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Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças
Gerência de Planejamento
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
2º Quadrimestre de 2013
Goiânia 2013
Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças
Gerência de Planejamento
2
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
GOVERNADOR
Marconi Perillo Júnior
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
Antonio Faleiros Filho
CHEFE DE GABINETE
CEL.BM.RR Valdi Marques de Sousa
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
Halim Antonio Girade
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Oldair Marinho da Fonseca
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Tânia da Silva Vaz
SUPERINTENDENTE DE POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À S AÚDE
Mabel Del Socorro Cala de Rodriguez
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E AVALIAÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE
Dante Garcia de Paula
SUPERINTENDENTE DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DA SAÚDE
Deusdedith Vaz
SUPERINTENDENTE DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E TRABALHO PARA O SUS
Meire Incarnação Ribeiro Soares
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SUMÁRIO 1 - Introdução 4 2 - Identificação 5 3 - Execução Orçamentária e Financeira 6 4 - Auditorias Realizadas 14
5- Oferta e Produção de Serviços 18 6– Informações de Transplantes 31 7 - Ações de vigilância em Saúde no Sistema de Inform Ambulatorial–SIA/SUS 31 8 - Indicadores de Saúde com Resultados Passíveis de Apuração Quadr pelos Sistemas Nacionais de Informação – 2013 34
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1 - INTRODUÇÃO: Com o objetivo de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas e em consonância com a Lei Complementar nº 141/2012, de 13/01/2012, que regulamentou a Emenda Constitucional nº 29/2000, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás apresenta o relatório do 2º quadrimestre de 2013, contendo o que estipula o Artigo 36 da referida Lei:
Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente
ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:
I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;
II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e
determinações;
III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e
conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito
de atuação.
O presente Relatório foi elaborado de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Saúde
nº 459, de 10 de outubro de 2012 e está dividido com as seguintes informações:
I – Informações orçamentárias e financeiras, contendo o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do período e demonstrativos de execução por grupos de despesa e sub-funções, Transferências da União por bloco de financiamento, gestão financeira e transferência para os municípios;
II – Informações sobre auditorias realizadas, contendo o número do relatório, o período, o
município auditado, o demandante do trabalho, a sua finalidade e os encaminhamentos;
III – Oferta e produção de serviços de saúde por tipo de estabelecimento, administração e gestão, relatórios de produção dos serviços de saúde oriundos do SIA e SIH/SUS das unidades de saúde da SES-GO e indicadores de saúde. Ressaltamos que as informações orçamentárias do SIOFINET são referentes às unidades orçamentárias 2850 (FUNESA), 2801 (Gabinete do Secretário) e 2851 (Escola de Saúde Pública Cândido Santiago).
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2 – Identificação UF: GOIÁS
Município: GOIÂNIA
Quadrimestre a que se refere o relatório: 2º Quadrimestre de 2013 (MAIO - AGOSTO)
2.1 - Secretaria da Saúde Razão Social da Secretaria da Saúde Secretaria de Estado e da Saúde do Estado de Goiás CNPJ 02 529 964/0001-57 ENDEREÇO Rua SC1 nº. 299 – Parque Sta Cruz –Goiânia– GO CEP 74860-270 TELEFONE (62) 3201-3701 FAX (62) 3201-3824 E-mail secretariageral2011@gmail.com Site da Secretaria http://www.saude.go.gov.br 2.2 - Secretário de Saúde Nome Antonio Faleiros Filho Data da Posse 1º janeiro de 2011 A Secretaria de Saúde teve mais de um Gestor no período que se refere ao RAG?
[ ] sim [ x ] Não
2.3 - Plano de Saúde A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde? [ x ] sim [ ] Não Período a que se refere o plano de saúde De 2012 a 2015 Status [ X ] Aprovado [ ] Em análise Data de Entrega no Conselho de Saúde 19-10-2012
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3 – Execução Orçamentária e Financeira – 2º Quadrimestre de 2013 3.1 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social (Artigo 77 - Anexo XVI da ADCT - CF/88) BIMESTRE/ANO: 4.º Bimestre / 2013 Em R$ 1,00
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)RECEITA PARA APURAÇÃO DA APLIAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o bimestre (b) % (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) 13.384.080.000,00 13.384.080.000,00 8.700.317.072,95 65,00%
Impostos s/ transmissão " causa mortis" e doação - ITCD 119.518.000,00 119.518.000,00 93.755.669,96 78,44%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Itermunicipal e de Comunicação - ICMS
11.147.111.000,00 11.147.111.000,00 7.521.417.506,87 67,47%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 725.341.000,00 725.341.000,00 429.673.572,25 59,24%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 601.544.000,00 601.544.000,00 513.960,32 0,09%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 17.672.000,00 17.672.000,00 17.988.618,22 101,79%
Dívida Ativa dos Impostos 692.265.000,00 692.265.000,00 80.571.629,62 11,64%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 80.629.000,00 80.629.000,00 42.895.285,71 53,20%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 2.138.017.000,00 2.138.017.000,00 1.347.986.650,14 63,05%
Cota-Parte FPE 2.052.549.000,00 2.052.549.000,00 1.283.143.326,25 62,51%
Cota-Parte IPI-Exportação 65.898.000,00 65.898.000,00 51.829.803,89
78,65%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais - 0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96) 19.520.000,00 19.520.000,00 13.013.520,00 66,67%
Outras 50.000,00 50.000,00 0,00%
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DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNI CÍPIOS
(III) 3.310.153.000,00 3.310.153.000,00 2.093.423.781,51 63,24%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios
2.936.556.000,00
2.936.556.000,00 1858659930 63,29%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios
373.597.000,00
373.597.000,00
221.806.400,50 59,37%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios
- 12957450,97 0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇ ÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III
12.211.944.000,00
12.211.944.000,00
7.954.879.941,58 65,14%
Em R$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS
Até o bimestre (b) % (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 170.860.000,00
170.860.000,00
56.604.631,76 33,13%
Provenientes da União 121.621.000,00
121.621.000,00
54.121.101,08 44,50%
Provenientes de Outros Estados 2.512.000,00
2.512.000,00 0,00%
Provenientes de Municípios 39.720.000,00
39.720.000,00
2.476.253,46 6,23%
Outras Receitas do SUS 7.007.000,00
7.007.000,00
7.277,22 0,10%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 48.043.000,00
48.043.000,00
377.100,00 0,78%
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RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE -
-
- 0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE -
-
- 0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚ DE 218.903.000,00
218.903.000,00
56.981.731,76 26,03%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(e)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Até o bimestre (f) % (f/e)x100 Até o bimestre (g) %(g/e)x100
DESPESAS CORRENTES 2.327.876.000,00 2.541.224.110,04 1.746.992.225,93 68,75% 1.345.841.432,95 52,96%
Pessoal e Encargos Sociais 627.996.000,00 748.582.110,04 438.811.069,56 58,62% 376.286.245,94 50,27%
Juros e Encargos da Dívida - - - 0,00% - 0,00%
Outras Despesas Correntes 1.699.880.000,00 1.792.642.000,00 1.308.181.156,37 72,98% 969.555.187,01 54,09%
DESPESAS DE CAPITAL 246.729.000,00 281.117.000,00 80.180.175,78 28,52% 6.730.781,20 2,39%
Investimentos 244.729.000,00 281.117.000,00 80.180.175,78 28,52% 6.730.781,20 2,39%
Inversões Financeiras 2.000.000,00 - - 0,00% - 0,00%
Amortização da Dívida - - - 0,00% - 0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V) 2.574.605.000,00 2.822.341.110,04 1.827.172.401,71 64,74% 1.352.572.214,15 47,92%
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DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Até o bimestre (h)
%(h/Ivf)x100 Até o bimestre (i) %(i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 7.368.996,05 0,40% 7.368.996,05 0,54%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.070.634.000,00 1.177.784.000,00 665.104.441,43 36,40% 606.973.248,42 44,88%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 110.794.000,00 146.974.000,00 83.160.695,77 4,55% 49.736.644,96 3,68%
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos 959.840.000,00 1.030.810.000,00 581.943.745,66 31,85% 557.236.583,46 41,20%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - - - 0,00% - 0,00% RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹
- - - 0% -
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A
PAGARCANCELADOS ² - - - 0% -
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL
MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
³
- - - 0% -
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)
1.070.634.000,00 1.177.784.000,00 672.473.437,48 37% 614.342.244,47 45%
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TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)
1.503.971.000,00
1.644.557.110,04
1.154.698.964,23 738.229.969,68
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS **CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% 14,52
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100
x IVb]
200.113.371,24
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CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26
LIMITE NÃO CUMPRIDO
Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de
referência (k) Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012 Total (X)
DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA (e)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
(Por Subfunção) Até o Bimestre (l) % (l/total l) x
100 Até o Bimestre (m)
% (m/total m) x 100
Atenção Básica 95.416.000,00 75.985.000,00 60.052.770,24 1,91% 22.614.767,07 0,98%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.553.634.000,00 1.659.425.000,00 1.172.946.515,66 37,21% 863.844.220,08 37,48%
Suporte Profilático e Terapêutico 149.338.000,00 149.338.000,00 81.619.430,17 2,59% 59.649.395,43 2,59%
Vigilância Sanitária 6.290.000,00 5.990.000,00 2.308.999,37 0,07% 1.460.425,42 0,06%
Vigilância Epidemiológica 21.447.000,00 22.147.000,00 7.827.038,79 0,25% 4.728.297,09 0,21%
Alimentação e Nutrição 160.000,00 340.000,00 33.200,00 0,00% 24.560,00 0,00%
Outras Subfunções 2.574.605.000,00 2.822.341.110,04 1.827.172.401,71 57,97% 1.352.572.214,15 58,68%
TOTAL 4.400.890.000,00 4.735.566.110,04 3.151.960.355,94 100% 2.304.893.879,24 100,00%
Fonte: SIOFI-NET / SCP-NET / SEFAZ-GO.
Campo 05: Valor transferências do IPI desconsiderado, em razão de sua contabilização já pelo valor líquido (75%)
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
** Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício - 12%. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 Nota: Percentual de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde apurado considerando as Despesas Empenhadas, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - STN - 5ª Edição - 2013 (vide página 442 do MDF 5ª edição 2013).
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3.2 – Gestão Financeira – Resumo do movimento no 2º quadrimestre/2013 Em R$ 1,00
Bancos c/ Movimento Saldo em
01/05/2013 Movimento Saldo final em
31/08/2013
Débito Crédito
00 – Recursos Tesouro 330.265.624,44 394.075.135,41 361.078.491,47 297.268.980,50
20 – Recursos Próprios 54.889.898,43 28.611.711,82 30.656.918,22 56.935.104,83
23 e 24 Transferências Fundo a Fundo
139.584.077,81 65.397.229,81 59.596.369,05 133.783.217,05
90 – Recursos Vinculados 2.704.570,13 522.391,41 725.557,55 2.907.736,27
TOTAL 527.444.170,81 488.606.468,45 452.057.336,29 490.895.038,65 Fonte:Contabilidade/GEROF/SGPF/SES/GO
3.3 – Transferências da União por blocos de Financiamentos Em R$ 1,00
BLOCOS POR FINANCIAMENTO
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SOMA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 649.257,07 2.181.022,41 2.027.933,62 4.858.213,10
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.128.897,88 3.334.604,41 3.318.420,57 4.566.782,00 14.348.704,86
INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 25.728,60 25.728,60
ATENÇÃO BÁSICA 26.460,00 71.820,00 20.790,00 0,00 119.070,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00 3.139.302,32 1.569.651,16 1.719.076,80 6.428.030,28
GESTÃO DO SUS 0,00 0,00 0,00 186.200,00 186.200,00
TOTAL GERAL 3.155.357,88 7.194.983,80 7.089.884,14 8.525.721,02 25.965.946,84
Fonte:Contabilidade/GEROF/SGPF/SES/GO
3.4 - Aplicação dos Recursos vinculados ao SUS
FONTE Saldo Empenhado
Saldo Pago Saldo Liquidado Saldo Liq a Pagar
0 1.250.866.784,37 785.993.874,47 907.025.887,61 121.032.013,14 20 28.740.043,42 24.142.913,37 26.255.955,06 2.113.041,69 23 108.574.289,00 53.361.883,26 58.262.397,93 4.900.514,67 Total 1.388.181.116,79 863.498.671,10 991.544.240,60 128.045.569,50
Fonte:/GEROF/SGPF/SES/GO
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3.5 - Transferências de recursos aos Fundos de Saúde
Transferências de recursos aos Fundos de Saúde
Programa/Competência Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto SOMA
Farmácia Básica 727.854 727.854 1.455.707
Diabetes 397.011 397.011 397.011 397.011 1.588.044
Estratégia Saúde da Família 3.936.326 4.075.265 3.998.615 12.010.206
Termo de Ajuste Sanitário 739.099 739.099 739.099 739.099 2.956.394
Sistema Prisional 35.910 35.910
Terapia Renal Substitutiva 655.688 655.688
Rede de Atenção Psicossocial 204.468 204.468
Complexo Regulador 140.000 140.000
CAPS 9.762 9.762
Plano de Fortalecimento 5.602.107 5.602.107
Convênio Santo Antônio do Descoberto 172.280 172.280
SAE 99.978 99.978
Termo de Compromisso Ap de Goiânia 4.166.142 4.166.142
Contrapartida UPA 210.000 210.000 122.500 122.500 665.000
Leitos UTI 200.000 200.000 200.000 293.120 133.333 1.026.453
TOTAIS 16.385.245 5.610.130 4.718.126 812.631 872.432 911.379 739.099 739.099 30.788.140
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4– AUDITORIAS REALIZADAS 4.1 – Relatório de Auditoria
Tipo/ de Atividade Nº Relat Finalidade Município Período Demandante Unidade/Serviço
Auditada
Administrativa 1 Realizar apuração de denúncia TRINDADE 24/06/13 Ouvidoria Hosp. São Camilo
Administrativa 2 Solicitação de informações sobre nepotismo CEZARINA 08/08/13 Ouvidoria SMS
Administrativa 3 Realizar auditoria no HTO GOIÂNIA 26/08/13 MPE Hosp. Traumato Ortopédico
Administrativa 4 Realizar auditoria no CAIS Novo Horizonte GOIÂNIA 29/08/13 MPE CAIS Novo Horizonte
Auditoria 353 Realizar auditoria no Conselho Municipal PORTELANDIA 06/05/2013 MPE CMS
Auditoria 354 Realizar auditoria no Conselho Municipal SANTA RITA DO ARAGUAIA 06/05/2013 MPE CMS
Auditoria 357 Realizar auditoria na Secretaria de Saúde de Santa Cruz de Goiás SANTA CRUZ DE GOIAS 06/05/2013 MPE SMS – gestão
Auditoria 359 Realizar auditoria na Secretaria Municipal de Saúde de Goiatuba GOIATUBA 02/05/2013 Ouvidoria SMS – assist. farm.
Auditoria 361 Realizar Análise nas faturas – COOPANEST. GOIANIA 14/05/2013 Prest. de Serviços COOPANEST
Auditoria 362 Realizar Análise nas faturas - COOPANEST. GOIANIA 14/05/2013 Prest. de Serviços COOPANEST
Auditoria 363 Auditoria em procedimentos médicos para autorizar pagamento de OPM
GOIANIA 01/05/2013 SES HUGO
Auditoria 364 Auditoria em procedimentos médicos para autorizar pagamento de OPM
GOIANIA 13/05/2013 SES HUGO
Auditoria 365 Realizar apuração CARTASUS AGUAS LINDAS DE GOIAS 03/06/2013 Ouvidoria Hosp. Mun. Bom Jesus
Auditoria 366 Realizar apuração de denúncia CARTASUS AGUAS LINDAS DE GOIAS 03/06/2013 Ouvidoria Hosp. Mun. Bom Jesus
Auditoria 367 Realizar apuração de denúncia de CARTASUS CORUMBA DE GOIAS 03/06/2013 Ouvidoria Hosp. Mun. N.S. Da Penha
Auditoria 368 Realizar auditoria nas faturas apresentadas pelo CRER-serviços de TC e RM
GOIANIA 23/05/2013 SES CRER
Auditoria 369 Auditoria em procedimentos médicos para autorizar pagamento de OPM
GOIANIA 27/05/2013 SES HUGO
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Auditoria 370 Realizar apuração de CARTASUS SAO LUIS DE MONTES BELOS 03/06/2013 Ouvidoria Hosp. Montes Belos
Auditoria 371 Realizar apuração de denúncia de CARTASUS ACREUNA 03/06/2013 Ouvidoria Hosp. E Matern. Municipal
Auditoria 372 Realizar apuração de denúncia de CARTASUS CRIXAS 11/06/2013 Ouvidoria Hosp. Mun. Crixás
Auditoria 373 Realizar apuração de denúncia de CARTASUS IPAMERI 04/06/2013 Ouvidoria Serv Eletro Hosp. São Paulo
Auditoria 375 Realizar apuração de denúncia CARTASUS URUACU 05/06/2013 Ouvidoria Hosp. Ortopédico
Auditoria 376 Realizar apuração de denúncia CARTASUS GOIANAPOLIS 05/06/2013 Ouvidoria Hosp. Mun.
Auditoria 377 Auditoria em procedimentos médicos para autorizar pagamento de OPM
GOIANIA 27/05/2013 SES HUGO
Auditoria 378 Realizar apuração de denúncia PILAR DE GOIAS 10/06/2013 Ouvidoria SMS
Auditoria 379 Realizar apuração de denúncia SILVANIA 06/06/2013 Ouvidoria SMS
Auditoria 380 Realizar apuração de denúncia ARACU 17/06/2013 Ouvidoria SMS
Auditoria 381 Realizar apuração de denúncia de CARTASUS NOVA VENEZA 07/06/2013 Ouvidoria Hosp. Mun.
Auditoria 382 Realizar apuração de denúncia de cobrança para marcar cirurgia no HGG.
GOIANIA 06/06/2013 Ouvidoria HGG
Auditoria 383 Realizar apuração de denúncia SANCLERLANDIA 10/06/2013 Ouvidoria SMS
Auditoria 385 Realizar auditoria e apurar valor devido à FASA. GOIANIA 17/06/2013 SES SMS
Auditoria 386 Realizar Análise nas faturas – COOPANEST. GOIANIA 15/07/2013 Prest. de Serviços COOPANEST
Auditoria 387 Realizar análises das faturas -Coopanest GOIANIA 15/07/2013 Prest. de Serviços COOPANEST
Auditoria 389 Realizar apuração de denúncia no Complexo Regulador de Rio Verde.
RIO VERDE 19/06/2013 Ouvidoria SMS-regulação
Auditoria 390 Realizar auditoria para apuração de denúncia na SMS PORANGATU 01/07/2013 Ouvidoria SMS
Auditoria 391 Realizar Análise nas faturas -COOPANEST. GOIANIA 19/06/2013 Prest. de Serviços COOPANEST
Auditoria 392 Realizar Análise nas faturas - COOPANEST. GOIANIA 19/06/2013 Prest. de Serviços COOPANEST
Auditoria 398 Realizar auditoria para fins de pagamento via adm. GOIANIA 01/08/2013 SES HGG
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Auditoria 408 Auditoria em procedimentos médicos para autorizar pagamento de OPM
GOIANIA 19/08/2013 SES HUGO
Auditoria 409 Realizar auditoria para fins de pagamento via adm. GOIANIA 15/08/2013 SES HUGO
Auditoria 410 Realizar auditoria para fins de pagamento via adm. GOIANIA 15/08/2013 SES HUGO
Auditoria 411 Realizar auditoria para fins de pagamento via adm. GOIANIA 15/08/2013 SES HUGO
Auditoria 414 Auditoria em procedimentos médicos para autorizar pagamento de OPM.
GOIANIA 26/08/2013 SES HUGO
Auditoria 415 Auditoria em procedimentos médicos para autorizar pagamento de OPM
GOIANIA 26/08/2013 SES HUGO
Auditoria 416 Auditoria em procedimentos médicos para autorizar pagamento de OPM
GOIANIA 26/08/2013 SES HUGO
Parecer Técnico 12 Analisar pedido de prorrogação de contrato de gestão GOIANIA 02/05/2013 SES SES-IGH
Parecer Técnico 13 Analisar proposta de termo aditivo de contrato de gestão GOIANIA 10/05/2013 SES SES-IDTECH
Parecer Técnico 14 Solicitação de extensão de valor complementar de UTI GOIANIA 14/06/2013 SES SES-IDTECH
Parecer Técnico 15 Analisar pedido para autorização de aquisição de equipamento ITARUMÃ 01/07/2013 SES SMS
Parecer Técnico 16 Solicita parecer a respeito de relatório de auditoria SÃO LUIS DE MONTES BELOS 11/07/2013 SES SES-Regional
Parecer Técnico 18 Análise de previsão de custo leito HUGO 2 GOIANIA 08/08/2013 SES SES-HUGO 2
Parecer Técnico 20 Análise de previsão de custo CREDEQ GOIANIA 23/08/2013 SES SES-CREDEQ
Parecer Técnico 22 Análise de prestação de contas Santa Casa de Misericórdia GOIANIA 15/08/2013 SES Santa Casa de Misericórdia
Visita Técnica 101 Realizar Visita Técnica no Hospital Municipal de Leopoldo de Bulhões
LEOPOLDO DE BULHOES 06/05/2013 MPE Hosp. São Vicente de Paula
Visita Técnica 102 Realizar Visita Técnica para adequação de Leitos de UTI. RIO VERDE 01/05/2013 SES Hosp. Mun.
Visita Técnica 103 Realizar Visita Técnica para adequação de Leitos de UTI RIO VERDE 01/05/2013 SES Hosp. Evangélico
Visita Técnica 104 Realizar Visita Técnica – TRS AGUAS LINDAS DE GOIAS 20/05/2013 SMS CLIMER
Visita Técnica 105 Realizar Visita Técnica -repactuação de Metas -Contrato de Gestão.
GOIANIA 21/05/2013 SES HUGO
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Visita Técnica 106 Realizar Visita Técnica para traçar perfil das UTIs INHUMAS 13/05/2013 SES Hosp. Matern. Dona Latifa
Visita Técnica 107 Realizar Visita Técnica no município para verificar os serviços de TRS.
FORMOSA 10/06/2013 SES SEANEF
Visita Técnica 108 Realizar visita técnica - Plano de Fortalecimento ARAGUAPAZ 07/06/2013 SES Hosp. Mun.
Visita Técnica 109 Realizar Visita Técnica- Plano de Fortalecimento. ACREUNA 24/06/2013 SES Hosp. Mun.
Visita Técnica 110 Realizar visita técnica e traçar o perfil do Hospital São Nicolau CATALAO 03/06/2013 SES Centro Médico Cirúrgico
Visita Técnica 111 Realizar visita técnica e traçar o perfil do Hospital Nars Faiad CATALAO 03/06/2013 SES Hosp. Nasr Faiad
Visita Técnica 112 Instruir resposta de demanda do MPGO GOIANIA 13/06/2013 SES CAIS Jd. Novo Mundo
Visita Técnica 114 Realizar Visita Técnica para adequação de Leitos de UTI SENADOR CANEDO 01/07/2013 SES Hosp. Senador Canedo
Visita Técnica 115 Realizar visita técnica para apurar custo hosp. GOIANIA 11/07/2013 SES Matern. N.S de Lourdes
Visita Técnica 116 Realizar visita técnica na Clínica Santa Mônica APARECIDA DE GOIANIA 18/07/2013 SES Clínica Santa Mônica
Visita Técnica 117 Realizar análise em prontuário médico no CRER . GOIANIA 22/07/2013 SES CRER
Visita Técnica 118 Realizar visita técnica no Hospital São Silvestre APARECIDA DE GOIANIA 22/07/2013 SES Hosp. São Silvestre
Visita Técnica 119 Realizar Visita Técnica no Hospital de Urgência de Trindade. TRINDADE 29/07/2013 SES HUTRIN
Visita Técnica 120 Realizar visita técnica no Pronto Socorro para Queimaduras de Goiânia.
GOIANIA 13/05/2013 SES Pronto Socorro Queimaduras
Visita Técnica 123 Realizar visita técnica para contagem de Leitos. GOIANIA 14/08/2013 SES
Fonte: Gerência de Auditoria - SCATS A relação das recomendações, conforme prevê o Art. 36 da Lei Complementar 141/2012, encontra-se em CD anex
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5 – OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS
5.1- Rede Física de Serviços de Saúde: Tipo de Estabelecimento, Tipo de Administração e Tipo de Gestão no Estado de Go
Tipo de Estabelecimento Tipo de Gestão
Total DUPLA ESTADUAL MUNICIPAL
SEM GESTÃO
CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-CASF 0 0 4 0 4 CENTRO DE ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E/OU HEMATOLÓGICA 0 0 8 0 8
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 1 0 54 0 55
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE 13 5 1149 13 1180 CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE 0 0 20 0 20 CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO ESPECIALIZADO 1 3 929 0 933
CONSULTORIO 1 5 3070 0 3076
COOPERATIVA 0 0 14 0 14
FARMACIA 0 1 23 0 24
HOSPITAL ESPECIALIZADO 0 1 82 1 84
HOSPITAL GERAL 7 3 325 0 335
HOSPITAL DIA 0 0 10 0 10 LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA – LACEN 0 0 3 0 3
POLICLINICA 2 2 310 2 316
POSTO DE SAUDE 0 0 189 12 201
PRONTO ANTEDIMENTO 0 0 25 0 25
PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO 0 0 2 0 2
PRONTO SOCORRO GERAL 0 0 18 0 18
SECRETARIA DE SAUDE 10 13 229 0 252 UNIDADE DE SERVICO DE APOIO DE DIAGNOSE E TERAPIA 1 18 822 0 841
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 1 0 98 0 99
UNIDADE MISTA 0 1 12 0 13 UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSP-URGENCIA/EMERGENCI 0 0 164 0 164
UNIDADE MOVEL TERRESTRE 0 0 56 1 57
Total 37 52 7616 29 7734
Fonte: TABWINCNES/DATASUS/SES/GO_GPI Obs.: Dados cadastrais referente a julho de 2013
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5.2 ESFERA ADMINISTRATIVA SEGUNDO TIPO DE GESTÃO NO ESTADO DE GOIÁS
Esfera Administrativa DUPLA ESTADUAL MUNICIPAL SEM
GESTÃO Total FEDERAL 0 0 14 0 14
ESTADUAL 5 18 28 0 51
MUNICIPAL 23 2 2373 26 2424
PRIVADA 10 33 5250 3 5296 Total 38 53 7665 29 7785
Obs.: Dados cadastrais referente a julho de 2013. Fonte: TABWINCNES/DATASUS/SES/GO_GPI
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5.3 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DAS UNIDAD ES DE SAÚDE DA ESFERA ADMINISTRATIVA ESTADUAL 5.3.1 PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ORIUNDOS DO SIASUS 5.3.1.1 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL POR GRUPO DE PROCEDIMENTO
Estabelecimento de Saúde
01 Ações de promoção e
prevenção em saúde
02 Procedimentos com finalidade
diagnóstica
03 Procedimentos
clínicos
04 Procedimentos
cirúrgicos
05 Transplantes
de orgãos, tecidos e células
06 Medicamentos
07 Órteses, próteses e materiais especiais Total
Produção Acumulada
2013
2336766 CENTRO DE MEDICAM DE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA GOIANIA 17.051 0 16.900 0 0 1.227.681 0 1.261.632 3.847.418 2338262 HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIANIA HUGO 0 24.998 37.932 1.247 0 0 0 64.177 151.074 2338343 LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA DR GIOVANE CISNEIROS 89 75.745 0 0 0 0 0 75.834 163.617 2338734 HOSPITAL GERAL DE GOIANIA DR ALBERTO RASSI 0 15.966 27.020 1.162 0 0 85 44.233 107.904 2339072 HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOG 0 33.593 19.643 0 1.455 0 0 54.691 125.352 2339080 MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES 6 2.512 6.608 44 0 0 0 9.170 23.598 2339196 HOSPITAL MATERNO INFANTIL 7.919 26.458 27.885 1.077 0 0 0 63.339 136.724 2339692 CIMP 300 2.204 6.239 0 0 0 0 8.743 18.502 2339781 CENTRAL DE ODONTOLOGIA SEBASTIAO ALVES RIBEIRO 221 4.743 6.376 791 0 0 362 12.493 23.944 2437783 HOSPITAL ESTADUAL ERNESTINA LOPES JAIME 0 1.274 1.002 707 0 0 0 2.983 8.677 2506661 HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD 0 14.933 14.310 104 0 0 0 29.347 72.290 2653818 HOSPITAL DE DERMAT SANITARIA E REABILITACAO SANTA MARTA 0 563 3.364 2.937 0 0 0 6.864 16.244 2664836 HOSPITAL DE MEDICINA ALTERNATIVA 65 38 10.617 0 0 0 0 10.720 31.938
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2673932 CRER CENTRO DE REABILITACAO DR HENRIQUE SANTILLO 900 91.329 84.074 2.783 0 0 2.629 181.715 375.050 3339637 CENTRAL DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS HDT 19.965 0 12.475 0 0 623.374 0 655.814 1.994.511 3503038 CENTRAL DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS JUARES BARBOSA 19.847 0 12.632 0 0 652.542 0 685.021 2.100.192 3771962 HOSPITAL DE URGENCIAS DR HENRIQUE SANTILLO 0 8.012 5.654 110 0 0 0 13.776 25.143 5419662 HUAPA HOSPITAL DE URGENCIAS DE APARECIDA DE GOIANIA 0 4.652 13.295 655 0 0 0 18.602 95.042 6665322 HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE 0 1.427 1.169 20 0 0 0 2.616 7.658 Total 66.363 308.447 307.195 11.637 1.455 2.503.597 3.076 3.201.770 9.324.878
Fonte: TABWIN/DATASUS/SES/GO GPI_Base de Dados de 09/09/2013 5.3.1.2 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL – MEDICAMENTOS
Órgão 2º Trimestre 2013 Total Acumulado
Quantidade
Valor Quantidade Valor
2336766 CENTRO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA GOIANIA 1.261.632 2.316.338,89 3.847.418 6.699.630,02 3339637 CENTRAL DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS HDT 655.814 1.344.486,90 1.994.511 3.589.327,81 3503038 CENTRAL DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS JUARES BARBOSA 685.021 420.127,32 2.100.192 1.229.056,43 Total 2.602.467 4.080.953,11 7.942.121 11.518.014,26 Fonte: TABWIN/DATASUS/SES/GO GPI_Base de Dados de 09/09/2013
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5.3.1.3 - RESUMO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL POR COMPL EXIDADE DO PROCEDIMENTO
Unidades Assistenciais SES/GO 2º Quadrimestre 2013 Total Acumulado 2013
Quantidade Valor Quantidade Valor
Complexidade do Procedimento
0-Não se Aplica 212.946 4.731.680,97 216.448 6.350.945,09
1-Atenção Básica 10.768.133 0,00 10.831.909 0,00
2-Média Complexidade 8.257.076 68.474.143,30 9.082.527 76.408.607,17
3-Alta Complexidade 2.818.272 49.525.045,35 8.048.651 60.969.216,83
Total 22.056.427 122.730.869,6
2 28.179.535 143.728.769,09
Fonte: TABWIN/DATASUS/SES/GO GPI_Base de Dados de 09/09/2013
5.3.1.4 - RESUMO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL POR CARÁTER DO ATENDIMENTO
Unidades Assistenciais SES/GO 2º Quadrimestre 2013 Total Acumulado 2013
Quantidade Valor Quantidade Valor
Caráter do Atendimento
ELETIVO 3.530.610 63.022.911 8.792.327 R$ 75.344.847
URGÊNCIA 96.355 5.641.135 130.544 R$ 8.203.695
ACIDENTE NO LOCAL TRABALHO OU A Serviço DA EMPRESA 870 5.455 875 R$ 5.777
ACIDENTE NO TRAJETO PARA O TRABALHO 114 3.425 142 R$ 5.284
OUTROS TIPOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO 404 2.263 407 R$ 2.548
OUTROS TIPOS LESÕES/ENVENENAMENTOS(AGENT.FIS./QUIM 1.527 8.599 1.530 R$ 8.922
INFORMAÇÃO INEXISTENTE (BPA-C) 18.426.547 54.047.081 19.253.710 R$ 60.157.696
Total 22.056.427 122.730.870 28.179.535 R$ 143.728.769
Medicamentos 0604 Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 2.503.597 3.645.392,61 7.656.956 R$ 10.241.055
Total 2.503.597 3.645.392,61 7.656.956 R$ 10.241.055
Fonte: TABWIN/DATASUS/SES/GO GPI_Base de Dados de 09/09/2013
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5.3.2.3 – RESUMO PRODUÇÃO HOSPITALAR POR TIPOS DE UTI
Resumo da Produção
2º Trimestre 2013 Total Acumulado 2013
Quantidade Valor Quantidade Valor R$
Tipo de UTI
Não utilizou UTI 77.496 60.223.914,14 91.974 72.380.457
UTI adulto - tipo II 4.131 25.560.535,00 5.344 33.518.190
UTI infantil - tipo II 479 3.370.131,98 574 4.091.030
UTI neonatal - tipo II 478 4.153.840,47 508 4.627.778
Total 82.584 93.308.421,59 98.400 114.617.454
Fonte: TABWIN/DATASUS/SES/GO GPI_Base de Dados de /09/2013
5.3.2.2 - RESUMO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR POR COMPLEXIDADE DOS PROCEDIMENTOS
Resumo da Produção
2º Trimestre 2013 Total Acumulado 2013
Quantidade Valor Quantidade Valor R$
Complexidade dos
Procedimentos
Média complexidade 77.963 66.300.323,68 93.306 86.108.963
Alta complexidade 4.793 27.898.841,54 5.266 29.399.234
Total 82.756 94.199.165,22 98.572 115.508.197
Fonte: TABWIN/DATASUS/SES/GO GPI_Base de Dados de 09/09/2013
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5.3.2.4 – RESUMO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR POR CARÁTER DO ATENDIMENTO
Resumo da Produção
2º Trimestre 2013 Total Acumulado 2013
Quantidade Valor Quantidade Valor
CARÁTER DO ATENDIMENTO
01 Eletivo 13.151 21.917.476,16 15.549 24.699.834,62
02 Urgência 69.594 72.245.104,30 82.987 90.699.349,64
05 Outros tipo de acidente de trânsito 9 30.497,04 27 90.116,77
06 Out tp lesões e envenen por agent quím físicos 2 6.087,72 9 18.896,45
Total 82.756 94.199.165,22 98.572 115.508.197,48
Fonte: TABWIN/DATASUS/SES/GO GPI_Base de Dados de 09/09/2013
Observações Os dados levantados são oriundos do Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS e Sistema de Informação Ambulatorial – SIA/SUS, gerido pelo Ministério da Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, sendo processado pelo DATASUS - Departamento de Informática do SUS do Ministério da Saúde. Estas informações são consolidadas no DATASUS, formando a Base de Dados, contendo dados das internações hospitalares e atendimentos ambulatoriais aprovados, que são tabulados através do aplicativo de TABWIN. Informamos ainda, que os dados das produções ambulatoriais e hospitalares referem-se às Unidades de Saúde sob a Esfera Administrativa Estadual e os dados relacionados ao Tipo de Estabelecimento (cadastro) contemplam todos os Estabelecimentos de Saúde do Estado de Goiás.
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5.4 – Informações complementares da produção das Unidades da Secretaria de Estado da Saúde gerenciadas por Organizações Sociais 5.4.1 – Produção e custo de Unidades gerenciadas por Organização Social
UNIDADE/ PERÍODO
CG
PRODUÇÃO QUANT. REPASSE R$
PROCEDIMENTO MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL MAIO/AGOSTO MAIO/AGOSTO
CRER
CONSULTAS MÉDICAS 9.041 11.273 11.015 13.323 44.561
R$ 15.000.000,00
CIRURGIAS 608 694 857 932 3.091 INTERNAÇÃO GERAL 2.665 3.008 3.392 3.377 12.442 INTERNAÇÃO UTI 568 543 519 534 2.164 EXAME/DIAGNÓSTICO 28.385 27.383 21.916 24.721 102.405 ATOS MULTIDISCIPLIANRES(**)
91.815 97.885 97.413 101.690 388.803
CONFEC. ORT/PROTESES 1.019 1.185 1.163 1.262 4.629 TOTAL 134.101 141.971 136.275 145.839 558.186
HUANA
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 4.378 3.912 3.802 4.166 16.258
R$ 11.569.187,60
CONSULTA 1.269 1.311 1.246 1.455 5.281 CIRURGIAS 748 740 710 737 2.935 INTERNAÇÃO GERAL 638 553 575 591 2.357 INTERNAÇÃO UTI 134 100 106 118 458 EXAME/DIAGNÓSTICO 16.488 16.640 17.336 17.665 68.129 ATOS MULTIDISCIPLIANRES(**)
15.113 17.260 16.866 18.020 67.259
TOTAL 38.768 40.516 40.641 42.752 162.677
HURSO
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 863 973 901 872 3.609
R$ 10.276.133,94 CONSULTAS 417 396 450 407 1.670 CIRURGIAS 249 275 273 226 1.023 INTERNAÇÃO GERAL 330 407 352 327 1.416 INTERNAÇÃO UTI 80 67 99 106 352
Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças
Gerência de Planejamento
26
EXAME/DIAGNÓSTICO 9.384 9.776 10.788 11.019 40.967 ATOS MULTIDISCIPLIANRES(**)
34.509 36.984 40.615 39.749 151.857
TOTAL 45.832 48.878 53.478 52.706 200.894
HUGO
CONSULTAS MÉDICAS 1.484 1.536 1.349 1.648 6.017
R$ 24.765.315,45
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 3.496 3.762 3.855 4.346 15.459 CIRURGIAS 1.009 1.142 1.142 1.096 4.389 INTERNAÇÃO GERAL 9.049 9.022 9.003 5.123 32.197 INTERNAÇÃO UTI 321 316 319 154 1.110 EXAME/DIAGNÓSTICO 35.751 34.168 36.664 39.794 146.377 ATOS MULTIDISCIPLIANRES(**)
130.207 158.473 133.647 126.372 548.699
TOTAL 179.834 208.419 189.834 178.533 756.620
HGG
CONSULTAS MÉDICAS 9.476 7.567 5.780 6.350 29.173
R$ 16.343.250,13
CIRURGIAS 355 367 410 420 1.552 INTERNAÇÃO GERAL 596 683 561 629 2.469 INTERNAÇÃO UTI 54 52 38 61 205 EXAME/DIAGNÓSTICO 22.155 21.825 21.094 21.464 86.538 ATOS MULTIDISCIPLIANRES(**)
6.787 5.984 7.384 7.765 27.920
TOTAL 39.423 36.423 35.235 36.689 147.770
HMI
URGÊNCI/EMERGÊNCIA 5.070 5.008 4.427 5.233 19.738
R$ 8.124.543,62
CONSULTAS MÉDICAS 4.477 4.937 4.490 6.675 20.579 CIRURGIAS 439 496 545 508 1.988 INTERNAÇÃO GERAL 1.076 926 1.376 1.497 4.875 INTERNAÇÃO UTI 197 184 243 217 841 EXAME/DIAGNÓSTICO 16.768 18.475 22.000 16.854 74.097 ATOS MULTIDISCIPLIANRES(**)
58.223 62.080 67.418 65.810 253.531
TOTAL 86.250 92.106 100.449 96.794 373.599
Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças
Gerência de Planejamento
27
HDT
CONSULTAS MÉDICAS 3.118 3.543 3.095 3.988 13.747
R$ 11.228.658,55
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 835 771 803 959 3.368 CIRURGIAS 38 30 41 58 167 INTERNAÇÃO 184 185 155 186 710 EXAME/DIAGNÓSTICO 15.189 16.981 15.357 16.182 63.709 ATOS MULTIDISCIPLIANRES(**)
11.166 13.617 16.296 14.809 55.888
TOTAL 30.530 35.127 35.747 36.182 137.586
FIDI(**) 36.182 R$ 4.810.167,25
(*)Atos Multidisciplinares: Nutrição Clínica; Psicologia; Fisioterapia; Serviço Social; Fonoaudiologia, entre outros. (**)Na produção da Fundação Instituto de Diagnóstico e Pesquisa por Imagem - FIDI não foi informado a referência de Agosto/13. 5.4..2 – Demonstrativo de Repasses de Contrato de Gestão por Unidade de Saúde Gerencia da por Organização Social, 2013.
UNIDADE CUSTO ANUAL CG-R$ CUSTO MENSAL CG/MAIO-R$ T OTAL DA DEDUÇÃO/MAIO-R$ VALOR REPASSADO/MAIO-R$ CRER R$ 45.000.000,00 R$ 3.750.000,00 – R$ 3.750.000,00
HUANA R$ 34.707.562,80 R$ 2.892.296,90 – R$ 2.892.296,90 HURSO R$ 39.212.012,76 R$ 3.267.667,73 R$ 687.202,74 R$ 2.580.464,99
FIDI R$ 20.393.136,00 R$ 1.699.428,00 R$ 358.880,47 R$ 1.340.547,53 HGG R$ 66.840.000,00 R$ 5.570.000,00 R$ 1.636.009,49 R$ 3.933.990,51 HDT R$ 46.200.000,00 R$ 3.850.000,00 R$ 1.084.773,32 R$ 2.765.226,68
HUGO R$ 94.368.960,00 R$ 7.864.080,00 R$ 2.857.016,09 R$ 5.877.153,91 HMI R$ 51.168.000,00 R$ 4.264.000,00 R$ 2.433.956,22 R$ 1.917.995,73
TOTAL R$ 397.889.671,56 R$ 33.157.472,63 R$ 9.057.838,33 R$ 25.057.676,25
Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças
Gerência de Planejamento
28
UNIDADE CUSTO ANUAL CG-R$ CUSTO MENSAL CG/MAIO-R$ T OTAL DA DEDUÇÃO/JUNHO-R$ VALOR REPASSADO/JUNHO-R$ CRER R$ 45.000.000,00 R$ 3.750.000,00 – R$ 3.750.000,00
HUANA R$ 34.707.562,80 R$ 2.892.296,90 – R$ 2.892.296,90 HURSO R$ 39.212.012,76 R$ 3.267.667,73 R$ 666.959,08 R$ 2.600.708,62
FIDI R$ 20.393.136,00 R$ 1.699.428,00 R$ 436.898,21 R$ 1.262.438,79 HGG R$ 66.840.000,00 R$ 5.570.000,00 R$ 1.561.396,31 R$ 4.008.603,69 HDT R$ 46.200.000,00 R$ 3.850.000,00 R$ 1.113.290,32 R$ 2.351.709,68
HUGO R$ 94.368.960,00 R$ 7.864.080,00 R$ 2.685.082,97 R$ 6.919.177,03 HMI R$ 51.168.000,00 R$ 4.264.000,00 R$ 2.276.578,25 R$ 1.703.155,08
TOTAL R$ 397.889.671,56 R$ 33.157.472,63 R$ 8.740.205,14 R$ 25.488.089,79
UNIDADE CUSTO ANUAL CG-R$ CUSTO MENSAL CG/MAIO-R$ T OTAL DA DEDUÇÃO/JULHO-R$ VALOR REPASSADO/JULHO-R$ CRER R$ 45.000.000,00 R$ 3.750.000,00 – R$ 3.750.000,00
HUANA R$ 34.707.562,80 R$ 2.892.296,90 – R$ 2.892.296,90 HURSO R$ 39.212.012,76 R$ 3.267.667,73 R$ 719.201,68 R$ 2.548.466,05
FIDI R$ 20.393.136,00 R$ 1.699.428,00 R$ 754.685,86 R$ 944.742,14 HGG R$ 66.840.000,00 R$ 5.570.000,00 R$ 1.400.095,95 R$ 4.169.904,05 HDT R$ 46.200.000,00 R$ 3.850.000,00 R$ 884.960,93 R$ 2.965.039,07
HUGO R$ 94.368.960,00 R$ 7.864.080,00 R$ 2.487.587,57 R$ 6.246.582,43 HMI R$ 51.168.000,00 R$ 4.264.000,00 R$ 2.100.785,67 R$ 2.163.214,33
TOTAL R$ 397.889.671,56 R$ 33.157.472,63 R$ 8.347.317,66 R$ 25.860.244,97
Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças
Gerência de Planejamento
29
UNIDADE CUSTO ANUAL CG-R$ CUSTO MENSAL CG/MAIO-R$ T OTAL DA DEDUÇÃO/AGOSTO-R$ VALOR REPASSADO/AGOSTO-R$ CRER R$ 45.000.000,00 R$ 3.750.000,00 – R$ 3.750.000,00
HUANA R$ 34.707.562,80 R$ 2.892.296,90 – R$ 2.892.296,90 HURSO R$ 39.212.012,76 R$ 3.267.667,73 R$ 721.173,45 R$ 2.546.494,28
FIDI R$ 20.393.136,00 R$ 1.699.428,00 R$ 440.988,49 R$ 1.258.439,51 HGG R$ 66.840.000,00 R$ 5.570.000,00 R$ 1.339.248,12 R$ 4.230.751,88 HDT R$ 46.200.000,00 R$ 3.850.000,00 R$ 703.316,88 R$ 3.146.683,12
HUGO R$ 94.368.960,00 R$ 7.864.080,00 R$ 2.141.677,92 R$ 5.722.402,08 HMI R$ 51.168.000,00 R$ 4.264.000,00 R$ 1.923.821,52 R$ 2.340.178,48
TOTAL R$ 397.889.671,56 R$ 33.157.472,63 R$ 7.270.226,38 R$ 25.887.246,25 5.4.3 – Demonstrativo de Repasse no Quadrimestre.
UNIDADE CUSTO ANUAL CG-R$ CUSTO QUADRIMESTRAL CG-R$
TOTAL QUADRIMESTRAL DA DEDUÇÃO-R$
VALOR REPASSADO QUADRIMESTRAL-R$
CRER R$ 45.000.000,00 R$ 3.750.000,00 – R$ 15.000.000,00 HUANA R$ 34.707.562,80 R$ 2.892.296,90 – R$ 11.569.187,60 HURSO R$ 39.212.012,76 R$ 3.267.667,73 R$ 2.794.536,95 R$ 10.276.133,94
FIDI R$ 20.393.136,00 R$ 1.699.428,00 R$ 1.987.362,75 R$ 4.810.167,25 HGG R$ 66.840.000,00 R$ 5.570.000,00 R$ 1.991.453,03 R$ 4.809.167,97 HDT R$ 46.200.000,00 R$ 3.850.000,00 R$ 3.786.341,45 R$ 11.228.658,55
HUGO R$ 94.368.960,00 R$ 7.864.080,00 R$ 10.171.364,55 R$ 24.765.315,45 HMI R$ 51.168.000,00 R$ 4.264.000,00 R$ 8.735.141,66 R$ 8.124.543,62
TOTAL R$ 397.889.671,56 R$ 33.157.472,63 R$ 29.466.200,39 R$ 90.583.174,38 (*) O repasse do HUGO equivale ao valor mensal de R$ 7.864.080,00 mais R$ 870.090,00 de Repasse TA/UTI. CG: Contrato de Gestão.
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Gerência de Planejamento
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5.5 – PRODUÇÃO SIATE E SAMU 5.5.1 – Atendimentos Realizados pelo Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência SIATE.
NATUREZA MESES
TOTAL Maio Junho Julho Agosto
Acidente de Trânsito 3.076 2.900 0 0 5.976 Acidente Esportivo 86 81 0 0 167 Agressões 482 445 0 0 927 Emergências Clínicas 2.379 2.069 0 0 4.448
Eminência de Afogamento 3 1 0 0 4 Intoxicações 117 97 0 0 214 Lesões Térmicas 36 33 0 0 69 Quedas 586 533 0 0 1.119 Ind. Suicídio 67 48 0 0 115 Transporte 227 195 0 0 422 Acidentes Pessoais 86 91 0 0 177 Acidentes Diversos 36 22 0 0 58 Total Geral 7.181 6.515 0 0 13.696
Fonte: SCATS 5.5.2 - Atendimentos Realizados – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 TIPO DE SOLICITAÇÕES MAIO JUNHO JULHO TOTAL
Socorro - APH
6.923
6.532 7568 21.023
Transferência inter - hospitalar
743 604
758 2.105
Transferência para exames
482
432
466 1.382
Orientações
19.085 19234 24042 62.361
Diversos
6.642
5.273 4297 16.212
Trotes
8.536
6.357
6.587 21.480
TOTAL
27.660
27.054
33.323 88.039 Fonte: SCATS
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6 – Informações de Transplantes 6.1- Lista de espera para transplantes (receptores)
ÓRGÃO QUANTIDADE
Córneas 625
Coração 01
Rim 373
Pâncreas/Rim 09
Total 1008
Fonte: SUNAS/ Central de Transplantes
6.2 – Transplantes Realizados
ÓRGÃO QUANTIDADE
Córnea 252
Esclera 30
Rim 18
Pâncreas/Rim 0
Medula Óssea 16
Total 316
Fonte: SUNAS/ Central de Transplantes
7 - Ações de Vigilância em Saúde no Sistema de Informação Ambulatorial – SIA/SUS
7.1 - Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis.
AGRAVO CASOS
NOTIFICADOS CASOS
CONFIRMADOS CASOS GRAVES CONFIRMADOS
ÓBITOS CONFIRMADOS
Febre Amarela 12 0 0 0
Dengue 27.250 10.986 62 03
Influenza 170 170 170 36 Total 27432 11156 232 39 Fonte: Superintendência de Vigilância em Saúde
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Gerência de Planejamento
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7.2 - Quantitativo de pessoas imunizadas no 2º quadrimestre de 2013
VACINAS VACINADOS COBERTURA (%)
BCG 30.836 103,14
Hepatite B 28.435 95,10
Poliomielite 27.374 91,56
Tetra+Penta 28.221 94,39
Rotavirus Humano 27.046 90,46
Pneumo 27.148 90,80
Meningo C 27.946 93,47
Febre Amarela 27.786 92,93
Tríplice Viral 31.773 106,27
Total 256.565
Fonte: SI-API/GIRF/SUVISA/Superintendência de Vigilância em Saúde
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Gerência de Planejamento
33
Figura 1 Quantitativo de pessoas imunizadas no 2º quadrimestre de 2013 29
.897
29.8
97
29.8
97
29.8
97
29.8
97
29.8
97
29.8
9730.8
36
27.3
74 28.4
35
28.2
21
27.7
86
31.7
73
27.0
46
20.000
25.000
30.000
35.000
BC
G
Pol
io
Hep
.B
Tet
ra/P
enta
Feb
re A
mar
ela
Trip
lice
Vira
l
Rot
aviru
s
Meta Doses aplicadas
Fonte: SI-API/GIRF/SUVISA/SES
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8 - Indicadores de Saúde com Resultados Passíveis de Apuração Quadrimestral pelos Sistemas Nacionais de Informação - 2013 Diretriz 1 Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada. Objetivo 1.1 - Utilização de mecanismos que propiciem à ampliação do acesso a atenção básica.
Indicador (nome abreviado e nome completo)
Numerador Denominador Unidade Observações
Cob equipes atenção básica
(Nº de ESF + Nº de ESF equivalente) x 3.000 Fonte: CNES e ESF
População no mesmo local e período. Fonte: ESF
100
Dados do primeiro e segundo quadrimestres atualizados respectivamente até as competências março e julho de 2013 do CNES e abril e agosto de 2013 do Relatório de Evolução do credenciamento e implantação da estratégia Saúde da Família. Método de cálculo alterado em relação ao utilizado no primeiro quadrimestre.
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica
Meta Anual Resultado 1º Quadrimestre
Resultado 2º Quadrimestre
Resultado 3º Quadrimestre
65,08 64,27
Análise: Considerando a centralidade da Atenção Básica no SUS, com a proposta de constituir-se como ordenadora do cuidado nos sistemas locorregionais de Saúde e eixo estruturante de programas e projetos; além de favorecer a capacidade resolutiva e os processos de territorialização e regionalização em saúde. Fonte: DataSUS 31/10/2013
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35
Cob equipes saúde bucal
(Soma da carga horária dos cirurgiões dentistas/40) * 3.000 Fonte: CNES
População no mesmo local e período Fonte: ESF
100
Dados do primeiro e segundo quadrimestres atualizados respectivamente até as competências março e julho de 2013 do CNES e abril e agosto de 2013 do Relatório de Evolução do credenciamento e implantação da estratégia Saúde da Família. Método de cálculo alterado em relação ao utilizado no primeiro quadrimestre.
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal
Meta Anual Resultado 1º Quadrimestre
Resultado 2º Quadrimestre
Resultado 3º Quadrimestre
55,74 57,12
Análise : Constitui-se como estratégia Estadual para analisar a situação da atualização dos cadastros nos sistema de informação vigente da atenção primária da população adscrita e contribuir para o planejamento da implantação de novas equipes de Saúde Bucal. Permite ainda, acompanhar e avaliar variações geográficas existentes na cobertura das equipes e do programa.
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Diretriz 2 - Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção. Objetivo 2.1 - Implementação da Rede de Atenção às Urgências
Indicador (nome abreviado e nome completo)
Numerador Denominador Unidade Observações
12. Nº US c/serv not viol impl
Número absoluto de Unidades de Saúde com notificação de violência doméstica, sexual e outras violências. Fonte: SINAN.
- -
Dados do primeiro e segundo quadrimestre fornecidos pela área técnica da SVS, com situação em 05/09/2013, sujeitos a alteração.
Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado
Meta Anual Resultado 1º Quadrimestre
Resultado 2º Quadrimestre
Resultado 3º Quadrimestre
79 95
Análise : Possibilita o acompanhamento da ampliação da cobertura da Ficha de Notificação/Investigação de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras violências para atender à legislação e garantir a atenção e proteção às pessoas em situação de risco; permite melhor conhecimento da magnitude deste grave problema de saúde pública, que são as violências doméstica, sexual e outras violências
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Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede Cegonha", com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. Objetivo 3.2 - Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade
Indicador (nome abreviado e nome completo)
Numerador Denominador Unidade Observações
25. %Óbit infant+fetais invest
Total de óbitos infantis e fetais investigados. Fonte: SIM
Total de óbitos infantis e fetais ocorridos. Fonte: SIM
100 Dados do primeiro e segundo quadrimestre fornecidos pela área técnica da SVS, com situação em 05/09/2013, sujeitos a alteração.
Proporção de óbitos infantis e fetais investigados
Meta Anual Resultado 1º Quadrimestre
Resultado 2º Quadrimestre
Resultado 3º Quadrimestre
11,95 3,5
Análise : O percentual de investigação de óbitos infantis e fetais mede o esforço de aprimoramento da informação sobre mortalidade infantil, levando à reclassificação de óbitos infantis notificados como fetais e à identificação de determinantes que originaram o óbito, com o objetivo de apoiar aos gestores locais na adoção de medidas direcionadas a resolver o problema que possam evitar a ocorrência de eventos similares.
Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças
Gerência de Planejamento
38
Indicador Numerador Denominador Unidade Observações
27. %Óbit mulheres id fértil invest.
Total de óbitos de MIF investigados Fonte: SIM
Total de óbitos de MIF Fonte: SIM
100 Dados do primeiro e segundo quadrimestre fornecidos pela área técnica da SVS, com situação em 05/09/2013, sujeitos a alteração.
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados
Meta Anual Resultado 1º Quadrimestre
Resultado 2º Quadrimestre
Resultado 3º Quadrimestre
48,16 29,87
Análise : Permite detectar casos de óbitos maternos não declarados, ou descartar, após investigação, a possibilidade dos óbitos dessas mulheres terem sido maternos, independente da causa declarada no registro original. Permite, também, identificar fatores determinantes que originaram o óbito materno, com o objetivo de apoiar aos gestores locais na adoção de medidas direcionadas a resolver o problema que possam evitar a ocorrência de eventos similares.
Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças
Gerência de Planejamento
39
Diretriz 7 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.
Objetivo 7.1 - Fortalecer a promoção e vigilância em saúde
Indicador (nome abreviado e nome completo)
Numerador Denominador Unidade Observações
51. Óbitos por dengue
Número absoluto de óbitos por dengue. Fonte: SINAN
- -
Dados do primeiro e segundo quadrimestre fornecidos pela área técnica da SVS, com situação em 09/09/2013, sujeitos a alteração.
Número absoluto de óbitos por dengue Meta Anual
Resultado 1º Quadrimestre
Resultado 2º Quadrimestre
Resultado 3º Quadrimestre
22 9
Análise : Reflete a qualidade da assistência ao paciente com dengue, de acordo preconizado pelo Programa Nacional de Combate à Dengue-PNCD-a meta da letalidade é sempre menor que 1%. Promover assistência adequada ao paciente, garantindo acesso, diagnóstico e manejo clínico adequado por profissionais de saúde habilitados.
População: Para o ano de 2013, é utilizada a população estimada para 2012 pelo IBGE para o estabelecimento das cotas do Fundo de Participação dos Municípios pelo Tribunal de Contas da União. Observe-se que, nestas estimativas, constam dados para os cinco novos municípios instalados em 2013.
Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças
Gerência de Planejamento
40
Ficha Técnica
Coordenação Geral
Oldair Marinho da Fonseca Superintendente de Gestão, Planejamento e Finanças
Responsáveis pelos dados e informações Superintendentes e Gerentes da SES- GO
Coordenação e Organização
Edilberto Alexandre Silva Machado
Técnicos Responsáveis Uriel Brasil Dias
Marcio da Silva Cardoso
Diagramação Uriel Brasil Dias
Goiânia, Outubro de 2013
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