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JUSTIÇA ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014 PROCESSO Nº: 1103-36.2014.6.22.0000 PROTOCOLO Nº 18.140/2014 ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PRESTADOR : CLEITON ROQUE - 40111 - DEPUTADO ESTADUAL - RONDÔNIA CNPJ : 20.583.911/0001-04 Nº CONTROLE: 401110700000RO4613127 DATA ENTREGA: 04/11/2014 às 21:06:50 DATA GERAÇÃO: 10/11/2014 às 19:08:44 PARTIDO POLÍTICO: PSB RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais solicita-se manifestação do prestador de contas, no prazo de 72 horas, nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.406/2014: 1. RECEITAS 1.1. Há recursos de origem não identificada recebidos DIRETAMENTE, no montante de R$ 1.050,00 (art. 29 da Resolução TSE nº 23.406/2014). RECEBIMENTO DIRETO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA DATA CPF/CNPJ INCONSISTÊNCIA DOADOR VALOR R$¹ 14/10/14 469.210.452-00 CPF Inexistente MARILEIA BONFANTE DO CARMO 1.050,00 1.2. O Candidato deve comprovar o recebimento dos recursos a seguir elencados: DATA RECIBO ELEITORAL DOADOR VALOR INCONSISTÊNCIA 23/09/14 401110700000RO0001 46 CONFUCIO MOURA (R$) 1.111,11 Sem situação cadastral 2. DESPESAS 2.1. Foi detectada a existência de gastos de campanha junto a pessoas jurídicas sem a emissão de notas fiscais, cujos documentos devem ser apresentados para análise: DESPESAS CONTRAÍDAS JUNTO A PESSOAS JURÍDICAS E INFORMADAS POR MEIO DE OUTROS Página 1

TRE dá 72 horas para deputado eleito Claiton Roque prestar esclarecimentos sobre irregularidades nas contas de campanha

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JUSTIÇA ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014

PROCESSO Nº: 1103-36.2014.6.22.0000 PROTOCOLO Nº 18.140/2014ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2014.PRESTADOR : CLEITON ROQUE - 40111 - DEPUTADO ESTADUAL - RONDÔNIACNPJ : 20.583.911/0001-04 Nº CONTROLE: 401110700000RO4613127DATA ENTREGA: 04/11/2014 às 21:06:50 DATA GERAÇÃO: 10/11/2014 às 19:08:44PARTIDO POLÍTICO: PSB

RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS

Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais solicita-se manifestação do prestador de contas, no prazo de 72 horas, nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.406/2014:

1. RECEITAS

1.1. Há recursos de origem não identificada recebidos DIRETAMENTE, no montante de R$ 1.050,00 (art. 29 da Resolução TSE nº 23.406/2014).

RECEBIMENTO DIRETO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA DATA CPF/CNPJ INCONSISTÊNCIA DOADOR VALOR

R$¹14/10/14 469.210.452-00 CPF Inexistente MARILEIA BONFANTE DO

CARMO1.050,00

1.2. O Candidato deve comprovar o recebimento dos recursos a seguir elencados:

DATA RECIBO ELEITORAL DOADOR VALOR INCONSISTÊNCIA23/09/14 401110700000RO00014

6CONFUCIO MOURA (R$) 1.111,11 Sem situação cadastral

2. DESPESAS

2.1. Foi detectada a existência de gastos de campanha junto a pessoas jurídicas sem a emissão de notas fiscais, cujos documentos devem ser apresentados para análise:

DESPESAS CONTRAÍDAS JUNTO A PESSOAS JURÍDICAS E INFORMADAS POR MEIO DE OUTROS DOCUMENTOS

DATA TIPO DE DOCUMENTO

CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR (R$)

01/09/2014 Outro 12.742.772/0001-88 SANTANA & SOUZA LTDA 32.000,00

2.2. Foram detectadas divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes das prestações de contas parciais:

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DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

CONTA PARCIAL (R$) FINAL (R$)Locação/cessão de bens imóveis 5.000,00 0,00

2.3. Foram detectadas despesas contratadas em data anterior à entrega da primeira prestação de contas parcial, ocorrida em 01/08/2014, mas não informadas à época, devendo ser justificado.

DATA Nº DOC. FISCAL

FORNECEDOR VALOR (R$)

20/07/2014 SN VALDIMIR LUIZ MARCHETTI 10.000,0023/07/2014 023616-4 AUTO POSTO PIMENTA

BUENO4.850,00

31/07/2014 000173-1 ARROBA ARTS COMUNICAÇÃO VISUAL

3.691,00

31/07/2014 000034-U IDEA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA ME

20.000,00

2.4. Foram detectadas despesas contratadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, ocorrida em 02/09/2014, mas não informadas à época:

DATA Nº DOC. FISCAL

FORNECEDOR VALOR (R$)

20/07/2014 SN VALDIMIR LUIZ MARCHETTI 10.000,0002/08/2014 SN LUCIANA DIAS DOS SANTO

OLIVEIRA1.086,00

05/08/2014 SN AMARILZA FARIAS VIEIRA KAWANAMI

724,00

05/08/2014 SN ANTONIO DE LAVOR 1.448,0005/08/2014 SN ARLINDO CALDEIRA 800,0005/08/2014 SN BENEDITO MANOEL DE OLIVEIRA 724,0005/08/2014 SN BRUNA FIORATI BARBOSA 724,0005/08/2014 SN CELSO DOS REIS MARAVILHA 1.100,0005/08/2014 SN DANIELE GRAZIELI RODRIGUES 1.448,0005/08/2014 SN EDIMILSON MIRANDA DOS

SANTOS1.630,00

05/08/2014 SN EDIVALDO RAPOSO DA ROCHA 500,0005/08/2014 SN EDNA PRIMO COSTA 1.000,0005/08/2014 SN ELIETE RIBEIRO ALVES 1.630,0005/08/2014 SN EUNICE OLIVEIRA DOS SANTOS 724,0005/08/2014 SN FRANCISCO PEREIRA 1.630,0005/08/2014 SN GEISSIANE HELDLER SOBESIK 1.000,0005/08/2014 SN GENIVALDO GONÇALVES DOS

SANTOS1.500,00

05/08/2014 SN HELENA PAULO MALTA CANDIDO 1.630,0005/08/2014 SN IURI CORREA DE BRITO 724,0005/08/2014 SN IVANTE GOMES DOS SANTOS 724,0005/08/2014 SN IZAIAS CLERIS BATISTA 724,0005/08/2014 SN JAIR ROSSI 850,0005/08/2014 SN JAKELLINEE RAMOS DA CRUZ 1.448,0005/08/2014 SN JOCELINO DIOLINO DOS SANTOS 1.630,0005/08/2014 SN LAIS SILVA OLIVEIRA 724,0005/08/2014 SN LUAN GONÇALVES SILVA' 1.448,0005/08/2014 SN LUANA UCHOA RAMPINELLI 1.448,0005/08/2014 SN LUCAS ALMEIDA 1.448,0005/08/2014 SN LUIZ FERNANDO MOREIRA

OLIVEIRA1.448,00

05/08/2014 SN LUIZ MATIAS DE SALES NETO 1.100,00

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05/08/2014 SN MAIQUEL DIONES COUTO LEMOS 1.000,0005/08/2014 SN MARCIA DA SILVA SINEZE

OLIVEIRA724,00

05/08/2014 SN MARCOS SEVERINO COSTA 1.630,0005/08/2014 SN MARCOS SOUZA GONÇALO 1.448,0005/08/2014 SN MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS

SANTOS724,00

05/08/2014 SN MOACIR ANTONIO DA SILVA 2.000,0005/08/2014 SN MOACIR GOMES DE MOURA 1.400,0005/08/2014 SN NIELZA BATISTA DE OLIVEIRA 724,0005/08/2014 SN NILSA AGUILERA 724,0005/08/2014 SN REGINALDO SANTANA DE SOUZA 1.500,0005/08/2014 SN REINALDO INACIO DOS SANTOS 724,0005/08/2014 SN ROBSON SILVA LEAL 1.000,0005/08/2014 SN SANDRO ALVARENGA DE SOUZA 724,0005/08/2014 SN SAVIO RODRIGUES PINTO 1.000,0005/08/2014 SN SIRLEY PAIIXÃO 1.448,0005/08/2014 SN VALDISLEY CRUZ 800,0005/08/2014 SN VERGILIO AGUIRRA 724,0005/08/2014 SN WANDERLEY GONÇALVES DA

SILVA800,00

05/08/2014 SN WELTON CALDEIRA 800,0005/08/2014 SN WILSON CALDEIRA 724,0007/08/2014 023797-4 AUTO POSTO PIMENTA BUENO 5.000,0015/08/2014 SN CHARLES RAFAEL CAMILO 362,0015/08/2014 SN CRISTIELLY TAMIRYS BERTACCO 362,0015/08/2014 SN DUCIELI DE LIMA ANDRADE 362,0015/08/2014 SN EVA THYTHELLE DA SILVA

CONSTANTINO362,00

15/08/2014 SN FERNANDO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO

362,00

15/08/2014 000000228-1 INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS TRIANGULO LTDA

1.470,00

15/08/2014 SN IVONETE DA SILVA MARTINS GREGORIO

362,00

15/08/2014 SN LINDOMAR LOPES DE OLIVEIRA 500,0015/08/2014 SN MARIA IZABEL NOGUEIRA 362,0015/08/2014 SN MARLENE DE FATIMA MORAIS 362,0015/08/2014 SN MAXWELL MACHADO 450,0015/08/2014 SN NILVA CRISTINA LIMA VIEIRA 362,0015/08/2014 SN REGIANE PIRES GOMES 362,0015/08/2014 SN SIMONI BATISTA FERREIRA DA

SILVA1.096,00

15/08/2014 SN WILDERLEY ALVES DA COSTA 500,0020/08/2014 SN ANA DE SOUZA COSTA 1.086,0020/08/2014 024048-4 AUTO POSTO PIMENTA BUENO 10.000,0020/08/2014 SN JOELMA DOS SANTOS SILVA 1.086,0020/08/2014 SN MARIA ZILMA DA SILVA KRUGER 1.086,0020/08/2014 SN VERONICA SILVA MACIEL 1.086,0026/08/2014 SN ELZA COSMO VIEIRA 1.327,3326/08/2014 SN LUZIA CORREIA CARDOSO 965,3327/08/2014 024143-4 AUTO POSTO PIMENTA BUENO 3.210,0027/08/2014 024144-4 AUTO POSTO PIMENTA BUENO 5.000,0001/09/2014 024234-4 AUTO POSTO PIMENTA BUENO 15.000,0001/09/2014 SN SANTANA & SOUZA LTDA 32.000,00

2.5. O candidato efetuou gastos no montante de 48.111,27 litros de gasolina, tendo declarado apenas 29 (vinte e nove) veículos nas contas como prestação de serviços de campanha, devendo esclarecer esta incompatibilidade entre veículos declarados e combustível gasto.

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VEICULO COR PLACACOROLA PRETO NDW 9314FIORINO BRANCA ABB 4735PAMPA PRETA BUZ 9362SAVEIRO PRATA JZQ 8538GOL 1.6 BRANCO COZ 2752SIENA 1.4. PRATA NCW 1757ASTRA BRANCO DJC 7743PEUGEOT 1.4. PRETO FOI 8379VOYAGE 1.6. BRANCO NCO 7328SAVEIRO 1.6 PRATA NDR 3261STRADA 1.4 PRATA NDV 6855KOMBI BRANCA EDA 7543UNO BRANCO BTC 2939UNO Não Informado CAD 5404CELTA PRETO NBN 6538UNO PRETO NDH 5940GOL BEGE CAT 7488GOL CINZA NBV 3828GOL CINZA NBG 1993GOL PRETO NDW 9420UNO VERMELHO KDM 4665FOX VERMELHO NCE 6002PALIO CINZA NBU 0888GOL 1000 PRATA NBL 9307UNO PRETO NBD 7556UNO MILE CINZA NBT 4620UNO MILE VERMELHO NDY 5438GOL VERDE NBD 1491CORSA BRANCO NCI 7000

3. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.

3.1. Foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos bancários(art. 16, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.406/2014):

DATA HISTÓRICO OPERAÇÃO VALOR (R$)1 - BANCO DO BRASIL S/A - 1181 - 00000000000000402737

11/08/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 20.000,00 12/08/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 1.000,00 15/08/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 3.000,00 15/08/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 3.000,00 21/08/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 26/08/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 10.000,00 02/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 15.000,00 09/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 1.100,00 09/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 09/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 09/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 09/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 10/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 372,00 10/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 241,33 10/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 10/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 1.000,00 10/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 10/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 450,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 800,00

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11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 800,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 800,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 800,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 1.000,00 15/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 15/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 16/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 16/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 16/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 16/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 16/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 17/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 19/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 19/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 19/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 19/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 750,00 22/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 17.000,00 22/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 22/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 22/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 22/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 3.000,00 24/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 29/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 29/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 18.216,00 29/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 29/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 30/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 32.000,00 30/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 30/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 20.000,00 30/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 20.000,00 30/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00

222.347,33

4. Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de Contas, devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 50 da Resolução TSE nº 23.406/2014, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração.

Porto Velho, 10 de Novembro de 2014.

Ozanam Thales Silva TeixeiraAssessor de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias

De acordo,

Francisco Parentes da Costa Filho Coordenador de Controle Interno e Auditoria

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