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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

VOLUME I

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ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS VICE-GOVERNADOR JOÃO LYRA NETO SECRETÁRIOS SECRETARIA DA CASA CIVIL Francisco Tadeu Barbosa de Alencar

SECRETARIA DA FAZENDA Paulo Henrique Saraiva Câmara SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA Ranilson Brandão Ramos

SECRETARIA DE SAÚDE Antônio Carlos dos Santos Figueira

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Anderson Stevens Leônidas Gomes SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira SECRETARIA DE TRANSPORTES Isaltino José do Nascimento Filho

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Alexandre Rebêlo Távora

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA Marcelino Granja de Menezes SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL Wilson Salles Damazio SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Geraldo Julio de Mello Filho SECRETARIA DE TURISMO Alberto Jorge do Nascimento Feitosa SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Laura Mota Gomes SECRETARIA DAS CIDADES Danilo Jorge de Barros Cabral SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS João Bosco de Almeida PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Thiago Arraes de Alencar Norões

SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE Raquel Teixeira Lyra SECRETARIA DE CULTURA Fernando Duarte da Fonseca SECRETARIA DE IMPRENSA José Evaldo Costa SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO Antônio Carlos Maranhão de Aguiar SECRETARIA DE ESPORTES Ana Cristina Valadão Cavalcanti Ferreira SECRETARIA DA MULHER Cristina Maria Buarque SECRETARIA DA CASA MILITAR Mário Cavalcanti de Albuquerque

SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Djalmo de Oliveira Leão

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E REGIONAL Sileno Souza Guedes SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014 Luiz Ricardo Leite de Castro Leitão SECRETARIA DO GOVERNO Maurício Rands Coelho Barros SECRETARIA DA ASSESSORIA DO GOVERNADOR Ariano Vilar Suassuna GABINETE DO GOVERNADOR Renato Xavier Thièbaut SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE Sérgio Luís de Carvalho Xavier

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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

Secretário de Planejamento e Gestão  Alexandre Rebêlo Távora  Secretário Executivo de Planejamento, Orçamento e Captação  Secretário Executivo de Desenvolvimento do Modelo de Gestão     Secretário Executivo de Gestão Estratégica  Secretário Executivo de Gestão por Resultados                                                

  Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior   Maurício Serra Moreira da Cruz   Jorge Luís Miranda Vieira   Bernardo Juarez D’ Almeida 

Gerente Geral de Planejamento e Orçamento do Estado   Gerente de Orçamento de Estado 

 Danielle Campello de Melo Augusto   Silvio José de Oliveira Lins 

   Gerente de Suporte ao Planejamento Plurianual 

 Nelsileine Borba de Queiroz 

   Gestor de Estudos Orçamentários, Acompanhamento e Avaliação  

 Diógenes Prazin de Oliveira  

 Gestor de Elaboração Orçamentária, Articulação e Orientação 

  Tereza Cristina de Lima Lira 

 Gestor de Aperfeiçoamento do Processo de Planejamento e Orçamento 

  Thereza Sônia Soares Cyreno 

 Equipe de Servidores:  

 

  Ana  Maria  Collier  Matos,  André  Luiz  Wanderley  de  Siqueira  de Moura  Leite,  Breno  Galindo  Cavalcanti,  Bruno  Braga  Gomes  dos Santos,  Carolina  Magalhães  Tenório  Brito,  Cristian  Alves  Pessoa, Cristiane  Tarini  Duarte  e  Nascimento,  Érika  de  Souza  Gouveia, Fabiano  Oliveira  da  Mota,  Gabriela  Ramos  Souza,  Jorge  Carlos Mattar, Katarina Pitombeira Bezerra dos Santos, Letícia Rêgo Barros, Marcelo Araújo Dantas, Márcia Teixeira da Silva, Natalia Cezar Vieira Vita,  Rodrigo  Valença  de  Barros  Corrêa,  Sueli  Barbosa  da  Silva, Taciana Maria Chacon Paes, Tamara Cavalcanti de Almeida, Teonito Barbosa de Araújo, Victor Hugo Vita Barbosa, Vitor Carvalho Pinheiro Costa, Vladimir Campelo da Mota. 

Equipe de Consultores:     Abérides  Alves  de  Azevedo,  Fabiana  Gomes  de  Souza,  Severino 

Pereira de Andrade.   

Apoio Logístico Administrativo: 

  Alexandre Batista Cavalcanti  Júnior, Dijanara Freitas Silva, Gabriella Oliveira de Lima Silva, Igor Carlos Silva Mendes, Guilherme Henrique Nascimento, Maria Aparecida Monteiro de Assis Correia, Maria José da Costa Barbosa, Maria Cristina Batista Cavalcanti, Sônia Correia da Silva 

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Í N D I C E

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

SUMÁRIO VOLUME I Página TEXTO DA LEI DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 25 (ANEXO I da LEI Nº 4.320/64) QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA EVOLUÇÃO DA RECEITA DE TODAS AS FONTES DO ESTADO - 2008/2012............................................................... 31

EVOLUÇÃO DA DESPESA DE TODAS AS FONTES DO ESTADO - 2008/2012............................................................... 34

DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS

RESUMO GERAL DA RECEITA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES .............................................................. 39 RESUMO GERAL DA DESPESA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES ............................................................. 40 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - RECURSOS DE TODAS AS FONTES ........................................ 41 DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS ITENS DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS...................................................................................................................................

48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (RDA)..................................................... 55 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ............................. 56 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ....................... 57 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS.......................... 59 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ............................ 67 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS .......................... 74 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÕES ESPECIAIS, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS.... 89 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS... 98 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ................................. 98 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO, SEGUNDO AS FONTES DE RECUR-SOS........................................................................................................................................................................... 98 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, SEGUNDO AS CATE-GORIAS ECONÔMICAS E AS FONTES DE RECURSOS .....................................................................................

99

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DOS RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA, ORIGINÁRIOS DO TESOURO E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS .....................................................................................

104

INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS – ORÇAMENTO FISCAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EM-PRESAS....................................................................................................................................................................

106

DEMONSTRATIVO DAS VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS............................................................................. 107

LEGISLAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO DA RECEITA...................................................................................................................................... 111

ORÇAMENTO FISCAL ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO TESOURO ESTADUAL E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS............... 121 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS.......................................................... 137

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ................................................................................................................................. 145

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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Página TRIBUNAL DE CONTAS ......................................................................................................................................... 153

TRIBUNAL DE CONTAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ......................................................................................................................................... 161

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA PODER EXECUTIVO

GOVERNADORIA DO ESTADO ............................................................................................................................... 169

GABINETE DO GOVERNADOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNDO DE AVAL PARA ESTÍMULO À CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - FUNAVAL AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ...................................................................................................................... 183

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE

PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS ........................................................... 203

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO - SERES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO, JUSTIÇA E SEGURANÇA - FDJS FUNDO DE PRODUÇÃO PENITENCIÁRIA - FPP

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ................................................................................................................................. 223

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DA FAZENDA ................................................................................................................................... 237 SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DE IMPRENSA.................................................................................................................................. 245 SECRETARIA DE IMPRENSA – ADMINSTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA DA CASA CIVIL .............................................................................................................................. 251

SECRETARIA DA CASA CIVIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA DE TRANSPORTES ......................................................................................................................... 257 SECRETARIA DE TRANSPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SECRETARIA DE CULTURA.................................................................................................................................... 271 SECRETARIA DE CULTURA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE SECRETARIA DE TURISMO ................................................................................................................................... 281

SECRETARIA DE TURISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A - EMPETUR

SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA .................................................................................... 293

SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO - IPA

SECRETARIA DE SAÚDE ...................................................................................................................................... 313 SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES-PE FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS.............................................................................. 331 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – FEHIDRO AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO..................................................................................................................... 345

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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Página

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.......................................................................................... 351 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S/A - AD-DIPER

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E REGIONAL........................................................................................ 369 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E REGIONAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DOS ESPORTES............................................................................................................................... 375 SECRETARIA DOS ESPORTES – ADMINSITRAÇÃO DIRETA ENCARGOS GERAIS DO ESTADO.......................................................................................................................... 383 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PER-NAMBUCO - FUNAFIN

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO .................................................................................................... 397

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - FUNDERM AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA............................................................................................................ 413 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FACEPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

MINISTÉRIO PÚBLICO ........................................................................................................................................... 439 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DO GOVERNO.................................................................................................................................. 445 SECRETARIA DO GOVERNO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE................................................................................. 451 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH PROCURADORIA GERAL DO ESTADO ................................................................................................................. 463

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DAS CIDADES .................................................................................................................................. 469 SECRETARIA DAS CIDADES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERSSE SOCIAL - FEHIS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PE

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL ........................................................................................................................ 487

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE..................................................................................................... 499 SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO

SECRETARIA DO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO........................................................ 511 SECRETARIA DO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DA MULHER...................................................................................................................................... 519 SECRETARIA DA MULHER – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DA CASA MILITAR............................................................................................................................ 527 SECRETARIA DA CASA MILITAR – ADMINSITRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.................................................................................. 533 SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014.................................................................................................. 539 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA............................................................................................................................... 545

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAÇÃO PILOTO DE INVESTIMENTO - PPI......................................................

549

DEMONSTRATIVOS DE COMPATIBILIZAÇÃO ÀS METAS DE POLÍTICA FISCAL...............................................

553

DEMONSTRATIVOS DA ESTIMATIVA DA RENÚNCIA E COMPENSAÇÃO DA RECEITA....................................

554

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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS Página DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO............................................................................. 557 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FONTES DE FINANCIAMENTO........................................ 557 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA...................................................................... 558 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FUNÇÃO.......................................................................... 559 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS SUBFUNÇÃO........................................................................... 559

DISCRIMINAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESA COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE...................................................................................... 560 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE .................................................................................................................................................

563

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA ............................................................... 566 SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS............................... 570 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS - COPERGÁS............................................................................... 574 PORTO DO RECIFE S/A ................................................................................................................................ 577 COMPANHIA DE TRENS METROPOLITANOS DE PERNAMBUCO – COPERTRENS............................... 581 CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – CTM.......................... 584 AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A.................................................................. 589

VOLUME II

EMENDAS APROVADAS

EMENDAS ADITIVAS APROVADAS......................................................................................................................... 13 EMENDAS MODIFICATIVAS APROVADAS............................................................................................................. 67

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Lei

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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

 

LEI ORDINÁRIA Nº 14.540 , DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2012.

O VICE-GOVERNADOR, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO: Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º A presente Lei estima a receita e fixa a d espesa do Estad o de Pernambuc o para o exercício financeiro de 2012, na

importância de R$ 27.427.819.800,00 (vinte e sete bilhões, quatrocent os e vinte e sete milhões, oitocentos e dezenove mil e oitocentos reais), compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referen te aos Pode res d o Estado, s eus Fundos, Órg ãos e Entidades da Administração Direta e

Indireta, inclusive Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público Estadual; e lI - o Orçame nto de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social

com direito a voto. Parágrafo único. Aplicam-se à execução dos Orçamentos definidos nos incisos I e II deste artigo, as disposições pertinentes

contidas na Lei nº 14.389, de 19 de setembro de 2011. Art. 2º O Orçamento Fiscal do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2012, a que se refere o inciso I do artigo

anterior, compos to pelas receitas e despes as d o Tesouro Estadual e de Outra s Fontes das E ntidades da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público, estima a receita em R$ 25.896.549.100,00 (vinte e cinco bilhões, oitocentos e noventa e seis milhões, quinhentos e quarenta e nove mil e cem reais), e fixa a despesa em igual importância.

Art. 3º A receita do Orçamento Fi scal decorrerá da arrecadação d e tributos e de o utras receitas correntes e de capital, na

forma da legisla ção vigente e e m cumpriment o ao que estabelece a Portaria Interminis terial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas atualizações, conforme o Anexo I, desta Lei.

Art. 4º A despesa do Orçament o Fiscal, a que se refere o inciso I, do artigo 1º, da presente Lei, apresenta sua composição por funções, segundo as categorias econômicas e fontes de recurs os, conforme os A nexos II e III, e por órgãos, segundo as categ orias econômicas e fontes de recursos, conforme os Anexos IV e V, desta Lei, em cumprimento ao que estabelece a Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas atualizações.

Parágrafo único. A Programação Piloto de Investimento – PPI, para o exercício de 2012 a que se refere o artigo 4º da Lei nº

14.389, de 19 de setembro de 2011, instituída p elo Decreto nº 33.714, de 30 de julho de 2009, é a constante d o demonstrativo d e mesmo título, que acompanha anexo do Orçamento Fiscal.

Art. 5º O Orçamento de Investimento das Empresas do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2012, a que se

refere o inciso II, do artigo 1º, da presente Lei, est ima a rece ita em R$ 1.531.270.700,00 (hum bilhão, quinhentos e t rinta e um milhões, duzentos e setenta mil e setecentos reais) e fixa a despesa em igual importância.

Art. 6º As fonte s de financiame nto do Orçamen to de Investimen to das Empresas decorrerão da arrecadação de receitas

operacionais e não operacionais, bem como da captação de recursos através de aumento do capital social e de realização de convênios de longo prazo, conforme o Anexo VI, desta Lei.

Art. 7º As aplicações do Orçame nto de Investime nto das Em presas apresentam a composição por funções e po r entidades conforme os Anexos VII e VIII, respectivamente, desta Lei.

Art. 8º O Po der Executivo, n o interesse da Administ ração, poderá designar como unida des gestoras d e créditos orçamentários, unidades administrativas s ubordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de m ovimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do parágrafo único do artigo 1 4 e às do a rtigo 66, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º Para ate ndimento ao disposto no artigo 56, da Lei Feder al nº 4.320, de 17 de março de 1964, o recolhimento das

Receitas do Tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada a fragmentação para criação de caixas paralelos.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2012, a: I - realizar operações de crédito por ant ecipação da receita relativamente ao Orç amento Fiscal, até o limite de 15 % (quinze

por cento) da receita corrente estimada;

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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

 II - realizar op erações de cr édito da dívida fun dada, até o limite de R $ 2.00 7.363.800,00 ( dois bilhões, sete milhões,

trezentos e sessenta e três mil e oitocentos reais) conforme constante do quadro de receitas do Orçamento Fiscal; III - dar como g arantia das operações de crédito de que tratam os incisos I e lI deste artigo, a té o limite das r eferidas

operações, inclusive os respec tivos encargos financeiros, a parcela que couber ao Estado, nos exercícios determinados, da receita do I mposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Inte restadual e lnter municipal e de Comunicação - I CMS e d a quot a-parte do Fund o de Pa rticipação do s Estados e do Distrito Federal - FPE, deduzidas as vincula ções c onstitucionais de recursos financeiros destinados às áreas de Educa ção e de Saúde, para autorizaç ão dessas oper ações e de seus encargos financeiros, observada a legislação aplicável;

IV - a brir créditos suplementares, até o limite cor respondente a 2 0% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei,

com a finalidade de atende r insuficiências de dotações constantes do Orçam ento Fiscal, do Orçamento de Investimento das Empresas e de créditos adicionais, na fo rma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 19 64, e os artigos 28 a 33, da Lei nº 14.389, de 19 de setembro de 2011, através d e decreto do Po der Executivo, para alterações ou in clusões de grup os de despesa e categorias econômicas, de at ividades, projetos e operações especiais;

V - abrir créditos suplementares, até o lim ite cor respondente a 20% (vinte por cento) da des pesa fixada para os Fundos ,

Fundações e Empresas, respeitado o limite geral de que trata o inciso anterior, com a finalidade de suprir déficits e cobrir necessidades operacionais dessas entidades, à conta de re passe de recursos do Orçamento Fiscal, através de de creto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa e categorias econômicas, de atividades, projetos e operações especiais;

VI - abrir crédi tos suplementar es relativos a d espesas financiadas por valores de convênios e operações d e c rédito não

previstos, em especial aqueles celebr ados, reativ ados ou alterad os e não incluí dos nas previsões orçamentárias, na forma do que dispõem o artigo 7º da Lei nº 4.320/ 64, e os artigos 28 a 33 da Lei n º 14.389, de 19 de setembro de 2011, através de Decreto do Poder Exe cutivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa e categorias econômica s de atividades, projetos e operaç ões especiais, não onerando, o mo ntante desta s suplementações, o limite autorizad o no inciso IV do presente artigo.

Parágrafo Único. O limite de realização das operações de cr édito da dívida funda da de que trata o inciso II, pode rá se r

ultrapassado, no montante que for autorizado por leis específicas de contratação de operações financiadas por esse tipo de receita. Art. 11. As alter ações ou inclusões de categoria econômica e d e grupos de despesas em pr ojeto, atividade ou operação

especial, constantes da lei orça mentária e de cr éditos adicionais, serão feitas m ediante a a bertura de crédito su plementar, at ravés de decreto do Pode r Executivo, respeitados os obje tivos das respec tivas ações, conforme dispõe o art. 30 da Lei nº 14.389, de 19 d e setembro de 2011.

Art. 12. As alter ações e inclusões orçam entárias que não modifiquem o valor total da ação registrado na Lei Orçamentária Anual e em créditos adicionais, não constituem créditos orçamentários, conforme disposto no art. 29 da Lei nº 14.389, de 19.de setembro de 2011.

§ 1º. As modificações orçamentárias de que trata o “caput” abrangem os seguintes níveis: I – Categorias Econômicas; II – Grupos de Natureza de Despesa; III – Modalidades de Aplicação IV – Fontes de Recursos. § 2º. As pe rmutas de modalida des de aplicação e de fontes d e recursos, qu ando solicitadas isoladamente, ta mbém nã o

constituem créditos orçamentários, e serão atendidas na forma do disposto no § 3º . § 3º. As modificações orçamentárias de que trata este ar tigo serão solicitadas pelas Se cretarias de Estado e Órgãos

equivalentes, e autorizadas eletronicamente pela Secretaria de Planejamento e Gestão. § 4º. As modificações relativa s a f ontes de re cursos vinculad os mediante lei, somente serão procedidas após nova

autorização legislativa nesse sentido, sem que igualmente constituam crédito orçamentário. § 5º. As modificações tratadas neste artigo serão efetuadas diretamente no Sistema Corporativo e-Fisco. Art. 13. Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo

de despesa das atividades, projetos e operaçõe s especiais constantes da pres ente Lei e de c réditos adicionais, serão efetuad os mediante registro contábil diretamente no Sistema Orçamentário - Financeiro Corporativo do e-Fisco.

Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento e G estão disponibilizará a cada órgão titular de d otações orçamentárias, o

respectivo detalhamento das despesas por elemento, através do Gerenciamento do Planejamento Orçamentário – GPO, do e-Fisco.

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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

 Art. 14. As unida des responsáveis pela execução dos créditos orç amentários aprovados, processarão o em penhamento da

despesa, observados os limites fixados para cada grupo de despe sa, modalidade de ap licação e fonte de recurso, indicando em campo próprio do empenho o elemento de despesa a que se refere.

Art. 15. Fica ved ada a realização de despesa orç amentária para t ransferência de uma para o utra Entidade participante do

Orçamento Fiscal, conforme disposto no artigo 34 da Lei nº 14.389, de 19 de setembro de 2011. Parágrafo único. O p rovisionamento de recursos financeiros que uma Entidade arrecadadora t enha que f azer p ara um a

entidade aplicadora, no âm bito do Orçamento Fiscal, será efet uado através de re passe financeiro, segundo os pro cedimento adotados no Sistema Corporativo do Estado e-Fisco, tanto do Tesouro do Estado para as entidades da Administração Indireta, quanto destas para as unidades da Administração Direta.

Art. 16. As despesas de órgãos, fundos , autarquias, fundações, empresas es tatais dependentes e outras entidades

integrantes do orçamento fiscal, decorrentes da aquisição de materiais, bens e servi ços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, quando o receb edor dos recursos também for órgão, fundo, a utarquia, fundaç ão, empresa estatal dependent e ou outra entidade constante desse orçamento, no âmbito do Governo do Estado, serão classificadas na Modalidade "91", não implicando essa classificação no restabelecimento das extintas transferências intragovernamentais.

Art. 17. Para casos excepcionais, os créditos consignados a uma unidade orçamentária ou entidade supervisionada, poderão

ser executados por outra unida de e vice-ver sa, utilizando, para tanto, o regime de descentralização de crédito, mediante destaq ue orçamentário, nos termos do disposto no artigo 35 da Lei nº 14.389, de 19 de setembro de 2011 e do que for estabelecido por dec reto do Poder Executivo para esse fim.

Art. 18. Os créditos especia is e extrao rdinários, autor izados n o último quadrimestre do exer cício de 2011, ao serem

reabertos, na f orma do parágrafo 2º do artigo 128 da Constituição Estadual, serão reclassificados em confo rmidade com os mes mos critérios e modelos adotados na presente Lei.

Art. 19. Na comprovação do cumprimento das vinculações de recursos de que t ratam os artigos 185, parágrafo 4º, do 203 e

249, da Constituição Estadual e a Emenda Constitucional Federal, nº 29, de 13 de setembro de 2000, fica o Poder Executivo autorizado a ajustar, no q ue for necessário, os valores das aplicações apresentados nesta Lei, quando do acompanhamento da e xecução dos mesmos, observado o disposto n o inciso XV III do parág rafo 2º e no parágrafo 5º, do artigo 5º, da Lei nº 14.389, de 19 de setembro de 2011.

Art. 20. O Poder Executivo estab elecerá normas disciplinando a operacionalização dos orçam entos de que trata a p resente

Lei e para a r ealização da despesa, inclusiv e através da Prog ramação Financeir a para 2012, o nde fixar á as me didas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 21. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicaçã o, contando-se o s seus efeitos a partir de 1º de janeiro de

2012.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 15 de dezembro do ano de 2011, 195ª da Revolução Republicana Constitucional e 190ª da Independência do Brasil.

JOÃO SOARES LYRA NETO

Governador do Estado em exercício

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Orçamento Fiscal 2012

R$1,00

ANEXO I - RECEITA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL

I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 20.200.914.800 5.563.617.900 25.764.532.700

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.200.914.800 2.750.018.200 22.950.933.0001100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 12.955.262.700 266.664.800 13.221.927.5001200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 69.064.500 887.625.100 956.689.6001300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 93.434.000 29.758.500 123.192.5001400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 1.797.600 1.797.6001500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 1.539.500 1.539.5001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 6.797.000 122.178.900 128.975.9001700.00.00 TRANSFÊRENCIAS CORRENTES 6.785.603.900 1.377.362.300 8.162.966.2001900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 290.752.700 63.091.500 353.844.2007000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 2.813.599.700 2.813.599.7007200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 2.430.429.800 2.430.429.8007300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 146.800 146.8007600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 381.466.300 381.466.3007900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.556.800 1.556.800

II - SOMA DAS RECEITAS 2.763.548.000 108.531.100 2.872.079.100

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.763.548.000 108.531.100 2.872.079.1002100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.007.363.800 2.007.363.8002200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 25.600 25.6002300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 150.600 150.6002400.00.00 TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL 746.122.500 108.354.600 854.477.1002500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.061.700 300 10.062.000

III - DEDUÇÕES -2.740.062.700 -2.740.062.700

9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -2.740.062.700 -2.740.062.7009100.00.00 FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA -1.816.489.800 -1.816.489.8009700.00.00 FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -923.572.900 -923.572.900

TOTAL 20.224.400.100 5.672.149.000 25.896.549.100

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

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Orçamento Fiscal 2012R$1,00

ANEXO II - DESPESA POR FUNÇÃO

CORRENTE CAPITAL RESERVA DE CONTIGÊNCIA TOTAL

1 LEGISLATIVA 559.164.000 37.448.500 0 596.612.5002 JUDICIÁRIA 946.368.600 74.480.600 0 1.020.849.2004 ADMINISTRAÇÃO 1.057.123.700 287.838.900 0 1.344.962.6006 SEGURANÇA PÚBLICA 1.987.818.600 206.512.000 0 2.194.330.6008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.144.900 13.282.800 0 68.427.7009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59.180.700 0 0 59.180.700

10 SAÚDE 2.294.713.800 127.367.000 0 2.422.080.80011 TRABALHO 172.391.700 50.404.700 0 222.796.40012 EDUCAÇÃO 2.499.395.300 210.446.900 0 2.709.842.20013 CULTURA 74.219.200 1.281.700 0 75.500.90014 DIREITOS DA CIDADANIA 741.891.900 70.670.000 0 812.561.90015 URBANISMO 8.543.000 644.805.000 0 653.348.00016 HABITAÇÃO 14.472.300 325.344.300 0 339.816.60017 SANEAMENTO 7.127.500 566.665.700 0 573.793.20018 GESTÃO AMBIENTAL 41.665.000 134.873.400 0 176.538.40019 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 30.821.700 52.471.700 0 83.293.40020 AGRICULTURA 240.669.800 18.245.500 0 258.915.30021 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 2.389.800 22.700 0 2.412.50022 INDÚSTRIA 7.821.600 21.095.600 0 28.917.20023 COMÉRCIO E SERVIÇOS 87.073.100 68.439.200 0 155.512.30024 COMUNICAÇÕES 1.869.400 77.400 0 1.946.80025 ENERGIA 208.900 8.831.800 0 9.040.70026 TRANSPORTE 73.512.500 761.660.500 0 835.173.00027 DESPORTO E LAZER 22.861.500 8.649.400 0 31.510.90028 ENCARGOS ESPECIAIS 4.985.599.400 478.341.500 0 5.463.940.90099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 83.095.400 83.095.400

Soma das Despesas com Recursos do Tesouro 15.972.047.900 4.169.256.800 83.095.400 20.224.400.100

RECURSOS DO TESOURO

ESPECIFICAÇÃO

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Orçamento Fiscal 2012

R$1,00

ANEXO III - DESPESA POR FUNÇÃO

CORRENTE CAPITAL RESERVA DE CONTIGÊNCIA TOTAL

1 LEGISLATIVA 462.300 216.100 0 678.4004 ADMINISTRAÇÃO 20.944.300 11.808.400 0 32.752.7008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.749.600 0 0 11.749.6009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.189.857.800 454.100 0 3.190.311.900

10 SAÚDE 1.700.706.600 45.849.900 0 1.746.556.50011 TRABALHO 5.369.100 0 0 5.369.10012 EDUCAÇÃO 14.322.100 7.602.800 0 21.924.90013 CULTURA 45.498.900 3.431.700 0 48.930.60014 DIREITOS DA CIDADANIA 12.395.100 9.060.200 0 21.455.30015 URBANISMO 7.600.000 0 0 7.600.00016 HABITAÇÃO 2.553.300 455.000 0 3.008.30018 GESTÃO AMBIENTAL 21.261.900 3.233.100 0 24.495.00019 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 11.185.100 8.279.000 0 19.464.10020 AGRICULTURA 27.586.200 15.160.200 0 42.746.40021 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 2.056.900 241.200 0 2.298.10022 INDÚSTRIA 24.953.200 10.117.700 0 35.070.90023 COMÉRCIO E SERVIÇOS 33.920.500 4.079.500 0 38.000.00026 TRANSPORTE 272.402.600 116.166.500 0 388.569.10028 ENCARGOS ESPECIAIS 28.189.400 2.978.700 0 31.168.100

Soma das Despesas com Recursos De outras Fontes 5.433.014.900 239.134.100 0 5.672.149.000

TOTAL GERAL DA DESPESA POR FUNÇÃO 21.405.062.800 4.408.390.900 83.095.400 25.896.549.100

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO

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Orçamento Fiscal 2012R$1,00

ANEXO IV - DESPESA POR ÓRGÃO

CORRENTE CAPITAL RESERVA DE CONTIGÊNCIA TOTAL

01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 324.370.200          31.877.800          0 356.248.000          

02000 TRIBUNAL DE CONTAS 253.913.800          5.570.700            0 259.484.500          

07000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 877.861.600          71.833.000          0 949.694.600          

11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 18.248.500            705.900                0 18.954.400            

12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 474.486.400          75.998.100          0 550.484.500          

13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

DIREITOS HUMANOS

233.912.500            14.270.800           

0

248.183.300           

14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.617.254.900      210.366.600        0 2.827.621.500       

15000 SECRETATRIA DA FAZENDA 806.382.500          12.598.700          0 818.981.200          

16000 SECRETARIA DE IMPRENSA 5.815.700              30.800                  0 5.846.500              

17000 SECRETARIA DA CASA CIVIL 96.892.000            1.028.500            0 97.920.500            

18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 139.128.800          362.614.100        0 501.742.900          

20000 SECRETARIA DE CULTURA 71.471.500            751.200                0 72.222.700            

21000 SECRETARIA DE TURISMO 87.588.300            51.840.100          0 139.428.400          

22000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA 

AGRÁRIA

261.745.700            99.173.400            0 360.919.100           

23000 SECRETARIA DE SAÚDE 2.093.439.300      126.099.100        0 2.219.538.400       

24000 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E 

ENERGÉTICOS

14.959.800              657.622.300          0 672.582.100           

25000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 53.243.500            638.200                0 53.881.700            

26000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO

9.425.200                346.111.100          0 355.536.300           

27000 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E 

REGIONAL

2.279.200                7.549.900              0 9.829.100               

28000 SECRETARIA DOS ESPORTES 17.915.600            5.925.500            0 23.841.100            

29000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 3.840.176.700      400.077.100        0 4.240.253.800       

30000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 135.279.100            287.325.700          0 422.604.800           

31000 SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 186.372.600            145.600.500          0 331.973.100           

32000 MINISTÉRIO PÚBLICO 305.697.900            12.606.300            0 318.304.200           

34000 SECRETARIA DO GOVERNO 49.099.800              367.000                  0 49.466.800             

36000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE

29.157.600              2.502.400              0 31.660.000             

37000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 89.128.300              2.647.600              0 91.775.900             

38000 SECRETARIA DAS CIDADES 23.864.500              952.749.100          0 976.613.600           

39000 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 2.648.704.000        87.588.800            0 2.736.292.800       

40000 SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE 126.170.900            48.720.000            0 174.890.900           

43000 SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E 

EMPREENDEDORISMO

20.323.700              20.098.500            0 40.422.200             

44000 SECRETARIA DA MULHER 9.905.700                220.900                  0 10.126.600             

45000 SECRETARIA DA CASA MILITAR 31.671.800              123.260.100          0 154.931.900           

46000 SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO 

ESTADO

11.031.100              162.100                  0 11.193.200             

47000 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DE 

2014

5.129.200                2.724.900              0 7.854.100               

99000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 83.095.400     83.095.400             

Soma da Despesa com Recursos do Tesouro 15.972.047.900      4.169.256.800      83.095.400     20.224.400.100     

RECURSOS DO TESOURO

ESPECIFICAÇÃO

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Orçamento Fiscal 2012

R$1,00

ANEXO V - DESPESA POR ÓRGÃO

CORRENTE CAPITAL RESERVA DE CONTIGÊNCIA TOTAL

02000 TRIBUNAL DE CONTAS 462.300                   216.100                  0 678.400                     

11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 20.450.900             3.130.700               0 23.581.600                

12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 170.834.900           1.318.200               0 172.153.100             

13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS 

HUMANOS

12.063.300             ‐                           0 12.063.300                

18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 26.468.500             45.110.900            0 71.579.400                

20000 SECRETARIA DE CULTURA 45.498.900             3.431.700               0 48.930.600                

21000 SECRETARIA DE TURISMO 6.688.000               158.400                  0 6.846.400                  

22000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA 29.658.400             15.497.700            0 45.156.100                

23000 SECRETARIA DE SAÚDE 1.261.832.600        34.272.500            0 1.296.105.100          

24000 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS 100.000                   100.000                  0 200.000                     

26000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 53.767.200             49.326.500            0 103.093.700             

29000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 3.188.748.500        ‐                           0 3.188.748.500          

30000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 9.021.100               11.033.000            0 20.054.100                

31000 SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 323.635.100           46.504.700            0 370.139.800             

36000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 18.598.400             3.133.100               0 21.731.500                

38000 SECRETARIA DAS CIDADES 264.427.800           19.422.900            0 283.850.700             

40000 SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE 759.000                   6.477.700               0 7.236.700                  

Soma da Despesa com Recursos de Outras Fontes 5.433.014.900       239.134.100          0 5.672.149.000          

TOTAL GERAL DA DESPESA POR ÓRGÃO 21.405.062.800     4.408.390.900       83.095.400            25.896.549.100        

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO

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Orçamento de Investimento das Empresas 2012

R$1,00ANEXO VI - FONTES DE FINANCIAMENTO

ESPECIFICAÇÃO TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL

GERAÇÃO PRÓPRIA /OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 0 661.065.900 661.065.900RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL 0 870.204.800 870.204.800TOTAL 0 1.531.270.700 1.531.270.700

ANEXO VII - INVESTIMENTOS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL

ADMINISTRAÇÃO 0 1.500.000 1.500.000SAÚDE 0 13.878.000 13.878.000URBANISMO 0 12.623.500 12.623.500SANEAMENTO 0 516.079.800 516.079.800INDÚSTRIA 0 885.380.700 885.380.700COMÉRCIO E SERVIÇOS 0 19.106.100 19.106.100ENERGIA 0 49.999.700 49.999.700TRANSPORTE 0 32.702.900 32.702.900TOTAL 0 1.531.270.700 1.531.270.700

ANEXO VIII - INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL

SUAPE-COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

0 885.380.700 885.380.700

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM

0 12.705.900 12.705.900

COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE 0 1.500.000 1.500.000LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE

0 13.878.000 13.878.000

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA 0 516.079.800 516.079.800COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS - COPERGÁS 0 49.999.700 49.999.700PORTO DO RECIFE S/A 0 31.620.500 31.620.500COMPANHIA DE TRENS METROPOLITANOS DE PERNAMBUCO - COPERTRENS

0 1.000.000 1.000.000

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A 0 19.106.100 19.106.100TOTAL 0 1.531.270.700 1.531.270.700

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

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Quadros Demonstrativos da Receita e da Despesa, por

Categoria Econômica e Fontes de Recursos, na forma do

Anexo I de que trata o Art. 2º §1º, inciso II, da Lei 4.320/64

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Orçamento Fiscal 2012

RECEITA ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASRECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

DESPESAVALOR VALOR

RECEITAS CORRENTES 25.764.532.700

RECEITA TRIBUTÁRIA 13.221.927.500RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 956.689.600RECEITA PATRIMONIAL 123.192.500RECEITA AGROPECUÁRIA 1.797.600RECEITA INDUSTRIAL 1.539.500RECEITA DE SERVIÇOS 128.975.900TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.162.966.200OUTRAS RECEITAS CORRENTES 353.844.200RECEITAS CORRENTES -OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

2.813.599.700

DESPESAS CORRENTES 21.405.062.800PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.907.896.800

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 377.395.200

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.119.770.800

1.619.407.200

-2.740.062.700 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

23.024.470.000

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUÇÕES

DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERÁVIT

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

23.024.470.000

1.619.407.200

RECEITAS DE CAPITAL 2.872.079.100OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.007.363.800ALIENAÇÃO DE BENS 25.600AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 150.600TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 854.477.100OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.062.000

DESPESAS DE CAPITAL 4.408.390.9003.060.353.100INVESTIMENTOS

875.114.000INVERSÕES FINANCEIRAS472.923.800AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

4.491.486.300 DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVADE CONTINGÊNCIA

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

4.491.486.300

83.095.400

R E S U M O25.764.532.700RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL 2.872.079.100

-2.740.062.700DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

DESPESAS CORRENTES 21.405.062.800

DESPESAS DE CAPITAL 4.408.390.900

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 83.095.400

25.896.549.100T O T A L

(Anexo Nº 1 – art. 2º §1º, inciso II, da Lei nº 4.320/1964)

T O T A L 25.896.549.100

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Orçamento Fiscal 2012

RECEITA ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASRECURSOS DO TESOURO

R$ 1,00

DESPESAVALOR VALOR

RECEITAS CORRENTES 20.200.914.800

RECEITA TRIBUTÁRIA 12.955.262.700RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 69.064.500RECEITA PATRIMONIAL 93.434.000RECEITA AGROPECUÁRIA 0RECEITA INDUSTRIAL 0RECEITA DE SERVIÇOS 6.797.000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.785.603.900OUTRAS RECEITAS CORRENTES 290.752.700RECEITAS CORRENTES -OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

0

DESPESAS CORRENTES 15.972.047.900PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.315.632.400

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 377.395.200

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.279.020.300

1.488.804.200

-2.740.062.700 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

17.460.852.100

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUÇÕES

DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERÁVIT

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

17.460.852.100

1.488.804.200

RECEITAS DE CAPITAL 2.763.548.000OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.007.363.800ALIENAÇÃO DE BENS 0AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 746.122.500OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.061.700

DESPESAS DE CAPITAL 4.169.256.8002.860.331.400INVESTIMENTOS

836.007.900INVERSÕES FINANCEIRAS472.917.500AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

4.252.352.200 DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVADE CONTINGÊNCIA

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

4.252.352.200

83.095.400

R E S U M O20.200.914.800RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL 2.763.548.000

-2.740.062.700DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

DESPESAS CORRENTES 15.972.047.900

DESPESAS DE CAPITAL 4.169.256.800

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 83.095.400

20.224.400.100T O T A L

(Anexo Nº 1 – art. 2º §1º, inciso II, da Lei nº 4.320/1964)

T O T A L 20.224.400.100

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Orçamento Fiscal 2012

RECEITA ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASRECURSOS DE OUTRAS FONTES

R$ 1,00

DESPESAVALOR VALOR

RECEITAS CORRENTES 5.563.617.900

RECEITA TRIBUTÁRIA 266.664.800RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 887.625.100RECEITA PATRIMONIAL 29.758.500RECEITA AGROPECUÁRIA 1.797.600RECEITA INDUSTRIAL 1.539.500RECEITA DE SERVIÇOS 122.178.900TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.377.362.300OUTRAS RECEITAS CORRENTES 63.091.500RECEITAS CORRENTES -OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

2.813.599.700

DESPESAS CORRENTES 5.433.014.900PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.592.264.400

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.840.750.500

130.603.000

0 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

5.563.617.900

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUÇÕES

DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERÁVIT

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

5.563.617.900

130.603.000

RECEITAS DE CAPITAL 108.531.100OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0ALIENAÇÃO DE BENS 25.600AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 150.600TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 108.354.600OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 300

DESPESAS DE CAPITAL 239.134.100200.021.700INVESTIMENTOS

39.106.100INVERSÕES FINANCEIRAS6.300AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

239.134.100 DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVADE CONTINGÊNCIA

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

239.134.100

0

R E S U M O5.563.617.900RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL 108.531.100

0DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

DESPESAS CORRENTES 5.433.014.900

DESPESAS DE CAPITAL 239.134.100

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0

5.672.149.000T O T A L

(Anexo Nº 1 – art. 2º §1º, inciso II, da Lei nº 4.320/1964)

T O T A L 5.672.149.000

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Quadros Demonstrativos da Evolução da Receita e da

Despesa

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 32

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2008

ESPECIFICAÇÃO REALIZADA REALIZADA VARIAÇÃO REALIZADA VARIAÇÃO ORÇADA REESTIMADA VARIAÇÃO PROJETADA VARIAÇÃO

VALOR VALOR % VALOR % VALOR VALOR % VALOR %

DESPESAS CORRENTES 12.373.361,4 13.947.356,3 12,7 16.318.603,1 17,0 17.807.215,2 19.097.474,8 17,0 21.405.062,8 12,1

Pessoal e Encargos Sociais 7.089.584,0 7.934.893,6 11,9 9.126.014,4 15,0 9.860.276,7 10.544.859,5 15,5 11.907.896,8 12,9 Transferências de Tributos a Municípios 1.724.239,1 1.902.311,6 10,3 2.297.578,3 20,8 2.535.800,0 2.756.802,7 20,0 3.215.714,0 16,6 Juros e Encargos da Dívida 257.335,2 250.591,7 -2,6 275.078,9 9,8 290.000,0 323.702,1 17,7 377.395,2 16,6 Outras Despesas Correntes 3.302.203,1 3.859.559,4 16,9 4.619.931,5 19,7 5.121.138,5 5.472.110,5 18,4 5.904.056,8 7,9

DESPESAS DE CAPITAL 1.564.772,5 2.408.014,6 53,9 2.719.957,3 13,0 4.087.661,0 3.377.909,8 24,2 4.408.390,9 30,5

Investimentos 741.901,4 1.120.428,2 51,0 1.819.976,5 62,4 2.889.556,3 2.270.650,9 24,8 3.060.353,1 34,8 Participação no Capital de Empresas 322.232,0 410.408,1 27,4 555.954,7 35,5 816.573,8 694.025,5 24,8 871.279,7 25,5 Outras Inversões Financeiras 20.304,4 355.909,0 27,4 2.807,0 -99,3 680,9 6.819,5 142,9 3.834,3 -43,8 Amortização da Dívida 480.334,7 521.269,3 1.652,9 341.219,1 -4,1 380.850,0 406.413,9 19,1 472.923,8 16,4

SOMA 13.938.133,9 16.355.370,9 17,3 19.038.560,4 16,4 21.894.876,2 22.475.384,6 18,1 25.813.453,7 14,9

Reserva de Contingência 68.490,0 68.490,0 83.095,4

TOTAL 13.938.133,9 16.355.370,9 17,3 19.038.560,4 16,4 21.963.366,2 22.543.874,6 18,4 25.896.549,1 14,9

FONTE: Balanços e Orçamentos dos respectivos exercícios.

( Valores em R$ Mil )20102009 2011 2012

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DE TODAS AS FONTES - 2008/2012(Lei nº. 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alínea III - letras "d", "e" e "f" )

 

 

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2008

ESPECIFICAÇÃO REALIZADA REALIZADA VARIAÇÃO REALIZADA VARIAÇÃO ORÇADA REESTIMADA VARIAÇÃO PROJETADA VARIAÇÃO

VALOR VALOR % VALOR % VALOR VALOR % VALOR %

DESPESAS CORRENTES 9.201.601,0 10.355.078,4 12,5 12.466.760,0 20,4 13.282.962,6 14.217.255,0 14,0 15.972.047,9 12,3

Pessoal e Encargos Sociais 5.039.009,0 5.685.141,0 12,8 6.637.306,8 16,7 6.976.289,5 7.394.908,4 11,4 8.315.632,4 12,5 Transferências de Tributos a Municípios 1.717.864,1 1.898.431,9 10,5 2.297.578,3 21,0 2.530.550,0 2.749.702,7 19,7 3.208.614,0 16,7 Juros e Encargos da Dívida 257.335,2 250.591,7 -2,6 275.078,9 9,8 290.000,0 323.702,1 17,7 377.395,2 16,6 Outras Despesas Correntes 2.187.392,7 2.520.913,8 15,2 3.256.796,0 29,2 3.486.123,1 3.748.941,8 15,1 4.070.406,3 8,6

DESPESAS DE CAPITAL 1.458.371,0 2.226.158,6 52,6 2.445.155,8 9,8 3.602.200,2 2.897.915,1 18,5 4.169.256,8 43,9

Investimentos 668.415,0 974.817,9 45,8 1.570.402,3 61,1 2.438.726,4 1.826.389,1 16,3 2.860.331,4 56,6 Participação no Capital de Empresas 293.132,0 375.582,6 28,1 531.949,3 41,6 782.973,8 660.425,5 24,2 835.992,0 26,6 Outras Inversões Financeiras 16.489,3 355.550,2 2.056,2 2.807,0 -99,3 0,0 6.102,9 117,4 15,9 -99,7 Amortização da Dívida 480.334,7 520.207,9 8,3 339.997,2 -34,6 380.500,0 404.997,6 19,1 472.917,5 16,8

SOMA 10.659.972,0 12.581.237,0 18,0 14.911.915,8 18,5 16.885.162,8 17.115.170,1 14,8 20.141.304,7 17,7

Reserva de Contingência 68.490,0 68.490,0 - 83.095,4 21,3

TOTAL 10.659.972,0 12.581.237,0 18,0 14.911.915,8 18,5 16.953.652,8 17.183.660,1 15,2 20.224.400,1 17,7

FONTE: Balanços e Orçamentos dos respectivos exercícios.

( Valores em R$ Mil )2010 20112009 2012

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DO TESOURO - 2008/2012(Lei nº. 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alínea III - letras "d", "e" e "f" )

 

 

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2008

ESPECIFICAÇÃO REALIZADA REALIZADA VARIAÇÃO REALIZADA VARIAÇÃO ORÇADA REESTIMADA VARIAÇÃO PROJETADA VARIAÇÃO

VALOR VALOR % VALOR % VALOR VALOR % VALOR %

DESPESAS CORRENTES 3.171.760,4 3.592.277,9 13,3 3.851.843,1 7,2 4.524.252,6 4.880.219,8 26,7 5.433.014,9 11,3

Pessoal e Encargos Sociais 2.050.575,0 2.249.752,6 9,7 2.488.707,6 10,6 2.883.987,2 3.149.951,1 26,6 3.592.264,4 14,0 Transfs de Tributos a Municípios 6.375,0 3.879,7 - 0,0 - 5.250,0 7.100,0 - 7.100,0 0,0 Juros e Encargos da Dívida 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 - Outras Despesas Correntes 1.114.810,4 1.338.645,6 20,1 1.363.135,5 1,8 1.635.015,4 1.723.168,7 26,4 1.833.650,5 6,4

DESPESAS DE CAPITAL 106.401,5 181.856,0 70,9 274.801,5 51,1 485.460,8 479.994,7 74,7 239.134,1 -50,2

Investimentos 73.486,4 145.610,3 98,1 249.574,2 71,4 450.829,9 444.261,8 78,0 200.021,7 -55,0 Participação no Capital de Empresas 29.100,0 34.825,5 - 24.005,4 -31,1 33.600,0 33.600,0 40,0 35.287,7 5,0 Outras Inversões Financeiras 3.815,1 358,8 -90,6 0,0 -100,0 680,9 716,6 - 3.818,4 432,8 Amortização da Dívida 0,0 1.061,4 -90,6 1.221,9 240,6 350,0 1.416,3 15,9 6,3 -

SOMA 3.278.161,9 3.774.133,9 15,1 4.126.644,6 9,3 5.009.713,4 5.360.214,5 29,9 5.672.149,0 5,8

Reserva de Contingência

TOTAL 3.278.161,9 3.774.133,9 15,1 4.126.644,6 9,3 5.009.713,4 5.360.214,5 29,9 5.672.149,0 5,8

FONTE: Balanços e Orçamentos dos respectivos exercícios

( Valores em R$ Mil )20102009 20122011

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES - 2008/2012 (Lei nº. 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alínea III - letras "d", "e" e "f" )

 

 

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Demonstrativos Orçamentários Consolidados

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RESUMO GERAL DA RECEITA RECURSO DE TODAS AS FONTES

TESOURODO ESTADO

Orçamento Fiscal 2012 R$ 1,00

TOTALOUTRASFONTES ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO

GOVERNO DEPERNAMBUCO

20.200.914.800 5.563.617.900 25.764.532.700I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES

22.950.933.0001000.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.200.914.800 2.750.018.200RECEITA TRIBUTÁRIA 12.955.262.700 266.664.800 13.221.927.5001100.00.00RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 69.064.500 887.625.100 956.689.6001200.00.00RECEITA PATRIMONIAL 93.434.000 29.758.500 123.192.5001300.00.00RECEITA AGROPECUÁRIA 1.797.600 1.797.6001400.00.00RECEITA INDUSTRIAL 1.539.500 1.539.5001500.00.00RECEITA DE SERVIÇOS 6.797.000 122.178.900 128.975.9001600.00.00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.785.603.900 1.377.362.300 8.162.966.2001700.00.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 290.752.700 63.091.500 353.844.2001900.00.00

2.813.599.7007000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

2.813.599.700

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

2.430.429.800 2.430.429.8007200.00.00

RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

146.800 146.8007300.00.00

RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

381.466.300 381.466.3007600.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

1.556.800 1.556.8007900.00.00

2.763.548.000 108.531.100 2.872.079.100II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL

2.872.079.1002000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.763.548.000 108.531.100OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.007.363.800 2.007.363.8002100.00.00ALIENAÇÃO DE BENS 25.600 25.6002200.00.00AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 150.600 150.6002300.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 746.122.500 108.354.600 854.477.1002400.00.00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.061.700 300 10.062.0002500.00.00

-2.740.062.700 -2.740.062.700III - DEDUÇÕES

-2.740.062.7009000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -2.740.062.700FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA -1.816.489.800 -1.816.489.8009100.00.00FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIASCORRENTES

-923.572.900 -923.572.9009700.00.00

20.224.400.100 5.672.149.000 25.896.549.100T O T A L

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

TESOURODO ESTADO

RESUMO GERAL DA DESPESA

Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.972.047.900 5.433.014.900 21.405.062.800

3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.907.896.8008.315.632.400 3.592.264.4003200.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 377.395.200377.395.2003300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.119.770.8007.279.020.300 1.840.750.500

4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.169.256.800 239.134.100 4.408.390.900

4400.00.00 INVESTIMENTOS 3.060.353.1002.860.331.400 200.021.7004500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 875.114.000836.007.900 39.106.1004600.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 472.923.800472.917.500 6.300

9000.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 83.095.400 83.095.400

9900.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 83.095.40083.095.400

T O T A L 20.224.400.100 5.672.149.000 25.896.549.100

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ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECURSO DE TODAS AS FONTES

Orçamento Fiscal 2012 R$ 1,00

TOTALOUTRASFONTES

TESOURODO ESTADO ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO

GOVERNO DEPERNAMBUCO

I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 20.200.914.800 5.563.617.900 25.764.532.700RECEITAS CORRENTES1000.00.00 2.750.018.200 22.950.933.00020.200.914.800

RECEITA TRIBUTÁRIA 266.664.8001100.00.00 13.221.927.50012.955.262.700IMPOSTOS 1.531.3001110.00.00 12.851.126.00012.849.594.700

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA1112.00.00 1.168.759.8001.168.759.800IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DEQUALQUER NATUREZA

1112.04.00 607.468.400607.468.400

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OSRENDIMENTOS DO TRABALHO

1112.04.31 552.100.500552.100.500

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBREOUTROS RENDIMENTOS

1112.04.34 55.367.90055.367.900

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOSAUTOMOTORES

1112.05.00 511.815.400511.815.400

IMPOSTO S/PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORESARRECAD.

1112.05.01 511.815.400511.815.400

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOSAUTOMOTORES (RESTITUIÇÃO)

1112.05.98 0

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" EDOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

1112.07.00 49.476.00049.476.000

IMPOSTO S/TRANSM. C. MORTIS E D.B. DIR. ARRE1112.07.01 49.476.00049.476.000IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" EDOAÇÃO DE BENS E DIREITOS (RESTITUIÇÃO)

1112.07.98 0

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.531.3001113.00.00 11.682.366.20011.680.834.900IMPOSTO S/ OPER. RELAT. À CIRC. DE MERCAD.E S/PREST.DE SERV.DE TRANSP.INTER.E INTERM. E DECOMUNIC.

1113.02.00 11.680.834.90011.680.834.900

IMPOSTO S.OPER.RELAT.À CIRC.DE MERCAD.ES.PREST.DE SERV.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.EDE COMUNIC.

1113.02.01 11.512.614.90011.512.614.900

ADICIONAL ICMS-FUNDO ESTADUAL E DE COMBATE ÀPOBREZA

1113.02.02 168.220.000168.220.000

ICM1113.02.04 0ICMS - NORMAL (RESTITUIÇÃO)1113.02.98 0

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.531.3001113.05.00 1.531.300TAXAS 265.133.5001120.00.00 370.801.500105.668.000

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 36.279.8001121.00.00 36.358.20078.400TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.047.6001121.21.00 4.047.600

4.047.600TAXA DE FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DE ATIVIDADESPOTENCIAL POLUIDORAS - TFAPE

1121.21.02 4.047.600

TAXA DE LICENÇA P/FUNC. DE EST. COMERCIAIS,INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS

12.667.5001121.25.00 12.667.500

1.599.800LICENÇA PRÉVIA- CPRH1121.25.01 1.599.8006.939.800LICENÇA DE OPERAÇÃO - CPRH1121.25.02 6.939.8002.907.100LICENÇA DE INSTALAÇÃO - CPRH1121.25.03 2.907.1001.220.800AUTORIZAÇÃO - CPRH1121.25.04 1.220.800

OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DEPOLÍCIA

19.564.7001121.99.00 19.643.10078.400

19.564.700OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DEPOLÍCIA - ARRECAD.

1121.99.01 19.643.10078.400

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 228.853.7001122.00.00 334.443.300105.589.600EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS1122.08.00 42.784.30042.784.300EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS1122.29.00 52.067.80052.067.800OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 228.853.7001122.99.00 239.591.20010.737.500

228.753.700OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIÇOS - ARRECAD.1122.99.01 239.491.20010.737.500OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(RESTITUIÇÃO)

1122.99.98 0

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 887.625.1001200.00.00 956.689.60069.064.500CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 884.736.5001210.00.00 953.801.00069.064.500

CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA DE CONCURSOSDE PROGNÓSTICOS

1210.18.00 2.968.3002.968.300

CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE OUTROSCONCURSOS DE PROGNÓSTICOS - INDESP

1210.18.07 2.968.3002.968.300

CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DEPREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

729.951.9001210.29.00 729.951.900

511.445.800CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA OREGIME PRÓPRIO

1210.29.07 511.445.800

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ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECURSO DE TODAS AS FONTES

Orçamento Fiscal 2012 R$ 1,00

TOTALOUTRASFONTES

TESOURODO ESTADO ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO

GOVERNO DEPERNAMBUCO

115.812.200CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR1210.29.08 115.812.20052.842.600CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O

REGIME PRÓPRIO1210.29.09 52.842.600

11.476.000CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO MILITAR1210.29.10 11.476.00033.780.800CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O

REGIME PRÓPRIO1210.29.11 33.780.800

3.246.400CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA MILITAR1210.29.12 3.246.4001.348.100CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEB. DE

TERCEIROS1210.29.99 1.348.100

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 154.784.6001210.99.00 220.880.80066.096.200154.784.600CONTRIBUIÇÃO P/ ASSIST. MÉD. DOS SERVID. VINC. AO

REG. DE PREV. PRÓPRIO-SASSEPE1210.99.01 154.784.600

CONTRIBUIÇÕES PARA O SISMEPE1210.99.03 66.096.20066.096.200CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 2.888.6001220.00.00 2.888.600

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 2.888.6001220.99.00 2.888.6002.888.600OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL1220.99.01 2.888.600

RECEITA PATRIMONIAL 29.758.5001300.00.00 123.192.50093.434.000RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.270.2001310.00.00 5.782.300512.100

ALUGUÉIS 824.3001311.00.00 824.300ARRENDAMENTOS 147.6001312.00.00 271.800124.200TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 279.2001315.00.00 290.50011.300TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS EPRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS

7001315.20.00 700

TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS 278.5001315.30.00 289.80011.300OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.019.1001319.00.00 4.395.700376.600

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 24.471.7001320.00.00 113.793.60089.321.900DIVIDENDOS1322.00.00 13.894.10013.894.100REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 219.5001325.00.00 75.647.30075.427.800REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

24.252.2001328.00.00 24.252.200

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDAFIXA

24.252.2001328.10.00 24.252.200

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 16.6001390.00.00 3.616.6003.600.000RECEITA AGROPECUÁRIA 1.797.6001400.00.00 1.797.600RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 670.9001410.00.00 670.900RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 415.6001420.00.00 415.600OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 711.1001490.00.00 711.100RECEITA INDUSTRIAL 1.539.5001500.00.00 1.539.500RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO 1.539.5001530.00.00 1.539.500RECEITA DE SERVIÇOS 122.178.9001600.00.00 128.975.9006.797.000

SERVIÇOS COMERCIAIS 653.3001600.01.00 985.100331.8001.700SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS,

PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE1600.01.02 1.700

86.500SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS,DADOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA

1600.01.06 86.500

565.100OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS1600.01.99 896.900331.800SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.237.3001600.03.00 1.237.300

1.237.300SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO1600.03.01 1.237.300SERVIÇOS DE SAÚDE 7.955.2001600.05.00 7.955.200

SERVIÇOS HOSPITALARES1600.05.01 010.600SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE

DE PRODUTOS SUJEITOS A NORMAS DE VIGILÂNCIASANITÁRIA

1600.05.02 10.600

2.966.700SERVIÇOS AMBULATORIAIS1600.05.04 2.966.7004.977.900OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE1600.05.99 4.977.900

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 102.2001600.08.00 102.200SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO 13.058.2001600.11.00 13.058.200

12.968.000SERVIÇOS DE METROLOGIA LEGAL1600.11.03 12.968.00090.200OUTROS SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO1600.11.99 90.200

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 64.558.9001600.13.00 70.637.2006.078.300835.700SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS1600.13.01 835.700

SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS1600.13.02 29.60029.60030.900SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS1600.13.04 30.900

42

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ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECURSO DE TODAS AS FONTES

Orçamento Fiscal 2012 R$ 1,00

TOTALOUTRASFONTES

TESOURODO ESTADO ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO

GOVERNO DEPERNAMBUCO

1.927.300SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS1600.13.05 1.927.3003.100SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS

HELIOGRÁFICAS1600.13.07 8.8005.700

3.051.900RECEITA PECONSIG1600.13.97 8.968.4005.916.500108.900TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS1600.13.98 120.90012.000

58.601.100OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS1600.13.99 58.715.600114.500SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.029.3001600.14.00 1.029.300SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.806.7001600.16.00 6.193.600386.900SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 5.976.5001600.19.00 5.976.500SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EANÁLISE DE PROJETOS

913.3001600.20.00 913.300

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 217.3001600.21.00 217.300SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS 71.0001600.22.00 71.000SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO 18.154.6001600.24.00 18.154.600OUTROS SERVIÇOS 2.445.1001600.99.00 2.445.100

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.377.362.3001700.00.00 8.162.966.2006.785.603.900TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.109.781.2001720.00.00 7.807.188.3006.697.407.100

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.109.781.2001721.00.00 5.920.005.1004.810.223.900PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO1721.01.00 4.671.606.5004.671.606.500

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

1721.01.01 4.579.825.3004.579.825.300

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD.INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORT. DE PROD.INDUSTRIALIZADOS

1721.01.12 21.749.80021.749.800

COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NODOMÍNIO ECONÔMICO

1721.01.13 70.031.40070.031.400

TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAEXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

1721.22.00 15.789.20015.789.200

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DERECURSOS HÍDRICOS

1721.22.11 8.120.1008.120.100

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DERECURSOS MINERAIS - CFEM

1721.22.20 639.200639.200

COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -FEP

1721.22.70 7.029.9007.029.900

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DESAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO

1.109.781.2001721.33.00 1.109.781.200

941.642.500TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE -SIA/SIH

1721.33.03 941.642.500

168.138.700TRANSFERÊNCIA FUNDO DE AÇÕES ESTRAT. ECOMPENS. -FAEC

1721.33.04 168.138.700

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

1721.35.00 94.978.80094.978.800

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO1721.35.01 88.313.80088.313.800TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR-PNAE

1721.35.03 1.070.3001.070.300

OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DODESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

1721.35.99 5.594.7005.594.700

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - L. C. Nº87/96

1721.36.00 21.727.60021.727.600

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO1721.99.00 6.121.8006.121.800OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO1721.99.99 6.121.8006.121.800

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS1724.00.00 1.887.183.2001.887.183.200TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DAEDUC.BÁS.E DE VALORIZ. DOS PROFIS.DA EDUC. -FUNDEB

1724.01.00 1.774.103.7001.774.103.700

TRANSF. DE REC.DA COMP.DA UNIÃO AO FUNDOMANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁS.E DE VAL.D. PROFISEDUC-FUNDEB

1724.02.00 113.079.500113.079.500

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 177.029.1001730.00.00 177.229.100200.000TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO,FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO DE PERNAMBUCO - FURPE

88.219.5001730.03.00 88.219.500

TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA 46.904.8001730.04.00 46.904.800OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕESPRIVADAS

41.904.8001730.09.00 42.104.800200.000

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 809.5001750.00.00 809.500TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 89.742.5001760.00.00 177.739.30087.996.800

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 89.400.1001761.00.00 177.396.90087.996.800

43

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ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECURSO DE TODAS AS FONTES

Orçamento Fiscal 2012 R$ 1,00

TOTALOUTRASFONTES

TESOURODO ESTADO ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO

GOVERNO DEPERNAMBUCO

ENTIDADESTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA OSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

48.316.6001761.01.00 48.316.600

48.316.600CONVÊNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS1761.01.01 48.316.600TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃODESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

7.011.0001761.02.00 23.733.50016.722.500

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 34.072.5001761.99.00 105.346.80071.274.300TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DESUAS ENTIDADES

342.4001763.00.00 342.400

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOSMUNICÍPIOS

342.4001763.99.00 342.400

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕESPRIVADAS

1764.00.00 0

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR1765.00.00 0OUTRAS RECEITAS CORRENTES 63.091.5001900.00.00 353.844.200290.752.700MULTAS E JUROS DE MORA 36.928.2001910.00.00 288.930.000252.001.800

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS1911.00.00 124.080.100124.080.100MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS EDIREITOS

1911.20.00 350.700350.700

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

1911.41.00 15.301.50015.301.500

MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA1911.41.01 15.301.50015.301.500MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRECIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS

1911.42.00 108.427.900108.427.900

MULTAS E JUROS - ICMS1911.42.01 108.427.500108.427.500MULTAS E JUROS - ICM1911.42.02 400400

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOSTRIBUTOS

1913.00.00 35.564.80035.564.800

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES- IPVA

1913.14.00 1.443.6001.443.600

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.SOBRE CIRC. DE MERCAD. E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS-ICMS

1913.15.00 33.944.00033.944.000

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOIMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS -ICMS

1913.15.01 32.425.00032.425.000

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOIMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS-ICM

1913.15.02 1.519.0001.519.000

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOIMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS -ICMS-RESTITUIÇÃO

1913.15.98 0

MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO DE BENS EDIREITOS

1913.20.00 177.200177.200

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 162.3001918.00.00 462.300300.000OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 162.3001918.99.00 462.300300.000

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 36.765.9001919.00.00 128.822.80092.056.900MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESADOS DIREITOS DIFUSOS

1919.26.00 1.000.0001.000.000

MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESADOS DIREITOS DIFUSOS - OUTROS

1919.26.02 1.000.0001.000.000

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS1919.27.00 10.00010.000MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS1919.48.00 648.200648.200MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO1919.50.00 90.357.20090.357.200

MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - ARRECADAÇÃO1919.50.01 90.357.20090.357.200MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO (RESTITUIÇÃO)1919.50.98 0

OUTRAS MULTAS 36.765.9001919.99.00 36.807.40041.500INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 18.261.6001920.00.00 21.671.9003.410.300

INDENIZAÇÕES 2001921.00.00 38.50038.300OUTRAS INDENIZAÇÕES 2001921.99.00 38.50038.300

RESTITUIÇÕES 18.261.4001922.00.00 21.633.4003.372.000RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 97.5001922.01.00 97.500RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

534.9001922.07.00 3.447.0002.912.100

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS 7.877.5001922.10.00 7.877.500

44

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ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECURSO DE TODAS AS FONTES

Orçamento Fiscal 2012 R$ 1,00

TOTALOUTRASFONTES

TESOURODO ESTADO ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO

GOVERNO DEPERNAMBUCO

REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOSSERVIDORESOUTRAS RESTITUIÇÕES 9.751.5001922.99.00 10.211.400459.900

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 2.111.4001930.00.00 33.998.60031.887.200RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA1931.00.00 31.884.20031.884.200RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

1931.14.00 945.000945.000

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRECIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS - ICMS

1931.15.00 29.137.90029.137.900

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRECIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS - ICMS

1931.15.01 28.719.40028.719.400

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRECIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS - ICM

1931.15.02 418.500418.500

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRECIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS-RESTITUIÇÃO

1931.15.98 0

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS EDIREITOS

1931.20.00 1.801.3001.801.300

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.111.4001932.00.00 2.114.4003.000RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DEOUTRAS RECEITAS

2.111.4001932.99.00 2.114.4003.000

RECEITAS DIVERSAS 5.790.3001990.00.00 9.243.7003.453.400SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1990.05.00 0

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RECURSOSDIVERSOS

1990.05.99 0

RECEITA DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS

1990.22.00 1.050.0001.050.000

OUTRAS RECEITAS 5.790.3001990.99.00 8.193.7002.403.4005.790.300OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO1990.99.01 8.191.1002.400.800

OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÕES1990.99.98 2.6002.600RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7000.00.00 2.813.599.700 2.813.599.700

RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7100.00.00 0

TAXAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS7120.00.00 0TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7122.00.00 0

EMOLUMENTOS CUSTAS JUDICIÁRIAS - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7122.08.00 0

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

2.430.429.8007200.00.00 2.430.429.800

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

2.430.429.8007210.00.00 2.430.429.800

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS -OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

2.425.104.3007210.29.00 2.425.104.300

829.759.700CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7210.29.01 829.759.700

238.622.900CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR -OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

7210.29.02 238.622.900

842.082.100CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL -OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

7210.29.97 842.082.100

514.639.600CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR -OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

7210.29.98 514.639.600

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.325.5007210.99.00 5.325.5005.325.500CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SASSEPE - OPERAÇÕES

INTRAORÇAMENTÁRIAS7210.99.01 5.325.500

RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

146.8007300.00.00 146.800

RECEITAS IMOBILIÁRIAS - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

146.8007310.00.00 146.800

ALUGUÉIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 146.8007311.00.00 146.800RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

381.466.3007600.00.00 381.466.300

SERVIÇOS DE SAÚDE - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

381.072.9007600.05.00 381.072.900

275.373.200SERVIÇOS HOSPITALARES - OPERAÇÕES7600.05.01 275.373.200

45

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ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECURSO DE TODAS AS FONTES

Orçamento Fiscal 2012 R$ 1,00

TOTALOUTRASFONTES

TESOURODO ESTADO ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO

GOVERNO DEPERNAMBUCO

INTRAORÇAMENTÁRIAS105.699.700OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - OPERAÇÕES

INTRAORÇAMENTÁRIAS7600.05.99 105.699.700

SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

227.5007600.16.00 227.500

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO -OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

56.6007600.21.00 56.600

OUTROS SERVIÇOS - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

109.3007600.99.00 109.300

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

1.556.8007900.00.00 1.556.800

MULTAS E JUROS DE MORA - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

210.9007910.00.00 210.900

MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 210.9007912.00.00 210.900MULTAS/JUROS S/CONTRIB. PREVIDENCIARIAS 210.9007912.34.00 210.900

200.100MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7912.34.15 200.100

10.800JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS -OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

7912.34.17 10.800

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

1.345.9007920.00.00 1.345.900

RESTITUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.345.9007922.00.00 1.345.900RECUPERAÇÃO DESP. EXERC. ANT - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7922.07.00 0

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL -OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

1.345.9007922.96.00 1.345.900

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2.763.548.000 108.531.100 2.872.079.100RECEITAS DE CAPITAL2000.00.00 108.531.100 2.872.079.1002.763.548.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO2100.00.00 2.007.363.8002.007.363.800OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS2110.00.00 1.313.761.9001.313.761.900

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS2119.00.00 1.313.761.9001.313.761.900OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS2120.00.00 693.601.900693.601.900

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS2123.00.00 0OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA -CONTRATUAIS

2123.99.00 0

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS2129.00.00 693.601.900693.601.900ALIENAÇÃO DE BENS 25.6002200.00.00 25.600ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 25.6002220.00.00 25.600

ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 25.6002229.00.00 25.600AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 150.6002300.00.00 150.600

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS 150.6002300.99.00 150.600TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 108.354.6002400.00.00 854.477.100746.122.500TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.6002420.00.00 4.600

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO. 4.6002421.00.00 4.600OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 4.6002421.99.00 4.600

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 108.350.0002470.00.00 854.472.500746.122.500TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES

108.350.0002471.00.00 854.472.500746.122.500

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA OSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

36.064.1002471.01.00 36.064.100

36.064.100CONVÊNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -FNS.

2471.01.01 36.064.100

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃODESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

11.811.1002471.02.00 21.270.2009.459.100

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. 60.474.8002471.99.00 797.138.200736.663.400TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR2475.00.00 0

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3002500.00.00 10.062.00010.061.700OUTRAS RECEITAS 3002590.00.00 10.062.00010.061.700

III - DEDUÇÕES -2.740.062.700 -2.740.062.700DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE9000.00.00 -2.740.062.700-2.740.062.700

FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA9100.00.00 -1.816.489.800-1.816.489.800FUNDEB - SOBRE IMPOSTOS9110.00.00 -1.816.489.800-1.816.489.800

DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E ARENDA

9112.00.00 -63.311.500-63.311.500

DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA A FORMAÇÃO DO9112.05.00 -52.950.500-52.950.500

46

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ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECURSO DE TODAS AS FONTES

Orçamento Fiscal 2012 R$ 1,00

TOTALOUTRASFONTES

TESOURODO ESTADO ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO

GOVERNO DEPERNAMBUCO

FUNDEBDEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCB PARA A FORMAÇÃO DOFUNDEB

9112.07.00 -10.361.000-10.361.000

FUNDEB - IMP. S/PROD. E CIRCULAÇÃO9113.00.00 -1.753.178.300-1.753.178.300DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAÇÃO DOFUNDEB

9113.02.00 -1.753.178.300-1.753.178.300

FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIASCORRENTES

9700.00.00 -923.572.900-923.572.900

FUNDEB - SOBRE TRANSFERÊNCIASINTERGOVERNAMENTAIS

9720.00.00 -923.572.900-923.572.900

FUNDEB - SOBRE TRANSF. DA UNIÃO9721.00.00 -923.572.900-923.572.900DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO

9721.01.00 -919.227.400-919.227.400

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DOFUNDEB - FPE

9721.01.01 -915.965.000-915.965.000

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DOFUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO

9721.01.12 -3.262.400-3.262.400

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96

9721.36.00 -4.345.500-4.345.500

T O T A L 20.224.400.100 5.672.149.000 25.896.549.100

47

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

GOVERNO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS ÍTENS DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FONTES DE RECURSOSR$ 1,00

Orçamento Fiscal 2012

ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS

0104010301020101

199.969.100094.778.30017.672.575.400RECEITAS CORRENTES

105.550.4000012.681.492.300RECEITA TRIBUTÁRIA

000607.468.400IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT

000511.815.400IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTOR

00049.476.000IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃ

00011.512.614.900ICMS

105.550.40000117.600TAXAS

0000DEMAIS RECEITA TRIBUTÁRIA

66.096.200000RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

14.111.9000079.322.100RECEITA PATRIMONIAL

0000RECEITA AGROPECUÁRIA

0000RECEITA INDUSTRIAL

6.777.400000RECEITA DE SERVIÇOS

200.000094.661.8004.629.470.900TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0004.601.575.100PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

0004.579.825.300COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E

00021.749.800COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO

0000COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ

0000COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS

00046.400COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS

0000TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚ

0000TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

00021.727.600NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAÇÃO DE DAD

0000TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV

200.000000TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0000TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBU

0000TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA

200.000000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0087.996.8000TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

006.665.0006.121.800DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

7.233.2000116.500282.290.100OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.351.30000250.002.300MULTAS E JUROS DE MORA

2.578.9000116.500250.200INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.0000031.884.200RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

3.300.00000153.400RECEITAS DIVERSAS

0000RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORCAMENTARIAS

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 199.969.100094.778.30017.672.575.400

90.0002.007.363.800746.122.500700RECEITAS DE CAPITAL

02.007.363.80000OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0000ALIENAÇÃO DE BENS

0000AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

00746.122.5000TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

00746.122.5000TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS.

0000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

90.00000700OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 90.0002.007.363.800746.122.500700

000-2.740.062.700DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

TOTAL DAS DEDUÇÕES 000-2.740.062.700

TOTAL DA RECEITA 200.059.1002.007.363.800840.900.80014.932.513.400

48

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

GOVERNO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS ÍTENS DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FONTES DE RECURSOSR$ 1,00

Orçamento Fiscal 2012

ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS

0115010901080105

667.8001.887.481.5002.968.30088.480.200RECEITAS CORRENTES

0000RECEITA TRIBUTÁRIA

0000IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT

0000IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTOR

0000IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃ

0000ICMS

0000TAXAS

0000DEMAIS RECEITA TRIBUTÁRIA

002.968.3000RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

0000RECEITA PATRIMONIAL

0000RECEITA AGROPECUÁRIA

0000RECEITA INDUSTRIAL

19.600000RECEITA DE SERVIÇOS

01.887.183.200088.313.800TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0000PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

0000COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E

0000COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO

0000COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ

0000COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS

0000COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS

0000TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚ

00088.313.800TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

0000NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAÇÃO DE DAD

01.774.103.70000TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV

0000TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0000TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBU

0000TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA

0000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0000TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0113.079.50000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

648.200298.3000166.400OUTRAS RECEITAS CORRENTES

648.200000MULTAS E JUROS DE MORA

0298.3000166.400INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0000RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

0000RECEITAS DIVERSAS

0000RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORCAMENTARIAS

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 667.8001.887.481.5002.968.30088.480.200

0000RECEITAS DE CAPITAL

0000OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0000ALIENAÇÃO DE BENS

0000AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0000TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0000TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS.

0000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 0000

0000DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

TOTAL DAS DEDUÇÕES 0000

TOTAL DA RECEITA 667.8001.887.481.5002.968.30088.480.200

49

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

GOVERNO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS ÍTENS DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FONTES DE RECURSOSR$ 1,00

Orçamento Fiscal 2012

ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS

0126011901180116

8.120.100070.031.400168.220.000RECEITAS CORRENTES

000168.220.000RECEITA TRIBUTÁRIA

0000IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT

0000IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTOR

0000IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃ

0000ICMS

0000TAXAS

000168.220.000DEMAIS RECEITA TRIBUTÁRIA

0000RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

0000RECEITA PATRIMONIAL

0000RECEITA AGROPECUÁRIA

0000RECEITA INDUSTRIAL

0000RECEITA DE SERVIÇOS

8.120.100070.031.4000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0070.031.4000PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

0000COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E

0000COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO

0070.031.4000COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ

8.120.100000COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS

0000COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS

0000TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚ

0000TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

0000NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAÇÃO DE DAD

0000TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV

0000TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0000TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBU

0000TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA

0000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0000TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0000OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0000MULTAS E JUROS DE MORA

0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0000RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

0000RECEITAS DIVERSAS

0000RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORCAMENTARIAS

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 8.120.100070.031.400168.220.000

09.971.00000RECEITAS DE CAPITAL

0000OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0000ALIENAÇÃO DE BENS

0000AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0000TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0000TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS.

0000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

09.971.00000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 09.971.00000

0000DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

TOTAL DAS DEDUÇÕES 0000

TOTAL DA RECEITA 8.120.1009.971.00070.031.400168.220.000

50

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

GOVERNO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS ÍTENS DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FONTES DE RECURSOSR$ 1,00

Orçamento Fiscal 2012

F.TESOURO

ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS TOTAL DE

01280127

20.200.914.8007.029.900592.800RECEITAS CORRENTES

12.955.262.70000RECEITA TRIBUTÁRIA

607.468.40000IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT

511.815.40000IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTOR

49.476.00000IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃ

11.512.614.90000ICMS

105.668.00000TAXAS

168.220.00000DEMAIS RECEITA TRIBUTÁRIA

69.064.50000RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

93.434.00000RECEITA PATRIMONIAL

000RECEITA AGROPECUÁRIA

000RECEITA INDUSTRIAL

6.797.00000RECEITA DE SERVIÇOS

6.785.603.9007.029.900592.800TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

4.671.606.50000PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

4.579.825.30000COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E

21.749.80000COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO

70.031.40000COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ

8.120.10000COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS

639.2000592.800COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS

000TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚ

88.313.80000TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

21.727.60000NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAÇÃO DE DAD

1.774.103.70000TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV

200.00000TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

000TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBU

000TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA

200.00000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

87.996.80000TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

132.896.2007.029.9000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

290.752.70000OUTRAS RECEITAS CORRENTES

252.001.80000MULTAS E JUROS DE MORA

3.410.30000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

31.887.20000RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

3.453.40000RECEITAS DIVERSAS

000RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORCAMENTARIAS

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 20.200.914.80007.029.900592.800

2.763.548.00000RECEITAS DE CAPITAL

2.007.363.80000OPERAÇÕES DE CRÉDITO

000ALIENAÇÃO DE BENS

000AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

746.122.50000TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

746.122.50000TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS.

000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

10.061.70000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 2.763.548.000000

-2.740.062.70000DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

TOTAL DAS DEDUÇÕES -2.740.062.700000

TOTAL DA RECEITA 20.224.400.1007.029.900592.800

51

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

GOVERNO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS ÍTENS DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FONTES DE RECURSOSR$ 1,00

Orçamento Fiscal 2012

ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS

0245024402420241

28.400.0001.118.411.30089.932.7001.374.011.500RECEITAS CORRENTES

000266.664.800RECEITA TRIBUTÁRIA

0000IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT

0000IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTOR

0000IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃ

0000ICMS

000265.133.500TAXAS

0001.531.300DEMAIS RECEITA TRIBUTÁRIA

000884.736.500RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

0229.100029.529.400RECEITA PATRIMONIAL

0001.797.600RECEITA AGROPECUÁRIA

0001.539.500RECEITA INDUSTRIAL

03.551.0000117.631.900RECEITA DE SERVIÇOS

28.400.0001.111.050.20088.473.50014.314.300TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0000PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

0000COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E

0000COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO

0000COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ

0000COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS

0000COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS

01.109.781.20000TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚ

0000TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

0000NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAÇÃO DE DAD

0000TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV

28.400.0000013.504.800TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0000TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBU

0000TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA

28.400.0000013.504.800DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

01.269.00088.473.5000TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

000809.500DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

03.581.0001.459.20057.797.500OUTRAS RECEITAS CORRENTES

00036.928.200MULTAS E JUROS DE MORA

03.581.0001.459.20012.967.600INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0002.111.400RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

0005.790.300RECEITAS DIVERSAS

0161.863.90002.433.891.300RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORCAMENTARIAS

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 28.400.0001.280.275.20089.932.7003.807.902.800

012.666.60095.637.000227.500RECEITAS DE CAPITAL

0000OPERAÇÕES DE CRÉDITO

00025.600ALIENAÇÃO DE BENS

000150.600AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

012.666.30095.637.00051.300TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

012.666.30095.637.00046.700TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS.

0004.600DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

030000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 012.666.60095.637.000227.500

0000DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

TOTAL DAS DEDUÇÕES 0000

TOTAL DA RECEITA 28.400.0001.292.941.800185.569.7003.808.130.300

52

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

GOVERNO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS ÍTENS DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FONTES DE RECURSOSR$ 1,00

Orçamento Fiscal 2012

ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS

0261025502480246

2.888.600048.154.60088.219.500RECEITAS CORRENTES

0000RECEITA TRIBUTÁRIA

0000IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT

0000IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTOR

0000IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃ

0000ICMS

0000TAXAS

0000DEMAIS RECEITA TRIBUTÁRIA

2.888.600000RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

0000RECEITA PATRIMONIAL

0000RECEITA AGROPECUÁRIA

0000RECEITA INDUSTRIAL

00996.0000RECEITA DE SERVIÇOS

0046.904.80088.219.500TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0000PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

0000COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E

0000COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO

0000COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ

0000COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS

0000COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS

0000TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚ

0000TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

0000NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAÇÃO DE DAD

0000TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV

0046.904.80088.219.500TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

00088.219.500TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBU

0046.904.8000TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA

0000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0000TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

00253.8000OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0000MULTAS E JUROS DE MORA

00253.8000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0000RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

0000RECEITAS DIVERSAS

0000RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORCAMENTARIAS

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 2.888.600048.154.60088.219.500

0000RECEITAS DE CAPITAL

0000OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0000ALIENAÇÃO DE BENS

0000AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0000TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0000TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS.

0000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 0000

0000DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

TOTAL DAS DEDUÇÕES 0000

TOTAL DA RECEITA 2.888.600048.154.60088.219.500

53

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

GOVERNO DE PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS ÍTENS DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FONTES DE RECURSOSR$ 1,00

Orçamento Fiscal 2012

O. FONTES FONTESESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS TODAS ASTOTAL DE

0271

22.950.933.0002.750.018.2000RECEITAS CORRENTES

13.221.927.500266.664.8000RECEITA TRIBUTÁRIA

607.468.40000IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT

511.815.40000IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTOR

49.476.00000IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃ

11.512.614.90000ICMS

370.801.500265.133.5000TAXAS

169.751.3001.531.3000DEMAIS RECEITA TRIBUTÁRIA

956.689.600887.625.1000RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

123.192.50029.758.5000RECEITA PATRIMONIAL

1.797.6001.797.6000RECEITA AGROPECUÁRIA

1.539.5001.539.5000RECEITA INDUSTRIAL

128.975.900122.178.9000RECEITA DE SERVIÇOS

8.162.966.2001.377.362.3000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

4.671.606.50000PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

4.579.825.30000COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E

21.749.80000COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO

70.031.40000COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ

8.120.10000COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS

639.20000COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS

1.109.781.2001.109.781.2000TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚ

88.313.80000TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

21.727.60000NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAÇÃO DE DAD

1.774.103.70000TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV

177.229.100177.029.1000TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

88.219.50088.219.5000TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO DE PERNAMBU

46.904.80046.904.8000TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA

42.104.80041.904.8000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

177.739.30089.742.5000TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

133.705.700809.5000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

353.844.20063.091.5000OUTRAS RECEITAS CORRENTES

288.930.00036.928.2000MULTAS E JUROS DE MORA

21.671.90018.261.6000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

33.998.6002.111.4000RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

9.243.7005.790.3000RECEITAS DIVERSAS

2.813.599.7002.813.599.700217.844.500RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORCAMENTARIAS

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 25.764.532.7005.563.617.9000217.844.500

2.872.079.100108.531.1000RECEITAS DE CAPITAL

2.007.363.80000OPERAÇÕES DE CRÉDITO

25.60025.6000ALIENAÇÃO DE BENS

150.600150.6000AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

854.477.100108.354.6000TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

854.472.500108.350.0000TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS.

4.6004.6000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

10.062.0003000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 2.872.079.100108.531.10000

-2.740.062.70000DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

TOTAL DAS DEDUÇÕES -2.740.062.700000

TOTAL DA RECEITA 25.896.549.1005.672.149.000217.844.500

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R$ 1,00DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (RDA)

Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

Unidade Orçamentária ITEM DA RECEITACÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

TRIBUNAL DE CONTAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 31.400

1919.99.00 OUTRAS MULTAS 31.400

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 110.420.000

1122.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 42.784.3001122.29.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 52.067.8001312.00.00 ARRENDAMENTOS 124.2001325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 9.999.8001390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 3.600.0001600.13.07 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS 5.7001600.13.98 TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 12.0001600.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 38.0001730.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 200.0001918.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 300.0001919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 10.0001919.99.00 OUTRAS MULTAS 6.2001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 179.0001932.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE 3.0001990.22.00 RECEITA DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE 1.000.0002590.00.00 OUTRAS RECEITAS 90.000

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 5.896.900

1600.13.97 RECEITA PECONSIG 5.896.900

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.000.000

1919.26.02 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA 1.000.000

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 507.000

1315.30.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS 11.3001600.01.99 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 1.8001600.13.02 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 29.6001600.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 76.5001600.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 386.9001919.99.00 OUTRAS MULTAS 900

SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 4.124.700

1122.99.01 OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIÇOS - ARRECAD. 4.124.700

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 330.000

1600.01.99 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 330.000

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 50.000

1990.22.00 RECEITA DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE 50.000

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.250.000

1990.99.01 OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO 2.250.000

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 75.449.100

1122.99.01 OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIÇOS - ARRECAD. 6.573.6001210.99.03 CONTRIBUIÇÕES PARA O SISMEPE 66.096.2001319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 376.6001919.99.00 OUTRAS MULTAS 2.8001922.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.399.900

T O T A L 200.059.100

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

TESOURODO ESTADO

1 LEGISLATIVA 678.400 597.290.900596.612.5002 JUDICIÁRIA 0 1.020.849.2001.020.849.2004 ADMINISTRAÇÃO 32.752.700 1.377.715.3001.344.962.6006 SEGURANÇA PÚBLICA 0 2.194.330.6002.194.330.6008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.749.600 80.177.30068.427.7009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.190.311.900 3.249.492.60059.180.700

10 SAÚDE 1.746.556.500 4.168.637.3002.422.080.80011 TRABALHO 5.369.100 228.165.500222.796.40012 EDUCAÇÃO 21.924.900 2.731.767.1002.709.842.20013 CULTURA 48.930.600 124.431.50075.500.90014 DIREITOS DA CIDADANIA 21.455.300 834.017.200812.561.90015 URBANISMO 7.600.000 660.948.000653.348.00016 HABITAÇÃO 3.008.300 342.824.900339.816.60017 SANEAMENTO 0 573.793.200573.793.20018 GESTÃO AMBIENTAL 24.495.000 201.033.400176.538.40019 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 19.464.100 102.757.50083.293.40020 AGRICULTURA 42.746.400 301.661.700258.915.30021 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 2.298.100 4.710.6002.412.50022 INDÚSTRIA 35.070.900 63.988.10028.917.20023 COMÉRCIO E SERVIÇOS 38.000.000 193.512.300155.512.30024 COMUNICAÇÕES 0 1.946.8001.946.80025 ENERGIA 0 9.040.7009.040.70026 TRANSPORTE 388.569.100 1.223.742.100835.173.00027 DESPORTO E LAZER 0 31.510.90031.510.90028 ENCARGOS ESPECIAIS 31.168.100 5.495.109.0005.463.940.90099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 83.095.40083.095.400

TOTAL 20.224.400.100 5.672.149.000 25.896.549.100

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

TESOURODO ESTADO

31 AÇÃO LEGISLATIVA 0 37.144.00037.144.00032 CONTROLE EXTERNO 0 139.294.000139.294.00061 AÇÃO JUDICIÁRIA 0 625.458.400625.458.40062 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO

JUDICIÁRIO0 64.189.40064.189.400

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 14.942.700 28.119.90013.177.200122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 266.575.100 2.849.799.6002.583.224.500123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0 21.744.60021.744.600124 CONTROLE INTERNO 0 473.600473.600125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 28.124.600 32.153.7004.029.100126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 33.026.500 203.772.700170.746.200128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 7.379.300 215.885.600208.506.300129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0 51.953.20051.953.200131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 403.200 82.712.00082.308.800181 POLICIAMENTO 0 1.390.002.9001.390.002.900182 DEFESA CIVIL 0 272.162.400272.162.400183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 0 5.526.5005.526.500241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0 671.500671.500242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0 2.274.6002.274.600243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 13.623.500 58.351.50044.728.000244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 10.957.600 108.765.00097.807.400272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3.188.748.500 3.233.818.00045.069.500301 ATENÇÃO BÁSICA 8.023.300 27.909.90019.886.600302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.469.839.600 3.321.166.3001.851.326.700303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 105.645.000 191.293.30085.648.300304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.105.700 3.105.7000305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 15.874.100 23.583.8007.709.700306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.882.000 2.720.300838.300331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 11.100 80.625.00080.613.900333 EMPREGABILIDADE 0 50.00050.000334 FOMENTO AO TRABALHO 288.000 70.269.60069.981.600361 ENSINO FUNDAMENTAL 112.300 1.176.517.5001.176.405.200362 ENSINO MÉDIO 230.700 557.614.300557.383.600363 ENSINO PROFISSIONAL 0 33.319.40033.319.400364 ENSINO SUPERIOR 17.398.200 101.235.00083.836.800365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0 3.281.7003.281.700366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0 15.172.40015.172.400367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0 322.200322.200368 Educação Básica 0 160.589.200160.589.200391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E

ARQUEOLÓGICO3.389.900 9.229.7005.839.800

392 DIFUSÃO CULTURAL 44.783.200 91.691.60046.908.400421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 7.008.400 101.103.20094.094.800422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40.000 356.503.800356.463.800451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 67.600 386.101.700386.034.100452 SERVIÇOS URBANOS 7.545.500 62.948.00055.402.500453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 0 484.969.200484.969.200481 HABITAÇÃO RURAL 0 30.00030.000482 HABITAÇÃO URBANA 34.900 29.295.40029.260.500511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0 62.462.40062.462.400512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0 14.279.50014.279.500541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 5.085.800 6.584.0001.498.200542 CONTROLE AMBIENTAL 1.313.200 2.489.5001.176.300543 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS 40.000 40.0000544 RECURSOS HÍDRICOS 5.225.700 40.623.90035.398.200571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 19.592.900 59.756.40040.163.500572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 853.600 27.510.70026.657.100573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E

TECNOLÓGICO0 1.390.9001.390.900

601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 50.000 2.150.0002.100.000602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 17.040.100 31.126.30014.086.200

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

TESOURODO ESTADO

603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 4.259.900 5.506.6001.246.700604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 0 732.600732.600606 EXTENSÃO RURAL 7.965.000 15.319.5007.354.500631 REFORMA AGRÁRIA 2.238.100 3.276.6001.038.500661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 14.542.500 36.174.70021.632.200662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0 398.000398.000691 PROMOÇÃO COMERCIAL 348.000 17.634.50017.286.500693 COMÉRCIO EXTERIOR 88.800 335.300246.500695 TURISMO 2.900.000 115.288.900112.388.900722 TELECOMUNICAÇÕES 0 6.454.1006.454.100752 ENERGIA ELÉTRICA 0 9.050.7009.050.700781 TRANSPORTE AÉREO 0 231.700231.700782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 199.017.200 605.007.400405.990.200784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 0 84.852.00084.852.000811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0 2.434.0002.434.000812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0 33.669.30033.669.300813 LAZER 0 258.000258.000841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 0 459.148.300459.148.300842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA 0 77.449.50077.449.500843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0 308.299.000308.299.000845 TRANSFERÊNCIAS 0 3.208.614.0003.208.614.000846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 142.527.700 3.859.984.1003.717.456.400999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 83.095.40083.095.400

TOTAL 20.224.400.100 5.672.149.000 25.896.549.100

58

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

TESOURODO ESTADO

0004 PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DODESTINO TURÍSTICO

0 6.413.9006.413.900

0006 APOIO AO PROCESSO PARTICIPATIVO DAS AÇÕESDO GOVERNO DO ESTADO

0 12.293.40012.293.400

0008 ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO GOVERNO DOESTADO

0 79.880.70079.880.700

0022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMODO NORDESTE - PRODETUR-PE-II

0 27.144.70027.144.700

0030 APOIO ÀS AÇÕES DE CONVIVÊNCIA COM OSEMIÁRIDO

0 9.123.9009.123.900

0034 APOIO À MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL 17.040.100 23.359.0006.318.9000041 GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA0 200.000200.000

0053 APOIO ESTRATÉGICO AO GOVERNO DO ESTADO 0 189.300189.3000056 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO ESTADO 0 121.403.300121.403.3000058 REGULARIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1.607.500 2.150.500543.0000061 PROMOÇÃO DA SAÚDE 215.962.500 215.962.50000064 GESTÃO SUPERIOR DO GOVERNO DO ESTADO 0 6.818.8006.818.8000065 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE

ENSINO E DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE DEPERNAMBUCO

8.269.900 9.836.9001.567.000

0069 DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E DE EXTENSÃOUNIVERSITÁRIA

225.600 1.312.2001.086.600

0070 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 343.000 343.00000071 GESTÃO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO 0 133.781.200133.781.2000073 SEGURANÇA GOVERNAMENTAL ESPECIAL 0 16.306.20016.306.2000082 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS

BÁSICOS NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DENORONHA

24.385.500 116.205.50091.820.000

0083 PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDENO DEFN

837.600 837.6000

0086 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO NO DISTRITO ESTADUALDE FERNANDO DE NORONHA

0 3.816.8003.816.800

0087 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITOESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA

0 16.20016.200

0095 ATUAÇÃO PARLAMENTAR 0 37.144.00037.144.0000098 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS

NATURAIS DO ESTADO5.185.800 9.093.8003.908.000

0099 CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL 1.213.200 1.213.20000103 APROXIMAÇÃO DA ALEPE COM A SOCIEDADE 0 4.960.0004.960.0000108 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E APOIO AO ENSINO DE

CIÊNCIAS0 876.200876.200

0113 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DOESTADO

0 1.360.8001.360.800

0130 PLANEJAMENTO E GESTÃO METROPOLITANA 43.000 191.500148.5000141 ATENDIMENTO À SAÚDE DOS SERVIDORES

BENEFICIÁRIOS DO SASSEPE163.397.200 263.978.700100.581.500

0144 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS 0 45.069.50045.069.5000146 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES REMANESCENTES DE

ENTIDADES INCORPORADAS À PERPART129.100 148.326.700148.197.600

0171 FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃOINSTITUCIONAL

0 5.968.0005.968.000

0182 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO DEINFORMAÇÕES, ESTUDOS E PESQUISAS

18.500 5.072.4005.053.900

0185 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, REGIONAL EMUNICIPAL

12.258.300 13.680.7001.422.400

0190 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DEBAIXA RENDA NA RMR-PROMETRÓPOLE

0 2.852.2002.852.200

0197 ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO 0 4.118.850.5004.118.850.5000215 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE

NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO1.558.100 1.558.1000

0222 AÇÕES DE PREVIDÊNCIAS AOS SERVIDORES DOESTADO DE PERNAMBUCO

3.188.748.500 3.188.748.5000

0228 DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DETRAN-PE

37.592.400 37.592.4000

0231 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DETRÂNSITO

21.453.500 21.453.5000

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

TESOURODO ESTADO

0248 CAPACITAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

678.400 1.710.5001.032.100

0251 FORTALECIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DEEMPREGO

0 110.000110.000

0256 CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL E MUNICIPAL

0 140.041.300140.041.300

0258 APOIO ÀS AÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS 0 4.059.9004.059.9000261 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE FORMAÇÃOCONTINUADA

0 103.040.300103.040.300

0265 APOIO À CONSTRUÇÃO DE OBRAS FEDERAIS NOESTADO NA ÁREA DE TRANSPORTES

0 11.136.40011.136.400

0268 DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA EMMUNICÍPIOS E NO DISTRITO DE FERNANDO DENORONHA

0 19.904.90019.904.900

0294 APOIO À GERAÇÃO DE MICROCRÉDITOS APEQUENOS PRODUTORES URBANOS E RURAIS

228.000 228.0000

0295 PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA 0 156.431.900156.431.9000305 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOSPELO ESTADO

3.209.100 3.209.1000

0307 Reservas Orçamentárias 0 83.095.40083.095.4000310 AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS

INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DO SISTEMAPENITENCIÁRIO

0 91.30091.300

0317 ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADESPRODUTIVAS NO SISTEMA CARCERÁRIO

0 101.300101.300

0319 APOIO À GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS 7.100.000 7.100.00000322 REGISTRO E CONTROLE DO CADASTRO DE

EMPRESAS DO ESTADO1.190.000 1.190.0000

0327 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTODO ESTADO DE PERNAMBUCO - PNAGE/PE

0 1.134.6001.134.600

0342 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTEAEROVIÁRIO DO ESTADO

0 221.700221.700

0345 ATENDIMENTO JURÍDICO, JUDICIAL EEXTRAJUDICIAL ÀS PESSOAS NECESSITADAS DOESTADO

0 31.111.10031.111.100

0361 PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PEPPP

0 43.322.20043.322.200

0395 GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLEINTERNO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO

0 194.900194.900

0423 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 853.600 3.984.5003.130.9000461 VIVA O MORRO 30.000 5.863.5005.833.5000468 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES

PRODUTIVAS244.100 988.900744.800

0469 PLANO ESTRATÉGICO AMBIENTAL DE PERNAMBUCO- PLANAMBIENTAL

0 25.00025.000

0512 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 33.254.000 35.552.0002.298.0000523 DINAMIZAÇÃO DO POLICIAMENTO CIVIL, OSTENSIVO

E CIENTÍFICO0 1.259.948.8001.259.948.800

0527 PROMOÇÃO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS DAFUNDAÇÃO HEMOPE

52.541.300 52.541.3000

0533 REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADESHEMOTERÁPICAS E HEMATOLÓGICAS DO ESTADODE PERNAMBUCO

1.213.400 1.213.4000

0535 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PROCEDIMENTOSHEMOTERÁPICOS NO INTERIOR DO ESTADO

7.240.500 7.240.5000

0570 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIASOCIAL - SUAS

2.804.700 4.861.0002.056.300

0577 CELERIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃOJURISDICIONAL

0 570.164.000570.164.000

0582 UM MUNDO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DOSEMIÁRIDO

0 12.30012.300

0587 APOIO A MODERNIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA DAGESTÃO FISCAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO -PROFISCO

0 11.866.20011.866.200

0589 CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA FÁBRICACULTURAL TACARUNA

0 115.700115.700

60

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

TESOURODO ESTADO

0607 PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS 0 240.000240.0000611 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DE

PERNAMBUCO0 6.506.0006.506.000

0633 APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE ASSENTAMENTOSRURAIS

630.600 1.126.100495.500

0657 MELHORIA DA CIRCULAÇÃO DO TRÁFEGO 9.466.100 9.466.10000701 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 0 1.000.0001.000.0000708 FORTALECIMENTO SOCIAL, POLÍTICO, ECONÔMICO

E CULTURAL DAS MULHERES0 778.000778.000

0729 APOIO AO SISTEMA DE PRODUÇÃO,BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO EABASTECIMENTO DA EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIADO ESTADO

0 2.083.1002.083.100

0733 GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS -ÁGUA E CLIMA

99.000 3.654.5003.555.500

0736 PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO DA COPA DOMUNDO 2014 - PERNAMBUCO NA COPA

0 10.00010.000

0737 PRODETUR NACIONAL PERNAMBUCO 0 11.156.90011.156.9000752 ESTRUTURAÇÃO DO NOVO SISTEMA

INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DEPASSAGEIROS

1.213.000 7.305.7006.092.700

0753 POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DA EMPRESAPERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

0 49.50049.500

0900 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOSSERVIÇOS TURÍSTICOS PARA A COPA 2014

0 299.700299.700

0902 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS DESAÚDE

29.140.200 154.962.300125.822.100

0903 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMASOCIOEDUCATIVO

6.923.100 18.796.80011.873.700

0904 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MORADIAS NO CAMPO 0 30.00030.0000905 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SOLUÇÕES DE

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕESPARA A COPA 2014

0 729.700729.700

0906 EXPANSÃO, DIVERSIFICAÇÃO, INTERIORIZAÇÃO EMOBILIZAÇÃO DA BASE DE COMPETÊNCIASCIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO

15.197.100 52.171.30036.974.200

0907 AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO A PESSOAS EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

9.027.800 121.285.200112.257.400

0908 AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR 0 2.006.0002.006.0000909 AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO ÀS MULHERES -

PROGRAMA MÃE CORUJA1.330.800 12.242.80010.912.000

0910 AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO EATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS

0 3.180.0003.180.000

0911 AMPLIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DOPORTO DE SUAPE

0 5.0005.000

0912 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTOSANITÁRIO

0 520.808.600520.808.600

0913 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA DAREDE PÚBLICA

0 201.753.400201.753.400

0914 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICAESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

0 15.102.40015.102.400

0915 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA DAREDE PÚBLICA NO MEIO RURAL

0 5.576.3005.576.300

0916 AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO DE MÚSICAATRAVÉS DO CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DEMÚSICA

0 2.099.8002.099.800

0917 AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 15.699.000 97.585.20081.886.2000918 AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PROGRAMA DE

EDUCAÇÃO INTEGRAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL0 160.705.800160.705.800

0920 AMPLIAÇÃO DO AMPARO E DA ATENÇÃO ACRIANÇAS E ADOLESCENTES

0 14.176.10014.176.100

0921 AMPLIAÇÃO DO APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DOSPRODUTOS AGROPECUÁRIOS

0 124.800124.800

0922 AMPLIAÇÃO DO APOIO AO ESPORTE DE ALTORENDIMENTO

0 2.435.0002.435.000

0923 AMPLIAÇÃO DO CONTROLE PERMANENTE DOSÍNDICES DE CRIMINALIDADE

0 100.841.200100.841.200

0924 AMPLIAÇÃO DO ENFRENTAMENTO À EXTREMAPOBREZA NO ESTADO

0 400.000400.000

61

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

TESOURODO ESTADO

0925 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURAPARA O TURISMO

0 13.395.90013.395.900

0926 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURAPORTUÁRIA

35.287.700 343.306.300308.018.600

0927 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIADO ESTADO - CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO

55.499.200 364.760.100309.260.900

0928 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO ACESSO A VILASE DISTRITOS

0 28.894.40028.894.400

0929 AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOPATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO

3.389.900 11.297.1007.907.200

0930 APOIO ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO EDEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

14.227.000 15.177.000950.000

0931 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAAGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DEPERNAMBUCO S/A - AD-DIPER

21.428.400 21.428.4000

0932 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAAGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSDELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE

5.917.500 5.917.5000

0933 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAAGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH

18.932.500 40.358.50021.426.000

0934 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAAGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO EPESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM

559.100 5.157.9004.598.800

0935 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAAGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO - ATI

267.900 50.729.90050.462.000

0936 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAAGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA -APAC

101.000 3.983.0003.882.000

0937 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

0 314.144.000314.144.000

0938 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DACOMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS -CEHAB

2.973.400 12.983.00010.009.600

0939 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DADEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

0 22.770.60022.770.600

0940 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAEMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A -EMPETUR

4.346.400 26.328.70021.982.300

0941 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAEMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTEINTERMUNICIPAL - EPTI

0 2.330.3002.330.300

0942 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAFUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA -FACEPE

0 3.865.0003.865.000

0943 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAFUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOSSERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO -FUNAPE

1.563.400 10.839.5009.276.100

0944 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAFUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO -FUNASE

228.300 43.324.10043.095.800

0945 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAFUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DEPERNAMBUCO - HEMOPE

32.837.000 32.837.0000

0946 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAFUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO EARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE

776.000 24.270.10023.494.100

0947 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO -JUCEPE

17.050.100 17.050.1000

0948 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAPERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOSS/A - PERPART

4.408.100 14.256.6009.848.500

0949 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

0 161.872.300161.872.300

0950 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAPROCURADORIA GERAL DO ESTADO

0 29.586.50029.586.500

0951 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DA CASA CIVIL

0 11.252.10011.252.100

62

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

TESOURODO ESTADO

0952 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DA CASA MILITAR

0 4.644.5004.644.500

0953 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DOESTADO

0 10.931.70010.931.700

0954 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE

0 11.239.30011.239.300

0955 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DA FAZENDA

0 767.462.000767.462.000

0956 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DA MULHER

0 7.957.2007.957.200

0957 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DAS CIDADES

0 8.030.6008.030.600

0958 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0 51.445.80051.445.800

0959 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA EAGRÁRIA

0 58.963.50058.963.500

0960 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E REGIONAL

0 1.484.1001.484.100

0961 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

0 14.191.00014.191.000

0962 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE CULTURA

0 4.090.3004.090.300

0963 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

0 1.188.675.0001.188.675.000

0964 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0 7.946.5007.946.500

0965 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EDIREITOS HUMANOS

0 32.840.60032.840.600

0966 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0 766.548.900766.548.900

0967 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE IMPRENSA

0 1.000.3001.000.300

0968 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILIDADE

0 5.786.7005.786.700

0969 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

0 24.465.70024.465.700

0970 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EENERGÉTICOS

0 8.365.3008.365.300

0971 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE SAÚDE

0 1.052.985.9001.052.985.900

0972 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO EEMPREENDEDORISMO

0 27.936.80027.936.800

0973 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE TRANSPORTES

0 7.713.8007.713.800

0974 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DE TURISMO

0 4.488.5004.488.500

0975 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DO GOVERNO

0 5.485.1005.485.100

0976 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA DOS ESPORTES

0 3.667.6003.667.600

0977 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO -SERES

0 130.476.300130.476.300

0978 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DASECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DE 2014

0 4.764.6004.764.600

0979 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DAUNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

76.199.900 123.766.10047.566.200

0981 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DODEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DOESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE

3.021.000 97.935.70094.914.700

0982 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DODEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -DETRAN-PE

140.913.500 140.913.5000

0983 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO 4.747.700 22.232.10017.484.400

63

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

TESOURODO ESTADO

DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA0984 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES-PE39.546.600 252.895.200213.348.600

0985 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DOGABINETE DO GOVERNADOR

0 6.341.0006.341.000

0986 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DOGABINETE DO VICE-GOVERNADOR

0 1.703.7001.703.700

0987 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DOINSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO - IPA

7.474.700 76.783.30069.308.600

0988 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DOINSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DEPERNAMBUCO - IPEM-PE

11.500.100 11.500.1000

0989 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DOINSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DEPERNAMBUCO - IRH-PE

1.950.000 59.101.60057.151.600

0990 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DOINSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DOESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE

148.000 1.539.2001.391.200

0991 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DOTRIBUNAL DE CONTAS

0 118.411.100118.411.100

0992 APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DOTRIBUNAL DE JUSTIÇA

0 379.530.600379.530.600

0993 APRIMORAMENTO CONTÍNUO DO MODELO DEGESTÃO

0 272.118.500272.118.500

0994 APROFUNDAMENTO DO PROCESSO DEREGIONALIZAÇÃO DA CULTURA NO ESTADO

3.000.000 3.404.000404.000

0995 ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOSESTRUTURADORES PARA O ESTADO

8.311.100 16.098.6007.787.500

0996 AUMENTO DAS ATIVIDADES DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO ESTADO

0 1.030.0001.030.000

0997 CONSOLIDAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMAPÚBLICO DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO

0 1.946.8001.946.800

0998 CONSOLIDAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAISDO ESTADO EM ESPAÇOS VIVOS DE AÇÕESEDUCATIVAS E CULTURAIS

0 3.308.0003.308.000

0999 CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CENTRO DEINTELIGÊNCIA COMPETITIVA

0 2.028.0002.028.000

1000 CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE HABITATS DEINOVAÇÃO COM ATIVIDADES DE P&D VOLTADASPARA OS SETORES PRODUTIVOS DO ESTADO

0 10.946.50010.946.500

1001 DEMOCRATIZAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DECULTURA

30.126.700 33.578.3003.451.600

1002 DEMOCRATIZAÇÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA E DOLAZER - PERNAMBUCO ATIVO

0 17.476.50017.476.500

1003 DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DEAPOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORESDO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE

150.000 150.0000

1004 DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADESECONÔMICAS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS

3.651.600 57.449.70053.798.100

1005 DINAMIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOCORPO DE BOMBEIROS

0 132.738.800132.738.800

1008 EDUCAÇÃO FISCAL 0 95.10095.1001009 ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS

DO CLIMA0 478.200478.200

1010 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DEINFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIG

0 57.259.10057.259.100

1011 EXECUÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃODA JUSTIÇA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

0 7.439.4007.439.400

1012 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DA CULTURA 0 180.000180.0001013 DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS

EMPRESAS, EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS EEMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS

0 300.000300.000

1014 FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA NUTRICIONALNO CAMPO

0 60.803.20060.803.200

1016 GESTÃO DAS RECEITAS 0 39.402.70039.402.7001017 GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS 0 30.00030.0001018 HABILITAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 71.416.900 71.416.90001019 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO E

ESTÍMULO AO CIDADÃO0 6.482.8006.482.800

64

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

TESOURODO ESTADO

1020 EXPANSÃO DA INOVAÇÃO NO AMBIENTEPRODUTIVO DO ESTADO

4.267.000 6.753.3002.486.300

1021 DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTADUAL PARAPREVENIR,PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIACONTRA A MULHER

0 1.386.4001.386.400

1022 INCLUSÃO PRODUTIVA DO HOMEM DO CAMPO 8.015.000 58.275.30050.260.3001023 INCREMENTO DO NÚMERO DE EMPRESAS DE BASE

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA0 1.826.4001.826.400

1024 MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA ACOPA 2014

520.200 457.791.200457.271.000

1025 MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL EPROMOÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO

0 25.710.90025.710.900

1027 MELHORIA DA GESTÃO DA REDE ESCOLAR 0 330.687.700330.687.7001028 MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 6.633.500 14.204.9007.571.4001029 MELHORIA DA HABITABILIDADE 34.900 427.281.300427.246.4001030 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS

BÁSICOS NO MEIO RURAL0 10.00010.000

1031 MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA 3.031.800 57.449.40054.417.6001032 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DA REDE PÚBLICA0 1.264.991.1001.264.991.100

1033 MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE 1.092.598.600 1.902.847.300810.248.7001034 MELHORIA DA SEGURANÇA NAS RODOVIAS 8.294.200 13.825.0005.530.8001035 GESTÃO DOS RECURSOS ENERGÉTICOS DO

ESTADO0 5.547.1005.547.100

1036 MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MEIORURAL

5.126.700 14.441.6009.314.900

1037 MELHORIA NA GESTÃO DA POLÍTICA PARA O CAMPO 0 139.300139.3001038 MELHORIA NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 0 29.941.80029.941.8001039 OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES POLICIAIS 0 44.564.90044.564.9001040 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -

ENFOQUE TERRITORIAL E TRANSVERSALIDADE DOMEIO AMBIENTE - PRORURAL

0 91.719.70091.719.700

1041 GESTÃO DOS RISCOS JUDICIAIS E PROMOÇÃO DADEFESA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E ASSESSORIAJURÍDICA AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

0 25.536.70025.536.700

1042 PROGRAMA VIDA NOVA - ATENDIMENTO ACRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS NA REDE DEPROTEÇÃO SOCIAL GOVERNAMENTAL

0 26.410.50026.410.500

1044 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E AÇÃOMETROPOLITANA PROMETRÓPOLE II

0 7.958.7007.958.700

1045 PROMOÇÃO DA CIDADANIA NO AMBIENTE ESCOLAR 0 1.545.8001.545.8001046 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL E DA

ACESSIBILIDADE TECNOLÓGICA0 2.859.0002.859.000

1047 PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃOPROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PARAATENDIMENTO AO APL DA CADEIA DE RESÍDUOS

0 10.00010.000

1048 PROMOÇÃO DA SOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DOESPORTE

0 262.000262.000

1049 PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA PARA OSJOGOS DA COPA 2014

0 3.671.6003.671.600

1050 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA BASEECONÔMICA DO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDODE NORONHA

400.000 400.0000

1051 PROMOÇÃO DO MANEJO SUSTENTÁVEL DO BIOMACAATINGA

0 60.00060.000

1052 PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA DEFESA E DAINSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETAL

4.259.900 6.259.2001.999.300

1054 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARAATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

0 10.661.90010.661.900

1055 QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTOSOCIOEDUCATIVO

85.300 56.154.10056.068.800

1056 QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO NO MERCADO DETRABALHO

0 12.055.40012.055.400

1058 REDUÇÃO DOS EFEITOS DAS CATÁSTROFESNATURAIS E ENXURRADAS

0 107.819.500107.819.500

1059 REDUÇÃO E PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE E DAVIOLÊNCIA, ATRAVÉS DA CULTURA

0 1.000.0001.000.000

65

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

TESOURODO ESTADO

1060 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E OFERTA DE LOTESURBANIZADOS

0 1.532.9001.532.900

1061 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS

38.300 49.302.20049.263.900

1062 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DASMANIFESTAÇÕES CULTURAIS LOCAIS

11.638.000 42.977.10031.339.100

1063 VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DACOPA

0 23.185.00023.185.000

1064 VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA ÀINTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

5.616.600 37.491.40031.874.800

1065 FOMENTO AO INCREMENTO DA RECEITA DAPERPART

10.000 10.0000

1067 MELHORIA DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE INTERESSECOMUM METROPOLITANO

7.600 7.6000

1068 PREVENÇÃO EM ÁREAS VULNERÁVEIS ÀDESASTRES CLIMÁTICOS

37.600 37.6000

1070 APOIO ÀS AÇÕES DE RELACIONAMENTO DOPROJETO PERNAMBUCO NA COPA 2014

0 2.0002.000

1071 PROGRAMA GOVERNO PRESENTE DE AÇÕESINTEGRADAS PARA CIDADANIA

0 7.535.0007.535.000

TOTAL 20.224.400.100 5.672.149.000 25.896.549.100

66

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO

TESOURODO ESTADO

0073 Construção e Ampliação de Unidades de Ensino 1.500.000 2.084.200584.2000074 Construção e Ampliação de Unidades de Saúde 2.696.300 2.696.30000178 Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria da

Fazenda - FAAF0 729.100729.100

0227 Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do DistritoEstadual de Fernando de Noronha

0 83.90083.900

0231 Implantação de Obras de Infraestrutura de Transportes noDistrito Estadual de Fernando de Noronha

16.800.000 23.684.1006.884.100

0259 Implantação e Implementação da Academia Integrada deDefesa Social

0 2.347.3002.347.300

0292 Ampliação, Reforma e Reequipagem das Unidades deSaúde do SASSEPE

632.700 794.000161.300

0333 Reaparelhamento Operacional das Unidades deSegurança

0 13.346.50013.346.500

0338 Melhoria das Instalações Físicas e Reequipamento doComplexo Hospitalar do CBMPE e da PMPE

0 1.106.6001.106.600

0480 Aquisição e Adequação de Imóveis para o PoderExecutivo

0 36.90036.900

0500 Estudos para Subsidiar o Licenciamento, a Fiscalização eo Monitoramento dos Recursos Naturais e do Uso eOcupação do Solo

0 25.00025.000

0522 Estudos para Subsidiar o Licenciamento, a Fiscalização eo Monitoramento de Empreendimentos e AtividadesProdutoras Industriais e Urbanos

984.200 984.2000

0560 Apoio à Implantação e Implementação de Projetos naÁrea de Recursos Hídricos

0 3.944.5003.944.500

0563 Instalação de CIRETRANS 5.593.700 5.593.70000565 Instalação de Unidade de Atendimento 1.110.500 1.110.50000570 Modernização da Fiscalização de Trânsito 6.339.600 6.339.60000590 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria de

Planejamento e Gestão0 400.000400.000

0676 Reestruturação do Arquivo e Preservação do PatrimônioHistórico da ALEPE

0 1.500.0001.500.000

0723 Implantação de Infraestrutura Local nas Áreas do Recife ede Olinda

0 1.400.0001.400.000

0726 Desenvolvimento de Estudos, Projetos e AçõesComplementares à Urbanização das Áreas doPROMETRÓPOLE

0 175.600175.600

0731 Implantação de Infraestrutura Local nas Áreas Piloto doPrograma

0 100.000100.000

0732 Implantação de Infraestrutura Supra Local 0 476.600476.6001007 Reaparelhamento e Modernização das Unidades

Prisionais, Gerenciais Operacionais, Técnicas e deInteligência do Sistema Penitenciário

0 41.10041.100

1045 Restauração e Melhoramento de Rodovias e EstradasVicinais

3.798.400 44.804.70041.006.300

1052 Melhoria das Unidades de Produção de Bens e Serviçosdo Sistema Prisional

0 65.10065.100

1125 Excelência na Gestão Institucional do Ministério Público 0 2.091.6002.091.6001132 Construção, Melhoria e Aparelhamento dos Órgãos de

Execução do MPPE0 7.871.6007.871.600

1389 Projeto de Modernização do Controle Externo -PROMOEX

0 135.000135.000

1515 Expansão de Estações Retransmissoras de TV 0 30.80030.8001516 Instalação de Equipamentos de Geração e Retransmissão

de TV0 139.200139.200

1518 Implantação de Sistemas de Telecomunicações para aAdministração Pública do Estado

0 21.50021.500

1709 Elaboração e Promoção de Campanha Publicitária doPólo Costa dos Arrecifes

0 69.60069.600

1831 Implantação e Consolidação de Programas e Projetos deEnergia

0 3.392.9003.392.900

1887 Ampliação, Reforma e Modernização das Agências doTrabalho

0 30.00030.000

1896 Execução de Obras de Infraestrutura de Transportes emMunicípios

0 19.904.90019.904.900

1919 Modernização Operacional e Tecnológica da DefensoriaPública do Estado

0 1.057.9001.057.900

67

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO

TESOURODO ESTADO

1921 Adequação das Instalações Físicas da Defensoria Públicado Estado

0 324.700324.700

1922 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deTrabalho, Qualificação e Empreendedorismo

0 50.00050.000

1995 Modernização e Adequação da Unidade da Secretaria daControladoria Geral do Estado

0 132.100132.100

2044 Interiorização das Ações da FUNAPE 150.000 150.00002047 Atendimento à Demanda das Empresas por Estudos e

Pesquisas Geradores de Inovação4.267.000 6.753.3002.486.300

2048 Implantação e Modernização dos Sistemas de Segurançada Secretaria da Casa Militar

0 278.500278.500

2090 Implantação das Ações de Prevenção das Violências ePromoção da Saúde/Pacto pela Vida

0 55.90055.900

2154 Elaboração de Estudos, Planos e Projetos para Captaçãode Investimentos Estratégicos e ArticulaçãoInterinstitucional

11.941.600 11.943.6002.000

2155 Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos paraas Unidades Hemoterápicas do Estado

685.400 685.4000

2158 Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos paraas Unidades Hematológicas do Estado

528.000 528.0000

2160 Desenvolvimento das Ações Estratégicas da FundaçãoHEMOPE

365.100 365.1000

2181 Estruturação da Assistência Domiciliar no SUS 0 15.000.00015.000.0002239 Gestão de Risco em Áreas de Morro e Alagado 20.000 20.00002295 Ampliação e Melhoria das Instalações Físicas e

Equipagem do Conservatório Pernambucano de Música -CPM

0 415.900415.900

2322 Fomento e Apoio às Ações de Melhoria da Habitabilidadeno Estado

3.400 3.4000

2327 Regularização Fundiária e Oferta de Lotes Urbanos comInteresse Social

0 1.532.9001.532.900

2362 Estruturação da Rede Pernambucana de Centros deCiência

0 3.8003.800

2494 Implantação da Escola Pública de Trânsito 2.056.100 2.056.10002531 Apoio à Implantação de Projetos Integrados de

Intervenção Urbanística e Social0 17.849.40017.849.400

2610 Implantação de Centro de Apoio às Vítimas da Violência 0 325.900325.9002743 Implantação de Canal Próprio de TV 0 500.000500.0002768 Fortalecimento Institucional da SETUR, EMPETUR e

UEE - (Unidade Executora do PRODETUR)0 75.40075.400

2769 Fortalecimento da Capacidade Municipal para Gerenciar eBeneficiar-se do Desenvolvimento do Turismo - PóloCosta dos Arrecifes - PRODETUR-PE-II

0 18.90018.900

2772 Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE 0 63.777.30063.777.3002773 Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos 0 11.842.60011.842.6002801 Adequação das Instalações Físicas da Procuradoria Geral

do Estado0 2.000.0002.000.000

2859 Estruturação Urbana em Áreas de Morro e Alagado 10.000 5.843.5005.833.5002860 Fortalecimento da Gestão de Ações Consorciadas na

RMR7.600 7.6000

3010 PRODETUR II em Fernando de Noronha (Plano Diretor,Implantar Centro de Estudos Avançados do Atlântico Sul eElaborar PGIR - Resíduos Sólidos)

0 10.00010.000

3014 Estruturação e Implantação do Plano Estadual deHabitação de Interesse Social

10.000 15.0005.000

3024 PRODETUR II - Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidosem Municípios Litorâneos

0 58.50058.500

3026 PRODETUR II - Requalificar Pontos e Roteiros Turísticos 0 4.0004.0003036 Realização de Programa de Fortalecimento Turístico e de

Infraestrutura Turística de Pernambuco0 2.300.0002.300.000

3039 Realização de Melhorias no Circuito Náutico 0 13.50013.5003040 Implantação de Sinalização Vertical, Horizontal e

Semafórica em Município Conveniado4.654.600 4.654.6000

3124 Implementação da Aquisição de Medicamentos e InsumosFarmacêuticos para Atenção Básica à Saúde

200.000 27.602.10027.402.100

3126 Implementação da Aquisição de Medicamentos e InsumosFarmacêuticos Excepcionais e Especiais

32.000.000 87.000.00055.000.000

3134 Reestruturação da TV Pernambuco 0 330.000330.000

68

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO

TESOURODO ESTADO

3186 Implantação de Empreendimentos Estruturadores 0 16.833.90016.833.9003247 Elaboração de Planos, Estudos e Projetos de Energia 0 2.154.2002.154.2003265 Melhoramento da Infraestrutura Hídrica Rural 0 240.000240.0003314 Expansão e Melhoria da Rede Escolar 0 112.056.200112.056.2003354 Proteção e Conservação do Patrimônio Cultural e Natural 0 496.000496.0003375 Implantação do Sistema de Informações Penitenciárias

(INFOPEN GESTÃO)0 76.80076.800

3423 Apoio Financeiro às Ações SocioassistenciaisDecorrentes de Emendas Parlamentares ContrapartidaEstadual

1.000.000 1.000.0000

3430 Realização de Diagnóstico Quali-Quantitativo sobre aÁrea de Assistência Social

0 1.507.2001.507.200

3441 Implantação do PROFISCO 0 11.866.20011.866.2003540 Restauração do Imóvel e Aquisição de Equipamentos

para o Centro de Cidadania0 84.50084.500

3547 Adequação da Infraestrutura Física da Secretaria daMulher

0 5.1005.100

3548 Execução de Ações do PRODETUR-PE-II pelo DEFN 0 10.00010.0003570 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria de

Articulação Social e Regional0 10.00010.000

3587 Implantação do Sistema Estadual de Inteligência daSecretaria Executiva de Ressocialização

0 104.300104.300

3589 Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco -PSHPE

0 2.971.1002.971.100

3594 Provimento de Infraestrutura aos Assentamentos 197.200 286.60089.4003650 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM

URBANO0 2.323.7002.323.700

3669 Execução de Ações de Infraestrutura Aeroviária paraApoiar a Copa 2014

0 10.00010.000

3677 Elaboração de Estudos de Mercado e Desenvolvimentode Projetos no âmbito do PRODETUR Nacional -Pernambuco

0 2.768.7002.768.700

3682 Execução de Obras de Infraestrutura - PRODETURNacional - Pernambuco

0 3.838.2003.838.200

3685 Estruturação Física da Escola de Contas PúblicasProfessor Barreto Guimarães

18.500 18.5000

3686 Implementação de Ações para Reconstrução eRecuperação de Prédios em Alvenaria Resistente comRisco de Desabamento na RMR

0 6.731.5006.731.500

3696 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deCultura

0 307.600307.600

3707 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria daCriança e da Juventude

0 5.6005.600

3718 Planejamento Participativo e Governança Regional 0 20.00020.0003721 Desenvolvimento de Tecnologias Alternativas de

Convivência com os Biomas0 20.00020.000

3723 Fortalecimento e Diversificação do Potencial Produtivo doEmpreendimento

0 31.443.40031.443.400

3724 Desenvolvimento de Novas Vantagens Competitivas dosTerritórios

0 20.00020.000

3725 Ação de Saneamento Rural 0 57.190.80057.190.8003727 Resposta e Restabelecimento da Normalidade do Cenário

de Desastres0 132.021.300132.021.300

3751 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria doGoverno

0 269.900269.900

3766 Adequação das Instalações Físicas da SecretariaExtraordinária da Copa de 2014

0 52.70052.700

3783 Produção e Uso Sustentável dos Recursos Naturais 0 25.00025.0003791 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria de Meio

Ambiente e Sustentabilidade0 397.700397.700

3819 Melhoria da Oferta do Sistema de Transporte Público dePassageiros

0 920.000920.000

3831 Recuperação do Porto de Santo Antônio em Fernando deNoronha

0 84.852.00084.852.000

4003 Acompanhamento da Construção da Arena da Copa 0 3.085.5003.085.5004005 Adequação da Cobertura Espacial das Unidades do

Corpo de Bombeiros0 10.912.90010.912.900

4008 Adequação da Infraestrutura para Implantação de 44.400 3.244.4003.200.000

69

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO

TESOURODO ESTADO

Empreendimentos Industriais4009 Adequação da Infraestrutura para o Turismo 0 2.001.9002.001.9004010 Adequação das Instalações Físicas da Agência Estadual

de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco -CONDEPE/FIDEM

15.600 79.40063.800

4011 Adequação das Instalações Físicas da AgênciaPernambucana de Águas e Clima - APAC

0 535.600535.600

4012 Adequação das Instalações Físicas da ALEPE 0 26.500.00026.500.0004013 Adequação das Instalações Físicas da Fundação de

Amparo à Ciência e Tecnologia - FACEPE0 613.200613.200

4014 Adequação das Instalações Físicas da Fundação deAtendimento Socioeducativo - FUNASE

0 4.3004.300

4015 Adequação das Instalações Físicas da PernambucoParticipações e Investimentos S/A - PERPART

47.000 47.0000

4017 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria da CasaCivil

0 89.80089.800

4018 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria da CasaMilitar

0 13.10013.100

4019 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria dasCidades

0 126.200126.200

4020 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deAgricultura e Reforma e Agrária

0 83.70083.700

4021 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deDesenvolvimento Econômico

0 50.00050.000

4022 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos

0 265.500265.500

4023 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deEducação e Suas Unidades Administrativas

0 2.354.6002.354.600

4024 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deRecursos Hidricos e Energéticos

0 237.100237.100

4027 Adequação das Instalações Físicas do Departamento deEstradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE

0 88.00088.000

4028 Adequação das Instalações Físicas do DepartamentoEstadual de Trânsito - DETRAN-PE

2.457.700 2.457.7000

4029 Recuperação e Adequação dos Prédios da Governadoria 0 728.300728.3004030 Adequação das Instalações Físicas do Gabinete do Vice-

Governador0 34.00034.000

4031 Adequação das Instalações Físicas do InstitutoAgronômico de Pernambuco - IPA

5.823.000 6.827.7001.004.700

4032 Adequação das Instalações Físicas do Instituto de Pesose Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE

75.900 75.9000

4034 Adequação das Instalações Físicas do Tribunal de Contas 0 2.452.1002.452.1004035 Adequação das Instalações Físicas e Reequipagem da

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegadosdo Estado de Pernambuco - ARPE

229.400 229.4000

4036 Adequação das Instalações Físicas e Reequipagem daSecretaria de Administração

0 108.200108.200

4037 Adequação e Qualificação Permanentes dos Efetivos dasUnidades de Segurança

0 9.673.9009.673.900

4039 Água para Todos - Abastecimento de Água eEsgotamento Sanitário na Área Rural e Comunidades

0 5.271.6005.271.600

4040 Água para Todos - Ampliação da Oferta, Cobertura dosServiços de Abastecimento e Redução do Racionamentode Água

0 6.367.2006.367.200

4047 Ampliação da Base de Agentes de Desenvolvimento Local 0 10.00010.0004048 Ampliação da Cobertura da Rede de Academias das

Cidades0 16.187.80016.187.800

4053 Ampliação da Eletrificação Rural 0 10.00010.0004054 Ampliação da Infraestrutura de Segurança para os

Pedestres0 4.000.0004.000.000

4055 Ampliação da Infraestrutura Hídrica no Meio Rural 0 20.00020.0004056 Ampliação da Infraestrutura para a Prática Esportiva 0 3.877.6003.877.6004057 Ampliação da Infraestrutura para Armazenagem,

Distribuição e Disponibilização à População de InsumosFarmacêuticos

0 3.171.2003.171.200

4058 Ampliação da Oferta de Habitação de Interesse Social 0 16.567.50016.567.5004059 Ampliação da Oferta de Oportunidades para a Prática 0 10.446.20010.446.200

70

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO

TESOURODO ESTADO

Esportiva4060 Ampliação da Oferta de Recursos de TIC 0 445.400445.4004061 Ampliação da Oferta de Vagas no Sistema Prisional 0 10.216.10010.216.1004063 Ampliação da Rede de Segurança Alimentar e Nutricional 1.882.000 2.720.300838.3004064 Ampliação das Opções de Acomodação e Transporte

para a Copa 20140 236.400236.400

4066 Ampliação do Atendimento às Mulheres Vítimas deViolência

0 719.600719.600

4068 Ampliação do Programa PE no Batente 7.145.800 8.692.1001.546.3004074 Ampliação do Acesso à Água para Famílias do Meio Rural 5.126.700 14.421.6009.294.9004075 Apoio ao Pacto Nacional para o Semiárido 0 12.30012.3004077 Apoio e Estímulo à Economia Popular e Solidária no

Âmbito da Secretaria de Administração0 1.0001.000

4083 Atração e Implantação de Empreendimentos Turísticos 0 1.175.9001.175.9004086 Aumento do Número de Novos Negócios e

Empreendimentos Inovadores0 1.826.4001.826.400

4092 Capacitação Especial dos Efetivos das Polícias para aCopa 2014

0 2.603.7002.603.700

4093 Ampliação do Atendimento Eletrônico ao Cidadão 0 1.248.3001.248.3004094 Chapéu de Palha - Ampliação e Qualificação do

Atendimento aos Trabalhadores no Período daEntressafra

0 96.118.20096.118.200

4099 Consolidação e Ampliação do Atendimento ao Cidadão 0 2.021.8002.021.8004101 Ampliação da Oferta de Habitação de Intersse Social nas

Áreas Rurais0 30.00030.000

4102 Construção e Equipagem de Unidades de Saúde 10.000.000 118.525.000108.525.0004103 Construção e Revitalização de Espaços Esportivos,

Quadras Poli-Esportivas, Miniáreas de Esportes e Áreasde Lazer

0 3.152.7003.152.700

4104 Construção, Reforma e Ampliação dos TerminaisRodoviários Intermunicipais

280.700 5.775.0005.494.300

4105 Promoção e Desenvolvimento da Criança e da Juventude 0 10.661.90010.661.9004111 Criação e Consolidação da Rede de Inovação de

Pernambuco0 150.900150.900

4112 Criação e Consolidação de Parques Tecnológicos 0 2.658.1002.658.1004116 Desenvolvimento de Ações Integradas de Gestão dos

Recursos Hídricos e Clima99.000 3.650.5003.551.500

4118 Disponibilização de Recursos Instrucionais 0 9.840.7009.840.7004122 Elaboração de Diagnóstico Ambiental e Plano de

Monitoramento de Áreas de Risco0 20.00020.000

4123 Elaboração e Implantação de Programa de IncentivoEconômico para a Gestão Ambiental

0 120.000120.000

4131 Implantação de Corredores Viários e Radial para a Copa2014

0 405.257.500405.257.500

4133 Execução de Projetos para Melhoria do TransportePúblico para a Copa 2014

0 36.068.80036.068.800

4134 Expansão da Cobertura da Malha Viária do Estado 37.274.200 272.047.800234.773.6004135 Expansão da Oferta de Energia e Gás para a Cidade da

Copa0 3.493.6003.493.600

4141 Expansão da Rede de Proteção Social à Criança e aoAdolescente

0 5.931.4005.931.400

4142 Expansão e Qualificação de Equipamentos Turísticos 0 8.890.5008.890.5004163 Fortalecimento da Rede de Centros Tecnológicos e de

Centros Vocacionais Tecnológicos0 8.137.5008.137.500

4164 Gerenciamento e Implantação da Rede PE-MULTIDIGITAL

0 15.310.40015.310.400

4166 Implantação do Sistema Estadual de Apoio à GestãoMunicipal dos Resíduos Sólidos

0 29.493.80029.493.800

4167 Implantação da Política Florestal e de Biodiversidade 0 1.144.3001.144.3004168 Implantação de Ações de Cultura no Âmbito do Pacto

Pela Vida0 1.000.0001.000.000

4170 Implantação de Distritos Industriais 4.331.300 6.693.6002.362.3004171 Implantação de Empreendimentos Logísticos 0 11.224.90011.224.9004173 Implantação de Recursos e Funcionalidades

Complementares do Modelo Todos por Pernambuco0 202.300202.300

4174 Implantação de Redes de Comunicação Digital 0 400.000400.000

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO

TESOURODO ESTADO

4176 Implantação do Centro Vocacional Tecnológico da CadeiaProdutiva de Resíduos

0 10.00010.000

4177 Implantação do Modelo de Gestão dos Distritos Industriais 100.000 100.00004179 Implantação do Novo Modelo de Gestão de Saúde 0 2.904.4002.904.4004180 Implantação do Programa Pernambuco Igual para Todos 0 400.000400.0004181 Implantação do Projeto de Prevenção e Redução dos

Efeitos das Catástrofes Naturais e Enxurradas0 107.819.500107.819.500

4184 Manutenção do Sistema Estadual de Proteção à Pessoa 0 2.092.6002.092.6004185 Implantação e Gerenciamento de Unidades de

Conservação no Estado de Pernambuco0 30.00030.000

4186 Implantação e Recuperação de Estradas Vicinais noInterior do Estado

0 26.809.40026.809.400

4187 Implantação e Recuperação de Passagens Molhadas eObras d'Arte em Estradas Vicinais no Interior do Estado

0 2.085.0002.085.000

4189 Implementação de Operações Especiais de Segurançapara a Copa 2014

0 867.900867.900

4220 Melhoria da Gestão dos Resíduos Sólidos para a Copa2014

0 8.059.3008.059.300

4221 Melhoria da Infraestrutura de Atenção à Saúde nasUnidades da FUNASE

0 150.000150.000

4223 Melhoria da Infraestrutura para a Atividade Policial eDistribuição Espacial dos Serviços à População

0 46.397.00046.397.000

4224 Melhoria da Infraestrutura Viária das Rotas Turísticas doEstado

0 190.000190.000

4225 Melhoria da Infraestrutura Viária das Rotas Turísticas doEstado para a Copa 2014

0 42.30042.300

4227 Melhoria da Malha Viária da RMR 3.031.800 4.854.9001.823.1004237 Modernização do Planejamento Governamental e da

Gestão Pública Estadual0 672.000672.000

4239 Oferta de Soluções de Engenharia para o Meio Rural 0 139.300139.3004258 Operação e Manutenção das Atividades de Informática na

Procuradoria Geral do Estado0 268.900268.900

4284 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria Extraordinária da Copa de 2014

0 151.200151.200

4300 PAC - PE - Execução de Obras de Infraestrutura e deUrbanização

0 300.841.900300.841.900

4304 PRODETUR II - Obras de Infraestrutura 0 26.302.30026.302.3004306 Projeto Nota Fiscal Eletrônica 0 3.4003.4004322 Acolhimento Protetivo de Criança e Adolescente 0 7.944.7007.944.7004326 Qualificação e Requalificação dos Equipamentos Culturais

- Patrimônio Material do Estado3.389.900 5.282.4001.892.500

4333 Reforma, Ampliação e Equipagem de Unidades de Saúde 19.140.200 33.266.10014.125.9004334 Reforma, Construção e Equipagem das Unidades de

Atendimento da FUNASE6.923.100 18.796.80011.873.700

4336 Requalificação da Ilha de Deus 0 9.668.5009.668.5004337 Implantação e Implementação do Programa

PROMETRÓPOLE II0 7.668.3007.668.300

4338 Requalificação das Vias Urbanas para a Copa de 2014 520.200 16.464.90015.944.7004339 Requalificação de Pontos e Roteiros Turísticos -

PRODETUR Nacional - Pernambuco0 4.540.0004.540.000

4340 Requalificação dos Espaços e Equipamentos Públicos 0 54.959.30054.959.3004341 Requalificação Urbanística e das Habitações das Áreas

Atendidas pelo Prometrópole0 290.400290.400

4343 Saneamento para Todos - Ampliação da Cobertura dosServiços e Eficiência da Coleta e Tratamento doEsgotamento Sanitário

0 7.912.3007.912.300

4346 Suape Global 39.300 39.30004398 Suporte às Atividades Fins da Secretaria Extraordinária da

Copa de 20140 3.912.3003.912.300

4412 Formação Básica e Qualificação Profissional para a Copa2014

0 20.00020.000

4432 Plano Estadual de Redução de Risco nos Municípios dePernambuco - PERR- PE

37.600 37.6000

4440 Desenvolvimento de Ações Integradas de Previsão deEventos Críticos e Prevenção de Catástrofes Naturais

0 4.0004.000

4441 Elaboração do Novo Sistema de Transporte Intermunicipal- STIP

0 537.000537.000

72

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TESOURODO ESTADO

4446 Oferta de Acessibilidade Tecnológica aos Portadores deNecessidades Especiais

0 500.000500.000

4449 Capacitação Especial do Efetivo da CAMIL para a Copa2014

0 200.000200.000

4455 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deImprensa

0 10.80010.800

4461 Instalação de Estruturas Temporárias nos Arredores daArena Pernambuco

0 2.0002.000

4462 Desenvolvimento da Economia Solidária 0 50.00050.0004463 Desenvolvimento do Empreendedor Individual 0 100.000100.0004464 Desenvolvimento e Monitoramento das Ações

Institucionais do Projeto Pernambuco na Copa 20140 2.0002.000

4465 Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa 0 50.00050.0004466 Estruturação do Ambiente Empreendedor 0 100.000100.0004469 Implementação do Observatório do Trabalho 0 30.00030.0004478 Implantação das Estações Governo Presente 0 7.525.0007.525.0004482 Implantação do Sistema Estadual de Meio Ambiente e

Sustentabilidade - SISEMAS0 25.00025.000

4483 Formulação e Implantação do Plano Estadual de Gestãode Resíduos Sólidos

0 50.00050.000

4484 Implantação de Ações de Promoção Comercial e deTecnologia Relacionadas à COPA 2014

0 284.300284.300

4485 Implantação do Projeto Estadual de Reciclagem -RECICLA-PE

0 398.000398.000

4486 Fomento ao Uso e a Pesquisa de Energia a partir doAproveitamento de Resíduos Sólidos no Estado

0 10.00010.000

TOTAL 2.633.556.600 205.584.700 2.839.141.300

73

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TESOURODO ESTADO

0001 Assistência Financeira a Projetos Multissetoriais deMunicípios e Entidades

0 12.293.40012.293.400

0004 Coordenação do Escritório de Pernambuco em Brasília 0 659.500659.5000006 Divulgação Governamental em Todos os Meios de

Comunicação0 71.878.60071.878.600

0028 Promoção de Certames Agropecuários 0 1.007.5001.007.5000029 Apoio e Supervisão das Ações Assistências às

Populações Atingidas pelas Estiagens0 1.261.7001.261.700

0041 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deAgricultura e Reforma e Agrária

0 8.4008.400

0060 Encargos com a Folha de Pagamento de Pessoal doEstado

0 35.20035.200

0068 Promoção das Atividades Governamentais e deRepresentação Social ao Governador

0 5.439.7005.439.700

0072 Conservação e Adaptação de Unidades de Saúde 4.000.000 4.000.00000075 Promoção e Expansão do Ensino de Graduação 5.019.000 84.577.80079.558.8000076 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar 215.962.500 215.962.50000078 Conservação e Adaptação de Unidades de Ensino 73.600 1.056.400982.8000080 Ações de Segurança às Autoridades Governamentais e

Dignatários0 16.027.70016.027.700

0088 Desenvolvimento Institucional da UPE 720.000 820.000100.0000094 Promoção de Pesquisa 100.000 803.000703.0000095 Promoção e Expansão do Ensino de Pós-Graduação 4.680.000 5.887.3001.207.3000096 Promoção e Manutenção do Ensino Fundamental 112.300 112.30000098 Capacitação de Recursos Humanos da Universidade de

Pernambuco - UPE135.200 232.70097.500

0100 Capacitação de Recursos Humanos da EMPETUR 62.800 62.80000103 Participação e Realização de Eventos de Promoção

Proteção e Defesa dos Direitos Humanos da Criança e doAdolescente

359.200 609.200250.000

0104 Realização de Campanhas sobre Direito da Criança e doAdolescente

474.200 474.2000

0105 Capacitação de Conselheiros e Servidores EstaduaisLigados ao Programa de Apoio à Criança e aoAdolescente

603.500 603.5000

0108 Encargos com Exercício Findo do Pessoal Ativo 0 388.300388.3000110 Apoio a Empresas para a Exportação 88.800 88.80000123 Capacitação de Recursos Humanos do Instituto

Agronômico de Pernambuco - IPA16.400 105.00088.600

0146 Apoio às Ações de Atendimento à Criança e aoAdolescente

12.071.600 12.071.6000

0147 Operacionalização, Implementação e Adequação dosInstrumentos de Gestão do Uso e Ocupação do Solo

24.500 158.200133.700

0151 Serviços Financeiros 0 9.351.2009.351.2000152 Apoio e Promoção à Cultura e História Municipal 18.500 18.50000168 Treinamento e Capacitação dos Recursos Humanos da

SEFAZ - ESAFAZ0 1.006.6001.006.600

0173 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria dePlanejamento e Gestão

0 24.40024.400

0191 Atendimento à Demanda Espontânea para Estudos ePesquisas Científicas e Tecnológicas

12.145.500 22.595.90010.450.400

0193 Capacitação de Recursos Humanos da Fundação deAmparo à Ciência e Tecnologia - FACEPE

0 20.00020.000

0200 Capacitação de Recursos Humanos do Distrito Estadualde Fernando de Noronha

30.000 30.0000

0215 Desenvolvimento da Atenção Básica à Saúde no DistritoEstadual de Fernando de Noronha

100.000 100.0000

0216 Desenvolvimento da Assistência Hospitalar e Ambulatorialno Distrito Estadual de Fernando de Noronha

692.000 692.0000

0217 Desenvolvimento da Vigilância Sanitária no DistritoEstadual de Fernando de Noronha

15.600 15.6000

0218 Desenvolvimento da Vigilância Epidemiológica no DEFN 30.000 30.00000219 Promoção do Ensino Fundamental no Distrito Estadual de

Fernando de Noronha0 1.335.1001.335.100

0220 Promoção do Ensino Médio no Distrito Estadual deFernando de Noronha

0 1.391.0001.391.000

0221 Promoção do Ensino Profissionalizante no Distrito 0 509.000509.000

74

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE

TESOURODO ESTADO

Estadual de Fernando de Noronha0222 Promoção do Ensino Pré-Escolar no Distrito Estadual de

Fernando de Noronha0 581.700581.700

0228 Operacionalização dos Sistemas de Serviços Urbanos noDistrito Estadual de Fernando de Noronha

7.545.500 7.545.5000

0249 Serviço de Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social 0 1.615.3001.615.3000252 Dinamização do Sistema Estadual de Inteligência de

Segurança Pública0 4.087.1004.087.100

0253 Serviço de Corregedoria da Secretaria de Defesa Social 0 1.954.4001.954.4000254 Reaparelhamento das Unidades do CBMPE 0 242.600242.6000255 Serviços de Análise Criminal 0 1.335.1001.335.1000269 Capacitação de Recursos Humanos da Agência Estadual

de Meio Ambiente - CPRH300.000 300.0000

0295 Qualificação e Desenvolvimento de Recursos Humanosda Administração Pública Estadual

22.200 46.409.50046.387.300

0297 Assistência Médico-Hospitalar aos Policiais, BombeirosMilitares e seus Dependentes

0 84.031.30084.031.300

0299 Prestação de Serviços de Atendimento à Saúde dosBeneficiários do SASSEPE

162.764.500 263.184.700100.420.200

0304 Controle de Incêndio, Prevenção e Atendimento Pré-Hospitalar

0 121.583.300121.583.300

0311 Perícias Médicas e Segurança no Trabalho 11.100 94.50083.4000328 Seleção e Concurso para a Administração Pública

Estadual0 206.900206.900

0330 Dinamização das Ações Comunitárias na Área de DefesaSocial

0 475.600475.600

0331 Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional 0 3.620.7003.620.7000335 Promoção de Ensino Médio 0 3.235.8003.235.8000343 Promoção de Ensino Fundamental 0 10.00010.0000349 Gestão de Pessoal Oriundo de Entidades Incorporadas à

PERPART5.000 54.756.70054.751.700

0350 Gestão das Obrigações Remanescentes de EntidadesIncorporadas à PERPART

6.200 521.200515.000

0398 Operacionalização e Conservação do Parque Dois Irmãos 0 1.841.7001.841.7000424 Manutenção dos Prédios da Governadoria 0 2.194.6002.194.6000446 Realização de Receptivos a Grupos Especiais 0 339.600339.6000447 Capacitação de Recursos Humanos da Fundação de

Atendimento Socioeducativo - FUNASE221.000 281.00060.000

0453 Fiscalização Metrológica no Estado 1.558.100 1.558.10000493 Apoio às Ações de Divulgação Científica e ao Ensino de

Ciências no Estado0 144.900144.900

0518 Ensaios Laboratoriais para Atendimento a Terceiros epara o Monitoramento dos Recursos Naturais e de FontesPoluidoras

41.000 41.0000

0535 Manutenção das Ações de Atendimento no ExpressoCidadão

0 4.460.0004.460.000

0566 Serviços de Trânsito do Interior 28.127.700 28.127.70000567 Capacitação de Recursos Humanos do Departamento

Estadual de Trânsito - DETRAN-PE2.115.000 2.115.0000

0568 Habilitação de Condutores 43.688.800 43.688.80000569 Serviços de Educação de Trânsito 13.645.100 13.645.10000591 Capacitação e Valorização de Gestores e Servidores do

Tribunal de Contas0 6.423.6006.423.600

0594 Capacitação de Gestores, Servidores Públicos e Cidadãos 659.900 1.692.0001.032.100

0602 Manutenção do Pessoal das Atividades Fins do Sistemade Saúde e do Pessoal de Residência Médica e OutrasResidências

0 840.333.100840.333.100

0650 Capacitação de Recursos Humanos da Agência Estadualde Planejamento e Pesquisas - CONDEPE/FIDEM

8.500 8.5000

0673 Assessoramento às Atividades Legislativas 0 30.394.00030.394.0000695 Gestão das Ações do Sistema Previdenciário 0 475.000475.0000727 Apoio Operacional ao PROMETRÓPOLE 0 700.000700.0000785 Promoção de Extensão 125.600 509.200383.6000786 Promoção e Manutenção do Ensino Médio e Pós-Médio 230.700 230.70000937 Capacitação de Recursos Humanos da Companhia 0 5.0005.000

75

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE

TESOURODO ESTADO

Estadual de Habitação e Obras - CEHAB1021 Comunicação e Publicidade Institucional da ALEPE 0 2.100.0002.100.0001028 Operação, Controle e Segurança do Tráfego Rodoviário

do Estado8.187.700 8.187.7000

1049 Capacitação de Recursos Humanos do Departamento deEstradas de Rodagem do Estado de PE

133.100 149.60016.500

1056 Avaliação e Premiação do Desempenho dos Profissionaisda Secretaria de Educação

0 70.300.00070.300.000

1059 Fortalecimento das Ações de Produção de Bens eServiços nas Unidades Prisionais

0 36.20036.200

1111 Controle Externo da Aplicação dos Recursos Públicos doEstado e dos Municípios de Pernambuco

0 139.159.000139.159.000

1133 Defesa dos Direitos Indisponíveis da Sociedade e doCidadão

0 156.431.900156.431.900

1137 Cooperação Técnico-Pedagógica e Financeira à RedeMunicipal de Ensino

0 1.631.6001.631.600

1175 Prestação de Serviços de Registro Empresarial 1.190.000 1.190.00001177 Capacitação de Recursos Humanos da Junta Comercial

do Estado de Pernambuco - JUCEPE50.000 50.0000

1181 Ações Assistenciais às Populações Atingidas pelaEstiagem a Cargo do IPA

0 9.123.9009.123.900

1270 Gestão das Operações Remanescentes dosEmpreendimentos Imobiliários da Extinta COHAB

117.900 3.317.9003.200.000

1281 Gestão do Programa de Educação Fiscal - GEFE 0 95.10095.1001318 Educação para o Trânsito nas Rodovias 106.500 1.637.3001.530.8001394 Produção e Sistematização de Estudos e Pesquisas 0 4.460.6004.460.6001428 Manutenção da Infra-Estrutura Aeroviária do Estado de

Pernambuco0 221.700221.700

1506 Fiscalização, Licenciamento e Monitoramento paraProteção e Controle dos Recursos Naturais e do Uso eOcupação do Solo

100.000 100.0000

1511 Fiscalização, Licenciamento e Monitoramento deEmpreendimentos e Atividades Produtoras de ResíduosIndustriais e Urbanos

188.000 188.0000

1521 Operação e Manutenção dos Sistemas de Televisão doEstado

0 1.425.3001.425.300

1537 Operacionalização das Ações de Recursos Hídricos 0 115.400115.4001639 Desenvolvimento e Coordenação da Política de Gestão de

Pessoas da SEFAZ0 909.200909.200

1653 Ações da Escola de Governo 5.000 20.00015.0001693 Coordenação e Apoio Operacional ao PRODETUR-PE-II 0 100.000100.0001741 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria de

Turismo0 70.00070.000

1777 Encargos com FGTS do Pessoal Contratado do Estado 0 2.4002.4001778 Encargos com INSS do Pessoal Contratado e

Comissionado da Secretaria de Saúde0 16.609.40016.609.400

1779 Encargos com FGTS do Pessoal Contratado da Secretariada Saúde

0 45.90045.900

1780 Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Governadoria do Estado

0 1.530.8001.530.800

1781 Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Administração do Estado

0 1.926.0001.926.000

1782 Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria da Fazenda

0 1.232.7001.232.700

1783 Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria da Casa Civil

0 505.900505.900

1784 Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Agricultura e ReformaAgrária

0 1.318.8001.318.800

1785 Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Planejamento e Gestão

0 1.281.8001.281.800

1788 Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Procuradoria Geral do Estado

0 306.000306.000

1789 Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria das Cidades

0 503.400503.400

1790 Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Defesa Social

0 459.000459.000

1792 Encargos com INSS do Pessoal Contratado e 0 4.038.8004.038.800

76

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE

TESOURODO ESTADO

Comissionado de Outros Órgãos do Estado1793 Encargos com INSS do Pessoal Contratado e

Comissionado da Secretaria de DesenvolvimentoEconômico

0 436.400436.400

1794 Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Educação

0 50.341.70050.341.700

1795 Encargos com FGTS do Pessoal Contratado da Secretariade Educação

0 34.00034.000

1824 Coordenação e Apoio Operacional ao PNAGE-PE 0 462.600462.6001897 Articulação e Acompanhamento de Obras Federais de

Transportes no Estado0 11.136.40011.136.400

1907 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deTrabalho, Qualificação e Empreendedorismo

0 10.00010.000

1925 Atendimento Jurídico, Judicial e Extrajudicial a PessoasNecessitadas do Estado

0 31.111.10031.111.100

1948 Coordenação e Articulação Social das Políticas Públicasdo Governo do Estado

0 1.379.1001.379.100

1952 Formulação e Coordenação da Política de Comunicaçãodo Governo do Estado

0 4.846.2004.846.200

1960 Apoio Interinstitucional à Disseminação da CulturaPernambucana

0 2.951.6002.951.600

1962 Auditoria, Monitoramento e Prestação de Contas dosGastos Públicos Estaduais

0 125.900125.900

1964 Ações de Fomento para o Controle Social 0 29.00029.0001976 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria de

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos0 31.60031.600

1981 Coordenação Técnica da Assistência Social 0 348.000348.0002026 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria da

Casa Civil0 13.80013.800

2028 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria daFazenda

0 1.207.8001.207.800

2030 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da CasaCivil

0 73.80073.800

2042 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL na Secretaria de DefesaSocial

0 7.596.5007.596.500

2046 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria daCasa Militar

0 48.90048.900

2049 Apoio ao Desenvolvimento de Capital Humano de AltoNível

50.000 22.548.80022.498.800

2052 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da FUNAPE

0 155.000155.000

2053 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da CasaMilitar

0 377.000377.000

2057 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL do DER-PE

106.500 380.400273.900

2060 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da FACEPE

0 50.90050.900

2061 Capacitação de Recursos Humanos da ProcuradoriaGeral do Estado

0 318.900318.900

2067 Assistência à Saúde nas Unidades Prisionais (UPs) 4.037.600 4.037.60002070 Atenção à Saúde das Populações em Assentamentos

Rurais/Chapéu de Palha, Comunidades Quilombolas eIndígenas

304.800 304.8000

2080 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL do FES-PE

1.000.000 9.529.9008.529.900

2081 Defesa Judicial e Extrajudicial do Estado e de SuasAutarquias e Fundações

0 25.536.70025.536.700

2089 Atenção Integral à Saúde da Mulher 400.000 973.300573.3002095 Atenção Integral em Saúde Bucal 0 40.00040.0002098 Realização de Transplante de Medula Óssea 1.976.100 1.976.10002100 Realização de Procedimentos Hemoterápicos 26.794.600 26.794.60002103 Realização de Pesquisa e Ensino em Graduação e Pós-

Graduação28.800 28.8000

2104 Controle e Erradicação das Doenças Imunopreveníveis noEstado

3.000.000 9.100.0006.100.000

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE

TESOURODO ESTADO

2114 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL do DEFN

237.100 237.1000

2115 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da PERPART

457.400 457.4000

2117 Atendimento a Pacientes Hematológicos 23.376.700 23.376.70002122 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa

de Governo - PE-MULTIDIGITAL da AgênciaCONDEPE/FIDEM

0 155.000155.000

2125 Gestão e Promoção de Crédito para Micro e PequenosEmpreendedores

60.000 503.800443.800

2139 Implementação das Ações da Central de TransplantesEstadual

0 159.600159.600

2141 Reestruturação das Ações e Serviços Ofertados peloLACEN

14.819.800 14.894.80075.000

2143 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da ARPE

90.000 90.0000

2149 Dinamização do Arquivo Público Estadual JordãoEmerenciano

0 60.30060.300

2153 Implementação do Serviço de Ouvidoria da SecretariaEstadual de Saúde

403.200 503.200100.000

2164 Vigilância Epidemiológica e Ambiental para o Controle dasDoenças e Agravos

12.844.100 14.453.8001.609.700

2174 Vigilância Sanitária para o Controle de Produtos eServiços de Interesse à Saúde

3.090.100 3.090.1000

2178 Ampliação da Cobertura Estadual de Assistência Pré-Hospitalar Móvel/SAMU

0 10.057.10010.057.100

2179 Estruturação das Unidades Hospitalares e de Suporte noAtendimento de Urgência e Emergência

0 5.860.1005.860.100

2183 Atenção Especial à Saúde do Adolescente em Conflitocom a Lei

1.100 2.664.6002.663.500

2192 Normatização do Sistema de Ensino do Estado 0 87.10087.1002193 Planejamento, Coordenação e Execução das Ações de

Administração Financeira do Estado0 100.000100.000

2195 Planejamento, Coordenação e Execução das Ações deContabilidade Pública do Estado

0 100.000100.000

2200 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria deEducação

0 12.000.00012.000.000

2202 Apoio ao Sistema de Garantia da Criança e doAdolescente

718.500 718.5000

2203 Apoio a Execução de Medidas Socioeducativas de MeioAberto e Acolhimento Institucional

0 700.000700.000

2205 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da UPE

568.000 1.868.0001.300.000

2208 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deRecursos Hidricos e Energéticos

0 5.0005.000

2224 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da CEHAB

0 96.00096.000

2255 Operacionalização dos Fundos de DesenvolvimentoEconômico e Social do Estado

184.100 485.100301.000

2262 Melhoria da Qualidade dos Serviços da Biblioteca Públicado Estado de Pernambuco

0 1.298.6001.298.600

2264 Capacitação de Recursos Humanos do Gabinete doGovernador

0 15.30015.300

2276 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria deTrabalho, Qualificação e Empreendedorismo

0 834.100834.100

2283 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da Fundação HEMOPE

1.118.400 1.118.4000

2287 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da JUCEPE

500.000 500.0000

2289 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL do Gabinete doGovernador

0 62.60062.600

2291 Fomento ao Ensino de Excelência e a Pesquisa emMúsica no Estado

0 1.197.1001.197.100

2297 Desenvolvimento e Descentralização das Ações deEnfrentamento ao Tráfico de Pessoas

0 527.600527.600

2300 Realização de Programação Cultural para oFortalecimento da Música no Estado

0 486.800486.800

78

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE

TESOURODO ESTADO

2317 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria dosEsportes

0 186.800186.800

2345 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Ciênciae Tecnologia

0 1.053.0001.053.000

2361 Ações de Ressocialização da População Carcerária 0 15.312.70015.312.7002366 Serviço de Policiamento Preventivo e Ostensivo 0 857.209.700857.209.7002371 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria de

Administração0 178.000178.000

2381 Serviço do Policiamento Civil e Especializado 0 395.232.800395.232.8002407 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa

de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria deAdministração

0 306.700306.700

2408 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria deRecursos Hídricos e Energéticos

0 10.90010.900

2425 Promoção e Controle dos Recursos de TI na APE -GOVERNANÇA de TI

0 431.300431.300

2429 Desenvolvimento da Função Segurança do Ambiente doSistema Estadual de Informática de Governo

0 2.824.6002.824.600

2440 Produção de Bens e Serviços Agropecuários 112.400 1.319.3001.206.9002443 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa

de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Agência CPRH280.000 280.0000

2446 Pesquisa Científica e Tecnológica para Setor Rural 741.200 2.665.2001.924.0002447 Serviços de Unidade de Atendimento 2.760.500 2.760.50002457 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa

de Governo - PE-MULTIDIGITAL do IPA7.500 1.707.5001.700.000

2469 Serviços de Fiscalização, Registro e Segurança deVeículos

15.113.900 15.113.9000

2471 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL na Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos

0 497.000497.000

2480 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL do DETRAN-PE

1.742.200 1.742.2000

2507 Monitoramento do Perfil Socioeconômico da PopulaçãoCarcerária

0 1.0001.000

2515 Capacitação de Recursos Humanos da SecretariaExecutiva de Ressocialização

0 41.80041.800

2525 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL no Sistema Penitenciário

0 1.066.6001.066.600

2543 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da FUNASE

0 316.600316.600

2550 Conservação da Biodiversidade 151.100 151.10002555 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa

de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria deAgricultura e Reforma Agrária

0 922.300922.300

2579 Coordenação das Ações e Serviços da Proteção SocialBásica

1.051.500 1.101.50050.000

2581 Implementação de Ações e Serviços da Proteção SocialEspecial

429.500 429.5000

2588 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria deTransportes

0 137.000137.000

2591 Implementação do Plano Estadual de Capacitação eFormação para os Gestores, Técnicos e Conselheiros

10.000 110.000100.000

2593 Apoio às Ações Socioassistenciais Previstas na LOAS 0 280.800280.8002597 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa

de Governo - PE-MULTIDIGITAL na AD-DIPER207.300 207.3000

2603 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da EMPETUR

0 203.200203.200

2611 Manutenção do Programa de Proteção aos Defensores deDireitos Humanos

0 261.200261.200

2625 Efetivação dos Direitos Violados para Anistiados Políticos 0 1.0001.0002637 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa

de Governo - PE- MULTIDIGITAL na Secretaria deDesenvolvimento Econômico

0 85.00085.000

2643 Fortalecimento da Gestão de Segurança nas Unidades do 0 41.10041.100

79

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE

TESOURODO ESTADO

Sistema Penitenciário2649 Manutenção das Casas da Cidadania 0 568.000568.0002656 Manutenção das Ações de Combate à Violência

Doméstica0 56.90056.900

2661 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL do IPEM-PE

121.500 121.5000

2690 Dinamização das Ações de Combate ao Narcotráfico 0 2.795.3002.795.3002695 Desenvolvimento de Operações Especiais 0 24.032.20024.032.2002711 Desenvolvimento das Ações de Polícia Científica 0 7.506.3007.506.3002727 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa

de Governo - PE MULTIDIGITAL da Secretaria deTurismo

0 140.200140.200

2732 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL no IRH-PE

0 287.800287.800

2741 Comunicação Institucional do Tribunal de Contas 0 747.300747.3002751 Desenvolvimento de Ações Interinstitucionais do Governo 0 269.677.800269.677.8002757 Apoio às Ações da Instância de Controle Social das

Políticas para Idosos0 83.20083.200

2774 Desenvolvimento de Magistrados e Servidores paraPrestação Jurisdicional

0 8.482.9008.482.900

2799 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE- MULTIDIGITAL no Tribunal de Contas

0 810.000810.000

2803 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da Procuradoria Geraldo Estado

0 103.200103.200

2849 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria dasCidades

0 75.00075.000

2986 Expansão, Manutenção e Monitoramento às Centrais deApoio às Medidas e Penas Alternativas

0 907.200907.200

3003 Reflorestamento de Áreas Degradadas em Fernando deNoronha

40.000 40.0000

3029 Operacionalização do Setor Habitacional Popular 21.500 4.440.1004.418.6003041 Controle e Acompanhamento dos Encargos decorrentes

das Condenações e Acordos Judiciais e Extrajudiciais daAdministração Direta

0 36.644.50036.644.500

3043 Serviços de Engenharia de Tráfego 4.811.500 4.811.50003055 Dinamização das Ações do Centro Integrado de

Operações de Defesa Social - CIODS0 19.500.10019.500.100

3082 Formação e Qualificação de Recursos Humanos para oSUS

2.807.100 4.988.3002.181.200

3085 Implementação de Ações para Valorização do Servidor 0 34.80034.8003093 Fortalecimento das Ações de Prevenção e Tratamento

das DST / AIDS, Hepatite Virais, HTLV e Sífilis Congênitanos Municípios

2.100.000 2.100.0000

3107 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria daControladoria Geral do Estado

0 177.800177.800

3185 Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física doPROCON

0 177.300177.300

3193 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da Defensoria Públicado Estado

0 534.200534.200

3258 Fortalecimento da Agricultura Familiar - Terra Pronta 0 24.235.30024.235.3003262 Fornecimento de Transporte Escolar 0 39.043.70039.043.7003264 Fortalecimento da Agricultura Familiar - Assistência

Técnica e Extensão Rural7.965.000 15.319.5007.354.500

3270 Capacitação dos Recursos Humanos da Secretaria dasCidades

0 20.70020.700

3281 Campanha Todos com a Nota 0 15.364.90015.364.9003286 Desenvolvimento de Ações de Infraestrutura Hídrica na

Área de Atuação da Secretaria de Recursos Hídricos eEnergéticos

0 2.506.0002.506.000

3311 Manutenção das Atividades das Escolas de Referênciaem Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

0 1.000.0001.000.000

3319 Desenvolvimento de Ações Complementares de InclusãoEducacional

0 1.038.5001.038.500

3322 Fortalecimento da Gestão Escolar 0 154.991.300154.991.300

80

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE

TESOURODO ESTADO

3324 Manutenção dos Imóveis da Rede Estadual de Ensino 0 46.200.60046.200.6003327 Implantação e Manutenção do Padrão Tecnológico nas

Gerências Regionais de Educação e Escolas da RedeEstadual

0 14.872.40014.872.400

3334 Mapeamento e Monitoramento das Ações de Governo 0 2.496.4002.496.4003379 Fomento e Apoio aos Conselhos no Âmbito da Secretaria

de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo0 10.00010.000

3383 Apoio as Ações da Instância de Controle da PolíticaAntidrogas

0 163.400163.400

3385 Manutenção e Ampliação do CIAPPI 0 587.300587.3003400 Encargos com INSS do Pessoal Contratado e

Comissionado da Defensoria Pública do Estado0 500.000500.000

3420 Fortalecimento da Articulação Institucional 0 524.000524.0003424 Apoio aos Eventos Relacionados à Área de Assistência

Social0 93.60093.600

3426 Política de Contenção de Despesas e ResponsabilidadeAmbiental

0 2.600.0002.600.000

3431 Garantia da Oferta de Procedimentos de Média e AltaComplexidade Ambulatorial e Hospitalar

1.051.975.300 1.504.386.000452.410.700

3434 Apoio às Ações das Instâncias de Controle Social e dePactuação

0 24.70024.700

3435 Implementação do Programa de Redução de Acidentesde Motos

81.200 152.40071.200

3438 Implementação do Sistema de Regulação, Controle eAvaliação do SUS

787.900 1.326.000538.100

3471 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria dosEsportes

0 1.0001.000

3474 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria daMulher

0 9.9009.900

3478 Promoção e Apoio à Produção de Material Esportivo 0 1.0001.0003481 Assistência Técnica aos Setores de Base Econômica no

Distrito Estadual de Fernando de Noronha400.000 400.0000

3482 Educação de Jovens e Adultos na Perspectiva daCidadania e do Trabalho

0 9.262.1009.262.100

3488 Aumento da Recuperação da Dívida Ativa 0 8.2008.2003522 Ampliação e Manutenção dos Serviços de Orientação,

Defesa, Fiscalização e Atendimento ao Consumidor -PROCON

0 1.062.3001.062.300

3525 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria deImprensa

0 71.50071.500

3538 Ações Suplementares Desenvolvidas pela ARPE porDelegação da União - ANEEL

695.300 695.3000

3539 Verba Indenizatória aos Deputados 0 6.750.0006.750.0003542 Desenvolvimento de Atividades Sócio-Culturais 0 31.20031.2003544 Execução de Ações Específicas na Área de Defesa

Animal a Cargo do FUNDAGRO0 92.90092.900

3545 Execução de Ações Específicas na Área de DefesaVegetal a Cargo do FUNDAGRO

0 8.4008.400

3572 Implementação da Articulação Regional e Social 0 31.20031.2003585 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa

de Governo - PE-MULTIDIGITAL do SASSEPE0 800.000800.000

3593 Estruturação da Malha Fundiária do Estado 1.607.500 2.150.500543.0003595 Oferta de Crédito para Pequenos Trabalhadores nos

Assentamentos Rurais433.400 839.500406.100

3605 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativade Governo - PE-MULTIDIGITAL do ITERPE

0 58.80058.800

3607 Infraestrutura de Apoio a Produção,Beneficiamento,Comercialização e Abastecimento de ProdutosAgropecuários

0 2.083.1002.083.100

3612 Capacitação de Recursos Humanos da AgênciaPernambucana de Águas e Clima - APAC

0 49.20049.200

3647 Ações e Serviços Públicos de Saúde Prestados peloHEMOPE

0 49.570.40049.570.400

3648 Ações e Serviços Públicos de Saúde Prestados pela UPE 0 168.224.100168.224.1003649 Ações e Serviços Públicos de Saúde Prestados pelo

DEFN0 50.00050.000

3653 Operacionalização do Sistema de Informações 0 578.600578.600

81

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE

TESOURODO ESTADO

Socioeconômicas, Estatísticas e Cartográficas3676 Disseminação da Produção Técnico-Científica da Agência

CONDEPE/FIDEM0 14.70014.700

3694 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deCultura

0 39.00039.000

3705 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria daCriança e da Juventude

0 796.200796.200

3726 Coordenação, Supervisão e Apoio Operacional doPRORURAL

0 1.763.8001.763.800

3728 Ações de Defesa Civil à População 0 1.759.9001.759.9003748 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria do

Governo0 10.40010.400

3764 Capacitação de Recursos Humanos da SecretariaExtraordinária da Copa de 2014

0 27.00027.000

3786 Implantação de Ações de Enfrentamento das MudançasClimáticas e de Gestão de Ambientes Litorâneos

0 458.200458.200

3789 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deMeio Ambiente e Sustentabilidade

0 15.60015.600

3828 Implantação e Implementação da Política de Marketing doSistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros

0 49.50049.500

4000 Ações de Ouvidoria Geral da Secretaria da Mulher 0 5.0005.0004001 Ações de Ouvidoria Geral da Secretaria de

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos0 3.3003.300

4004 Acompanhamento das Obras Federais de Expansão daRede de Adutoras do Estado

0 12.750.80012.750.800

4038 Administração de Pessoal à Disposição de Outros Órgãos 0 16.375.50016.375.5004041 Ampliação da Assistência à Pecuária 17.040.100 22.351.5005.311.4004042 Ampliação da Assistência e do Apoio Tecnológico aos

Arranjos Produtivos Locais0 7.146.0007.146.000

4045 Ampliação da Assistência Técnica em Gestão aosConselhos Municipais de Desenvolvimento Rural

0 408.300408.300

4046 Ampliação da Assistência Tecnológica e da Gestão aosAPLs e às Cadeias Produtivas

803.600 1.031.800228.200

4050 Ampliação da Cobertura Geográfica do Programa VidaNova

0 26.410.50026.410.500

4051 Melhoria da Eficácia da Aprendizagem EnsinoFundamental - Padrão de Desempenho

0 806.857.400806.857.400

4062 Ampliação da Participação de Artistas e ProdutoresCulturais na Consolidação da Política Pública de Cultura

126.700 626.700500.000

4065 Apoio e Fomento a Construção de Centros de EducaçãoInfantil

0 2.700.0002.700.000

4067 Ampliação do Programa de Habilitação Popular 12.026.900 12.026.90004069 Ampliação do Programa Todos com a Nota 0 1.0001.0004070 Ampliação do Programa Escola Aberta 0 1.345.8001.345.8004071 Ampliação do Projeto Paulo Freire - Brasil Alfabetizado 0 3.516.6003.516.6004072 Ampliação do Suporte à Atividade Educacional 0 159.687.500159.687.5004073 Inclusão de Produtos da Agricultura Familiar no Mercado 0 124.800124.8004078 Desenvolvimento de Ações Territoriais, Setoriais e

Especiais de Qualificação Profissional0 12.055.40012.055.400

4080 Atendimento à Demanda por Promoção e InclusãoSociodigital

0 1.959.0001.959.000

4081 Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei e àssuas Famílias

84.200 53.339.50053.255.300

4082 Atração e Implantação de Empreendimentos Industriais 0 3.409.6003.409.6004085 Aumento da Arrecadação de Receitas Próprias 0 23.989.60023.989.6004087 Capacitação de Recursos Humanos da Agência Estadual

de Tecnologia da informação - ATI0 35.90035.900

4089 Capacitação de Recursos Humanos da ProcuradoriaGeral de Justiça

0 4.772.2004.772.200

4096 Conservação da Malha Viária do Estado 14.426.600 47.907.60033.481.0004097 Conservação, Manutenção e Requalificação de Distritos

Industriais1.185.300 2.392.5001.207.200

4100 Consolidação e Operacionalização do Modelo Todos PorPernambuco

0 1.428.4001.428.400

4106 Controle de Qualidade, Tarifas e Preços dos ServiçosRegulados e Descentralização das Atividades da ARPE

2.513.800 2.513.8000

4107 Coordenação das Atividades da Vice-Governadoria 0 189.300189.300

82

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE

TESOURODO ESTADO

4108 Elaboração, Coordenação e Controle da Política deCompras, Licitações, Contratos e Patrimônio do Estado

0 1.323.9001.323.900

4109 Coordenação e Controle da Política de Pessoal 0 2.569.9002.569.9004114 Desenvolvimento de Ações de Proteção a Pessoas 0 7.742.3007.742.3004115 Desenvolvimento de Ações de Qualificação do Turismo

para Pernambuco0 1.721.3001.721.300

4117 Difusão e Fruição da Cultura 0 734.100734.1004124 Encargos Previdenciários de Pessoal a Disposição do

Governo0 7.5007.500

4126 Execução de Ações do Programa Mãe CorujaPernambucana na SARA

0 10.00010.000

4127 Execução de Ações do Programa Mãe CorujaPernambucana na SCJ

0 2.231.8002.231.800

4128 Execução de Ações do Programa Mãe CorujaPernambucana na SEDSDH

230.800 1.742.3001.511.500

4129 Execução de Ações do Programa Mãe CorujaPernambucana na SEE

0 70.00070.000

4130 Execução de Ações do Programa Mãe CorujaPernambucana na SECMULHER

0 5.0005.000

4136 Expansão da Rede de Atenção e Apoio a Pessoas comDeficiência

0 2.274.6002.274.600

4137 Expansão da Rede de Atenção e Apoio a Pessoas Idosas 0 1.0001.0004139 Expansão da Rede de Proteção ao Consumidor 0 943.700943.7004140 Expansão da Rede de Proteção Social 0 11.480.00011.480.0004143 Fomentar o Uso e a Pesquisa de Energia Eólica no

Estado0 860.000860.000

4144 Fomento ao Uso e a Pesquisa de Energia Solar no Estado 0 160.000160.0004145 Fomento à Atividade Agropecuária no Estado 0 7.767.3007.767.3004146 Fomento à Atividade Turística no Estado 2.500.000 54.180.30051.680.3004147 Fomento à Competitividade das Empresas Embarcadas

no Porto Digital e PARQTEL0 2.028.0002.028.000

4148 Fomento à Formação e ao Desenvolvimento de Atletas deBase e Rendimento

0 2.434.0002.434.000

4149 Apoio ao Desenvolvimento e Difusão de Estudos ePesquisas Induzidas

3.001.600 7.026.6004.025.000

4150 Fomento à Produção Cultural Regionalizada 30.000.000 30.000.00004151 Fomento à Produção Rural de Base Familiar no Estado 0 1.238.9001.238.9004152 Fomento ao Microempreendedorismo 348.000 516.300168.3004153 Fomento e Apoio aos Conselhos no Âmbito da Secretaria

da Mulher0 37.40037.400

4154 Fomento e Apoio aos Conselhos no Âmbito da Secretariadas Cidades

0 239.200239.200

4155 Fomento e Apoio Aos Conselhos no Âmbito da Secretariade Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

0 10.00010.000

4156 Fomento e Apoio Aos Conselhos no Âmbito da Secretariade Educação

0 54.90054.900

4157 Fomento e Apoio aos Conselhos no Âmbito do DistritoEstadual de Fernando de Noronha

0 223.900223.900

4158 Desenvolvimento das Atividades e Manutenção doConselho de Defesa dos Direitos da Criança e doAdolescente - CEDCA

0 361.900361.900

4160 Fortalecimento da Cultura dos Povos Tradicionais 0 80.00080.0004161 Fortalecimento da Cultura Musical nos Municípios 0 100.000100.0004165 Gestão das Unidades de Conservação Estadual 1.334.700 1.334.70004188 Implementação de Ações de Interação da ALEPE com a

Sociedade0 2.360.0002.360.000

4190 Implementação de Unidades Culturais no Estado 0 4.055.3004.055.3004191 Implementação do Programa Leite de Todos 0 60.803.20060.803.2004192 Incentivo à Fruição e Produção Cultural nas Escolas 0 800.000800.0004193 Incentivos, Prospecção e Atração de Negócios e

Viabilização de Empreendimentos8.138.600 8.138.6000

4195 Incremento das Transferências Constitucionais 0 36.60036.6004196 Inspeção, Fiscalização e Defesa Sanitária Animal 0 639.700639.7004197 Inspeção, Fiscalização e Defesa Sanitária Vegetal 4.259.900 5.498.2001.238.3004209 Criação do Patronato de Pernambuco 0 589.000589.0004210 Manutenção da Ouvidoria Geral do Estado 0 800.000800.000

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TESOURODO ESTADO

4211 Manutenção do Balcão de Direitos 0 98.10098.1004212 Manutenção do Programa de Proteção às Vítimas e

Testemunhas Ameaçadas - PROVITA0 1.004.6001.004.600

4213 Manutenção e Conservação do Espaço Ciência 0 727.500727.5004214 Melhoria e Expansão da Educação Profissional 0 32.810.40032.810.4004216 Melhoramento da Infraestrutura de Acesso a Zonas de

Exportação0 246.500246.500

4217 Melhoria da Atenção Básica 100.000 18.741.20018.641.2004218 Melhoria da Circulação nas Vias Urbanas 0 3.920.0003.920.0004226 Melhoria da Inspeção e Fiscalização dos Produtos Rurais 0 10.00010.0004228 Melhoria da Operação e Manutenção dos Terminais

Rodoviários Intermunicipais932.300 993.70061.400

4229 Melhoria da Prevenção à Violência Contra Mulher 0 666.800666.8004230 Melhoria das Condições de Cidadania das Mulheres

Pernambucanas0 778.000778.000

4231 Melhoria do Atendimento Ambulatorial e Auxiliar 0 1.291.3001.291.3004233 Melhoria na Prevenção da Violência nos Espaços

Públicos0 11.923.70011.923.700

4235 Melhoria no Sistema de Transporte Público dePassageiros na RMR

0 38.048.30038.048.300

4240 Operação e Manutenção das Atividades de Informática doDepartamento de Estradas de Rodagem do Estado dePernambuco - DER-PE

393.100 4.440.5004.047.400

4241 Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia daInformação e Comunicação

0 22.271.60022.271.600

4243 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naAgência de Desenvolvimento Econômico de PernambucoS/A - AD-DIPER

251.000 251.0000

4244 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naAgência de Regulação dos Serviços Públicos Delegadosdo Estado de Pernambuco - ARPE

20.700 20.7000

4245 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naAgência Estadual de Meio Ambiente - CPRH

2.130.000 2.130.0000

4246 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naAgência Estadual de Planejamento e Pesquisas dePernambuco - CONDEPE/FIDEM

8.500 110.800102.300

4247 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naAgência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI

0 762.000762.000

4248 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naAgência Pernambucana de Águas e Clima - APAC

0 5.8005.800

4249 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naAssembléia Legislativa

0 4.400.0004.400.000

4250 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naCompanhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB

0 10.00010.000

4251 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naFundação de Amparo à Ciência e Tecnologia - FACEPE

0 73.50073.500

4252 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naFundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidoresdo Estado de Pernambuco - FUNAPE

0 926.400926.400

4253 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naFundação de Atendimento Sócioeducativo - FUNASE

0 43.30043.300

4254 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naFundação do Patrimônio Histórico e Artístico dePernambuco - FUNDARPE

0 396.800396.800

4255 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naJunta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

1.248.000 1.248.0000

4256 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naPernambuco Participações e Investimentos S/A -PERPART

539.200 809.700270.500

4257 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naProcuradoria Geral de Justiça

0 6.851.1006.851.100

4259 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria da Casa Civil

0 57.90057.900

4261 Operação e Manutenção das Atividades de Informática daSecretaria da Controladoria Geral do Estado

0 93.60093.600

4262 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria da Criança e da Juventude

0 214.400214.400

4263 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria da Fazenda

0 9.450.6009.450.600

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE

TESOURODO ESTADO

4264 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria da Mulher

0 10.00010.000

4265 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria das Cidades

0 99.30099.300

4266 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria de Administração

0 151.000151.000

4267 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria de Agricultura e Reforma e Agrária

0 103.200103.200

4268 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria de Articulação Social e Regional

0 68.60068.600

4269 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria de Ciência e Tecnologia

0 28.00028.000

4270 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria de Cultura

0 78.00078.000

4271 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria de Defesa Social

0 2.904.6002.904.600

4272 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria de Desenvolvimento Econômico

0 28.30028.300

4273 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

0 56.50056.500

4274 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria de Educação

0 16.636.40016.636.400

4275 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade

0 240.000240.000

4276 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria de Planejamento e Gestão

0 75.60075.600

4277 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria de Recursos Hidricos e Energéticos

0 1.0001.000

4279 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria de Transportes

0 16.10016.100

4280 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria de Turismo

0 174.700174.700

4281 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria do Governo

0 261.000261.000

4282 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria dos Esportes

0 5.5005.500

4283 Operação e Manutenção das Atividades de Informática naSecretaria Executiva de Ressocialização - SERES

0 38.60038.600

4286 Operação e Manutenção das Atividades de Informática noDepartamento Estadual de Trânsito - DETRAN-PE

21.829.700 21.829.7000

4288 Operação e Manutenção das Atividades de Informática noInstituto Agronômico de Pernambuco - IPA

148.200 209.50061.300

4289 Operação e Manutenção das Atividades de Informática noInstituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE

22.200 2.580.7002.558.500

4291 Operação e Manutenção das Atividades de Informática noTribunal de Contas

0 8.673.0008.673.000

4292 Acompanhamento dos Contratos de Concessão de PPP 0 43.322.20043.322.2004293 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa

de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Mulher0 138.300138.300

4294 Operacionalização do Programa de Manejo Sustentávelda Agrobiodiversidade para o Combate à Desertificação

0 60.00060.000

4296 Operacionalização do Programa Escola Melhor 0 22.800.00022.800.0004301 Pesquisa e Assessoria Técnica para Habitação de

Interesse Social0 5.0005.000

4302 Política de Gestão de Pessoas da Assembléia Legislativa 0 1.440.0001.440.0004303 Preservação e Memória do Patrimônio Imaterial do Estado 0 404.000404.0004305 Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack e Outras

Drogas0 3.000.0003.000.000

4307 Promoção da Prática Esportiva nas Unidades da FUNASE 0 5.0005.0004308 Promoção da Revitalização de Culturas 50.000 2.150.0002.100.0004309 Promoção de Ações de Assistência Social no DEFN 0 16.20016.2004310 Promoção de Ações de Trabalho e Renda Através da

Cultura0 180.000180.000

4312 Promoção de Pernambuco como Destino Turístico 0 6.074.3006.074.3004313 Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Fernando

de Noronha3.600.000 3.683.90083.900

4314 Promoção e Expansão da Educação à Distância 6.000.000 6.099.10099.1004315 Proteção dos Ecossistemas do Estado 0 638.100638.100

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE

TESOURODO ESTADO

4316 Qualificação da Atenção à Saúde para os Usuários deDrogas

0 180.000180.000

4317 Qualificação da Educação Especial 0 322.200322.2004318 Qualificação da Educação Indígena 0 4.674.6004.674.6004320 Implantação da Política Estadual de Educação do Campo 0 901.700901.7004321 Qualificação da Gestão dos Profissionais de Educação 0 230.100230.1004323 Qualificação do Atendimento Integral às Mulheres,

Gestantes e seus Filhos1.100.000 8.183.7007.083.700

4325 Qualificação e Ampliação da Rede de Educação Integral 0 127.895.400127.895.4004327 Qualificação Permanente dos Profissionais de Educação 0 32.740.30032.740.3004328 Racionalização do Custeio 0 30.00030.0004329 Realização de Ações Culturais Contínuas e Permanentes

nos Equipamentos Públicos de Cultura0 3.308.0003.308.000

4331 Realização de Procedimentos Hemoterápicos àPopulação do Interior do Estado

7.240.500 7.240.5000

4335 Regionalização da Produção Cultural 3.000.000 3.000.00004347 Suporte às Atividades Fins da Agência de

Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S/A - AD-DIPER

14.803.100 14.803.1000

4348 Suporte às Atividades Fins da Agência de Regulação dosServiços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco -ARPE

5.192.600 5.192.6000

4349 Suporte às Atividades Fins da Agência Estadual de MeioAmbiente - CPRH

14.908.300 34.277.00019.368.700

4350 Suporte às Atividades Fins da Agência Estadual dePlanejamento e Pesquisas de Pernambuco -CONDEPE/FIDEM

42.700 4.028.2003.985.500

4351 Suporte às Atividades Fins da Agência Estadual deTecnologia da Informação - ATI

267.900 28.380.90028.113.000

4352 Suporte às Atividades Fins da Agência Pernambucana deÁguas e Clima - APAC

100.000 2.646.1002.546.100

4353 Suporte às Atividades Fins da Assembléia Legislativa 0 213.723.000213.723.0004354 Suporte às Atividades Fins da Companhia Estadual de

Habitação e Obras - CEHAB2.973.400 12.541.4009.568.000

4355 Suporte às Atividades Fins da Defensoria Pública doEstado

0 6.348.6006.348.600

4356 Suporte às Atividades Fins do Departamento de Estradasde Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE

1.455.900 19.259.80017.803.900

4357 Suporte às Atividades Fins da Empresa de Turismo dePernambuco S/A - EMPETUR

3.983.600 23.959.60019.976.000

4358 Suporte às Atividades Fins da Empresa Pernambucana deTransporte Intermunicipal - EPTI

0 1.962.4001.962.400

4359 Suporte às Atividades Fins da Fundação de Amparo àCiência e Tecnologia - FACEPE

0 2.628.8002.628.800

4360 Suporte às Atividades Fins da Fundação deAposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado dePernambuco - FUNAPE

1.563.400 8.060.9006.497.500

4361 Suporte às Atividades Fins da Fundação de AtendimentoSocioeducativo - FUNASE

0 29.316.50029.316.500

4362 Suporte às Atividades Fins da Fundação de Hematologiae Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE

23.263.000 23.263.0000

4363 Suporte às Atividades Fins da Fundação do PatrimônioHistórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE

776.000 21.185.30020.409.300

4364 Suporte às Atividades Fins da Gabinete do Governador 0 1.788.6001.788.6004366 Suporte às Atividades Fins da Junta Comercial do Estado

de Pernambuco - JUCEPE12.352.600 12.352.6000

4367 Suporte às Atividades Fins da Pernambuco Participaçõese Investimentos S/A - PERPART

2.816.900 9.992.9007.176.000

4368 Suporte às Atividades Fins da Procuradoria Geral deJustiça

0 72.741.80072.741.800

4369 Suporte às Atividades Fins da Secretaria da Casa Civil 0 6.724.0006.724.0004370 Suporte às Atividades Fins da Secretaria da Casa Militar 0 2.279.8002.279.8004371 Suporte às Atividades Fins da Secretaria da Controladoria

Geral do Estado0 8.958.4008.958.400

4372 Suporte às Atividades Fins da Secretaria da Criança e daJuventude

0 9.858.4009.858.400

4373 Suporte às Atividades Fins da Secretaria da Fazenda 0 395.955.300395.955.3004374 Suporte às Atividades Fins da Secretaria da Mulher 0 7.417.3007.417.300

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE

TESOURODO ESTADO

4375 Suporte às Atividades Fins da Secretaria das Cidades 0 5.234.8005.234.8004376 Suporte às Atividades Fins da Secretaria de

Administração0 36.894.00036.894.000

4377 Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Agricultura eReforma e Agrária

0 39.652.30039.652.300

4378 Suporte às Atividades Fins da Secretaria de ArticulaçãoSocial e Regional

0 1.261.8001.261.800

4379 Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Ciência eTecnologia

0 11.940.20011.940.200

4381 Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Cultura 0 3.134.1003.134.1004382 Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Defesa Social

- Administração Direta0 143.884.300143.884.300

4383 Suporte às Atividades Fins da Secretaria deDesenvolvimento Econômico

0 5.180.9005.180.900

4384 Suporte às Atividades Fins da Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos

0 23.754.40023.754.400

4385 Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Educação 0 129.334.900129.334.9004386 Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Imprensa 0 715.000715.0004387 Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Meio

Ambiente e Sustentabilidade0 4.375.2004.375.200

4388 Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Planejamentoe Gestão

0 15.148.00015.148.000

4390 Suporte às Atividades Fins da Secretaria de RecursosHidricos e Energéticos

0 6.425.6006.425.600

4391 Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Saúde 0 253.100253.1004392 Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Trabalho,

Qualificação e Empreendedorismo0 7.622.7007.622.700

4393 Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Transportes 0 3.920.9003.920.9004394 Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Turismo 0 3.207.4003.207.4004395 Suporte às Atividades Fins da Secretaria do Governo 0 4.464.5004.464.5004396 Suporte às Atividades Fins da Secretaria dos Esportes 0 3.412.4003.412.4004397 Suporte às Atividades Fins da Secretaria Executiva de

Ressocialização - SERES0 119.470.700119.470.700

4399 Suporte às Unidades Fins da Universidade dePernambuco e suas Unidades de Ensino

2.530.700 22.201.50019.670.800

4403 Suporte às Atividades Fins do Departamento Estadual deTrânsito - DETRAN-PE

79.905.300 79.905.3000

4404 Suporte às Atividades Fins do Distrito Estadual deFernando de Noronha

4.303.600 21.185.30016.881.700

4405 Suporte às Atividades Fins do Fundo Estadual de Saúde -FES-PE

31.872.500 234.044.100202.171.600

4406 Suporte às Atividades Fins do Gabinete do Vice-Governador

0 1.236.9001.236.900

4407 Suporte às Atividades Fins do Instituto Agronômico dePernambuco - IPA

1.456.000 63.886.00062.430.000

4408 Suporte às Atividades Fins do Instituto de Pesos eMedidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE

10.498.100 10.498.1000

4409 Suporte às Atividades Fins do Instituto de RecursosHumanos de Pernambuco - IRH-PE

1.927.800 3.524.2001.596.400

4410 Suporte às Atividades Fins do Instituto de Terras eReforma Agrária Do Estado De Pernambuco - ITERPE

60.000 1.312.6001.252.600

4411 Suporte às Atividades Fins do Tribunal de Contas 0 46.601.60046.601.6004413 Valorização da Cultura Local e Descentralização das

Ações Culturais11.638.000 41.263.00029.625.000

4415 Valorização e Registro do Patrimônio Cultural Regional 0 1.959.4001.959.4004417 Suporte às Atividades Fins da Procuradoria Geral do

Estado0 6.274.9006.274.900

4418 Capacitação de Recursos Humanos da PERPART 74.600 74.60004419 Fortalecimento do Processo de Planejamento e Gestão do

Sistema Único de Saúde no Estado de Pernambuco1.938.100 3.690.7001.752.600

4420 Promoção de Treinamentos e Capacitações em Áreas deDomínio da PERPART

5.000 5.0000

4421 Promoção de Serviços e Consultorias em Áreas deDomínio da PERPART

5.000 5.0000

4422 Fortalecimento do Controle Social 697.200 757.50060.3004423 Operacionalização e Aperfeiçoamento do Sistema

Integrado e-Fisco0 14.232.10014.232.100

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Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE

TESOURODO ESTADO

4425 Gestão dos Núcleos Setoriais de Controle Interno 0 20.00020.0004426 Capacitação dos Recursos Humanos da Secretaria da

Controladoria Geral do Estado0 92.00092.000

4427 Gestão das Ações de Orientação, Normas eProcedimentos

0 20.00020.000

4428 Prestação Jurisdicional 0 561.681.100561.681.1004429 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico0 10.00010.000

4430 Suporte as Atividades Fins do Tribunal de Justiça dePernambuco

0 95.992.80095.992.800

4431 Apoio ao Fortalecimento Institucional de Municípios,Territórios e Regiões

300.000 1.438.4001.138.400

4433 Apoio à Elaboração e Revisão de InstrumentosUrbanísticos

16.700 298.700282.000

4434 Promoção e Apoio à Governança Metropolitana 18.500 33.30014.8004435 Melhoria da Atenção Integral à Saúde - Políticas

Estratégicas899.700 1.254.700355.000

4437 Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deTransportes

0 50.00050.000

4438 Coordenação e Apoio Operacional ao PRODETURNacional - Pernambuco

0 10.00010.000

4439 Melhoria da Eficácia da Aprendizagem do Ensino Médio -Padrão de Desempenho

0 423.861.400423.861.400

4442 Implantação e Adequação das Instalações Físicas daJUCEPE

1.510.000 1.510.0000

4443 Apoio das Ações de Ouvidoria 40.000 40.00004444 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria de

Articulação Social e Regional0 5.0005.000

4445 Formação e Qualificação de Recursos Humanos daFundação HEMOPE

120.000 120.0000

4448 Operacionalização do Acesso à Rede de Telemática doEstado - PE-CONECTADO

0 688.900688.900

4450 Fortalecimento da Política Educacional em DireitosHumanos Diversidade e Cidadania

0 200.000200.000

4451 Suporte às Unidades Fins da Universidade dePernambuco e suas Unidades de Saúde

32.563.800 32.563.8000

4453 Promoção e Expansão do Ensino de Graduação e Pós-Graduação nas Autarquias Municipais

0 1.021.0001.021.000

4454 Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deImprensa

0 2.0002.000

4456 Ações de Telecomunicações da ALEPE 0 3.760.0003.760.0004457 Operação e Manutenção das Atividades de Informática da

Secretaria de Imprensa0 3.0003.000

4458 Coordenação, Supervisão e Apoio Operacional daAgência de Defesa Agropecuária de Pernambuco -ADAGRO

0 10.00010.000

4467 Intermediação da Mão de Obra 0 50.00050.0004468 Promoção e Apoio à Realização de Conferências,

Seminários e Encontros da STQE0 50.00050.000

4470 Fomento a Cultura Esportiva 0 256.000256.0004472 Regionalização das Ações de Prevenção e Medição de

Conflitos0 700.000700.000

4476 Consolidação do Sistema de Controle Social 0 10.00010.0004477 Ações de Políticas Públicas Intersetoriais Integradas 0 10.00010.0004480 Fomento e Apoio ao Conselho Estadual de Políticas

Públicas da Juventude0 100.000100.000

4481 Fomento aos Eventos nas Áreas da Criança, doAdolescente e da Juventude

0 300.000300.000

TOTAL 9.606.222.100 2.134.824.700 11.741.046.800

88

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÃO ESPECIAL

TESOURODO ESTADO

0010 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria da Casa Civil

0 464.700464.700

0011 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria da Casa Civil

0 256.500256.500

0012 Contribuições Patronais da Secretaria da Casa Civil aoFUNAFIN

0 678.700678.700

0021 Contribuições Patronais do Gabinete do Vice-Governadorao FUNAFIN

0 93.10093.100

0056 Encargos com Inativos 0 6.212.3006.212.3000059 Encargos com Pessoal de Entidades Extintas 0 1.0001.0000061 Restituições de Contribuições Previdenciárias 0 2.243.4002.243.4000062 Restituições e Indenizações a Servidores 0 182.400182.4000077 Contribuição Complementar da Secretaria da Casa Civil

ao FUNAFIN0 2.892.9002.892.900

0082 Contribuições Patronais da Secretaria da Casa Militar aoFUNAFIN

0 1.888.5001.888.500

0084 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria da Casa Militar

0 37.20037.200

0089 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da UPE 600.000 932.000332.0000091 Encargos com o PASEP da UPE 0 1.521.0001.521.0000097 Ressarcimento de Despesa de Pessoal à Disposição da

UPE14.300 726.200711.900

0109 Encargos com Pensões Especiais 0 24.540.80024.540.8000112 Contribuições Patronais da AD-DIPER ao FUNAFIN 15.000 15.00000125 Concessão de Vale Transporte e Auxilio Alimentação a

Servidores do IPA0 2.033.1002.033.100

0127 Encargos com o PASEP do IPA 0 1.0001.0000129 Serviços da Dívida do IPA 0 1.304.6001.304.6000130 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do

IPA0 1.2001.200

0131 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do IPA 23.600 68.30044.7000136 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da

Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária0 367.800367.800

0138 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária

0 1.864.8001.864.800

0139 Contribuições Patronais da Secretaria de Agricultura eReforma Agrária ao FUNAFIN

0 7.245.4007.245.400

0140 Contribuição Complementar da Secretaria de Agricultura eReforma Agrária ao FUNAFIN

0 8.400.4008.400.400

0141 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria de Agricultura e Reforma Agrária

0 315.200315.200

0153 Encargos com o PASEP 0 144.209.400144.209.4000171 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a

Servidores da SEFAZ0 1.266.3001.266.300

0174 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSEFAZ

0 248.200248.200

0175 Contribuições Patronais da SEFAZ ao FUNAFIN 0 87.380.00087.380.0000176 Contribuição Complementar da SEFAZ ao FUNAFIN 0 255.076.800255.076.8000192 Contribuições Patronais da FACEPE ao FUNAFIN 0 19.80019.8000194 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da

FACEPE0 16.50016.500

0196 Encargos com o PASEP da FACEPE 0 16.00016.0000197 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a

Servidores da FACEPE0 1.0001.000

0233 Concessão de Vale Transporte e Auxilio Alimentação aServidores do DEFN

0 234.600234.600

0234 Encargos com o PASEP do DEFN 127.000 127.00000235 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do DEFN 50.000 50.00000236 Contribuições Patronais do DEFN ao FUNAFIN 0 124.200124.2000239 Concessão do Vale Transporte e Auxílio Alimentação a

Servidores da AD-DIPER1.066.200 1.066.2000

0245 Ressarcimento de Despesa de Pessoal à Disposição daAD-DIPER

1.000.000 1.000.0000

0256 Contribuição Complementar da Secretaria de DefesaSocial ao FUNAFIN

0 571.821.800571.821.800

0257 Ressarcimento de Despesa de Pessoal à Disposição daSecretaria de Defesa Social

0 1.487.4001.487.400

89

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÃO ESPECIAL

TESOURODO ESTADO

0258 Contribuições Patronais da Secretaria de Defesa Socialao FUNAFIN

0 280.000.000280.000.000

0271 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria de Defesa Social

0 5.407.2005.407.200

0294 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição doGabinete do Vice-Governador

0 318.200318.200

0298 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores do Gabinete do Vice-Governador

0 21.50021.500

0305 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição doIRH-PE

0 144.800144.800

0318 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores do IRH-PE

0 5.284.8005.284.800

0319 Contribuições Patronais do IRH-PE ao FUNAFIN 0 13.539.50013.539.5000321 Contribuição Complementar do IRH-PE ao FUNAFIN 0 28.151.80028.151.8000322 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a

Servidores da Secretaria de Defesa Social0 57.021.00057.021.000

0326 Serviços da Dívida do IRH-PE 0 3.905.9003.905.9000346 Encargos da Dívida Interna Oriundos de Entidades

Incorporadas0 89.730.90089.730.900

0354 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daPERPART

0 295.000295.000

0359 Contribuição Complementar da Secretaria deDesenvolvimento Econômico ao FUNAFIN

0 1.781.9001.781.900

0360 Contribuições Patronais da Secretaria deDesenvolvimento Econômico ao FUNAFIN

0 413.600413.600

0362 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria de Desenvolvimento Econômico

0 38.80038.800

0366 Encargos com o PIS e COFINS da PERPART 430.000 430.00000367 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a

Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico0 182.800182.800

0372 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria de Desenvolvimento Econômico

0 175.200175.200

0406 Encargos com o PASEP da EMPETUR 300.000 300.00000407 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a

Servidores da EMPETUR0 1.432.8001.432.800

0409 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daEMPETUR

0 305.300305.300

0416 Contribuições Patronais no Gabinete do Governador aoFUNAFIN

0 387.000387.000

0418 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio doGabinete do Governador

0 1.0001.000

0420 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores do Gabinete do Governador

0 37.20037.200

0452 Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação aServidores da PERPART

43.000 2.147.0002.104.000

0463 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daFUNASE

0 135.900135.900

0469 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria de Ciência e Tecnologia

0 57.90057.900

0470 Contribuição Complementar da FUNASE ao FUNAFIN 0 1.610.6001.610.6000472 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da

FUNASE7.300 16.4009.100

0483 Contribuições Patronais da Secretaria de Ciência eTecnologia ao FUNAFIN

0 189.100189.100

0484 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da FUNASE

0 3.893.9003.893.900

0488 Contribuição Complementar da Secretaria deAdministração ao FUNAFIN

0 5.000.0005.000.000

0491 Contribuições Patronais da Secretaria de Administraçãoao FUNAFIN

0 5.000.0005.000.000

0492 Contribuições Patronais da FUNASE ao FUNAFIN 0 7.127.8007.127.8000499 Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a

Servidores da Secretaria de Administração0 1.819.0001.819.000

0525 Contribuições Patronais da Agência CPRH ao FUNAFIN 0 2.057.3002.057.3000528 Encargos com COFINS e PASEP da Agência CPRH 180.500 180.50000534 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da

Agência CPRH560.000 560.0000

0541 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da 0 1.300.0001.300.000

90

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÃO ESPECIAL

TESOURODO ESTADO

Secretaria de Administração do Estado0546 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do

Gabinete do Governador0 764.500764.500

0555 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daFACEPE

0 425.300425.300

0571 Encargos com Assistência Médica-Odontológica doDETRAN-PE

7.781.000 7.781.0000

0573 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição doDETRAN-PE

4.633.300 4.633.3000

0574 Encargos com o PASEP do DETRAN-PE 2.542.200 2.542.20000575 Contribuições Patronais do DETRAN-PE ao FUNAFIN 12.592.900 12.592.90000576 Contribuição Complementar do DETRAN-PE ao FUNAFIN 51.500 51.50000577 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a

Servidores do DETRAN-PE5.262.700 5.262.7000

0586 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição doDEFN

0 20.00020.000

0597 Contribuições Patronais da Secretaria de Saúde aoFUNAFIN

0 176.387.000176.387.000

0598 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria de Saúde

0 2.480.8002.480.800

0599 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria de Saúde

0 33.531.90033.531.900

0604 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria de Ciência e Tecnologia

0 909.100909.100

0625 Contribuições Patronais da Secretaria de Planejamento eGestão ao FUNAFIN

0 942.100942.100

0626 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria de Planejamento e Gestão

0 229.300229.300

0627 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria de Planejamento e Gestão

0 1.160.2001.160.200

0628 Contribuição Complementar da Secretaria dePlanejamento e Gestão ao FUNAFIN

0 6.474.7006.474.700

0630 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria de Planejamento e Gestão

0 11.40011.400

0653 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Fundação HEMOPE

1.730.500 1.730.5000

0667 Contribuições Patronais da ALEPE ao FUNAFIN 0 11.117.00011.117.0000668 Concessão de Auxílio Alimentação a Servidores da

ALEPE0 15.410.00015.410.000

0689 Contribuições Patronais da FUNAPE ao FUNAFIN 0 722.200722.2000691 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da

FUNAPE0 450.000450.000

0694 Concessão de Vale-Transporte e Auxílio-Alimentação aServidores da FUNAPE

0 12.00012.000

0696 Benefícios Previdenciários da Assembléia Legislativa 55.567.900 55.567.90000697 Benefícios Previdenciários da Fundação de Atendimento

Sócio-Educativo - FUNASE15.910.400 15.910.4000

0700 Benefícios Previdenciários da Secretaria da Casa Civil 4.995.200 4.995.20000701 Benefícios Previdenciários da Fundação de Hematologia

e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE3.968.900 3.968.9000

0702 Benefícios Previdenciários do Tribunal de Justiça 246.687.100 246.687.10000704 Benefícios Previdenciários da Fundação do Patrimônio

Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE1.738.300 1.738.3000

0705 Benefícios Previdenciários do Tribunal de Contas 48.341.200 48.341.20000706 Benefícios Previdenciários do Ministério Público 128.486.600 128.486.60000707 Benefícios Previdenciários do Instituto de Recursos

Humanos de Pernambuco - IRH-PE61.065.800 61.065.8000

0708 Benefícios Previdenciários da Universidade dePernambuco - UPE

44.826.500 44.826.5000

0710 Benefícios Previdenciários do Instituto de Pesos eMedidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE

1.963.600 1.963.6000

0717 Contribuições Patronais da Agência CONDEPE/FIDEM aoFUNAFIN

0 60.50060.500

0719 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daAgência CONDEPE/FIDEM

0 229.200229.200

0736 Benefícios Previdenciários do Departamento Estadual deTrânsito - DETRAN-PE

17.256.300 17.256.3000

0745 Benefícios Previdenciários da Governadoria do Estado 114.700 114.7000

91

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÃO ESPECIAL

TESOURODO ESTADO

0746 Benefícios Previdenciários do Departamento de Estradasde Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE

84.823.500 84.823.5000

0748 Benefícios Previdenciários da Junta Comercial do Estadode Pernambuco - JUCEPE

3.306.000 3.306.0000

0749 Benefícios Previdenciários da Secretaria de Saúde 192.848.800 192.848.80000750 Benefícios Previdenciários da Procuradoria Geral do

Estado66.700.600 66.700.6000

0751 Benefícios Previdenciários da Secretaria da Fazenda 481.044.400 481.044.40000753 Benefícios Previdenciários da Secretaria de Defesa

Social940.675.000 940.675.0000

0754 Benefícios Previdenciários da Secretaria de Agricultura eReforma Agrária

29.359.500 29.359.5000

0756 Benefícios Previdenciários da Secretaria deAdministração

14.685.700 14.685.7000

0757 Benefícios Previdenciários da Secretaria dePlanejamento e Gestão

10.956.800 10.956.8000

0759 Benefícios Previdenciários da Secretaria de Educação 658.910.400 658.910.40000760 Benefícios Previdenciários da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico4.889.900 4.889.9000

0761 Benefícios Previdenciários da Secretaria de Ciência eTecnologia

50.500 50.5000

0762 Benefícios Previdenciários da Secretaria das Cidades 1.119.400 1.119.40000777 Distribuição de Recursos de Origem Tributária aos

Municípios0 3.208.614.0003.208.614.000

0779 Encargos da Dívida Pública Externa 0 77.449.50077.449.5000780 Serviços da Dívida Pública Interna 0 214.662.200214.662.2000781 Serviços da Dívida Pública Interna Refinanciada 0 459.148.300459.148.3000788 Contribuições Patronais da Fundação HEMOPE ao

FUNAFIN5.334.000 5.334.0000

0789 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daFundação HEMOPE

372.100 372.1000

0790 Encargos com o PASEP da Fundação HEMOPE 329.000 329.00000791 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da

Fundação HEMOPE570.000 570.0000

0812 Contribuição Complementar da FUNDARPE ao FUNAFIN 0 663.000663.0000813 Contribuições Patronais da FUNDARPE ao FUNAFIN 0 650.000650.0000814 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do FES-PE 6.674.100 9.321.2002.647.100

0818 Encargos com o PASEP da FUNDARPE 0 55.90055.9000819 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a

Servidores da FUNDARPE0 386.100386.100

0820 Ressarcimento de Despesa de Pessoal à Disposição daFUNDARPE

0 933.000933.000

0831 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daProcuradoria Geral do Estado

0 299.500299.500

0832 Contribuição Complementar da Procuradoria Geral doEstado ao FUNAFIN

0 14.076.90014.076.900

0834 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Procuradoria Geral do Estado

0 149.400149.400

0836 Contribuições Patronais da Procuradoria Geral do Estadoao FUNAFIN

0 6.094.8006.094.800

0936 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daCEHAB

0 325.400325.400

0982 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Agência CPRH

238.700 238.7000

0983 Reserva de Contingência 0 83.095.40083.095.4000995 Contribuições Patronais da Secretaria das Cidades ao

FUNAFIN0 126.300126.300

0996 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria das Cidades

0 525.500525.500

0998 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria das Cidades

0 6.1006.100

1001 Contribuições Patronais da ARPE ao FUNAFIN 250.000 250.00001003 Encargos com PASEP da ARPE 100.000 100.00001004 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a

Servidores da ARPE6.900 6.9000

1005 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da 27.900 27.9000

92

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Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÃO ESPECIAL

TESOURODO ESTADO

ARPE1012 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do FDJS 0 9.1009.1001026 Contribuição Complementar do DER-PE ao FUNAFIN 0 57.431.80057.431.8001027 Contribuições Patronais do DER-PE ao FUNAFIN 0 6.430.8006.430.8001029 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do DER-

PE0 750.700750.700

1034 Encargos com o PASEP do DER-PE 932.400 5.494.3004.561.9001035 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a

Servidores do DER-PE0 2.482.3002.482.300

1043 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição doDER-PE

0 1.027.5001.027.500

1061 Contribuição Complementar da Secretaria de Educaçãoao FUNAFIN

0 326.000.000326.000.000

1109 Contribuições Patronais do Tribunal de Contas aoFUNAFIN

0 41.486.40041.486.400

1116 Contribuição Complementar da ALEPE ao FUNAFIN 0 19.120.00019.120.0001130 Contribuições Patronais do MPPE ao FUNAFIN 0 40.000.00040.000.0001131 Contribuição Complementar do MPPE ao FUNAFIN 0 16.040.00016.040.0001134 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a

Servidores do Ministério Público0 11.500.00011.500.000

1135 Devolução de Saldo de Recursos de Convênios doMinistério Público

0 4.0004.000

1136 Contribuições Patronais da Secretaria de Educação aoFUNAFIN

0 192.789.300192.789.300

1138 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria de Educação

0 1.827.4001.827.400

1139 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria de Educação

0 5.000.0005.000.000

1140 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria de Educação

0 80.404.00080.404.000

1150 Encargos com o PASEP da FUNASE 0 528.100528.1001158 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da

Secretaria das Cidades0 1.577.5001.577.500

1166 Transferências de Recursos do FDS a Municípios 7.100.000 7.100.00001169 Encargos com PASEP da JUCEPE 200.000 200.00001171 Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a

Servidores da JUCEPE168.000 168.0000

1172 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daJUCEPE

149.200 149.2000

1173 Contribuições Patronais da JUCEPE ao FUNAFIN 500.000 500.00001174 Contribuição Complementar da JUCEPE ao FUNAFIN 332.300 332.30001179 Encargos com PASEP e COFINS da AD-DIPER 3.850.400 3.850.40001180 Encargos com o PASEP da FUNAPE 0 38.00038.0001182 Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a

Servidores da ATI0 2.073.4002.073.400

1213 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daATI

0 140.500140.500

1215 Contribuições Patronais da ATI ao FUNAFIN 0 2.961.7002.961.7001236 Contribuições Patronais da EMPETUR ao FUNAFIN 0 65.00065.0001349 Restituição de Contribuição da Previdência Estadual 52.800 52.80001381 Concessão de Crédito e Fundo de Aval para Microcrédito 228.000 228.00001391 Concessão de Auxílio Alimentação aos Servidores do

Tribunal de Contas0 11.964.40011.964.400

1473 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daAgência CPRH

335.000 335.0000

1483 Contribuições Patronais do Colégio da Polícia Militar aoFUNAFIN

0 30.168.50030.168.500

1528 Serviços da Dívida da FUNASE 0 49.70049.7001546 Contribuições Patronais do IPEM-PE ao FUNAFIN 804.600 804.60001547 Contribuições Patronais da CEHAB ao FUNAFIN 0 5.2005.2001548 Contribuições Patronais da PERPART ao FUNAFIN 0 3.0003.0001583 Contribuições Patronais das Unidades de Saúde da UPE

ao FUNAFIN30.893.300 30.893.3000

1585 Contribuições Patronais das Unidades de Ensino da UPEao FUNAFIN

129.800 22.362.80022.233.000

1586 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a 0 1.600.0001.600.000

93

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÃO ESPECIAL

TESOURODO ESTADO

Servidores das Unidades de Ensino da UPE1587 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a

Servidores das Unidades de Saúde da UPE8.044.800 8.044.8000

1746 Contribuição Complementar da Secretaria de Turismo aoFUNAFIN

0 10.00010.000

1748 Contribuições Patronais da Secretaria de Turismo aoFUNAFIN

0 194.900194.900

1749 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria de Turismo

0 108.100108.100

1751 Concessão de Vale Tansporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria de Turismo

0 16.20016.200

1752 Ressarcimento de Despesas de Pessoal a Disposição daSecretaria de Turismo.

0 567.000567.000

1816 Encargos com Condenações e Acordos Judiciais do IRH-PE

0 1.4001.400

1818 Encargos com Condenações e Acordos Judiciais do IPA 0 639.400639.4001819 Encargos com Sentenças e Acordos Judiciários da AD-

DIPER235.400 235.4000

1847 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria dos Esportes

0 11.90011.900

1849 Contribuições Patronais da Secretaria de RecursosHídricos e Energéticos ao FUNAFIN

0 143.900143.900

1850 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria de Recursos Hídricos e Energéticos

0 349.800349.800

1852 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria de Recursos Hídricos eEnergéticos

0 12.00012.000

1853 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria de Recursos Hídricos e Energéticos

0 1.179.0001.179.000

1854 Contribuição Complementar da Secretaria de RecursosHídricos e Energéticos ao FUNAFIN

0 1.0001.000

1862 Contribuições Patronais da Secretaria de Transportes aoFUNAFIN

0 414.900414.900

1863 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria de Transportes

0 16.00016.000

1864 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria de Transportes

0 168.400168.400

1866 Contribuições Patronais da Secretaria dos Esportes aoFUNAFIN

0 49.00049.000

1871 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria de Transportes

0 386.200386.200

1875 Contribuição Complementar da Secretaria de Transportesao FUNAFIN

0 2.604.3002.604.300

1916 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aSecretaria de Trabalho, Qualificação eEmpreendedorismo

0 92.50092.500

1917 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria de Trabalho, Qualificação eEmpreendedorismo

0 20.50020.500

1918 Contribuições Patronais da Secretaria de Trabalho,Qualificação e Empreendedorismo ao FUNAFIN

0 140.900140.900

1927 Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Transportes

0 277.100277.100

1928 Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Recursos Hídricos

0 763.100763.100

1929 Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Desenvolvimento Social eDireitos Humanos

0 3.271.6003.271.600

1968 Contribuição Complementar da Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos ao FUNAFIN

0 2.507.0002.507.000

1970 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

0 36.70036.700

1971 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

0 964.700964.700

1973 Contribuições Patronais da Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos ao FUNAFIN

0 2.271.8002.271.800

1996 Benefícios Previdenciários da Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos

42.520.500 42.520.5000

1997 Benefícios Previdenciários da Secretaria de Transportes 5.191.700 5.191.7000

94

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÃO ESPECIAL

TESOURODO ESTADO

2000 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria dos Esportes

0 1.0001.000

2016 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daAgência CONDEPE/FIDEM

483.800 483.8000

2410 Contribuições Patronais do Sistema Penitenciário aoFUNAFIN

0 6.200.7006.200.700

2411 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio doSistema Penitenciário

0 108.700108.700

2724 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do FEAS 313.700 313.70002776 Contribuição Complementar da PJPE ao FUNAFIN 0 5.950.9005.950.9002777 Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN 0 110.314.900110.314.9002779 Benefícios para Magistrados e Servidores da PJPE 0 68.780.50068.780.5002780 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da

PJPE0 600.000600.000

2853 Encargos com Auxílio Funeral de Inativos daAdministração Direta do Poder Executivo Estadual

0 2.407.6002.407.600

2854 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria de Ciência e Tecnologia

0 13.70013.700

2866 Reserva para Emendas Parlamentares 0 003083 Contribuições Patronais na Secretaria da Controladoria

Geral do Estado ao FUNAFIN0 946.700946.700

3098 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria da Controladoria Geral doEstado

0 50.00050.000

3104 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria da Controladoria Geral do Estado

0 481.100481.100

3116 Contribuições Patronais na Secretaria de Imprensa aoFUNAFIN

0 112.200112.200

3125 Contribuições Patronais na Secretaria da Mulher aoFUNAFIN

0 112.000112.000

3127 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria da Mulher

0 200200

3129 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria de Imprensa

0 1.0001.000

3131 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria da Mulher

0 53.50053.500

3136 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria da Mulher

0 168.500168.500

3150 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria de Imprensa

0 34.70034.700

3153 Contribuições Patronais na Defensoria Pública do Estadoao FUNAFIN

0 6.384.7006.384.700

3155 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daDefensoria Pública do Estado

0 26.50026.500

3161 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Defensoria Pública do Estado

0 800800

3189 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição doPROCON

0 206.000206.000

3299 Contribuição Complementar da Secretaria Executiva deRessocialização ao FUNANFIN

0 1.425.2001.425.200

3305 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria de Imprensa

0 50.10050.100

3351 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da SERES

0 2.124.0002.124.000

3380 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria de Desenvolvimento Social eDireitos Humanos

0 1.710.8001.710.800

3386 Benefícios Previdenciários da Defensoria Pública doEstado

18.621.100 18.621.1000

3416 Previdência Parlamentar 0 2.300.0002.300.0003418 Auxílio Saúde da ALEPE 0 11.650.00011.650.0003419 Fundo Habitacional ALEPE 0 100.000100.0003563 Contribuições Patronais da Secretaria de Articulação

Social e Regional ao FUNAFIN0 16.90016.900

3564 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria de Articulação Social e Regional

0 10.00010.000

3565 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria de Articulação Social e Regional

0 64.00064.000

95

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÃO ESPECIAL

TESOURODO ESTADO

3573 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria de Articulação Social e Regional

0 16.60016.600

3580 Concessão de Vale Transporte a Servidores da AgênciaCONDEPE/FIDEM

0 2.5002.500

3583 Compensação Previdenciária entre o Regime Geral dePrevidência Social e o Regime Próprio de PrevidênciaSocial

1.658.900 1.658.9000

3584 Concessão de Auxílio Alimentação a Servidores doSASSEPE

0 1.682.1001.682.100

3598 Contribuições Patronais do ITERPE ao FUNAFIN 0 57.00057.0003599 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a

Servidores do ITERPE0 5.6005.600

3600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal à Disposição doITERPE

0 1.2001.200

3601 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio do ITERPE 88.000 104.00016.000

3608 Contribuição Complementar da Defensoria Pública doEstado ao FUNAFIN

0 8.093.2008.093.200

3615 Contribuições Patronais da APAC ao FUNAFIN 0 21.70021.7003616 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da APAC 1.000 1.00003617 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a

Servidores da APAC0 6.2006.200

3618 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à disposição daAPAC

0 712.400712.400

3619 Encargos com COFINS e PASEP da APAC 0 5.0005.0003687 Aporte Financeiro ao Fundo de Desenvolvimento Social -

FDS/CEF0 11.90011.900

3688 Benefícios Previdenciários da Agência Estadual de MeioAmbiente - CPRH

410.500 410.5000

3698 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria de Cultura

0 10.00010.000

3699 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria de Cultura

0 319.400319.400

3700 Contribuições Patronais da Secretaria de Cultura aoFUNAFIN

0 200.700200.700

3701 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria de Cultura

0 1.5001.500

3709 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria da Criança e da Juventude

0 85.60085.600

3710 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria da Criança e da Juventude

0 147.800147.800

3711 Contribuições Patronais da Secretaria da Criança e daJuventude ao FUNAFIN

0 27.40027.400

3712 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria da Criança e da Juventude

0 3.9003.900

3753 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria do Governo

0 10.00010.000

3754 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria do Governo

0 380.300380.300

3755 Contribuições Patronais da Secretaria do Governo aoFUNAFIN

0 88.00088.000

3756 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria do Governo

0 1.0001.000

3768 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria Extraordinária da Copa de 2014

0 10.00010.000

3769 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria Extraordinária da Copa de 2014

0 171.000171.000

3770 Contribuições Patronais da Secretaria Extraordinária daCopa de 2014 ao FUNAFIN

0 440.000440.000

3771 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio daSecretaria Extraordinária da Copa de 2014

0 400400

3793 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da Secretaria de Meio Ambiente eSustentabilidade

0 7.8007.800

3794 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daSecretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade

0 672.600672.600

3795 Contribuições Patronais da Secretaria de Meio Ambiente eSustentabilidade ao FUNAFIN

0 70.00070.000

3796 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da 0 7.8007.800

96

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÃO ESPECIAL

TESOURODO ESTADO

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade3816 Inversões para Aporte do Capital Social da Agência de

Fomento0 19.106.10019.106.100

3824 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação aServidores da EPTI

0 67.90067.900

3830 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição daEPTI

0 300.000300.000

4095 Concessão de Benefícios Previdenciários aos Servidoresdos Municípios

0 45.069.50045.069.500

4198 Inversões em Participação Societária da Compesa - Águapara Todos - Ampliação da Oferta, Cobertura dosServiços de Abastecimento e Redução do Racionamentode Água

0 439.616.300439.616.300

4199 Inversões em Participação Societária da Compesa -Ampliação da Cobertura dos Serviços de Abastecimentode Água e Esgotamento Sanitário para a Cidade da Copa

0 7.544.6007.544.600

4200 Inversões em Participação Societária da Compesa -Ampliação da Cobertura dos Serviços de EsgotamentoSanitário para a Cidade da Copa

0 1.000.0001.000.000

4201 Inversões em Participação Societária na COMPESA -Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco -PHSPE

0 1.028.9001.028.900

4202 Inversões em Participação Societária da Compesa -Saneamento para Todos - Ampliação da Cobertura dosServiços e Eficiência da Coleta e Tratamento doEsgotamento Sanitário

0 48.890.40048.890.400

4203 Inversões em Participação Societária no CTM paraMelhoria no Sistema de Transporte Público dePassageiros na RMR

0 9.706.2009.706.200

4204 Inversões em Participação Societária no Porto de Suapepara Desenvolvimento de Ações de Preservação do MeioAmbiente do Complexo Industrial Portuário de Suape

0 5.0005.000

4205 Inversões em Participação Societária no Porto de Suapepara Expansão e Modernização da InfraestruturaPortuária

35.287.700 341.378.500306.090.800

4206 Inversões em Participação Societária no Porto do Recifepara Adequação da Infraestrutura Portuária para a Copade 2014

0 1.0001.000

4207 Inversões em Participação Societária no Porto do Recifepara Expansão e Modernização da InfraestruturaPortuária

0 1.927.8001.927.800

4208 Inversões para o Porto do Recife para Adequação dasInstalações à Implantação de EmpreendimentosEstruturadores

0 2.0002.000

4447 Encargos com Parcelamento de Débitos Fiscais com oGoverno Federal

0 5.415.9005.415.900

TOTAL 7.984.621.400 3.331.739.600 11.316.361.000

97

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURODO ESTADO

PODER LEGISLATIVO 616.410.900615.732.500 678.400ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 356.248.000356.248.000 0

00001 Assembléia Legislativa - Administração Direta 356.248.000 356.248.00003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0324.370.200 324.370.2004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 031.877.800 31.877.800

TRIBUNAL DE CONTAS 260.162.900259.484.500 678.40000002 Tribunal de Contas - Administração Direta 258.452.400 258.452.4000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0252.881.700 252.881.7004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 05.570.700 5.570.700

00301 Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães 1.032.100 1.710.500678.4003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 462.3001.032.100 1.494.4004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 216.1000 216.100

PODER JUDICIÁRIO 949.694.600949.694.600 0TRIBUNAL DE JUSTIÇA 949.694.600949.694.600 0

00007 Tribunal de Justiça - Administração Direta 949.694.600 949.694.60003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0877.861.600 877.861.6004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 071.833.000 71.833.000

PODER EXECUTIVO 24.330.443.60018.658.973.000 5.671.470.600GOVERNADORIA DO ESTADO 42.536.00018.954.400 23.581.600

00101 Gabinete do Governador - Administração Direta 16.111.400 16.111.40003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 015.427.000 15.427.0004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0684.400 684.400

00102 Gabinete do Vice-Governador - Administração Direta 1.893.000 1.893.00003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 01.871.500 1.871.5004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 021.500 21.500

00201 Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do 950.000 15.177.00014.227.0003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.640.300950.000 12.590.3004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.586.7000 2.586.700

00202 Fundo de Aval para Estímulo a Concessão de 0 228.000228.0003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 228.0000 228.000

00302 Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 0 9.126.6009.126.6003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.582.6000 8.582.6004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 544.0000 544.000

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 722.637.600550.484.500 172.153.10000106 Secretaria de Administração - Administração Direta 61.859.300 61.859.3000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 059.236.400 59.236.4004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 02.622.900 2.622.900

00303 Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH- 250.281.600 415.662.100165.380.5003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 164.601.600249.321.200 413.922.8004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 778.900960.400 1.739.300

00304 Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI 70.276.600 70.544.500267.9003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 267.90070.174.400 70.442.3004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0102.200 102.200

00401 Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores 9.276.100 10.989.5001.713.4003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.259.3009.276.100 10.535.4004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 454.1000 454.100

00601 Pernambuco Participações e Investimentos S/A - 158.790.900 163.582.2004.791.3003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.706.10086.478.300 91.184.4004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 85.20072.312.600 72.397.800

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS 260.246.600248.183.300 12.063.30000107 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos 42.286.000 42.286.0000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 041.661.300 41.661.3004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0624.700 624.700

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURODO ESTADO

00129 Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES - 145.971.100 145.971.10003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0144.411.000 144.411.0004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 01.560.100 1.560.100

00203 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 49.517.500 61.580.80012.063.3003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.063.30047.636.200 59.699.5004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 01.881.300 1.881.300

00204 Fundo de Desenvolvimento, Justiça e Segurança - 10.307.400 10.307.40003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0102.700 102.7004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 010.204.700 10.204.700

00205 Fundo de Produção Penitenciária - FPP 101.300 101.30003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0101.300 101.300

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.827.621.5002.827.621.500 000108 Secretaria de Educação - Administração Direta 2.827.621.500 2.827.621.5000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 02.617.254.900 2.617.254.9004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0210.366.600 210.366.600

SECRETARIA DA FAZENDA 818.981.200818.981.200 000109 Secretaria da Fazenda - Administração Direta 818.981.200 818.981.2000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0806.382.500 806.382.5004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 012.598.700 12.598.700

SECRETARIA DE IMPRENSA 5.846.5005.846.500 000128 Secretaria de Imprensa - Administração Direta 5.846.500 5.846.5000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 05.815.700 5.815.7004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 030.800 30.800

SECRETARIA DA CASA CIVIL 97.920.50097.920.500 000110 Secretaria da Casa Civil - Administração Direta 97.920.500 97.920.5000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 096.892.000 96.892.0004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 01.028.500 1.028.500

SECRETARIA DE TRANSPORTES 573.322.300501.742.900 71.579.40000111 Secretaria de Transportes - Administração Direta 38.765.100 38.765.1000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 08.556.100 8.556.1004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 030.209.000 30.209.000

00306 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 454.505.300 524.871.70070.366.4003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.362.000128.171.600 153.533.6004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 45.004.400326.333.700 371.338.100

00504 Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - 8.472.500 9.685.5001.213.0003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.106.5002.401.100 3.507.6004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 106.5006.071.400 6.177.900

SECRETARIA DE CULTURA 121.153.30072.222.700 48.930.60000133 Secretaria de Cultura - Administração Direta 4.090.300 4.090.3000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 03.771.900 3.771.9004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0318.400 318.400

00403 Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 68.132.400 117.063.00048.930.6003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 45.498.90067.699.600 113.198.5004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.431.700432.800 3.864.500

SECRETARIA DE TURISMO 146.274.800139.428.400 6.846.40000112 Secretaria de Turismo - Administração Direta 57.350.000 57.350.0000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 08.012.400 8.012.4004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 049.337.600 49.337.600

00603 Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR 82.078.400 88.924.8006.846.4003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.688.00079.575.900 86.263.9004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 158.4002.502.500 2.660.900

SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA 406.075.200360.919.100 45.156.10000113 Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária - 231.616.300 252.916.30021.300.000

100

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURODO ESTADO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.884.200146.321.600 165.205.8004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.415.80085.294.700 87.710.500

00312 Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de 2.429.700 4.815.8002.386.1003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.064.9002.399.000 4.463.9004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 321.20030.700 351.900

00501 Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA 126.873.100 148.343.10021.470.0003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.709.300113.025.100 121.734.4004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.760.70013.848.000 26.608.700

SECRETARIA DE SAÚDE 3.515.643.5002.219.538.400 1.296.105.10000114 Secretaria de Saúde - Administração Direta 1.052.985.900 1.052.985.9000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 01.052.985.900 1.052.985.90000208 Fundo Estadual de Saúde - FES-PE 1.166.552.500 2.368.825.4001.202.272.900

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.169.833.2001.040.453.400 2.210.286.6004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 32.439.700126.099.100 158.538.800

00404 Fundação de Hematologia e Hemoterapia de 0 93.832.20093.832.2003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 91.999.4000 91.999.4004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.832.8000 1.832.800

SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS 672.782.100672.582.100 200.00000115 Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - 661.084.700 661.084.7000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 08.597.600 8.597.6004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0652.487.100 652.487.100

00209 Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO 4.059.900 4.059.90003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0944.600 944.6004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 03.115.300 3.115.300

00313 Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 7.437.500 7.637.500200.0003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.0005.417.600 5.517.6004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.0002.019.900 2.119.900

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 53.881.70053.881.700 000127 Defensoria Pública do Estado - Administração Direta 53.881.700 53.881.7000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 053.243.500 53.243.5004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0638.200 638.200

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 458.630.000355.536.300 103.093.70000116 Secretaria de Desenvolvimento Econômico - 348.370.300 383.658.00035.287.700

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 09.425.200 9.425.2004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 35.287.700338.945.100 374.232.800

00305 Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco 0 13.058.20013.058.2003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.849.8000 12.849.8004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 208.4000 208.400

00307 Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE 0 18.240.10018.240.1003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.527.4000 14.527.4004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.712.7000 3.712.700

00606 Agência de Desenvolvimento Econômico de 7.166.000 43.673.70036.507.7003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 26.390.0000 26.390.0004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.117.7007.166.000 17.283.700

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E REGIONAL 9.829.1009.829.100 000130 Secretaria de Articulação Social e Regional - 9.829.100 9.829.1000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 02.279.200 2.279.2004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 07.549.900 7.549.900

SECRETARIA DOS ESPORTES 23.841.10023.841.100 000105 Secretaria dos Esportes - Administração Direta 23.841.100 23.841.1000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 017.915.600 17.915.6004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 05.925.500 5.925.500

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 7.429.002.3004.240.253.800 3.188.748.500

101

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURODO ESTADO

00117 Recursos sob Supervisão da Secretaria de 126.819.200 126.819.20003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0121.503.300 121.503.3004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 05.315.900 5.315.900

00118 Recursos sob Supervisão da Secretaria da Fazenda - 4.113.434.600 4.113.434.60003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 03.718.673.400 3.718.673.4004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0394.761.200 394.761.200

00210 Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões dos 0 3.188.748.5003.188.748.5003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.188.748.5000 3.188.748.500

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 442.658.900422.604.800 20.054.10000119 Secretaria de Planejamento e Gestão - Administração 402.695.500 402.695.5000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0124.259.300 124.259.3004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0278.436.200 278.436.200

00211 Fundo de Desenvolvimento Social - FDS 0 7.100.0007.100.0003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.100.0000 7.100.000

00212 Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do 8.685.700 8.723.30037.6003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 37.60062.000 99.6004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 08.623.700 8.623.700

00308 Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de 11.223.600 24.140.10012.916.5003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.883.50010.957.800 12.841.3004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.033.000265.800 11.298.800

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 702.112.900331.973.100 370.139.80000120 Secretaria de Ciência e Tecnologia - Administração 129.168.300 129.168.3000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 031.763.900 31.763.9004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 097.404.400 97.404.400

00309 Distrito Estadual de Fernando de Noronha 28.379.300 62.350.10033.970.8003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.120.80021.823.500 38.944.3004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.850.0006.555.800 23.405.800

00405 Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia - FACEPE 43.325.500 62.789.60019.464.1003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.185.1003.325.500 14.510.6004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.279.00040.000.000 48.279.000

00406 Universidade de Pernambuco - UPE 131.100.000 447.804.900316.704.9003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 295.329.200129.459.700 424.788.9004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 21.375.7001.640.300 23.016.000

MINISTÉRIO PÚBLICO 318.304.200318.304.200 000121 Procuradoria Geral de Justiça - Administração Direta 318.304.200 318.304.2000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0305.697.900 305.697.9004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 012.606.300 12.606.300

SECRETARIA DO GOVERNO 49.466.80049.466.800 000134 Secretaria do Governo - Administração Direta 49.466.800 49.466.8000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 049.099.800 49.099.8004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0367.000 367.000

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 53.391.50031.660.000 21.731.50000132 Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - 10.209.000 10.209.0000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 07.706.600 7.706.6004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 02.502.400 2.502.400

00310 Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH 21.451.000 43.182.50021.731.5003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.598.40021.451.000 40.049.4004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.133.1000 3.133.100

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 91.775.90091.775.900 000122 Procuradoria Geral do Estado - Administração Direta 91.775.900 91.775.9000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 089.128.300 89.128.3004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 02.647.600 2.647.600

SECRETARIA DAS CIDADES 1.260.464.300976.613.600 283.850.700

102

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

Orçamento Fiscal 2012GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

TESOURODO ESTADO

00123 Secretaria das Cidades - Administração Direta 643.203.100 643.203.10003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 09.066.800 9.066.8004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0634.136.300 634.136.300

00215 Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - 5.000 18.40013.4003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 05.000 5.0004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.4000 13.400

00311 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-PE 0 280.842.400280.842.4003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 261.874.5000 261.874.5004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.967.9000 18.967.900

00609 Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB 333.405.500 336.400.4002.994.9003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.553.30014.792.700 17.346.0004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 441.600318.612.800 319.054.400

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 2.736.292.8002.736.292.800 000124 Secretaria de Defesa Social - Administração Direta 2.736.292.800 2.736.292.8000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 02.648.704.000 2.648.704.0004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 087.588.800 87.588.800

SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE 182.127.600174.890.900 7.236.70000131 Secretaria da Criança e da Juventude - Administração 63.852.600 63.852.6000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 026.680.200 26.680.2004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 037.172.400 37.172.400

00402 Fundação de Atendimento Sócioeducativo - FUNASE 111.038.300 118.275.0007.236.7003.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 759.00099.490.700 100.249.7004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.477.70011.547.600 18.025.300

SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICACAO E 40.422.20040.422.200 000104 Secretaria de Trabalho, Qualificação e 40.422.200 40.422.2000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 020.323.700 20.323.7004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 020.098.500 20.098.500

SECRETARIA DA MULHER 10.126.60010.126.600 000125 Secretaria da Mulher - Administração Direta 10.126.600 10.126.6000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 09.905.700 9.905.7004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0220.900 220.900

SECRETARIA DA CASA MILITAR 154.931.900154.931.900 000103 Secretaria da Casa Militar - Administração Direta 154.931.900 154.931.9000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 031.671.800 31.671.8004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0123.260.100 123.260.100

SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 11.193.20011.193.200 000126 Secretaria da Controladoria Geral do Estado - 11.193.200 11.193.2000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 011.031.100 11.031.1004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0162.100 162.100

SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA COPA DE 2014 7.854.1007.854.100 000135 Secretaria Extraordinária da Copa de 2014 - 7.854.100 7.854.1000

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 05.129.200 5.129.2004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 02.724.900 2.724.900

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 83.095.40083.095.400 000999 Reserva de Contingência 83.095.400 83.095.4000

9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 083.095.400 83.095.400TOTAL DO ESTADO 25.896.549.10020.224.400.100 5.672.149.000

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DOS RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA ORIGINÁRIOS DO TESOUROE DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALORRECURSOS DE TODAS AS FONTES

0100 Recursos do Tesouro 20.224.400.100

14.932.513.400Recursos Ordinários - Adm. Direta01011 6.935.293.800Pessoal e Encargos Sociais2 377.395.200Juros e Encargos da Dívida3 6.399.034.300Outras Despesas Correntes4 591.463.600Investimentos5 73.313.600Inversões Financeiras6 472.917.500Amortização da Dívida9 83.095.400Reserva de Contingência

840.900.800Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta0102

3 94.774.900Outras Despesas Correntes4 502.149.900Investimentos5 243.976.000Inversões Financeiras

2.007.363.800Recursos de Operações de Crédito - Adm. Direta0103

4 1.495.253.000Investimentos5 512.110.800Inversões Financeiras

200.059.100Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta0104

1 18.884.500Pessoal e Encargos Sociais3 88.509.000Outras Despesas Correntes4 92.665.600Investimentos

88.480.200Recursos do Salário-Educação - Adm. Direta0105

3 88.480.200Outras Despesas Correntes2.968.300Recursos do INDESP - Adm. Direta0108

3 1.979.100Outras Despesas Correntes4 989.200Investimentos

1.887.481.500Fundo de Manutenção e Desenv.da Educ.Básica e de Valorização dos Profissionaisda Educação-FUNDEB

0109

1 1.361.454.100Pessoal e Encargos Sociais3 429.732.300Outras Despesas Correntes4 96.295.100Investimentos

667.800Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e de Reequipamento Técnico do Tribunal deContas do Est. de PE

0115

3 667.800Outras Despesas Correntes168.220.000Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECEP0116

3 144.427.900Outras Despesas Correntes4 23.792.100Investimentos

70.031.400Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE0118

3 27.786.400Outras Despesas Correntes4 42.245.000Investimentos

9.971.000Recursos Decorrentes da Operacionalização da Conta Única para Projetos deResponsabilidade Social

0119

4 3.363.500Investimentos5 6.607.500Inversões Financeiras

8.120.100Compensação Financeira de Recursos Hídricos0126

3 3.035.600Outras Despesas Correntes4 5.084.500Investimentos

592.800Compensação Financeira de Recursos Minerais0127

3 592.800Outras Despesas Correntes7.029.900Compensação Financeira de Recursos do Fundo do Petróleo0128

4 7.029.900Investimentos0200 Recursos de Outras Fontes 5.672.149.000

3.808.130.300Recursos Próprios - Adm. Indireta02411 3.304.556.000Pessoal e Encargos Sociais

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DOS RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA ORIGINÁRIOS DO TESOUROE DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALORRECURSOS DE TODAS AS FONTES

3 461.538.400Outras Despesas Correntes4 38.211.200Investimentos5 3.818.400Inversões Financeiras6 6.300Amortização da Dívida

185.569.700Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Indireta0242

3 93.532.700Outras Despesas Correntes4 92.037.000Investimentos

1.292.941.800Recursos do SUS Exclusive Convênios0244

1 89.929.000Pessoal e Encargos Sociais3 1.184.024.300Outras Despesas Correntes4 18.988.500Investimentos

28.400.000Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS - Adm. Indireta0245

3 25.984.200Outras Despesas Correntes4 2.415.800Investimentos

88.219.500Recursos do Fundo Rodoviário, Ferroviário e Aquaviário de Pernambuco - FURPE0246

3 8.307.200Outras Despesas Correntes4 44.624.600Investimentos5 35.287.700Inversões Financeiras

48.154.600Recursos do FUNCULTURA - Adm. Indireta0248

3 44.764.700Outras Despesas Correntes4 3.389.900Investimentos

2.888.600Recursos Captados para Compensação Ambiental0261

3 2.888.600Outras Despesas Correntes217.844.500Recursos Ordinários Oriundos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE0271

1 197.779.400Pessoal e Encargos Sociais3 19.710.400Outras Despesas Correntes4 354.700Investimentos

T O T A L 25.896.549.100

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INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS RECURSOS DE TODAS AS FONTES

TOTALOUTRASFONTES

TESOURODO ESTADO

Orçamento Fiscal e Investimento das Empresas 2012 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

GOVERNO DEPERNAMBUCO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 31.877.800 0 31.877.800TRIBUNAL DE CONTAS 5.570.700 216.100 5.786.800TRIBUNAL DE JUSTIÇA 71.833.000 0 71.833.000GOVERNADORIA DO ESTADO 705.900 3.130.700 3.836.600SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.157.700 1.318.200 4.475.900SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 14.270.800 0 14.270.800SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 210.366.600 0 210.366.600SECRETARIA DA FAZENDA 12.598.700 0 12.598.700SECRETARIA DE IMPRENSA 30.800 0 30.800SECRETARIA DA CASA CIVIL 1.028.500 1.500.000 2.528.500SECRETARIA DE TRANSPORTES 362.614.100 45.110.900 407.725.000SECRETARIA DE CULTURA 751.200 3.431.700 4.182.900SECRETARIA DE TURISMO 51.840.100 158.400 51.998.500SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA 99.173.400 15.497.700 114.671.100SECRETARIA DE SAÚDE 126.099.100 48.150.500 174.249.600SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS 657.622.300 516.179.800 1.173.802.100DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 638.200 0 638.200SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 346.111.100 1.016.327.400 1.362.438.500SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E REGIONAL 7.549.900 0 7.549.900SECRETARIA DOS ESPORTES 5.925.500 0 5.925.500SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 287.325.700 11.033.000 298.358.700SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 145.600.500 46.504.700 192.105.200MINISTÉRIO PÚBLICO 12.606.300 0 12.606.300SECRETARIA DO GOVERNO 367.000 0 367.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 2.502.400 3.133.100 5.635.500PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 2.647.600 0 2.647.600SECRETARIA DAS CIDADES 952.749.100 33.122.500 985.871.600SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 87.588.800 0 87.588.800SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE 48.720.000 6.477.700 55.197.700SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICACAO E EMPREENDEDORISMO 20.098.500 19.106.100 39.204.600SECRETARIA DA MULHER 220.900 0 220.900SECRETARIA DA CASA MILITAR 123.260.100 0 123.260.100SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 162.100 0 162.100SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA COPA DE 2014 2.724.900 0 2.724.900TOTAL 3.696.339.300 1.770.398.500 5.466.737.800

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Legislação da Receita

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LEGISLACÃO DA RECEITA

Constituição Federal: De 05 de outubro de 1988

Constituição Estadual De 05 de outubro de 1989

Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964 Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal

Código Tributário Nacional Lei Federal nº 5.172, de 25.10.1966

Código de Administração Financeira: Lei Estadual nº 7.741, de 23.10.1978 e suas Lei Estadual nº 9.413, de 16.12.1983 alterações

Lei de Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar Federal nº 101, de 04.05.2000 e suas alterações

Consolidação da Legislação Fiscal do Estado:

Lei Estadual nº 10.295, de 13.07.1989 Decreto Estadual nº 12.255, de 09.03.1987 Decreto Estadual nº 12.537, de 30.07.1987 Decreto Estadual nº 12.692, de 29.10.1987 Decreto Estadual nº 12.927, de 12.04.1988 Decreto Estadual nº 13.043, de 30.06.1988 Decreto Estadual nº 13.513, de 28.02.1989 Decreto Estadual nº 14.753, de 09.01.1991 Decreto Estadual nº 15.013, de 22.05.1991 Decreto Estadual nº 15.154, de 08.08.1991 Decreto Estadual nº 15.251, de 18.09.1991 Decreto Estadual nº 15.421, de 18.11.1991 Decreto Estadual nº 15.530, de 16.01.1992 Decreto Estadual nº 15.558, de 29.01.1992 Decreto Estadual nº 15.573, de 06.02.1992 Decreto Estadual nº 15.908, de 10.07.1992 Decreto Estadual nº 15.965, de 07.08.1992 Decreto Estadual nº 16.146, de 02.10.1992 Decreto Estadual nº 16.346, de 10.12.1992 Decreto Estadual nº 16.356, de 14.12.1992 Decreto Estadual nº 16.608, de 22.04.1993 Decreto Estadual nº 16.643, de 13.05.1993 Decreto Estadual nº 17.229, de 03.01.1994 Decreto Estadual nº 17.247, de 13.01.1994 Decreto Estadual nº 17.272, de 25.01.1994 Decreto Estadual nº 17.391, de 07.04.1994 Decreto Estadual nº 17.423, de 15.04.1994 Decreto Estadual nº 17.472, de 29.04.1994 Decreto Estadual nº 17.725, de 29.07.1994 Decreto Estadual nº 17.857, de 22.09.1994 Decreto Estadual nº 17.916, de 28.09.1994 Decreto Estadual nº 18.321, de 13.01.1995 Decreto Estadual nº 18.401, de 15.03.1995 Decreto Estadual nº 18.575, de 06.07.1995 Decreto Estadual nº 18.720, de 01.09.1995 Decreto Estadual nº 19.111, de 10.05.1996 Decreto Estadual nº 19.174, de 03.07.1996 Decreto Estadual nº 19.110, de 10.05.1996 Decreto nº 19.113, de 10.05.1996 Decreto nº 19.193, de 17.07.1996 Decreto nº 19.363, de 26.09.1996 Decreto nº 19.527, de 30.12.1996 Decreto nº 19.556, de 24.01.1997 Decreto nº 19.733, de 28.04.1997

Lei Estadual nº 10.654, de 27.11.1991 Decreto Estadual nº 12.332, de 31.03.1987 Decreto Estadual nº 12.565, de 24.08.1987 Decreto Estadual nº 12.860, de 11.02.1988 Decreto Estadual nº 12.967, de 19.05.1988 Decreto Estadual nº 13.190, de 31.08.1988 Decreto Estadual nº 13.640, de 14.06.1989 Decreto Estadual nº 14.876, de 12.03.1991 Decreto Estadual nº 15.069, de 22.07.1991 Decreto Estadual nº 15.193, de 26.08.1991 Decreto Estadual nº 15.392, de 11.11.1991 Decreto Estadual nº 15.477, de 06.12.1991 Decreto Estadual nº 15.544, de 22.01.1992 Decreto Estadual nº 15.572, de 06.02.1992 Decreto Estadual nº 15.612, de 26.02.1992 Decreto Estadual nº 15.936, de 22.07.1992 Decreto Estadual nº 16.023, de 26.08.1992 Decreto Estadual nº 16.225, de 05.11.1992 Decreto Estadual nº 16.347, de 10.12.1992 Decreto Estadual nº 16.553, de 29.03.1993 Decreto Estadual nº 16.642, de 12.05.1993 Decreto Estadual nº 16.654, de 20.05.1993 Decreto Estadual nº 17.246, de 13.01.1994 Decreto Estadual nº 17.265, de 21.01.1994 Decreto Estadual nº 17.382, de 28.03.1994 Decreto Estadual nº 17.405, de 11.04.1994 Decreto Estadual nº 17.424, de 15.04.1994 Decreto Estadual nº 17.669, de 11.07.1994 Decreto Estadual nº 17.808, de 31.08.1994 Decreto Estadual nº 17.915, de 28.09.1994 Decreto Estadual nº 17.937, de 04.10.1994 Decreto Estadual nº 18.326, de 27.01.1995 Decreto Estadual nº 18.547, de 19.06.1995 Decreto Estadual nº 18.686, de 24.08.1995 Decreto Estadual nº 18.964, de 08.01.1996 Decreto Estadual nº 19.114, de 14.05.1996 Decreto Estadual nº 19.022, de 02.03.1996 Decreto nº 19.112, de 10.05.1996 Decreto nº 19.133, de 31.05.1996 Decreto nº 19.333, de 13.09.1996 Decreto nº 19.526, de 30.09.1996 Decreto nº 19.555, de 24.01.1997 Decreto nº 19.557, de 24.01.1997 Decreto nº 19.774, de 07.05.1997

111

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Decreto nº 19.939, de 01.08.1997 Decreto nº 20.345, de 19.02.1998 Decreto nº 20.703, de 02.07.1998 Decreto nº 20.827, de 04.09.1998 Decreto nº 21.398, de 30.04.1999 Decreto nº 21.555, de 13.07.1999

Decreto nº 19.776, de 09.05.1997 Decreto nº 21.412, de 11.05.1999 Decreto nº 21.486, de 14.06.1999 Decreto nº 21.532, de 02.07.1999 Decreto nº 21.554, de 13.07.1999 Decreto nº 21.615, de 29.07.1999

Decreto nº 22.030, de 07.02.2000 Decreto nº 22.970, de 19.01.2001 Decreto nº 22.096, de 01.03.2000 Decreto nº 23.161, de 02.04.2001 Decreto nº 22.199, de 19.04.2000 Decreto nº 23.180, de 09.04.2001 Decreto nº 22.644, de 19.09.2000 Decreto nº 23.247, de 14.05.2001 Decreto nº 22.798, de 14.11.2000 Decreto nº 23.391, de 03.07.2001 Decreto nº 22.843, de 01.12.2000 Decreto nº 23.474, de 13.09.2001 Decreto nº 22.871, de 13.12.2000 Decreto nº 26.370, de 04.02.2004 Decreto nº 27.818, de 12.04.2005 Decreto nº 27.926, de 17.05.2005 Decreto nº 28.044, de 21.06.2005 Lei nº 13.507, de 19.08.2008

Decreto nº 31.612, de 03.04.2008 Decreto nº 32.231, de 21.08.2008 Decreto nº 32.255, de 27.08.2008 Decreto nº 32.372, de 25.09.2008

Decreto nº 32.567, de 31.10.2008 Decreto nº 32.932, de 13.01.2009 Decreto nº 32.991, de 06.02.2009 Decreto nº 32.992, de 06.02.2009 Decreto nº 33.226, de 30.03.2009 Decreto nº 34.450, de 28.12.2009 Decreto nº 34.489, de 30.12.2009 Decreto nº 34.528, de 19.01.2010 Decreto nº 34.545, de 29.01.2010 Decreto nº 34.615, de 23.02.2010 Decreto nº 35.031, de 24.05.2010

Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e lntermunicipal e de Comunicação - ICMS Constituição Federal, art. 145, inciso I, art. 155, inciso I, alínea "b", parágrafo 21 e incisos.

Ato Complementar nº 24, de 18.11.1966 Ato Complementar nº 31, de 28.12.1966 Ato Complementar nº 35, de 28.12.1967 Ato complementar nº 40, de 30.12.1968 Lei Complementar nº 44, de 07.12.1983 Decreto-Lei Federal nº 27, de 14.11.1966 Decreto-Lei Federal nº 104, de 13.01.1967 Decreto-Lei Federal nº 319, de 23.03.1967 Decreto-Lei Federal nº 406, de 31.12.1968 Decreto-Lei Federal nº 932, de 10.10.1969 Resolução do Senado Federal nº 65, de 19.08.1970 Resolução do Senado Federal nº 58, de 03.12.1973 Resolução do Senado Federal nº 364, de 01.12.1983 Lei Estadual nº 7.112, de 31.05.1976 Lei Estadual nº 8.079, de 07.12.1979 Lei Estadual nº 9.210, de 14.12.1983 Lei Estadual nº 10.259, de 27.01.1989 Decreto Estadual nº 12.255, de 09.03.1987 Decreto Estadual nº 12.537, de 30.07.1987 Decreto Estadual nº 12.860, de 11.02.1988 Decreto Estadual nº 13.584, de 03.05.1989 Decreto Estadual nº 13.714, de 18.07.1989 Decreto Estadual nº 14.047, de 20.11.1989 Decreto Estadual nº 14.214, de 08.02.1990 Decreto Estadual nº 14.249, de 23.02.1990 Decreto Estadual nº 15.251, de 18.09.1991 Decreto Estadual nº 15.421, de 18.11.1991 Decreto Estadual nº 15.507, de 23.12,1991 Decreto Estadual nº 15.558, de 29.01,1992 Decreto Estadual nº 15.612, de 26.02.1992 Decreto Estadual nº 15.936, de 22.07.1992 Decreto Estadual nº 16.023, de 26.08.1992 Decreto Estadual nº 16.225, de 05.11.1992 Decreto Estadual nº 16.347, de 10.12.1992 Decreto Estadual nº 16.553, de 29.03.1993 Decreto Estadual nº 16.619, de 22.04.1993 Decreto Estadual nº 16.643, de 13.05.1993 Decreto Estadual nº 16.907, de 10.09.1993 Decreto Estadual nº 17.246, de 13.01.1994 Decreto Estadual nº 17.265, de 21.01.1994 Decreto Estadual nº 17.340, de 24.02.1994 Decreto Estadual nº 17.424, de 15.04.1994 Decreto Estadual nº 17.585, de 13.06.1994 Decreto Estadual nº 18.576, de 06.07.1995 Decreto Estadual nº 19.111, de 10.05.1996 Decreto Estadual nº 19.174, de 13.07.1996 Decreto nº 19.122, de 21.05.1996 Decreto nº 19.283, de 21.08.1996 Decreto nº 19.332, de 13.09.1996

Ato Complementar nº 27, de 08.12.1966 Ato Complementar nº 34, de 30.01.1967 Ato Complementar nº 36, de 13.03.1967 Lei Complementar nº 24, de 07.01.1975 Lei Federal nº 5.172, de 25.10.1966 Decreto-Lei Federal nº 28, de 14.11.1966 Decreto-Lei Federal nº 208, de 27.02.1967 Decreto-Lei Federal nº 380, de 23.12.1968 Decreto-Lei Federal nº 834, de 08.09.1969 Decreto Federal nº 60.467 de 14.03.1967 Lei Complementar nº 87, de 13.09.1996 Constituição Estadual, art. 70 Lei Estadual nº 7.280, de 28.12.1976 Lei Estadual nº 8.594, de 23.06.1981 Lei Estadual nº 9.213, de 23.12.1983 Lei Estadual nº 11.319, de 29.12.1995 Decreto Estadual nº 12.332, de 31.03.1987 Decreto Estadual nº 12.692, de 29.10.1987 Decreto Estadual nº 12.967, de 19.05.1988 Decreto Estadual nº 13.682, de 03.07.1989 Decreto Estadual nº 13.944, de 12.10.1989 Decreto Estadual nº 14.087, de 24.11.1989 Decreto Estadual nº 14.238, de 19.02.1990 Decreto Estadual nº 14.876, de 12.03.1991, e alterações posteriores Decreto Estadual nº 15.193, de 26.08.1991 Decreto Estadual nº 15.392, de 11.11.1991 Decreto Estadual nº 15.477, de 06.12.1991 Decreto Estadual nº 15.544, de 22.01.1992 Decreto Estadual nº 15.573, de 06.02.1992 Decreto Estadual nº 15.908, de 10.07.1992 Decreto Estadual nº 15.965, de 07.08.1992 Decreto Estadual nº 16.146, de 02.10.1992 Decreto Estadual nº 16.346, de 10.12.1992 Decreto Estadual nº 16.356, de 14.12.1992 Decreto Estadual nº 16.608, de 22.04.1993 Decreto Estadual nº 16.642, de 12.05.1993 Decreto Estadual nº 16.654, de 20.05.1993 Decreto Estadual nº 17.229, de 03.01.1994 Decreto Estadual nº 17.247, de 13.01.1994 Decreto Estadual nº 17.272, de 25.01.1994 Decreto Estadual nº 17.405, de 11.04.1994 Decreto Estadual nº 17.472, de 29.04.1994 Decreto Estadual nº 17.669, de 11.07.1994 Decreto Estadual nº 18.964, de 08.01.1996 Decreto Estadual nº 19.114, de 14.05.1996 Decreto nº 18.974. 10.01.1996 Decreto nº 19.142, de 13.06.1996 Decreto nº 19.315, de 03.09.1996

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Decreto nº 19.336, de 13.09.1996 Decreto nº 19.337, de 13.09.1996 Decreto nº 19.538, de 17.01.1997

Decreto nº 19.537, de 17.01.1997 Decreto nº 22.763, de 27.10.2000 Lei nº 11.899, de 21.12.2000

Decreto nº 21.887, de 30.11.1999 Lei nº 11.919, de 29.12.2000 Lei nº 11.711, de 13.12.1999 Decreto nº 23.232, de 02.05.2001 Lei nº 11.846, de 22.09.2000 Decreto nº 23.473, de 10.08.2001 Decreto nº 22.719, de 10.10.2000 Lei nº 12.135, de 19.12.2001 Decreto nº 22.760, de 27.10.2000 Lei nº 12.158, de 28.12.2001 Lei nº 12.134, de 19.12.2001 Lei nº 12.202, de 10.05.2002 Lei nº 12.136, de 19.12.2001 Lei nº 12.206, de 20.05.2002 Lei nº 12.190, de 23.04.2002 Lei nº 12.240, de 28.06.2002 Lei nº 12.234, de 26.06.2002 Lei nº 12.335, de 23.01.2003 Lei nº 12.256, de 19.08.2002 Lei nº 12.429, de 29.09.2003 Lei nº 12.384, de 16.06.2003 Lei nº 12.432, de 29.09.2003 Lei nº 12.241, de 28.06.2002 Lei Complementar nº 062, de 15.07.2004 Decreto nº 27.038, de 18.08.2004 Decreto nº 27.772, de 30.03.2005 Decreto nº 27.987, de 02.06.2005 Decreto nº 28.798, de 02.01.2006 Decreto nº 28.868, de 31.01.2006 Lei nº 13.507, de 19.08.2008 Decreto nº 32.872, de 17.12.2008 Decreto nº 32.964, de 26.01.2009 Decreto nº 33.403, de 22.05.2009 Lei nº 13.829, de 29.06.2009 Decreto nº 33.797, de 19.08.2009 Lei nº 13.931, de 03.12.2009 Lei nº 13.942, de 04.12 2009 Decreto nº 34.633, de 26.02.2010

Lei nº 13.072, de 19.07.2006 Decreto nº 31.612, de 03.04.2008 Decreto nº 32.957, de 21.01.2009 Decreto nº 33.270, de 08.04.2009 Decreto nº 33.475, de 03.06.2009 Lei nº 13.830, de 29.06.2009 Decreto nº 33.809, de 20.08.2009 Lei Complementar nº 148, de 04.12.2009 Decreto nº 34.562, de 08.02.2010 Decreto nº 34.660, de 10.03.2010

Imposto Sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos Constituição Federal, art. 155, inciso I alínea "a", parágrafo 1º Lei Estadual nº 10.260, de 27.01.1989 Lei nº 11.920, de 29.12.2000 Decreto Estadual nº 20.363, de 27.02.1998 Lei nº 12.175, de 03.04.2002 Decreto Estadual nº 13.561, de 14.04.1989 Lei nº 12.245, de 28.06.2002 Lei nº 11.500, de 18.12.1997 Lei nº 13.073, de 19.07.2006 Lei nº 13.427, de 14.04.2008 Lei nº 13.974, de 16.12.2009 Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA Constituição Federal, art. 155, inciso I, alínea "c" Lei Estadual nº 10.689, de 23.12.1991 Lei Estadual nº 10.849, de 08.12.1992 Lei Estadual nº 11.349, de 28.05.1996 Decreto Estadual nº 19.135, de 06.06.1996 Lei Estadual nº 11.900, de 21.12.2000 Lei Estadual nº 12.513, de 29.12.2003 Decreto Estadual nº 27.510, 28.12 2004 Decreto Estadual nº 27.537, 05.01.2005 Lei Estadual nº 12.971, 26.12.2005 Decreto nº 32.597, de 04.11.2008 Lei nº 13.431, de 22.04.2008 Lei nº 13.511, de 21.08.2008 Lei nº 13.943, de 04.12.2009 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e Adicional Constituição Federal, art. 155, inciso II Lei Estadual nº 10.256, de 30.12.1988 Decreto Estadual nº 13.515, de 28.02.1989 Decreto Estadual nº 13.554, de 10.04.1989 Decreto Estadual nº 20.346, de 19.02.1998 Taxa de Fiscalização e Utilização de Serviços Públicos Constituição Federal, Art. 145, inciso II Lei Estadual nº 11.610, de 22.12.1998 Constituição Estadual, art. 70 Lei Estadual nº 11.720, de 17.12.1999 Lei Federal nº 5.172, de 25.10.1966 Decreto Estadual nº 22.288, de 25.05.2000 Lei Estadual nº 6.504, de 29.12.1972 Lei Estadual nº 12.083, de 17.10.2001 Lei Estadual nº 6.834, de 31.12.1974 Lei Estadual nº 12.137, de 19.12.2001 Lei Estadual nº 7.550, de 20.12.1977 Decreto nº 25.027, de 20.12.2002 Lei Estadual nº 8.463, de 19.11.1980 Lei nº 12.319, de 30.12.2002 Lei Estadual nº 8.237, de 02.07.1980 Lei nº 12.349, de 03.04.2003 Decreto Estadual nº 12.255, de 09.03.1987 Lei nº 12.969, de 26.12.2005 Lei Estadual nº 11.225, de 10.07.1995 Lei nº 13.685, de 11.12.2008 Decreto nº 33.501, de 05.06.2009 Lei nº 13.955, de 15.12.2009 Custas Judiciais do Estado Lei Estadual nº 6.393, de 16.05.1972 Lei nº 12.305, de 18.12.2003 Lei Estadual nº 9.216, de 19.01.1983 Lei nº 12.337, de 23.01.2003 Decreto Estadual nº 2.636, de 03.11.1972 Decreto nº 25.203, de 07.02.2003 Lei Estadual nº 6.758, de 06.09.1974 Lei Estadual nº 9.477, de 25.06.1984 Lei Estadual nº 11.404, de 18.12.1996 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal Constituição Federal, art. 159, inciso I, alínea "a" Emenda Constitucional nº 5, de 28.06.1975 Emenda Constitucional nº 23, de 01.12.1983 Ato Complementar nº 35, de 28.02.1967

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Ato Complementar nº 36, de 13.12.1967 Ato Complementar nº 40, de 30.12.1968 Lei Federal nº 5.172, de 25.10.1966 Decreto-Lei Federal nº 468, de 14.02.1969 Decreto-Lei Federal nº 835, de 08.09.1969 Decreto-Lei Federal nº 1.434, de 11. 12.1975 Decreto-Lei Federal nº 1.466, de 10.05. l 976 Decreto-Lei Federal nº 1.805, de 01.10.1980 Decreto-Lei Federal nº 1.833, de 23.12.1980 Decreto Federal nº 69.775, de 13.12.1971 Decreto Federal nº 77.565, de 10.05.1976 Decreto Federal nº 83.556, de 07.06.1979 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados Constituição Federal, art. 159, incisos I e 11 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) Lei Federal nº 10.336, de 19.12.01 Lei Federal nº 10.636, de 30.12.2002 Emenda Constitucional Federal nº 42, de

19.12.2003 Lei Federal nº 10.833, de 29.12.2003 Lei Federal nº 10.865, de 30.04.2004 Lei Federal nº 10.866, de 04.05.2004 Lei Federal nº 10.925, de 26.05.2004 Cotas-Partes de Compensações Financeiras: Pela Extração do Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás Lei Federal nº 7.525, de 22.07.1986 Lei Federal nº 7.990, de 28.12.1989 Lei Federal nº 8.001, de 13.03.1990 Pela Utilização de Recursos Hídricos Lei Federal nº 7.990, de 28.12.1989 Lei Federal nº 8.001, de 13.03.1990 Pela Exploração de Recursos Minerais Lei Federal nº 7.990, de 28.12.1989 Lei Federal nº 8.001, de 13.03.1990

Cota-Parte do Salário-Educação Emenda Constitucional nº 24, de 01.12.1983 Lei Federal nº 4.440, de 27.10.1964 Lei Federal nº 17.348, de 24.06.1985 Decreto-Lei Federal nº 1.422, de 23.10.1975 Decreto Federal nº 55.551, de 12.01.1965 Decreto Federal nº 58.093, de 28.03.1966 Decreto Federal nº 68.592, de 06.03.1971 Decreto Federal nº 71.264, de 20.10.1972 Decreto Federal nº 72.013, de 27.03.1973 Decreto Federal nº 76.293, de 26.12.1975 Decreto Federal nº 87.043, de 22.03.1982 Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB Emenda Constitucional Federal nº 53, de 19.12.2006 Lei Federal nº 11.494, de 20.06.2007

Dividendos da Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART Lei Estadual nº 11.314, de 29.12.1995 Decreto Estadual nº 19.243, de 07.08.1996

Dividendos da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA Lei Estadual nº 6.307, de 29.07.1971 Lei Estadual nº 12.743, de 23.12.2004 Dividendos da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernam- buco S/A - AD-DIPER Lei Estadual nº 5.783, de 22.12.1965 Dividendos de Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros Lei Estadual nº 7.763, de 07.11.1978 Dividendos da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR Lei Estadual nº 10.690, de 27.12.1991 Dividendos do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes SIA - LAFEPE Lei Estadual nº 1.180, de 04.01.1966 Lei Estadual nº 13.420, de 28.03.2008 Dividendos da Companhia Pernambucana de Gás - COPERGÁS Lei Estadual nº 10.656, de 28.11.1991 Dividendos da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE Lei Estadual nº 6.065, de 01.12.1967 Dividendos do Porto do Recife S/A Lei Estadual nº 11.735, de 30.12.1999 Decreto Estadual nº 22.645, de 19.09.2000

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Receitas do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Lei Estadual nº 10.403, de 29.12.1989 Lei Estadual nº 11.304, de 28.12.1995 Lei Estadual nº 12.977, de 28.12.2005 Receitas do Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões dos

Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAFIN Lei Complementar nº 028, de 14.01.2000 Receitas do Fundo de Aval para Estímulo a Concessão de Microcrédito -

FUNAVAL Lei Estadual nº 11.795, de 04.07.2000 Lei Estadual nº 12.176, de 03.04.2002 Lei Estadual nº 12.217, de 31.05.2002 Decreto Estadual nº 24.462, de 28.06.2002

Receitas do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente Lei Estadual nº 10.973, de 17.11.1993

Receitas do Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco - IRH-PE Lei Estadual nº 11.831, de 05.09.2000 Lei Estadual nº 11.925, de 02.01.2001 Receitas da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE

Lei Estadual nº 11.742, de 14.01.2000 Lei Estadual nº 12.126, de 12.12.2001 Lei Estadual nº 12.343, de 29.01.2003 Lei Estadual nº 12.524, de 30.12.2003 Decreto nº 26.348, de 30.01.2004 Decreto nº 30.200, de 09.02.2007 Receitas do Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA

Lei Estadual nº 6.956, de 24.10.1975 Decreto Estadual nº 15.834, de 11.06.1992 Decreto Estadual nº 23.889, de 14.12.2001 Decreto nº 30.096, de 28.12.2006 Lei Estadual nº 13.416, de 27.03.2008

Receitas da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de

Pernambuco - FUNDARPE

Lei Estadual nº 6.873, de 22.04.1976 Decreto Estadual nº 21.548, de 09.07.1999 Decreto Estadual nº 27.101, de 09.09.2004 Receitas da Universidade de Pernambuco - UPE Lei Estadual nº 10.518, de 29.11.1990 Receitas da Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART

Lei Estadual nº 11.314, de 29.12.1995 Decreto Estadual nº 19.243, de 07.08.1996 Receitas da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA Lei Estadual nº 6.307, de 29.07.1971 Lei Estadual nº 12.743, 23.12.2004

Receitas da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S/A - AD-DIPER

Lei Estadual nº 5.783, de 22.12.1965 Receitas da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Lei Federal nº 4.726, de 13.07.1955 Lei Estadual nº 5.792, de 30.04.1966 Decreto Estadual nº 24.696, de 06.09.2002

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Receitas de Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros

Lei Estadual nº 7.763, de 07.11.1978 Decreto Estadual nº 5.713, de 26.03.1979 Decreto Estadual nº 8.452, de 04.03.1983 Decreto Estadual nº 12.454, de 30.06.1987 Receitas da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR

Lei Estadual nº 10.690, de 27.12.1991 Decreto Estadual nº 15.533, de 16.01.1992 Receitas do Porto do Recife S/A Lei Estadual nº 11.735, de 30.12.1999 Decreto nº 22.645, de 19.09.2000 Receitas do Fundo de Desenvolvimento Justiça e Segurança - FDJS Lei Estadual nº 6.498, de 28.12.1972

Receitas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE

Decreto- Lei nº 6.141, de 23.09.1968 Decreto Estadual nº 19.838, de 16.06.1997

Receitas do Fundo de Produção Penitenciária Decreto-Lei Estadual nº 299, de 19.05.1970

Lei Estadual nº 12.968, de 26.12.2005 Receitas do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do

Recife - FUNDERM Lei Estadual nº 7.003, de 02.12.1975 Decreto Estadual nº 4.078 de 07.06.1976 Receitas da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE Lei Complementar n 03, de 22.08.1990 Decreto Estadual nº 25.364, de 08.04.2003 Decreto nº 30.401, de 03.05.2007

Receitas do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A- LAFEPE Lei Estadual nº 1.180, de 04.01.1966

Lei Estadual nº 13.420, de 28.03.2008

Receitas do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE Lei Estadual nº 10.999, de 15.12.1993 Receitas do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/PE

Decreto-Lei Estadual nº 23, de 24.05.1969 Decreto-Lei Estadual nº 103, de 15.10.1969 Decreto-Lei Estadual nº 187, de 28.01.1970 Decreto-Lei Estadual nº 225, de 18.03.1970 Decreto Estadual nº 2.488, de 31.12.1971 Lei Estadual nº 6.475, de 27.12.1972 Receitas da Fundação de Atendimento Sócio-educativo - FUNASE Lei Estadual nº 5.810, de 14.06.1966 Decreto Estadual nº 23.723, de 24.10.2001 Lei Complementar nº 132, de 11.12.2008 Receitas do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS Lei Estadual nº 11.297, de 26.12.1995 Decreto Estadual nº 22.646, de 19.09.2000 Lei nº 13.152, de 04.12.2006 Receitas da Companhia Pernambucana de Gás - COPERGAS Lei Estadual nº 10.656, de 28.11.1991 Receitas da Companhia de Trens Metropolitanos de Pernambuco - COPERTRENS Lei Estadual nº 11.422, de 30.12.1996

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Receitas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Lei Estadual nº 8.471, de 26.12.1972 Decreto-Lei Estadual nº 132, de 11.11.1969 Decreto-Lei Estadual nº 218, de 07.03.1970 Decreto Estadual nº 143, de 14.03.1951 Decreto Estadual nº 268, de 08.03.1955 Decreto Estadual nº 318, de 27.03.1 957 Decreto Estadual nº 542, de 12.11.1 960 Decreto Estadual nº 2.232, de 22.12.1970 Decreto Estadual nº 2.333, de 11.03.1971 Decreto Estadual nº 2.874, de 24.07.1973 Decreto Estadual nº 5.7541 de 30.04.1979 Decreto Estadual nº 6.473, de 26.05. l 980 Decreto Estadual nº 6.919, de 28.11.1980 Decreto Estadual n 7.887, de 18.12.1981 Decreto Estadual nº 13.700, de 13.07.1989 Receitas da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia - FACEPE Lei Estadual nº 10.401, de 26.12.1989 Decreto Estadual nº 21.578, de 23.07.1999 Decreto nº 29.971, de 01.12.2006 Receitas da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE Lei Estadual nº 6.065, de 01.12.1967 Receitas da Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB Lei Estadual nº 7.832, de 06.04.1979 Lei Estadual nº 11.629, de 28.01.1999 Decreto Estadual nº 25.614, de 04.07.2003 Receitas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO Lei Estadual nº 11.426, de 17.01.1997 Lei nº 12.984, de 30.12.2005 Receitas da Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães Lei Estadual nº 11.566, de 26.08.1998 Receitas da Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servido- res do Estado de Pernambuco - FUNAPE

Lei Complementar nº 028, de 14.01.2000 Decreto nº 24.444, de 21.06.2002 Lei Complementar nº 056, de 30.12.2003 Lei Complementar nº 069, de 25.01.2005 Receitas da Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI Lei Complementar nº 49, de 31.01.2003 Decreto Estadual n º 30.402, de 03.05.2007 Receitas da Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH Lei Complementar nº 49, de 31.01.2003 Decreto Estadual nº 26.265, de 23.12.2003 Decreto Estadual nº 30 462, de 25.05.2007 Receitas da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco CONDEPE/FIDEM Lei Complementar nº 49, de 31.01.2003 Decreto Estadual nº 34.476, de 29.12.2009 Receitas do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS

Lei Estadual nº 12.300, de 18.12.2002 Lei Estadual nº 12.305, de 18.12.2002 Decreto Estadual nº 25.233, de 18.02.2003 Receitas do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS Lei Estadual nº 11.796, de 04.07.2000 Lei Estadual nº 14.250, de 17.12.2010 Receitas do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife - CTM Lei Estadual nº 13.235, de 24.05.2007 Decreto Estadual nº 32.297, de 05.09.2008 Receitas da Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC Lei Estadual nº 14.028, de 26.03.2010 Receitas do Instituto de Terras e Reforma Agrária do estado de Pernambuco - ITERPE Lei Estadual nº 13.900, de 27.10.2009 Decreto Estadual nº 34.497, de 31.12.2009

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Receitas da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI Lei Estadual nº 13.254, de 21.06.2007 Receitas da Agência de Fomento do Estado de Pernambuco S/A Lei Estadual nº 13.701, de18.12.2008 Decreto Estadual nº 35.156, de 11.06.2010

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Orçamento Fiscal

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DO TESOUROCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 20.200.914.800

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.200.914.800

1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 12.955.262.7001110.00.00 IMPOSTOS 12.849.594.7001112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 1.168.759.8001112.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER

NATUREZA607.468.400

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OSRENDIMENTOS DO TRABALHO

1112.04.31 552.100.500

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS

1112.04.34 55.367.900

1112.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 511.815.400IMPOSTO S/PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES ARRECAD.1112.05.01 511.815.400

1112.07.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DEBENS E DIREITOS

49.476.000

IMPOSTO S/TRANSM. C. MORTIS E D.B. DIR. ARRE1112.07.01 49.476.0001113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 11.680.834.9001113.02.00 IMPOSTO S/ OPER. RELAT. À CIRC. DE MERCAD.E S/ PREST.DE

SERV.DE TRANSP.INTER.E INTERM. E DE COMUNIC.11.680.834.900

IMPOSTO S.OPER.RELAT.À CIRC.DE MERCAD.E S.PREST.DESERV.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.E DE COMUNIC.

1113.02.01 11.512.614.900

ADICIONAL ICMS-FUNDO ESTADUAL E DE COMBATE À POBREZA1113.02.02 168.220.0001120.00.00 TAXAS 105.668.0001121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 78.4001121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 78.400

OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -ARRECAD.

1121.99.01 78.400

1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 105.589.6001122.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 42.784.3001122.29.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 52.067.8001122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.737.500

OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIÇOS - ARRECAD.1122.99.01 10.737.5001200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 69.064.5001210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 69.064.5001210.18.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE

PROGNÓSTICOS2.968.300

CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE OUTROS CONCURSOS DEPROGNÓSTICOS - INDESP

1210.18.07 2.968.300

1210.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 66.096.200CONTRIBUIÇÕES PARA O SISMEPE1210.99.03 66.096.200

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 93.434.0001310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 512.1001312.00.00 ARRENDAMENTOS 124.2001315.00.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 11.3001315.30.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS 11.3001319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 376.6001320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 89.321.9001322.00.00 DIVIDENDOS 13.894.1001325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 75.427.8001390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 3.600.0001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 6.797.0001600.01.00 SERVIÇOS COMERCIAIS 331.800

OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS1600.01.99 331.8001600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 6.078.300

SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS1600.13.02 29.600SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS1600.13.07 5.700RECEITA PECONSIG1600.13.97 5.916.500TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS1600.13.98 12.000OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS1600.13.99 114.500

1600.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 386.9001700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.785.603.9001720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 6.697.407.1001721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 4.810.223.900

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DO TESOUROCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 4.671.606.500COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DODISTRITO FEDERAL

1721.01.01 4.579.825.300

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADOS -ESTADOS EXPORT. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS

1721.01.12 21.749.800

COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIOECONÔMICO

1721.01.13 70.031.400

1721.22.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAEXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

15.789.200

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOSHÍDRICOS

1721.22.11 8.120.100

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOSMINERAIS - CFEM

1721.22.20 639.200

COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP1721.22.70 7.029.9001721.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE94.978.800

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO1721.35.01 88.313.800TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROGRAMANACIONAL DE ALIM. ESCOLAR-PNAE

1721.35.03 1.070.300

OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DODESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

1721.35.99 5.594.700

1721.36.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C.Nº87/96

21.727.600

1721.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6.121.800OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO1721.99.99 6.121.800

1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.887.183.2001724.01.00 TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC.BÁS.E

DE VALORIZ. DOS PROFIS.DA EDUC. - FUNDEB1.774.103.700

1724.02.00 TRANSF. DE REC.DA COMP.DA UNIÃO AO FUNDO MANUT.EDESENV.DA EDUC.BÁS.E DE VAL.D. PROFIS EDUC-FUNDEB

113.079.500

1730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 200.0001730.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 200.0001760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 87.996.8001761.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 87.996.8001761.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO16.722.500

1761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 71.274.3001900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 290.752.7001910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 252.001.8001911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 124.080.1001911.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO

"CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS350.700

1911.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADEDE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

15.301.500

MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA1911.41.01 15.301.5001911.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE

MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS108.427.900

MULTAS E JUROS - ICMS1911.42.01 108.427.500MULTAS E JUROS - ICM1911.42.02 400

1913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 35.564.8001913.14.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE A

PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA1.443.600

1913.15.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE CIRC.DE MERCAD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ICMS

33.944.000

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTOSOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS

1913.15.01 32.425.000

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTOSOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS-ICM

1913.15.02 1.519.000

1913.20.00 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

177.200

1918.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 300.0001918.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 300.0001919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 92.056.9001919.26.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS

DIREITOS DIFUSOS1.000.000

MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOSDIREITOS DIFUSOS - OUTROS

1919.26.02 1.000.000

1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 10.0001919.48.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 648.2001919.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 90.357.200

MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - ARRECADAÇÃO1919.50.01 90.357.200

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DO TESOUROCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1919.99.00 OUTRAS MULTAS 41.5001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.410.3001921.00.00 INDENIZAÇÕES 38.3001921.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 38.3001922.00.00 RESTITUIÇÕES 3.372.0001922.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.912.1001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 459.9001930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 31.887.2001931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 31.884.2001931.14.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE

VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA945.000

1931.15.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DEMERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS

29.137.900

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DEMERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS

1931.15.01 28.719.400

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DEMERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICM

1931.15.02 418.500

1931.20.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

1.801.300

1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 3.0001932.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 3.0001990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.453.4001990.22.00 RECEITA DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS

AGENTES PÚBLICOS1.050.000

1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.403.400OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO1990.99.01 2.400.800OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÕES1990.99.98 2.600

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2.763.548.000

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.763.548.000

2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.007.363.8002110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.313.761.9002119.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.313.761.9002120.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 693.601.9002129.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 693.601.9002400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 746.122.5002470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 746.122.5002471.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 746.122.5002471.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO9.459.100

2471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. 736.663.4002500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.061.7002590.00.00 OUTRAS RECEITAS 10.061.700

III - DEDUÇÕES -2.740.062.700

9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -2.740.062.700

9100.00.00 FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA -1.816.489.8009110.00.00 FUNDEB - SOBRE IMPOSTOS -1.816.489.8009112.00.00 DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA -63.311.5009112.05.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -52.950.5009112.07.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCB PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -10.361.0009113.00.00 FUNDEB - IMP. S/PROD. E CIRCULAÇÃO -1.753.178.3009113.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -1.753.178.3009700.00.00 FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -923.572.9009720.00.00 FUNDEB - SOBRE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -923.572.9009721.00.00 FUNDEB - SOBRE TRANSF. DA UNIÃO -923.572.9009721.01.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -919.227.400

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE9721.01.01 -915.965.000DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPIEXPORTAÇÃO

9721.01.12 -3.262.400

9721.36.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMSDESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96

-4.345.500

20.224.400.100SOMA DAS RECEITAS DO TESOURO DO ESTADO

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DE OUTRAS FONTESCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00201 - Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 14.227.000

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.227.0001730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 13.417.5001730.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 13.417.5001750.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 809.500

14.227.000SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00202 - Fundo de Aval para Estímulo a Concessão de Microcrédito - FUNAVAL

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 228.000

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 228.0001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 228.0001922.00.00 RESTITUIÇÕES 228.0001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 228.000

228.000SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00203 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 12.063.300

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.063.3001760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 12.063.3001761.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 12.063.3001761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 12.063.300

12.063.300SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00208 - Fundo Estadual de Saúde - FES-PE

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.166.343.400

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 32.6001310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 32.6001315.00.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 32.6001315.30.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS 32.6001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 3.212.7001600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 2.966.700

SERVIÇOS AMBULATORIAIS1600.05.04 2.966.7001600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 246.000

SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS1600.13.01 246.0001700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.158.092.1001720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.109.781.2001721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.109.781.2001721.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -

SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO1.109.781.200

TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - SIA/SIH1721.33.03 941.642.500TRANSFERÊNCIA FUNDO DE AÇÕES ESTRAT. E COMPENS. -FAEC1721.33.04 168.138.700

1760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 48.310.9001761.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 48.310.9001761.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE - SUS48.310.900

CONVÊNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS1761.01.01 48.310.9001900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.006.0001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.006.0001922.00.00 RESTITUIÇÕES 5.006.0001922.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 97.5001922.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.2001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 4.877.300

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 35.929.500

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 35.929.500

124

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DE OUTRAS FONTESCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 35.929.2002470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 35.929.2002471.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 35.929.2002471.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE - SUS35.929.200

CONVÊNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS.2471.01.01 35.929.2002500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3002590.00.00 OUTRAS RECEITAS 300

1.202.272.900SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00210 - Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAFIN

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 763.433.300

1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 729.951.9001210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 729.951.9001210.29.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO

SERVIDOR PÚBLICO729.951.900

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIMEPRÓPRIO

1210.29.07 511.445.800

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR1210.29.08 115.812.200CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIMEPRÓPRIO

1210.29.09 52.842.600

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO MILITAR1210.29.10 11.476.000CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIMEPRÓPRIO

1210.29.11 33.780.800

CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA MILITAR1210.29.12 3.246.400CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEB. DE TERCEIROS1210.29.99 1.348.100

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 24.252.2001320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 24.252.2001328.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR24.252.200

1328.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DEPREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

24.252.200

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.229.2001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.229.2001922.00.00 RESTITUIÇÕES 9.229.2001922.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS REGIMES

PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES7.877.500

1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.351.700

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 2.425.315.200

7200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 2.425.104.3007210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 2.425.104.3007210.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - OPERAÇÕES

INTRAORÇAMENTÁRIAS2.425.104.300

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7210.29.01 829.759.700

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7210.29.02 238.622.900

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7210.29.97 842.082.100

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR -OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

7210.29.98 514.639.600

7900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 210.9007910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 210.9007912.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 210.9007912.34.00 MULTAS/JUROS S/CONTRIB. PREVIDENCIARIAS 210.900

MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7912.34.15 200.100

JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7912.34.17 10.800

3.188.748.500SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00211 - Fundo de Desenvolvimento Social - FDS

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 28.400.000

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.400.000

125

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DE OUTRAS FONTESCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 28.400.0001730.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 28.400.000

28.400.000SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00212 - Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife - FUNDERM

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 37.600

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 37.6001760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 37.6001761.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 37.6001761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 37.600

37.600SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00215 - Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.400

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 13.4001390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 13.400

13.400SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00301 - Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 563.100

1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 547.0001600.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 547.0001900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.1001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.1001922.00.00 RESTITUIÇÕES 16.1001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 16.100

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 115.300

7600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 115.3007600.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 115.300

678.400SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00302 - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.126.600

1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 9.124.0001120.00.00 TAXAS 9.124.0001121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 9.124.0001121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 9.124.000

OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -ARRECAD.

1121.99.01 9.124.000

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.6001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.6001922.00.00 RESTITUIÇÕES 2.6001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 2.600

9.126.600SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00303 - Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 158.443.300

1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 154.784.6001210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 154.784.6001210.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 154.784.600

CONTRIBUIÇÃO P/ ASSIST. MÉD. DOS SERVID. VINC. AO REG. DEPREV. PRÓPRIO-SASSEPE

1210.99.01 154.784.600

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 104.7001310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 104.7001311.00.00 ALUGUÉIS 104.7001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.395.000

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DE OUTRAS FONTESCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 55.900OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE1600.05.99 55.900

1600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.339.100RECEITA PECONSIG1600.13.97 1.339.100

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.159.0001910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 3.2001918.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3.2001918.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 3.2001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44.4001922.00.00 RESTITUIÇÕES 44.4001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 44.4001930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 2.111.4001932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.111.4001932.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 2.111.400

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 6.786.600

7200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 5.325.5007210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 5.325.5007210.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.325.500

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SASSEPE - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7210.99.01 5.325.500

7600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.461.1007600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.461.100

OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7600.05.99 1.461.100

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 150.600

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 150.600

2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 150.6002300.99.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS 150.600

165.380.500SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00304 - Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 267.900

1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 188.7001600.01.00 SERVIÇOS COMERCIAIS 86.500

SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DADOS EMATERIAIS DE INFORMÁTICA

1600.01.06 86.500

1600.08.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 102.2001900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 79.2001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 79.2001922.00.00 RESTITUIÇÕES 79.2001922.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 79.200

267.900SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00305 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.058.200

1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 13.058.2001600.11.00 SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO 13.058.200

SERVIÇOS DE METROLOGIA LEGAL1600.11.03 12.968.000OUTROS SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO1600.11.99 90.200

13.058.200SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00306 - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 105.654.100

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.299.0001310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.299.0001312.00.00 ARRENDAMENTOS 147.6001319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.151.4001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 2.001.400

127

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DE OUTRAS FONTESCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1600.03.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 24.300SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO1600.03.01 24.300

1600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.930.300SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS1600.13.05 1.927.300SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS1600.13.07 3.000

1600.20.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DEPROJETOS

46.800

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 88.219.5001730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 88.219.5001730.03.00 TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO RODOVIÁRIO, FERROVIÁRIO E

AQUAVIÁRIO DE PERNAMBUCO - FURPE88.219.500

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.134.2001910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 13.707.4001919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 13.707.4001919.99.00 OUTRAS MULTAS 13.707.4001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 422.8001921.00.00 INDENIZAÇÕES 2001921.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 2001922.00.00 RESTITUIÇÕES 422.6001922.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 36.6001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 386.0001990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 4.0001990.99.00 OUTRAS RECEITAS 4.000

OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO1990.99.01 4.000

105.654.100SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00307 - Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 18.240.100

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 85.5001310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 85.5001311.00.00 ALUGUÉIS 85.5001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 18.154.6001600.24.00 SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO 18.154.600

18.240.100SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00308 - Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.916.500

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.822.7001760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.822.7001761.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.822.7001761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.822.7001900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 93.8001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.6001922.00.00 RESTITUIÇÕES 16.6001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 16.6001990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 77.2001990.99.00 OUTRAS RECEITAS 77.200

OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO1990.99.01 77.200

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 11.000.000

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 11.000.000

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 11.000.0002470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 11.000.0002471.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 11.000.0002471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. 11.000.000

12.916.500SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00309 - Distrito Estadual de Fernando de Noronha

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.313.100

1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 11.972.000

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DE OUTRAS FONTESCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1110.00.00 IMPOSTOS 1.531.3001113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.531.3001113.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.531.3001120.00.00 TAXAS 10.440.7001121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 10.440.7001121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 10.440.700

OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -ARRECAD.

1121.99.01 10.440.700

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 245.9001310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 245.9001315.00.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 245.9001315.30.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS 245.9001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 607.9001600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 584.300

SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE DEPRODUTOS SUJEITOS A NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1600.05.02 10.600

OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE1600.05.99 573.7001600.99.00 OUTROS SERVIÇOS 23.6001700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 487.3001730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 87.3001730.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 87.3001760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 400.0001761.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 400.0001761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 400.000

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 207.700

7600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 207.7007600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 207.700

SERVIÇOS HOSPITALARES - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7600.05.01 207.700

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 20.450.000

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 20.450.000

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 20.450.0002470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 20.450.0002471.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 20.450.0002471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. 20.450.000

33.970.800SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00310 - Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.930.000

1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 17.858.7001120.00.00 TAXAS 17.858.7001121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 16.715.1001121.21.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.047.600

TAXA DE FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DE ATIVIDADES POTENCIALPOLUIDORAS - TFAPE

1121.21.02 4.047.600

1121.25.00 TAXA DE LICENÇA P/FUNC. DE EST. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS EPRESTADORAS DE SERVIÇOS

12.667.500

LICENÇA PRÉVIA- CPRH1121.25.01 1.599.800LICENÇA DE OPERAÇÃO - CPRH1121.25.02 6.939.800LICENÇA DE INSTALAÇÃO - CPRH1121.25.03 2.907.100AUTORIZAÇÃO - CPRH1121.25.04 1.220.800

1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.143.6001122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.143.600

OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIÇOS - ARRECAD.1122.99.01 1.143.6001200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.888.6001220.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 2.888.6001220.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 2.888.600

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL1220.99.01 2.888.6001700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 182.7001760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 182.7001761.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 182.7001761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 182.700

129

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DE OUTRAS FONTESCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 801.500

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 801.500

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 801.5002470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 801.5002471.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 801.5002471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. 801.500

21.731.500SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00311 - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-PE

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 280.842.400

1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 227.610.1001120.00.00 TAXAS 227.610.1001122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 227.610.1001122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 227.610.100

OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIÇOS - ARRECAD.1122.99.01 227.610.1001300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 30.4001310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 30.4001311.00.00 ALUGUÉIS 30.4001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 24.147.4001600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 24.147.400

SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS1600.13.01 589.700OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS1600.13.99 23.557.700

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29.054.5001910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 23.032.9001919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 23.032.9001919.99.00 OUTRAS MULTAS 23.032.9001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 312.5001922.00.00 RESTITUIÇÕES 312.5001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 312.5001990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 5.709.1001990.99.00 OUTRAS RECEITAS 5.709.100

OUTRAS RECEITAS - ARRECADAÇÃO1990.99.01 5.709.100

280.842.400SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00312 - Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco - ITERPE

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.104.900

1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 60.0001600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 60.000

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS1600.13.99 60.0001700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.044.9001760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.044.9001761.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.044.9001761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.044.900

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 281.200

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 281.200

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 281.2002470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 281.2002471.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 281.2002471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. 281.200

2.386.100SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00313 - Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 150.000

1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 100.0001120.00.00 TAXAS 100.0001122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 100.000

130

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DE OUTRAS FONTESCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 100.0001700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 50.0001760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 50.0001761.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 50.0001761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 50.000

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 50.000

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 50.000

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 50.0002470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 50.0002471.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 50.0002471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. 50.000

200.000SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00401 - Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.713.400

1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.712.8001600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.712.800

RECEITA PECONSIG1600.13.97 1.712.8001900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6001922.00.00 RESTITUIÇÕES 6001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 600

1.713.400SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00402 - Fundação de Atendimento Sócioeducativo - FUNASE

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 759.000

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 759.0001760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 759.0001761.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 416.6001761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 416.6001763.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

ENTIDADES342.400

1763.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 342.400

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 6.477.700

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 6.477.700

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.477.7002470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 6.477.7002471.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 6.477.7002471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. 6.477.700

7.236.700SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00403 - Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 48.930.600

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 270.6001310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 270.6001311.00.00 ALUGUÉIS 270.6001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.491.8001600.01.00 SERVIÇOS COMERCIAIS 440.100

OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS1600.01.99 440.1001600.14.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.029.3001600.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 22.4001700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 46.904.8001730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 46.904.8001730.04.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNCULTURA 46.904.8001900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 263.4001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 263.400

131

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DE OUTRAS FONTESCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1922.00.00 RESTITUIÇÕES 263.4001922.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 263.400

48.930.600SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00404 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.833.400

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 22.9001320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 22.9001325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 22.9001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 4.610.5001600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 4.203.000

OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE1600.05.99 4.203.0001600.99.00 OUTROS SERVIÇOS 407.5001700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200.0001760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 200.0001761.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 200.0001761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 200.000

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 88.048.800

7600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 88.048.8007600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 88.002.700

SERVIÇOS HOSPITALARES - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7600.05.01 7.358.600

OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7600.05.99 80.644.100

7600.99.00 OUTROS SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 46.100

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 950.000

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 950.000

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 950.0002470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 950.0002471.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 950.0002471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. 950.000

93.832.200SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00405 - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia - FACEPE

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 11.185.100

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.185.1001760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 11.185.1001761.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 11.185.1001761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 11.185.100

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 8.279.000

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 8.279.000

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.279.0002470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 8.279.0002471.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 8.279.0002471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. 8.279.000

19.464.100SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00406 - Universidade de Pernambuco - UPE

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.190.200

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 265.3001310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 65.5001311.00.00 ALUGUÉIS 65.5001320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 196.6001325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 196.6001390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 3.2001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 5.839.800

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DE OUTRAS FONTESCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 145.300OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE1600.05.99 145.300

1600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 427.200SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS1600.13.04 30.900OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS1600.13.99 396.300

1600.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.259.7001600.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 9001600.99.00 OUTROS SERVIÇOS 6.7001700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.016.7001760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 7.016.7001761.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 7.016.7001761.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE - SUS5.700

CONVÊNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS1761.01.01 5.7001761.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO7.011.000

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 68.4001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 68.4001922.00.00 RESTITUIÇÕES 68.4001922.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 32.4001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 36.000

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 291.564.100

7300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 50.5007310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 50.5007311.00.00 ALUGUÉIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 50.5007600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 291.513.6007600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 291.401.400

SERVIÇOS HOSPITALARES - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7600.05.01 267.806.900

OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

7600.05.99 23.594.500

7600.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 112.200

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 11.950.600

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 11.950.600

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 11.950.6002420.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.6002421.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO. 4.6002421.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 4.6002470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 11.946.0002471.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 11.946.0002471.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE - SUS134.900

CONVÊNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS.2471.01.01 134.9002471.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO11.811.100

316.704.900SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00501 - Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.228.000

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.9001310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.9001311.00.00 ALUGUÉIS 3.2001315.00.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 7001315.20.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS E PRÓPRIOS

NACIONAIS RESIDENCIAIS700

1400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 1.797.6001410.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 670.9001420.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 415.6001490.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 711.1001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.156.6001600.01.00 SERVIÇOS COMERCIAIS 1.700

SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS,MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE

1600.01.02 1.700

133

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DE OUTRAS FONTESCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 100SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS1600.13.07 100

1600.20.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DEPROJETOS

866.500

1600.21.00 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 217.3001600.22.00 SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS 71.0001700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.669.6001760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.669.6001761.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 5.669.6001761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 5.669.6001900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 600.3001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600.3001922.00.00 RESTITUIÇÕES 600.3001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 600.300

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 56.600

7600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 56.6007600.21.00 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - OPERAÇÕES

INTRAORÇAMENTÁRIAS56.600

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 12.185.400

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 12.185.400

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 12.185.4002470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS. 12.185.4002471.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 12.185.4002471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO. 12.185.400

21.470.000SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00504 - Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.213.000

1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.213.0001600.03.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.213.000

SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO1600.03.01 1.213.000

1.213.000SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00601 - Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.356.600

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 242.4001310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 242.4001311.00.00 ALUGUÉIS 242.4001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 2.833.3001600.01.00 SERVIÇOS COMERCIAIS 125.000

OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS1600.01.99 125.0001600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.708.300

TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS1600.13.98 97.800OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS1600.13.99 2.610.500

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 280.9001910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 20.7001918.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 20.7001918.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 20.7001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 260.2001922.00.00 RESTITUIÇÕES 260.2001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 260.200

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.409.100

7600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 63.2007600.99.00 OUTROS SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 63.2007900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.345.9007920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.345.9007922.00.00 RESTITUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.345.9007922.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL - OPERAÇÕES

INTRAORÇAMENTÁRIAS1.345.900

134

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DE OUTRAS FONTESCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 25.600

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 25.600

2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 25.6002220.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 25.6002229.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 25.600

4.791.300SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00603 - Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 6.750.100

1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 6.687.5001600.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 5.953.2001600.99.00 OUTROS SERVIÇOS 734.3001900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 62.6001910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 11.3001918.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 11.3001918.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 11.3001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 51.3001922.00.00 RESTITUIÇÕES 51.3001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 51.300

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 96.300

7300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 96.3007310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 96.3007311.00.00 ALUGUÉIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 96.300

6.846.400SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00606 - Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S/A - AD-DIPER

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 36.507.700

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.889.7001310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.889.7001311.00.00 ALUGUÉIS 22.0001319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.867.7001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 31.976.6001600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 31.976.600

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS1600.13.99 31.976.6001900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.641.4001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.641.4001922.00.00 RESTITUIÇÕES 1.641.4001922.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 92.1001922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.549.300

36.507.700SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

00609 - Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.994.900

1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 1.539.5001530.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO 1.539.5001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.284.1001600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 11.100

TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS1600.13.98 11.1001600.99.00 OUTROS SERVIÇOS 1.273.0001900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 171.3001910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 152.7001918.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 127.1001918.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 127.1001919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 25.6001919.99.00 OUTRAS MULTAS 25.6001920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 18.6001922.00.00 RESTITUIÇÕES 18.600

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO R$ 1,00

RECURSOS DE OUTRAS FONTESCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 18.600

2.994.900SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

SOMA DAS RECEITAS DE OUTRAS FONTES 5.672.149.000

TOTAL GERAL DA RECEITA 25.896.549.100

136

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R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTES

TESOURODO ESTADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

21.405.062.8005.433.014.9003.0.00.00.00 15.972.047.900DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.907.896.8008.315.632.400 3.592.264.4003.1.90.00.00 9.476.581.7005.935.220.700 3.541.361.000APLICAÇÕES DIRETA3.1.91.00.00 2.431.315.1002.380.411.700 50.903.400Aplicação Direta Decorr.de Operação entre

Órgãos, Fundos e Entidades Integ. dosOrçam. Fiscal e da S

3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 377.395.200377.395.2003.2.90.00.00 377.395.200377.395.200APLICAÇÕES DIRETA3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.119.770.8007.279.020.300 1.840.750.5003.3.20.00.00 22.478.00014.849.200 7.628.800TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO3.3.22.00.00 100.000100.000Execução Orçamentária Delegada à União3.3.30.00.00 300300TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO

DISTRITO FEDERAL3.3.40.00.00 3.368.217.3003.319.572.600 48.644.700TRANSFERÊNCIAS À MUNICÍPIOS3.3.50.00.00 413.894.100290.876.800 123.017.300TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES

PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS3.3.70.00.00 10.00010.000TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES

MULTIGOVERNAMENTAIS3.3.72.00.00 14.000.00010.000.000 4.000.000Execução Orçamentária Delegada a

Consórcios Públicos3.3.80.00.00 3.000.0003.000.000TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR3.3.90.00.00 4.905.679.7003.404.004.800 1.501.674.900APLICAÇÕES DIRETA3.3.91.00.00 392.391.400236.606.600 155.784.800Aplicação Direta Decorrente de Operação

entre Órgãos, Fundos e EntidadesIntegrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

4.408.390.900239.134.1004.0.00.00.00 4.169.256.800DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.060.353.1002.860.331.400 200.021.7004.4.20.00.00 8.390.8005.412.100 2.978.700TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO4.4.40.00.00 47.814.00047.714.000 100.000TRANSFERÊNCIAS À MUNICÍPIOS4.4.41.00.00 410.600410.600Transferências a Município - Fundo a Fundo4.4.50.00.00 79.054.30077.567.600 1.486.700TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES

PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS4.4.90.00.00 2.924.683.4002.729.227.100 195.456.300APLICAÇÕES DIRETA4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 875.114.000836.007.900 39.106.1004.5.90.00.00 856.007.900816.901.800 39.106.100APLICAÇÕES DIRETA4.5.91.00.00 19.106.10019.106.100Aplicação Direta Decorrente de Operação

entre Órgãos, Fundos e EntidadesIntegrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 472.923.800472.917.500 6.3004.6.90.00.00 472.923.800472.917.500 6.300APLICAÇÕES DIRETA

83.095.4009.0.00.00.00 83.095.400RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 83.095.40083.095.4009.9.99.00.00 83.095.40083.095.400RESERVA DE CONTINGÊNCIA

25.896.549.1005.672.149.00020.224.400.100T O T A L

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Programação Anual de Trabalho dos Órgãos

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Poder Legislativo

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Assembléia Legislativa

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Legislação: Resolução nº 838, de 07 de dezembro de 1968; Resolução nº 887, de 26 de dezembro de 1972; Resolução nº 882,de 04 de dezembro de 1972; Constituição do Estado de Pernambuco, de 05 de outubro de 1989; Lei nº 10.707, de08 de janeiro de 1992; Lei nº 11.641, de 04 de maio de 1999; Lei nº 12.163, de 02 de janeiro de 2002; Lei nº12.776, de 23 de março de 2005; Resolução nº 715, de 14 de abril de 2005; Lei nº 13.271, de 03 de julho de 2007;Lei nº 13.415, de 14 de março de 2008; Lie nº 13.502, de 04 de julho de 2008 e Resolução nº 972, de 15 de marçode 2010.

Finalidade: Exercer, privativamente, as funções inerentes ao Poder Legislativo, de acordo com os dispositivos constitucionais.

145

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00001 - Assembléia Legislativa - Administração Direta

Programa: 0095 - ATUAÇÃO PARLAMENTARFinalístico Tipo do Programa :Desenvolver atividades essencialmente parlamentares de forma a tornar mais eficaz o controle, a disseminaçãode informações e a realização de eventos, atendendo às demandas dos cidadãos.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 16.525.800 0 20.477.700 0 0 0 37.144.000140.500TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 37.144.000

Unidade :

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Unidade1

Subfunção:

0673 - Assessoramento às Atividades LegislativasAtividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Assessoramento Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 16.525.8003 3 00900101 13.727.7004 4 00900101 140.500

30.394.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Otimizar o trâmite legislativo.

Unidade :

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Unidade1

Subfunção:

3539 - Verba Indenizatória aos DeputadosAtividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Manutenção Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 6.750.000

6.750.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Manter o funcionamento dos gabinetes parlamentares

Programa: 0103 - APROXIMAÇÃO DA ALEPE COM A SOCIEDADEFinalístico Tipo do Programa :Promover iniciativas visando à divulgação das atividades institucionais para garantir a aproximação com asociedade e uma melhor imagem da instituição

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 4.250.000 0 0 0 4.960.000710.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 4.960.000

Unidade :

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade1

Subfunção:

1021 - Comunicação e Publicidade Institucional da ALEPEAtividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Divulgação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.900.0004 4 00900101 200.000

2.100.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Informar à sociedade sobre as atividades que vêm sendodesenvolvidas.

Unidade :

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade1

Subfunção:

4188 - Implementação de Ações de Interação da ALEPE com aSociedade

Atividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.250.0004 4 00900101 110.000

2.360.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover Ações de Interação com a Sociedade viaProdução de Tv, Teleatendimento e Promoção de Visitas

Unidade :

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade1

Subfunção:

2743 - Implantação de Canal Próprio de TVProjeto:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Projeto Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 100.0004 4 00900101 400.000

500.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Difundir informações do Poder Legislativo.

146

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 0937 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVAApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Assembléia Legislativa e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 196.130.000 0 86.986.700 0 0 0 314.144.00031.027.300TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 314.144.000

Unidade :

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade20

Subfunção:

3420 - Fortalecimento da Articulação InstitucionalAtividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Participação em Eventos

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 524.000

524.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Possibilitar uma maior integração e intercâmbio deexperiências positivas com instituições afins

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

3426 - Política de Contenção de Despesas e ResponsabilidadeAmbiental

Atividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 600.0004 4 00900101 2.000.000

2.600.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Otimizar o uso dos recursos da Assembléia Legislativa eincentivar uma política de responsabilidade ambiental

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4249 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Assembléia Legislativa

Atividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 3.100.0004 4 00900101 1.300.000

4.400.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

4302 - Política de Gestão de Pessoas da AssembléiaLegislativa

Atividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Sistema Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.280.0004 4 00900101 160.000

1.440.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Prover um sistema de gestão de pessoas que identifique anecessidade de suprir seu quadro de pessoal, dandoênfase no estudo e pesquisa do perfil funcional doservidor, investindo na sua carreira profissiona

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4353 - Suporte às Atividades Fins da Assembléia LegislativaAtividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 163.593.0003 3 00900101 47.402.7003 3 00910101 700.0004 4 00900101 2.027.300

213.723.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da ALEPE e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos

147

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

722 - TELECOMUNICAÇÕES

Unidade1

Subfunção:

4456 - Ações de Telecomunicações da ALEPEAtividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 3.720.0004 4 00900101 40.000

3.760.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dar agilidade e segurança ao Sistema deTelecomunicações.

Função:01-LEGISLATIVASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0667-Contribuições Patronais da ALEPE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 11.117.000

11.117.000TOTAL DA AÇÃO

Função:01-LEGISLATIVASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0668-Concessão de Auxílio Alimentação aServidores da ALEPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 15.410.000

15.410.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1116-Contribuição Complementar da ALEPE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 19.120.000

19.120.000TOTAL DA AÇÃO

Função:01-LEGISLATIVASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3416-Previdência ParlamentarOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 2.300.000

2.300.000TOTAL DA AÇÃO

Função:01-LEGISLATIVASubfunção:331-PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

3418-Auxílio Saúde da ALEPEOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 11.650.000

11.650.000TOTAL DA AÇÃO

Função:01-LEGISLATIVASubfunção:331-PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

3419-Fundo Habitacional ALEPEOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 100.000

100.000TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO EARQUEOLÓGICO

Unidade1

Subfunção:

0676 - Reestruturação do Arquivo e Preservação doPatrimônio Histórico da ALEPE

Projeto:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Conjunto Histórico Preservado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.000.0004 4 00900101 500.000

1.500.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Reestruturar o arquivo e presevar o patrimônio histórico.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4012 - Adequação das Instalações Físicas da ALEPEProjeto:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Prédio Adquirido/Adaptado/Equipado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.500.0004 4 00900101 25.000.000

26.500.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Adequar as instalações físicas da Assembléia Legislativapara melhor atender às demandas do serviço.

148

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

0111.714.400 031.877.800212.655.8000101 356.248.0000 0356.248.000TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

149

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Tribunal de Contas

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS

Legislação: Constituição do Estado de Pernambuco, de 05 de outubro de 1989; Resolução TC nº 03/1992, de 12 de março de1992, Lei nº 12.594, de 03 de junho de 2004; Lei nº 12.600, de 14 de junho de 2004, Lei nº 12.640 de 15 de julhode 2004, Lei nº 12.842, de 30 de junho de 2005, Lei nº 12.843, de 30 de junho de 2005, Lei nº 13.323, de 16 deoutubro de 2007, Lei nº 13.442, de 05 de maio de 2008; Resolução TC nº 7/2008, de 23 de julho de 2008; Lei nº13.656, de 04 de dezembro de 2008; Lei nº 13.722, de 20 de fevereiro de 2009 e Lei nº13.810, de 19 de junho de2009.

Finalidade: Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos das unidadesdos Poderes do Estado, dos Municípios e das entidades da administração indireta, incluídas as fundações, fundos esociedades instituídas ou mantidas pelo Poder Público, Estadual e Municipal, e as contas daqueles que deremcausa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário Estadual ou Municipal; Exercer afiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades dos Poderes Estadual eMunicipal.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00301 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES

Legislação: Lei nº 11.566, de 26 de agosto de 1998.

Finalidade: Ministrar cursos de formação e de aperfeiçoamento profissional, com atividades de treinamento e desenvolvimentotécnico nas áreas de atuação do Tribunal de Contas; promover e organizar ciclos de conferências, simpósios,seminários, palestras e outros eventos assemelhados; desenvolver atividades de pesquisas, estudos e cursos deextensão; promover cursos de especialização, em nível de pós-graduação latu sensu, mediante convênio celebradocom instituições de ensino superior.

153

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00002 - Tribunal de Contas - Administração Direta

Programa: 0256 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPALFinalístico Tipo do Programa :Exercer o controle externo da Administração Pública. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 137.134.000 0 2.902.500 0 0 0 140.036.50000104 0 0 4.800 0 0 0 4.8000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 140.041.300

Unidade :

032 - CONTROLE EXTERNO

Unidade10000

Subfunção:

1111 - Controle Externo da Aplicação dos Recursos Públicosdo Estado e dos Municípios de Pernambuco

Atividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Processo Julgado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 137.134.0003 3 00900101 2.025.000

139.159.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Realizar as atividades de controle externo deresponsabilidade do Tribunal de Contas na administraçãopública estadual e municipal.

Unidade :

722 - TELECOMUNICAÇÕES

Unidade1

Subfunção:

2741 - Comunicação Institucional do Tribunal de ContasAtividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 742.5003 3 00900104 4.800

747.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Realizar ações que envolvam a coordenação, produção eveiculação de informações institucionais do Tribunal deContas em televisão, rádio e veículo de mídia impressa.

Unidade :

032 - CONTROLE EXTERNO

Unidade1

Subfunção:

1389 - Projeto de Modernização do Controle Externo -PROMOEX

Projeto:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Projeto Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 135.000

135.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer o sistema de controle externo como instrumentode cidadania e de efetiva transparência e,regular a gestãodos recursos públicos.

Programa: 0991 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTASApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos do Tribunal de Contas e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 81.994.800 0 30.160.300 0 0 0 117.716.7005.561.6000104 0 0 17.500 0 0 0 26.6009.1000115 0 0 667.800 0 0 0 667.8000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 118.411.100

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade800

Subfunção:

0591 - Capacitação e Valorização de Gestores e Servidores doTribunal de Contas

Atividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Pessoa Capacitada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 5.001.7003 3 00900101 745.3004 4 00900101 8.8003 3 00900115 667.800

6.423.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Capacitar os servidores e gestores do Tribunal de Contas.

154

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2799 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE- MULTIDIGITAL no Tribunal deContas

Atividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 810.000

810.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4291 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticano Tribunal de Contas

Atividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 6.406.5003 3 00900101 1.449.2004 4 00900101 802.9003 3 00900104 14.400

8.673.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura,os recursos eativos da tecnologia da informação,necessários aofuncionamento do núcleo setorial de informática..

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4411 - Suporte às Atividades Fins do Tribunal de ContasAtividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 29.100.2003 3 00900101 15.061.4003 3 00910101 130.0004 4 00900101 2.306.9003 3 00900104 3.100

46.601.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações do Tribunal de Contas eexecutar as atividades de suporte administrativo á gestãodos seus programas finalísticos

Função:01-LEGISLATIVASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1109-Contribuições Patronais do Tribunal de Contasao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 41.486.400

41.486.400TOTAL DA AÇÃO

Função:01-LEGISLATIVASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1391-Concessão de Auxílio Alimentação aosServidores do Tribunal de Contas

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 11.964.400

11.964.400TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade7

Subfunção:

4034 - Adequação das Instalações Físicas do Tribunal deContas

Projeto:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 2.443.0004 4 00900104 9.100

2.452.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico adequado aoTribunal de Contas

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

033.062.800 05.561.600219.128.8000101 257.753.2000 0022.300 09.10000104 31.4000 00667.800 0000115 667.8000 0

258.452.400TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

155

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00301 - Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães

Programa: 0248 - CAPACITAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Capacitar pessoas para o aprimoramento da Administração Pública. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.032.100 0 0 0 1.032.10000241 0 0 462.300 0 0 0 678.400216.100

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.710.500

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade10000

Subfunção:

0594 - Capacitação de Gestores, Servidores Públicos eCidadãos

Atividade:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Pessoa Capacitada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.020.0003 3 00910101 12.1003 3 00900241 460.3003 3 00910241 2.0004 4 00900241 197.600

1.692.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Realizar cursos, seminários, congressos, fóruns, palestrase concursos

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

3685 - Estruturação Física da Escola de Contas PúblicasProfessor Barreto Guimarães

Projeto:

Meta Física:

Função: 01 - LEGISLATIVA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 18.500

18.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar as instalações físicas da Escola de ContasPúblicas Professor Barreto Guimarães, a fim de aprimorara oferta de capacitação para o aprimorametno daadminstração pública

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

01.032.100 0000101 1.032.1000 00462.300 0216.10000241 678.4000 0

1.710.500TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

156

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Poder Judiciário

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Tribunal de Justiça

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

07000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Legislação: Decreto nº 251, de 16 de dezembro de 1933; Lei nº 4.386, de 18 de abril de 1962; Resolução nº 10/70, de 28 dedezembro de 1970; Lei nº 6.505, de 02 de janeiro de 1973; Lei nº 6.652, de 31 de dezembro de 1973; Lei nº 6.839,de 07 de janeiro de 1975; Resolução nº 11/75, de 29 de dezembro de 1975; Lei nº 7.503, de 18 de novembro de1977; Lei nº 8.034, de 01 de novembro de 1979, Lei nº 7.903, de 04 de novembro de 1979; Lei nº 8.512, de 16 demarço de 1981; Lei nº 8.581, de 16 de junho de 1981; Lei nº 8.879, de 07 de dezembro de 1981; Lei nº 8.993, de 09de junho de 1982; Lei nº 9.466, de 12 de junho de 1984; Lei nº 9.967, de 18 de dezembro de 1986; Lei nº 10.286,de 04 de julho de 1989; Constituição do Estado de Pernambuco, de 05 de outubro de 1989; Lei nº 10.391, de 18 dedezembro de 1989; Lei nº 10.629, de 18 de outubro de 1991; Lei nº 10.648, de 18 de novembro de 1991; Lei nº10.695, de 27 de dezembro de 1991; Lei nº 10.756, de 12 de junho de 1992; Lei nº 10.757, de 12 de junho de 1992;Lei nº 10.922, de 05 de julho de 1993; Lei nº 10.934, de 19 de julho de 1993; Lei Complementar nº 09, de 02 deagosto de 1993; Lei nº 11.023, de 04 de janeiro de 1994; Lei nº 11.030, de 21 de janeiro de 1994; Lei nº 11.124, de06 de setembro de 1994; Lei nº 11.187, de 22 de dezembro de 1994; Lei nº 11.195, de 28 de dezembro de 1994;Lei nº 11.279, de 28 de novembro de 1995; Lei nº 11.322, de 08 de janeiro de 1996; Lei nº 11.360, de 11 de julhode 1996; Lei nº 11.376, de 13 de agosto de 1996; Lei nº 11.404, de 19 de dezembro de 1996; Decreto nº 20.034, de22 de setembro de 1997; Resolução nº 91/98, de 02 de fevereiro de 1998; Resolução nº 92/98, de 06 de abril de1998; Resolução nº 93/98, de 24 de abril de 1998; Resolução nº 95/98, de 27 de abril de 1998; Resolução nº105/98, de 01 de outubro de 1998; Resolução nº 106/98, de 01 de outubro de 1998; Resolução nº 110/98, de 23 denovembro de 1998, Lei Complementar nº 22, de 03 de fevereiro de 1999; Resolução nº 120/99, de 22 de janeiro de1999; Resolução nº 121/99, de 08 de março de 1999; Lei nº 12.165, de 02 de janeiro de 2002; Lei Complementanº070, de 25 de janeiro de 2005; Lei Complementar nº 071, de 25 de janeiro de 2005; Lei nº 12.850, de 04 de julho de2005; Lei Complementar nº 077, de 10 de agosto de 2005; Lei nº 12.860, de 10 de agosto de 2005; Lei nº 12.861,de 10 de agosto de 2005; Resolução nº 181 - DOE, de 15 de outubro de 2005; Lei nº 12.943 de 17 de dezembro de2005, Resolução nº 184 - DOE de 11 de janeiro de 2006, Resolução nº 187 - DOE, de 21 de fevereiro de 2006;Resolução nº 191, de 29 de abrl de 2006; Resolução nº 193, de 17 de maio de 2006; Resolução nº 195 - DOE, de25 de maio 2006; Lei nº 13.076, de 21 de julho de 2006, Lei nº 13.093 de 22 de setembro de 2006, Resolução nº205 - DOE de 15 de novembro de 2006; Resolução nº 208 - DOE, de 30 de novembro de 2006; Lei nº 13.169, dedezembro de 2006; Lei Complementar nº 88/2006; Lei nº 13.170, de 27 de dezembro de 2006; Lei nº 13.209, de19 de janeiro de 2007; Resolução nº 212 - DOE, 21 de março de 2007; Lei nº 13.303/2007; Lei nº 13.332/2007; LeiComplementar nº 100, de 21 de novembro de 2007; Resolução nº 230 - DOE, de 21 de novembro de 2007; Lei nº13.445, de 13 de maio de 2008 e Lei nº 13.456, de 27 de maio de 2008; Lei Complementar nº 143, de 18 desetembro de 2009; Lei nº 14.066, de 25 de maio de 2010; Lei nº 14.102, de 01 de julho de 2010.

Finalidade: Processar e julgar, originalmente, os atos a que se refere o artigo 61 da Constituição do Estado.

161

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 07000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00007 - Tribunal de Justiça - Administração Direta

Programa: 0577 - CELERIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONALFinalístico Tipo do Programa :Garantir à sociedade uma prestação jurisdicional, célere,acessível e efetiva. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 543.345.200 0 15.197.200 0 0 0 558.542.40000102 0 0 810.600 0 0 0 851.60041.0000104 0 0 8.770.000 0 0 0 10.770.0002.000.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 570.164.000

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1760

Subfunção:

2774 - Desenvolvimento de Magistrados e Servidores paraPrestação Jurisdicional

Atividade:

Meta Física:

Função: 02 - JUDICIÁRIA

Produto : Magistrado e Servidor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.0003 3 00900102 32.9003 3 00900104 8.440.000

8.482.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ter competência para promover a celeridade e aqualidade dos serviços jurisdicionais.

Unidade :

061 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Unidade620000

Subfunção:

4428 - Prestação JurisdicionalAtividade:

Meta Física:

Função: 02 - JUDICIÁRIA

Produto : Processo Julgado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 543.345.2003 3 00900101 15.186.7003 3 00910101 5003 3 00900102 777.7004 4 00900102 41.0003 3 00900104 330.0004 4 00900104 2.000.000

561.681.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a celeridade e a qualidade dos serviçosjurisdicionais do 2º Grau, 1º Grau e Juizados.

Programa: 0992 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇAApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos do Tribunal de Justiça e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 116.865.800 0 163.012.900 0 0 0 279.878.70000102 0 0 900 0 0 0 421.900421.0000104 0 0 29.859.000 0 0 0 99.230.00069.371.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 379.530.600

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Percentual de ExecuçãoFísica

100

Subfunção:

4241 - Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia daInformação e Comunicação

Atividade:

Meta Física:

Função: 02 - JUDICIÁRIA

Produto : Serviço Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 15.340.4004 4 00900102 1.2003 3 00900104 550.0004 4 00900104 6.380.000

22.271.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir agilidade, integridade e segurança aos trâmitesjudiciais.

162

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4430 - Suporte as Atividades Fins do Tribunal de Justiça dePernambuco

Atividade:

Meta Física:

Função: 02 - JUDICIÁRIA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 300.0003 3 00900101 68.789.0003 3 00910101 2.0003 3 00900102 9004 4 00900102 9003 3 00900104 15.440.0004 4 00900104 11.460.000

95.992.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Tribunal de Justiça eexecutar as atividades de suporte administrativo á gestãodos seus programas finalísticos.

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

2776-Contribuição Complementar da PJPE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 5.950.900

5.950.900TOTAL DA AÇÃO

Função:02-JUDICIÁRIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

2777-Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFINOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 110.314.900

110.314.900TOTAL DA AÇÃO

Função:02-JUDICIÁRIASubfunção:331-PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

2779-Benefícios para Magistrados e Servidores daPJPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 63.980.5003 3 00910101 4.800.000

68.780.500TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

2780-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da PJPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 600.000

600.000TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

061 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Unidade18

Subfunção:

2772 - Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis daPJPE

Projeto:

Meta Física:

Função: 02 - JUDICIÁRIA

Produto : Imóvel Recuperado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 178.4004 4 00900102 418.9003 3 00900104 11.919.0004 4 00900104 51.261.000

63.777.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Adequar a infraestrutura física do PJPE às necessiddadesde desenvolvimento das atividades jurisdicionais e deapoio, observando-se o disposto no Código deOrganização Judiciária.

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade88610

Subfunção:

2773 - Desenvolvimento da Política de Recursos HumanosProjeto:

Meta Física:

Função: 02 - JUDICIÁRIA

Produto : Pessoa Capacitada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 480.0003 3 00900101 9.142.6003 3 00900104 1.945.0003 3 00910104 5.0004 4 00900104 270.000

11.842.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver a política de Recursos Humanos de formaque atenda aos objetivos estratégicose operacionais dainstituição..

163

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

0178.210.100 00660.211.0000101 838.421.1000 00811.500 0462.00000102 1.273.5000 0038.629.000 071.371.00000104 110.000.0000 0

949.694.600TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

164

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Poder Executivo

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Governadoria do Estado

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO

Legislação: GABINETE DO GOVERNADORLei nº 14.264,de janeiro 06 de 2011 e Decreto nº 36.618, de 08 de junho de 2011.

GABINETE DO VICE-GOVERNADORLei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto nº 36.511, de 12 de maio de 2011.

Finalidade: GABINETE DO GOVERNADORCoordenar a pauta de audiências, despachos, viagens e eventos do Governador; recepcionar outras autoridades erealizar todas as tarefas protocolares e de cerimonial; promover a articulação do Gabinete do Governador com asSecretarias de Estado; supervisionar as ações de regulação dos serviços públicos delegados pelo Estado, ou porele diretamente prestados, embora sujeitos à delegação, quer de competência ou a ele delegados por outros entesfederados, em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual; e prestar apoio eInfraestrutura às atividades civis relacionadas com a manutenção dos prédios da Governadoria.

GABINETE DO VICE-GOVERNADORCoordenar a pauta de audiências, despachos, viagens e eventos do Vice-Governador; promover a integração doGabinete do Vice-Governador com as Secretarias de Estado e entidades da administração indireta; assessorar oVice-Governador em temas e assuntos relativos à Administração Pública; prestar apoio logístico e operacional aoVice-Governador no exercício de suas funções especiais; assessorar o Vice-Governador em assuntos técnicos epolíticos relativos à gestão da Administração Pública; e emitir pareceres em documentos técnicos.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00201 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Legislação: Lei nº 10.973, de 17 de novembro de 1993; e Decreto nº 17.948, de 13 de outubro de 1994.

Finalidade: Promover a captação, mobilização e aplicação dos recursos financeiros destinados às entidades juridicamenteorganizadas para a defesa dos interesses da criança e do adolescente; criar programas de capacitação técnico-profissional visando o atendimento, o estudo, a pesquisa, a promoção, o apoio sócio-familiar, a defesa e a garantiados direitos da criança e do adolescente; assessorar técnica e operacionalmente o Conselho Estadual de Defesados Direitos da Criança e do Adolescente.

00202 - FUNDO DE AVAL PARA ESTIMULO A CONCESSAO DE MICROCREDITO - FUNAVAL

Legislação: Lei nº 11.795, de 04 de julho de 2000; Lei nº 11.905, de 22 de dezembro de 2.000; Lei 11.948, de 09 de abril de2001; Lei nº 12.176, de 03 de abril de 2002; Lei nº 12.217, de 31 de maio de 2002; Decreto nº 24.462, de 28 dejunho de 2002.

Finalidade: Garantir parte do risco dos financiamentos concedidos pelas instituições financeiras nacionais ou internacionais,diretamente ou por intermédio de outros agentes financiadores, no âmbito do Programa Banco do Povo; e efetuarrepasses e transferências diretas de recursos para organizações não governamentais - ONGs que atuem na áreade microcrédito, para dar suporte à operacionalização de suas linhas de financiamento.

00302 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE

Legislação: Lei nº 11.742, de 14 de janeiro de 2000; Lei 12.126, de 12 de dezembro de 2001; Lei nº 12.343, de 29 de janeiro de2003; Lei nº 12.524, de 30 de dezembro de 2003; Decreto nº 26.348, de 30 de janeiro de 2004; Decreto nº 26.944,de 22 de julho de 2004; Decreto nº 30.200, de 09 de fevereiro de 2007; Decreto nº 30.495, de 01 de junho de 2007e Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Regular e fiscalizar todos os serviços públicos delegados pelo Estado de Pernambuco, ou por ele diretamenteprestados, embora sujeitos à delegação, quer de sua competência ou a ele delegados por outros entes federados,em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual.

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00101 - Gabinete do Governador - Administração Direta

Programa: 1001 - DEMOCRATIZAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURAFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Ampliar a participação da população nas Regiões de Desenvolvimento, sobretudo artistas e produtores culturais,através da criação do fundo estadual de cultura, consolidação da política e criação do conselho de políticasculturais

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 2.146.300 0 805.300 0 0 0 2.951.6000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.951.600

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade19

Subfunção:

1960 - Apoio Interinstitucional à Disseminação da CulturaPernambucana

Atividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 2.146.3003 3 00900101 805.300

2.951.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar a disseminação da cultura pernambucana em todoo Estado

Programa: 0064 - GESTÃO SUPERIOR DO GOVERNO DO ESTADOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Desenvolver ações de apoio aos processos e demandas sociais, regionais, institucionais e protocolares do PoderExecutivo.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 2.876.700 0 3.942.100 0 0 0 6.818.8000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 6.818.800

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

0068 - Promoção das Atividades Governamentais e deRepresentação Social ao Governador

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Desenvolvida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.803.3003 3 00900101 3.636.400

5.439.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover as atividades governamentais e derepresentação social do Governador.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1948 - Coordenação e Articulação Social das PolíticasPúblicas do Governo do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Planejada/Monitorada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.073.4003 3 00900101 305.700

1.379.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Integrar as ações governamentais com os vários setoresda sociedade cívil.

Programa: 0985 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO GOVERNADORApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos do Gabinete do Governador e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 1.625.400 0 4.031.200 0 0 0 6.341.000684.400TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 6.341.000

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade3

Subfunção:

0424 - Manutenção dos Prédios da GovernadoriaAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Prédio Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 473.9003 3 00900101 1.720.700

2.194.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Manter os prédios da Governadoria em perfeito estado,para o bom desempenho de suas atividades.

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade4

Subfunção:

2264 - Capacitação de Recursos Humanos do Gabinete doGovernador

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Servidor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.3003 3 00910101 5.000

15.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional doGabinete do Governador

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2289 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do Gabinete doGovernador

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 62.600

62.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Efecientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Unidade1

Subfunção:

4158 - Desenvolvimento das Atividades e Manutenção doConselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente- CEDCA

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 361.900

361.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Manter operacionalmente o CEDCA fortalecendo paradeliberar, coordenar, fiscalizar e promover as ações deatendimento à infância e à adolescência.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4364 - Suporte às Atividades Fins da Gabinete do GovernadorAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.736.7003 3 00910101 5.0004 4 00900101 46.900

1.788.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações do Gabinete do Governador eexecutar as atividades de suporte administrativo á gestãodos seus programas finalísticos

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0416-Contribuições Patronais no Gabinete doGovernador ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 387.000

387.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0418-Devolução de Saldo de Recursos de Convêniodo Gabinete do Governador

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

171

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0420-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores do Gabinete doGovernador

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 37.200

37.200TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0546-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição do Gabinete do Governador

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 764.500

764.500TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade3

Subfunção:

4029 - Recuperação e Adequação dos Prédios daGovernadoria

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Prédio Recuperado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 90.8004 4 00900101 637.500

728.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar a Governadoria do Estado de espaço físicoadequado ao seu pleno funcionamento

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

08.778.600 0684.4006.648.4000101 16.111.4000 016.111.400TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

172

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00102 - Gabinete do Vice-Governador - Administração Direta

Programa: 0053 - APOIO ESTRATÉGICO AO GOVERNO DO ESTADOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Fortalecer as ações da Vice-Governadoria, bem como acompanhar a implementação dos Comitês Regionais. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 103.700 0 85.600 0 0 0 189.3000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 189.300

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4107 - Coordenação das Atividades da Vice-GovernadoriaAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 103.7003 3 00900101 85.600

189.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover e coordenar as atividades da Vice-Governadoria

Programa: 0986 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADORApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos do Gabinete do Vice-Governador e assegurar osuporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 1.292.000 0 390.200 0 0 0 1.703.70021.500TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.703.700

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4406 - Suporte às Atividades Fins do Gabinete do Vice-Governador

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 880.7003 3 00900101 334.7004 4 00900101 21.500

1.236.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações do Gabinete do Vice-Governador e executar as atividades de suporteadministrativo á gestão dos seus programas finalísticos

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0021-Contribuições Patronais do Gabinete do Vice-Governador ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 93.100

93.100TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0294-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição do Gabinete do Vice-Governador

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 318.200

318.200TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0298-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores do Gabinete do Vice-Governador

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 21.500

21.500TOTAL DA AÇÃO

173

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4030 - Adequação das Instalações Físicas do Gabinete doVice-Governador

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 34.000

34.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico adequado aofuncionamento do Gabinete do Vice-Governador

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

0475.800 021.5001.395.7000101 1.893.0000 01.893.000TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

174

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00201 - Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Programa: 0930 - APOIO ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEFinalístico Tipo do Programa :Oferecer os meios financeiros necessários á implementação das políticas propostas para a criança e para osadolescentes

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 950.000 0 0 0 950.00000241 0 0 11.640.300 0 0 0 14.227.0002.586.700

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 15.177.000

Unidade :

243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Unidade10

Subfunção:

0103 - Participação e Realização de Eventos de PromoçãoProteção e Defesa dos Direitos Humanos da Criança e doAdolescente

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 250.0003 3 00900241 359.200

609.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Participar e realizar seminários, fóruns, conferências eoficinas de promoção proteção e defesa dos humanos decriança e adolescente.

Unidade :

243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Unidade5

Subfunção:

0104 - Realização de Campanhas sobre Direito da Criança edo Adolescente

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 474.200

474.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente e captarrecursos para o FEDCA.

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade40

Subfunção:

0105 - Capacitação de Conselheiros e Servidores EstaduaisLigados ao Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Pessoa Capacitada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500241 350.0003 3 00900241 253.500

603.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a qualificação de conselheiros e servidores nocumprimento das suas atribuições.

Unidade :

243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Unidade100

Subfunção:

0146 - Apoio às Ações de Atendimento à Criança e aoAdolescente

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Projeto Apoiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400241 1.500.0003 3 00500241 6.784.9003 3 00900241 1.200.0004 4 00400241 100.0004 4 00500241 1.486.7004 4 00900241 1.000.000

12.071.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer a rede de atendimento à criança e aoadolescente no tocante as ações de atendimento aosusuários de drogas e vitimas de violência, abrigos, famíliasacolhedoras e profissionalização.

Unidade :

243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Unidade2

Subfunção:

2202 - Apoio ao Sistema de Garantia da Criança e doAdolescente

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Projeto Apoiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500241 200.0003 3 00900241 518.500

718.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Consolidar o sistema de garantia da criança e doadolescente, articulando conselheiros de direitosmunicipais, tutelares, promotoria, poder judiciário, políciascivil e militar.

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Unidade20

Subfunção:

2203 - Apoio a Execução de Medidas Socioeducativas de MeioAberto e Acolhimento Institucional

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Projeto Apoiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 700.000

700.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar o número de municipios para que atendam asdemandas do judiciário para o acompanhamento dasmedidas socioeducativas em meio aberto (liberdadeassistida).

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

0950.000 0000101 950.0000 0011.640.300 02.586.70000241 14.227.0000 0

15.177.000TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

176

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00202 - Fundo de Aval para Estímulo a Concessão de Microcrédito - FUNAVAL

Programa: 0294 - APOIO À GERAÇÃO DE MICROCRÉDITOS A PEQUENOS PRODUTORES URBANOS E RURAISFinalístico Tipo do Programa :Coordenar a concessão de crédito nos programas de geração de trabalho e renda. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 228.000 0 0 0 228.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 228.000

Função:11-TRABALHOSubfunção:334-FOMENTO AO TRABALHO

1381-Concessão de Crédito e Fundo de Aval paraMicrocrédito

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 100.0003 3 00910241 128.000

228.000TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

0228.000 0000241 228.0000 0228.000TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

177

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00302 - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE

Programa: 0305 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOSPELO ESTADO

Finalístico Tipo do Programa :Garantir a regulação técnico-financeira, visando a qualidade, regularidade, segurança de fornecimento e controletarifário dos serviços fornecidos pelas entidades reguladas.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 1.558.400 0 1.466.900 0 0 0 3.209.100183.800TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.209.100

Unidade :

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

3538 - Ações Suplementares Desenvolvidas pela ARPE porDelegação da União - ANEEL

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 695.300

695.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Prestar um serviço mais ágil e próximo dos consumidorese dos agentes, adaptando suas ações à realidade local.

Unidade :

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Unidade601

Subfunção:

4106 - Controle de Qualidade, Tarifas e Preços dos ServiçosRegulados e Descentralização das Atividades da ARPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 1.558.4003 3 00900241 771.6004 4 00900241 183.800

2.513.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fiscalizar as entidades reguladas no que tange aocontrole de qualidade , tarifas e preços e interiorizar oatendimento presencial ao público assistido pela Agência

Programa: 0932 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSDELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Agência de Regulação dos Serviços PúblicosDelegados do Estado e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 3.691.100 0 1.866.200 0 0 0 5.917.500360.200TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 5.917.500

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2143 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da ARPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 90.000

90.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e vídeo conferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa do Governo.

178

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4244 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegadosdo Estado de Pernambuco - ARPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 20.700

20.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4348 - Suporte às Atividades Fins da Agência de Regulaçãodos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco -ARPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 3.413.2003 3 00900241 1.642.6004 4 00900241 136.800

5.192.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da ARPE e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos.

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1001-Contribuições Patronais da ARPE ao FUNAFINOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910241 250.000

250.000TOTAL DA AÇÃO

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1003-Encargos com PASEP da ARPEOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 100.000

100.000TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1004-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da ARPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 6.900

6.900TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1005-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da ARPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 27.900

27.900TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4035 - Adequação das Instalações Físicas e Reequipagem daAgência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados doEstado de Pernambuco - ARPE

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 6.0004 4 00900241 223.400

229.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico e equipamentosadequados ao funcionamento da Agência de Regulaçãodos Serviços Públicos Delegados do Estado dePernambuco

179

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

03.333.100 0544.0005.249.5000241 9.126.6000 09.126.600TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

180

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Secretaria de Administração

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Legislação: Reforma Administrativa, conforme Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto nº 36.951 de 10 de agosto de2011.

Finalidade: Planejar, desenvolver e coordenar os sistemas administrativos de gestão de pessoal, patrimônio, materiais,transportes e comunicações internas, no âmbito da Administração Pública Estadual; promover, supervisionar eavaliar a execução de planos e projetos de tecnologia da informação e promover a modernização administrativa doEstado e desenvolvimento organizacional aplicados à Administração Pública Estadual, servindo como órgãodisciplinador dos Sistemas de Compras, Licitações e Contratos.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00303 - INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE

Legislação: Lei nº 11.831, de 05 de setembro de 2000; Lei nº 14.264, de 06 janeiro de 2011 e 36.569 de 27 de maio de 2011.

Finalidade: O Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco - IRH - PE, criado pela Lei nº 11.831, de 05 desetembro de 2000, e suas alterações é autarquia integrante da administração indireta do Poder Executivo,vinculada a Secretaria de Administração, tendo por finalidade a seleção para a função pública, o treinamento, oaperfeiçoamento funcional e a distribuição do pessoal para órgão e entidades da Administração do PoderExecutivo, direta e indireta, objetivando otimizar a utilização e o gerenciamento dos recursos humanos, disponíveise garantir-lhes a produtividade no exercício de suas atividades, bem como a prestação de assistência à saúde dosbeneficiários do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco - SASSEPE.

00304 - AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI

Legislação: Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003; Reforma Administrativa, conforme Lei 14.264 e Decreto nº36.612, de 03 de junho de 2011.

Finalidade: A Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI, autarquia integrante da Administração Indireta do PoderExecutivo Estadual, vinculada à Secretaria de Administração - SAD, na forma da Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de2011, pessoa jurídica de direito público interno, dotada de autonomia administrativa e financeira, com patrimôniopróprio, têm por finalidade: coordenar o uso e prover infraestrutura e serviços compartilhados de tecnologia dainformação e comunicação na Administraçâo Pública Estadual, para aumentar a eficiência, eficácia e efetividade doGoverno do Estado, visando benefícios ao cidadão; garantir a governança de TIC, promovendo projetosestruturadores para suportar as ações do Governo do Estado; prover meios para geração e distribuição deinformações para a gestão do Governo; propor e prover soluções integradoras de meios, métodos e competências,com uso intensivo e adequado da tecnologia da informação e comunicação, canalizando esforços para a melhoriados serviços, sobretudo na atualização tecnológica e expansão do emprego da informática na administraçãopública estadual, preservando a gestão, o controle e a integridade das informações estratégicas de Estado.Parágrafo Único: A Agência Estatudal de Tecnologia da Informação - ATI tem sede e foro no Município e Comarcade Recife, com atuação em todo território estadual e prazo de duração por tempo indeterminado.

00401 - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE

Legislação: Lei Complementar nº 028, de 14 de janeiro de 2000 e Lei nº 14.264 de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Gerir o Sistema de Previdência Social dos Servidores do Estado de Pernambuco, constituído pelo Fundo Financeirode Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAFIN e pelo Fundo deAposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPREV.

00601 - PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART

Legislação: Lei nº 11.314, de 29 de dezembro de 1995 e Lei nº 14.264, 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Gerir recursos para alocação em investimentos públicos no território do Estado de Pernambuco, captados pelaemissão de obrigações, observada a legislação pertinente.

183

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00106 - Secretaria de Administração - Administração Direta

Programa: 1019 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO E ESTÍMULO AO CIDADÃOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Promover a inclusão social do cidadão, garantindo a prestação de serviços de qualidade e oferecendo melhoresoportunidades de negócio.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 4.412.000 0 0 0 6.432.8002.020.8000104 0 0 50.000 0 0 0 50.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 6.482.800

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade2646000

Subfunção:

0535 - Manutenção das Ações de Atendimento no ExpressoCidadão

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Cidadão Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 4.410.0003 3 00900104 50.000

4.460.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Operacionalizar e manter as ações das Centrais aoCidadão, visando a melhoria da qualidade no atendimentoao cidadão.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4077 - Apoio e Estímulo à Economia Popular e Solidária noÂmbito da Secretaria de Administração

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Viabilizar a participação das microempresas eempreendimentos da economia popular e solidária nofornecimento dos produtos ao governo

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade5

Subfunção:

4099 - Consolidação e Ampliação do Atendimento ao CidadãoProjeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Central de Atendimento Ampliada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.0004 4 00900101 2.020.800

2.021.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fornecer ao cidadão serviços públicos essenciais aoexercicio da cidadania, com rapidez, eficência e qualidade,tanto presencial quanto virtualmente.

Programa: 1061 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOSFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Proporcionar ao servidor oportunidades de crescimento e um atendimento as suas necessidades funcionais, bemcomo permitir ao Estado uma gestão de qualidade nos gastos púlbicos relacionados à pessoal.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.146.900 0 0 0 1.146.90000104 0 0 958.000 0 0 0 1.423.000465.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.569.900

184

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade4

Subfunção:

4109 - Coordenação e Controle da Política de PessoalAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Politica de Pessoal Coordenada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.146.9003 3 00900104 943.0003 3 00910104 15.0004 4 00900104 465.000

2.569.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dar maior eficiência e efetividade na gestão dos gastospúblicos, racionalizando os procedimentos e o custeio dasatividades relacionadas ao pessoal do Estado, bem comooferecer ao servidor meios para o seu crescimentopessoal.

Programa: 0113 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da área de compras, licitações, contratos e patrimôniosdo Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.339.700 15.900 0 0 1.356.6001.0000103 0 0 0 0 0 0 4.2004.200

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.360.800

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade2

Subfunção:

4108 - Elaboração, Coordenação e Controle da Política deCompras, Licitações, Contratos e Patrimônio do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Política Estruturada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.319.7004 4 00900103 4.200

1.323.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Regulamentar, coordenar, supervisionar, controlar,fiscalizar e operacionalizar a gestão integrada de compras,licitações, contratos e patrimônio do Estado.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade2

Subfunção:

0480 - Aquisição e Adequação de Imóveis para o PoderExecutivo

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Imóvel Adquirido/Adaptado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 20.0004 4 00900101 1.0004 5 00900101 15.900

36.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender à demanda de espaço físico para funcionamentodos órgãos do executivo estadual.

Programa: 0958 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Administração e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 42.273.200 0 8.889.400 0 0 0 51.250.80088.2000104 0 0 167.200 0 0 0 195.00027.800

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 51.445.800

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade451

Subfunção:

2371 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deAdministração

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Servidor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.0003 3 00900104 156.2003 3 00910104 10.0004 4 00900104 10.800

178.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria de Administração.

185

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2407 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria deAdministração

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 306.700

306.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4266 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria de Administração

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 150.0003 3 00900104 1.000

151.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4376 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria deAdministração

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 30.973.2003 3 00900101 5.918.8004 4 00900101 2.000

36.894.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria de Administraçãoe executar as atividades de suporte administrativo ágestão dos seus programas finalísticos

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4448 - Operacionalização do Acesso à Rede de Telemática doEstado - PE-CONECTADO

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Rede Ampliada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 688.900

688.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Gerir a infraestrutura de comunicação de dados , voz eimagem, do poder Executivo Estadual, garantindo aqualidade e a disponibilidade do serviço aos seusdemandantes.

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0488-Contribuição Complementar da Secretaria deAdministração ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 5.000.000

5.000.000TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0491-Contribuições Patronais da Secretaria deAdministração ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 5.000.000

5.000.000TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0499-Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a Servidores da Secretaria deAdministração

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.819.000

1.819.000TOTAL DA AÇÃO

186

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0541-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria de Administração doEstado

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.300.000

1.300.000TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4036 - Adequação das Instalações Físicas e Reequipagem daSecretaria de Administração

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.0004 4 00900101 86.2004 4 00900104 17.000

108.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico e equipamentosadequados ao funcionamento da Secretaria deAdministração

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

15.90015.788.000 02.110.00042.273.2000101 60.187.1000 000 04.20000103 4.2000 001.175.200 0492.80000104 1.668.0000 0

61.859.300TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

187

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00303 - Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE

Programa: 0141 - ATENDIMENTO À SAÚDE DOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SASSEPEFinalístico Tipo do Programa :Prestar serviços de atendimento à saúde dos servidores beneficiários , em cumprimento à legislação específicade criação do SASSEPE.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 41.549.000 0 57.791.200 0 0 0 99.501.500161.3000104 0 0 1.080.000 0 0 0 1.080.00000241 1.000 0 162.763.500 0 0 0 163.397.200632.700

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 263.978.700

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade16

Subfunção:

0299 - Prestação de Serviços de Atendimento à Saúde dosBeneficiários do SASSEPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Unidade de Saúde Atendida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 41.549.0003 3 00400101 10.000.0003 3 00900101 47.421.2003 3 00910101 370.0003 3 00500104 270.0003 3 00900104 810.0003 1 00900241 1.0003 3 00900241 162.763.500

263.184.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Prestar serviços médicos e odontológicos aos servidoresbeneficiários, através de Unidades de Saúde.

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade16

Subfunção:

0292 - Ampliação, Reforma e Reequipagem das Unidades deSaúde do SASSEPE

Projeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Unidade de Saúde Ampliada/Equipada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 161.3004 4 00900241 632.700

794.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a estrutura física das unidades de saúde própriaspara o atendimento aos servidores beneficiários doSASSEPE.

Programa: 1010 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIGFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Permitir a coordenação do uso e o provimento da infraestrutura e serviços compartilhados da informação noPoder Executivo

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 800.000 0 0 0 800.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 800.000

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

3585 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do SASSEPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Rede PE-MULTIDIGITAL implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 800.000

800.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada paraconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços

Programa: 1061 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOSFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Proporcionar ao servidor oportunidades de crescimento e um atendimento as suas necessidades funcionais, bemcomo permitir ao Estado uma gestão de qualidade nos gastos púlbicos relacionados à pessoal.

Objetivo:

188

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 43.951.400 0 2.402.300 0 0 0 46.353.70000104 0 0 54.000 0 0 0 325.300271.3000241 0 0 9.500 0 0 0 33.30023.800

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 46.712.300

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade6731

Subfunção:

0295 - Qualificação e Desenvolvimento de Recursos Humanosda Administração Pública Estadual

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Servidor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 43.950.0003 3 00900101 2.112.0003 3 00900104 39.0003 3 00910104 15.0004 4 00900104 271.3003 3 00900241 9.5004 4 00900241 12.700

46.409.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover o aperfeiçoamento profissional do quadrofuncional do Estado, no que diz respeito aodesenvolvimento pessoal.

Unidade :

331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Unidade20000

Subfunção:

0311 - Perícias Médicas e Segurança no TrabalhoAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Servidor Assistido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 83.4004 4 00900241 11.100

94.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Conceder benefícios aos servidores públicos estaduais,conforme a legislação vigente e prevenir acidentes detrabalho.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

0328 - Seleção e Concurso para a Administração PúblicaEstadual

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 206.900

206.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar os órgãos da administração direta e indireta doEstado no processo seletivo, em cumprimento à legislaçãoestadual.

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

1816-Encargos com Condenações e AcordosJudiciais do IRH-PE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.400

1.400TOTAL DA AÇÃO

Programa: 0144 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DOS MUNICÍPIOSApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Conceder beneficios previdenciários para os servidores municipais contribuintes do Órgão de Previdência doEstado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 45.069.500 0 0 0 0 0 45.069.5000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 45.069.500

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

4095-Concessão de Benefícios Previdenciários aosServidores dos Municípios

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 45.069.500

45.069.500TOTAL DA AÇÃO

189

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 0989 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DEPERNAMBUCO - IRH-PE

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 41.836.100 3.378.100 11.409.600 0 527.800 0 57.151.60000241 0 0 1.827.600 0 0 0 1.950.000122.400

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 59.101.600

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2732 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL no IRH-PE

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 287.800

287.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4289 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticano Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.558.5003 3 00900241 11.1004 4 00900241 11.100

2.580.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos da tecnologia da informação necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4409 - Suporte às Atividades Fins do Instituto de RecursosHumanos de Pernambuco - IRH-PE

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.496.4003 3 00910101 100.0003 3 00900241 1.816.5004 4 00900241 111.300

3.524.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações do IRH e executar as atividadesde suporte administrativo a gestão dos seus programasfinalísticos.

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0305-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição do IRH-PE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 144.800

144.800TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0318-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores do IRH-PE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.284.800

5.284.800TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0319-Contribuições Patronais do IRH-PE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 13.539.500

13.539.500TOTAL DA AÇÃO

190

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0321-Contribuição Complementar do IRH-PE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 28.151.800

28.151.800TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

0326-Serviços da Dívida do IRH-PEOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 2 00900101 3.378.1004 6 00900101 527.800

3.905.900TOTAL DA AÇÃO

Função:10-SAÚDESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3584-Concessão de Auxílio Alimentação aServidores do SASSEPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.682.100

1.682.100TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

072.403.100 527.800161.300172.406.0000101 248.876.3003.378.100 001.134.000 0271.30000104 1.405.3000 00164.600.600 0778.9001.0000241 165.380.5000 0

415.662.100TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

191

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00304 - Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI

Programa: 1010 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIGFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Permitir a coordenação do uso e o provimento da infraestrutura e serviços compartilhados da informação noPoder Executivo

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 19.814.600 0 0 0 19.814.6000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 19.814.600

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2425 - Promoção e Controle dos Recursos de TI na APE -GOVERNANÇA de TI

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Coordenada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 431.300

431.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir a Governança de TI, através da elaboração eimplementação de políticas e ações no ambiente doSistema Estadual de Informática de Governo-SEIG, paraassegurar a infra-estrutura tecnológica para o atendimentoefetivo das demandas de processamento corporativos esetorial da APE.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade10

Subfunção:

2429 - Desenvolvimento da Função Segurança do Ambientedo Sistema Estadual de Informática de Governo

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Norma de Segurança Desenvolvida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.824.600

2.824.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Assegurar um ambiente computacional efetivamenteseguro para garantir a continuidade, integridade econfiabilidade do ambiente computacional e dos serviçosde TI prestados, no SEIG.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4093 - Ampliação do Atendimento Eletrônico ao CidadãoProjeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Sistema Implementado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.248.300

1.248.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fomentar e apoiar a ampliação da oferta e a melhoria deserviços públicos prestados ao cidadão, com atendimentodireto, via internet

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4164 - Gerenciamento e Implantação da Rede PE-MULTIDIGITAL

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 15.310.400

15.310.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Disponibilização dos serviços e infraestrutura central darede corporativa de telecomunicações (dados, voz eimagem) e do datacenter corporativo, que suporta asaplicações, páginas da web e dados dos diversos órgaosdo Governo.

Programa: 0935 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO - ATI

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Agência Estadual de Tecnologia da Informação eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

192

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 44.248.000 0 6.111.800 0 0 0 50.462.000102.2000241 0 0 267.900 0 0 0 267.9000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 50.729.900

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4038 - Administração de Pessoal à Disposição de OutrosÓrgãos

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 16.375.500

16.375.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Distribuir os recursos humanos disponíveis na ATI, emórgãos da Administração Pública Estadual para melhoraproveitamente da força de trabalho existente

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

4087 - Capacitação de Recursos Humanos da AgênciaEstadual de Tecnologia da informação - ATI

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 35.900

35.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daAgência Estadual de Tecnologia da Informação.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4247 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 689.0004 4 00900101 73.000

762.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessários aofuncionamento do núcleo setorial de informática.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4351 - Suporte às Atividades Fins da Agência Estadual deTecnologia da Informação - ATI

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 24.770.3003 3 00900101 3.313.5004 4 00900101 29.2003 3 00900241 267.900

28.380.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da ATI e executar as atividadesde suporte administrativo á gestão dos seus programasfinalísticos.

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1182-Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a Servidores da ATI

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.073.400

2.073.400TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1213-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da ATI

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 140.500

140.500TOTAL DA AÇÃO

193

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1215-Contribuições Patronais da ATI ao FUNAFINOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 2.961.700

2.961.700TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

025.926.400 0102.20044.248.0000101 70.276.6000 00267.900 0000241 267.9000 0

70.544.500TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

194

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00401 - Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco -FUNAPE

Programa: 1003 - DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORESDO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE

Finalístico Tipo do Programa :Promover o Atendimento aos Aposentados e Pensionistas nas Regiões de Desenvolvimento Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 150.000 0 0 0 150.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 150.000

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade55

Subfunção:

2044 - Interiorização das Ações da FUNAPEProjeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Servidor Beneficiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 150.000

150.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Criar e operacionalizar o funcionamento de postos deatendimento da FUNAPE.

Programa: 0943 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOSSERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Fundação de Aposentadorias e Pensões dosServidores do Estado e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 5.613.700 0 3.662.400 0 0 0 9.276.10000241 0 0 1.109.300 0 0 0 1.563.400454.100

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 10.839.500

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

0695 - Gestão das Ações do Sistema PrevidenciárioAtividade:

Meta Física:

Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Produto : Gestão Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00910101 475.000

475.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver e apoiar a operacionalização das açõesvoltadas aos benefícios previdenciários dos servidores doEstado de Pernambuco.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2052 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FUNAPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 155.000

155.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz,imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à instituição,através do acesso e disponibilização dos serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

195

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4252 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores doEstado de Pernambuco - FUNAPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 926.400

926.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4360 - Suporte às Atividades Fins da Fundação deAposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado dePernambuco - FUNAPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 4.441.5003 3 00900101 2.056.0003 3 00900241 1.000.0003 3 00910241 109.3004 4 00900241 454.100

8.060.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Fundação deAposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado dePernambuco e executar as atividades de suporteadministrativo a gestão dos seus programas finalísticos.

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0689-Contribuições Patronais da FUNAPE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 722.200

722.200TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0691-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da FUNAPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 450.000

450.000TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0694-Concessão de Vale-Transporte e Auxílio-Alimentação a Servidores da FUNAPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 12.000

12.000TOTAL DA AÇÃO

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1180-Encargos com o PASEP da FUNAPEOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 38.000

38.000TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

03.662.400 005.613.7000101 9.276.1000 001.259.300 0454.10000241 1.713.4000 0

10.989.500TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

196

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00601 - Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART

Programa: 0468 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVASFinalístico Tipo do Programa :Possibilitar o acesso de microempreendedores ao crédito desburocratizado de microfinanciamentos a curtosprazos de forma a ampliar a oferta de empregos e renda e gerir recursos destinados ao desenvolvimento deações empreendedoras.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 300.000 0 444.800 0 0 0 744.80000241 0 0 244.100 0 0 0 244.1000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 988.900

Unidade :

334 - FOMENTO AO TRABALHO

Unidade150000

Subfunção:

2125 - Gestão e Promoção de Crédito para Micro e PequenosEmpreendedores

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Micro e Pequeno Empreendedor Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 443.8003 3 00900241 60.000

503.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Viabilizar a concessão dos créditos pleiteados porempreendedores de micro e pequeno porte.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade6

Subfunção:

2255 - Operacionalização dos Fundos de DesenvolvimentoEconômico e Social do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Fundo Administrado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 300.0003 3 00900101 1.0003 3 00900241 184.100

485.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Administrar e operacionalizar os recursos dos fundos dedesenvolvimento do Estado destinados aos micros epequenos empreendedores, formais e informais.

Programa: 1065 - FOMENTO AO INCREMENTO DA RECEITA DA PERPARTFinalístico Tipo do Programa :Proporcionar o aumento da receita da PERPART, através da oferta de serviços, consultorias e capacitações. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 10.000 0 0 0 10.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 10.000

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade2

Subfunção:

4420 - Promoção de Treinamentos e Capacitações em Áreasde Domínio da PERPART

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Treinamento/Curso Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 5.000

5.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Transmitir conhecimento nas áreas que a PERPARTdetêm acúmulo de experiência.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade2

Subfunção:

4421 - Promoção de Serviços e Consultorias em Áreas deDomínio da PERPART

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Serviço Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 5.000

5.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Repassar soluções em atividades realizadas com Êxitopela Perpart.

197

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 0146 - ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES REMANESCENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS À PERPARTApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Administrar, créditos direitos e obrigações remanescentes de entidades incorporadas. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 53.603.400 17.418.300 4.863.300 0 72.312.600 0 148.197.60000241 0 0 129.100 0 0 0 129.1000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 148.326.700

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

0349 - Gestão de Pessoal Oriundo de Entidades Incorporadasà PERPART

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 51.753.4003 3 00900101 2.998.3003 3 00900241 5.000

54.756.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Honrar com as obrigações relativas a pessoal oriundo deentidades incorporadas à PERPART

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

0350 - Gestão das Obrigações Remanescentes de EntidadesIncorporadas à PERPART

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Gestão Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 390.0003 3 00900101 125.0003 3 00900241 6.200

521.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar as ações relativas à extinção das obrigaçõesremanescentes de entidades incorporadas à PERPART.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1270 - Gestão das Operações Remanescentes dosEmpreendimentos Imobiliários da Extinta COHAB

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Gestão Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.460.0003 3 00900101 1.740.0003 3 00900241 117.900

3.317.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Administrar as ações remanescentes de operaçõesimobiliárias incorporadas à PERPART.

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

0346-Encargos da Dívida Interna Oriundos deEntidades Incorporadas

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 2 00900101 17.418.3004 6 00900101 72.312.600

89.730.900TOTAL DA AÇÃO

Programa: 0948 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOSS/A - PERPART

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Pernambuco Participações e Investimentos S/A eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 7.461.000 0 2.387.500 0 0 0 9.848.50000241 0 0 4.322.900 0 0 0 4.408.10085.200

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 14.256.600

198

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade151

Subfunção:

2115 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da PERPART

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 457.400

457.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconservação das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4256 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 265.0003 3 00900101 5.5003 3 00900241 466.0004 4 00900241 73.200

809.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4367 - Suporte às Atividades Fins da PernambucoParticipações e Investimentos S/A - PERPART

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 6.898.0003 3 00900101 278.0003 3 00900241 2.766.8003 3 00910241 38.1004 4 00900241 12.000

9.992.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da PERPART e executar asatividades de suporte administrativo a gestão dos seusprogramas finalísticos.

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade80

Subfunção:

4418 - Capacitação de Recursos Humanos da PERPARTAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Servidor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 74.600

74.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daPERPART

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0354-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da PERPART

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 295.000

295.000TOTAL DA AÇÃO

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0366-Encargos com o PIS e COFINS da PERPARTOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 430.000

430.000TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0452-Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a Servidores da PERPART

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.104.0003 3 00900241 43.000

2.147.000TOTAL DA AÇÃO

199

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1548-Contribuições Patronais da PERPART aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 3.000

3.000TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade2

Subfunção:

4015 - Adequação das Instalações Físicas da PernambucoParticipações e Investimentos S/A - PERPART

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 47.000

47.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico adequado aofuncionamento da Pernambuco Participações eInvestimentos S/A

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

07.695.600 72.312.600061.364.4000101 158.790.90017.418.300 004.706.100 085.20000241 4.791.3000 0

163.582.200TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

200

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Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Legislação: Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Planejar, executar, coordenar e controlar as atividades múltiplas inseridas na política pública para as áreas dejustiça, direitos humanos e assistência social, com vistas à promoção do desenvolvimento social do Estado;desenvolver políticas públicas e executar ações correlatas à seara da justiça e dos direitos humanos; promover apolítica pública de assistência social no âmbito do Estado, em articulação com a União e os municípios; planejar eapoiar a execução da política estadual de amparo aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência; controlar emanter em funcionamento o sistema penitenciário do Estado, mediante a guarda e administração dosestabelecimentos prisionais, buscando a ressocialização do apenado; prestar assistência jurídica gratuita àpopulação carente e às entidades sociais e comunitárias; e velar pelos direitos dos cidadãos e promover a proteçãoao consumidor.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00203 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

Legislação: Lei nº 11.297, de 26 de dezembro de 1995; Lei nº 11.836, de 13 de setembro de 2000; Lei nº 13.152, de 04 dedezembro de 2006 e Decreto nº 22.646 de 19 de setembro de 2000.

Finalidade: Criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de assistênciasocial; e apoiar técnica e financeiramente os serviços, programas e projetos de assistência social, de acordo comas políticas e planos de assistência social, aprovados pelo Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS.

00204 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO JUSTICA E SEGURANCA - FDJS

Legislação: Lei nº 6.498, de 28 de dezembro de 1972; Decreto n° 30.609 de 23 de julho de 2007 ; Decreto n° 33.476 de 03 dejunho de 2009.

Finalidade: Construir, ampliar, reformar e reequipar prédios para funcionamento de penitenciárias, cadeias e outros imóveisvinculados ao Programa Justiça e Segurança.

00205 - FUNDO DE PRODUÇÃO PENITENCIARIA - FPP

Legislação: Decreto-Lei nº 299, de 19 de maio de 1970; Lei n° 12.968 de 26 de dezembro de 2006; Decreto n° 30.609 de 23 dejulho de 2007; Decreto n° 33.476 de 03 de junho de 2009.

Finalidade: Promover atividades agropecuárias, industriais e de serviços no sistema penitenciário objetivando o aproveitamentoda mão-de-obra do detento e a produção de alimentos para a população carcerária.

203

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00107 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Administração Direta

Programa: 0908 - AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO AO CONSUMIDORFinalístico Tipo do Programa :Ampliar, desenvolver e aperfeiçoar os mecanismos de proteção e de atendimento ao consumidor. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.005.700 0 0 0 1.005.70000102 0 0 300 0 0 0 30000104 0 0 500.000 0 0 0 1.000.000500.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.006.000

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

3522 - Ampliação e Manutenção dos Serviços de Orientação,Defesa, Fiscalização e Atendimento ao Consumidor -PROCON

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 62.1003 3 00900102 2003 3 00900104 500.0004 4 00900104 500.000

1.062.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Amparar e defender o consumidor de acordo com a lei

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

4139 - Expansão da Rede de Proteção ao ConsumidorAtividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 943.6003 3 00900102 100

943.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Expandir, desenvolver e aperfeiçoar os mecanismos deatendimento ao consumidor na RMR e no interior doEstado.

Programa: 1011 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA JUSTIÇA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSFinalístico Tipo do Programa :Implantar e implementar programas de promoção de justiça e defesa dos direitos humanos voltados aoenfrentamento da discriminação e das desigualdades raciais, étnicas; de proteção às pessoas ameaçadas; deafirmação de direitos e de conscientização/capacitação da sociedade.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 7.385.300 0 0 0 7.419.50034.2000102 0 0 19.300 0 0 0 19.900600

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 7.439.400

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade100

Subfunção:

2611 - Manutenção do Programa de Proteção aos Defensoresde Direitos Humanos

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Programa Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 256.0003 3 00500102 5.200

261.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Construir políticas públicas de defesa e promoção deDireitos Humanos, visando erradicar as causas queameaçem a integridade física e política dos Defensores.

204

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

2625 - Efetivação dos Direitos Violados para AnistiadosPolíticos

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Família Indenizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dar cumprimento às determinações judiciais depagamento de indenizações aos anistiados.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

2649 - Manutenção das Casas da CidadaniaAtividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Instalação Mantida/Recuperada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 566.4003 3 00500102 1.600

568.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dinamizar a estrutura funcional das Casas da Cidadania.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

2656 - Manutenção das Ações de Combate à ViolênciaDoméstica

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Mantida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 35.3004 4 00900101 18.4003 3 00500102 2.6004 4 00900102 600

56.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender a demanda proveniente do juizado especial deviolência doméstica e familiar contra a mulher.

Unidade :

241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Unidade1

Subfunção:

2757 - Apoio às Ações da Instância de Controle Social dasPolíticas para Idosos

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Apoiada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 83.200

83.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer a instância de controle social das políticas paraidosos.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

2986 - Expansão, Manutenção e Monitoramento às Centrais deApoio às Medidas e Penas Alternativas

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Monitoramento Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 907.1003 3 00500102 100

907.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Possibilitar o cadastramento, capacitação emonitoramento dos órgãos públicos e entidades sem finslucrativos que vão receber os presos com pena igual ouinferior a quatro anos resultante de crime sem violência,nos quais os apenados prestarão serviços à comunidade,recolhendo-se no fim do dia em suas casas, edisponibilizar um cadastro atualizado das entidadesconveniadas e órgãos públicos interessados em colaborarna recuperação dos detentos

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

3383 - Apoio as Ações da Instância de Controle da PolíticaAntidrogas

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Coordenada/Supervisionada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 163.400

163.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar as ações dos Conselhos da CEDH e CEPAD

205

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Unidade1

Subfunção:

3385 - Manutenção e Ampliação do CIAPPIAtividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 587.0004 4 00900101 300

587.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver ações de combate à discriminação contra osidosos em razão da sua vulnerabilidade e pessoas/gruposem razão da sua opção sexual.

Unidade :

241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Unidade2

Subfunção:

4137 - Expansão da Rede de Atenção e Apoio a PessoasIdosas

Atividade:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Expandir a rede de atenção, proteção social, apoio edefesa dos direitos da pessoa idosa para garantir ocumprimento da Política Estadual do Idoso (Lei nº 12.109,de 26 de Novembro de 2001) e do Estatuto do Idoso (Leinº 10.741 de 12 de Outubro de 2003).

Unidade :

421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Unidade1

Subfunção:

4209 - Criação do Patronato de PernambucoAtividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 582.6004 4 00900101 3.8003 3 00900102 2.600

589.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver ações de ressocialização, mediante o acessoà educação e profissionalização da população carcerária.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

4211 - Manutenção do Balcão de DireitosAtividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 94.8004 4 00900101 2.8003 3 00900102 500

98.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer e ampliar serviços de registro civil denascimento e documentação básica.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

4212 - Manutenção do Programa de Proteção às Vítimas eTestemunhas Ameaçadas - PROVITA

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Programa Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 1.000.0003 3 00500102 4.600

1.004.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir a proteção e assistência psicossocial e jurídica asvítimas e as testemunhas ameaçadas, em virtude de suacolaboração com a justiça.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade100

Subfunção:

4472 - Regionalização das Ações de Prevenção e Medição deConflitos

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Pessoa Capacitada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 700.000

700.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a formação,capacitação de mediadores deconflitos, visando a ampliação e divulgação das ações deprevenção e mediação de conflitos, na RegiãoMetropolitana e interior do Estado

206

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade100

Subfunção:

2610 - Implantação de Centro de Apoio às Vítimas daViolência

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Pessoa Atendida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 325.4004 4 00900101 2003 3 00900102 300

325.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir a integridade física, moral e mental do cidadãoameaçado e/ou vítima da violência.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade2

Subfunção:

4184 - Manutenção do Sistema Estadual de Proteção à PessoaProjeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.082.1004 4 00900101 8.7003 3 00900102 1.800

2.092.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir a proteção física e psicológica das pessoasameaçadas de morte incluindo a proteção provisória edefinitiva.

Programa: 0965 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EDIREITOS HUMANOS

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Desenvolvimento Social e DireitosHumanos e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 23.520.600 0 9.226.800 0 0 0 32.837.00089.6000102 0 0 3.300 0 0 0 3.600300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 32.840.600

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade50

Subfunção:

1976 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Pessoa Capacitada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 31.600

31.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Unidade :

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade1

Subfunção:

1981 - Coordenação Técnica da Assistência SocialAtividade:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Supervisionada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 348.000

348.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar e supervisionar as ações da Assistência Socialna Secretaria de Desenvolvimento Social e DireitosHumanos.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2471 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 497.000

497.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da SEDSDH, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

207

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

3185 - Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física doPROCON

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Infra-estrutura Melhorada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 137.5004 4 00900101 39.800

177.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Manter a estrutura física da sede e das suas unidades.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

4001 - Ações de Ouvidoria Geral da Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 3.300

3.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Manter e aperfeiçoar o canal de diálogo com servidores ecidadãos usuários; supervisão de elogios, críticas econsultas sobre a atuação da SEDSDH junto aosservidores, cidadãos e a sociedade em geral.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

4155 - Fomento e Apoio Aos Conselhos no Âmbito daSecretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar e fomentar as ações dos Conselhos, no âmbito daesfera de atuação da SEDSDH, fortalecendo as instânciasde controle social e de pactuação.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4273 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.9004 4 00900101 5.600

56.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver.a infraestrutura,os recursos eativos da tecnologia da informação necessários aofuncionamento do núcleo setorial de informática.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4384 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 17.223.1003 3 00900101 6.512.8003 3 00910101 10.0004 4 00900101 8.500

23.754.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos e executar asatividades de suporte administrativo à gestão dos seusprogramas finalísticos

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1968-Contribuição Complementar da Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 2.507.000

2.507.000TOTAL DA AÇÃO

208

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1970-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria de Desenvolvimento Social e DireitosHumanos

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 32.9004 4 00200101 2003 3 00200102 3.3004 4 00200102 300

36.700TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1971-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria de Desenvolvimento Sociale Direitos Humanos

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 964.700

964.700TOTAL DA AÇÃO

Função:14-DIREITOS DA CIDADANIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1973-Contribuições Patronais da Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 2.271.800

2.271.800TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3189-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição do PROCON

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 206.000

206.000TOTAL DA AÇÃO

Função:14-DIREITOS DA CIDADANIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3380-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.710.800

1.710.800TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4022 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 230.0004 4 00900101 35.500

265.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico adequado aofuncionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social eDireitos Humanos

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

017.617.800 0123.80023.520.6000101 41.262.2000 0022.900 090000102 23.8000 00500.000 0500.00000104 1.000.0000 0

42.286.000TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

209

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00129 - Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES - Administração Direta

Programa: 1025 - MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E PROMOÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Proporcionar condições para a harmônica integração social do interno, paciente e egresso do Sistema Prisional. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 15.245.500 0 0 0 15.494.800249.300TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 15.494.800

Unidade :

421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Unidade26253

Subfunção:

2361 - Ações de Ressocialização da População CarceráriaAtividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Reeducando Recolhido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 15.140.2004 4 00900101 172.500

15.312.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ressocializar e integrar socialmente a populaçãocarcerária ao convívio familiar.

Unidade :

421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Unidade13978

Subfunção:

2507 - Monitoramento do Perfil Socioeconômico da PopulaçãoCarcerária

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Monitoramento Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Subsidiar o Estado com informações sobre o perfilsocioeconômico da população carcerária.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade26253

Subfunção:

3375 - Implantação do Sistema de Informações Penitenciárias(INFOPEN GESTÃO)

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Sistema Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 76.800

76.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Aderir ao Sistema de Informações Penitenciárias doGoverno Federal - INFOPEN.

Unidade :

183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Unidade26253

Subfunção:

3587 - Implantação do Sistema Estadual de Inteligência daSecretaria Executiva de Ressocialização

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Sistema Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 104.300

104.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implementação da permuta de informações entre asinteligências do Estado de Pernambuco

Programa: 0977 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO -SERES

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria Executiva de Ressocialização eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 47.447.600 0 81.717.900 0 0 0 130.476.3001.310.800TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 130.476.300

210

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1252

Subfunção:

2515 - Capacitação de Recursos Humanos da SecretariaExecutiva de Ressocialização

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Servidor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 41.800

41.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria Executiva de Ressocialização

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2525 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL no SistemaPenitenciário

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.066.600

1.066.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrtutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços do Sistema Penitenciário (em 100% nas 12regiões de desenvolvimento), através do acesso eserviços da Rede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade84

Subfunção:

4283 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 38.600

38.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4397 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria Executiva deRessocialização - SERES

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 39.821.7003 3 00900101 78.076.8003 3 00910101 300.0004 4 00900101 1.272.200

119.470.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria Executiva deRessocialização e executar as atividades de suporteadministrativo à gestão dos seus programas finalísticos

Função:14-DIREITOS DA CIDADANIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

2410-Contribuições Patronais do SistemaPenitenciário ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 6.200.700

6.200.700TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

2411-Devolução de Saldo de Recursos de Convêniodo Sistema Penitenciário

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 108.700

108.700TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3299-Contribuição Complementar da SecretariaExecutiva de Ressocialização ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 1.425.200

1.425.200TOTAL DA AÇÃO

211

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:14-DIREITOS DA CIDADANIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3351-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da SERES

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.124.000

2.124.000TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

096.963.400 01.560.10047.447.6000101 145.971.1000 0145.971.100TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

212

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00203 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Programa: 0570 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUASFinalístico Tipo do Programa :Coordenar e fortalecer o Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.461.500 0 0 0 1.461.50000116 0 0 594.800 0 0 0 594.80000242 0 0 2.804.700 0 0 0 2.804.7000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 4.861.000

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade1

Subfunção:

2579 - Coordenação das Ações e Serviços da Proteção SocialBásica

Atividade:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Coordenada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.0003 3 00900242 1.051.500

1.101.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer as ações e serviços da Proteção Social Básicadesenvolvida nos municípios, por meio dos Centros deReferência de Assistência Social-CRAS.

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade1

Subfunção:

2581 - Implementação de Ações e Serviços da Proteção SocialEspecial

Atividade:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900242 429.500

429.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer as ações e serviços da Proteção SocialEspecial desenvolvida nos municípios e no DistritoEstadual de Fernando de Noronha, por meio dos Centrosde Referência Especializado da Assistência Social-CREAS.

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

2591 - Implementação do Plano Estadual de Capacitação eFormação para os Gestores, Técnicos e Conselheiros

Atividade:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Pessoa Qualificada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 100.0003 3 00900242 10.000

110.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Qualificar as ações da Assistência Social.

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade1

Subfunção:

2593 - Apoio às Ações Socioassistenciais Previstas na LOASAtividade:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Apoiada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 280.800

280.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer os municípios e o Distrito Estadual de Fernandode Noronha na execução das ações socioassistenciais debenefícios eventuais, de acordo com o Art.22 §1º § 2º daLei Orgânica da Assistência Social - LOAS.

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade1

Subfunção:

3424 - Apoio aos Eventos Relacionados à Área de AssistênciaSocial

Atividade:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 93.600

93.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Consolidar a Política da Assistência Social no Estado.

213

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade1

Subfunção:

3434 - Apoio às Ações das Instâncias de Controle Social e dePactuação

Atividade:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 24.700

24.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer as instâncias de controle social e de pactuação.

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

2724-Devolução de Saldo de Recursos de Convêniodo FEAS

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200242 313.700

313.700TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade1

Subfunção:

3423 - Apoio Financeiro às Ações SocioassistenciaisDecorrentes de Emendas Parlamentares ContrapartidaEstadual

Projeto:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900242 1.000.000

1.000.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir recursos financeiros para ações de proteçãobásica e especial desenvolvidas por entidades da redesocioassistencial

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade1

Subfunção:

3430 - Realização de Diagnóstico Quali-Quantitativo sobre aÁrea de Assistência Social

Projeto:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Pesquisa Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 912.4003 3 00900116 594.800

1.507.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Obter dados fidedígnos para atendimento de maiorabrangência e de melhor qualidade à populaçãopernambucana em situação de vulnerabilidade pessoal esocial.

Programa: 0907 - AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Assegurar a melhoria da qualidade de vida da população que se encontra em situação de vulnerabilidade social Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 7.992.400 0 0 0 8.407.000414.6000116 0 0 6.538.500 0 0 0 7.732.2001.193.7000242 0 0 9.027.800 0 0 0 9.027.8000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 25.167.000

Unidade :

242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Unidade2

Subfunção:

4136 - Expansão da Rede de Atenção e Apoio a Pessoas comDeficiência

Atividade:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.246.9004 4 00900101 27.700

2.274.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir e fortalecer a acessibilidade universal e aspolíticas públicas das pessoas com deficiência.

214

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade6

Subfunção:

4140 - Expansão da Rede de Proteção SocialAtividade:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 1.837.0003 3 00900101 2.280.4004 4 00400101 34.5003 3 00400116 1.243.9003 3 00900116 5.294.6004 4 00400116 789.600

11.480.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir o reordenamento da assistência social no Estadotendo como referência o modelo proposto na PoliticaNacional de Assistência Social, isto é, os programas eações deverão esta organizados dentro da perspectivadas duas proteções sociais, digo, proteção social básica eproteção social especial de média complexidade e de altacomplexidade. Dentro desta ação teremos sub-ações quecontemplarão as atuais ações do Programa Vida Nova,Pernambuco no Batente e Atenção Integral ao usuário dedroga

Unidade :

306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Unidade3

Subfunção:

4063 - Ampliação da Rede de Segurança Alimentar eNutricional

Projeto:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 700.8004 4 00410101 137.5003 3 00900242 1.882.000

2.720.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar o fomento e assessoramento aos CONSEAs e aoSESANS, em nível municipal e estadual; Ampliarparticipação dos equipamentos públicos de apoio àprodução, abastecimento e consumo de alimentos epromover as ações e programas de SAN por meio deoficinas e capacitações e supervisionar o funcionamentodos equipamentos públicos de SAN.

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade2

Subfunção:

4068 - Ampliação do Programa PE no BatenteProjeto:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 927.3004 4 00900101 214.9004 4 00900116 404.1003 3 00900242 7.145.800

8.692.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar e fortalecer políticas emancipatórias sustentáveiscom vistas à inclusão produtiva de famílias atendidas porprogramas sociais.

Programa: 0909 - AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO ÀS MULHERES - PROGRAMA MÃE CORUJAFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Garantir atenção integral às gestantes, aos seus filhos e famílias, através de ações articuladas no campo dasaúde, educação, desenvolvimento e assistência social

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.153.000 0 0 0 1.153.00000116 0 0 358.500 0 0 0 358.50000242 0 0 230.800 0 0 0 230.8000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.742.300

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade4

Subfunção:

4128 - Execução de Ações do Programa Mãe CorujaPernambucana na SEDSDH

Atividade:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.153.0003 3 00900116 358.5003 3 00900242 230.800

1.742.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar e otimizar as oficinas Educação Alimentar eNutricional com ênfase no aleitamento materno,alimentação complementar saudável, educação erecuperação nutricional

215

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 0910 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGASFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Diminuir os problemas sociais decorrentes do uso de crack e outras drogas em Pernambuco Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.000.000

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

4305 - Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack eOutras Drogas

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 880.0003 3 00500101 360.0003 3 00900101 1.760.000

3.000.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir atendimento especializado aos usuários de cracke outras drogas e seus familiares que se encontram emsituação de vulnerabilidade e/ou risco social, comotambém expandir ações de prevenção ao uso e ao tráficode drogas para população pernambucana

Programa: 0924 - AMPLIAÇÃO DO ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA NO ESTADOFinalístico Tipo do Programa :Aglutinar e executar ações voltadas à erradicação da pobreza extrema no estado de Pernambuco. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 400.000 0 0 0 400.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 400.000

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade2

Subfunção:

4180 - Implantação do Programa Pernambuco Igual paraTodos

Projeto:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 200.0003 3 00500101 200.000

400.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir qualidade de vida para a populaçãopernambucana que se encontra em situação de extremapobreza.

Programa: 1042 - PROGRAMA VIDA NOVA - ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS NA REDE DEPROTEÇÃO SOCIAL GOVERNAMENTAL

Finalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Promover a cidadania e a inserção no mundo do trabalho, reduzindo as desigualdades Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 6.830.300 0 0 0 7.103.300273.0000116 0 0 19.307.200 0 0 0 19.307.2000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 26.410.500

216

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Unidade2

Subfunção:

4050 - Ampliação da Cobertura Geográfica do Programa VidaNova

Atividade:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 6.830.3004 4 00410101 273.0003 3 00400116 17.107.2003 3 00500116 2.200.000

26.410.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir o Atendimento a Crianças, Adolescentes, Jovense Adultos em situação de Risco pessoal e social

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

020.837.200 0687.60000101 21.524.8000 0026.799.000 01.193.70000116 27.992.7000 0012.063.300 0000242 12.063.3000 0

61.580.800TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

217

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00204 - Fundo de Desenvolvimento, Justiça e Segurança - FDJS

Programa: 0310 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DO SISTEMAPENITENCIÁRIO

Finalístico Tipo do Programa :Dotar as Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário de condições físicas, materiais e ambientais adequadasao atendimento do seu público.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 91.300 0 0 0 91.3000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 91.300

Unidade :

421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Unidade84

Subfunção:

2643 - Fortalecimento da Gestão de Segurança nas Unidadesdo Sistema Penitenciário

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Unidade Prisional Beneficiada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 41.100

41.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Operacionalizar e otimizar os serviços das unidades egerências do Sistema Penitenciário.

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1012-Devolução de Saldo de Recursos de Convêniodo FDJS

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 9.100

9.100TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Unidade86

Subfunção:

1007 - Reaparelhamento e Modernização das UnidadesPrisionais, Gerenciais Operacionais, Técnicas e deInteligência do Sistema Penitenciário

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Unidade Prisional Beneficiada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 41.100

41.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Oferecer condições mínimas de segurança, físicas eambientais adequadas ao atendimento do seu público.

Programa: 1025 - MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E PROMOÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Proporcionar condições para a harmônica integração social do interno, paciente e egresso do Sistema Prisional. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 11.400 0 0 0 5.998.1005.986.7000103 0 0 0 0 0 0 4.218.0004.218.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 10.216.100

Unidade :

421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Unidade38

Subfunção:

4061 - Ampliação da Oferta de Vagas no Sistema PrisionalProjeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 11.4004 4 00900101 5.986.7004 4 00900103 4.218.000

10.216.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar a capacidade de vagas prisionais, através daconstrução, reforma, equipagem e reequipagem dePresídios e Cadeias Públicas.

218

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

0102.700 05.986.70000101 6.089.4000 000 04.218.00000103 4.218.0000 0

10.307.400TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

219

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00205 - Fundo de Produção Penitenciária - FPP

Programa: 0317 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS NO SISTEMA CARCERÁRIOFinalístico Tipo do Programa :Promover o engajamento da população carcerária em atividades produtivas auto-sustentáveis, custear despesasdo Sistema Carcerário com as receitas geradas pelo Programa.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 101.300 0 0 0 101.3000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 101.300

Unidade :

421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Unidade5

Subfunção:

1059 - Fortalecimento das Ações de Produção de Bens eServiços nas Unidades Prisionais

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Núcleo Produtivo Estruturado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 36.200

36.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar e implantar os Núcleos Produtivos paraincrementar o volume de produção de bens e serviços nasUnidades Prisionais para absorção de uma parcela maiorde mão-de-obra operária.

Unidade :

421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Unidade5

Subfunção:

1052 - Melhoria das Unidades de Produção de Bens eServiços do Sistema Prisional

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Núcleo Produtivo Estruturado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 65.100

65.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Prover os núcleos produtivos nas unidades prisionais,visando a sua auto sustentabilidade e consequentegeração de renda à população carcerária.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

0101.300 0000101 101.3000 0101.300TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

220

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Secretaria de Educação

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Legislação: Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011

Finalidade: Garantir o acesso da população ao ensino de nível básico; manter a Rede Pública Estadual de Ensino; promoverações articuladas com a Rede Pública Municipal de Ensino; supervisionar instituições públicas e privadas de ensinodo Sistema Estadual de Educação; desenvolver programas permanentes de melhoria da qualidade do ensino e dacapacitação do quadro da educação do Estado; formular, implementar, acompanhar e avaliar as políticas estaduaisde educação profissional de nível técnico, articulado ao projeto de desenvolvimento regional e local; e articular einteragir com outros órgãos e entidades envolvidos com educação profissional.

223

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00108 - Secretaria de Educação - Administração Direta

Programa: 0701 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRALFinalístico Tipo do Programa :Desenvolver políticas direcionadas à melhoria da qualidade do ensino médio e à qualificação profissional dosestudantes da Rede Pública de Educação do Estado de Pernambuco

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 1.000.0001.000.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.000.000

Unidade :

362 - ENSINO MÉDIO

Unidade0

Subfunção:

3311 - Manutenção das Atividades das Escolas de Referênciaem Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Escola Mantida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 1.000.000

1.000.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Manter as escolas de referência em ensino médio emcondições adequadas de funcionamento

Programa: 0909 - AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO ÀS MULHERES - PROGRAMA MÃE CORUJAFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Garantir atenção integral às gestantes, aos seus filhos e famílias, através de ações articuladas no campo dasaúde, educação, desenvolvimento e assistência social

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 60.000 0 0 0 60.00000109 0 0 10.000 0 0 0 10.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 70.000

Unidade :

366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Unidade346

Subfunção:

4129 - Execução de Ações do Programa Mãe CorujaPernambucana na SEE

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Círculo de Cultura implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 60.0003 3 00900109 10.000

70.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Consolidar processos de alfabetização, letramento eelevação da escolaridade às gestantes garantindo oexercício da cidadania e inserção no mercado de trabalho.

Programa: 0913 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICAFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Ampliar a escolaridade e a qualidade da educação em Pernambuco Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 62.923.200 0 0 0 62.923.20000102 0 0 8.502.400 0 0 0 8.522.20019.8000105 0 0 41.630.400 0 0 0 41.630.40000109 0 0 85.582.300 0 0 0 85.977.600395.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 199.053.400

224

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade124800

Subfunção:

3262 - Fornecimento de Transporte EscolarAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Aluno Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.100.0003 3 00400109 35.943.7003 3 00900109 2.000.000

39.043.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Oferecer transporte escolar aos alunos da rede públicaestadual de ensino, residentes em área rural

Unidade :

368 - Educação Básica

Unidade5000000

Subfunção:

4072 - Ampliação do Suporte à Atividade EducacionalAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Aluno Assistido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 61.716.0003 3 00500102 1.000.0003 3 00900102 7.449.8003 3 00500105 30.000.0003 3 00900105 11.630.4003 3 00900109 47.496.0004 4 00900109 395.300

159.687.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover o atendimento às necessidades nutricionais dosalunos durante sua permanência em sala de aula,contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento,aprendizagem e rendimento escolar. Garantir suporte àaprendizagem distribuindo o material de apoio para oaluno, adquirir e distribuir livros didáticos para os alunos eprofessores da rede estadual de ensino e livrosparadidáticos para o acervo da biblioteca pública estadual,escolares e comunitárias.

Unidade :

367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade450

Subfunção:

4317 - Qualificação da Educação EspecialAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Aluno Assistido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 107.2003 3 00900102 52.6004 4 00900102 19.8003 3 00900109 142.600

322.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Executar e acompanhar as Políticas Públicas deEducação Especial, qualificando o Profissional daEducação visando garantir o ensino de qualidade aoeducando portador de deficiência.

Programa: 0914 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSFinalístico Tipo do Programa :Construir e implantar a Política Estadual de Educação de Jovens e Adultos, ofertando a educação básica àpopulação escolarizável desse nível de ensino.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 500.000 0 921.000 0 0 0 1.421.00000102 0 0 1.940.300 0 0 0 1.940.30000109 8.741.100 0 3.000.000 0 0 0 11.741.1000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 15.102.400

Unidade :

366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Unidade7620

Subfunção:

3482 - Educação de Jovens e Adultos na Perspectiva daCidadania e do Trabalho

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Professor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 500.0003 3 00900101 21.0003 1 00900109 8.741.100

9.262.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implementar uma educação de qualidade para a cidadaniade jovens e adultos, através da capacitação permanentedos profissionais de EJA

Unidade :

366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Unidade92000

Subfunção:

4071 - Ampliação do Projeto Paulo Freire - Brasil AlfabetizadoAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Educando Alfabetizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900102 1.516.6003 3 00900109 2.000.000

3.516.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ofertar Alfabetização e qualificação profissional inicial ajovens e adultos

225

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Unidade17200

Subfunção:

3650 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEMURBANO

Projeto:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Jovem Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 900.0003 3 00900102 423.7003 3 00900109 1.000.000

2.323.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a reintegração do jovem no processoeducacional de modo a reduzir a exposição desses jovensa situação de risco, desigualdade, discriminação e outrasvulnerabilidades sociais

Programa: 0915 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA NO MEIO RURALFinalístico Tipo do Programa :Implantar a política estadual de educação do campo e qualificar a educação índigena, a fim de garantir a inserçãodesses segmentos nos diferentes níveis e nodalidades de ensino

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 80.400 0 0 0 80.40000102 0 0 702.800 0 0 0 784.80082.0000109 0 0 4.711.100 0 0 0 4.711.1000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 5.576.300

Unidade :

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Percentual de ExecuçãoFísica

75

Subfunção:

4318 - Qualificação da Educação IndígenaAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Escola com Currículo Adaptado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 13.4003 3 00900102 28.1004 4 00900102 82.0003 3 00900109 4.551.100

4.674.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver a inserção da educação indígena nosdiversos níveis e modalidades de ensino e proporcionar aintegração de seus conteúdos ao Projeto Político-Pedagógico da Escola

Unidade :

368 - Educação Básica

Percentual de ExecuçãoFísica

25

Subfunção:

4320 - Implantação da Política Estadual de Educação doCampo

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Escola Atendida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 67.0003 3 00900102 674.7003 3 00900109 160.000

901.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver a inserção da educação do campo equilombola nos diversos níveis e modalidades de ensino eproporcionar a integração de seus conteúdos ao ProjetoPolítico-Pedagógico da Escola

Programa: 0916 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO DE MÚSICA ATRAVÉS DO CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DEMÚSICA

Finalístico Tipo do Programa :Promover o desenvolvimento do ensino e pesquisa em música, bem como a produção e difusãomusical,contribuindo para a inclusão cultural da população

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.499.900 0 0 0 1.799.900300.0000104 0 0 153.900 0 0 0 299.900146.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.099.800

226

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade1000

Subfunção:

2291 - Fomento ao Ensino de Excelência e a Pesquisa emMúsica no Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Aluno Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 852.3004 4 00900101 150.0003 3 00900104 134.4004 4 00900104 60.400

1.197.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover o ensino de qualidade e proporcionar apesquisa em música, no Estado.

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade50

Subfunção:

2300 - Realização de Programação Cultural para oFortalecimento da Música no Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Evento Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 486.800

486.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver uma política de Eventos da Arte Musical,contribuindo para a inclusão cultural da população.

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade1

Subfunção:

2295 - Ampliação e Melhoria das Instalações Físicas eEquipagem do Conservatório Pernambucano de Música - CPM

Projeto:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 160.8004 4 00900101 150.0003 3 00900104 19.5004 4 00900104 85.600

415.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar o Conservatório Pernambucano de Música decondições físicas e materiais adequadas paraproporcionar o ensino e a pesquisa, de excelência, emmúsica.

Programa: 0918 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALFinalístico Tipo do Programa :Desenvolver políticas direcionadas á qualidade do ensino médio e á qualificação profissional dos estudantes darede pública de ensini

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 41.000.000 0 26.911.600 0 0 0 68.731.700820.1000102 0 0 1.800 0 0 0 1.621.8001.620.0000103 0 0 0 0 0 0 765.700765.7000105 0 0 35.631.900 0 0 0 35.631.90000109 0 0 12.659.100 0 0 0 53.954.70041.295.600

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 160.705.800

Unidade :

363 - ENSINO PROFISSIONAL

Unidade19

Subfunção:

4214 - Melhoria e Expansão da Educação ProfissionalAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Escola Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.005.0004 4 00900101 820.1003 3 00900102 8004 4 00900102 1.619.0004 4 00900103 127.6003 3 00900109 127.8004 4 00900109 29.110.100

32.810.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Expandir e manter a Rede de Educação Profissional,garantir o padrão de qualidade das Escolas e promover deparcerias com instituições afins. Democratizar einteriorizar a educação profissional e tecnológica nasmodalidades presencial e à distância, incorporando adifusão tecnológica e ao estimulo ao empreendedorismo.

227

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

362 - ENSINO MÉDIO

Unidade182

Subfunção:

4325 - Qualificação e Ampliação da Rede de Educação IntegralAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Escola Beneficiada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 41.000.0003 3 00500101 400.0003 3 00900101 25.476.6003 3 00910101 30.0003 3 00900102 1.0004 4 00900102 1.0004 4 00900103 638.1003 3 00900105 35.631.9003 3 00900109 2.000.0003 3 00910109 10.531.3004 4 00900109 12.185.500

127.895.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver políticas educacionais direcionadas àmelhoria da qualidade de ensino médio, integrado àEducação Profissional garantindo a qualificaçãoprofissional dos estudantes da Rede Básica Pública deEducação do Estado

Programa: 1027 - MELHORIA DA GESTÃO DA REDE ESCOLARFinalístico Tipo do Programa :Melhorar e fortalecer a gestão da rede escolar, expandindo e mantendo o parque escolar e o padrão tecnológiconas escolas e gerências regionais de educação , além de desenvolver ações complementares de inclusãoeducacional, com vistas a contribuir para um melhor gerenciamento e desempenho do sistema educacional doEstado

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 3.935.500 0 0 0 13.737.7009.802.2000102 0 0 10.302.400 0 0 0 17.767.5007.465.1000103 0 0 0 0 0 0 69.663.50069.663.5000105 0 0 7.327.200 0 0 0 7.327.20000109 0 0 169.759.000 0 0 0 222.191.80052.432.800

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 330.687.700

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade700000

Subfunção:

2262 - Melhoria da Qualidade dos Serviços da BibliotecaPública do Estado de Pernambuco

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Usuário Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 500.0004 4 00900101 495.0003 3 00900102 65.1004 4 00900102 238.500

1.298.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ofertar informações atualizadas; preservar o acervo;difundir a cultura; viabilizar a pesquisa pelos usuários,bem como o acesso ao empréstimo.

Unidade :

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade184

Subfunção:

3319 - Desenvolvimento de Ações Complementares deInclusão Educacional

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Município Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 60.0004 4 00400101 978.500

1.038.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir às escolas condições de oferecer aos alunosbenefícios materiais necessários a sua aprendizagem

228

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Percentual de ExecuçãoFísica

75

Subfunção:

3322 - Fortalecimento da Gestão EscolarAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Escola Atendida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 3.000.0003 3 00500102 400.0003 3 00900102 4.668.3004 4 00900102 1.063.6004 4 00900103 9.246.9003 3 00500105 3.500.0003 3 00900105 3.827.2003 3 00900109 128.870.7004 4 00900109 414.600

154.991.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover e implementar mecanismos para assegurar obom funcionamento das escolas da Rede Estadual

Unidade :

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Percentual de ExecuçãoFísica

20

Subfunção:

3324 - Manutenção dos Imóveis da Rede Estadual de EnsinoAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Escola Atendida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 375.5003 3 00900102 4.836.8003 3 00900109 40.000.0004 4 00900109 988.300

46.200.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Realizar serviços de conservação e de pequenos reparosnos imóveis da rede estadual de ensino

Unidade :

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade1112

Subfunção:

3327 - Implantação e Manutenção do Padrão Tecnológico nasGerências Regionais de Educação e Escolas da RedeEstadual

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Unidade Atendida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 14.214.2003 3 00900109 658.200

14.872.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Tornar mais eficiente e eficaz a gestão escolar e o ensinoe aprendizagem na Rede Estadual de Educação

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Percentual de ExecuçãoFísica

20

Subfunção:

4321 - Qualificação da Gestão dos Profissionais de EducaçãoAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Média de Falta Reduzida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900109 230.100

230.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estabelecer metas para reduzir a média de faltas semjustificativa legal e o número de aulas não ministradaspelo professor. Assegurar o cumprimento do calendárioletivo em conformidade com legislação estadual referentea faltas de professor na rede estadual de ensino.

Unidade :

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Percentual de ExecuçãoFísica

80

Subfunção:

3314 - Expansão e Melhoria da Rede EscolarProjeto:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Unidade Construida/Reformada/Equipada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 8.328.7003 3 00900102 332.2004 4 00900102 6.163.0004 4 00900103 46.202.4004 4 00900109 51.029.900

112.056.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Construir, reformar, ampliar, recuperar, adequar e equiparas escolas estaduais segundo padrões básicos defuncionamento estabelecidos pela Secretaria de Educação

Programa: 1032 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICAFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Elevar o desempenho do Sistema de Educação Básica no Estado, assegurando a todas as crianças e jovens umensino de qualidade

Objetivo:

229

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 60.117.000 0 5.246.900 0 0 0 66.884.4001.520.5000102 0 0 1.488.500 0 0 0 1.488.50000103 0 0 0 0 0 0 8.360.0008.360.0000105 0 0 800.000 0 0 0 800.00000109 1.107.923.700 0 54.563.100 0 0 0 1.164.658.2002.171.400

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.242.191.100

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade46

Subfunção:

1137 - Cooperação Técnico-Pedagógica e Financeira à RedeMunicipal de Ensino

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Município Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 130.0004 4 00400101 1.500.0003 3 00900102 1.600

1.631.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Assegurar a cooperação técnico-pedagógica e financeira àrede Municipal de Ensino, através do regime decolaboração.

Unidade :

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade950046

Subfunção:

4051 - Melhoria da Eficácia da Aprendizagem EnsinoFundamental - Padrão de Desempenho

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Aluno Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 57.611.8003 3 00900101 116.9004 4 00900101 20.5003 3 00900102 354.7003 3 00900105 200.0003 1 00900109 729.800.5003 3 00900109 18.753.000

806.857.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar a escolaridade e a qualidade do EnsinoFundamental

Unidade :

362 - ENSINO MÉDIO

Unidade633900

Subfunção:

4439 - Melhoria da Eficácia da Aprendizagem do Ensino Médio- Padrão de Desempenho

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Aluno Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 2.505.2003 3 00900101 5.000.0003 3 00900102 1.132.2004 4 00900103 1.593.2003 3 00900105 600.0003 1 00900109 378.123.2003 3 00900109 34.846.3004 4 00900109 61.300

423.861.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar a escolaridade e a qualidade da educação comfoco no Ensino Médio Profissionalizante.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade30

Subfunção:

4118 - Disponibilização de Recursos InstrucionaisProjeto:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Escola Atendida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 6.766.8003 3 00900109 963.8004 4 00900109 2.110.100

9.840.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Qualificar e ampliar a estrutura da Rede Escolarproporcionando mecanismos de apoio a aprendizagem,intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursosativos e serviços de tecnologia da informática na RedeBásica de Ensino, possibilitando a melhoria da oferta deserviços públicos prestados direta e indiretamente aocidadão

Programa: 1045 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA NO AMBIENTE ESCOLARFinalístico Tipo do Programa :Desenvolver a inserção da educação em direitos humanos, nos diversos níveis e modalidades de ensino eproporcionar a integração de seus conteúdos ao projeto político-pedagógico da escola

Objetivo:

230

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.070.100 0 0 0 1.070.10000102 0 0 28.100 0 0 0 29.3001.2000104 0 0 146.400 0 0 0 146.40000109 0 0 300.000 0 0 0 300.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.545.800

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade45

Subfunção:

4070 - Ampliação do Programa Escola AbertaAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Escola Atendida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 700.0003 3 00900101 370.1003 3 00900102 28.1004 4 00900102 1.2003 3 00900104 146.4003 3 00900109 100.000

1.345.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ofertar atividades de esporte, cultura e lazer aos jovensem vulnerabilidade social num esforço para a melhoria daqualidade do ensino interagindo no projeto políticopedagógico das unidades de ensino promovendo o seureconhecimento como escola da comunidade.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1070

Subfunção:

4450 - Fortalecimento da Política Educacional em DireitosHumanos Diversidade e Cidadania

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Profissional Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900109 200.000

200.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver a inserção da Educação em DireitosHumanos nos diversos níveis e modalidades de ensino eproporcionar a integração de seus conteúdos ao ProjetoPolítico-Pedagógico da Escola

Programa: 0261 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE FORMAÇÃOCONTINUADA

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Promover e estimular a valorização dos profissionais da educação Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.00000102 0 0 252.000 0 0 0 330.10078.1000103 0 0 0 0 0 0 3.874.4003.874.4000105 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.00000109 70.000.000 0 25.335.800 0 0 0 95.335.8000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 103.040.300

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade36000

Subfunção:

1056 - Avaliação e Premiação do Desempenho dosProfissionais da Secretaria de Educação

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Educador Avaliado e Premiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900109 70.000.0003 3 00900109 300.000

70.300.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Incentivar o profissional da educação para umdesempenho qualitativo de suas funções.

231

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade8300

Subfunção:

4327 - Qualificação Permanente dos Profissionais deEducação

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Profissional Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.500.0003 3 00900102 252.0004 4 00900102 78.1004 4 00900103 3.874.4003 3 00900105 2.000.0003 3 00900109 25.035.800

32.740.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implementar a Política de Atenção ao Servidor e promoverprograma inovador de formação continuada e demaisações de estímulo e valorização dos profissionais daeducação.

Programa: 0966 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Educação e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 396.110.700 0 114.624.700 0 0 0 519.093.0008.357.6000102 0 0 252.000 0 0 0 447.300195.3000104 0 0 60.700 0 0 0 60.70000109 174.789.300 0 72.158.600 0 0 0 246.947.9000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 766.548.900

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade1

Subfunção:

2149 - Dinamização do Arquivo Público Estadual JordãoEmerenciano

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Acervo Documental Preservado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 40.0004 4 00900102 20.300

60.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implantar uma política estadual de arquivos epreservação, com segurança, da documentação oficial doEstado.

Unidade :

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2192 - Normatização do Sistema de Ensino do EstadoAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Sistema Adequado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 87.100

87.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a organização, atualização e a legalização doSistema de Ensino do Estado.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade2

Subfunção:

2200 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria deEducação

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 9.000.0003 3 00900109 3.000.000

12.000.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

232

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4156 - Fomento e Apoio Aos Conselhos no Âmbito daSecretaria de Educação

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 54.900

54.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar aos Conselhos que atuam direta ou indiretamentenas atividades educacionais, em especial o ConselhoEstadual de Educação e o Conselho do FUNDEBpropondo a discussão na elaboração de normas para osistema estadual de ensino, para aprovação de resoluçõessobre a Educação Básica; apreciação de processos eemissão de pareceres para atender as necessidadeseducacionais, bem como garantir a estrutura física e depessoal onde funcionam os mesmos.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4274 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria de Educação

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 9.116.6004 4 00900101 5.067.0003 3 00900102 206.6004 4 00900102 87.6003 3 00900109 2.158.600

16.636.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver e manter a infraestrutura,os recursos e ativosde tecnologia da informação necessários aofuncionamento do núcleo setorial de informática daSecretaria de Educação

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4385 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria de EducaçãoAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 47.110.7003 3 00900101 82.148.1003 3 00910101 10.0004 4 00900102 5.4003 3 00900104 60.700

129.334.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria de Educação eexecutar as atividades de suporte administrativo à gestãodos seus programas finalísticos

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1061-Contribuição Complementar da Secretaria deEducação ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 326.000.000

326.000.000TOTAL DA AÇÃO

Função:12-EDUCAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1136-Contribuições Patronais da Secretaria deEducação ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 18.000.0003 1 00910109 174.789.300

192.789.300TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1138-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria de Educação

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 700.0004 4 00200101 1.000.0003 3 00200102 45.4004 4 00200102 82.000

1.827.400TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1139-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria de Educação

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 5.000.000

5.000.000TOTAL DA AÇÃO

233

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:12-EDUCAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1140-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria deEducação

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 13.404.0003 3 00900109 67.000.000

80.404.000TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade22

Subfunção:

4023 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deEducação e Suas Unidades Administrativas

Projeto:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 64.0004 4 00900101 2.290.600

2.354.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir a manutenção da infra-estrutura física, deequipamentos, materiais, pessoal e serviços da Secretariae de suas unidades administrativas.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

0218.773.300 021.800.400497.727.7000101 738.301.4000 0023.470.300 09.461.50000102 32.931.8000 000 082.663.60000103 82.663.6000 00361.000 0146.00000104 507.0000 0087.389.500 0000105 87.389.5000 00428.079.000 096.295.1001.361.454.1000109 1.885.828.2000 0

2.827.621.500TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

234

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Secretaria da Fazenda

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

15000 - SECRETARIA DA FAZENDA

Legislação: Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Desenvolver e executar a política tributária do Estado; proceder à arrecadação e à fiscalização da receita tributáriaestadual; normatizar os procedimentos relativos ao processo de arrecadação tributária; desenvolver e executar apolítica financeira do Estado; normatizar os procedimentos relativos ao processo de elaboração da legislaçãorelativa à programação financeira da execução orçamentária e da contabilidade pública; e coordenar a definição e ocontrole da política de endividamento do Estado.

237

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 15000 - SECRETARIA DA FAZENDA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00109 - Secretaria da Fazenda - Administração Direta

Programa: 1008 - EDUCAÇÃO FISCALFinalístico Tipo do Programa :Conscientizar a sociedade, alunos da rede oficial, servidores públicos e cidadãos em geral, para a funçãosocioeconômica do tributo, levando conhecimentos sobre Administração Pública, visando ao acompanhamentoda aplicação dos recursos públicos e a uma relação harmoniosa do Estado com a sociedade.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 95.100 0 0 0 95.1000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 95.100

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1281 - Gestão do Programa de Educação Fiscal - GEFEAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 95.100

95.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Gerenciar o Programa de Educação Fiscal para garantir oacompanhamento da aplicação dos recursos públicos euma relação harmoniosa do Estado com a sociedade.

Programa: 1016 - GESTÃO DAS RECEITASFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Consolidar a mudança de paradigmas, da cultura e de práticas da SEFAZ, no sentido de garantir umaarrecadação compatível com o potencial contributivo dos agentes econômicos, combater a sonegação e melhorara qualidade dos serviços prestados á sociedade

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 39.354.500 0 0 0 39.354.50000103 0 0 0 0 0 0 3.4003.400

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 39.357.900

Unidade :

129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Unidade1

Subfunção:

3281 - Campanha Todos com a NotaAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Campanha Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 15.364.900

15.364.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Conscientizar a população sobre o papel social do tributo,visando aumentar a arrecadação do Imposto sobreOperações relativas à Circulação de Mercadorias e sobrePrestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Unidade :

129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Unidade2

Subfunção:

4085 - Aumento da Arrecadação de Receitas PrópriasAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00220101 100.0003 3 00900101 23.889.600

23.989.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estimular o aumento da arrecadação através domonitoramento dos segmentos econômicos esupervisionar a execução das ações fiscais realizadaspelas diretorias regionais.

238

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Unidade0

Subfunção:

4306 - Projeto Nota Fiscal EletrônicaProjeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Projeto Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 3.400

3.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implantar mecanismo eficiente que promova amodernização e melhoria da gestão fiscal,contribuindopara incrementar a receita própria do Estado

Programa: 0041 - GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Enfatizar o planejamento financeiro, ampliando o controle das informações financeiras, aperfeiçoando oacompanhamento da execução dos convênios, eficientizando o controle das operações de crédito daAdministração Direta e Indireta, além de produzir informações contábeis e legais de qualidade para o Estado

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 200.000 0 0 0 200.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 200.000

Unidade :

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade1

Subfunção:

2193 - Planejamento, Coordenação e Execução das Ações deAdministração Financeira do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 100.000

100.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Enfatizar o Planejamento Financeiro, ampliando o controledas informações financeiras, aperfeiçoando oacompanhamento da execução dos convênios,eficientizando o controle das operações de crédito econtrolando as operações de crédito da AdministraçãoIndireta.

Unidade :

124 - CONTROLE INTERNO

Unidade1

Subfunção:

2195 - Planejamento, Coordenação e Execução das Ações deContabilidade Pública do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 100.000

100.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Produzir informações contábeis e legais de qualidade parao Estado.

Programa: 0587 - APOIO A MODERNIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO -PROFISCO

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal visando a: (i) incrementar a receita própria do Estado; (ii)aumentar a efetividade e a qualidade do gasto público; (iii) prover melhores serviços ao cidadão.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 566.200566.2000103 0 0 0 0 0 0 11.300.00011.300.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 11.866.200

Unidade :

129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Unidade13

Subfunção:

3441 - Implantação do PROFISCOProjeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 566.2004 4 00900103 11.300.000

11.866.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estabelecer mecanismos para melhoria da eficiência eeficácia da Administração Tributária.

239

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 0955 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDAApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria da Fazenda e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 722.463.100 0 44.269.800 0 0 0 767.462.000729.100TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 767.462.000

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

0168 - Treinamento e Capacitação dos Recursos Humanos daSEFAZ - ESAFAZ

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 806.6003 3 00910101 200.000

1.006.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSEFAZ.

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

1639 - Desenvolvimento e Coordenação da Política de Gestãode Pessoas da SEFAZ

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 909.200

909.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Aperfeiçoar a Política de Recursos Humanos da SEFAZ,com ênfase na melhoria da qualificação profissional e doclima organizacional.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade2

Subfunção:

2028 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria daFazenda

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.207.800

1.207.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da SEFAZ, através do acesso e serviços da RedeDigital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4263 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria da Fazenda

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 9.450.600

9.450.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4373 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria da FazendaAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 379.758.1003 3 00900101 16.197.200

395.955.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria da Fazenda eexecutar as atividades de suporte administrativo á gestãodos seus programas finalísticos

240

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4423 - Operacionalização e Aperfeiçoamento do SistemaIntegrado e-Fisco

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 14.232.100

14.232.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir a infraestrutura, os recursos e ativos detecnologia da informação, necessários ao funcionamentodo Sistema Integrado e-Fisco, para atender a demanda doEstado

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0171-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da SEFAZ

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.266.300

1.266.300TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0174-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da SEFAZ

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 248.200

248.200TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0175-Contribuições Patronais da SEFAZ aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 87.380.000

87.380.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0176-Contribuição Complementar da SEFAZ aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 255.076.800

255.076.800TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Unidade1

Subfunção:

0178 - Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria daFazenda - FAAF

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 729.100

729.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar a Secretaria da Fazenda de estrutura física etecnológica adequada ao desenvolvimento de seusprojetos e atividades

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

083.919.400 01.295.300722.463.1000101 807.677.8000 000 011.303.40000103 11.303.4000 0

818.981.200TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

241

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Secretaria de Imprensa

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Legislação: Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Assistir diretamente ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuições, e especialmente no que serefere à cobertura jornalística das audiências por ele concedidas, ao seu relacionamento com a imprensa, àcoordenação do credenciamento de profissionais de imprensa, do acesso e do fluxo a locais onde ocorramatividades de que participe, à articulação operacional da imprensa e dos órgãos governamentais de comunicaçãosocial em atos, eventos, solenidades e viagens de que participe o Governador; promover a divulgação de atos e dedocumentação para órgãos públicos; e prestar apoio aos órgãos integrantes da Governadoria no relacionamentocom a imprensa.

245

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00128 - Secretaria de Imprensa - Administração Direta

Programa: 0008 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO GOVERNO DO ESTADOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Coordenar as diretrizes e objetivos das ações políticas do governo, operacionalizar o processo de comunicaçãosocial e supervisionar o desempenho da Secretaria.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 1.570.000 0 3.256.200 0 0 0 4.846.20020.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 4.846.200

Unidade :

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade1

Subfunção:

1952 - Formulação e Coordenação da Política deComunicação do Governo do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.570.0003 3 00900101 3.256.2004 4 00900101 20.000

4.846.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Assistir o Governador, Secretarias e Órgãos daAdministração Indireta no que se refere à coberturajornalística das audiências e do plano estratégico decomunicação do Governo. Operacionalização doscompromissos decorrentes da política de comunicaçãosocial do Governo.

Programa: 0967 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE IMPRENSAApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Imprensa e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 162.300 0 827.200 0 0 0 1.000.30010.800TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.000.300

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

3525 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria deImprensa

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Sistema de Informação Atualizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 71.500

71.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura dos serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizados para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa do Governo.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4386 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria de ImprensaAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 715.000

715.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria de Imprensa eexecutar as atividades de suporte administrativo á gestãodos seus programas finalísticos

246

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade10

Subfunção:

4454 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deImprensa

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Pessoa capacitada/Qualificada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.000

2.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a efetividade na prestação dos serviços daSecretaria de Imprensa, através da elevação dodesempenho de seus colaboradores

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4457 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticada Secretaria de Imprensa

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 3.000

3.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessários aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3116-Contribuições Patronais na Secretaria deImprensa ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 112.200

112.200TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3129-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria de Imprensa

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3150-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria deImprensa

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 34.700

34.700TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3305-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria de Imprensa

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 50.100

50.100TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4455 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deImprensa

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 10.800

10.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Proporcionar aos servidores um ambiente de trabalho emque possam desenvolver suas atividades profissionais demaneira eficaz e condizente com o modelo de gestãoimplantado pelo governo de Pernambuco

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

04.083.400 030.8001.732.3000101 5.846.5000 05.846.500TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

247

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Secretaria da Casa Civil

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

Legislação: Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Promover a articulação direta do Executivo com os demais Poderes do Estado e com os Municípios; exercer acoordenação das atividades governamentais concernentes aos aspectos políticos, cívicos e de representação emnível estadual, regional e nacional; publicar os atos, despachos e expedientes do Governo na Imprensa Oficial,inclusive em meio digital; e atender aos compromissos decorrentes da operacionalização da política decomunicação social do Governo.

251

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00110 - Secretaria da Casa Civil - Administração Direta

Programa: 0006 - APOIO AO PROCESSO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Apoiar a viabilização dos projetos prioritários, das iniciativas e demandas do Terceiro Setor e assistir a municípiose entidades nos setores de educação, urbanismo, saúde, lazer e transporte.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 11.382.400 0 0 0 12.293.400911.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 12.293.400

Unidade :

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade8

Subfunção:

0001 - Assistência Financeira a Projetos Multissetoriais deMunicípios e Entidades

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Projeto Apoiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 607.4003 3 00500101 10.555.0003 3 00900101 220.0004 4 00400101 681.0004 4 00500101 230.000

12.293.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar projetos multissetoriais principalmente aosmunicípios/entidades não atendidos pelo Programa dePlanejamento Democrático Regionalizado.

Programa: 0008 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO GOVERNO DO ESTADOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Coordenar as diretrizes e objetivos das ações políticas do governo, operacionalizar o processo de comunicaçãosocial e supervisionar o desempenho da Secretaria.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 240.800 0 74.134.200 0 0 0 74.375.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 74.375.000

Unidade :

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade1

Subfunção:

0006 - Divulgação Governamental em Todos os Meios deComunicação

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Divulgação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 71.878.600

71.878.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Tornar público os atos governamentais e informar àpopulação as ações dos órgãos do Estado.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade12

Subfunção:

3334 - Mapeamento e Monitoramento das Ações de GovernoAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Relatório Elaborado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 240.8003 3 00900101 2.255.600

2.496.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Proporcionar o controle social das ações do Governo doEstado, nos municípios de Pernambuco

Programa: 0951 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DA CASA CIVILApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria da Casa Civil e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 8.585.800 0 2.548.800 0 0 0 11.252.100117.500TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 11.252.100

252

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

2026 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria daCasa Civil

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.0003 3 00910101 3.800

13.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional da CasaCivil.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2030 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria daCasa Civil

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 73.800

73.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à pretação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa do Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4259 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria da Casa Civil

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 36.4004 4 00900101 21.500

57.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4369 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria da Casa CivilAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 4.757.7003 3 00900101 1.953.0003 3 00910101 7.1004 4 00900101 6.200

6.724.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria da Casa Civil eexecutar as atividades de suporte administrativo á gestãodos seus programas finalísticos

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0010-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria da CasaCivil

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 464.700

464.700TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0011-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria da Casa Civil

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 256.500

256.500TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0012-Contribuições Patronais da Secretaria da CasaCivil ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 678.700

678.700TOTAL DA AÇÃO

253

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0077-Contribuição Complementar da Secretaria daCasa Civil ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 2.892.900

2.892.900TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade3

Subfunção:

4017 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria daCasa Civil

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 89.800

89.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico adequado aofuncionamento da Secretaria da Casa Civil

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

088.065.400 01.028.5008.826.6000101 97.920.5000 097.920.500TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

254

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Secretaria de Transportes

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Legislação: Lei n° 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Coordenar a formulação e a execução das políticas do Governo relativas às atividades de transportes; estudar,projetar, construir, sinalizar, conservar, melhorar, restaurar, operar, fiscalizar e explorar faixa de domínio dasrodovias integrantes do Plano Rodoviário Estadual; colaborar com os municípios no desenvolvimento dos seussistemas rodoviários e de transporte.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00306 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE

Legislação: Decreto-Lei nº 1.463, de 17 de setembro de 1946; Decreto nº 30.257, de 12 de março de 2007; Decreto nº 30.370,de 19 de abril de 2007; e Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Realizar:- o estudo, projeto, construção, sinalização, conservação, melhoramento, restauração, operação, fiscalização eexploração da faixa de domínio das rodovias integrantes do Plano Rodoviário Estadual;- o desenvolvimento e implementação do projeto aeroviário estadual, e o estabelecimento de rotas aéreas deacordo com o Plano Aeroviário Estadual;- a permissão ou concessão, o disciplinamento, controle e fiscalização dos transportes coletivos intermunicipais depassageiros, com exclusão da Região Metropolitana do Recife;- a construção, conservação e operação da rede de terminais rodoviários;- o acompanhamento e o controle dos serviços de transporte rodoviário de cargas, incluídas as atividades dosrespectivos terminais;- cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito e de transporte de passageiros e bens nas rodoviasdo Estado;- o assessoramento à Secretaria de Transportes em assuntos rodoviários, aeroviários, de transporte de carga, detransporte intermunicipal de passageiros e de terminais rodoviários;- a colaboração com os Municípios no desenvolvimento dos seus sistemas rodoviários e de transporte.

00504 - EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - EPTI

Legislação: Lei nº 13.254, de 21 de junho de 2007; Decreto nº 36.746, de 07 de julho de 2011; e Decreto nº 36.372.

Finalidade: Gerir o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros.

257

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00111 - Secretaria de Transportes - Administração Direta

Programa: 0265 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE OBRAS FEDERAIS NO ESTADO NA ÁREA DE TRANSPORTESFinalístico Tipo do Programa :Articular e acompanhar o planejamento e a execução de obras federais no estado na área de transportes, bemcomo monitorar as obras federais delegadas de acordo com o plano rodoviário estadual.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 60.00060.0000102 0 0 76.400 0 0 0 11.076.40011.000.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 11.136.400

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade3

Subfunção:

1897 - Articulação e Acompanhamento de Obras Federais deTransportes no Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Obra Federal Acompanhada*

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 60.0003 3 00910102 76.4004 4 00900102 11.000.000

11.136.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estimular a agilização de obras federais no Estado, naárea de transportes, visando a aceleração do processo dedesenvolvimento socioeconômico.

Programa: 0268 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA EM MUNICÍPIOS E NO DISTRITO DE FERNANDO DE NORONHAFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Promover a execução de ações de transportes voltadas para o desenvolvimento socioeconômico e cultural doEstado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 915.200 0 0 0 17.753.30016.838.1000102 0 0 0 0 0 0 2.151.6002.151.600

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 19.904.900

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade50

Subfunção:

1896 - Execução de Obras de Infraestrutura de Transportesem Municípios

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Obra Implantada/Preservada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 915.2004 4 00400101 1.543.1004 4 00900101 15.295.0004 4 00900102 2.151.600

19.904.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar as condições de transportes nos municípios.

Programa: 0736 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO DA COPA DO MUNDO 2014 - PERNAMBUCO NA COPAFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Promover, coordenar e monitorar as ações de apoio a Copa do Mundo 2014, executadas pelos diversos órgãossetoriais , bem como assessorar o Comitê Gestor da Copa do Mundo 2014, no Estado

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 10.00010.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 10.000

258

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

781 - TRANSPORTE AÉREO

Unidade0

Subfunção:

3669 - Execução de Ações de Infraestrutura Aeroviária paraApoiar a Copa 2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Articular e monitorar a execução das obras de melhoria dainfraestrutura aeroviária do Estado, proporcionandosegurança e conforto á população usuária desseequipamento, oferecendo um melhor suporte á realizaçãoda Copa 2014

Programa: 0973 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTESApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Transportes e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 6.294.800 0 1.269.700 0 0 0 7.697.800133.3000102 0 0 0 0 0 0 16.00016.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 7.713.800

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2588 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria deTransportes

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 137.000

137.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4279 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria de Transportes

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 9.7004 4 00900101 6.400

16.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4393 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria deTransportes

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 2.879.4003 1 00910101 10.0003 3 00900101 934.6003 3 00910101 20.0004 4 00900101 76.900

3.920.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria de Transportes eexecutar as atividades de suporte administrativo á gestãodos seus programas finalísticos

259

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4437 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deTransportes

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 50.000

50.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a infraestrutura e adequar as instalações físicase equipagem do órgão

Função:26-TRANSPORTESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1862-Contribuições Patronais da Secretaria deTransportes ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 414.900

414.900TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1863-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria de Transportes

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00200102 16.000

16.000TOTAL DA AÇÃO

Função:26-TRANSPORTESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1864-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria deTransportes

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 168.400

168.400TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1871-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria de Transportes

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 386.200

386.200TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1875-Contribuição Complementar da Secretaria deTransportes ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 2.604.300

2.604.300TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

02.184.900 017.041.4006.294.8000101 25.521.1000 0076.400 013.167.60000102 13.244.0000 0

38.765.100TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

260

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00306 - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE

Programa: 0342 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO DO ESTADOFinalístico Tipo do Programa :Dotar municípios do interior do Estado de infra-estrutura básica na área de transporte aeroviário, contribuindopara o desenvolvimento socioeconômico

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 111.700 0 0 0 221.700110.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 221.700

Unidade :

781 - TRANSPORTE AÉREO

Unidade1

Subfunção:

1428 - Manutenção da Infra-Estrutura Aeroviária do Estado dePernambuco

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Aeródromo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 111.7004 4 00900101 110.000

221.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Manter em boas condições de conservação eoperacionalidade os aeródromos do interior.

Programa: 0927 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO - CAMINHOS DA INTEGRAÇÃOFinalístico Tipo do Programa :Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado, com ênfase no melhoramento das cadeiasprodutivas

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 19.575.100 0 3.067.000 0 0 0 42.614.60019.972.5000102 0 0 167.500 0 0 0 5.540.2005.372.7000103 0 0 0 0 0 0 209.107.600209.107.6000118 0 0 9.753.500 0 0 0 51.998.50042.245.0000241 0 0 6.060.500 0 0 0 6.119.40058.9000246 0 0 8.307.200 0 0 0 49.379.80041.072.600

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 364.760.100

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade359

Subfunção:

4096 - Conservação da Malha Viária do EstadoAtividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 19.575.1003 3 00900101 3.067.0004 4 00900103 1.085.4003 3 00900118 9.753.5003 3 00900241 6.060.5004 4 00900241 58.9003 3 00900246 8.307.200

47.907.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Preservar as características técnicas e operacionais,executadas pela administração direta e tercerizada, comdestaque na sinalização rodoviária, assegurando aosusuários boas condições de trafegabilidade.

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Quilômetro1021

Subfunção:

1045 - Restauração e Melhoramento de Rodovias e EstradasVicinais

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Rodovia Restaurada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 3.744.7004 4 00900103 37.261.6004 4 00900246 3.798.400

44.804.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Resgatar as características técnicas originais, de modo aprolongar a vida útil das rodovias e estradas,proporcionando benefícios diretos aos usuários, e aeconomia do Estado.

261

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Quilômetro600

Subfunção:

4134 - Expansão da Cobertura da Malha Viária do EstadoProjeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Quilômetro implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 16.227.8003 3 00900102 167.5004 4 00900102 5.372.7004 4 00900103 170.760.6004 4 00900118 42.245.0004 4 00900246 37.274.200

272.047.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implementar novas vias de infraestrutura viária paraatender a demanda de transporte individual, coletivo ecomercial, nas regiões em desenvolvimento do Estado.

Programa: 0928 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO ACESSO A VILAS E DISTRITOSFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Promover melhor acessibilidade entre vilas e distritos propiciando mais conforto à população Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 950.000950.0000102 0 0 0 0 0 0 19.618.40019.618.4000103 0 0 0 0 0 0 6.241.0006.241.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 26.809.400

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade79

Subfunção:

4186 - Implantação e Recuperação de Estradas Vicinais noInterior do Estado

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 950.0004 4 00900102 19.618.4004 4 00900103 6.241.000

26.809.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Construir e Restaurar as vias rurais, para dar suporte aosdeslocamentos das produções agrícolas, que demandamos grandes centros consumidores.

Programa: 1024 - MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014Finalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Tornar eficiente a infraestrutura da mobilidade da RMR para a COPA 2014. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 1.216.3001.216.3000102 0 0 0 0 0 0 4.828.4004.828.4000103 0 0 0 0 0 0 9.900.0009.900.0000246 0 0 0 0 0 0 520.200520.200

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 16.464.900

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade6

Subfunção:

4338 - Requalificação das Vias Urbanas para a Copa de 2014Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 1.216.3004 4 00900102 4.828.4004 4 00900103 9.900.0004 4 00900246 520.200

16.464.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover uma melhor acessibilidade inter-regional eintermunicipal, de forma que atenda a grande demanda dotráfego mixto, com ênfase no transporte de massa.

Programa: 1031 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANAFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Tornar eficiente a infraestrutura da mobilidade da Região Metropolitana do Recife Objetivo:

262

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 385.000385.0000103 0 0 0 0 0 0 1.438.1001.438.1000246 0 0 0 0 0 0 3.031.8003.031.800

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 4.854.900

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade16

Subfunção:

4227 - Melhoria da Malha Viária da RMRProjeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 385.0004 4 00900103 1.438.1004 4 00900246 3.031.800

4.854.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Possibilitar aos usuários da modalidade rodoviáriamelhores condições de infraestrutura viária de formaeficiente e eficaz.

Programa: 1034 - MELHORIA DA SEGURANÇA NAS RODOVIASFinalístico Tipo do Programa :Monitorar o tráfego rodoviário,através de ações de operação, orientação, educação e de fiscalização, dentro deparâmetros de segurança e conforto

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.530.800 0 0 0 1.530.80000103 0 0 0 0 0 0 4.000.0004.000.0000241 0 0 8.134.400 0 0 0 8.294.200159.800

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 13.825.000

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade1

Subfunção:

1028 - Operação, Controle e Segurança do Tráfego Rodoviáriodo Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 8.027.9004 4 00900241 159.800

8.187.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Monitorar o tráfego rodoviário, proporcionando aosusuários segurança e conforto.

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade1

Subfunção:

1318 - Educação para o Trânsito nas RodoviasAtividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.530.8003 3 00900241 106.500

1.637.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Reduzir o índice de acidentes de tráfego nas rodoviasestaduais e federais delegadas.

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade4

Subfunção:

4054 - Ampliação da Infraestrutura de Segurança para osPedestres

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 4.000.000

4.000.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir a transposição de pedestres com segurança eeficácia em vias de transportes rodoviários rural e urbano.

Programa: 0981 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DOESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos do Departamento de Estradas de Rodagem doEstado de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

263

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 78.909.500 0 15.056.500 0 0 0 94.414.700448.7000102 0 0 0 0 0 0 500.000500.0000241 0 0 2.859.900 0 0 0 3.021.000161.100

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 97.935.700

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade30

Subfunção:

1049 - Capacitação de Recursos Humanos do Departamentode Estradas de Rodagem do Estado de PE

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Servidor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 16.5003 3 00900241 30.0003 3 00910241 103.100

149.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do quadro funcional doDepartamento de Estradas de Rodagem do Estado de PE

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade2

Subfunção:

2057 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do DER-PE

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 273.9003 3 00900241 106.500

380.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4240 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticado Departamento de Estradas de Rodagem do Estado dePernambuco - DER-PE

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 3.959.4004 4 00900101 88.0003 3 00900241 393.100

4.440.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4356 - Suporte às Atividades Fins do Departamento deEstradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 14.019.4003 3 00900101 3.762.5004 4 00900101 22.0003 3 00900241 1.294.8004 4 00900241 161.100

19.259.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações do Departamento de Estradasde Rodagem do Estado de Pernambuco e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos..

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1026-Contribuição Complementar do DER-PE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 57.431.800

57.431.800TOTAL DA AÇÃO

264

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:26-TRANSPORTESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1027-Contribuições Patronais do DER-PE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 6.430.800

6.430.800TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1029-Devolução de Saldo de Recursos de Convêniodo DER-PE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00200101 250.7004 4 00200102 500.000

750.700TOTAL DA AÇÃO

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1034-Encargos com o PASEP do DER-PEOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 4.561.9003 3 00900241 932.400

5.494.300TOTAL DA AÇÃO

Função:26-TRANSPORTESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1035-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores do DER-PE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.482.300

2.482.300TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1043-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição do DER-PE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.027.500

1.027.500TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4027 - Adequação das Instalações Físicas do Departamentode Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 88.000

88.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de ampliação e adaptação doespaço físico e das instalações, para melhor desempenhodas atividades do DER-PE.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

019.766.000 023.082.50098.484.6000101 141.333.1000 00167.500 030.319.50000102 30.487.0000 000 0230.686.70000103 230.686.7000 009.753.500 042.245.00000118 51.998.5000 0017.054.800 0379.80000241 17.434.6000 008.307.200 044.624.60000246 52.931.8000 0

524.871.700TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

265

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00504 - Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI

Programa: 0752 - ESTRUTURAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROSFinalístico Tipo do Programa :Dotar o Estado de um novo sistema de transporte intermunicipal de passageiros universalizado, garantindo amobilidade entre as Regiões de Desenvolvimento do Estado

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 61.400 0 0 0 6.092.7006.031.3000241 0 0 1.106.500 0 0 0 1.213.000106.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 7.305.700

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade66

Subfunção:

4228 - Melhoria da Operação e Manutenção dos TerminaisRodoviários Intermunicipais

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 61.4003 3 00900241 825.8004 4 00900241 106.500

993.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Manter os terminais rodoviários em situação adequada deuso, garantindo segurança, conservação e limpeza.

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade65

Subfunção:

4104 - Construção, Reforma e Ampliação dos TerminaisRodoviários Intermunicipais

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 5.494.3003 3 00900241 280.700

5.775.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as expectativas de melhoria operacional,garantindo acessibilidade aos usuários do Sistema deTransporte Intermunicipal, bem como melhoria nosserviços oferecidos, além de prover os equipamentos desegurança física.

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Percentual80

Subfunção:

4441 - Elaboração do Novo Sistema de TransporteIntermunicipal - STIP

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Novo Modelo de Gestão do STIP elaborado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 537.000

537.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Diagnosticar o Sistema de Transporte Intermunicipal dePassageiros e Planejar o novo STIP que venha a atenderas expectativas dos usuários do sistema, garantindo amobilidade entre as RDs.

Programa: 0753 - POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DA EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPALFinalístico Tipo do Programa :Estabelecer uma identidade visual para a Empresa , contribuindo para a interação e comunicação com osusuários do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros e a sociedade em geral

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 49.500 0 0 0 49.5000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 49.500

266

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade1

Subfunção:

3828 - Implantação e Implementação da Política de Marketingdo Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Política Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 49.500

49.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estabelecer comunicação com os usuários do Sistema deTransporte Intermunicipal de Passageiros para que elesentendam a função e atribuições da EPTI

Programa: 0941 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTEINTERMUNICIPAL - EPTI

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Empresa Pernambucana de TransporteIntermunicipal e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 1.303.200 0 987.000 0 0 0 2.330.30040.100TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.330.300

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4358 - Suporte às Atividades Fins da Empresa Pernambucanade Transporte Intermunicipal - EPTI

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.003.2003 3 00900101 919.1004 4 00900101 40.100

1.962.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da EPTI e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos.

Função:26-TRANSPORTESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3824-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da EPTI

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 67.900

67.900TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3830-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da EPTI

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 300.000

300.000TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

01.097.900 06.071.4001.303.2000101 8.472.5000 001.106.500 0106.50000241 1.213.0000 0

9.685.500TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

267

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Secretaria de Cultura

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

20000 - SECRETARIA DE CULTURA

Legislação: Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto nº 36.325, de 21 de março de 2011.

Finalidade: Promover e executar a política cultural do estado; promover ações para mobilizar o apoio técnico necessário àprodução cultural do Estado; fomentar e promover a arte brasileira fundamentada nas raízes da nossa cultura; eexecutar a política de preservação e conservação da memória do patrimônio histórico, arqueológico, paisagístico,artístico, documental e cultural do Estado.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00403 - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE

Legislação: Lei nº 6.873, de 22 de abril de 1976; Decreto nº 30.391, de 27 de abril de 2007 e Lei nº 14.264 de 06 de janeiro de2011.

Finalidade: Exercer a função de órgão executivo da política cultural do Estado de Pernambuco, promovendo, apoiando,incentivando e divulgando as atividades e manifestações culturais de Pernambuco e do seu povo, através doplanejamento, operacional da política cultural, da preservação e difusão cultural, do desenvolvimento de projetosespeciais e estruturadores, e da Gestão do Fundo Pernambucano de Incentivo a Cultura - FUNCULTURA.

271

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 20000 - SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00133 - Secretaria de Cultura - Administração Direta

Programa: 0962 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURAApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Cultura e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 2.754.100 0 1.017.800 0 0 0 4.090.300318.400TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 4.090.300

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade4

Subfunção:

3694 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deCultura

Atividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Treinamento/Curso Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 39.000

39.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria de Cultura

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade4

Subfunção:

4270 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria de Cultura

Atividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 72.5004 4 00900101 5.500

78.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infra estrutura, os recursos eativos da tecnologia da informação necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informátia-NSI

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4381 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria de CulturaAtividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 2.234.0003 3 00900101 894.8004 4 00900101 5.300

3.134.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria de Cultura eexecutar as atividades de suporte administrativo à gestãodos seus programas finalísticos.

Função:13-CULTURASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3698-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria de Cultura

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3699-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria de Cultura

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 319.400

319.400TOTAL DA AÇÃO

Função:13-CULTURASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3700-Contribuições Patronais da Secretaria deCultura ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 200.700

200.700TOTAL DA AÇÃO

272

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3701-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria de Cultura

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 1.500

1.500TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade4

Subfunção:

3696 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deCultura

Projeto:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 307.600

307.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico e instalaçõespara a Secretaria de Cultura

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

01.017.800 0318.4002.754.1000101 4.090.3000 04.090.300TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

273

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 20000 - SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00403 - Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE

Programa: 0929 - AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADOFinalístico Tipo do Programa :Fortalecer a identidade cultural do Estado. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 7.538.100 0 0 0 7.851.900313.8000103 0 0 0 0 0 0 55.30055.3000248 0 0 0 0 0 0 3.389.9003.389.900

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 11.297.100

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade120

Subfunção:

4190 - Implementação de Unidades Culturais no EstadoAtividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 4.000.0004 4 00900103 55.300

4.055.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Capilarizar ações culturais em todo o Estado de PE eincentivar o desenvolvimento da cultura

Unidade :

391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO EARQUEOLÓGICO

Unidade5

Subfunção:

4415 - Valorização e Registro do Patrimônio Cultural RegionalAtividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.959.400

1.959.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Sistematizar e divulgar informações sobre o patrimôniocultural do Estado de Pernambuco

Unidade :

391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO EARQUEOLÓGICO

Unidade4

Subfunção:

4326 - Qualificação e Requalificação dos EquipamentosCulturais - Patrimônio Material do Estado

Projeto:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.578.7004 4 00900101 313.8004 4 00900248 3.389.900

5.282.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Qualificar e requalificar os equipamentos culturais doEstado

Programa: 0994 - APROFUNDAMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA CULTURA NO ESTADOFinalístico Tipo do Programa :Ampliar o processo de participação de artistas e produtores culturais da política cultural nas Regiões deDesenvolvimento de Pernambuco.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 404.000 0 0 0 404.00000248 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.404.000

Unidade :

391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO EARQUEOLÓGICO

Unidade3

Subfunção:

4303 - Preservação e Memória do Patrimônio Imaterial doEstado

Atividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 404.000

404.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Preservar e valorizar o Patrimônio Imaterial do Estado

274

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade372

Subfunção:

4335 - Regionalização da Produção CulturalAtividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Projeto Aprovado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900248 3.000.000

3.000.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar a participação de artistas e produtores culturaisatravés do FUNCULTURA regionalizado

Programa: 0998 - CONSOLIDAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO EM ESPAÇOS VIVOS DE AÇÕESEDUCATIVAS E CULTURAIS

Finalístico Tipo do Programa :Garantir uma maior participação de crianças, jovens e adultos nos equipamentos culturais através de açõescontínuas e permanentes.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 3.308.000 0 0 0 3.308.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.308.000

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade22

Subfunção:

4329 - Realização de Ações Culturais Contínuas ePermanentes nos Equipamentos Públicos de Cultura

Atividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 3.308.000

3.308.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Potencializar a Rede de Equipamentos Culturais dePernambuco com realização de ações culturais

Programa: 1001 - DEMOCRATIZAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURAFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Ampliar a participação da população nas Regiões de Desenvolvimento, sobretudo artistas e produtores culturais,através da criação do fundo estadual de cultura, consolidação da política e criação do conselho de políticasculturais

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 500.000 0 0 0 500.00000248 0 0 30.126.700 0 0 0 30.126.7000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 30.626.700

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade84

Subfunção:

4062 - Ampliação da Participação de Artistas e ProdutoresCulturais na Consolidação da Política Pública de Cultura

Atividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Evento Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 500.0003 3 00900248 126.700

626.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Consolidar a Política Pública de Cultura do Estado

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade500

Subfunção:

4150 - Fomento à Produção Cultural RegionalizadaAtividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Projeto Aprovado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900248 30.000.000

30.000.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Incentivar a produção cultural regionalizada

Programa: 1012 - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DA CULTURAFinalístico Tipo do Programa :Criar elementos para geração de trabalho e renda através das linguagens das artes. Objetivo:

275

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 180.000 0 0 0 180.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 180.000

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade0

Subfunção:

4310 - Promoção de Ações de Trabalho e Renda Através daCultura

Atividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 180.000

180.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver a economia criativa no Estado para geraçãode trabalho e renda através da criação deempreendimentos culturais.

Programa: 1059 - REDUÇÃO E PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE E DA VIOLÊNCIA, ATRAVÉS DA CULTURAFinalístico Tipo do Programa :Criar uma cultura de paz para oferecer segurança e qualidade de vida à população. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.000.000

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade30

Subfunção:

4168 - Implantação de Ações de Cultura no Âmbito do PactoPela Vida

Projeto:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Ação Cultural Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.000.000

1.000.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover ações de cultura para contribuir na diminuição eprevenção da violência nas áreas do Governo Presente

Programa: 1062 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS LOCAISFinalístico Tipo do Programa :Garantir as manifestações culturais das Regiões de Desenvolvimento e a diversidade cultural. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 31.339.100 0 0 0 31.339.10000248 0 0 11.638.000 0 0 0 11.638.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 42.977.100

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade5

Subfunção:

4117 - Difusão e Fruição da CulturaAtividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 100.0003 3 00900101 634.100

734.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar o acesso a bens e serviços culturais através davalorização, preservação e divulgação da cultura popularpelo poder público

276

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade2

Subfunção:

4160 - Fortalecimento da Cultura dos Povos TradicionaisAtividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 80.000

80.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Valorizar, preservar e divulgar a cultura dos povostradicionais

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade12

Subfunção:

4161 - Fortalecimento da Cultura Musical nos MunicípiosAtividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 100.000

100.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar e preservar as Bandas Filarmônicas existentes

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade18

Subfunção:

4192 - Incentivo à Fruição e Produção Cultural nas EscolasAtividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Evento Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 800.000

800.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Descobrir potencialidades culturais e incentivar aparticipação de alunos, professores e funcionários nasatividades culturais do Estado

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade18

Subfunção:

4413 - Valorização da Cultura Local e Descentralização dasAções Culturais

Atividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Evento Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 20.0003 3 00900101 29.605.0003 3 00900248 11.638.000

41.263.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Capilarizar e fomentar as ações culturais no Estado

Programa: 0946 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICODE PERNAMBUCO - FUNDARPE

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico dePernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 7.498.000 0 15.932.400 0 0 0 23.494.10063.7000241 0 0 734.200 0 0 0 776.00041.800

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 24.270.100

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4254 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico dePernambuco - FUNDARPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 396.0004 4 00900101 800

396.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4363 - Suporte às Atividades Fins da Fundação do PatrimônioHistórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 5.252.0003 3 00900101 15.094.4004 4 00900101 62.9003 3 00900241 734.2004 4 00900241 41.800

21.185.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da FUNDARPE e executar asatividades de suporte administrativo à gestão dos seusprogramas finalísticos.

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0812-Contribuição Complementar da FUNDARPE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 663.000

663.000TOTAL DA AÇÃO

Função:13-CULTURASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0813-Contribuições Patronais da FUNDARPE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 650.000

650.000TOTAL DA AÇÃO

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0818-Encargos com o PASEP da FUNDARPEOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 55.900

55.900TOTAL DA AÇÃO

Função:13-CULTURASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0819-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da FUNDARPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 386.100

386.100TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0820-Ressarcimento de Despesa de Pessoal àDisposição da FUNDARPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 933.000

933.000TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

060.201.600 0377.5007.498.0000101 68.077.1000 000 055.30000103 55.3000 00734.200 041.80000241 776.0000 0044.764.700 03.389.90000248 48.154.6000 0

117.063.000TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

278

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Secretaria de Turismo

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

21000 - SECRETARIA DE TURISMO

Legislação: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto nº 36.366, de 04 de abril de 2011.

Finalidade: Promover a gestão integrada e articulada com as demais esferas de governo e com o setor privado das políticas dedesenvolvimento do turismo; planejar e acompanhar a política estadual de desenvolvimento do turismo;promover edivulgar o turismo estadual; estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades turísticas;planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os planos e programas de incentivo ao turismo; coordenar, gerenciar eexecutar estudos, pesquisas, programas, projetos, obras e serviços atinentes ao turismo; e gerir os recursos dosprogramas voltados para o turismo no Estado.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00603 - EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A - EMPETUR

Legislação: Lei nº 6.030, de 03 de novembro de 1967; Lei nº 10.690, de 27dezembro de 1991; Lei nº 14.264, de 06 de janeirode 2011; e Decreto nº 36.366, de 04 de abril de 2011.

Finalidade: Executar a política estadual de turismo em consonância com a Secretaria de Turismo; realizar suasresponsabilidades estatutárias orientadas para o fomento, qualificação e ampliação da atividade turística como fatorde desenvolvimento econômico e social do Estado; operar e explorar de forma direta o complexo de instalações eserviços do Centro de Convenções - CECON adequado á realização de convenções, feiras, exposições,conferências e certames correlatos; o Parque Memorial Arcoverde e outros próprios para promoção e apoio aprojetos e atividades nas áreas de turismo, educação física, esportes e lazer.

281

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 21000 - SECRETARIA DE TURISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00112 - Secretaria de Turismo - Administração Direta

Programa: 0022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO NORDESTE - PRODETUR-PE-IIFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Consolidar as ações de expansão e melhoria da atividade turística no Estado, promovendo a melhoria daqualidade de vida das populações residentes nas áreas contempladas pelo Programa.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 222.000 0 0 0 4.787.2004.565.2000102 0 0 145.300 0 0 0 431.800286.5000103 0 0 0 0 0 0 21.915.70021.915.700

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 27.134.700

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1693 - Coordenação e Apoio Operacional ao PRODETUR-PE-IIAtividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Coordenada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 100.000

100.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar as ações de apoio operacional doPRODETUR-PE-II e supervisionar a execução das açõessetoriais dos órgãos participantes.

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade1

Subfunção:

1709 - Elaboração e Promoção de Campanha Publicitária doPólo Costa dos Arrecifes

Projeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Campanha Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900102 69.600

69.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a divulgação dos produtos turísticos do PóloCosta dos Arrecifes.

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade1

Subfunção:

2768 - Fortalecimento Institucional da SETUR, EMPETUR eUEE - (Unidade Executora do PRODETUR)

Projeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Órgão Modernizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900102 75.400

75.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implantar programas de fortalecimento e desenvolvimentoinstitucional.

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade1

Subfunção:

2769 - Fortalecimento da Capacidade Municipal paraGerenciar e Beneficiar-se do Desenvolvimento do Turismo -Pólo Costa dos Arrecifes - PRODETUR-PE-II

Projeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Município Apoiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 18.6003 3 00900102 300

18.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implantar ações de fortalecimento e desenvolvimentoinstitucional no Pólo Costa dos Arrecifes.

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade1

Subfunção:

3010 - PRODETUR II em Fernando de Noronha (Plano Diretor,Implantar Centro de Estudos Avançados do Atlântico Sul eElaborar PGIR - Resíduos Sólidos)

Projeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Planejar estrategicamente o crescimento de Fernando deNoronha

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade1

Subfunção:

3024 - PRODETUR II - Coleta e Tratamento de ResíduosSólidos em Municípios Litorâneos

Projeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 58.500

58.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Equacionar o problema de coleta e tratamento do lixo nosmunicípios do Pólo Costa dos Arrecifes.

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade1

Subfunção:

3026 - PRODETUR II - Requalificar Pontos e RoteirosTurísticos

Projeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.0004 4 00900102 2.000

4.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Requalificar áreas e equipamentos urbanos de interesseturistico

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade1

Subfunção:

3354 - Proteção e Conservação do Patrimônio Cultural eNatural

Projeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 120.0004 4 00900101 276.0004 4 00900103 100.000

496.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Proteger e conservar o patrimônio cultural e natural naárea do Pólo Costa dos Arrecifes

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade7

Subfunção:

4304 - PRODETUR II - Obras de InfraestruturaProjeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 4.212.1004 4 00900102 284.5004 4 00900103 21.805.700

26.302.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Modernizar o tráfego; incrementar a segurança no trânsitoe atividades de lazer; e melhorar as condições de vida dapopulação, visitantes e turistas.

Programa: 0737 - PRODETUR NACIONAL PERNAMBUCOFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Consolidar as ações de expansão e melhoria da atividade turística no Estado, promovendo a melhoria daqualidade de vida das populações residentes nas áreas contempladas pelo Programa.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 10.000 0 0 0 851.500841.5000102 0 0 170.700 0 0 0 765.500594.8000103 0 0 0 0 0 0 9.539.9009.539.900

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 11.156.900

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4438 - Coordenação e Apoio Operacional ao PRODETURNacional - Pernambuco

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Coordenada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar as ações de apoio operacional do PRODETURNacional - Pernambuco e supervisionar a execução dasações setoriais dos órgãos participantes.

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade1

Subfunção:

3677 - Elaboração de Estudos de Mercado e Desenvolvimentode Projetos no âmbito do PRODETUR Nacional - Pernambuco

Projeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Projeto/Estudo Elaborado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 40.5004 4 00900102 8.2004 4 00900103 2.720.000

2.768.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elaborar estudos de mercado com o objetivo de identificaráreas e segmentos turísticos para realizar investimentos,bem como preparar projetos para a execução de ações

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade4

Subfunção:

3682 - Execução de Obras de Infraestrutura - PRODETURNacional - Pernambuco

Projeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 663.9004 4 00900102 530.0004 4 00900103 2.644.300

3.838.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Modernizar o tráfego e garantir a segurança dapoppulação e dos turistas

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade3

Subfunção:

4339 - Requalificação de Pontos e Roteiros Turísticos -PRODETUR Nacional - Pernambuco

Projeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 137.1003 3 00900102 170.7004 4 00900102 56.6004 4 00900103 4.175.600

4.540.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Requalificar áreas e equipamentos urbanos de interesseturístico.

Programa: 0900 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS PARA A COPA 2014Finalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Promover, coordenar e monitorar as ações de apoio a Copa do Mundo 2014, executadas pelos diversos órgãossetoriais, bem como assessorar o Comitê Gestor da Copa do Mundo 2014, no Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 10.000 0 0 0 10.00000102 0 0 66.400 0 0 0 268.700202.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 278.700

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade3

Subfunção:

4064 - Ampliação das Opções de Acomodação e Transportepara a Copa 2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.0003 3 00900102 66.4004 4 00900102 160.000

236.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Adequar a infraestrutura e os serviços turísticos para aCopa 2014.

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade3

Subfunção:

4225 - Melhoria da Infraestrutura Viária das Rotas Turísticasdo Estado para a Copa 2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900102 42.300

42.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar e adequar a infraestrutura viária nos pólosturísticos para apoiar a Copa 2014.

Programa: 0925 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TURISMOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Melhorar a infraestrutura turística do Estado. Objetivo:

284

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 490.000 0 0 0 4.416.5003.926.5000102 0 0 0 0 0 0 261.900261.9000103 0 0 0 0 0 0 6.715.6006.715.600

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 11.394.000

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade1

Subfunção:

3036 - Realização de Programa de Fortalecimento Turístico ede Infraestrutura Turística de Pernambuco

Projeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Projeto Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 400.0004 4 00900101 1.900.000

2.300.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar as condições da infraestrutura local, visando aoaumento da atividade turística e das condições deemprego e renda da população local.

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade1

Subfunção:

3039 - Realização de Melhorias no Circuito NáuticoProjeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 2.2004 4 00900102 11.300

13.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dar continuidade as obras do circuito náutico visando àimplementação do turismo náutico no Estado

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade8

Subfunção:

4142 - Expansão e Qualificação de Equipamentos TurísticosProjeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 90.0004 4 00900101 2.004.3004 4 00900102 80.6004 4 00900103 6.715.600

8.890.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar as condições de infraestrutura, visando oaumento da atividade turística e das condições deemprego e renda da população.

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade2

Subfunção:

4224 - Melhoria da Infraestrutura Viária das Rotas Turísticasdo Estado

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 20.0004 4 00900102 170.000

190.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar e adequar a infraestrutura viária nos pólosturísticos.

Programa: 0995 - ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Promover o desenvolvimento econômico do Estado investindo na atração e implantação de empreendimentosestruturadores

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 748.000 0 0 0 1.174.800426.8000102 0 0 0 0 0 0 1.1001.100

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.175.900

285

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade4

Subfunção:

4083 - Atração e Implantação de Empreendimentos TurísticosProjeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 748.0004 4 00900101 426.8004 4 00900102 1.100

1.175.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atrair investidores interessados na implementação denovos empreendimentos turísticos no Estado.

Programa: 1004 - DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E DAS CADEIAS PRODUTIVASFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Desenvolver atividades destinadas a fortalecer e ampliar vocações locais e regionais geradoras de emprego erenda , contribuindo para a descentralização das atividades produtivas, melhoria da qualidade de vida e reduçãodas desigualdades sociais e econômicas.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.570.600 0 0 0 1.570.60000102 0 0 141.100 0 0 0 150.7009.600

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.721.300

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade6

Subfunção:

4115 - Desenvolvimento de Ações de Qualificação do Turismopara Pernambuco

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.570.6003 3 00900102 141.1004 4 00900102 9.600

1.721.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elaborar diagnóstico e implantar proposta para acapacitação profissional e empresarial nos pólos turísticos.

Programa: 0974 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Turismo e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 3.481.800 0 673.700 0 0 0 4.205.70050.2000102 0 0 282.800 0 0 0 282.8000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 4.488.500

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

1741 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deTurismo

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Curso/Treinamento Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 40.0003 3 00910101 30.000

70.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria Estadual de Turismo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade2

Subfunção:

2727 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE MULTIDIGITAL da Secretaria deTurismo

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 90.0004 4 00900101 50.200

140.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

286

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4280 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria de Turismo

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900102 174.700

174.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4394 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria de TurismoAtividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 2.709.9003 3 00900101 497.500

3.207.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria de Turismo eexecutar as atividades de suporte administrativo á gestãodos seus programas finalísticos

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1746-Contribuição Complementar da Secretaria deTurismo ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Função:23-COMÉRCIO E SERVIÇOSSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1748-Contribuições Patronais da Secretaria deTurismo ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 194.900

194.900TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1749-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria de Turismo

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200102 108.100

108.100TOTAL DA AÇÃO

Função:23-COMÉRCIO E SERVIÇOSSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1751-Concessão de Vale Tansporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria de Turismo

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 16.200

16.200TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1752-Ressarcimento de Despesas de Pessoal aDisposição da Secretaria de Turismo.

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 567.000

567.000TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

03.724.300 09.810.2003.481.8000101 17.016.3000 00806.300 01.356.20000102 2.162.5000 000 038.171.20000103 38.171.2000 0

57.350.000TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

287

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 21000 - SECRETARIA DE TURISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00603 - Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR

Programa: 0004 - PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICOFinalístico Tipo do Programa :Promover o produto turístico de Pernambuco nos mercados emissores, nacional e internacional. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 6.413.900 0 0 0 6.413.9000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 6.413.900

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade48

Subfunção:

0446 - Realização de Receptivos a Grupos EspeciaisAtividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Receptivo Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 339.600

339.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apresentar, in loco, a segmentos formadores de opinião, oleque de opções oferecidas por Pernambuco, visandocontribuir com a venda turística do Estado.

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade12

Subfunção:

4312 - Promoção de Pernambuco como Destino TurísticoAtividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 6.074.300

6.074.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Divulgar Pernambuco através de açõespromocionais, atingindo diferentes públicos em diversosidiomas ofertando destinos turísticos qualificados nosterritórios nacional e internacional

Programa: 0925 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TURISMOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Melhorar a infraestrutura turística do Estado. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 2.001.9002.001.900TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.001.900

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade1

Subfunção:

4009 - Adequação da Infraestrutura para o TurismoProjeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 2.001.900

2.001.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Requalificar o Equipamento Centro de Convenções dePernambuco - CECON.

Programa: 1004 - DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E DAS CADEIAS PRODUTIVASFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Desenvolver atividades destinadas a fortalecer e ampliar vocações locais e regionais geradoras de emprego erenda , contribuindo para a descentralização das atividades produtivas, melhoria da qualidade de vida e reduçãodas desigualdades sociais e econômicas.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 51.680.300 0 0 0 51.680.30000241 0 0 2.500.000 0 0 0 2.500.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 54.180.300

288

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade387

Subfunção:

4146 - Fomento à Atividade Turística no EstadoAtividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 9.500.0003 3 00900101 42.180.3003 3 00900241 2.500.000

54.180.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar ações dos municípios para a realização deeventos, festivais, entre outros, afim de fomentar o fluxode turistas na região, gerando aumento de emprego erenda para a população; fortalecer, através do apoio arealização de ações de promoção, divulgação, exibição eestruturação, os segmentos da atividade turísticatrabalhados pela Empetur: Sol e Praia, Ecoturismo,Cultura, Negócios e Eventos, Gastronomia, Turismo Rural,Turismo de Saúde, Turismo Étnico, Turismo LGBT.

Programa: 0940 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A -EMPETUR

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 13.394.900 0 8.086.800 0 0 0 21.982.300500.6000241 0 0 4.188.000 0 0 0 4.346.400158.400

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 26.328.700

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade30

Subfunção:

0100 - Capacitação de Recursos Humanos da EMPETURAtividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Servidor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 37.8003 3 00910241 25.000

62.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daEmpresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2603 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da EMPETUR

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 203.200

203.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4357 - Suporte às Atividades Fins da Empresa de Turismo dePernambuco S/A - EMPETUR

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 13.024.6003 3 00900101 6.450.8004 4 00900101 500.6003 3 00900241 3.823.2003 3 00910241 2.0004 4 00900241 158.400

23.959.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da EMPETUR e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos.

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0406-Encargos com o PASEP da EMPETUROperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 300.000

300.000TOTAL DA AÇÃO

289

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:23-COMÉRCIO E SERVIÇOSSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0407-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da EMPETUR

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.432.800

1.432.800TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0409-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da EMPETUR

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 305.300

305.300TOTAL DA AÇÃO

Função:23-COMÉRCIO E SERVIÇOSSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1236-Contribuições Patronais da EMPETUR aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 65.000

65.000TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

066.181.000 02.502.50013.394.9000101 82.078.4000 006.688.000 0158.40000241 6.846.4000 0

88.924.800TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

290

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Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA

Legislação: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto 36.664, de 15 de junho de 2011.

Finalidade: Planejar, promover e executar a política agrícola do Estado, de acordo com as características e peculiaridades decada região; coordenar e implementar ações relacionadas ao abastecimento, armazenamento e comercialização deinsumos, gêneros alimentícios e produtos agropecuários; implementar e executar ações de abastecimento d'água,assistência técnica e extensão rural; promover, coordenar e executar os planos e programas de reorganizaçãofundiária, de diversificação de cultura e de expansão das áreas agricultáveis; implementar programas de irrigação;atuar em conjunto com a União na implementação de ações e programas de reforma agrária no Estado; executarobras, produtos e serviços tocantes a recursos hídricos relacionados com a infraestrutura rural, em articulação comórgãos e entidades estaduais; desenvolver programas e projetos de pesquisa agrícola e no campo da meteorologia;e exercer as atividades de inspeção, fiscalização e defesa agropecuária; e coordenar, articular e executar as açõesde desenvolvimento sustentável das macro-regiões do Estado.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00312 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE

Legislação: Lei nº13.900, de 27 de outubro de 2009; Decreto nº 34.497, de 31 de dezembro de 2009; Decreto nº 34.758, de 23de março de 2010; e Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: I - Executar a política agrária, de regularização, ordenação e reordenação fundiária rural do Estado de Pernambuco;II - Intermediar conflitos pela posse de terras;III - Adquirir propriedades para assentamento de agricultores sem terra;IV - Gerir os assentamentos públicos estaduais, promovendo os meios para o desenvolvimento socioeconômico eambiental das famílias assentadas.

00501 - INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO - IPA

Legislação: Lei nº 6.959, de 24 de outubro de 1975; Lei nº 10.690, de 27 de dezembro de 1991; Decreto nº 30.096, de 28 dedezembro de 2006; Decreto nº 31.003, de 14 de dezembro de 2007; Lei nº 13.416, de 27 de março de 2008; e Leinº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: - Promover, planejar, estimular, supervisionar, coordenar e executar planos, programas, projetos e atividades depesquisa e desenvolvimento agropecuário, de assistência técnica e extensão rural, de infra-estrutura hídrica, deprodução de bens e serviços agropecuários e de classificação de produtos de origem vegetal, seus subprodutos eresíduos, de modo a contribuir para o desenvolvimento social e econômico de Pernambuco, em especial para odesenvolvimento agropecuário;- Apoiar e subsidiar, tecnicamente, a Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do Estado na concepção,implementação e monitoramento da política estadual de pesquisa e desenvolvimento agropecuário; de assistênciatécnica e extensão rural; de infra-estrutura hídrica; de produção de sementes, mudas, matrizes e reprodutoresanimais; e de classificação de produtos de origem vegetal, e respectivos subprodutos e resíduos;- Prestar serviços a entidades públicas e privadas, mediante prévio ajuste.

293

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00113 - Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária - Administração Direta

Programa: 0034 - APOIO À MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMALFinalístico Tipo do Programa :Melhorar os níveis de produção e produtividade da pecuária estadual, visando ofertar produtos de boa qualidadeao consumidor.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.904.700 0 0 0 3.514.9001.610.2000102 0 0 213.100 0 0 0 872.500659.4000104 0 0 1.861.300 0 0 0 1.931.50070.2000245 0 0 15.078.300 0 0 0 17.040.1001.961.800

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 23.359.000

Unidade :

602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Unidade1

Subfunção:

0028 - Promoção de Certames AgropecuáriosAtividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Evento Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 372.7003 3 00500101 594.8003 3 00900101 40.000

1.007.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estimular a produção e comercialização de animais de altopadrão genético, visando melhorar a qualidade dorebanho.

Unidade :

602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Unidade2

Subfunção:

4041 - Ampliação da Assistência à PecuáriaAtividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 897.2004 4 00900101 1.610.2003 3 00900102 213.1004 4 00900102 659.4003 3 00900104 1.861.3004 4 00900104 70.2003 3 00900245 15.078.3004 4 00900245 1.961.800

22.351.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Incrementar o atendimento à pecuária do Estado,contribuindo para o fortalecimento dos arranjos produtivoslocais.

Programa: 0729 - APOIO AO SISTEMA DE PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO DAEXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO

Finalístico Tipo do Programa :Contribuir para a melhoria das atividades inerentes ao setor primário, nas áreas de produção, beneficiamento,comercialização e abastecimento.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.020.600 0 0 0 1.779.800759.2000102 0 0 2.800 0 0 0 3.3005000104 0 0 300.000 0 0 0 300.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.083.100

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

3607 - Infraestrutura de Apoio a Produção,Beneficiamento,Comercialização e Abastecimento de Produtos Agropecuários

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Coordenada/Supervisionada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.020.6004 4 00900101 759.2003 3 00900102 2.8004 4 00900102 5003 3 00900104 100.0003 3 00910104 200.000

2.083.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar o padrão dos serviços prestados à sociedade,oferecendo produtos de melhor qualidade

294

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 0909 - AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO ÀS MULHERES - PROGRAMA MÃE CORUJAFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Garantir atenção integral às gestantes, aos seus filhos e famílias, através de ações articuladas no campo dasaúde, educação, desenvolvimento e assistência social

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 10.000 0 0 0 10.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 10.000

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade12

Subfunção:

4126 - Execução de Ações do Programa Mãe CorujaPernambucana na SARA

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Beneficiar as famílias do Programa Mãe Coruja com adistribuição de leite "in natura" pasteurizado, provenientedo Programa Leite de Todos.

Programa: 0921 - AMPLIAÇÃO DO APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOSFinalístico Tipo do Programa :Melhorar e ampliar os níveis de comercialização dos produtos agropecuários, propiciando regularidade ecompetitividade de mercado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 113.900 0 0 0 123.90010.0000102 0 0 900 0 0 0 9000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 124.800

Unidade :

334 - FOMENTO AO TRABALHO

Unidade4

Subfunção:

4073 - Inclusão de Produtos da Agricultura Familiar noMercado

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 113.9004 4 00500101 5.0004 4 00900101 5.0003 3 00900102 900

124.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Contribuir para o incremento e a melhoria dacomercialização de produtoos da agricultura familiar,assegurando sua participação e competitividade nomercado consumidor.

Programa: 1014 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA NUTRICIONAL NO CAMPOFinalístico Tipo do Programa :Ampliar o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias à promoção da saúde daspessoas.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 166.500 0 0 0 166.50000102 0 0 42.487.300 0 0 0 42.489.7002.4000116 0 0 17.423.500 0 0 0 18.147.000723.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 60.803.200

295

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade106500

Subfunção:

4191 - Implementação do Programa Leite de TodosAtividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Família Beneficiada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 166.5003 3 00900102 42.487.3004 4 00900102 2.4003 3 00900116 17.423.5004 4 00900116 723.500

60.803.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Contribuir para a melhoria da desnutrição das famíliasmais carentes, com a distribuição gratuita de leite do"Programa Leite de Todos".

Programa: 1022 - INCLUSÃO PRODUTIVA DO HOMEM DO CAMPOFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Contribuir para a ampliação da assistência técnica em gestão dos conselhos municipais e formação de agentesde desenvolvimento local, reduzindo a pobreza rural e a inclusão com sustentabilidade do homem do campo.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 9.027.000 0 0 0 9.115.00088.0000102 0 0 108.500 0 0 0 309.500201.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 9.424.500

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade185

Subfunção:

4045 - Ampliação da Assistência Técnica em Gestão aosConselhos Municipais de Desenvolvimento Rural

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 352.1003 3 00900102 55.4004 4 00900102 800

408.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Prover meios que possibilitem a capacitação equalificação dos Conselhos Municipais deDesenvolvimento Rural em Gestão.

Unidade :

602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Unidade24

Subfunção:

4145 - Fomento à Atividade Agropecuária no EstadoAtividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Agricultor Beneficiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 7.601.8003 3 00900101 79.1004 4 00500101 9004 4 00900101 9003 3 00900102 35.2004 4 00500102 29.4004 4 00900102 20.000

7.767.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Contribuir para o desenvolvimento do setor agropecuáriodo Estado, colocando à sua disposição as políticaspúblicas voltadas para os sistemas de produção dasculturas e de seus arranjos.

Unidade :

334 - FOMENTO AO TRABALHO

Unidade87

Subfunção:

4151 - Fomento à Produção Rural de Base Familiar no EstadoAtividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 984.0004 4 00900101 86.2003 3 00900102 17.9004 4 00900102 150.800

1.238.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Proporcionar condições que viabilizem a produção ecomercialização da agricultura familiar comsustentabilidade.

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

4047 - Ampliação da Base de Agentes de DesenvolvimentoLocal

Projeto:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Propiciar alternativas que busquem a ampliação deAgentes de Desenvolvimento Local.

296

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 1030 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS BÁSICOS NO MEIO RURALFinalístico Tipo do Programa :Articular, planejar e acompanhar a execução de obras de infraestrutura para o meio rural. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 10.000 0 0 0 10.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 10.000

Unidade :

752 - ENERGIA ELÉTRICA

Unidade1

Subfunção:

4053 - Ampliação da Eletrificação RuralProjeto:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Contribuir para a ampliação da energia elétrica no meiorural, por meio de parcerias com órgãos governamentais.

Programa: 1036 - MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MEIO RURALFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Contribuir para a melhoria do abastecimento d`água no meio rural, por meio da construção e recuperação deobras de infraestrutura hídrica, oferecendo água de boa qualidade ao consumo humano e animal.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0116 0 0 10.000 0 0 0 20.00010.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 20.000

Unidade :

544 - RECURSOS HÍDRICOS

Unidade0

Subfunção:

4055 - Ampliação da Infraestrutura Hídrica no Meio RuralProjeto:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900116 10.0004 4 00900116 10.000

20.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Incrementar a captação, armazenamento e distribuição deágua potável no meio rural, por meio da construção eampliação de barragens, poços e cisternas.

Programa: 1037 - MELHORIA NA GESTÃO DA POLÍTICA PARA O CAMPOFinalístico Tipo do Programa :Coordenar, monitorar e avaliar as diretrizes e ações da Seceretaria de Agricultura e Reforma e Agrária voltadasao homem do campo.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 115.700115.7000102 0 0 0 0 0 0 23.60023.600

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 139.300

Unidade :

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EENGENHARIA

Unidade1

Subfunção:

4239 - Oferta de Soluções de Engenharia para o Meio RuralProjeto:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 115.7004 4 00900102 23.600

139.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Contribuir para a melhoria da população do meio rural, porintermédio da aplicabilidade de soluções de engenharia.

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 1040 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ENFOQUE TERRITORIAL E TRANSVERSALIDADE DOMEIO AMBIENTE - PRORURAL

Finalístico Tipo do Programa :Contribuir para o equilíbrio socioeconômico e sustentável ambiental do Estado de Pernambuco, por meio doapoio à implementação de uma nova abordagem do desenvolvimento regional integrada, territorial e participativa.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 3.101.600 0 0 0 3.201.600100.0000102 0 0 434.800 0 0 0 540.100105.3000103 0 0 0 0 0 0 58.817.00058.817.0000116 0 0 7.296.100 0 0 0 29.161.00021.864.900

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 91.719.700

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade1

Subfunção:

0029 - Apoio e Supervisão das Ações Assistências àsPopulações Atingidas pelas Estiagens

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.257.8003 3 00900102 3.3004 4 00900102 600

1.261.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Minimizar os efeitos da estiagem sobre as populaçõesatingidas.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade12

Subfunção:

3726 - Coordenação, Supervisão e Apoio Operacional doPRORURAL

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.763.800

1.763.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dar o suporte de coordenação, supervisão e apoiooperacional necessário a execução das ações doPRORURAL.

Unidade :

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade184

Subfunção:

3718 - Planejamento Participativo e Governança RegionalProjeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Município Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 20.000

20.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer o planejamento participativo territorial, dotandoo território da infraestrutura adequada e capacitando osatores locais envolvidos no Programa.

Unidade :

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Unidade184

Subfunção:

3721 - Desenvolvimento de Tecnologias Alternativas deConvivência com os Biomas

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Município Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 20.000

20.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Recuperar ambientes degradados, combater adisertificação e ampliar a utilização de energiasalternativas

298

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

334 - FOMENTO AO TRABALHO

Unidade2

Subfunção:

3723 - Fortalecimento e Diversificação do Potencial Produtivodo Empreendimento

Projeto:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 20.0004 4 00900101 100.0004 4 00500103 20.000.0004 4 00900103 3.195.5003 3 00900116 1.117.2004 4 00500116 5.000.0004 4 00900116 2.010.700

31.443.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estimular novos setores e ramos produtivos, assim comoapoiar a recuperação e o fortalecimento dos setorestradicionais.

Unidade :

334 - FOMENTO AO TRABALHO

Unidade184

Subfunção:

3724 - Desenvolvimento de Novas Vantagens Competitivasdos Territórios

Projeto:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Município Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 20.000

20.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Identificar e valorizar as atividades locais, modernizar asatividades tradicionais e trabalhá-las como vantagenscompetitivas dos territórios

Unidade :

511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL

Unidade2

Subfunção:

3725 - Ação de Saneamento RuralProjeto:

Meta Física:

Função: 17 - SANEAMENTO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900102 431.5004 4 00900102 104.7004 4 00500103 33.000.0004 4 00900103 2.621.5003 3 00900116 6.178.9004 4 00500116 11.000.0004 4 00900116 3.854.200

57.190.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Gerir, construir, reabilitar e ampliar os pequenos sistemasde abastecimento d'agua potável e implantar sistemassimplificados , individuais ou coletivos de esgotamentosanitário.

Programa: 1052 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA DEFESA E DA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETALFinalístico Tipo do Programa :Promover e executar a defesa, inspeção e fiscalização animal e vegetal no Estado Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 48.100 0 0 0 52.3004.2000102 0 0 43.200 0 0 0 53.80010.6000104 0 0 1.836.700 0 0 0 1.893.20056.5000245 0 0 3.805.900 0 0 0 4.259.900454.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 6.259.200

Unidade :

604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Unidade1

Subfunção:

3544 - Execução de Ações Específicas na Área de DefesaAnimal a Cargo do FUNDAGRO

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900104 92.900

92.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Indenizar produtores rurais proprietários de animaissuspeitos ou atingidos por febre aftosa ou outras doençasinfecto contagiosas, dando cumprimento às disposiçõesda Lei nº 13.598/2008.

299

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

603 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Unidade1

Subfunção:

3545 - Execução de Ações Específicas na Área de DefesaVegetal a Cargo do FUNDAGRO

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900104 8.400

8.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Suplementar ações relativas à vigilância, em saúdevegetal e educação sanitária, dando cumprimento àsdisposições da Lei nº 13.598/2008.

Unidade :

604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Unidade1

Subfunção:

4196 - Inspeção, Fiscalização e Defesa Sanitária AnimalAtividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900102 1.8003 3 00900104 637.900

639.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ofertar à população produtos de qualidade de origemanimal conforme legislação vigente e prevenir, controlar ecombater as principais doenças infecto-contagiosas eparasitárias dos rebanhos.

Unidade :

603 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Unidade1

Subfunção:

4197 - Inspeção, Fiscalização e Defesa Sanitária VegetalAtividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Fiscalização Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 28.1004 4 00900101 4.2003 3 00900102 41.4004 4 00900102 10.6003 3 00900104 1.097.5004 4 00900104 56.5003 3 00900245 3.805.9004 4 00900245 454.000

5.498.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ofertar à população produtos de qualidade de origemvegetal conforme legislação vigente e prevenir, controlar ecombater as principais pragas e doenças dos vegetais.

Unidade :

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4226 - Melhoria da Inspeção e Fiscalização dos ProdutosRurais

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Contribuir para a melhoria da qualidade de produtos ruraispor meio de ações suplementares relativas à vigilância emsaúde pública.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade0

Subfunção:

4458 - Coordenação, Supervisão e Apoio Operacional daAgência de Defesa Agropecuária de Pernambuco - ADAGRO

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dar o suporte de coordenação, supervisão e apoiooperacional necessário à execução das ações daADAGRO.

Programa: 0959 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA EAGRÁRIA

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrária eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

300

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 52.574.900 0 6.317.400 0 0 0 58.950.40058.1000102 0 0 8.700 0 0 0 13.1004.400

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 58.963.500

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

0041 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deAgricultura e Reforma e Agrária

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Treinamento/Curso Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 8.400

8.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria de Agricultura e Reforma Agrária.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade2

Subfunção:

2555 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria deAgricultura e Reforma Agrária

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 922.300

922.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados ,voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4267 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrária

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 94.3004 4 00900101 8.900

103.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4377 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Agriculturae Reforma e Agrária

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 36.561.3003 3 00900101 3.090.1004 4 00900101 900

39.652.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria de Agricultura eReforma e Agrária e executar as atividades de suporteadministrativo á gestão dos seus programas finalísticos

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0136-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria de Agricultura e ReformaAgrária

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 367.800

367.800TOTAL DA AÇÃO

Função:20-AGRICULTURASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0138-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria deAgricultura e Reforma Agrária

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.864.800

1.864.800TOTAL DA AÇÃO

301

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:20-AGRICULTURASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0139-Contribuições Patronais da Secretaria deAgricultura e Reforma Agrária ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 7.245.400

7.245.400TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0140-Contribuição Complementar da Secretaria deAgricultura e Reforma Agrária ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 8.400.400

8.400.400TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0141-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 295.9004 4 00200101 6.2003 3 00200102 8.7004 4 00200102 4.400

315.200TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade184

Subfunção:

4020 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deAgricultura e Reforma e Agrária

Projeto:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 41.6004 4 00900101 42.100

83.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico adequado aofuncionamento da Secretaria de Agricultura e Reforma eAgrária

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

021.719.800 02.745.40052.574.9000101 77.040.1000 0043.299.300 01.007.20000102 44.306.5000 000 058.817.00000103 58.817.0000 003.998.000 0126.70000104 4.124.7000 0024.729.600 022.598.40000116 47.328.0000 0018.884.200 02.415.80000245 21.300.0000 0

252.916.300TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

302

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00312 - Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco - ITERPE

Programa: 0058 - REGULARIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO FUNDIÁRIAFinalístico (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Identificar, equacionar e formular proposições alusivas às questões fundiárias no Estado. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 535.000 0 0 0 543.0008.0000242 0 0 1.527.500 0 0 0 1.607.50080.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.150.500

Unidade :

631 - REFORMA AGRÁRIA

Unidade2

Subfunção:

3593 - Estruturação da Malha Fundiária do EstadoAtividade:

Meta Física:

Função: 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 535.0004 4 00900101 8.0003 3 00900242 1.527.5004 4 00900242 80.000

2.150.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Confeccionar e entregar títulos de terra e formar novosassentamentos públicos.

Programa: 0633 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAISFinalístico (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Proporcionar condições organizacionais, tecnológicas e administrativas aos agricultores e familiares assentados,visando à sustentabilidade ambiental e socioeconômica do grupo.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 480.800 0 0 0 495.50014.7000242 0 0 509.400 0 0 0 630.600121.200

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.126.100

Unidade :

631 - REFORMA AGRÁRIA

Unidade400

Subfunção:

3595 - Oferta de Crédito para Pequenos Trabalhadores nosAssentamentos Rurais

Atividade:

Meta Física:

Função: 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

Produto : Família Beneficiada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 398.1004 4 00900101 8.0003 3 00900242 353.4004 4 00900242 80.000

839.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Reduzir a pobreza rural.

Unidade :

631 - REFORMA AGRÁRIA

Unidade1

Subfunção:

3594 - Provimento de Infraestrutura aos AssentamentosProjeto:

Meta Física:

Função: 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 82.7004 4 00900101 6.7003 3 00900242 156.0004 4 00900242 41.200

286.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir condições de vida digna aos agricultoresassentados.

Programa: 0990 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DOESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos do Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estadode Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

303

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 854.900 0 528.300 0 0 0 1.391.2008.0000241 0 0 20.000 0 0 0 60.00040.0000242 0 0 8.000 0 0 0 88.00080.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.539.200

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

3605 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do ITERPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 58.800

58.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados ,voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4410 - Suporte às Atividades Fins do Instituto de Terras eReforma Agrária Do Estado De Pernambuco - ITERPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 796.7003 3 00900101 455.9003 3 00900241 20.0004 4 00900241 40.000

1.312.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações do ITERPE e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos.

Função:21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3598-Contribuições Patronais do ITERPE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 57.000

57.000TOTAL DA AÇÃO

Função:21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3599-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores do ITERPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.600

5.600TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3600-Ressarcimento de Despesa de Pessoal àDisposição do ITERPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.200

1.200TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3601-Devolução de Saldo de Recursos de Convêniodo ITERPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 8.0004 4 00200101 8.0003 3 00200242 8.0004 4 00200242 80.000

104.000TOTAL DA AÇÃO

304

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

01.544.100 030.700854.9000101 2.429.7000 0020.000 040.00000241 60.0000 002.044.900 0281.20000242 2.326.1000 0

4.815.800TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

305

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00501 - Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA

Programa: 0030 - APOIO ÀS AÇÕES DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDOFinalístico (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Beneficiar as populações residentes na região semiárida que sofrem com os efeitos das estiagens, promovendoa ampliação e melhoria da oferta de água para o consumo humano e animal.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 9.123.900 0 0 0 9.123.9000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 9.123.900

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade800

Subfunção:

1181 - Ações Assistenciais às Populações Atingidas pelaEstiagem a Cargo do IPA

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Carros-Pipa Contratados

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 9.123.900

9.123.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Minimizar os efeitos da estiagem sobre as populaçõesatingidas pela seca no semiárido pernambucano.

Programa: 0423 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOFinalístico Tipo do Programa :Contribuir para redução da pobreza rural com a promoção e a modernização tecnológica da produção rural, embases sustentáveis, aperfeiçoando a geração e a democratização do conhecimento com a assistência técnicafocada na agricultura familiar e ampliar a oferta de água no campo visando a elevação do nível sócioeconômicodos produtores rurais no Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 3.111.000 0 0 0 3.130.90019.9000241 0 0 246.700 0 0 0 246.70000242 0 0 179.700 0 0 0 606.900427.200

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.984.500

Unidade :

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EENGENHARIA

Unidade4415

Subfunção:

2440 - Produção de Bens e Serviços AgropecuáriosAtividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Agricultor Beneficiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.203.6004 4 00900101 3.3003 3 00900242 48.1004 4 00900242 64.300

1.319.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Produzir, adquirir e ofertar bens e serviços de qualidadevisando o desenvolvimento das atividades agropecuáriasno Estado.

Unidade :

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EENGENHARIA

Unidade200

Subfunção:

2446 - Pesquisa Científica e Tecnológica para Setor RuralAtividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Pesquisa Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 450.0003 3 00900101 1.457.4004 4 00900101 16.6003 3 00900241 246.7003 3 00900242 131.6004 4 00900242 362.900

2.665.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Produzir e difundir conhecimento tecnológico para odesenvolvimento da agricultura no Estado.

Programa: 0607 - PROGRAMA ÁGUA PARA TODOSFinalístico (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Universalizar os serviços de abastecimento de água e gerenciar o aproveitamento racional e responsável dosrecursos hídricos.

Objetivo:

306

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 240.000 0 0 0 240.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 240.000

Unidade :

544 - RECURSOS HÍDRICOS

Unidade0

Subfunção:

3265 - Melhoramento da Infraestrutura Hídrica RuralProjeto:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Obra Implantada/Preservada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 240.000

240.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Executar obras de infraestrutura hídrica rural visandoapoiar o desenvolvimento rural de Pernambuco,especificamente na Região do Semiárido.

Programa: 0928 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO ACESSO A VILAS E DISTRITOSFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Promover melhor acessibilidade entre vilas e distritos propiciando mais conforto à população Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 2.085.0002.085.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.085.000

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade30

Subfunção:

4187 - Implantação e Recuperação de Passagens Molhadas eObras d'Arte em Estradas Vicinais no Interior do Estado

Projeto:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 2.085.000

2.085.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Viabilizar a trafegabilidade no meio rural, principalmentedas populações localizadas em regiões de difícil acesso àlocomoção, e permitir o escoamento da produção agrícolao ano inteiro.

Programa: 1022 - INCLUSÃO PRODUTIVA DO HOMEM DO CAMPOFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Contribuir para a ampliação da assistência técnica em gestão dos conselhos municipais e formação de agentesde desenvolvimento local, reduzindo a pobreza rural e a inclusão com sustentabilidade do homem do campo.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 8.576.700 0 0 0 12.591.2004.014.5000116 0 0 21.098.600 0 0 0 21.098.60000241 836.300 0 501.700 0 0 0 1.338.00000242 0 0 5.282.800 0 0 0 6.677.0001.394.200

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 41.704.800

Unidade :

334 - FOMENTO AO TRABALHO

Unidade205000

Subfunção:

3258 - Fortalecimento da Agricultura Familiar - Terra ProntaAtividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Agricultor Beneficiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 6.299.6003 3 00900116 17.935.700

24.235.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer a agricultura familiar através da melhoria dascondições da produção agrícola dos agricultoresfamiliares, com vistas ao aumento da renda e a melhoriadas condições de segurança alimentar.

307

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

606 - EXTENSÃO RURAL

Unidade100000

Subfunção:

3264 - Fortalecimento da Agricultura Familiar - AssistênciaTécnica e Extensão Rural

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Agricultor Beneficiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.277.1004 4 00900101 3.914.5003 3 00900116 1.162.9003 1 00900241 836.3003 3 00900241 451.7003 3 00900242 5.282.8004 4 00900242 1.394.200

15.319.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar o desenvolvimento rural de Pernambuco, tendo porbase o fortalecimento da agricultura familiar, ofortalecimento das cadeias e arranjos produtivos locais, aelevação da qualidade e eficiência da produção agrícola, ocombate à pobreza rural e a conservação do meioambiente.

Unidade :

601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Unidade8835

Subfunção:

4308 - Promoção da Revitalização de CulturasAtividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 100.0003 3 00900116 2.000.0003 3 00900241 50.000

2.150.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer a agricultura familiar através da melhoria dascondições da produção agrícola dos agricultoresfamiliares, com vistas ao aumento da renda e à melhoriadas condições de segurança alimentar.

Programa: 1036 - MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MEIO RURALFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Contribuir para a melhoria do abastecimento d`água no meio rural, por meio da construção e recuperação deobras de infraestrutura hídrica, oferecendo água de boa qualidade ao consumo humano e animal.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.773.000 0 0 0 9.290.7007.517.7000103 0 0 0 0 0 0 4.2004.2000241 0 0 33.000 0 0 0 33.00000242 0 0 168.000 0 0 0 5.093.7004.925.700

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 14.421.600

Unidade :

544 - RECURSOS HÍDRICOS

Unidade2190

Subfunção:

4074 - Ampliação do Acesso à Água para Famílias do MeioRural

Projeto:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.773.0004 4 00900101 7.517.7004 4 00900103 4.2003 3 00900241 33.0003 3 00900242 168.0004 4 00900242 4.925.700

14.421.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Executar obras de infraestrutura hídrica rural visandoapoiar o desenvolvimento rural de Pernambuco,especificamente na Região do Semiárido.

Programa: 0987 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO - IPAApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Instituto Agronômico de Pernambuco e asseguraro suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 52.109.700 0 16.992.200 0 0 0 69.308.600206.7000241 0 0 1.422.000 0 0 0 1.997.300575.3000242 0 0 39.100 0 0 0 5.477.4005.438.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 76.783.300

308

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade200

Subfunção:

0123 - Capacitação de Recursos Humanos do InstitutoAgronômico de Pernambuco - IPA

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Servidor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 88.6003 3 00900241 16.400

105.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional doInstituto Agronomico de Pernambuco

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade2

Subfunção:

2457 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do IPA

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.700.0003 3 00900242 6.7004 4 00900242 800

1.707.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4288 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticano Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 61.3003 3 00900241 123.3003 3 00900242 12.1004 4 00900242 12.800

209.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4407 - Suporte às Atividades Fins do Instituto Agronômico dePernambuco - IPA

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 51.508.5003 3 00900101 10.600.0003 3 00910101 300.0004 4 00900101 21.5003 3 00900241 1.217.0004 4 00900241 239.000

63.886.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações do IPA e executar as atividadesde suporte administrativo à gestão dos seus programasfinalísticos.

Função:20-AGRICULTURASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0125-Concessão de Vale Transporte e AuxilioAlimentação a Servidores do IPA

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.033.100

2.033.100TOTAL DA AÇÃO

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0127-Encargos com o PASEP do IPAOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0129-Serviços da Dívida do IPAOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.304.600

1.304.600TOTAL DA AÇÃO

309

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0130-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição do IPA

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.200

1.200TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0131-Devolução de Saldo de Recursos de Convêniodo IPA

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 44.7003 3 00200242 7.3004 4 00200242 16.300

68.300TOTAL DA AÇÃO

Função:20-AGRICULTURASubfunção:122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

1818-Encargos com Condenações e AcordosJudiciais do IPA

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 600.0003 3 00900101 39.400

639.400TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4031 - Adequação das Instalações Físicas do InstitutoAgronômico de Pernambuco - IPA

Projeto:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 819.5004 4 00900101 185.2003 3 00900241 65.3004 4 00900241 336.3003 3 00900242 13.0004 4 00900242 5.408.400

6.827.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico adequado aofuncionamento do Instituto Agronômico de Pernambuco

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

039.816.800 013.843.80052.109.7000101 105.770.3000 000 04.20000103 4.2000 0021.098.600 0000116 21.098.6000 002.203.400 0575.300836.3000241 3.615.0000 005.669.600 012.185.40000242 17.855.0000 0

148.343.100TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

310

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Secretaria de Saúde

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

23000 - SECRETARIA DE SAÚDE

Legislação: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Planejar, desenvolver e executar a política sanitária do Estado; orientar e controlar as ações que visem aoatendimento integral e equânime das necessidades de saúde da população; exercer as atividades de fiscalização epoder de polícia de vigilância sanitária; e coordenar e acompanhar o processo de municipalização do SistemaÚnico de Saúde.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00208 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES-PE

Legislação: Lei nº 10.999, de 15 de dezembro de 1993.

Finalidade: Garantir o suporte adequado aos processos de planejamento, gestão e desenvolvimento das ações e serviçospúblicos de saúde executados ou coordenados pela Secretaria Estadual de Saúde, segundo os princípios ediretrizes do Sistema Único de Saúde, de acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

00404 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE

Legislação: Lei Complementar nº 03, de 22 de setembro de 1990; Decreto nº 25.549, de 10 de junho de 2003; Decreto nº30.401, de 03 de maio de 2007; Decreto nº 33.657, de 13 de julho de 2009; e Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de2011.

Finalidade: Elaborar e participar da execução da Política Estadual de Saúde, nas áreas da Hematologia, Hemoterapia eprodução de Hemoderivados, estabelecendo diretrizes de ação no campo científico e tecnológico, de modo aproporcionar a todos os cidadãos o acesso irrestrito e seguro aos benefícios do desenvolvimento deconhecimentos, técnicas, produtos e serviços nas suas áreas de atuação, bem como a formação, capacitação etreinamento contínuo de capital humano; participar da formulação e execução da Política de Saúde do Governo doEstado, no campo da Hematologia, Hemoterapia e na Produção de Hemoderivados; realizar pesquisas quepermitam captar, acumular, produzir, institucionalizar conhecimentos científicos, estimulando o desenvolvimento doPaís em Hematologia, Hemoterapia e na Produção de Hemoderivados; ministrar o ensino da Hematologia eHemoterapia, capacitando pessoal, no Estado e fora dele, através de cursos de graduação, pós-graduação,especialização, bem como estágios, visitas técnicas e treinamentos específicos; promover o diagnóstico e otratamento das doenças do sangue, oferecendo à população serviços de internamento, ambulatoriais e laboratoriaisespecializados; recrutar, selecionar e cadastrar candidatos à doação de sangue conforme normas técnicasemanadas do poder público federal; coletar e submeter o sangue colhido a processos de análise segundo padrõesde qualidade estabelecidos pelas normas técnicas do poder público federal; criar mecanismos de comunicação coma sociedade para torná-la partícipe dos programas de doação de sangue altruísta e permanente; promover ointercâmbio de conhecimentos e experiências com entidades nacionais e internacionais públicas ou privadas; eparticipar, junto ao Ministério da Saúde, da elaboração e atualização de normas técnicas que disciplinem asatividades hematológicas, hemoterápicas e da política de hemoderivados do País.

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QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 23000 - SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00114 - Secretaria de Saúde - Administração Direta

Programa: 0971 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDEApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Saúde e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 1.019.200.900 0 33.785.000 0 0 0 1.052.985.9000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.052.985.900

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade1

Subfunção:

0602 - Manutenção do Pessoal das Atividades Fins doSistema de Saúde e do Pessoal de Residência Médica eOutras Residências

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Remuneração Mensal Efetuada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 840.333.100

840.333.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir a remuneração de pessoal e dos residentes paraprestação das atividades fins do sistema de saúde.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4391 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria de SaúdeAtividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 253.100

253.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria de Saúde eexecutar as atividades de suporte administrativo á gestãodos seus programas finalísticos

Função:10-SAÚDESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0597-Contribuições Patronais da Secretaria deSaúde ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 176.387.000

176.387.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0598-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria de Saúde

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 2.480.800

2.480.800TOTAL DA AÇÃO

Função:10-SAÚDESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0599-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria de Saúde

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 33.531.900

33.531.900TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

033.785.000 001.019.200.9000101 1.052.985.9000 01.052.985.900TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 23000 - SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00208 - Fundo Estadual de Saúde - FES-PE

Programa: 0512 - VIGILÂNCIA EM SAÚDEFinalístico Tipo do Programa :Ampliar e qualificar a atenção primária em Pernambuco Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 2.296.100 0 0 0 2.298.0001.9000241 0 0 8.100 0 0 0 8.10000242 0 0 990.200 0 0 0 1.090.200100.0000244 2.139.400 0 29.746.600 0 0 0 32.155.700269.700

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 35.552.000

Unidade :

301 - ATENÇÃO BÁSICA

Unidade2

Subfunção:

2089 - Atenção Integral à Saúde da MulherAtividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 571.4004 4 00900101 1.9003 3 00900242 300.0004 4 00900242 100.000

973.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Reduzir a morbimortalidade feminina por câncer de mama,colo uterino e outras patologias e oferecer atençãoprimária com qualidade à saúde da mulher.

Unidade :

301 - ATENÇÃO BÁSICA

Unidade4

Subfunção:

2095 - Atenção Integral em Saúde BucalAtividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 40.000

40.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Monitorar, avaliar e qualificar os serviços de média e altacomplexidade em saúde bucal

Unidade :

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Unidade1

Subfunção:

2141 - Reestruturação das Ações e Serviços Ofertados peloLACEN

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 75.0003 3 00900241 8.1003 3 00900242 690.2003 1 00900244 2.139.4003 3 00900244 11.743.9004 4 00900244 238.200

14.894.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Assegurar o acesso da população a serviços dediagnósticos laboratoriais em vigilância em saúde,conforme preconiza o SUS.

Unidade :

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Unidade2

Subfunção:

2164 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental para o Controledas Doenças e Agravos

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.609.7003 3 00400244 1.500.0003 3 00500244 700.0003 3 00900244 10.612.6004 4 00900244 31.500

14.453.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atualizar e implementar os Sistemas de InformaçãoSIM,SINAN,SINASC nos municípios; realizar estudos epesquisas; implementar e implantar os SVO; monitorar eavaliar as ações de vigilância em saúde; investigardoenças inusitadas e surtos; implementar a vigilânciaambiental; modernizar e reestruturar a rede de vigilânciaem saúde.

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QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade1

Subfunção:

2174 - Vigilância Sanitária para o Controle de Produtos eServiços de Interesse à Saúde

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900244 3.090.100

3.090.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Monitorar a fabricação, distribuição e comercialização deprodutos e a apresentação de serviços submetidos aoregime da vigilância sanitária e executar a vigilância decontaminantes ambientais com repercussão na saúde dapopulação

Unidade :

301 - ATENÇÃO BÁSICA

Unidade1

Subfunção:

3093 - Fortalecimento das Ações de Prevenção e Tratamentodas DST / AIDS, Hepatite Virais, HTLV e Sífilis Congênita nosMunicípios

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900244 2.100.000

2.100.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Reduzir a infecção por DST/HIV/AIDS/HTLV, SífilisCongênita e Hepatites Virais através de ações que visema redução da morbimortalidade no Estado

Programa: 0902 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDEFinalístico Tipo do Programa :Ampliar a cobertura dos serviços de saúde, através da construção, melhoria e equipagem das unidades de saúdebem como garantir a dispensação de medicamentos à população do Sistema Único de Saúde

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 4.644.800 0 0 0 33.654.90029.010.1000103 0 0 0 0 0 0 92.167.20092.167.2000242 0 0 0 0 0 0 20.000.00020.000.0000244 0 0 996.800 0 0 0 9.140.2008.143.400

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 154.962.300

Unidade :

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Unidade7

Subfunção:

4057 - Ampliação da Infraestrutura para Armazenagem,Distribuição e Disponibilização à População de InsumosFarmacêuticos

Projeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 100.0004 4 00900101 71.2004 4 00900103 3.000.000

3.171.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Descentralizar o serviço de distribuição, armazenamento edispensação de medicamentos para assegurar o acessoda população de todo Estado aos medicamentos de altocusto.

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade8

Subfunção:

4102 - Construção e Equipagem de Unidades de SaúdeProjeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Unidade Instalada/Aparelhada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 737.4004 4 00900101 18.620.4004 4 00900103 89.167.2004 4 00900242 10.000.000

118.525.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a qualidade da assistência prestada àpopulação, através da reestruturação física e equipagemdas unidades de saúde no Estado

316

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade32

Subfunção:

4333 - Reforma, Ampliação e Equipagem de Unidades deSaúde

Projeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Unidade Recuperada/Equipada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 3.807.4004 4 00900101 10.318.5004 4 00900242 10.000.0003 3 00900244 996.8004 4 00900244 8.143.400

33.266.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Adequar as estruturas físicas das unidades de saúde darede assistencial à legislação vigente, buscando amelhoria da qualidade das ações e serviços prestados àpopulação pelo SUS

Programa: 0909 - AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO ÀS MULHERES - PROGRAMA MÃE CORUJAFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Garantir atenção integral às gestantes, aos seus filhos e famílias, através de ações articuladas no campo dasaúde, educação, desenvolvimento e assistência social

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 6.390.400 0 0 0 7.083.700693.3000244 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 8.183.700

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade108

Subfunção:

4323 - Qualificação do Atendimento Integral às Mulheres,Gestantes e seus Filhos

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 6.390.4004 4 00900101 693.3003 3 00900244 1.100.000

8.183.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir atenção integral às gestantes, aos seus filhos efamílias, incentivando o fortalecimento dos vínculosafetivos, através de ações articuladas no campo da saúde,educação, desenvolvimento e assistência social

Programa: 0910 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGASFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Diminuir os problemas sociais decorrentes do uso de crack e outras drogas em Pernambuco Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 180.000 0 0 0 180.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 180.000

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade3

Subfunção:

4316 - Qualificação da Atenção à Saúde para os Usuários deDrogas

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 180.000

180.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar rede integral de ações e serviços para osusuários de drogas

Programa: 1028 - MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDEFinalístico Tipo do Programa :Implementar o modelo de gestão em saúde e modernizar a rede de referência estadual e municipal Objetivo:

317

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 5.171.400 0 0 0 5.571.400400.0000103 0 0 0 0 0 0 2.000.0002.000.0000241 0 0 207.100 0 0 0 207.10000244 0 0 5.688.200 0 0 0 6.426.400738.200

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 14.204.900

Unidade :

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade1

Subfunção:

2153 - Implementação do Serviço de Ouvidoria da SecretariaEstadual de Saúde

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ouvidoria Implementada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 100.0003 3 00900244 403.200

503.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Agilizar o processo de comunicação entre o cidadão e oserviço público,quando da necessidade de se prestar umaocorrência seja ela reclamação, denúncia ou elogio,servindo de indicadores no intuito de melhorar os serviçosde saúde pública no Estado

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade4000

Subfunção:

3082 - Formação e Qualificação de Recursos Humanos para oSUS

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Pessoa Capacitada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.181.2003 3 00900241 207.1003 3 00900244 2.600.000

4.988.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Formar e qualificar recursos humanos nos níveis técnico,gerencial e administrativo com perfis adequados àsnecessidades do SUS

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

3085 - Implementação de Ações para Valorização do ServidorAtividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 34.800

34.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Aumentar o sentimento de auto-estima e satisfação doservidor da SES

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Percentual40

Subfunção:

3438 - Implementação do Sistema de Regulação, Controle eAvaliação do SUS

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 538.1003 3 00900244 49.7004 4 00900244 738.200

1.326.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a qualidade da assistência à saúde, otimizandorecursos e adequando a oferta de ações e serviços,através da implementação e manutenção da central deregulação, controle e avaliação.

Unidade :

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade1

Subfunção:

4419 - Fortalecimento do Processo de Planejamento e Gestãodo Sistema Único de Saúde no Estado de Pernambuco

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Coordenada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.752.6003 3 00400244 500.0003 3 00900244 1.438.100

3.690.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer o processo de planejamento e gestão doSistema Único de Saúde no Estado

318

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4422 - Fortalecimento do Controle SocialAtividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Conselho Apoiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 60.3003 3 00900244 697.200

757.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar o Conselho Estadual de Saúde de condiçõesnecessárias ao seu funcionamento; coordenar e apoiar asconferências estaduais, municipais, temáticas e plenáriasestaduais de saúde, seminários e eventos pertinentes aocontrole social; apoiar as ações desenvolvidas pelosconselhos municipais de saúde, pelos conselhos locais edistrital de saúde indígena, de Fernando de Noronha; eestimular a implementação dos conselhos gestores dasunidades de saúde, objetivando fortalecimento dosmesmos.

Unidade :

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade3

Subfunção:

4179 - Implantação do Novo Modelo de Gestão de SaúdeProjeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 504.4004 4 00900101 400.0004 4 00900103 2.000.000

2.904.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implantar modelo de gestão por resultado baseado emnovas ferramentas gerenciais

Programa: 1033 - MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDEFinalístico Tipo do Programa :Melhorar a atenção á saude, garantindo o acesso á população de forma integral e equânime Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 809.210.500 0 0 0 810.248.7001.038.2000242 0 0 43.450.000 0 0 0 43.999.700549.7000244 51.346.100 0 997.227.300 0 0 0 1.048.598.90025.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.902.847.300

Unidade :

301 - ATENÇÃO BÁSICA

Unidade1

Subfunção:

2067 - Assistência à Saúde nas Unidades Prisionais (UPs)Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900244 4.037.600

4.037.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover, prevenir e tratar os agravos de saúde maisprevalentes nas UPs visando a reorganização da redeassistencial destas UPs, observando os princípios ediretrizes do SUS.

Unidade :

301 - ATENÇÃO BÁSICA

Unidade1

Subfunção:

2070 - Atenção à Saúde das Populações em AssentamentosRurais/Chapéu de Palha, Comunidades Quilombolas eIndígenas

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900244 304.800

304.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver e executar políticas de atenção básica emsaúde com ênfase para as populações excluídasresidentes em assentamentos rurais de reforma agrária,comunidades quilombolas e aldeias indígenas

319

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Unidade1

Subfunção:

2104 - Controle e Erradicação das Doenças Imunopreveníveisno Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 6.100.0003 3 00900244 3.000.000

9.100.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir o controle e ou erradicação das doençasimunopreveníveis

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade1

Subfunção:

2139 - Implementação das Ações da Central de TransplantesEstadual

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 159.600

159.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implementação das ações da Central de Transplante, como objetivo de reduzir as listas de espera por órgão outecidos e, consequentemente, do tempo de espera dospacientes por um transplante, beneficiando toda apopulação do Estado.

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade16

Subfunção:

2178 - Ampliação da Cobertura Estadual de Assistência Pré-Hospitalar Móvel/SAMU

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 10.057.100

10.057.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Reduzir a morbi-mortalidade principalmente por causasexternas e cardiovasculares levando-se em conta que oatendimento pré-hospitalar reduziu as complicaçõesdiminuindo o tempo de início para o atendimentohospitalar e melhorando a qualidade da assistência.

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade1

Subfunção:

2179 - Estruturação das Unidades Hospitalares e de Suporteno Atendimento de Urgência e Emergência

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 4.796.0003 3 00900101 200.0004 4 00400101 864.100

5.860.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir o atendimento nas unidades hospitalares da redeadequando o perfil da unidade às suas ações e serviçosatravés de melhorias em relação à estrutura física,equipamentos, suprimentos e recursos humanos, comotambém à construção de novos serviços.

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade46

Subfunção:

3431 - Garantia da Oferta de Procedimentos de Média e AltaComplexidade Ambulatorial e Hospitalar

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Executada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 11.000.0003 3 00500101 217.300.0003 3 00720101 10.000.0003 3 00900101 213.958.6004 4 00900101 152.1003 3 00900242 43.000.0003 1 00900244 51.346.1003 3 00400244 38.000.0003 3 00500244 110.000.0003 3 00720244 4.000.0003 3 00900244 650.603.7003 3 00910244 155.000.0004 4 00900244 25.500

1.504.386.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir a execução dos procedimentos de média e altacomplexidade pelas unidades de saúde sob gestãoestadual, para atendimento às necessidades de saúde dapopulação

320

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

301 - ATENÇÃO BÁSICA

Unidade12

Subfunção:

3435 - Implementação do Programa de Redução de Acidentesde Motos

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Reunião de Monitoramento Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 71.2003 3 00900244 81.200

152.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Reduzir a morbimortalidade por acidentes de moto.

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade1

Subfunção:

3647 - Ações e Serviços Públicos de Saúde Prestados peloHEMOPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Serviço Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00910101 49.570.400

49.570.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender a demanda de serviços de hematologia ehemoterapia pela população

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade1

Subfunção:

3648 - Ações e Serviços Públicos de Saúde Prestados pelaUPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Serviço Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00910101 168.224.100

168.224.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender a demanda da população do Estado, pelosserviços públicos de saúde

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade1

Subfunção:

3649 - Ações e Serviços Públicos de Saúde Prestados peloDEFN

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Serviço Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00910101 50.000

50.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender a demanda da população do DEFN, pelosserviços de saúde

Unidade :

301 - ATENÇÃO BÁSICA

Unidade185

Subfunção:

4217 - Melhoria da Atenção BásicaAtividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Município Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 5.200.0003 3 00800101 3.000.0003 3 00900101 10.441.2004 4 00900242 100.000

18.741.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Qualificar a Atenção Primária em Saúde, através daEstratégia de Saúde da Família, pautada no modelo deatenção da vigilância à saúde, priorizando grupospopulacionais específicos, agravos à saúde e ciclos devida, na perspectiva da promoção, prevenção eassistência à saúde

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade3

Subfunção:

4231 - Melhoria do Atendimento Ambulatorial e AuxiliarAtividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.291.300

1.291.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Qualificar o atendimento ambulatorial e auxiliar no Estado.

321

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

301 - ATENÇÃO BÁSICA

Unidade8

Subfunção:

4435 - Melhoria da Atenção Integral à Saúde - PolíticasEstratégicas

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 333.0004 4 00900101 22.0003 3 00900242 450.0004 4 00900242 449.700

1.254.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a atenção integral à saúde, através de políticasestratégicas voltadas para grupos específicos, buscando,entre outras coisas: reduzir morbimortalidade infantil;assegurar assistência aos portadores de doenças mentais;organizar serviços voltados para pessoas com deficiência;assegurar ações de promoção, prevenção e recuperaçãoda saúde do idoso ; assistir os municípios garantindo aprevenção, promoção, recuperação e a reabilitação dasaúde dos trabalhadores.

Unidade :

301 - ATENÇÃO BÁSICA

Unidade1

Subfunção:

2090 - Implantação das Ações de Prevenção das Violências ePromoção da Saúde/Pacto pela Vida

Projeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 55.900

55.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Reduzir a morbimortalidade por acidentes e violências.

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade1

Subfunção:

2181 - Estruturação da Assistência Domiciliar no SUSProjeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Unidade Implantada, Aparelhada e Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 15.000.000

15.000.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implantar o atendimento a pacientes clinicamente estáveisque exijam intensidade de cuidados no domicílio eestruturar o serviço de reabilitação com o objetivo dediminuir a sobrecarga dos hospitais de maiorcomplexidade que hoje atendem esta demanda.

Unidade :

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Unidade1

Subfunção:

3124 - Implementação da Aquisição de Medicamentos eInsumos Farmacêuticos para Atenção Básica à Saúde

Projeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 27.402.1003 3 00900244 200.000

27.602.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir o acesso da população aos medicamentosbásicos padronizados, conforme pactuação na ComissãoIntergestora Bipartite - CIB e política de assistênciafarmacêutica vigente

Unidade :

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Unidade2

Subfunção:

3126 - Implementação da Aquisição de Medicamentos eInsumos Farmacêuticos Excepcionais e Especiais

Projeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 55.000.0003 3 00900244 32.000.000

87.000.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir o acesso da população dos municípios aosmedicamentos de dispensação excepcional

Programa: 0984 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES-PEApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos do Fundo Estadual de Saúde e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

322

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 212.560.200 0 0 0 213.348.600788.4000241 0 0 60.000 0 0 0 60.00000242 0 0 4.060.900 0 0 0 6.674.1002.613.2000244 0 0 32.812.500 0 0 0 32.812.5000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 252.895.200

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2080 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do FES-PE

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 8.529.9003 3 00900244 1.000.000

9.529.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizado para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4405 - Suporte às Atividades Fins do Fundo Estadual deSaúde - FES-PE

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 201.383.2004 4 00900101 788.4003 3 00900241 60.0003 3 00900244 31.812.500

234.044.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações do FES e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos.

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0814-Devolução de Saldo de Recursos de Convêniodo FES-PE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 2.647.1003 3 00200242 4.060.9004 4 00200242 2.613.200

9.321.200TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

01.040.453.400 031.931.90000101 1.072.385.3000 000 094.167.20000103 94.167.2000 00275.200 0000241 275.2000 0048.501.100 023.262.90000242 71.764.0000 001.067.571.400 09.176.80053.485.5000244 1.130.233.7000 0

2.368.825.400TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

323

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 23000 - SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00404 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE

Programa: 0527 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS DA FUNDAÇÃO HEMOPEFinalístico Tipo do Programa :Atender à população nos procedimentos da área do sangue. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 577.800 0 0 0 577.80000242 0 0 200.000 0 0 0 200.00000244 5.224.100 0 22.245.900 0 0 0 27.998.100528.1000271 20.806.600 0 2.882.500 0 0 0 23.765.40076.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 52.541.300

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade12

Subfunção:

2098 - Realização de Transplante de Medula ÓsseaAtividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Transplante Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900244 1.673.7003 3 00900271 302.400

1.976.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender à demanda de transplante de medula óssea dapopulação do Estado.

Unidade :

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Unidade180000

Subfunção:

2100 - Realização de Procedimentos HemoterápicosAtividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Hemocomponente Liberado para Transfusão

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 318.5003 1 00900244 2.227.5003 3 00900244 13.323.9004 4 00900244 368.0003 1 00900271 9.406.6003 3 00900271 1.150.100

26.794.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender à demanda de componentes sangüíneos dapopulação da Região Metropolitana.

Unidade :

571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Unidade2

Subfunção:

2103 - Realização de Pesquisa e Ensino em Graduação e Pós-Graduação

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Pesquisa/Curso Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 28.800

28.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Realizar pesquisa científica e capacitar profissionais naárea do sangue.

Unidade :

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Unidade94000

Subfunção:

2117 - Atendimento a Pacientes HematológicosAtividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Paciente Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 230.5003 1 00900244 2.996.6003 3 00900244 7.248.3004 4 00900244 160.1003 1 00900271 11.400.0003 3 00900271 1.264.9004 4 00900271 76.300

23.376.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender à demanda de pacientes hematológicos noEstado.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

2160 - Desenvolvimento das Ações Estratégicas da FundaçãoHEMOPE

Projeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Planejada/Avaliada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900242 200.0003 3 00900271 165.100

365.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Viabilizar o cumprimento da missão e o atingimento davisão institucional.

324

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 0533 - REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES HEMOTERÁPICAS E HEMATOLÓGICAS DO ESTADODE PERNAMBUCO

Finalístico Tipo do Programa :Reformar, ampliar e equipar as unidades hemoterápicas e hematológicas do Estado. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0242 0 0 0 0 0 0 950.000950.0000271 0 0 0 0 0 0 263.400263.400

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.213.400

Unidade :

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Unidade1

Subfunção:

2155 - Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos paraas Unidades Hemoterápicas do Estado

Projeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Unidade Recuperada/Equipada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900242 500.0004 4 00900271 185.400

685.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Reformar, ampliar e equipar as unidades hemoterápicasdo Estado.

Unidade :

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Unidade1

Subfunção:

2158 - Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos paraas Unidades Hematológicas do Estado

Projeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Unidade Recuperada/Equipada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900242 450.0004 4 00900271 78.000

528.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Reformar, ampliar e equipar as unidades hematológicasdo Estado.

Programa: 0535 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NO INTERIOR DO ESTADOFinalístico Tipo do Programa :Proporcionar à população do interior do Estado maior cobertura hemoterápica. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0244 1.800.400 0 2.726.900 0 0 0 4.527.30000271 2.713.200 0 0 0 0 0 2.713.2000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 7.240.500

Unidade :

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Unidade49250

Subfunção:

4331 - Realização de Procedimentos Hemoterápicos àPopulação do Interior do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Hemocomponente Liberado para Transfusão

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900244 1.800.4003 3 00900244 2.726.9003 1 00900271 2.713.200

7.240.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender à demanda de componentes sangüíneos dapopulação do interior do Estado.

Programa: 0945 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DEPERNAMBUCO - HEMOPE

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Fundação de Hematologia e Hemoterapia dePernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

325

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 4.032.700 0 0 0 4.032.70000244 2.620.800 0 3.355.100 0 0 0 5.975.90000271 18.082.400 0 4.731.000 0 0 0 22.828.40015.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 32.837.000

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade101

Subfunção:

2283 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FundaçãoHEMOPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900244 418.4003 3 00900271 700.000

1.118.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital. Corporativa de Governo

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4362 - Suporte às Atividades Fins da Fundação deHematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500241 110.0003 3 00900241 3.007.5003 3 00910241 10.0003 1 00900244 2.620.8003 3 00900244 2.936.7003 1 00900271 12.178.4003 3 00900271 2.399.600

23.263.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações do HEMOPE e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos.

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade650

Subfunção:

4445 - Formação e Qualificação de Recursos Humanos daFundação HEMOPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Servidor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 120.000

120.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Formar e qualificar recursos humanos nos níveis técnico,gerencial e administrativo com perfis adequados àsnecessidades da Fundação HEMOPE

Função:10-SAÚDESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0653-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Fundação HEMOPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 439.5003 3 00900271 1.291.000

1.730.500TOTAL DA AÇÃO

Função:10-SAÚDESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0788-Contribuições Patronais da FundaçãoHEMOPE ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910271 5.334.000

5.334.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0789-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Fundação HEMOPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200241 345.7003 3 00200271 11.4004 4 00200271 15.000

372.100TOTAL DA AÇÃO

326

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0790-Encargos com o PASEP da Fundação HEMOPEOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900271 329.000

329.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0791-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Fundação HEMOPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900271 570.000

570.000TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

04.610.500 0000241 4.610.5000 00200.000 0950.00000242 1.150.0000 0028.327.900 0528.1009.645.3000244 38.501.3000 007.613.500 0354.70041.602.2000271 49.570.4000 0

93.832.200TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

327

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Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS

Legislação: Lei n° 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Formular e executar as políticas estaduais de recursos hídricos, saneamento e de energia; coordenar o SistemaIntegrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco - SIGRH; implantar e consolidar osinstrumentos da política estadual de recursos hídricos; promover a gestão integrada, racional e participativa dosrecursos hídricos no Estado; promover o desenvolvimento energético do Estado; promover a universalização dosserviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia no Estado; exercer a gestão dos fundosdestinados aos recursos hídricos, à eletrificação, eficiência energética, energias renováveis e ao saneamento;propor, coordenar, gerenciar e executar estudos, pesquisas, programas, projetos, obras e serviços atinentes aosrecursos hídricos, energéticos e saneamento; captar recursos para ações nas áreas de recursos hídricos,saneamento e energia; promover a alocação negociada da água; e regular o uso da água, no âmbito dos recursoshídricos estaduais e dos federais nos termos em que lhe forem delegados, bem como realizar monitoramentohidrometeorológico e previsões de tempo e clima no Estado.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00209 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO

Legislação: Lei nº 11.426, de 17 de janeiro de 1997; Lei nº 12.984, de 30 de dezembro de 2005; Lei nº 13.205, de 19 de janeirode 2007 e Lei nº 13.214, de 30 de março de 2007.

Finalidade: Exercer a função de instrumento de suporte financeiro da Política Estadual de Recursos Hídricos e das ações doscomponentes do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco -SIGRH/PE.

00313 - AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA - APAC

Legislação: Lei nº 14.028, de 26 de março de 2010; Decreto nº 34.860, de 23 de abril de 2010; Lei nº 14.264, de 06 de janeirode 2011; e Decreto nº 37.387, de 10 de novembro de 2011.

Finalidade: Executar a Política Estadual de Recursos Hídricos e regular o uso da água, no âmbito dos recursos hídricosestaduais e dos federais nos termos em que lhe forem delegados, bem como realizar monitoramentohidrometeorológico e previsões de tempo e clima no Estado.

331

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00115 - Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - Administração Direta

Programa: 0912 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Ampliar o acesso hídrico e a universalização do saneamento, garantindo abastecimento de água e esgotamentosanitário em todo território do Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 217.400 45.615.200 0 0 48.559.5002.726.9000102 0 0 379.600 243.734.000 0 0 265.794.10021.680.5000103 0 0 0 192.550.000 0 0 199.847.5007.297.5000119 0 0 0 6.607.500 0 0 6.607.5000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 520.808.600

Unidade :

544 - RECURSOS HÍDRICOS

Unidade2

Subfunção:

4004 - Acompanhamento das Obras Federais de Expansão daRede de Adutoras do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 125.9003 3 00900102 79.9004 4 00900102 5.247.5004 4 00900103 7.297.500

12.750.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Acompanhar as obras federais de expansão da Rede deAdutoras do Estado e as obras da Integração do SãoFrancisco com as bacias hídrográficas do nordestesetentrional - Eixo Norte e Leste

Função:17-SANEAMENTOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

4198-Inversões em Participação Societária daCompesa - Água para Todos - Ampliação da Oferta,Cobertura dos Serviços de Abastecimento eRedução do Racionamento de Água

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 5 00900101 28.312.0004 5 00900102 242.766.0004 5 00900103 165.561.7004 5 00900119 2.976.600

439.616.300TOTAL DA AÇÃO

Função:17-SANEAMENTOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

4202-Inversões em Participação Societária daCompesa - Saneamento para Todos - Ampliação daCobertura dos Serviços e Eficiência da Coleta eTratamento do Esgotamento Sanitário

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 5 00900101 17.303.2004 5 00900102 968.0004 5 00900103 26.988.3004 5 00900119 3.630.900

48.890.400TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL

Unidade1

Subfunção:

4039 - Água para Todos - Abastecimento de Água eEsgotamento Sanitário na Área Rural e Comunidades

Projeto:

Meta Física:

Função: 17 - SANEAMENTO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 117.4004 4 00900101 1.403.1003 3 00900102 299.7004 4 00900102 3.451.400

5.271.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Prover o abastecimento de água e esgotamento sanitáriona zona rural e nas comunidades difusas

Unidade :

512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Unidade2

Subfunção:

4040 - Água para Todos - Ampliação da Oferta, Cobertura dosServiços de Abastecimento e Redução do Racionamento deÁgua

Projeto:

Meta Física:

Função: 17 - SANEAMENTO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 15.0003 3 00900101 85.0004 4 00400101 200.0004 4 00900101 667.1004 4 00900102 5.400.100

6.367.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a ampliação da oferta, da cobertura dosserviços de abastecimento e da redução do racionamentode água nas áreas urbanas do Estado

332

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Unidade1

Subfunção:

4343 - Saneamento para Todos - Ampliação da Cobertura dosServiços e Eficiência da Coleta e Tratamento do EsgotamentoSanitário

Projeto:

Meta Física:

Função: 17 - SANEAMENTO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 330.8004 4 00900102 7.581.500

7.912.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a apliação da cobertura dos serviços eeficiência da coleta e tratamento do esgotamento sanitárionas áreas urbanas do Estado

Programa: 1035 - GESTÃO DOS RECURSOS ENERGÉTICOS DO ESTADOFinalístico Tipo do Programa :Propiciar a modernização do acesso à energia, a exploração e o aproveitamento de fontes de energia alternativadisponíveis no estado, a incorporação dos conceitos de eficiência energética e energias renováveis naadminstração pública e a difusão de informações sobre sustentabilidade e uso eficiente de energia para apopulação.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 88.900 0 0 0 842.000753.1000102 0 0 100.000 0 0 0 4.479.5004.379.5000103 0 0 0 0 0 0 225.600225.600

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 5.547.100

Unidade :

752 - ENERGIA ELÉTRICA

Unidade1

Subfunção:

1831 - Implantação e Consolidação de Programas e Projetosde Energia

Projeto:

Meta Física:

Função: 25 - ENERGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.0004 4 00900101 17.3003 3 00900102 100.0004 4 00900102 3.000.0004 4 00900103 225.600

3.392.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver, executar e coordenar programas e projetosque propiciem a modernização do acesso à energia, aexploração e o aproveitamento de fontes de energiaalternativa disponíveis no estado, a incorporação dosconceitos de eficiência energética e energias renováveisna adminstração pública e a difusão de informações sobresustentabilidade e uso eficiente de energia para apopulação.

Unidade :

752 - ENERGIA ELÉTRICA

Unidade1

Subfunção:

3247 - Elaboração de Planos, Estudos e Projetos de EnergiaProjeto:

Meta Física:

Função: 25 - ENERGIA

Produto : Plano Elaborado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 38.9004 4 00900101 735.8004 4 00900102 1.379.500

2.154.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elaborar estudos e projetos básicos de expansão deenergia, em regiões isoladas e comunidades difusas

Programa: 1058 - REDUÇÃO DOS EFEITOS DAS CATÁSTROFES NATURAIS E ENXURRADASFinalístico Tipo do Programa :Desenvolver projetos estruturantes de prevenção a eventos naturais de efeitos críticos cheias esecas, asustentabilidade hídrica, revitalização de bacias hidrógraficas e a viabilização da transposição do Rio SãoFrancisco.

Objetivo:

333

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 1.221.3001.221.3000102 0 0 0 0 0 0 90.596.00090.596.0000103 0 0 0 0 0 0 12.638.70012.638.7000119 0 0 0 0 0 0 3.363.5003.363.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 107.819.500

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade10

Subfunção:

4181 - Implantação do Projeto de Prevenção e Redução dosEfeitos das Catástrofes Naturais e Enxurradas

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Projeto Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 1.221.3004 4 00900102 90.596.0004 4 00900103 12.638.7004 4 00900119 3.363.500

107.819.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar a infraestrutura hídrica, revitalizar e promover osaneamento ambiental de bacias hidrográficas, focando asbacias dos rios Capibaribe, Beberibe e Ipojuca, comotambém as obras da integração do São Fracisco com asbacias do nordeste setentrional - eixo norte e leste, comvistas a prevenção de enfrentamento a catástrofesnaturais e eventos extremos, contribuindo com asustentabilidade ambiental.

Programa: 1063 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DA COPAFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Promover, coordenar e monitorar as ações de infraestrutura da Copa do Mundo 2014. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0102 0 0 20.000 0 0 0 20.00000103 0 0 0 8.544.600 0 0 12.018.2003.473.600

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 12.038.200

Função:17-SANEAMENTOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

4199-Inversões em Participação Societária daCompesa - Ampliação da Cobertura dos Serviços deAbastecimento de Água e Esgotamento Sanitáriopara a Cidade da Copa

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 5 00900103 7.544.600

7.544.600TOTAL DA AÇÃO

Função:17-SANEAMENTOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

4200-Inversões em Participação Societária daCompesa - Ampliação da Cobertura dos Serviços deEsgotamento Sanitário para a Cidade da Copa

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 5 00900103 1.000.000

1.000.000TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

752 - ENERGIA ELÉTRICA

Unidade4

Subfunção:

4135 - Expansão da Oferta de Energia e Gás para a Cidade daCopa

Projeto:

Meta Física:

Função: 25 - ENERGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900102 20.0004 4 00900103 3.473.600

3.493.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a Cidade da Copa de sistemas de energiaelétrica e gás, expandindo e fortalecendo os sistemasexistentes, dando o suporte adequado a realização daCopa 2014

334

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 0611 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Implementar a política Estadual de Recursos Hídricos, seus instrumentos, sistema Integrado de gerenciamento epromover a conservação e a proteção das águas superfíciais e subterrâneas dos recursos hídricos em todoterritório do Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 1.0001.0000102 0 0 0 0 0 0 2.505.0002.505.0000103 0 0 0 1.028.900 0 0 4.000.0002.971.100

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 6.506.000

Unidade :

544 - RECURSOS HÍDRICOS

Unidade1

Subfunção:

3286 - Desenvolvimento de Ações de Infraestrutura Hídrica naÁrea de Atuação da Secretaria de Recursos Hídricos eEnergéticos

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 1.0004 4 00900102 2.505.000

2.506.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a execução de infraestrutura hídrica nas áreasde atuação de recursos hídricos, abastecimento de água eesgotamento sanitário.

Função:18-GESTÃO AMBIENTALSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

4201-Inversões em Participação Societária naCOMPESA - Projeto de Sustentabilidade Hídrica dePernambuco - PSHPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 5 00900103 1.028.900

1.028.900TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

544 - RECURSOS HÍDRICOS

Unidade1

Subfunção:

3589 - Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco -PSHPE

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 2.971.100

2.971.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer a gestão dos recursos hídricos, aumentando aeficiência dos sistemas de abastecimento de água e desaneamento básico com a ampliação dos mesmos.Melhorar e expandir a oferta da qualidade de água dosmananciais e do sistema metropolitano. Desenvolver eimplementar um modelo de gestão sustentável para osaneamento rural, com a criação de unidadesdemonstrativas de abastecimento de água e consolidaçãodos sistemas de gestão dos recursos hídricos.

Programa: 0970 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EENERGÉTICOS

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Recursos Hidricos e Energéticos eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 6.020.300 0 1.771.400 0 0 0 8.029.800238.1000102 0 0 0 0 0 0 335.500335.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 8.365.300

335

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

2208 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deRecursos Hídricos e Energéticos

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.000

5.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional da.Secretaria de Recursos Hidricos e Energéticos

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade2

Subfunção:

2408 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria deRecursos Hídricos e Energéticos

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.900

10.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4277 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria de Recursos Hidricos e Energéticos

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver os recursos, ativos e ainfraestrutura de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4390 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria de RecursosHídricos e Energéticos

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 4.696.4003 3 00900101 1.716.9004 4 00900101 10.0004 4 00900102 2.300

6.425.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamento emonitoramento das ações da Secretaria de RecursosHídricos e Energéticos e executar as atividades de suporteadministrativo a gestão dos seus programas finalísticos.

Função:18-GESTÃO AMBIENTALSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1849-Contribuições Patronais da Secretaria deRecursos Hídricos e Energéticos ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 143.900

143.900TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1850-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 15.6004 4 00200101 1.0004 4 00200102 333.200

349.800TOTAL DA AÇÃO

Função:18-GESTÃO AMBIENTALSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1852-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria de RecursosHídricos e Energéticos

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 12.000

12.000TOTAL DA AÇÃO

336

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1853-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria de Recursos Hídricos eEnergéticos

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.179.000

1.179.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1854-Contribuição Complementar da Secretaria deRecursos Hídricos e Energéticos ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4024 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deRecursos Hídricos e Energéticos

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.0004 4 00900101 227.100

237.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico adequado aofuncionamento da Secretaria de Recursos Hidricos eEnergéticos

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

45.615.2002.077.700 04.940.4006.020.3000101 58.653.6000 0243.734.000499.600 0119.496.50000102 363.730.1000 0202.123.5000 026.606.50000103 228.730.0000 0

6.607.5000 03.363.50000119 9.971.0000 0661.084.700TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

337

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00209 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO

Programa: 0258 - APOIO ÀS AÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOSApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Garantir suporte financeiro para a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e para as Ações dosComponentes do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0126 0 0 944.600 0 0 0 4.059.9003.115.300TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 4.059.900

Unidade :

544 - RECURSOS HÍDRICOS

Unidade1

Subfunção:

1537 - Operacionalização das Ações de Recursos HídricosAtividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900126 115.400

115.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar a operacionalização das ações de RecursosHídricos.

Unidade :

544 - RECURSOS HÍDRICOS

Unidade1

Subfunção:

0560 - Apoio à Implantação e Implementação de Projetos naÁrea de Recursos Hídricos

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Desenvolvida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900126 829.2004 4 00900126 3.115.300

3.944.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Assegurar suporte financeiro a projetos prioritários na áreade Recursos Hídricos.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

0944.600 03.115.30000126 4.059.9000 04.059.900TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

338

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00313 - Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC

Programa: 0733 - GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA E CLIMAFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Apoiar e executar a Política Governamental de Recursos Hídricos; o uso racional e sustentável da água, noâmbito dos recursos hídricos estaduais e dos federais; desenvolver a sustentabilidade hídrica; realizar o processode outorga de direito de uso da água, do sistema de cobrança pelo uso da água bruta, bem como realizarmonitoramento hidrometeorológico e previsões de tempo e clima.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 111.500 0 0 0 135.00023.5000126 0 0 1.796.600 0 0 0 3.420.5001.623.9000242 0 0 49.000 0 0 0 99.00050.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.654.500

Unidade :

544 - RECURSOS HÍDRICOS

Unidade1

Subfunção:

4116 - Desenvolvimento de Ações Integradas de Gestão dosRecursos Hídricos e Clima

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 110.5004 4 00900101 22.5003 3 00900126 1.795.6004 4 00900126 1.622.9003 3 00900242 49.0004 4 00900242 50.000

3.650.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver ações para consolidação do sistema estaduale federal de recursos hídricos, elaborar e consolidarplanos, estudos e projetos da sustentabilidade hídrica,enquadramento das águas das bacias hidrográficasestaduais, apoiar a gestão participativa, fortalecerorganismos de bacias, realizar programas de uso da água,conceder outorga pelo uso da água, instituir a cobrançapelo uso da água, monitorar a quantidade e qualidade dosrecursos hídricos e previsões de tempo e clima.

Unidade :

544 - RECURSOS HÍDRICOS

Unidade1

Subfunção:

4440 - Desenvolvimento de Ações Integradas de Previsão deEventos Críticos e Prevenção de Catástrofes Naturais

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.0004 4 00900101 1.0003 3 00900126 1.0004 4 00900126 1.000

4.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elaborar o Plano Estadual de Enfrentamento dos Efeitosde Catástrofes Naturais.

Programa: 0936 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA -APAC

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Agência Pernambucana de Águas e Clima eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 2.623.900 0 591.200 0 0 0 3.242.30027.2000126 0 0 294.400 0 0 0 639.700345.3000241 0 0 50.000 0 0 0 100.00050.0000242 0 0 1.000 0 0 0 1.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.983.000

339

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

3612 - Capacitação de Recursos Humanos da AgênciaPernambucana de Águas e Clima - APAC

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Servidor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900126 24.7004 4 00900126 24.500

49.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daAgência Pernambucana de Águas e Clima.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4248 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 5.800

5.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4352 - Suporte às Atividades Fins da Agência Pernambucanade Águas e Clima - APAC

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.889.8003 3 00900101 544.6004 4 00900101 11.2003 3 00900126 24.7004 4 00900126 75.8003 3 00900241 50.0004 4 00900241 50.000

2.646.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da APAC e executar asatividades de suporte administrativo a gestão dos seusprogramas finalísticos.

Função:18-GESTÃO AMBIENTALSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3615-Contribuições Patronais da APAC ao FUNAFINOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 21.700

21.700TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3616-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda APAC

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200242 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

Função:18-GESTÃO AMBIENTALSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3617-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da APAC

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 6.200

6.200TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3618-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àdisposição da APAC

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 712.400

712.400TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3619-Encargos com COFINS e PASEP da APACOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.000

5.000TOTAL DA AÇÃO

340

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4011 - Adequação das Instalações Físicas da AgênciaPernambucana de Águas e Clima - APAC

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 35.4004 4 00900101 10.2003 3 00900126 245.0004 4 00900126 245.000

535.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender às necessidades de espaço físico adequado aofuncionamento da Agência Pernambucana de Águas eClima.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

0702.700 050.7002.623.9000101 3.377.3000 002.091.000 01.969.20000126 4.060.2000 0050.000 050.00000241 100.0000 0050.000 050.00000242 100.0000 0

7.637.500TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

341

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Defensoria Pública do Estado

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

25000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Legislação: Lei Complementar nº 124, de 02 de julho de 2008; e Decreto nº 32.475, de 14 de outubro de 2008.

Finalidade: Prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados naforma da lei, na qualidade de instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado.

345

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 25000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00127 - Defensoria Pública do Estado - Administração Direta

Programa: 0345 - ATENDIMENTO JURÍDICO, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL ÀS PESSOAS NECESSITADAS DO ESTADOFinalístico (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Supervisionar o atendimento jurisdicional às pessoas necessitadas do Estado. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 24.731.100 0 6.366.500 0 0 0 31.111.10013.500TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 31.111.100

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

1925 - Atendimento Jurídico, Judicial e Extrajudicial aPessoas Necessitadas do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 24.731.1003 3 00900101 6.366.5004 4 00900101 13.500

31.111.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Proporcionar o acesso da população à justiça gratuita.

Programa: 0939 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Defensoria Pública do Estado e assegurar osuporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 14.477.900 0 7.248.000 0 0 0 22.350.600624.7000104 0 0 420.000 0 0 0 420.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 22.770.600

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade2

Subfunção:

3193 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da DefensoriaPública do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 534.200

534.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da Defensoria Pública, através do acesso eserviços da Rede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4355 - Suporte às Atividades Fins da Defensoria Pública doEstado

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.928.6003 3 00900104 420.000

6.348.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Defensoria Pública doEstado e executar as atividades de suporte administrativoá gestão dos seus programas finalísticos

Função:14-DIREITOS DA CIDADANIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3153-Contribuições Patronais na Defensoria Públicado Estado ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 6.384.700

6.384.700TOTAL DA AÇÃO

346

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3155-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Defensoria Pública do Estado

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 26.500

26.500TOTAL DA AÇÃO

Função:14-DIREITOS DA CIDADANIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3161-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Defensoria Pública doEstado

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 800

800TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3608-Contribuição Complementar da DefensoriaPública do Estado ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 8.093.200

8.093.200TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade45

Subfunção:

1919 - Modernização Operacional e Tecnológica da DefensoriaPública do Estado

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Unidade Reestruturada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 545.7004 4 00900101 512.200

1.057.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a infraestrutura física e os equipamentos, paraoferecer condições adequadas de atendimento àpopulação.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade25

Subfunção:

1921 - Adequação das Instalações Físicas da DefensoriaPública do Estado

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Imóvel Adquirido/Adaptado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 212.2004 4 00900101 112.500

324.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar a Defensoria Pública de núcleos nas diversasregiões do Estado.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

013.614.500 0638.20039.209.0000101 53.461.7000 00420.000 0000104 420.0000 0

53.881.700TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

347

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Secretaria de Desenvolvimento Econômico

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Legislação: Lei n° 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Planejar, fomentar e executar a política de desenvolvimento econômico nos setores industrial, comercial, deserviços e de agronegócios do Estado; desenvolver ações estruturadoras focadas na identificação, atração e apoioàs iniciativas de investimentos voltadas à expansão das atividades econômicas produtivas no Estado; desenvolvere fomentar uma política dirigida para o incremento do comércio internacional, visando a aumentar os atuaispatamares de exportação; planejar, desenvolver e incentivar as parcerias com a iniciativa privada, além de ações eprogramas de implantação de empreendimentos estruturadores e fomentadores da economia estadual; coordenar esupervisionar a gestão das empresas e entidades vinculadas à Secretaria, aprovando as diretrizes e políticasempresariais e definindo as respectivas estratégias de atuação; executar as atribuições do Estado relativas aoRegistro do Comércio; executar as atribuições do Estado no Sistema Nacional de Metrologia.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00305 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPEM-PE

Legislação: Decreto-Lei Federal nº 240, de 28 de fevereiro de 1967; Lei nº 6.141, de 23 de setembro de 1968; Decreto nº30.400, de 03 de maio de 2007: Decreto nº 32.615, de 07 de novembro de 2008; e Lei nº 14.264, de 06 de janeirode 2011.

Finalidade: Coordenar, aplicar, executar e fiscalizar, no Estado de Pernambuco, as funções do Sistema Nacional de Metrologia,Normalização e Qualidade Industrial, em plena adequação com as diretrizes estabelecidas pelo INMETRO.

00307 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

Legislação: Lei nº 5.792, de 30 de abril de 1996; Decreto nº 30.392, de 27 de abril de 2007; Decreto nº 32.698, de 21 denovembro de 2008; Decreto nº 32.950, de 19 de janeiro de 2009; e Lei Nº 14.264 de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Administrar e executar o registro público de empresas mercantis e atividades afins, na circunscrição territorial sobsua jurisdição.

00606 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PE S/A - AD-DIPER

Legislação: Lei nº 5.783, de 22 de dezembro de 1965; Lei nº 5.840, de 26 de agosto de 1966; Lei nº 6.873, de 22 de abril de1975; Lei nº 7.832, de 06 de abril de 1979; Lei nº 8.088, de 17 de dezembro de 1979; Decreto nº 6.238, de 10 dejaneiro de 1980; Decreto nº 8.829, de 27 de setembro de 1983; e Lei nº 14,264, de 06 de janeiro de 2011

Finalidade: Promover o desenvolvimento do Estado, através de ações de apoio aos setores industrial, mineral, agro-industrial,comercial, de serviços e às atividades florestais; articular a atração de novos investimentos oferecendo apoiologístico e técnicos ao setor público.

351

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00116 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Administração Direta

Programa: 0900 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS PARA A COPA 2014Finalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Promover, coordenar e monitorar as ações de apoio a Copa do Mundo 2014, executadas pelos diversos órgãossetoriais, bem como assessorar o Comitê Gestor da Copa do Mundo 2014, no Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 1.000 0 0 1.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.000

Função:26-TRANSPORTESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

4206-Inversões em Participação Societária no Portodo Recife para Adequação da InfraestruturaPortuária para a Copa de 2014

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 5 00900101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

Programa: 0905 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES PARA ACOPA 2014

Finalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Promover, coordenar e monitorar as ações de tecnologia de informação e comunicação da Copa do Mundo de2014, executadas pelos diversos órgãos setoriais, bem como assessorar o Comitê Gestor da Copa do Mundo2014, no Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0103 0 0 0 0 0 0 284.300284.300TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 284.300

Unidade :

691 - PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade0

Subfunção:

4484 - Implantação de Ações de Promoção Comercial e deTecnologia Relacionadas à COPA 2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 284.300

284.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover atividades comerciais e de tecnologia,relacionadas a COPA do Mundo 2014,

Programa: 0911 - AMPLIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO PORTO DE SUAPEFinalístico Tipo do Programa :Promover a sustentabilidade ambiental do Porto de Suape Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 3.000 0 0 5.0002.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 5.000

Função:26-TRANSPORTESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

4204-Inversões em Participação Societária no Portode Suape para Desenvolvimento de Ações dePreservação do Meio Ambiente do ComplexoIndustrial Portuário de Suape

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 2.0004 5 00900101 3.000

5.000TOTAL DA AÇÃO

Programa: 0926 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIAFinalístico Tipo do Programa :Aumentar e qualificar a infraestrutura portuária, contribuindo para o desenvolvimento econômico do Estado Objetivo:

352

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 7.931.300 0 0 7.931.30000103 0 0 0 300.087.300 0 0 300.087.30000246 0 0 0 35.287.700 0 0 35.287.7000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 343.306.300

Função:26-TRANSPORTESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

4205-Inversões em Participação Societária no Portode Suape para Expansão e Modernização daInfraestrutura Portuária

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 5 00900101 6.003.5004 5 00900103 300.087.3004 5 00900246 35.287.700

341.378.500TOTAL DA AÇÃO

Função:26-TRANSPORTESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

4207-Inversões em Participação Societária no Portodo Recife para Expansão e Modernização daInfraestrutura Portuária

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 5 00900101 1.927.800

1.927.800TOTAL DA AÇÃO

Programa: 0995 - ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Promover o desenvolvimento econômico do Estado investindo na atração e implantação de empreendimentosestruturadores

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 970.000 2.000 0 0 1.201.400229.4000102 0 0 0 0 0 0 163.300163.3000103 0 0 0 0 0 0 2.046.9002.046.900

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.411.600

Unidade :

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Unidade9

Subfunção:

4082 - Atração e Implantação de Empreendimentos IndustriaisAtividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 970.0004 4 00400101 2.0004 4 00900101 227.4004 4 00400102 3.0004 4 00900102 160.3004 4 00900103 2.046.900

3.409.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Viabilizar a implantação de empreendimentosestruturadores em diversos setores e regiões do Estado

Função:26-TRANSPORTESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

4208-Inversões para o Porto do Recife paraAdequação das Instalações à Implantação deEmpreendimentos Estruturadores

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 5 00900101 2.000

2.000TOTAL DA AÇÃO

Programa: 1038 - MELHORIA NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOSFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Prover condições suficientes e adequadas à destinação dos resíduos sólidos, contribuindo para melhoria dasaúde pública e proteção do meio ambiente.e para geração de atividades produtivas, no contexto dodesenvolvimento sustentável

Objetivo:

353

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0103 0 0 0 0 0 0 398.000398.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 398.000

Unidade :

662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Unidade0

Subfunção:

4485 - Implantação do Projeto Estadual de Reciclagem -RECICLA-PE

Projeto:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Projeto Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 398.000

398.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a geração de atividades produtivas, no contextodo desenvolvimento sustentável, contribuindo para ofortalecimento sócio-ambiental e econômico do Estado

Programa: 1064 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Desenvolver ações necessárias a viabilização da infraestrutura adequada a interiorização do desenvolvimento,descentralizando as atividades produtivas no Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 595.600 0 0 0 2.750.1002.154.5000102 0 0 0 0 0 0 18.371.70018.371.7000103 0 0 0 0 0 0 7.183.5007.183.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 28.305.300

Unidade :

693 - COMÉRCIO EXTERIOR

Unidade1

Subfunção:

4216 - Melhoramento da Infraestrutura de Acesso a Zonas deExportação

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.0004 4 00900101 1.0004 4 00900103 244.500

246.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Incentivar o desenvolvimento de novos setores produtivosque possam participar de atividades de exportação

Unidade :

691 - PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade3

Subfunção:

3186 - Implantação de Empreendimentos EstruturadoresProjeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 550.6004 4 00400101 34.0004 4 00900101 1.858.3004 4 00900102 7.453.3004 4 00900103 6.937.700

16.833.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Viabilizar a implantação de empreendimentosestruturadores em diversos setores e regiões do Estado.

Unidade :

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Unidade5

Subfunção:

4171 - Implantação de Empreendimentos LogísticosProjeto:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 44.0004 4 00900101 261.2004 4 00900102 10.918.4004 4 00900103 1.300

11.224.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Prover a infra-estrutura logística necessárias àimplantação de empreendimentos.

Programa: 0964 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

354

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 6.357.200 0 1.471.100 0 0 0 7.907.70079.4000102 0 0 31.300 0 0 0 38.8007.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 7.946.500

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2637 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE- MULTIDIGITAL na Secretaria deDesenvolvimento Econômico

Atividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 85.000

85.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4272 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Atividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 28.300

28.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Gerenciar, desenvolver e manter os recursos e ativos detecnologia da informação, para atender as demandas dainstituição.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4383 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria deDesenvolvimento Econômico

Atividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 3.986.5003 3 00900101 1.193.3004 4 00900101 1.100

5.180.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria deDesenvolvimento Econômico e executar as atividades desuporte administrativo á gestão dos seus programasfinalísticos

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade15

Subfunção:

4429 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deDesenvolvimento Econômico

Atividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Treinamento/Curso Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria de Desenvolvimento Econômico

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0359-Contribuição Complementar da Secretaria deDesenvolvimento Econômico ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 1.781.900

1.781.900TOTAL DA AÇÃO

Função:22-INDÚSTRIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0360-Contribuições Patronais da Secretaria deDesenvolvimento Econômico ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 413.600

413.600TOTAL DA AÇÃO

355

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0362-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200102 31.3004 4 00200102 7.500

38.800TOTAL DA AÇÃO

Função:22-INDÚSTRIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0367-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria deDesenvolvimento Econômico

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 182.800

182.800TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0372-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria de DesenvolvimentoEconômico

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 175.200

175.200TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4021 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deDesenvolvimento Econômico

Projeto:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 50.000

50.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de ampliação e adaptação doespaço físico e das instalações para melhorar odesempenho das atividades da Secretaria deDesenvolvimento Econômico.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

7.937.3003.036.700 02.465.3006.357.2000101 19.796.5000 0031.300 018.542.50000102 18.573.8000 0

300.087.3000 09.912.70000103 310.000.0000 035.287.7000 0000246 35.287.7000 0

383.658.000TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

356

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00305 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE

Programa: 0215 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃOFinalístico Tipo do Programa :Ampliar os serviços na área de metrologia, qualidade e pré-medidos, de modo a atender a demanda crescentecom a participação de entidades e da sociedade.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 1.558.100 0 0 0 1.558.1000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.558.100

Unidade :

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

0453 - Fiscalização Metrológica no EstadoAtividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Fiscalização Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 1.548.1003 3 00910241 10.000

1.558.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Minimizar e/ou eliminar os efeitos das práticas indevidas,na comercialização de produtos e serviços lesivos aosdireitos do cidadão.

Programa: 0988 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DEPERNAMBUCO - IPEM-PE

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos do Instituto de Pesos e Medidas do Estado dePernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 6.242.700 0 5.049.000 0 0 0 11.500.100208.400TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 11.500.100

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2661 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do IPEM-PE

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 121.500

121.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços do IPEM-PE., através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4408 - Suporte às Atividades Fins do Instituto de Pesos eMedidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 5.438.1003 3 00900241 4.917.5003 3 00910241 10.0004 4 00900241 132.500

10.498.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações do IPEM e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos.

Função:23-COMÉRCIO E SERVIÇOSSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1546-Contribuições Patronais do IPEM-PE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910241 804.600

804.600TOTAL DA AÇÃO

357

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade5

Subfunção:

4032 - Adequação das Instalações Físicas do Instituto dePesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE

Projeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 75.900

75.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico adequado aofuncionamento do Instituto de Pesos e Medidas do Estadode Pernambuco

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

06.607.100 0208.4006.242.7000241 13.058.2000 013.058.200TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

358

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00307 - Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Programa: 0322 - REGISTRO E CONTROLE DO CADASTRO DE EMPRESAS DO ESTADOFinalístico Tipo do Programa :Efetuar os serviços relativos ao registro e controle do cadastro empresarial do Estado. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 1.000.000 0 0 0 1.190.000190.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.190.000

Unidade :

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Unidade12

Subfunção:

1175 - Prestação de Serviços de Registro EmpresarialAtividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 1.000.0004 4 00900241 190.000

1.190.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Registrar e arquivar atos constitutivos, alteração nasempresas e outros procedimentos afins.

Programa: 0947 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO -JUCEPE

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Junta Comercial do Estado de Pernambuco eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 6.329.800 0 7.197.600 0 0 0 17.050.1003.522.700TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 17.050.100

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade3

Subfunção:

1177 - Capacitação de Recursos Humanos da Junta Comercialdo Estado de Pernambuco - JUCEPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Treinamento/Curso Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 50.000

50.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional da JuntaComercial do Estado de Pernambuco.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2287 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da JUCEPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 500.000

500.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagens e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias a prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços darede digital corporativa de governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4255 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 948.0004 4 00900241 300.000

1.248.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

359

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4366 - Suporte às Atividades Fins da Junta Comercial doEstado de Pernambuco - JUCEPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 5.348.3003 3 00900241 5.131.6003 3 00910241 160.0004 4 00900241 1.712.700

12.352.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da JUCEPE e executar asatividades de suporte administrativo à gestão dos seusprogramas finalísticos.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4442 - Implantação e Adequação das Instalações Físicas daJUCEPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Obra Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 1.510.000

1.510.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Modificar o layout do Órgão, melhorando a logística,tornando dinâmicas as atividades.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

4443 - Apoio das Ações de OuvidoriaAtividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Serviço Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 40.000

40.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Prestar serviços de atendimento direto ao cidadão.

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1169-Encargos com PASEP da JUCEPEOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 200.000

200.000TOTAL DA AÇÃO

Função:23-COMÉRCIO E SERVIÇOSSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1171-Concessão de Vale Transporte e Auxílio-Alimentação a Servidores da JUCEPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 160.0003 3 00910241 8.000

168.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1172-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da JUCEPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 149.200

149.200TOTAL DA AÇÃO

Função:23-COMÉRCIO E SERVIÇOSSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1173-Contribuições Patronais da JUCEPE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910241 500.000

500.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1174-Contribuição Complementar da JUCEPE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910241 332.300

332.300TOTAL DA AÇÃO

360

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

08.197.600 03.712.7006.329.8000241 18.240.1000 018.240.100TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

361

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00606 - Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S/A - AD-DIPER

Programa: 0995 - ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Promover o desenvolvimento econômico do Estado investindo na atração e implantação de empreendimentosestruturadores

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 3.200.0003.200.0000241 0 0 8.126.800 39.300 0 0 8.311.100145.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 11.511.100

Unidade :

693 - COMÉRCIO EXTERIOR

Unidade1

Subfunção:

0110 - Apoio a Empresas para a ExportaçãoAtividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Implementada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500241 32.7003 3 00900241 42.8003 3 00910241 13.300

88.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar os mercados consumidores dos produtosregionais, através da ampliação do número de empresasexportadoras, do incremento das exportações ediversificação da pauta de produtos exportados para omercado internacional.

Unidade :

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Unidade1

Subfunção:

4193 - Incentivos, Prospecção e Atração de Negócios eViabilização de Empreendimentos

Atividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Projeto Aprovado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 7.993.6004 4 00900241 145.000

8.138.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Identificar e atrair investidores nacionais e internacionaispara ampliar e diversificar a base da economia estadual

Unidade :

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Unidade18

Subfunção:

4008 - Adequação da Infraestrutura para Implantação deEmpreendimentos Industriais

Projeto:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Infra-estrutura Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 3.200.0003 3 00900241 44.400

3.244.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar a base econômica e fortalecer o desenvolvimentodo interior do Estado de Pernambuco.

Unidade :

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Unidade1

Subfunção:

4346 - Suape GlobalProjeto:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 5 00900241 39.300

39.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver um Pólo de Bens e Serviços do Petróleo,Gás Natural, OFFSHORE e Naval na região de Suape,visando ampliar a economia estadual

Programa: 1004 - DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E DAS CADEIAS PRODUTIVASFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Desenvolver atividades destinadas a fortalecer e ampliar vocações locais e regionais geradoras de emprego erenda , contribuindo para a descentralização das atividades produtivas, melhoria da qualidade de vida e reduçãodas desigualdades sociais e econômicas.

Objetivo:

362

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 396.500396.5000241 0 0 1.151.600 0 0 0 1.151.6000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.548.100

Unidade :

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Unidade15

Subfunção:

4046 - Ampliação da Assistência Tecnológica e da Gestão aosAPLs e às Cadeias Produtivas

Atividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Arranjo Produtivo Apoiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00400101 109.1004 4 00500101 109.1004 4 00900101 10.0003 3 00400241 44.7003 3 00500241 496.3003 3 00900241 262.600

1.031.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer os Arranjos Produtivos Locais (APLs) atravésda ampliação da assistência tecnológica e implantação demodelo de gestão, visando à maior participação naeconomia estadual.

Unidade :

691 - PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade3

Subfunção:

4152 - Fomento ao MicroempreendedorismoAtividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Economia Criativa Apoiada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 168.3003 3 00500241 76.4003 3 00900241 271.600

516.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Viabilizar as atividades de Economia Criativa emDesenvolvimento no Estado

Programa: 1064 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Desenvolver ações necessárias a viabilização da infraestrutura adequada a interiorização do desenvolvimento,descentralizando as atividades produtivas no Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 3.569.5003.569.5000241 0 0 1.285.300 0 0 0 5.616.6004.331.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 9.186.100

Unidade :

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Unidade6

Subfunção:

4097 - Conservação, Manutenção e Requalificação de DistritosIndustriais

Atividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Distrito Conservado/Requalificado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 1.207.2003 3 00900241 1.160.3003 3 00910241 25.000

2.392.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dar condições de acessibilidade, funcionabilidade esegurança aos empreendimentos e aos usuários dosdistritos

Unidade :

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Unidade20

Subfunção:

4170 - Implantação de Distritos IndustriaisProjeto:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 2.362.3004 4 00900241 4.331.300

6.693.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver ambiente favorável a instalação de empresas, visando ampliar a economia estadual

363

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4177 - Implantação do Modelo de Gestão dos DistritosIndustriais

Projeto:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Modelo Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 100.000

100.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implantar um Condomínio para Gestão dos DistritosIndustriais entre as esferas pública e privada

Programa: 0931 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DEPERNAMBUCO S/A - AD-DIPER

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Agência de Desenvolvimento Econômico dePernambuco S/A e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 8.464.400 0 7.361.900 1.378.100 0 0 21.428.4004.224.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 21.428.400

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2597 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na AD-DIPER

Atividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 207.300

207.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar à estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da Instituição.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4243 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Agência de Desenvolvimento Econômico de PernambucoS/A - AD-DIPER

Atividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 62.2004 4 00900241 188.800

251.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4347 - Suporte às Atividades Fins da Agência deDesenvolvimento Econômico de Pernambuco S/A - AD-DIPER

Atividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 7.214.0003 3 00900241 2.155.8003 3 00910241 20.0004 4 00900241 4.035.2004 5 00900241 1.378.100

14.803.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da AD-DIPER e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos.

Função:22-INDÚSTRIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0112-Contribuições Patronais da AD-DIPER aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910241 15.000

15.000TOTAL DA AÇÃO

364

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:22-INDÚSTRIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0239-Concessão do Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da AD-DIPER

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 1.066.200

1.066.200TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0245-Ressarcimento de Despesa de Pessoal àDisposição da AD-DIPER

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 1.000.000

1.000.000TOTAL DA AÇÃO

Função:22-INDÚSTRIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1179-Encargos com PASEP e COFINS da AD-DIPEROperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 3.850.400

3.850.400TOTAL DA AÇÃO

Função:22-INDÚSTRIASubfunção:122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

1819-Encargos com Sentenças e AcordosJudiciários da AD-DIPER

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 235.400

235.400TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

00 07.166.00000101 7.166.0000 01.417.40017.925.600 08.700.3008.464.4000241 36.507.7000 0

43.673.700TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

365

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Secretaria de Articulação Social e Regional

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

27000 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E REGIONAL

Legislação: Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto nº 37.091, de 12 de setembro de 2011.

Finalidade: Coordenar a execução dos programas e projetos de desenvolvimentos regionais; coordenar a criação e ofuncionamento dos comitês e conselhos de articulação regional; promover a participação dos municípios, atravésdos comitês e conselhos, na instância especial do Poder Executivo Estadual de consulta à sociedade e noprocesso de elaboração do planejamento e acompanhamento das políticas públicas; promover o debate daspolíticas estaduais para cada região e da integração das economias regionais; propor a criação, promover eacompanhar a implementação de instrumentos de consulta e participação popular de interesse do Governo doEstado; atuar no relacionamento e articulação com as entidades da sociedade civil; promover a descentralização edesconcentração das ações de governo; atuar na articulação de programas de cooperação com organismosnacionais e internacionais, públicos ou privados, voltados à implementação de políticas sociais e dedesenvolvimento econômico; e subsidiar o Governo do Estado com informações obtidas junto à população e aentidades representativas sobre a execução das políticas públicas e o funcionamento dos serviços públicos.

369

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 27000 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E REGIONAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00130 - Secretaria de Articulação Social e Regional - Administração Direta

Programa: 0993 - APRIMORAMENTO CONTÍNUO DO MODELO DE GESTÃOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Aprimorar o modelo de gestão com vistas à racionalização do uso dos recursos disponíveis e ampliação dodesempenho geral do Governo do Estado na entrega de bens e serviços à sociedade, com a qualidadenecessária.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 810.000 0 0 0 810.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 810.000

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

4210 - Manutenção da Ouvidoria Geral do EstadoAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Serviço Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 800.000

800.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Possibilitar, através de sistema integrado, receberreclamações, solicitações, informações, denúncias,sugestões e elogios sobre os serviços prestados àsociedade e a adequada aplicação de recursos públicos,visando à melhoria da sua qualidade, eficiência,resolubilidade, tempestividade e equidade.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

4476 - Consolidação do Sistema de Controle SocialAtividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir os espaços formais de interlocução com asociedade e disponibilizar canais de divulgação,atendimento presencial e remoto ao cidadão, viabilizandoa transparência das ações do Governo do Estado edemocratizando o acesso a informações e serviçospúblicos.

Programa: 1071 - PROGRAMA GOVERNO PRESENTE DE AÇÕES INTEGRADAS PARA CIDADANIAFinalístico (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Estruturar e consolidar um Sistema Integrado de Políticas asseguradoras de direitos sociais e do exercício dacidanania.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 35.000 0 0 0 35.00000103 0 0 0 0 0 0 7.500.0007.500.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 7.535.000

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade10

Subfunção:

4477 - Ações de Políticas Públicas Intersetoriais IntegradasAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ser um canal de participação efetiva da sociedade, nasações do governo, voltadas para a prevenção social, como objetivo de garantir igualdade de oportunidades e oacesso à população de áreas de maior vulnerabilidade,promovendo a aproximação da sociedade com o poderpúblico.

370

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade7

Subfunção:

4478 - Implantação das Estações Governo PresenteProjeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 25.0004 4 00900103 7.500.000

7.525.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar espaços físicos de referência para execução doPrograma Governo Presente, denominados EstaçõesGoverno Presente.

Programa: 0960 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E REGIONALApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Articulação Social e Regional eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 286.400 0 1.147.800 0 0 0 1.484.10049.900TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.484.100

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

3572 - Implementação da Articulação Regional e SocialAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Implementada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 31.200

31.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implementar ações de articulação e relações sociais embases democráticas e em modelo integrado de gestão;potencializar a interação democrática entre governo,setores e movimentos sociais; coordenar a execução dosprogramas e projetos de desenvolvimento regionais.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4268 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria de Articulação Social e Regional

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 68.600

68.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4378 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria de ArticulaçãoSocial e Regional

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 205.5003 3 00900101 1.010.0003 3 00910101 13.0004 4 00900101 33.300

1.261.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria de ArticulaçãoSocial e Regional e executar as atividades de suporteadministrativo á gestão dos seus programas finalísticos

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

4444 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deArticulação Social e Regional

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.000

5.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a efetividade na prestação dos serviços daSecretaria de Articulação Social e Regional, através daelevação do desempenho de seus colaboradores.

371

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3563-Contribuições Patronais da Secretaria deArticulação Social e Regional ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 16.900

16.900TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3564-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria deArticulação Social e Regional

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3565-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria de Articulação Social eRegional

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 64.000

64.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3573-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria de Articulação Social e Regional

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00200101 16.600

16.600TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Percentual100

Subfunção:

3570 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deArticulação Social e Regional

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico e instalaçõespara a Secretaria de Articulação Social e Regional.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

01.992.800 049.900286.4000101 2.329.1000 000 07.500.00000103 7.500.0000 0

9.829.100TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

372

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Secretaria dos Esportes

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

28000 - SECRETARIA DOS ESPORTES

Legislação: Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011

Finalidade: Desenvolver a política estadual da prática dos esportes; promover o intercâmbio com organismos públicos eprivados voltados à promoção do esporte; estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividadesesportivas; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os planos e programas de incentivo aos esportes e às açõesde democratização da prática esportiva e inclusão social por intermédio do esporte; atender às necessidades epotencialidades esportivas dos cidadãos, contemplando os esportes de base e a promoção da saúde; supervisionara política de esporte executada pelas instituições e entidades que compõem a sua área de competência; promovera captação de recursos públicos e da iniciativa privada para promoção das demandas advindas das atividadesesportivas; gerir os recursos destinados à prática de esportes, à promoção do lazer e de eventos que valorizem amemória esportiva do Estado; promover a difusão de normas técnicas regulamentadoras das atividades de esportee lazer; e fomentar a realização de eventos esportivos e de lazer.

375

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 28000 - SECRETARIA DOS ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00105 - Secretaria dos Esportes - Administração Direta

Programa: 0922 - AMPLIAÇÃO DO APOIO AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOFinalístico Tipo do Programa :Fomentar o esporte de base e de rendimento, através de ações facilitadores para o engajamento de atletas acarreira esportiva e melhoria do desempenho no esporte, contribuindo para a melhoria da participação dePernambuco nos eventos nacionais e internacionais.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 1.000 0 1.696.500 0 0 0 1.698.5001.0000102 0 0 85.300 0 0 0 87.7002.4000108 0 0 518.200 0 0 0 648.800130.600

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.435.000

Unidade :

813 - LAZER

Unidade1

Subfunção:

4069 - Ampliação do Programa Todos com a NotaAtividade:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 1003 3 00900101 900

1.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Incentivar a população a exigir a nota fiscal de compra e,dessa forma, beneficiar as pessoas contemplando-as comfacilidades para o acesso a eventos a prática esportiva.

Unidade :

811 - DESPORTO DE RENDIMENTO

Unidade3

Subfunção:

4148 - Fomento à Formação e ao Desenvolvimento de Atletasde Base e Rendimento

Atividade:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.0003 3 00400101 500.0003 3 00500101 693.5003 3 00900101 502.0004 4 00400101 2004 4 00500101 3004 4 00900101 5003 3 00400102 3003 3 00500102 4.5003 3 00900102 80.5004 4 00400102 2004 4 00500102 3004 4 00900102 1.9003 3 00400108 2003 3 00500108 8.0003 3 00900108 510.0004 4 00500108 6004 4 00900108 130.000

2.434.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Oferecer as condições necessárias para que treinadores eatletas possam desenvolver seus trabalhos com eficiênciae assim poderem progredir na carreira e obter resultadossignificativos no esporte.

Programa: 1002 - DEMOCRATIZAÇÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA E DO LAZER - PERNAMBUCO ATIVOFinalístico Tipo do Programa :Contribuir para a ampliação de oportunidades para o acesso a prática esportiva por parte da população, atravésde ações que contemplem os variados segmentos socias, especialmente aqueles com menores oportunidadesde participação no esporte, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida de todos.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 645.400 0 6.344.500 0 0 0 11.446.0004.456.1000102 0 0 3.241.800 0 0 0 3.713.000471.2000108 0 0 1.459.900 0 0 0 2.317.500857.600

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 17.476.500

376

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Percentual de ExecuçãoFísica

365

Subfunção:

4056 - Ampliação da Infraestrutura para a Prática EsportivaProjeto:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Obra Executada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 2003 3 00500101 2003 3 00900101 6004 4 00410101 1004 4 00500101 1004 4 00900101 2.302.0003 3 00400102 1003 3 00500102 1003 3 00900102 1.465.5004 4 00400102 1.1004 4 00500102 1.1004 4 00900102 95.5003 3 00400108 2003 3 00500108 2003 3 00900108 6004 4 00400108 3004 4 00500108 3004 4 00900108 9.400

3.877.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Revitalizar a infraestrutura esportiva no Estado para amelhoria das condições de uso dos equipamentos, tantopara a realização de treinamento ou competições quantopara o lazer da população; construir novos equipamentosesportivos para suprir o déficit destes espaços em todasas regiões, permitindo, assim, o acesso de maior númerode cidadãos à prática do esporte e a realização deeventos esportivos.

Unidade :

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Unidade112160

Subfunção:

4059 - Ampliação da Oferta de Oportunidades para a PráticaEsportiva

Projeto:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Pessoa Assistida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 645.4003 3 00400101 1.6003 3 00500101 1.401.6003 3 00900101 4.900.2004 4 00400101 1.3004 4 00500101 9.0004 4 00900101 293.6003 3 00400102 10.5003 3 00500102 18.2003 3 00900102 1.440.5004 4 00400102 5004 4 00500102 4.3004 4 00900102 12.7003 3 00400108 9003 3 00500108 9.0003 3 00900108 1.092.4004 4 00400108 8004 4 00500108 23.7004 4 00900108 580.000

10.446.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Incentivar por meio de diversas subações a ampliação daprática esportiva pela população, atingindo diferentessegmentos populacionais quanto à faixa etária e condiçãosocial;

377

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Percentual de ExecuçãoFísica

214

Subfunção:

4103 - Construção e Revitalização de Espaços Esportivos,Quadras Poli-Esportivas, Miniáreas de Esportes e Áreas deLazer

Projeto:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Obra Executada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 1.1003 3 00500101 1.9003 3 00900101 37.1004 4 00400101 360.1004 4 00500101 200.0004 4 00900101 1.289.9003 3 00400102 4003 3 00500102 5003 3 00900102 306.0004 4 00400102 2.6004 4 00500102 1.0004 4 00900102 352.4003 3 00400108 3003 3 00500108 3003 3 00900108 356.0004 4 00400108 42.5004 4 00900108 200.600

3.152.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar a infraestrutura esportiva e de lazer no estado quepossibilite o acesso da comunidade a prática de atividadesfísicas e de lazer, que possam contribuir com a melhoriada qualidade de vida e bem estar.

Programa: 1048 - PROMOÇÃO DA SOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DO ESPORTEFinalístico Tipo do Programa :O esporte é uma atividade cultural importante na formação da sociedade, como meio de educação integral, lazere promoção da saúde. É reconhecido como meio de elevação do capital social da população. Portanto, oinvestimento no esporte significa desenvolvimento social, justificando as diversas ações para promovê-lo, com aconsequente redução da vulnerabilidade social que afeta especialmente jovens e adolescentes.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 1.000 0 253.000 0 0 0 256.0002.0000102 0 0 2.000 0 0 0 4.0002.0000108 0 0 1.000 0 0 0 2.0001.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 262.000

Unidade :

813 - LAZER

Unidade1

Subfunção:

3478 - Promoção e Apoio à Produção de Material EsportivoAtividade:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estimular a produção local de material esportivo e criarcondições para implementar Programas de Esporte eLazer.

Unidade :

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Unidade4000

Subfunção:

4307 - Promoção da Prática Esportiva nas Unidades daFUNASE

Atividade:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Pessoa Assistida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.0003 3 00400101 3003 3 00500101 3003 3 00900101 4004 4 00400101 3004 4 00500101 3004 4 00900101 4003 3 00400102 3003 3 00500102 3003 3 00900102 4004 4 00400102 3004 4 00900102 700

5.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover ação sócio-educacional através do esporte comjovens infratores que cumprem pena nas unidades daFUNASE visando a ressocialização dos mesmos.

378

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

813 - LAZER

Unidade5

Subfunção:

4470 - Fomento a Cultura EsportivaAtividade:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 3003 3 00500101 3003 3 00900101 250.4004 4 00400101 1004 4 00500101 3004 4 00900101 6003 3 00400102 3003 3 00500102 3003 3 00900102 4004 4 00400102 1004 4 00500102 3004 4 00900102 6003 3 00300108 3003 3 00500108 3003 3 00900108 4004 4 00400108 1004 4 00500108 3004 4 00900108 600

256.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Capacitar de forma permanente e atualizar recursoshumanos na área do conhecimento esportivo, suprindo acarência nas diversas regiões do estado de ações queprivilegiem a capacitação de recursos humanos nestesetor.

Programa: 0976 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DOS ESPORTESApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria dos Esportes e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 1.603.400 0 2.062.200 0 0 0 3.666.3007000102 0 0 400 0 0 0 1.300900

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.667.600

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2317 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretariados Esportes

Atividade:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 186.800

186.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e vídeo conferência, utilizada paraconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços darede digital corporativa de governo.

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

3471 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria dosEsportes

Atividade:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Servidor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria dos Esportes

379

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade4

Subfunção:

4282 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria dos Esportes

Atividade:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.500

5.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4396 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria dos EsportesAtividade:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.553.4003 3 00900101 1.855.0003 3 00910101 3.3004 4 00900101 700

3.412.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria dos Esportes eexecutar as atividades de suporte administrativo à gestãodos seus programas finalísticos

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1847-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria dos Esportes

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 10.6003 3 00200102 4004 4 00200102 900

11.900TOTAL DA AÇÃO

Função:27-DESPORTO E LAZERSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1866-Contribuições Patronais da Secretaria dosEsportes ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 49.000

49.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

2000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria dos Esportes

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

010.356.200 04.459.8002.250.8000101 17.066.8000 003.329.500 0476.50000102 3.806.0000 001.979.100 0989.20000108 2.968.3000 0

23.841.100TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

380

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Encargos Gerais do Estado

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00210 - FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO -

Legislação: Lei Complementar nº 028/2000, de 14 de janeiro de 2000 e Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Responsabilizar-se pela execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do Sistema de Previdência Socialdos Servidores do Estado de Pernambuco.

383

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00117 - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Administração - Administração Direta

Programa: 0056 - ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO ESTADOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Permitir o pagamento de despesas relativas a direitos de pessoal, viabilizar a restituição de contribuiçõesprevidenciarias aos parlamentares, bem como proporcionar os recolhimentos legais e outros encargosdecorrentes da folha de pagamento do Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 92.227.300 0 29.176.000 0 0 0 121.403.3000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 121.403.300

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

0060 - Encargos com a Folha de Pagamento de Pessoal doEstado

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.0003 3 00900101 34.200

35.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Efetuar as despesas relativas aos serviços bancários edos correios referentes ao pagamento dos vencimentosdos servidores.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

0108 - Encargos com Exercício Findo do Pessoal AtivoAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 388.300

388.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento de despesas relativas a direitos dopessoal ativo, os quais não foram quitados no exercíciopróprio.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1777 - Encargos com FGTS do Pessoal Contratado do EstadoAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 2.400

2.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o recolhimento legal do FGTS do pessoalcontratado.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1778 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Saúde

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 16.609.400

16.609.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado ecomissionado da Secretaria de Saúde.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1779 - Encargos com FGTS do Pessoal Contratado daSecretaria da Saúde

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 45.900

45.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento do FGTS do pessoal contratado daSecretaria de Saúde.

384

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1780 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Governadoria do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.530.800

1.530.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado ecomissionado do Governadoria do Estado.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1781 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Administração do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.926.000

1.926.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado ecomissionado da Secretaria de Administração do Estado.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1782 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria da Fazenda

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.232.700

1.232.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado ecomissionado da Secretaria da Fazenda.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1783 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria da Casa Civil

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 505.900

505.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado ecomissionado da Secretaria da Casa Civil

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1784 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária

Atividade:

Meta Física:

Função: 20 - AGRICULTURA

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.318.800

1.318.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado ecomissionado da Secretaria de Agricultura e ReformaAgrária.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1785 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Planejamento e Gestão

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.281.800

1.281.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado ecomissionado da Secretaria de Planejamento e Gestão.

385

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1788 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Procuradoria Geral do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 02 - JUDICIÁRIA

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 306.000

306.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado ecomissionado da Procuradoria Geral do Estado.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1789 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria das Cidades

Atividade:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 503.400

503.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado ecomissionado da Secretaria das Cidades.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1790 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Defesa Social

Atividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 459.000

459.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado ecomissionado da Secretaria de Defesa Social.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1792 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado de Outros Órgãos do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 4.038.800

4.038.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado ecomissionado de outros órgãos do Estado.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1793 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Atividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 436.400

436.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado ecomissionado da Secretaria de DesenvolvimentoEconômico.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1794 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Educação

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 50.341.700

50.341.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado ecomissionado da Secretaria de Educação.

386

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1795 - Encargos com FGTS do Pessoal Contratado daSecretaria de Educação

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 34.000

34.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento do FGTS do pessoal contratado daSecretaria de Educação.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

3400 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Defensoria Pública do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Ação Administrativa

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 500.000

500.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento dos INSS do pessoal contratado ecomissionado da Defensoria Pública do Estado

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4124 - Encargos Previdenciários de Pessoal a Disposição doGoverno

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 7.500

7.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir o pagamento de encargos previdenciários depessoal cedido ao Governo do Estado por outros entes daFederação.

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0056-Encargos com InativosOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 6.207.3003 3 00900101 5.000

6.212.300TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

0059-Encargos com Pessoal de Entidades ExtintasOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0061-Restituições de Contribuições PrevidenciáriasOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.243.400

2.243.400TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0062-Restituições e Indenizações a ServidoresOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 177.4003 3 00900101 5.000

182.400TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0109-Encargos com Pensões EspeciaisOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 60.0003 3 00900101 24.480.800

24.540.800TOTAL DA AÇÃO

387

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:26-TRANSPORTESubfunção:122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

1927-Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Transportes

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 277.100

277.100TOTAL DA AÇÃO

Função:18-GESTÃO AMBIENTALSubfunção:122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

1928-Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de Recursos Hídricos

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 763.100

763.100TOTAL DA AÇÃO

Função:14-DIREITOS DA CIDADANIASubfunção:122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

1929-Encargos com INSS do Pessoal Contratado eComissionado da Secretaria de DesenvolvimentoSocial e Direitos Humanos

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 3.271.600

3.271.600TOTAL DA AÇÃO

Função:08-ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

2853-Encargos com Auxílio Funeral de Inativos daAdministração Direta do Poder Executivo Estadual

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.407.600

2.407.600TOTAL DA AÇÃO

Programa: 0197 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Cumprir com as obrigações financeiras assumidas pelo Governo do Estado Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 100.000 0 0 5.315.900 0 5.415.9000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 5.415.900

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

4447-Encargos com Parcelamento de DébitosFiscais com o Governo Federal

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 2 00900101 100.0004 6 00900101 5.315.900

5.415.900TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

029.176.000 5.315.900092.227.3000101 126.819.200100.000 0126.819.200TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

388

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00118 - Recursos sob Supervisão da Secretaria da Fazenda - Administração Direta

Programa: 0197 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Cumprir com as obrigações financeiras assumidas pelo Governo do Estado Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 356.498.800 3.344.141.700 0 394.761.200 0 4.095.401.70000118 0 0 18.032.900 0 0 0 18.032.9000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 4.113.434.600

Unidade :

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade12

Subfunção:

0151 - Serviços FinanceirosAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Obrigação Mensal Paga

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 9.351.200

9.351.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar, supervisionar e controlar as atividades deadministração financeira do Estado, com vistas a imprimirmaior eficiência aos mecanismos adotados pararecebimento de receitas e utilização dos recursosarrecadados ou postos à sua disposição.

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0153-Encargos com o PASEPOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 143.684.2003 3 00900118 525.200

144.209.400TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:845-TRANSFERÊNCIAS

0777-Distribuição de Recursos de Origem Tributáriaaos Municípios

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 3.191.106.3003 3 00400118 17.507.700

3.208.614.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:842-REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA

0779-Encargos da Dívida Pública ExternaOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 2 00900101 18.495.4004 6 00900101 58.954.100

77.449.500TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

0780-Serviços da Dívida Pública InternaOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 2 00900101 122.763.2004 6 00900101 91.899.000

214.662.200TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:841-REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

0781-Serviços da Dívida Pública InternaRefinanciada

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 2 00900101 215.240.2004 6 00900101 243.908.100

459.148.300TOTAL DA AÇÃO

389

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

03.344.141.700 394.761.200000101 4.095.401.700356.498.800 0018.032.900 0000118 18.032.9000 0

4.113.434.600TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

390

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00210 - Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco -FUNAFIN

Programa: 0222 - AÇÕES DE PREVIDÊNCIAS AOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e implementar as ações voltadas à previdência dos servidorese seus dependentes, inclusive, os(as) companheiros(as) homossexuais.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 3.187.035.500 0 1.713.000 0 0 0 3.188.748.5000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.188.748.500

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0696-Benefícios Previdenciários da AssembléiaLegislativa

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 55.567.900

55.567.900TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0697-Benefícios Previdenciários da Fundação deAtendimento Sócio-Educativo - FUNASE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 15.910.400

15.910.400TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0700-Benefícios Previdenciários da Secretaria daCasa Civil

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 4.995.200

4.995.200TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0701-Benefícios Previdenciários da Fundação deHematologia e Hemoterapia de Pernambuco -HEMOPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 3.968.900

3.968.900TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0702-Benefícios Previdenciários do Tribunal deJustiça

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 246.687.100

246.687.100TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0704-Benefícios Previdenciários da Fundação doPatrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco -FUNDARPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 1.738.300

1.738.300TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0705-Benefícios Previdenciários do Tribunal deContas

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 48.341.200

48.341.200TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0706-Benefícios Previdenciários do MinistérioPúblico

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 128.486.600

128.486.600TOTAL DA AÇÃO

391

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0707-Benefícios Previdenciários do Instituto deRecursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 61.064.5003 3 00900241 1.300

61.065.800TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0708-Benefícios Previdenciários da Universidade dePernambuco - UPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 44.826.500

44.826.500TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0710-Benefícios Previdenciários do Instituto dePesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 1.963.600

1.963.600TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0736-Benefícios Previdenciários do DepartamentoEstadual de Trânsito - DETRAN-PE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 17.256.300

17.256.300TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0745-Benefícios Previdenciários da Governadoriado Estado

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 114.700

114.700TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0746-Benefícios Previdenciários do Departamentode Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco- DER-PE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 84.823.500

84.823.500TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0748-Benefícios Previdenciários da Junta Comercialdo Estado de Pernambuco - JUCEPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 3.306.000

3.306.000TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0749-Benefícios Previdenciários da Secretaria deSaúde

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 192.848.800

192.848.800TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0750-Benefícios Previdenciários da ProcuradoriaGeral do Estado

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 66.700.600

66.700.600TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0751-Benefícios Previdenciários da Secretaria daFazenda

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 481.044.400

481.044.400TOTAL DA AÇÃO

392

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0753-Benefícios Previdenciários da Secretaria deDefesa Social

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 940.675.000

940.675.000TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0754-Benefícios Previdenciários da Secretaria deAgricultura e Reforma Agrária

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 29.359.500

29.359.500TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0756-Benefícios Previdenciários da Secretaria deAdministração

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 14.685.700

14.685.700TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0757-Benefícios Previdenciários da Secretaria dePlanejamento e Gestão

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 10.956.800

10.956.800TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0759-Benefícios Previdenciários da Secretaria deEducação

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 658.910.400

658.910.400TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0760-Benefícios Previdenciários da Secretaria deDesenvolvimento Econômico

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 4.889.900

4.889.900TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0761-Benefícios Previdenciários da Secretaria deCiência e Tecnologia

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 50.500

50.500TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0762-Benefícios Previdenciários da Secretaria dasCidades

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 1.119.400

1.119.400TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

1349-Restituição de Contribuição da PrevidênciaEstadual

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 52.800

52.800TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

1996-Benefícios Previdenciários da Secretaria deDesenvolvimento Social e Direitos Humanos

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 42.520.500

42.520.500TOTAL DA AÇÃO

393

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

1997-Benefícios Previdenciários da Secretaria deTransportes

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 5.191.700

5.191.700TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

3386-Benefícios Previdenciários da DefensoriaPública do Estado

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 18.621.100

18.621.100TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

3583-Compensação Previdenciária entre o RegimeGeral de Previdência Social e o Regime Próprio dePrevidência Social

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200241 1.658.900

1.658.900TOTAL DA AÇÃO

Função:09-PREVIDÊNCIA SOCIALSubfunção:272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

3688-Benefícios Previdenciários da AgênciaEstadual de Meio Ambiente - CPRH

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 410.500

410.500TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

01.713.000 003.187.035.5000241 3.188.748.5000 03.188.748.500TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

394

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Secretaria de Planejamento e Gestão

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Legislação: Lei º 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Planejar, desenvolver e acompanhar ações que visem ao desenvolvimento territorial, econômico e social do Estadode Pernambuco; coordenar o processo de planejamento governamental, inclusive o plano plurianual; coordenar adescentralização das ações governamentais; coordenar o planejamento regional e metropolitano; normatizar osprocedimentos relativos ao processo de elaboração, execução e acompanhamento da legislação orçamentária doEstado; coordenar o processo de elaboração das diretrizes orçamentárias e os orçamentos estaduais; coordenar agestão estratégica do Governo, desenvolver e aperfeiçoar o modelo de gestão e sistematizar o gerenciamento dosprojetos estratégicos do Governo do Estado; e coordenar o processo de captação e aplicação de recursos,promovendo o relacionamento do Governo com organizações nacionais e internacionais de financiamento.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00211 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS

Legislação: Lei nº 12.300, de 18 de dezembro de 2002; Lei nº 12.305, de 18 de dezembro de 2002; Decreto nº25.233,de 18 defevereiro de 2003; Lei nº 12.590, de 26 de maio de 2004; Lei nº 12.628, de 12 de julho de 2004; e Decreto nº26.991, de 04 de agosto de 2004 .

Finalidade: Captar recursos financeiros para a implementação dos programas sociais do Estado.

00212 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - FUNDERM

Legislação: Lei nº 7.003, de 02 de dezembro de 1975; Decreto nº 4.078, de 07 de junho de 1976; Decreto nº 5.899, de 13 deagosto de 1979; Lei Complementar nº 10, de 06 de janeiro de 1994 e Lei nº 12.425, de 18 de setembro de 2003.

Finalidade: Promover a captação, a mobilização e a aplicação de recursos financeiros para a execução:-do planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social da Região Metropolitana do Recife - RMR;-de programas de implantação de equipamentos e processos de planejamento e administração das prefeituras emunicípios que compõem a RMR, bem como de capacitação de seus recursos humanos;-de projetos e atividades que envolvam programas de interesse metropolitano; e-dos serviços comuns na referida Região Metropolitana conforme estabelecido pela legislação específica.

00308 - AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM

Legislação: Decreto nº 34.476, de 29 de dezembro 2009; e Decreto nº 34.565, de 08 de fevereiro de 2010 e Lei nº 14.264, de06/01/2011.

Finalidade: Prover o Estado de informações, na qualidade de órgão de estatística do Estado de Pernambuco, e instrumentalizaras ações de planejamento estratégico do Governo, em cumprimento à Lei Federal nº 6.183, de 11 de dezembro de1974; efetuar estudos e pesquisas para acompanhamento, controle e avaliação das ações prioritárias do Governo;promover o planejamento do desenvolvimento municipal, regional e metropolitano; prestar apoio ao Conselho deDesenvolvimento da Região Metropolitana do Recife - CONDERM, e aos Conselhos Regionais, no que se refere aoplanejamento e gestão municipal, regional e metropolitana; gerir o Fundo de Desenvolvimento da RegiãoMetropolitana do Recife - FUNDERM, submetendo os instrumentos de controle financeiro à deliberação doCONDERM.

397

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00119 - Secretaria de Planejamento e Gestão - Administração Direta

Programa: 0907 - AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Assegurar a melhoria da qualidade de vida da população que se encontra em situação de vulnerabilidade social Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 33.603.500 0 0 0 33.603.50000116 0 0 62.514.700 0 0 0 62.514.7000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 96.118.200

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade40

Subfunção:

4094 - Chapéu de Palha - Ampliação e Qualificação doAtendimento aos Trabalhadores no Período da Entressafra

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 33.603.5003 3 00900116 62.514.700

96.118.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Adotar medidas de combate aos efeitos do desemprego,decorrente do período da entre safra, ampliando equalificando o atendimento aos trabalhadores em situaçãode vulnerabilidade social

Programa: 0993 - APRIMORAMENTO CONTÍNUO DO MODELO DE GESTÃOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Aprimorar o modelo de gestão com vistas à racionalização do uso dos recursos disponíveis e ampliação dodesempenho geral do Governo do Estado na entrega de bens e serviços à sociedade, com a qualidadenecessária.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 88.200 0 2.309.600 0 0 0 263.677.400261.279.6000103 0 0 0 0 0 0 8.4008.4000127 0 0 592.800 0 0 0 592.80000128 0 0 0 0 0 0 7.029.9007.029.900

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 271.308.500

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

2751 - Desenvolvimento de Ações Interinstitucionais doGoverno

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Apoiada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 500.0003 3 00500101 200.0003 3 00700101 10.0003 3 00900101 65.5004 4 00400101 10.000.0004 4 00500101 500.0004 4 00900101 250.779.6003 3 00900127 592.8004 4 00900128 7.029.900

269.677.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar as ações interinstitucionais do Governo.

Unidade :

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade12

Subfunção:

4100 - Consolidação e Operacionalização do Modelo TodosPor Pernambuco

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Programa Consolidado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.420.0004 4 00900103 8.400

1.428.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar a administração pública estadual com umaferramenta de gestão capaz de mensurar o desempemhogovernamental, disponibilizando as informações ásociedade

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade1

Subfunção:

4173 - Implantação de Recursos e FuncionalidadesComplementares do Modelo Todos por Pernambuco

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 88.2003 3 00900101 114.100

202.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Consolidar o Modelo Todos por Pernambuco implantandorecursos e funcionalidades complementares que garantama implementação e aperfeiçoamento dp Modelo, naAdministração Pública Estadual P

Programa: 1029 - MELHORIA DA HABITABILIDADEFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Apoiar as ações nas áreas de habitação, trânsito, transportes, lazer, cultura e saneamento ambiental, paraatender à demanda desses serviços nos territórios estratégicos e pólos de desenvolvimento.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 887.800 0 0 0 9.668.5008.780.700TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 9.668.500

Unidade :

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Unidade2

Subfunção:

4336 - Requalificação da Ilha de DeusProjeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 887.8004 4 00900101 8.780.700

9.668.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a qualidade de vida da população de baixarenda, residente em espaços urbanos

Programa: 0327 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - PNAGE/PEApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Melhorar a efetividade e a qualidade do gasto público e ampliar a transparência da administração Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 162.600 0 0 0 465.700303.1000102 0 0 0 0 0 0 668.900668.900

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.134.600

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1824 - Coordenação e Apoio Operacional ao PNAGE-PEAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Administrada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 162.6004 4 00900101 300.000

462.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar e viabilizar a operacionalização das ações doPrograma PNAGE, no Estado de Pernambuco.

Unidade :

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade1

Subfunção:

4237 - Modernização do Planejamento Governamental e daGestão Pública Estadual

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 3.1004 4 00900102 668.900

672.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Modernizar o sistema de planejamento e da gestãogovernamental, a fim de melhorar a qualidade dos bens eserviços a serem ofertados pelo poder público ápopulação

399

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 0969 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Planejamento e Gestão e asseguraro suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 19.452.300 0 4.647.800 0 0 0 24.465.700365.600TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 24.465.700

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade4

Subfunção:

0173 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria dePlanejamento e Gestão

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Treinamento/Curso Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 24.400

24.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria de Planejamento e Gestão.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4276 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria de Planejamento e Gestão

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 60.0004 4 00900101 15.600

75.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4388 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria dePlanejamento e Gestão

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 10.875.3003 3 00900101 4.272.700

15.148.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria de Planejamentoe Gestão e executar as atividades de suporteadministrativo á gestão dos seus programas finalísticos

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0625-Contribuições Patronais da Secretaria dePlanejamento e Gestão ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 942.100

942.100TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0626-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria dePlanejamento e Gestão

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 229.300

229.300TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0627-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria de Planejamento e Gestão

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.160.200

1.160.200TOTAL DA AÇÃO

400

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0628-Contribuição Complementar da Secretaria dePlanejamento e Gestão ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 6.474.700

6.474.700TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0630-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria de Planejamento e Gestão

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 11.400

11.400TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

0590 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria dePlanejamento e Gestão

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Instalação Física Recuperada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.0004 4 00900101 350.000

400.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico e instalaçõespara a Secretaria de Planejamento e Gestão.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

041.611.300 0270.729.00019.540.5000101 331.880.8000 000 0668.90000102 668.9000 000 08.40000103 8.4000 0062.514.700 0000116 62.514.7000 00592.800 0000127 592.8000 000 07.029.90000128 7.029.9000 0

402.695.500TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

401

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00211 - Fundo de Desenvolvimento Social - FDS

Programa: 0319 - APOIO À GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAISApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Subsidiar a definição, a coordenação e a implementação da política de desenvolvimento e inclusão social. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0245 0 0 7.100.000 0 0 0 7.100.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 7.100.000

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1166-Transferências de Recursos do FDS aMunicípios

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400245 7.100.000

7.100.000TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

07.100.000 0000245 7.100.0000 07.100.000TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

402

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00212 - Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife - FUNDERM

Programa: 0190 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DE BAIXA RENDA NA RMR-PROMETRÓPOLEFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Urbanizar áreas de baixa renda na RMR por meio de ações integradas de infraestrutura física e social,melhorando as condições de habitabilidade e da qualidade ambiental.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0103 0 0 0 0 0 0 2.852.2002.852.200TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.852.200

Unidade :

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Unidade2

Subfunção:

0727 - Apoio Operacional ao PROMETRÓPOLEAtividade:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Apoio Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 700.000

700.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Oferecer condições de gerenciamento às ações doPROMETRÓPOLE.

Unidade :

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Unidade4

Subfunção:

0723 - Implantação de Infraestrutura Local nas Áreas doRecife e de Olinda

Projeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Obra Financiada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00400103 1.400.000

1.400.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Viabilizar a execução de obras de infraestrutura por meiode apoio financeiro.

Unidade :

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Unidade2

Subfunção:

0726 - Desenvolvimento de Estudos, Projetos e AçõesComplementares à Urbanização das Áreas doPROMETRÓPOLE

Projeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Projeto Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 175.600

175.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir a intervenção adequada nas áreas doPROMETRÓPOLE.

Unidade :

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Unidade1

Subfunção:

0731 - Implantação de Infraestrutura Local nas Áreas Piloto doPrograma

Projeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Obra Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 100.000

100.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar a população de baixa renda da Bacia do Beberibe,residente nas áreas piloto, de infraestrutura física e social.

Unidade :

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Unidade1

Subfunção:

0732 - Implantação de Infraestrutura Supra LocalProjeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Obra Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 476.600

476.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar a população da Bacia do Beberibe de infraestruturaviária e de lazer de forma a facilitar a mobilidade econvívio social.

403

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 0461 - VIVA O MORROApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais ( Multisetorial ) Tipo do Programa :Recuperar Áreas Suscetíveis à Ocorrência de Acidentes, Corrigindo Situações de Risco com Obras deEstabilização de Encosta, Instalando um Processo de Estruturação Urbana das Áreas de Morro Ocupadas comAssentamentos Precários e dotar as administrações municipais de meios técnicos e recursos financeiros paracapacitação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de risco .

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 62.000 0 0 0 5.833.5005.771.5000242 0 0 30.000 0 0 0 30.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 5.863.500

Unidade :

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Unidade1

Subfunção:

2239 - Gestão de Risco em Áreas de Morro e AlagadoProjeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900242 20.000

20.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar as administrações municipais de meios técnicospara gestão de risco de deslizamento de encostas einundação na RMR.

Unidade :

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Unidade14

Subfunção:

2859 - Estruturação Urbana em Áreas de Morro e AlagadoProjeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Munícipio Beneficiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 62.0004 4 00400101 5.771.5003 3 00900242 10.000

5.843.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Recuperar áreas suscetíveis à ocorrência de acidentes,corrigindo situações de risco com obras de estabilizaçãode encostas e de controle de inundações, instalando umprocesso de estruturação urbana nas áreas de morros eáreas alagadas, minimizando os desastres com mortes eperdas materiais

Programa: 1067 - MELHORIA DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE INTERESSE COMUM METROPOLITANOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Apoiar e estimular a identificação de alternativas institucionais viáveis e adequadas á execução de açõesestratégicas de interesse comum e fomentar as cadeias e arranjos produtivos locais.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0242 0 0 7.600 0 0 0 7.6000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 7.600

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

2860 - Fortalecimento da Gestão de Ações Consorciadas naRMR

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Apoiada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900242 7.600

7.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer a capacidade da gestão governamental naimplantação de ações consorciadas e no atendimento dasfunções públicas de interesse comum.

404

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

062.000 05.771.50000101 5.833.5000 000 02.852.20000103 2.852.2000 0037.600 0000242 37.6000 0

8.723.300TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

405

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00308 - Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Programa: 0130 - PLANEJAMENTO E GESTÃO METROPOLITANAApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Realizar a gestão e o controle do uso e ocupação do solo urbano, de forma compartilhada, transparente eeficiente, adequada à realidade social das cidades, de modo a subsidiar a elaboração de planos programas eprojetos de desenvolvimento local/metropolitano, bem como promover a articulação e integração da gestãometropolitana.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 130.800 0 0 0 148.50017.7000242 0 0 43.000 0 0 0 43.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 191.500

Unidade :

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade3

Subfunção:

0147 - Operacionalização, Implementação e Adequação dosInstrumentos de Gestão do Uso e Ocupação do Solo

Atividade:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 126.0004 4 00900101 7.7003 3 00900242 24.500

158.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar os municípios e orgãos setoriais envolvidos nagestão do uso e ocupacão do solo, subsidiar oPlanejamento Metropolitano e a aprovação de projetos deparcelamento do solo na RMR e Territórios Estratégicos,com base nas informações do CACI e do SistemaIntegrado do Uso do Solo - SIUS.

Unidade :

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade1

Subfunção:

4434 - Promoção e Apoio à Governança MetropolitanaAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 4.8004 4 00900101 10.0003 3 00900242 18.500

33.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a governança metropolitana e apoiar aexecução de iniciativas estratégicas de interesse comummetropolitano, com o apoio dos municípios integrantes daRMR e da sociedade civil organizada.

Programa: 0182 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES, ESTUDOS E PESQUISASApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Manter uma base de informações sistematizadas e em constante processo de atualização, oferecendo suporte àelaboração,à avaliação eao aperfeiçoamento das ações de governo.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 1.864.900 0 3.110.400 0 0 0 5.053.90078.6000241 0 0 18.500 0 0 0 18.5000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 5.072.400

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade3

Subfunção:

0152 - Apoio e Promoção à Cultura e História MunicipalAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Revista Editada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 18.500

18.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Resgatar o estudo e a divulgação da história municipal.

406

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade37

Subfunção:

1394 - Produção e Sistematização de Estudos e PesquisasAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Relatório Elaborado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.864.9003 3 00900101 2.535.7004 4 00900101 60.000

4.460.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Disponibilizar indicadores produzidos e atualizados sobrea realidade sócioeconômica de Pernambuco, no contextoregional e nacional, para subsidiar as políticas públicasregionais e os estudos dos demais segmentos dasociedade em geral.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade36

Subfunção:

3653 - Operacionalização do Sistema de InformaçõesSocioeconômicas, Estatísticas e Cartográficas

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Sistema de Informação Atualizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 560.0004 4 00900101 18.600

578.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Produção de sistemas de informações e uma basecartográfica única georreferenciada, para apoiar oplanejamento municipal, regional e estadual.

Unidade :

573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO ETECNOLÓGICO

Unidade2

Subfunção:

3676 - Disseminação da Produção Técnico-Científica daAgência CONDEPE/FIDEM

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 14.700

14.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Disseminar informações e divulgar a produção técnica.

Programa: 0185 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, REGIONAL E MUNICIPALApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Melhorar o desempenho da gestão municipal e regional, mediante a capacitação de recursos humanos e doadequado uso dos instrumentos de planejamento e administração e apoiar a pactuação execução,implementação de planos regionais de inclusão social.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 1.050.400 0 266.300 0 0 0 1.422.400105.7000242 0 0 1.258.300 0 0 0 12.258.30011.000.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 13.680.700

Unidade :

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade19

Subfunção:

4431 - Apoio ao Fortalecimento Institucional de Municípios,Territórios e Regiões

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.050.4003 3 00900101 88.0003 3 00900242 300.000

1.438.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar a iniciativas para reduzir o desequilíbriosócioeconômico entre as regiões de desenvolvimento,atendendo de forma efetiva as demandas do planejamentoe gestão municipal e regional e estimulando odesenvolvimento local com inclusão social, através dofomento à municipalização das ações e apoio àconsolidação de processos de desenvolvimentoeconômico.

407

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Unidade4

Subfunção:

4433 - Apoio à Elaboração e Revisão de InstrumentosUrbanísticos

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Plano Elaborado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 177.3004 4 00900101 104.7003 3 00900242 16.700

298.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar os municípios de instrumentos de planejamentoadequados ao desenvolvimento local sustentável, cominclusão social, através do fomento à regionalização dasações e apoio à consolidação de processos dedesenvolvimento econômico.

Unidade :

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade17

Subfunção:

2154 - Elaboração de Estudos, Planos e Projetos paraCaptação de Investimentos Estratégicos e ArticulaçãoInterinstitucional

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Plano Elaborado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.0004 4 00900101 1.0003 3 00900242 941.6004 4 00900242 11.000.000

11.943.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elaboração de instrumentos necessários através daadoção de mecanismos de integração entre os órgãosgovernamentais, setor privado e a sociedade civilorganizada, para implementação de empreendimentosestruturados de forte impacto sócioeconômico.

Programa: 0934 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO EPESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa dePernambuco - CONDEPE/FIDEM e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seudesempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 2.800.500 0 1.734.500 0 0 0 4.598.80063.8000241 0 0 42.300 0 0 0 75.30033.0000242 0 0 483.800 0 0 0 483.8000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 5.157.900

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade2

Subfunção:

0650 - Capacitação de Recursos Humanos da AgênciaEstadual de Planejamento e Pesquisas - CONDEPE/FIDEM

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Curso/Treinamento Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 8.0004 4 00900241 500

8.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desenvolvimento do corpo funcional egerencial da Agência CONDEPE/FIDEM.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2122 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da AgênciaCONDEPE/FIDEM

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 155.000

155.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades à prestação de serviços dainstituição, através do acesso e serviços da Rede DigitalCorporativa de Governo.

408

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4246 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas dePernambuco - CONDEPE/FIDEM

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 102.3004 4 00900241 8.500

110.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4350 - Suporte às Atividades Fins da Agência Estadual dePlanejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 2.510.8003 3 00900101 1.474.7003 3 00900241 24.7004 4 00900241 18.000

4.028.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da CONDEPE/FIDEM eexecutar as atividades de suporte administrativo á gestãodos seus programas finalísticos.

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0717-Contribuições Patronais da AgênciaCONDEPE/FIDEM ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 60.500

60.500TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0719-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Agência CONDEPE/FIDEM

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 229.200

229.200TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

2016-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Agência CONDEPE/FIDEM

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200242 483.800

483.800TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3580-Concessão de Vale Transporte a Servidores daAgência CONDEPE/FIDEM

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.500

2.500TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade2

Subfunção:

4010 - Adequação das Instalações Físicas da AgênciaEstadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco -CONDEPE/FIDEM

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 63.8003 3 00900241 9.6004 4 00900241 6.000

79.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico adequado aofuncionamento da Agência Estadual de Planejamento ePesquisas de Pernambuco

Programa: 1068 - PREVENÇÃO EM ÁREAS VULNERÁVEIS À DESASTRES CLIMÁTICOSApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Fortalecer a gestão de risco nas áreas sujeitas a fatores de riscos, investindo no diagnóstico e em soluçõestecnológicas para o tratamento das áreas de riscos nos municípios a serem atendidos através do Mapeamentode Riscos, da capacitação dos técnicos municipais e implantação ou otimização do sistema municipal degerenciamento de riscos de deslizamentos em encostas e inundações.

Objetivo:

409

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0242 0 0 37.600 0 0 0 37.6000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 37.600

Unidade :

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Unidade12

Subfunção:

4432 - Plano Estadual de Redução de Risco nos Municípios dePernambuco - PERR- PE

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900242 37.600

37.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Realizar estudos sobre situação de risco nas regiões dedesenvolvimento do Estado vulneráveis a destresclimáticos; propor soluções tecnológicas para o tratamentodas áreas de riscos; capacitar técnicos municipais; epromover a implantação ou otimização do SistemaMunicipal de Gerenciamento de Riscos de Deslizamentosem Encostas e Inundações.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

05.242.000 0265.8005.715.8000101 11.223.6000 0060.800 033.00000241 93.8000 001.822.700 011.000.00000242 12.822.7000 0

24.140.100TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

410

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Secretaria de Ciência e Tecnologia

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Legislação: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Formular, fomentar e executar as ações de política estadual de desenvolvimento científico, tecnológico e deinovação; promover e apoiar ações e atividades de incentivo à ciência, às ações de ensino superior, pesquisacientífica e extensão, bem como apoiar as ações de polícia científica e medicina legal; instituir e gerir centrostecnológicos; e promover a educação profissional tecnológica.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00309 - DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA

Legislação: Lei nº 11.304, de 28 de dezembro de 1995; Decreto nº 21.488, de 14 de julho de 1999; Decreto nº 25.297, de 12de março de 2003; Decreto nº 26.266, de 23 de dezembro de 2003; Decreto nº 26.607, de 15 de abril de 2004; Leinº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Prover a tudo quanto respeita ao seu peculiar interesse e ao bem estar da população insular, especialmente aosque se referem os incisos I a XXV do artigo 8º; incisos I a III do artigo 9º e incisos I a VIII do artigo 10 do Decreto nº25.297, de 12 de março de 2003.

00405 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FACEPE

Legislação: Lei nº 10.401, de 26 de dezembro de 1989; Decreto nº 29.971, de 01 de dezembro de 2006; Lei nº 14.264, de 06 dejaneiro de 2011; e Decreto nº 36.527, de 18 de maio de 2011.

Finalidade: Exercer, no âmbito do setor público estadual, a função de órgão de fomento e promoção de desenvolvimentocientífico e tecnológico, incentivando a formação de recursos humanos, a pesquisa básica e aplicada, capacitaçãotecnológica e a difusão de conhecimento, tendo em vista o bem-estar da população do Estado e o progresso dasciências.

00406 - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

Legislação: Lei nº 5.736, de 25 de novembro de 1965; Lei nº 10.518, de 29 de novembro de 1990; Decreto nº 25.552, de 11 dejunho de 2003; Decreto nº 27.041, de 20 de agosto de 2004; Decreto nº 27.221, de 07 de outubro de 2004; e L nº14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: I - Transmitir os conhecimentos e as tecnologias mais elaboradas pela humanidade, de forma crítica, e emconfronto com o conhecimento empírico da sociedade para a reconstrução permanente do saber com vistas aoexercício profissional e da cidadania e ao desenvolvimento dos processos produtivos;II -Produzir conhecimentos científicos e novas tecnologias em benefício do homem e das transformações sociais;III -Promover a formação ética e moral dos profissionais, de acordo com os valores vigentes na cultura dasociedade e no atual momento histórico;IV -Preservar, divulgar e participar da construção do patrimônio artístico-cultural da humanidade e, de modoparticular, do país e da região onde a Universidade está inserida;V -Estender à sociedade a sua produção científica, tecnológica e cultural, mediante prestação de serviços;VI -Prover de conhecimentos, tecnologias e profissionais a sociedade e os processos produtivos, articulando teoriae prática, visando a aperfeiçoar o processo histórico da região e do país;VII -Propor e desenvolver a política científica de ação transformadora para o desenvolvimento do Estado dePernambuco, de modo a atender às demandas formuladas pela sociedade e expandir as fronteiras da ciência paraalém das suas necessidades imediatas.

413

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00120 - Secretaria de Ciência e Tecnologia - Administração Direta

Programa: 0082 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS BÁSICOS NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DENORONHA

Finalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Garantir padrões de oferta de infraestrutura condizentes com o desenvolvimento auto-sustentável do DEFN. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.000 0 0 0 1.00000102 0 0 0 0 0 0 84.851.00084.851.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 84.852.000

Unidade :

784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Unidade1

Subfunção:

3831 - Recuperação do Porto de Santo Antônio em Fernandode Noronha

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Obra Executada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.0004 4 00900102 84.851.000

84.852.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a oferta dos serviços de infraestrutura detransporte , contribuindo para a promoção dodesenvolvimento sustentável do Distrito Estadual deFernando de Noronha

Programa: 0108 - DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E APOIO AO ENSINO DE CIÊNCIASFinalístico Tipo do Programa :Democratizar o acesso ao conhecimento científico e tecnológico, estimular o interesse da sociedade pela ciênciae melhorar o ensino de ciência no Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 484.800 0 371.700 0 0 0 875.30018.8000102 0 0 0 0 0 0 900900

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 876.200

Unidade :

573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO ETECNOLÓGICO

Unidade12

Subfunção:

0493 - Apoio às Ações de Divulgação Científica e ao Ensinode Ciências no Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 128.0004 4 00900101 16.5004 4 00900102 400

144.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover eventos de natureza científica na área doensino e produzir material de divulgação.

Unidade :

573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO ETECNOLÓGICO

Unidade1

Subfunção:

4213 - Manutenção e Conservação do Espaço CiênciaAtividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 484.8003 3 00900101 240.3004 4 00900101 2.3004 4 00900102 100

727.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir a continuidade e ampliação das ações dedivulgação científica pelo Espaço Ciência.

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO ETECNOLÓGICO

Unidade1

Subfunção:

2362 - Estruturação da Rede Pernambucana de Centros deCiência

Projeto:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 3.4004 4 00900102 400

3.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Divulgar e apoiar o ensino de ciências através daexpansão do espaço ciência e implantação de uma redepernambucana de centro de ciência.

Programa: 0905 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES PARA ACOPA 2014

Finalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Promover, coordenar e monitorar as ações de tecnologia de informação e comunicação da Copa do Mundo de2014, executadas pelos diversos órgãos setoriais, bem como assessorar o Comitê Gestor da Copa do Mundo2014, no Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 253.900 0 0 0 415.300161.4000102 0 0 30.100 0 0 0 30.1000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 445.400

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade2

Subfunção:

4060 - Ampliação da Oferta de Recursos de TICProjeto:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 253.9004 4 00900101 161.4003 3 00900102 30.100

445.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar as ações de TIC visando atender demandas para aCopa 2014.

Programa: 0917 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIORFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Ofertar com qualidade cursos de graduação e pós-graduação na perspectiva da interiorização, da inovação e doconhecimento técnico-científico

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.00000102 0 0 21.000 0 0 0 21.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.021.000

Unidade :

364 - ENSINO SUPERIOR

Unidade26

Subfunção:

4453 - Promoção e Expansão do Ensino de Graduação e Pós-Graduação nas Autarquias Municipais

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.000.0003 3 00900102 21.000

1.021.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Assegurar a implementação das políticas de ensinosuperior nas autarquias municipais.

Programa: 0996 - AUMENTO DAS ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO ESTADOFinalístico Tipo do Programa :Ampliar e fortalecer as atividades de ciência, tecnologia e inovação no Estado Objetivo:

415

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 60.000 0 0 0 810.000750.0000102 0 0 20.000 0 0 0 220.000200.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.030.000

Unidade :

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EENGENHARIA

Unidade12

Subfunção:

4143 - Fomentar o Uso e a Pesquisa de Energia Eólica noEstado

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.0004 4 00900101 750.0003 3 00900102 10.0004 4 00900102 50.000

860.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Formar mão-de-obra qualificada para o setor de produçãode energia eólica; dominar técnicas de mapeamento dejazidas compatíveis com as novas tecnologias (torre deaté 120 m) e com tecnologias em desenvolvimento; eproduzir mapas para o setor de energia eólica.

Unidade :

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EENGENHARIA

Unidade1

Subfunção:

4144 - Fomento ao Uso e a Pesquisa de Energia Solar noEstado

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900102 10.0004 4 00900102 150.000

160.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Formar mão-de-obra qualificada para o setor de energiasolar; dominar técnicas de geração de energia porcoletores solar; e implantar uma usina para geração inicialde 1 MW de potência.

Unidade :

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EENGENHARIA

Unidade0

Subfunção:

4486 - Fomento ao Uso e a Pesquisa de Energia a partir doAproveitamento de Resíduos Sólidos no Estado

Projeto:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Formar mão de obra qualificada para o setor de energia, apartir do aproveitamento de resíduos sólidos e, dominartécnicas para o desenvolvimento deste tipo específico deenergia

Programa: 0997 - CONSOLIDAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE COMUNICAÇÃO DO ESTADOFinalístico Tipo do Programa :Promover o desenvolvimento e a difusão do sistema público de comunicação do Estado Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.539.400 0 0 0 1.616.80077.4000104 0 0 330.000 0 0 0 330.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.946.800

Unidade :

722 - TELECOMUNICAÇÕES

Unidade12

Subfunção:

1521 - Operação e Manutenção dos Sistemas de Televisão doEstado

Atividade:

Meta Física:

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

Produto : Sistema Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.425.300

1.425.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Manter em boas condições de conservação e operação ossistemas da TV Pernambuco.

416

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

722 - TELECOMUNICAÇÕES

Unidade12

Subfunção:

1515 - Expansão de Estações Retransmissoras de TVProjeto:

Meta Física:

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

Produto : Estação Instalada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 30.800

30.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Expandir o sistema de retransmissão e geração detelevisão.

Unidade :

722 - TELECOMUNICAÇÕES

Unidade12

Subfunção:

1516 - Instalação de Equipamentos de Geração eRetransmissão de TV

Projeto:

Meta Física:

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

Produto : Estação Instalada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 61.8004 4 00900101 77.400

139.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Manter atualizadas as estações retransmissoras para oseu adequado funcionamento.

Unidade :

722 - TELECOMUNICAÇÕES

Unidade12

Subfunção:

1518 - Implantação de Sistemas de Telecomunicações para aAdministração Pública do Estado

Projeto:

Meta Física:

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

Produto : Tecnologia Modernizada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 21.500

21.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Introduzir na Administração Pública do Estado tecnologiamoderna de telecomunicações.

Unidade :

722 - TELECOMUNICAÇÕES

Unidade12

Subfunção:

3134 - Reestruturação da TV PernambucoProjeto:

Meta Física:

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900104 330.000

330.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar sinal de transmissão da TV Pernambuco edivulgar as ações do Governo - Poder Executivo

Programa: 0999 - CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CENTRO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVAFinalístico Tipo do Programa :Fomentar á competitividade das empresas sediadas no Porto Digital e no PARQTEL Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.838.000 0 0 0 1.988.000150.0000102 0 0 20.000 0 0 0 40.00020.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.028.000

Unidade :

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EENGENHARIA

Unidade23

Subfunção:

4147 - Fomento à Competitividade das Empresas Embarcadasno Porto Digital e PARQTEL

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 1.837.0003 3 00900101 1.0004 4 00500101 50.0004 4 00900101 100.0003 3 00900102 20.0004 4 00900102 20.000

2.028.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a competitividade no Porto Digital.

Programa: 1000 - CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE HABITATS DE INOVAÇÃO COM ATIVIDADES DE P&D VOLTADAS PARA OSSETORES PRODUTIVOS DO ESTADO

Finalístico Tipo do Programa :Criar,consolidar e fortalecer as redes de parques tecnológicos,de inovação de centros tecnológicos e de centrosvocacionais tecnológicos

Objetivo:

417

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 5.788.000 0 0 0 8.673.4002.885.4000102 0 0 1.405.300 0 0 0 2.273.100867.800

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 10.946.500

Unidade :

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EENGENHARIA

Unidade73

Subfunção:

4111 - Criação e Consolidação da Rede de Inovação dePernambuco

Projeto:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 145.9004 4 00900102 5.000

150.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Criar redes de suporte à pesquisa e desenvolvimentoassociadas a setores produtivos.

Unidade :

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EENGENHARIA

Unidade5

Subfunção:

4112 - Criação e Consolidação de Parques TecnológicosProjeto:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 105.1004 4 00900101 2.219.6003 3 00900102 161.6004 4 00900102 171.800

2.658.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Criar ambientes propícios à inovação continuada eaumento da capilaridade entre empresas de setoresestratégicos no Estado de Pernambuco.

Unidade :

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EENGENHARIA

Unidade46

Subfunção:

4163 - Fortalecimento da Rede de Centros Tecnológicos e deCentros Vocacionais Tecnológicos

Projeto:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 4.023.0003 3 00900101 1.514.0004 4 00900101 665.8003 3 00900102 1.243.7004 4 00900102 691.000

8.137.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Criar ambiente de suporte, capacitação e indução àinovação e a novos processos tecnológicos nos APL´s noEstado de Pernambuco.

Programa: 1022 - INCLUSÃO PRODUTIVA DO HOMEM DO CAMPOFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Contribuir para a ampliação da assistência técnica em gestão dos conselhos municipais e formação de agentesde desenvolvimento local, reduzindo a pobreza rural e a inclusão com sustentabilidade do homem do campo.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 703.000 0 0 0 972.700269.7000102 0 0 0 0 0 0 8.3008.3000103 0 0 0 0 0 0 6.165.0006.165.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 7.146.000

Unidade :

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EENGENHARIA

Unidade28

Subfunção:

4042 - Ampliação da Assistência e do Apoio Tecnológico aosArranjos Produtivos Locais

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 703.0004 4 00900101 269.7004 4 00900102 8.3004 4 00500103 6.165.000

7.146.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir a assistência aos arranjos produtivos locais.

418

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 1023 - INCREMENTO DO NÚMERO DE EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICAFinalístico Tipo do Programa :Aumentar o número de novos negócios e empreendimentos inovadores de base científica e tecnológica noEstado

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.719.100 0 0 0 1.719.10000102 0 0 0 0 0 0 107.300107.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.826.400

Unidade :

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EENGENHARIA

Unidade2

Subfunção:

4086 - Aumento do Número de Novos Negócios eEmpreendimentos Inovadores

Projeto:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.719.1004 4 00900102 107.300

1.826.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Aumentar o número de empreendimentos pernambucanose a sua competitividade no cenário mundial.

Programa: 1046 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL E DA ACESSIBILIDADE TECNOLÓGICAFinalístico Tipo do Programa :Promover ações de inclusão digital para população, de implantação de redes de comuinicação digital entreinstituições e de ampliação da oferta de acessibilidade tecnológica as pessoas portadoras de necessidadesespeciais

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 2.010.000 0 0 0 2.678.900668.9000102 0 0 0 0 0 0 180.100180.100

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.859.000

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade60

Subfunção:

4080 - Atendimento à Demanda por Promoção e InclusãoSociodigital

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.359.0004 4 00900101 600.000

1.959.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Capacitar a sociedade para o uso das novas tecnologias esua participação na economia do conhecimento.

Unidade :

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EENGENHARIA

Unidade12

Subfunção:

4174 - Implantação de Redes de Comunicação DigitalProjeto:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 201.0004 4 00900101 18.9004 4 00900102 180.100

400.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Interligar as Autarquias e Instituições de Ensino Superiordo interior do Estado à Rede Nacional de Pesquisa,permitir a conexão dos pequenos provedores ao PTT(ponto de troca de tráfego) no ITEP e acesso à bandalarga para os Centros de inclusão digital (CATIS).

419

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO ETECNOLÓGICO

Unidade5000

Subfunção:

4446 - Oferta de Acessibilidade Tecnológica aos Portadoresde Necessidades Especiais

Projeto:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Pessoa Portadora de Deficiência Atendida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 450.0004 4 00900101 50.000

500.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Permitir que pessoas com deficiência auditiva secomuniquem utilizando telefonia celular.

Programa: 0961 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIAApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Ciência e Tecnologia e assegurar osuporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 6.167.800 0 8.000.800 0 0 0 14.186.70018.1000102 0 0 0 0 0 0 4.3004.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 14.191.000

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2345 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria deCiência e Tecnologia

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.053.000

1.053.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4269 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria de Ciência e Tecnologia

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 13.4004 4 00900101 14.600

28.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4379 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Ciência eTecnologia

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 5.069.6003 3 00900101 6.857.1003 3 00910101 10.0004 4 00900101 3.500

11.940.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria de Ciência eTecnologia e executar as atividades de suporteadministrativo á gestão dos seus programas finalísticos

Função:19-CIÊNCIA E TECNOLOGIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0469-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria de Ciência eTecnologia

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 57.900

57.900TOTAL DA AÇÃO

420

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:19-CIÊNCIA E TECNOLOGIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0483-Contribuições Patronais da Secretaria deCiência e Tecnologia ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 189.100

189.100TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0604-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria de Ciência e Tecnologia

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 909.100

909.100TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

2854-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria de Ciência e Tecnologia

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 9.4004 4 00200102 4.300

13.700TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

023.284.900 04.999.7006.652.6000101 34.937.2000 001.496.400 086.239.70000102 87.736.1000 000 06.165.00000103 6.165.0000 00330.000 0000104 330.0000 0

129.168.300TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

421

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00309 - Distrito Estadual de Fernando de Noronha

Programa: 0022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO NORDESTE - PRODETUR-PE-IIFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Consolidar as ações de expansão e melhoria da atividade turística no Estado, promovendo a melhoria daqualidade de vida das populações residentes nas áreas contempladas pelo Programa.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0103 0 0 0 0 0 0 10.00010.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 10.000

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade1

Subfunção:

3548 - Execução de Ações do PRODETUR-PE-II pelo DEFNProjeto:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover o desenvolvimento institucional, a melhoria dainfraestrutura urbana, e o gerenciamento integrado deresíduos sólidos, dando o suporte necessário aodesenvolvimento do turismo, no Distrito Estadual deFernando de Noronha.

Programa: 0082 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS BÁSICOS NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DENORONHA

Finalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Garantir padrões de oferta de infraestrutura condizentes com o desenvolvimento auto-sustentável do DEFN. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 424.800 0 0 0 2.424.8002.000.0000102 0 0 0 0 0 0 4.543.2004.543.2000241 0 0 7.585.500 0 0 0 7.585.50000242 0 0 0 0 0 0 16.800.00016.800.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 31.353.500

Unidade :

452 - SERVIÇOS URBANOS

Unidade1

Subfunção:

0228 - Operacionalização dos Sistemas de Serviços Urbanosno Distrito Estadual de Fernando de Noronha

Atividade:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Sistema Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 7.545.500

7.545.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir infraestrutura adequada de serviços urbanos noDEFN.

Unidade :

543 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

Unidade1000

Subfunção:

3003 - Reflorestamento de Áreas Degradadas em Fernando deNoronha

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Muda plantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 40.000

40.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Recompor com vegetação nativa as áreas do entorno dosreservatórios hídricos da ilha, bem como áreasdegradadas em zonas de conservação

422

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO EARQUEOLÓGICO

Unidade4

Subfunção:

0227 - Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural doDistrito Estadual de Fernando de Noronha

Projeto:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Obra Restaurada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 83.900

83.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Preservar a memória cultural do DEFN e restaurar osmonumentos e edificações históricas.

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade1

Subfunção:

0231 - Implantação de Obras de Infraestrutura de Transportesno Distrito Estadual de Fernando de Noronha

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Obra Implantada/Preservada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 340.9004 4 00900101 2.000.0004 4 00900102 4.543.2004 4 00900242 16.800.000

23.684.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Contribuir para o equacionamento dos problemas detransporte no DEFN.

Programa: 0083 - PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO DEFNFinalístico Tipo do Programa :Ofertar serviços de saúde à população do DEFN. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 45.600 0 0 0 45.60000244 0 0 742.000 0 0 0 742.00000271 0 0 50.000 0 0 0 50.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 837.600

Unidade :

301 - ATENÇÃO BÁSICA

Unidade4000

Subfunção:

0215 - Desenvolvimento da Atenção Básica à Saúde noDistrito Estadual de Fernando de Noronha

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : População Assistida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900244 100.000

100.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Realizar ações de promoção à saúde, prevenção,tratamento e reabilitação.

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade4000

Subfunção:

0216 - Desenvolvimento da Assistência Hospitalar eAmbulatorial no Distrito Estadual de Fernando de Noronha

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Atendimento Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900244 642.0003 3 00900271 50.000

692.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver ações de cuidados integrais de saúde.

Unidade :

304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade550

Subfunção:

0217 - Desenvolvimento da Vigilância Sanitária no DistritoEstadual de Fernando de Noronha

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 15.600

15.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir à população vigilância de agravos de doençastransmissíveis e seus fatores de riscos.

423

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Unidade150

Subfunção:

0218 - Desenvolvimento da Vigilância Epidemiológica noDEFN

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Vigilância Epidemiológica Desenvolvida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 30.000

30.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Prevenção e controle de agravos.

Programa: 0086 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHAFinalístico Tipo do Programa :Atender à demanda de serviços educacionais, pela população do Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.072.800 0 0 0 1.072.80000105 0 0 1.090.700 0 0 0 1.090.70000109 0 0 1.653.300 0 0 0 1.653.3000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.816.800

Unidade :

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade300

Subfunção:

0219 - Promoção do Ensino Fundamental no Distrito Estadualde Fernando de Noronha

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Criança e Jovem Matriculado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 423.2003 3 00900109 911.900

1.335.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir a manutenção do material pedagógico e doquadro técnico-pedagógico.

Unidade :

362 - ENSINO MÉDIO

Unidade280

Subfunção:

0220 - Promoção do Ensino Médio no Distrito Estadual deFernando de Noronha

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Jovem Matriculado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 649.6003 3 00900109 741.400

1.391.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Assegurar o apoio indispensável ao ensino médio com amanutenção do quadro técnico-pedagógico.

Unidade :

363 - ENSINO PROFISSIONAL

Unidade200

Subfunção:

0221 - Promoção do Ensino Profissionalizante no DistritoEstadual de Fernando de Noronha

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Habitante Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900105 509.000

509.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a formação de profissionais para suprir ascarências do DEFN.

Unidade :

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade213

Subfunção:

0222 - Promoção do Ensino Pré-Escolar no Distrito Estadualde Fernando de Noronha

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Criança Assistida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900105 581.700

581.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Manutenção do Centro Integrado de Educação Infantil -Creche Bem-Me-Quer.

Programa: 0087 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHAFinalístico Tipo do Programa :Atender a grupos de crianças, jovens e idosos, demandantes dos serviços de assistência social, no DEFN. Objetivo:

424

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 16.200 0 0 0 16.2000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 16.200

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade1

Subfunção:

4309 - Promoção de Ações de Assistência Social no DEFNAtividade:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 16.200

16.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender a grupos de crianças, jovens e idososdemandantes dos serviços de assistência social, esportese lazer no DEFN, visando a melhoria da qualidade de vida.

Programa: 0098 - CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Gerenciar o uso e ocupação do solo rural, urbano e costeiro e desenvolver, em conjunto com a SRH, a gestãodos recursos hídricos no Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 83.900 0 0 0 83.90000242 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.683.900

Unidade :

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Unidade6

Subfunção:

4313 - Promoção do Desenvolvimento Sustentável deFernando de Noronha

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 83.9003 3 00900242 3.600.000

3.683.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implantar as matrizes de abastecimento d'água eenergética em Fernando de Noronha, com vistas àimplementação de programas e ações de proteção domeio ambiente e à instalação de fontes alternativas deenergias renováveis para a minimização dos impactos econtenção de desperdícios local.

Programa: 1050 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA BASE ECONÔMICA DO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DENORONHA

Finalístico Tipo do Programa :Promover ações de desenvolvimento da base econômica do Distrito Estadual de Fernando de Noronha,notadamnete o turismo,considerando a sustentabilidade ambiental

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0242 0 0 400.000 0 0 0 400.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 400.000

Unidade :

695 - TURISMO

Unidade1

Subfunção:

3481 - Assistência Técnica aos Setores de Base Econômicano Distrito Estadual de Fernando de Noronha

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900242 400.000

400.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Aprimorar os setores econômicos do DEFN, com destaquepara o turismo.

425

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 0983 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHAApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos do Distrito Estadual de Fernando de Noronha eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 16.027.100 0 1.454.700 0 0 0 17.484.4002.6000241 0 0 4.697.700 0 0 0 4.697.70000242 0 0 0 0 0 0 50.00050.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 22.232.100

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

0200 - Capacitação de Recursos Humanos do DistritoEstadual de Fernando de Noronha

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00910241 30.000

30.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional doDistrito Estadual de Fernando de Noronha.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2114 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do DEFN

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 237.100

237.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e vídeo conferência, utilizada paraconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade3

Subfunção:

4157 - Fomento e Apoio aos Conselhos no Âmbito do DistritoEstadual de Fernando de Noronha

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 223.900

223.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar e supervisionar as ações dos Conselhos do DistritoEstadual de Fernando de Noronha.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4404 - Suporte às Atividades Fins do Distrito Estadual deFernando de Noronha

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 15.882.9003 3 00900101 996.2004 4 00900101 2.6003 3 00900241 4.303.600

21.185.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações do Distrito Estadual deFernando de Noronha e executar as atividades de suporteadministrativo á gestão dos seus programas finalísticos.

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0233-Concessão de Vale Transporte e AuxilioAlimentação a Servidores do DEFN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 234.600

234.600TOTAL DA AÇÃO

426

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0234-Encargos com o PASEP do DEFNOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 127.000

127.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0235-Devolução de Saldo de Recursos de Convêniodo DEFN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00200242 50.000

50.000TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0236-Contribuições Patronais do DEFN ao FUNAFINOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 124.200

124.200TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0586-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição do DEFN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 20.000

20.000TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

03.052.400 02.002.60016.027.1000101 21.082.1000 000 04.543.20000102 4.543.2000 000 010.00000103 10.0000 001.090.700 0000105 1.090.7000 001.653.300 0000109 1.653.3000 0012.328.800 0000241 12.328.8000 004.000.000 016.850.00000242 20.850.0000 00742.000 0000244 742.0000 0050.000 0000271 50.0000 0

62.350.100TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

427

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00405 - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia - FACEPE

Programa: 0906 - EXPANSÃO, DIVERSIFICAÇÃO, INTERIORIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA BASE DE COMPETÊNCIASCIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO

Finalístico Tipo do Programa :Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, através do investimento em atividades depesquisa e na formação de recursos humanos altamente qualificados

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 36.974.20036.974.2000242 0 0 6.918.100 0 0 0 15.197.1008.279.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 52.171.300

Unidade :

571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Unidade576

Subfunção:

0191 - Atendimento à Demanda Espontânea para Estudos ePesquisas Científicas e Tecnológicas

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Pesquisa Desenvolvida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 10.450.4003 3 00900242 4.610.5004 4 00900242 7.535.000

22.595.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Incrementar a geração de conhecimentos científicos etecnológicos no Estado.

Unidade :

571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Unidade2235

Subfunção:

2049 - Apoio ao Desenvolvimento de Capital Humano de AltoNível

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Bolsa Concedida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 22.498.8003 3 00900242 50.000

22.548.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar a capacitação e fixação de recursos humanos dealto nível em todas as regiões do Estado.

Unidade :

571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Unidade85

Subfunção:

4149 - Apoio ao Desenvolvimento e Difusão de Estudos ePesquisas Induzidas

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Estudo/Pesquisa Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 4.025.0003 3 00900242 2.257.6004 4 00900242 744.000

7.026.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Mobilizar a competência científica e tecnológica do Estadoem direção aos objetivos estratégicos ou para otratamento de temas específicos, apontados comorelevants ou prioritários para o desenvolvimento dePernambuco.

Programa: 1020 - EXPANSÃO DA INOVAÇÃO NO AMBIENTE PRODUTIVO DO ESTADOFinalístico Tipo do Programa :Contribuir para o aumento da competitividade das empresas e o crescimento econômico do estado, através doestímulo à inovação científica e tecnológica no ambiente produtivo.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 2.486.3002.486.3000242 0 0 4.267.000 0 0 0 4.267.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 6.753.300

428

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Unidade52

Subfunção:

2047 - Atendimento à Demanda das Empresas por Estudos ePesquisas Geradores de Inovação

Projeto:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Projeto Apoiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00500101 1.236.3004 4 00900101 1.250.0003 3 00500242 4.267.000

6.753.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Incrementar a competitividade das empresas do estado.

Programa: 0942 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA -FACEPE

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 2.280.800 0 1.044.700 0 0 0 3.865.000539.500TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.865.000

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade10

Subfunção:

0193 - Capacitação de Recursos Humanos da Fundação deAmparo à Ciência e Tecnologia - FACEPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Servidor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 18.0003 3 00910101 2.000

20.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daFundação de Amparo à Ciência e Tecnologia

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2060 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FACEPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.900

50.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4251 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia - FACEPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.0004 4 00900101 23.500

73.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4359 - Suporte às Atividades Fins da Fundação de Amparo àCiência e Tecnologia - FACEPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.835.7003 3 00900101 763.1004 4 00900101 30.000

2.628.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da FACEPE e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos.

429

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:19-CIÊNCIA E TECNOLOGIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0192-Contribuições Patronais da FACEPE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 19.800

19.800TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0194-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda FACEPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 16.500

16.500TOTAL DA AÇÃO

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0196-Encargos com o PASEP da FACEPEOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 16.000

16.000TOTAL DA AÇÃO

Função:19-CIÊNCIA E TECNOLOGIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0197-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da FACEPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0555-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da FACEPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 425.300

425.300TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4013 - Adequação das Instalações Físicas da Fundação deAmparo à Ciência e Tecnologia - FACEPE

Projeto:

Meta Física:

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 127.2004 4 00900101 486.000

613.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico adequado aofuncionamento da Fundação de Amparo à Ciência eTecnologia

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

01.044.700 040.000.0002.280.8000101 43.325.5000 0011.185.100 08.279.00000242 19.464.1000 0

62.789.600TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

430

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00406 - Universidade de Pernambuco - UPE

Programa: 0061 - PROMOÇÃO DA SAÚDEFinalístico Tipo do Programa :Garantir, com qualidade, os atendimentos ambulatoriais e hospitalares nas unidades de saúde da Universidadede Pernambuco.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0242 0 0 0 0 0 0 2.799.3002.799.3000244 25.841.300 0 55.000.000 0 0 0 87.666.0006.824.7000271 125.397.200 0 100.000 0 0 0 125.497.2000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 215.962.500

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade2002128

Subfunção:

0076 - Atendimento Ambulatorial e HospitalarAtividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Procedimento Ambulatorial/Hospitalar Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900242 2.799.3003 1 00900244 25.841.3003 3 00900244 55.000.0004 4 00900244 6.824.7003 1 00900271 125.397.2003 3 00900271 100.000

215.962.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Realizar os procedimentos ambulatoriais e hospitalarespara o atendimento no Hospital Oswaldo Cruz, no CentroIntegrado de Saúde Amaury de Medeiros e no ProntoSocorro Cardiológico de Pernambuco.

Programa: 0065 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO E DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE DEPERNAMBUCO

Finalístico Tipo do Programa :Garantir espaços adequados à oferta de serviços educacionais e de saúde. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 982.800 0 0 0 1.567.000584.2000241 0 0 37.600 0 0 0 37.60000242 0 0 16.000 0 0 0 3.016.0003.000.0000244 0 0 4.020.000 0 0 0 5.216.3001.196.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 9.836.900

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade3

Subfunção:

0072 - Conservação e Adaptação de Unidades de SaúdeAtividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Prédio Conservado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900244 4.000.000

4.000.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir espaços adequados à oferta de serviços desaúde.

Unidade :

364 - ENSINO SUPERIOR

Unidade14

Subfunção:

0078 - Conservação e Adaptação de Unidades de EnsinoAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Prédio Conservado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 982.8003 3 00900241 37.6003 3 00900242 16.0003 3 00900244 20.000

1.056.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir espaços adequados à oferta de serviçoseducacionais.

431

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

364 - ENSINO SUPERIOR

Metro Quadrado1790

Subfunção:

0073 - Construção e Ampliação de Unidades de EnsinoProjeto:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Área Construida/Ampliada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 584.2004 4 00900242 1.500.000

2.084.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Proporcionar mais espaços à oferta de serviçoseducacionais.

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Metro Quadrado9050

Subfunção:

0074 - Construção e Ampliação de Unidades de SaúdeProjeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Área Construida/Ampliada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900242 1.500.0004 4 00900244 1.196.300

2.696.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Proporcionar mais espaços para a oferta de serviços dasaúde.

Programa: 0069 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIAFinalístico Tipo do Programa :Promover a elevação do conhecimento científico e de aplicação de modernas tecnologias para a sociedade. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.068.600 0 0 0 1.086.60018.0000241 0 0 205.600 0 0 0 225.60020.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.312.200

Unidade :

571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Unidade109

Subfunção:

0094 - Promoção de PesquisaAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Estudo/Pesquisa Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 702.0004 4 00900101 1.0003 3 00900241 80.0004 4 00900241 20.000

803.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fomentar a realização de estudos e projetos de pesquisana UPE.

Unidade :

364 - ENSINO SUPERIOR

Unidade49

Subfunção:

0785 - Promoção de ExtensãoAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Projeto Desenvolvido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 366.6004 4 00900101 17.0003 3 00900241 125.600

509.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fomentar a realização de projetos de extensãouniversitária na Universidade de Pernambuco.

Programa: 0070 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAFinalístico Tipo do Programa :Oferecer, com qualidade cursos do ensino fundamental, médio e pós-médio. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 342.300 0 0 0 342.30000242 0 0 700 0 0 0 7000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 343.000

432

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade1541

Subfunção:

0096 - Promoção e Manutenção do Ensino FundamentalAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Aluno Matriculado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 112.300

112.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender à demanda existente no Estado por cursos doensino fundamental nas Escolas de Aplicação da UPE.

Unidade :

362 - ENSINO MÉDIO

Unidade1042

Subfunção:

0786 - Promoção e Manutenção do Ensino Médio e Pós-MédioAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Aluno Matriculado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 230.0003 3 00900242 700

230.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Manter, avaliar e ampliar, com qualidade, cursos doensino médio e pós-médio.

Programa: 0917 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIORFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Ofertar com qualidade cursos de graduação e pós-graduação na perspectiva da interiorização, da inovação e doconhecimento técnico-científico

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 75.937.000 0 4.060.900 0 0 0 80.865.200867.3000241 0 0 3.078.000 0 0 0 3.199.000121.0000242 0 0 6.600.000 0 0 0 12.500.0005.900.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 96.564.200

Unidade :

364 - ENSINO SUPERIOR

Unidade16953

Subfunção:

0075 - Promoção e Expansão do Ensino de GraduaçãoAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Aluno Matriculado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 75.937.0003 3 00900101 2.938.8004 4 00900101 683.0003 3 00900241 458.0004 4 00900241 61.0003 3 00900242 2.500.0004 4 00900242 2.000.000

84.577.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender a demanda existente no Estado por cursos degraduação nas unidades de ensino da UPE.

Unidade :

364 - ENSINO SUPERIOR

Unidade3443

Subfunção:

0095 - Promoção e Expansão do Ensino de Pós-GraduaçãoAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Aluno Matriculado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.055.0004 4 00900101 152.3003 3 00900241 2.620.0004 4 00900241 60.0003 3 00900242 1.100.0004 4 00900242 900.000

5.887.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender à demanda existente no Estado por cursos depós-graduação nas Unidades de Ensino da UPE.

Unidade :

364 - ENSINO SUPERIOR

Unidade1949

Subfunção:

4314 - Promoção e Expansão da Educação à DistânciaAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 67.1004 4 00900101 32.0003 3 00900242 3.000.0004 4 00900242 3.000.000

6.099.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender à demanda existente no Estado por cursos viainternet.

433

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 1061 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOSFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Proporcionar ao servidor oportunidades de crescimento e um atendimento as suas necessidades funcionais, bemcomo permitir ao Estado uma gestão de qualidade nos gastos púlbicos relacionados à pessoal.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 15.000 0 0 0 15.00000241 0 0 5.000 0 0 0 5.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 20.000

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade100

Subfunção:

1653 - Ações da Escola de GovernoAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Servidor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 15.0003 3 00900241 5.000

20.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver ações de capacitação do servidor público nosníveis de extensão e pós-graduação.

Programa: 0979 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPEApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Universidade de Pernambuco e assegurar osuporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 34.109.300 0 13.286.100 0 0 0 47.566.200170.8000241 1.198.700 0 1.040.000 0 0 0 2.290.50051.8000242 0 0 400.000 0 0 0 600.000200.0000244 956.900 0 28.363.000 0 0 0 30.582.5001.262.6000271 30.780.000 0 11.946.900 0 0 0 42.726.9000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 123.766.100

Unidade :

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade1

Subfunção:

0088 - Desenvolvimento Institucional da UPEAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Órgão Modernizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 100.0003 3 00900241 20.0003 3 00900244 700.000

820.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Planejar, acompanhar, avaliar e aperfeiçoar o processo degestão da Universidade de Pernambuco.

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade397

Subfunção:

0098 - Capacitação de Recursos Humanos da Universidade dePernambuco - UPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Profissional Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 87.5003 3 00910101 10.0003 3 00900241 18.0003 3 00910241 2.0003 3 00900244 110.2003 3 00910244 5.000

232.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daUniversidade de Pernambuco

434

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2205 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da UPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.300.0003 3 00900244 568.000

1.868.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada paraconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e seviços daRede Digial Corporativa de Governo.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade13

Subfunção:

4399 - Suporte às Unidades Fins da Universidade dePernambuco e suas Unidades de Ensino

Atividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 11.164.4003 3 00900101 8.362.6003 3 00910101 5.0004 4 00900101 138.8003 1 00900241 1.068.9003 3 00900241 997.0003 3 00910241 3.0004 4 00900241 51.8003 3 00900244 400.0004 4 00900244 10.000

22.201.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da UPE e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade3

Subfunção:

4451 - Suporte às Unidades Fins da Universidade dePernambuco e suas Unidades de Saúde

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900244 829.3003 3 00900244 24.230.0003 3 00910244 5.0004 4 00900244 1.252.6003 3 00900271 6.246.900

32.563.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da UPE e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0089-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda UPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 300.0004 4 00200101 32.0003 3 00200242 400.0004 4 00200242 200.000

932.000TOTAL DA AÇÃO

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0091-Encargos com o PASEP da UPEOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.521.000

1.521.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0097-Ressarcimento de Despesa de Pessoal àDisposição da UPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 711.9003 1 00900244 14.300

726.200TOTAL DA AÇÃO

435

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:10-SAÚDESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1583-Contribuições Patronais das Unidades deSaúde da UPE ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910244 113.3003 1 00910271 30.780.000

30.893.300TOTAL DA AÇÃO

Função:12-EDUCAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1585-Contribuições Patronais das Unidades deEnsino da UPE ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 22.233.0003 1 00910241 129.800

22.362.800TOTAL DA AÇÃO

Função:12-EDUCAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1586-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores das Unidades de Ensinoda UPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.600.000

1.600.000TOTAL DA AÇÃO

Função:10-SAÚDESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1587-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores das Unidades de Saúdeda UPE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900244 2.344.8003 3 00900271 5.700.000

8.044.800TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

019.413.400 01.640.300110.046.3000101 131.100.0000 004.708.500 0192.8001.198.7000241 6.100.0000 007.016.700 011.899.30000242 18.916.0000 0087.383.000 09.283.60026.798.2000244 123.464.8000 0012.046.900 00156.177.2000271 168.224.1000 0

447.804.900TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

436

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Ministério Público

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

32000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Legislação: Constituição Federal de 05 de outubro de 1988; Constituição do Estado de Pernambuco de 05 de outubro de 1989;Lei Federal nº 8.625, de 12 fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei ComplementarFederal nº 75, de 20 de maio de 1993; Lei Complementar Estadual nº 12, de 27 de dezembro de 1994 (LeiOrgânica Estadual do Ministério Público); Lei Estadual nº 11.375, de 08 de agosto de 1996; Emenda Constitucionalnº 19, de 04 de junho de 1996; Decreto nº 18.924, de 13 de dezembro de 1995; Lei Estadual 11.576, de 23 desetembro de 1998; Lei Complementar nº 21, de 28 de dezembro de 1998; Emenda Constitucional nº 20, de 15 dedezembro de 1998; Portaria nº 11, de 05 de janeiro de 1999; Lei Estadual nº 11.927, de 02 de janeiro de 2001; LeiComplementar Estadual nº 33, de 30 de maio de 2001;Lei Estadual nº 12.251, de 02 de julho de 2002; Lei Estadualnº 12.342, de 28 de janeiro de 2003; Lei Complementar Estadual nº 57, de 05 de janeiro de 2004; LeiComplementar Estadual nº 73, de 28 de janeiro de 2006; Lei Estadual nº 12.956, de 19 de dezembro de 2005; LeiComplementar Estadual nº 83, de 11 de janeiro de 2006; Resolução RES-PGJ 01 de 17 de janeiro de 2006 eResolução RES-PGJ nº 03/06, de 12 de abril de 2006; Portaria PGJ 1407/2007, de 04 de outubro de 2007; PortariaPGJ 1408/2007, de 04 de outubro de 2007; Lei Complementar Estadual nº 44, de 19 de junho de 2002; LeiEstadual nº 13.134, de 14 de novembro de 2006; Resolução RES-PGJ nº001/2007, de 23 de janeiro de 2007;Resolução RES-PGJ, 004/2007, de 26 de maio de 2007; Resolução RES-PGJ nº 005/2007, de 25 de maio de 2007;Resolução RES-PGJ nº 006/2007, 25 de maio de 2007; Resolução RES-PGJ nº 007/2007, de 25 de maio de de2007 e Resolução RES-PGJ nº 008/2007, de 23 de agosto de 2007, Resolução RES-PGJ nº 001/2008, de 25 defevereiro de 2008, Lei Estadual nº 14.003, de 04 de janeiro de 2010 e Lei Estadual nº 14.031, de 31 de março de2010.

Finalidade: Exercer, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição e pela legislação suplementar, a defesa da ordemjurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e zelar pelo efetivo respeito dosPoderes Públicos e dos serviços de relevância aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo asmedidas necessárias à sua garantia.

439

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 32000 - MINISTÉRIO PÚBLICO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00121 - Procuradoria Geral de Justiça - Administração Direta

Programa: 0295 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIAFinalístico Tipo do Programa :Tornar eficientes e eficazes as ações do MPPE na defesa da cidadania e combate à criminalidade. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 151.731.900 0 1.700.000 0 0 0 153.431.90000102 0 0 2.000.000 0 0 0 3.000.0001.000.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 156.431.900

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

1133 - Defesa dos Direitos Indisponíveis da Sociedade e doCidadão

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Executada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 151.731.9003 3 00900101 1.700.0003 3 00900102 2.000.0004 4 00900102 1.000.000

156.431.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Cumprir a missão institucional do MPPE, atendendo àsdemandas da sociedade e do cidadão.

Programa: 0949 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇAApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Procuradoria Geral de Justiça e assegurar osuporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 110.621.800 0 39.642.200 0 0 0 160.820.30010.556.3000102 0 0 2.000 0 0 0 1.002.0001.000.0000104 0 0 0 0 0 0 50.00050.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 161.872.300

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

4089 - Capacitação de Recursos Humanos da ProcuradoriaGeral de Justiça

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 4.622.2003 3 00910101 50.0004 4 00900101 100.000

4.772.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daProcuradoria Geral de Justiça

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4257 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Procuradoria Geral de Justiça

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 3.371.4004 4 00900101 3.479.700

6.851.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4368 - Suporte às Atividades Fins da Procuradoria Geral deJustiça

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 54.581.8003 3 00900101 18.035.0003 3 00910101 120.0004 4 00900101 5.000

72.741.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Procuradoria Geral deJustiça e executar as atividades de suporte administrativoá gestão dos seus programas finalísticos

Função:14-DIREITOS DA CIDADANIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1130-Contribuições Patronais do MPPE ao FUNAFINOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 40.000.000

40.000.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1131-Contribuição Complementar do MPPE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 16.040.000

16.040.000TOTAL DA AÇÃO

Função:14-DIREITOS DA CIDADANIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1134-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores do Ministério Público

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 11.500.000

11.500.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1135-Devolução de Saldo de Recursos deConvênios do Ministério Público

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 2.0003 3 00200102 2.000

4.000TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

1125 - Excelência na Gestão Institucional do MinistérioPúblico

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.941.6004 4 00900101 150.000

2.091.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a qualidade e a efetividade dos serviçosministeriais prestados e ampliar a interação do MPPE coma sociedade.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade15

Subfunção:

1132 - Construção, Melhoria e Aparelhamento dos Órgãos deExecução do MPPE

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Unidade Instalada/Aparelhada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 6.821.6004 4 00900102 1.000.0004 4 00900104 50.000

7.871.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar o MPPE de condições adequadas de trabalho e deatendimento aos cidadãos na Capital e no Interior doEstado.

441

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

041.342.200 010.556.300262.353.7000101 314.252.2000 002.002.000 02.000.00000102 4.002.0000 000 050.00000104 50.0000 0

318.304.200TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

442

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Secretaria do Governo

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

34000 - SECRETARIA DO GOVERNO

Legislação: Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto nº 37.388, de 10 de novembro de 2011.

Finalidade: Coordenar, fomentar, planejar, acompanhar e articular a execução de programas e projetos de cooperaçãonacional e internacional; coordenar as atividades do Executivo Estadual em nível regional, nacional e internacional,bem como, com organismos multilaterais e entidades não-governamentais, concernentes aos aspectosadministrativos, políticos e de representação voltados para ampliar e fortalecer o desenvolvimento social eeconômico de Pernambuco; planejar, incentivar e coordenar as Parcerias Público-Privadas com vistas àviabilização de ações e programas de implantação de projetos e empreendimentos estruturadores e fomentadoresdo desenvolvimento social e econômico do Estado.

445

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 34000 - SECRETARIA DO GOVERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00134 - Secretaria do Governo - Administração Direta

Programa: 0008 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO GOVERNO DO ESTADOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Coordenar as diretrizes e objetivos das ações políticas do governo, operacionalizar o processo de comunicaçãosocial e supervisionar o desempenho da Secretaria.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 643.500 0 0 0 659.50016.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 659.500

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

0004 - Coordenação do Escritório de Pernambuco em BrasíliaAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Coordenada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 643.5004 4 00900101 16.000

659.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Aprovar e agilizar os pleitos de Pernambuco junto àAdministração Pública Federal em Brasília.

Programa: 0361 - PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PEPPPApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Promover, fomentar, coordenar, disciplinar, regular e fiscalizar a atividade de agentes do setor privado que, nacondição de parceiros, atuem na implementação das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do Estado eao bem-estar coletivo

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 43.322.200 0 0 0 43.322.2000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 43.322.200

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade2

Subfunção:

4292 - Acompanhamento dos Contratos de Concessão de PPPAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 43.322.200

43.322.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Acompanhar a execução dos contratos de concessão,assegurando a adoção das medidas necessárias ao seucumprimento

Programa: 0975 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DO GOVERNOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria do Governo e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 3.243.200 0 1.890.900 0 0 0 5.485.100351.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 5.485.100

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

3748 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria doGoverno

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00910101 10.400

10.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria do Governo

446

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4281 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria do Governo

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 181.2004 4 00900101 79.800

261.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4395 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria do GovernoAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 2.774.9003 3 00900101 1.688.3004 4 00900101 1.300

4.464.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria do Governo eexecutar as atividades de suporte administrativo á gestãodos seus programas finalísticos.

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3753-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria do Governo

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3754-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria do Governo

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 380.300

380.300TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3755-Contribuições Patronais da Secretaria doGoverno ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 88.000

88.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3756-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria do Governo

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 1.000

1.000TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

3751 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria doGoverno

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 269.900

269.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico e instalaçõespara a Secretaria do Governo

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

045.856.600 0367.0003.243.2000101 49.466.8000 049.466.800TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

447

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Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

36000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Legislação: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto 36.495, de 06 de maio de 2011.

Finalidade: Coordenar a formulação, execução, avaliação e atualização da Política Estadual de Meio Ambiente; analisar eacompanhar as políticas públicas setoriais que tenham impacto no meio ambiente; articular e coordenar os planos eações relacionados à área ambiental; executar as atribuições do Estado relativas ao licenciamento e à fiscalizaçãoambiental; e promover ações de educação ambiental, controle, regularização, proteção, conservação erecuperação dos recursos naturais.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00310 - AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH

Legislação: Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003: Decreto nº 30.462, de 25 de maio de 2007; Decreto nº 32.514,de 23 de outubro de 2008; Lei nº 13.968, de 15 de dezembro de 2009; lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2001; eDecreto nº 36. 495, de 06 de maio de 2011.

Finalidade: Execução da política estadual de meio ambiente, tendo por finalidade promover a melhoria e garantir a qualidadedo meio ambiente no Estado de Pernambuco, visando o desenvolvimento sustentável,mediante a racionalização douso dos recursos ambientais, da preservação e recuperação do meio ambiente e do controle da poluição e dadegradação ambiental.

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 36000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00132 - Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Administração Direta

Programa: 0098 - CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Gerenciar o uso e ocupação do solo rural, urbano e costeiro e desenvolver, em conjunto com a SRH, a gestãodos recursos hídricos no Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 2.240.200 0 0 0 3.149.400909.2000102 0 0 11.600 0 0 0 11.60000103 0 0 0 0 0 0 638.100638.100

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.799.100

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade2

Subfunção:

0398 - Operacionalização e Conservação do Parque DoisIrmãos

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Parque Conservado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.492.8004 4 00900101 348.900

1.841.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Oferecer à população as funções de um parque de lazer,de recreação e de instrução científica, em ambientenatural saudável.

Unidade :

542 - CONTROLE AMBIENTAL

Unidade0

Subfunção:

4315 - Proteção dos Ecossistemas do EstadoAtividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 638.100

638.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar a representatividade dos ecossitemas protegidospor meio de Unidades de Conservação da Natureza.

Unidade :

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Unidade12

Subfunção:

4123 - Elaboração e Implantação de Programa de IncentivoEconômico para a Gestão Ambiental

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 120.000

120.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Contribuir de forma decisiva para a criação de umarcabouço legal e operativo, com definição de princípios,objetivos, instituições e instrumentos capazes deproporcionar uma adequada estrutura para odesenvolvimento de um setor econômico inovador noestado, preservando o meio ambiente por meio deincentivos aos produtos e serviços ecossistêmicos.

Unidade :

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Unidade24

Subfunção:

4167 - Implantação da Política Florestal e de BiodiversidadeProjeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 572.4004 4 00900101 560.3003 3 00900102 11.600

1.144.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a educação e a capacitação para ofortalecimento da gestão ambiental, estimulando aprodução e o uso sustentável dos recursos naturais.

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

542 - CONTROLE AMBIENTAL

Unidade30

Subfunção:

4185 - Implantação e Gerenciamento de Unidades deConservação no Estado de Pernambuco

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 30.000

30.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Definir procedimentos e conteúdos técnicos necessários àelaboração de planos de manejo; implantar conselhosgestores e a infraestrutura necessária para a operaçãodas Unidades de Conservação da Natureza Estaduais.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade0

Subfunção:

4482 - Implantação do Sistema Estadual de Meio Ambiente eSustentabilidade - SISEMAS

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Sistema Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 25.000

25.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : mplantar o Sistema Estadual de Meio Ambiente eSustentabilidade(( SISEMAS),a fim de subsidiar aoperacionalização da política estadual de meio ambiente esustentabilidade no Estado

Programa: 0469 - PLANO ESTRATÉGICO AMBIENTAL DE PERNAMBUCO - PLANAMBIENTALFinalístico (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Promover a conservação e recuperação do meio ambiente rural e urbano, através de uma gestão participativa,para a proteção da biodiversidade e melhoria da qualidade de vida dos pernambucanos.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 25.000 0 0 0 25.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 25.000

Unidade :

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Unidade0

Subfunção:

3783 - Produção e Uso Sustentável dos Recursos NaturaisProjeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Prática de Manejo Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 25.000

25.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Combater a desertificação, conviver com o semiárido edifundir alternativas de produção mais limpa.

Programa: 1009 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS DO CLIMAFinalístico Tipo do Programa :Atenuar os efeitos erosivos no litoral pernambucano, através do enfrentamento do processo erosivo atualmenteexistente, com ameaças ao patrimônio público e privado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 28.200 0 0 0 478.200450.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 478.200

Unidade :

542 - CONTROLE AMBIENTAL

Unidade3

Subfunção:

3786 - Implantação de Ações de Enfrentamento das MudançasClimáticas e de Gestão de Ambientes Litorâneos

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 8.2004 4 00900101 450.000

458.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Gerar subsídios para o estabelecimento de políticaspúblicas voltadas para o enfrentamento das mudançasclimáticas em Pernambuco

453

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Unidade12

Subfunção:

4122 - Elaboração de Diagnóstico Ambiental e Plano deMonitoramento de Áreas de Risco

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 20.000

20.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Obter um instrumento efetivo na identificação e controleambiental da costa pernambucana.

Programa: 1038 - MELHORIA NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOSFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Prover condições suficientes e adequadas à destinação dos resíduos sólidos, contribuindo para melhoria dasaúde pública e proteção do meio ambiente.e para geração de atividades produtivas, no contexto dodesenvolvimento sustentável

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 50.000 0 0 0 50.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 50.000

Unidade :

542 - CONTROLE AMBIENTAL

Unidade0

Subfunção:

4483 - Formulação e Implantação do Plano Estadual deGestão de Resíduos Sólidos

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Plano Elaborado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.000

50.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a melhoria da gestão dos resíduos sólidos, coma implantação de um instrumento de planejmanetobalizador de ações adequadas e eficientes ao tratamentoe destinação final desses resíduos, contribuindo para amelhoria da qualidade de vida da população

Programa: 1047 - PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PARA ATENDIMENTO AOAPL DA CADEIA DE RESÍDUOS

Finalístico Tipo do Programa :Minimizar os problemas relativos aos residuos domésticos, comerciais, industriais, agrícolas e de saúde, atravésdo controle da poluição do ar, da água e do solo, provocada pela inadequada remoção, tratamento e destinaçãofinal desses residuos.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 10.000 0 0 0 10.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 10.000

Unidade :

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EENGENHARIA

Unidade12

Subfunção:

4176 - Implantação do Centro Vocacional Tecnológico daCadeia Produtiva de Resíduos

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implementar a formação de técnicos de nivel médio comfoco em resíduos sólidos, destacando a implementação deaterros sanitários e em programas de centros de triagemde resíduos.

Programa: 1051 - PROMOÇÃO DO MANEJO SUSTENTÁVEL DO BIOMA CAATINGAFinalístico Tipo do Programa :Identificar áreas prioritárias e promover a criação de Unidades de Conservação da Natureza no Estado dePernambuco.

Objetivo:

454

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 60.000 0 0 0 60.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 60.000

Unidade :

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Unidade0

Subfunção:

4294 - Operacionalização do Programa de Manejo Sustentávelda Agrobiodiversidade para o Combate à Desertificação

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 60.000

60.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implementar módulos de manejo sustentável para apreservação dos fragmentos florestais do bioma caatinga,diminuindo os impactos da degradação das áreassuscetíveis à desertificação do Semiárido Pernambucano.

Programa: 0968 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILIDADE

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 3.681.500 0 1.600.100 0 0 0 5.786.700505.100TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 5.786.700

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

3789 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deMeio Ambiente e Sustentabilidade

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 15.600

15.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4275 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 105.3004 4 00900101 134.700

240.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4387 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria de MeioAmbiente e Sustentabilidade

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 2.938.9003 3 00900101 1.436.300

4.375.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria de Meio Ambientee Sustentabilidade e executar as atividades de suporteadministrativo á gestão dos seus programas finalísticos.

455

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:18-GESTÃO AMBIENTALSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3793-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria de MeioAmbiente e Sustentabilidade

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 7.800

7.800TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3794-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria de Meio Ambiente eSustentabilidade

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 672.600

672.600TOTAL DA AÇÃO

Função:18-GESTÃO AMBIENTALSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3795-Contribuições Patronais da Secretaria de MeioAmbiente e Sustentabilidade ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 70.000

70.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3796-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 7.800

7.800TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

3791 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deMeio Ambiente e Sustentabilidade

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 27.3004 4 00900101 370.400

397.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico e instalaçõespara a Secretaria de Meio Ambiente e Suistentabilidade

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

04.013.500 01.864.3003.681.5000101 9.559.3000 0011.600 0000102 11.6000 000 0638.10000103 638.1000 0

10.209.000TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 36000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00310 - Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH

Programa: 0098 - CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Gerenciar o uso e ocupação do solo rural, urbano e costeiro e desenvolver, em conjunto com a SRH, a gestãodos recursos hídricos no Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 25.000 0 0 0 25.00000241 0 0 604.500 0 0 0 1.585.800981.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.610.800

Unidade :

542 - CONTROLE AMBIENTAL

Unidade100

Subfunção:

1506 - Fiscalização, Licenciamento e Monitoramento paraProteção e Controle dos Recursos Naturais e do Uso eOcupação do Solo

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 100.000

100.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as solicitações de licenciamento ambiental, asdenúncias da população e as solicitações de entidadesgovernamentais e não governamentais e conhecer aqualidade dos recursos naturais e as condições de uso eocupação do solo.

Unidade :

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Percentual14

Subfunção:

2550 - Conservação da BiodiversidadeAtividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Estudo Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 151.100

151.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver estudos, visando a recuperação deecossistemas no Estado.

Unidade :

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Unidade16

Subfunção:

4165 - Gestão das Unidades de Conservação EstadualAtividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 353.4004 4 00900241 981.300

1.334.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Proteger os ecossistemas estaduais na forma deUnidades de Conservação, salvaguardando a diversidadebiológica e a qualidade dos recursos naturais do estado dePernambuco.

Unidade :

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Percentual100

Subfunção:

0500 - Estudos para Subsidiar o Licenciamento, a Fiscalizaçãoe o Monitoramento dos Recursos Naturais e do Uso eOcupação do Solo

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Estudo Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 25.000

25.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Identificar soluções para evitar a degradação dos recursosnaturais e a ocupação desordenada do solo.

Programa: 0099 - CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTALFinalístico Tipo do Programa :Garantir o equilíbrio ambiental e fortalecer o controle da disposição de resíduos urbanos e industriais no Estado. Objetivo:

457

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 229.000 0 0 0 229.00000242 0 0 182.700 0 0 0 984.200801.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.213.200

Unidade :

542 - CONTROLE AMBIENTAL

Unidade5980

Subfunção:

0518 - Ensaios Laboratoriais para Atendimento a Terceiros epara o Monitoramento dos Recursos Naturais e de FontesPoluidoras

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Análise Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 41.000

41.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender às solicitações de ensaios bacteriológicos, físico-químicas e testes de toxicidade para atendimento aossetores internos, outras instituições e a pessoas físicas ejurídicas.

Unidade :

542 - CONTROLE AMBIENTAL

Unidade100

Subfunção:

1511 - Fiscalização, Licenciamento e Monitoramento deEmpreendimentos e Atividades Produtoras de ResíduosIndustriais e Urbanos

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 188.000

188.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as solicitações de licenciamento ambiental, asdenúncias da população, as solicitações doMPE/MPF/Justiça e monitorar a qualidade dos sistemasde tratamento das fontes potencialmente poluidoras.

Unidade :

542 - CONTROLE AMBIENTAL

Percentual6

Subfunção:

0522 - Estudos para Subsidiar o Licenciamento, a Fiscalizaçãoe o Monitoramento de Empreendimentos e AtividadesProdutoras Industriais e Urbanos

Projeto:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Estudo Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900242 182.7004 4 00900242 801.500

984.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Identificar solução para a poluição causada pelasatividades industriais e produtoras de resíduos urbanos.

Programa: 0933 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRHApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Agência Estadual de Meio Ambiente e assegurar osuporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 21.426.000 0 0 0 0 0 21.426.00000241 1.353.200 0 13.340.400 0 0 0 16.043.9001.350.3000261 0 0 2.888.600 0 0 0 2.888.6000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 40.358.500

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade100

Subfunção:

0269 - Capacitação de Recursos Humanos da AgênciaEstadual de Meio Ambiente - CPRH

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Servidor Treinado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 300.000

300.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daAgência.Estadual de Meio Ambiente

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade100

Subfunção:

2443 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da AgênciaCPRH

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 280.000

280.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através de acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade100

Subfunção:

4245 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 1.830.0004 4 00900241 300.000

2.130.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Gerenciar, desenvolver e manter a infra-estrutura, osrecursos e ativos de tecnologia da informação,necessários ao funcionamento do Núcleo de Informática -NI, para atender a demanda de processamento setorial daInstituição.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade16

Subfunção:

4349 - Suporte às Atividades Fins da Agência Estadual deMeio Ambiente - CPRH

Atividade:

Meta Física:

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 19.368.7003 1 00900241 793.2003 3 00900241 10.500.2003 3 00910241 11.0004 4 00900241 1.050.3003 3 00900261 2.553.600

34.277.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da CPRH e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos.

Função:18-GESTÃO AMBIENTALSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0525-Contribuições Patronais da Agência CPRH aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 2.057.300

2.057.300TOTAL DA AÇÃO

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0528-Encargos com COFINS e PASEP da AgênciaCPRH

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 180.500

180.500TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0534-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Agência CPRH

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 560.000

560.000TOTAL DA AÇÃO

Função:18-GESTÃO AMBIENTALSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0982-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Agência CPRH

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 238.700

238.700TOTAL DA AÇÃO

459

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QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1473-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Agência CPRH

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200261 335.000

335.000TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

025.000 0021.426.0000101 21.451.0000 0014.173.900 02.331.6001.353.2000241 17.858.7000 00182.700 0801.50000242 984.2000 002.888.600 0000261 2.888.6000 0

43.182.500TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

460

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Procuradoria Geral do Estado

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Legislação: Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto nº 37.076, de 02 de setembro de 2011.

Finalidade: Exercer a representação jurídica, judicial e extradicial do Estado e das suas entidades de direito público interno;prestar apoio em assuntos jurídicos e legislativos ao Governador do Estado; prestrar serviços de consultoria jurídicaaos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual; normatizar e promover a uniformização dejurisprudência administrativa no âmbito do Estado; desempenhar as funções relativas à execução fiscal da dívidaativa; zelar pela observância da legalidade e da finalidade dos atos administrativos e das atividadesgovernamentais; exercer a representação judicial das fundações públicas; de elaboração e publicação dos atos doGovernador; e outras elencadas na Lei Complementar nº 02, de 20 de agosto de 1990.

463

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00122 - Procuradoria Geral do Estado - Administração Direta

Programa: 1010 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO - SEIGFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Permitir a coordenação do uso e o provimento da infraestrutura e serviços compartilhados da informação noPoder Executivo

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 35.000.000 0 996.900 0 0 0 36.644.500647.600TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 36.644.500

Unidade :

062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DOPROCESSO JUDICIÁRIO

Unidade2

Subfunção:

3041 - Controle e Acompanhamento dos Encargosdecorrentes das Condenações e Acordos Judiciais eExtrajudiciais da Administração Direta

Atividade:

Meta Física:

Função: 02 - JUDICIÁRIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 35.000.0003 3 00900101 996.9004 4 00900101 647.600

36.644.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Possibilitar o controle e o pagamento de precatórios erequisições de pequeno valor, reduzindo o montante dascondenaçoes judiciais promovidas contra o Estado, suasAutarquias e Fundações.

Programa: 1016 - GESTÃO DAS RECEITASFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Consolidar a mudança de paradigmas, da cultura e de práticas da SEFAZ, no sentido de garantir umaarrecadação compatível com o potencial contributivo dos agentes econômicos, combater a sonegação e melhorara qualidade dos serviços prestados á sociedade

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 8.200 0 0 0 8.2000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 8.200

Unidade :

062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DOPROCESSO JUDICIÁRIO

Unidade1

Subfunção:

3488 - Aumento da Recuperação da Dívida AtivaAtividade:

Meta Física:

Função: 02 - JUDICIÁRIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 8.200

8.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Incrementar a recuperação da dívida estadual, sanear oestoque da dívida e agilizar a tramitação das execuçõesfiscais.

Programa: 1041 - GESTÃO DOS RISCOS JUDICIAIS E PROMOÇÃO DA DEFESA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E ASSESSORIAJURÍDICA AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Finalístico Tipo do Programa :Garantir a defesa judicial dos interesse do Estado e de suas autarquias e fundações Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 24.760.400 0 576.300 0 0 0 25.336.70000104 0 0 200.000 0 0 0 200.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 25.536.700

464

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DOPROCESSO JUDICIÁRIO

Unidade1

Subfunção:

2081 - Defesa Judicial e Extrajudicial do Estado e de SuasAutarquias e Fundações

Atividade:

Meta Física:

Função: 02 - JUDICIÁRIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 24.760.4003 3 00900101 576.3003 3 00900104 200.000

25.536.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Defender judicialmente e extrajudicialmente os interessesdo Estado e de suas autarquias e fundações.

Programa: 0950 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Procuradoria Geral do Estado e assegurar osuporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 22.556.900 0 4.979.600 0 0 0 27.536.50000104 0 0 50.000 0 0 0 2.050.0002.000.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 29.586.500

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade100

Subfunção:

2061 - Capacitação de Recursos Humanos da ProcuradoriaGeral do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 02 - JUDICIÁRIA

Produto : Treinamento/Curso Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 268.9003 3 00900104 50.000

318.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daProcuradoria Geral do Estado.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2803 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da ProcuradoriaGeral do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 02 - JUDICIÁRIA

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 103.200

103.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4417 - Suporte às Atividades Fins da Procuradoria Geral doEstado

Atividade:

Meta Física:

Função: 02 - JUDICIÁRIA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 2.085.7003 3 00900101 4.185.5003 3 00910101 3.700

6.274.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Procuradoria Geral doEstado e executar as atividades de suporte administrativoá gestão dos seus programas finalísticos.

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0831-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Procuradoria Geral do Estado

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 299.500

299.500TOTAL DA AÇÃO

465

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0832-Contribuição Complementar da ProcuradoriaGeral do Estado ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 14.076.900

14.076.900TOTAL DA AÇÃO

Função:02-JUDICIÁRIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0834-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Procuradoria Geral doEstado

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 149.400

149.400TOTAL DA AÇÃO

Função:02-JUDICIÁRIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0836-Contribuições Patronais da Procuradoria Geraldo Estado ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 6.094.800

6.094.800TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DOPROCESSO JUDICIÁRIO

Percentual55

Subfunção:

2801 - Adequação das Instalações Físicas da ProcuradoriaGeral do Estado

Projeto:

Meta Física:

Função: 02 - JUDICIÁRIA

Produto : Projeto Implantado/Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900104 2.000.000

2.000.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Prover a PGE de instalações adequadas para a execuçãodas suas ações.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4258 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Procuradoria Geral do Estado

Projeto:

Meta Física:

Função: 02 - JUDICIÁRIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 268.900

268.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação , necessários aofuncionamento do Núcleo de Informática para atender àdemanda de processamento de dados da instituição.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

06.561.000 0647.60082.317.3000101 89.525.9000 00250.000 02.000.00000104 2.250.0000 0

91.775.900TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

466

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Secretaria das Cidades

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

38000 - SECRETARIA DAS CIDADES

Legislação: Lei n° 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Planejar, acompanhar e desenvolver políticas de desenvolvimento urbano, políticas setoriais de habitação,saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito; promover, em articulação com as diversas esferas de governo,com o setor privado e organizações não-governamentais, ações e programas de urbanização, de habitação, desaneamento e ambiental, de transporte urbano, de trânsito e de desenvolvimento urbano; planejar, acompanhar edesenvolver a política de subsídio à habitação popular, saneamento e transporte urbano; planejar, regular,normatizar e gerir a aplicação de recursos em políticas de desenvolvimento urbano, urbanização, habitação,saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito; e coordenar, articular e executar as ações de desenvolvimentosustentável das macro-regiões do Estado.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00215 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FEHIS

Legislação: Lei nº 11.796, de 04 de julho de 2000; Decreto nº 23.652, de 02 de outubro de 2001; Lei nº 12.409, de 29 de agostode 2003; Decreto nº 25.870, de 23 de setembro 2003; Lei nº 14.250, de 17 de dezembro de 2010.

Finalidade: Centralizar e gerenciar os recursos necessários à implementação do Plano Estadual de Habitação de InteresseSocial - PEHIS, mediante o fomento dos programas direcionados à população de menor renda.

00311 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PE

Legislação: Decreto-Lei Estadual nº 23, de 24 de maio de 1969; Lei nº 6.475, de 27 de dezembro de 197; Lei nº 14.264, de 06de janeiro de 2011; e Decreto nº 36.387, de 06 de abril de 2011.

Finalidade: Exercer a função de órgão executivo de trânsito do Estado de Pernambuco, administrar os sistemas de registro deveículos, de habilitação de condutores, de fiscalização do trânsito, de segurança e prevenção de acidentes, deeducação de trânsito, de processamento de multas, de estatísticas de trânsito e de atendimento ao público usuário.

00609 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB

Legislação: Lei nº 7.832, de 06 de abril de 1979; Decreto nº 25.614, de 04 de julho de 2003; Decreto nº 26.221, de 10 dedezembro de 2003; e Lei nº 14.264,de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Participar da política de desenvolvimento urbano do Estado, promovendo a racionalização dos problemashabitacionais da comunidade, sob o prisma do relevante interesse social.

469

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00123 - Secretaria das Cidades - Administração Direta

Programa: 1024 - MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014Finalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Tornar eficiente a infraestrutura da mobilidade da RMR para a COPA 2014. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 532.900532.9000103 0 0 0 0 0 0 440.793.400440.793.400

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 441.326.300

Unidade :

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Unidade4

Subfunção:

4131 - Implantação de Corredores Viários e Radial para aCopa 2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 395.0004 4 00900103 404.862.500

405.257.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver ações de melhoria da mobilidade urbana naRMR, priorizando o transporte público de qualidade noscorredores da RMR, proporcionando uma maior fluidez ecirculação

Unidade :

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Unidade2

Subfunção:

4133 - Execução de Projetos para Melhoria do TransportePúblico para a Copa 2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 137.9004 4 00900103 35.930.900

36.068.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver ações de melhoria da mobilidade urbana naRMR, priorizando o transporte público de qualidade,proporcionando fluidez e maior circulação nas viasurbanas para a copa 2014

Programa: 1029 - MELHORIA DA HABITABILIDADEFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Apoiar as ações nas áreas de habitação, trânsito, transportes, lazer, cultura e saneamento ambiental, paraatender à demanda desses serviços nos territórios estratégicos e pólos de desenvolvimento.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.127.100 0 0 0 16.210.10015.083.0000102 0 0 0 0 0 0 34.049.80034.049.8000103 0 0 0 0 0 0 45.480.00045.480.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 95.739.900

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3687-Aporte Financeiro ao Fundo deDesenvolvimento Social - FDS/CEF

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 11.900

11.900TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

452 - SERVIÇOS URBANOS

Unidade1

Subfunção:

2531 - Apoio à Implantação de Projetos Integrados deIntervenção Urbanística e Social

Projeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 11.8004 4 00400101 317.6004 4 00900101 1.520.0004 4 00400102 8.000.0004 4 00900102 8.000.000

17.849.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar intervenções estruturadoras no estado.

470

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

482 - HABITAÇÃO URBANA

Unidade40

Subfunção:

3686 - Implementação de Ações para Reconstrução eRecuperação de Prédios em Alvenaria Resistente com Riscode Desabamento na RMR

Projeto:

Meta Física:

Função: 16 - HABITAÇÃO

Produto : Imóvel Recuperado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 619.8004 4 00900102 6.091.7004 4 00900103 20.000

6.731.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implementar ações necessárias à solução de problemasestruturais e decorrentes de condições de uso econservação, apresentados em edifícios construídos emalvenaria resistente na RMR.

Unidade :

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Unidade40

Subfunção:

4048 - Ampliação da Cobertura da Rede de Academias dasCidades

Projeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Unidade Implantada/Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 8.0004 4 00400101 5.074.3004 4 00400102 1.035.5004 4 00900102 50.0004 4 00900103 10.020.000

16.187.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Requalificar os espaços públicos, de forma a contribuirpara a humanização desses ambientes por meio dapromoção da saúde, do lazer e do estímulo à prática deatividades físicas e culturais

Unidade :

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Unidade187

Subfunção:

4340 - Requalificação dos Espaços e Equipamentos PúblicosProjeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Município Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.107.3004 4 00400101 1.125.5004 4 00900101 6.413.9004 4 00400102 7.635.9004 4 00900102 3.236.7004 4 00900103 35.440.000

54.959.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Construir, requalificar e urbanizar os espaços públicos, deforma a contribuir para humanização desse ambiente pormeio da promoção da saúde, do lazer, da educação, doestímulo à prática de atividades físicas e culturais, bemcomo gerar subsídios para o estabelecimento de políticaspúblicas voltadas para o enfrentamento das mudançasclimáticas em Pernambuco.

Programa: 1031 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANAFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Tornar eficiente a infraestrutura da mobilidade da Região Metropolitana do Recife Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 5.000 639.100 0 0 1.022.100378.0000102 0 0 0 242.000 0 0 14.462.40014.220.4000103 0 0 0 9.900.000 0 0 37.110.00027.210.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 52.594.500

Unidade :

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Unidade6

Subfunção:

4218 - Melhoria da Circulação nas Vias UrbanasAtividade:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 3.270.0004 5 00900103 650.000

3.920.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a circulação das vias urbanas, aprimorando amobilidade na Região Metropolitana do Recife,proporcionando a população maior conforto e rapidez nosdeslocamentos diários

471

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Unidade13

Subfunção:

4235 - Melhoria no Sistema de Transporte Público dePassageiros na RMR

Atividade:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Sistema Melhorado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.0004 4 00900101 378.0004 5 00900101 24.9004 4 00900102 14.220.4004 4 00900103 23.420.000

38.048.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a oferta do Sistema de Transporte Público dePassageiros, melhorando a mobilidade na RegiãoMetropolitana do Recife, atendendo a crescente demandada população, por este tipo de serviço

Função:15-URBANISMOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

4203-Inversões em Participação Societária no CTMpara Melhoria no Sistema de Transporte Público dePassageiros na RMR

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 5 00900101 614.2004 5 00900102 242.0004 5 00900103 8.850.000

9.706.200TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Unidade3

Subfunção:

3819 - Melhoria da Oferta do Sistema de Transporte Públicode Passageiros

Projeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 520.0004 5 00900103 400.000

920.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a oferta do Sistema de Transporte Público dePassageiros, melhorando a mobilidade na RegiãoMetropolitana do Recife, atendendo à crescente demandada população por este tipo de serviço.

Programa: 1038 - MELHORIA NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOSFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Prover condições suficientes e adequadas à destinação dos resíduos sólidos, contribuindo para melhoria dasaúde pública e proteção do meio ambiente.e para geração de atividades produtivas, no contexto dodesenvolvimento sustentável

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 41.200 0 0 0 271.300230.1000102 0 0 0 0 0 0 17.202.50017.202.5000103 0 0 0 0 0 0 12.020.00012.020.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 29.493.800

Unidade :

452 - SERVIÇOS URBANOS

Unidade3

Subfunção:

4166 - Implantação do Sistema Estadual de Apoio à GestãoMunicipal dos Resíduos Sólidos

Projeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 41.2004 4 00400101 133.4004 4 00900101 96.7004 4 00900102 17.202.5004 4 00400103 20.0004 4 00900103 12.000.000

29.493.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir qualidade, exequibilidade e eficiência naimplantação de Sistemas de Tratamento de Resíduossólidos consórciados e aterros sanitários

Programa: 1044 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E AÇÃO METROPOLITANA PROMETRÓPOLE IIFinalístico Tipo do Programa :Desenvolver ações de melhoria e fortalecimento da Infraestrutura urbana visando o desenvolvimento sócio-ambiental, econômico e integrado da região metropolitana do Recife.

Objetivo:

472

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 228.400228.4000103 0 0 0 0 0 0 7.730.3007.730.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 7.958.700

Unidade :

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Unidade1

Subfunção:

4337 - Implantação e Implementação do ProgramaPROMETRÓPOLE II

Projeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Programa Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 228.4004 4 00900103 7.439.900

7.668.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a infraestrutura urbana na Região Metropolianade Recife de forma articulada, integrada e para odesenvolvimento econômico e sócio-ambiental.

Unidade :

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Unidade0

Subfunção:

4341 - Requalificação Urbanística e das Habitações das ÁreasAtendidas pelo Prometrópole

Projeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 290.400

290.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Construir, requalificar e urbanizar espaços públicos ehabitações de forma a contribuir para humanizaçãodesses ambientes, otimizar a utilização dos mesmos,melhorando a qualidade de vida da população,considerando a sustentabilidade ambiental, os anseios,oportunidades locais e a demanda da sociedade

Programa: 1063 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DA COPAFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Promover, coordenar e monitorar as ações de infraestrutura da Copa do Mundo 2014. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0102 0 0 0 0 0 0 8.059.3008.059.300TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 8.059.300

Unidade :

452 - SERVIÇOS URBANOS

Unidade2

Subfunção:

4220 - Melhoria da Gestão dos Resíduos Sólidos para a Copa2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00400102 50.0004 4 00900102 8.009.300

8.059.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir qualidade, exequibilidade e eficiência naimplantação de Sistemas de Tratamento de ResíduosSólidos consorciados e aterros sanitários.

Programa: 0957 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADESApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria das Cidades e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 4.651.200 0 2.727.000 0 0 0 7.515.300137.1000102 0 0 515.300 0 0 0 515.3000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 8.030.600

473

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade2

Subfunção:

2849 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria dasCidades

Atividade:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.0004 4 00900101 25.000

75.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar de maior eficiência a estrutura de serviços decomunicação de dados, voz, imagem e vídeo conferência,utilizada para a consecução das atividades necessárias àprestação de serviços da instituição, através do acesso eserviços da Rede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

3270 - Capacitação dos Recursos Humanos da Secretaria dasCidades

Atividade:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Treinamento/Curso Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 20.700

20.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível do desempenho do corpo funcional daSecretaria das Cidades

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

4154 - Fomento e Apoio aos Conselhos no Âmbito daSecretaria das Cidades

Atividade:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Conselho Apoiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 239.200

239.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Adoção dos procedimentos necessários ao adequadofuncionamento do Conselho Estadual das Cidades

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4265 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria das Cidades

Atividade:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 44.7004 4 00900101 54.600

99.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessários aofuncionamento do núcleo setorial de informática.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4375 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria das CidadesAtividade:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 2.947.4003 3 00900101 2.272.4003 3 00910101 15.000

5.234.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamento emonitoramento das ações da Secretaria das Cidades eexecutar as atividades de suporte administrativo à gestãodos seus programas finalísticos.

Função:15-URBANISMOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0995-Contribuições Patronais da Secretaria dasCidades ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 126.300

126.300TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0996-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria das Cidades

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 10.2003 3 00200102 515.300

525.500TOTAL DA AÇÃO

474

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:15-URBANISMOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0998-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria das Cidades

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 6.100

6.100TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1158-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria das Cidades

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.577.500

1.577.500TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4019 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria dasCidades

Projeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 68.7004 4 00900101 57.500

126.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico adequado aofuncionamento da Secretaria das Cidades

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

639.1003.900.300 016.589.5004.651.2000101 25.780.1000 0242.000515.300 073.532.00000102 74.289.3000 0

9.900.0000 0533.233.70000103 543.133.7000 0643.203.100TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

475

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00215 - Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS

Programa: 1029 - MELHORIA DA HABITABILIDADEFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Apoiar as ações nas áreas de habitação, trânsito, transportes, lazer, cultura e saneamento ambiental, paraatender à demanda desses serviços nos territórios estratégicos e pólos de desenvolvimento.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 5.000 0 0 0 5.00000241 0 0 0 0 0 0 13.40013.400

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 18.400

Unidade :

482 - HABITAÇÃO URBANA

Unidade1

Subfunção:

2322 - Fomento e Apoio às Ações de Melhoria daHabitabilidade no Estado

Projeto:

Meta Física:

Função: 16 - HABITAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 3.400

3.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Subsidiar os programas de habitabilidade no Estado.

Unidade :

482 - HABITAÇÃO URBANA

Percentual de ExecuçãoFísica

1

Subfunção:

3014 - Estruturação e Implantação do Plano Estadual deHabitação de Interesse Social

Projeto:

Meta Física:

Função: 16 - HABITAÇÃO

Produto : Plano Revisado/Consolidado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.0004 4 00900241 10.000

15.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender à população onde houver maior necessidade, afim de atuar de forma efetiva na redução do déficithabitacional do Estado, priorizando as mulheres chefes defamília, afrodescendentes e grupos sociais de maiorvulnerabilidade, com renda familiar de zero até trêssalários mínimos, como beneficiários da produção denovas moradias.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

05.000 0000101 5.0000 000 013.40000241 13.4000 0

18.400TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

476

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00311 - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-PE

Programa: 0228 - DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DETRAN-PEFinalístico Tipo do Programa :Proporcionar agilidade, eficiência e qualidade no atendimento aos usuários do DETRAN-PE. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 16.695.800 0 14.192.400 2.401.000 0 0 37.592.4004.303.200TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 37.592.400

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade1

Subfunção:

0566 - Serviços de Trânsito do InteriorAtividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Serviço Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 16.695.8003 3 00900241 11.431.900

28.127.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Descentralizar os serviços de trânsito, de modo a agilizaro atendimento às pessoas do interior, como tambémbuscar através de gestão junto às prefeituras, amunicipalização de trânsito, tendo como meta a adesão de1 (um) município por ano.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

2447 - Serviços de Unidade de AtendimentoAtividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Serviço Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 2.760.500

2.760.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Realizar os serviços comuns que apoiam adescentralização de modo a agilizar o atendimento.

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade2

Subfunção:

0563 - Instalação de CIRETRANSProjeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : CIRETRAN Instalada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 3.593.7004 5 00900241 2.000.000

5.593.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Descentralizar os serviços oferecendo maior comodidadeao usuário o qual poderá ser atendido nas circunscriçõesRegionais de trânsito, dispensando seu deslocamento àSede.

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade1

Subfunção:

0565 - Instalação de Unidade de AtendimentoProjeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Unidade de Atendimento Instalada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 709.5004 5 00900241 401.000

1.110.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar a descentralizacão do atendimento ao cidadão.

Programa: 0231 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITOFinalístico Tipo do Programa :Reduzir a incidência de acidentes de trânsito nas rodovias e vias públicas, assegurando o cumprimento dalegislação das normas de tráfego.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 11.153.300 0 7.980.600 0 0 0 21.453.5002.319.600TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 21.453.500

477

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2469 - Serviços de Fiscalização, Registro e Segurança deVeículos

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Serviço Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 11.153.3003 3 00900241 3.960.600

15.113.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar a fiscalização, registro e segurança de veículos,através dos serviços comuns, nas atividades legaisatribuídas ao DETRAN-PE.

Unidade :

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Unidade150000

Subfunção:

0570 - Modernização da Fiscalização de TrânsitoProjeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Veículo Fiscalizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 4.020.0004 4 00900241 2.319.600

6.339.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Modernizar os serviços de fiscalização no trânsito, comagilidade e confiabilidade nas informações processadas.

Programa: 0657 - MELHORIA DA CIRCULAÇÃO DO TRÁFEGOFinalístico Tipo do Programa :Planejar, Implantar, Controlar e Avaliar as Ações de Engenharia de Tráfego Urbano do Estado em Conjunto comos Municípios Conveniados que Delegaram a Gestão de Trânsito ao Estado, Assegurando a Livre Circulação eEvitando Acidentes

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 2.287.000 0 7.139.500 0 0 0 9.466.10039.600TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 9.466.100

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade1

Subfunção:

3043 - Serviços de Engenharia de TráfegoAtividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Serviço Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 2.287.0003 3 00900241 2.524.500

4.811.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Realizar os serviços comuns que apóiam a engenharia detráfego.

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade1

Subfunção:

3040 - Implantação de Sinalização Vertical, Horizontal eSemafórica em Município Conveniado

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 4.615.0004 4 00900241 39.600

4.654.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Tornar os Sistemas de Sinalização mais Eficazes eEfetivos

Programa: 1018 - HABILITAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITOFinalístico Tipo do Programa :Contribuir para a construção de uma cultura de paz no trânsito, através de uma rede de parcerias, visandoreduzir o número de acidentes de trânsito em rodovias e vias públicas

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 9.111.100 0 61.588.000 0 0 0 71.416.900717.800TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 71.416.900

478

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade456000

Subfunção:

0568 - Habilitação de CondutoresAtividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Carteira de Habilitação Emitida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 7.089.8003 3 00900241 36.560.0004 4 00900241 39.000

43.688.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender à demanda de habilitação de motoristas.

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade4445

Subfunção:

0569 - Serviços de Educação de TrânsitoAtividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Agente Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 2.021.3003 3 00900241 11.623.800

13.645.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Formar Agentes multiplicadores, visando desenvolver umacultura de comportamento seguro no trânsito comoexercício de cidadania.

Unidade :

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade20000

Subfunção:

4067 - Ampliação do Programa de Habilitação PopularAtividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 12.026.900

12.026.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Possibilitar, gratuitamente, às pessoas de baixo poderaquisitivo, a obtenção da primeira Carteira Nacional deHabilitação- CNH nas Categorias "A" ou "B" , bem como,nas hipóteses de adição de categorias "A" ou "B" emudança de categorias para "C", "D" ou "E", nos termosestabelecidos no DECRETO Nº 36.113, de 20 de Janeirode 2011.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

2494 - Implantação da Escola Pública de TrânsitoProjeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Projeto Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 1.377.3004 4 00900241 678.800

2.056.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver o convívio social no espaço público comequidade ética, divulgando a Legislação de Trânsitopriorizando a segurança e a preservação do meioambiente.

Programa: 0982 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PE

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Departamento Estadual de Trânsito e assegurar osuporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 48.597.700 0 83.129.100 0 6.300 0 140.913.5009.180.400TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 140.913.500

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1000

Subfunção:

0567 - Capacitação de Recursos Humanos do DepartamentoEstadual de Trânsito - DETRAN-PE

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Servidor Treinado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 2.100.0003 3 00910241 15.000

2.115.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional doDepartamento Estadual de Trânsito do Estado dePernambuco

479

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2480 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do DETRAN-PE

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 1.742.200

1.742.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar de maior eficiência a estrutura de serviços decomunicação de dados, voz, imagem e videoconferência,utilizada para a consecução das atividades necessárias àprestação de serviços da instituição através do acesso eserviços da Rede Digital corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4286 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticano Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-PE

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 18.713.9004 4 00900241 3.115.800

21.829.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessários aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4403 - Suporte às Atividades Fins do Departamento Estadualde Trânsito - DETRAN-PE

Atividade:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 31.320.0003 3 00900241 44.922.1003 3 00910241 50.0004 4 00900241 3.606.9004 6 00900241 6.300

79.905.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamento emonitoramento das ações do DETRAN e executar asatividades de suporte administrativo à gestão dos seusprogramas finalísticos.

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0571-Encargos com Assistência Médica-Odontológica do DETRAN-PE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 7.781.000

7.781.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0573-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição do DETRAN-PE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900241 4.633.300

4.633.300TOTAL DA AÇÃO

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0574-Encargos com o PASEP do DETRAN-PEOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 2.542.200

2.542.200TOTAL DA AÇÃO

Função:26-TRANSPORTESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0575-Contribuições Patronais do DETRAN-PE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910241 12.592.900

12.592.900TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0576-Contribuição Complementar do DETRAN-PE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910241 51.500

51.500TOTAL DA AÇÃO

480

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:26-TRANSPORTESubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0577-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores do DETRAN-PE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900241 5.262.700

5.262.700TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4028 - Adequação das Instalações Físicas do DepartamentoEstadual de Trânsito - DETRAN-PE

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 2.457.700

2.457.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico adequado aofuncionamento do Departamento Estadual de Trânsito

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

2.401.000174.029.600 6.30016.560.60087.844.9000241 280.842.4000 0280.842.400TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

481

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00609 - Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB

Programa: 0904 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MORADIAS NO CAMPOFinalístico Tipo do Programa :Ampliar a oferta de moradias no campo, melhorando a qualidade de vida da população residente em áreas ruraisdo Estado

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 10.00010.0000103 0 0 0 0 0 0 20.00020.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 30.000

Unidade :

481 - HABITAÇÃO RURAL

Unidade15

Subfunção:

4101 - Ampliação da Oferta de Habitação de Intersse Socialnas Áreas Rurais

Projeto:

Meta Física:

Função: 16 - HABITAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 10.0004 4 00900103 20.000

30.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Reduzir o déficit habitacional e moradias inadequdas doEstado.

Programa: 1029 - MELHORIA DA HABITABILIDADEFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Apoiar as ações nas áreas de habitação, trânsito, transportes, lazer, cultura e saneamento ambiental, paraatender à demanda desses serviços nos territórios estratégicos e pólos de desenvolvimento.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 4.403.600 0 863.100 0 0 0 19.850.10014.583.4000102 0 0 0 0 0 0 118.877.700118.877.7000103 0 0 0 0 0 0 183.105.200183.105.2000241 0 0 21.500 0 0 0 21.5000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 321.854.500

Unidade :

482 - HABITAÇÃO URBANA

Unidade1

Subfunção:

3029 - Operacionalização do Setor Habitacional PopularAtividade:

Meta Física:

Função: 16 - HABITAÇÃO

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 4.403.6003 3 00900101 15.0003 3 00900241 21.500

4.440.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Proporcionar as condições necessárias para o bomdesempenho das diretorias operacionais

Unidade :

482 - HABITAÇÃO URBANA

Unidade1

Subfunção:

4301 - Pesquisa e Assessoria Técnica para Habitação deInteresse Social

Atividade:

Meta Física:

Função: 16 - HABITAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.000

5.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover experimentos para aprimoramento tecnológicodo projeto e da produção de habitação de interesse sociale oferecer um serviço técnico qualificado para realizaçãode projetos de engenharia com a finalidade de construirhabitações populares, para assim, viabilizar o acesso dasfamílias de baixa renda a sua habitação, formandoparcerias com os municípios, iniciativa privada e asociedade organizada como um todo.

482

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

482 - HABITAÇÃO URBANA

Unidade9432

Subfunção:

4058 - Ampliação da Oferta de Habitação de Interesse SocialProjeto:

Meta Física:

Função: 16 - HABITAÇÃO

Produto : Família Beneficiada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 505.0004 4 00900101 5.237.0004 4 00900102 10.785.5004 4 00900103 40.000

16.567.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Reduzir o déficit habitacional e moradias inadequdas doEstado.

Unidade :

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Unidade19

Subfunção:

4300 - PAC - PE - Execução de Obras de Infraestrutura e deUrbanização

Projeto:

Meta Física:

Função: 16 - HABITAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 338.1004 4 00900101 9.346.4004 4 00900102 108.092.2004 4 00900103 183.065.200

300.841.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir condições dignas de habitabilidade

Programa: 1060 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E OFERTA DE LOTES URBANIZADOSFinalístico Tipo do Programa :Promover a regularização fundiária em áreas de ocupação desordenada e identificar, adquirir e ofertar terrasurbanizadas para programas habitacionais, evitando a ocupação desordenada e a degradação ambiental.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 1.532.9001.532.900TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.532.900

Unidade :

482 - HABITAÇÃO URBANA

Unidade3000

Subfunção:

2327 - Regularização Fundiária e Oferta de Lotes Urbanoscom Interesse Social

Projeto:

Meta Física:

Função: 16 - HABITAÇÃO

Produto : Família Beneficiada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 1.532.900

1.532.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Regularizar a ocupação desordenada em áreas habitadaspor população de baixa renda titulando a posse da terra.egarantir o acesso a lotes/áreas urbanizadas paraconstrução de moradias

Programa: 0938 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS -CEHAB

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Companhia Estadual de Habitação e Obras eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 5.215.000 0 4.311.000 0 0 0 10.009.600483.6000241 0 0 2.531.800 0 0 0 2.973.400441.600

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 12.983.000

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade3

Subfunção:

0937 - Capacitação de Recursos Humanos da CompanhiaEstadual de Habitação e Obras - CEHAB

Atividade:

Meta Física:

Função: 16 - HABITAÇÃO

Produto : Treinamento/Curso Realizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.000

5.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o desempenho do corpo funcional da CompanhiaEstadual de Habitação e Obras - CEHAB

483

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2224 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da CEHAB

Atividade:

Meta Física:

Função: 16 - HABITAÇÃO

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 96.000

96.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar de maior eficiência a estrutura de serviços decomunicação de dados, voz, imagem e videoconferência,utilizada para consecução das atividades necessárias àprestação de serviços da instituição através do acesso aserviços da Rede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4250 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB

Atividade:

Meta Física:

Função: 16 - HABITAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessários aofuncionamento do núcleo setorial de informática.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4354 - Suporte às Atividades Fins da Companhia Estadual deHabitação e Obras - CEHAB

Atividade:

Meta Física:

Função: 16 - HABITAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 4.884.4003 3 00900101 4.200.0004 4 00900101 483.6003 3 00900241 2.531.8004 4 00900241 441.600

12.541.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamento emonitoramento das ações da CEHAB e executar asatividades de suporte administrativo à gestão dos seusprogramas finalísticos.

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0936-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da CEHAB

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 325.400

325.400TOTAL DA AÇÃO

Função:16-HABITAÇÃOSubfunção:126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1547-Contribuições Patronais da CEHAB aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 5.200

5.200TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

05.174.100 016.609.9009.618.6000101 31.402.6000 000 0118.877.70000102 118.877.7000 000 0183.125.20000103 183.125.2000 002.553.300 0441.60000241 2.994.9000 0

336.400.400TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

484

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Secretaria de Defesa Social

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Legislação: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Lei 14.413, de 26 de setembro de 2011.

Finalidade: Promover a defesa dos direitos do cidadão e da normalidade social, através dos órgãos e mecanismos desegurança pública; integrar as ações do Governo com vistas à preservação da ordem pública e da incolumidadedas pessoas e do patrimônio no âmbito do Estado; planejar, coordenar e controlar as atividades de políciaostensiva, de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, prevenção e combate a sinistro; prover aexecução das ações de polícia técnica e científica e de medicina legal; exercer as atribuições de políciaadministrativa e de fiscalização de atividades potencialmente danosas; manter a articulação com órgãoscompetentes para a execução da polícia ostensiva de guarda, de trânsito e do meio ambiente; realizar serviços deresgate, busca e salvamento, socorro e atendimento pré-hospitalar emergencial às vítimas de acidentes ecalamidades; apoiar as ações de defesa civil; e assegurar, por atuação conjunta dos seus órgãos de segurança, aexecução das políticas públicas de prevenção e repressão à criminalidade e de prevenção e controle de sinistro.

487

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00124 - Secretaria de Defesa Social - Administração Direta

Programa: 0523 - DINAMIZAÇÃO DO POLICIAMENTO CIVIL, OSTENSIVO E CIENTÍFICOFinalístico Tipo do Programa :Dinamizar a realização dos serviços de polícia judiciária, preventiva, ostensiva e técnico-científica, atendendocom maior eficiência, eficácia e efetividade as demandas da população.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 1.041.662.000 0 214.833.300 0 0 0 1.256.495.30000104 0 0 3.453.500 0 0 0 3.453.5000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.259.948.800

Unidade :

181 - POLICIAMENTO

Unidade1

Subfunção:

2366 - Serviço de Policiamento Preventivo e OstensivoAtividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Serviço Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 705.371.9003 3 00900101 151.737.6003 3 00900104 100.200

857.209.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Executar serviço de policiamento preventivo e ostensivode modo a garantir a segurança do cidadão.

Unidade :

181 - POLICIAMENTO

Unidade1

Subfunção:

2381 - Serviço do Policiamento Civil e EspecializadoAtividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Policial Eficaz

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 336.290.1003 3 00900101 58.942.700

395.232.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Executar os serviços de Polícia Judiciária, atendendo commaior eficácia as demandas da população.

Unidade :

181 - POLICIAMENTO

Unidade1

Subfunção:

2711 - Desenvolvimento das Ações de Polícia CientíficaAtividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 4.153.0003 3 00900104 3.353.300

7.506.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver as ações e os serviços de polícia técnico-científica, atendendo com maior eficácia as demandas dasinstituições e da população.

Programa: 0589 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA FÁBRICA CULTURAL TACARUNAFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Implantar e implementar um Centro Cultural na Fábrica Tacaruna Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 0 84.50084.500TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 84.500

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade1

Subfunção:

3540 - Restauração do Imóvel e Aquisição de Equipamentospara o Centro de Cidadania

Projeto:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Imóvel Restaurado e Equipado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 84.500

84.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Adequar a infraestrutura física do imóvel e propiciar osuporte tecnológico indispensável ao desenvolvimento dasatividades programadas para o Centro da Cidadania.

488

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 0923 - AMPLIAÇÃO DO CONTROLE PERMANENTE DOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADEFinalístico Tipo do Programa :Reduzir e controlar a criminalidade no Estado, através de uma atuação integrada, ágil e eficaz dos orgãosoperativos, proporcionando ao cidadão uma melhor qualidade de vida

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 76.300 0 27.707.500 0 0 0 38.829.40011.045.6000102 0 0 8.437.900 0 0 0 21.790.00013.352.1000103 0 0 0 0 0 0 28.179.50028.179.5000104 0 0 0 0 0 0 12.042.30012.042.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 100.841.200

Unidade :

181 - POLICIAMENTO

Unidade2

Subfunção:

3055 - Dinamização das Ações do Centro Integrado deOperações de Defesa Social - CIODS

Atividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 12.245.9004 4 00900101 170.3003 3 00900102 4.642.4004 4 00900102 2.441.500

19.500.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Aumentar a efetividade dos serviços prestados peloCIODS às forças policiais e à população, assegurandouma comunicação sem interferência, com o rastreamentodas viaturas e disponibilidade de informações noscomputadores, além de permanente monitoramento comcâmaras remotas instaladas nas vias públicas parainibição das ocorrências criminais.

Unidade :

181 - POLICIAMENTO

Unidade404

Subfunção:

4233 - Melhoria na Prevenção da Violência nos EspaçosPúblicos

Atividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 76.3003 3 00900101 4.861.0004 4 00900101 1.9003 3 00900102 2.148.0004 4 00900102 3.436.5004 4 00900103 1.400.000

11.923.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover ações preventivas, com a participação demunicípios e comunidades, em locais de alto índice devulnerabilidade, incluindo também as escolas.

Unidade :

181 - POLICIAMENTO

Unidade4

Subfunção:

0333 - Reaparelhamento Operacional das Unidades deSegurança

Projeto:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Executada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.1004 4 00900101 879.7003 3 00900102 1.605.9004 4 00900102 5.539.3004 4 00900104 5.271.500

13.346.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar as unidades de segurança dos equipamentos emateriais necessários ao desempenho operacional desuas atividades.

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

4037 - Adequação e Qualificação Permanentes dos Efetivosdas Unidades de Segurança

Projeto:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 9.673.900

9.673.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Manter uma política continuada de completamento erecompletamento do Efetivo Policial.

489

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

181 - POLICIAMENTO

Unidade66

Subfunção:

4223 - Melhoria da Infraestrutura para a Atividade Policial eDistribuição Espacial dos Serviços à População

Projeto:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 876.6004 4 00900101 9.993.7003 3 00900102 41.6004 4 00900102 1.934.8004 4 00900103 26.779.5004 4 00900104 6.770.800

46.397.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Prover à SDS e suas Operativas uma infraestrutura físicaadequada ao pleno desenvolvimento de suas funções,bem como ampliar a presença destas unidades em todo oEstado.

Programa: 1005 - DINAMIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROSFinalístico Tipo do Programa :Atender às ocorrências de acidentes e sinistros com um tempo resposta adequado. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 91.760.700 0 1.853.500 0 0 0 93.614.20000102 0 0 82.400 0 0 0 82.40000103 0 0 0 0 0 0 8.042.6008.042.6000104 18.884.500 0 9.002.200 0 0 0 30.999.6003.112.900

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 132.738.800

Unidade :

182 - DEFESA CIVIL

Percentual0

Subfunção:

0254 - Reaparelhamento das Unidades do CBMPEAtividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Unidade Reaparelhada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 242.600

242.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover, através da ampliação dos serviços do Corpo deBombeiros, a melhoria da qualidade no atendimento àsdiversas vítimas de acidentes, com foco na redução dotempo resposta, e maior eficiência nas ações com uso deviaturas, embarcações e equipamentos operacionais.

Unidade :

182 - DEFESA CIVIL

Unidade1

Subfunção:

0304 - Controle de Incêndio, Prevenção e Atendimento Pré-Hospitalar

Atividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Policial Eficaz

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 91.760.7003 3 00900101 1.853.5003 3 00900102 82.4003 1 00900104 18.884.5003 3 00900104 9.002.200

121.583.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Prestar atendimento imediato à população nas ocorrênciasde acidentes e sinistros.

Unidade :

181 - POLICIAMENTO

Unidade11

Subfunção:

4005 - Adequação da Cobertura Espacial das Unidades doCorpo de Bombeiros

Projeto:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 7.800.0004 4 00900104 3.112.900

10.912.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Adequar a cobertura espacial das unidades do Corpo deBombeiros visando um melhor atendimento á população

Programa: 1039 - OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES POLICIAISFinalístico Tipo do Programa :Permitir uma atuação policial mais eficiente e alinhada com as demandas sociais. Objetivo:

490

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 6.644.800 0 31.245.000 0 0 0 38.053.100163.3000102 0 0 1.422.300 0 0 0 4.479.5003.057.2000104 0 0 1.031.800 0 0 0 2.032.3001.000.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 44.564.900

Unidade :

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

0249 - Serviço de Ouvidoria da Secretaria de Defesa SocialAtividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Serviço Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 1.330.0003 3 00900101 39.1004 4 00900101 10.9003 3 00900102 3.4004 4 00900102 231.900

1.615.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Oferecer a sociedade pernambucana informações sobreseus direitos e deveres constitucionais e legais, bem comogarantir o acesso às autoridades gestoras do Sistema deSegurança Publica de Pernambuco e atuar no controleinterno das atividades policiais.

Unidade :

183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Unidade1

Subfunção:

0252 - Dinamização do Sistema Estadual de Inteligência deSegurança Pública

Atividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 3.009.4003 3 00900102 958.4004 4 00900102 119.300

4.087.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Realizar ações para identificação de autores de delitos noEstado, com vistas à redução da impunidade.

Unidade :

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

0253 - Serviço de Corregedoria da Secretaria de Defesa SocialAtividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Serviço Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.413.5004 4 00900101 30.4003 3 00900102 120.6004 4 00900102 389.900

1.954.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Controlar e fiscalizar, através da orientação e correição, asatividades funcionais e a conduta dos integrantes dosórgãos do Sistema de Defesa Social.

Unidade :

183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Unidade1

Subfunção:

0255 - Serviços de Análise CriminalAtividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Serviço Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 153.2004 4 00900101 122.0003 3 00900102 13.0004 4 00900102 46.4004 4 00900104 1.000.500

1.335.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar, modernizar e agilizar a execução de serviçosde análise criminal e estatística, proporcionando asinformações necessárias para a efetivação da açãopolicial.

Unidade :

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade1

Subfunção:

0330 - Dinamização das Ações Comunitárias na Área deDefesa Social

Atividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Conselho Apoiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.5003 3 00900102 50.3004 4 00900102 374.800

475.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoio aos Conselhos de Defesa Social para integração dacomunidade no processo de discussão e participação dasestratégias e ações de prevenção à criminalidade.

491

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

182 - DEFESA CIVIL

Unidade1

Subfunção:

2297 - Desenvolvimento e Descentralização das Ações deEnfrentamento ao Tráfico de Pessoas

Atividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900102 27.6004 4 00900102 500.000

527.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Aperfeiçoar os mecanismos existentes de enfrentamentoao tráfico de pessoas, com ações preventivas erepressoras.

Unidade :

181 - POLICIAMENTO

Unidade1

Subfunção:

2690 - Dinamização das Ações de Combate ao NarcotráficoAtividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.123.1004 4 00900102 672.200

2.795.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Reduzir os níveis crescentes de crime relacionados aonarcotráfico.

Unidade :

181 - POLICIAMENTO

Percentual100

Subfunção:

2695 - Desenvolvimento de Operações EspeciaisAtividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Operação de Segurança Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 23.000.4003 3 00900104 1.031.800

24.032.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliação da proteção pública, com o aumento dasegurança nos principais eventos do calendário turísticono Estado, na fiscalização nas fronteiras, além de outrasoperações especiais.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

4114 - Desenvolvimento de Ações de Proteção a PessoasAtividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 6.644.8003 3 00900101 125.8003 3 00900102 249.0004 4 00900102 722.700

7.742.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver e implantar ações de proteção à criança e aoadolescente em conflito com a Lei e em situação de risco,bem como ao idoso, à mulher e aos demais gruposvulneráveis.

Programa: 1049 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA PARA OS JOGOS DA COPA 2014Finalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Oferecer condições adequadas para uma atuação eficaz da segurança pública no que concerne à Copa doMundo de 2014.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0102 0 0 3.471.600 0 0 0 3.471.6000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.471.600

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade3

Subfunção:

4092 - Capacitação Especial dos Efetivos das Polícias para aCopa 2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900102 2.603.700

2.603.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Capacitar o efetivo policial para atendimento às demandasoriundas da Copa 2014.

492

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

181 - POLICIAMENTO

Unidade1

Subfunção:

4189 - Implementação de Operações Especiais de Segurançapara a Copa 2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900102 867.900

867.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolver e implantar estratégias de segurança,executando operações que ofereçam um esquemaespecial de suporte à realização dos eventos da Copa2014.

Programa: 0171 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONALApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Propiciar um melhor desempenho dos profissionais civis e militares da Secretaria de Defesa Social, através daformação e da construção contínua do conhecimento técnico e científico.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.922.500 0 0 0 1.922.50000102 0 0 2.752.300 0 0 0 3.667.300915.0000104 0 0 378.200 0 0 0 378.2000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 5.968.000

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade5000

Subfunção:

0331 - Educação Continuada e Aperfeiçoamento ProfissionalAtividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Profissional Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.853.0003 3 00900102 1.389.5003 3 00900104 378.200

3.620.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as demandas de atualização profissional, deprogressão de carreira e de integração dos órgãosoperativos.

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

0259 - Implantação e Implementação da Academia Integradade Defesa Social

Projeto:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Unidade Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 69.5003 3 00900102 1.362.8004 4 00900102 915.000

2.347.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Proporcionar um ambiente educacional satisfatóriovisando uma melhor qualidade do fomento à formação e àeducação continuada, bem como viabilizar pesquisasaplicadas às demandas de defesa social.

Programa: 0963 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIALApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Defesa Social e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 1.010.215.000 0 141.985.200 0 0 0 1.152.581.200381.0000102 0 0 2.057.700 0 0 0 6.727.0004.669.3000104 0 0 27.823.800 0 0 0 29.366.8001.543.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.188.675.000

493

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade5000

Subfunção:

0297 - Assistência Médico-Hospitalar aos Policiais, BombeirosMilitares e seus Dependentes

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Servidor Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 41.726.1003 3 00900101 27.553.3003 3 00900104 14.751.900

84.031.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Prestar serviços de saúde dos militares e servidores civisda PMPE e CBMPE e seus dependentes.

Unidade :

362 - ENSINO MÉDIO

Unidade1000

Subfunção:

0335 - Promoção de Ensino MédioAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Aluno Beneficiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 3.235.800

3.235.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ministrar ensino de qualidade aos dependentes dosmilitares e servidores civis da PMPE e CBMPE.

Unidade :

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade0

Subfunção:

0343 - Promoção de Ensino FundamentalAtividade:

Meta Física:

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Produto : Aluno Beneficiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ministrar ensino de qualidade aos dependentes dosmilitares e servidores civis da PMPE e CBMPE.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Percentual100

Subfunção:

2042 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na Secretaria deDefesa Social

Atividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 7.071.4003 3 00900104 525.100

7.596.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada paraconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4271 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria de Defesa Social

Atividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.239.1004 4 00900101 120.1003 3 00900102 87.6004 4 00900102 300.3004 4 00900104 157.500

2.904.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4382 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria de DefesaSocial - Administração Direta

Atividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 81.765.4003 3 00500101 1.222.3003 3 00900101 48.010.0004 4 00900101 208.3003 3 00900102 16.4004 4 00900102 1.256.7003 3 00900104 11.000.0003 3 00910104 107.2004 4 00900104 298.000

143.884.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria de Defesa Sociale executar as atividades de suporte administrativo ágestão dos seus programas finalísticos

494

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0256-Contribuição Complementar da Secretaria deDefesa Social ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 571.821.800

571.821.800TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0257-Ressarcimento de Despesa de Pessoal àDisposição da Secretaria de Defesa Social

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 1.487.400

1.487.400TOTAL DA AÇÃO

Função:06-SEGURANÇA PÚBLICASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0258-Contribuições Patronais da Secretaria deDefesa Social ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 280.000.000

280.000.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0271-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria de Defesa Social

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 300.2004 4 00200101 33.5003 3 00200102 1.953.7004 4 00200102 3.112.3003 3 00200104 7.500

5.407.200TOTAL DA AÇÃO

Função:06-SEGURANÇA PÚBLICASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0322-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria de DefesaSocial

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 55.588.9003 3 00900104 1.432.100

57.021.000TOTAL DA AÇÃO

Função:12-EDUCAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1483-Contribuições Patronais do Colégio da PolíciaMilitar ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 30.168.500

30.168.500TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Percentual100

Subfunção:

0338 - Melhoria das Instalações Físicas e Reequipamento doComplexo Hospitalar do CBMPE e da PMPE

Projeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 19.1004 4 00900104 1.087.500

1.106.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar o complexo médico-hospitalar de instalações físicase ambientes adequados para uma assistência médica dequalidade aos seus usuários.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

0419.547.000 011.674.4002.150.358.8000101 2.581.580.2000 0018.224.200 021.993.60000102 40.217.8000 000 036.222.10000103 36.222.1000 0041.689.500 017.698.70018.884.5000104 78.272.7000 0

2.736.292.800TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

495

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Secretaria da Criança e da Juventude

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

40000 - SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE

Legislação: Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto nº 36.900, de 02 de agosto de 2011.

Finalidade: Articular, planejar, impulsionar, organizar, propor e executar, em parceria com os demais órgãos da administraçãopública, as políticas públicas da criança, do adolescente e da juventude, de forma a garantir-lhes os seus direitos,contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento econômico, social e humano; planejar e apoiar a execuçãoda política estadual de amparo e assistência com foco nas crianças, adolescentes e jovens; e promover a políticade atendimento à criança e ao adolescente, autores ou envolvidos em ato infracional, visando à sua proteção e àgarantia dos seus direitos fundamentais.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00402 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO - FUNASE

Legislação: Lei nº 5.810, de 14 de junho de 1966; Lei Complementar nº 132, de 11 de dezembro de 2008 e Lei nº 14.264, de 06de janeiro de 2011.

Finalidade: Promover no âmbito estadual, a política de atendimento à criança e ao adolescente abandonados na forma da Lei,bem como aos envolvidos e aos autores de ato infracional, visando a sua proteção integral e a garantia dos seusdireitos fundamentais, através de ações articuladas com outras instituições públicas e a sociedade civil organizada,nos termos do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

499

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 40000 - SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00131 - Secretaria da Criança e da Juventude - Administração Direta

Programa: 0582 - UM MUNDO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO SEMIÁRIDOFinalístico (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Assegurar que as crianças e adolescentes que vivem no semi-árido do Estado possam sobreviver e sedesenvolver, aprender, proteger-se da AIDS e crescer sem violência.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 12.300 0 0 0 12.3000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 12.300

Unidade :

243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Unidade1

Subfunção:

4075 - Apoio ao Pacto Nacional para o SemiáridoProjeto:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 12.300

12.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dar apoio institucional às ações do Pacto Nacional "UmMundo para as Criança e o Adolescente do Semiárido" eao Selo UNICEF Município Aprovado.

Programa: 0589 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA FÁBRICA CULTURAL TACARUNAFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Implantar e implementar um Centro Cultural na Fábrica Tacaruna Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 31.200 0 0 0 31.2000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 31.200

Unidade :

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Unidade1

Subfunção:

3542 - Desenvolvimento de Atividades Sócio-CulturaisAtividade:

Meta Física:

Função: 13 - CULTURA

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 31.200

31.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a realização de eventos para divulgação doPatrimônio Cultural - imóvel da antiga Fábrica Tacaruna.

Programa: 0909 - AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO ÀS MULHERES - PROGRAMA MÃE CORUJAFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Garantir atenção integral às gestantes, aos seus filhos e famílias, através de ações articuladas no campo dasaúde, educação, desenvolvimento e assistência social

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.501.600 0 0 0 1.501.60000102 0 0 5.800 0 0 0 10.2004.4000103 0 0 0 0 0 0 720.000720.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.231.800

500

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

4127 - Execução de Ações do Programa Mãe CorujaPernambucana na SCJ

Atividade:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.501.6003 3 00900102 5.8004 4 00900102 4.4004 4 00900103 720.000

2.231.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir a universalização do acesso ao registro civil denascimento, erradicando o sub-registro civil denascimento, por meio do fortalecimento do Sistema deRegistro Civil de Pessoas Naturais.

Programa: 0913 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICAFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Ampliar a escolaridade e a qualidade da educação em Pernambuco Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0103 0 0 0 0 0 0 2.700.0002.700.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.700.000

Unidade :

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade1

Subfunção:

4065 - Apoio e Fomento a Construção de Centros deEducação Infantil

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900103 2.700.000

2.700.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar a capacidade de gestão dos projetos deconstrução do Pró-infância, nos municípios dePernambuco, para melhorar a infraestrutura das escolas ecentros de educação infantil.

Programa: 0920 - AMPLIAÇÃO DO AMPARO E DA ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTESFinalístico Tipo do Programa :Ampliar o amparo e a atenção a crianças e adolescentes Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 14.036.800 0 0 0 14.171.100134.3000102 0 0 5.000 0 0 0 5.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 14.176.100

Unidade :

243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Unidade0

Subfunção:

4481 - Fomento aos Eventos nas Áreas da Criança, doAdolescente e da Juventude

Atividade:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 300.000

300.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar e fomentar a realização de eventos, objetivandoampliar e melhorar a prestação dos serviços deatendimento à criança, ao adolescente e a juventude

501

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Unidade2

Subfunção:

4141 - Expansão da Rede de Proteção Social à Criança e aoAdolescente

Projeto:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 2.904.0003 3 00500101 2.904.0004 4 00900101 123.400

5.931.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Cofinanciar e acompanhar os municípios naimplementação de medidas socioeducativas em meioaberto: Liberdade Assistida -LA - e Prestação de Serviço aComunidade - PSC.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

4322 - Acolhimento Protetivo de Criança e AdolescenteProjeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 2.100.0003 3 00500101 2.100.0003 3 00900101 3.728.8004 4 00900101 10.9003 3 00900102 5.000

7.944.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a melhoria estrutural do acolhimentoinstitucional.

Programa: 1032 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICAFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Elevar o desempenho do Sistema de Educação Básica no Estado, assegurando a todas as crianças e jovens umensino de qualidade

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 600.000 0 0 0 600.00000103 0 0 0 0 0 0 22.200.00022.200.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 22.800.000

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade2

Subfunção:

4296 - Operacionalização do Programa Escola MelhorAtividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 600.0004 4 00900103 22.200.000

22.800.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover melhorias estruturais e sanitárias nas escolaspúblicas municipais e estadual, urbanas e rurais do Estadode Pernambuco, viabilizando o processo de salubridadepara o corpo discente e docente, bem como o fomento e agarantia do direito a atividades esportivas e artístico-culturais, tais como música e cinema.

Programa: 1054 - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTESFinalístico Tipo do Programa :Qualificar a infraestrutura para atendimento a crianças e adolescentes, proprocinando uma melhor condição devida

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 108.200 0 0 0 111.9003.7000103 0 0 0 0 0 0 10.550.00010.550.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 10.661.900

502

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Unidade3

Subfunção:

4105 - Promoção e Desenvolvimento da Criança e daJuventude

Projeto:

Meta Física:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 108.2004 4 00900101 3.7004 4 00900103 10.550.000

10.661.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar a infraestrutura das creches, centros deeducação infantil e Casas das Juventudes nos municípiosde Pernambuco, por meio de reformas e equipagens,visando a promoção de Políticas Públicas de Juventude eampliação do acesso à educação infantil.

Programa: 0954 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDEApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria da Criança e da Juventude e asseguraro suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 7.246.100 0 3.133.200 0 0 0 11.239.300860.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 11.239.300

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

3705 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria daCriança e da Juventude

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 796.200

796.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria da Criança e da Juventude

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4262 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria da Criança e da Juventude

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 214.400

214.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4372 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria da Criança eda Juventude

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 7.070.9003 3 00900101 1.927.5004 4 00900101 860.000

9.858.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria da Criança e daJuventude e executar as atividades de suporteadministrativo á gestão dos seus programas finalísticos.

Unidade :

243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Unidade0

Subfunção:

4480 - Fomento e Apoio ao Conselho Estadual de PolíticasPúblicas da Juventude

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Conselho Apoiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 100.000

100.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar e supervisionar as atividades do Conselho Estadualde Políticas Públicas da Juventude

503

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:14-DIREITOS DA CIDADANIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3709-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria da Criança eda Juventude

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 85.600

85.600TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3710-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria da Criança e da Juventude

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 147.800

147.800TOTAL DA AÇÃO

Função:14-DIREITOS DA CIDADANIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3711-Contribuições Patronais da Secretaria daCriança e da Juventude ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 27.400

27.400TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3712-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria da Criança e da Juventude

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 3.900

3.900TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

3707 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria daCriança e da Juventude

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.600

5.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico e instalaçõespara a Secretaria da Criança e da Juventude

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

019.423.300 0998.0007.246.1000101 27.667.4000 0010.800 04.40000102 15.2000 000 036.170.00000103 36.170.0000 0

63.852.600TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

504

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 40000 - SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00402 - Fundação de Atendimento Sócioeducativo - FUNASE

Programa: 0903 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVOFinalístico Tipo do Programa :Dotar a FUNASE de unidades adequadas ao atendimento, proporcionando aos adolescenntes com restrição eprivação de liberdade ambiência física que possibilite convivência digna e vivência cidadã.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 328.800 0 0 0 1.873.7001.544.9000103 0 0 0 0 0 0 10.000.00010.000.0000242 0 0 485.500 0 0 0 6.923.1006.437.600

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 18.796.800

Unidade :

421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Unidade16

Subfunção:

4334 - Reforma, Construção e Equipagem das Unidades deAtendimento da FUNASE

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Unidade Construída

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 328.8004 4 00900101 1.544.9004 4 00900103 10.000.0003 3 00900242 485.5004 4 00900242 6.437.600

18.796.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar as unidades da FUNASE de instalações físicasadequadas à habitabilidade, higiene, salubridade esegurança, proporcionando a garantia da integridade doadolescente e a execução do Projeto Sócio-pedagógico.

Programa: 1055 - QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVOFinalístico Tipo do Programa :Proporcionar ao adolescente envolvido e/ou autor de ato infracional, atendimento sócioeducativo na perspectivade transformação de valores para construção de um novo projeto de vida e inserção familiar e comunitária

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 33.607.900 0 22.460.900 0 0 0 56.068.80000242 0 0 53.100 0 0 0 85.30032.200

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 56.154.100

Unidade :

421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Unidade10069

Subfunção:

2183 - Atenção Especial à Saúde do Adolescente em Conflitocom a Lei

Atividade:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Adolescente Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 2.478.3003 3 00900101 185.2003 3 00900242 1.100

2.664.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir assistência de saúde integral ao adolescente emconflito com a lei, como fator de cidadania e de inclusãosocial.

Unidade :

421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Unidade10069

Subfunção:

4081 - Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei eàs suas Famílias

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Adolescente Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 31.129.6003 3 00900101 22.125.7003 3 00900242 52.0004 4 00900242 32.200

53.339.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir a integridade física, psicológica e social;assistência à Saúde; inserção educacional, cultural eprofissionalizante, através de ações voltadas à promoçãosocial/comunitária dos adolescentes em conflito com a leie seus familiares.

505

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

301 - ATENÇÃO BÁSICA

Unidade3

Subfunção:

4221 - Melhoria da Infraestrutura de Atenção à Saúde nasUnidades da FUNASE

Projeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 150.000

150.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir assistência de saúde integral, através deunidades ambulatoriais, destinadas aos adolescentes emcumprimento de medida socioeducativa de Internaçãobem como os da internação provisória, como fator decidadania.

Programa: 0944 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO -FUNASE

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Fundação de Atendimento Sócioeducativo eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 30.075.600 0 13.017.500 0 0 0 43.095.8002.7000242 0 0 220.400 0 0 0 228.3007.900

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 43.324.100

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

0447 - Capacitação de Recursos Humanos da Fundação deAtendimento Socioeducativo - FUNASE

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 60.0003 3 00900242 217.3004 4 00900242 3.700

281.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daFundação de Atendimento Socioeducativo

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade29

Subfunção:

2543 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FUNASE

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 316.600

316.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necesárias à prestação deserviços da Instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4253 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Fundação de Atendimento Sócioeducativo - FUNASE

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 43.300

43.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

506

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4361 - Suporte às Atividades Fins da Fundação deAtendimento Socioeducativo - FUNASE

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 21.201.3003 3 00900101 8.100.0003 3 00910101 15.200

29.316.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da FUNASE e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos.

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0463-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da FUNASE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 135.900

135.900TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0470-Contribuição Complementar da FUNASE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 1.610.600

1.610.600TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0472-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda FUNASE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 6.4004 4 00200101 2.7003 3 00200242 3.1004 4 00200242 4.200

16.400TOTAL DA AÇÃO

Função:14-DIREITOS DA CIDADANIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0484-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da FUNASE

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 3.893.900

3.893.900TOTAL DA AÇÃO

Função:14-DIREITOS DA CIDADANIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0492-Contribuições Patronais da FUNASE aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 7.127.800

7.127.800TOTAL DA AÇÃO

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1150-Encargos com o PASEP da FUNASEOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 528.100

528.100TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1528-Serviços da Dívida da FUNASEOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 49.700

49.700TOTAL DA AÇÃO

507

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4014 - Adequação das Instalações Físicas da Fundação deAtendimento Socioeducativo - FUNASE

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 4.300

4.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico adequado aofuncionamento da Fundação de Amparo à Ciência eTecnologia

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

035.807.200 01.547.60063.683.5000101 101.038.3000 000 010.000.00000103 10.000.0000 00759.000 06.477.70000242 7.236.7000 0

118.275.000TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

508

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Secretaria do Trabalho, Qualificação e

Empreendedorismo

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

43000 - SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICACAO E EMPREENDEDORISMO

Legislação: Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto nº 36.345, de 25 de março de 2011.

Finalidade: Planejar, coordenar, desenvolver as Políticas Públicas de Qualificação e Inserção do trabalhador no mundo dotrabalho; desenvolver ações de melhoria das relações de trabalho; e fomentar o empreendedorismo com foco nacriação de oportunidades de trabalho e geração de renda.

511

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 43000 - SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICACAO E EMPREENDEDORISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00104 - Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo - Administração Direta

Programa: 0251 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGOFinalístico Tipo do Programa :Contribuir para a redução das taxas de desemprego, estimular iniciativas associativas e de acesso ao microcrédito; promover a inclusão de comunidades economicamente vulneráveis; contribuir com informaçõespermanentes sobre o mercado de trabalho e estabelecer parcerias para a produção e difusão de informaçõesque contribuam para a saúde do trabalhador e a preservação do meio ambiente.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 110.000 0 0 0 110.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 110.000

Unidade :

333 - EMPREGABILIDADE

Unidade50000

Subfunção:

4467 - Intermediação da Mão de ObraAtividade:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Trabalhador Inserido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.000

50.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Manter, aprimorar e ampliar as atividades deintermediação de mão-de-obra em parceria com oMinistério do Trabalho e Emprego - MTE, estruturar umapolítica pública de trabalho, emprego e renda.

Unidade :

334 - FOMENTO AO TRABALHO

Unidade5

Subfunção:

1887 - Ampliação, Reforma e Modernização das Agências doTrabalho

Projeto:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Imóvel Recuperado/Reformado/Adaptado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 30.000

30.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender ao trabalhador em ambiente adequado eintegrado com o Sistema Público de Trabalho, Emprego eRenda.

Unidade :

334 - FOMENTO AO TRABALHO

Unidade1

Subfunção:

4469 - Implementação do Observatório do TrabalhoProjeto:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 30.000

30.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Pesquisa e planejamento que objetiva produzir e difundirinformações com a finalidade de assessoramento aosgestores de políticas públicas e subsidiando instituiçõesgovernamentais, não-governamentais, públicas eprivadas, na construção do projeto de desenvolvimentoeconômico e de inclusão social.

Programa: 0900 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS PARA A COPA 2014Finalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Promover, coordenar e monitorar as ações de apoio a Copa do Mundo 2014, executadas pelos diversos órgãossetoriais, bem como assessorar o Comitê Gestor da Copa do Mundo 2014, no Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 20.000 0 0 0 20.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 20.000

512

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade4000

Subfunção:

4412 - Formação Básica e Qualificação Profissional para aCopa 2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Profissional Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 20.000

20.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Prover qualificação dos segmentos e setores identificadospara melhor desempenhar as atividades; melhorar osníveis de serviços demandados

Programa: 1013 - DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS EEMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS

Finalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Fomentar a atividade empreendedora das micro e pequenas empresas, dos empreendimentos solidários, dosempreendedores individuais e autônomos através da melhoria da gestão, do acesso ao crédito e serviçosfinanceiros, do acesso a mercado, do incentivo à inovação e tecnologia, alicerçados pela criação de um ambientefavorável ao empreendedorismo local.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 300.000 0 0 0 300.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 300.000

Unidade :

334 - FOMENTO AO TRABALHO

Unidade440

Subfunção:

4462 - Desenvolvimento da Economia SolidáriaProjeto:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Micro e Pequeno Empreendedor Atendido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.000

50.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover o desenvolvimento sustentável dosempreendimentos solidários através de ações de melhoriada gestão, de incentivo às finanças solidárias, da melhoriado produto e do acesso à comercialização.

Unidade :

334 - FOMENTO AO TRABALHO

Unidade18000

Subfunção:

4463 - Desenvolvimento do Empreendedor IndividualProjeto:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Empreendedor Apoiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 20.0003 3 00900101 80.000

100.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover o desenvolvimento e a competitividade deempreendimentos individuais, mediante o fortalecimento efomento das políticas e ações integradas visando ageração de trabalho e renda.

Unidade :

334 - FOMENTO AO TRABALHO

Unidade100

Subfunção:

4465 - Desenvolvimento da Micro e Pequena EmpresaProjeto:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Empresa Apoiada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.000

50.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a inserção competitiva e sustentável das microe pequenas empresas locais na cadeia de fornecimentopara as médias e grandes empresas e para o poderpúblico.

Unidade :

334 - FOMENTO AO TRABALHO

Unidade1

Subfunção:

4466 - Estruturação do Ambiente EmpreendedorProjeto:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Ação Executada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 100.000

100.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a inserção competitiva e sustentável das microe pequenas empresas locais na cadeia de fornecimentopara as médias e grandes empresas e para o poderpúblico.

513

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 1056 - QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHOFinalístico Tipo do Programa :Contribuir para redução das taxas de desempregos, mediante a inclusão de comunidades economicamentevulneráveis no mercado de trabalho

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.777.000 0 0 0 2.769.400992.4000116 0 0 9.286.000 0 0 0 9.286.0000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 12.055.400

Unidade :

334 - FOMENTO AO TRABALHO

Unidade13453

Subfunção:

4078 - Desenvolvimento de Ações Territoriais, Setoriais eEspeciais de Qualificação Profissional

Atividade:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00500101 100.0003 3 00900101 1.677.0004 4 00900101 992.4003 3 00900116 9.286.000

12.055.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a qualificação social e profissional com vistas acontribuir para o aumento da probabilidade de obtençãode emprego e trabalho decentes e da participação emprocessos de geração de oportunidade de trabalho erenda, inclusão social, redução da pobreza, combate àdiscriminação e diminuição da vulnerabilidade daspopulações.

Programa: 0972 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO EEMPREENDEDORISMO

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Trabalho, Qualificação eEmpreendedorismo e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 6.511.400 0 2.319.300 19.106.100 0 0 27.936.8000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 27.936.800

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade2

Subfunção:

1907 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria deTrabalho, Qualificação e Empreendedorismo

Atividade:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Curso/Treinamento Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria de Trabalho, Qualificação eEmpreendedorismo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2276 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria deTrabalho, Qualificação e Empreendedorismo

Atividade:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 834.100

834.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada paraconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

514

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

334 - FOMENTO AO TRABALHO

Unidade1

Subfunção:

3379 - Fomento e Apoio aos Conselhos no Âmbito daSecretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo

Atividade:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Ação Coordenada/Supervisionada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar e supervisionar as ações dos Conselhos daSecretaria de Trabalho, Qualificação eEmpreendedorismo.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4392 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Trabalho,Qualificação e Empreendedorismo

Atividade:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 6.350.0003 3 00900101 1.272.700

7.622.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria de Trabalho,Qualificação e Empreendedorismo e executar asatividades de suporte administrativo á gestão dos seusprogramas finalísticos

Unidade :

334 - FOMENTO AO TRABALHO

Unidade31

Subfunção:

4468 - Promoção e Apoio à Realização de Conferências,Seminários e Encontros da STQE

Atividade:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Evento Apoiado/Promovido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.000

50.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Realizar os eventos relativos a trabalho, qualificação eempreendedorismo de responsabilidade da STQE.

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1916-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Secretaria de Trabalho, Qualificaçãoe Empreendedorismo

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 92.500

92.500TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1917-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria de Trabalho, Qualificaçãoe Empreendedorismo

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 20.500

20.500TOTAL DA AÇÃO

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1918-Contribuições Patronais da Secretaria deTrabalho, Qualificação e Empreendedorismo aoFUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 140.900

140.900TOTAL DA AÇÃO

Função:11-TRABALHOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3816-Inversões para Aporte do Capital Social daAgência de Fomento

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 5 00910101 19.106.100

19.106.100TOTAL DA AÇÃO

515

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

1922 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria deTrabalho, Qualificação e Empreendedorismo

Projeto:

Meta Física:

Função: 11 - TRABALHO

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.000

50.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico e instalaçõespara a Secretaria de Trabalho, Qualificação eEmpreendedorismo.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

19.106.1004.526.300 0992.4006.511.4000101 31.136.2000 009.286.000 0000116 9.286.0000 0

40.422.200TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

516

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Secretaria da Mulher

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

44000 - SECRETARIA DA MULHER

Legislação: Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto nº 36.659, de 14 de junho de 2011 e Decreto nº 37.231, de 07 deoutubro de 2011

Finalidade: Formular, coordenar e articular as políticas para as mulheres, bem como elaborar e implementar campanhaseducativas de combate à discriminação no âmbito estadual; elaborar o planejamento de gênero que contribua naação do governo estadual com vistas à promoção da igualdade; e articular, promover e executar programas decooperação com organismos públicos e privados, voltados à implementação de políticas para as mulheres.

519

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 44000 - SECRETARIA DA MULHER UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00125 - Secretaria da Mulher - Administração Direta

Programa: 0708 - FORTALECIMENTO SOCIAL, POLÍTICO, ECONÔMICO E CULTURAL DAS MULHERESFinalístico Tipo do Programa :Fortalecer o desenvolvimento de iniciativas que ampliem a autonomia das mulheres por meio da inserção dasquestões de gênero, raça , etnia e classe no desenvolvimento de programas e projetos governamentais.e apoio aconcepção, montagem e implantação de um sistema de informações gerenciais e de planejamento sobre amulher em Pernambuco

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 631.000 0 0 0 778.000147.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 778.000

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1578

Subfunção:

4230 - Melhoria das Condições de Cidadania das MulheresPernambucanas

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00400101 7.8003 3 00900101 623.2004 4 00400101 9004 4 00900101 146.100

778.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Desenvolvimento de ações que fortalecem o exercício e oacesso da população feminina aos seus direitos sociais,econômicos, políticos e culturais.

Programa: 0909 - AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO ÀS MULHERES - PROGRAMA MÃE CORUJAFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Garantir atenção integral às gestantes, aos seus filhos e famílias, através de ações articuladas no campo dasaúde, educação, desenvolvimento e assistência social

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 5.000 0 0 0 5.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 5.000

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade3

Subfunção:

4130 - Execução de Ações do Programa Mãe CorujaPernambucana na SECMULHER

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.000

5.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eliminar o sub-registro das mulheres gestantes atendidasno Programa Mãe Coruja

Programa: 1021 - DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTADUAL PARA PREVENIR,PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIA CONTRAA MULHER

Finalístico Tipo do Programa :Implantar uma política estadual integrada de prevenção, proteção, punição e assistência no campo deenfrentamento à violência de gênero.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.331.800 0 0 0 1.343.90012.1000103 0 0 0 0 0 0 42.50042.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.386.400

520

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1028

Subfunção:

4229 - Melhoria da Prevenção à Violência Contra MulherAtividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 666.800

666.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliação das ações de prevenção com implantação derede de agentes de enfrentamento à violência contra amulher e realização de campanhas e ações educativas.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade8

Subfunção:

4066 - Ampliação do Atendimento às Mulheres Vítimas deViolência

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 665.0004 4 00900101 12.1004 4 00900103 42.500

719.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhoria da estrutura dos serviços de abrigamento,atendimento e proteção às mulheres em situação deviolência sob risco de morte.

Programa: 0956 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHERApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria da Mulher e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 3.436.200 0 4.501.700 0 0 0 7.957.20019.300TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 7.957.200

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade40

Subfunção:

3474 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria daMulher

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 9.900

9.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria da Mulher.

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade120

Subfunção:

4000 - Ações de Ouvidoria Geral da Secretaria da MulherAtividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.000

5.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Disponibilizar canal de comunicação entre a Secretaria daMulher e a sociedade como instrumento para alcance damissão institucional

Unidade :

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Unidade1

Subfunção:

4153 - Fomento e Apoio aos Conselhos no Âmbito daSecretaria da Mulher

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Conselho Apoiado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 34.1004 4 00900101 3.300

37.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Apoiar e supervisionar as ações dos Conselhos no âmbitoda Secretaria da Mulher

521

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4264 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria da Mulher

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 5.0004 4 00900101 5.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4293 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria daMulher

Atividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 138.300

138.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada paraconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade2

Subfunção:

4374 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria da MulherAtividade:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 3.155.7003 3 00900101 4.240.8003 3 00910101 15.1004 4 00900101 5.700

7.417.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria da Mulher eexecutar as atividades de suporte administrativo à gestãodos seus programas finalísticos

Função:14-DIREITOS DA CIDADANIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3125-Contribuições Patronais na Secretaria daMulher ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 112.000

112.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3127-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria da Mulher

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00200101 200

200TOTAL DA AÇÃO

Função:14-DIREITOS DA CIDADANIASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3131-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria da Mulher

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 53.500

53.500TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3136-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria da Mulher

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 168.500

168.500TOTAL DA AÇÃO

522

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

3547 - Adequação da Infraestrutura Física da Secretaria daMulher

Projeto:

Meta Física:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 5.100

5.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades ambientais e de funcionalidadeda Secretaria da Mulher, afim de desempenhar melhor asua missão institucional

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

06.469.500 0178.4003.436.2000101 10.084.1000 000 042.50000103 42.5000 0

10.126.600TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

523

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Secretaria da Casa Militar

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

45000 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

Legislação: Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011; Decreto nº 36.367, de 04 de abril de 2011 e Lei nº 14.413,de 26 desetembro de 2011.

Finalidade: Prestar apoio e assessoramento de natureza militar e de segurança ao Governador e ao Vice-Governador doEstado; apoiar as autoridades dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo da União, dos Estados e dosMunicípios, quando solicitado; executar as ações técnico-administrativas relacionadas ao transporte deautoridades; prestar apoio a administração, referente à manutenção e segurança dos prédios da governadoria;executar as funções de segurança ostensiva e preventiva do Governador, Vice-Governador e respectivos parentes;proporcionar ações de desenvolvimento de sistemas de comunicações, segurança, transporte aéreo, terrestre eapoio logístico às representações do Estado e autoridades mencionadas neste inciso; exercer atividade deinteligência de natureza administrativa no âmbito de sua missão institucional; planejar, coordenar, desenvolver eexecutar as atividades de defesa civil; planejar, coordenar, desenvolver, executar e fiscalizar as ações deengenharia e arquitetura no âmbito de sua missão institucional.

527

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 45000 - SECRETARIA DA CASA MILITAR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00103 - Secretaria da Casa Militar - Administração Direta

Programa: 1049 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA PARA OS JOGOS DA COPA 2014Finalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Oferecer condições adequadas para uma atuação eficaz da segurança pública no que concerne à Copa doMundo de 2014.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 200.000 0 0 0 200.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 200.000

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade295

Subfunção:

4449 - Capacitação Especial do Efetivo da CAMIL para a Copa2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Servidor Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 200.000

200.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria da Casa Militar

Programa: 0071 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL DO ESTADOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Prevenir, diminuir e recuperar perdas pela população carente, decorrentes de fatores anormais ou adversosocorridos no território estadual.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 10.738.800 0 0 0 13.781.2003.042.4000103 0 0 0 0 0 0 120.000.000120.000.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 133.781.200

Unidade :

182 - DEFESA CIVIL

Unidade1

Subfunção:

3728 - Ações de Defesa Civil à PopulaçãoAtividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.738.8004 4 00900101 21.100

1.759.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Diminuir e recuperar as perdas da população atingida porcalamidade e situação de emergência.

Unidade :

182 - DEFESA CIVIL

Percentual100

Subfunção:

3727 - Resposta e Restabelecimento da Normalidade doCenário de Desastres

Projeto:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 9.000.0004 4 00900101 3.021.3004 4 00900103 120.000.000

132.021.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender a população, garantindo os meios necessáriospara sobrevivência e reconstrução dos cenários atingidospelos desastres

Programa: 0073 - SEGURANÇA GOVERNAMENTAL ESPECIALApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Proporcionar a execução, a coordenação e o controle dos serviços de segurança preventiva e ostensiva,transporte e comunicação das autoridades do Governo do Estado e visitantes oficiais.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 7.824.100 0 8.328.900 0 0 0 16.306.200153.200TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 16.306.200

528

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

182 - DEFESA CIVIL

Unidade1

Subfunção:

0080 - Ações de Segurança às Autoridades Governamentais eDignatários

Atividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 7.824.1003 3 00900101 8.050.4004 4 00900101 153.200

16.027.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Garantir a integridade física e funcional das autoridadesgovernamentais.

Unidade :

181 - POLICIAMENTO

Unidade4

Subfunção:

2048 - Implantação e Modernização dos Sistemas deSegurança da Secretaria da Casa Militar

Projeto:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Sistema de Segurança Implantado/Modernizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 278.500

278.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Otimizar a segurança e proteção das autoridadesgovernamentais e das instalações.

Programa: 0952 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DA CASA MILITARApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria da Casa Militar e assegurar o suporteadministrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 1.888.500 0 2.691.500 0 0 0 4.644.50064.500TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 4.644.500

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade286

Subfunção:

2046 - Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria daCasa Militar

Atividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Militar Capacitado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 48.900

48.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria da Casa Militar.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Percentual100

Subfunção:

2053 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria daCasa Militar

Atividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 377.000

377.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Efecientizar a estrutura de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso de serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4370 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria da CasaMilitar

Atividade:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 2.228.4004 4 00900101 51.400

2.279.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria da Casa Militar eexecutar as atividades de suporte administrativo á gestãodos seus programas finalísticos

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:06-SEGURANÇA PÚBLICASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0082-Contribuições Patronais da Secretaria da CasaMilitar ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 1.888.500

1.888.500TOTAL DA AÇÃO

Função:06-SEGURANÇA PÚBLICASubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0084-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria da CasaMilitar

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 37.200

37.200TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4018 - Adequação das Instalações Físicas da Secretaria daCasa Militar

Projeto:

Meta Física:

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900101 13.100

13.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico adequado aofuncionamento da Secretaria da Casa Militar

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

021.959.200 03.260.1009.712.6000101 34.931.9000 000 0120.000.00000103 120.000.0000 0

154.931.900TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

530

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Secretaria da Controladoria Geral do Estado

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Legislação: Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto nº 36.673, de 17 de junho de 2011.

Finalidade: promover a prevenção e o combate à corrupção e a defesa do patrimônio público, planejando, desenvolvendo eexecutando ações de controle interno, atinentes à melhoria da qualidade na aplicação dos recursos públicos, àauditoria pública e ao incremento do controle social e da transparência da gestão no âmbito da administraçãopública estadual; e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

533

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00126 - Secretaria da Controladoria Geral do Estado - Administração Direta

Programa: 1016 - GESTÃO DAS RECEITASFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Consolidar a mudança de paradigmas, da cultura e de práticas da SEFAZ, no sentido de garantir umaarrecadação compatível com o potencial contributivo dos agentes econômicos, combater a sonegação e melhorara qualidade dos serviços prestados á sociedade

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 36.600 0 0 0 36.6000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 36.600

Unidade :

124 - CONTROLE INTERNO

Unidade6

Subfunção:

4195 - Incremento das Transferências ConstitucionaisAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 36.600

36.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Analisar o comportamento dos fatores que compõem osrepasses federais a fim de propor alternativas deincremento

Programa: 1017 - GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOSFinalístico Tipo do Programa :Racionalizar o custeio do Estado para reverter a economia obtida em benefícios á sociedade Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 30.000 0 0 0 30.0000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 30.000

Unidade :

124 - CONTROLE INTERNO

Unidade2

Subfunção:

4328 - Racionalização do CusteioAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 30.000

30.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Racionalizar as despesas de custeio, para incrementar osinvestimento nas políticas públicas

Programa: 0395 - GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Promover a efetividade na aplicação dos recursos do Estado e fornecer à sociedade informações que permitamacompanhar e avaliar o desempenho da gestão pública.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 194.900 0 0 0 194.9000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 194.900

Unidade :

124 - CONTROLE INTERNO

Unidade1

Subfunção:

1962 - Auditoria, Monitoramento e Prestação de Contas dosGastos Públicos Estaduais

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 125.900

125.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Exercer o controle dos gastos públicos.

534

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

124 - CONTROLE INTERNO

Unidade1

Subfunção:

1964 - Ações de Fomento para o Controle SocialAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 29.000

29.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover o controle social participativo.

Unidade :

124 - CONTROLE INTERNO

Unidade1

Subfunção:

4425 - Gestão dos Núcleos Setoriais de Controle InternoAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 20.000

20.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Acompanhar e orientar atuação dos Núcleos Setoriais deControle Interno.

Unidade :

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4427 - Gestão das Ações de Orientação, Normas eProcedimentos

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 20.000

20.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar e acompanhar a fiscalização da aplicação derecursos públicos estaduais por órgãos e entidades dedireito público ou privado ou por pessoas físicas, bemcomo avaliar os resultados da ação governamental e dagestão dos administradores.

Programa: 0953 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DOESTADO

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria da Controladoria Geral do Estado eassegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 8.419.000 0 2.350.600 0 0 0 10.931.700162.100TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 10.931.700

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

3107 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria daControladoria Geral do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Atividade Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 177.800

177.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Disponibilizar uma solução integrada de telecomunicaçõese telefonia para compartilhar os recursos de comunicaçãode dados, voz, imagem, video conferência, demais mídiase acesso à internet, que será utilizada para a consecuçãodas atividades necessárias à prestação de serviços dainstituição, através do acesso e serviços da Rede DigitalCorporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4261 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticada Secretaria da Controladoria Geral do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 83.6004 4 00900101 10.000

93.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

535

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4371 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria daControladoria Geral do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 6.991.2003 3 00900101 1.927.2004 4 00900101 40.000

8.958.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria da ControladoriaGeral do Estado e executar as atividades de suporteadministrativo á gestão dos seus programas finalísticos

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade180

Subfunção:

4426 - Capacitação dos Recursos Humanos da Secretaria daControladoria Geral do Estado

Atividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Curso/Treinamento Executado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 80.0003 3 00910101 12.000

92.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria da Controladoria Geral do Estado.

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3083-Contribuições Patronais na Secretaria daControladoria Geral do Estado ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 946.700

946.700TOTAL DA AÇÃO

Função:04-ADMINISTRAÇÃOSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3098-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da Secretaria daControladoria Geral do Estado

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 50.000

50.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3104-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria da Controladoria Geral doEstado

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 481.100

481.100TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

124 - CONTROLE INTERNO

Unidade1

Subfunção:

1995 - Modernização e Adequação da Unidade da Secretariada Controladoria Geral do Estado

Projeto:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 20.0004 4 00900101 112.100

132.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Prover a unidade da Secretaria da Controladoria Geral doEstado de recursos humanos, de estruturas física etecnológica adequadas ao desenvolvimento de suasações.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

02.612.100 0162.1008.419.0000101 11.193.2000 011.193.200TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

536

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Secretaria Extraordinária da Copa 2014

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

47000 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA COPA DE 2014

Legislação: Lei nº 14.264 de 06 de janeiro de 2011; e Decreto nº 36.193, de 09 de fevereiro de 2011.

Finalidade: Panejar, coordenar e gerir as iniciativas dos órgãos e entidade da administração estadual; promover a articulaçãocom a FIFA e seus representantes no Brasil, com a União, com Estados e Municípios, com os diversos setoreseconômicos e sociais e com a sociedade civil organizada, visando à realização e ao atendimento das exigências deadequação do Estado para a Copa do Mundo de 2014.

539

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 47000 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA COPA DE 2014 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00135 - Secretaria Extraordinária da Copa de 2014 - Administração Direta

Programa: 1063 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DA COPAFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Promover, coordenar e monitorar as ações de infraestrutura da Copa do Mundo 2014. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 410.700 0 0 0 411.7001.0000103 0 0 0 0 0 0 2.675.8002.675.800

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.087.500

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade2

Subfunção:

4003 - Acompanhamento da Construção da Arena da CopaProjeto:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 409.7004 4 00900103 2.675.800

3.085.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Acompanhar a implantação da Arena da Copa, necessáriaa realização dos eventos da Copa 2014

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4461 - Instalação de Estruturas Temporárias nos Arredores daArena Pernambuco

Projeto:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.0004 4 00900101 1.000

2.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Instalar estruturas temporárias nos arredores da ArenaPernambuco, de forma a proporcionar espaços adequadospara atividades relacionadas à promoção comercial,voluntariado, imprensa, segurança, saúde, conformeexigências da FIFA.

Programa: 0978 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DE 2014Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos da Secretaria Extraordinária da Copa e assegurar osuporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 3.782.000 0 935.500 0 0 0 4.764.60047.100TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 4.764.600

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade1

Subfunção:

3764 - Capacitação de Recursos Humanos da SecretariaExtraordinária da Copa de 2014

Atividade:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 20.0003 3 00910101 7.000

27.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Elevar o nível de desempenho do corpo funcional daSecretaria Extraordinária da Copa de 2014

Função:27-DESPORTO E LAZERSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3768-Concessão de Vale Transporte e AuxílioAlimentação a Servidores da SecretariaExtraordinária da Copa de 2014

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 10.000

10.000TOTAL DA AÇÃO

540

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3769-Ressarcimento de Despesas de Pessoal àDisposição da Secretaria Extraordinária da Copa de2014

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 150.0003 1 00910101 21.000

171.000TOTAL DA AÇÃO

Função:27-DESPORTO E LAZERSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3770-Contribuições Patronais da SecretariaExtraordinária da Copa de 2014 ao FUNAFIN

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00910101 440.000

440.000TOTAL DA AÇÃO

Função:28-ENCARGOS ESPECIAISSubfunção:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

3771-Devolução de Saldo de Recursos de Convênioda Secretaria Extraordinária da Copa de 2014

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00200101 3004 4 00200101 100

400TOTAL DA AÇÃO

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

3766 - Adequação das Instalações Físicas da SecretariaExtraordinária da Copa de 2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Instalação Física Adequada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 11.7004 4 00900101 41.000

52.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender as necessidades de espaço físico e instalaçõespara a Secretaria Extraordinária da Copa de 2014

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4284 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticana Secretaria Extraordinária da Copa de 2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 148.2004 4 00900101 3.000

151.200TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos eativos de tecnologia da informação, necessárias aofuncionamento do núcleo setorial de informática

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4398 - Suporte às Atividades Fins da Secretaria Extraordináriada Copa de 2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 1 00900101 3.171.0003 3 00900101 738.3004 4 00900101 3.000

3.912.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da Secretaria Extraordinário daCopa de 2014 e executar as atividades de suporteadministrativo á gestão dos seus programas finalísticos.

Programa: 1070 - APOIO ÀS AÇÕES DE RELACIONAMENTO DO PROJETO PERNAMBUCO NA COPA 2014Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Promover a articulação do Governo do Estado de Pernambuco com a FIFA e seus representantes no Brasil, coma União, com Estados e Municípios, com os diversos setores econômicos e sociais e com a sociedade civilorganizada, visando à realização e ao atendimento das exigências de adequações do Estado para a Copa doMundo de 2014

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 1.000 0 0 0 2.0001.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.000

541

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4464 - Desenvolvimento e Monitoramento das AçõesInstitucionais do Projeto Pernambuco na Copa 2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE3 3 00900101 1.0004 4 00900101 1.000

2.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estimular a participação e a integração da sociedade civilorganizada no Projeto Pernambuco na Copa 2014.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

01.347.200 049.1003.782.0000101 5.178.3000 000 02.675.80000103 2.675.8000 0

7.854.100TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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Reserva de Contingência

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Legislação: Lei nº 12.232,de 26 de junho de 2002

Finalidade: Atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos (Art. 23, de Lei Nº 12.232, de 26 dejunho de 2002.

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Orçamento Fiscal 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00999 - Reserva de Contingência

Programa: 0307 - Reservas OrçamentáriasApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Tipo do Programa :Atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0101 0 0 0 0 0 83.095.400 83.095.4000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 83.095.400

Função:99-RESERVA DE CONTINGÊNCIASubfunção:999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0983-Reserva de ContingênciaOperação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE9 9 00990101 83.095.400

83.095.400TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

00 0000101 83.095.4000 83.095.40083.095.400TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

546

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Demonstrativo da Programação Piloto de Investimento - PPI

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ESTADO DE PERNAMBUCOPROGRAMAÇÃO PILOTO DE INVESTIMENTO PARA 2012

Art. 4º da LDO‐2012

 PROGRAMA DENOMINAÇÃO  PLOA  2012

912 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 520.211.600      

918 AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 44.501.400        

1024 MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014 457.271.000      

1029 MELHORIA DA HABITABILIDADE 419.959.800      

TOTAL GERAL 1.441.943.800   

EM R$ 1,00

 

 

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Demonstrativo de Compatibilização às Metas de

Política Fiscal

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A - DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2012 ÀS METAS DE POLÍTICA FISCAL REFERIDAS NO INCISO I DO ARTIGO 1º E NO ART. 3º DA LEI Nº 14.389, DE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES DISCRIMINAÇÃO LDO/2012

Receita Total 26.104.950,0Receitas Primárias (I) 23.772.493,0Despesa Total 26.104.950,0Despesas Primárias(II) 23.599.145,0Resultado Primário (I-II) 173.348,0Resultado Nominal 1.034.273,0Dívida Pública Consolidada 8.793.032,0

Fonte:Gerência de Orçamento do Estado - GOE-SEPLAGCritérios de cálculo, segundo Port. STN/Nº 407, de 20/06/2011Receita Total = Soma das Receitas Financeiras e Primárias

de Privatizações+ Superávit Financeiro) Despesa Total = Soma das Despesas Financeiras e Primárias

gralizado+ Despesas com Concessão de Empréstimos com Retorno Garantido)Resultado Primário = (I -II)

zembro do ano anterior

incluídos.

( Em R$ Mil)

B - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2012 (Art. 2º, inciso IV da LC nº 101/2000) 16.258.675,0

quadro acima (item A), decorreram, principalmente, da diminuição da receita originariamente prevista para as operações de crédito, bem como de ajustes procedidos em outros componentes das contas orçamen- tárias, o que resultou em reduzido decréscimo do resultado primário, mantendo-se, entretanto, a tendência superavitária apontada pela LDO.

19 DE SETEMBRO DE 2011 (LDO - 2012) E CONSTANTES DO SEU ANEXO I-A

EM R$ MIL LOA/2012

25.896.549,1

1.034.273,0

23.775.215,525.896.549,123.604.286,3

170.929,2

rios emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não Pagos Durante a Execução do Orçamento em que foram

Nota: As diferenças observadas entre os valores da LDO e da LOA, relativamente aos cinco primeiros itens do

Receitas Primárias (I) = Receita Total - (Operações de Crédito + Rendimentos de Aplicações Financeiras e Retor-

8.793.932,0

no de Operações de Crédito + Juros e Amortizações de Empréstimos Concedidos + Receitas de Privatizações

Despesa Primárias (II) = Despesa Total - (Juros e Amortizações da Dívida + Aquisição de Títulos de Capital Inte-

Resultado Nominal = Diferença entre o Saldo da Dívida Consolidada em 31 de dezembro de cada ano e 31 de de-

Dívida Pública Consolidada(posição em 31/12/2010) = ao Montante Total Apurado da Dívida, inclusive os precató-

Orçamento Fiscal 2012

553

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Orçamento de Investimento das Empresas

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DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

TOTALOUTRASFONTES

TESOURODO ESTADO

Orçamento de Investimento das Empresas 2012 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

GOVERNO DEPERNAMBUCO

PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA 0 26.520.500 26.520.500SERVIÇOS EDITORIAIS E GRÁFICOS PARA O ESTADO 0 1.500.000 1.500.000PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS 0 3.000.000 3.000.000MELHORIA OPERACIONAL DO SISTEMA METROVIÁRIO 0 750.000 750.000REATIVAÇÃO DE TRENS DE PASSAGEIROS DE MÉDIO PERCURSO 0 250.000 250.000CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS NEGÓCIOS DO COMPLEXOINDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE

0 884.278.000 884.278.000

DESENVOLVIMENTO DA REDE DE COMERCIALIZAÇÃO DO LAFEPE 0 10.878.000 10.878.000EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 0 49.999.700 49.999.700GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO 0 1.028.900 1.028.900MELHORIA NA COMUNICAÇÃO COM OS USUÁRIOS 0 617.500 617.500MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DEPASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR

0 2.429.400 2.429.400

ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS PARA ACOPA 2014

0 5.100.000 5.100.000

AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 0 506.506.300 506.506.300APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DE SUAPE - COMPLEXOINDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

0 1.102.700 1.102.700

DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS,EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS

0 19.106.100 19.106.100

REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA A CARGODO CTM

0 9.659.000 9.659.000

VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DA COPA 0 8.544.600 8.544.600TOTAL 0 1.531.270.700 1.531.270.700

558

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

00602 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE

Legislação: Lei nº 6.065, de 01 de dezembro de 1967; e Lei nº 14.264,06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Executar atividades de impressão, distribuição e comercialização do Diário Oficial do Estado para os PoderesExecutivo, Legislativo e Judiciário; executar serviços editoriais e gráficos em geral, para os setores público eprivado.

560

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Orçamento de Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO R$ 1,00RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ó R G Ã O:

VALOR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

E S P E C I F Í C A Ç Ã O

SECRETARIA DA CASA CIVIL17000 -00602 - Companhia Editora de Pernambuco - CEPE

GERAÇÃO PRÓPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 1.500.000

1.500.000TOTAL

561

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00602 - Companhia Editora de Pernambuco - CEPE

Programa: 0026 - SERVIÇOS EDITORIAIS E GRÁFICOS PARA O ESTADOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Divulgar os atos oficiais dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais bem como publicaçõesparticulares de natureza legal e fornecer serviços gráficos em geral, aos setores público e privado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 0 0 0 0 1.500.0001.500.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.500.000

Unidade :

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade600000

Subfunção:

3396 - Divulgação do Diário Oficial ImpressoAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Diário Oficial Impresso Divulgado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 454.600

454.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Publicar as leis e demais atos resultantes do processolegislativo previsto na Constituição do Estado; dos atosoficiais dos Poderes do Estado, do Ministério Publico, doTribunal de Contas e as publicações particularesdecorrentes de disposições legais via mídia impressa.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade66

Subfunção:

3397 - Produção de Serviço GráficoAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 522.700

522.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Suprir o Estado de serviços gráficos.

Unidade :

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade264

Subfunção:

3399 - Divulgação do Diário Oficial Eletrônico - Via InternetAtividade:

Meta Física:

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Produto : Diário Oficial Eletrônico Divulgado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 522.700

522.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Divulgar as leis e demais atos resultantes do processolegislativo previsto na Constituição do Estado; dos atosoficiais dos Poderes do Estado, do Ministério Público, doTribunal de Contas e as publicações particularesdecorrentes de disposições legais via mídia eletrônica.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

00 01.500.00000241 1.500.0000 01.500.000TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

562

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

00604 - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE

Legislação: Lei nº 1.180, de 04 de janeiro de 1966; Lei nº 13.420, de 28 de março de 2008; e Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de2011.

Finalidade: Promover a indústria e o comércio de produtos químicos e drogas, especialmente farmacêuticos e similares, bemcomo a sua importação e exportação.

563

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Orçamento de Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO R$ 1,00RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ó R G Ã O:

VALOR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

E S P E C I F Í C A Ç Ã O

SECRETARIA DE SAÚDE23000 -00604 - Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes

GERAÇÃO PRÓPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 13.878.000

13.878.000TOTAL

564

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 23000 - SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00604 - Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A -LAFEPE

Programa: 0088 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOSFinalístico Tipo do Programa :Ampliar a produção para atender a demanda de medicamentos com prioridade para o Estado de Pernambuco. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0242 0 0 0 0 0 0 3.000.0003.000.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 3.000.000

Unidade :

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Unidade1

Subfunção:

3352 - Ampliação da Capacidade Industrial do LAFEPEProjeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900242 3.000.000

3.000.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar a oferta de produtos a fim de prestar melhoratendimento à população.

Programa: 0457 - DESENVOLVIMENTO DA REDE DE COMERCIALIZAÇÃO DO LAFEPEFinalístico Tipo do Programa :Atender prioritariamente a população de baixa renda e do estado de Pernambuco de forma mais ampla no quediz respeito à variedade e quantidade de itens comercializados.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 0 0 0 0 10.878.00010.878.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 10.878.000

Unidade :

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Percentual100

Subfunção:

2600 - Aprimoramento Mercadológico dos Produtos eServiços Ofertados pelo LAFEPE

Projeto:

Meta Física:

Função: 10 - SAÚDE

Produto : Comercialização ampliada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 10.878.000

10.878.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar a comercialização de produtos e serviços para apopulação de baixa renda,

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

00 010.878.00000241 10.878.0000 000 03.000.00000242 3.000.0000 0

13.878.000TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

565

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

00605 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA

Legislação: Lei nº 6.307, de 29 de julho de 1971; Decreto nº 1.628, de 20 de dezembro de 1968; Decreto nº 18.251, de 21 dedezembro de 1994; e Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Executar a política governamental de abastecimento d'água e esgotamento sanitário, bem assim a preservação eaproveitamento público dos recursos hídricos do Estado de Pernambuco.

566

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Orçamento de Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO R$ 1,00RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ó R G Ã O:

VALOR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

E S P E C I F Í C A Ç Ã O

SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS24000 -00605 - Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA

GERAÇÃO PRÓPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 17.999.600

RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL 498.080.200

516.079.800TOTAL

567

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00605 - Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA

Programa: 0912 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIOFinalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Ampliar o acesso hídrico e a universalização do saneamento, garantindo abastecimento de água e esgotamentosanitário em todo território do Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 0 0 0 0 17.999.60017.999.6000255 0 0 0 0 0 0 488.506.700488.506.700

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 506.506.300

Unidade :

512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Unidade1

Subfunção:

3346 - Campanhas de Educação de Combate ao Desperdíciode Água

Atividade:

Meta Física:

Função: 17 - SANEAMENTO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 5.300

5.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Promover a conscientização da população para os efeitosdos desperdícios da água

Unidade :

512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Percentual de ExecuçãoFísica

100

Subfunção:

3340 - Saneamento para Todos - Ampliação da Cobertura dosServiços e Eficiência da Coleta e Tratamento do EsgotamentoSanitário - COMPESA

Projeto:

Meta Física:

Função: 17 - SANEAMENTO

Produto : Sistema Implantado/Ampliado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 12.151.3004 4 00900255 48.890.400

61.041.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar a cobertura dos serviços de esgotamento sanitárioem todo o Estado

Unidade :

512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Percentual de ExecuçãoFísica

100

Subfunção:

3343 - Ampliação da Oferta, Cobertura dos Serviços deAbastecimento e Redução do Racionamento de Água -COMPESA

Projeto:

Meta Física:

Função: 17 - SANEAMENTO

Produto : Sistema Implantado/Ampliado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 5.843.0004 4 00900255 439.616.300

445.459.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar a cobertura dos serviços de abastecimento deágua em todo o Estado

Programa: 1063 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DA COPAFinalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Promover, coordenar e monitorar as ações de infraestrutura da Copa do Mundo 2014. Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0255 0 0 0 0 0 0 8.544.6008.544.600TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 8.544.600

568

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Unidade1

Subfunção:

3658 - Execução de Ações de Infraestrutura de Abastecimentode Água para Apoiar a Copa 2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 17 - SANEAMENTO

Produto : Sistema Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900255 7.488.100

7.488.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar e melhorar a oferta de sistema de abastecimentode água, garantindo um melhor aproveitamento dosrecursos hídricos, além de alocar e realocar unidades desaneamento em espaços mais adequados, que atendamas demandas da Cidade da Copa 2014 e de seu entorno

Unidade :

512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Unidade1

Subfunção:

3659 - Execução de Ações de Infraestrutura de EsgotamentoSanitário para Apoiar a Copa 2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 17 - SANEAMENTO

Produto : Sistema Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900255 1.056.500

1.056.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Implantar e melhorar a cobertura dos serviços deesgotamento sanitário, a fim de atender a demanda dapopulação da Cidade da Copa 2014 e de seu entorno

Programa: 0611 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCOApoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Implementar a política Estadual de Recursos Hídricos, seus instrumentos, sistema Integrado de gerenciamento epromover a conservação e a proteção das águas superfíciais e subterrâneas dos recursos hídricos em todoterritório do Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0255 0 0 0 0 0 0 1.028.9001.028.900TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.028.900

Unidade :

512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Unidade1

Subfunção:

3684 - Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco -PSH PE - COMPESA

Projeto:

Meta Física:

Função: 17 - SANEAMENTO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900255 1.028.900

1.028.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Executar obras de infraestrutura para aumentar aeficiência dos sistemas de abastecimento de água e desaneamento básico, voltados para a sustentabilidade dosrecursos hídricos de Pernambuco

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

00 017.999.60000241 17.999.6000 000 0498.080.20000255 498.080.2000 0

516.079.800TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

569

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

00502 - SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

Legislação: Lei nº 7.763, de 07 de novembro de 1978: Decreto nº 5.713 de 26 de março de 1979; Lei nº 11.702, de 24 denovembro de 1999; Decreto nº 25.492, de 26 de maio de 2003; Decreto nº 26.862, de 29 de junho de 2004;Decreto 28.811, de 09 de janeiro de 2006; Decreto 34.065 de 28 de outubro de 2009; e Lei nº 14.264, de 06 dejaneiro de 2011.

Finalidade: Promover o desenvolvimento do Estado, através de ações de apoio aos setores industrial, mineral, agroindustrial,comercial, de serviços e às atividades florestais; oferecer apoio logístico e técnico ao setor público.

570

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Orçamento de Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO R$ 1,00RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ó R G Ã O:

VALOR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

E S P E C I F Í C A Ç Ã O

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO26000 -00502 - SUAPE - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros

GERAÇÃO PRÓPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 543.999.200

RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL 341.381.500

885.380.700TOTAL

571

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00502 - SUAPE - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros

Programa: 0413 - CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS NEGÓCIOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DESUAPE

Finalístico Tipo do Programa :Promover a expansão e modernização da atividade portuária e a atração de novas indústrias e projetosestruturadores indispensáveis ao desenvolvimento econômico do Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 0 0 0 0 64.896.60064.896.6000242 0 0 0 0 0 0 477.999.900477.999.9000255 0 0 0 0 0 0 341.381.500341.381.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 884.278.000

Unidade :

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Unidade1

Subfunção:

2286 - Preservação Ecológica e CulturalAtividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Ação Desenvolvida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 1.190.400

1.190.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fortalecer a cultura da preservação do meio ambientelocal nos aspectos educacional, ecológico e cultural.

Unidade :

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Unidade1

Subfunção:

2335 - Promoção de Negócios e Estudos para Implantação deIndústria Automotiva e Projetos Estruturadores

Projeto:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Empresa Atendida/Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 140.800

140.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Consolidar a área de SUAPE como um complexoindustrial portuário, para atração de empreendimentosindustriais, automobilísticos e projetos estruturadores paraPernambuco.

Unidade :

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Unidade1

Subfunção:

2357 - Projeto Executivo da Central de ServiçosProjeto:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Projeto/Estudo Elaborado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 83.400

83.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Facilitar o acesso de serviços necessários às empresas eindústrias instaladas no Complexo Portuário de SUAPE.

Unidade :

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Unidade1

Subfunção:

3157 - Ampliação e Adequação da Infraestrutura Portuária deSuape

Projeto:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Infra-estrutura Melhorada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 63.376.6004 4 00900242 477.999.9004 4 00900255 341.381.500

882.758.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar e adequar a infraestrutura do Complexo Industriale Portuário de Suape.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4182 - Implantação do Sistema de Sinalização e ComunicaçãoVisual do Complexo Portuário de Suape

Projeto:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 105.400

105.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar o sistema de sinalização e comunicação visual,proporcionando melhores condições de segurança, tráfegoe orientação aos usuários do complexo portuário.

572

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Programa: 0980 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DE SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIOGOVERNADOR ERALDO GUEIROS

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Tipo do Programa :Coordenar e Implementar as políticas, diretrizes e objetivos do Complexo Industrial Portuário Governador EraldoGueiros e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 0 0 0 0 1.102.7001.102.700TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 1.102.700

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

2346 - Operacionalização do Acesso à Rede DigitalCorporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL de SUAPE

Atividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Acesso Instalado/Serviço Disponibilizado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 483.000

483.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Eficientizar a estrututra de serviços de comunicação dedados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para aconsecução das atividades necessárias à prestação deserviços da instituição, através do acesso e serviços daRede Digital Corporativa de Governo.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade1

Subfunção:

4242 - Operação e Manutenção das Atividades de Informáticaem Suape - Complexo Industrial Portuário Governador EraldoGueiros

Atividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Núcleo Mantido

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 17.600

17.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Planejar, implantar, operar e manter, de forma eficiente eefetiva, os recursos de tecnologia da informação(infraestrutura, sistemas, serviços e suporte) necessáriosà operação da instituição e prestação dos seus serviçospúblicos.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4401 - Suporte às Atividades Fins de Suape - ComplexoIndustrial Portuário Governador Eraldo Gueiros

Atividade:

Meta Física:

Função: 22 - INDÚSTRIA

Produto : Medida Planejada Implantada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 602.100

602.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação emonitoramento das ações da SUAPE e executar asatividades de suporte administrativo à gestão dos seusprogramas finalísticos.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

00 065.999.30000241 65.999.3000 000 0477.999.90000242 477.999.9000 000 0341.381.50000255 341.381.5000 0

885.380.700TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

573

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

00607 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS - COPERGAS

Legislação: Lei nº 10.656, de 28 de novembro de 1991; e Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Promover a exploração, produção, aquisição, armazenamento, transporte e distribuição do gás combustível,observada a legislação federal aplicável e de acordo com a evolução tecnológica, o desenvolvimento econômico eas necessidades sociais, integrando-se com as demais fontes de energia; Exercer atividades correlatas à suafinalidade principal, especialmente execução de estudos, pesquisas e projetos relacionados com o setor de gás,inclusive sob a forma de prestação de serviços de consultoria técnica a terceiros.

574

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Orçamento de Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO R$ 1,00RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ó R G Ã O:

VALOR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

E S P E C I F Í C A Ç Ã O

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO26000 -00607 - Companhia Pernambucana de Gás - COPERGÁS

GERAÇÃO PRÓPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 49.999.700

49.999.700TOTAL

575

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00607 - Companhia Pernambucana de Gás - COPERGÁS

Programa: 0544 - EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURALFinalístico Tipo do Programa :Atender a demanda de gás canalizado, visando a geração de economia, melhoria da infra-estrutura e daqualidade de vida das populações atendidas pelo programa.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 0 0 0 0 49.999.70049.999.700TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 49.999.700

Unidade :

753 - PETRÓLEO

Metro6739

Subfunção:

2753 - Ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural naRMR

Projeto:

Meta Física:

Função: 25 - ENERGIA

Produto : Rede de Distribuição de Gás Ampliada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 3.672.800

3.672.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Otimizar o atendimento das demandas crescentes de gásnatural para os diversos mercados na RMR.

Unidade :

753 - PETRÓLEO

Metro63508

Subfunção:

2755 - Ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural parao Interior do Estado

Projeto:

Meta Física:

Função: 25 - ENERGIA

Produto : Gasoduto Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 34.612.100

34.612.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender a demanda de gás natural canalizado para osdiversos mercados no interior do Estado, através de umaenergia limpa e competitiva.

Unidade :

753 - PETRÓLEO

Unidade21495

Subfunção:

2798 - Expansão da Oferta de Gás Natural ao SegmentoResidencial

Projeto:

Meta Física:

Função: 25 - ENERGIA

Produto : Unidade Habitacional Atendida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 11.714.800

11.714.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Atender a demanda de gás canalizado para o segmentoresidencial propiciando mais economia e qualidade devida.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

00 049.999.70000241 49.999.7000 049.999.700TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

576

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

00608 - PORTO DO RECIFE S/A

Legislação: Lei nº 11.735, de 30 de dezembro de 1999; Decreto nº 22.645, de 19 de setembro de 2000; Decreto nº 25.634,de 08 de julho de 2003; Decreto nº 30.827, de 21 de setembro de 2007; e Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Executar atividades relacionadas a de autoridade portuária.

577

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Orçamento de Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO R$ 1,00RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ó R G Ã O:

VALOR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

E S P E C I F Í C A Ç Ã O

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO26000 -00608 - Porto do Recife S/A

GERAÇÃO PRÓPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 29.689.700

RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL 1.930.800

31.620.500TOTAL

578

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00608 - Porto do Recife S/A

Programa: 0011 - PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIAFinalístico Tipo do Programa :Dotar o Porto do Recife de condições físicas operacionais que permitam ampliar o volume de movimentação decargas e a prestação de serviços portuários eficientes.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 0 0 0 0 249.800249.8000242 0 0 0 0 0 0 24.439.90024.439.9000255 0 0 0 0 0 0 1.830.8001.830.800

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 26.520.500

Unidade :

784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Percentual de ExecuçãoFísica

30

Subfunção:

2206 - Recuperação de Cais e Aprofundamento de BerçosProjeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Obra Executada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900255 67.600

67.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Oferecer instalações de acostagem compatíveis com oporte de navios que operam no Porto do Recife - Portototalmente operante.

Unidade :

784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Percentual de ExecuçãoFísica

50

Subfunção:

2209 - Reforço da Fundação e Recuperação Estrutural do SiloPortuário

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Obra Executada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900255 33.400

33.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Recuperar o Silo Portuário deixando-o em condiçõesoperacionais seguras.

Unidade :

784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Percentual de ExecuçãoFísica

40

Subfunção:

2666 - Recuperação e Modernização dos EquipamentosOperacionais Portuários

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Equipamento Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 30.600

30.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Ampliar e garantir apoio seguro e eficiente às operaçõesportuárias.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Percentual de ExecuçãoFísica

40

Subfunção:

2692 - Recuperação e Modernização do Mobiliário e Utilidadesdas Instalações Portuárias

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Executada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 219.2004 4 00900255 71.100

290.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Adequar e modernizar as instalações administrativas eoperacionais do Porto do Recife.

Unidade :

784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Percentual50

Subfunção:

3047 - Execução de Obras de Dragagem do Porto do RecifeProjeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900255 7.600

7.600TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fiscalizar a execução das obras de dragagem através debatimetrias e analises de sedimentos

579

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Percentual40

Subfunção:

3480 - Revitalização de Áreas e Instalações Portuárias nãoOperacionais - REVAP

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900242 24.439.9004 4 00900255 1.651.100

26.091.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Arrendar áreas portuárias não operacionais

Programa: 0900 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS PARA A COPA 2014Finalístico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Tipo do Programa :Promover, coordenar e monitorar as ações de apoio a Copa do Mundo 2014, executadas pelos diversos órgãossetoriais, bem como assessorar o Comitê Gestor da Copa do Mundo 2014, no Estado.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0242 0 0 0 0 0 0 5.000.0005.000.0000255 0 0 0 0 0 0 100.000100.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 5.100.000

Unidade :

784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Percentual85

Subfunção:

4452 - Adequação da Infraestrutura Portuária para a Copa de2014

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900242 5.000.0004 4 00900255 100.000

5.100.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Adequação e continuidade do desenvolvimento do turismoregional através da modernização do atendimento aopúblico e dos procedimentos legais e institucionaisbrasileiros, melhorando a imagem da região e suadivulgação como pólo de atração de turistas,proporcionando desenvolvimento da economia e geraçãode emprego e renda para a população.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

00 0249.80000241 249.8000 000 029.439.90000242 29.439.9000 000 01.930.80000255 1.930.8000 0

31.620.500TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

580

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

00610 - COMPANHIA DE TRENS METROPOLITANOS DE PERNAMBUCO - COPERTRENS

Legislação: Lei nº 11.422, de 30 de dezembro de 1996; e Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: Explorar os serviços de transporte de passageiros, sobre trilhos ou guiados nas entidades regionais do Estado dePernambuco, compreendendo as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos dodisposto na Lei Federal nº 8.693, de 3 de agosto de 1993.

581

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Orçamento de Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO R$ 1,00RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ó R G Ã O:

VALOR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

E S P E C I F Í C A Ç Ã O

SECRETARIA DAS CIDADES38000 -00610 - Companhia de Trens Metropolitanos de Pernambuco - COPERTRENS

GERAÇÃO PRÓPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 1.000.000

1.000.000TOTAL

582

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00610 - Companhia de Trens Metropolitanos de Pernambuco - COPERTRENS

Programa: 0132 - MELHORIA OPERACIONAL DO SISTEMA METROVIÁRIOFinalístico Tipo do Programa :Oferecer aos usuários do Metrô um serviço de transporte rápido e confortável e proporcionar maior segurançanas suas instalações.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0242 0 0 0 0 0 0 750.000750.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 750.000

Unidade :

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Unidade1

Subfunção:

3484 - Manutenção das Estações e Trens dos Sistemas Metrôe Diesel

Atividade:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900242 250.000

250.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Manter as condições das estações e trens,proporcionando maior conforto e segurança aos usuáriosdo Sistema

Unidade :

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Unidade1

Subfunção:

3485 - Melhoria do Sistema de Segurança do MetrôProjeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Sistema Implantado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900242 500.000

500.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Melhorar o sistema de segurança do Metrô, elevando onível de confiança do usuário.

Programa: 0134 - REATIVAÇÃO DE TRENS DE PASSAGEIROS DE MÉDIO PERCURSOFinalístico Tipo do Programa :Resgatar os benefícios proporcionados pelo sistema ferroviário através da reativação de linhas de médiopercurso.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0242 0 0 0 0 0 0 250.000250.000TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 250.000

Unidade :

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Unidade1

Subfunção:

3486 - Implantação de Trens de VizinhançaProjeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900242 250.000

250.000TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Oferecer, anualmente, à população de cidadescircunvizinhas, alternativas de deslocamentos, através daoferta de transporte ferroviário.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

00 01.000.00000242 1.000.0000 01.000.000TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

00505 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM

Legislação: Lei nº 13.235, de 24 de maio de 2007; e Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011.

Finalidade: -Promover a eficiência e o equilibrio econômico-financeiro do Sistema de Transporte Público Coletivo dePassageiros na RMR, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CSTM;-Assegurar que os serviços de transporte publico coletivo de passageiros na RMR sejam prestados de acordo comparâmetros adequados de regularidade, continuidade, eficiência,segurança, atualidade, generalidade, cortesia emodicidade das tarifas;-Estimular a integração e expansão da cobertura dos serviços de transporte público coletivo da passageiros naRMR;-Estimular o desenvolvimento do STPP/RMR através da promoção de investimentos necessários e do avançotecnológico do setor; e-Induzir ao aumento de produtividade e melhoria de desempenho dos operadores, para atuar na busca permanentede redução de custos operacionais.

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Orçamento de Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO R$ 1,00RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ó R G Ã O:

VALOR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

E S P E C I F Í C A Ç Ã O

SECRETARIA DAS CIDADES38000 -00505 - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife - CTM

GERAÇÃO PRÓPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 2.999.700

RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL 9.706.200

12.705.900TOTAL

585

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00505 - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife - CTM

Programa: 0718 - MELHORIA NA COMUNICAÇÃO COM OS USUÁRIOSFinalístico Tipo do Programa :Dotar a gestão do STPP/RMR de instrumentos de comunicação modernos e eficientes que possibilitem aoscidadãos o controle social e uma maior compreensão do STPP/RMR

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 0 0 0 0 427.400427.4000255 0 0 0 0 0 0 190.100190.100

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 617.500

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Percentual25

Subfunção:

3501 - Nova Comunicação nas Paradas do STPP/RMRAtividade:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Parada Recuperada/Sinalizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 229.8004 4 00900255 157.100

386.900TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Disponibilizar paradas de ônibus acessíveis e confortáveise melhorar a comunicação do STPP/RMR para osusuários

Unidade :

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade10

Subfunção:

3510 - Implantação de Programa de Educação nas EscolasProjeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Escola Atendida

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 191.500

191.500TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Fornecer informações aos professores do EnsinoFundamental I e II acerca dos temas transporte emobilidade urbana, para disseminação pedagógica a seusalunos, contribuindo para construção de modeloscomportamentais que caracterizem respeito a vida, acoletividade ao meio ambiente a ao bem público.

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Percentual de ExecuçãoFísica

50

Subfunção:

3513 - Reestruturação do Sistema de Atendimento aosClientes do STPP/RMR

Projeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Sistema Implantado/Ampliado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 6.1004 4 00900255 33.000

39.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Rever e modernizar a sistemática de atendimento daCentral de Atendimento ao Cliente - CAC do STPP/RMR.

Programa: 0720 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃOMETROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR

Finalístico Tipo do Programa :Implantar uma nova alternativa institucional e novo modelo de delegação de serviços no STPP/RMR Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 0 0 0 0 2.215.3002.215.3000255 0 0 0 0 0 0 214.100214.100

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 2.429.400

586

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Percentual25

Subfunção:

3509 - Estruturação Organizacional do Consórcio GrandeRecife

Projeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Processo Estruturado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 30.6004 4 00900255 12.500

43.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Modernização dos processos administrativos eoperacionais de gestão do STPP/RMR, visando eficiênciae eficácia da empresa

Unidade :

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Percentual de ExecuçãoFísica

50

Subfunção:

3516 - Implantação de Sistema de Informações GerenciaisProjeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Sistema Implantado/Ampliado

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 875.1004 4 00900255 25.000

900.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Estruturar e padronizar as informações gerenciais

Unidade :

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Percentual de ExecuçãoFísica

50

Subfunção:

3532 - Implantação da Central do Controle OperacionalProjeto:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Executada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 382.6004 4 00900255 21.200

403.800TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Monitorar a operação de transporte coletivo daSTPP/RMR.

Unidade :

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade1

Subfunção:

4026 - Adequação das Instalações Físicas do Consórcio deTransportes da Região Metropolitana do Recife - CTM

Projeto:

Meta Física:

Função: 26 - TRANSPORTE

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 927.0004 4 00900255 155.400

1.082.400TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Dotar o CTM de instalações físicas adequadas ecompatíveis com a função do órgão, proporcionandoconforto e segurança aos empregados e visitantes, egarantindo a acessibilidade universal.

Programa: 1057 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA A CARGO DO CTMFinalístico Tipo do Programa :Melhorar a qualidade da prestação dos serviços à população usuária do transporte público de passageiros,investindo na manutenção do mobiliário urbano e nos terminais e miniterminais na RMR.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0241 0 0 0 0 0 0 357.000357.0000255 0 0 0 0 0 0 9.302.0009.302.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 9.659.000

Unidade :

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Unidade2

Subfunção:

3514 - Manutenção de Mobiliário UrbanoAtividade:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 114.700

114.700TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Realizar manutenção nos abrigos e paradas da RMR paraatender às expectativas de conforto e qualidade dosusuários do STPP/RMR

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Unidade :

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Unidade2

Subfunção:

3515 - Manutenção de Terminais e MiniterminaisAtividade:

Meta Física:

Função: 15 - URBANISMO

Produto : Manutenção Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900241 242.3004 4 00900255 9.302.000

9.544.300TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Realizar manutenção nos terminais e miniterminais doSTPP/RMR para atender às expectativas de conforto equalidade dos usuários e operadores do STPP/RMR

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

00 02.999.70000241 2.999.7000 000 09.706.20000255 9.706.2000 0

12.705.900TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

00611 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A

Legislação: Lei nº 13.701, de 18 de dezembro de 2008; Decreto nº 35.156, de 11 de junho de 2010 e Lei n° 14.264 de 06 dejaneiro de 2011.

Finalidade: A Agência tem como objetivo social a realização de ações de fomento econômico e social no Estado dePernambuco, incluindo a realização de financiamentos para investimentos fixos e mistos, ro repasse de recursos deinstituições financeiras e fundos estaduais, regionais, nacionais e internacionais, a concessão de garantias, agestão de fundos de desenvolvimento e a prestação de serviços de consultoria financeira, em consonância com oPlano de Governo, podendo praticar todas as modalidades operacionais previstas nas normas do Banco Central doBrasil.

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Orçamento de Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO R$ 1,00RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ó R G Ã O:

VALOR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

E S P E C I F Í C A Ç Ã O

SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICACAO E EMPREENDEDORISMO43000 -00611 - Agência de Fomento do Estado de Pernambuco S/A

RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL 19.106.100

19.106.100TOTAL

590

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Orçamento Investimento das Empresas 2012 GOVERNO DEPERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSRECURSO DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

Ó R G Ã O: 43000 - SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICACAO E EMPREENDEDORISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00611 - Agência de Fomento do Estado de Pernambuco S/A

Programa: 1013 - DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS EEMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS

Finalístico ( Interinstitucional ) Tipo do Programa :Fomentar a atividade empreendedora das micro e pequenas empresas, dos empreendimentos solidários, dosempreendedores individuais e autônomos através da melhoria da gestão, do acesso ao crédito e serviçosfinanceiros, do acesso a mercado, do incentivo à inovação e tecnologia, alicerçados pela criação de um ambientefavorável ao empreendedorismo local.

Objetivo:

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6 - Amortizaçãoda Dívida

9 - Reserva de Contingência TOTAL

0255 0 0 0 15.000.000 0 0 19.106.1004.106.100TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO 19.106.100

Unidade :

691 - PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade1

Subfunção:

3815 - Desenvolvimento e Operacionalização da Agência deFomento

Atividade:

Meta Física:

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Produto : Ação Realizada

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 4 00900255 4.106.100

4.106.100TOTAL DA AÇÃO

Finalidade : Aperfeiçoar o funcionamento da Agência de Fomento doEstado de Pernambuco S/A para maior alcance de seusobjetivos , levando as informações sobre os produtos eserviços até o público alvo, a fim de melhor cumprir suamissão de fomentar o desenvolvimento sócioeconomicodo setor produtivo do Estado

Função:23-COMÉRCIO E SERVIÇOSSubfunção:691-PROMOÇÃO COMERCIAL

3814-Concessão de Crédito para Fomento aoEmpreendedorismo

Operação Especial: QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

FONTENATUREZA DA DESPESA

VALORCE GD MOD ELE4 5 00900255 15.000.000

15.000.000TOTAL DA AÇÃO

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIAVALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE 1-Pessoal e Encargos

5 - Inversões Financeiras

9 - Reserva de Contingência

2 - Juros e Encargos da Dívida

TOTAL 4- Investimentos 6 - Amortizaçãoda Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

15.000.0000 04.106.10000255 19.106.1000 019.106.100TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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