130.152,75 681.162,10 0,33 381.257,90

Indústria 364.339,00 347.525,00 46.659,83 332.555,90 0,14 14.969,10 43.392,64 329.288,71 0,16 18.236,29

Promoção Industrial 345.339,00 342.025,00 46.659,83 330.728,23 0,14 11.296,77 43.392,64 327.461,04 0,16 14.563,96

Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU22 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU22 - Demais Subfunções 19.000,00 5.500,00 0,00 1.827,67 0,00 3.672,33 0,00 1.827,67 0,00 3.672,33

Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU23 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU23 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicações 619.304,00 2.814.135,36 197.291,16 2.811.698,91 1,19 2.436,45 424.296,34 2.580.629,67 1,25 233.505,69

Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU24 - Administração Geral 619.304,00 2.814.135,36 197.291,16 2.811.698,91 1,19 2.436,45 424.296,34 2.580.629,67 1,25 233.505,69

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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

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Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b) % (b/total b)

SALDO (c) =(a-b)

DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d) % (d/total d)

SALDO (e) =(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

FU24 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU25 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU25 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte 2.538.891,00 3.249.503,74 616.688,44 2.841.920,98 1,20 407.582,76 394.964,19 2.397.991,18 1,16 851.512,56

Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU26 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU26 - Demais Subfunções 2.538.891,00 3.249.503,74 616.688,44 2.841.920,98 1,20 407.582,76 394.964,19 2.397.991,18 1,16 851.512,56

Desporto e Lazer 6.476.480,00 5.788.947,21 848.126,75 4.630.209,45 1,96 1.158.737,76 854.899,31 4.225.318,33 2,04 1.563.628,88

Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desporto Comunitário 6.476.480,00 5.788.947,21 848.126,75 4.630.209,45 1,96 1.158.737,76 854.899,31 4.225.318,33 2,04 1.563.628,88

Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU27 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU27 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos Especiais 14.595.227,00 10.519.976,50 1.847.549,68 10.451.434,53 4,43 68.541,97 2.455.807,89 9.923.526,25 4,80 596.450,25

Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Interna 14.595.227,00 10.519.976,50 1.847.549,68 10.451.434,53 4,43 68.541,97 2.455.807,89 9.923.526,25 4,80 596.450,25

Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU28 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva de Contingência 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.363.300,00 7.398.490,50 1.309.698,13 6.952.681,59 2,95 445.808,91 1.309.698,13 6.952.681,59 3,36 445.808,91

TOTAL (III) = (I + II) 248.009.821,00 289.633.306,59 34.101.142,74 236.016.877,49 100,00 53.616.429,10 46.550.293,84 206.846.322,46 100,00 82.786.984,13

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - IntraExecução da Despesa - Intra

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b)

% (b/III b) SALDO (c) =(a-b)

DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d)

% (d/III d) SALDO (e) =(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.363.300,00 7.398.490,50 1.309.698,13 6.952.681,59 2,95 445.808,91 1.309.698,13 6.952.681,59 3,36 445.808,91

Legislativa 240.000,00 240.000,00 37.907,12 183.219,58 0,08 56.780,42 37.907,12 183.219,58 0,09 56.780,42

Ação Legislativa 240.000,00 240.000,00 37.907,12 183.219,58 0,08 56.780,42 37.907,12 183.219,58 0,09 56.780,42

Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU01 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU01 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Judiciária 268.434,00 168.734,00 31.577,06 168.696,70 0,07 37,30 31.577,06 168.696,70 0,08 37,30

Ação Judiciária 268.434,00 168.734,00 31.577,06 168.696,70 0,07 37,30 31.577,06 168.696,70 0,08 37,30

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU02 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU02 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 11: RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentárioº_Bim_2018.pdf · receita de serviÇos 92.057,00 92.057,00 5.269,85 5,72 32.606,74 35,42 59.450,26 Serviços Administrativos e

Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

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Função/Subfunção - IntraExecução da Despesa - Intra

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b)

% (b/III b) SALDO (c) =(a-b)

DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d)

% (d/III d) SALDO (e) =(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU03 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU03 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração 702.879,00 792.177,26 152.517,26 768.109,82 0,33 24.067,44 152.517,26 768.109,82 0,37 24.067,44

Planejamento e Orçamento 35.108,00 56.923,00 11.464,26 56.852,14 0,02 70,86 11.464,26 56.852,14 0,03 70,86

FU04 - Administração Geral 445.654,00 353.455,00 64.648,42 330.361,42 0,14 23.093,58 64.648,42 330.361,42 0,16 23.093,58

Administração Financeira 39.288,00 81.288,00 18.443,57 80.890,82 0,03 397,18 18.443,57 80.890,82 0,04 397,18

Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU04 - Demais Subfunções 182.829,00 300.511,26 57.961,01 300.005,44 0,13 505,82 57.961,01 300.005,44 0,15 505,82

Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU05 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU05 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segurança Pública 422.931,00 537.431,00 68.246,75 537.305,21 0,23 125,79 68.246,75 537.305,21 0,26 125,79

Policiamento 326.213,00 421.813,00 46.110,48 421.769,12 0,18 43,88 46.110,48 421.769,12 0,20 43,88

Defesa Civil 96.718,00 115.618,00 22.136,27 115.536,09 0,05 81,91 22.136,27 115.536,09 0,06 81,91

Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU06 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU06 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU07 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU07 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Social 124.341,00 141.641,00 25.506,79 141.594,89 0,06 46,11 25.506,79 141.594,89 0,07 46,11

Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Comunitária 124.341,00 141.641,00 25.506,79 141.594,89 0,06 46,11 25.506,79 141.594,89 0,07 46,11

FU08 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU08 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Social 291.000,00 291.000,00 3.973,60 26.965,14 0,01 264.034,86 3.973,60 26.965,14 0,01 264.034,86

Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 291.000,00 291.000,00 3.973,60 26.965,14 0,01 264.034,86 3.973,60 26.965,14 0,01 264.034,86

Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU09 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU09 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saúde 1.033.160,00 1.368.243,24 277.384,83 1.367.451,47 0,58 791,77 277.384,83 1.367.451,47 0,66 791,77

Atenção Básica 358.344,00 931.474,00 142.101,26 930.783,41 0,39 690,59 142.101,26 930.783,41 0,45 690,59

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 550.122,00 377.700,24 123.962,03 377.669,74 0,16 30,50 123.962,03 377.669,74 0,18 30,50

Suporte Profilático e Terapêutico 11.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 50.169,00 59.069,00 11.321,54 58.998,32 0,02 70,68 11.321,54 58.998,32 0,03 70,68

Vigilância Epidemiológica 62.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU10 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

Documento gerado em 30/11/2018 09:44:04 Página de 12 34

Função/Subfunção - IntraExecução da Despesa - Intra

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b)

% (b/III b) SALDO (c) =(a-b)

DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d)

% (d/III d) SALDO (e) =(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

FU10 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU11 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU11 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação 3.093.660,00 3.516.860,00 652.013,77 3.421.105,53 1,45 95.754,47 652.013,77 3.421.105,53 1,65 95.754,47

Ensino Fundamental 2.963.792,00 3.348.792,00 619.646,77 3.253.143,03 1,38 95.648,97 619.646,77 3.253.143,03 1,57 95.648,97

Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Infantil 129.868,00 168.068,00 32.367,00 167.962,50 0,07 105,50 32.367,00 167.962,50 0,08 105,50

Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU12 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU12 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cultura 10.722,00 26.022,00 6.773,16 25.849,31 0,01 172,69 6.773,16 25.849,31 0,01 172,69

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão Cultural 10.722,00 26.022,00 6.773,16 25.849,31 0,01 172,69 6.773,16 25.849,31 0,01 172,69

FU13 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU13 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU14 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU14 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU15 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU15 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU16 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU16 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU17 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU17 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestão Ambiental 13.734,00 35.334,00 9.006,72 34.685,86 0,01 648,14 9.006,72 34.685,86 0,02 648,14

Preservação e Conservação Ambiental 13.734,00 35.334,00 9.006,72 34.685,86 0,01 648,14 9.006,72 34.685,86 0,02 648,14

Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU18 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU18 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 13: RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentárioº_Bim_2018.pdf · receita de serviÇos 92.057,00 92.057,00 5.269,85 5,72 32.606,74 35,42 59.450,26 Serviços Administrativos e

Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

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Função/Subfunção - IntraExecução da Despesa - Intra

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b)

% (b/III b) SALDO (c) =(a-b)

DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d)

% (d/III d) SALDO (e) =(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU19 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU19 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricultura 1.463,00 16.963,00 3.166,14 16.665,49 0,01 297,51 3.166,14 16.665,49 0,01 297,51

Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Extensão Rural 1.463,00 16.963,00 3.166,14 16.665,49 0,01 297,51 3.166,14 16.665,49 0,01 297,51

Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU20 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU20 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Organização Agrária 3.948,00 17.948,00 2.732,38 16.427,51 0,01 1.520,49 2.732,38 16.427,51 0,01 1.520,49

Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU21 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU21 - Demais Subfunções 3.948,00 17.948,00 2.732,38 16.427,51 0,01 1.520,49 2.732,38 16.427,51 0,01 1.520,49

Indústria 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Promoção Industrial 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU22 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU22 - Demais Subfunções 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU23 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU23 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicações 1.771,00 8.071,00 1.727,40 7.629,12 0,00 441,88 1.727,40 7.629,12 0,00 441,88

Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU24 - Administração Geral 1.771,00 8.071,00 1.727,40 7.629,12 0,00 441,88 1.727,40 7.629,12 0,00 441,88

FU24 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU25 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU25 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte 72.059,00 85.259,00 16.606,57 85.254,69 0,04 4,31 16.606,57 85.254,69 0,04 4,31

Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU26 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU26 - Demais Subfunções 72.059,00 85.259,00 16.606,57 85.254,69 0,04 4,31 16.606,57 85.254,69 0,04 4,31

Desporto e Lazer 82.198,00 151.807,00 20.558,58 151.721,27 0,06 85,73 20.558,58 151.721,27 0,07 85,73

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Função/Subfunção - IntraExecução da Despesa - Intra

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b)

% (b/III b) SALDO (c) =(a-b)

DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d)

% (d/III d) SALDO (e) =(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desporto Comunitário 82.198,00 151.807,00 20.558,58 151.721,27 0,06 85,73 20.558,58 151.721,27 0,07 85,73

Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU27 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU27 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU28 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas ExplicativasValores

31/10/2018

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

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RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação

Evolução da Receita Corrente Líquida

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESTOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2018

<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR>

Especificação - - - - - - - - - - - - - -

RECEITAS CORRENTES (I) 20.648.794,29 24.375.725,14 25.819.584,29 19.987.182,82 32.758.093,64 18.370.827,52 26.352.322,00 23.359.367,45 25.056.141,60 21.985.289,53 21.774.736,02 24.244.553,36 284.732.617,66 262.606.962,40

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.070.777,46 6.666.406,19 4.373.091,26 4.259.188,14 15.261.678,66 6.236.225,13 6.994.199,93 6.401.621,59 7.764.258,81 7.851.689,81 6.976.310,85 7.081.851,00 85.937.298,83 80.434.660,40

IPTU 2.381.050,41 2.665.728,24 789.317,48 1.110.499,66 9.993.313,99 2.778.202,12 2.887.213,27 2.656.235,54 2.663.266,62 2.828.215,93 2.528.451,25 2.485.625,25 35.767.119,76 39.483.213,00

ISS 1.733.598,37 1.718.225,28 1.907.733,62 1.724.758,86 1.902.241,74 1.826.245,45 1.907.458,87 1.862.092,48 2.122.540,00 2.082.643,63 2.297.266,18 2.208.204,10 23.293.008,58 21.052.985,00

ITBI 1.068.902,56 845.746,83 520.244,27 317.746,09 650.110,78 633.673,97 389.159,94 363.303,03 509.602,53 664.745,15 369.386,49 467.517,51 6.800.139,15 6.163.128,00

IRRF 718.154,73 1.202.206,66 760.694,25 665.884,32 655.815,65 167.467,01 1.317.537,65 857.292,36 746.923,76 819.549,31 631.055,64 1.008.930,29 9.551.511,63 9.807.246,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 169.071,39 234.499,18 395.101,64 440.299,21 2.060.196,50 830.636,58 492.830,20 662.698,18 1.721.925,90 1.456.535,79 1.150.151,29 911.573,85 10.525.519,71 3.928.088,40

Contribuições 725.581,85 466.734,64 1.137.134,16 18.441,45 1.981.724,66 121.755,07 665.658,34 697.882,24 640.301,52 158.078,75 711.708,64 698.499,53 8.023.500,85 7.125.680,00

Receita Patrimonial -171.086,27 164.043,03 9.605,33 5.164,09 77.137,57 18.929,95 3.197,88 10.662,28 9.476,86 119.923,58 -17.487,16 24.521,24 254.088,38 328.965,00

Rendimentos de Aplicação Financeira -174.586,27 160.543,03 6.105,33 1.664,09 73.637,57 15.429,95 3.197,88 10.662,28 5.976,86 116.423,58 -20.987,16 21.021,24 219.088,38 297.800,00

Outras Receitas Patrimoniais 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 35.000,00 31.165,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.259,88 0,00 1.993,45 98.253,33 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 1.403,03 3.481,77 4.462,31 2.937,39 1.967,04 2.884,58 4.123,40 4.257,21 3.418,66 3.286,30 2.409,66 2.860,19 37.491,54 92.057,00

Transferências Correntes 12.586.368,74 15.979.144,97 19.797.095,09 15.629.850,78 15.271.608,89 11.902.939,19 18.582.111,84 16.125.676,80 16.544.189,18 13.626.550,07 14.056.356,71 16.241.008,79 186.342.901,05 173.258.378,00

Cota-Parte do FPM 1.915.450,29 1.542.922,56 2.430.381,36 3.177.268,55 2.139.543,88 2.243.242,05 2.753.002,99 2.578.056,39 2.969.810,22 2.208.926,91 1.665.974,36 1.892.536,06 27.517.115,62 29.500.621,00

Cota-Parte do ICMS 0,00 0,00 7.996.259,67 7.992.112,00 7.315.146,72 5.384.119,84 10.623.478,19 7.111.958,77 9.326.006,46 7.057.346,62 7.838.198,19 9.585.108,86 80.229.735,32 81.762.533,00

Cota-Parte do IPVA 0,00 0,00 3.696.992,20 1.772.511,73 1.813.696,10 757.902,22 561.550,04 668.285,99 442.420,76 425.161,65 623.163,77 389.297,57 11.150.982,03 17.894.929,00

Cota-Parte do ITR 17.317,54 6.491,37 5.619,66 313,30 297,98 297,48 86,26 1.721,50 302,06 745,14 5.802,30 58.334,26 97.328,85 18.900,00

Transferências da LC nº 87/1996 30.650,48 30.650,48 34.392,61 34.392,61 34.392,61 34.392,61 34.392,61 34.392,61 34.392,61 34.392,61 34.392,61 34.392,61 405.227,06 382.518,00

Transferências da LC nº 61/1989 0,00 0,00 71.278,90 70.243,54 56.483,59 60.779,18 65.512,64 64.470,47 58.393,15 65.139,61 58.675,94 69.635,62 640.612,64 594.806,00

Transferências do FUNDEB 1.843.881,25 2.220.437,12 3.515.181,02 2.347.808,08 2.388.983,07 1.634.656,60 2.987.150,78 2.058.364,63 2.575.975,19 2.013.814,25 2.174.778,12 2.636.888,82 28.397.918,93 28.113.702,00

Outras Transferências Correntes 8.779.069,18 12.178.643,44 2.046.989,67 235.200,97 1.523.064,94 1.787.549,21 1.556.938,33 3.608.426,44 1.136.888,73 1.821.023,28 1.655.371,42 1.574.814,99 37.903.980,60 14.990.369,00

Outras Receitas Correntes 1.435.749,48 1.095.914,54 498.196,14 71.600,97 163.976,82 88.093,60 103.030,61 119.267,33 94.496,57 129.501,14 45.437,32 193.819,16 4.039.083,68 1.367.222,00

DEDUÇÕES (II) 2.147.619,37 2.487.978,12 4.094.511,84 2.388.396,19 3.823.713,82 1.715.907,22 3.376.029,63 2.656.186,48 2.879.246,28 2.025.468,51 2.646.534,15 3.016.224,53 33.257.816,14 32.083.861,40

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 469.381,90 466.734,64 1.008.010,32 18.441,45 1.551.806,55 19.755,65 544.078,13 564.389,33 556.753,24 67.126,03 601.490,42 610.363,54 6.478.331,20 6.053.000,00

Compensações Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.678.237,47 2.021.243,48 3.086.501,52 2.369.954,74 2.271.907,27 1.696.151,57 2.831.951,50 2.091.797,15 2.322.493,04 1.958.342,48 2.045.043,73 2.405.860,99 26.779.484,94 26.030.861,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 18.501.174,92 21.887.747,02 21.725.072,45 17.598.786,63 28.934.379,82 16.654.920,30 22.976.292,37 20.703.180,97 22.176.895,32 19.959.821,02 19.128.201,87 21.228.328,83 251.474.801,52 230.523.101,00

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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

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RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas ExplicativasValores

31/10/2018

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

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RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário

Execução da Receita

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2018 Até o Bimestre / 2017

Receitas - - - -

RECEITAS CORRENTES (I) 13.802.000,00 13.802.000,00 12.309.904,50 9.369.868,87

Receita de Contribuições dos Segurados 6.053.000,00 6.053.000,00 5.542.214,66 1.429.545,30

Civil 6.053.000,00 6.053.000,00 5.542.214,66 1.429.545,30

Ativo 6.053.000,00 6.053.000,00 5.542.214,66 1.429.545,30

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 6.759.000,00 6.759.000,00 5.724.645,89 7.318.126,41

Civil 6.759.000,00 6.759.000,00 5.724.645,89 6.872.731,54

Ativo 6.759.000,00 6.759.000,00 5.724.645,89 6.872.731,54

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário 0,00 0,00 0,00 445.394,87

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 990.000,00 990.000,00 1.043.043,95 622.197,16

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 990.000,00 990.000,00 1.043.043,95 622.197,16

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) 13.802.000,00 13.802.000,00 12.309.904,50 9.369.868,87

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

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Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário

Execução da Despesa

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ OBIMESTRE / 2018

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ OBIMESTRE / 2017

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ OBIMESTRE / 2018

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ OBIMESTRE / 2017

INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

Em 2018 Em 2017

Despesas - - - - - - - -

ADMINISTRAÇÃO (V) 1.036.000,00 1.286.000,00 539.951,97 119.462,82 539.951,97 119.462,82

Despesas Correntes 1.019.000,00 1.269.000,00 539.951,97 113.408,72 539.951,97 113.408,72

Despesas de Capital 17.000,00 17.000,00 0,00 6.054,10 0,00 6.054,10

PREVIDÊNCIA (VI) 368.000,00 368.000,00 26.965,14 0,00 26.965,14 0,00

Benefícios - Civil 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 238.000,00 238.000,00 26.965,14 0,00 26.965,14 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 238.000,00 238.000,00 26.965,14 0,00 26.965,14 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) 1.404.000,00 1.654.000,00 566.917,11 119.462,82 566.917,11 119.462,82

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 12.398.000,00 12.148.000,00 11.742.987,39 9.250.406,05 11.742.987,39 9.250.406,05

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RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário -

VALOR

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Reserva Orçamentária do RPPS -

VALOR

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPSAportes de Recursos

APORTES REALIZADOS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS -

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário

Período de Referência

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2018 2017

Bens e Direitos do RPPS - -

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00

Investimentos e Aplicações 30.238.748,14 17.114.796,24

Outros Bens e Direitos 0,00 5.007.714,22

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RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro

Execução da Receita

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2018 Até o Bimestre / 2017

Receitas - - - -

RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

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Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro

Execução da Despesa

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ OBIMESTRE / 2018

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ OBIMESTRE / 2017

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ OBIMESTRE / 2018

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ OBIMESTRE / 2017

INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

Em 2018 Em 2017

Despesas - - - - - - - -

ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)

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RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPSAportes de Recursos

APORTES REALIZADOS

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas ExplicativasValores

31/10/2018

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias

Receita Orçamentária

PREVISÃO ATUALIZADAAté o Bimestre / 2018

RECEITAS REALIZADAS (a)

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias - -

RECEITAS CORRENTES (I) 236.576.101,00 216.628.094,24

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 80.434.660,40 73.200.115,18

IPTU 39.483.213,00 30.720.341,11

ISS 21.052.985,00 19.841.184,93

ITBI 6.163.128,00 4.885.489,76

IRRF 9.807.246,00 7.631.150,24

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.928.088,40 10.121.949,14

Contribuições 7.125.680,00 6.831.184,36

Receita Patrimonial 328.965,00 261.131,62

Aplicações Financeiras (II) 297.800,00 233.131,62

Outras Receitas Patrimoniais 31.165,00 28.000,00

Transferências Correntes 147.227.516,60 134.697.383,35

Cota-Parte do FPM 23.600.496,80 19.490.766,45

Cota-Parte do ICMS 65.410.026,40 64.159.469,87

Cota-Parte do IPVA 14.315.943,20 8.920.831,42

Cota-Parte do ITR 15.120,00 58.816,08

Transferências da LC 87/1996 306.014,40 275.140,90

Transferências da LC nº 61/1989 475.844,80 512.490,09

Transferências do FUNDEB 28.113.702,00 24.333.600,56

Outras Transferências Correntes 14.990.369,00 16.946.267,98

Demais Receitas Correntes 1.459.279,00 1.638.279,73

Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00

Receitas Correntes Restantes 1.459.279,00 1.638.279,73

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 236.278.301,00 216.394.962,62

RECEITAS DE CAPITAL (V) 3.684.720,00 4.050.437,09

Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 348.330,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00

Outras Alienações de Bens 0,00 348.330,00

Transferências de Capital 3.684.720,00 3.702.107,09

Convênios 3.534.720,00 2.447.107,09

Outras Transferências de Capital 150.000,00 1.255.000,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 3.684.720,00 4.050.437,09

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 239.963.021,00 220.445.399,71

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RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias

Despesa Orçamentária

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Até o Bimestre / 2018

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS (c)

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias - - - - - - -

DESPESAS CORRENTES (XIII) 245.189.783,08 215.131.870,06 187.977.738,96 169.709.550,34 15.868.991,10 1.924.503,52 6.293.280,25

Pessoal e Encargos Sociais 118.890.905,06 102.881.337,70 102.872.879,49 98.542.553,09 2.071.393,69 7.263,05 25.818,07

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 2.085.147,60 2.084.205,35 1.884.381,79 1.884.381,79 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 124.213.730,42 110.166.327,01 83.220.477,68 69.282.615,46 13.797.597,41 1.917.240,47 6.267.462,18

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 243.104.635,48 213.047.664,71 186.093.357,17 167.825.168,55 15.868.991,10 1.924.503,52 6.293.280,25

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 24.647.033,01 13.932.325,84 11.915.901,91 10.386.158,74 245.738,37 47.100,00 683.480,08

Investimentos 16.212.204,11 5.565.096,66 3.876.757,45 3.355.294,10 245.738,37 47.100,00 683.480,08

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XX) 8.434.828,90 8.367.229,18 8.039.144,46 7.030.864,64 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 16.212.204,11 5.565.096,66 3.876.757,45 3.355.294,10 245.738,37 47.100,00 683.480,08

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 259.316.839,59 218.612.761,37 189.970.114,62 171.180.462,65 16.114.729,47 1.971.603,52 6.976.760,33

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RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2018

VALOR INCORRIDO

Resultado Primário - Acima da Linha -

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)) 26.173.447,26

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado PrimárioValor Realizado no Período

VALOR CORRENTE

Meta Fiscal para o Resultado Primário -

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 8.035.547,93

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros NominaisAté o bimestre 2018

VALOR INCORRIDO

Juros Nominais -

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 233.131,62

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 1.884.381,79

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2018

VALOR INCORRIDO

Resultado Nominal - Acima da Linha -

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 24.522.197,09

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado NominalValor Realizado no Período

VALOR CORRENTE

Meta Fiscal para o Resultado Nominal -

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -9.727.026,92

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada LíquidaSaldo

Em 31/12/2017 (a) Até o Bimestre (b)

Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida - -

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 115.126.571,72 125.652.498,62

DEDUÇÕES (XXIX) 997.812,32 0,00

Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 2.614.762,11 5.146.587,52

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 42.953.263,62 25.755.400,73

Demais Haveres Financeiros 997.812,32 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 114.128.759,40 125.652.498,62

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da LinhaSaldo

Até o Bimestre / 2018

Resultado Nominal - Abaixo da Linha -

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) -11.523.739,22

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste MetodológicoAté o bimestre 2018

VALOR INCORRIDO

Ajuste Metodológico -

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 17.197.862,89

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00

OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) -28.721.602,11

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da LinhaSaldo

Até o Bimestre / 2018

Resultado Primário - Abaixo da Linha -

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Resultado Primário - Abaixo da LinhaSaldo

Até o Bimestre / 2018

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -27.070.351,94

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações AdicionaisPREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Informações Adicionais -

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 4.391.155,94

Reserva Orçamentária do RPPS 0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Receitas Primárias

Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologiadefinida na 7ª edição do MDF

PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2018 Até o Bimestre / 2017

Receita Primárias - - -

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 240.260.821,00 220.678.531,33 209.211.681,41

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RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Despesas Primárias

Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

Despesas Empenhadas Até o Bimestre/ 2018

Despesas Empenhadas Até o Bimestre/ 2017

Despesas Liquidadas Até o Bimestre/ 2018

Despesas Liquidadas Até o Bimestre/ 2017

Em 2018 Em 2017

Despesas Primárias - - - - - - -

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 267.751.668,49 226.979.990,55 192.262.111,83 198.009.259,08 159.532.224,52 0,00 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -27.490.847,49 -6.301.459,22 16.949.569,58 22.669.272,25 49.679.456,89

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RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado PrimárioQuadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais

para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF

VALOR CORRENTE

Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário -

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 8.035.547,93

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Resultado Nominal

Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base nametodologia definida na 7ª edição do MDF

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre (VIc -VIb) Até o Bimestre (VIc - VIa)

Resultado Nominal - -

RESULTADO NOMINAL 0,00 -11.523.739,22

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado NominalQuadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais

para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF

VALOR CORRENTE

Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal -

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -9.727.026,92

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas ExplicativasValores

31/10/2018

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

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RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão

Poder/Órgão

Poder/Órgão

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total L = (e + k)InscritosPagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a+ b) - (c + d)

InscritosLiquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f + g) - (i + j)

Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro de 2017 (b) Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de Dezembro de 2017 (g)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 27.376.482,76 12.541.114,44 16.114.729,47 19.070,52 23.783.797,21 8.161.960,96 7.918.391,99 8.948.363,85 6.976.760,33 820.212,53 8.283.380,09 32.067.177,30

PODER EXECUTIVO 27.376.482,76 12.541.114,44 16.114.729,47 19.070,52 23.783.797,21 8.161.960,96 7.641.876,63 8.701.291,78 6.729.688,26 790.769,24 8.283.380,09 32.067.177,30

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.515,36 247.072,07 247.072,07 29.443,29 0,00 0,00

Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.515,36 247.072,07 247.072,07 29.443,29 0,00 0,00

Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 1.431.649,08 1.431.649,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 27.376.482,76 13.972.763,52 17.546.378,55 19.070,52 23.783.797,21 8.161.960,96 7.918.391,99 8.948.363,85 6.976.760,33 820.212,53 8.283.380,09 32.067.177,30

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra

Poder/Órgão - Intra

Poder/Órgão Intra

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total L = (e + k)InscritosPagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a + b) - (c + d)

InscritosLiquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f + g) - (i + j)

Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro de 2017 (b) Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de Dezembro de 2017 (g)

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 1.431.649,08 1.431.649,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PODER EXECUTIVO 0,00 1.431.649,08 1.431.649,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 30: RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentárioº_Bim_2018.pdf · receita de serviÇos 92.057,00 92.057,00 5.269,85 5,72 32.606,74 35,42 59.450,26 Serviços Administrativos e

Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

Documento gerado em 30/11/2018 09:44:04 Página de 30 34

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas ExplicativasValores

31/10/2018

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP

Especificação de PPP

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017REGISTROS EFETUADOS EM 2018

No Bimestre Até o Bimestre

Impactos das Contratações de PPP - - -

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00

Obrigações Contratuais

Riscos não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

Documento gerado em 30/11/2018 09:44:04 Página de 31 34

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

Despesas de PPPDespesas de PPP

EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentesDespesas de PPP

EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPPDespesas de PPP

EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

Total das Despesas de PPP - - - - - - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS

PPP A CONTRATAR (II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)

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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

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RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas ExplicativasValores

31/10/2018

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanço OrçamentárioValores

Até o Bimestre

Balanço Orçamentário -

RECEITAS 0,00

Previsão Inicial 248.009.821,00

Previsão Atualizada 248.009.821,00

Receitas Realizadas 227.446.221,17

Déficit Orçamentário 0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00

DESPESAS 0,00

Dotação Inicial 248.009.821,00

Créditos Adicionais 41.623.485,59

Dotação Atualizada 289.633.306,59

Despesas Empenhadas 236.016.877,49

Despesas Liquidadas 206.846.322,46

Despesas Pagas 184.547.601,14

Superávit Orçamentário 20.599.898,71

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas por Função/SubfunçãoValores

Até o Bimestre

Despesas por Função/Subfunção -

Despesas Empenhadas 236.016.877,49

Despesas Liquidadas 206.846.322,46

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita Corrente Líquida - RCLValores

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida - RCL -

Receita Corrente Líquida 251.474.801,52

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresValores

Até o Bimestre

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores -

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO 11.742.987,39

Receitas Previdenciárias Realizadas 12.309.904,50

Despesas Previdenciárias Liquidadas 566.917,11

Resultado Previdenciário 11.742.987,39

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO 0,00

Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00

Resultado Previdenciário 0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Resultados Nominal e PrimárioVerificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais daLDO (a)

Resultado Apurado até oBimestre (b)

% em Relação à Meta(b/a)

Resultados Nominal e Primário - - -

Resultado Nominal - Acima da Linha -9.727.026,92 24.522.197,09 -2,52

Resultado Primário - Acima da Linha 8.035.547,93 26.173.447,26 3,26

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público - - - -

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 41.349.246,28 19.070,52 17.546.378,55 23.783.797,21

Poder Executivo 41.349.246,28 19.070,52 17.546.378,55 23.783.797,21

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

Documento gerado em 30/11/2018 09:44:04 Página de 33 34

Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 16.080.352,95 820.212,53 6.976.760,33 8.283.380,09

Poder Executivo 15.803.837,59 790.769,24 6.729.688,26 8.283.380,09

Poder Legislativo 276.515,36 29.443,29 247.072,07 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 57.429.599,23 839.283,05 24.523.138,88 32.067.177,30

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Apuração das Despesas com Ensino

Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - - -

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção eDesenvolvimento do Ensino

59.882.980,75 25,00 33,35

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e Médio

0,00 0,00 0,00

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EducaçãoInfantil e Ensino Fundamental

18.791.360,44 60,00 77,19

Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalApuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital - -

Receitas de Operações de Crédito

Despesa de Capital Líquida

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de PrevidênciaExercício de Apuração

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência - - - -

Plano Previdenciário

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias

Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Plano Financeiro

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias

Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosApuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - -

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Apuração das Despesas com Saúde

Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - - -

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos deImpostos

47.688.826,16 15,00 26,73

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPPValor Realizado no Período

Valor Apurado no Exercício Corrente

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP -

Total das Despesas/RCL (%)

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 5º bimestre

Documento gerado em 30/11/2018 09:44:04 Página de 34 34

Notas ExplicativasValores

31/10/2018

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

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Lista de Assinaturas

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5